ラサ工業株式会社 · 売上高と営業利益の推移 1,720 1,553 742 961 1,293 1,683 1,622...

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2018年6月6日 証券コード:4022 ラサ工業株式会社 2018年3月期 決算説明会資料

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2018年6月6日

証券コード:4022

ラサ工業株式会社

2018年3月期 決算説明会資料

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1. 事業概要

2. 2018年3月期実績及び2019年3月期見通し

3. 新中期経営計画

目 次

1

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1.事業概要

2

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事業概要

3

連結売上高

27,427 百万円

リン系製品

リン酸(一般品、電子工業向け高純度品など)

リン酸塩など

凝集剤(水処理用など)

その他(コンデンサー向け原料、

消臭剤など)

化合物半導体向け高純度無機素材

(ガリウム、インジウム、高純度赤リン、

高純度酸化ホウ素)

放射性ヨウ素吸着剤

建設機械(破砕機、選別機、粉体機器)

土木機械(掘進機(上下水道向け))

日本(大阪工場)

台湾子会社

韓国合弁会社

化成品事業

電子材料事業 機械事業

商 号 ラサ工業株式会社

本 社 東京都中央区京橋一丁目1番1号

創 業 1913(大正2)年5月1日

設 立 1918(大正7)年6月26日

従業員数 557名(連結) <2018年3月31日現在>

会社概要

<半導体向け高純度リン酸の製造体制>

その他事業

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2. 2018年3月期実績及び2019年3月期見通し

4

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化成品を中心に、年間を通じて好調裡に推移、大幅な増収増益。

営業利益、経常利益において、11期ぶり最高益。

(単位:百万円)

2017/3期 2018/3期 増減 前年同期比 期初計画 増減

売 上 高 23,283 27,427 4,144 17.8% 26,000 1,427

営 業 利 益 1,622 2,842 1,220 75.2% 1,700 1,142

経 常 利 益 1,342 2,718 1,376 102.5% 1,400 1,318

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 1,726 2,251 525 30.4% 1,000 1,251

1 株 配 当 金 2.00円 40.00円 - - 20.00円 20.00円

5

2018年3月期 決算概要

※ 2017/10/1に10株を1株に併合

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売上高と営業利益の推移

1,720 1,553

742

961

1,293

1,683 1,622

2,842 23,729

20,975

19,394

21,361 22,654

24,597 23,283

27,427

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期

営業利益(右軸) 売上高(左軸)

年度業績の推移

営業利益 (百万円)

売上高 (百万円)

6

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四半期売上高と営業利益の推移

326

662

344 351

269

379

448

526 511

703 748

880 5,867

6,883

5,791 6,056

5,257

5,902 5,815

6,309 6,377 6,463

7,172 7,415

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

営業利益(右軸) 売上高(左軸)

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

四半期業績の推移

営業利益 (百万円)

売上高 (百万円)

7

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(単位:百万円)

2017/3期 2018/3期 増減 前年

同期比

化 成 品 16,405 19,459 3,054 18.6%

機 械 4,273 5,104 831 19.4%

電 子 材 料 1,396 1,641 245 17.5%

そ の 他 1,207 1,220 13 1.1%

合 計 23,283 27,427 4,144 17.8%

2018年3月期 セグメント別概要(売上高)

16,276 16,405

19,459

4,704 4,273

5,104 2,432 1,396

1,641

1,184

1,207

1,220

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

16/3期 17/3期 18/3期

その他

電子材料

機械

化成品

売上高の推移

(百万円)

8

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2018年3月期 セグメント別概要(利益)

セグメント利益の推移

974

1,447

1,988

434

194

563

263 109

370

716 724

784

0

1,000

2,000

3,000

4,000

16/3期 17/3期 18/3期

その他

電子材料

機械

化成品

(百万円) (単位:百万円)

2017/3期 2018/3期 増減 前年

同期比

化 成 品 1,447 1,988 541 37.4%

機 械 194 563 369 190.1%

電 子 材 料 109 370 261 237.1%

そ の 他 724 784 60 8.3%

( 調 整 額 ) △ 852 △ 864 △ 12 -

合 計 1,622 2,842 1,220 75.2%

9

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化成品事業

【化成品事業】 売上高とセグメント利益の推移

リン系製品は、電子工業向け高純度品が大幅な増収。

その他製品は、コンデンサー向け原料の増収が主因。

【化成品事業】 製品別売上高の推移

974

1,447

1,988 16,276 16,405

19,459

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

16/3期 17/3期 18/3期

セグメント利益 売上高 売上高

(百万円)

セグメント利益

(百万円)

5,053 5,809 7,500

3,557 3,153

3,347 2,963 2,797

3,233

4,703 4,646

5,379

0

5,000

10,000

15,000

20,000

16/3期 17/3期 18/3期

リン系製品 凝集剤

その他製品 連結子会社他

売上高

(百万円)

10

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化成品事業(四半期業績)

【化成品事業】 売上高とセグメント利益の四半期推移

265

171

251 287

336 342

429

340

452

392

647

497

4,075 4,145 3,969

4,087 3,886 3,968

4,225 4,326 4,421 4,468

5,379 5,191

0

200

400

600

800

1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

セグメント利益 売上高

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

セグメント利益 (百万円)

売上高 (百万円)

11

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機械事業

【機械事業】 売上高とセグメント利益の推移

建設機械は、プラント販売が大幅な増収、消耗部品が堅調に推移。

土木機械は、掘進機の海外向けが前期に引き続き低迷。

434

194

563

4,704

4,273

5,104

0

200

400

600

800

1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

16/3期 17/3期 18/3期

セグメント利益 売上高 売上高

(百万円) セグメント利益

(百万円)

【機械事業】 製品別売上高の推移

3,174 3,174

4,247

1,530 1,099

857

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

16/3期 17/3期 18/3期

建設機械 土木機械 売上高

(百万円)

12

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機械事業(四半期業績)

【機械事業】 売上高とセグメント利益の四半期推移

43

105

135 151

▲ 25

56

▲ 5

168

131 159

71

202

1,159

1,049

1,207 1,289

687

1,220

1,003

1,363

1,271 1,202

1,079

1,552

0

100

200

300

400

500

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

セグメント利益 売上高 セグメント利益 (百万円)

売上高 (百万円)

13

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

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【電子材料事業】 売上高とセグメント利益の推移

化合物半導体向け高純度無機素材は、販売数量増により大幅な増収。

資源価格の大幅な回復により、在庫評価の戻入益が発生。

電子材料事業

263

109

370

2,432

1,396

1,641

0

100

200

300

400

500

600

700

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

16/3期 17/3期 18/3期

セグメント利益 売上高 売上高

(百万円)

セグメント利益

(百万円)

【電子材料事業】 製品別売上高の推移

1,443 1,396 1,641

989

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

16/3期 17/3期 18/3期

高純度無機素材 機能性材料 売上高

(百万円)

14

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電子材料事業(四半期業績)

【電子材料事業】 売上高とセグメント利益の四半期推移

51

324

▲ 69 ▲ 43

▲ 8

8 61 48

▲ 19

139

35

357

1,306

317

452 375 354 327 340

426 424 389 402

0

300

600

900

0

500

1,000

1,500

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

セグメント利益 売上高 セグメント利益 (百万円)

売上高 (百万円)

215

15

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期

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損益計算書(連結)

(単位:百万円)

2017/3期 2018/3期 増減 前年同期比

売上高 23,283 27,427 4,144 17.8%

売上原価 17,588 20,395 2,807 16.0%

販売費・一般管理費 4,072 4,189 117 2.9%

営業利益 1,622 2,842 1,220 75.2%

営業外収益 142 285 143 -

営業外費用 422 409 △ 13 -

経常利益 1,342 2,718 1,376 102.5%

特別利益 47 9 △ 38 -

特別損失 190 - △ 190 -

税金等調整前当期純利益 1,199 2,727 1,528 127.4%

親会社株主に帰属する

当期純利益 1,726 2,251 525 30.4%

16

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貸借対照表(連結)

※ たな卸資産=商品及び製品+ 仕掛品+ 原材料及び貯蔵品

(単位:百万円)

2017/3月末 2018/3月末 増減

流動資産 計 14,433 17,724 3,291 現金及び預金 3,658 5,188 1,530

受取手形及び売掛金 7,028 8,248 1,220

たな卸資産 ※ 3,344 3,591 247

固定資産 計 16,847 18,556 1,709 有形固定資産 12,929 14,583 1,654

無形固定資産 955 947 △ 8 投資その他の資産 2,962 3,025 63

流動負債 計 12,715 12,992 277 支払手形及び買掛金 3,416 4,240 824 短期借入金 6,613 5,410 △ 1,203

固定負債 計 7,785 10,281 2,496 長期借入金 4,267 6,813 2,546 退職給付に係る負債 2,885 2,936 51

純資産 10,780 13,007 2,227 自己資本 10,750 12,963 2,213 非支配株主持分 30 44 14

総資産 31,281 36,281 5,000

<自己資本比率> 34.4% 35.7%

17

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キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:百万円)

2017/3期 2018/3期 増減

営業キャッシュ・フロー 1,803 2,538 735

税金等調整前当期純利益 1,199 2,727 1,528

減価償却費 902 1,024 122

売上債権の増減額(△は増加) △ 276 △ 1,178 △ 902

たな卸資産の増減額(△は増加) △ 429 △ 212 217

仕入債務の増減額(△は減少) △ 35 813 848

法人税等の支払額 △ 127 △ 219 △ 92

投資キャッシュ・フロー △ 924 △ 2,120 △ 1,196

有形固定資産の取得による支出 △ 944 △ 2,140 △ 1,196

財務キャッシュ・フロー 135 1,074 939

借入金の純増減額 147 1,250 1,103

現金及び現金同等物 期中増減額 1,005 1,529 524

現金及び現金同等物 期末残高 3,658 5,188 1,530

18

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2019/3期の業績予想

化成品事業は、半導体用高純度リン酸他の販売増加の予想も、償却費等のコストアップを見込む。

電子材料事業は、放射性ヨウ素吸着剤の販売を見込むも、高純度無機素材において前期あった在庫評価の戻入益を考慮し、増収減益。

(単位:百万円)

2018/3期 2019/3期予想 増減 前年同期比

売 上 高 27,427 32,000 4,573 17%

化成品事業 19,459 23,200 3,741 19%

機械事業 5,104 5,700 596 12% 電子材料事業 1,641 2,000 359 22% その他 1,220 1,100 △ 120 △ 10%

営業利益 2,842 2,800 △ 42 △ 1%

化成品事業 1,988 2,100 112 6% 機械事業 563 600 37 7% 電子材料事業 370 300 △ 70 △ 19% その他 784 700 △ 84 △ 11% 全社費用など △ 864 △ 900 △ 36 -

経常利益 2,718 2,800 82 3% 親会社株主に帰属する

当期純利益 2,251 2,300 49 2%

1株配当金 40.00円 40.00円 - -

19

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設備投資・減価償却費及び研究開発費の推移

(百万円)

設備投資・減価償却費 研究開発費

(百万円)

580

1,374

1,179

2,641

1,800

978 909 902

1,024

1,300

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期

設備投資 減価償却費

386

304

348 352 350

0

100

200

300

400

500

15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期

予想 予想

設備投資は、主に化成品事業において、半導体用高純度リン酸設備の更新と 増強を実施。

2019年3月期においても、化成品事業を中心に設備更新をすすめる。

20

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3. 新中期経営計画

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連結営業利益 15億円

ネットD/Eレシオ 0.7倍以下

安定的な配当体制の確立

リン酸二次塩類の販売増

掘進機・粉体向け機械の販売強化

高純度無機素材の収益改善 0.00

0.35

0.70

1.05

1.40

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末

ネットD/Eレシオ (右目盛)

営業利益(左目盛)

第8次中期経営計画

(百万円) (倍)

前中期経営計画の総括

連結営業利益 28億円

ネットD/Eレシオ 0.54倍

1株当たり配当 40円

達成度

目 標 最終年度実績

残課題

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中期経営計画2020(2018~2020年度)の概要

目 標

1. 連結営業利益 33億円

2. 連結自己資本比率 50%

3. 業績に応じた配当の継続

中期経営計画2020

~「事業基盤の更なる安定と強化」を目指す~

事業戦略

既存事業の強化・領域拡大

グローバル市場への対応強化

新規事業の探索・育成

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新規事業の 探索・育成

グローバル市場への 対応強化

既存事業の 強化・領域拡大

全社方針 施 策

既存商品の拡販による収益向上

営業力強化とユーザーニーズの早期把握

設備維持保全・安定供給力の向上

販売・仕入ともにアジア市場への取組み強化

原料調達及びデリバリーの安定確保の強化

製品開発と営業の連携強化

ユーザー拡大と高付加価値化

中期経営計画2020の事業戦略

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-20

-10

0

10

20

30

40

50

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期

中期経営計画2020の数値目標

(%) (百万円)

中期経営計画2020

収益力の向上を図るとともに財務体質の一層の強化を目指す

連結自己資本比率 (右目盛)

連結営業利益 (左目盛)

(計画)

33億円

50%

25

35.7%

28.4億円

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重点施策①

化成品事業

高純度リン酸他の拡販 IoT、AI、車載関係の国内外の需要拡大に対応し、

品質向上、確実な供給体制の確立、拡販

コンデンサー向け原料の需要拡大への対応強化

グローバル市場での体制強化 台湾子会社の設備更新および増強

韓国合弁会社との連携強化

26

<リン酸> <消臭剤> <台湾子会社>

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重点施策②

機械事業

震災復興関連の取り込み 中間処理等のプラントの販売

下水道向け掘進機の海外新規市場の開拓 東南アジア新興国(フィリピン・ベトナム等)の開拓および

更新需要の取り込み

粉体向け機械販売の強化 バイオマス熱利用装置の新たな営業展開

27

<掘進機> <選別機> <粉砕機>

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重点施策③

電子材料事業

高純度無機素材の収益改善 販売量増加、市況改善にともなう価格見直し

放射性ヨウ素吸着剤(AgX)の営業強化 海外向けの販売実現

顧客ニーズに応じた製品開発

28

<高純度無機素材> <放射性ヨウ素吸着剤> <塗布剤>

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新規事業の探索・育成 グローバル市場の探索・育成 既存事業の強化・領域拡大

化成品 事業

機械 事業

電子材料 事業

IoT、AI、車載関係用途 の需要拡大

コンデンサー向け原料の拡販

震災関連事業 既存事業の維持

高純度無機素材の 収益改善

高純度リン酸の需要拡大 海外関連会社との連携 消臭剤の需要リサーチ

土木機械・粉体向けの 新規開拓

放射性ヨウ素吸着剤(AgX)の海外向け販売実現

消臭剤の拡販 新規開発製品の探索

バイオマス熱利用装置の 新たな営業展開

塗布剤の拡販 新規開発製品の探索

セグメント別基本戦略

化成品事業 19.8億円 26億円

機械事業 5.6億円 6億円

電子材料 3.7億円 3億円

その他 7.8億円 7億円

全 社 28.4億円 33億円 +5億円

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2018/3期 実績 2021/3期 目標 <セグメント別利益目標>

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本資料に関する注意事項

本資料に記載されている内容は種々の前提に基づいたもので

あり、将来の数値等に関する記載については、不確実な要素

を含んだものとご理解下さい。

-IRに関する問い合わせ窓口- ラサ工業株式会社 経理部

03-3278-3892

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