< 성인지 예산서 개요 >news.seoul.go.kr/gov/files/2017/03/58e1eaec668a27... · 2019. 6....

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< 성인지 예산서 개요 > 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영, 집행하고 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도 ◈ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) : - 세부사업을 기준으로 작성 행정운영경비, 재무활동 등 - 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비 - 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격 - 예비비 : 사업을 특정하거나, 성평등목표(성과목표)를 정하기 곤란 ◈ 성인지 예산서 성격 : 예산서 여성 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고 성인지 예산의 개요, 규모 각각의 사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산보고서(예산서 부속서류) 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계 ◈ 대상사업 구 분 대 상 사 업 비 고 필수 ○ 양성평등정책 기본계획 추진사업 제1차 양성평등정책 기본계획에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 ○ 성별영향분석평가사업 성별영향분석평가법에 따른 성별영향분석평가 대상 예산사업 권장 ○ 자치단체가 별도로 추진하는 사업 단체장 공약 사업 등 ◈ 제외대상 : - 1 -

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  • < 성인지 예산서 개요 >

    예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영, 집행하고 여성과

    남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행되었는지를

    평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도

    ◈ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :

    - 세부사업을 기준으로 작성

    행정운영경비, 재무활동 등

    - 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비

    - 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격

    - 예비비 : 사업을 특정하거나, 성평등목표(성과목표)를 정하기 곤란

    ◈ 성인지 예산서 성격 :

    예산서 중 여성 및 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고 성인지 예산의 개요, 규모 및 각각의

    사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산보고서(예산서 부속서류)

    ◈ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계

    ◈ 대상사업

    구 분 대 상 사 업 비 고

    필수

    ○ 양성평등정책 기본계획 추진사업제1차 양성평등정책 기본계획에 따른

    연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업

    ○ 성별영향분석평가사업성별영향분석평가법에 따른

    성별영향분석평가 대상 예산사업

    권장 ○ 자치단체가 별도로 추진하는 사업 단체장 공약 사업 등

    ◈ 제외대상 :

    - 1 -

  • Ⅰ. 성평등 목표

    Ⅱ. 성인지예산 편성방향

    Ⅲ. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

    (단위 : 개, 백만원, %)□ 총 괄 표

    - 1 -

    ○ 실질적 양성평등 실현을 통한 성평등 선도 도시, 서울 구현

    - 시정 전반에 성주류화 정착

    - 어려운 계층 자립지원 강화

    - 여성의 사회참여확대 및 권익증진 도모

    ○ 서울특별시 2017년 성인지예산은 269개 사업의 1,846,842백만원임

    - 전년대비 559,248백만원 증가

    (2016년 성인지예산 236개 사업, 1,287,594백만원)

    ○ 2017년 성인지예산(안)은

    - 양성평등 촉진을 위한 정책 및 제도

    - 여성의 사회참여확대 및 권익증진을 도모하거나 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업 등

    회 계 별 사업개수 예산액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 269 1,846,842 1,287,594 559,248 43.43%

    일반회계 241 1,750,927 1,253,235 497,692 39.71%

    기타특별회계 18 69,309 34,359 34,950 101.72%

    기 금 10 26,606 0 26,606 순증

  • 2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

    사업별 총괄표

    (단위:개, 백만원, %)

    회 계 별 사업개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감 증감률

    총 계 269 1,846,842 1,287,594 559,248 43.43%

    양성평등정책추진사업

    소계 105 1,177,080 967,747 209,333 21.63%

    일반회계 100 1,147,804 966,717 181,087 18.73%

    기타특별회계 3 5,076 1,030 4,046 392.82%

    기금 2 24,200 0 24,200 순증

    성별영향분석평가사업

    소계 79 507,703 265,531 242,172 91.20%

    일반회계 70 472,144 247,860 224,284 90.49%

    기타특별회계 9 35,559 17,671 17,889 101.23%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 85 162,059 54,316 107,743 198.36%

    일반회계 71 130,979 38,658 92,321 238.82%

    기타특별회계 6 28,673 15,658 13,015 83.12%

    기금 8 2,406 0 2,406 순증

    - 1 -

  • 기능별 총괄표

    2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

    【 기 능 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    분 야 ․부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    총 계 269 1,846,842 100.00 % 1,287,594 100.00 % 559,248 43.43 %

    010 일반공공행정 29 42,279 2.29 % 43,914 3.41 % △1,635 △3.72 %

    016 일반행정 29 42,279 2.29 % 43,914 3.41 % △1,635 △3.72 %

    020 공공질서및안전 12 4,496 0.24 % 13,793 1.07 % △9,297 △67.41 %

    025 재난방재ㆍ민방위 8 1,865 0.10 % 2,944 0.23 % △1,079 △36.64 %

    026 소방 4 2,630 0.14 % 10,849 0.84 % △8,219 △75.76 %

    050 교육 7 30,677 1.66 % 24,908 1.93 % 5,769 23.16 %

    051 유아및초중등교육 4 27,153 1.47 % 23,505 1.83 % 3,648 15.52 %

    053 평생ㆍ직업교육 3 3,523 0.19 % 1,402 0.11 % 2,121 151.23 %

    060 문화및관광 19 24,794 1.34 % 43,196 3.35 % △18,402 △42.60 %

    061 문화예술 3 2,173 0.12 % 3,089 0.24 % △916 △29.65 %

    062 관광 3 6,558 0.36 % 132 0.01 % 6,426 4868.10 %

    063 체육 11 15,772 0.85 % 39,829 3.09 % △24,056 △60.40 %

    064 문화재 2 291 0.02 % 147 0.01 % 144 98.45 %

    070 환경보호 3 2,231 0.12 % 756 0.06 % 1,475 195.05 %

    073 대기 2 163 0.01 % 756 0.06 % △593 △78.39 %

    074 자연 1 2,068 0.11 % 0 0.00 % 2,068 순증

    080 사회복지 132 1,583,409 85.74 % 1,042,287 80.95 % 541,122 51.92 %

    082 취약계층지원 14 68,175 3.69 % 148,365 11.52 % △80,190 △54.05 %

    084 보육ㆍ가족및여성 81 1,274,527 69.01 % 735,418 57.12 % 539,109 73.31 %

    085 노인ㆍ청소년 19 69,362 3.76 % 56,846 4.41 % 12,516 22.02 %

    086 노동 12 143,927 7.79 % 91,693 7.12 % 52,233 56.96 %

    088 주택 4 26,039 1.41 % 174 0.01 % 25,865 14863.91 %

    - 1 -

  • 기능별 총괄표

    【 기 능 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    분 야 ․부 문 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    089 사회복지일반 2 1,379 0.07 % 9,791 0.76 % △8,412 △85.92 %

    090 보건 37 82,192 4.45 % 68,576 5.33 % 13,616 19.86 %

    091 보건의료 31 79,974 4.33 % 68,047 5.28 % 11,927 17.53 %

    093 식품의약안전 6 2,218 0.12 % 529 0.04 % 1,689 319.45 %

    100 농림해양수산 2 365 0.02 % 0 0.00 % 365 순증

    101 농업ㆍ농촌 2 365 0.02 % 0 0.00 % 365 순증

    110 산업ㆍ중소기업 5 8,897 0.48 % 10,425 0.81 % △1,528 △14.66 %

    114 산업진흥ㆍ고도화 5 8,897 0.48 % 10,425 0.81 % △1,528 △14.66 %

    120 수송및교통 9 49,420 2.68 % 21,570 1.68 % 27,850 129.11 %

    121 도로 1 127 0.01 % 150 0.01 % △24 △15.67 %

    126 대중교통ㆍ물류등기타

    8 49,294 2.67 % 21,420 1.66 % 27,874 130.13 %

    140 국토및지역개발 14 18,082 0.98 % 7,016 0.54 % 11,066 157.73 %

    142 지역및도시 14 18,082 0.98 % 7,016 0.54 % 11,066 157.73 %

    - 2 -

  • 조직별 총괄표

    2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

    【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    총 계 269 1,846,842 100.00 % 1,287,594 100.00 % 559,248 43.43 %

    본청 261 1,842,600 99.77 % 1,242,972 96.53 % 599,628 48.24 %

    서울혁신기획관 12 22,360 1.21 % 17,899 1.39 % 4,461 24.92 %

    서울혁신기획관 사회혁신담당관

    1 978 0.05 % 0 0.00 % 978 순증

    서울혁신기획관 민관협력담당관

    1 663 0.04 % 538 0.04 % 125 23.25 %

    서울혁신기획관 지역공동체담당관

    4 19,780 1.07 % 16,516 1.28 % 3,264 19.76 %

    서울혁신기획관 청년정책담당관

    2 379 0.02 % 275 0.02 % 104 37.82 %

    서울혁신기획관 갈등조정담당관

    2 90 0.00 % 0 0.00 % 90 순증

    서울혁신기획관 인권담당관

    2 470 0.03 % 570 0.04 % △99 △17.43 %

    시민소통기획관 3 4,093 0.22 % 0 0.00 % 4,093 순증

    시민소통기획관 시민소통담당관

    2 3,467 0.19 % 0 0.00 % 3,467 순증

    시민소통기획관 도시브랜드담당관

    1 626 0.03 % 0 0.00 % 626 순증

    여성가족정책실 81 1,274,527 69.01 % 735,418 57.12 % 539,109 73.31 %

    여성가족정책실 여성정책담당관

    44 61,004 3.30 % 66,592 5.17 % △5,588 △8.39 %

    여성가족정책실 보육담당관

    13 1,143,339 61.91 % 515,835 40.06 % 627,504 121.65 %

    여성가족정책실 가족담당관

    12 58,592 3.17 % 133,775 10.39 % △75,183 △56.20 %

    여성가족정책실 외국인다문화담당관

    12 11,593 0.63 % 19,217 1.49 % △7,624 △39.67 %

    일자리노동정책관 14 145,305 7.87 % 101,484 7.88 % 43,821 43.18 %

    일자리노동정책관 일자리정책담당관

    8 138,375 7.49 % 89,822 6.98 % 48,552 54.05 %

    일자리노동정책관 노동정책담당관

    4 5,552 0.30 % 1,871 0.15 % 3,681 196.73 %

    일자리노동정책관 사회적경제담당관

    2 1,379 0.07 % 9,791 0.76 % △8,412 △85.92 %

    비상기획관1

    176 0.01 % 178 0.01 % △2 △0.88 %

    - 1 -

  • 조직별 총괄표

    【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    비상기획관 민방위담당관

    1 176 0.01 % 178 0.01 % △2 △0.88 %

    평생교육정책관 14 58,396 3.16 % 36,585 2.84 % 21,811 59.62 %

    평생교육정책관 교육정책담당관

    4 27,153 1.47 % 23,505 1.83 % 3,648 15.52 %

    평생교육정책관 평생교육담당관

    3 3,523 0.19 % 1,402 0.11 % 2,121 151.23 %

    평생교육정책관 청소년담당관

    7 27,720 1.50 % 11,678 0.91 % 16,042 137.37 %

    경제진흥본부 6 10,207 0.55 % 10,425 0.81 % △218 △2.09 %

    경제진흥본부 경제정책과

    2 853 0.05 % 3,200 0.25 % △2,347 △73.36 %

    경제진흥본부 소상공인지원과

    3 8,044 0.44 % 7,225 0.56 % 819 11.34 %

    경제진흥본부 문화융합경제과

    1 1,310 0.07 % 0 0.00 % 1,310 순증

    복지본부 26 109,817 5.95 % 193,533 15.03 % △83,716 △43.26 %

    복지본부 복지정책과 3 13,277 0.72 % 13,629 1.06 % △353 △2.59 %

    복지본부 희망복지지원과

    1 378 0.02 % 23,554 1.83 % △23,176 △98.40 %

    복지본부 어르신복지과 9 20,507 1.11 % 41,142 3.20 % △20,635 △50.16 %

    복지본부 인생이모작지원과

    3 21,135 1.14 % 4,026 0.31 % 17,109 424.99 %

    복지본부 장애인복지정책과

    6 44,762 2.42 % 39,836 3.09 % 4,927 12.37 %

    복지본부 장애인자립지원과

    3 1,725 0.09 % 71,346 5.54 % △69,622 △97.58 %

    복지본부 자활지원과 1 8,033 0.43 % 0 0.00 % 8,033 순증

    도시교통본부 8 49,294 2.67 % 21,150 1.64 % 28,143 133.06 %

    도시교통본부 교통정책과

    1 196 0.01 % 157 0.01 % 39 24.71 %

    도시교통본부 택시물류과

    1 1,809 0.10 % 2,100 0.16 % △291 △13.87 %

    도시교통본부 보행정책과

    2 6,298 0.34 % 11,415 0.89 % △5,117 △44.83 %

    도시교통본부 자전거정책과

    2 24,433 1.32 % 0 0.00 % 24,433 순증

    - 2 -

  • 조직별 총괄표

    【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    도시교통본부 교통운영과

    2 16,557 0.90 % 7,478 0.58 % 9,079 121.42 %

    문화본부 3 991 0.05 % 917 0.07 % 74 8.12 %

    문화본부 문화예술과 2 863 0.05 % 770 0.06 % 93 12.05 %

    문화본부 역사문화재과 1 128 0.01 % 147 0.01 % △18 △12.55 %

    기후환경본부 2 163 0.01 % 756 0.06 % △593 △78.39 %

    기후환경본부 녹색에너지과

    1 97 0.01 % 200 0.02 % △103 △51.35 %

    기후환경본부 기후변화대응과

    1 66 0.00 % 556 0.04 % △490 △88.11 %

    행정국 9 12,113 0.66 % 4,535 0.35 % 7,578 167.12 %

    행정국 총무과 1 60 0.00 % 0 0.00 % 60 순증

    행정국 인사과 2 838 0.05 % 264 0.02 % 574 217.32 %

    행정국 인력개발과 2 2,009 0.11 % 2,585 0.20 % △576 △22.28 %

    행정국 자치행정과 4 9,206 0.50 % 1,685 0.13 % 7,521 446.30 %

    관광체육국 14 22,330 1.21 % 39,819 3.09 % △17,489 △43.92 %

    관광체육국 관광정책과 1 350 0.02 % 0 0.00 % 350 순증

    관광체육국 관광사업과 2 6,208 0.34 % 132 0.01 % 6,076 4602.95 %

    관광체육국 체육정책과 3 628 0.03 % 12,527 0.97 % △11,899 △94.99 %

    관광체육국 체육진흥과 8 15,145 0.82 % 27,161 2.11 % △12,016 △44.24 %

    시민건강국 37 82,192 4.45 % 68,576 5.33 % 13,616 19.86 %

    시민건강국 보건의료정책과

    11 17,715 0.96 % 16,750 1.30 % 965 5.76 %

    시민건강국 건강증진과 19 61,234 3.32 % 50,617 3.93 % 10,616 20.97 %

    시민건강국 식품안전과 6 2,218 0.12 % 529 0.04 % 1,689 319.45 %

    시민건강국 생활보건과 1 1,026 0.06 % 680 0.05 % 346 50.85 %

    - 3 -

  • 조직별 총괄표

    【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    도시공간개선단 3 273 0.01 % 170 0.01 % 103 60.96 %

    도시공간개선단 3 273 0.01 % 170 0.01 % 103 60.96 %

    안전총괄본부 7 1,745 0.09 % 1,375 0.11 % 370 26.90 %

    안전총괄본부 안전총괄과

    3 1,330 0.07 % 1,006 0.08 % 324 32.15 %

    안전총괄본부 상황대응과

    3 289 0.02 % 219 0.02 % 70 31.93 %

    안전총괄본부 도로시설과

    1 127 0.01 % 150 0.01 % △24 △15.67 %

    도시재생본부 5 17,258 0.93 % 1,906 0.15 % 15,353 805.71 %

    도시재생본부 재생정책과

    1 500 0.03 % 0 0.00 % 500 순증

    도시재생본부 공공개발센터

    1 849 0.05 % 796 0.06 % 54 6.79 %

    도시재생본부 공공재생과

    1 14,069 0.76 % 1,100 0.09 % 12,969 1179.03 %

    도시재생본부 주거재생과

    1 1,733 0.09 % 0 0.00 % 1,733 순증

    도시재생본부 재생협력과

    1 107 0.01 % 10 0.00 % 97 965.00 %

    도시계획국 3 840 0.05 % 573 0.04 % 266 46.45 %

    도시계획국 도시계획과 3 840 0.05 % 573 0.04 % 266 46.45 %

    주택건축국 5 25,389 1.37 % 1,311 0.10 % 24,078 1836.47 %

    주택건축국 주택정책과 2 24,200 1.31 % 164 0.01 % 24,036 14654.75 %

    주택건축국 건축기획과 1 328 0.02 % 311 0.02 % 17 5.46 %

    주택건축국 공동주택과 2 862 0.05 % 836 0.06 % 25 3.03 %

    푸른도시국 4 2,499 0.14 % 414 0.03 % 2,085 503.65 %

    푸른도시국 공원녹지정책과

    1 285 0.02 % 286 0.02 % △1 △0.38 %

    푸른도시국 공원조성과 1 76 0.00 % 78 0.01 % △2 △2.31 %

    푸른도시국 자연생태과 1 2,068 0.11 % 0 0.00 % 2,068 순증

    - 4 -

  • 조직별 총괄표

    【 조 직 별 】 (단위:개, 백만원, %)

    구 분 개수 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

    푸른도시국 산지방재과 1 70 0.00 % 50 0.00 % 20 40.00 %

    소방재난본부 4 2,630 0.14 % 5,948 0.46 % △3,318 △55.78 %

    소방재난본부 재난대응과

    1 94 0.01 % 3,324 0.26 % △3,230 △97.17 %

    소방재난본부 안전지원과

    2 1,969 0.11 % 2,340 0.18 % △371 △15.85 %

    소방재난본부 현장대응단

    1 567 0.03 % 284 0.02 % 283 99.95 %

    직속기관 8 4,241 0.23 % 3,149 0.24 % 1,093 34.71 %

    경제진흥본부 2 365 0.02 % 0 0.00 % 365 순증

    농업기술센터 2 365 0.02 % 0 0.00 % 365 순증

    문화본부 1 163 0.01 % 0 0.00 % 163 순증

    서울역사편찬원 시사편찬과

    1 163 0.01 % 0 0.00 % 163 순증

    행정국 1 397 0.02 % 0 0.00 % 397 순증

    공무원수련원 1 397 0.02 % 0 0.00 % 397 순증

    인재개발원 4 3,317 0.18 % 3,149 0.24 % 168 5.35 %

    인재개발원 인재기획과 4 3,317 0.18 % 3,149 0.24 % 168 5.35 %

    - 5 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관

    ○ 남성과 여성 모두 주체가 되는 사회혁신 기반 조성

    - 남성과 여성 모두 만족할 수 있는 시민참여 행사, 심사위원회 등 사업 운영

    ○ 시민사회와 공무원의 거버넌스 마인드 구축 및 협력적 네트워크 강화

    - 남성과 여성 각 개인의 역량 강화 도모로 지역사회 및 시민사회의 상호 발전방향 도출

    ○ 여성, 청년, 어르신 등의 마을 활동 주체로서의 역량 강화

    ○ 다양한 의견 수렴을 통한 청년의 권리 보호 및 활동 보장 추진

    ○ 성별에 구분 없이 모두가 행복한 인권 행정 구현

    - 남녀가 평등한 인권교육 및 프로그램 개발 운영

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 12 22,360 17,899 4,461 24.92%

    일반회계 12 22,360 17,899 4,461 24.92%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 12 22,360 17,899 4,461 24.92%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 120 230 △110 △47.83%

    일반회계 1 120 230 △110 △47.83%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 7 16,281 11,863 4,418 37.24%

    일반회계 7 16,281 11,863 4,418 37.24%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 4 5,959 5,806 153 2.64%

    일반회계 4 5,959 5,806 153 2.64%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 1 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    시민소통기획관

    ○시민소통기획관의 2017년 성인지예산(안)은 3개 사업 4,093백만원임

    ○ 2017년도 성인지예산은 시민청운영, 시정여론조사, 시민주도형 서울브랜드 확산 등에 편성하였음

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 3 4,093 16,866 △12,774 △75.73%

    일반회계 3 4,093 16,866 △12,774 △75.73%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 4,093 16,866 △12,774 △75.73%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 4,093 16,866 △12,774 △75.73%

    일반회계 3 4,093 16,866 △12,774 △75.73%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 2 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    여성가족정책실

    □ 성평등.성주류화 확산 및 여성이 안전한 도시환경 조성

    □ 여성폭력 예방, 권익보호 : 각종 폭력의 예방과 피해자 보호, 성매매방지 및 피해자 자활지원

    □ 믿고 맡기는 보육 서비스 확대 및 건강가정 조성

    - 국공립어린이집 확충, 어린이집 운영지원, 마을공동체 돌봄 지원 등

    - 한부모가족지원, 다문화가족 정착 및 자녀양육지원 등

    □ 외국인주민 인권 강화 및 인프라 확충 : 외국인 지원시설 설치․운영, 이주민 인권보호 및 생활지원 등

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 81 1,274,527 735,418 539,109 73.31%

    일반회계 81 1,274,527 735,418 539,109 73.31%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 81 1,274,527 735,418 539,109 73.31%

    양성평등정책추진사업

    소계 60 1,070,916 713,503 357,412 50.09%

    일반회계 60 1,070,916 713,503 357,412 50.09%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 13 193,983 21,915 172,069 785.18%

    일반회계 13 193,983 21,915 172,069 785.18%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 8 9,629 0 9,629 순증

    일반회계 8 9,629 0 9,629 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 3 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    일자리노동정책관

    - 일자리, 노동, 사회적경제 분야의 양성평등 실현

    - 여성정책을 적극 고려한 여성 일자리 참여 비율 확대

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 14 145,305 107,534 37,771 35.12%

    일반회계 14 145,305 107,534 37,771 35.12%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 14 145,305 107,534 37,771 35.12%

    양성평등정책추진사업

    소계 5 7,190 12,610 △5,420 △42.98%

    일반회계 5 7,190 12,610 △5,420 △42.98%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 8 137,117 94,315 42,802 45.38%

    일반회계 8 137,117 94,315 42,802 45.38%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 999 610 389 63.73%

    일반회계 1 999 610 389 63.73%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 4 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    비상기획관

    ㅇ 민방위담당관의 2017년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업의 176백만원임

    ㅇ 금년도 성인지예산은 각종 재난 발생 시 안전 확보에 취약한 여성의 위기대처능력을 향상 시키고자 민방위 교육장

    내에 시민생활안전체험 사업을 중점적으로 편성하였음

    - 사업별로는 성별영향분석평가사업 1개(176백만원)임

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 1 176 178 △2 △0.88%

    일반회계 1 176 178 △2 △0.88%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 176 178 △2 △0.88%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 176 178 △2 △0.88%

    일반회계 1 176 178 △2 △0.88%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 5 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    평생교육정책관

    전 생애에 걸친 균등하고 질 높은 교육경험을 보장하기 위해 안전하고 차별없는 교육환경 조성, 시민력을 키우는

    평생학습 강화, 청소년의 건강한 성장발달 지원, 안전하고 질 높은 학교급식 지원함으로써 행복한 성장, 창의인재를

    양성하는 교육도시 서울 실현

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 14 58,396 36,585 21,811 59.62%

    일반회계 14 58,396 36,585 21,811 59.62%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 14 58,396 36,585 21,811 59.62%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 1,800 2,802 △1,003 △35.78%

    일반회계 1 1,800 2,802 △1,003 △35.78%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 4 25,799 29,158 △3,359 △11.52%

    일반회계 4 25,799 29,158 △3,359 △11.52%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 9 30,798 4,625 26,172 565.85%

    일반회계 9 30,798 4,625 26,172 565.85%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 6 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    경제진흥본부

    여성이 능동적으로 경제활동에 참여할 수 있는 기회 확대로 상생과 균형의 글로벌 경제도시로 성장

    도시제조업, 소상공인, 봉제인력양성, 도시농업 등 분야별 여성 종사자 지원을 중점 추진할 계획임

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 8 10,572 10,425 147 1.41%

    일반회계 8 10,572 10,425 147 1.41%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 8 10,572 10,425 147 1.41%

    양성평등정책추진사업

    소계 2 1,672 5,014 △3,342 △66.65%

    일반회계 2 1,672 5,014 △3,342 △66.65%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 3 7,225 5,411 1,814 33.52%

    일반회계 3 7,225 5,411 1,814 33.52%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 1,675 0 1,675 순증

    일반회계 3 1,675 0 1,675 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 7 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    복지본부

    ○ 복지분야에 있어서 특정 성별에 치우치지 않고 균등하게 복지서비스를 누릴 수 있는 여건 조성

    ○ 여성장애인의 지위향상 및 지역사회 재활. 자립을 도모하여 여성장애인의 전반적인 사회활동 참여기회 확대 추구

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 26 109,817 193,533 △83,716 △43.26%

    일반회계 24 109,582 193,533 △83,951 △43.38%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 235 0 235 순증

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 26 109,817 193,533 △83,716 △43.26%

    양성평등정책추진사업

    소계 2 1,395 133,805 △132,410 △98.96%

    일반회계 2 1,395 133,805 △132,410 △98.96%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 11 68,969 59,728 9,240 15.47%

    일반회계 11 68,969 59,728 9,240 15.47%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 13 39,454 0 39,454 순증

    일반회계 11 39,219 0 39,219 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 235 0 235 순증

    - 8 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    도시교통본부

    ㅇ 점자블럭 전면개선, 교통서비스 평가 및 교통시설물 설치 등 양성평등 교통약자 이동권 보장 강화

    ㅇ 안전 최우선의 교통체계 구축을 통한 양성평등 어린이, 노인 보호구역 확대

    ㅇ 공공자전거 확대 보급 및 자전거 인프라 확충을 통한 양성간 평등한 교통수요 반영

    ㅇ 걷는 도시 서울 조성을 위한 양성 평등의 보행환경 확립

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 8 49,294 21,420 27,874 130.13%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 8 49,294 21,420 27,874 130.13%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 8 49,294 21,420 27,874 130.13%

    양성평등정책추진사업

    소계 2 4,949 586 4,363 744.01%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 2 4,949 586 4,363 744.01%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 3 30,347 13,563 16,783 123.74%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 3 30,347 13,563 16,783 123.74%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 13,997 7,270 6,727 92.53%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 3 13,997 7,270 6,727 92.53%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 9 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    문화본부

    ○ 남성과 여성이 균등한 문화향유 기회를 누릴 수 있는 여건과 문화활동 참여에 있어서 성별에 따른 차등이 없는

    환경 조성

    ○ 문화재 정책을 심의․결정하는 문화재위원회의 위원 선정에 성인지적 관점을 도입함과 동시에 문화재를 이용한

    전통문화 활성화 정책 및 문화재 보존에 있어서 성별에 따른 차별이 발생하지 않도록 정책 수립

    ○ 역사 교육을 남녀 평등하게 누릴 수 있는 환경을 조성하고, 역사 교육의 내용에 있어서도 성인지적 관점에서 콘텐츠를

    구성하여 시민들의 성인지적 의식 함양

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 4 1,154 4,901 △3,747 △76.46%

    일반회계 4 1,154 4,901 △3,747 △76.46%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 1,154 4,901 △3,747 △76.46%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 163 4,685 △4,522 △96.53%

    일반회계 1 163 4,685 △4,522 △96.53%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 147 △147 순감

    일반회계 0 0 147 △147 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 991 70 921 1315.71%

    일반회계 3 991 70 921 1315.71%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 10 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    기후환경본부

    □ 2016년도 기후환경본부 성인지 예산(안)은 7개 사업, 총3,336백만원임

    □ 금년도 성인지 예산은 에너지 절약, 환경보전, 녹색산업 육성, 기후변화 대응, 자원 재활용 등과 관련한 시민 참여

    캠페인, 조기교육 및 체험 프로그램 운영, 녹색산업 관련 인력 양성 지원, 기후변화대응 전시관 조성, 재활용 정거장

    운영 등을 통해 시민들의 환경의식 고취하고, 참여할 수 있는 사업에 중점 편성하였음

    ㅇ 예산사업별로는 '녹색서울시민위원회 운영', '체험환경교육프로그램', '조기교육활성화 지원', '녹색기술

    기능인력 양성 사업', '기후변화 인식확산을 위한 찾아가는 교육․홍보', '자원회수시설주변 주민건강영향조사',

    '주택가 재활용 정거장 운영' 임

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 2 163 3,536 △3,373 △95.38%

    일반회계 2 163 3,536 △3,373 △95.38%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 163 3,536 △3,373 △95.38%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 271 △271 순감

    일반회계 0 0 271 △271 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 66 2,184 △2,118 △96.97%

    일반회계 1 66 2,184 △2,118 △96.97%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 97 1,081 △983 △91.00%

    일반회계 1 97 1,081 △983 △91.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 11 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    행정국

    ○ 행정국 2017년도 성인지예산(안)은 총 10개 사업 13,315백만원임.

    ○ 2017년도 성인지예산은 직원 후생복지분야와 북한이탈주민 지원 사업에 중점적으로 편성하였음

    - 건강관리시설 및 프로그램에 대한 여성과 남성공무원의 균형있는 이용을 위한 직원 건강관리프로그램 운영과 직원

    근무환경 개선사업, 북한이탈주민 정착 지원 등에 편성함

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 10 12,510 4,535 7,975 175.87%

    일반회계 10 12,510 4,535 7,975 175.87%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 10 12,510 4,535 7,975 175.87%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 1,949 △1,949 순감

    일반회계 0 0 1,949 △1,949 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 3 2,193 0 2,193 순증

    일반회계 3 2,193 0 2,193 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 7 10,317 2,585 7,732 299.05%

    일반회계 7 10,317 2,585 7,732 299.05%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 12 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    관광체육국

    ○ MICE산업 등 관광분야에 있어서 특정 성별에 치우치지 않고 균등하게 참여할 수 있는 여건 조성

    ○ 여성체육인의 지위향상 및 여성의 스포츠 참여 기회 확대를 도모하여 여성의 전반적인 사회적 활동 참여 기회 확대

    추구

    ○ 여가에 있어서 여성의 참여율을 높임으로써 여가를 통한 행복추구에 있어서의 성평등을 도모

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 14 22,330 39,961 △17,631 △44.12%

    일반회계 10 20,337 39,961 △19,624 △49.11%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 4 1,993 0 1,993 순증

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 14 22,330 39,961 △17,631 △44.12%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 31,217 △31,217 순감

    일반회계 0 0 31,217 △31,217 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 4 1,490 8,162 △6,672 △81.75%

    일반회계 4 1,490 8,162 △6,672 △81.75%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 10 20,840 581 20,259 3484.07%

    일반회계 6 18,847 581 18,265 3141.25%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 4 1,993 0 1,993 순증

    - 13 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    시민건강국

    ○ 시민건강국의 2017년 성인지예산(안)은 26개 사업 80,303백만원임

    ○ 2017년도 성인지예산은 산모신생아 건강관리 지원, 모자보건사업, 생애주기별 여성건강관리강화, 정신건강 증진,

    방문건강관리사업, 임산부 및 영유아 영양플러스 등 여성의 건강권 확보 및 경제적 부담 완화를 위한 분야에 중점적으로

    편성하였음

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 37 82,192 68,576 13,616 19.86%

    일반회계 35 82,015 68,576 13,439 19.60%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 178 0 178 순증

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 37 82,192 68,576 13,616 19.86%

    양성평등정책추진사업

    소계 22 63,089 53,770 9,319 17.33%

    일반회계 22 63,089 53,770 9,319 17.33%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 7 15,117 11,329 3,789 33.44%

    일반회계 7 15,117 11,329 3,789 33.44%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 8 3,986 3,477 509 14.63%

    일반회계 6 3,808 3,477 331 9.51%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 178 0 178 순증

    - 14 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    도시공간개선단

    사회적약자인 여성의 시정참여를 확대하기 위하여 여성위원의 구성비를 점차적으로 확대하는 방향으로 예산 편성

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 3 273 170 103 60.96%

    일반회계 3 273 170 103 60.96%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 273 170 103 60.96%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 113 170 △57 △33.38%

    일반회계 1 113 170 △57 △33.38%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 40 0 40 순증

    일반회계 1 40 0 40 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 120 0 120 순증

    일반회계 1 120 0 120 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 15 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    안전총괄본부

    ○ 안전총괄본부 2017년 성인지예산(안)은 총 7개 사업 2,099백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 보다 안전하고 쾌적한 도시를 만드는것에 중점을 두고 편성하였음.

    - 안전감시활동 운영 및 지원, 시민안전문화 활성화, 주민참여형 안전마을 만들기, 어린이 안전체험 교육강화,

    재난대응 안전한국 훈련, 재난 및 안전대책 관리, 도로시설물 안전자문단 운영 등 7개사업 총 2,099백만원을

    편성함

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 7 1,745 2,866 △1,121 △39.10%

    일반회계 6 1,619 2,716 △1,097 △40.39%

    기타특별회계 1 127 150 △24 △15.67%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 7 1,745 2,866 △1,121 △39.10%

    양성평등정책추진사업

    소계 3 785 1,030 △245 △23.81%

    일반회계 2 658 880 △222 △25.20%

    기타특별회계 1 127 150 △24 △15.67%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 751 1,617 △866 △53.56%

    일반회계 2 751 1,617 △866 △53.56%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 2 210 219 △9 △4.22%

    일반회계 2 210 219 △9 △4.22%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 16 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    도시재생본부

    ○ 도시재생본부 2016년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 1,406백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 도시재생사업 추진 중에 여성 및 남성의 균형적인 지위향상과 경쟁력 강화를 위한 교육 및

    시민참여 프로그램, 공공장소의 공익성 제고에 목표를 두고 중점적으로 편성하였음

    - 공공관리제도 개선을 위한 자문 및 교육, 토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영,

    시민누리공간 만들기 등 총 3개 사업 1,406백만원을 편성함

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 5 17,258 1,906 15,353 805.71%

    일반회계 0 0 796 △796 순감

    기타특별회계 5 17,258 1,110 16,148 1454.80%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 5 17,258 1,906 15,353 805.71%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 10 △10 순감

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 10 △10 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 2,582 0 2,582 순증

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 2 2,582 0 2,582 순증

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 14,676 1,896 12,780 674.24%

    일반회계 0 0 796 △796 순감

    기타특별회계 3 14,676 1,100 13,576 1234.17%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 17 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    도시계획국

    ○ 도시계획국 2017년도 성인지예산(안)은 총 3개 사업 2,724백만원임

    ○ 금년도 성인지예산은 도시재생사업 추진 중에 여성 및 남성의 균형적인 지위향상과 경쟁력 강화를 위한 교육 및

    시민참여 프로그램, 공공장소의 공익성 제고에 목표를 두고 아래와 같이 사업별 예산을 편성함

    - 도시계획위원회 운영 : 343백만원

    - 도시계획 정책자문단 운영 : 80백만원

    - 권역별 생활권 계획 수립 : 2,301백만원

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 3 840 1,796 △956 △53.24%

    일반회계 3 840 1,796 △956 △53.24%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 840 1,796 △956 △53.24%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 1,646 △1,646 순감

    일반회계 0 0 1,646 △1,646 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 3 840 0 840 순증

    일반회계 3 840 0 840 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 150 △150 순감

    일반회계 0 0 150 △150 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 18 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    주택건축국

    서울시 주택건축국에서 운영하는 여러 위원회를 통해 여성의 의견을 청취하고 반영할 수 있도록 여성위원 참여 확대

    및 유지하고

    살기좋은 아파트 공동체 활성화 등 특화사업을 통해 여성 행복 추구

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 5 25,389 2,141 23,248 1085.86%

    일반회계 3 1,189 1,311 △122 △9.28%

    기타특별회계 0 0 830 △830 순감

    기금 2 24,200 0 24,200 순증

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 5 25,389 2,141 23,248 1085.86%

    양성평등정책추진사업

    소계 3 24,528 475 24,053 5065.49%

    일반회계 1 328 475 △147 △30.97%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 24,200 0 24,200 순증

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 2 862 1,666 △805 △48.29%

    일반회계 2 862 836 25 3.03%

    기타특별회계 0 0 830 △830 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 19 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    푸른도시국

    ○ 양성 평등 고려한 공원녹지 조성

    ○ 성별 수요를 고려한 공원이용 프로그램 운영

    ○ 성별 맞춤형 산사태 대응 능력 배양

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 4 2,499 1,228 1,271 103.48%

    일반회계 4 2,499 1,228 1,271 103.48%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 2,499 1,228 1,271 103.48%

    양성평등정책추진사업

    소계 2 361 273 88 32.19%

    일반회계 2 361 273 88 32.19%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 2,068 0 2,068 순증

    일반회계 1 2,068 0 2,068 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 70 955 △885 △92.67%

    일반회계 1 70 955 △885 △92.67%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 20 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    소방재난본부

    소방재난본부 '17년 성인지 예산(안)은 총 4개 사업의 2,631백만원으로 금년도 성인지 예산은 시민스스로 재난대처

    능력제고에 중점적으로 편성

    - 생활안전 및 사회적 약자 보호, 시민안전체험관 운영, 시민안전교육 강화, 시민안전파수꾼 양성

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 4 2,630 10,849 △8,219 △75.76%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 4 2,630 10,849 △8,219 △75.76%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 2,630 10,849 △8,219 △75.76%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 284 △284 순감

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 284 △284 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 4 2,630 4,107 △1,477 △35.96%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 4 2,630 4,107 △1,477 △35.96%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 6,458 △6,458 순감

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 6,458 △6,458 순감

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 21 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    인재개발원

    인재개발원 '16년 성인지 예산(안)은 총4개 사업 3,317백만원으로 세부사업을 통해 성별 형평성을 고려한 교육 및

    환경을 제공하는데 중점적으로 편성

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 4 3,317 3,149 168 5.35%

    일반회계 4 3,317 3,149 168 5.35%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 3,317 3,149 168 5.35%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 3,149 △3,149 순감

    일반회계 0 0 3,149 △3,149 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 29 0 29 순증

    일반회계 1 29 0 29 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 3,288 0 3,288 순증

    일반회계 3 3,288 0 3,288 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 22 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관 사회혁신담당관

    ○ 사회혁신생태계 조성 및 지원의 2017년 예산(안)은 1,413,376천원으로, 2016년 1,270,858천원보다 142,518천원

    증가하였음

    ○ 사회혁신생태계 조성 및 지원사업은 미래혁신포럼, 사회혁신특강, 서울창의상 운영 등 사업대상 및 사업수혜자가

    불특정다수이나, 성평등 제고를 위해 추진 시 사업 추진 시 다음과 같은 사항을 유의하여 편성하였음

    - 특강, 포럼 등 행사 개최 시 참석 인원 중 남성, 여성의 성비차가 크게 벌어지지 않도록 유의

    - 창의상 심사위원회 구성 시 성평등 기본조례 등에 따라 여성참여비율이 일정하게 유지

    - 창의상 심사위원회 운영 시 참석자의 성비가 한쪽으로 편중되지 않도록 유의하여 집행

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 1 978 0 978 순증

    일반회계 1 978 0 978 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 978 0 978 순증

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 978 0 978 순증

    일반회계 1 978 0 978 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 1 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관 민관협력담당관

    ○ 시민사회와 공무원의 거버넌스 마인드 구축 및 협력적 네트워크 강화

    ○ 개인의 역량 강화 도모로 지역사회 및 시민사회의 상호 발전방향 도출

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 1 663 538 125 23.25%

    일반회계 1 663 538 125 23.25%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 663 538 125 23.25%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 663 538 125 23.25%

    일반회계 1 663 538 125 23.25%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 2 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관 지역공동체담당관

    ○ 마을공동체사업 추진시 여성의 참여와 의사결정을 주저하게 하는 요인(성별 고정관념 등) 제거

    ○ 여성참여 장애요인 제거 및 성별 균형참여 등 마을현장 상황에 맞는 사업추진을 위한 컨설팅 강화

    ○ 남녀의 사회문화적, 경제적 차이에 따른 성차별 시정

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 4 19,780 16,516 3,264 19.76%

    일반회계 4 19,780 16,516 3,264 19.76%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 19,780 16,516 3,264 19.76%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 3 14,561 11,318 3,243 28.65%

    일반회계 3 14,561 11,318 3,243 28.65%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 5,218 5,197 21 0.40%

    일반회계 1 5,218 5,197 21 0.40%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 3 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관 청년정책담당관

    ○ 남녀 동등한 비율의 의견 수렴으로 성인지가 반영된 청년정책 수립

    ○ 청년의 자립과 지원에 있어 양성 평등한 지원

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 2 379 275 104 37.82%

    일반회계 2 379 275 104 37.82%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 379 275 104 37.82%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 120 140 △20 △14.29%

    일반회계 1 120 140 △20 △14.29%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 259 135 124 91.85%

    일반회계 1 259 135 124 91.85%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 4 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관 갈등조정담당관

    여성 갈등관리교육을 신설하여, 여성 교육 수혜자를 늘리고

    갈등관리심의위원회의 위원 중 40%이상의 여성 위원을 위촉함으로서

    갈등분야의 여성 오피니언 리더 양산을 독려

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 2 90 0 90 순증

    일반회계 2 90 0 90 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 90 0 90 순증

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 81 0 81 순증

    일반회계 1 81 0 81 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 9 0 9 순증

    일반회계 1 9 0 9 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 5 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    서울혁신기획관 인권담당관

    ○ 성별에 구분 없이 모두가 행복한 인권 행정 구현

    ○ 남녀가 평등한 인권교육 및 프로그램 개발 운영

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 2 470 570 △99 △17.43%

    일반회계 2 470 570 △99 △17.43%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 470 570 △99 △17.43%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 90 △90 순감

    일반회계 0 0 90 △90 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 403 410 △7 △1.76%

    일반회계 1 403 410 △7 △1.76%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 68 70 △2 △3.00%

    일반회계 1 68 70 △2 △3.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 6 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    시민소통기획관 시민소통담당관

    2017년 본예산안 편성방향

    - 2017년 시민소통담당관 성인지예산(안)은 2개사업 3,467백만원 편성

    - 시민청 운영 및 시정여론수행시 반영

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 2 3,467 0 3,467 순증

    일반회계 2 3,467 0 3,467 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 3,467 0 3,467 순증

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 2 3,467 0 3,467 순증

    일반회계 2 3,467 0 3,467 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 7 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    시민소통기획관 도시브랜드담당관

    - 서울브랜드 민관협력 거버넌스의 남성과 여성 참여 비율 균등화

    - 서울 및 서울 브랜딩에 대한 객관화된 시민의견 수렴(성별에 따른 시각 차 해소)

    - 시정 활동에 상대적으로 소극적인 남성 참여율 제고

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 1 626 0 626 순증

    일반회계 1 626 0 626 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 626 0 626 순증

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 626 0 626 순증

    일반회계 1 626 0 626 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 8 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    여성가족정책실 여성정책담당관

    ㅇ 여성정책담당관의 2017년도 성인지예산(안)은 총 25개 사업의 59,622백만원임

    ㅇ 내년도 성인지예산은 여성의 취업지원 및 일자리 창출, 각종 폭력예방과 피해자 보호 등 여성의 경제력 강화 및

    취약계층 지원, 안전한 도시환경 조성을 위한 사업에 중점 편성하였음

    - 사업별로는 양성평등정책 사업 23개(55,342백만원), 자치특화 사업 2개(4,280백만원)임

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 44 61,004 66,592 △5,588 △8.39%

    일반회계 44 61,004 66,592 △5,588 △8.39%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 44 61,004 66,592 △5,588 △8.39%

    양성평등정책추진사업

    소계 42 60,618 66,577 △5,959 △8.95%

    일반회계 42 60,618 66,577 △5,959 △8.95%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 15 15 0 0.00%

    일반회계 1 15 15 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 371 0 371 순증

    일반회계 1 371 0 371 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 9 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    여성가족정책실 보육담당관

    ○보육담당관의 2017년도 성인지예산(안)은 총 12개 사업의 1,136,629백만원임

    ○내년도 성인지예산은 국공립어린이집 확충, 어린이집 운영지원(자체) 등 여성의 육아에 대한 지원 사업을 중점적으로

    편성하였음

    - 사업별로는 양성평등정책추진사업 8개(386,967백만원), 자치단체특화사업 3개(747,102백만원),

    성별영향분석평가사업 1개(2,560백만원)임

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 13 1,143,339 515,835 627,504 121.65%

    일반회계 13 1,143,339 515,835 627,504 121.65%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 13 1,143,339 515,835 627,504 121.65%

    양성평등정책추진사업

    소계 9 957,574 512,966 444,608 86.67%

    일반회계 9 957,574 512,966 444,608 86.67%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 182,612 2,869 179,744 6265.71%

    일반회계 1 182,612 2,869 179,744 6265.71%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 3,152 0 3,152 순증

    일반회계 3 3,152 0 3,152 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 10 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    여성가족정책실 가족담당관

    ㅇ 가족담당관의 2017년도 성인지예산(안)은 총 11개사업의 58,325만원임

    ㅇ 내년도 성인지예산은 한부모가족, 아이돌보미 지원, 결손아동 등 취약가족 지원, 가족학교 운영 지원 등 건강한

    가정 조성사업에 중점적으로 편성하였음

    - 유형별로는 성별영향분석평가 1개(36백만원), 양성평등정책 7개(39,672백만원), 자치특화 4개(19,533백만원)

    사업임

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 12 58,592 133,775 △75,183 △56.20%

    일반회계 12 58,592 133,775 △75,183 △56.20%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 12 58,592 133,775 △75,183 △56.20%

    양성평등정책추진사업

    소계 8 51,862 133,071 △81,209 △61.03%

    일반회계 8 51,862 133,071 △81,209 △61.03%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 917 704 213 30.24%

    일반회계 1 917 704 213 30.24%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 5,813 0 5,813 순증

    일반회계 3 5,813 0 5,813 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 11 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    여성가족정책실 외국인다문화담당관

    ㅇ 외국인다문화담당관의 2017년도 성인지예산(안)은 총 5개사업의 11,673만원임

    ㅇ 내년도 성인지예산은

    1) 결혼이민자나 다문화가족의 수혜자는 여성 비율이 80%에 근접하므로, 다문화가족 지원사업에서는 남성비율

    높이는 방향으로 사업추진

    2) 기타 외국인주민 지원사업은 남녀 수혜자 비율이 6:4정도로 비슷하나 남녀에게 공평하게 혜택이 갈수 있도록

    노력

    ㅇ 유형별로는 성별영향분석평가사업 1개(98백만원), 양성평등정책사업 1개(200백만원), 자치특화사업

    3개(11,375백만원)을 편성하였음

    회 계 별 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 12 11,593 19,217 △7,624 △39.67%

    일반회계 12 11,593 19,217 △7,624 △39.67%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 12 11,593 19,217 △7,624 △39.67%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 862 890 △28 △3.11%

    일반회계 1 862 890 △28 △3.11%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 10 10,439 18,327 △7,888 △43.04%

    일반회계 10 10,439 18,327 △7,888 △43.04%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 292 0 292 순증

    일반회계 1 292 0 292 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 12 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    평생교육정책관 교육정책담당관

    ○ 서울교육복지민관협의회 구성 및 교육활동에 여성의 참여를 높이고, 학교보안관의 여성 배치율 확대

    ○ 저소득층에 교육기회 제공 및 공교육 강화를 통한 남여 교육격차 해소

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 4 27,153 23,505 3,648 15.52%

    일반회계 4 27,153 23,505 3,648 15.52%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 27,153 23,505 3,648 15.52%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 25,048 22,643 2,405 10.62%

    일반회계 2 25,048 22,643 2,405 10.62%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 2 2,105 862 1,243 144.20%

    일반회계 2 2,105 862 1,243 144.20%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 13 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    평생교육정책관 평생교육담당관

    ○ 금년도 성인지 예산은 수요자 중심의 다양한 평생학습 교육 프로그램 개발의 생활 속 지역 밀착형 평생학습 문화

    조성을 위한 사업 및 민주사회의 지속 발전을 위한 민주시민으로서 요구되는 자질과 소양을 함양하고 행동으로

    이어지도록 하는 민주시민교육 프로그램 위주로 편성하였음

    ○ 평생교육프로그램 남성 참여자 비율의 확대를 위한 직장인 야간 프로그램 편성, 퇴직 남성을 위한 직업능력교육을

    운영하여 남성들의 참여를 유도할 계획임

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 3 3,523 1,402 2,121 151.23%

    일반회계 3 3,523 1,402 2,121 151.23%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 3,523 1,402 2,121 151.23%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 90 △90 순감

    일반회계 0 0 90 △90 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 578 △578 순감

    일반회계 0 0 578 △578 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 3 3,523 735 2,788 379.36%

    일반회계 3 3,523 735 2,788 379.36%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 14 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    평생교육정책관 청소년담당관

    ○ 각종 청소년시설에 여성청소년 참여 장애요인 제거 및 성별 균형참여 촉진

    ○ 청소년의 각종 시설 이용 시 양성 평등한 지원

    ○ 청소년시설 운영 개선시 남녀 동등한 의견 수렴으로 성인지가 반영된 청소년정책 수립

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 7 27,720 11,678 16,042 137.37%

    일반회계 7 27,720 11,678 16,042 137.37%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 7 27,720 11,678 16,042 137.37%

    양성평등정책추진사업

    소계 1 1,800 2,713 △913 △33.66%

    일반회계 1 1,800 2,713 △913 △33.66%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 751 5,937 △5,186 △87.36%

    일반회계 2 751 5,937 △5,186 △87.36%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 4 25,169 3,028 22,141 731.14%

    일반회계 4 25,169 3,028 22,141 731.14%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 15 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    비상기획관 민방위담당관

    ㅇ 민방위담당관의 2016년도 성인지예산(안)은 총 1개 사업의 178백만원임

    ㅇ 금년도 성인지예산은 각종 재난 발생 시 안전 확보에 취약한 여성의 위기대처능력을 향상 시키고자 민방위 교육장

    내에 시민생활안전체험 사업을 중점적으로 편성하였음

    - 사업별로는 민방위교육장 운영 1개(178백만원)임

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 1 176 178 △2 △0.88%

    일반회계 1 176 178 △2 △0.88%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 176 178 △2 △0.88%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 176 178 △2 △0.88%

    일반회계 1 176 178 △2 △0.88%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 16 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    경제진흥본부 경제정책과

    도시형 제조업 지원사업 추진을 통해 여성 제조업 종사자 지원 확대

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 2 853 3,200 △2,347 △73.36%

    일반회계 2 853 3,200 △2,347 △73.36%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 853 3,200 △2,347 △73.36%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 3,200 △3,200 순감

    일반회계 0 0 3,200 △3,200 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 853 0 853 순증

    일반회계 2 853 0 853 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 17 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    경제진흥본부 소상공인지원과

    ○ 서울시 소상공인 및 전통시장 상인 지원을 통해 서민경제 보호 및 육성지원과 활성화를 도모하고, 여성 사업주

    또는 여성 상인들의 사업 참여율 향상을 목표

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 3 8,044 7,225 819 11.34%

    일반회계 3 8,044 7,225 819 11.34%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 8,044 7,225 819 11.34%

    양성평등정책추진사업

    소계 2 1,672 1,814 △142 △7.82%

    일반회계 2 1,672 1,814 △142 △7.82%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 6,372 5,411 961 17.76%

    일반회계 1 6,372 5,411 961 17.76%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 18 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    경제진흥본부 문화융합경제과

    패션봉제분야 인력양성 지원으로 여성 봉제인력지원 및 봉제산업활성화 도모

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 1 1,310 0 1,310 순증

    일반회계 1 1,310 0 1,310 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 1,310 0 1,310 순증

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 1,310 0 1,310 순증

    일반회계 1 1,310 0 1,310 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 19 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    일자리노동정책관 일자리정책담당관

    ○ 공공일자리 및 직업훈련, 취업정보 제공 분야의 성별영향분석을 통해 양성평등 실현

    ○ 기술교육원에서 여성일자리로 적합한 프로그램 지원 확대하여 성별비율의 고른 안배

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 8 138,375 89,822 48,552 54.05%

    일반회계 8 138,375 89,822 48,552 54.05%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 8 138,375 89,822 48,552 54.05%

    양성평등정책추진사업

    소계 3 6,755 4,994 1,761 35.26%

    일반회계 3 6,755 4,994 1,761 35.26%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 5 131,620 84,829 46,792 55.16%

    일반회계 5 131,620 84,829 46,792 55.16%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 20 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    일자리노동정책관 노동정책담당관

    ○ 노동권익보호 및 상담사업활성화로 사업내의 여성대상 노동교육 및 컨설팅 인원 추가

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 4 5,552 1,871 3,681 196.73%

    일반회계 4 5,552 1,871 3,681 196.73%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 4 5,552 1,871 3,681 196.73%

    양성평등정책추진사업

    소계 2 435 466 △31 △6.65%

    일반회계 2 435 466 △31 △6.65%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 5,117 1,405 3,712 264.19%

    일반회계 2 5,117 1,405 3,712 264.19%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 21 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    일자리노동정책관 사회적경제담당관

    ○ 일자리 창출을 위해 지원하는 예비 사회적기업에 대해 여성 일자리 마련을 위한 프로그램 제공

    ○ 소규모 협동조합 지원의 활성화를 통해 협동조합 종사에 경력단절 여성 참여를 독려

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 2 1,379 9,791 △8,412 △85.92%

    일반회계 2 1,379 9,791 △8,412 △85.92%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 2 1,379 9,791 △8,412 △85.92%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 1,100 △1,100 순감

    일반회계 0 0 1,100 △1,100 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 380 8,081 △7,701 △95.30%

    일반회계 1 380 8,081 △7,701 △95.30%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 999 610 389 63.73%

    일반회계 1 999 610 389 63.73%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 22 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    복지본부 복지정책과

    ○ 복지정책과의 2017년 성인지 예산(안)은 총 3개 사업의 13,219백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 사회취약계층의 복지강화를 위해 취약계층의 특성을 반영한 사업인 지역사회서비스투자사업,

    가사간병 방문관리사 지원(자치특화사업), 서울형 복지전달체계 구축(성별영향분석평가)을 중점적으로 편성하였음

    회 계 별 사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액

    비교증감증감률

    총계 3 13,277 13,629 △353 △2.59%

    일반회계 3 13,277 13,629 △353 △2.59%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 13,277 13,629 △353 △2.59%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 2 12,146 13,629 △1,484 △10.89%

    일반회계 2 12,146 13,629 △1,484 △10.89%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 1,131 0 1,131 순증

    일반회계 1 1,131 0 1,131 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 23 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    복지본부 희망복지지원과

    민관 복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴,지원

    민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 1 378 23,554 △23,176 △98.40%

    일반회계 1 378 23,554 △23,176 △98.40%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 1 378 23,554 △23,176 △98.40%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 23,554 △23,554 순감

    일반회계 0 0 23,554 △23,554 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 1 378 0 378 순증

    일반회계 1 378 0 378 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    - 24 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    복지본부 어르신복지과

    ○ 어르신복지과의 2016년 성인지 예산(안)은 총 4개 사업의 40,392백만원임

    ○ 금년도 성인지 예산은 저소득 어르신 급식제공, 어르신 돌봄서비스 지원강화, 어르신문화체육 활성화, 노인보호

    전문기관 운영으로

    성별영향분석평가 과제 2개, 여성정책추진사업 2개임

    ○ 위 4개의 사업은 기본적으로 무작위 대상자를 위한 사업이며 성별 수혜대상자 통계가 현재 산출되지 않아 성인지

    예산 편성에 어려움이 있으나 향후 성별 수혜대상자 분석을 통한 정책방향 수립에 필요한 것으로 판단되어 16년도

    성인지 예산으로 편성함

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 9 20,507 41,142 △20,635 △50.16%

    일반회계 7 20,272 41,142 △20,870 △50.73%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 2 235 0 235 순증

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 9 20,507 41,142 △20,635 △50.16%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 39,575 △39,575 순감

    일반회계 0 0 39,575 △39,575 순감

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 986 1,567 △581 △37.07%

    일반회계 1 986 1,567 △581 △37.07%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    자치단체특화사업

    소계 8 19,521 0 19,521 순증

    일반회계 6 19,286 0 19,286 순증

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 2 235 0 235 순증

    - 25 -

  • □ 성인지예산 편성방향

    □ 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    □ 사업별 총괄표(단위 : 개, 백만원, %)

    복지본부 인생이모작지원과

    ○ 특정 성별에 치우치지 않고 균등하게 복지서비스를 누릴 수 있는 여건 조성

    ○ 여성 중장년층의 전반적인 사회활동 참여기회 확대 추구

    ○ 일자리에 있어서 여성의 참여율을 높임으로써 좋은 일자리를 통한 성평등을 도모

    회 계 별사업개수 예 산 액

    전년도당초 예산액 비교증감 증감률

    총계 3 21,135 4,026 17,109 424.99%

    일반회계 3 21,135 4,026 17,109 424.99%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기 금 0 0 0 0 0.00%

    구 분 사업개수 예 산 액전년도

    당초 예산액 비교증감 증감률

    총 계 3 21,135 4,026 17,109 424.99%

    양성평등정책추진사업

    소계 0 0 0 0 0.00%

    일반회계 0 0 0 0 0.00%

    기타특별회계 0 0 0 0 0.00%

    기금 0 0 0 0 0.00%

    성별영향분석평가사업

    소계 1 10,745 4,026