当 初 予 算 の 概 要 - nasu...572,100 12.1 69,240 72,260 3,020 4.2 項 合 計 現 年 課...

20
平成 30 年度 一般会計 特別会計 ・国民健康保険特別会計 ・後期高齢者医療特別会計 ・介護保険特別会計 ・下水道事業特別会計 ・観光事業特別会計 ・宅地造成事業特別会計 ・水道事業会計 当 初 予 算 の 概 要

Upload: others

Post on 01-Feb-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 平成 30 年度

    一般会計 特別会計

     ・国民健康保険特別会計

     ・後期高齢者医療特別会計

     ・介護保険特別会計

     ・下水道事業特別会計

     ・観光事業特別会計

     ・宅地造成事業特別会計

     ・水道事業会計

    当 初 予 算 の 概 要

  • 平成30年度

    本 年 度 前 年 度

    11,538,000 11,512,000 0.2

    3,577,000 4,463,000 △ 19.9

    324,000 296,000 9.5

    2,619,000 2,422,000 8.1

    460,000 346,600 32.7

    35,300 33,500 5.4

    103,600 119,400 △ 13.2

    1,187,567 1,107,522 7.2

    19,844,467 20,300,022 △ 2.2

    増減率

    (単位:千円、%)

    会    計    名 比   較

    1. 当 初 予 算 会 計 別 総 括 表

    後期高齢者医療特別会計 28,000

    26,000

    △ 886,000

    一 般 会 計

    国民健康保険特別会計

    80,045

    △ 455,555

    水 道 事 業 会 計

    合        計

    197,000

    113,400

    1,800

    △ 15,800

    介 護 保 険 特 別 会 計

    下 水 道 事 業 特 別 会 計

    観 光 事 業 特 別 会 計

    宅地造成事業特別会計

    - 1 -

  • (単位:千円、%)

    1 町 税 4,754,641 4,759,630 △ 4,989 △ 0.1 41.2 0.3 41.3

    2 地 方 譲 与 税 153,000 153,000 0 0.0 1.3 △ 4.4 1.3

    3 利 子 割 交 付 金 1,500 1,500 0 0.0 0.0 △ 62.5 0.0

    4 配 当 割 交 付 金 5,000 5,000- 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 1,000- 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    6 地 方 消 費 税 交 付 金 480,000 500,000 △ 20,000 △ 4.0 4.2 0.0 4.3

    7 ゴルフ場利用税交付金 55,000 55,000 0 0.0 0.5 0.0 0.5

    8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 30,000 30,000 0 0.0 0.3 0.0 0.3

    9 地 方 特 例 交 付 金 6,000 6,000 0 0.0 0.1 △ 14.3 0.1

    10 地 方 交 付 税 1,360,000 1,360,000 0 0.0 11.8 △ 11.1 11.8

    11 交通安全対策特別交付金 3,000 3,500 △ 500 △ 14.3 0.0 0.0 0.0

    12 分 担 金 及 び 負 担 金 570,976 560,188 10,788 1.9 5.0 4.6 4.9

    13 使 用 料 及 び 手 数 料 170,257 169,289 968 0.6 1.5 3.7 1.5

    14 国 庫 支 出 金 847,523 835,917 11,606 1.4 7.3 △ 36.3 7.3

    15 県 支 出 金 808,384 811,070 △ 2,686 △ 0.3 7.0 △ 3.3 7.0

    16 財 産 収 入 24,677 41,716 △ 17,039 △ 40.8 0.2 72.6 0.4

    17 寄 附 金 6 6 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    18 繰 入 金 694,901 609,141 85,760 14.1 6.0 △ 3.3 5.3

    19 繰 越 金 300,000 300,000 0 0.0 2.6 0.0 2.6

    20 諸 収 入 371,835 359,143 12,692 3.5 3.2 △ 1.1 3.1

    21 町 債 900,300 950,900 △ 50,600 △ 5.3 7.8 △ 17.9 8.3

    11,538,000 11,512,000 26,000 0.2 100.0 △ 6.9 100.0

     2. 一般会計歳入予算一覧表

    歳  入  合  計

    本  年  度摘   要

    本 年 度

    当初予算額

    前 年 度

    当初予算額比  較

    伸 び 率 構 成 比 構 成 比

    前  年  度

    伸 び 率

    - 2 -

  • (単位:千円、%)

    本    年 度

    1 町 民 税 1,388,776 89.2 1,239,090 1,209,410 29,680 2.5

    1 個 人 1,082,176 89.0 962,830 924,800 38,030 4.1

    1. 現年課税分 997,276 95.3 950,100 912,240 37,860 4.2

    2. 滞納繰越分 84,900 15.0 12,730 12,560 170 1.4

    2 法 人 306,600 90.1 276,260 284,610 △ 8,350 △ 2.9

    1. 現年課税分 280,000 98.0 274,400 282,750 △ 8,350 △ 3.0

    2. 滞納繰越分 26,600 7.0 1,860 1,860 0 0.0

    2 固 定 資 産 税 3,639,651 84.8 3,085,301 3,099,280 △ 13,979 △ 0.5

    1 固 定 資 産 税 3,629,800 84.7 3,075,450 3,094,760 △ 19,310 △ 0.6

    1. 現年課税分 3,201,000 94.5 3,024,000 3,040,000 △ 16,000 △ 0.5

    2. 滞納繰越分 428,800 12.0 51,450 54,760 △ 3,310 △ 6.0

    2国有財産等所在市 町 村 交 付 金

    1. 現年課税分 9,851 100.0 9,851 4,520 5,331 117.9

    3 軽 自 動 車 税 98,236 87.2 85,620 83,510 2,110 2.5

    1 軽 自 動 車 税 1. 現年課税分 88,736 94.9 84,200 82,100 2,100 2.6

    2. 滞納繰越分 9,500 14.9 1,420 1,410 10 0.7

    4 町 た ば こ 税 1 町 た ば こ 税 1. 現年課税分 154,850 100.0 154,850 178,760 △ 23,910 △ 13.4

    5 入 湯 税 220,350 86.1 189,780 188,670 1,110 0.6

    1 入 湯 税 1. 現年課税分 198,050 94.9 188,000 187,000 1,000 0.5

    2. 滞納繰越分 22,300 8.0 1,780 1,670 110 6.6

    5,501,863 86.4 4,754,641 4,759,630 △ 4,989 △ 0.1

    4,929,763 95.0 4,685,401 4,687,370 △ 1,969 △ 0.0

    572,100 12.1 69,240 72,260 △ 3,020 △ 4.2

    合     計

    現 年 課 税 分

    3. 一般会計町税予算一覧表

    町         税

    滞 納 繰 越 分

    伸 び 率収入見込率

    目 節調 定 見 込 額

    比 較 増 減本年度予算額 前年度予算額

    - 3 -

  • (単位:千円、%)

    伸び率 構成比 伸び率 構成比

    1 議 会 費 120,617 117,701 2,916 2.5 1.0 0.1 1.0

    2 総 務 費 1,307,253 1,322,986 △ 15,733 △ 1.2 11.3 △ 3.6 11.5

    3 民 生 費 3,772,065 3,854,027 △ 81,962 △ 2.1 32.7 5.9 33.5

    4 衛 生 費 1,148,600 1,116,339 32,261 2.9 10.0 △ 42.4 9.7

    5 労 働 費 936 922 14 1.5 0.0 △ 7.2 0.0

    6 農林水産業費 523,175 548,502 △ 25,327 △ 4.6 4.5 △ 3.5 4.8

    7 商 工 費 821,219 721,397 99,822 13.8 7.1 3.1 6.3

    8 土 木 費 1,004,258 961,886 42,372 4.4 8.7 1.1 8.3

    9 消 防 費 663,983 639,548 24,435 3.8 5.8 2.5 5.5

    10 教 育 費 1,108,278 1,139,781 △ 31,503 △ 2.8 9.6 △ 16.8 9.9

    11 災 害 復 旧 費 4 4 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    12 公 債 費 1,047,611 1,068,906 △ 21,295 △ 2.0 9.1 0.8 9.3

    13 諸 支 出 金 1 1 0 0.1 0.0 0.1 0.0

    14 予 備 費 20,000 20,000 0 0.0 0.2 0.0 0.2

    11,538,000 11,512,000 26,000 0.2 100.0 △ 6.9 100.0歳 出 合 計

    当初予算額 当初予算額

    前 年 度

    4. 一般会計歳出予算(目的別)一覧表

    前 年 度本 年 度

    款 比  較

    本 年 度

    - 4 -

  • (単位:千円、%)

    伸び率 構成比 伸び率 構成比

    1 人 件 費 2,153,694 2,171,567 △ 17,873 △ 0.8 18.7 △ 0.2 18.8

    2 物 件 費 2,280,405 2,118,682 161,723 7.6 19.8 △ 7.2 18.4

    3 維 持 補 修 費 82,056 90,781 △ 8,725 △ 9.6 0.7 23.3 0.8

    4 扶 助 費 1,789,194 1,806,434 △ 17,240 △ 1.0 15.5 8.4 15.7

    5 補 助 費 等 1,634,089 1,721,361 △ 87,272 △ 5.1 14.1 △ 18.1 14.9

    一部事務 組合 931,664 1,026,247 △ 94,583 △ 9.2 8.1 △ 8.5 8.9

    そ の 他 702,425 695,114 7,311 1.1 6.1 △ 29.0 6.0

    6 普通建設事業費 897,020 916,948 △ 19,928 △ 2.2 7.8 △ 35.0 8.0

    補 助 事 業 費 470,950 196,715 274,235 139.4 4.1 △ 78.2 1.7

    単 独 事 業 費 421,012 701,041 △ 280,029 △ 39.9 3.6 56.2 6.1

    県 営 事 業 費 5,058 19,192 △ 14,134 △ 73.6 0.0 △ 68.0 0.2

    7 災 害 復 旧 費 4 4 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    補 助 事 業 費 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    単 独 事 業 費 4 4 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    8 公 債 費 1,047,611 1,068,906 △ 21,295 △ 2.0 9.1 0.8 9.3

    9 積 立 金 11,530 11,150 380 3.4 0.1 159.3 0.1

    10 投資及び出資金 0 7,000 △ 7,000 △ 100.0 0.0 △ 65.0 0.1

    11 貸 付 金 300,000 302,500 △ 2,500 △ 0.8 2.6 0.0 2.6

    12 繰 出 金 1,322,397 1,276,667 45,730 3.6 11.4 2.6 11.1

    13 予 備 費 20,000 20,000 0 0.0 0.2 0.0 0.2

    11,538,000 11,512,000 26,000 0.2 100.0 △ 6.9 100.0歳 出 合 計

    当初予算額 当初予算額

    前 年 度

    5. 一般会計歳出予算(性質別)一覧表

    前 年 度本 年 度

    区   分 比  較

    本 年 度

    - 5 -

  • (単位:千円、%)

    1 人 件 費 109,149 743,058 516,871 129,821 126,725 61,499 145,705 36,700 284,166 2,153,694 18.7

    2 物 件 費 10,402 392,505 354,447 402,115 12 65,910 153,635 189,374 35,027 676,978 2,280,405 19.8

    3 維 持 補 修 費 1,642 1,999 22,367 990 3,502 35,260 1,146 15,150 82,056 0.7

    4 扶 助 費 1,698,234 71,597 19,363 1,789,194 15.5

    5 補 助 費 等 1,066 155,267 119,029 440,799 924 185,513 115,467 19,809 537,932 58,283 1,634,089 14.1

    一 部 事 務 組 合 17,415 389,507 524,742 931,664 8.1

    そ の 他 1,066 155,267 101,614 51,292 924 185,513 115,467 19,809 13,190 58,283 702,425 6.1

    6 普通建設事業費 3,161 9,370 81,901 144,027 150,634 400,510 53,178 54,238 1 897,020 7.8

    補 助 事 業 費 81,701 127,327 28,652 233,270 470,950 4.1

    単 独 事 業 費 3,161 9,370 200 13,189 121,982 165,693 53,178 54,238 1 421,012 3.6

    県 営 事 業 費 3,511 1,547 5,058 0.0

    7 災 害 復 旧 費 4 4 0.0

    補 助 事 業 費 0 0.0

    単 独 事 業 費 4 4 0.0

    8 公 債 費 1,047,611 1,047,611 9.1

    9 積 立 金 11,410 10 10 50 50 11,530 0.1

    10 投資及び出資金 0 0.0

    11 貸 付 金 300,000 300,000 2.6

    12 繰 出 金 210 1,072,105 36,482 213,550 50 1,322,397 11.4

    13 予 備 費 20,000 20,000 0.2

    120,617 1,307,253 3,772,065 1,148,600 936 523,175 821,219 1,004,258 663,983 1,108,278 4 1,047,611 1 20,000 11,538,000 100.0

    1.0 11.3 32.7 10.0 0.0 4.5 7.1 8.7 5.8 9.6 0.0 9.1 0.0 0.2 100.0

    諸支出金 歳 出 合 計民 生 費 構成比予 備 費公 債 費

    6. 一般会計歳出予算(目的別性質別)内訳表

    区   分

    歳 出 合 計

    衛 生 費 消 防 費労 働 費 農林水産業費総 務 費

    構  成  比

    商 工 費 教 育 費 災害復旧費土 木 費議 会 費

    - 6 -

  • (単位:千円)

    当該年度中 当 該 年 度 中

    現 在 高 現 在 高起債見込額 元金償還見込額

    現在高見込額

    1 5,342,553 5,569,684 350,300 505,680

    (1)総 務 152,187 123,779 28,786

    (2)民 生 733,658 679,527 123,229

    (3)衛 生 49,901 16,313 1,216

    (4)農林水産 145,048 118,329 25,190

    (5)商 工 47,141 70,924 43,100 5,854

    (6)土 木 1,604,229 1,516,830 235,200 204,229

    (7)公営住宅 313,860 289,383 25,117

    (8)消 防 782,107 794,407 42,500 12,437

    (9)教 育 1,514,422 1,960,192 29,500 79,622

    2 51,072 42,183 8,931

    (1)土 木 51,072 42,183 8,931

    3 6,109,953 6,274,538 550,000 426,874

    (1)減税補てん 債

    77,310 23,498

    (2)臨時税収補てん債

    (3)臨時財政対 策 債

    6,197,228 550,000 403,376

    11,503,578 11,886,405

     地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

     及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

    5,414,304普 通 債

    当該年度末

    7.

    前 年 度 末当該年度中増減見込額

    そ の 他

    33,252

    1,910,070

    6,397,664

    区    分

    災害復旧債

    94,993

    556,298

    15,097

    33,252

    264,266

    824,470

    93,139

    108,170

    1,547,801

    前々年度末

    100,498

    合     計 900,300 11,845,220

    6,343,852

    941,485

    5,998,804

    10,651

    53,812

    - 7 -

  • ◇ 平成30年度当初予算における住民1人当たりの負担額【 平成30年4月1日現在 人口 25,440人 】 

    【 歳 入 】 (単位:千円) 【 歳 出 】 (単位:千円)

    住 民 1 人 住 民 1 人当たりの額 当たりの額

    1 町 税 4,754,641 186.9 1 議 会 費 120,617 4.72 地 方 譲 与 税 153,000 6.0 2 総 務 費 1,307,253 51.43 利 子 割 交 付 金 1,500 0.1 3 民 生 費 3,772,065 148.34 配 当 割 交 付 金 5,000 0.2 4 衛 生 費 1,148,600 45.15 株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 5 労 働 費 936 0.06 地 方 消 費 税 交 付 金 480,000 18.9 6 農 林 水 産 業 費 523,175 20.67 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 55,000 2.2 7 商 工 費 821,219 32.38 自 動 車 取 得 税 交 付 金 30,000 1.2 8 土 木 費 1,004,258 39.59 地 方 特 例 交 付 金 6,000 0.2 9 消 防 費 663,983 26.1

    10 地 方 交 付 税 1,360,000 53.5 10 教 育 費 1,108,278 43.611 交通安全対策特別交付金 3,000 0.1 11 災 害 復 旧 費 4 0.012 分 担 金 及 び 負 担 金 570,976 22.4 12 公 債 費 1,047,611 41.213 使 用 料 及 び 手 数 料 170,257 6.7 13 諸 支 出 金 1 0.014 国 庫 支 出 金 847,523 33.3 14 予 備 費 20,000 0.815 県 支 出 金 808,384 31.816 財 産 収 入 24,677 1.017 寄 附 金 6 0.018 繰 入 金 694,901 27.319 繰 越 金 300,000 11.820 諸 収 入 371,835 14.6 ※ 「住民1人当たりの額」は、予算額を平成30年4月1日現在の21 町 債 900,300 35.4   人口 25,440で割り、町民1人当たりに換算するといくらに

      なるかを表したものです。

    11,538,000 453.5

    予 算 額予 算 額

    合        計 11,538,000 453.5

    合        計

    科        目 科        目

    - 8 -

  • (1) 国民健康保険特別会計【歳入予算】 (単位:千円、%)

    1 国 民 健 康 保 険 税 857,854 953,491 △ 95,637 △ 10.0 24.0 △ 1.2 21.4

    2 一 部 負 担 金 2 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    3 使 用 料 及 び 手 数 料 401 401 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    4 国 庫 支 出 金 3 991,472 △ 991,469 △ 100.0 0.0 0.4 22.2

    5 療養給付費等交付金 2 72,754 △ 72,752 △ 100.0 0.0 △ 43.3 1.6

    6 県 支 出 金 2,441,102 233,385 2,207,717 946.0 68.3 0.9 5.2

    7 財 産 収 入 2 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    8 寄 附 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    9 繰 入 金 272,520 266,549 5,971 2.2 7.6 △ 3.7 6.0

    10 繰 越 金 5,000 40,000 △ 35,000 △ 87.5 0.1 △ 20.0 0.9

    11 諸 収 入 113 112 1 0.9 0.0 0.0 0.0

    廃款 前 期 高 齢 者 交 付 金 0 763,499 △ 763,499 皆減 0.0 9.9 17.1

    廃款 共 同 事 業 交 付 金 0 1,141,332 △ 1,141,332 皆減 0.0 3.0 25.6

    3,577,000 4,463,000 △ 886,000 △ 19.9 100.0 0.5 100.0

    【歳出予算】 (単位:千円、%)

    1 総 務 費 71,187 59,162 12,025 20.3 2.0 0.0 1.3

    2 保 険 給 付 費 2,467,832 2,488,804 △ 20,972 △ 0.8 69.0 △ 0.2 55.8

    3国民健康保険事業費納付

    金965,278 0 965,278 皆増 27.0 - -

    4 保 健 事 業 費 38,506 43,252 △ 4,746 △ 11.0 1.1 26.6 1.0

    5 基 金 積 立 金 25,010 10 25,000 250,000.0 0.7 0.0 0.0

    6 諸 支 出 金 4,187 4,186 1 0.0 0.1 0.0 0.1

    7 予 備 費 5,000 5,000 0 0.0 0.1 0.0 0.1

    廃款 後期高齢者支援金等 0 529,482 △ 529,482 皆減 0.0 △ 1.1 11.9

    廃款 前 期 高 齢 者 納 金 等 0 488 △ 488 皆減 0.0 △ 15.4 0.0

    廃款 老 人 保 健 拠 出 金 0 131 △ 131 皆減 0.0 0.0 0.0

    廃款 介 護 納 付 金 0 234,628 △ 234,628 皆減 0.0 △ 3.8 5.2

    廃款 共 同 事 業 拠 出 金 0 1,097,857 △ 1,097,857 皆減 0.0 2.9 24.6

    3,577,000 4,463,000 △ 886,000 △ 19.9 100.0 0.5 100.0

    (2) 後期高齢者医療特別会計【歳入予算】 (単位:千円、%)

    1 後期高齢者医療保険料 222,337 197,242 25,095 12.7 68.6 0.5 66.6

    2 使 用 料 及 び 手 数 料 65 65 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    3 寄 附 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    4 繰 入 金 91,918 88,975 2,943 3.3 28.4 △ 6.7 30.1

    5 繰 越 金 1,000 1,000 0 0.0 0.3 0.0 0.3

    6 諸 収 入 8,679 8,717 △ 38 △ 0.4 2.7 38.6 3.0

    324,000 296,000 28,000 9.5 100.0 △ 1.0 100.0

    【歳出予算】 (単位:千円、%)

    1 総 務 費 3,467 3,562 △ 95 △ 2.7 1.1 △ 20.6 1.2

    2 後 期 高 齢 者 医 療広 域 連 合 納 付 金 306,171 277,491 28,680 10.3 94.5 △ 0.6 93.7

    3 保 健 事 業 費 8,761 9,346 △ 585 △ 6.3 2.7 △ 3.8 3.2

    3 諸 支 出 金 601 601 0 0.0 0.2 0.0 0.2

    4 予 備 費 5,000 5,000 0 0.0 1.5 0.0 1.7

    324,000 296,000 28,000 9.5 100.0 △ 1.0 100.0

    摘   要伸 び 率 構 成 比 伸 び 率

    前  年  度

    前  年  度構 成 比

    摘   要伸 び 率 構 成 比 伸 び 率 構 成 比

    歳  入  合  計

    比  較

    本  年  度本 年 度 前 年 度当初予算額

    当初予算額本  年  度

    8.特別会計予算一覧表

    歳  出  合  計

    款本 年 度 前 年 度

    款 比  較当初予算額

    歳  入  合  計

    当初予算額

    歳  出  合  計

    本  年  度款

    本 年 度 前 年 度比  較

    摘   要本 年 度当初予算額

    前 年 度当初予算額

    比  較伸 び 率 構 成 比

    本  年  度 前  年  度伸 び 率 構 成 比

    摘   要当初予算額 当初予算額 伸 び 率 構 成 比 伸 び 率 構 成 比

    前  年  度

    - 9 -

  • (3) 介護保険特別会計【歳入予算】 (単位:千円、%)

    1 保 険 料 589,046 507,992 81,054 16.0 22.5 △ 2.5 21.0

    2 分 担 金 及 び 負 担 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    3 使 用 料 及 び 手 数 料 81 81 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    4 国 庫 支 出 金 589,477 543,081 46,396 8.5 22.5 △ 1.1 22.4

    5 支 払 基 金 交 付 金 658,878 628,695 30,183 4.8 25.2 △ 3.0 26.0

    6 県 支 出 金 362,248 332,201 30,047 9.0 13.8 △ 3.3 13.7

    7 財 産 収 入 19 12 7 58.3 0.0 △ 60.0 0.0

    8 寄 附 金 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    9 繰 入 金 409,241 399,928 9,313 2.3 15.6 6.8 16.5

    10 繰 越 金 10,000 10,000 0 0.0 0.4 0.0 0.4

    11 諸 収 入 8 8 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    2,619,000 2,422,000 197,000 8.1 100.0 △ 1.0 100.0

    【歳出予算】 (単位:千円、%)

    1 総 務 費 87,924 91,364 △ 3,440 △ 3.8 3.4 44.1 3.8

    2 保 険 給 付 費 2,366,657 2,212,364 154,293 7.0 90.4 △ 4.7 91.3

    3 地 域 支 援 事 業 費 148,997 102,850 46,147 44.9 5.7 123.1 4.3

    4 基 金 積 立 金 10,000 10,000 0 0.0 0.4 0.0 0.4

    5 諸 支 出 金 422 422 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    6 予 備 費 5,000 5,000 0 0.0 0.2 0.0 0.2

    2,619,000 2,422,000 197,000 8.1 100.1 △ 1.0 100.0

    (4) 下水道事業特別会計【歳入予算】 (単位:千円、%)

    1 分 担 金 及 び 負 担 金 5,380 3,462 1,918 55.4 1.2 △ 38.4 1.0

    2 使 用 料 及 び 手 数 料 77,851 83,488 △ 5,637 △ 6.8 16.9 △ 7.7 24.1

    3 国 庫 支 出 金 85,300 26,000 59,300 228.1 18.5 △ 17.5 7.5

    4 財 産 収 入 51 51 0 0.0 0.0 △ 1.9 0.0

    5 繰 入 金 212,811 201,792 11,019 5.5 46.3 16.7 58.2

    6 繰 越 金 8,400 8,400 0 0.0 1.8 0.0 2.4

    7 諸 収 入 7 7 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    8 町 債 70,200 23,400 46,800 200.0 15.3 △ 17.3 6.8

    460,000 346,600 113,400 32.7 100.0 2.8 100.0

    【歳出予算】 (単位:千円、%)

    1 総 務 費 149,821 155,982 △ 6,161 △ 3.9 32.6 13.6 45.0

    2 下 水 道 建 設 費 174,550 58,400 116,150 198.9 38.0 △ 14.6 16.8

    3 地域下水処理施設費 5,193 5,434 △ 241 △ 4.4 1.1 △ 5.1 1.6

    4 公 債 費 129,436 125,784 3,652 2.9 28.1 0.8 36.3

    5 予 備 費 1,000 1,000 0 0.0 0.2 0.0 0.3

    460,000 346,600 113,400 32.7 100.0 2.8 100.0歳  出  合  計

    構 成 比

    款本 年 度 前 年 度

    比  較本  年  度 前  年  度

    歳  入  合  計

    当初予算額 当初予算額

    伸 び 率

    本 年 度

    伸 び 率 構 成 比

    摘   要

    摘   要

    当初予算額

    本 年 度

    当初予算額

    前  年  度

    構 成 比

    伸 び 率 構 成 比

    前  年  度

    歳  出  合  計

    歳  入  合  計

    本  年  度

    本  年  度

    比  較伸 び 率

    伸 び 率 構 成 比

    前 年 度

    当初予算額 当初予算額

    前 年 度比  較

    款本 年 度 前 年 度

    比  較当初予算額 当初予算額

    摘   要伸 び 率 構 成 比

    摘   要伸 び 率 構 成 比 伸 び 率 構 成 比

    本  年  度 前  年  度

    - 10 -

  • (5) 観光事業特別会計【歳入予算】 (単位:千円、%)

    1 財 産 収 入 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    2 繰 入 金 34,299 32,499 1,800 5.5 97.2 7.6 97.0

    3 繰 越 金 1,000 1,000 0 0.0 2.8 0.0 3.0

    35,300 33,500 1,800 5.4 100.0 7.4 100.0

    【歳出予算】 (単位:千円、%)

    1 施 設 運 営 費 35,100 33,300 1,800 5.4 99.4 7.4 99.4

    3 予 備 費 200 200 0 0.0 0.6 0.0 0.6

    35,300 33,500 1,800 5.4 100.0 7.4 100.0

    (6) 宅地造成事業特別会計【歳入予算】 (単位:千円、%)

    1 事 業 収 入 102,760 118,581 △ 15,821 △ 13.3 99.2 △ 12.2 99.3

    2 繰 入 金 739 718 21 2.9 0.7 △ 48.3 0.6

    3 繰 越 金 100 100 0 0.0 0.1 0.0 0.1

    4 諸 収 入 1 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0

    103,600 119,400 △ 15,800 △ 13.2 100.0 △ 12.5 100.0

    【歳出予算】 (単位:千円、%)

    1 事 業 費 103,500 119,300 △ 15,800 △ 13.2 99.9 △ 12.5 99.9

    2 予 備 費 100 100 0 0.0 0.1 0.0 0.1

    103,600 119,400 △ 15,800 △ 13.2 100.0 △ 12.5 100.0

    摘   要

    伸 び 率

    歳  出  合  計

    比  較本  年  度 前  年  度

    伸 び 率 構 成 比 伸 び 率 構 成 比款

    構 成 比構 成 比

    前 年 度当初予算額 当初予算額

    摘   要

    歳  入  合  計

    摘   要

    款本 年 度 前 年 度

    本  年  度 前  年  度伸 び 率

    前  年  度摘   要

    伸 び 率 構 成 比 伸 び 率 構 成 比本  年  度

    比  較

    本 年 度

    歳  出  合  計

    款本 年 度 前 年 度当初予算額 当初予算額

    比  較当初予算額 当初予算額

    歳  入  合  計

    本  年  度本 年 度 前  年  度伸 び 率 構 成 比 伸 び 率 構 成 比当初予算額

    前 年 度当初予算額

    比  較

    - 11 -

  • 平成30年度

    (単位:千円)

    款 ・ 項 ・ 目 本 年 度 前 年 度 比較増減 対前年比 款 ・ 項 ・ 目 本 年 度 前 年 度 比較増減 対前年比

      1.営業収益 642,102 649,150 △ 7,048 98.91   1.営業費用 625,234 636,981 △ 11,747 98.16    1.給水収益 620,396 623,988 △ 3,592 99.42     1.原水及び浄水費 188,831 197,261 △ 8,430 95.73    2.受託工事収益 1 1 0 100.00     2.配水及び給水費 57,507 58,923 △ 1,416 97.60    3.その他営業収益 21,705 25,161 △ 3,456 86.26     3.受託工事費 140 140 0 100.00

      2.営業外収益 66,756 64,689 2,067 103.20     4.総 係 費 76,538 78,480 △ 1,942 97.53    1.受取利息及び配当金 2 2 0 100.00     5.減価償却費 300,899 300,858 41 100.01    2.繰入金 7,750 8,133 △ 383 95.29     6.資産減耗費 1,318 1,318 0 100.00    3.長期前受金戻入 55,420 53,028 2,392 104.51     7.その他営業費用 1 1 0 100.00    4.引当金戻入益 3 3 0 100.00   2.営業外費用 73,794 75,432 △ 1,638 97.83    5.資本費繰入収益 1 1 0 100.00     1.支払利息等 53,793 57,607 △ 3,814 93.38    3.消費税還付金 1 1 0 100.00     2.繰延勘定償却費 0 1,824 △ 1,824 0.00    4.雑収益 3,579 3,521 58 101.65     3.消費税等 20,000 16,000 4,000 125.00

      3.特別利益 3 3 0 100.00     4.雑支出 1 1 0 100.00    1.過年度損益修正益 1 1 0 100.00   3.特別損失 1,702 1,702 0 100.00    2.固定資産売却益 1 1 0 100.00     1.過年度損益修正損 1,701 1,701 0 100.00    3.その他特別利益 1 1 0 100.00     2.その他特別損失 1 1 0 100.00

        3.災害損失 0 0 0 - 

      4.予 備 費 1,000 1,000 0 100.00    1.予 備 費 1,000 1,000 0 100.00

    計 708,861 713,842 △ 4,981 99.30 計 701,730 715,115 △ 13,385 98.13

    収益的収入合計 708,861

    収益的支出合計 701,730

    収 支 差 引 額 7,131

    平成30年度

    (単位:千円)

    項  ・  目 本 年 度 前 年 度 比較増減 対前年比 項 ・ 目 ・ 節 本 年 度 前 年 度 比較増減 対前年比

    1.企 業 債 92,000 54,000 38,000 170.37 1.建設改良費 284,225 206,607 77,618 137.57

       1.企 業 債 92,000 54,000 38,000 170.37   1.施設改良費 282,411 203,091 79,320 139.06

    2.出 資 金 1 1 0 100.00     1.委 託 料 19,830 33,878 △ 14,048 58.53

       1.出 資 金 1 1 0 100.00     2.工事請負費 262,580 169,213 93,367 155.18

    3.繰 入 金 24,569 22,822 1,747 107.65     3.負担金 1 0 1 皆増

       1.繰 入 金 24,569 22,822 1,747 107.65   2.量水器費 1,436 1,493 △ 57 96.18

    4.補 助 金 53,000 33,728 19,272 157.14     1.量水器費 1,436 1,493 △ 57 96.18

       1.国庫補助金 0 0 0 -    3.固定資産購入費 378 2,023 △ 1,645 18.69

       2.県費補助金 53,000 33,728 19,272 157.14     1.備品購入費 378 2,023 △ 1,645 18.69

    5.工事負担金 1 1 0 100.00   4.災害復旧費 0 0 0 - 

       1.工事負担金 1 1 0 100.00     1.工事請負費 0 0 0 - 

    6.固定資産売却代金 1 1 0 100.00 2.企業債償還金 201,612 185,800 15,812 108.51

       1.固定資産売却代金 1 1 0 100.00   1.企業債償還金 201,612 185,800 15,812 108.51

        1.企業債償還金 201,612 185,800 15,812 108.51

    計 ( 款 ) 169,572 110,553 59,019 153.39 計 ( 款 ) 485,837 392,407 93,430 123.81

    資本的収入合計 169,572 【 補てん財源 】

    資本的支出合計 485,837   1.消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,201 千円収入が支出に不足する額 △ 316,265   2.過年度分損益勘定留保資金 276,064 千円

      3.減債積立金 25,000 千円合計 316,265 千円

    水道事業会計 収入支出予算総括表 【収益的収支】

    水道事業会計 収入支出予算総括表 【資本的収支】

    収          入 支          出

    支          出収          入

    - 12 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

    1 ◎ PCB含有物調査事業 25,000 町有施設内PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物調査委託

    2 生ごみ処理機器設置費補助事業 275 生ごみ処理機器設置費補助

    3 黒磯那須共同火葬場組合負担金 13,822 一部事務組合負担金

    4 浄化槽設置整備事業費補助 29,958 公共下水道認可区域外の町内居住者を対象

    5 太陽光発電システム設置費補助事業 2,500 太陽光発電システム設置費補助

    6 環境保全対策事業 4,763 水質検査、臭気測定等

    7 廃食油リサイクル事業 245 バイオディーゼル燃料製造機器運転経費等

    8 広域クリーンセンター大田原事業費負担金 249,888 施設管理費負担金

    9 クリーンステーション那須管理運営業務委託 40,425 クリーンステーション那須の管理運営

    10 ◎ クリーンステーション那須解体事業 22,312 クリーンステーション那須の解体工事調査設計業務委託

    11 ごみ収集運搬業務委託 158,145 家庭系可燃ごみ・不燃ごみ等の収集業務委託

    12 ガラス瓶類分別処理等業務委託 11,090 ガラス瓶類の分別処理、再商品化の業務委託

    13 容器包装プラスチック処理業務委託 10,368 容器包装プラスチックの処理事業委託

    14 指定ごみ袋制度事業 16,101 指定ごみ袋製造及び指定ごみ袋流通管理

    15 広域最終処分場事業費負担金 40,046 施設管理費、建設公債費負担金

    16 広域し尿処理事業費負担金 71,045 し尿処理費、施設整備公債費負担金

    17 木質バイオマス促進事業 1,500 木質バイオマスを燃料とした暖房機器(ペレットストーブや薪ストーブ等)の購入費の助成

    18 河川環境保全と川に親しむ事業 3,848河川水質分析、川の教室、稚魚放流等〔川をきれいにする基金事業〕

    19 景観形成推進事業 1,243 景観計画に基づく景観づくり及び景観のまちづくり屋外広告物改善事業

    20 住民票等コンビニ交付事業 7,359 コンビ二エンスストアを活用した住民票・税証明書等の交付事業

    21 地域情報化推進事業 21,684 光ファイバー網の維持管理

    22 水道事業会計繰出金 32,319 水道事業会計繰出金(簡易水道整備公債費)

    23 地籍調査事業 37,016 地籍調査の実施(丸山地区ほか)

    24 下水道事業特別会計繰出金 212,811 下水道事業特別会計繰出金

    25 町営住宅管理運営事業 13,056 新黒田住宅等町営住宅の管理運営費

    26 定住促進住宅管理運営事業 12,428 定住促進住宅「あたごハイツ等」の管理運営費

    27 ◎ ふるさと定住対策事業 50,146 定住促進対策費、地域おこし協力隊員報酬(8名)、移住定住支援コーディネーター業務委託等

    28 住宅建設資金利子補給 1,067 住宅建設資金利子補給

    29 宅地造成事業特別会計繰出金 739 宅地造成事業特別会計繰出金

    30 登記促進事業 3,192 未登記町道用地の測量・登記

    31 道路整備事業 295,237 町道改良に伴う、測量委託費、工事費、用地購入・補償費等

    32 道路維持補修事業 156,546 町道の舗装補修工事、維持管理委託費、ふるさと道普請事業、除雪、車両管理費等

    9.平成30年度の主な事業

        (単位:千円)

    1.“自然・環境・共生”のまち

    2.“住まい・暮らし・定住”のまち

    - 13 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

        (単位:千円)

    33 橋りょう維持補修事業 29,800 橋梁点検業務委託・補修工事費

    34 河川改修事業 3,200 河川護岸等の改修工事及び河川の維持管理

    35 ◎ 〔水道会計〕給水区域拡張事業 132,500 配水管の新規布設

    36 〔下水特会〕湯本処理区管理事業 72,425 湯本浄化センター運営管理、マンホール修繕等

    37 〔下水特会〕黒田原処理区管理事業 28,755 黒田原水処理センター運営管理、マンホール蓋修繕工事等

    38 ◎ 〔下水特会〕湯本下水道建設費 155,000 湯本浄化センター長寿命化及び耐震工事委託等

    39 〔下水特会〕黒田原下水道建設費 19,550 管渠布設設計・工事等

    40 〔下水特会〕地域下水処理施設費 5,193 新西原、よささ、グリーンハイツ田中地区下水処理施設保守点検業務委託等

    41 〔宅造特会〕グリーンハイツ田中宅地分譲事業 103,600 8区画の宅地分譲

    42 地域福祉等推進特別支援事業 1,000 ボランティアセンターの運営委託

    43 福祉タクシー料金助成事業 17,556 老人、障害者等のタクシー利用料金の助成

    44 福祉の町づくり推進事業 2,660 地区社協育成、ボランティア育成、ふれあいルーム運営事業等

    45 社会福祉協議会運営費補助 50,840 社会福祉推進の支援(職員人件費含む)

    46 国民健康保険特別会計繰出金 272,519 国民健康保険特別会計繰出金、基盤安定制度費繰出金

    47 福祉ふれあいタウン管理運営事業 1,818 福祉ふれあいタウン(ゆうゆうセンター、シルバーワーク等)の管理

    48 後期高齢者医療給付費・広域連合費 311,912 後期高齢者医療給付費・広域連合運営費負担金

    49 後期高齢者医療特別会計繰出金 91,918 後期高齢者医療特別会計繰出金、基盤安定制度費繰出金

    50 医療福祉事業 138,009 重度心身障害者・こども・妊産婦・ひとり親家庭・養育医療費の助成

    51 那須町老人クラブ連合会運営費補助 1,820 町連合会及び単位老人クラブの育成

    52 シルバー人材センター運営費補助 5,600 シルバー人材センターの法人化に伴う支援及び高齢者の労働能力の活用と生きがいの向上

    53 長寿祝福事業 33,935 敬老祝金支給、敬老会の開催

    54 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 800 趣味の村づくり推進事業、高齢者健康の集い等

    55 独居高齢者支援事業 6,469 お年寄り安心コール、独居高齢者住宅用火災報知器設置支援

    56 養護老人ホーム入所措置事業 40,727 老人保護措置費に要する費用

    57 在宅福祉サービス事業 156 ホームヘルプ生活支援事業委託等

    58 介護保険特別会計繰出金 409,242 介護保険特別会計繰出金

    59 〔介護特会〕地域包括支援センター運営事業 37,997 高齢者一人ひとりの生活を総合的に支援(町社協委託)

    60 障害者自立支援事業 538,680 障害者(身体障害児者、知的障害児者等)の自立を支援する福祉サービス事業

    61 障害者相談支援事業 7,379 障害者に対する相談支援事業

    62 地域活動支援センター運営費 31,000 地域活動支援センター「りんどう作業所」運営委託

    63 障害者地域生活支援事業 24,438 障害者日常生活用具給付事業、障害者地域活動支援センターⅡ型事業等

    64 ◎ 乳幼児おむつ等購入費助成事業 11,760 0~3歳児におむつ等が購入できるおむつ券を支給

    65 子育て支援センター事業 21,021 子育て世代包括支援センターの運営、親子交流事業・発達支援事業等の実施

    66 子ども・子育て支援施設型給付事業 568,661 子ども・子育て支援制度による施設利用扶助

    67 ◎ 地域子育て支援事業 1,243 ファミリーサポートセンター事業準備、子育て地域交流ひろば促進事業補助等

    3.“子育て・健康・福祉”のまち

    - 14 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

        (単位:千円)

    68 ◎ 子どもの遊び場運営事業 6,624 子どもの遊び場の運営(那須町田中複合施設内)

    69 児童手当 318,600 児童手当の給付費

    70 遺児手当 360 遺児手当の給付費

    71 那須地区広域児童発達支援事業費負担金 3,927 那須地区広域児童発達支援事業(なすの園)負担金

    72 放課後児童クラブ運営事業 30,689 放課後児童クラブ(8クラブ)の運営委託

    73 民間放課後児童クラブ事業費補助金 2,847 民間放課後児童クラブ事業に対する助成

    74 広域救急医療費負担金 5,905 在宅当番医制、病院群輪番制、小児救急拠点病院運営費負担金

    75 那須地区夜間急患診療所費負担金 426 那須地区夜間急患診療所費負担金

    76 白河厚生総合病院運営費負担金 1,110 白河厚生総合病院運営費負担金(H22~H31)

    77 公的病院等支援補助金 11,230 公的病院等の運営費に対する助成(那須赤十字病院、国際医療福祉大学病院、菅間記念病院)

    78 妊婦一般健康診査事業 10,450 妊婦一般健康診査委託費

    79 不妊治療費助成事業 1,800 不妊治療に要する費用の一部助成

    80 母子の健康支援事業 1,200 新生児の1ヶ月健診と産婦の1ヶ月健診の一部助成

    81 がん検診等健診事業 33,445 がん検診等委託費

    82 予防接種助成事業 69,374ロタウイルス、肺炎球菌、BCG、インフルエンザ、四種混合等予防接種費

    83 私立認定こども園・幼稚園一時預かり事業 2,560 一時預かり事業委託費

    84 幼稚園就園奨励費等補助金 2,803 幼稚園就園奨励費、幼稚園児健康診断費等補助

    85 〔国保特会〕特定健康診査等事業 38,506 特定健診、特定保健指導、人間ドック負担金

    86 〔後期特会〕健康診査等事業 8,761 基本健診、個別健診委託、人間ドック負担金

    87 地域公共交通再構築事業 35,382 デマンド型乗合交通運行、地域公共交通の再構築

    88 奥那須地区渋滞対策事業 1,361 紅葉シーズンにおける奥那須地区の渋滞対策

    89 町民バス運行事業 23,355 町内2路線の運行経費

    90 生活バス路線維持対策事業 3,000 民間事業者運行路線バスへの支援

    91 観光誘客宣伝事業 5,000 観光誘客宣伝事業委託

    92 食文化リゾート創造事業 500 ご当地メニューの開発及び宣伝等

    93 映像制作誘致活動誘客宣伝事業 2,000 映画、ドラマ、CM等のロケ撮影の誘致による那須の地名度アップ向上

    94 那須BLASENウェア広告事業 3,000 那須ブラーゼンを活用した観光宣伝事業

    95 インバウンド海外プロモーション事業 9,500 インバウンド海外プロモーション業務委託

    96 教育旅行誘致プロモーション事業 500 修学旅行、スポーツ合宿誘致に向けた業務委託(大学への誘致活動を追加)

    97 観光情報発信事業 1,296 下野新聞、上毛新聞への観光PR記事の掲載

    98 ペットツーリズム推進事業 100 ペットツーリズム推進業務委託

    99 ◎ DC誘客事業 8,540 JR大型観光キャンペーン推進事業業務委託(H29~H31 4~6月の期間)

    100 台湾誘客特別対策事業 3,000 台湾誘客特別対策事業業務委託(12月~3月 冬季の誘客対策)

    101 那須平成の森運営会負担金 2,500 那須平成の森の運営会運営費負担

    102 那須町観光協会運営費補助金 25,000 那須町観光協会の運営費補助

    4.“観光・交流・連携”のまち

    - 15 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

        (単位:千円)

    103 誘客対策事業 20,000 各種イベント等の観光誘客宣伝事業助成

    104 那須温泉旅館協同組合誘客対策事業 5,000 那須温泉旅館協同組合誘客事業助成

    105 自然公園等施設整備事業 2,104 展望台・殺生石遊歩道補修工事

    106 ◎ 芦野再整備事業 5,700 遊行庵駐車場用地購入費

    107 観光事業特別会計繰出金 34,299 観光事業特会(那須温泉ファミリースキー場)繰出金

    108 友愛の森管理運営委託事業 38,966 那須高原友愛の森の管理運営委託

    109 ◎ 友愛の森再整備事業 141,298 那須高原友愛の森リニューアルに伴う実施設計業務委託、再整備工事等

    110 地域ふるさとまつり事業 9,100 各地域ふるさとまつり開催、第16回那須九尾まつりの開催

    111 東山道伊王野管理運営事業 15,773 道の駅東山道伊王野の管理運営経費

    112 いこいの家運営管理業務委託事業 28,080 那須いこいの家の運営管理業務委託

    113 中小企業退職金共済制度加入促進事業 924 中小企業退職金共済制度加入促進補助金

    114 那須町農業公社事業 8,528 農業公社事業委託費、事務所リース料

    115 ◎ 振興作物栽培実験事業費 210 振興作物栽培実験に伴う苗代、栽培実験委託

    116 環境保全型農業直接支払交付金 27,600 地球温暖化防止等に効果の高い営農活動支援

    117 那須町農業公社運営費補助金 22,700 那須町農業公社運営費補助

    118 那須町病害虫防除協議会事業費 2,000 散布薬剤費の補助

    119 農業後継者就農給付金 900 認定農業者世帯の親元就農に対し給付金を支給

    120 土地利用型農業後継者機械導入事業 5,000 認定農業者世帯の土地利用型(耕種)農業向け機械導入費補助

    121 那須町園芸拡大支援事業 1,500 水稲から園芸作物への作付転換を図る農業者に対して施設整備に係る資材費の一部を補助

    122 ◎ どぶろく特区推進支援事業補助 75 どぶろく製造免許取得費用の一部を補助

    123 中山間地域等直接支払交付金 50,937 急傾斜地等の農地の耕作放棄の防止と多面的機能の確保

    124 地産地消推進事業 1,648 農産物等の新たな流通システムの構築の推進、地場農産物の活用事業

    125 農業次世代人材投資資金 7,500 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る

    126 農地集積協力金 1,800 農地集積に協力する者に対して、農地集積協力金(経営転換協力金、耕作者集積協力金)を交付

    127 那須町農業再生協議会補助 2,600 那須町農業再生協議会運営費補助

    128 農業者経営所得安定対策推進事業 7,606 農業者経営所得安定対策制度の実施に必要となる経費の助成

    129 農業振興事業利子補給 1,121 農業経営基盤強化、農業経営緊急安定対策資金及びがんばろうとちぎの農業緊急支援資金の利子補給

    130 地ビーフ祭り事業 2,452 地ビーフ祭りの運営

    131 和牛・乳牛整備防疫事業費補助 11,501 優良牛整備事業、乳用牛群改良事業、牛疾病防疫事業

    132 那須和牛宣伝事業費補助 200 那須和牛のブランド化及び普及宣伝

    133 新食肉センター整備事業 2,635 新食肉センター整備支援事業補助金、出資金

    134 畜産事業利子補給 610 農業近代化資金(一般家畜導入、公害防止資金)の利子補給

    135 畜産担い手育成総合整備事業 122,027 草地造成・整備、施設整備等の補助

    136 農業競争力強化基盤整備事業 3,475 漆塚圃場整備、農業経営高度化支援事業の推進

    137 那須町土地改良区運営費補助金 1,800 那須町土地改良区運営費補助

    5.“仕事・活力”のまち

    - 16 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

        (単位:千円)

    138 多面的機能支払交付金事業 23,437 農地・農業用水等の地域資源の保全管理に対する助成

    139 ◎ 蓑沢彼岸花公園補修事業 5,300 県単独農業農村整備事業を活用した補修工事

    140 共同利用模範牧場運営管理委託事業 20,000 共同利用模範牧場運営管理委託〔指定管理経費〕

    141 矢の目ダム維持管理事業 12,935 矢の目ダムの維持管理費

    142 有害鳥獣捕獲・鳥獣保護管理事業 8,698 有害鳥獣捕獲報償、わな購入費等

    143 鳥獣被害対策事業 1,890 狩猟免許取得、猟銃購入及び防護柵購入補助

    144 那須町木造住宅建築促進事業 900 八溝材の需要拡大(八溝材住宅への木材購入費補助)

    145 林道維持管理事業 4,860 町林道の維持管理、作業道整備補助

    146 森林病害虫防除事業 1,860 松くい虫防除薬剤散布、伐倒駆除

    147 那須街道松林保全対策事業 340 那須街道の松林保全対策

    148 とちぎの元気な森づくり事業 2,021 里山林整備、森づくり活動支援事業〔とちぎの元気な森づくり県民税交付金事業〕

    149 黒田原地区まちづくりセンター管理運営事業 2,181 黒田原地区まちづくりセンターの管理運営業務委託費等

    150 黒田原駅前店舗活用事業 3,900 黒田原駅前みんなの店運営委託

    151 黒磯那須公設地方卸売市場運営負担金 1,670 黒磯那須公設卸売市場運営費負担金

    152 栃木県アンテナショップ協議会負担金 483 栃木県アンテナショップ協議会(とちまるショップ)の負担金

    153 那須町商工会育成事業 9,500 那須町商工会の育成強化(運営費補助)

    154 黒田原駅前通り活性化事業 800 駅前通り活性化事業への補助

    155 芦野石利用促進事業 400 芦野石の需要拡大(芦野石を利用した住宅建築等における石材購入費補助)

    156 那須イメージアップ事業 500 那須ブランド推進事業等(経済四団体連絡協議会)

    157 那須町街路灯設置事業 1,400 街路灯のLED化等補助

    158 店舗リフォーム事業 2,400 既存店舗・空き店舗リフォーム費用の一部助成

    159 中小企業振興資金融資事業 300,000 中小企業振興資金(運転資金、設備資金)の融資預託金

    160 中小企業振興資金信用保証料補助 16,616 中小企業振興資金信用保証料の補助

    161 中小企業振興資金利子補給事業 7,000 中小企業振興資金の利子補給

    162 消費者行政活性化事業 3,264 消費生活センターの設置・運営

    163 交通安全施設整備事業 2,429 ガードレール、カーブミラー等の設置・修繕

    164 交通指導員配置費 5,280 交通指導員の配置(11名)

    165 高齢者運転免許自主返納支援事業 300 高齢者運転免許自主返納者へデマンド型乗合交通回数券又は福祉タクシー利用券を配布

    166 防犯灯設置費補助事業 3,450 LED防犯灯設置(取替も含む)等に要する工事費用を補助

    167 住宅耐震化促進事業 3,800 木造住宅耐震診断費、耐震改修・建替費補助

    168 那須地区消防組合負担金 509,097 那須地区消防組合運営費負担金

    169 非常備消防設置費 69,629 消防団員活動費、消防団車両管理費等

    170 消防防災施設整備事業 22,476 消防団車庫新築工事、火の見櫓撤去工事

    171 防災行政無線(同報系)管理事業 11,862 防災行政無線の維持管理

    172 防災行政無線(同報系)整備事業 13,840 防災行政無線(同報系)屋外拡声子局増設(1基)及びスピーカー増設(1基)工事

    6.“安全・安心”のまち

    - 17 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

        (単位:千円)

    173 中央運動公園管理費 9,646 中央運動公園の維持管理

    174 スイミングドーム運営管理委託事業 48,600 指定管理経費(余笹川ふれあい公園管理含む)

    175 プログラミング教育実証事業 5,413 プログラミング教育指導者報酬、タブレットPC通信費等

    176 ◎ 国際交流英語指導助手設置事業 17,526 小・中学校における英語指導助手(ALT)等の配置

    177 教育活動指導助手配置事業 74,896 複式学級児童及び特別支援対象児童・生徒への教育活動指導助手等(33名)の配置

    178 教育相談室設置事業 5,702 適応指導教室における指導及び相談体制の充実

    179 小中学校心の教室相談員活用事業 4,128 生徒の悩み、不安、ストレスを和らげるため相談員を配置(小学校2名、中学校2名)

    180 コミュニティスクール事業 4,250 コミュニティスクール(地域コーディネーター配置等)による学校教育支援

    181 小中学校施設・設備修繕 6,700 老朽化に伴う小中学校における学校施設・設備等の修繕

    182 小学校施設・設備設置工事 8,839 東陽小学校管理棟屋上防水改修工事、那須中央中学校扇風機取付工事

    183 小学校英語体験研修事業 471 ブリティッシュヒルズ(福島県天栄村)での小学生英語体験研修事業

    184 スクールバス運行委託事業(安全安心通学) 141,323 スクールバス運行委託(安全安心通学対策事業)(4小学校・2中学校)

    185 パソコン情報教育推進事業 28,340 小・中学校情報教育用パソコンの活用、電子黒板・タブレット端末の一部導入

    186 遠距離通学費及び安全安心通学費補助金 4,265 公共交通機関利用通学等児童生徒への助成

    187小学校スポーツ活動等各種競技大会等参加費助成 2,800

    小学校各種競技大会及び児童スポーツクラブ各種競技大会参加費助成

    188 学校給食調理業務委託事業 86,991 7小学校、2中学校の学校給食調理業務の民間委託

    189中学校スポーツ活動等各種競技大会参加費助成 5,000 中学校各種競技大会参加費助成

    190 マイ・チャレンジ推進事業 289 中学2年生全員対象とした職業体験活動

    191 広島平和式典中学生派遣事業 822 戦争の悲惨さ、平和の大切さを伝えるため、中学生10名を広島平和式典に派遣

    192 ◎ 英会話力向上事業 3,547 中学生を対象としたオンラインによる英会話レッスン

    193 中学生海外派遣事業 6,095 国際交流及び国際性ある人材育成のため中学生16名を海外へ派遣(ホームステイ)

    194 生涯学習推進事業 3,544 生涯学習講座・生涯学習フォーラム・成人式開催等

    195 女性青少年推進事業 2,450 子どもフェスティバル、みんなの集い、結婚活動・出会い応援事業開催等

    196 ◎ 那須田中複合施設管理費 13,003 「りぼーる・たなか」の管理運営

    197 町立公民館、自治公民館運営事業 20,171 町立公民館4館運営事業費、自治公民館41館運営費交付金

    198 文化振興事業 2,684 那須町文化協会・柳まつり全国俳句大会等運営補助、文化芸術シンポジウム関連事業

    199 古文書整理事業 236 町内の古文書・整理・目録作成事業

    200 ふるさと創生文化伝承事業 540 伝統芸能継承12団体に補助

    201 歴史探訪館管理運営事業 12,248 歴史探訪館の管理運営

    202 図書館運営管理委託事業 41,407 町立図書館運営管理委託〔指定管理経費〕

    203 ◎ 文化センター管理運営事業 83,307 文化センターの管理運営、大ホール舞台機構設備改修工事

    204 文化センター自主事業 7,571 文化センター自主事業の開催

    205 那須高原マラソン大会事業 5,000 那須高原マラソン大会の開催

    206 那須町体育協会補助金 2,720 各種競技団体の育成

    207 体育事業推進・各種大会開催事業 5,810 駅伝大会、県民スポーツ大会、那須地区スポーツ交流大会、町レクリエーション大会等開催費

    7.“教育・文化・スポーツ”のまち

    - 18 -

  • ◎は新規事業または大幅な制度拡充等

    № 事    業    名   事 業 費 事 業 内 容

        (単位:千円)

    208 サイクルスポーツ振興事業 9,797 サイクルスポーツ交流事業(尾道・大洗)、レンタサイクル事業、ツール・ド・とちぎ支援事業、Jプロツアー開催支援

    209 スポーツセンター等管理運営事業 23,835 スポーツセンター等の管理運営

    210 野外研修センター管理運営事業 10,066 野外研修センター運営管理委託〔指定管理経費〕、施設改修費

    211 議会映像配信事業 1,026 議会映像配信のためのシステム使用料等

    212 役場庁舎営繕工事 5,893 役場庁舎設備等の老朽化に伴う営繕工事

    213 広報広聴事業 9,839 広報紙の発行業務

    214 町有林管理事業 3,379 町有林の整備、間伐、樹種転換等管理業務委託

    215 ふるさと納税推進事業 46,034 寄附者へのお礼の品、ふるさと納税推進事務費

    216 地域づくり推進事業 10,720 地域づくり事業・運営交付金

    217 自治会活動支援事業 6,100 自治会活動支援事業助成金等

    218 町税等徴収嘱託員設置事業 2,400 町税等徴収嘱託員の設置(町内1名)

    219 評価替準備事業 9,623 評価替支援業務委託

    220 ◎ 窓口業務委託 25,272 住民生活課の窓口業務委託

    221 ◎ 栃木県議会議員選挙 1,893 平成31年4月29日任期満了

    222 ◎ 那須町議会議員選挙 17,781 平成31年2月25日任期満了

    223 町債元利償還金 1,047,611 元金償還(941,485千円)、償還金利子(106,126千円)等

    224 放射能健康診査事業 1,204 放射能健康被害検査委託(甲状腺エコー、尿、母乳検査)、ホールボディカウンタ管理費

    225 放射能汚染対策事業 7,937 空間、食物及び井戸水等の放射線量等の測定等

    226 放射能対策事業(国庫補助事業) 80,184 国庫補助事業を活用した、放射能廃棄物等一時保管施設等の管理業務

    9.放射能対策事業

    8.“協働・行財政”のまち

    - 19 -