penghargaan...penghargaan ... penghargaan
TRANSCRIPT
PENGHARGAAN
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua
pegawai dalam perkhidmatan Kerajaan Negeri Sembilan yang
telah memberikan sumbangan dan kerjasama kepada Pejabat
Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan
dalam menyiapkan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri
Sembilan Tahun 2013.
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai
dan anggota Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan di atas
kejayaan menghasilkan Penyata Kewangan ini. Saya juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Audit Negara
khususnya Pengarah Jabatan Audit Negara, Negeri Sembilan
serta semua pegawainya atas nasihat dan kerjasama yang
diberikan sepanjang tahun kewangan 2013. Perancangan
yang tersusun, komitmen, diikuti dengan pertanggungjawaban
semua pihak telah membolehkan Penyata Kewangan Kerajaan
Negeri Sembilan Tahun 2013 disediakan dengan sempurna
dan bertepatan masa untuk diaudit seterusnya dibentangkan di
Dewan Undangan Negeri.
(DATO’ HAJI TAHAR BIN HAJI SUDIN)
Pegawai Kewangan Negeri
Negeri Sembilan Darul Khusus
Tajuk Muka Surat
LAPORAN BENDAHARI NEGERI 1 - 9
PENYATA KEWANGAN
Sijil Ketua Audit Negara 10
Pernyataan Pegawai Kewangan Negeri dan 11
Bendahari Negeri, Negeri Sembilan
Penyata Kedudukan Kewangan 12
Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai 13
Penyata Prestasi Kewangan 14
Penyata Akaun Memorandum 15
Nota Kepada Penyata Kewangan 16 - 31
LAMPIRAN KEPADA NOTA
Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus 32 - 60
Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan 61 - 68
Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut 69
Lampiran 3(i) - Penyata Lengkap Memorandum 70 - 72
Pinjaman Boleh Dituntut
Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan 73
Lampiran 5 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Kerajaan Negeri 74 - 81
Lampiran 6 - Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam 82 - 84
Lampiran 7 - Penyata Lengkap Deposit 85 - 88
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 2013
KANDUNGAN
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
LAPORAN BENDAHARI
NEGERI
1
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
DARUL KHUSUS
LAPORAN BENDAHARI NEGERI TAHUN 2013
Pendahuluan
Penyata Kewangan Negeri, Negeri Sembilan dan
laporannya disediakan mengikut kehendak Seksyen
16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Disemak 1972)
dan Piawaian Perakaunan Kerajaan Malaysia.
Laporan ini bertujuan menerangkan kedudukan
kewangan Kerajaan Negeri serta ringkasan urusniaga
kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
Kerajaan Negeri telah dapat menyiapkan Penyata
Kewangan Tahun 2013 mengikut tempoh yang telah
ditetapkan dan telah diserahkan kepada Jabatan Audit
Negara, Negeri Sembilan pada 05 Februari 2014.
KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
Prestasi Belanjawan
Belanjawan tahun 2013 yang telah diluluskan oleh
Dewan Undangan Negeri pada tahun 2012 telah
menganggarkan kutipan hasil sebanyak RM331.20juta
dan memperuntukkan RM331.20juta bagi perbelanjaan
mengurus serta RM95.75juta bagi perbelanjaan
pembangunan. Dewan Undangan Negeri kemudiannya
meluluskan tambahan peruntukan sebanyak
RM8.79juta bagi perbelanjaan mengurus dan
RM10.18juta bagi perbelanjaan pembangunan.
Tambahan peruntukan perbelanjaan mengurus
antaranya adalah untuk pembayaran sewaan Wireless
City Fasa 1, rawatan perubatan Institut Jantung
Negara(IJN) untuk kakitangan perkhidmatan Awam,
pemberian Bantuan Khas Kewangan (BKK) kepada
pegawai Perkhidmatan Awam dalam Gred 1 sehingga
Gred 54 dan pemberian pemindahan gaji dengan
amaun bersamaan satu (1) Kenaikan Gaji Tahunan
(KGT) kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam di
bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM). Manakala
tambahan peruntukan perbelanjaan pembangunan
adalah untuk menampung pembayaran bagi
perkhidmatan masyarakat di bawah vot P50.
Jadual 1 menunjukkan prestasi belanjawan
berbanding prestasi sebenar kutipan hasil dan
perbelanjaan bagi tahun 2013.
JADUAL 1 - PRESTASI BELANJAWAN KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN Anggaran (disemak)
Perbelanjaan Sebenar
% varian
Hasil
331.20
354.78
107.12
Perbelanjaan Mengurus
339.99
333.64
98.13
Perbelanjaan Pembangunan
105.93
99.60
94.02
Prestasi Kewangan
Operasi Kewangan Kerajaan Negeri untuk tahun
2013 telah menunjukkan lebihan dalam akaun
hasil disatukan sebanyak RM21.14juta berbanding
catatan lebihan RM21.96juta pada tahun 2012.
Lebihan ini berpunca daripada hasil yang dikutip
berjumlah RM354.78juta berbanding perbelanjaan
mengurus (termasuk pindahan kepada
Kumpulanwang Pembangunan sebanyak
RM65.00juta) berjumlah RM333.64juta. Kesan
daripada lebihan tersebut baki terkumpul Akaun
Hasil Disatukan meningkat 9.3% daripada
RM228.45juta pada tahun 2012 kepada
RM249.59juta pada tahun 2013.
Kumpulanwang Pembangunan Negeri
mencatatkan defisit dalam operasi kewangannya
untuk tahun 2013 berjumlah RM14.25juta
berbanding defisit RM35.44juta pada tahun 2012.
Ini menyebabkan baki defisit terkumpul
Kumpulanwang tersebut meningkat dari
RM290.72juta dalam tahun 2012 kepada
RM304.97juta dalam tahun 2013.
Kumpulanwang Bekalan Air Negeri (KWABA)
pula mencatatkan pengurangan defisit berjumlah
RM47.13juta untuk tahun 2013 berbanding defisit
RM159.18juta pada tahun 2012. Pengurangan
defisit tersebut adalah disebabkan terimaan
2
sebanyak RM102.05juta daripada Pengurusan Aset Air
Berhad (PAAB) sebagai pembiayaan perbelanjaan
pembangunan (CAPEX) di bawah kumpulanwang ini.
Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk membuat
hapuskira perbelanjaan mengurus (OPEX) berjumlah
RM57.13juta dan seterusnya menutup Kumpulanwang
ini secara berperingkat bermula tahun 2013.
Ringkasan Prestasi Kewangan Kerajaan Negeri tahun
2013 adalah seperti di Jadual 2.
JADUAL 2 - PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN
2013 (RM Juta)
2012 (RM Juta)
AKAUN HASIL
Hasil
Perbelanjaan Mengurus
(sebelum caruman kepada KW pembangunan)
354.78
(268.64)
341.27
(289.31)
Caruman kepada KW Pembangunan
86.14
(65.00)
51.96
(30.00)
Lebihan/ (Defisit)
Akaun Hasil
21.14 21.96
AKAUN PEMBANGUNAN
Terimaan Kumpulanwang Pembangunan
Perbelanjaan Pembangunan
85.35
(99.60)
50.48
(85.92)
Lebihan/ (Defisit)
Akaun Pembangunan
(14.25)
(35.44)
Carta 1 meringkaskan Prestasi Kewangan
Kerajaan Negeri bagi tempoh 5 tahun.
KUMPULANWANG DISATUKAN NEGERI
PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri
menunjukkan jumlah aset yang dipegang bagi
ketiga-tiga Kumpulanwang Negeri Yang
Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun
Amanah Disatukan dan Akaun Pinjaman
Disatukan. Jumlah aset yang dilaporkan dalam
Penyata Kedudukan Kewangan seperti pada 31
Disember 2013 meningkat sebanyak
RM111.42juta kepada RM458.89juta atau 32.07%
berbanding RM347.47juta pada tahun 2012.
Jumlah ini terdiri daripada Wang Tunai berjumlah
RM458.32juta dan Pelaburan berjumlah
RM0.57juta. Dari jumlah aset tersebut, sebanyak
RM249.59juta adalah dipegang untuk Akaun Hasil
Disatukan dan RM209.30juta untuk Akaun
Amanah Disatukan.
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013
CARTA 1
PRESTASI KEWANGAN KERAJAAN
NEGERI
BAGI TEMPOH 2009-2013
Hasil Mengurus Pembangunan
RM JUTA
3
Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan Kerajaan
Negeri tahun 2013 adalah seperti di Jadual 3.
JADUAL 3 - PENYATA KEDUDUKAN
KEWANGAN KEWANGAN NEGERI
BUTIRAN
2013 (RM Juta)
2012 (RM Juta)
ASET:
Wang Tunai
Pelaburan
JUMLAH ASET DIPEGANG BAGI:
Akaun Hasil Disatukan
Akaun Pinjaman Disatukan
Akaun Amanah Disatukan
458.32
0.57
458.89
249.59
0.00
209.30
458.89
346.88
0.59
347.47
228.45
0.00
119.02
347.47
Carta 2 menunjukkan kedudukan Kumpulanwang
Disatukan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2012 – 2013.
AKAUN HASIL DISATUKAN
Hasil Kerajaan Negeri untuk tahun 2013
berjumlah RM354.78juta berbanding RM341.27juta
dalam tahun 2012 meningkat sebanyak
RM13.51juta atau 3.96%.
Carta 3 menunjukkan pecahan peratus kutipan
hasil Kerajaan Negeri mengikut jenis pada tahun
2013.
Hasil Cukai
Hasil Cukai menyumbangkan sejumlah
RM126.18juta atau 35.57% dari keseluruhan Hasil
Negeri. Jumlah ini menurun sebanyak RM0.33juta
atau 0.26% berbanding hasil cukai tahun 2012
sebanyak RM126.51juta. Pungutan dari Cukai
Langsung berjumlah RM122.16juta manakala
RM4.02juta terdiri daripada Cukai Tidak
Langsung. Sumber utama Cukai Langsung ialah
Cukai Tanah berjumlah RM118.17juta dan Cukai
Keluaran Hutan RM3.82juta. Bagi Cukai Tidak
Langsung, sumber utamanya adalah dari Cukai
Tiket Pawagam yang berjumlah RM4.02juta.
Hasil Bukan Cukai
Prestasi pungutan Hasil Bukan Cukai adalah
sebanyak RM163.54juta pada tahun 2013
berbanding RM152.56juta pada tahun 2012 iaitu
peningkatan sebanyak RM10.98juta atau 7.20%.
020406080
100120140160180200220240260
2012 2013
CARTA 2
KEDUDUKAN KUMPULAN WANG
DISATUKAN KERAJAAN NEGERI
BAGI TAHUN 2012-2013
Akaun Hasil Disatukan Akaun Amanah Disatukan
35.57%
46.10%
18.34%
CARTA 3
KUTIPAN HASIL MENGIKUT JENIS BAGI
TAHUN 2013
JUMLAH HASIL RM354.78 JUTA
Hasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil
RM JUTA
4
Hasil Bukan Cukai menyumbangkan 46.10% dari
keseluruhan Hasil Negeri yang terdiri daripada Lesen,
Bayaran Pendaftaran dan Permit sebanyak
RM26.20juta, Perkhidmatan dan Bayaran sebanyak
RM21.15juta, Perolehan dari Jualan Barang serta
Premium Tanah sebanyak RM96.39juta,hasil dari
Sewaan sebanyak RM1.21juta, Keuntungan
Pembiayaan Dan Perolehan sebanyak RM16.66juta
serta Denda dan Hukuman sebanyak RM1.93juta.
Antara penyumbang kepada peningkatan hasil bukan
cukai adalah peningkatan dalam Premium pemberian
milikan sebanyak RM18.15juta, peningkatan
keuntungan simpanan tetap sebanyak RM3.34juta dan
permit tanah dan galian sebanyak RM3.16juta.
Terimaan Bukan Hasil
Terimaan Bukan Hasil adalah sebanyak RM65.06juta
pada tahun 2013 berbanding RM62.20juta pada tahun
2012. Ia merupakan peningkatan sebanyak RM2.86juta
atau 4.60%. Terimaan Bukan Hasil terdiri daripada
Pulangan Balik Perbelanjaan RM5.26juta, Terimaan
dari Agensi Kerajaan RM59.58juta dan Pelbagai
Terimaan RM0.22juta. Ia menyumbangkan 18.34% dari
keseluruhan Hasil Negeri.
Laporan terperinci bagi hasil boleh dirujuk kepada Nota
5: Nota Kepada Penyata Kewangan. Jadual 4
menunjukkan komponen Hasil Kerajaan Negeri bagi
tahun 2013 berbanding tahun 2012.
JADUAL 4 - HASIL KERAJAAN NEGERI
2013
2012
BUTIRAN RM Juta
%
RM Juta
%
Hasil Cukai
126.18 35.56 126.51 37.07
Hasil Bukan Cukai
163.54
46.10
152.56
44.70
Terimaan Bukan Hasil
65.06
18.34
62.20
18.23
JUMLAH HASIL
354.78
100
341.27
100
Jadual 5 menunjukkan butiran hasil utama
Kerajaan Negeri bagi tahun 2013.
JADUAL 5 - HASIL UTAMA KERAJAAN NEGERI
BUTIRAN
RM Juta
% daripada Jumlah
Hasil
HASIL CUKAI
Cukai Tanah
118.18 33.31
HASIL BUKAN CUKAI
Premium Tanah 88.14 24.84
Permit Tanah dan Galian
22.96 6.47
Bayaran Iktisas 20.93 5.90
Dividen, Faedah dan Keuntungan daripada Pelaburan
16.66 4.70
TERIMAAN BUKAN HASIL
Pemberian dan Caruman Kerajaan Persekutuan
54.34
15.32
Bayaran Balik Pinjaman Dari Agensi
3.24 0.91
JUMLAH
324.45
91.45
Perbelanjaan Mengurus
Perbelanjaan Mengurus Negeri tahun 2013
adalah berjumlah RM333.63juta (termasuk
pindahan kepada Kumpulanwang Pembangunan
sebanyak RM65.00juta) berbanding RM319.31juta
dalam tahun 2012. Jumlah ini termasuk
perbelanjaan tanggungan sebanyak RM14.97juta.
Perbelanjaan mengurus menunjukkan peningkatan
sebanyak RM14.33juta atau 4.49% berbanding
tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan dalam
emolumen serta pemberian dan kenaan bayaran
tetap.
Emolumen meningkat dari RM124.50juta pada
tahun 2012 kepada RM127.36juta pada tahun
2013. Pertambahan adalah sebanyak RM2.86juta
5
atau 2.30% antaranya disebabkan Pemberian Bantuan
Khas Kewangan (BKK) kepada pegawai Perkhidmatan
Awam dalam Gred 1 sehingga Gred 54, pemberian
pemindahan gaji dengan amaun bersamaan satu (1)
Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) kepada semua pegawai
Perkhidmatan Awam di bawah Sistem Saraan Malaysia
(SSM) dan Pemberian Imbuhan Tahunan setengah
bulan gaji atau minimum RM500.00 kepada pegawai
dalam Kumpulan Pelaksana serta Kumpulan
Pengurusan dan Profesional serta Bayaran Khas
Prestasi kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan
Tertinggi.
Perkhidmatan dan Bekalan menunjukkan
peningkatan dari RM69.47juta pada tahun 2012
kepada RM72.29juta pada tahun 2013. Peningkatan
adalah sebanyak RM2.82juta atau 4.06%.
Pembelian Aset menurun dari RM3.26juta pada tahun
2012 kepada RM3.18juta pada tahun 2013. Penurunan
adalah sebanyak RM0.08juta atau 2.45%.
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap menunjukkan
peningkatan dari RM121.57juta dalam tahun 2012
kepada RM129.86juta dalam tahun 2013. Peningkatan
adalah sebanyak RM8.29juta atau 6.82% antaranya
disebabkan oleh peningkatan caruman kepada
kumpulanwang pembangunan berbanding tahun 2012.
Perbelanjaan-perbelanjaan lain menunjukkan
peningkatan dari RM0.51juta pada tahun 2012 kepada
RM0.94juta pada tahun 2012. Peningkatan adalah
sebanyak RM0.43juta atau 84.31%.
Jadual 6 menunjukkan komponen perbelanjaan
mengurus bagi tahun 2013 berbanding tahun 2012
manakala Carta 4 menunjukkan pecahan peratus
perbelanjaan mengurus Negeri mengikut jenis bagi
tahun 2013.
JADUAL 6 - PERBELANJAAN MENGURUS
Perbelanjaan
2013 2012
RM Juta
% RM Juta
%
Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Lain-Lain
127.36
72.29
3.18
129.86
0.94
38.17
21.67
0.95
38.92
0.28
124.50
69.47
3.26
121.57
0.51
38.99
21.76
1.02
38.07
0.16
JUMLAH 333.63 100 319.31 100
Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Mengurus
boleh dirujuk kepada Lampiran 1 – Lampiran
kepada Nota.
Emolumen
38.17%
Perkhidmatan
dan Bekalan
21.67%
Aset
0.95%
Pemberian
dan Kenaan
Tetap
38.92%
Lain-lain
0.28%
CARTA 4
PECAHAN PERBELANJAAN MENGURUS
TAHUN 2013
JUMLAH MENGURUS RM333.64JUTA
6
AKAUN AMANAH DISATUKAN
Kumpulanwang Pembangunan Negeri
Kumpulanwang ini bagi tahun 2013 mencatat defisit
RM14.25juta berbanding defisit RM35.44juta pada
tahun 2012. Terimaan Kumpulanwang ini bagi tahun
2013 adalah RM85.35juta berbanding RM50.47juta
pada tahun 2012.
Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2013 adalah
sebanyak RM99.60juta berbanding RM85.92juta pada
tahun 2012. Sebahagian besar perbelanjaan
pembangunan adalah untuk mengganti jambatan,
membaiki persimpangan/ selekoh bahaya dan
menaiktaraf jalan oleh Jabatan Kerja Raya sebanyak
RM15.67juta, Rancangan pengurusan banjir,
pengurusan lembangan sungai serta pengurusan
saliran pertanian oleh Jabatan Pengairan dan Saliran
sebanyak RM10.56juta. Projek – projek Khidmat
Masyarakat dibawah Pejabat Menteri Besar sebanyak
RM20.00juta, Pembangunan Industri Ternakan oleh
Jabatan Veterinar sebanyak RM5.23juta,
Pembinaan/Pengubahsuaian kompleks pejabat
kerajaan dan pengubahsuaian kediaman rasmi
pembesar negeri sebanyak RM4.70juta dan lain-lain
projek termasuk penyelenggaraan kawasan
perlancongan, pembinaan dan pengubahsuaian
dewan/ balairaya, pembangunan sistem komputer
negeri, program pencahayaan jalan negeri,
pembinaan/penurapan jalan luar bandar dan kos
pengambilan balik tanah serta penyelenggaraan
kawasan industri. Manakala RM8.89juta dibelanjakan
di bawah aktiviti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam bagi
projek-projek pembaikan asrama /sekolah serta masjid
dan surau.
Laporan Terperinci bagi Perbelanjaan Pembangunan
boleh dirujuk kepada Lampiran 2 – Lampiran kepada
Nota.
Pelbagai Kumpulanwang Amanah
Kerajaan
Baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah
RM377.35juta berbanding RM348.15juta pada
tahun 2012. Kumpulanwang ini terdiri dari Akaun
Penyelesaian sebanyak RM61.20juta, Akaun
Pinjaman RM20.45juta, Kumpulanwang Luar
Jangka RM2.00juta dan Pelbagai Kumpulanwang
sebanyak RM293.70juta.
Akaun Kena Bayar adalah berjumlah RM4.43juta
berbanding tahun 2012 yang berjumlah
RM2.01juta Jumlah ini meningkat sebanyak
RM2.42juta atau 120.40%.
Laporan terperinci Pelbagai Kumpulan Wang
Amanah Kerajaan boleh dirujuk kepada Nota
7(a)(iii) – Nota Kepada Penyata Kewangan.
Kumpulanwang Amanah Awam
Terimaan Kumpulanwang Amanah ini pada tahun
2013 berjumlah RM111.37juta manakala
bayarannya berjumlah RM152.68juta menjadikan
baki terkumpul kumpulanwang ini berjumlah
RM131.22juta pada tahun 2013 berbanding
RM172.54juta pada tahun 2012 iaitu penurunan
sebanyak RM41.32juta atau 23.95%. Penurunan
baki antara lainnya adalah disebabkan
pembayaran di bawah Akaun Amanah Projek
Pembangunan Bekalan Air sebanyak RM38.76juta
dan pembayaran bantuan di bawah Akaun Dana
Khas Menteri Besar.
Laporan Terperinci Kumpulan Wang Amanah
Awam boleh dirujuk kepada Nota 7(b) – Nota
Kepada Penyata Kewangan dan Lampiran 6 -
Lampiran kepada Nota.
7
Deposit
Akaun Deposit merupakan akaun bersifat sementara
yang diwujudkan mengikut undang-undang atau
perjanjian yang perlu dipulangkan kepada pendeposit
atau dimasukkan ke dalam akaun hasil Negeri
sekiranya tidak dituntut dan setelah diwartakan. Akaun
deposit yang dikendalikan oleh Jabatan-jabatan Negeri
dalam tahun 2013 adalah sebanyak RM52.82juta
berbanding tahun 2012 berjumlah RM48.23juta.
Peningkatan adalah sebanyak RM4.59juta atau 9.52%.
Laporan Terperinci Akaun Deposit boleh dirujuk
kepada Nota 7(c) – Nota Kepada Penyata Kewangan
dan Lampiran 7 - Lampiran kepada Nota.
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
Pinjaman Dari Kerajaan Persekutuan
Sepanjang tahun 2013 pinjaman yang diterima
daripada Kerajaan Persekutuan adalah berjumlah
RM6.95juta berbanding RM61.02juta dalam tahun
2012. Akaun Pinjaman Disatukan berbaki sifar pada 31
Disember 2013 kerana telah dipindahkan dari akaun ini
kepada Akaun Amanah Pembangunan Bekalan Air
untuk membiayai projek-projek pembangunan.
Laporan terperinci Akaun Pinjaman Disatukan boleh
dirujuk kepada Nota 6 – Nota Kepada Penyata
Kewangan.
ASET
Wang Tunai
Wang Tunai Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2013
berjumlah RM458.32juta berbanding RM346.88juta
pada tahun 2012 iaitu peningkatan sebanyak
RM111.44juta atau 32.13%. Sejumlah RM455.10juta
adalah dalam bentuk simpanan tetap iaitu peningkatan
sebanyak RM146.10juta atau 47.29% berbanding
RM309juta pada 2012. Simpanan tetap tempoh matang
tiga bulan atau kurang diklasifikasikan sebagai wang
tunai di Penyata A selaras dengan Piawaian
Perakaunan Kerajaan 2 (PPK2 – Disemak 2010).
Laporan terperinci Wang Tunai boleh dirujuk
kepada Nota 3 – Nota Kepada Penyata
Kewangan.
Pelaburan
Pelaburan Kerajaan Negeri yang dinyatakan dalam
Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Disember
2013 (nilai nominal) berjumlah RM0.57juta
berbanding tahun 2012 iaitu berjumlah
RM0.59juta. Penurunan ini adalah disebabkan
pelaburan bon Amconstant MultiMaturity 2
berjumlah RM0.02juta telah matang pada bulan
Jun 2013.
Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada
Nota 4 – Nota Kepada Penyata Kewangan.
AKAUN MEMORANDUM
MEMORANDUM LIABILITI
Hutang Negeri
Hutang Awam Kerajaan Negeri (pokok) kepada
Kerajaan Persekutuan sehingga 31 Disember 2013
menurun sebanyak RM24.57juta atau 2.71%
kepada RM883.30 berbanding RM907.87 dalam
tahun 2012. Penurunan dalam baki hutang ini
adalah disebabkan pelarasan hapuskira pinjaman
projek pembetungan berpusat Kerajaan Negeri
Sembilan oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak
RM27.82juta. Pada tahun 2013, bayaran balik
(pokok) sebanyak RM3.69juta dan bayaran faedah
sebanyak RM2.46juta telah dibuat kepada
Kerajaan Persekutuan.
Pecahan Hutang Kerajaan Negeri (pokok)
mengikut sektor terdiri daripada Rancangan
Bekalan Air sebanyak RM671.79juta atau 76.06%
(iaitu Projek Bekalan Air RMK 9 yang masih belum
siap dan belum diambil alih oleh PAAB) diikuti
Perumahan Awam Kos Rendah sebanyak
RM91.47juta atau 10.36% dan Perbadanan
Kemajuan Negeri sebanyak RM26.10juta atau
8
2.95% dan Pelbagai Hutang RM93.93juta atau 10.63%.
Laporan terperinci hutang Kerajaan Negeri boleh
dirujuk kepada Lampiran 5 – Lampiran Kepada Nota.
Carta 5 menunjukkan Bayaran Balik Hutang Kerajaan
Negeri (pokok) dari tahun 2009 hingga 2013.
MEMORANDUM ASET
Pinjaman Boleh Tuntut
Baki pinjaman oleh agensi-agensi lain daripada
Kerajaan Negeri sehingga 31 Disember 2013 telah
berkurang kepada RM56.36juta berbanding
RM88.37juta dalam tahun 2012. Penurunan dalam baki
hutang ini adalah disebabkan hapuskira 2 pinjaman
pembetungan najis Majlis Perbandaran Seremban
sebanyak RM29.40juta.
Pada tahun 2013, terimaan bayaran balik (pokok)
sebanyak RM2.60juta dan terimaan bayaran faedah
sebanyak RM0.73juta telah dibuat kepada Kerajaan
Negeri.
Pecahan baki Pinjaman Boleh Tuntut (pokok) mengikut
agensi terdiri daripada Perbadanan Kemajuan Negeri,
Negeri Sembilan sebanyak RM39.24juta atau 69.63%,
Majlis Perbandaran Seremban sebanyak RM8.96juta
atau 15.90%, Syarikat Imapro Sdn. Bhd. RM7.39juta
atau 13.12%, Majlis Daerah Kuala Pilah RM0.24juta
atau 0.43% dan Majlis Daerah Rembau
RM0.52juta atau 0.93%.
Laporan terperinci Pinjaman Boleh Tuntut boleh
dirujuk kepada Lampiran 3 dan Lampiran 3(i)–
Lampiran Kepada Nota. Jadual 7 menunjukkan
Bayaran Balik Pinjaman Boleh Tuntut (pokok)
daripada agensi pada tahun 2013 dan 2012.
JADUAL 7 – BAYARAN BALIK PINJAMAN BOLEH TUNTUT (POKOK)
Agensi 2013
(RM Juta)
2012
(RM Juta)
Perbadanan Kemajuan Negeri,N. Sembilan
Majlis Perbandaran Seremban
Syarikat Imapro Sdn. Bhd.
Majlis Daerah Kuala Pilah
Majlis Daerah Rembau
2.04
0.20
0.24
0.06
0.06
2.42
0.20
0.23
0.06
0.06
Jumlah
2.60
2.97
Pelaburan
Pelaburan Kerajaan Negeri yang tidak dinyatakan
dalam Penyata Kedudukan Kewangan pada tahun
2013 adalah sebanyak RM3.00juta, penurunan
sebanyak RM0.98juta berbanding RM3.98juta
pada tahun 2012. Penurunan ini adalah
disebabkan penjualan saham IHH Healthcare
Berhad berjumlah RM0.98juta(nilai nominal).
Laporan terperinci Pelaburan boleh dirujuk kepada
Lampiran 4– Lampiran Kepada Nota.
0
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013
RM JUTA
TAHUN
CARTA 5: BAYARAN BALIK HUTANG (POKOK) TAHUN 2009-2013
9.16 3.69 1.92 5.48
275.45
9
ANALISIS NISBAH KEWANGAN
Analisis Nisbah Semasa
Analisis Nisbah Semasa adalah untuk mengukur
kedudukan kecairan tunai iaitu aset semasa (wang
tunai dan pelaburan) untuk membiayai jumlah
tanggungan/hutang semasa (Akaun Kena Bayar,
deposit dan jumlah tunggakan hutang tidak termasuk
tunggakan sebanyak RM38.00juta yang akan diambil
alih oleh PAAB apabila projek bekalan air siap dan
perjanjian ditandatangani). Pada tahun 2013, nisbah
semasa Kerajaan Negeri adalah 2.72:1 dimana setiap
ringgit baki hutang semasa Kerajaan Negeri disokong
dengan RM2.72 aset Kerajaan Negeri.
PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
2013
PERNYATAAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
DAN
BENDAHARI NEGERI,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Nota kepada Penyata Kewangan disediakan:
(a) mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard - Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting; dan
(b) dengan menyatukan maklumat kewangan daripada semua jabatan Kerajaan Negeri
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus yang mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Prestasi Kewangan dan Penyata Akaun Memorandum berserta Nota kepada Penyata Kewangan menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama pada 31 Disember 2013.
Pada masa pernyataan ini ditandatangani, mengikut sebaik-baik pengetahuan kami, tidak wujud apa-apa keadaan yang boleh menjejaskan ketepatan dan kesahihan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus 2013.
YB. DATO' HAJI TAHAR BIN HAJI SUDIN
Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
5 Februari 2014
QAMARUL MUNIRAH BINTI MOHAMMED YUNUS
Bendahari Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
5 Februari 2014
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Kedudukan Kewangan
458,319,390.98
574,315.60
249,594,487.32
209,299,219.26
0.00
458,893,706.58
458,893,706.58
2013
RM
WANGTUNAI
PELABURAN
AKAUN HASIL DISATUKAN
AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
AKAUN AMANAH DISATUKAN
346,880,496.55
593,522.89
228,452,303.52
119,021,715.92
0.00
347,474,019.44
347,474,019.44
2012
RM
Nota
WANG AWAM
DIPEGANG BAGI:
KUMPULAN WANG DISATUKAN
Nota-nota mukasurat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
3
4
5
6
7
12
Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wangtunaibbbaaagggiii tttaaahhhuuunnn bbbeeerrraaakkkhhhiiirrr 333111 DDDiiissseeemmmbbbeeerrr 222000111333
TERIMAAN
HASIL
PINJAMAN
TERIMAAN LAIN
BAYARAN
PERBELANJAAN MENGURUS
PERBELANJAAN PEMBANGUNANLangsung
Pinjaman
PERBELANJAAN MODAL
BAYARAN BALIK PINJAMAN
BAYARAN LAIN
Bayaran Amanah
JUMLAH BAYARAN
Tambahan / (Kurangan) Wangtunai
Wangtunai Pada, 31 Disember 2012
Wangtunai Pada, 31 Disember 2013
354,779,125.52 341,269,071.34
(99,603,955.41)
0.00
(99,603,955.41)
0.00
(3,695,669.88)
(10,648,129.88)
0.00
0.00
111,438,894.43
346,880,496.55
458,319,390.98
(85,919,782.00)
0.00
(85,919,782.00)
(70,181,773.88)
0.00
0.00
0.00
(375,193,357.13) (436,253,211.63)
(3,299,161.89)
350,179,658.44
346,880,496.55
Hasil Cukai
Hasil Bukan Cukai
Terimaan Bukan Hasil
126,510,747.47
152,560,620.35
62,197,703.52
126,176,149.76
163,540,919.58
65,062,056.18
2013 2012
TERIMAAN MODAL
20,369,853.95 20,475,442.00
Pinjaman Dalam Negeri 6,952,460.00 61,022,774.00
6,952,460.00 61,022,774.00
Pelbagai Terimaan Modal 20,350,646.66 20,475,442.00
104,530,812.09
104,530,812.09
10,186,762.40
10,186,762.40
JUMLAH TERIMAAN 486,632,251.56 432,954,049.74
0.00
Pelbagai Perbelanjaan Modal
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
(127,357,161.38)
(72,291,919.21)
(3,183,426.06)
(124,504,851.49)
(69,466,471.41)
(3,262,837.79)
(264,941,271.84) (280,151,655.75)
0.00
(9,158,999.88)
(RM) (RM) (RM) (RM)
Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap (61,165,714.69) (82,410,196.18)
Jualan Instrumen Kewangan 19,207.29 0.00
0.00 0.00
Pembelian Instrumen Kewangan
Pinjaman Dalam Negeri
Terimaan Amanah
Perbelanjaan Lain (943,050.50) (507,298.88)
(6,952,460.00) (61,022,774.00)Pinjaman Kepada Agensi / Pindahan Kepada Akaun Amanah
13
PENYATA PRESTASI KEWANGANBagi tahun berakhir 31 Disember 2013
2012
Nota Anggaran Sebenar Sebenar
RM RM RM
HASIL 5 331,200,000.00 354,779,125.52 341,269,071.34
Tolak :
Belanja Mengurus * 5 264,742,000.00 268,636,941.72 289,310,655.63
LEBIHAN / (KURANGAN) HASIL 66,458,000.00 86,142,183.80 51,958,415.71
Tolak :
Belanja Pembangunan 7 105,935,000.00 99,603,955.41 85,919,782.00
LEBIHAN / (KURANGAN) KESELURUHAN (39,477,000.00) (13,461,771.61) (33,961,366.29)
LEBIHAN DISOKONG OLEH / (KURANGAN DIBIAYAI OLEH):
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri - -
Terimaan Balik Pinjaman dan Pelbagai Terimaan 7 (20,350,646.66) (20,475,442.00)
Perubahan Tunai, Pelaburan dan Amanah 3,4 6,888,875.05 (13,485,924.29)
JUMLAH PEMBIAYAAN (13,461,771.61) (33,961,366.29)
Nota-nota pada muka surat yang berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
2013
* Belanja mengurus adalah termasuk bayaran balik pinjaman dalam negeri(pokok) tetapi tidak termasuk caruman kepada kumpulan wang pembangunan.
14
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Akaun Memorandum
RM RM
Pinjaman Boleh Tuntut
Pelaburan
56,361,388.69 88,370,323.36
2013 2012
LIABILITI
Hutang Awam
ASET
907,866,432.09 883,297,933.92
Nota
3,000,000.00 3,980,000.00
Nota-nota pada muka surat berikut merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
9
8a
8b
15
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
DASAR DAN KAEDAH PERAKAUNAN YANG SIGNIFIKAN
1. DASAR DAN PRINSIP PERAKAUNAN
a)
b)
i)
ii)
iii)
c)
i)
ii)
iii)
d)
e)
f)
g)
h)
Dasar dan prinsip perakaunan diguna secara konsisten dalam penyediaan penyata kewangan kecuali dinyatakan sebaliknya.
Dasar perakaunan adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan perakaunan dan
kewangan Kerajaan Negeri.
Perakaunan Kerajaan Negeri adalah berasaskan Kumpulan Wang Disatukan selaras dengan:
Entiti perakaunan terdiri daripada semua Jabatan Kerajaan Negeri.
Terimaan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai pejabat perakaunan
pada 31 Disember tahun kewangan semasa merupakan wang tunai dalam perjalanan dan diakaunkan sebagai hasil tahun kewangan semasa.
Mengakaun urus niaga bukan tunai tertentu seperti pindahan yang merupakan caruman daripada Akaun Hasil Disatukan ke Akaun
Amanah Disatukan, Untung Rugi Pelaburan, Hapuskira Pinjaman Amanah, Penukaran Pinjaman Kepada Ekuiti dan seumpamanya.
Tahun kewangan sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 3 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] adalah satu tempoh
dua belas bulan yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun.
Penyata Kewangan disediakan mengikut asas yang sama dengan Anggaran Perbelanjaan bagi membolehkan perbandingan dibuat.
Bayaran bagi kerja yang telah dijalankan, bekalan dan perkhidmatang yang telah diterima sehingga 31 Disember tahun kewangan
semasa boleh dibayar dalam bulan Januari tahun berikutnya dan dikenakan kepada peruntukan tahun kewangan semasa.
Perkara 97 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa segala hasil diterima kecuali Zakat, Fitrah, dan Baitulmal atau lain-lain
hasil agama Islam seumpamanya, dikumpulkan menjadi satu kumpulan wang.
Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa tiada wang boleh dikeluarkan dari Kumpulan Wang Disatukan
melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh Dewan Undangan Negeri, kecuali untuk perbelanjaan tanggungan tertentu.
Seksyen 7 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] memperuntukkan Kumpulan Wang Disatukan dibahagi kepada Akaun Hasil
Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan Akaun Amanah Disatukan.
Kerajaan Negeri mengamal asas perakaunan tunai ubahsuai. Semua urus niaga bayaran dan terimaan diakaunkan apabila bayaran
dibuat dan terimaan diperolehi dengan pengubahsuaian seperti berikut:
Mata wang yang digunakan dalam penyata kewangan ini adalah Ringgit Malaysia (RM).
Apabila berlaku perubahan ke atas persembahan atau klasifikasi butiran, angka perbandingan telah dinyatakan semula kecuali
dinyatakan sebaliknya.
16
2. PERSEMBAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI
a) Penyata Kedudukan Kewangan
b) Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai
c) Penyata Prestasi Kewangan
d) Penyata Akaun Memorandum
e) Nota Kepada Penyata Kewangan
3. WANG TUNAI
2013 2012
Perihal RM RM
Wang Tunai Dalam Bank 456,520,514.74 344,307,917.65
Wang Tunai Dalam Perjalanan 1,729,439.99 2,538,798.61
Wang Tunai Dalam Tangan 69,436.25 33,780.29
JUMLAH WANG TUNAI 458,319,390.98 346,880,496.55
4. PELABURAN
Wang Tunai Dalam Tangan merupakan Panjar Wang Runcit.
Wang Tunai pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang disedia mengikut kehendak Seksyen 16(1) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], Piawaian
Perakaunan Kerajaan dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) - Financial Reporting under the Cash Basis of
Accounting mengandungi komponen berikut :
Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan.
Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan baki deposit di institusi kewangan. Simpanan Tetap bagi tempoh tiga (3) bulan
atau kurang yang berjumlah RM455,100,000 diklasifikasikan sebagai Wang Tunai Dalam Bank selaras dengan Para 1.2.3. Cash Basis IPSAS dan
Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK2) Disemak 2010.
Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambil
kira dalam buku tunai Perbendaharaan Negeri pada akhir tahun kewangan.
Pelaburan terdiri daripada Pelaburan Kumpulan Wang Amanah (sekiranya ada) dan Pelaburan Wang Am dan dinyatakan pada nilai buku.
17
2013 2012
Nilai Buku Nilai Buku
Pelaburan Am Pelaburan Am
Perihal RM RM
Saham - Syarikat Berhad - -
Saham Amanah - Amanah Saham Bank Islam 493,432.79 493,432.79
Bon - Amconstant Multi Maturity 2 80,882.81 100,090.10
JUMLAH PELABURAN 574,315.60 593,522.89
5. AKAUN HASIL DISATUKAN
Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Anggaran
Perihal RM RM % RM %
Anggaran Anggaran
BAKI PADA 1 JANUARI 228,452,303.52 206,493,887.81
HASIL
Hasil Cukai 152,783,000.00 126,176,149.76 82.59 126,510,747.47 86.38
Hasil Bukan Cukai 88,158,000.00 163,540,919.58 185.51 152,560,620.35 175.06
Terimaan Bukan Hasil 90,259,000.00 65,062,056.18 72.08 62,197,703.52 31.64
Jumlah Hasil 331,200,000.00 354,779,125.52 107.12 341,269,071.34 79.33
(disambung)
Pelaburan Kumpulan Wang Amanah ialah pelaburan yang dibuat daripada Kumpulan Wang Amanah selaras dengan arahan
amanah Seksyen 9 dan suratcara amanah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] serta peraturan yang berkuatkuasa.
Pelaburan Am adalah semua pelaburan yang dibuat daripada lebihan Kumpulan Wang Disatukan selain daripada pelaburan
Kumpulan Wang Amanah.
Pelaburan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Akaun Hasil Disatukan mengakaun semua urus niaga terimaan hasil dan perbelanjaan mengurus Kerajaan selaras dengan Perkara
97 dan 98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sebanyak RM65,000,000.00 telah
dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan sebagai caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.
2013 2012
Sebenar Sebenar
18
Akaun Hasil Disatukan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)
Anggaran
Perihal RM RM % RM %
Anggaran Anggaran
PERBELANJAAN MENGURUS
Emolumen 126,973,809.39 127,357,161.38 100.30 124,504,851.49 99.22
Perkhidmatan dan Bekalan 74,656,721.96 72,291,919.21 96.83 69,466,471.41 95.65
Aset 3,253,408.20 3,183,426.06 97.85 3,262,837.79 96.73
Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap ** 58,807,147.45 64,861,384.57 110.30 91,569,196.06 54.22
Perbelanjaan-perbelanjaan lain 1,050,913.00 943,050.50 89.74 507,298.88 47.93
Perbelanjaan Mengurus 264,742,000.00 268,636,941.72 101.47 289,310,655.63 77.89
(sebelum caruman)
Caruman kepada Kumpulan Wang
Pembangunan 75,254,000.00 65,000,000.00 86.37 30,000,000.00 44.23
Jumlah Perbelanjaan Mengurus 339,996,000.00 333,636,941.72 98.13 319,310,655.63 72.69
(selepas caruman)
Lebihan/(Kurangan) bagi Tahun (8,796,000.00) 21,142,183.80 21,958,415.71
BAKI PADA 31 DISEMBER 249,594,487.32 228,452,303.52
Nota: (**) - Tidak termasuk caruman kepada Kumpulan Wang Pembangunan.
(a) Hasil
Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Anggaran Anggaran
Asal Disemak
Perihal % %
RM RM RM Anggaran RM Anggaran
HASIL CUKAI
Cukai Tanah 146,732,000.00 146,732,000.00 118,173,959.50 80.54 117,690,231.92 83.59
Cukai Keluaran Hutan 3,000,000.00 3,000,000.00 3,822,056.94 127.40 3,743,877.12 124.80
Cukai Langsung Lain 550,000.00 550,000.00 161,766.32 29.41 259,181.94 38.80
Pelbagai Cukai Tidak 2,501,000.00 2,501,000.00 4,018,367.00 160.67 4,817,456.49 240.75
Langsung
Jumlah Hasil Cukai 152,783,000.00 152,783,000.00 126,176,149.76 82.59 126,510,747.47 86.38
(disambung)
Sebenar Sebenar
Kutipan hasil diakaunkan mengikut asas tunai dan diakaunkan secara jumlah kasar mengikut asas tunai ke dalam Akaun Hasil kecuali diuntukkan
sebaliknya oleh mana-mana undang-undang.
2013 2012
2013 2012
Sebenar Sebenar
19
Hasil mengikut penjenisannya bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)
Anggaran Anggaran
Asal Disemak
Perihal % %
RM RM RM Anggaran RM Anggaran
HASIL BUKAN CUKAI
Lesen, Bayaran
Pendaftaran dan Permit 23,016,000.00 23,016,000.00 26,197,423.85 113.82 24,007,126.10 150.43
Perkhidmatan dan Bayaran
Perkhidmatan 12,585,000.00 12,585,000.00 21,153,782.25 168.09 17,553,072.87 119.67
Perolehan daripada Jualan
Barang-barang 39,093,000.00 39,093,000.00 96,391,512.79 246.57 93,686,443.38 203.66
Sewaan 1,795,000.00 1,795,000.00 1,210,988.70 67.46 1,928,202.14 109.12
Keuntungan pembiayaan
dan Perolehan 8,440,000.00 8,440,000.00 16,656,929.05 197.36 13,324,919.32 249.20
Denda dan Hukuman 3,229,000.00 3,229,000.00 1,930,282.94 59.78 2,060,856.54 60.47
Jumlah Hasil Bukan Cukai 88,158,000.00 88,158,000.00 163,540,919.58 185.51 152,560,620.35 175.06
TERIMAAN BUKAN HASIL
Pulangan Balik
Perbelanjaan 935,000.00 935,000.00 5,261,125.81 562.69 4,838,725.60 613.27
Terimaan daripada Agensi-
Agensi Kerajaan 89,233,000.00 89,233,000.00 59,582,221.35 66.77 57,132,740.56 29.20
Pelbagai Terimaan 91,000.00 91,000.00 218,709.02 240.34 226,237.36 248.61 183.60
Jumlah Terimaan Bukan 90,259,000.00 90,259,000.00 65,062,056.18 72.08 62,197,703.52 31.64
Hasil
JUMLAH HASIL 331,200,000.00 331,200,000.00 354,779,125.52 107.12 341,269,071.34 79.33
(b) Perbelanjaan Mengurus
2013 2012
Sebenar Sebenar
Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan dan Bekalan seperti emolumen, perkhidmatan dan
bekalan, aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap dan perbelanjaan-perbelanjaan lain.
Perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan mengikut
undang-undang Kerajaan Negeri selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan.
Perbelanjaan bagi Maksud Bekalan adalah perbelanjaan yang dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan berdasarkan
kelulusan Dewan Undangan Negeri selaras dengan Perkara 104 Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIV Undang-Undang Tubuh
Negeri Sembilan.
20
Anggaran Anggaran %
Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran
RM RM RM
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T. 01 Peruntukan Diraja 513,000.00 513,000.00 513,000.00 100.00
T. 02 Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri 74,000.00 74,000.00 55,631.11 75.18
T. 04 Hutang Kerajaan Negeri 6,462,000.00 6,462,000.00 6,157,621.08 95.29
T. 05 Perintah Mahkamah 100,000.00 300,000.00 202,349.28 67.45
T. 06 Pencen Dan Ganjaran 4,154,000.00 7,539,000.00 7,030,982.68 93.26
T. 07 Peruntukan Undang Yang Empat serta Tunku
Besar Tampin 1,018,000.00 1,018,000.00 1,009,035.45 99.12
Jumlah Perbelanjaan Tanggungan 12,321,000.00 15,906,000.00 14,968,619.60 94.11
PERBELANJAAN BEKALAN
B. 01 Pemberian Kerabat Dan Waris 311,000.00 311,000.00 298,602.74 96.01
B. 02 Dewan Undangan 10,140,000.00 10,140,000.00 10,085,098.62 99.46
B. 03 Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 18,423,000.00 18,824,500.00 18,321,648.59 97.33
B. 04 Jabatan Pertanian 9,223,000.00 9,463,000.00 9,129,113.49 96.47
B. 05 Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 6,477,000.00 6,477,000.00 6,179,075.20 95.40
B. 06 Jabatan Pengairan Dan Saliran 14,330,000.00 14,330,000.00 14,175,319.05 98.92
B. 07 Jabatan Perhutanan 7,684,000.00 7,924,000.00 8,226,089.29 103.81
B. 08 Pejabat Menteri Besar 6,630,000.00 6,630,000.00 5,763,851.00 86.94
B. 09 Pelbagai Perkhidmatan 29,627,000.00 31,637,000.00 31,092,618.81 98.28
B. 10 Pejabat Yang Dipertuan Besar 4,218,000.00 4,487,000.00 4,538,572.38 101.15
B. 11 Jabatan Kerja Raya 15,058,000.00 15,523,000.00 15,692,303.99 101.09
B. 12 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 31,623,000.00 32,145,500.00 32,688,574.42 101.69
B. 13 Jabatan Kebajikan Masyarakat 10,755,000.00 10,878,000.00 10,871,819.76 99.94
B. 14 Majlis-Majlis Perbandaran Dan Daerah 3,000,000.00 3,000,000.00 2,583,909.07 86.13
B. 15 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 3,694,000.00 3,694,000.00 3,433,983.89 92.96
B. 16 Pejabat Kewangan Negeri 4,236,000.00 4,271,000.00 4,134,365.91 96.80
B. 17 Jabatan Veterinar 5,584,000.00 5,725,500.00 5,520,733.35 96.42
B. 18 Caruman Kumpulan Wang Pembangunan dan 19,050,000.00 19,050,000.00 27,247,237.00 143.03
Berkanun**
B. 19 Pejabat Tanah Dan Daerah Jelebu 4,120,000.00 4,219,500.00 4,119,373.21 97.63
B. 20 Pejabat Tanah Dan Daerah Jempol 4,040,000.00 4,167,500.00 4,117,507.46 98.80
B. 21 Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah 4,840,000.00 4,840,000.00 4,801,015.32 99.19
B. 22 Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson 4,968,000.00 5,157,500.00 5,260,625.17 102.00
B. 23 Pejabat Tanah Dan Daerah Rembau 3,936,000.00 3,980,000.00 3,891,027.28 97.76
(disambung)
Bagi maksud perbelanjaan yang telah melebihi peruntukan, suatu anggaran tambahan dibentangkan di sesi Dewan Undangan Negeri selaras
dengan Perkara 101(b) Perlembagaan Persekutuan dan Perkara LXXIII Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan.
Perbelanjaan Mengurus mengikut Maksud Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013
21
(sambungan)
Anggaran Anggaran %
Maksud Perbelanjaan Asal Dipinda Sebenar Anggaran
RM RM RM
B. 24 Pejabat Tanah Dan Daerah Seremban 6,298,000.00 6,460,500.00 6,447,002.82 99.79
B. 25 Pejabat Tanah Dan Daerah Tampin 3,869,000.00 3,916,500.00 3,889,093.35 99.30
B. 26 Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Gemas 1,844,000.00 1,844,000.00 1,849,267.00 100.29
B. 27 Jabatan Mufti 2,306,000.00 2,323,000.00 2,153,606.31 92.71
B. 28 Jabatan Kehakiman Syariah 5,379,000.00 5,429,000.00 5,309,923.81 97.81
B. 29 Pejabat Balai Undang Yang Empat Dan Tunku
Besar Tampin 1,962,000.00 1,988,000.00 1,846,963.83 92.91
Jumlah Perbelanjaan Bekalan 243,625,000.00 248,836,000.00 253,668,322.12 101.94
PERBELANJAAN MENGURUS (sebelum caruman) 255,946,000.00 264,742,000.00 268,636,941.72 101.47
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 75,254,000.00 75,254,000.00 65,000,000.00 86.37
PERBELANJAAN MENGURUS (selepas caruman) 331,200,000.00 339,996,000.00 333,636,941.72 98.13
** B18 Caruman Kumpulanwang Pembangunan dan Berkanun adalah tidak termasuk caruman Kumpulan Wang Pembangunan yang ditunjukkan secara berasingan.
6. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN
Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
PINJAMAN
Badan Berkanun
Baki pada 1 Januari - -
Terimaan - -
Bayaran * - -
Baki pada 31 Disember - -
(disambung)
2013
Maklumat terperinci perbelanjaan mengurus dapat dirujuk di Lampiran 1 - Penyata Perbelanjaan Mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.
Pinjaman yang diterima oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan dan punca kewangan yang lain di bawah kuasa Undang-Undang Negeri
dan pembayarannya diakaunkan dalam Akaun Pinjaman Disatukan. Terimaan dari Pinjaman untuk pembiayaan projek dipindahkan ke Kumpulan Wang
Pembangunan manakala bagi pinjaman yang diterima untuk pembangunan Bekalan Air akan dipindahkan ke Akaun Amanah Pembangunan Bekalan
Air.
Bayaran pokok dan faedah hutang negeri bagi anuiti semasa dan tunggakan tidak diakaun di Akaun Pinjaman Disatukan sebaliknya dikenakan
kepada perbelanjaan bagi Maksud Tanggungan T04 berjumlah RM6,157,621.08 seperti di Nota 5(b).
22
Akaun Pinjaman Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
PINJAMAN RM RM
Bekalan Air
Terimaan 6,952,460.00 61,022,774.00
Bayaran * (6,952,460.00) (61,022,774.00)
Baki pada 31 Disember - -
Perumahan Kos Rendah
Terimaan - -
Bayaran * - -
Baki pada 31 Disember - -
Pelbagai
Terimaan - -
Bayaran * - -
Baki pada 31 Disember - -
BAKI AKAUN PINJAMAN DISATUKAN - -
* Bayaran termasuk pindahan ke kumpulan wang masing-masing 0
7. AKAUN AMANAH DISATUKAN
Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Baki pada Baki pada
01.01.2013 Debit Kredit 31.12.2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM RM RM
KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN
Kumpulan Wang Pembangunan (290,716,514.89) 99,603,955.41 85,350,646.66 (304,969,823.64)
Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air (159,179,627.51) - 112,052,471.66 (47,127,155.85)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 348,146,186.00 2,803,865,028.62 2,833,069,221.79 377,350,379.17
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan (101,749,956.40) 2,903,468,984.03 3,030,472,340.11 25,253,399.68
KUMPULAN WANG AMANAH AWAM
Kumpulan Wang Amanah Awam 172,537,206.47 152,684,473.95 111,369,476.39 131,222,208.91
Jumlah Kumpulan Wang Amanah Awam 172,537,206.47 152,684,473.95 111,369,476.39 131,222,208.91
(disambung)
Akaun Amanah Disatukan mengakaun semua terimaan dan bayaran wang amanah mengikut kehendak undang-undang, akta-akta amanah,
suratcara amanah, arahan amanah dan perjanjian. Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan
Wang Amanah Awam dan Akaun Deposit.
23
Akaun Amanah Disatukan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)
Baki pada Baki pada
01.01.2013 Debit Kredit 31.12.2013
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM RM RM
AKAUN DEPOSIT
Deposit Am 48,234,465.85 28,052,576.84 32,641,721.66 52,823,610.67
Jumlah Akaun Deposit 48,234,465.85 28,052,576.84 32,641,721.66 52,823,610.67
JUMLAH AKAUN AMANAH DISATUKAN 119,021,715.92 3,084,206,034.82 3,174,483,538.16 209,299,219.26
(a) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan
(i)
Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
BAKI PADA 1 JANUARI (290,716,514.89) (255,272,174.89)
TERIMAAN
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 65,000,000.00 30,000,000.00 - -
Pemberian Tahap Pembangunan, Ekonomi Dan Kesejahteraan Hidup 18,496,000.00 18,496,000.00 - -
Sewa Rumah Awam Kos Rendah 1,854,646.66 1,979,442.00
Pindahan Dari Akaun Pinjaman Disatukan - - - -
Pemberian Pertumbuhan Hasil Bahagian II - - -
Jumlah Terimaan 85,350,646.66 50,475,442.00
(disambung)
Terimaan lain Akaun Amanah di Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai sebanyak RM104,530,812.09 adalah merupakan baki bersih
Akaun Amanah.
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaun terimaan dari peruntukan Kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10
Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan dan Pelbagai
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.
Kumpulan Wang Pembangunan mengakaun terimaan dan bayaran pembangunan seperti yang diperuntukkan oleh Akta
Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406].
Terimaan utama bagi Kumpulan Wang ini terdiri daripada pindahan dari Akaun Hasil Disatukan, Pemberian Tahap Pembangunan,Ekonomi Dan
Kesejahteraan Hidup dan Kumpulan Wang Sewa Rumah Awam Kos Rendah.
Bayaran kumpulan wang ini adalah perbelanjaan pembangunan secara langsung atau pinjaman.
24
Kumpulan Wang Pembangunan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
BAYARAN
Perbelanjaan Pembangunan .
Langsung (99,603,955.41) (85,919,782.00)
Pinjaman - -
Jumlah Bayaran (99,603,955.41) (85,919,782.00)
Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun (14,253,308.75) (35,444,340.00)
BAKI KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN PADA 31 DISEMBER (304,969,823.64) (290,716,514.89)
(ii)
Kumpulanwang Amanah Bekalan Air pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
BAKI PADA 1 JANUARI (159,179,627.51) (159,179,627.51)
TERIMAAN
Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan 10,000,000.00 -
Pelbagai Terimaan KWABA 102,052,471.66
Jumlah Terimaan 112,052,471.66 -
BAYARAN
Perbelanjaan Pembangunan .
Langsung - -
Pinjaman - -
Jumlah Bayaran - -
Lebihan/(Kurangan) Bagi Tahun 112,052,471.66 -
BAKI KUMPULAN WANG AMANAH BEKALAN AIR PADA 31 DISEMBER (47,127,155.85) (159,179,627.51)
Maklumat terperinci perbelanjaan pembangunan dapat dirujuk di Lampiran 2 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun
berakhir 31 Disember 2013.
Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air ditubuhkan mengikut kehendak Akta 20/1960 serta menerima pakai Akta 230/1980 bagi tatacara
kewangan dan perakaunan mengikut Arahan Amanah Jabatan Bekalan Air.
Kumpulanwang Amanah Bekalan Air Negeri tidak mencatatkan sebarang urusniaga sejak tahun 2009 disebabkan Jabatan Bekalan Air Negeri
Sembilan telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) pada 1 Januari 2009.
Pada bulan Januari 2013, Kerajaan Negeri menerima RM102,052,471.66 sebagai bayaran perbelanjaan pembangunan (CAPEX) daripada
Perbadanan Aset Air Berhad dan diakaunkan sebagai terimaan Kumpulanwang Amanah Bekalan Air. Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk
membuat hapuskira perbelanjaan mengurus (OPEX) bagi tujuan penutupan Kumpulanwang ini berjumlah RM57,127,155.85 secara berperingkat.
25
(iii)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
AKAUN PENYELESAIAN
Akaun Penyelesaian Utama 2,000,000.00 2,000,000.00
Akaun Bayaran Pukal - -
Akaun Penyelesaian Bank - -
Akaun Pendahuluan Dari Kerajaan Persekutuan 57,658,000.00 63,158,000.00
Akaun Bantuan Kebajikan Negeri (824,940.00) (829,700.00)
Akaun Pindahan Baki Bank Lama - -
Akaun Pemindahan Wang Antara Bank - -
Akaun Penyelesaian Jabatan Veterinar - -
Akaun Penyelesaian Cek Terbatal 2,365,547.36 6,270,662.02
Akaun Penyelesaian Pembatalan EFT - 22,250.00
Bank Simpanan Nasional - -
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - -
Lembaga Tabung Haji - -
Insurans Kebangsaan Malaysia Sdn Bhd (MNI) - -
Cukai Pendapatan - -
Potongan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan - -
Amanah Saham Nasional - -
Biro Perkhidmatan ANGKASA - -
Amanah Saham Bumiputra - -
Syarikat Takaful Nasional Berhad - -
Syarikat Takaful Malaysia Bhd - -
Kumpulan Wang Pinjaman Pelajaran MARA - -
Yayasan Negeri Sembilan - -
Potongan Nafkah - -
Yayasan Pembagunan Ekonomi Islam Malaysia - -
Sewa Rumah Dan Perabot Kerajaan Persekutuan - -
Epermit 1 Veterinar - -
Akaun Penyelesaian Bagi Kutipan Hasil Pusaka - -
Pelbagai Kutipan Hasil Persekutuan - -
Potongan Gaji Kakitangan Awam - -
Potongan EKA Kakitangan Awam - -
Potongan Gaji Kakitangan Kontrak - -
Potongan EKA Kakitangan Kontrak - -
(disambung)
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada Akaun Penyelesaian, Akaun Pinjaman, Kumpulan Wang Luar Jangka dan
Pelbagai Kumpulan Wang yang ditubuh di bawah Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud tertentu. Sumber
kewangan kumpulan wang ini adalah caruman daripada Kerajaan. Sebahagian dari kumpulan wang ini merupakan kumpulan wang pusingan
manakala yang lain adalah bagi bayaran langsung.
26
Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut: (sambungan)
2013 2012
Perihal (Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
RM RM
Potongan KWSP Kakitangan Kontrak - -
Pelbagai Potongan - -
Jumlah Akaun Penyelesaian 61,198,607.36 70,621,212.02
AKAUN PINJAMAN
Pinjaman Perumahan 4,797,247.20 4,797,247.20
Akaun Urusniaga - Pinjaman Perumahan Negeri - -
Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam 4,000,000.00 4,000,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan Kakitangan Awam (288,219.35) (291,884.56)
Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN 900,000.00 900,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Membeli Kenderaan ADUN (166,316.85) (261,067.52)
Pendahuluan Diri Pegawai Awam 230,000.00 230,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Diri Pegawai Awam (168,187.45) (175,149.50)
Pendahuluan Pelbagai 325,000.00 325,000.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai (50,000.00) -
Pendahuluan Bagi Undang Yang Empat Dan Tuanku 538,250.00 538,250.00
Akaun Urusniaga - Pendahuluan Pelbagai Bukan Pegawai Awam (55,447.00) (55,447.00)
Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri 750,000.00 750,000.00
Akaun Urusniaga - Kumpulan Wang Amanah Pendahuluan Komputer Negeri (140,191.15) (90,150.15)
Kumpulan Wang Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun Dan Badan Lain 5,750,000.00 5,750,000.00
Majlis Daerah Rembau (521,527.20) (589,772.52)
Majlis Daerah Kuala Pilah (240,000.00) (300,000.00)
Pinjaman Penempatan Khinzir 4,790,010.32 4,790,010.32
Jumlah Akaun Pinjaman 20,450,618.52 20,317,036.27
KUMPULAN WANG LUAR JANGKA
Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00
Jumlah Kumpulan Wang Luar Jangka 2,000,000.00 2,000,000.00
PELBAGAI KUMPULAN WANG - -
Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri (MARRIS) 288,149,942.72 252,193,285.10
Kumpulan Wang Amanah Bayaran Ketua Kampung Tradisional NS 1,116,407.82 1,009,387.34
Akaun Kena Bayar 4,434,802.75 2,005,265.27
Jumlah Pelbagai Kumpulan Wang 293,701,153.29 255,207,937.71
JUMLAH PELBAGAI KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN 377,350,379.17 348,146,186.00
27
(b) Kumpulan Wang Amanah Awam
Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal RM RM
AKAUN AMANAH KHAS
Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,255,790.10 1,584,027.62
Jumlah Akaun Amanah Khas 1,255,790.10 1,584,027.62
AKAUN AMANAH AM
Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit Mendom, Seremban - -
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air) - 82,460.76
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Projek Pembangunan Bekalan Air) 15,238,867.37 47,048,760.09
Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan Port Dickson/Lukut 4,006,075.33 4,006,075.33
Akaun Amanah Istana-Istana Milik Kerajaan N.Sembilan 1,130,378.83 8,320,334.19
Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri,Kebangsaan
MAHA bagi Kerajaan Negeri Sembilan 294,199.06 10,022.06
Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAHR) 29,936,817.13 30,671,961.57
Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan - -
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban 122,017.05 234,866.45
Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 131,275.79 131,275.79
Akaun Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri,Negeri Sembilan (NSSDC) 46,771.10 46,771.10
Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar, Negeri Sembilan 1,962,714.22 5,319,755.53
Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 414,421.48 780,355.43
Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastruktur dan Kemudahan Awam 5,901,893.18 4,080,093.68
Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran SPAM di Seluruh Negeri Sembilan 3,773.30 23,313.20
Akaun Amanah Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri Besar
Negeri Sembilan 2,500,000.00 2,500,000.00
Akaun Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis-Majlis Rasmi
Kerajaan Negeri Sembilan 185,881.81 729,160.79
Akaun Amanah Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan 3,289,027.75 2,230,690.48
Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 674,862.89 819,147.01
Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Masjid Dan Surau Di Negeri Sembilan - 424.50
Akaun Amanah Kenaboi River Challenge 4,883.90 24,638.90
Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 196,040.45 186,021.35
Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 346,056.78 331,964.66 100,732,731.98 (disambung)
Sebanyak 4 akaun amanah telah ditutup sepanjang tahun 2013 iaitu Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit Mendom, Seremban,
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air), Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan dan Amanah
Pembinaan/Pengubahsuaian Masjid Dan Surau Di Negeri Sembilan.
Kumpulan Wang Amanah Awam mengakaun terimaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut akta khas atau Akta
Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Kumpulan Wang Amanah Awam terdiri daripada Amanah Khas yang diwujudkan di bawah aktanya
sendiri dan Amanah Am yang diwujudkan di bawah Seksyen 9 Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61]. Sumber kewangan
kumpulan wang ini adalah daripada badan-badan atau orang perseorangan untuk tujuan tertentu.
28
(sambungan)
Kumpulan Wang Amanah Awam yang matan bagi setiap Kumpulan Wang Amanah Awam pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:2013 2012
Perihal RM RM
Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan Di Negeri Sembilan. 1,900,000.00 1,888,990.00
Akaun Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain N.Sembilan (KAFA) 171,371.13 635,843.93
Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 357,537.32 384,046.58
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 9,773.26
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 11,362.00
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 14,990.00 10,890.00
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 33,481.00 6,781.00
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 178,824.41 193,824.41
Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan, Perniagaan Dan Perindustrian 3,968,240.82 4,005,296.79
Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 13,102,775.25 13,853,387.40
Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 43,717,421.50 42,252,472.50
Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan Jabatan Kehakiman Syariah 98,800.00 98,000.00
Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan Ruang Kompleks Pentadbiran
Daerah Port Dickson 3,723.07 8,941.50
Tabung Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 6,369.90
Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 5,791.73 9,106.71
Jumlah Akaun Amanah Awam 129,966,418.81 170,953,178.85
JUMLAH KUMPULAN WANG AMANAH AWAM 131,222,208.91 172,537,206.47
(c) Akaun Deposit
Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
Perihal RM RM
DEPOSIT AM
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri 38,767,452.84 34,990,223.30
Akaun Deposit Tender 1,197.60 1,197.60
Akaun Cagaran 1,026,295.40 1,020,202.54
Akaun Cagaran Kantin 2,400.00 3,300.00
Akaun Cagaran Sewa Bangunan 1,700.00 1,700.00
Wang Jaminan Perlaksanaan 10,816,440.38 9,963,796.58
(disambung)
Maklumat terperinci Akaun Amanah Awam mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 6 - Penyata Lengkap Akaun Kumpulanwang
Amanah Awam pada 31 Disember 2013.
Akaun Deposit terdiri daripada Deposit Am dan Deposit Pelarasan. Deposit Am adalah wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di
bawah undang-undang atau perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksud telah tercapai. Deposit Pelarasan adalah akaun sementara
yang diguna sebelum bayaran dibuat atau pelarasan kepada akaun tertentu.
29
(sambungan)
Akaun Deposit yang matan bagi setiap kategori Deposit pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah 196,800.00 197,500.00
Akaun Deposit Sistem Kultur Laut 20,903.00 19,703.00
Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka 700.00 700.00
Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan 800.00 200.00
Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah 1,988,921.45 2,018,712.83
Jumlah Deposit Am 52,823,610.67 48,217,235.85
DEPOSIT PELARASAN -
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan - 17,230.00
Jumlah Deposit Pelarasan - 17,230.00
JUMLAH AKAUN DEPOSIT 52,823,610.67 48,234,465.85
8. MEMORANDUM ASET
(a) Pinjaman Boleh Dituntut
Pinjaman Boleh Dituntut pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
Perihal 2013 2012
RM RM
Pihak Berkuasa Tempatan 9,724,928.08 39,457,920.74
Badan Berkanun 39,244,581.85 41,281,839.02
Syarikat 7,391,878.76 7,630,563.60
JUMLAH PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 56,361,388.69 88,370,323.36
Memorandum Aset menunjukkan sebahagian aset kewangan kerajaan iaitu Pinjaman Boleh Dituntut dan Pelaburan yang dikenakan kepada
perbelanjaan mengurus atau pembangunan, tetapi tidak dinyatakan dalam Penyata Kedudukan Kewangan dan Akaun Belum Terima atau tunggakan
hasil yang patut diterima dalam tahun semasa tetapi tidak dapat dikutip oleh Jabatan.
Maklumat terperinci Akaun Deposit mengikut jabatan dapat dirujuk di Lampiran 7 - Penyata Lengkap Wang Deposit pada 31 Disember 2013.
Pinjaman Boleh Dituntut adalah baki pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Negeri kepada Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun dan
Syarikat.
Baki Belum Selesai pada
Maklumat terperinci Pinjaman Boleh Dituntut dapat dirujuk di Lampiran 3 - Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut dan
Lampiran 3 ( i ) - Penyata Lengkap Memorandum pada 31 Disember 2013.
30
(b) Pelaburan
Pelaburan pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal RM RM
Saham - Syarikat Berhad - 980,000.00
Saham Amanah 1,000,000.00 1,000,000.00
Deposit Jangka Panjang 2,000,000.00 2,000,000.00
JUMLAH PELABURAN 3,000,000.00 3,980,000.00
Maklumat terperinci Pelaburan dapat dirujuk di Lampiran 4 - Penyata Akaun Memorandum Pelaburan pada 31 Disember 2013.
9. MEMORANDUM LIABILITI
(a) Hutang Kerajaan Negeri
Hutang Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2013 adalah seperti berikut:
2013 2012
Perihal RM RM
PINJAMAN
Rancangan Bekalan Air 671,792,613.00 664,840,153.00
Perumahan Awam Kos Rendah 91,472,349.25 93,528,964.99
Perbadanan Kemajuan Negeri 26,099,545.62 27,401,702.93
Pelbagai 93,933,426.05 122,095,611.17
JUMLAH HUTANG KERAJAAN NEGERI 883,297,933.92 907,866,432.09
10. AKAUN BELUM TERIMA
Maklumat terperinci Hutang Kerajaan Negeri dapat dirujuk di Lampiran 5 - Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
seperti pada 31 Disember 2013
Negeri dilaporkan sebagai maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.
Hutang Kerajaan Negeri menunjukkan baki hutang yang terdiri dari semua pinjaman yang diambil oleh Kerajaan Negeri daripada Kerajaan
Persekutuan untuk membiayai projek pembangunan negeri dan juga projek rancangan bekalan air yang akan diambilalih oleh Perbadanan Aset Air
Berhad (PAAB) setelah projek bagi Rancangan Bekalan Air tersebut siap sepenuhnya.
Baki Belum Selesai pada
Pelaburan adalah pegangan ekuiti Kerajaan Negeri di dalam syarikat yang diapungkan di Bursa Malaysia dan saham amanah.
Nilai Buku
Akaun Belum Terima pada 31 Disember 2013 berjumlah RM147,426,377.88 berdasarkan rekod Jabatan Kerajaan Negeri dilaporkan sebagai
maklumat tambahan, walaupun Kerajaan Negeri mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai.
Memorandum Liabiliti menunjukkan sebahagian liabiliti kerajaan iaitu Hutang Kerajaan Negeri dan Pelbagai Liabiliti yang tidak dinyatakan
dalam Penyata Kedudukan Kewangan.
31
LAMPIRAN KEPADA NOTA
LAMPIRAN 1
PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
PERUNTUKAN DI RAJA
YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI
BAYARAN HUTANG KERAJAAN
PERINTAH MAHKAMAH
PENCEN DAN GANJARAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Emolumen
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
513,000.00
74,000.00
6,462,000.00
100,000.00
4,154,000.00
513,000.00
74,000.00
6,462,000.00
300,000.00
7,539,000.00
513,000.00
55,631.11
6,157,621.08
202,349.28
7,030,982.68
100.00
75.18
95.29
67.45
93.26
Jumlah Istana
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Perakaunan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
ISTANA
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - PERAKAUNAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
513,000.00
74,000.00
6,462,000.00
100,000.00
4,154,000.00
513,000.00
74,000.00
6,462,000.00
300,000.00
7,539,000.00
513,000.00
55,631.11
6,157,621.08
202,349.28
7,030,982.68
100.00
75.18
95.29
67.45
93.26
JUMLAH PERUNTUKAN DI RAJA
JUMLAH YANG DI PERTUA DEWAN UNDANGAN NEGERI
JUMLAH BAYARAN HUTANG KERAJAAN
JUMLAH PERINTAH MAHKAMAH
JUMLAH PENCEN DAN GANJARAN
513,000.00
74,000.00
6,462,000.00
100,000.00
4,154,000.00
513,000.00
74,000.00
6,462,000.00
300,000.00
7,539,000.00
513,000.00
55,631.11
6,157,621.08
202,349.28
7,030,982.68
100.00
75.18
95.29
67.45
93.26
2013
Lampiran 1
32
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
12,321,000.00 15,906,000.00 14,968,619.60 94.11JUMLAH PERBELANJAAN TANGGUNGAN
PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Emolumen
Emolumen
Emolumen
Emolumen
214,500.00
133,600.00
333,300.00
179,600.00
157,000.00
214,400.00
134,600.00
329,600.00
179,600.00
159,800.00
208,745.36
134,530.72
329,097.92
177,359.65
159,301.80
97.36
99.95
99.85
98.75
99.69
Jumlah Balai Undang Sungai Ujung
Jumlah Balai Undang Jelebu
Jumlah Balai Undang Johol
Jumlah Balai Undang Rembau
Jumlah Balai Tunku Besar Tampin
BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG
BALAI UNDANG JELEBU
BALAI UNDANG JOHOL
BALAI UNDANG REMBAU
BALAI TUNKU BESAR TAMPIN
1,018,000.00 1,018,000.00 1,009,035.45 99.12JUMLAH PERUNTUKAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
214,500.00
133,600.00
333,300.00
179,600.00
157,000.00
214,400.00
134,600.00
329,600.00
179,600.00
159,800.00
208,745.36
134,530.72
329,097.92
177,359.65
159,301.80
97.36
99.95
99.85
98.75
99.69
2013
Lampiran 1
33
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PERBELANJAAN BEKALAN
PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS
DEWAN UNDANGAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
311,000.00
8,939,000.00
1,200,000.00
1,000.00
311,000.00
8,311,000.00
0.00
1,829,000.00
298,602.74
8,256,598.62
0.00
1,828,500.00
96.01
99.35
0.00
99.97
Jumlah Pemberian Kerabat Dan Waris
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan OneOff
PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF
311,000.00
10,140,000.00
311,000.00
10,140,000.00
298,602.74
10,085,098.62
96.01
99.46
JUMLAH PEMBERIAN KERABAT DAN WARIS
JUMLAH DEWAN UNDANGAN
311,000.00
4,358,000.00
4,205,000.00
376,000.00
1,200,000.00
1,000.00
311,000.00
4,164,468.00
3,871,800.00
274,732.00
0.00
1,829,000.00
298,602.74
4,150,864.28
3,836,092.48
269,641.86
0.00
1,828,500.00
96.01
99.67
99.08
98.15
0.00
99.97
2013
Lampiran 1
34
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
10,873,137.58
197,709.10
1,000.00
721,760.00
1,602,870.00
754,683.00
33,079.32
11,039,587.58
3,709.10
1,000.00
730,260.00
1,706,670.00
739,283.00
33,079.32
10,985,349.07
0.00
0.00
659,360.01
1,666,960.11
716,142.54
0.00
99.51
0.00
0.00
90.29
97.67
96.87
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan OneOff
Jumlah Pentadbiran - Kerajaan Tempatan
Jumlah Pentadbiran - Perumahan
Jumlah Badan Kawal Selia Air
Jumlah Badan Kawal Selia Air - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN ONE OFF
PENTADBIRAN - KERAJAAN TEMPATAN
PENTADBIRAN - PERUMAHAN
BADAN KAWAL SELIA AIR
BADAN KAWAL SELIA AIR - DASAR BARU
8,401,937.58
2,374,600.00
96,600.00
197,709.10
1,000.00
583,160.00
136,600.00
2,000.00
1,149,470.00
392,000.00
61,400.00
725,383.00
29,300.00
33,079.32
8,640,237.58
2,277,250.00
122,100.00
3,709.10
1,000.00
591,660.00
135,500.00
3,100.00
1,301,470.00
360,800.00
44,400.00
709,983.00
29,300.00
33,079.32
8,635,812.79
2,228,305.63
121,230.65
0.00
0.00
548,405.28
107,863.78
3,090.95
1,301,225.49
321,560.96
44,173.66
697,759.77
18,382.77
0.00
99.95
97.85
99.29
0.00
0.00
92.69
79.60
99.71
99.98
89.12
99.49
98.28
62.74
0.00
2013
Lampiran 1
35
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,473,816.00
1,764,945.00
2,533,416.00
2,037,495.00
2,346,774.98
1,947,061.88
92.63
95.56
Jumlah Perkhidmatan - Komputer
Jumlah Perancangan - Am
PERKHIDMATAN - KOMPUTER
PERANCANGAN - AM
18,423,000.00 18,824,500.00 18,321,648.59 97.33JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
1,677,316.00
795,000.00
1,500.00
1,406,945.00
351,500.00
6,500.00
1,727,916.00
804,000.00
1,500.00
1,722,074.00
313,300.00
2,121.00
1,694,001.45
651,397.53
1,376.00
1,721,917.49
223,023.39
2,121.00
98.04
81.02
91.73
99.99
71.19
100.00
2013
Lampiran 1
36
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERTANIAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
857,664.51
207,507.84
6,419,198.21
1,590,274.28
148,355.16
1,044,264.51
2,607.84
6,738,498.21
1,618,274.28
59,355.16
836,476.69
0.00
6,913,470.85
1,379,165.95
0.00
80.10
0.00
102.60
85.22
0.00
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Perkhidmatan Pertanian - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan Pertanian
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PERKHIDMATAN PERTANIAN - DASAR BARU
PERKHIDMATAN PERTANIAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
9,223,000.00 9,463,000.00 9,129,113.49 96.47JUMLAH JABATAN PERTANIAN
643,204.51
206,460.00
1,000.00
7,000.00
207,507.84
5,837,310.21
581,888.00
678,622.28
911,652.00
121,355.16
27,000.00
803,204.51
233,060.00
1,000.00
7,000.00
2,607.84
6,082,210.21
656,288.00
723,622.28
894,652.00
32,355.16
27,000.00
636,173.81
193,382.88
920.00
6,000.00
0.00
6,309,024.54
604,446.31
543,122.46
836,043.49
0.00
0.00
79.20
82.98
92.00
85.71
0.00
103.73
92.10
75.12
93.45
0.00
0.00
2013
Lampiran 1
37
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
1,370,465.32
795,407.88
2,667,280.17
801,343.52
208,137.95
634,365.16
1,891,365.32
859,707.88
2,707,580.17
67,633.52
230,037.95
720,675.16
1,726,637.48
835,919.23
2,675,176.57
0.00
228,798.38
712,543.54
91.29
97.23
98.80
0.00
99.46
98.87
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pembangunan Dan Kemajuan Tanah
Jumlah Pendaftaran Hakmilik
Jumlah Pendaftaran Hak Milik - Dasar Baru
Jumlah Kemajuan Pengurusan Dasar
Jumlah Bahagian Penguatkuasaan
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN TANAH
PENDAFTARAN HAKMILIK
PENDAFTARAN HAK MILIK - DASAR BARU
KEMAJUAN PENGURUSAN DASAR
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
6,477,000.00 6,477,000.00 6,179,075.20 95.40JUMLAH PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
899,185.32
464,280.00
1,000.00
6,000.00
774,907.88
20,500.00
2,125,780.17
541,500.00
29,183.52
772,160.00
205,477.95
2,660.00
623,465.16
10,900.00
1,037,085.32
681,280.00
167,000.00
6,000.00
842,207.88
17,500.00
2,166,280.17
541,300.00
1,183.52
66,450.00
227,377.95
2,660.00
709,775.16
10,900.00
1,016,527.04
545,317.44
164,793.00
0.00
822,598.83
13,320.40
2,143,210.69
531,965.88
0.00
0.00
226,883.88
1,914.50
704,802.76
7,740.78
98.02
80.04
98.68
0.00
97.67
76.12
98.94
98.28
0.00
0.00
99.78
71.97
99.30
71.02
2013
Lampiran 1
38
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
1,256,190.08
1,000.00
13,035,379.16
37,430.76
1,463,390.08
34,180.00
12,832,429.92
0.00
1,399,799.63
34,178.00
12,741,341.42
0.00
95.65
99.99
99.29
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
14,330,000.00 14,330,000.00 14,175,319.05 98.92JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
1,118,690.08
133,500.00
4,000.00
1,000.00
7,593,879.16
5,438,500.00
3,000.00
37,430.76
1,326,790.08
133,600.00
3,000.00
34,180.00
7,537,779.16
5,286,650.76
8,000.00
0.00
1,294,465.29
105,334.34
0.00
34,178.00
7,521,323.26
5,213,072.57
6,945.59
0.00
97.56
78.84
0.00
99.99
99.78
98.61
86.82
0.00
2013
Lampiran 1
39
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
PEJABAT MENTERI BESAR
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
1,337,731.69
0.00
1,398,413.18
4,587,843.93
360,011.20
6,630,000.00
1,529,067.69
0.00
1,485,713.18
4,652,715.93
256,503.20
6,630,000.00
1,547,758.00
0.00
1,528,755.51
4,913,086.19
236,489.59
5,763,851.00
101.22
0.00
102.90
105.60
92.20
86.94
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pembangunan - Hutan
Jumlah Penguatkuasaan - Undang Hutan
Jumlah Penguatkuasaan Undang Hutan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PEMBANGUNAN - HUTAN
PENGUATKUASAAN - UNDANG HUTAN
PENGUATKUASAAN UNDANG HUTAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
7,684,000.00
6,630,000.00
7,924,000.00
6,630,000.00
8,226,089.29
5,763,851.00
103.81
86.94
JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI
JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR
740,731.69
589,000.00
1,000.00
7,000.00
0.00
1,280,413.18
118,000.00
4,288,843.93
299,000.00
360,011.20
2,063,000.00
1,000.00
4,566,000.00
792,646.69
724,421.00
2,000.00
10,000.00
0.00
1,379,334.18
106,379.00
4,273,993.93
378,722.00
256,503.20
2,034,000.00
30,000.00
4,566,000.00
822,605.38
714,545.41
1,725.00
8,882.21
0.00
1,424,121.41
104,634.10
4,507,437.23
405,648.96
236,489.59
1,877,351.00
13,500.00
3,873,000.00
103.78
98.64
86.25
88.82
0.00
103.25
98.36
105.46
107.11
92.20
92.30
45.00
84.82
2013
Lampiran 1
40
* - Peruntukan sebanyak RM29,959.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014Nota:
** - Peruntukan sebanyak RM44,788.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*
***
**
****
*** - Peruntukan sebanyak RM233,444.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
**** - Peruntukan sebanyak RM26,927.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PELBAGAI PERKHIDMATAN
PEJABAT DYMM YDPBNS
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
29,376,000.00
250,000.00
1,000.00
4,093,500.00
124,500.00
31,336,422.00
199,578.00
101,000.00
4,487,000.00
0.00
30,828,766.67
181,753.14
82,099.00
4,538,572.38
0.00
98.38
91.07
81.29
101.15
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan -One Off
Jumlah Pejabat Dymm Ydpns
Jumlah Pejabat Dymm Ydpns - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN -ONE OFF
PEJABAT DYMM YDPNS
PEJABAT DYMM YDPNS - DASARBARU
29,627,000.00
4,218,000.00
31,637,000.00
4,487,000.00
31,092,618.81
4,538,572.38
98.28
101.15
JUMLAH PELBAGAI PERKHIDMATAN
JUMLAH PEJABAT DYMM YDPBNS
22,543,000.00
6,832,000.00
1,000.00
250,000.00
1,000.00
1,895,000.00
1,614,500.00
1,000.00
582,000.00
1,000.00
64,500.00
60,000.00
25,479,322.00
5,857,100.00
0.00
199,578.00
101,000.00
1,934,559.00
2,116,941.00
7,700.00
427,800.00
0.00
0.00
0.00
25,024,933.26
5,803,833.41
0.00
181,753.14
82,099.00
1,989,324.93
2,113,826.84
7,645.00
427,775.61
0.00
0.00
0.00
98.22
99.09
0.00
91.07
81.29
102.83
99.85
99.29
99.99
0.00
0.00
0.00
2013
Lampiran 1
41
* - Peruntukan sebanyak RM54,766.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*
Nota:
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN KERJA RAYA NEGERI
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
6,399,925.56
1,000.00
3,925,301.41
4,731,773.03
6,806,485.56
16,670.00
3,935,631.41
4,764,213.03
6,866,745.86
16,670.00
4,028,010.06
4,780,878.07
100.89
100.00
102.35
100.35
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Perkhidmatan -Kejuruteraan
Jumlah Penyelenggaraan - Bangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PERKHIDMATAN -KEJURUTERAAN
PENYELENGGARAAN - BANGUNAN
15,058,000.00 15,523,000.00 15,692,303.99 101.09JUMLAH JABATAN KERJA RAYA NEGERI
5,597,607.56
790,318.00
12,000.00
1,000.00
3,441,301.41
484,000.00
4,431,091.03
300,682.00
5,874,667.56
919,818.00
12,000.00
16,670.00
3,434,301.41
501,330.00
4,514,531.03
249,682.00
6,035,957.23
821,788.63
9,000.00
16,670.00
3,545,424.40
482,585.66
4,544,275.93
236,602.14
102.75
89.34
75.00
100.00
103.24
96.26
100.66
94.76
2013
Lampiran 1
42
*
**
***
Nota: * - Peruntukan sebanyak RM161,290.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
** - Peruntukan sebanyak RM111,123.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*** - Peruntukan sebanyak RM29,745.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
7,365,644.00
70,000.00
900.00
3,692,154.00
48,000.00
2,556,286.00
2,807,284.00
7,089,044.00
30,600.00
115,800.00
3,764,954.00
36,900.00
2,584,386.00
2,916,884.00
7,047,363.91
30,572.00
115,711.00
3,882,280.91
36,831.55
2,634,999.51
2,987,402.17
99.41
99.91
99.92
103.12
99.81
101.96
102.42
Jumlah Pentadbiran -Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Undang-Undang Keluarga Islam
Jumlah Undang-Undang Keluarga Islam - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan - Dakwah
Jumlah Pengurusan Masjid Dan Surau
PENTADBIRAN -AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM - DASAR BARU
PERKHIDMATAN - DAKWAH
PENGURUSAN MASJID DAN SURAU
1,907,544.00
4,821,000.00
100.00
637,000.00
70,000.00
900.00
3,417,154.00
275,000.00
48,000.00
1,632,286.00
924,000.00
2,153,284.00
654,000.00
1,898,744.00
4,411,200.00
100.00
779,000.00
30,600.00
115,800.00
3,520,654.00
244,300.00
36,900.00
1,670,986.00
913,400.00
2,284,384.00
632,500.00
1,956,295.06
4,385,536.63
0.00
705,532.22
30,572.00
115,711.00
3,642,073.88
240,207.03
36,831.55
1,722,765.99
912,233.52
2,354,999.31
632,402.86
103.03
99.42
0.00
90.57
99.91
99.92
103.45
98.32
99.81
103.10
99.87
103.09
99.98
2013
Lampiran 1
43
*
**
***
****
* - Peruntukan sebanyak RM57,552.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
** - Peruntukan sebanyak RM121,420.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*** - Peruntukan sebanyak RM51,780.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
**** - Peruntukan sebanyak RM70,616.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
Nota:
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
39,900.00
10,235,845.00
268,500.00
934,320.00
23,700.00
2,443,464.00
1,110,403.00
30,300.00
10,688,445.00
250,900.00
938,220.00
7,500.00
2,540,264.00
1,132,103.00
30,300.00
10,889,556.14
250,780.49
971,158.45
7,498.00
2,618,435.46
1,166,558.66
100.00
101.88
99.95
103.51
99.97
103.08
103.04
Jumlah Pengurusan Masjid Dan Surau - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan Pelajaran
Jumlah Perkhidmatan Pelajaran - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan - Penyelidikan
Jumlah Perkhidmatan Penyelidikan - Dasar Baru
Jumlah Penguatkuasaan
Jumlah Pendakwaan
PENGURUSAN MASJID DAN SURAU - DASAR BARU
PERKHIDMATAN PELAJARAN
PERKHIDMATAN PELAJARAN - DASAR BARU
PERKHIDMATAN - PENYELIDIKAN
PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN - DASAR BARU
PENGUATKUASAAN
PENDAKWAAN
39,900.00
5,621,845.00
4,348,000.00
266,000.00
176,500.00
92,000.00
817,320.00
117,000.00
23,700.00
2,353,464.00
90,000.00
1,059,403.00
48,000.00
3,000.00
30,300.00
5,844,745.00
4,462,900.00
380,800.00
172,500.00
78,400.00
846,420.00
91,800.00
7,500.00
2,450,264.00
90,000.00
1,075,103.00
54,000.00
3,000.00
30,300.00
6,049,558.14
4,459,383.00
380,615.00
172,384.49
78,396.00
880,019.97
91,138.48
7,498.00
2,528,460.45
89,975.01
1,112,124.16
53,984.50
450.00
100.00
103.50
99.92
99.95
99.93
99.99
103.97
99.28
99.97
103.19
99.97
103.44
99.97
15.00
2013
Lampiran 1
44
Nota: * - Peruntukan sebanyak RM204,813.50 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
** - Peruntukan sebanyak RM33,600.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*** - Peruntukan sebanyak RM78,197.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
**** - Peruntukan sebanyak RM37,021.50 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*
**
***
****
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
MAJLIS-MAJLIS PERBANDARANDAN DAERAH
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
26,600.00
1,150,012.72
44,000.00
9,560,987.28
3,000,000.00
19,200.00
1,212,259.62
0.00
9,665,740.38
3,000,000.00
19,126.17
1,208,331.58
0.00
9,663,488.18
2,583,909.07
99.62
99.68
0.00
99.98
86.13
Jumlah Pendakwaan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan - Bantuan Dan Pemulihan
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
PENDAKWAAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PERKHIDMATAN - BANTUAN DANPEMULIHAN
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
31,623,000.00
10,755,000.00
3,000,000.00
32,145,500.00
10,878,000.00
3,000,000.00
32,688,574.42
10,871,819.76
2,583,909.07
101.69
99.94
86.13
JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
JUMLAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
JUMLAH MAJLIS-MAJLIS PERBANDARAN DAN DAERAH
26,600.00
684,012.72
461,000.00
1,000.00
4,000.00
44,000.00
241,987.28
9,000.00
9,310,000.00
3,000,000.00
19,200.00
708,781.30
500,228.32
2,250.00
1,000.00
0.00
358,990.38
7,750.00
9,299,000.00
3,000,000.00
19,126.17
708,781.30
496,300.28
2,250.00
1,000.00
0.00
356,752.27
7,735.91
9,299,000.00
2,583,909.07
99.62
100.00
99.21
100.00
100.00
0.00
99.38
99.82
100.00
86.13
2013
Lampiran 1
45
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Perkhidmatan Dan Bekalan
744,509.40
1,000.00
2,248,490.60
700,000.00
848,209.40
20,400.00
2,263,390.60
562,000.00
817,095.41
20,191.00
2,163,740.31
432,957.17
96.33
98.98
95.60
77.04
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Perkhidmatan - Perancangan
Jumlah Perkhidmatan Perancangan - Dasar Baru
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PERKHIDMATAN - PERANCANGAN
PERKHIDMATAN PERANCANGAN - DASAR BARU
3,694,000.00 3,694,000.00 3,433,983.89 92.96JUMLAH JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA
585,509.40
156,000.00
3,000.00
1,000.00
2,112,490.60
136,000.00
700,000.00
631,509.40
213,700.00
3,000.00
20,400.00
2,043,890.60
219,500.00
562,000.00
619,850.38
197,245.03
0.00
20,191.00
1,952,461.55
211,278.76
432,957.17
98.15
92.30
0.00
98.98
95.53
96.25
77.04
2013
Lampiran 1
46
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
1,862,632.64
1,000.00
766,783.44
1,499,583.92
96,000.00
10,000.00
1,940,632.64
21,000.00
723,283.44
1,581,083.92
5,000.00
0.00
1,883,101.71
10,246.00
694,072.02
1,542,587.18
4,359.00
0.00
97.04
48.79
95.96
97.57
87.18
0.00
Jumlah Khidmat Pengurusan
Jumlah Khidmat Pengurusan - One Off
Jumlah Pengurusan Kewangan
Jumlah Perkhidmatan Perakaunan
Jumlah Perkhidmatan Perakaunan - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan Perakaunan - One Off
KHIDMAT PENGURUSAN
KHIDMAT PENGURUSAN - ONE OFF
PENGURUSAN KEWANGAN
PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
PERKHIDMATAN PERAKAUNAN - DASAR BARU
PERKHIDMATAN PERAKAUNAN - ONE OFF
4,236,000.00 4,271,000.00 4,134,365.91 96.80JUMLAH PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI
920,932.64
357,700.00
82,000.00
502,000.00
1,000.00
732,083.44
34,700.00
1,416,983.92
82,600.00
96,000.00
10,000.00
850,932.64
280,700.00
58,087.00
750,913.00
21,000.00
689,583.44
33,700.00
1,515,483.92
65,600.00
5,000.00
0.00
819,949.55
264,707.87
57,743.07
740,701.22
10,246.00
669,793.05
24,278.97
1,490,904.05
51,683.13
4,359.00
0.00
96.36
94.30
99.41
98.64
48.79
97.13
72.04
98.38
78.79
87.18
0.00
2013
Lampiran 1
47
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
1,598,305.52
3,897,194.48
88,500.00
94,304,000.00
1,669,805.52
3,967,194.48
88,500.00
94,304,000.00
1,633,215.29
3,887,518.06
0.00
92,247,237.00
97.81
97.99
0.00
97.82
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Perkhidmatan - Khidmat Dan Nasihat
Jumlah Perkhidmatan Khidmat Dan Nasihat - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PERKHIDMATAN - KHIDMAT DAN NASIHAT
PERKHIDMATAN KHIDMAT DAN NASIHAT - DASAR BARU
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
5,584,000.00
94,304,000.00
5,725,500.00
94,304,000.00
5,520,733.35
92,247,237.00
96.42
97.82
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
JUMLAH CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN DAN BERKANUN
495,305.52
1,100,000.00
3,000.00
2,983,194.48
885,000.00
1,000.00
28,000.00
88,500.00
94,304,000.00
566,005.52
1,100,800.00
3,000.00
3,077,194.48
861,000.00
1,000.00
28,000.00
88,500.00
94,304,000.00
564,874.06
1,065,341.23
3,000.00
3,036,356.38
825,819.59
990.00
24,352.09
0.00
92,247,237.00
99.80
96.78
100.00
98.67
95.91
99.00
86.97
0.00
97.82
2013
Lampiran 1
48
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
1,369,307.60
326,136.00
1,000.00
460,770.74
900,074.60
1,062,711.06
1,663,693.60
0.00
30,250.00
460,770.74
963,074.60
1,101,711.06
1,627,467.41
0.00
24,421.00
435,952.37
952,170.90
1,079,361.53
97.82
0.00
80.73
94.61
98.87
97.97
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
4,120,000.00 4,219,500.00 4,119,373.21 97.63JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JELEBU
827,807.60
538,500.00
3,000.00
326,136.00
1,000.00
449,770.74
11,000.00
876,574.60
23,500.00
942,711.06
120,000.00
1,034,307.60
623,386.00
6,000.00
0.00
30,250.00
449,770.74
11,000.00
939,574.60
23,500.00
1,008,711.06
93,000.00
1,031,968.49
595,498.92
0.00
0.00
24,421.00
429,870.37
6,082.00
931,323.95
20,846.95
1,006,850.10
72,511.43
99.77
95.53
0.00
0.00
80.73
95.58
55.29
99.12
88.71
99.82
77.97
2013
Lampiran 1
49
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
1,514,542.00
24,770.00
324,611.00
1,228,603.00
35,273.00
866,680.00
1,612,892.00
24,770.00
329,011.00
1,259,703.00
35,273.00
865,730.00
1,593,728.48
24,770.00
312,764.98
1,257,755.52
35,273.00
853,094.48
98.81
100.00
95.06
99.85
100.00
98.54
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Perkhidmatan Tanah - Dasar Baru
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PERKHIDMATAN TANAH - DASARBARU
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
840,642.00
666,900.00
1,000.00
6,000.00
24,770.00
299,011.00
25,600.00
1,159,103.00
69,500.00
35,273.00
770,680.00
95,000.00
1,000.00
923,542.00
654,000.00
29,350.00
6,000.00
24,770.00
305,011.00
24,000.00
1,192,103.00
67,600.00
35,273.00
793,180.00
71,550.00
1,000.00
916,546.72
645,875.63
29,266.13
2,040.00
24,770.00
290,769.73
21,995.25
1,190,890.42
66,865.10
35,273.00
788,339.44
64,755.04
0.00
99.24
98.76
99.71
34.00
100.00
95.33
91.65
100.00
99.39
90.50
0.00
2013
Lampiran 1
50
99.90
98.91
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
45,521.00 40,121.00 40,121.00 100.00Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
4,040,000.00 4,167,500.00 4,117,507.46 98.80JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, JEMPOL
45,521.00 40,121.00 40,121.00 100.00
2013
Lampiran 1
51
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
2,196,460.00
180,000.00
1,000.00
422,444.00
884,236.00
909,060.00
246,800.00
2,289,710.00
0.00
9,000.00
445,444.00
919,236.00
922,060.00
254,550.00
2,271,326.48
0.00
9,000.00
444,787.46
912,287.53
911,936.26
251,677.59
99.20
0.00
100.00
99.85
99.24
98.90
98.87
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
Jumlah Penguatkuasaan - Pendaftaran
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENGUATKUASAAN - PENDAFTARAN
4,840,000.00 4,840,000.00 4,801,015.32 99.19JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, KUALA PILAH
1,137,260.00
1,053,200.00
6,000.00
180,000.00
1,000.00
419,444.00
3,000.00
849,236.00
35,000.00
860,260.00
48,800.00
244,800.00
2,000.00
1,284,260.00
999,450.00
6,000.00
0.00
9,000.00
442,444.00
3,000.00
884,236.00
35,000.00
873,260.00
48,800.00
252,550.00
2,000.00
1,283,360.80
981,965.68
6,000.00
0.00
9,000.00
441,788.96
2,998.50
879,822.58
32,464.95
871,689.21
40,247.05
249,785.94
1,891.65
99.93
98.25
100.00
0.00
100.00
99.85
99.95
99.50
92.76
99.82
82.47
98.91
94.58
2013
Lampiran 1
52
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,169,293.84
220,237.56
1,000.00
505,036.16
1,033,963.32
1,038,469.12
2,577,808.34
0.00
9,052.20
551,577.17
1,082,793.99
936,268.30
2,604,701.27
0.00
9,052.20
566,818.73
1,116,622.14
963,430.83
101.04
0.00
100.00
102.76
103.12
102.90
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
4,968,000.00 5,157,500.00 5,260,625.17 102.00JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, PORT DICKSON
1,020,429.84
1,147,864.00
1,000.00
220,237.56
1,000.00
444,308.16
60,728.00
975,023.32
58,940.00
950,001.12
83,468.00
5,000.00
1,090,054.20
1,487,754.14
0.00
0.00
9,052.20
497,849.17
53,728.00
1,023,853.99
58,940.00
862,530.85
72,460.00
1,277.45
1,125,764.03
1,478,937.24
0.00
0.00
9,052.20
513,090.73
53,728.00
1,058,639.12
57,983.02
892,445.28
69,708.10
1,277.45
103.28
99.41
0.00
0.00
100.00
103.06
100.00
103.40
98.38
103.47
96.20
100.00
2013
Lampiran 1
53
Nota: * - Peruntukan sebanyak RM35,710.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
** - Peruntukan sebanyak RM15,242.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*** - Peruntukan sebanyak RM34,785.50 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
**** - Peruntukan sebanyak RM29,914.50 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
103.47
96.20
100.00
*
**
***
****
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
1,461,162.49
259,552.64
1,000.00
471,373.48
1,073,347.61
669,563.78
1,618,612.49
172.64
116,530.00
514,523.48
1,022,597.61
707,563.78
1,595,918.80
0.00
109,050.73
506,436.71
987,380.80
692,240.24
98.60
0.00
93.58
98.43
96.56
97.83
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Perancangan - Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PERANCANGAN - PEMBANGUNAN
3,936,000.00 3,980,000.00 3,891,027.28 97.76JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, REMBAU
909,962.49
548,200.00
3,000.00
241,752.64
17,800.00
1,000.00
441,373.48
30,000.00
1,011,347.61
62,000.00
609,563.78
60,000.00
1,032,262.49
583,350.00
3,000.00
172.64
0.00
116,530.00
484,523.48
30,000.00
971,597.61
51,000.00
660,563.78
47,000.00
1,027,672.12
568,246.68
0.00
0.00
0.00
109,050.73
482,943.36
23,493.35
941,151.65
46,229.15
654,069.32
38,170.92
99.56
97.41
0.00
0.00
0.00
93.58
99.67
78.31
96.8790.65
99.02
81.21
2013
Lampiran 1
54
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
2,063,998.00
42,130.00
1,000.00
652,556.00
2,240,740.00
1,297,576.00
2,228,898.00
0.00
130,710.00
663,056.00
2,269,340.00
1,168,496.00
2,223,792.57
0.00
129,129.00
661,720.28
2,267,359.29
1,165,001.68
99.77
0.00
98.79
99.80
99.91
99.70
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Pembangunan -Perancangan Dan Pembangunan
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - HASIL
PERKHIDMATAN - TANAH
PEMBANGUNAN -PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
6,298,000.00 6,460,500.00 6,447,002.82 99.79JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEREMBAN
955,370.00
1,100,628.00
0.00
8,000.00
42,130.00
1,000.00
599,854.00
52,702.00
2,124,280.00
116,460.00
1,163,366.00
132,210.00
2,000.00
1,129,670.00
1,091,228.00
4,000.00
4,000.00
0.00
130,710.00
610,354.00
52,702.00
2,159,580.00
109,760.00
1,034,286.00
132,210.00
2,000.00
1,127,217.14
1,089,537.61
3,990.00
3,047.82
0.00
129,129.00
609,132.14
52,588.14
2,157,787.58
109,571.71
1,033,053.69
131,947.99
0.00
99.78
99.85
99.75
76.20
0.00
98.79
99.80
99.78
99.92
99.83
99.88
99.80
0.00
2013
Lampiran 1
55
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Emolumen
1,422,989.36
497,798.40
19,184.88
1,016,692.20
59,236.44
648,585.60
204,513.12
1,629,539.36
500,858.40
84.88
1,082,432.20
136.44
702,635.60
813.12
1,605,551.85
500,592.91
0.00
1,081,227.08
0.00
701,721.51
0.00
98.53
99.95
0.00
99.89
0.00
99.87
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran - Hasil
Jumlah Pentadbiran Hasil - Dasar Baru
Jumlah Perkhidmatan - Tanah
Jumlah Perkhidmatan Tanah - Dasar Baru
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan
Jumlah Pembangunan - Perancangan Dan Pembangunan - Dasar Baru
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN - HASIL
PENTADBIRAN HASIL - DASAR BARU
PERKHIDMATAN - TANAH
PERKHIDMATAN TANAH - DASARBARU
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN - PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN - DASAR BARU
3,869,000.00 3,916,500.00 3,889,093.35 99.30JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH, TAMPIN
929,047.36
485,942.00
1,000.00
7,000.00
481,634.40
16,164.00
19,184.88
927,190.20
89,502.00
59,236.44
601,193.60
47,392.00
204,513.12
1,106,607.36
485,042.00
30,890.00
7,000.00
487,994.40
12,864.00
84.88
992,930.20
89,502.00
136.44
658,553.60
44,082.00
813.12
1,106,485.82
467,841.74
28,373.00
2,851.29
487,922.20
12,670.71
0.00
992,712.42
88,514.66
0.00
658,450.31
43,271.20
0.00
99.99
96.45
91.85
40.73
99.99
98.50
0.00
99.98
98.90
0.00
99.98
98.16
0.00
2013
Lampiran 1
56
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS
JABATAN MUFTI NEGERI
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
1,809,241.36
33,758.64
1,000.00
2,305,000.00
1,000.00
1,814,242.00
0.00
29,758.00
2,322,000.00
1,000.00
1,819,509.00
0.00
29,758.00
2,153,606.31
0.00
100.29
0.00
100.00
92.75
0.00
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dam Kewangan - Dasar Baru
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
Jumlah Pentadbiran - Am Dan Kewangan
Jumlah Pentadbiran Am Dan Kewangan - OneOff
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAM KEWANGAN - DASAR BARU
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
PENTADBIRAN - AM DAN KEWANGAN
PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN - ONE OFF
1,844,000.00
2,306,000.00
1,844,000.00
2,323,000.00
1,849,267.00
2,153,606.31
100.29
92.71
JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH, GEMAS
JUMLAH JABATAN MUFTI NEGERI
1,391,241.36
415,000.00
3,000.00
33,758.64
1,000.00
1,087,000.00
1,174,000.00
44,000.00
1,000.00
1,382,643.63
431,598.37
0.00
0.00
29,758.00
1,146,000.00
1,131,750.00
44,250.00
1,000.00
1,387,910.63
431,598.37
0.00
0.00
29,758.00
1,099,833.19
1,012,533.38
41,239.74
0.00
100.38
100.00
0.00
0.00
100.00
95.97
89.47
93.20
0.00
2013
Lampiran 1
57
Nota * - Peruntukan sebanyak RM5,267.00 akan dibentangkan dalam sesi Dewan Undangan Negeri Tahun 2014
*
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Aset
3,901,059.64
1,036,940.36
441,000.00
4,122,208.27
794,823.73
511,968.00
4,082,558.78
715,397.03
511,968.00
99.04
90.01
100.00
Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan
Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - DasarBaru
Jumlah Pendakwaan Dan Pencegahan - One Off
PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN
PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - DASAR BARU
PENDAKWAAN DAN PENCEGAHAN - ONE OFF
5,379,000.00 5,429,000.00 5,309,923.81 97.81JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
3,343,059.64
552,000.00
6,000.00
176,940.36
860,000.00
441,000.00
3,511,208.27
605,000.00
6,000.00
176,940.36
617,883.37
511,968.00
3,507,889.47
574,669.31
0.00
124,313.78
591,083.25
511,968.00
99.91
94.99
0.00
70.26
95.66
100.00
2013
Lampiran 1
58
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
428,878.00
200.00
366,280.00
200.00
401,100.00
200.00
450,102.00
437,378.00
0.00
342,480.00
200.00
395,000.00
200.00
456,602.00
430,720.11
0.00
303,594.62
0.00
362,384.08
0.00
422,450.22
98.48
0.00
88.65
0.00
91.74
0.00
92.52
Jumlah Balai Undang Sungai Ujung
Jumlah Balai Undang Sungai Ujung - One Off
Jumlah Balai Undang Jelebu
Jumlah Balai Undang Jelebu - One Off
Jumlah Balai Undang Johol
Jumlah Balai Undang Johol - One Off
Jumlah Balai Undang Rembau
BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG
BALAI UNDANG SUNGAI UJUNG -ONE OFF
BALAI UNDANG JELEBU
BALAI UNDANG JELEBU - ONE OFF
BALAI UNDANG JOHOL
BALAI UNDANG JOHOL - ONE OFF
BALAI UNDANG REMBAU
140,617.00
189,761.00
98,500.00
200.00
148,920.00
146,860.00
70,500.00
200.00
152,260.00
178,340.00
70,500.00
200.00
136,073.00
245,029.00
69,000.00
161,227.00
169,511.00
106,640.00
0.00
97,660.00
174,320.00
70,500.00
200.00
126,110.00
198,390.00
70,500.00
200.00
125,973.00
261,629.00
69,000.00
160,491.09
163,640.00
106,589.02
0.00
88,120.71
155,578.96
59,894.95
0.00
110,124.08
187,265.11
64,994.89
0.00
107,387.46
249,601.08
65,461.68
99.54
96.54
99.95
0.00
90.23
89.25
84.96
0.00
87.32
94.39
92.19
0.00
85.25
95.40
94.87
2013
Lampiran 1
59
bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Mengurus
Maksud Perbelanjaan % Belanjawan
RM RM RM
318,879,000.00 324,090,000.00 318,668,322.12 98.33JUMLAH PERBELANJAAN BEKALAN
Belanjawan Asal
Belanjawan Disemak Sebenar
JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS 331,200,000.00 339,996,000.00 333,636,941.72 98.13
Aset
Emolumen
Perkhidmatan Dan Bekalan
Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap
Aset
200.00
314,640.00
200.00
200.00
355,740.00
200.00
0.00
327,814.80
0.00
0.00
92.15
0.00
Jumlah Balai Undang Rembau - One Off
Jumlah Balai Tengku Besar Tampin
Jumlah Balai Tengku Besar Tampin - One Off
BALAI UNDANG REMBAU - ONE OFF
BALAI TENGKU BESAR TAMPIN
BALAI TENGKU BESAR TAMPIN - ONE OFF
1,962,000.00 1,988,000.00 1,846,963.83 92.91JUMLAH PEJABAT BALAI UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU BESAR TAMPIN
200.00
124,130.00
120,010.00
70,500.00
200.00
200.00
117,330.00
174,570.00
63,840.00
200.00
0.00
105,801.82
159,537.14
62,475.84
0.00
0.00
90.17
91.39
97.86
0.00
2013
Lampiran 1
60
LAMPIRAN 2
PENYATA PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
-halaman ini sengaja dikosongkan-
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013Jumlah
AnggaranHarga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.12 Cara
Langsung
11000
12000
15000
18000
21000
22000
28000
29000
31000
32000
33000
34000
35000
14000
17000
23000
26000
28000
29000
31000
32000
PERKHIDMATAN MASYARAKAT
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTANIAN
PERKHIDMATAN PEMBANGUNANSUMBER MANUSIA DAN LATIHAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI HILIRAN DAN ASAS TANI
PEMBANGUNAN INDUSTRI SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN LADANG
PEMBANGUNAN INDUSTRI BUAH-BUAHAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI PADI,TANAMAN INDUSTRI DAN KOMODITI BERPOTENSI
PEMBANGUNAN PROJEK LADANG RAKYAT
PERKHIDMATAN PEGEMBANGANDAN PERUNDINGAN PERTANIAN
PERKHIDMATAN AKTIVITI LEPAS TUAI DAN KEMUDAHAN PEMASARAN
PEMBANGUNAN PROJEK SUMBER PERTUMBUHAN BARU BERNILAI TINGGI
PERANCANGAN DAN PENILAIAN PROJEK
PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KAWALAN PENCEMARAN DARI SISA INDUSTRI TERNAKAN
PEMBINAAN PUSAT PEMBIAKAN DAN PERKHIDMATAN GENETIK
KAWALAN PENYAKIT TERNAKAN
PEMBANGUNAN ZON INDUSTRI MAKANAN TERNAKAN DAN FODDER
PENINGKATAN KUALITI PERKHIDMATAN VETERINAR
PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI ASAS TANI
PROGRAM BIMBINGAN RAKYAT
20,000,000.00
500,000.00
250,000.00
372,000.00
265,000.00
430,000.00
740,000.00
200,000.00
1,425,000.00
300,000.00
400,000.00
165,000.00
300,000.00
140,000.00
400,000.00
150,000.00
600,000.00
825,000.00
2,921,000.00
250,000.00
90,000.00
50,000,000.00
5,700,000.00
600,000.00
2,000,000.00
3,900,000.00
5,700,000.00
3,900,000.00
1,400,000.00
4,325,000.00
725,000.00
500,000.00
250,000.00
1,000,000.00
700,000.00
2,000,000.00
700,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
13,600,000.00
1,000,000.00
500,000.00
50,000,000.00
4,635,000.00
1,250,000.00
2,000,000.00
3,250,000.00
5,700,000.00
3,900,000.00
1,400,000.00
4,325,000.00
1,375,000.00
800,000.00
365,000.00
1,000,000.00
700,000.00
2,000,000.00
700,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
13,600,000.00
1,000,000.00
500,000.00
19,989,875.54
991,070.15
399,548.20
349,870.15
379,588.30
2,824,264.20
1,462,275.30
399,984.80
1,184,693.50
474,533.80
198,701.00
99,993.00
7,940.06
279,774.00
799,936.00
438,530.40
1,789,375.31
1,649,707.48
5,424,773.35
449,826.80
269,886.90
MENTERI BESAR
JABATAN PERTANIAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
20,000,000.00
5,347,000.00
5,376,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
27,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
27,000,000.00
19,989,875.54
8,772,462.46
11,101,810.24
P50
P51
P52
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
MENTERI BESAR
JABATAN PERTANIAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
61
Perbelanjaan Sebenar 2013
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
500,000.00
250,000.00
372,000.00
265,000.00
430,000.00
740,000.00
200,000.00
1,425,000.00
300,000.00
400,000.00
165,000.00
300,000.00
140,000.00
400,000.00
150,000.00
600,000.00
825,000.00
2,921,000.00
250,000.00
90,000.00
19,999,932.17
460,845.31
249,140.50
366,984.28
264,837.08
429,901.00
720,063.70
199,437.83
1,423,560.43
279,488.70
294,589.60
164,999.00
30,684.98
132,498.50
380,353.70
149,551.50
579,455.38
748,199.45
2,913,379.60
241,610.00
89,888.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,999,932.17
460,845.31
249,140.50
366,984.28
264,837.08
429,901.00
720,063.70
199,437.83
1,423,560.43
279,488.70
294,589.60
164,999.00
30,684.98
132,498.50
380,353.70
149,551.50
579,455.38
748,199.45
2,913,379.60
241,610.00
89,888.00
39,989,807.71
1,451,915.46
648,688.70
716,854.43
644,425.38
3,254,165.20
2,182,339.00
599,422.63
2,608,253.93
754,022.50
493,290.60
264,992.00
38,625.04
412,272.50
1,180,289.70
588,081.90
2,368,830.69
2,397,906.93
8,338,152.95
691,436.80
359,774.90
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
5,347,000.00
5,376,000.00
19,999,932.17
4,884,532.41
5,234,936.13
0.00
0.00
0.00
19,999,932.17
4,884,532.41
5,234,936.13
39,989,807.71
13,656,994.87
16,336,746.37
Lampiran 2
62
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013Jumlah
AnggaranHarga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.12 Cara
Langsung
11000
12000
13000
14000
15000
16000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
11000
12000
RANCANGAN PENGURUSAN BANJIR NEGERI SEMBILAN
PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI NEGERI SEMBILAN
PENGURUSAN PANTAI NEGERI SEMBILAN
PENGAMBILAN BALIK TANAH
PENGURUSAN PERTANIAN DAN SALIRAN PERTANIAN NEGERISEMBILAN
PROJEK SALIRAN MESRA ALAM NEGERI SEMBILAN
MENAIKTARAF JALAN
MEMBINA JALAN BARU
MENGGANTI JAMBATAN
MEMBAIKI PERSIMPANGAN/SELEKOH BAHAYA
KERJA-KERJA KEJURUTERAAN KECIL
KERJA UKUR, PENYIASATAN TAPAK DAN REKABENTUKKEJURUTERAAN
BEKALAN ELEKTRIK LUAR BANDAR
KERJA-KERJA KECIL ADUN
3,005,000.00
2,400,000.00
830,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
300,000.00
5,410,246.16
1,500,000.00
6,466,363.15
4,150,390.69
1,000,000.00
20,000.00
0.00
8,150,000.00
29,000,000.00
15,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
23,000,000.00
6,000,000.00
18,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
82,000,000.00
22,770,000.00
15,000,000.00
3,730,000.00
3,700,000.00
6,800,000.00
1,000,000.00
26,788,000.00
1,500,000.00
15,679,000.00
10,033,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
82,000,000.00
9,299,486.97
7,361,079.53
1,235,526.55
996,747.73
1,930,603.60
499,786.00
8,606,110.82
804,811.58
7,935,806.71
2,794,178.62
1,999,040.83
214,155.53
19,999.45
15,895,640.40
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI
KERJA-KERJA KECIL
10,735,000.00
18,547,000.00
8,150,000.00
53,000,000.00
60,000,000.00
84,000,000.00
53,000,000.00
60,000,000.00
83,000,000.00
21,323,230.38
22,354,104.09
15,915,639.85
P54
P55
P56
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN KERJA RAYA NEGERI
KERJA-KERJA KECIL
63
Perbelanjaan Sebenar 2013
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,005,000.00
2,400,000.00
830,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
300,000.00
5,410,246.16
1,500,000.00
6,466,363.15
4,150,390.69
1,000,000.00
20,000.00
0.00
8,150,000.00
2,905,312.89
2,399,662.02
760,100.00
2,200,000.00
1,999,919.90
293,854.00
4,412,351.32
499,952.00
5,604,512.76
4,139,001.14
998,794.92
19,492.91
0.00
8,149,524.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,905,312.89
2,399,662.02
760,100.00
2,200,000.00
1,999,919.90
293,854.00
4,412,351.32
499,952.00
5,604,512.76
4,139,001.14
998,794.92
19,492.91
0.00
8,149,524.41
12,204,799.86
9,760,741.55
1,995,626.55
3,196,747.73
3,930,523.50
793,640.00
13,018,462.14
1,304,763.58
13,540,319.47
6,933,179.76
2,997,835.75
233,648.44
19,999.45
24,045,164.81
0.00
0.00
0.00
10,735,000.00
18,547,000.00
8,150,000.00
10,558,848.81
15,674,105.05
8,149,524.41
0.00
0.00
0.00
10,558,848.81
15,674,105.05
8,149,524.41
31,882,079.19
38,028,209.14
24,065,164.26
Lampiran 2
64
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013Jumlah
AnggaranHarga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.12 Cara
Langsung
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
11000
16000
18000
21000
23000
24000
25000
26000
11000
12000
13000
14000
PENGAMBILAN BALIK TANAH
PROJEK MEMAJUKAN KAMPUNG
PEMBINAAN /PENURAPAN JALAN LUAR BANDAR
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS SUKAN
PELBAGAI PROJEK KECIL
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN DEWAN/BALAIRAYA
PELBAGAI PROJEK (MEMASANG LAMPU JALAN DI LUARMAJLIS DAERAH)
SISTEM KOMPUTER NEGERI SEMBILAN
PROGRAM PENCAHAYAAN JALAN NEGERI
PEMBINAAN/ PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAH KAKITANGAN
PENUBUHAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PEMULIHARAAN
PEMBANGUNAN SUMBER ASLI
HUTAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
IT DAN PERHUTANAN
PEMBANGUNAN TANAMAN PERHUTANAN
KEJURUTERAAN HUTAN
BIOTEKNOLOGI HUTAN
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KEDIAMAN RASMI PEMBESARNEGERI
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH REHAT/PERANGINAN/TETAMU
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN KOMPLEKS PEJABAT
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN RUMAH/STOR JABATAN
1,900,000.00
50,000.00
2,080,000.00
360,240.00
1,620,000.00
3,249,760.00
130,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
550,000.00
1,000.00
1,000.00
240,000.00
50,000.00
1,000.00
260,000.00
20,000.00
815,000.00
390,000.00
3,385,000.00
1,293,000.00
20,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
41,000,000.00
7,000,000.00
233,000,000.00
20,000,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
13,000,000.00
14,000,000.00
1,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
500,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
41,000,000.00
7,000,000.00
233,000,000.00
20,000,000.00
3,146,971.56
34,980.00
1,502,108.20
712,071.40
3,451,796.04
5,144,853.05
75,977.10
5,873,902.13
4,946,511.73
893,656.80
217,965.40
431,850.85
436,007.36
193,282.80
528,854.80
932,963.50
487,980.00
1,988,191.03
763,332.00
7,294,942.93
1,059,934.60
PELBAGAI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN
16,890,000.00
1,123,000.00
5,883,000.00
85,000,000.00
16,000,000.00
301,000,000.00
85,000,000.00
16,000,000.00
301,000,000.00
24,889,171.21
4,122,561.51
11,106,400.56
P57
P58
P59
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
PELBAGAI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN
65
Perbelanjaan Sebenar 2013
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah Hingga 31.12.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900,000.00
50,000.00
2,080,000.00
360,240.00
1,620,000.00
3,249,760.00
130,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
550,000.00
1,000.00
1,000.00
240,000.00
50,000.00
1,000.00
260,000.00
20,000.00
815,000.00
390,000.00
3,385,000.00
1,293,000.00
1,137,193.78
38,400.19
2,059,954.00
212,681.00
1,541,266.58
3,238,362.72
99,461.00
3,454,765.95
3,998,745.30
549,826.00
0.00
0.00
225,904.78
49,999.80
0.00
259,993.48
18,530.00
740,301.41
117,960.00
3,161,971.01
681,085.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,137,193.78
38,400.19
2,059,954.00
212,681.00
1,541,266.58
3,238,362.72
99,461.00
3,454,765.95
3,998,745.30
549,826.00
0.00
0.00
225,904.78
49,999.80
0.00
259,993.48
18,530.00
740,301.41
117,960.00
3,161,971.01
681,085.75
4,284,165.34
73,380.19
3,562,062.20
924,752.40
4,993,062.62
8,383,215.77
175,438.10
9,328,668.08
8,945,257.03
1,443,482.80
217,965.40
431,850.85
661,912.14
243,282.60
528,854.80
1,192,956.98
506,510.00
2,728,492.44
881,292.00
10,456,913.94
1,741,020.35
0.00
0.00
0.00
16,890,000.00
1,123,000.00
5,883,000.00
15,780,830.52
1,104,254.06
4,701,318.17
0.00
0.00
0.00
15,780,830.52
1,104,254.06
4,701,318.17
40,670,001.73
5,226,815.57
15,807,718.73
Lampiran 2
66
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Perbelanjaan Pembangunan
Maksud Perbelanjaan
RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013
105,935,000.00 JUMLAH PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
JumlahAnggaran
Harga Projek
AnggaranBagi Tahun2011-2015
PerbelanjaanSebenar RMK 10Hingga 31.12.12 Cara
Langsung
168,407,750.74 871,000,000.00 872,000,000.00
11000
12000
13000
15000
18000
21000
13000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
11000
PENYEDIAAN TAPAK RUMAH AWAM KOS RENDAH
BAYARAN PERKHIDMATAN
PEMBINAAN / PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PELBAGAIPROJEK
PEMBINAAN RUMAH AWAM KOS RENDAH
PENGAMBILAN BALIK TANAH BAGI PEMBINAAN PERUMAHANAWAM KOS RENDAH
PENYELENGGARAAN KAWASAN INDUSTRI
PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN KAWASANPELANCONGAN
PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PAROI FASA(11 & 111)
PEMBINAAN/PEMBAIKAN MASJID
PEMBINAAN ASRAMA/BENGKEL/SEKOLAH
PENGUBAHSUAIAN/PEMBAIKAN ASRAMA DAN SEKOLAH
PEMBINAAN/PENGUBAHSUAIAN PEJABAT DAN RUMAHKAKITANGAN
PEMBINAAN/PEMBAIKAN SURAU
PENGAMBILAN BALIK TANAH
LUARJANGKA
1,000.00
100,000.00
750,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,050,000.00
2,996,250.00
20,000.00
1,162,750.00
1,302,000.00
500,000.00
2,000,000.00
0.00
6,000,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
13,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
2,000,000.00
22,400,000.00
1,500,000.00
2,150,000.00
13,100,000.00
1,000,000.00
2,850,000.00
0.00
6,000,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
13,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
2,850,000.00
9,269,250.00
725,000.00
5,012,750.00
17,864,000.00
2,500,000.00
6,779,000.00
0.00
0.00
666,458.01
5,218,786.47
0.00
2,505,143.50
2,966,284.80
5,589,671.89
1,019,045.84
4,721,779.76
4,791.47
2,341,625.37
2,218,687.25
992,944.54
587,276.00
0.00
PERUMAHAN
KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN
PELANCONGAN
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
LUARJANGKA
853,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
9,031,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
45,000,000.00
0.00
30,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
45,000,000.00
0.00
8,390,387.98
2,966,284.80
5,589,671.89
11,886,150.23
0.00
P60
P61
P62
P63
P64
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
PERUMAHAN
KEMAJUAN KAWASAN PERUSAHAAN
PELANCONGAN
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
LUARJANGKA
67
Perbelanjaan Sebenar 2013
RM RM RM RM RM RM
Anggaran Tahun 2013
0.00 105,935,000.00 99,603,955.41 0.00 99,603,955.41
CaraLangsung
PerbelanjaanSebenar RMK 10
Pinjaman JumlahPinjaman Jumlah
268,011,706.15
Hingga 31.12.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
100,000.00
750,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,050,000.00
2,996,250.00
20,000.00
1,162,750.00
1,302,000.00
500,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
38,974.05
716,376.39
0.00
0.00
1,971,510.00
1,903,356.89
1,022,656.20
2,926,757.87
19,906.38
1,141,209.61
1,284,194.74
490,731.55
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,974.05
716,376.39
0.00
0.00
1,971,510.00
1,903,356.89
1,022,656.20
2,926,757.87
19,906.38
1,141,209.61
1,284,194.74
490,731.55
2,000,000.00
0.00
0.00
705,432.06
5,935,162.86
0.00
2,505,143.50
4,937,794.80
7,493,028.78
2,041,702.04
7,648,537.63
24,697.85
3,482,834.98
3,502,881.99
1,483,676.09
2,587,276.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
853,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
9,031,000.00
0.00
755,350.44
1,971,510.00
1,903,356.89
8,885,456.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
755,350.44
1,971,510.00
1,903,356.89
8,885,456.35
0.00
9,145,738.42
4,937,794.80
7,493,028.78
20,771,606.58
0.00
Lampiran 2
68
LAMPIRAN 3
PENYATA AKAUN
MEMORANDUM PINJAMAN BOLEH TUNTUT
Penyata Akaun Memorandum Pinjaman Boleh Dituntutpada 31 Disember 2013
Pembangunan Hasil Disatukan Amanah Lain 2013 2012
RM RM RM RM RM
I. PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Majlis Perbandaran Seremban 0.00 8,963,400.88 0.00 8,963,400.88 38,568,148.22
Majlis Daerah Kuala Pilah 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 300,000.00
Majlis Daerah Rembau 0.00 521,527.20 521,527.20 589,772.52
Jumlah Pihak Berkuasa Tempatan 8,963,400.88 761,527.20 9,724,928.08 39,457,920.74
II. BADAN BERKANUN
Perbadanan Kemajuan Negeri 0.00 39,244,581.85 0.00 39,244,581.85 41,281,839.02
Jumlah Badan Berkanun 0.00 39,244,581.85 0.00 39,244,581.85 41,281,839.02
III. SYARIKAT
Syarikat Imapro Sdn. Bhd. 0.00 7,391,878.76 0.00 7,391,878.76 7,630,563.60
Jumlah Syarikat 0.00 7,391,878.76 0.00 7,391,878.76 7,630,563.60
JUMLAH PINJAMAN BOLEH
DITUNTUT0.00 55,599,861.49 761,527.20 56,361,388.69 88,370,323.36
PeminjamBaki Pinjaman Mengikut Kumpulan Wang Baki Belum Selesai pada
Lampiran 3
69
LAMPIRAN 3 (i)
PENYATA LENGKAP
MEMORANDUM PINJAMAN BOLEH TUNTUT
Lampiran 3(i)
Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
seperti pada 31 Disember 2013 Jumlah
Pinjaman
Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Hapuskira
Dalam
Tahun Ini
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember
2013
Jumlah
Tunggakan
Hingga
31 Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
RM RM RM RM RM RM RM
PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
9001 KAWASAN PERUSAHAAN SIMPANG PERTANG
23.04.1981 766,900.00 7.5 4
13.10.1981 845,600.00
332,926.91
0.00 0.00 0.00 1,850,327.13 1,850,327.13
0.00 0.00 0.00 0.00 373,387.64
9012 PROJEK PERUMAHAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN
30.12.1981 1,300,000.00 2 2
08.04.1982 5,200,000.00
101,791.78
0.00 0.00 0.00 4,116,594.44 4,116,594.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9013 PROJEK KOMPLEKS BANDAR BARU SERTING
30.09.1988 5,638,915.00 8 8
09.06.1989 361,085.00
940,056.24
0.00 0.00 0.00 6,940,056.24 6,940,056.24
0.00 0.00 0.00 0.00 2,721,321.52
9014 PROJEK PERUMAHAN & PERKEDAIAN BANDAR
BARU SERTING.
28.12.1989 1,729,000.00 8 2
276,640.00
0.00 0.00 0.00 1,005,640.00 1,005,640.00
0.00 0.00 0.00 0.00 243,762.40
9029 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN PERINDUSTRIAN
CHEMBONG TAMB. NS 1/99
18.10.1999 3,914,709.00 8 3
03.02.2000 2,620,539.00
20.09.2000 3,355,690.00
23.12.2000 3,485,000.00
08.01.2002 2,749,535.00
18.10.2002 2,860,579.00
2,731,880.91
0.00 0.00 0.00 21,717,932.91 21,717,932.91
0.00 0.00 0.00 0.00 3,563,924.55
9030 PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS PEMBINAAN
BUMIPUTERA SEREMBAN 2 NS
31.12.2003 5,000,000.00 5 8
500,000.00 0.00 1,435,194.97 0.00 1,582,302.42 1,582,302.42
0.00 266,744.99 0.00 0.00 119,637.54
9031 PROJEK PEMBINAAN PANGSAPURI PEKERJA KAW
PERINDUSTRIAN NILAI NS 2/2003
31.12.2003 4,000,000.00 6 8
720,000.00 0.00 602,062.20 0.00 2,031,728.71 1,314,663.01
0.00 158,027.45 0.00 0.00 205,516.29
JUMLAH
PERBADANAN 43,827,552.00 0.00 2,037,257.17 0.00 39,244,581.85 38,527,516.15
KEMAJUAN 5,603,295.84 0.00 424,772.44 0.00 0.00 7,227,549.94
NEGERI
0.00
41,281,839.02
0.00
2,633,790.91
0.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
1,850,327.13
0.00
4,116,594.44
6,940,056.24
1,005,640.00
0.00
21,717,932.91
3,017,497.39
0.00
0.00
70
Lampiran 3(i)
Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
seperti pada 31 Disember 2013 Jumlah
Pinjaman
Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Hapuskira
Dalam
Tahun Ini
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember
2013
Jumlah
Tunggakan
Hingga
31 Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
RM RM RM RM RM RM RM
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN
9102 MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN
PEMBENTUNGAN NAJIS S'BAN PKT 1
25.11.1991 18,915,747.34 4 22
16.09.1993 2,884,252.00 0.00 0.00 21,799,999.34 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hapuskira pinjaman bagi Projek
Pembentungan Najis S'ban Fasa 1
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)
bertarikh 26.07.2013
9103 PROJEK PEMBENTUNGAN NAJIS SEREMBAN FASA
1 PKT 1 105D/1993/054
28.12.1993 7,604,748.00 4 22
0.00 0.00 7,604,748.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hapuskira pinjaman bagi Projek
Pembentungan Najis S'ban Fasa 1, Pkt 1
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)
bertarikh 26.07.2013
9101 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN
PEMBINAAN PASAR BARU SEREMBAN
24.11.2011 2,713,400.88 0.00 28
0.00 100,000.00 0.00 2,413,400.88 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9104 PENJADUALAN SEMULA PINJAMAN
PROJEK RUMAH PANGSA LOBAK
SEREMBAN 101N/1995/099
28.8.2012 6,750,000.00 0 68
0.00 100,000.00 0.00 6,550,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
MAJLIS 38,868,148.22 0.00 200,000.00 29,404,747.34 8,963,400.88 0.00
PERBANDARAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEREMBAN
SYARIKAT IMAPRO SDN.BHD.
9301 MEMBIAYAI PEMBELIAN TANAH BAGI
PENEMPATAN KHINZIR 2/1998
4 24
0.00 238,684.84 0.00 7,391,878.76 0.00
0.00 305,222.54 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
SYARIKAT 22,638,474.74 7,630,563.60 0.00 238,684.84 0.00 7,391,878.76 0.00
IMAPRO 0.00 305,222.54 0.00 0.00 0.00
SDN.BHD.
7,604,748.00
0.00
38,568,148.22
6,650,000.00
0.00
7,630,563.60
0.00
0.00
0.00
22,638,474.74
2,513,400.88
21,799,999.34
0.00
71
Lampiran 3(i)
Penyata Lengkap Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut
seperti pada 31 Disember 2013 Jumlah
Pinjaman
Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Hapuskira
Dalam
Tahun Ini
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember
2013
Jumlah
Tunggakan
Hingga
31 Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
RM RM RM RM RM RM RM
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
9601 MEMBIAYAI KOS PENGAMBILAN TANAH BG
PENEMPATAN SEMULA GERAI DI JLN MELANG
0 10
0.00 60,000.00 0.00 240,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
MAJLIS 600,000.00 0.00 60,000.00 0.00 240,000.00 0.00
DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K. PILAH
MAJLIS DAERAH REMBAU
9701 MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
BG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU
0 15
0.00 56,245.32 0.00 426,527.20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9702 TMBHN MEMBIAYAI BAYARAN PENGAMBILAN BALIK TANAH
BG PEMBINAAN PASAR DI DAERAH REMBAU
0 15
0.00 12,000.00 0.00 95,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
MAJLIS 1,023,680.00 0.00 68,245.32 0.00 521,527.20 0.00
DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMBAU
JUMLAH 106,957,854.96 0.00 2,604,187.33 29,404,747.34 56,361,388.69 38,527,516.15
PINJAMAN 5,603,295.84 0.00 729,994.98 0.00 0.00 7,227,549.94
843,680.00
482,772.52
0.00
180,000.00
589,772.52
0.00
88,370,323.36
0.00
107,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
600,000.00
72
LAMPIRAN 4
PENYATA AKAUN
MEMORANDUM PELABURAN
Lampiran 4
Penyata Akaun Memorandum Pelaburan
Seperti pada 31 Disember 2013
Modal Saham
Diterbitkan /
Dibayar Perihal Nilai Nominal % 2013 2012
RM RM RM RM
SAHAM AMANAH
AMANAH SAHAM BANK ISLAM 164,887,554.88 1,000,000 @ 1,000,000.00 0.61 1,000,000.00 1,000,000.00
RM 1.00
PENEMPATAN DEPOSIT
JANGKA PANJANG
AKAUN AMANAH INSTITUSI - - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00
AMANAH RAYA BERHAD
Jumlah Badan Berkanun 3,000,000.00 3,000,000.00
SYARIKAT
IHH HEALTHCARE BERHAD 2,234,650,000.00 350,000 @ 350,000.00 0.02 - 980,000.00
RM 1.00
Jumlah Syarikat - 980,000.00
JUMLAH PELABURAN 3,000,000.00 3,980,000.00
Nilai Buku Pegangan
Entiti
73
LAMPIRAN 5 PENYATA LENGKAP MEMORANDUM
HUTANG KERAJAAN NEGERI
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1000 RANCANGAN BEKALAN AIR
1087 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2007/086
AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN
14.12.2007 70,000,000.00 0.00 20
03.06.2008 5,027,597.00
18.06.2008 24,829,232.00
02.09.2008 10,143,171.00
10.12.2008 50,000,000.00
01.09.2009 28,777,885.00
11.12.2009 63,806,916.00
22.04.2010 20,528,046.00
20.07.2010 36,953,479.00
26.10.2010 14,503,388.00
15.12.2010 44,006,625.00
27.06.2011 11,423,661.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000,000.00 38,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1094 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN LOJI 105B/2009/026
RAWATAN NGOI-NGOI FASA 1
(BEKALAN AIR KE BANDAR ENSTEK)
14.12.2009 10,000,000.00 0.00 20
23.04.2010 16,968,857.00
20.09.2010 6,043,194.00
15.12.2010 26,065,428.00
19.08.2011 43,232,200.00
27.12.2011 57,553,400.00
17.10.2012 13,362,200.00
28.12.2012 12,067,334.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,292,613.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
380,000,000.00
185,292,613.00
74
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1000 RANCANGAN BEKALAN AIR
1101 MEMBIAYAI PROJEK SKIM BEKALAN 105B/2009/023
AIR TRIANG DAERAH SEREMBAN
27.6.2011 3,616,371.00 0.00 20
26.9.2011 17,371,025.00
9.12.2011 20,466,904.00
17.10.2012 6,011,680.00
31.12.2012 29,581,560.00
19.11.2013 6,952,460.00
0.00 0.00 6,952,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 PROGRAM MENGURANGKAN KADAR 105B/2010/056
KEHILANGAN AIR TAK TERHASIL
29.12.2010 22,500,000.00 0.00 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
RANCANGAN 671,792,613.00 0.00 6,952,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671,792,613.00 38,000,000.00
BEKALAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AIR
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
664,840,153.00
22,500,000.00
77,047,540.00
75
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)
6093 PENJADUALAN SEMULA BAKI 105A/1992/048
DAN TUNGGAKAN PINJAMAN
PAKR
01.01.1993 117,919,800.99 0.00 19
31,859,855.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,064,360.51 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6098 PAKR CHEMBONG REMBAU 105A/1995/005
29.11.1996 4,117,313.00 4.00 27
22.08.1997 1,800,400.00
12.12.1997 1,200,400.00
23.07.1999 168,600.00
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,455,872.35 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6105 PAKR KAMPUNG HALACARA BARU 105A/2000/010
TAMPIN NEGERI SEMBILAN
06.06.2003 966,003.00 4.00 22
23.12.2003 2,783,997.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,759,713.32 167,366.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,038.85
2,759,713.32
4,455,872.35
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
80,064,360.51
76
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
6000 PERUMAHAN AWAM KOS RENDAH (PAKR)
6106 PAKR AIR HITAM JEMPOL 105A/1999/062
NEGERI SEMBILAN
06.06.2003 840,000.00 4.00 22
14.08.2003 1,061,284.00
12.09.2003 519,802.00
23.12.2003 924,159.00
18.05.2004 24,086.00
09.03.2006 630,669.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,225,300.04 147,783.24
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,012.00
6108 PAKR KG HALACARA BARU 105A/2005/020
TAMPIN NEGERI SEMBILAN
27.07.2005 3,750,000.00 4.00 22
0.00
0.00 0.00 83,035.47 0.00 0.00 0.00 2,940,683.30 55,511.32
0.00 0.00 120,948.75 0.00 0.00 0.00 0.00
6011 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105A/2013/005
BALIK PINJAMAN PROJEK PAKR
25.03.2013 80,064,360.51 2.00 30.00
0.00
0.00 80,064,360.51 1,973,580.27 0.00 0.00 0.00 78,090,780.24 0.00
0.00 0.00 1,601,287.21 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH
PERUMAHAN 216,770,874.50 0.00 80,064,360.51 2,056,615.74 0.00 0.00 80,064,360.51 91,472,349.25 370,660.70
AWAM KOS 31,859,855.23 0.00 0.00 1,722,235.96 0.00 0.00 0.00 140,050.85
RENDAH (PAKR)
3,225,300.04
0.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
93,528,964.99
3,023,718.77
77
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
7000 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI
7027 MEMBIAYAI PROJEK KAWASAN 105C/1999/003
PERINDUSTIAN CHEMBONG
TAMB. , NS
04.10.1999 3,914,709.00 8.00 3
22.12.1999 2,620,539.00
11.09.2000 3,355,690.00
13.12.2000 3,485,000.00
31.12.2001 2,749,535.00
28.09.2002 2,860,579.00
2,764,362.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,750,414.63 21,750,414.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,569,254.86
7029 MEMBIAYAI PROJEK PEMBINAAN 105C/2002/047
PANGSAPURI PEKERJA PERINDUSTRIAN
NILAI
06.01.2003 4,000,000.00 6.00 8
720,000.00
0.00 0.00 0.00 602,062.20 0.00 0.00 2,031,728.71 1,314,663.01
0.00 0.00 0.00 158,027.45 0.00 0.00 205,516.29
7030 MEMBIAYAI PEMBINAAN KOMPLEKS 105C/2002/048
PEMBINAAN BUMIPUTRA
SEREMBAN 2
06.01.2003 5,000,000.00 5.00 8
500,000.00
0.00 0.00 0.00 700,095.11 0.00 0.00 2,317,402.28 2,317,402.28
0.00 0.00 0.00 150,874.87 0.00 0.00 235,507.66
JUMLAH
PERBADANAN 27,986,052.00 0.00 0.00 0.00 1,302,157.31 0.00 0.00 26,099,545.62 25,382,479.92
KEMAJUAN 3,984,362.63 0.00 0.00 0.00 308,902.32 0.00 0.00 4,010,278.81
NEGERI
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
21,750,414.63
27,401,702.93
2,633,790.91
3,017,497.39
78
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8000 PELBAGAI
8012 PROJEK PEMBENTUNGAN NAJIS 105D/1991/030
BANDAR SEREMBAN PERINGKAT I
25.11.1991 18,915,748.00 4.00 22
16.09.1993 2,884,252.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 21,163,465.92 0.00 0.00 0.00Hapuskira pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pembentungan Najis S'ban Fasa 1
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)
bertarikh 26.07.2013
8014 PROJEK NAJIS BANDAR 105D/1993/054
SEREMBAN FASA I PERINGKAT I N.S
28.12.1993 7,604,748.00 4.00 22
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,661,822.37 0.00 0.00 0.00Hapuskira pinjaman bagi Projek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pembentungan Najis S'ban Fasa 1, Pkt 1
Ruj : P.Kw.N./N.S.(349) 663/8 Klt.4(10)
bertarikh 26.07.2013
8019 MEMBIAYAI KEPERLUAN BAGI 105D/1999/020
MENANGANI MASALAH Y2K
19.11.1999 2,900,000.00 0.00 5
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
2,900,000.00
21,163,465.92
6,661,822.37
79
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8000 PELBAGAI
8020 PROJEK PENYEDIAAN KEMUDAHAN 105D/2004/018
INFRASTRUKTUR SUKAN DI NEGERI SEMBILAN
08.07.2004 10,000,000.00 4.00 10
05.04.2006 20,600,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600,000.00 20,130,406.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,278,514.28
8022 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2006/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
18.04.2006 5,000,000.00 0 12
10.10.2006 8,436,000.00
30.07.2007 6,564,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 6,666,666.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8023 MEMBAIKPULIH ISTANA-ISTANA MILIK 105D/2007/001KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
30.07.2007 4,022,969.00 0 12
20.08.2008 10,000,000.00
11.08.2009 11,685,420.00
23.12.2009 4,291,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 7,500,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000,000.00
20,000,000.00
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
30,600,000.00
80
Lampiran 5
Penyata Lengkap Memorandum Hutang Awam Kerajaan Negeri
Seperti Pada 31 Disember 2013
Jumlah
Pinjaman Pokok
Faedah
Dimodalkan
Kadar
Faedah
(%)
Tempoh
Bayaran
Balik
Baki
Pinjaman Pada
1 Jan 2013
Perlarasan
Memorandum
Pinjaman
Diberi Dlm
Tahun Ini
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Anuiti Semasa
Bayaran
Balik Dalam
Tahun Ini
Tunggakan
Hapuskira
Dalam Tahun Ini
Pinjaman Telah
Dibuat Penjadualan
Semula
Baki Belum
Selesai pada
31 Disember 2013
Jumlah Tunggakan
Hingga 31
Disember 2013
(Tahun) Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok Pokok
Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah Faedah
Dimodalkan
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8000 PELBAGAI
8025 PENJADUALAN SEMULA BAYARAN 105D/2010/010
BALIK PINJAMAN BAGI PROJEK
PENEMPATAN KHINZIR OLEH
KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
19.04.2010 11,705,242.26 4.00 24
0.00
0.00 0.00 336,896.83 0.00 0.00 0.00 10,433,426.05 0.00
0.00 0.00 430,812.92 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 124,609,990.26 0.00 0.00 336,896.83 0.00 27,825,288.29 0.00 93,933,426.05 37,197,072.70
PELBAGAI 0.00 0.00 0.00 430,812.92 0.00 0.00 0.00 6,278,514.28
JUMLAH
HUTANG 1,041,159,529.76 0.00 87,016,820.51 2,393,512.57 1,302,157.31 27,825,288.29 80,064,360.51 883,297,933.92 100,950,213.32
AWAM DLM 35,844,217.86 0.00 0.00 2,153,048.88 308,902.32 0.00 0.00 10,428,843.94
NEGERI
10,770,322.88
122,095,611.17
907,866,432.09
Tarikh
Pinjaman
Kuatkuasa
81
LAMPIRAN 6
PENYATA LENGKAP
KUMPULANWANG AMANAH AWAM
Lampiran 6
Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam
2013 2012RM RM
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
Akaun Amanah Pembinaan Tambahan Sistem Pam Bukit 0.00 0.00Mendum, Seremban
Akaun Amanah Istana- Istana Milik Kerajaan 1,130,378.83 8,320,334.19
Akaun Amanah Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri, Kebangsaan dan MAHA
Kumpulan Wang Amanah Pembiayaan Projek-ProjekRumah Awam Harga Rendah (RAHR)
Tabung Amanah Jaringan Sosial Negeri Sembilan 0.00 0.00
Akaun Amanah Projek Kompleks Pentadbiran Daerah 122,017.05 234,866.45Seremban
Tabung Amanah Unit Penyelarasan Pelaburan 131,275.79 131,275.79
Amanah Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri, 46,771.10 46,771.10Negeri Sembilan
Akaun Amanah Untuk Bantuan Bencana Negeri Sembilan 414,421.48 780,355.43
Akaun Tabung Amanah Sumbangan Infrastrukturdan Kemudahan Awam
Membiayai Perpindahan Pejabat Menteri BesarNegeri Sembilan
Akauan Amanah Sambutan Bulan Kemerdekaan danMajlis-Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan
Akaun Lembaga Pengurusan Pelancongan Negeri Sembilan
Akaun Amanah Bagi Urusan Peperiksaan Anjuran Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Diseluruh Negeri Sembilan
Akaun Amanah Kuota Bumiputra Bagi Pembangunan 3,968,240.82 4,005,296.79 Lot-Lot Perumahan, Perniagaan Dan Perindustrian
Akaun Amanah Permasalahan Rakyat 13,102,775.25 13,853,387.40
JUMLAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN 80,272,415.25 118,754,825.11
`
2,500,000.00
3,773.30 23,313.20
3,289,027.75 2,230,690.48
185,881.81 729,160.79
2,500,000.00
294,199.06 10,022.06
29,936,817.13 30,671,961.57
4,080,093.685,901,893.18
seperti pada 31 Disember 2013
Perihal
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Perbelanjaan Mengurus Bekalan Air)
Akaun Amanah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (Projek Pembangunan Bekalan Air)
Akaun Amanah Projek Pemasangan Paip Utama dan Kolam Air Simpanan
0.00
47,048,760.09
4,006,075.33 4,006,075.33
82,460.76
15,238,867.37
82
Lampiran 6
Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awam
2013 2012
RM RM
PEJABAT KEWANGAN NEGERI
Akaun Amanah Pengurusan SPEKS 674,862.89 819,147.01
Akaun Amanah Pelaburan Negeri Sembilan 43,717,421.50 42,252,472.50
JUMLAH PEJABAT KEWANGAN NEGERI 44,392,284.39 43,071,619.51
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
Kenaboi River Challenge 4,883.90 24,638.90
JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 4,883.90 24,638.90
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
Kumpulan Wang Bagi Kawalan Penyakit Dan Rawatan Haiwan 196,040.45 186,021.35
Akaun Amanah Perusahaan Susu Lembu 346,056.78 331,964.66
JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 542,097.23 517,986.01
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
Kumpulanwang Pembangunan Hutan 1,255,790.10 1,584,027.62
JUMLAH JABATAN PERHUTANAN NEGERI 1,255,790.10 1,584,027.62
JABATAN KERJA RAYA
Tabung Amanah Dana Pusingan Untuk Pembaikan Jalan 1,900,000.00 1,888,990.00
Di Negeri Sembilan.
JUMLAH JABATAN KERJA RAYA 1,900,000.00 1,888,990.00
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
Kumpulanwang Amanah Kelas Al-Quran & Fardhu Ain 171,371.13 635,843.93
Amanah Pembinaan/Pengubahsuaian Surau/Masjid 0.00 424.50
Di Negeri Sembilan
JUMLAH JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 171,371.13 636,268.43
PEJABAT MUFTI NEGERI
Akaun Amanah Mufti Kerajaan Negeri 357,537.32 384,046.58
JUMLAH PEJABAT MUFTI NEGERI 357,537.32 384,046.58
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
Akaun Amanah Sokongan Keluarga Negeri Sembilan 98,800.00 98,000.00
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan
JUMLAH JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH 98,800.00 98,000.00
Perihal
seperti pada 31 Disember 2013
83
Lampiran 6
Penyata Lengkap Kumpulanwang Amanah Awamseperti pada 31 Disember 2013
2013 2012RM RM
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Jelebu 9,773.26 9,773.26
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU 9,773.26 9,773.26
PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
Akaun Amanah Bagi Penyewaan Auditorium Dan 3,723.07 8,941.50Ruang Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Port Dickson 11,362.00 11,362.00
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON 15,085.07 20,303.50
PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Rembau 14,990.00 10,890.00
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU 14,990.00 10,890.00
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Seremban 33,481.00 6,781.00
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN 33,481.00 6,781.00
PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Tampin 178,824.41 193,824.41
JUMLAH PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN 178,824.41 193,824.41
PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
Akaun Amanah Keluarga Miskin Daerah Kecil Gemas 6,369.90 6,369.90
JUMLAH PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS 6,369.90 6,369.90
JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR
Akaun Amanah PERHILITAN Negeri Sembilan 5,791.73 9,106.71
JUMLAH JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 5,791.73 9,106.71
PEJABAT MENTERI BESAR
Akaun Amanah Dana Khas Menteri Besar 1,962,714.22 5,319,755.53
JUMLAH PEJABAT MENTERI BESAR 1,962,714.22 5,319,755.53
JUMLAH KUMPULANWANG AMANAH AWAM 131,222,208.91 172,537,206.47
Perihal
84
LAMPIRAN 7
PENYATA LENGKAP DEPOSIT
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Sewa Rumah Kos Rendah
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Cagaran
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
346,435.87
1,988,921.45
5,258,055.73
17,656.95
30,530.00
249,000.00
554,852.12
5,583.80
30,002.65
8,846.10
1,026,295.40
2,551,048.85
363,168.17
2,018,712.83
4,870,785.85
12,546.95
18,000.00
243,000.00
486,684.11
4,464.00
18,970.00
44,141.85
1,020,202.54
1,844,274.70
DEPOSIT AM
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
JABATAN PERTANIAN
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
JABATAN PERHUTANAN NEGERI
JABATAN GALIAN
7,593,413.05
17,656.95
30,530.00
803,852.12
35,586.45
3,586,190.35
7,252,666.85
12,546.95
18,000.00
729,684.11
23,434.00
2,908,619.09
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2013
RM RM
2012
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Jabatan Pertanian
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian
Jabatan Pengairan Dan Saliran
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Jabatan Perhutanan Negeri
Lampiran 7
85
Penyata Akaun Wang Depositseperti pada 31 Disember 2013
Akaun Deposit Dan Lesen Bijih Mineral Untuk Negeri Melaka
Akaun Deposit Bijih Mineral Untuk Negeri Sembilan
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Tender
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Bon Jamin Mahkamah Syariah
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
700.00
800.00
4,870,769.84
4,237,219.63
1,197.60
15,000.00
13,278.74
196,800.00
491,394.45
0.00
1,385,068.18
312,520.60
700.00
200.00
4,443,772.13
5,646,219.63
1,197.60
15,000.00
15,366.24
197,500.00
678,149.50
12,460.00
161,558.00
383,211.60
JABATAN KERJA RAYA
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH
1,500.00
9,109,187.07
28,278.74
196,800.00
491,394.45
1,385,068.18
900.00
10,091,189.36
30,366.24
197,500.00
690,609.50
161,558.00
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2013
RM RM
2012
Jabatan Galian
Jabatan Kerja Raya
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Jabatan Kehakiman Syariah
Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu
Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol
Lampiran 7
86
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran Kantin
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran Sewa Bangunan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Cagaran Sewa Bangunan
Akaun Deposit Am Jabatan Negeri
Akaun Deposit Sistem Kultur Laut
80,635.20
6,435,214.98
408,409.75
2,400.00
21,313,642.78
900.00
779,567.00
800.00
189,160.00
20,903.00
68,486.40
8,519,688.10
367,844.95
3,300.00
16,161,030.70
900.00
364,447.00
800.00
207,620.00
19,703.00
PEJABAT TANAH DAN DAERAH PORT DICKSON
PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
PEJABAT PERIKANAN PORT DICKSON
PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN
312,520.60
6,515,850.18
408,409.75
21,316,942.78
780,367.00
189,160.00
20,903.00
383,211.60
8,588,174.50
367,844.95
16,165,230.70
365,247.00
207,620.00
19,703.00
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2013
RM RM
2012
Pejabat Tanah Dan Daerah Kuala Pilah
Pejabat Tanah Dan Daerah Port Dickson
Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau
Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban
Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin
Pejabat Daerah Kecil Dan Tanah Gemas
Pejabat Perikanan Port Dickson
Lampiran 7
87
seperti pada 31 Disember 2013 Penyata Akaun Wang Deposit
Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan
Terimaan Yang Tidak Diperuntukkan
0.00
0.00
0.00
3,130.00
17,230.00
0.00
DEPOSIT PELARASAN
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
PEJABAT KEWANGAN NEGERI
0.00
0.00
0.00
3,130.00
17,230.00
0.00
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Perihal(Debit)/Kredit (Debit)/Kredit
2013
RM RM
52,823,610.67
0.00
48,217,235.85
17,230.00
JUMLAH DEPOSIT AM
JUMLAH DEPOSIT PELARASAN
2012
Pejabat Dymm Ydp Besar Negeri Sembilan
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Pejabat Kewangan Negeri
JUMLAH KESELURUHAN 52,823,610.67 48,234,465.85
Lampiran 7
88