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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.575,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 20.627,82 0,00 VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM 186 182/2013 014.660.258/0001-29 8908 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 11.900,00 Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos p és 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura. 556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.560,00 0,00 MONITORAMENTO DE ALARME. 557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.440,00 0,00 MONITORAMENTO DE ALARME. 584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 193,60 1.032,53 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 731 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 0,00 5.990,00 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00 CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.680,00 0,00 MONITORAMENTO DE ALARME. 1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 27.343,85 0,00 CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO 1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00 CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 5.907,60 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) 4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 7.838,00 0,00 AULAS DE NATAÇÃO 4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 14.625,00 0,00 AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU 4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 PREGÃO 1/2014 0,00 4.810,00 0,00 AULAS DE MUSCULAÇÃO 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.537,92 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 7471 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.578,96 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FERMENTO EM PÓ, LA TA COM 250 GRBISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero 7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00 (Página: 1 / 97)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 03 de Novembro de 20144 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.575,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 20.627,82 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM

186 182/2013 014.660.258/0001-29 8908 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS PREGÃO 131/2013 0,00 0,00 11.900,00Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos p és 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.

556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.560,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.440,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 193,60 1.032,53SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

731 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 0,00 5.990,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014

895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.680,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 27.343,85 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO

1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 5.907,60FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EMCONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)

4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 7.838,00 0,00AULAS DE NATAÇÃO

4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 14.625,00 0,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DEDAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU

4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 PREGÃO 1/2014 0,00 4.810,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.537,92OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7471 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.578,96FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FERMENTO EM PÓ, LA TA COM 250 GRBISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero

7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

8511 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla

8973 0/2014 012.768.536/0001-30 9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221 DISPENSA D /0 0,00 19.500,00 0,00PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS

10039 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 490,00BISCO DE LEITE-PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.

10182 0/2014 000.620.709/0001-90 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 972,00CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIR O, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 ,GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FREN TE E 2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40, SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207CALÇA PROF, 1 /2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100%ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°46. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.

10641 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 6.198,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

10642 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 3.915,50TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

10643 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 3.525,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27

10644 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 5.321,50TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

10709 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 597,31ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e

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umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S

10783 0/2014 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 201,70 0,00SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA

11152 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.867,64MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL 30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA

11253 0/2014 064.538.051/0001-54 6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.809,00PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora , na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO

11255 0/2014 003.649.725/0001-01 6095 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.750,00COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML

11319 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 580,00CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.

11346 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 278,58IP MULTI SERVIÇO

11347 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.990,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 6.489,70FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

11641 0/2014 057.953.051/0001-55 3006 - CASTRO COM DE MAT ELETRI E HIDRAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 341,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Chave seccionadoran tripolar 200A para padrão de entrada de energia CPFL cabo 95mm².

11660 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.036,00REFERENTE SUBSVENÇÃO À ENTIDADE (LEI Nº 2890, DE 18/09/2014)

11753 0/0 003.395.424/0001-90 1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA DISPENSA D /0 0,00 0,00 850,00AQUISIÇÃO DE LUVAS

11764 0/0 002.552.613/0001-67 1094 - NOHOTEL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00DIARIA EM HOTEL -

11814 0/2014 014.341.024/0001-19 8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser

11890 0/2014 002.552.613/0001-67 1094 - NOHOTEL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.004,00DIARIA EM HOTEL

11899 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.397,00INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTOS DE REDE

12243 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 417,53COMPLEMENTO DO EMPENHO 5756

12258 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.785,58PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

12297 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

12309 0/2014 043.257.864/0001-04 558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT DISPENSA D /0 0,00 398,90 0,00REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA

12428 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 797,65PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

12437 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.035,17REFERENTE REPASSE DA 3ª PARCELA DO PDDE

12439 0/0 218.489.708-62 8186 - DAVID FRITZONS BONIN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

12885 0/2014 010.835.468/0001-50 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - DISPENSA D /0 465,00 0,00 0,00REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.

12886 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA

12887 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 199,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES

12888 0/2014 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP DISPENSA D /0 276,00 0,00 0,00ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA - 100 FOLHAS - CAIXA COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO

12889 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 26,90 0,00 0,00REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)

12890 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 31,74 0,00 0,00PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMASmargarina com sal - pote de 500gramas

12891 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 285,14 0,00 0,00CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS

12892 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 46,57 0,00 0,00FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

12893 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 2.500,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

12894 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 2.550,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

12895 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 792,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

12896 0/0 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.

12897 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 08/11/2014

12898 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 22/11/2014

12899 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 6.830,20 6.830,20 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------30.952,55 148.190,80 110.520,17

Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014

37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON PREGÃO 94/2013 0,00 61.449,63 0,00FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.

350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.633,54PASSE (FUNCIONÁRIOS)

371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 300,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 1/2014 0,00 9.151,99 0,00AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO

5474 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 2/2014 0,00 0,00 78.211,24RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

5494 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 3.457,10 0,00MARMITEX Nº 8

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 420,18

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

8838 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 63/2014 0,00 5.494,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

8839 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 63/2014 0,00 15.631,00 0,00AULAS DE CARATÊ

9805 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 0,00 7.425,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

10043 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.544,40Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.

10283 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 1.622,50 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

11176 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.599,60MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leito

11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 3.975,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

11760 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 208,15 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11804 2007/2014 011.091.314/0001-63 9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CONVITE 37/2014 0,00 61.301,59 0,00SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

11829 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10PAGAMENTO DE MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO K1 -581647-07, PLACA EHE6206

11852 0/2014 067.112.235/0001-46 9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE DISPENSA D 0,00 0,00 2.457,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS

11873 0/2014 067.797.613/0001-72 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.890,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

11892 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.781,15REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO

11937 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 140,00 0,00LAVAGEM DE VEICULOS

12289 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 4.328,00 0,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.

12290 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 5.040,00 0,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.

12308 0/2014 020.848.953/0001-11 9649 - REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO DISPENSA D /0 0,00 621,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO

12334 0/2014 002.899.214/0001-77 533 - TORMEL ENGENHARIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 5.780,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.

12867 1924/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 8/2014 0,00 859,38 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 2348/2013

12868 1924/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 8/2014 0,00 108.435,37 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013

12900 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 197,09 197,09 197,09pasep retido sobre crédito do icms des/exp conforme aviso de 03/11/2014

12901 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 03/11/2014

12902 0/2014 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 250,00 0,00 0,00SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO

12903 0/0 218.489.708-62 8186 - DAVID FRITZONS BONIN OUTROS/NÃO /0 14,18 14,18 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 12439

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------466,27 291.160,98 99.082,30

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014

2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.933,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

5 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.116,68REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.258,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 0,00 74.800,00 0,00LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,80PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 838,93SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 1.250,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

4512 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 329,35 0,00FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) -FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS

4710 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 122,76 0,00CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOEscitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido

5478 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,50CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 3.096,83 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6098 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D 0,00 28,33 0,00VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766 -64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER 30 - comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P. 394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 309-53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL -ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637 -9CITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DEGODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P. 394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil ato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada MARIA JOANA S PEREIRA P. 3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P. 394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P.

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3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4 0 + 5 -Benicar Anlo® - comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954 -96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG) LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B. SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo: 3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG -COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso: 3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida: CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382 -43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido E LZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4

6126 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.318,58Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797, de 11/12/2013.

6128 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.900,00Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2792, de 11 de dezembro de 2013.

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 2.466,14 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

8493 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 6.747,36 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

BIODIESEL S10

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 1.419,98 0,00xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

8714 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

8784 0/0 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.701,25CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1

8821 0/2014 002.737.052/0001-70 2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 3.869,20 0,00SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS -NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO

9649 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 550,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO, POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA INCORRETAMENTE.

9884 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 0,00 50.435,27 0,00REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

10722 1979/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 24/2014 0,00 0,00 6.490,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

10758 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 117,00 0,00CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

10823 1856/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 966,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

10932 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 786,00PERSIANA VERTICAL

11274 0/2014 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.872,50Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3883/2014

11297 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO 2/2014 0,00 1.792,00 0,00CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO

11684 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 32,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

11685 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 32,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

11686 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 576,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

11760 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 859,75 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11875 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.790,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS

12005 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 1.330,00 0,00Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais -Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto.

12120 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 -0,39 2.149,61 0,00LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )

12238 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 1.008,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

12240 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 608,84 0,00METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.

12241 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 1.257,90 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUEATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.

12329 349/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 651,20REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12469 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.975,75PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12472 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.490,95PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12473 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.476,77PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12475 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 855,15PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12476 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 517,71PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12871 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 0,00 94,70 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7411 CANCELADO INDEVIDAMENTE.

12872 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 63,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8613 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12873 0/0 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 42,24 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 7901 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12904 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 04/11/2014

12906 1884/2014 010.532.296/0001-45 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER PREGÃO 20/2014 3.760,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA

12907 0/2014 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 480,00 0,00 0,00REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIPLA FILTRAGEM IBBL COM CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E O SABOR DO CLORO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 3000 L OU 6 MESES

12908 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 1.320,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

12909 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 7.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE

12910 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 852,00 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

12911 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 132,72 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

12912 1937/2014 064.088.214/0001-44 746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO 47/2014 2.380,96 0,00 0,00VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl umadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil eno; com gancho de polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014

12913 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 73,30 73,30 0,00REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME, NF 773, DE 30/09/2014

12914 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 5.483,85 0,00 0,00

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Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML -FRASCO 120 MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULAENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULANIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDONITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)PROPRANOLOL 40 MG -COMPRIMIDOENALAPRIL 20 MGFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL

12915 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 5.540,80 0,00 0,00METFORMINA 850MGSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG

12916 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 3.805,00 0,00 0,00DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)OMEPRAZOL 20MG.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTARMETFORMINA 500MG

12917 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. PREGÃO 136/2013 1.358,00 0,00 0,00DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG

12918 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS PREGÃO 136/2013 1.079,00 0,00 0,00FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

12919 368/2013 033.069.212/0012-37 9428 - MERCK SA PREGÃO 136/2013 770,00 0,00 0,00LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG

12920 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 4.684,50 0,00 0,00ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSAHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml

12921 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 2.879,00 0,00 0,00BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELAGUA DESTILADA 10ML

12922 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 550,00 0,00 0,00Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).

12923 360/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 135/2013 1.824,00 0,00 0,00Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente

12924 333/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 128/2013 738,00 0,00 0,00SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.

12925 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 901,90 0,00 0,00Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.Lactulose 667mg /ml 100 a 120 mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAMIDAZOLAM 50MG/10ML

12926 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 800,00 0,00 0,00BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5M L

12927 194/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 139/2013 47,00 0,00 0,00ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS

12928 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 1.511,80 0,00 0,00Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L

12929 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 250,00 0,00 0,00RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml

12930 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 42,35 0,00 0,00AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra sco com 100mlMETRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADOR ES GINECOLÓGICOS

12931 0/2014 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

12932 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 139/2013 1.620,38 0,00 0,00Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol ução injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML -AMPOLA 1ML

12933 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 255,20 0,00 0,00AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2MLINJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME -BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA 50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL

12934 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 1.004,01 0,00 0,00BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA +GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM

12935 0/0 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12936 368/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 136/2013 1.967,00 0,00 0,00HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MG

12938 360/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 135/2013 180,00 0,00 0,00METILDOPA 500MG COMPRIMIDO.

12939 1908/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 34/2014 1.750,00 0,00 0,00Seringa de insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa

12940 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 5.100,00 0,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)

12941 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.472,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

12942 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 3.456,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL

12943 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 3.456,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL

12944 0/0 082.575.348-11 8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------69.126,88 155.014,06 142.937,43

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014

330 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -NOVEMBRO/2014

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 70,80 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.161,59 709,86SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

2599 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.826,59REFERENTE BOLSA CRECHE.

2601 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.246,95REFERENTE BOLSA CRECHE.

2602 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.869,90REFERENTE BOLSA CRECHE.

2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.482,91REFERENTE BOLSA CRECHE.

2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 401,44 0,00IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES

5492 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 2.289,65 0,00MARMITEX Nº 8

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 54,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

8295 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.710,86DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

8837 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 63/2014 0,00 1.200,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

8840 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.372,00 0,00AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)

9708 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES DISPENSA D /0 0,00 0,00 749,00PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 -REF.NOVEMBRO/2014

10105 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 1.860,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGTESTE HIDROSTÁTICO

10626 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 1.130,36 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

10966 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 25.649,70REFERENTE BOLSA CRECHE.

10967 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.640,57REFERENTE BOLSA CRECHE.

10971 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 30.146,22REFERENTE BOLSA CRECHE.

11144 0/2014 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.128,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL

11152 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.645,50MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL 30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA

11153 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 565,18 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

11176 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.057,20MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leito

11218 278/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 1.325,00LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331

11292 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 295,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11655 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO 92/2014 0,00 0,00 777,00CAFÉ EXPRESSO GRÃO

12047 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,09REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO CR-A4-226110-3, PLACA EHE6216

12307 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 0,00 470,00 0,00VIDRO CANELADO 4MM

12339 0/2014 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 25.000,00 0,00PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico atoxico.

12415 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.812,35PAGAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

12416 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.605,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

12430 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,69PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

12440 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J D. SÃO JORGE, GREEN VILLAGE, MARAJOARA, PLANALTO E BELA VISTA.

12463 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,06PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

12464 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,23PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

12471 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 11,54PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12478 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.172,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12479 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.781,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12480 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.086,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12481 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 67.222,30FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12482 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 181,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12483 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 625,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12484 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.786,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12485 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.038,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12488 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 173,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12489 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 359,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12490 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 269,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12491 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 44.742,89FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12492 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.778,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12493 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.616,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12494 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.688,89FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12497 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 199,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12498 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.701,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12499 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 27.667,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12500 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.468,33

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12501 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.864,08FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12502 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 562,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12505 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.495,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12506 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.781,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12507 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 229,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12510 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.337,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12511 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12512 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.008,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12515 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.611,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12516 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 519,78FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12517 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 389,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12518 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 36.633,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12519 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.004,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12520 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.646,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12521 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.360,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12524 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 143,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12525 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 55.794,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12526 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.824,78FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12527 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.867,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12528 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.704,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12529 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.761,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12530 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.117,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12531 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.147,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12534 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 422,91FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12535 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.095,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12536 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 73.345,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12537 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 21.393,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12538 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.131,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12539 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.151,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12540 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 476,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12541 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 962,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12542 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 722,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12545 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 59.244,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12546 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 637,29FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12547 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.564,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12548 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 21.651,58FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12549 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.249,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12550 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.924,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12551 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.380,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12554 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.948,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12555 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 41.339,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12556 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.020,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12557 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.682,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12558 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.600,81FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12561 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 52.178,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12562 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.690,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12563 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.893,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12564 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.510,44

(Página: 13 / 97)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12565 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.286,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12566 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 413,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12567 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 509,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12570 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 519,14FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12571 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 18.741,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12572 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.035,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12573 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.240,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12574 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 670,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12575 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 408,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12578 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.440,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12579 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 21.780,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12580 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.448,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12581 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.768,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12582 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.590,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12585 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 580,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12586 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.455,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12587 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.744,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12590 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 55.347,78FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12591 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.935,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12592 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.530,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12593 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.430,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12596 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 944,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12597 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 30.160,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12598 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.040,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12599 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.746,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12600 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.423,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12603 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 642,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12604 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 20.429,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12605 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.061,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12606 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 558,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12609 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 37.770,11FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12610 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.412,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12611 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 82.960,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12612 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.476,18FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12615 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 183,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12616 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.574,74FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12617 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.433,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12618 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 26.931,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12619 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.321,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12620 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.194,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12621 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.949,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12622 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 941,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12623 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 759,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12626 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12627 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 844,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12628 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.275,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12629 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.601,79FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12630 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.341,40

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12631 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.101,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12633 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 540,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12634 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 41.780,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12635 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.539,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12636 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 990,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12637 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.011,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12640 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 20.202,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12643 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.137,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12644 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 481,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12647 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.184,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12648 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 283,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12649 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 533,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12650 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 53.657,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12651 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.250,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12652 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.116,47FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12653 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.531,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12656 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12657 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.322,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12659 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.502,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12660 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 22.571,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12661 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.585,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12662 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.709,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12665 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 570,58FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12666 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 142.113,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12667 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.827,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12668 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 15.695,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12669 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.096,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12672 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.106,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12673 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 18.751,62FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12674 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.861,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12675 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 156.142,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12676 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 26.728,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12677 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.389,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12680 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.944,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12681 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 422.957,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12682 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 31.579,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12683 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 48.297,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12686 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.620,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12687 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.741,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12688 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.918,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12689 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.497,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12690 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.678,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12691 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.199,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12692 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 521.109,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12693 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 41.325,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12694 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 55.788,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12695 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 59.388,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12696 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 61.826,25

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12699 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.172,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12700 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.113,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12701 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.408,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12702 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.475,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12703 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 762,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12708 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 798,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12709 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.928,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12710 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.667,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12711 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.345,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12712 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 774,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12713 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.619,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12714 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.024,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12715 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 868,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12717 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 54.525,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12718 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.889,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12719 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.886,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12720 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.074,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12723 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.392,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12724 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.620,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12725 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12726 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.973,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12727 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 829,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12728 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.368,14FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12729 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.117,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12730 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.186,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12731 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.089,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12732 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.286,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12733 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 289,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12734 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 509,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12736 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.944,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12737 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 301.950,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12738 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.980,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12739 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 947,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12740 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 294,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12741 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 226,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12742 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12743 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 84.912,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12744 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.150,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12745 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.139,71FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12746 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.054,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12747 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 634,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12748 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.016,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12750 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.083,48PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14

12751 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 466,96PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14

12752 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.228,23PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14

12756 0/0 012.799.986/0001-90 9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.566,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11280 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12758 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.386,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 11270 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12759 0/0 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.700,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11269 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12771 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.196,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11316 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12774 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.196,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11315 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12858 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.861,88FOLHA PAGAMENTO MÊS 10/2014

12886 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA

12945 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.472,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

12946 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 4.305,00 0,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)

12947 0/0 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 1.854,04 1.854,04 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12948 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 11.340,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

12949 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI DISPENSA D /0 3.317,75 3.317,75 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12950 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. DISPENSA D /0 3.434,84 3.434,84 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12951 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 2.907,91 2.907,91 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12952 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA DISPENSA D /0 7.182,12 7.182,12 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12953 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO DISPENSA D /0 1.561,29 1.561,29 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12954 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C DISPENSA D /0 4.117,91 4.117,91 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12955 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER DISPENSA D /0 2.185,81 2.185,81 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12956 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD DISPENSA D /0 1.151,45 1.151,45 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12957 0/2014 065.077.438-87 8080 - JOSÉ DOS SANTOS MORAIS DISPENSA D /0 295,00 0,00 0,00MANUTENÇAO PREVENTIA EM EQUIPAMENTOS

12958 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 269.962,21 269.962,21 0,00REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 83/2014.

12959 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 83/2014.

12960 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 1.541,78 1.541,78 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12961 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM DISPENSA D /0 4.254,52 4.254,52 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12962 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE DISPENSA D /0 3.610,49 3.610,49 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12963 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA DISPENSA D /0 6.889,21 6.889,21 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12964 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE DISPENSA D /0 4.371,62 4.371,62 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12965 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA DISPENSA D /0 3.610,49 3.610,49 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12966 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12967 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA DISPENSA D /0 7.689,37 7.689,37 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12968 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12969 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO DISPENSA D /0 9.309,21 9.309,21 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12970 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS DISPENSA D /0 8.411,47 8.411,47 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12971 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON DISPENSA D /0 3.181,13 3.181,13 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12972 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI DISPENSA D /0 5.269,36 5.269,36 0,00PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12975 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 109,12 109,12 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/11/20 14

12976 0/0 350.538.118-73 9670 - PAULA PEREIRA BISPO OUTROS/NÃO /0 2.677,60 2.677,60 0,00REFERENTE AOS DIAS QUE A SERVIDORA TRABALHOU A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO E QUE NÃO FORAM INCLUSOS NO TERMO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO DAMESMA.

12977 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 136,67 136,67 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

12978 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 26.191,55 26.191,55 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

12979 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 2.549,83 2.549,83 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------414.961,09 433.715,11 3.872.221,97

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014

7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.156,60REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

3620 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 17.737,50SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 692,85OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.433,48SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE

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MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

7461 1854/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 29/2014 0,00 0,00 18.303,65TROCA DE RUFO

8285 0/2014 018.851.508/0001-69 9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC DISPENSA D /0 0,00 7.900,00 0,00PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE)

8487 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD DISPENSA D /0 0,00 4.200,00 0,00TAXA DE ORGANIZAÇÃO

10709 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 41.082,16ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER

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LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S

10805 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.939,00OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO

10807 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 -85,30 17,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

11309 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 9.550,00LOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADASERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 2.295,90FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

11680 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 964,50PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.

11698 0/2014 013.469.751/0001-01 9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.280,00LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E OUTROS.

11730 0/0 010.532.296/0001-45 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.640,00LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA

11789 0/2014 007.258.781/0001-68 2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.580,00EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS

12330 0/0 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 -2.500,00 -2.500,00 0,00PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12423 0/2014 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST

12470 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 92,06PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12487 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.719,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12495 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.404,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12504 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.231,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12508 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.040,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12514 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 987,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12522 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.429,08FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12533 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.830,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12543 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.224,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12553 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.025,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12559 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.453,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12569 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.116,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12576 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.343,32FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12584 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.149,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12589 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 816,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12595 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.231,71

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12602 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.456,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12608 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 693,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12614 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.747,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12625 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.110,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12638 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.883,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12642 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.616,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12645 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 129,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12655 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.563,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12663 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 28.368,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12670 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.085,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12679 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 17.018,11FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12684 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 41.210,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12698 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 75.413,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12704 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 489,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12707 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.154,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12716 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.895,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12722 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.605,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12735 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.757,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12753 0/2014 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP DISPENSA D /0 0,00 1.452,90 0,00LUVA DE VAQUETA CANO CURTOOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE 22DBPROTETOR AURICULAR DE SILICONERESPIRADOR DESCARTAVEL - LBK - VO - P2, COR PRETO

12869 0/0 002.973.091/0002-58 5070 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - CE DISPENSA D /0 0,00 0,00 28.235,40REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONNTAS BANCÁRIAS Nº 1937.006.00647012 -9 E Nº 1937.013.00007737 -1, COM OBJETIVO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NATAL GAZZETTA, OGU 0281.779-31/2008/ME/CAIXA.

12878 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 702,57FGTS FOLHA DE OUTUBRO/2014

12881 0/2014 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00SILENCIOSO COMPLETO

12897 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.800,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 08/11/2014

12902 0/2014 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 250,00 0,00SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO

12935 0/0 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 100,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12941 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.438,60 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

12942 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 3.456,00 0,00DIARIA EM HOTEL

12943 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 3.456,00 0,00DIARIA EM HOTEL

12945 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.472,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

12958 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 269.962,21REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 83/2014.

12980 0/0 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 2.500,00 2.500,00 0,00PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12330/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

12984 0/2014 046.137.410/0001-80 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃO

12985 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 64,50 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR

12986 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 155,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------314,20 24.062,50 698.871,84

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2014

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 53,10 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 516,26 1.097,06SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

725 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 265,76GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

731 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 5.990,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 128,68 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

1038 0/0 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 0,00 1.619,58 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 115,50 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2074 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.021,12DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.761,66PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014

4422 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 13.160,00 0,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013

4574 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.649,08DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

5473 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 959,75DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO

5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 182,10 0,00MARMITEX Nº 8

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.142,03OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

5526 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 690,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.

5983 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.164,60DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL

7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.609,79DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.

7689 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 3.133,14TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

7933 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 34.384,35DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

7948 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 436,15DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 0,00 6.459,02xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

8705 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.000,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

8901 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA

8927 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 103,05 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

8966 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,26DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

8976 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 52/2014 0,00 11.233,20 11.233,20CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL

8998 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 332,05 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

9009 0/2014 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,26DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

10242 1940/2014 011.381.622/0001-23 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME PREGÃO 16/2014 0,00 0,00 6.304,70SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS D´AGUA - (MATERIAL INCLUSO)

10645 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME PREGÃO 65/2014 0,00 0,00 120,00DESINGRIPANTE WD 40

10646 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME PREGÃO 65/2014 0,00 0,00 137,35VASELINA - 440 GCABO PARA FOICE TORNEADO

10647 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME PREGÃO 65/2014 0,00 0,00 1.351,40PINCEL DE 3´ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM PELO ALTO COM CABOASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA 2,5 MMPREGO 26 X 84

10648 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME PREGÃO 65/2014 0,00 0,00 3.193,24ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.BOLSA PORTA FERRAMENTAS EM COURO P/ELETRECISTACHAVE COMBINADA 13/16´CHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROREGUA DE ALUMINIO 2MVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DEMADEIRATALHADEIRA 40CMCABO PARA MARRETADISCO DE MAKITA PARA MADEIRAMASSEIRA DE ZINCOCUNHA DE MADEIRA PARA ENXADA/ENXADÃOCORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4CABO PARA CHIBANCAPÁ QUADRADA N° 4, SEM CABO

10685 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.035,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014

10709 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,83ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE

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ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S

10721 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP -13.460.000 - Prédio social

10784 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 68.202,44 0,00REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

10785 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC1/2014 0,00 -4.063,80 0,00Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual

10852 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 62,25 0,00MARMITEX Nº 8

11135 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 52/2014 0,00 0,00 397,00AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

11683 0/2014 002.216.632/0001-12 1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.960,00PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.

11687 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 128,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

11741 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 94,42PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

11786 0/2014 071.796.270/0001-07 491 - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.849,50TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROSTINTA LATEX PREMIUM CONCRETOLIXA P ARA MASSA DE PINTURAROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO DE 23CMPINCEL DE 3 ´.

11798 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 190,07 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

11849 0/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.500,00ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg

11851 0/2014 012.799.986/0001-90 9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.350,00GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.

11882 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,97PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

11885 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 122,40PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE AR

11934 0/2014 005.095.185/0002-60 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 16,15REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W

11988 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.623,17 0,00Aquisição de REFEIÇÃO

11989 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 4.122,13 0,00Aquisição de REFEIÇÃO

11990 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 0,00 1.816,90 0,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA

11991 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 0,00 4.766,43 0,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA

12009 0/0 082.575.348-11 8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA OUTROS/NÃO /0 -77,80 -77,80 -77,80ADIANTAMENTO DE VIAGEM

12274 0/2014 002.653.714/0001-24 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI DISPENSA D /0 0,00 3.750,00 0,00REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS

12277 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

12278 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 900,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

12299 0/2014 003.632.534/0001-29 1043 - R.M.DA SILVA MOLDURAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 54,00URNA DE MDF TAMANHO 23 X 23 X 26

12432 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014

12433 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 0,00 0,00 678,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014

12460 0/2014 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.849,62PASSAGEM COM DIÁRIA

12465 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 41,90PAGAMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL DO SETOR SOCIAL

12773 0/2014 053.250.684/0001-46 2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT DISPENSA D /0 0,00 1.998,26 0,00MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO

12775 314/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 4.288,68AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11317 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12790 0/0 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.500,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO

12793 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.326,80PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12794 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 0,00 0,00 664,80PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12795 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.329,60PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12796 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,24PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12797 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.667,52PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12798 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12799 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.329,60PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12800 0/0 279.815.518-54 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE DISPENSA D /0 0,00 0,00 930,72PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12801 0/0 269.957.378-73 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.662,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12802 0/0 171.649.898-85 9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.196,64PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12803 0/0 289.934.258-41 9606 - DEISE RENATA BIAZON DISPENSA D /0 0,00 0,00 664,80PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12804 0/0 223.021.348-26 9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES DISPENSA D /0 0,00 0,00 66,48PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12805 0/0 300.883.398-58 9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.263,12PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12806 0/0 431.616.108-30 9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12807 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.196,64PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12808 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR DISPENSA D 0,00 0,00 1.396,08PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12809 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.329,60PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12810 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.326,56PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12811 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,24PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12812 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12813 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.601,04PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12814 0/0 090.569.388-43 9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 216,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12815 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.146,48PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12816 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.301,76PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12817 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.074,48

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12818 0/0 196.995.358-65 9602 - JULIANE DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.152,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12819 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 769,92PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12820 0/0 364.274.798-14 9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12821 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 936,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12822 0/0 848.178.108-82 6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.152,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12823 0/0 370.692.118-99 9600 - JORDANA TAVARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 144,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12824 0/0 067.756.868-11 7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12825 0/0 139.419.498-61 9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.218,40PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12826 0/0 439.749.298-00 6461 - CLEUSA SOARES FELICIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.440,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12827 0/0 306.337.648-50 9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12829 0/0 330.347.398-69 9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK DISPENSA D /0 0,00 0,00 786,48PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12830 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.440,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12831 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 997,20PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12832 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 792,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12833 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.872,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12834 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12835 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.296,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12836 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.473,36PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12837 0/0 385.585.848-93 9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 332,40PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12838 0/0 192.051.078-83 9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014

12839 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

12860 0/0 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

12884 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.272,04PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

12899 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.830,20PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

12904 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 04/11/2014

12944 0/0 082.575.348-11 8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

12975 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,12PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/11/20 14

12976 0/0 350.538.118-73 9670 - PAULA PEREIRA BISPO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.677,60REFERENTE AOS DIAS QUE A SERVIDORA TRABALHOU A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO E QUE NÃO FORAM INCLUSOS NO TERMO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO DAMESMA.

12984 0/2014 046.137.410/0001-80 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃO

12987 0/2014 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG

12988 0/2014 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt DISPENSA D /0 285,00 0,00 0,00SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DEIDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM

12989 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 980,00 0,00 0,00ADESIVAÇÃO DE VEICULOS

12991 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 4,27 4,27 4,27PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/11/2014

12992 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 13.208,57 13.208,57 13.208,57PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/11/2014

12993 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.737,60 1.737,60 0,00RESCISAÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

12996 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 609,52 609,52 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014

12997 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 4.614,65 4.614,65 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014

12998 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS

12999 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 415,20 415,20 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

13000 0/0 053.250.684/0001-46 2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT DISPENSA D /0 489,50 0,00 0,00GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE

13001 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE 25/2014 41.072,60 0,00 0,00REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------64.259,11 140.493,38 236.458,66

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2014

63 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 0,00 21.581,64EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 0,00 0,00 74.800,00LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.

101 1057/2009 001.315.693/0001-74 1996 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. PREGÃO 25/2009 0,00 0,00 5.580,00EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS

205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 2.282,41REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL

830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 195,40MATERIAIS DE ESCRITORIO

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

2250 0/0 001.573.285/0003-84 5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG DISPENSA D /0 0,00 0,00 655,00EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO

3421 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00SERVIÇO FUNERAL

3422 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00SERVIÇO FUNERAL

4394 0/2014 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 514,51MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.382,03OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6872 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.080,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO

7596 1917/2014 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 14/2014 0,00 0,00 60.059,27CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS

7744 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 842,00IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO, MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L, COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NACOR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARAELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP (PARA RECEM NASCIDO)

7962 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00SERVIÇO FUNERAL

8580 1867/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 38/2014 -6.308,00 0,00 0,00LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)

8623 969/2014 005.782.733/0001-49 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 3.087,60Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido

8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 61.313,49 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

8969 329/2013 002.119.775/0001-06 2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. PREGÃO 125/2013 0,00 0,00 196.650,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS -CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELOFSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA

8970 329/2013 012.545.523/0002-83 9055 - OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT PREGÃO 125/2013 0,00 0,00 194.177,50Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3187/2014

9884 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 0,00 0,00 50.435,27REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

10276 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00SERVIÇO FUNERAL

10277 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00SERVIÇO FUNERAL

10660 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 2.800,00DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.

10661 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 431,10FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X.

10665 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 1.100,00Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).

10673 368/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 2.760,00CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO

10784 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 73.076,64REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

10789 0/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.823,68Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém 0 ,7 mg de dexametasona

10922 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 5.785,20SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.

10923 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 734,40SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.

10924 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 6.794,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.

10925 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 627,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 AN O DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO ENORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.

10926 353/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 4.000,00ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 20 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação

10927 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 6.402,80Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácid o Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmit ato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Pro duto para Saúde e ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GELINCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTEADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica

10928 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 6.312,00

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Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)

10935 0/2014 072.456.809/0094-32 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.377,00FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCATELEVISOR LCD 32´CONJUNTO DE PANELA COM 05PEÇAS

11135 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 52/2014 0,00 397,00 0,00AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11252 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 734,50 0,00ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL 100MG

11297 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO 2/2014 -2,56 -2,56 0,00CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO

11299 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 136/2013 0,00 4.895,10 0,00ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS

11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 7.246,40FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

11803 696/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 589,41EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8622 CANCELADO INDEVIDAMENTE

11806 0/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 1.222,13 0,00ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,

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PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER

11966 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 86,60 0,00ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20ML

11988 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 528,23Aquisição de REFEIÇÃO

11989 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 4.416,72Aquisição de REFEIÇÃO

12005 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 23.934,50 0,00Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais -Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto.

12037 2012/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI CONVITE 20/2014 0,00 0,00 45.399,31

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFORMA NO CENTRO COMUNITARIO JARDIM DAS PALMEIRAS

12119 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 0,00 1.140,00 0,00DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)

12327 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 5.451,09REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 110 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12328 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 4.801,85REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES - EM SUNSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 317 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12339 0/2014 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 25.000,00 0,00PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico atoxico.

12394 0/2014 014.341.024/0001-19 8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser

12431 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.596,45PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

12436 1994/2014 011.869.352/0001-02 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI PREGÃO 100/2014 0,00 248.569,20 0,00COLETÂNIA DE LIVROS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12064 PARA CORREÇÃO DA FICHA.

12452 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 75,00 0,00RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO

12453 0/2014 005.095.185/0002-60 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 19,80 0,00SILICONE BISNAGA 50G

12848 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 7.719,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

12849 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 2.679,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

12850 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 3.044,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

12851 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 93/2014 0,00 12.564,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4172/2014

12859 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 5.300,70 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

12870 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 30.280,27PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHITSA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0168800 -84/2007.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCO AURÉLIO BOTIGELLI, PORTADOR DO CPF 114.546.738-50, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE COLETOR DE LIXO JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS

12993 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.737,60RESCISAÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

13000 0/0 053.250.684/0001-46 2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT DISPENSA D /0 0,00 489,50 0,00GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE

13004 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 10/11/2014

13005 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 15,22 15,22 0,00CONTA TELEFÔNICA.

13007 1867/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 38/2014 5.250,00 0,00 0,00SERVIÇOS D LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PISCINASPÚBLICAS EDMUNDO CORTEZE, CONFORME CONTRATO 153/2014

13008 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 500,00 500,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8602 CANCELADO INDEVIDAMENTE

13009 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 2/2014 100,13 100,13 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8619 CANCELADO INDEVIDAMENTE

13010 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 30,65 30,65 0,00PAGAMENTO DO FUNSET

13011 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 360,00 360,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13012 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 728,72 728,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13013 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.007,93 2.007,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13014 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.669,85 1.669,85 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13015 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 148,03 148,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13016 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13017 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 48,69 48,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13018 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 347,16 347,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13019 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 164,53 164,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13020 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 974,38 974,38 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13021 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 70,91 70,91 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13022 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 1.730,00 0,00 0,00PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX

13023 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 2.330,00 0,00 0,00SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO

13024 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 10.617,42 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

13025 0/0 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP PREGÃO 119/2013 16.808,40 0,00 0,00TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNTNBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, parademarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS

13026 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO 92/2014 2.582,90 0,00 0,00AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDOEMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.CAFÉ EXPRESSO GRÃO

13027 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 9.480,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------50.383,36 407.077,16 837.004,43

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014

4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 14.575,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

55 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 2.800,31 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.

60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 53.869,37 0,00EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER

62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 6.233,94 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA

64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 63.426,29 0,00EXAMES DE RAIO -X

266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 407,35 0,00CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS

540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 630,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 258,13 1.161,59SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 -2.150,69 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR

1668 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 202.899,87 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 6/2013 0,00 0,00 18.635,70REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 110,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

4331 0/2014 073.193.211/0001-61 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA

4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

5715 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.204,00CADEIRA DE RODAS COM ADAPTAÇÕES ESPECIFICAS

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 6.298,59 0,00EXAMES DE TOMOGRAFIA

7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 69.324,04 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2013 0,00 71.648,08 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

9670 1934/2014 010.359.258/0001-32 7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L TOMADA DE 9/2014 0,00 15.432,54 0,00CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

9760 0/2014 008.568.356/0001-38 8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME DISPENSA D /0 0,00 1.850,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

9824 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 22/2014 0,00 0,00 44.073,99EXECUÇÃO DE COBERTURA

10653 0/2014 009.483.616/0001-35 9588 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.500,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de PALESTRA

10722 1979/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 24/2014 0,00 6.490,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

10987 0/2014 010.835.468/0001-50 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL

11747 1935/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 39.214,60AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci a suave.c. Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte r instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD ETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per fume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9, 0 a 11,0;d. A base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti -redepositante e água.e. Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g. Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica do coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b . Ação bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo coccus Aureus;c. Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr uções de uso e precauções;d. Produto com registro ou notifica

11870 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES DISPENSA D /0 0,00 0,00 226,90SOLUPAN TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE

11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 16.282,10PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.

Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de

ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom basemedindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa.

Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.

Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo

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também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.

Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h.

Produto de ótima qualidade.

11889 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.472,90ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)

11891 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,80REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W

11910 0/2014 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME DISPENSA D 0,00 0,00 1.120,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.

11933 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.113,86FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG

11996 0/0 206.341.938-80 3736 - RAQUEL ALVES PRADO OUTROS/NÃO /0 -42,50 -42,50 -42,50ADIANTAMENTO DE VIAGEM

12273 0/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 2.444,99 0,00SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

12308 0/2014 020.848.953/0001-11 9649 - REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO DISPENSA D /0 0,00 0,00 621,00TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO

12438 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

12867 1924/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 8/2014 0,00 0,00 859,38CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 2348/2013

12868 1924/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 8/2014 0,00 0,00 108.435,37CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013

12893 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 2.500,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

12894 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 2.550,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

12909 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 7.000,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE

12948 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 11.340,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

12980 0/0 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12330/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

12996 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 0,00 0,00 609,52PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014

12997 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.614,65PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014

13004 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 10/11/2014

13024 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.536,14 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

13030 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 12.688,43 12.688,43 12.688,43REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

13031 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 60,00 60,00 0,00TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL - ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA - CONTRATO DE REPASSE 0337.391-58 - CANCHA DE BOCHA.

13032 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 818,84 818,84 0,00TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0337.391 -58 - CANCHA DE BOCHA.

13033 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.

13034 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 34,00 34,00 0,00CONTAS DE ÁGUA - IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA DA MELHOR IDADE

13036 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 191,44 191,44 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13037 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 915,68 915,68 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13038 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 872,42 872,42 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13039 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 43.089,58 43.089,58 0,00PAGAMENTO DE PASEP

13040 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D 14.127,73 14.127,73 0,00PAGAMENTO DE PASEP

13041 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 13.421,35 13.421,35 0,00PAGAMENTO DE PASEP

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------84.526,28 633.301,61 284.148,29

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014

60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 -317,38 0,00EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER

713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 7.688,03 0,00

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Page 35:  · MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014

715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 13.755,50 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).

830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 703,40 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.200,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR

1058 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 2.954,13 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,00ACESSORIOS DIVERSOS

1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 13.776,82 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 115,50PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREGÃO 29/2009 0,00 0,00 10.839,66SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.

3620 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

5771 32/2014 013.603.553/0001-80 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 5.620,44SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS

7594 0/2014 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 0,00 3.800,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 9.622,36 0,00EXAMES DE TOMOGRAFIA

8465 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 0,00 750,00 0,00SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)

8520 258/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 1.655,16 0,00Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII - Multifuncional Laser Colorida A4 - Médio Porte Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C ópia::22 páginas (Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres sa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

8713 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 260,00 0,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS

8926 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 2.799,58 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

9000 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 641,20 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

9038 0/2014 010.344.671/0001-23 8922 - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

9587 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 6.145,00 0,00FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT

9588 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 1.845,00 0,00ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UVMEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV MEDIDAS 1,00 X 0,50

9886 0/0 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 19/2014 0,00 25.542,25 0,00SERVIÇO DE REFORMA GERAL

11170 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 184.956,50 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TRANSPORTE DE ALUNOS

11174 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 416,30 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11305 1908/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 34/2014 -11.500,00 -11.500,00 0,00Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa

11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 3.453,80FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

11654 0/2014 017.812.378/0001-92 9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724 DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod a fachada do prédio da Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es tiverem acesos deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)

11744 0/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.043,66INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOS

11795 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 20.115,19BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM

12292 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 4.484,42 0,00TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO

12776 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.070,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO11273 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12859 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 7.360,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

12887 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 199,00 0,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES

12896 0/0 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A DISPENSA D /0 0,00 7.000,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.

12903 0/0 218.489.708-62 8186 - DAVID FRITZONS BONIN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 14,18COMPLEMENTO DO EMPENHO 12439

12908 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 1.320,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

12984 0/2014 046.137.410/0001-80 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00TAXA DE INSCRIÇÃO

12985 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 64,50 0,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR

12986 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 155,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

12998 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS

13011 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 360,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13012 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 728,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13013 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.007,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13014 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.669,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13015 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 148,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13016 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13017 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 48,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13018 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 347,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13019 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 164,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13020 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 974,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13021 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 70,91FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13042 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.364,76 1.364,76 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13043 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 11.878,50 11.878,50 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13044 0/0 043.776.491/0001-70 3499 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DISPENSA D /0 1.001,00 1.001,00 0,00PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AURO DE INSPEÇÃO Nº 1546435, DE 09/10/2014 - PROCESSO Nº 34 00308 13, AIIPM Nº 34001136

13045 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 5.000,00 5.000,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE PARCELA DE AGOSTO/2014

13046 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H DISPENSA D /0 3.113,86 0,00 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG

13047 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO 136/2013 2.675,90 0,00 0,00BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG -SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG

13048 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. PREGÃO 136/2013 14.882,00 0,00 0,00AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG

13049 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS PREGÃO 136/2013 6.894,50 0,00 0,00ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25 MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B -COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLALENDRONATO DE SÓDIO 70MG

13050 368/2013 033.069.212/0012-37 9428 - MERCK SA PREGÃO 136/2013 6.580,00 0,00 0,00LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGLEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG

13051 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13052 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13053 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13054 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13055 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13056 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13057 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13058 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13059 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13060 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13061 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13062 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D 0,00 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13063 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13064 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 2.100,00 0,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13065 1894/2014 004.575.811/0001-71 6862 - RENATO MARANA PREGÃO 51/2014 1.923,00 0,00 0,00PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS

13066 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13067 1992/2014 014.733.870/0001-84 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L PREGÃO 91/2014 2.068,00 0,00 0,00Medalha redonda fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 35 diametro com centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metal izada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para fita com 1,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeira, estampado na fita os logos da Secretaria de esport es e Brasão do municipio, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S

13068 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13069 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13070 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13071 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13072 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP DISPENSA D /0 141,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG

13074 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 165,90 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

13075 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 165,90 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

13077 0/0 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 34/2014 11.500,00 11.500,00 0,00PEDIDO Nº 3804

13080 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13081 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 999,88 999,88 0,00SERVIÇO DE TELEFONIA

13082 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.910,89 3.910,89 0,00FORNECIMENTO DE ENERGIA

13087 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.425,40 3.425,40 0,00FORNECIMENTO DE ENERGIA

13088 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13089 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------93.490,49 356.057,20 68.957,28

Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014

1440 0/0 007.322.744/0001-71 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.955,30INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS

2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 460,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 1.309,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2946 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 215,99 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

5553 0/2014 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.762,93SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 2.423,88 1.471,75SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA

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VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 585,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

7876 1893/2014 005.604.322/0001-63 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL PREGÃO 50/2014 0,00 0,00 6.612,00Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d e Convivência e Fortalecimento de Vinculos.

8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.437,83DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

11176 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 8.321,60MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leito

11236 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 2.314,55TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11238 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 3.570,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11292 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 295,00TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11848 0/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.287,94FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E SPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e stabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteas

11856 1940/2014 011.381.622/0001-23 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME PREGÃO 16/2014 0,00 0,00 6.935,17SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS D´AGUA - (MATERIAL INCLUSO)

11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 19.561,18PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.

Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de

ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom basemedindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para

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fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa.

Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.

Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.

Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h.

Produto de ótima qualidade.

11892 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 1.695,34 0,00REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO

11938 0/2014 071.796.270/0001-07 491 - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,50ESPATULA PARA GESSO PLASTICA

11939 0/2014 071.796.270/0001-07 491 - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,97GESSO EM POESPATULA DE AÇO Nº 3 E Nº 4EXTENSOR PARA ROLO DE PINTUR A

12001 1919/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 65/2014 0,00 0,00 479,70CARRINHO DE MAO P.C.3.25-8 (PNEU C/ CAMARA)

12233 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 975,60COMPLEMENTO DO EMPENHO 11176

12275 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 145,00JOGO DE PASTILHA

12276 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 50,00MAO DE OBRA EM VEICULO

12417 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.658,84PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

12441 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 15/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J D. DAS PALMEIRAS, ALVORADA, SÃO MANOEL, KLAVIN, SANTA RITA

12466 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,90AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

12842 1937/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 47/2014 0,00 378,00 0,00COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4168/2014

12864 0/2014 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN DISPENSA D /0 0,00 193,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ML - Posologia: 2,5ml/dia -Manipular quantidade para dois meses.

12865 0/2014 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN DISPENSA D /0 0,00 193,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml - Posologia: 2,5ml/dia -Manipular quantidade para dois meses.

12913 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 73,30REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME, NF 773, DE 30/09/2014

13024 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.081,28 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

13090 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 7,50 7,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 13/11/2014

13091 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 26,50 26,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/11/2014

13092 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 850,34 850,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13093 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 76,53 76,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13094 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.162,69 2.162,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13095 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 873,21 873,21 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13096 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.327,34 1.327,34 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

13097 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 250.000,00 250.000,00 250.000,00LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 PARA O GERENCIAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE.

13098 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 792,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

13099 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 1.639,77 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

13100 0/0 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 1.621,18 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

13101 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 532,50 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

13102 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 855,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

13103 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 16.325,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

13104 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 389,28 389,28 0,00RECOLHIMENTO DE FGTS.

13105 0/0 099.630.398-71 9672 - LEONILDE DELAI DISPENSA D /0 968,19 968,19 0,00DIFERENÇA DE FÉRIAS DE SETEMBRO/2014

13107 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 359,94 359,94 0,00PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA - LIVRO 281, PÁGINA 198, NO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA.

13108 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 2.327,98 2.327,98 0,00PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL - LIVRO 281, PÁGINA 277 NO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE NOVA ODESSA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------281.134,95 273.318,99 342.066,06

Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014

55 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 2.800,31SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.

69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 20.627,82VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 194,70 88,50PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.560,00MONITORAMENTO DE ALARME.

557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.440,00MONITORAMENTO DE ALARME.

559 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 2.750,39BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 1.191,26GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.129,59 1.419,73SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

874 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 0,00 850,36 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 10.313,91CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.680,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1038 0/0 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.619,58SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 27.343,85CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO

1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 10.313,91CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

1056 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 33.388,99 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

2029 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 3.032,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 821,84 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2033 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 720,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2034 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 453,20 0,00PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 826,46 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2038 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 920,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2039 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 384,75 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 5.440,35 0,00PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

3286 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 0,00 104.064,08 0,00CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

5490 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 7.022,80MARMITEX Nº 8

5493 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 108,60MARMITEX Nº 8

5511 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE E PAULA LTDA PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 945,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 3.003,83OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 1.140,96GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

7337 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 361,33MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

7649 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO 22/2013 0,00 11.710,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

7723 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO 22/2013 0,00 1.834,47 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO

7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 10.313,91CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

7848 144/2012 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 0,00 2.061,52 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 0,00 4.847,19xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

10529 1940/2014 014.213.043/0001-60 9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME PREGÃO 16/2014 0,00 0,00 7.205,50SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS, TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS EETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO

10701 1965/2014 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI PREGÃO 56/2014 0,00 2.710,00 0,00Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog rama bolsa família, cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi stência social (CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da diretoria de promoção social e setores ligados a esta diretoria.

10857 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,00Aquisição de DIVISÓRIAS

10873 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 85.648,94 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10874 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 123.750,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10875 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 114.840,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10905 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 121.440,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

11171 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 8.250,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

11229 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MATERIAIS DE ESCRITORIO

11234 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 72,00Aquisição de FUSIL

11236 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 295,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11292 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 2,50 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11320 1935/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 2.158,90ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c .

A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.

Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO

DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; depolipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA RA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/uso domestico; depolipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b.

Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d.Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de

aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica.

11321 1935/2014 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 217,80BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/usodomestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.

11322 1935/2014 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 3.302,40MANGUEIRA DE JARDIMTrançada, com resistência a pressão de 06 bar, camada interna e externaem PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, com diâmetro de ½” e parede de 2 mm de espessura, comprimento de 50 metros, com esguicho metálico e engate metálico para a torneira.

11361 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 218,20FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO

11362 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 774,00CABO PP - 3 X 2,5

11636 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 134,00PEÇAS PARA VEÍCULO

11639 0/2014 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.540,00SERVIÇO DE REFORMA EM LOUSA DE ALVENARIA COM PINTURA

11718 0/2014 058.565.813/0001-09 7455 - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA DISPENSA D /0 0,00 120,00 0,00VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA

11795 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 18.747,83BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM

11827 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 902,58MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS

11888 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.266,00LIMPEZA DE LAJE E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA

11911 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 750,00 0,00SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX

11922 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,11PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO1K041315-3, PLACA CPV 1380.

11942 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 304,00PEÇAS PARA VEÍCULO

11943 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00PEÇAS PARA VEÍCULO

11990 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 0,00 0,00 1.816,90CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA

11991 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 0,00 0,00 4.766,43CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA

11999 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 5.920,00PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de ótima qualidade.

12000 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 11.200,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3955/2014

12003 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 116,12LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA.

12005 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 23.934,50Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais -Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto

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para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto.

12066 0/2014 043.249.333/0001-61 968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,00LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE DE 100 SC ANS/S

12273 0/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 2.444,99SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

12859 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 3.465,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

12880 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.213,31PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

12885 0/2014 010.835.468/0001-50 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - DISPENSA D /0 0,00 465,00 0,00REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.

12895 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 792,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

12977 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 136,67PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

12978 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.191,55PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

12979 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.549,83PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

12989 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 0,00 980,00 0,00ADESIVAÇÃO DE VEICULOS

13005 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,22CONTA TELEFÔNICA.

13024 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 -0,05 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

13031 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,00TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL - ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA - CONTRATO DE REPASSE 0337.391-58 - CANCHA DE BOCHA.

13032 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 818,84TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0337.391 -58 - CANCHA DE BOCHA.

13034 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 34,00CONTAS DE ÁGUA - IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA DA MELHOR IDADE

13036 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 191,44PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13038 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 872,42PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13090 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 13/11/2014

13091 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 26,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/11/2014

13109 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 9.757,82 9.757,82 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13110 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.369,95 1.369,95 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13111 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.441,42 3.441,42 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13112 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 6.388,40 6.388,40 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13113 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.744,77 1.744,77 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13114 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.140,57 3.140,57 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13115 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 9.348,02 9.348,02 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13116 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.988,51 3.988,51 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13117 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.030,16 1.030,16 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13118 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 8.568,22 8.568,22 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 18.425,82 18.425,82 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.296,92 5.296,92 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.394,02 3.394,02 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13122 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 11.422,13 11.422,13 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13123 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.312,92 1.312,92 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13124 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 65.880,09 65.880,09 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 8.708,94 8.708,94 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 12.326,81 12.326,81 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13127 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.802,15 3.802,15 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13128 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 684,07 684,07 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.178,91 2.178,91 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13130 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 990,57 990,57 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13131 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.182,46 5.182,46 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13132 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 9.062,64 9.062,64 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR

13133 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 15.000,00 3.400,70 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

13134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 50,00 50,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13137 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 800,00 800,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13138 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.250,00 1.250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13139 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.000,00 1.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13140 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 50,00 50,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13144 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 150,00 150,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.150,00 1.150,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 50,00 50,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 800,00 800,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.050,00 2.050,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.550,00 1.550,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 750,00 750,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 500,00 500,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.450,00 2.450,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13154 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13155 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13156 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 300,00 300,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13158 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 1.196,94 0,00 0,00KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO

13159 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D 215,20 0,00 0,00PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES

13160 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D 7,00 0,00 0,00Aquisição de TNT PRETO

13161 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 354,12 0,00 0,00GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM

13162 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 3.900,00 3.900,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDA PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DE AGROPECUÁRIA FURLAN SA - PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002157-79.2010.

13163 0/0 413.049.798-73 9343 - SUELLEN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13164 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5.134,96 5.134,96 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13165 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 412,36 412,36 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13166 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 311,52 311,52 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13167 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 294,92 294,92 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13168 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 109,80 109,80 0,00REFERENTE INTERNET MÓVEL

13169 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.817,43 3.817,43 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

13170 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 18.714,98 18.714,98 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

13171 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 49.892,75 49.892,75 0,00REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -OUTUBRO/2014

13172 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 11.375,56 11.375,56 0,00REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -OUTUBRO/2014

13173 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 8.550,00 8.550,00 0,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ARRASTÕES PARA RETIRADA DE CRIADOURO DE DENGUE NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------332.183,83 951.351,97 256.785,42

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2014

62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 -75.000,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA

64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 -25.000,00 0,00 0,00EXAMES DE RAIO -X

85 3631/2010 005.982.200/0001-00 5375 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PREGÃO 88/2010 -12.867,18 0,00 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

105 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 04/2013 -65,89 0,00 0,00ACADEMIA DA SAÚDE

266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 -50.000,00 0,00 0,00CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS

314 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 -88.676,85 53.327,68 0,00CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

315 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 -24.092,60 0,00 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.

350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 548,23 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

368 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 231,29 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 315,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 844,60 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

520 2623/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 -1.368,00 0,00 0,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.

1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 5.855,46 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 401,44IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES

4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 7.838,00AULAS DE NATAÇÃO

4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 9.151,99AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO

4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 1.250,00AULAS DE CAPOEIRA

4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 14.625,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DEDAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU

4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 4.810,00AULAS DE MUSCULAÇÃO

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 -20.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.191,18OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6872 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 -270,00 0,00 0,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO

7880 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 -10.691,04 0,00 0,00SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA ECITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.

7881 0/0 001.283.486/0002-66 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG PREGÃO 18/2009 -11.400,00 0,00 0,00EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 -30.661,36 0,00 0,00EXAMES DE TOMOGRAFIA

8511 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla

8612 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 1.702,20 0,00BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO

8837 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 63/2014 0,00 0,00 1.200,00AULAS DE CAPOEIRA

8838 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 63/2014 0,00 0,00 5.494,00AULAS DE CAPOEIRA

8839 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 63/2014 0,00 0,00 15.631,00AULAS DE CARATÊ

8840 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.372,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)

8973 0/2014 012.768.536/0001-30 9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221 DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.500,00PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS

8990 0/0 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 -33.857,52 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

9649 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 550,00AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO, POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA INCORRETAMENTE.

9805 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 0,00 0,00 7.425,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

10783 0/2014 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 201,70SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA

11963 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 50,45CONTA DE ENERGIA

12277 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

12278 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

12309 0/2014 043.257.864/0001-04 558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 398,90REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA

12474 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.652,11PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

12477 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 -272,30tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso de débito de 10 e 13/10/2014

12839 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

12853 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.126,09TAXAS DO CONTRATO 182247-96.

12854 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 59.242,90AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96.

12947 0/0 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.854,04PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12949 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.317,75PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12950 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.434,84PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12951 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.907,91PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12952 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.182,12PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12953 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.561,29PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12954 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.117,91PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12955 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.185,81PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12956 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.151,45PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014.

12960 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.541,78PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12961 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.254,52PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12962 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.610,49PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12963 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.889,21PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12964 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.371,62PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12965 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.610,49PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12966 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.035,17PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12967 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.689,37PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12968 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.035,17

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12969 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.309,21PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12970 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.411,47PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12971 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.181,13PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12972 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.269,36PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M AIO DE 2014.

12999 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 415,20REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

13022 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 1.730,00 0,00PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX

13023 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 2.330,00 0,00SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO

13026 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO 92/2014 0,00 2.582,90 0,00AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDOEMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.CAFÉ EXPRESSO GRÃO

13037 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 915,68PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13042 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.364,76PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13043 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.878,50PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13051 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13052 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13053 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13054 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13055 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13056 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13057 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13058 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13059 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13061 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14

13066 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13068 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13069 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13070 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13071 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13080 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13081 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 999,88

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Page 49:  · MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO DE TELEFONIA

13082 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.910,89FORNECIMENTO DE ENERGIA

13087 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.425,40FORNECIMENTO DE ENERGIA

13088 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13089 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p rograma mais médicos - nov/14

13092 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 850,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13093 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 76,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13094 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.162,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13095 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 873,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13096 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.327,34RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

13104 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 389,28RECOLHIMENTO DE FGTS.

13105 0/0 099.630.398-71 9672 - LEONILDE DELAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 968,19DIFERENÇA DE FÉRIAS DE SETEMBRO/2014

13163 0/0 413.049.798-73 9343 - SUELLEN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13174 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 448,05 448,05 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

13175 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 7.538,55 7.538,55 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

13176 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.742,51 2.742,51 0,00PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002303-33.2004.8.26.0394, MOVIDA PELA PREFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA

13177 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.377,07 1.377,07 0,00PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA SENTANÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002175 -47.2003.8.26.0394 MOVIDA PELA PROFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA E OUTRO.

13178 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 48,42 0,00 0,00REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)

13179 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 491,40 0,00 0,00Aquisição de LANCHE

13180 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 1.055,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

13181 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 2.601,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

13182 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 571,20 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO

13183 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 7.250,00 0,00 0,00TINTAS DIVERSAS

13184 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 300,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

13185 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 300,00 300,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

13186 0/2014 050.735.505/0001-72 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 7.670,34 0,00 0,00CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s erão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impr essas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensa is e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demai s lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.

13187 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO 92/2014 794,70 0,00 0,00CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO

13188 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 62.535,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3857/2014

13189 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC PREGÃO 113/2013 720,30 0,00 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEMALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.

13190 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 4.000,20 0,00 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECID A COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.

13191 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 11.580,00 0,00 0,00

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Page 50:  · MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme trans parente em Rolo p /Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúd e na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apre sentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativado com Prata R ecortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente -Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho ap roximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Clas se de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de a ção antimicrobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácido s Graxos Essenciais -Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente . Validade 75% do prazo total de validade do produto.

13192 353/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 101/2013 249,25 0,00 0,00Curativo de Carvão Ativado com Prata sache tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação

13193 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 1.483,00 0,00 0,00BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA) COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico , Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mi rístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Min istério da Saúde como “Produto para Saúde e ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMAUM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de R isco III, apresenta Certifica

13194 263/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 90/2013 12.420,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4276/2014

13195 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 2.323,00 0,00 0,00ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML)

13196 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 13.486,10 0,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SIST EMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML.SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADAESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)

13197 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 123/2013 404,00 0,00 0,00SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML

13198 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 10.734,62 0,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)

13199 327/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 123/2013 182,50 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5% ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML

13200 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 962,50 0,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDO

13201 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 136/2013 5.415,00 0,00 0,00ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADO

13202 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 14.690,00 0,00 0,00CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)NIMESULID A 50 MG/ML FRASCO 15MLOMEPRAZOL 20MG.METFORMINA 500MG

13203 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 1.766,10 0,00 0,00CEFEPIME 1G IVSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLDUTASTER IDA 0,5MG - CPNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML

13204 194/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 139/2013 639,00 0,00 0,00CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID O VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS

13205 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 10.864,70 0,00 0,00ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLCLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2mlGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML

13206 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 12.748,20 0,00 0,00ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometazina 25 mg/2mlHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramado l, cloridrato 50 mg/ml/1mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCEFAZOLINA SÓDICA 1GDESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML

13207 360/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 135/2013 10.778,90 0,00 0,00CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlFlumazenil 0,1 mg/ml/ 5mlLidocaina, cloridrato 1% sem vasoconstritor solução injetável 20ml.Omeprazol 40 mg + Diluente

13208 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 135/2013 953,56 0,00 0,00bromoprida 5 mg/ml/2mlCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELMOXIFLOXA CINO 400 MG - COMPRIMIDO

13210 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 1.625,00 0,00 0,00Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).Ondanse trona 2 mg/ml/2ml

13212 360/2014 094.894.169/0001-86 5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC PREGÃO 135/2013 175,10 0,00 0,00AMINOFILINA 240MG/10ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMOXICILINA 500MG CÁPSULACAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG.

13213 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 100.000,00 100.000,00 100.000,00REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13214 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 3.367,55 0,00 0,00butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlClindamicina fosfato 600 mg/4mlFENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELPrometazina, cloridrato 50mg /2ml solução injetável.PROPOFOL 10 MG/ML/20ML - Medicamento armazenável em geladeiraLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G /1ML -AMPOLACLOPIDOGREL 75 MG

13215 333/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 128/2013 1.845,00 0,00 0,00SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.

13216 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 3.375,22 0,00 0,00ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOAMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML INJETÁVELAMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBISAC ODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (Oproduto não pode conter corantes)DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.ENALAPRIL, MALEATO 10M G COMPRIMIDO.FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOFENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETFORMINA 850MGMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 2 50 UI.- BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60 G -COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSRANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO.SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GVANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLVARFARINA SODICA 5MGCPAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELFOSFATO DE CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL

13217 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 4.635,33 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ADENOSINA 6MGAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 MLAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250MLBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGDEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPEDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )ESPIRONOLACTONA 100MGFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.FINASTERIDA5 MGFLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3MLFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.Lidocaina, clor idrato 2% com epinefrina solução injetável 20ml.Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.ÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OXACILINA, SÓDIC A 500MG.PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.PROPRANOLOL 40 MG -COMPRIMIDOSULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,5 0% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGLOSARTAN POTASSIO 50MGDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG -IMNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO

13218 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 139/2013 4.245,38 0,00 0,00ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMITRIPTILINA 25 MGBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml s olução injetável.Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solução injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELLEVOMEPROMAZINA 4% GOTASLIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA 10 MG COMPRIMIDOBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFA TO 1MG/ML/2ML.ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML

13219 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 778,83 0,00 0,00AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra sco com 100mlDEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTARCLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLMETRONIDAZOL GELEIA VAGINAL500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS

13220 0/0 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 2.078,81 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

13221 0/0 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 49/2014 1.900,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

13222 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 2.400,00 2.400,00 2.400,00REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13223 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 13/2014 5.520,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

13226 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 268,80 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS

13228 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 462,43 462,43 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13231 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 548,09 548,09 0,00REFERENTE CONTA TELEFÔNICA

13232 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.451,90 1.451,90 0,00REFERENTE CONTA TELEFÔNICA

13233 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR -A2-132373-1, PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014

13234 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 958,50 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

13235 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 50.000,00 50.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13236 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 50.000,00 50.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13238 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 500,87 500,87 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NF 411, DE 14/04/2014

13239 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 8.028,91 8.028,91 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

13240 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.597,56 2.597,56 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

13241 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.619,25 2.619,25 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------77.624,36 300.850,65 423.119,46

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2014

60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 0,00 53.551,99EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER

62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 0,00 6.233,94EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA

64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 0,00 63.426,29EXAMES DE RAIO -X

316 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 -56.219,12 -0,10 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA

332 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -13] SALÁRIO /2014

366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 -14.689,66 0,00 0,00ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 839,10GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 258,13SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 93,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

1668 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 202.899,87TRANSPORTE DE ALUNOS

4331 0/2014 073.193.211/0001-61 1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA

5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 182,10MARMITEX Nº 8

5492 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 2.289,65MARMITEX Nº 8

5494 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 3.457,10MARMITEX Nº 8

5511 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE E PAULA LTDA PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 1.414,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.282,89OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.661,84SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E

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UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 69.324,04EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 71.648,08EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 134,44GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA

8829 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 1.396,00FERMENTO FRESCO

8895 0/2014 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00AULA DE CANTO (CRAS)

9587 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.145,00FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT

9588 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.845,00ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UVMEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV MEDIDAS 1,00 X 0,50

9607 1970/2014 019.704.103/0001-60 9562 - MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP CONVITE 13/2014 0,00 0,00 14.546,47REFORMA PISCINA

10244 0/2014 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.210,03DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL

10283 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 1.622,50TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

10626 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 1.130,36LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

10631 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 351,20PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO

10758 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 117,00CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

10785 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC1/2014 0,00 0,00 16.849,82Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual

10803 0/2014 004.679.238/0001-46 8126 - Suzigan Produções Fotograficas Ltda Me DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MM

10822 0/2014 017.337.488/0001-40 7978 - D. N. DE SOUZA PROJETOS CONTRA INCE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,10SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES EM VINIL DE ALTA ADERÊNCIA 1,0 0m X 1,00 m - FUNDO VERMELHO, BORDA AMARELA (LARGURA 0,15M) .PLACA DE SAÍDA 15 X 40CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA 15 X 40 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA MAPA DE RISCO 24 X 33CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA DE ROTA DE SAÍDA 15 X30 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.

10852 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 62,25MARMITEX Nº 8

11153 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 565,18LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

11174 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 416,30MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11217 0/2014 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 0,00 0,00 805,57DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA

11278 1987/2014 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO 76/2014 0,00 0,00 1.042,50PROJETO FLAUTA DOCE

11292 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 295,00TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11760 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 1.067,90MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11806 0/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 -35.992,70 -35.992,70 0,00ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO

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DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER

11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 5.025,26

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.

Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de

ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom basemedindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa.

Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.

Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.

Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h.

Produto de ótima qualidade.

11945 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 160,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

11952 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO 112/2013 0,00 0,00 990,00AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.

12002 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 1.408,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

12005 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 1.330,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais -Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto.

12119 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 1.140,00DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)

12120 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 1.170,00LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )

12238 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 1.008,00SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

12240 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 608,84METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.

12241 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 1.257,90FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUEATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.

12279 0/2014 004.010.298/0001-71 498 - A CIRÚRGICA CILLOS ART. HOSPITALARES DISPENSA D /0 0,00 0,00 48,00PALMILHA ORTOPÉDICA

12452 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO

12486 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 21.820,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12496 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.954,06

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12503 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.922,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12509 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.232,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12513 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.860,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12523 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 17.962,79FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12532 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 29.765,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12544 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 42.354,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12552 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 9.052,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12560 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 12.448,68FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12568 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 25.447,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12577 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.006,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12583 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.031,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12588 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.534,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12594 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.930,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12601 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 9.635,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12607 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.153,32FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12613 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 32.032,81FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12624 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 9.526,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12632 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.005,15FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12639 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 12.059,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12641 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.018,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12646 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 402,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12654 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 21.821,14FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12664 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 84.285,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12671 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 38.826,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12678 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 47.036,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12685 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 115.972,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12697 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 256.851,09FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12705 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.518,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12706 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.339,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12721 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 17.485,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12749 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.590,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12859 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 6.039,30 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

12881 0/2014 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00SILENCIOSO COMPLETO

12886 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA

12898 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.800,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 22/11/2014

12902 0/2014 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO

12912 1937/2014 064.088.214/0001-44 746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO 47/2014 0,00 2.380,96 0,00VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl umadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil eno; com gancho de polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014

12935 0/0 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00

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Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13009 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 100,13AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8619 CANCELADO INDEVIDAMENTE

13010 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,65PAGAMENTO DO FUNSET

13024 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.539,09DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

13045 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE PARCELA DE AGOSTO/2014

13046 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H DISPENSA D /0 0,00 3.113,86 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG

13109 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.757,82PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13110 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.369,95PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13111 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.441,42PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13112 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.388,40PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13113 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.744,77PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13114 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.140,57PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13115 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.348,02PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13116 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.988,51PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13117 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.030,16PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13118 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.568,22PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.425,82PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.296,92PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.394,02PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13122 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.422,13PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13123 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.312,92PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13124 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 65.880,09PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.708,94PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.326,81PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13127 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.802,15PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13128 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 684,07PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.178,91PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13130 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 990,57PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13131 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.182,46PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014

13132 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.062,64PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR

13134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 50,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13137 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13138 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.250,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13139 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.000,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13140 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 50,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13144 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 150,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.150,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 50,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.050,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.550,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 750,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 500,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.450,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13154 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13155 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13156 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 300,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13161 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 354,12 0,00GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM

13162 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.900,00REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDA PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DE AGROPECUÁRIA FURLAN SA - PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002157-79.2010.

13164 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.134,96PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13165 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 412,36PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13166 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 311,52PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13167 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 294,92PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13173 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.550,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ARRASTÕES PARA RETIRADA DE CRIADOURO DE DENGUE NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO.

13174 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 448,05PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

13175 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.538,55PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

13176 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.742,51PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002303-33.2004.8.26.0394, MOVIDA PELA PREFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA

13177 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.377,07PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA SENTANÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002175 -47.2003.8.26.0394 MOVIDA PELA PROFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA E OUTRO.

13226 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 268,80 0,00MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS

13235 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 50.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13236 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 50.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13251 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/11/2014

13252 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 18/11/2014

13253 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 75,00 75,00 75,00TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 18/11/2014

13255 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,64 0,64 0,64PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 19/11/20 14

13256 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALISTA Nº 0011401 -45.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE NEILTON PEREIRA CRUZ.

13257 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 7.200,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA

13258 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 780,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE FOGÃO

13259 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 12.150,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

13260 0/2014 068.877.752/0001-79 858 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L DISPENSA D /0 1.294,50 0,00 0,00ESTANTE DE ARAME EM AÇO INOX PARA 15 TUBOS DE BITOLA DE 20 MM OU 2CMTERMÔMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA SEREM ANEXADOS NAS CAIXAS TÉRMICAS, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, ONDE SÃO TRANSPORTADAS AS VACINAS PARA AS UBSs.

13261 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 830,00 0,00 0,00TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS.

13262 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 899,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

AGULHA MÚLTIPLA 25X8 MM SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO A LASERCOM CAPA DE BORRACHA QUE PERMITA A COLETA MÚLTIPLAADAPTADOR DE TUBO DE COLETORA A VACUO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MATERIAL POLIPROPILENO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DO ADAPTADOR MEDIANTE ACIONAMENTO MANUAL DA TAMPA DE VEDAÇÃO, ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, COM B ICO UNIVERSAL. COMPATÍVEL COM QUALQUER TIPO DE AGULHA MÚLTIPLA.TUBO SECO, CAPACIDADE 10ML, PARA COLETA A VACUO (PLASTICO ESTERIL) C/ T AMPA DE ROSCA VERMELHATUBO HEMO TAMPA AMARELA GEL (COM ATIVADOR E COÁGULO)

13263 0/2014 015.261.257/0001-74 9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS

13264 0/2014 001.539.677/0002-46 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO

13265 0/2014 074.268.541/0001-31 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP DISPENSA D /0 90,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME

13266 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13267 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 121.760,43 121.760,43 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

13268 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 35.992,70 35.992,70 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11806 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------77.582,59 135.817,81 1.792.278,08

Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014

370 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 428,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 194,70PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 363,02 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.677,86 516,26SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

2029 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.032,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 821,84PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 460,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2033 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 720,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2034 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 453,20PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 826,46PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.309,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2038 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 920,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2039 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 384,75PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.440,35PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 12.850,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 29.110,55 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

4394 0/2014 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 514,51 0,00MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 72,76 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.266,09OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 2.457,15 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de

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lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

7848 144/2012 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.061,52POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

8285 0/2014 018.851.508/0001-69 9504 - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.900,00PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE)

8487 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00TAXA DE ORGANIZAÇÃO

8555 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 241,90 0,00VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.

8581 1927/2014 008.798.957/0001-37 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV PREGÃO 59/2014 0,00 6.650,00 0,00CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS: - Oficina de Chocolate Artesanal para Páscoa. - Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes. - Oficina de Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses - 03 aulas semanais. - Duração de 04 horas por aula. - Material Incluso.CURSO - OFICINA DE PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.

10245 1922/2014 015.725.064/0001-27 9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN PREGÃO 66/2014 0,00 0,00 1.584,00Memória Cache (Flash) para controladora HP com 512MB B -series 36" - Dynamic Smart Array Flsh Backed Write Cache for ML/DL - marca HP - PN.: 631922-B21.

10275 809/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 255,60LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

10642 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 3.915,50TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

10644 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 5.321,50TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

10807 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 17,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

10923 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC PREGÃO 113/2013 0,00 217,60 0,00SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.

11010 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 1.278,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

11229 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 392,60 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

11245 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 479,25

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

11254 0/2014 064.538.051/0001-54 6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.356,75PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora , na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO

11270 0/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.DOCE DE LEITE EM P ASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500GRSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR E DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT RE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.

11272 0/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.443,20BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR E DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT RE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.

11654 0/2014 017.812.378/0001-92 9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod a fachada do prédio da Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es tiverem acesos deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)

11718 0/2014 058.565.813/0001-09 7455 - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 120,00VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA

11743 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 855,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

11795 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 15.500,72 11.376,03BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM

11848 0/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 236,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E SPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e stabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteas

11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 9.996,96PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.

Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de

ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom basemedindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em

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polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa.

Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.

Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.

Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h.

Produto de ótima qualidade.

11937 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,00LAVAGEM DE VEICULOS

11947 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 498,42LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

12004 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 1.409,25 0,00ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA STICO AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada)Anestésico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal. Com 410g)

12007 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 105,75 0,00CREME DENTAL C/90 GR

12008 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 420,00 0,00ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS

12120 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 979,61LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )

12237 0/0 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 900,34 0,00HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a ço abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo sfórico a 37% ( embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté sico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat o com presa norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO -CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOLEMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm. Nº05

12238 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 8.182,60 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

12239 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC PREGÃO 113/2013 0,00 375,75 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEMALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.

12280 0/2014 008.568.356/0001-38 8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS

12281 0/2014 008.568.356/0001-38 8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME DISPENSA D /0 0,00 373,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO PARA CHOQUE DIANTEIRO, FAROL ESQUERDO E PARALAMA ESQUERDO

12292 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 4.484,42TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO

12329 349/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 3.768,64 0,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12442 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 -0,01 3.114,54 0,00Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimidoBROMETO DE PIRIDOSTI GMINA 60 MG - MESTINONCARBONATO DE CALCIO + VIT. D - CP MASTIGÁVEL CALDÊCINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG - COMPRIMIDOSDivalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongadaTrazodona 100mg comprimido revestidoFENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20mlFlutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5mlMODURETIC 50 MG(HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + CLORIDRATO DE AMILORIDA 05MG)HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de sódio)ISOSSORBIDA, MONITRA TO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 25 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL)Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestidoOlmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)ÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSMETICORTEN 20 MGRITMONORM 300MGAquisição de RADIFREE ®VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO

12443 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 5.585,70 0,00ATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOSBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG - COMPRIMIDOSDIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXOESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL - FRASCOSFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG -CAPSULASCONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DECONDROITINA)Mesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaNIMESULIDA GELCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE -Frasco 120mlPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimidoCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MGCRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)Tansulosina 0,4mg comprimido de liberação Prolongad a (OMNIC OCAS 0,4mg) - comprimidos

12444 0/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P DISPENSA D /0 0,00 132,24 0,00FRONTAL 2mg ORIGINALAtropina 1%, sulfato - colírio - frascoEtexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulasLEXAPRO 20 MGÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR(REFRESH GEL) - TUBOS

12445 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 582,60 0,00CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOLatanoprost 0,005% - colírioOXCARBAZEPINA 600 MGCLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG

12446 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 562,00 0,00ATENOLOL 25MGBISOPROLOL 10MG.BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 20 MGESCITALOPRAM 10 MGEscitalopram 20mg, oxa lato de - comprimido revestidoFLUNITRAZEPAM 1 MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS

12447 0/2014 043.940.618/0001-44 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DISPENSA D /0 0,00 198,72 0,00INSULINA NPH HUMANA 100U REFIL PARA CANETA (PENFIL)

12448 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 49.910,70 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimidoCARBAMAZEPINA 400MG CR -COMPRIMIDOSFormoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)EXELON PATCH 5 (4,6 MG)VILD AGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET)GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®) -COMPRIMIDOS

12454 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 303,60 0,00Montelucaste sódico 10mg (SINGULAIR) paciente Francine Copertino B enedito-processo 1710/2011

12457 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC PREGÃO 113/2013 0,00 307,65 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.

12486 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO -1.836,54 -1.836,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.

12861 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 32,40 0,00BISOPROLOL 5MG - COMPRIMIDO APARECIDA DO CARMO DE MOURA P. 3002238 -69.2013.8.26.0394

12863 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.136,28 0,00BUDESONIDA 3MG - COMPRIMIDO ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016 -56.2014.8.26.0394CIPROFLOXACINO 2MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML -SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394DERMACERIUM 1% - CREME - TUBO 30G DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513-70.2014.8.26.0394

12872 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 63,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8613 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12888 0/2014 043.263.037/0001-15 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 276,00 0,00ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA - 100 FOLHAS - CAIXA COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO

12917 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 1.358,00 0,00DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG

12922 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 550,00 0,00Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).

12923 360/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 135/2013 0,00 1.824,00 0,00Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente

12924 333/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 128/2013 0,00 738,00 0,00SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.

12928 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 875,00 0,00Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L

12933 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 181,50 0,00AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2MLINJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME -BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA 50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL

12934 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 0,00BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA +GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM

12938 360/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 135/2013 0,00 180,00 0,00METILDOPA 500MG COMPRIMIDO.

12941 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.438,60DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

12942 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.456,00DIARIA EM HOTEL

12943 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.456,00DIARIA EM HOTEL

12945 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.472,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

12946 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 4.305,00 0,00SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)

13027 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 5.488,92 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

13098 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 792,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

13099 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 1.639,77 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

13100 0/0 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 1.621,18 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

13107 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 359,94

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA - LIVRO 281, PÁGINA 198, NO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA.

13108 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.327,98PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL - LIVRO 281, PÁGINA 277 NO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE NOVA ODESSA

13133 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.400,70POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

13178 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 48,42 0,00REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)

13186 0/2014 050.735.505/0001-72 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 -7.670,34 0,00 0,00CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s erão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impr essas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensa is e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demai s lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.

13223 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 13/2014 0,00 5.520,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

13268 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 35.992,70AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11806 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

13271 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 34.784,60 34.784,60 0,00AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

13273 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 301,60 301,60 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 21/11/2014

13274 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1.942,71 1.942,71 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/11/2014

13275 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 20/11/2014

13276 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 19/11/2014

13277 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 2.808,00 0,00 0,00TRILHO PARA LAJE DE 2,50 MT

13278 0/2014 007.083.846/0001-81 5110 - VILA VIRGINIA SERV. DE POSTAGEM LTDA DISPENSA D /0 7.754,80 0,00 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES

13279 0/2014 050.735.505/0001-72 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 7.670,34 0,00 0,00CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s erão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por folha A -4).CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 r ecibo de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A c apa e contra capa serão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel bra nco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4).CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4).

13280 0/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P DISPENSA D /0 4.109,04 0,00 0,00INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3ML

13281 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 840,00 0,00 0,00FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL

13282 0/0 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM DISPENSA D /0 32,50 32,50 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5701 CANCELADO INDEVIDAMENTE

13283 0/0 252.193.488-76 1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13284 0/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 528,00 0,00 0,00SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGE M CONTENDO 1 KGMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRAMAS.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRS

13285 0/2014 012.799.986/0001-90 9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL DISPENSA D /0 576,00 0,00 0,00AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta

resistência. Contendo 01Kg.

13286 0/2014 015.724.893/0001-95 9665 - MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE ME DISPENSA D /0 2.850,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,

13287 0/2014 001.657.288/0001-34 718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT DISPENSA D /0 660,00 0,00 0,00FERMENTO FRESCO

13288 0/2014 012.799.986/0001-90 9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL DISPENSA D /0 732,00 0,00 0,00ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.

13289 0/0 070.992.359/0003-30 2382 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL RE DISPENSA D /0 5.687,50 0,00 0,00CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente naAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4387/2014

13290 0/0 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA DISPENSA D /0 4.228,00 0,00 0,00Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, des fiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfat o de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: saco s plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serv iços - Conforme pedido de compra nº 4388/2014Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de pei to, coxa e sobrecoxa de frango, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortific ada com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalagem primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de p apelão reforçada, resi

13293 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 1.403,60 1.403,60 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014

13294 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014

13295 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 889,42 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------69.391,23 198.654,70 143.480,33

Movimentação do dia 25 de Novembro de 2014

314 108/2013 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 0,00 0,00 53.327,68CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 548,23PASSE (FUNCIONÁRIOS)

368 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 231,29PASSE (FUNCIONÁRIOS)

370 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 428,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 315,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 844,60PASSE (FUNCIONÁRIOS)

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 432,99 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 838,93 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

4422 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 0,00 6.580,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013

4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 81.700,86PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 89,47MEDICAMENTOS DIVERSOS

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 -15.000,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

5553 0/2014 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 0,00 1.248,17 0,00SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO

7830 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 -4.500,00REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR

8555 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 0,00 241,90VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.

8612 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 1.702,20BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO

8627 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 975,00FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG

9758 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 -2.390,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

10664 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 7.138,95CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml

10668 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 133,50TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.

10674 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 10.700,00BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 -400 UI

10720 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 -2.960,75 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

10918 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 1.854,40SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)

10919 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.311,00LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA, NÃO ESTÉRIL

10920 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 70,00Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigênio, flexív el anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente.

10921 104/2013 048.939.276/0001-66 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 528,00LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO

10926 353/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 8.935,00ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 20 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação

10986 1890/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 49/2014 0,00 0,00 2.885,87MEDICAMENTOS DIVERSOS

11252 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 1.084,95ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL 100MG

11276 1986/2014 011.949.466/0001-54 9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT CONVITE 26/2014 0,00 0,00 35.942,40SERVIÇO DE PINTURA

11296 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 2.016,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

11299 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 7.150,00ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS

11300 368/2013 033.069.212/0012-37 9428 - MERCK SA PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 3.150,00LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG

11305 1908/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 34/2014 0,00 0,00 6.000,00Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa

11726 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADO

11908 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 50.800,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

12274 0/2014 002.653.714/0001-24 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS

12301 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 298,97MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REFERENTE EMPENHO 7900 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12302 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,97MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REFERENTE EMPENHO 5700 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12303 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 588,57AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REFERENTE PARTE DO EMPENHO 8619 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12304 0/0 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM DISPENSA D /0 0,00 0,00 148,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REFERENTE EMPENHO 5701 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12305 0/0 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,08REFERENTE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REF. EMPENHO 7901 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12306 0/2014 074.268.541/0001-31 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME

12338 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 371,24REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4744 CANCELADO INDEVIDAMENTE

12339 0/2014 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 -75.000,00 -75.000,00 0,00PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico atoxico.

12436 1994/2014 011.869.352/0001-02 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI PREGÃO 100/2014 0,00 0,00 100.000,00COLETÂNIA DE LIVROS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12064 PARA CORREÇÃO DA FICHA.

12449 0/2014 008.041.822/0002-03 6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE DISPENSA D /0 0,00 18.171,96 0,00ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGAINSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA )INSULINA GLARGINA - LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSSITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOSJANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos

12459 0/2014 000.324.107/0001-95 9068 - VIVA EQUIPAMENTOS IND. E COMERCIO L DISPENSA D /0 -5.250,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTES

12851 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 93/2014 -12.564,00 -12.564,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4172/2014

12862 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 -572,80 204,35 0,00BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG + VITAMINA D3 2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA E. HOPP. PEREIRA P. 394.01.2012.003930-4LISDEXANFETAMINA 70MG - COMPRIMIDO (VENVANSE) ALEXANDRE VITORIO PADELLA P. 0003039 -02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL 5MG (NEBILET) - COMPRIMIDO EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513 -70.2014.8.26.0394

13039 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 43.089,58PAGAMENTO DE PASEP

13040 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D 0,00 0,00 14.127,73PAGAMENTO DE PASEP

13041 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.421,35PAGAMENTO DE PASEP

13072 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 141,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG

13077 0/0 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 34/2014 0,00 0,00 11.500,00PEDIDO Nº 3804

13168 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,80REFERENTE INTERNET MÓVEL

13231 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 548,09REFERENTE CONTA TELEFÔNICA

13232 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.451,90REFERENTE CONTA TELEFÔNICA

13233 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 -0,01 -0,01 0,00PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR -A2-132373-1, PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014

13238 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,87REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NF 411, DE 14/04/2014

13239 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.028,91PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

13240 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.597,56PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

13241 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.619,25PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

13259 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 0,00 12.150,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

13263 0/2014 015.261.257/0001-74 9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS

13273 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 301,60PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 21/11/2014

13274 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.942,71PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/11/2014

13275 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 20/11/2014

13276 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 19/11/2014

13295 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 889,42 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014

13296 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014

13297 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014

13300 0/0 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 24,80 24,80 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7901 CANCELADO INDEVIDAMENTE

13302 0/0 054.375.647/0001-27 8327 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 548,06 548,06 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 12862 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - DROGAL PIRACICABA

13310 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 899,00 899,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13314 0/0 019.915.138/0001-49 9675 - CONFORTBRISA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DISPENSA D /0 5.250,00 0,00 0,00EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12459

13315 1891/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 28/2014 13.037,50 0,00 0,00MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )

13323 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 560,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo

13324 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 990,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

13325 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 690,00 0,00 0,00LAVAGEM DE VEICULOS

13326 0/0 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 2.960,75 2.960,75 0,00PEÇAS PARA VEICULOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10720 PARA CORREÇÃO DA FICHA

13327 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 2.750,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM PAA REMODELAÇÃO DE AMBIENTE PARA COMPORTAR DUAS NOVAS SALAS

13328 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 11.488,40 0,00 0,00REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA

13329 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 690,21 0,00 0,00Tabela de basquete com aro e cestoAro duplo de aço basqueteCesto p ara tabela de basquete em malha de nailon, fio 2REDE DE FUTEBOL DE SALAO

13330 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001561 -90.2013.8.26.0394

13331 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001296 -88.2013.8.26.0394

13332 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 75.000,00 75.000,00 0,00SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12339

13333 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 60,42 60,42 0,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS Nº 0000791 -63.2014.8.26.0394

13334 0/0 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 93/2014 12.564,00 12.564,00 0,00SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12851

13335 0/0 011.949.466/0001-54 9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT CONVITE 26/2014 9.360,00 0,00 0,00SERVIÇO DE PINTURA

13336 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 42.000,00 42.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13337 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 100.000,00 100.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13338 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 45.000,00 45.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13339 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 14/2014 512.000,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

13340 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 14/2014 48.566,38 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

13341 0/0 258.780.148-66 9676 - ANDREIA SAIA DISPENSA D /0 620,63 620,63 0,00DIFERENÇA DE FÉRIA DE SETEMBRO/2014

13342 0/0 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 2.390,00 2.390,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO

13343 0/2014 020.950.279/0001-81 9648 - kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística DISPENSA D /0 2.800,00 0,00 0,00PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA

13344 0/2014 009.688.211/0001-33 7105 - R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00APARELHO BIPAP

13345 0/2014 009.688.211/0001-33 7105 - R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS DISPENSA D /0 490,00 0,00 0,00MASCARA PARA APARELHO BIPAP

13346 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 1.550,00 0,00 0,00BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM

13347 0/0 001.704.233/0001-38 3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW DISPENSA D /0 500,00 0,00 0,00REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PSOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL PARA OS CONTADORES JOSÉLUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------789.513,70 232.631,58 497.964,08

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2014

266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 0,00 407,35CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 322,66 1.806,92SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

2601 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 0,00 13.246,95 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

2602 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 3.869,90 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 215,52 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

5369 213/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE E PAULA LTDA PREGÃO 57/2013 0,00 91,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr

5474 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 2/2014 0,00 47.186,26 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

5511 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE E PAULA LTDA PREGÃO 57/2013 0,00 1.057,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr

7830 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 -4.500,00 -4.500,00 0,00REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 6.298,59EXAMES DE TOMOGRAFIA

8479 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 53,25 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

8821 0/2014 002.737.052/0001-70 2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.869,20SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS -NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO

8833 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 -63,90 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

9824 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 22/2014 -21.639,35 0,00 0,00EXECUÇÃO DE COBERTURA

10722 1979/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 24/2014 0,00 0,00 6.490,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

10784 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 67.976,94 0,00REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

10827 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 979,80 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

10944 1907/2014 001.245.650/0001-60 5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT PREGÃO 57/2014 -30.000,00 0,00 0,00Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,80 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 4,48 x 2,80 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 2,80 x 3,20 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,00 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 2,80 x 2,00 mtToldo Tipo Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,55mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,50mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,25mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,00mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO

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E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,80mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,48mt X 2,8 0 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 3,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN A, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 2,0 0 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN A, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,30mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10,00mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO TUNEL(RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6,40mt X 2,6 0 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 22,00mt X 3,90 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6,40mt X 3,90 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50 mt

10966 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 27.476,29 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

10967 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 0,00 17.027,60 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

10987 0/2014 010.835.468/0001-50 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL

11170 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 184.956,50TRANSPORTE DE ALUNOS

11235 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 979,80 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

11236 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 295,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11292 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 2,50TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

11297 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 1.789,44CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO

11320 1935/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 202,50ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c .

A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.

Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO

DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; depolipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA RA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/uso domestico; depolipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b.

Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d.Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de

aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica.

11796 0/0 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 5.647,05 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

11844 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE 31/2014 -45.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND

11847 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 -52.973,98 0,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA

11892 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 2.444,26 0,00REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO

11947 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 779,58 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

11988 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.614,50 0,00Aquisição de REFEIÇÃO

11989 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 4.108,50 0,00Aquisição de REFEIÇÃO

12004 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 1.056,85 0,00ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA STICO AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada)Anestésico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal. Com 410g)

12237 0/0 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 864,45 0,00HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a ço abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo sfórico a 37% ( embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté sico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat o com presa norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO -CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOLEMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm. Nº05

12293 1884/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 191,70 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

12294 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 0,00 213,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

12329 349/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 974,59 0,00REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12333 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 1.362,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

12425 0/2014 043.249.333/0001-61 968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA DISPENSA D /0 0,00 97,30 0,00MURAL DE FELTRO 1,50 X 1,20ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO EM CORTIÇ A

12871 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 94,70AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7411 CANCELADO INDEVIDAMENTE.

12932 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 139/2013 0,00 1.615,38 0,00Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol ução injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML -AMPOLA 1ML

13228 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 462,43PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13257 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 7.200,00 0,00MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA

13258 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 780,00 0,00INSTALAÇÃO DE FOGÃO

13266 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13336 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13337 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 100.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13338 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 45.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014

13343 0/2014 020.950.279/0001-81 9648 - kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 0,00PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA

13348 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2004 63,90 63,90 0,00AQUISIÇÃO DE LANCHES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8833 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

13351 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 16,65 16,65 0,00PAGAMENTO DE ENRGIA DE IMPOVEL LOCADO PARA O SOCIAL (RUA ARISTEU VALENTE, 489)

13352 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/11/2014

13353 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 596,73 596,73 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13354 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 278,58 278,58 0,00REFERENTE IP MULTI SERVIÇO

13355 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13356 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13357 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13358 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13359 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13360 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13361 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13362 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13363 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13364 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 646,00 0,00 0,00CABO DE 6 M - LIMPEZA DE PISICINAESCOVA PARA LIMPEZAPENEIRA - LIMPEZA DE PISCINAASPIRADOR-ESFERA P/LIMPEZA PISCINAMATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINA PONTEIRA/ADAPTADORCLORO GRANULADO BALDE GRANDE

13365 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13366 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 238,50 0,00 0,00MANGUEIRA TRANCADA - 3/4´ - PARA JARDIM COM 20 METROS

13367 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13368 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 599,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGTESTE HIDROSTÁTICO

13369 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13370 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP DISPENSA D /0 901,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 LITROSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CARRETA PQS 20 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS Extintor de espuma de 9,5 kilos.

13371 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13372 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13373 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13374 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13375 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13376 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014

13377 0/0 279.401.748-94 5941 - CRISTINA BELLINATI BIZOTO OUTROS/NÃO /0 250,00 250,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13384 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 3.780,74 3.780,74 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892

13385 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 95,25 95,25 0,00PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892

13386 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A109119-3 - PLACA CPV1380

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------121.440,27 239.084,59 395.075,13

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2014

540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX

1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 69,00ACESSORIOS DIVERSOS

9760 0/2014 008.568.356/0001-38 8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.850,00MAO DE OBRA EM VEICULO

11806 0/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 -1.222,13 0,00ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICAOU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOSDE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABAEXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA ECOR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,

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PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DEENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUERLESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DEENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS ELARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER

11845 1984/2014 007.779.095/0001-32 4090 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EP PREGÃO 97/2014 0,00 0,00 18.500,00BOBINA PLASTICA ATÓXICO P/EMBALAGEM DE SUCO DE SOJA

12289 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 0,00 4.328,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.

12290 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 0,00 5.040,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.

12307 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 470,00VIDRO CANELADO 4MM

12893 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 2.500,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

12894 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 2.550,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

12909 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 7.000,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE

12948 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 11.340,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

12989 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 980,00ADESIVAÇÃO DE VEICULOS

13025 0/0 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP PREGÃO 119/2013 0,00 16.808,40 0,00TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNTNBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, parademarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS

13171 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 49.892,75

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -OUTUBRO/2014

13172 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.375,56REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -OUTUBRO/2014

13271 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 34.784,60AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

13310 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 899,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

13330 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 32,70PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001561 -90.2013.8.26.0394

13331 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 32,70PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001296 -88.2013.8.26.0394

13333 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,42PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS Nº 0000791 -63.2014.8.26.0394

13352 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/11/2014

13385 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 -95,25 -95,25 0,00PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892

13387 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 380,23 380,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13388 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 506,80 506,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13389 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.296,26 1.296,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13390 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 96,53 96,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13391 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 181,48 181,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13392 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 120,67 120,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13393 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 87,80 87,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13394 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 246,60 246,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13395 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 398,55 398,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13396 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 834,06 834,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13397 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 3,00 3,00 3,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 13271

13398 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.930,67 1.930,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13399 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 699,87 699,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13400 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 52.973,98 0,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 11847 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

13401 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 22/2014 21.639,35 18.297,74 0,00EXECUÇÃO DE COBERTURA

13402 0/2014 019.747.063/0001-34 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI DISPENSA D /0 1.600,00 0,00 0,00Capa de Processo

13403 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 5.000,00 5.000,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE PARCELA DE SETEMBRO/2014

13404 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 781,87 781,87 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13405 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 26/11/2014

13406 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.450,00 3.450,00 0,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHAR NO ARRASTÃO DE COMBATE DE COMBATE A DENGUE NO DIA 29/11/2014

13407 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVISO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012266 -83.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GISELDA RIBEIRO GARCIA.

13408 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 21,52 0,00 0,00REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)

13409 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 179,40 0,00 0,00Aquisição de LANCHE

13410 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 230,30 0,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI

13411 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 119,29 119,29 0,00pagamento de juros e multas - complemento do empenho 119,29

13412 1980/2014 008.486.693/0001-86 3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ PREGÃO 95/2014 34.139,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou

13416 2014/2014 043.244.052/0001-16 294 - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA PREGÃO 106/2014 78.000,00 0,00 0,00PROJETO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE UM LIVRO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------205.551,28 50.651,74 152.345,53

Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014

37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON PREGÃO 94/2013 0,00 0,00 61.449,63FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.

141 0/0 013.382.079/0001-04 8722 - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME PREGÃO 126/2013 -6.497,80 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - REEMPENHO 11011.

266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 407,35 0,00CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 88,50 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

549 131/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME PREGÃO 95/2013 -978,60 0,00 0,00REPELENTE DE INSETOS COM FPS (FATOR PROTEÇÃO SOLAR FATOR 15BISNAGACOM 120 GRAMASREPELENTE DE INSETOS AEROSOL - NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUEEFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 889,81 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

574 89/2013 008.685.277/0001-07 8681 - W. R. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT PREGÃO 62/2013 -2.240,00 0,00 0,00BOLA DE VOLEI DE PRAIABOLA DE FUTSAL MAX 200

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 3.291,17 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

705 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 -95,02 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 7.688,03Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014

715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 13.755,50Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).

725 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 46,01 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP PREGÃO 129/2013 0,00 2.076,00 0,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 703,40MATERIAIS DE ESCRITORIO

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 121,30 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.200,00MONITORAMENTO DE ALARME.

993 0/2014 001.291.412/0001-90 226 - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA DISPENSA D /0 -722,00 0,00 0,00MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA

1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 -1.170,00 0,00 0,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR

1051 0/2014 074.450.842/0001-81 7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR DISPENSA D /0 -1.000,00 0,00 0,00OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³

1056 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 33.388,99TRANSPORTE DE ALUNOS

1058 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 2.954,13TRANSPORTE DE ALUNOS

1155 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO /0 -816,15 0,00 0,00Folha Pagamento

1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 -1.800,00 65,70 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 13.776,82Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 5.855,46

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

1669 0/2014 014.383.980/0001-63 7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME DISPENSA D /0 -2.110,00 0,00 0,00OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)

1688 0/2014 005.246.032/0001-95 1365 - I.G.S SERRALHERIA N.O. LTDA - ME DISPENSA D /0 -4.089,00 0,00 0,00SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA

2181 0/2014 074.268.541/0001-31 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP DISPENSA D /0 -1.950,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE ALARME.

2183 0/2014 018.498.613/0001-66 8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 DISPENSA D /0 -1.875,00 0,00 0,00ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.095,92 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREGÃO 29/2009 -10.000,00 10.780,65 0,00SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.

2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 121/2013 -12.850,00 12.850,00 0,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

3049 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 -1.346,00 0,00 0,00Aquisição de MINI CHIPAPÃO DE QUEIJOCAKE DE CENOURA COM GOTAS DECHOCOLATESALGADO FOLHADO BAURUSALGADO FOLHADO FRANGOPINGO DE LEITE

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

3237 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 -350,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.

3314 0/2014 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I DISPENSA D /0 0,00 54.040,00 0,00CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO - MODELAGEM INDUSTRIAL DE BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUECURSO - CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO -ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO - AUXILIAR DE ELETRICISTACURSO - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA

3620 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

3637 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 -101,50 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMUM

3640 0/2014 063.916.209/0001-10 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP DISPENSA D /0 -342,96 0,00 0,00GARFO DE MESA EM INOXFACA DE MESA METALICA SEM PONTAPRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO LISOXICARA DE CAFE DE VIDROCOPO DE VIDRO GRANDE

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 -41.044,84 4.446,95 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 14.625,00 0,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DEDAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 15.028,50 0,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP PREGÃO 11/2014 -8.000,00 0,00 0,00CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA

5474 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 2/2014 0,00 0,00 47.186,26RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

5478 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 -0,08 0,00 0,00CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL

5490 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 6.642,70 0,00MARMITEX Nº 8

5494 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.864,30 0,00MARMITEX Nº 8

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 23.001,02 733,20OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 -10.090,65 0,00 0,00

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Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

5553 0/2014 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S DISPENSA D /0 -15.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO

6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L PREGÃO 26/2014 -16.789,56 0,00 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 -72.723,88 2.398,47 1.531,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

7359 0/2014 554.050.968-49 8446 - ARLINDO DE SOUZA DISPENSA D /0 -300,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Locação de caminhão munck

7461 1854/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 29/2014 -1.696,35 0,00 0,00TROCA DE RUFO

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

7594 0/2014 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 0,00 1.900,00 3.800,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

7636 0/2014 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D -800,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL

7730 0/2014 060.037.611/0001-36 6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP DISPENSA D /0 -800,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 9.622,36EXAMES DE TOMOGRAFIA

8465 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 0,00 750,00 750,00SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)

8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 -347,54 0,00 0,00GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA

8520 258/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 1.655,16Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII - Multifuncional Laser Colorida A4 - Médio Porte Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C ópia::22 páginas (Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres sa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

8713 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS

8895 0/2014 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 0,00 1.085,00 0,00AULA DE CANTO (CRAS)

8926 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 2.799,58Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

8928 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 -6,87 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

8997 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 -43,51 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

9000 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 160,30 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

9038 0/2014 010.344.671/0001-23 8922 - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

9628 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 -8.050,00 0,00 0,00FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.

d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa

9632 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 -600,00 0,00 0,00COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13

9636 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 0,00 4.380,00 0,00PLACA DE 2 X 1 METRO EM CHAPA GALVANIZADALONA DE 1,50 X 4,00 METRO S EM IMPRESSÃO DIGITALADESIVO DE 0,20 X 090MFAIXA DE 0,70 X 4,00 METROS -POLITILENO

9737 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 -0,60 0,00 0,00GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA

9886 0/0 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 19/2014 0,00 0,00 25.542,25SERVIÇO DE REFORMA GERAL

10202 0/2014 002.547.786/0001-97 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP DISPENSA D /0 -7.001,80 0,00 0,00FOLHETO NO FORMATO ABERTO 42 X 29,7 CM IMPRESSO EM PAPEL JORNAL 56 G EM 4 X 4 CORES; ACABAMENTO: REFILE, DOBRA, PROCESSAMENTO CTPCARTAZNO FORMATO 42 X 30 CM IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 115G EM 4 X 0 CORE S ; ACABAMENTO: REFILE, PROCESAMENTO CTPETIQUETA ADESIVA NO FORMATO 6 X 5 CM DE DIAMETRO, IMPRESSO EM ADESIVO BRILHO 180G EM 4 X 0 CORES ; ACABAMENTO: CORTE, VINC COM FACA EXISTENTE NA GRAFICA, PROCESSAMENTO CTPFOLHETO NO FORMATO 14,8 X 20 CM IMPRESSO EM OFFSET 75G EM 4 X 0 CORES ACABAMENTO: REFILE, PROCESSAMENTO CTP

10272 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 -1.895,40 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce ra de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu ador de espuma, coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e. Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014

10280 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 -4.380,00 0,00 0,00

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Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.

d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.

10511 1985/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE 12/2014 -24.500,13 0,00 0,00DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

10591 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 1.835,44 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

10597 1884/2014 010.532.296/0001-45 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER PREGÃO 20/2014 0,00 3.780,00 0,00LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA

10601 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 30.010,00 0,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas : 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s egAquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

10631 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO 19/2014 -2.213,76 0,00 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO

10768 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 -207,00 0,00 0,00CUBO MÁGICO GRANDE

10784 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 68.202,44REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

10785 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC1/2014 -200.000,00 31.790,08 0,00Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual

10873 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 85.648,94CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10874 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 123.750,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10875 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 114.840,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10905 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 121.440,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

10934 0/2014 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME DISPENSA D /0 0,00 1.537,84 0,00CAMA DE CASAL cama de casal com boxGUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNT O DE MESA REDONDA, TAMPO DE VIDRO, DIÂMETRO 1M COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS KORINO BRANCO TUDO COM PÉS CROMADOSVENTILADOR DE MESA 60 CM DE DIAMETRO

10971 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME DISPENSA D /0 0,00 29.759,73 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

10989 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 6.720,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DA REVIRADA CULTURAL REGIONAL

11171 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 8.250,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .

11174 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 470,60 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11208 1997/2014 019.747.063/0001-34 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI PREGÃO 82/2014 0,00 41.878,20 0,00LIvro ilustrativo de 108 figurunhas formato A3 aberto, capa em pap el couche 150g - 4x4 cores, 12 (doze) páginas internas impressa no couche 115g - 4x4 cores 1 (um) dobra, 2 (dois) grampos.Figurinhas no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesi vo 75g -4x1 cores, embaladas com 5 (cinco) figurinhas em saquinhos trasnparente e sup orte em papel triplex 300g, lacrada com solda termoelétrica.Figurinha no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesivo 75g- 4x1 cores, sem embalar.

11230 0/2014 039.046.248/0001-29 26 - TOSETTI & TOSETTI LTDA-ME DISPENSA D /0 -410,08 0,00 0,00METALÃO 50 X 30 X 1.5CANTONEIRA 2 = 3/16

11231 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 -20,00 0,00 0,00DOBRADIÇA TIPO GONZO 7/8 X 2.1/2

11760 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.203,65 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

11781 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 -2.717,10 5.839,50 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

11797 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 783,18 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

11798 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 0,00 535,86 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

11804 2007/2014 011.091.314/0001-63 9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME CONVITE 37/2014 0,00 0,00 61.301,59SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

11839 1909/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 58/2014 0,00 9.000,00 0,00RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO FRANCISCO

11846 1984/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 97/2014 0,00 0,00 43.950,00SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDIDA 55X 95 X 0,06PACOTES COM 5 KILOS

11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 555,00PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.

Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de

ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom basemedindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa.

Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.

Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.

Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura

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cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h.

Produto de ótima qualidade.

11892 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.444,26REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO

11893 0/2014 020.203.462/0001-13 9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.609,00MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE 3,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DELARGURANA COR CINZA GRAFITE. CARACTERISTICAS: TAMPO EM BP 25 MM, REVE STIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC 180 GRAUS, PÉS METALICOSFABRICADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO EM SEÇÃO RETANGULAR 0,050 X 0,03 0 X 0,009 MM, OBLONGA 0,058 X 0,025 X 0,009 MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTATICO,PAINEL FRONCADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CREPE COR PRETO

11894 0/2014 020.203.462/0001-13 9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.786,00CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTI DA EM TECIDO CREPE COR PRETOPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com br aços FK12 (reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, refo rçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em pol

11900 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços FK12 (reguláveis) na co r preta. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de a ço, rodízios duplos em pol

11901 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR DISPENSA D /0 0,00 280,00 0,00CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO CAIXA COM RODAS,ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVO

11952 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO 112/2013 0,00 1.490,00 0,00AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.

11973 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -20,32 0,00 0,00FERROR PARA CADEADO

11988 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 2.623,17Aquisição de REFEIÇÃO

11989 0/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 4.122,13Aquisição de REFEIÇÃO

11999 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 -5.920,00 0,00 0,00PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de ótima qualidade.

12039 0/0 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 34/2014 0,00 45.355,83 0,00MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS

12065 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 -26,00 0,00 0,00Bateria para microfone 9 v

12225 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 124.591,52REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

12291 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO 70/2014 -5.204,90 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

12300 0/2014 059.028.076/0001-78 8411 - QUALIBRAS ELETRONICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO PARA DECIBELIMETRO MODELO MSL1352 C

12330 0/0 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 -2.500,00 -2.500,00 0,00PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

12332 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 -230,00 0,00 0,00BOLO RECHEADO

12342 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,11PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1K162156-3, PLACA CPV1369.

12399 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 2.460,50 0,00BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML

12418 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 -200,00 -200,00 -200,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

12426 0/2014 007.447.340/0001-04 5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.912,06PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)CANETA RETROPROJETOR PRETACOLA EM BASTAO 50 GRS.GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5CORRETIVO LÍQUIDO -18MLCADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAGRAMPEADOR GRANDE (26/6)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MPAPEL SULFITE 40 -120 GR - PACOTE COM 50 FOLHASGRAFITE 0,5GRAFITE 0,7LAPISEIRA 0,7LAPISEIRA Nº 05BORRACHA VERDEELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA DESTACA TEXTO LARANJAVISOR PARA PASTA SUSPENSAPASTA SUSPENSA (CAIXA COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorCANE TA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)CALCULADORA 12 DIGITOS

12438 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 -9.661,86 -9.661,86 -9.661,86ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

12772 0/0 018.465.494/0001-45 8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA DISPENSA D /0 0,00 3.038,00 0,00SERVIÇO DE BUFFET

12843 1937/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO 47/2014 0,00 5.841,25 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4167/2014SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE ESPESSURA

12887 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 199,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES

12908 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 1.320,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

12985 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 64,50MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR

12986 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 155,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

12987 0/2014 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt DISPENSA D /0 0,00 420,00 0,00MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG

13024 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 -0,05 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

13098 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 792,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

13099 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 1.639,77LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

13100 0/0 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 1.621,18LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

13158 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 1.196,94 0,00KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO

13159 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D -0,40 214,80 0,00PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES

13160 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D 0,00 7,00 0,00Aquisição de TNT PRETO

13182 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 571,20 0,00MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO

13183 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 7.250,00 0,00TINTAS DIVERSAS

13184 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

13185 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

13187 1988/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO 92/2014 0,00 794,70 0,00CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO

13188 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 62.535,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3857/2014

13256 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALISTA Nº 0011401 -45.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE NEILTON PEREIRA CRUZ.

13315 1891/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 28/2014 -2.800,00 0,00 0,00MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )

13323 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 560,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo

13324 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 990,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

13328 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 11.488,40 0,00REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA

13332 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 75.000,00SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12339

13341 0/0 258.780.148-66 9676 - ANDREIA SAIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 620,63DIFERENÇA DE FÉRIA DE SETEMBRO/2014

13364 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 646,00 0,00CABO DE 6 M - LIMPEZA DE PISICINAESCOVA PARA LIMPEZAPENEIRA - LIMPEZA DE PISCINAASPIRADOR-ESFERA P/LIMPEZA PISCINAMATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINA PONTEIRA/ADAPTADORCLORO GRANULADO BALDE GRANDE

13366 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 238,50 0,00MANGUEIRA TRANCADA - 3/4´ - PARA JARDIM COM 20 METROS

13384 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.780,74COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892

13406 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.450,00PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHAR NO ARRASTÃO DE COMBATE DE COMBATE A DENGUE NO DIA 29/11/2014

13411 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 119,29pagamento de juros e multas - complemento do empenho 119,29

13416 2014/2014 043.244.052/0001-16 294 - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA PREGÃO 106/2014 0,00 78.000,00 0,00PROJETO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE UM LIVRO.

13417 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 12,80 12,80 12,80TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 28/11/2014

13418 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 27/11/2014

13419 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 2,43 2,43 2,43PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR CONFORME AVISO DE 28/11/2014

13420 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 5.015,10 5.015,10 5.015,10PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 28/11/2014

13421 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.605,00 1.605,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. NOVEMBRO/2014

13422 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.658,84 1.658,84 0,00PAGAMENTO DE INSS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. NOVEMBRO/2014

13423 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 9.812,35 9.812,35 0,00PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. NOVEMBRO/2014

13424 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 20.019,53 20.019,53 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13425 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 7.884,12 7.884,12 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13426 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 174,28 174,28 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13427 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.048,74 1.048,74 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13428 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.953,52 1.953,52 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13429 0/2014 072.731.128/0001-36 813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 2.200,00 0,00 0,00bota ortopédica sob molde de gesso , compensação pé esquerdo 7 cm

13430 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 5.506,60 5.506,60 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13431 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 8.860,97 8.860,97 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13432 327/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 123/2013 915,00 0,00 0,00SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML.

13433 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 3.970,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

13436 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 2.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

13439 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 366,61 366,61 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13440 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 103.044,84 103.044,84 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

13441 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 28/11/2014

13442 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 221,90 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

13443 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 51.524,12 51.524,12 0,00TRANSFERÊNCIA DE RCURSOS REFERENTE AO CONTRATO PAC Nº 0351.077 -37/2011

13447 0/2014 002.963.780/0001-09 5723 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-ME DISPENSA D /0 4.755,00 0,00 0,00BANDEIRA DE NOVA ODESSA MEDINDO 1,93 X 1,35M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3. 100 % Polyester.BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 1,93 X 1,35M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3. 100 % Polyester.BANDEIRA DE SÃO PAULO MEDINDO 1,93 X 1,35 M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3. 100 % Polyester.

13448 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 3.850,00 0,00 0,00CESTA DE NATAL

13449 0/2014 012.801.459/0001-73 8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME DISPENSA D /0 2.700,00 0,00 0,00CONSERTO EM AR CONDICIONADO INCLUI LIMPEZA, CARGA DE GÁS NECESSÁRIAS E RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE 12.000 BTU

13450 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 3,00mt X 0,70cmFAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 5,00mt X 0,70cmBANNER DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL1,00 mts X 1,50mts

13451 0/2014 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME DISPENSA D /0 265,00 0,00 0,00Auto de infração ambiental - Bloco 50 x 3 vias nas medidas 15 x 21cm; Intercalação Manual, Blocagem, Grampo, Serrilha,Numeração; ; 1ª Via em Autocopi ativo - CB - Branco 50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª Via em Autocopiativo - CFB - Amarelo 50g/m² com 1 x 0 cores; 3ª Via em Autocopiativo - CFB - Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. .

13452 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 1.240,00 1.240,00 0,00despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)

13453 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 105/2014 92,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

13454 2009/2014 006.040.866/0001-02 3116 - FENIX MAD´AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS D PREGÃO 104/2014 3.032,00 0,00 0,00ARMARIO DE AÇO CHAPA 24, 2 PORTAS COM MAÇANETA E FECHADURA CROMADA, 4 PRATELEIRAS - 1,98 X 1,20 X 0,49

13455 2009/2014 006.124.501/0001-66 3767 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGÃO 104/2014 2.820,00 0,00 0,00CADEIRA EXECUTIVA INJETADA ANTÔMICA BACK SYSTEM I,A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO,E ALTURA DO ENCOSTO,REVESTIDA EM TECIDO PRETO.

13456 2009/2014 000.548.120/0001-28 8524 - J.C. BARBIERI E CIA LTDA ME PREGÃO 104/2014 4.128,00 0,00 0,00MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MELAMINICO - medidas 2,10 X 90 X 75, em MDP 18mm, com saida de aço ou MDP com base em aço dupla fechada co m aço entre eles ou acabamento em MDP entre eles.Biombo divisoria medida 1,20x 45MESA REFEITORIO RETANGULAR - Medidas L-1,20 x P -80 x 75, com tampo MDP 25mm. com revestimento em pos forming com 4 banquetas escamotiaveis cor bran caGAVETEIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 40CM LARG X 22CM ALTURABALÇÃO RETO ALT O TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60BALÇÃO CUR VO ALTO TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60BALÇÃ O RETO BAIXO TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60

13457 2009/2014 009.111.269/0001-10 9655 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME PREGÃO 104/2014 804,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA METÁLICACOM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEM BRAÇO .

13458 2009/2014 014.026.750/0001-47 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PREGÃO 104/2014 6.282,00 0,00 0,00ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de larg ura x 0,71 de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneoESTANTE DE AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE, C OM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14.Estação de Traba lho em melaminico MDP bp 18mm - medida 1,20x 1,20x60x 75, sem gaveta, com saia de aço ou MDP com base de aço dupla fechada com aço, ou acabamento entre ela s em MDP.Armário Baixo em melaminico bp - medida A- 75 x L-90 xP- 50 - com tampo em MDF 25mm. corpo, fundo, portas e preteleiras MDF 18mm

13471 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.024,92 1.024,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13472 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 346,27 346,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13473 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 965,28 965,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13474 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 220.388,33 220.388,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13475 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.448,78 5.448,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13476 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.658,36 8.658,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13477 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.038,87 14.038,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13478 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 95.938,18 95.938,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13479 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 30.562,39 30.562,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13480 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.549,21 6.549,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13481 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 197.021,63 197.021,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13482 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.778,26 3.778,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13483 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.562,49 12.562,49 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13484 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.378,02 1.378,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13485 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 753,92 753,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13486 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 565,44 565,44 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13487 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 19.832,61 19.832,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13488 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 61.958,19 61.958,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13489 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 106,74 106,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13490 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.583,98 1.583,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13491 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.344,00 4.344,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13492 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 411.064,43 411.064,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13493 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.468,33 2.468,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13494 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.040,13 14.040,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13495 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13496 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 519,27 519,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13497 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 133.197,55 133.197,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13498 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.874,78 8.874,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13499 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 324,20 324,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13500 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 294,74 294,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13501 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13502 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.387,72 1.387,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13503 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.008,48 3.008,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13504 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 20.609,88 20.609,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13505 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 111,02 111,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13506 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 344,73 344,73 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13507 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.060,84 1.060,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13508 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 82.252,43 82.252,43 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13509 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.152,95 12.152,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13510 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.599,54 11.599,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13511 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.181,81 2.181,81 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13512 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.414,45 1.414,45 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13513 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 11.225,21 11.225,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13514 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 39.807,38 39.807,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13515 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 26.387,72 26.387,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13516 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 32.322,54 32.322,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13517 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.197,86 5.197,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13518 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.112,38 2.112,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13519 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 8.901,98 8.901,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13520 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.779,34 2.779,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13521 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 202,85 202,85 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13522 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.740,10 4.740,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13523 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 74.635,02 74.635,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13524 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 21.185,66 21.185,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13525 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.896,43 10.896,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13526 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.941,65 2.941,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13527 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.318,10 1.318,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13528 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.216,72 1.216,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13529 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 14.159,69 14.159,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13530 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 43.970,56 43.970,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13531 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.119,15 1.119,15 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13532 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 58.529,52 58.529,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13533 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.575,91 5.575,91 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13534 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.662,83 5.662,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13535 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 410,25 410,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13536 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 1.273,96 1.273,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13537 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 183,19 183,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13538 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 19.165,34 19.165,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13539 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.020,33 1.020,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13540 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.201,63 9.201,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13541 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.114,52 1.114,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13542 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.336,09 1.336,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13543 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.208,97 1.208,97 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13544 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.782,13 1.782,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13545 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 5.526,32 5.526,32 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13546 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 17.207,06 17.207,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13547 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 41.550,58 41.550,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13548 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.250,77 10.250,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13549 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.490,13 6.490,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13550 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.384,33 2.384,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13551 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 180,09 180,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13552 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 135,07 135,07 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13553 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 7.316,92 7.316,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13554 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 27.960,01 27.960,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13555 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 131,93 131,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13556 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 28.841,00 28.841,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13557 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 13.527,36 13.527,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13558 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.409,39 1.409,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13559 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 249,22 249,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13560 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 439,29 439,29 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13561 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 329,47 329,47 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13562 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 794,12 794,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13563 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 7.380,94 7.380,94 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13564 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.941,26 1.941,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13565 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 238,91 238,91 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13566 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.385,10 7.385,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13567 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.390,10 4.390,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13568 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13569 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 546,65 546,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13570 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 481,17 481,17 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13571 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.455,83 7.455,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13572 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.755,48 2.755,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13573 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 816,90 816,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13574 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.536,76 2.536,76 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13575 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 55.958,01 55.958,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13576 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 32.418,10 32.418,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13577 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 493,16 493,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13578 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.818,76 3.818,76 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13579 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.938,41 2.938,41 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13580 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.124,72 9.124,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13581 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 98,01 98,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13582 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 18.830,19 18.830,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13583 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.764,66 2.764,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13584 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.502,04 4.502,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13585 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13586 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.625,13 6.625,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13587 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.140,46 2.140,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13588 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.869,28 4.869,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13589 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.061,00 3.061,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13590 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 558,27 558,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13591 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 507,28 507,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13592 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.477,10 2.477,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13593 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 744,62 744,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13594 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 311,95 311,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13595 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 37.770,11 37.770,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13596 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.117,02 9.117,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13597 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 291.169,69 291.169,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13598 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 34.019,37 34.019,37 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13599 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 30.625,96 30.625,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13600 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 18.411,70 18.411,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13601 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.348,57 3.348,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13602 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 54.400,94 54.400,94 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13603 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 202.941,18 202.941,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13604 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 301,89 301,89 0,00

(Página: 90 / 97)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13605 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.398,62 14.398,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13606 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.595,87 3.595,87 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13607 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 30.068,09 30.068,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13608 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.215,44 2.215,44 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13609 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.988,19 3.988,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13610 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.657,18 1.657,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13611 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.976,40 2.976,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13612 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.242,70 9.242,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13613 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.731,71 6.731,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13614 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.168,65 10.168,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13615 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.294,04 1.294,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13616 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.086,46 1.086,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13617 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 3.373,84 3.373,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13618 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.418,40 3.418,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13619 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 990,84 990,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13620 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 743,13 743,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13621 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.168,99 14.168,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13622 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.674,53 1.674,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13623 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 5.199,95 5.199,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13624 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.137,93 1.137,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13625 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 481,72 481,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13626 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 402,36 402,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13627 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 129,57 129,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13628 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.663,08 3.663,08 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13629 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.327,04 3.327,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13630 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 805,46 805,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13631 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.896,00 2.896,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13632 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.861,88 1.861,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13633 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 127.022,82 127.022,82 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13634 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.481,63 5.481,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13635 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 35.542,67 35.542,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13636 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 38.327,96 38.327,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13637 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 12.015,24 12.015,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13638 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.072,34 1.072,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13639 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 30.151,71 30.151,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13640 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 29,46 29,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13641 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 464,53 464,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13642 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.277,08 2.277,08 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13643 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.518,29 1.518,29 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13644 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.192,66 2.192,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13645 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.861,88 1.861,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13646 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 35.807,01 35.807,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13647 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.944,39 1.944,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13648 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 53.337,20 53.337,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13649 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 30.137,72 30.137,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13650 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 3.642,46 3.642,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13651 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.172,96 1.172,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13652 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 311,47 311,47 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13653 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13654 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO IS-C 1.620,21 1.620,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13655 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.543,18 2.543,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13656 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 29,96 29,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13657 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 273.085,36 273.085,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13658 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 22.938,16 22.938,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13659 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 13.973,74 13.973,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13660 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 72.701,94 72.701,94 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13661 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 13.760,62 13.760,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13662 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 52.544,36 52.544,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13663 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 18,43 18,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13664 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.172,00 2.172,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13665 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 325,64 325,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13666 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.576,71 7.576,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13667 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 229,81 229,81 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13668 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.990,19 4.990,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13669 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 172,36 172,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13670 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 25.550,19 25.550,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13671 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.020,33 1.020,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13672 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.495,75 1.495,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13673 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.292,69 6.292,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13674 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.026,42 2.026,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13675 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 40.436,02 40.436,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13676 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 393.785,76 393.785,76 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13677 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 111.192,76 111.192,76 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13678 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 576,04 576,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.

13679 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 7.138,94 7.138,94 0,00PAGAMENTO DO MÊS 11/2014

13680 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.107,42 2.107,42 0,00PAGAMENTO DO MÊS 11/2014

13681 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/11/2014

13682 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 24/11/2014

13683 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 11/11/2014

13685 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 100,74 100,74 0,00CONTA TELEFÔNICA

13717 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012180 -15.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PATRÍCIA DE SOUZA ALVES.

13718 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012180 -15.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PATRÍCIA DE SOUZA ALVES

13719 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 25/11/2014

13721 368/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 136/2013 19.724,00 0,00 0,00CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.HALOPERIDOL 5MG ( COMPRIMIDOS)SINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG

13722 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 14.104,00 0,00 0,00SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

13723 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 22.637,35 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)METFORMINA 850MGNISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISON A 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.CIMETIDINA 200MGANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOESPIRONOLACTONA 25 MGALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGLORATADINA 10 MG/ML XAROPECLONAZEPAM 2 MG

13724 1908/2014 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 34/2014 21.700,00 0,00 0,00Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringaSeringa de insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa

13725 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 93/2014 6.980,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4365/2014

13726 1992/2014 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 91/2014 931,28 0,00 0,00trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, e m polimero na cor preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.

13727 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 1.955,52 1.955,52 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13728 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO DISPENSA D /0 1.196,64 1.196,64 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13729 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 2.697,84 2.697,84 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13730 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DISPENSA D /0 2.260,32 2.260,32 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13731 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 1.329,60 1.329,60 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13732 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 1.263,12 1.263,12 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13733 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR DISPENSA D /0 1.130,16 1.130,16 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13734 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13735 0/0 431.616.108-30 9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 731,28 731,28 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13736 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13737 0/0 289.934.258-41 9606 - DEISE RENATA BIAZON DISPENSA D /0 1.800,48 1.800,48 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13738 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO DISPENSA D /0 1.600,80 1.600,80 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13739 0/0 014.567.712/0001-00 8607 - CONSTRUTORA OLIVEIRA & RIBEIRO EMP DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13741 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 898,38 898,38 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13742 0/0 269.957.378-73 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 1.595,52 1.595,52 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13743 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 1.584,00 1.584,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13744 0/0 300.883.398-58 9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM DISPENSA D /0 997,20 997,20 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13745 0/0 279.815.518-54 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE DISPENSA D /0 997,20 997,20 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13746 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI DISPENSA D /0 1.329,60 1.329,60 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13747 0/0 090.569.388-43 9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES DISPENSA D /0 576,00 576,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13748 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA DISPENSA D /0 465,36 465,36 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13749 0/0 385.585.848-93 9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 1.728,48 1.728,48 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13750 0/0 171.649.898-85 9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE DISPENSA D /0 1.130,16 1.130,16 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13751 0/0 192.051.078-83 9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES DISPENSA D /0 792,00 792,00 0,00

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Page 94:  · MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13752 0/0 848.178.108-82 6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS DISPENSA D /0 1.224,00 1.224,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13753 0/0 057.466.328-21 6810 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS DISPENSA D /0 432,00 432,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13754 0/0 251.518.348-43 1375 - SANDRA HELENA BETAGNOLI SCHIAVINA DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13755 0/0 067.756.868-11 7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO DISPENSA D /0 1.296,00 1.296,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13758 0/0 139.419.498-61 9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO DISPENSA D /0 2.270,88 2.270,88 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13759 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE DISPENSA D /0 1.440,00 1.440,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13760 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO DISPENSA D /0 1.329,60 1.329,60 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13761 0/0 439.749.298-00 6461 - CLEUSA SOARES FELICIO DISPENSA D /0 1.440,00 1.440,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13762 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 504,00 504,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13763 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 1.434,48 1.434,48 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13764 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI DISPENSA D /0 1.440,00 1.440,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13765 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA DISPENSA D /0 936,00 936,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13766 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI DISPENSA D /0 216,00 216,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13767 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI DISPENSA D /0 1.716,96 1.716,96 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13768 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 1.440,00 1.440,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13769 0/0 266.504.578-84 9685 - FERNANDA SIMONETTI DISPENSA D /0 731,28 731,28 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13770 0/0 196.995.358-65 9602 - JULIANE DA SILVA DISPENSA D /0 1.152,00 1.152,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13771 0/0 345.160.458-26 9684 - CAROLINE LAÍS DE LIMA DE SOUZA DISPENSA D /0 432,00 432,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13772 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 1.595,52 1.595,52 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13773 0/0 316.794.628-81 9683 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA MELO DISPENSA D /0 864,00 864,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13774 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO DISPENSA D /0 1.728,00 1.728,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13775 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA DISPENSA D /0 216,00 216,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13776 0/0 364.274.798-14 9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA DISPENSA D /0 864,00 864,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13777 0/0 175.568.678-11 9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI DISPENSA D /0 703,44 703,44 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014

13778 0/0 370.692.118-99 9600 - JORDANA TAVARES DISPENSA D /0 288,00 288,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13779 0/0 330.347.398-69 9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK DISPENSA D /0 1.008,00 1.008,00 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13780 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA DISPENSA D /0 1.396,08 1.396,08 0,00PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014

13781 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 38,78 38,78 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

13782 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.694,49 2.694,49 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

13783 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 500.000,00 500.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

13785 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 31.016,93 31.016,93 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

13786 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 2.055,19 2.055,19 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

13787 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 90,04 90,04 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA

13788 0/0 002.547.786/0001-97 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP DISPENSA D /0 7.001,80 7.001,80 0,00AQUISIÇÃO DE FOLHETOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10202 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

13789 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 38,35 38,35 0,00CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL - RUA ARISTEU VALENTE, 489

13790 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 40,76 40,76 0,00CONTA DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL - RUA ARISTEU VALENTE, 489

13791 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 850,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

13792 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 3.360,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME

13793 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 479,25 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

13794 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 105/2014 46,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

13795 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 105/2014 0,00 0,00 0,00COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13

13796 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 3.120,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

13797 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 1.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent e X 6,00 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local.

13798 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 2.835,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

13799 0/2014 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 240,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO

13800 0/2014 002.530.965/0001-11 997 - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M DISPENSA D /0 59,03 0,00 0,00Troca de óleo

13801 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 1.140,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

13802 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 1.700,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

13803 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 8.021,50 0,00 0,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 2 talhas; 2 sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform e loLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0 0 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g rande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLOCAÇÃ O DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOLOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADA

13804 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 3.070,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

13805 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 11.540,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent e X 6,00 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (esp ecífica para shows de grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocação de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1000 watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Colortran de 500 watts "48 canais de dimmer filt rado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controladLocação de Iluminação Teatral II Sistema a eventos teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa c ontroladora de 24 canais e demais equipamentos. "08 elipsoidais; "08 Fresnel de 1 000 watts; "08 Set lites de 1000 watts; "08 Colortran de 500 watts "24 canais de dimmer f iltrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controladora para iluminação, digital, pad rão DMX, com no mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pa ntográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpete ou similar.LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DESERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

13806 1868/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 654,50 0,00 0,00

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Page 96:  · MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

13807 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO 70/2014 150.000,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

13808 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 2.880,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

13809 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 5.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M

13810 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 5.700,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

13811 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00Pagamento de recursos humanos que trabalharão no arrastão para ret irada de criadouros de dengue.

13812 0/0 051.274.278-26 2003 - JOSÉ AIRTON GIANELLA. OUTROS/NÃO /0 25,00 25,00 0,00adiantamento de viagem

13813 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 141,00 141,00 0,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO

13814 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

13815 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

13823 0/0 009.017.777/0001-33 9688 - Milani & Liceras Serviços de Edição de Textos CONVITE 42/2014 22.150,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4455/2014

13826 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 161.203,49 161.203,49 0,00FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014

13830 0/0 350.714.628-26 9689 - DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES DISPENSA D /0 1.937,70 1.937,70 0,00FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014

13831 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12448.

13832 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 8.535,89 8.535,89 0,00PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA

13833 0/0 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 265,80 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 12448 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL - ITEM 59: EXELON PATCH 5 (4,6 MG)

13834 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 191,70 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

13835 0/2014 043.259.548/0004-06 4969 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA DISPENSA D /0 49,80 0,00 0,00REFRIGERANTE COCA COLA

13837 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO 2/2014 11,20 0,00 0,00Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongada

13838 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 12.190,00 0,00 0,00NITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)ENALAPRIL 20 MGCLORIDRATO DE SERTRALINA50 MG

13839 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 32.586,69 0,00 0,00ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL 15 MG/5ML XAROPEAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 MLAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOAMOXICILINA 500MG CÁPSULABUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDODIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDONIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.ALBENDAZOL 400MG SUSPENSÃO 10MLFLUCONAZOL 150 MGATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADAFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALCARBONATO DE CÁLCIO 500+ COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIDOXICICLINA 100mg

13840 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 65,00 0,00 0,00FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL

13841 0/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 95.535,00 0,00 0,00GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO

13842 0/0 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 2.500,00 2.500,00 0,00PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12330/2 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

13845 0/2014 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00Acupuntura em animais

13846 0/2014 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA

13847 0/2014 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA DISPENSA D /0 412,30 0,00 0,00Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura

13848 0/2014 033.065.699/0001-27 9123 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL DISPENSA D /0 2.992,00 0,00 0,00FRANQUIA DE SEGURO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.418.953,84 5.963.889,24 1.088.750,17

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.938.975,74 10.935.324,07 11.442.066,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 13:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 30 de Novembro de 2014

JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRACRC: 1SP193468/0-1

CONTADOR

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