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24
令和2年度 当初予算

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令和2年度  当初予算

説    明    資    料

立  山  町

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11,243,000 12,055,000 △ 812,000 △ 6.7

2,236,500 2,131,400 105,100 4.9

716,700 689,300 27,400 4.0

6,500 6,500 0 0.0

132,200 511,000 △ 378,800 △ 74.1

200,700 181,600 19,100 10.5

18,000 22,000 △ 4,000 △ 18.2

957,000 856,900 100,100 11.7

収 益 的 支 出 496,000 500,000 △ 4,000 △ 0.8

資 本 的 支 出 461,000 356,900 104,100 29.2

15,510,600 16,453,700 △ 943,100 △ 5.7

水 道 事 業 会 計

合     計

浄 化 槽 設 置 管 理 事 業 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計

地 域 開 発 事 業 特 別 会 計

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

令和2年度立山町予算(案)

(単位:千円・%)

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

対前年度伸率本年度予算額 前年度当初予算額 比 較 増 減

1

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2月補正10-1-8-3給食センター施設整備事業 駐車場舗装工事10-2-1-3小学校施設メンテナンス事業              利田小・放送設備              立山小・図書館雨漏り&校長室空調10-3-1-3中学校施設メンテナンス事業 放送設備7-1-2-9元気交流ステーション運営事業 自動ドア修繕7-1-2-10元気交流ステーション施設整備事業 防鳥ネット設置

3月補正8-2-3-6地方道路整備事業8-4-6-1地籍調査事業 10-1-10-3学校ICT推進事業

Ⅰ予算の全体像

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

R2年度

R1年度

億円

R1総計

164億54百万円

R2総計

155億11百万円

△5.7%

60

70

80

90

100

110

120

130

140

H28 H29 H30 R1 R2

108.44 120.55

1,295

1,105

0

2

4

6

8

10

12

H28 H29 H30 R1 R2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

H28 H29 H30 R1(見込) R2(予定)

浄化槽

地域開発

上水道

農集

臨財債・減税補てん債

一般会計(臨・減除く)

億円

143.67

149.87

138.58

164.84

142.14

5.57

6.71

11.64

9.28

億円

一般会計 112.43

特別会計 33.11

水道会計 9.57

112.43

立山町全体では 町債年度末残高

一般会計の予算規模推移

億円

0.48 2.52

121.03 114.95

前倒し事業分を加算

108.26

0.72

108.98

町債(一般会計)当初予算計上額 建設事業に充てる町債

減税補てん債(~H18) 臨時財政対策債

一般会計 120.55

特別会計 35.42

水道会計 8.57

4.96

113.40

108.11

3.52

111.63

6.22

2

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3歳 入

本年度予算額

前年度当初予算額

比較増減対前年度

伸率本年度構成比

前年度構成比

1 町 税 3,193,199 3,204,020 △ 10,821 △ 0.3 28.4 26.6

町 民 税 ( 個 人 ) 1,216,900 1,187,000 29,900 2.5

町 民 税 ( 法 人 ) 119,200 173,200 △ 54,000 △ 31.2

固 定 資 産 税 1,606,000 1,576,000 30,000 1.9

2 地 方 譲 与 税 135,000 126,000 9,000 7.1 1.2 1.0

3 利 子 割 交 付 金 3,200 7,000 △ 3,800 △ 54.3 0.0 0.1

4 配 当 割 交 付 金 11,000 12,000 △ 1,000 △ 8.3 0.1 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 8,000 12,000 △ 4,000 △ 33.3 0.1 0.1

6 法 人 事 業 税 交 付 金 10,000 0 10,000 皆増 0.1

7 地 方 消 費 税 交 付 金 470,000 400,000 70,000 17.5 4.2 3.3

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 9,000 9,000 0 0.0 0.1 0.1

9 環 境 性 能 割 交 付 金 11,000 5,000 6,000 120.0 0.1 0.0

10 地 方 特 例 交 付 金 19,500 90,000 △ 70,500 △ 78.3 0.2 0.7

11 地 方 交 付 税 3,390,000 3,330,000 60,000 1.8 30.1 27.6

12 交通安全対策特別交付金 2,000 2,000 0 0.0 0.0 0.0

13 分 担 金 及 び 負 担 金 54,148 98,446 △ 44,298 △ 45.0 0.5 0.8

14 使 用 料 及 び 手 数 料 94,908 94,925 △ 17 △ 0.0 0.8 0.8

15 国 庫 支 出 金 1,076,947 1,062,609 14,338 1.3 9.6 8.8

16 県 支 出 金 897,048 983,221 △ 86,173 △ 8.8 8.0 8.2

17 財 産 収 入 5,174 5,696 △ 522 △ 9.2 0.1 0.1

18 寄 付 金 85,810 22,010 63,800 289.9 0.8 0.2

19 繰 入 金 212,344 532,341 △ 319,997 △ 60.1 1.9 4.4

20 繰 越 金 70,000 70,000 0 0.0 0.6 0.6

21 諸 収 入 556,522 809,232 △ 252,710 △ 31.2 4.9 6.7

22 町 債 928,200 1,163,500 △ 235,300 △ 20.2 8.2 9.7

(自動 車取 得税 交付 金 ) 0 16,000 △ 16,000 皆減 0.0 0.1

11,243,000 12,055,000 △ 812,000 △ 6.7 100.0 100.0

歳 入 合 計

令和2年度一般会計歳入予算(案)(単位:千円・%)

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Ⅱ一般会計予算の概要

町税 31億93百万円 (28.4%)

譲与税・交付金 6億79百万円(6.1%)

地方交付税 33億90百万円(30.1%)

国庫支出金 10億77百万円(9.6%)

県支出金

8億97百万円 (8.0%)

町債 9億28百万円 (8.2%)

繰入金 2億12百万円

(1.9%)

その他 8億67百万円 (7.7%)

歳 入 ●町税(0.3%減) 対前年度 △11百万円

個人住民税では、給与所得の増などにより30百万円、

固定資産税では、企業誘致などによる償却資産等の増に

より30百万円の増収を見込んでいる一方、法人住民税で

は、税率の改定等により54百万円の減、たばこ税では19

百万円の減と見込んでることから、町税全体では対前年

度比11百万円減の31億93百万円となっています。

歳入総額 112億43百万円

●国庫支出金 (1.3%増) 対前年度 +14百万円 ●県支出金 (8.8%減) 対前年度 △86百万円

国庫支出金では、保育料無償化に伴う子どものための教育・保育給付費負担金の増(+20百万円)や観光商品の企画・販売及び移動販売事業の展開、また、たてポシステム運営事業等に伴う地方創生推進交付金の増(+36百万円)等により、前年度に比べ14百万円の増額となっています。 県支出金については、中山間地域等直接支払交付金の増(+9百万円)があるものの、地籍調査事業負担金の減(△15百万円)や、企業立地補助金の減(△67百万円)等により、対前年度比86百万円の減額となっています。

●地方交付税 (1.8%増) 対前年度 +60百万円 ●臨時財政対策債(6.7%減) 対前年度 △20百万円 普通交付税では歳出枠の追加(地域社会再生事業費(仮称))などにより増額交付される見込みであることから、特別交付税を含む地方交付税は60百万円の増額となっています。 臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税額は対前年度比40百万円の増額となっています。

( )内は構成比

総 額 112億43百万円

(単位:百万円)

入湯税と固定資産税率0.05%分の使い道

(単位:百万円)

入湯税 充当事業 充当額

観光事業 14.0

消防事業 10.024.0

固定資産税率

0.05%分充当事業 充当額

47.0 公 債 費 47.0

ふるさと納税寄附金の使い道

ふるさと納税 充当事業 充当額

各種事業に充当

〈主な事業〉

・立山の環境整備

・地鉄立山線の維持活性化

・子育て支援

返礼品等 41.0

80.039.0

(単位:百万円)

●町債(20.2%減) (うち臨時財政対策債 2億8千万円)

対前年度 △2億35百万円 緊急防災・減災事業債の増額(多機能型消防ポンプ自動車の整備等+41百万円)や、学校施設の大規模改造(長寿命化)事業、旧日中上野保育所リノベーション事業などがありますが、学校統合に伴う改修・増築工事及び自立・分散型エネルギー設備等導入工事等が完了したことにより、建設地方債では減額、臨時財政対策債では、国の地方財政対策の動向に歩調を合わせ、前年度に比べ20百万円減の2億8千万円となっています。 町債全体では9億28百万円となり、前年度に比べ2億35百万円の減額(△20.2%)となっています。

4

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5歳 出

国県支出金 地方債 その他

1 議 会 費 124,505 124,556 △ 51 △ 0.0 1.1 1.0 124,505

2 総 務 費 1,369,973 1,722,120 △ 352,147 △ 20.4 12.2 14.3 170,967 27,800 100,716 1,070,490

3 民 生 費 3,497,385 3,488,742 8,643 0.2 31.1 29.0 1,171,012 166,964 2,159,409

4 衛 生 費 515,777 461,846 53,931 11.7 4.6 3.8 14,048 30,400 27,087 444,242

5 労 働 費 31,752 31,752 0 0.0 0.3 0.3 31,600 152

6 農 林 水 産 業 費 706,043 679,049 26,994 4.0 6.3 5.6 231,323 53,400 47,082 374,238

7 商 工 費 643,252 777,319 △ 134,067 △ 17.2 5.7 6.5 24,739 344,096 274,417

8 土 木 費 1,539,905 1,531,552 8,353 0.5 13.7 12.7 288,905 179,700 38,521 1,032,779

9 消 防 費 469,723 384,825 84,898 22.1 4.2 3.2 21,284 134,500 11,188 302,751

10 教 育 費 1,035,903 1,519,314 △ 483,411 △ 31.8 9.2 12.6 11,717 211,200 39,475 773,511

11 災 害 復 旧 費 11,776 585 11,191 1,913.0 0.1 0.0 11,200 576

12 公 債 費 1,247,006 1,283,340 △ 36,334 △ 2.8 11.1 10.6 65,104 1,181,902

13 予 備 費 50,000 50,000 0 0.0 0.4 0.4 50,000

11,243,000 12,055,000 △ 812,000 △ 6.7 100.0 100.0 1,933,995 648,200 871,833 7,788,972歳 出 合 計

本年度

予算額

前年度

当初予算額

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一般財源

令和2年度一般会計歳出予算(案)(単位:千円・%)

比較増減対前年度

伸率

本年度

構成比

前年度

構成比款

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民生費

34億97百万円

(31.1%)

土木費

15億40百万円 (13.7%)

総務費

13億70百円 (12.2%)

教育費

10億36百万円 (9.2%)

公債費 12億47百万円

(11.1%)

商工費 6億43百万円 (5.7%)

衛生費 5億16百万円 (4.6%)

消防費

4億70百万円

(4.2%) その他 1億86百万円

(1.6%)

歳出総額 112億43百万円

農林水産費 7億06百万円 (6.3%)

●民生費(0.2%増)

対前年度比+9百万円

主な内容

・子育て支援 5億69百万円 地域子育て支援センター運営補助 13百万円 孫守り給付金 6百万円 放課後児童クラブ 40百万円 まちなか総合ケアセンター利用補助 1百万円

・保育所運営・整備 8億66百万円 保育所運営委託 4億43百万円

病児保育委託 32百万円

・障害者福祉 5億62百万円

・国民健康保険事業繰出金 1億29百万円

・後期高齢者医療事業繰出金 4億37百万円

・介護保険事業負担金 4億86百万円

●土木費(0.5%増) 対前年度比+8百万円 主な内容 ・道路整備・維持 5億89百万円

・空き家対策 17百万円

・地籍調査 39百万円

・公園施設整備 33百万円

●公債費(2.8%減) 対前年度比△36百万円 令和2年度予算 12億47百万円 令和元年度予算 12億83百万円 平成30年度予算 13億98百万円 平成29年度予算 14億23百万円 平成28年度予算 15億45百万円

●総務費(20.4%減) 対前年度比△3億52百万円 主な内容 ・立山線の活性化 13百万円

・定住交流と地域づくり 1億75百万円 移住定住事業補助 5百万円 新婚世帯住宅取得支援ポイント 1百万円 町営住宅等新婚・子育て世帯 移住定住支援ポイント 1百万円 高齢者等タクシー・バス運賃助成ポイント 5百万円 立山ブランドステップアップ事業 33百万円 自治体ポイント商店街活性化事業 19百万円 ※新時代の立山グランドデザイン事業 45百万円 ※暮らし魅力化促進事業 25百万円 ※人件費を除く

・防災・防犯 69百万円 防災拠点施設(避難所・官公署)公衆無線 LAN(WiFi)整備事業 24百万円 戸別受信機設置事業 14百万円

・総合計画・総合戦略策定 6百万円

●教育費(31.8%減)

対前年度比△4億83百万円 主な内容

・教育環境の充実 5億38百万円 釜ヶ渕小学校校舎大規模改造 1億54百万円 小中学校就学援助費扶助 15百万円 ALT配置 25百万円 米百俵基金積立金 3百万円 奨学資金給付金 5百万円 高校生台湾派遣事業 1百万円 リーディングスキルテスト受検 2百万円

・芸術・文化・体育の振興 1億32百万円 旧日中上野保育所リノベーション事業 87百万円 文化情報発信ステーション公衆無線LAN (WiFi)整備事業 4百万円 東京オリンピック・パラリンピック事業 1百万円

●商工費(17.2%減)

対前年度比△1億34百万円 主な内容

・商工振興 3億68百万円 企業立地奨励事業補助 34百万円

従業員転入促進・応援奨励事業補助 2百万円

環境保全型住宅設備普及・リフォーム

促進事業ポイント 1百万円

省エネ型住宅設備等切替ポイント 2百万円

まちなかファーム運営事業 2百万円

・観光振興 57百万円 布橋灌頂会事業補助 6百万円

高校生台湾派遣事業 1百万円

国立公園内登山道案内看板設置事業 10百万円

●衛生費(11.7%増)

対前年度比+54百万円

主な内容

・健康づくりの推進 1億88百万円 予防接種 83百万円

子育て世代包括支援センター設置 8百万円

ベイビーバッグ 2百万円

第2子以降誕生お祝いポイント 1百万円

・環境保全の推進 1億94百万円 環境センター包括的運営管理委託

(ごみ収集・生ごみ堆肥化含む) 81百万円

●消防費(22.1%増)

対前年度比+85百万円

主な内容

・消防署の運営 36百万円

・消防団の運営 33百万円

・消防施設の整備 1億35百万円 多機能型消防ポンプ自動車購入 78百万円

上段分団詰所建設工事等 57百万円

●農林水産費(4.0%増)

対前年度比+27百万円

主な内容

・農 業 5億円 県営農村地域防災減災事業負担金 16百万円

産地パワーアップ事業補助 16百万円

多面的機能支払交付金 1億63百万円

ハザードマップ作成 1百万円

耕作放棄地対策事業補助 1百万円

有害鳥獣防止・豚熱対策事業 14百万円

・林 業 98百万円 林道整備・施設長寿命化事業 38百万円

自伐型林業事業 10百万円

立木伐採・商品開発委託 10百万円

・水産業 1百万円

●その他(6.4%増)

対前年度比+11百万円

主な内容 ・議会活動 96百万円

・災害復旧 12百万円

・予備費 50百万円

歳 出

●労働費(±0%) 対前年度比 増減なし 主な内容 ・融資資金の預託 32百万円

労働費 32百万円 (0.3%)

( )内は構成比

※表示単位未満四捨五入の関係で予算額と一致しない場合があります。 6

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7

本年度予算額

前年度当初予算額

比較増減対前年度

伸率本年度構成比

前年度構成比

2,142,934 1,907,052 235,882 12.4 19.1 15.8

1,896,078 1,919,153 △ 23,075 △ 1.2 16.9 15.9

1,247,006 1,283,340 △ 36,334 △ 2.8 11.1 10.7

5,286,018 5,109,545 176,473 3.5 47.1 42.4

1,138,075 1,870,880 △ 732,805 △ 39.2 10.1 15.5

11,776 585 11,191 1,913.0 0.1 0.0

1,149,851 1,871,465 △ 721,614 △ 38.6 10.2 15.5

1,461,438 1,627,889 △ 166,451 △ 10.2 13.0 13.5

221,440 220,139 1,301 0.6 2.0 1.8

805,477 927,616 △ 122,139 △ 13.2 7.2 7.7

38,326 74,766 △ 36,440 △ 48.7 0.3 0.6

504,934 464,089 40,845 8.8 4.5 3.9

1,725,516 1,709,491 16,025 0.9 15.3 14.2

50,000 50,000 0 0.0 0.4 0.4

4,807,131 5,073,990 △ 266,859 △ 5.3 42.7 42.1

11,243,000 12,055,000 △ 812,000 △ 6.7 100.0 100.0

繰 出 金

義務的経費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

小 計

合     計

令和2年度一般会計歳出予算(案)の性質別経費(単位:千円・%)

区   分

その他の経費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

予 備 費

小 計

投資的経費

普 通 建 設 事 業

災 害 復 旧 事 業

小 計

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.

●繰出金(0.9%増) 対前年度比 +16百万円

~特別会計等流用~ 中新川広域行政事務組合への下水道事業費の増(+24百万円)及び介護保険事業費の増(+23百万円)などにより、対前年度比16百万円の増額となっています。

人件費

21億43百万円(19.1%)

扶助費 18億96百万円 (16.9%)

公債費 12億47百万円

(11.1%)

普通建設事業費

11億38百万円(10.1%)

災害復旧事業費

12百万円(0.1%)

物件費等 16億83百万円 (15.0%)

繰出金 17億26百万円

(15.3%) 補助費等 8億05百万円 (7.2%)

その他 5億93百万円

(5.2%)

( )内は構成比

歳出総額 112億43百万円

●人件費(12.4%増) 対前年度比 +2億36百万円

~職員給与、議員報酬、委員報酬、会計年度任用職員など~ 計上職員数の減等はあるものの、会計年度任用職員制度の導入により、対前年度比2億36百万円の増額となっています。

●扶助費(1.2%減) 対前年度比 △23百万円

~医療・介護・福祉など~ 扶助費には障害者支援費、児童・障害者医療費助成、就学援助費などが含まれ、全国的に制度の改正や対象者の増加などにより年々増加する傾向にあります。 令和2年度は、障害者・児童福祉医療費の減(△10百万円)や認定こども園等への施設給付費等の減少(△40百万円)などがあることから、扶助費全体としては、対前年度比23百万円の減額となっています。

歳 出 ( 性 質 別 )

●補助費等(13.2%減) 対前年度比 △1億22百万円

~一部事務組合負担金、企業立地・多面的機能支払支援の補助など~ 中山間地域等直接支払事業補助金の増(+11百万円)や布橋灌頂会事業補助(+6百万円)

などがあるものの、活動火山対策避難施設整備事業補助金の減(△36百万円)や企業進出に

伴う企業立地奨励事業補助金の減(△1億1百万円)等により、対前年度比1億22百万円の減

額となっています。

●公債費(2.8%減) 対前年度比 △36百万円

~地方債、一時借入金の償還~ 将来負担を軽減するため、平成28年度から繰上償還を行っていることなどから、対前年度比36百万円の減額となっています。 公債費の推移としては、地方債残高は減少していくものの、令和3、4年度ごろには借金の返済額である元利償還金はピークとなります。公債費の内訳では普通建設債は減少し、全額交付税措置される臨時財政対策債が増加していますので、町が実際に負担する借金は減少していく予定です。

●普通建設事業費(39.2%減) 対前年度比 △7億33百万円

~道路・学校の整備など~ ・地方道路整備事業 3億31百万円 ・小学校施設建設等整備事業 1億54百万円 ・消防施設整備事業 1億35百万円 ・埋蔵文化財センター施設整備事業 86百万円 ・橋りょう等ストック維持事業 70百万円 ・自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 30百万円 ・地域防災対策事業 25百万円 など 【参考】令和元年度へ前倒し予定の主な事業 ・地方道路整備事業・小中学校タブレット端末整備・小中学校内無線LAN(WiFi) 環境整備事業

8

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9

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

H28末 H29末 H30末 R1末(見込み) R2末(予定)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

H28 H29 H30 R1 R2

その他

し尿処理

ケーブルTV

ごみ処理

訪問看護

特環下水道

公共下水道

介護保険

億円

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

H28 H29 H30 R1 R2

浄化槽設置管理事業

農業集落排水事業

地域開発事業

後期高齢者医療事業

国民健康保険事業

億円

10.15

9.35

億円

7.17 7.56 7.25

12.40 12.14 12.15 12.65

●町特別会計への繰出金● 特別会計の歳入不足を補うために一般会計から繰り出すお金です。 令和2年度は後期高齢者医療事業及び農業集落排水事業に対する繰出金が増加した一方で、国民健康保険事業、地域開発事業及び浄化槽設置管理事業に対する繰出金が減額したため、令和元年度に比べ減額となっています。

●一部事務組合への負担金● 一部事務組合とは、複数の市町村が市町村の事務のうち、ごみ処理・介護保険など特定の事業を行うために共同で設立した団体です。各市町村は毎年、事業量に応じた経費を負担します。 立山町では、介護保険事業や下水道事業に対する負担金が増額した一方、ごみ処理事業に対する負担金は減額となっています。

7.29

●財政調整基金● 財政調整基金とは、年度間の財源の不均衡を調整し、災害や豪雪などの突発的な経費に備えるための基金です。

(予定) (予定)

11.82 7.18

町特別会計への繰出金 一部事務組合への負担金

財政調整基金年度末残高

10.15 10.15 10.15

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源

議会事務局 1-1-1-1 議員報酬 86,801 0 86,801 1 議員報酬 (議長360千円、副議長310千円、議員290千円【月/人】) 69,554

議会事務局 1-1-1-4 議員調査活動事業 4,170 0 4,170 2 H23~ 政務活動費補助 (10千円/月/人) 1,680

総務課 2-1-1-5 人材育成・人事評価事業 5,100 196 4,904 3 H27~ 人事評価研修委託 1,924

総務課 2-1-2-1 財政事業 25,022 0 25,022 4 H28~ 公会計支援業務 2,244

総務課 5 富山県市町村会館管理組合負担金 3,000

総務課 6 富山県町村会負担金 570

総務課 7 中新川地区市町村連絡協議会負担金 3,000

総務課 8 中新川広域行政事務組合負担金 (一般分) 16,108

総務課 2-1-4-2 財産管理事業 40,573 21,300 19,273 9 R2 新)旧釜ヶ渕保育所解体工事 23,500

総務課 2-1-4-5 町民会館運営事業 18,037 0 18,037 10 H16~ 町民会館指定管理委託 16,300

総務課 2-1-9-1 自治振興事業 12,500 0 12,500 11 広報配布等手数料 11,910

総務課 12 H25~ 小規模自治会公民館振興補助 64

総務課 2-1-15-1 地域防災対策事業 34,652 12,560 22,092 13 R2 新)国土強靭化地域計画策定委託 6,000

総務課 14 H31~ 防災用備蓄品購入 505

総務課 15 H18~ 新)防災拠点施設公衆無線LAN整備工事 22,560

総務課 16 R2 新)防災用ヘルメット購入 489

総務課 17 R2 新)可搬型給電器等購入 1,000

総務課 18 H18~ 自主防災組織資機材整備事業補助 600

総務課 19 H22補~ 孤立集落資機材緊急整備事業補助 400

総務課 20 H30~ 洪水浸水対策資機材整備事業補助 800

総務課 21 H30~ 地域の自主的避難所運営計画等作成モデル事業補助 50

総務課 22 H24補~ 防災士養成事業負担金 62

総務課 23 R2 新)弥陀ヶ原火山防災協議会負担金 100

総務課 2-1-15-2 防災訓練事業 500 0 500 24 R2 防災訓練(弥陀ヶ原火山噴火対策) 500

総務課 2-1-15-3 防災行政無線管理事業 25,641 6,500 19,141 25 R2~ 新)戸別受信機無償貸与(300台) 14,000

総務課 26 R1~ 防災行政無線子局増設(1基) 6,500

総務課 2-4-2-1 明るい選挙推進事業 61 0 61 27 R2 新)夏休み明るい選挙啓発ポスター絵画教室 25

会計課 2-1-3-1 会計管理事業 4,470 200 4,270 28 出納窓口派出委託 642

企画政策課 2-1-5-1 企画一般管理事業 11,128 0 11,128 29 「みんなで考えたいお金の使い道」作成 550

企画政策課 30 富山地区広域圏事務組合負担金 5,466

企画政策課   運営費 2,607

企画政策課   スポーツ施設費 2,859

企画政策課 2-1-5-2 ふるさとづくり推進事業 40,976 40,975 1 31 H20~ ふるさと納税者謝礼 24,000

企画政策課 32 R1補~ ふるさと納税手数料 8,800

令和2年度 立山町主要施策事業(案)

担当課 事 業 名 令和2年度(案) №施行年度

事 業 の 概 要 事業費

10

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11

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

企画政策課 2-1-5-3 鉄道等維持活性化事業 13,287 13 13,274 33 H26~ 動く美術館事業 494

企画政策課 34 R1~ 親子おでかけ事業委託(連携中枢都市圏事業) 40

企画政策課 35 H14~ 鉄道施設総合安全対策事業補助(鉄道軌道安全輸送設備等整備等) 11,024

企画政策課 2-1-5-5 CATV事業 1,596 0 1,596 36 H15~ 滑川中新川地区広域情報事務組合負担金 805

企画政策課 2-1-5-10 広報広聴推進事業 4,981 0 4,981 37 広報たてやま発行 4,679

企画政策課 2-1-5-11 地域交流推進事業 6,092 0 6,092 38 H21~ 地域づくり支援事業補助 400

企画政策課 39 H22~ 地域おこし協力隊 (新瀬戸1名(H30.10月~)) 4,000

企画政策課 2-1-5-12 行財政改革事業 35 0 35 40 行財政改革会議 35

企画政策課 2-1-5-14 移住定住推進事業 14,272 12,850 1,422 41 R2~ 新)新婚世帯住宅取得支援ポイント 1,000

企画政策課 42 R2~ 新)町営住宅等新婚・子育て世帯移住定住支援ポイント 600

43 H21~ 移住定住事業補助 (新築、増築、リフォーム(最大1,300)) 5,000

企画政策課 拡)県外転入者 : リフォーム 里山750、里山以外500 4,000

企画政策課         : 新増築  里山500、里山以外250 ・・ 条件有

企画政策課    特例加算 : 商工会加入業者活用100、若年世帯等250

企画政策課 拡)県内転入者・町内在住者 1,000

企画政策課          : リフォーム 里山250、里山以外150 ・・ 条件有

        : 新増築  里山150 ・・ 条件有

   特例加算 : 商工会加入業者活用100

企画政策課 44 H30~ 拡)三世代住宅取得支援補助 3,000

企画政策課 45 R2 新)空き家バンク登録物件家財処分費補助 1,000

企画政策課 2-1-5-23 高齢者等タクシー・バス運賃助成事業 4,800 0 4,800 46 R1~ 高齢者等タクシー・バス運賃助成ポイント補助 4,800

企画政策課 2-1-5-24 サテライトオフィス誘致事業 553 0 553 47 H30補~ マッチング会等イベント関連経費 553

企画政策課 2-1-5-25 総合計画・総合戦略策定事業 5,530 0 5,530 48 R1~ 第10次立山町総合計画及び第2次たてやま総合戦略策定 5,530

企画政策課 2-1-6-1 運営管理事業 95,019 5,864 89,155 49 R2 新)RPA関連経費 1,705

企画政策課 50 R2 新)ファイルサーバ更新 5,657

企画政策課 51 R2 新)ホームページ管理システム更新 7,623

企画政策課 2-1-16-1 新)公共施設等再編化事業 2,450 0 2,450 52 R2 新)町中心部公共施設等再配置計画策定委託 2,200

企画政策課 2-1-18-5 地方創生推進交付金 14,173 7,286 6,887 53 R1~ 「たてポ」システム運営事業 14,173

企画政策課 (自治体ポイント商店街活性化事業)

企画政策課 2-1-18-7 新)地方創生推進交付金 25,393 13,496 11,897 54 R2~ 新)連携協定事業実施委託 2,000

企画政策課 (暮らし魅力化促進事業) 55 R2~ 新)首都圏大学合宿誘致委託 3,300

企画政策課 56 R2~ 新)サテライトオフィス誘致体制整備委託 2,145

企画政策課 57 R2~ 新)移住定住特設サイト改修委託 4,970

税務課 2-2-2-1 課税徴収事務事業 31,654 10,000 21,654 58 電算事務委託 12,586

税務課 59 R2~ 新)軽自動車税環境性能割事務負担金 100

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

住民課 2-1-8-1 地域交通対策事業 34,505 10,850 23,655 60 H13~ 町営バス・町営ワゴン運行 30,953

住民課 61 R2 新)町内バス停修繕費 3,414

住民課 62 R1~ バスロケーションシステム維持管理業務 138

住民課 2-1-8-2 お気軽パス事務事業 1,200 240 960 63 H20~ 高齢者町内限定鉄道・バス定期券補助 (63歳以上) 700

住民課 64 H23~ 中学生鉄道定期券補助 500

住民課 2-1-10-6 地域防犯推進事業 7,188 44 7,144 65 H21~ 消費生活相談関係経費 44

住民課 66 H25補~ 防犯灯電気料 6,492

住民課 67 R1~ 防犯カメラ設置費補助金 65

住民課 68 H30~ 防犯灯設置補助 500

住民課 2-1-10-7 交通安全対策事業 7,835 239 7,596 69 交通事故相談委託 800

住民課 70 道路照明灯電気料 1,681

住民課 71 交通安全施設修繕(道路照明灯・道路反射鏡) 2,200

住民課 72 道路防犯灯・反射鏡設置 900

住民課 2-3-1-2 戸籍住民基本台帳事務事業 30,307 28,113 2,194 73 R2 新)戸籍附票・住民基本台帳システム改修委託 9,152

住民課 74 R1補~ AI通訳機配備 53

住民課 3-1-1-4 国民健康保険事業関係費 128,580 85,000 43,580 75 国民健康保険事業特別会計への繰出金 127,580

住民課   保険基盤安定負担金繰出金 112,000

住民課   出産育児金等繰出金 3,080

住民課   財政安定化支援事業繰出金 9,000

住民課   国保強化助成費事業繰出金 3,500

住民課 3-1-3-23 後期高齢者医療事業 437,054 54,199 382,855 76 H20~ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 437,054

住民課 3-1-4-2 障害者医療費支給事業 86,828 51,182 35,646 77 障害者医療費扶助 85,400

住民課 3-2-1-5 児童福祉医療費支給事業 100,040 18,806 81,234 78 H22~ 小学生通院医療費助成 29,000

住民課 79 H21~ 小学生入院医療費助成 1,600

住民課 80 H26補~ 中学生通院医療費助成 13,000

住民課 81 H24補~ 中学生入院医療費助成 2,000

住民課 82 乳児、幼児、妊産婦、ひとり親等医療費扶助 51,300

住民課 3-2-1-6 児童福祉推進事業 584 65 519 83 遺児福祉金 420

住民課 3-2-1-8 とやまっ子子育て応援券支給事業 2,532 2,531 1 84 とやまっ子子育て応援券支給 2,532

住民課 3-2-1-11 こどもインフルエンザ予防接種費用助成事業 5,792 0 5,792 85 H26~ 予防接種費助成(3歳児~小学生2回・1,800円、中学生1回・1,800円) 5,217

住民課 3-2-6-1 児童手当給付事業 393,699 332,970 60,729 86 H24~ 児童手当 392,400

住民課 4-1-3-11 後期高齢者健康診査等受託事業 20,756 19,756 1,000 87 健康診査委託 (後期高齢者健康診査自己負担の無料化 H20~) 18,242

住民課 88 R2 新)フレイル対策関係経費 1,000

住民課 4-1-6-1 環境対策事業 18,152 114 18,038 89 保健衛生協会補助 4,800

住民課 90 H26~ 防犯灯賃借料 8,284

12

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13

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

住民課 4-1-6-6 リサイクル推進事業 7,542 4,117 3,425 91 古紙回収報奨金 3,242

住民課 92 R2~ 新)ごみ減量活動奨励ポイント 100

住民課 93 リサイクル活動補助 3,200

住民課 94 ごみ箱等生活環境保全機器購入補助 1,000

住民課 4-2-1-2 環境センター運営事業 115,580 165 115,415 95 H25~ 環境センター包括的運営管理委託 81,040

住民課 96 富山地区広域圏事務組合負担金 28,271

住民課   ごみ処理事業     (運営費) 15,143

住民課   焼却施設建設事業  (元利償還金) 995

住民課   リサイクル事業     (運営費、元利償還金) 5,865

住民課   容器包装廃棄物事業 (運営費) 6,268

住民課 4-2-2-1 し尿処理対策事業 44,846 0 44,846 97 H26~ 富山地区広域圏事務組合し尿処理事業(運営費)負担金 45,067

健康福祉課 3-1-1-2 民生委員活動事業 4,082 2,624 1,458 98 費用弁償 2,538

健康福祉課 99 民生・児童委員協議会活動事業補助 1,479

健康福祉課 3-1-1-3 社会福祉団体活動推進事業 51,579 28 51,551 100 社会福祉協議会補助 38,799

健康福祉課   運営活動 29,065

健康福祉課   高齢者福祉推進 7,142

健康福祉課 H28~   婚活サポートセンター「おむすびくらぶ」運営 2,592

健康福祉課 101 地域福祉活動推進 5,655

健康福祉課 102 シルバー人材センター運営補助 7,000

健康福祉課 3-1-1-6 社会福祉事務事業 4,487 0 4,487 103 R2 新)高齢者保健福祉計画策定委託 3,600

健康福祉課 3-1-3-2 老人福祉対策事業 10,292 300 9,992 104 特別養護老人ホームふなはし荘借入金助成 9,392

健康福祉課 105 高齢者住宅改善補助 900

健康福祉課 3-1-3-4 敬老事業 5,097 4 5,093 106 100歳祝い 542

健康福祉課 107 敬老祝い (75歳以上) 4,550

健康福祉課 3-1-3-6 要援護対策事業 3,761 1,868 1,893 108 在宅要介護高齢者福祉金 3,600

健康福祉課 3-1-3-10 介護保険事業 486,761 18,052 468,709 109 中新川広域行政事務組合負担金 (介護保険事業) 486,761

健康福祉課   介護事務費分 86,709

健康福祉課   介護給付費分 354,063

健康福祉課   地域支援事業分 (介護予防・包括任意・社会保障充実) 21,918

健康福祉課   保険料軽減強化 24,071

健康福祉課 3-1-3-16 生きがいづくり事業 4,896 2,230 2,666 110 老人クラブ連合会活動事業補助 1,651

健康福祉課 111 単位老人クラブ活動事業補助 2,685

健康福祉課 112 単位老人クラブ吉峰温泉入浴料助成 120

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

健康福祉課 3-1-3-17 地域支え合い・在宅福祉事業 3,388 1,075 2,313 113 H19~ 配食サービス事業委託 112

健康福祉課 114 高齢者外出支援事業委託 246

健康福祉課 115 高齢者除雪支援事業補助 500

健康福祉課 116 R1~ 緊急短期保護事業(富山広域連携中枢都市圏事業) 72

健康福祉課 3-1-4-1 障害者福祉事業 1,470 3 1,467 117 H17~ 四ツ葉園建設費補助 (体育館・本館増築) 1,446

健康福祉課 3-1-4-3 障害者要援護対策事業 28,596 7,273 21,323 118 障害者福祉金 6,000

健康福祉課 119 福祉タクシー利用扶助 1,000

健康福祉課 120 H25~ ガソリン券交付扶助 70

健康福祉課 121 家族介護支援費 (おむつ券支給) 264

健康福祉課 122 地域生活支援事業委託・補助・扶助 (日常生活用具等) 6,000

健康福祉課 123 相談支援事業委託 1,645

健康福祉課 124 R2 新)障害福祉計画策定委託 4,300

健康福祉課 125 重度障害者住宅改善費補助 2,100

健康福祉課 3-1-4-4 自立支援給付事業 393,903 293,606 100,297 126 自立支援給付費 (補装具) 5,000

健康福祉課 127 障害者自立支援給付費 (介護・訓練、計画相談) 386,408

健康福祉課 128 H28~ 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助 100

健康福祉課 3-1-4-5 障害者自立支援医療費助成事業 24,450 18,300 6,150 129 更生医療給付費 16,000

健康福祉課 130 H25~ 育成医療給付費 500

健康福祉課 131 療養介護医療 7,900

健康福祉課 3-1-4-6 障害児施設給付事業 26,373 19,509 6,864 132 H24~ 障害児施設給付費 (通所、計画相談) 26,373

健康福祉課 3-1-5-1 介護予防事業 10,756 10,756 0 133 介護予防・日常生活支援総合事業 10,756

健康福祉課 3-1-5-2 包括的支援事業・任意事業 12,351 12,351 0 134 包括的支援事業 (社会保障充実分) 12,351

健康福祉課 3-1-5-3 介護予防サービス事業 10,743 10,743 0 135 介護予防給付ケアプラン作成 10,743

健康福祉課 3-2-1-2 児童委員活動事業 2,706 2,419 287 136 費用弁償 2,706

健康福祉課 3-2-1-3 地域児童育成事業 20,639 7,240 13,399 137 H27~ 子育て支援拠点事業補助 9,900

健康福祉課 138 H27~ ファミリーサポートセンター事業補助 2,190

健康福祉課 139 H27~ 孫守り給付金 5,700

健康福祉課  同居祖父母  0歳児 : 60,000円/月、1歳児 : 40,000円/月

健康福祉課 2歳児 : 20,000円/月

健康福祉課  非同居祖父母 0歳児 : 30,000円/月、1歳児 : 20,000円/月

健康福祉課 2歳児 : 10,000円/月

健康福祉課 140 H24~ 地域子育て支援 (元気交流ステーション) 160

14

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15

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

健康福祉課 3-2-1-7 民間社会福祉施設育成事業 20,355 11,710 8,645 141 一時預かり保育補助 (高原、むつみ) 3,037

健康福祉課 142 H25~ 年末年始保育補助 (高原、むつみ) 520

健康福祉課 143 地域子育て支援補助 (高原) 8,152

健康福祉課 144 延長保育補助 (高原、むつみ) 1,171

健康福祉課 145 病児保育 (体調不良児対応型)補助 (高原) 4,472

健康福祉課 146 年度途中入所保育補助 (むつみ) 989

健康福祉課 147 H27~ 町単保育士等処遇改善補助 (高原、むつみ) 1,930

健康福祉課 3-2-2-2 保育所等運営事業 795,777 278,773 517,004 148 保育所運営委託 442,507

健康福祉課 149 施設型給付費 (認定こども園他) 258,968

健康福祉課 150 地域子育て支援委託 (みどり、あおぞら、かがやき) 21,220

健康福祉課 151 一時預かり保育委託 (みどり、あおぞら、かがやき) 5,126

健康福祉課 152 病児保育委託 (体調不良児対応型) (みどり、あおぞら、かがやき) 13,416

健康福祉課 153 H28~ 病児保育委託 (病児・病後児対応型) 18,192

健康福祉課 154 年度途中入所保育委託 (みどり、あおぞら、かがやき) 1,272

健康福祉課 155 H25~ 年末年始保育補助 (みどり、あおぞら、かがやき) 780

健康福祉課 156 H27~ 町単保育士等処遇改善補助 (みどり、あおぞら、かがやき) 2,710

健康福祉課 157 H30~ まちなか総合ケアセンター内病児保育室利用タクシー代補助 30

健康福祉課 158 H30~ 高重記念クリニック内ラグーン利用タクシー代補助 20

健康福祉課 159 R1補~ 保育所等副食費軽減補助 4,224

健康福祉課 160 R1補~ 未移行幼稚園副食費軽減補助 270

健康福祉課 3-2-2-3 保育所施設整備事業 10,500 10,500 0 161 施設メンテナンス 10,500

健康福祉課 4-1-1-2 保健衛生事業 120 0 120 162 H25~ 公衆衛生要支援者入浴料助成 (200円/回) 120

健康福祉課 4-1-2-1 結核予防事業 3,866 0 3,866 163 胸部レントゲン間接撮影委託 3,862

健康福祉課 4-1-2-2 予防接種事業 79,283 5,553 73,730 164 予防接種事業 (BCG、不活化ポリオ、四種混合、水痘、日本脳炎、 62,384

健康福祉課 子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、

健康福祉課 高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌 等)

健康福祉課 165 R1~ 風しん抗体検査及び第5期予防接種 16,899

健康福祉課 4-1-3-1 保健センター管理事業 2,869 0 2,869 166 中新川広域行政事務組合負担金 (訪問看護事業) 1,844

健康福祉課 4-1-3-2 保健対策推進事業 3,483 0 3,483 167 富山地区広域圏救急医療対策負担金 1,746

健康福祉課 4-1-3-3 健康推進事業 860 85 775 168 骨粗鬆症検診委託 (一般) 487

健康福祉課 4-1-3-4 母子健康事業 10,739 348 10,391 169 子育て世代包括支援センター事業、 乳幼児健康診査、不妊治療 8,219

健康福祉課 不育症治療費助成、新生児・妊産婦・未熟児等訪問等

健康福祉課 170 R1~ ベイビーバッグ事業委託(5ヵ年事業) 1,760

健康福祉課 171 R1~ 拡)第2子以降誕生お祝いポイント 760

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

健康福祉課 4-1-3-5 がん検診事業 37,565 3,269 34,296 172 がん対策推進(節目)、がん検診、 集団検診ウェブ予約サービス等 37,565

健康福祉課 4-1-3-6 健康教育事業 902 462 440 173 健康づくりポイント、生活習慣病予防教室等 902

健康福祉課 4-1-3-8 健康診査事業 1,693 952 741 174 肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診(節目)、歯周疾患検診(節目集団)等 1,693

健康福祉課 4-1-3-12 乳児・妊産婦健康診査事業 18,077 840 17,237 175 妊婦・乳児一般健康診査 16,095

健康福祉課 176 H30~ 産婦健康診査 1,780

健康福祉課 177 H30~ まちなか総合ケアセンター内産後ケア応援室利用補助 202

健康福祉課 4-1-3-14 養育医療費支給事業 811 645 166 178 H25~ 養育医療給付費 (未熟児) 800

農林課 6-1-1-7 農用地利用調整事業 5,546 4,501 1,045 179 経営基盤強化奨励金 900

農林課 180 H24~ 機構集積経営転換協力金 4,500

農林課 6-1-3-1 農業振興事業 2,128 0 2,128 181 地場産食材活用推進委託 500

農林課 182 米粉パン普及事業補助 500

農林課 183 未来につなぐ農と食普及啓発事業補助 105

農林課 184 町農業技術者協議会補助 270

農林課 185 たてやま特産まつり開催補助 340

農林課 6-1-4-1 畜産振興事業 668 0 668 186 法定伝染病予防委託 170

農林課 187 家畜防疫事業補助 140

農林課 188 畜産振興事業補助 100

農林課 6-1-4-2 豚熱対策事業 5,093 0 5,093 189 R1補~ 豚熱対策経費(捕獲・処分等) 5,093

農林課 6-1-5-1 県単土地改良事業 10,529 1,050 9,479 190 県単土地改良 (工事1地区、負担3地区) 9,590

農林課 6-1-5-3 町単土地改良事業 2,934 0 2,934 191 町単土地改良事業補助 2,934

農林課 6-1-5-6 土地改良事業 42,776 26,111 16,665 192 土地改良事業負担金 2,215

農林課 193 土地改良事業事務機能向上対策補助 8,300

農林課 194 県営土地改良総合整備負担金 14,300

農林課   女川新・東福 事業費85,000 町負担11% 9,350

農林課   野口       事業費45,000 町負担11% 4,950

農林課 195 県営農村地域防災減災事業市町村負担金 16,000

農林課   野口西  事業費120,000 町負担10% 12,000

農林課   釜谷池  事業費40,000 町負担10% 4,000

農林課 196 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,219

農林課 197 土地改良施設維持管理適正化事業補助 600

農林課 6-1-5-9 団体営土地改良総合整備事業 4,860 4,155 705 198 R1補~ 農地耕作条件改善事業(五郎丸地区) 4,320

農林課 199 R2 新)団体営土地改良事業負担金(泉地区) 540

農林課 6-1-5-12 広域連携型中山間地域総合整備事業 3,800 3,800 0 200 農道改良 (虫谷・四谷尾) 3,800

16

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17

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

農林課 6-1-5-21 多面的機能支払交付金事業 163,309 142,513 20,796 201 H26~ 多面的機能支払交付金 (農地維持、共同活動、長寿命化) 163,309

農林課 202 (農業経営基盤強化基金繰入金 20,000)

農林課 6-1-5-22 新)震災対策農業水利施設整備事業 1,420 1,400 20 203 R2 新)農業用ため池ハザードマップ作成 1,420

農林課 6-1-7-2 地域農業育成事業 22,514 20,204 2,310 204 とやま型農業経営支援事業補助 6,930

農林課 205 産地生産基盤パワーアップ事業補助 15,584

農林課 6-1-7-3 明日を担う農業経営体育成事業 4,789 2,599 2,190 206 H27補~ 農業支援員活動費 1,001

農林課 207 H24~ 町地域担い手育成総合支援協議会補助 1,000

農林課 208 H24~ 農業次世代人材投資事業補助 (1人) 1,500

農林課 209 R2 新)がんばる女性農業者支援事業補助 1,000

農林課 210 農業経営基盤強化資金等利子助成金 288

農林課 6-1-17-1 水田農業構造改革対策事業 12,131 9,130 3,001 211 経営所得安定対策推進指導費補助 6,993

農林課 212 とやま型水田フル活用促進事業補助 1,600

農林課 213 H19~ 町単地力増進補助 3,000

農林課 6-1-18-1 環境保全型農業直接支払事業 1,777 1,332 445 214 H26補~ 直接支払交付金  (交付単価8,000円/10アール等) 1,777

農林課 6-1-21-1 中山間地域対策事業 1,416 3 1,413 215 耕作放棄地対策事業補助 150

農林課 216 耕作放棄地復元活用事業補助 100

農林課 217 R2 新)耕作放棄地対策協議会補助 1,142

農林課 6-1-21-2 中山間地域等直接支払事業 31,037 28,183 2,854 218 H12~ 直接支払交付金 (白岩、四谷尾、目桑、芦見、谷口、伊勢屋、 31,037

農林課 六郎谷、座主坊、虫谷)  総面積 1,662,062㎡

農林課 6-1-21-4 有害鳥獣防止対策事業 8,547 3,000 5,547 219 H25~ 実施隊員報酬 52

農林課 220 有害鳥獣捕獲 4,800

農林課 221 町鳥獣害対策協議会貸付金 3,000

農林課 6-1-21-5 山村活性化支援事業 10,000 10,000 0 222 R1~ 立木伐採経費 6,548

農林課 223 R2 新)「和ハーブ」商品開発経費等 3,452

農林課 6-2-2-1 林業振興対策事業 6,850 2,000 4,850 224 自伐型林家活動費 1,548

農林課 225 R2 新)環境保全促進助成事業 2,325

農林課 6-2-2-2 新)治山事業 7,040 7,000 40 226 R2 新)法面対策(千垣地内) 7,040

農林課 6-2-2-4 森林経営管理事業 9,601 2,601 7,000 227 R2~ 新)自伐型林家等育成研修 649

農林課 228 R2~ 新)林業用資機材購入 7,898

農林課 229 R2~ 新)自伐型林家等新規参入支援補助 850

農林課 6-2-2-11 森林整備地域活動支援事業 6,124 3,000 3,124 230 森林整備地域活動支援補助 4,000

農林課 231 森林環境保全直接支援補助 2,124

農林課 6-2-2-14 水と緑の森づくり税交付金事業 608 608 0 232 里山林整備委託、里山再生整備事業補助 等 608

農林課 6-2-2-15 緑化推進事業 3,524 2,142 1,382 233 H20~ 花と緑の地域づくり、地域の花づくり、花と緑の少年団活動補助 等 3,524

農林課 6-2-3-3 県単林道開設改良舗装事業 18,180 18,000 180 234 H23~ ふるさと林道白岩線舗装 10,020

農林課 235 R2 新)林道茨谷線舗装補修 8,020

農林課 6-2-3-4 町単林道事業 14,000 0 14,000 236 林道維持管理 14,000

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

農林課 6-2-3-7 新)林道改良事業 21,513 20,000 1,513 237 R2~ 新)林道長倉線改良 20,000

商工観光課 2-1-18-4 地方創生推進交付金 28,189 14,094 14,095 238 R1~ ラ・フランスジュース等立山ブランド販売促進 28,189

商工観光課 (立山ブランド・ステップアップ事業) まちなか及び中山間地域活性化イベント、物産展開催

商工観光課 移動販売事業、サイクリングマップ作成

商工観光課 2-1-18-6 新)地方創生推進交付金 44,946 26,273 18,673 239 R2~ 新)立山グランドデザイン策定 44,946

商工観光課 (新時代の立山グランドデザイン事業) R2~ 新)立山駅前景観再整備(千寿ヶ原1号公園駐車場整備)

商工観光課 R2~ 新)上東リ・デザイン(竹パウダー等製造・散布)

商工観光課 5-1-1-2 労働者融資対策事業 31,600 31,600 0 240 北陸労働金庫預託金 25,000

商工観光課 241 県勤労者信用基金協会預託金 3,600

商工観光課 242 町勤労者小口融資資金預託金 3,000

商工観光課 7-1-2-1 商工振興対策事業 53,225 27,720 25,505 243 立山舟橋商工会運営活動補助 17,800

商工観光課 244 立山まつり協賛事業補助 1,500

商工観光課 245 H19~ たてやまドンドン祭り開催補助 1,500

商工観光課 246 H28~ 環境保全型住宅設備普及・リフォーム促進ポイント 1,000

商工観光課 247 R1 省エネ型住宅設備等切替ポイント 2,000

商工観光課 248 R1補~ 移動販売拠点スーパー補助 1,728

商工観光課 249 R2~ 新)地域通貨振興活性化補助 500

商工観光課 250 (環境保全基金繰入金 3,000)

商工観光課 7-1-2-2 中小企業融資対策事業 272,154 272,001 153 251 中小企業融資資金預託金 82,000

商工観光課 252 県小口事業資金斡旋保証融資資金預託金 180,000

商工観光課 253 ㈱商工組合中央金庫斡旋融資資金預託金 10,000

商工観光課 7-1-2-3 工場誘致対策事業 39,215 34,833 4,382 254 企業立地奨励事業補助 33,333

商工観光課 255 H30~ 従業員転入促進奨励事業補助 500

商工観光課 256 H30~ 従業員転入応援奨励事業補助 1,000

商工観光課 257 地域開発事業特別会計への繰出金 3,462

商工観光課 258 (地域雇用創出推進基金繰入金 34,833)

商工観光課 7-1-2-4 まちなかファーム運営事業 2,270 0 2,270 259 H30~ まちなかファーム指定管理委託 2,270

商工観光課 7-1-2-6 立山ブランド推進事業 1,424 600 824 260 立山ブランド認定品PRチラシ、PRポスター、ポスター掲示等 1,424

商工観光課 7-1-2-9 元気交流ステーション運営事業 49,593 0 49,593 261 H24~ 元気交流ステーション指定管理委託 45,500

商工観光課 7-1-3-1 観光対策事業 39,422 12,910 26,512 262 R1補~ 立山室堂周辺のサイン・リフレッシュ 10,000

商工観光課 263 立山町観光協会運営活動補助 6,500

商工観光課 264 立山山岳地帯温泉施設整備事業補助 2,610

商工観光課 265 H26補~ 小学校弥陀ヶ原湿原散策活動補助 82

商工観光課 266 H27補~ 立山町合宿推進事業補助 300

商工観光課 267 H27~ 地域サポーター事業 630

商工観光課 268 布橋灌頂会事業補助 6,237

商工観光課 269 (ふるさとづくり推進基金繰入金 3,237)

18

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19

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

商工観光課 7-1-3-3 グリーンパーク吉峰等運営事業 83,725 4 83,721 270 H24~ グリーンパーク吉峰指定管理委託(クロスカントリー、パークゴルフ場維持費含) 71,500

商工観光課 271 H24~ 陶農館指定管理委託 7,700

商工観光課 272 H24~ 吉峰活性化施設指定管理委託 (グリンパル吉峰) 1,650

商工観光課 273 H26~ 里山暮らし体験施設指定管理委託 (リフレ新瀬戸) 500

商工観光課 274 H24~ 鍋自慢大会開催補助 2,000

商工観光課 7-1-3-4 グリーンパーク吉峰等施設整備事業 5,700 5,700 0 275 施設メンテナンス 5,700

商工観光課 7-1-3-6 立山自然ふれあい館運営管理事業 5,550 0 5,550 276 H15~ 立山自然ふれあい館管理委託 5,040

商工観光課 277 H15~ 四谷尾親水公園管理委託 510

商工観光課 7-1-3-10 台湾国際協力促進事業 613 0 613 278 R1~ 高校生台湾派遣事業 613

建設課 8-2-2-1 道路維持補修事業 39,178 18,820 20,358 279 道路修繕費、舗装補修・区画線設置・安全施設設置等工事費 16,100

建設課 8-2-2-2 橋りょう等ストック維持事業 70,120 64,800 5,320 280 H25~ 橋りょう補修 (米道橋、下竹橋、渕上橋、浦田泉線2号橋 他) 65,100

建設課 281 H27~ 橋りょう点検委託 5,020

建設課 8-2-2-3 除雪対策事業 99,517 26,500 73,017 282 道路除排雪委託・機器使用 97,000

建設課 283 R2~ 新)除雪オペレータ育成支援補助 250

建設課 8-2-3-2 町単道路改良事業 24,750 0 24,750 284 H28補~ 立山友情館進入路 道路改良 4,850

建設課 285 R1~ 上金剛寺下金剛寺線 道路舗装 8,550

建設課 286 R2~ 新)東中野新岩峅寺線 道路改良 1,350

建設課 8-2-3-4 県道改良事業 15,844 6,100 9,744 287 R2~ 新)街路事業負担金(都市計画道路 大窪米沢線) 3,240

建設課 8-2-3-6 地方道路整備事業 331,205 315,150 16,055 288 坂井沢大清水線外18路線 (道路新設・拡幅等8、側溝改修5、 307,607

建設課   消雪施設改修1、無電柱化1、舗装補修1、歩道整備・拡幅等3)

建設課 289 R2 新)除雪ショベルローダ購入 18,200

建設課 290 R1~ 千寿ヶ原ロータリー(クラウドファンディング事業) 2,968

建設課 8-4-3-2 公園施設整備事業 33,179 17,500 15,679 291 R2 新)都市公園長寿命化計画策定委託 20,050

建設課 292 R2 新)総合公園トイレ新設(砦の丘) 7,500

建設課 8-4-3-3 総合公園運営管理事業 15,950 0 15,950 293 H22~ 総合公園指定管理委託 15,900

建設課 8-4-6-1 地籍調査事業 34,130 25,598 8,532 294 H23~ 地籍調査委託等 34,130

建設課 8-5-1-2 住宅管理事業 19,612 18,529 1,083 295 H30補~ 釜ヶ渕町営住宅通学費補助 1,049

建設課 296 R2~ 新)江崎町営住宅入居者移転支援補助 2,379

建設課 8-5-1-4 住宅施設整備事業 4,324 0 4,324 297 施設メンテナンス 4,324

建設課 8-5-3-1 空き家対策事業 14,440 8,425 6,015 298 H28~ 空家等対策支援委託 493

建設課 299 R2 新)特定空家等代執行委託 4,596

建設課 300 R2 新)空家等緊急安全措置委託 1,895

建設課 301 H30~ 空き家除却支援事業補助 7,000

建設課 8-5-3-3 木造住宅耐震改修支援事業 2,250 1,525 725 302 R2 新)被災建築物応急危険度判定用資機材購入 200

建設課 303 R1~ 木造住宅耐震改修支援補助 2,000

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

消防署 9-1-2-1 消防団運営事業 33,818 627 33,191 304 消防団消防操法用ホース購入 935

消防署 305 R2 新)AEDトレーナー等購入 322

消防署 9-1-3-2 消防施設整備事業 134,898 134,500 398 306 R1補~ 上段分団詰所改築 56,500

消防署 307 R2 新)多機能型消防ポンプ自動車購入 78,000

教育課 3-2-1-9 放課後児童対策事業 41,872 28,758 13,114 308 放課後児童クラブ運営委託 (6箇所) 27,793

教育課 309 放課後児童クラブ事業補助 (2箇所) 11,980

教育課 10-1-3-1 奨学資金支援事業 1,181 430 751 310 H20~ 教育資金利子・保証金補給金 750

教育課 311 R2~ 新)奨学金返済応援補助金 431

教育課 10-1-3-2 米百俵基金積立金事業 3,010 1,009 2,001 312 H29~ 米百俵基金積立金 3,010

教育課 313 (企業版ふるさと納税 1,000)

教育課 10-1-3-3 奨学金給付事業 4,994 4,993 1 314 H20~  奨学資金給付金(高校生11名) 2,976

教育課 315 H30~  大学生等入学金・授業料給付金 1,500

教育課 316 H30~ 拡)大学生等海外留学支援給付金 500

教育課 317 (増田道成・フサエ夫妻奨学基金繰入金 4,976)

教育課 10-1-4-3 教育研究事業 1,370 202 1,168 318 R2 新)新井紀子氏講演(地方創生アドバイザー事業) 540

教育課 10-1-4-5 教育指導連携事業 1,282 0 1,282 319 適応指導教室運営等 658

教育課 320 H29~ Hyper Q-U調査 624

教育課 10-1-7-1 教育施設等整備基金積立金事業 10,095 94 10,001 321 教育施設等整備基金積立 10,095

教育課 10-1-8-2 給食センター運営事業 104,636 1,000 103,636 322 H23~ 給食調理委託 58,318

教育課 323 H23~ 給食配送委託 16,498

教育課 10-1-10-1 学力向上推進事業 4,283 400 3,883 324 H24~ 学力向上夏期合宿開催 88

教育課 325 H26補~ 国立立山青少年自然の家通学合宿補助 100

教育課 326 H24~ 小学校標準学力調査委託 1,618

教育課 327 H30~ 小学校英語学習パートナー派遣事業 58

教育課 10-1-10-3 学校ICT推進事業 15,518 0 15,518 328 H30~ 校務支援システム運用 7,924

教育課 329 R2 デジタル教科書購入 7,000

教育課 10-1-10-4 学校図書整備事業 1,850 5 1,845 330 図書備品購入 1,195

教育課 331 H25~ 学校図書館新聞配置 281

教育課 10-1-10-5 特別支援教育推進事業 7,830 0 7,830 332 H18~ スタディ・メイト配置 6,927

教育課 10-1-10-8 日台学生等交流事業 1,400 0 1,400 333 R1~ 高校生台湾派遣事業補助 1,400

教育課 10-2-1-2 小学校管理事業 61,482 759 60,723 334 R2 新)デマンド監視サービス 499

教育課 10-2-1-3 小学校施設メンテナンス事業 7,500 0 7,500 335 施設メンテナンス 7,500

20

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21

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

教育課 10-2-2-1 小学校教育振興事業 3,175 0 3,175 336 立山登山学習補助 606

教育課 337 H24~ 立山登山随行員謝礼 60

教育課 338 H24補~ 書籍「天空にかける橋」配布 (新6年) 203

教育課 339 R1~ リーディングスキルテスト受検 400

教育課 10-2-2-3 小学校義務教育教材整備事業 17,674 700 16,974 340 R2 指導書等購入 11,336

教育課 341 理科教育設備整備備品購入 1,400

教育課 10-2-2-6 小学校就学援助事業 7,273 446 6,827 342 就学援助費扶助 7,273

教育課 10-2-4-3 小学校施設建設等整備事業 153,600 129,200 24,400 343 R2 新)釜ヶ渕小学校校舎長寿命化事業 153,600

教育課 10-3-1-2 中学校管理事業 22,783 0 22,783 344 R2 新)デマンド監視サービス 96

教育課 10-3-1-3 中学校施設メンテナンス事業 950 0 950 345 施設メンテナンス 950

教育課 10-3-2-1 中学校教育振興事業 7,441 454 6,987 346 H30補~ リーディングスキルテスト受検 1,232

教育課 10-3-2-3 中学校義務教育教材整備事業 3,537 300 3,237 347 R2 指導書等購入 338

教育課 348 理科教育設備整備備品購入 600

教育課 10-3-2-6 中学校就学援助事業 7,606 485 7,121 349 就学援助費扶助 7,606

教育課 10-3-2-7 語学指導外国青年招致事業 3,169 1,296 1,873 350 ALT配置(4名) 3,169

教育課 10-4-1-10 放課後子ども教室推進事業 9,303 6,202 3,101 351 小学校放課後子ども教室開催委託 (6箇所) 6,684

教育課 352 H23~ 中学校放課後学習教室開催委託 (全学年対象、3日/週開催) 2,106

教育課 353 H27~ 土曜教室開催 (中2対象、1日/月土曜日開催) 513

教育課 10-4-2-2 町民カレッジ運営事業 902 35 867 354 町民カレッジ開催 902

教育課 10-4-2-7 新)文化情報発信ステーション施設整備事業 4,020 2,000 2,020 355 R2 新)公衆無線LAN整備 4,020

教育課 10-4-3-1 公民館管理事業 13,327 0 13,327 356 施設維持管理費等 13,327

教育課 10-4-3-2 公民館活動推進事業 5,730 0 5,730 357 講座開講委託、館運営管理委託等 5,730

教育課 10-4-3-4 公民館施設整備事業 36,901 31,759 5,142 358 施設メンテナンス 3,500

教育課 359 新)利田公民館自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 33,401

教育課 360 (公有財産整備基金繰入金 3,500)

教育課 10-4-4-1 文化財保護事業 2,200 43 2,157 361 R2~3 新)立山まりも実験池改修 900

教育課 10-4-4-23 埋蔵文化財センター施設整備事業 87,000 75,000 12,000 362 R2 新)旧日中上野保育所リノベーション 87,000

教育課 10-4-5-1 芸術文化振興事業 3,762 1 3,761 363 町美術展・町民文化祭 3,550

教育課 10-4-6-2 図書館管理運営事業 14,185 63 14,122 364 一般及び児童用図書等購入 4,686

教育課 10-5-2-1 町営施設管理事業 16,420 1,548 14,872 365 H17~ 町民体育館指定管理委託 1,100

教育課 366 H17~ 中央体育センター・武道館指定管理委託 11,000

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 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源担当課 事 業 名 令和2年度(案) №

施行年度

事 業 の 概 要 事業費

教育課 10-5-3-1 生涯スポーツ振興事業 8,610 1 8,609 367 アルペン健康マラソン開催補助 840

教育課 368 R2 新)東京2020オリンピック聖火リレー事業 1,212

教育課 369 R2 新)東京2020パラリンピック採火式事業 88

教育課 370 地区体育祭補助 1,255

教育課 371 北信越国民体育大会補助(馬術競技) 300

教育課 10-5-3-4 学校体育施設開放事業 2,133 579 1,554 372 体育館・グラウンド開放維持管理経費 2,133

水道課 4-1-6-11 浄化槽整備補助事業 7,041 658 6,383 373 合併処理浄化槽設置補助 2,896

水道課 374 H30~ 浄化槽設置管理事業特別会計への繰出金 4,123

水道課 4-1-6-12 浄化槽環境整備事業 2,500 0 2,500 375 H30補~ 集落内水路補修 2,500

水道課 4-3-1-1 水道事業費補助金事業 41,809 30,400 11,409 376 水道事業補助 (簡易水道起債普通交付税措置分) 11,409

水道課 377 R2~ 新)水道事業会計出資金 30,400

水道課 6-1-15-1 農業集落排水事業 152,538 0 152,538 378 農業集落排水事業特別会計への繰出金 152,538

水道課 8-4-5-1 公共下水道事業 680,861 70 680,791 379 中新川広域行政事務組合負担金 513,998

水道課 S57~   公共下水道事業 311,285

水道課 H11~   特定環境保全公共下水道事業 202,713

水道課 380 中新川広域行政事務組合出資金 165,233

水道課 H29~   公共下水道事業 (公債費分) 58,947

水道課 H29~   特定環境保全公共下水道事業 (公債費分) 106,286

7,517,223 3,157,180 4,360,043

 新)は新規取組事業、拡)は拡充事業 (単位:千円)

事業費 うち特定財源 うち一財財源

住民課 特別会計 国民健康保険事業特別会計 2,236,500 1,632,934 603,566 381 県:財政運営主体、 町:資格管理・保険給付・保険税率決定・賦課・徴収等 2,236,500

商工観光課 特別会計 地域開発事業特別会計 132,200 132,199 1 382 事業債償還金・繰出金等 132,200

水道課 特別会計 農業集落排水事業特別会計 200,700 48,161 152,539 383 R2~ 新)施設機能診断及び最適整備構想策定委託 18,100

水道課 特別会計 浄化槽設置管理事業特別会計 18,000 13,876 4,124 384 H30~ 浄化槽整備・浄化槽管理等 18,000

水道課 企業会計 水道事業 957,000 0 957,000 385 水道管更新 169,000

水道課 386 R1~ 水道施設の省CO2改修支援事業 11,220

水道課 387 特定環境保全公共下水道事業に伴う水道管移設 40,700

3,544,400 1,827,170 1,717,230

№施行年度

事 業 の 概 要 事業費担当課 事 業 名 令和2年度(案)

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消費税率(国・地方)引き上げに係る影響等について

1.消費税率(国・地方)引き上げの概要

2.影響額

地方消費税交付金 470,000 千円

 うち、引上げ分 246,000 千円

    (社会保障財源分:予算額の11/21)

約 1,870,011 千円

    (社会保障4経費その他社会保障施策に要する一般財源額)

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

国県支出金

町債 その他

引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)

その他

37,884 2,624 0 28 4,635 30,597

12,960 5,373 0 101 985 6,501

560,150 374,070 0 15,800 22,400 147,880

33,850 0 0 33,850 0 0

194,520 66,183 0 5,346 16,179 106,812

795,777 222,869 0 55,904 68,012 448,992

393,699 332,970 0 0 7,989 52,740

9,303 6,202 0 0 408 2,693

小   計 2,038,143 1,010,291 0 111,029 120,608 796,215

128,580 84,000 0 1,000 5,733 37,847

1,211 1,185 0 0 3 23

400,052 18,052 0 0 50,252 331,748

434,842 54,199 0 0 50,074 330,569

小   計 964,685 157,436 0 1,000 106,062 700,187

120 0 0 0 16 104

83,154 5,553 0 0 10,208 67,393

96,082 4,918 0 21,946 9,106 60,112

小   計 179,356 10,471 0 21,946 19,330 127,609

3,182,184 1,178,198 0 133,975 246,000 1,624,011

(上記経費には、事務職員に係る人件費等は含まない。)

児童措置費

保育所費

4.0%

~平成26年3月31日

地域支援費

障害者福祉費

老人福祉費

社会福祉総務費

5.0%

1.0%

健康増進費

予防費

保健衛生総務費

その他児童福祉費

令和元年10月1日~

10.0%

2.2%

7.8%

区    分

平成26年4月1日~

一般財源

地方消費税率

消 費 税 率

区分

(1) 歳 入

(2) 歳 出

合      計

1.7%

6.3%

社会福祉

社会保険

後期高齢者医療事業

介護保険事業

国民年金事業

国民健康保険事業

経費

特定財源

財源内訳

8.0%合      計

保健衛生

児童福祉総務費

23