平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39...
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山形県
山形市
米沢市
鶴岡市
酒田市
新庄市
寒河江市
上山市
村山市
長井市
天童市
東根市
尾花沢市
南陽市
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
立川町
余目町
藤島町
羽黒町
櫛引町
三川町
朝日村
温海町
遊佐町
八幡町
松山町
平田町
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平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名
- 目次 -
市区町村名 ページ
総務省
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
255,369 人人%
254,4880.3
250,316 人人249,891
0.2 %
12 年 国 調区 分
6,881
5.3第1次
第2次30,779
23.8
産 業 構 造
7 年 国 調
7,905
6.1
32,208
24.7
第3次91,282
70.5
89,624
68.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口177,763( 人 )
( 人 ) 176,475
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
381.34
670
1 2年国調世帯数
90,110
7年国調世帯数
85,157
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2014
ヤマガタシ
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
36,258,559 41.8 33,395,273 63.8771,992 0.9 771,992 1.5
1,270,439 1.5 1,270,439 2.42,696,570 3.1 2,696,570 5.1
5,306 0.0 5,306 0.0488 0.0 488 0.0
416,494 0.5 416,494 0.80 0.0 0 0.0
1,312,375 1.5 1,312,375 2.513,105,866 15.1 12,162,376 23.212,162,376 14.0 12,162,376 23.2
943,490 1.1 0 0.055,838,089 64.4 52,031,313 99.3
57,081 0.1 57,081 0.1774,499 0.9 0 0.0
1,476,029 1.7 231,063 0.4476,303 0.5 0 0.0
6,215,464 7.2 0 0.00 0.0 0 0.0
3,224,729 3.7 0 0.01,135,498 1.3 57,399 0.1
2,981 0.0 0 0.0419,999 0.5 0 0.0
3,967,378 4.6 0 0.04,140,895 4.8 3,864 0.08,998,000 10.4 0 0.0
86,726,945 100.0 52,380,720 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分229,784 0.6 0
10,905,314 30.1 0888,676 2.5 0
3,472,880 9.6 566,11915,869,111 43.8 015,768,424 43.5 0
318,544 0.9 0
1,617,721 4.5 00 0.0 0
27,359 0.1 033,329,389 91.9 566,119
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 2,929,170 8.1 0
65,884 0.2 0
0 0.0 02,863,286 7.9 0
0 0.0 036,258,559 100.0 566,119
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
86,726,945 89,280,742
82,870,863 85,313,364
3,856,082 3,967,378
593,631 621,783
3,262,451 3,345,595-83,956 131,490305,880 2,54347,042 0
0 0268,966 134,033
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
1,389 4,842,990 3,487336 1,127,010 3,35480 317,220 3,965
211 706,590 3,3490 0 0
1,680 5,866,800 3,492
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.05.01 12,000助 役 1 7.05.01 9,500収 入 役 1 7.05.01 8,100教 育 長 1 8.05.01 7,850議 会 議 長 1 7.05.01 7,700議会副議長 1 7.05.01 7,200議 会 議 員 38 7.05.01 6,700
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 14,939,590 18.0 13,758,559 13,528,472 25.1
うち職員給 11,073,347 13.4 9,988,170 - -扶 助 費 5,893,477 7.1 2,128,141 2,128,141 3.9公 債 費 11,764,775 14.2 11,300,480 11,252,802 20.9元利償還金 11,762,088 14.2 11,297,793 11,250,115 20.9一時借入金利子 2,687 0.0 2,687 2,687 0.0
(義務的経費計)
物 件 費32,597,842 39.3 27,187,180 26,909,415 49.910,278,659 12.4 7,871,728 6,831,223 12.7
維 持 補 修 費 1,348,088 1.6 1,209,116 1,209,116 2.2補 助 費 等 7,071,670 8.5 6,632,563 3,406,572 6.3うち一部事務組合負担金 1,022,001 1.2 1,022,001 978,815 1.8
繰 出 金 6,723,340 8.1 6,547,720 4,384,364 8.1積 立 金 479,999 0.6 455,331 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,598,541 4.3 127,871 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
20,772,724 25.1投 資 的 経 費 9,633,525
498,945 0.6うち人件費 498,46720,763,085 25.1普通建設事業費 9,623,886
うち5.8{ 14,828,894 17.9 8,436,127
災害復旧事業費
4,822,061 495,633
9,639 0.0 9,6390失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
82,870,863 100.0 59,665,034
内
訳
経常経費充当一般財源等計42,740,690 千円
経 常 収 支 比 率79.2 % %81.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
63,521,116 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
753,288
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
753,288
総 務 費 7,550,887 9.1 375,774 6,528,941民 生 費 14,189,579 17.1 487,396 8,433,784
7,170,798衛 生 費 8.7 177,707 6,443,413労 働 費 1,000,435 1.2 597,609 822,041農林水産業費 2,594,421 3.1 1,280,572 1,462,386商 工 費 3,435,437 4.1 351,224 1,198,916土 木 費 22,359,425 27.0 15,275,398 12,010,217消 防 費 2,422,043 2.9 252,003 2,212,160教 育 費 9,612,514 11.6 1,965,402 8,482,147災 害 復 旧 費 9,639 0.0 0 9,639
公 債 費 11,772,397 14.2 0 11,308,102諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 82,870,863 100.0 20,763,085 59,665,034
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ イチバ チュウシャ
コクホ
ソノタ
8,720,7853,282,7671,935,017
82,611
681,775
88,458
2,650,157
国民健康保険事業
実 質 収 支 10,465再 差 引 収 支 -72,535加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 41,478被 保 険 者 数 ( 人 ) 81,596
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 68
保険給付費 122
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 29,904,066基準財政需要額 42,056,806標準税収入額 39,593,750標準財政規模 51,756,126
財政力指数11~13 0.70実質収支比率 6.3経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 17.8公 債 費 比 率 19.0
起債制限比率 12.5
積立金現在高
財 調 2,130,788減 債 3,917,514特定目的 1,755,276
地 方 債 現 在 高 115,612,635うち政府資金 50,736,939
(
支出予定額)
物件等購入 22,780,389保証・補償 0そ の 他 4,943,025
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,025,000徴収率
現年計
97.9 95.599.1 97.0
98.2 95.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
2
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
496,000 0.6 0 0.01,062,900 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
95,396 人人%
95,592-0.2
92,330 人人92,583
-0.3 %
12 年 国 調区 分
2,369
4.9第1次
第2次20,285
41.9
産 業 構 造
7 年 国 調
2,901
5.9
20,938
42.3
第3次25,786
53.2
25,606
51.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口49,834( 人 )
( 人 ) 51,598
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
548.74
174
1 2年国調世帯数
32,558
7年国調世帯数
30,678
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2022
ヨネザワシ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
11,286,282 31.5 10,764,955 50.6351,742 1.0 351,742 1.7348,880 1.0 348,880 1.6
1,028,365 2.9 1,028,365 4.80 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
189,283 0.5 189,283 0.90 0.0 0 0.0
344,323 1.0 344,323 1.69,311,060 26.0 8,128,572 38.28,128,572 22.7 8,128,572 38.21,182,488 3.3 0 0.022,859,935 63.8 21,156,120 99.4
20,455 0.1 20,455 0.1366,496 1.0 0 0.0469,375 1.3 34,409 0.2100,969 0.3 41,562 0.2
2,191,132 6.1 0 0.00 0.0 0 0.0
1,410,112 3.9 0 0.038,866 0.1 13,402 0.16,545 0.0 0 0.0
1,537,704 4.3 0 0.0798,873 2.2 0 0.0
1,371,502 3.8 7,654 0.04,665,900 13.0 0 0.0
35,837,864 100.0 21,273,602 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分80,429 0.7 0
2,806,437 24.9 0287,647 2.5 0912,657 8.1 148,871
5,845,379 51.8 381,5035,795,409 51.3 381,503139,905 1.2 0
617,999 5.5 0146 0.0 0
39,042 0.3 010,729,641 95.1 530,374
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 556,641 4.9 0
35,314 0.3 0
0 0.0 0521,327 4.6 0
0 0.0 011,286,282 100.0 530,374
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
35,837,864 34,590,355
34,382,553 33,061,482
1,455,311 1,528,873
66,658 60,727
1,388,653 1,468,146-79,493 78,032
772 2,944688,602 355,260740,000 720,000-130,119 -283,764
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
567 1,945,370 3,43183 284,310 3,4254 17,190 4,298
104 341,440 3,2830 0 0
675 2,304,000 3,413
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 10,300助 役 1 8.04.01 8,000収 入 役 1 8.04.01 6,900教 育 長 1 8.04.01 6,900議 会 議 長 1 8.04.01 5,200議会副議長 1 8.04.01 4,750議 会 議 員 26 8.04.01 4,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,648,796 19.3 6,212,415 6,169,892 28.2
うち職員給 4,435,546 12.9 4,120,243 - -扶 助 費 3,368,234 9.8 1,128,698 1,128,698 5.2公 債 費 4,756,228 13.8 4,527,478 3,848,635 17.6元利償還金 4,753,985 13.8 4,525,235 3,846,392 17.6一時借入金利子 2,243 0.0 2,243 2,243 0.0
(義務的経費計)
物 件 費14,773,258 43.0 11,868,591 11,147,225 50.93,601,370 10.5 2,877,827 2,481,570 11.3
維 持 補 修 費 833,022 2.4 805,237 805,237 3.7補 助 費 等 4,368,862 12.7 4,029,423 2,658,560 12.1うち一部事務組合負担金 1,943,768 5.7 1,893,136 1,388,863 6.3
繰 出 金 3,043,744 8.9 2,955,096 1,863,510 8.5積 立 金 38,703 0.1 25,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,476,342 4.3 273,353 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,247,252 18.2投 資 的 経 費 1,631,494
165,606 0.5うち人件費 152,1846,144,693 17.9普通建設事業費 1,568,421
うち2.3{ 4,062,692 11.8 1,307,270
災害復旧事業費
803,539 229,489
102,559 0.3 63,0730失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
34,382,553 100.0 24,466,021
内
訳
経常経費充当一般財源等計18,956,102 千円
経 常 収 支 比 率86.6 % %89.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
25,921,332 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
335,969
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
335,969
総 務 費 4,122,233 12.0 87,970 3,761,078民 生 費 6,480,946 18.8 23,047 3,569,302
3,362,138衛 生 費 9.8 67,871 3,217,540労 働 費 222,222 0.6 0 81,500農林水産業費 909,832 2.6 275,972 453,812商 工 費 1,576,599 4.6 63,342 508,372土 木 費 4,902,008 14.3 2,182,082 3,201,039消 防 費 1,068,408 3.1 108,265 1,004,556教 育 費 6,543,363 19.0 3,336,144 3,742,254災 害 復 旧 費 102,559 0.3 0 63,073
公 債 費 4,756,276 13.8 0 4,527,526諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 34,382,553 100.0 6,144,693 24,466,021
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ トチク
コクホ
ソノタ
4,213,2701,478,2411,023,846
41,090
330,379
145,680
1,194,034
国民健康保険事業
実 質 収 支 500,297再 差 引 収 支 483,838加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 15,533被 保 険 者 数 ( 人 ) 31,620
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 71国庫支出金 74
保険給付費 123
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 9,577,922基準財政需要額 17,719,619標準税収入額 12,641,613標準財政規模 20,770,185
財政力指数11~13 0.53実質収支比率 6.7経常一般財源等比率 102.4公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 16.0
起債制限比率 11.4
積立金現在高
財 調 569,311減 債 798,628特定目的 3,369,565
地 方 債 現 在 高 38,456,904うち政府資金 18,159,001
(
支出予定額)
物件等購入 423,838保証・補償 0そ の 他 1,836,117
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,429,491徴収率
現年計
98.4 93.499.0 95.0
97.8 92.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
3
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
135,700 0.4 0 0.0473,900 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
100,628 人人%
100,5380.1
100,000 人人100,412
-0.4 %
12 年 国 調区 分
3,526
7.0第1次
第2次17,100
33.8
産 業 構 造
7 年 国 調
4,107
7.9
17,706
34.2
第3次29,931
59.2
30,008
57.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口60,821( 人 )
( 人 ) 64,354
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
233.91
430
1 2年国調世帯数
32,825
7年国調世帯数
31,084
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2031
ツルオカシ
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
11,000,262 30.4 10,161,373 46.0358,945 1.0 358,945 1.6382,167 1.1 382,167 1.7
1,032,400 2.9 1,032,400 4.715,078 0.0 15,078 0.1
0 0.0 0 0.0192,939 0.5 192,939 0.9
0 0.0 0 0.0360,435 1.0 360,435 1.6
10,771,260 29.8 9,488,768 43.09,488,768 26.2 9,488,768 43.01,282,492 3.5 0 0.024,113,486 66.6 21,992,105 99.6
20,436 0.1 20,436 0.1527,139 1.5 0 0.0572,642 1.6 50,894 0.2119,076 0.3 0 0.0
2,482,252 6.9 0 0.00 0.0 0 0.0
1,499,367 4.1 0 0.0135,026 0.4 0 0.022,654 0.1 0 0.0101,763 0.3 0 0.0
1,175,652 3.2 0 0.01,998,361 5.5 19,341 0.13,419,723 9.4 0 0.0
36,187,577 100.0 22,082,776 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分84,656 0.8 0
3,005,000 27.3 0271,038 2.5 0797,724 7.3 132,261
5,150,326 46.8 05,122,092 46.6 0155,189 1.4 0
614,838 5.6 00 0.0 0
7,964 0.1 010,086,735 91.7 132,261
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 913,527 8.3 0
74,638 0.7 0
0 0.0 0838,889 7.6 0
0 0.0 011,000,262 100.0 132,261
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
36,187,577 37,232,321
35,139,778 36,056,669
1,047,799 1,175,652
190,612 40,140
857,187 1,135,512-278,325 -211,072
1,262 2,007364,286 770,193
0 087,223 561,128
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
688 2,347,780 3,412158 540,220 3,41931 115,390 3,722
0 0 00 0 0
719 2,463,170 3,426
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 8,458助 役 1 14.04.01 7,176収 入 役 1 13.04.01 6,460教 育 長 1 14.04.01 6,094議 会 議 長 1 8.04.01 5,150議会副議長 1 8.04.01 4,750議 会 議 員 30 8.04.01 4,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,378,000 18.2 5,671,640 5,517,501 24.3
うち職員給 4,490,964 12.8 3,812,765 - -扶 助 費 3,829,276 10.9 1,232,036 1,232,036 5.4公 債 費 4,699,590 13.4 4,533,606 4,163,257 18.3元利償還金 4,697,802 13.4 4,531,818 4,161,469 18.3一時借入金利子 1,788 0.0 1,788 1,788 0.0
(義務的経費計)
物 件 費14,906,866 42.4 11,437,282 10,912,794 48.03,739,051 10.6 2,966,349 2,483,230 10.9
維 持 補 修 費 509,677 1.5 474,067 474,067 2.1補 助 費 等 4,989,626 14.2 4,670,147 3,844,592 16.9うち一部事務組合負担金 2,230,447 6.3 2,230,447 2,196,440 9.7
繰 出 金 3,954,294 11.3 3,837,021 2,468,411 10.9積 立 金 118,565 0.3 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,257,469 6.4 554,089 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,664,230 13.3投 資 的 経 費 1,153,142
126,414 0.4うち人件費 96,6624,662,721 13.3普通建設事業費 1,151,633
うち2.5{ 3,560,808 10.1 1,073,941
災害復旧事業費
864,828 25,419
1,509 0.0 1,5090失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
35,139,778 100.0 25,092,097
内
訳
経常経費充当一般財源等計20,183,094 千円
経 常 収 支 比 率88.8 % %91.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
26,139,896 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
367,361
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
609
(A)の充当一般財源等
367,293
総 務 費 3,447,723 9.8 89,886 2,983,391民 生 費 7,447,666 21.2 337,307 3,902,842
3,865,960衛 生 費 11.0 32,861 3,606,379労 働 費 124,468 0.4 0 55,032農林水産業費 1,305,234 3.7 533,215 782,651商 工 費 1,717,538 4.9 222,725 654,188土 木 費 6,641,580 18.9 2,667,273 3,417,069消 防 費 1,333,789 3.8 89,573 1,251,908教 育 費 4,187,299 11.9 689,272 3,536,168災 害 復 旧 費 1,509 0.0 0 1,509
公 債 費 4,699,651 13.4 0 4,533,667諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 35,139,778 100.0 4,662,721 25,092,097
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ トチク カンコウ
コクホ
ソノタ
5,218,0911,918,0001,202,340
71,266
438,373
175,607
1,412,505
国民健康保険事業
実 質 収 支 100,734再 差 引 収 支 36,734加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 18,788被 保 険 者 数 ( 人 ) 38,491
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 74国庫支出金 73
保険給付費 117
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 9,351,691基準財政需要額 18,871,184標準税収入額 12,342,780標準財政規模 21,831,548
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 16.7
起債制限比率 12.1
積立金現在高
財 調 928,702減 債 759,832特定目的 1,083,795
地 方 債 現 在 高 42,857,840うち政府資金 19,322,503
(
支出予定額)
物件等購入 597,452保証・補償 0そ の 他 2,876,560
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,369,054徴収率
現年計
98.2 93.198.8 95.3
97.6 91.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
4
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
141,700 0.4 0 0.0506,600 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
101,311 人人%
101,2300.1
100,534 人人100,889
-0.4 %
12 年 国 調区 分
4,497
8.6第1次
第2次16,643
31.8
産 業 構 造
7 年 国 調
5,286
10.0
16,622
31.3
第3次31,148
59.6
31,150
58.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口66,992( 人 )
( 人 ) 67,909
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
175.84
576
1 2年国調世帯数
33,771
7年国調世帯数
31,922
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2049
サカタシ
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
13,357,785 33.9 12,305,951 56.4416,736 1.1 416,736 1.9410,387 1.0 410,387 1.9
1,076,205 2.7 1,076,205 4.913,456 0.0 13,456 0.1
0 0.0 0 0.0208,698 0.5 208,698 1.0
0 0.0 0 0.0440,106 1.1 440,106 2.0
7,925,398 20.1 6,847,182 31.46,847,182 17.4 6,847,182 31.41,078,216 2.7 0 0.023,848,771 60.5 21,718,721 99.5
22,375 0.1 22,375 0.1524,433 1.3 0 0.0599,430 1.5 56,722 0.3101,912 0.3 0 0.0
2,502,035 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0
1,864,615 4.7 0 0.0201,427 0.5 24,403 0.111,790 0.0 0 0.0
1,639,008 4.2 0 0.01,265,562 3.2 0 0.01,314,538 3.3 2,026 0.05,536,400 14.0 0 0.0
39,432,296 100.0 21,824,247 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分89,875 0.7 0
3,248,958 24.3 0353,952 2.6 0
1,295,493 9.7 211,2626,508,615 48.7 06,446,729 48.3 0162,243 1.2 0
617,431 4.6 0396 0.0 0
11,969 0.1 012,288,932 92.0 211,262
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 1,068,853 8.0 0
17,019 0.1 0
0 0.0 01,051,834 7.9 0
0 0.0 013,357,785 100.0 211,262
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
○
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
39,432,296 38,309,412
38,206,725 37,043,850
1,225,571 1,265,562
96,383 76,569
1,129,188 1,188,993-59,805 82,034201,093 101,762568,050 739,625100,000 100,000609,338 823,421
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
642 2,155,740 3,358132 452,160 3,42551 198,580 3,894
0 0 00 0 0
693 2,354,320 3,397
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 9,090助 役 1 14.04.01 7,406収 入 役 1 14.04.01 6,413教 育 長 1 14.04.01 6,419議 会 議 長 1 8.04.01 5,350議会副議長 1 8.04.01 4,800議 会 議 員 30 8.04.01 4,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,228,237 16.3 5,517,692 5,131,263 22.8
うち職員給 4,342,660 11.4 3,653,887 - -扶 助 費 3,474,770 9.1 977,911 977,911 4.3公 債 費 4,759,319 12.5 4,655,990 4,087,940 18.2元利償還金 4,754,328 12.4 4,650,999 4,082,949 18.2一時借入金利子 4,991 0.0 4,991 4,991 0.0
(義務的経費計)
物 件 費14,462,326 37.9 11,151,593 10,197,114 45.44,509,122 11.8 3,552,249 1,241,190 5.5
維 持 補 修 費 712,285 1.9 631,038 631,038 2.8補 助 費 等 4,870,817 12.7 4,362,929 2,843,922 12.6うち一部事務組合負担金 2,055,260 5.4 2,055,260 1,861,561 8.3
繰 出 金 3,777,694 9.9 3,386,164 2,633,043 11.7積 立 金 1,363,155 3.6 803,618 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,012,708 2.7 29,988 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
7,498,618 19.6投 資 的 経 費 1,450,938
202,887 0.5うち人件費 189,8417,488,806 19.6普通建設事業費 1,449,731
うち2.9{ 6,115,215 16.0 1,256,560
災害復旧事業費
1,103,241 99,121
9,812 0.0 1,2070失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
38,206,725 100.0 25,368,517
内
訳
経常経費充当一般財源等計17,546,307 千円
経 常 収 支 比 率78.0 % %80.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
26,594,088 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
368,928
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
368,928
総 務 費 5,543,364 14.5 1,316,384 3,797,526民 生 費 7,102,068 18.6 307,017 3,516,065
3,527,487衛 生 費 9.2 79,245 2,960,603労 働 費 116,053 0.3 0 31,917農林水産業費 1,334,299 3.5 495,921 819,421商 工 費 1,408,907 3.7 19,715 615,085土 木 費 6,105,918 16.0 2,814,987 3,505,406消 防 費 1,538,670 4.0 208,294 1,242,244教 育 費 6,295,563 16.5 2,247,243 3,757,788災 害 復 旧 費 9,812 0.0 0 1,207
公 債 費 4,759,533 12.5 0 4,656,204諸 支 出 費 96,123 0.3 0 96,123前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 38,206,725 100.0 7,488,806 25,368,517
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウツウ
コクホ
ソノタ
4,928,1101,589,562881,724
96,123
412,195
268,692
1,679,814
国民健康保険事業
実 質 収 支 216,850再 差 引 収 支 132,016加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 19,757被 保 険 者 数 ( 人 ) 39,301
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 66国庫支出金 76
保険給付費 122
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 11,481,059基準財政需要額 18,341,388標準税収入額 15,162,854標準財政規模 22,010,036
財政力指数11~13 0.62実質収支比率 5.1経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 16.4
起債制限比率 11.9
積立金現在高
財 調 639,459減 債 608,429特定目的 5,772,670
地 方 債 現 在 高 40,993,327うち政府資金 18,658,013
(
支出予定額)
物件等購入 859,229保証・補償 0そ の 他 1,223,620
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,207,521徴収率
現年計
98.4 93.498.7 93.7
98.1 92.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
5
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
168,400 0.4 0 0.0492,400 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
42,151 人人%
42,896-1.7
41,647 人人41,763
-0.3 %
12 年 国 調区 分
1,970
9.3第1次
第2次6,983
32.9
産 業 構 造
7 年 国 調
2,447
11.3
6,804
31.6
第3次12,211
57.6
12,270
56.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口20,387( 人 )
( 人 ) 20,444
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
223.08
189
1 2年国調世帯数
13,042
7年国調世帯数
12,650
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2057
シンジヨウシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 1-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,691,999 29.0 4,439,523 44.5146,899 0.9 146,899 1.5157,813 1.0 157,813 1.6463,070 2.9 463,070 4.69,210 0.1 9,210 0.1
0 0.0 0 0.079,248 0.5 79,248 0.8
0 0.0 0 0.0145,682 0.9 145,682 1.5
5,291,891 32.7 4,484,395 44.94,484,395 27.7 4,484,395 44.9807,496 5.0 0 0.0
10,985,812 67.9 9,925,840 99.48,474 0.1 8,474 0.1
259,604 1.6 0 0.0284,143 1.8 16,579 0.2104,739 0.6 0 0.0
1,058,312 6.5 0 0.00 0.0 0 0.0
592,088 3.7 0 0.049,620 0.3 27,942 0.3
500 0.0 0 0.0452,834 2.8 0 0.0692,082 4.3 0 0.0377,571 2.3 2,631 0.0
1,324,000 8.2 0 0.0
16,189,779 100.0 9,981,466 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分28,306 0.6 0
1,270,024 27.1 0131,379 2.8 0324,307 6.9 52,808
2,274,284 48.5 02,249,639 47.9 0
64,442 1.4 0
330,031 7.0 00 0.0 0
8,075 0.2 04,430,848 94.4 52,808
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 261,151 5.6 0
8,675 0.2 0
0 0.0 0252,476 5.4 0
0 0.0 04,691,999 100.0 52,808
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
16,189,779 16,725,266
15,785,060 16,033,184
404,719 692,082
56,281 198,263
348,438 493,819-145,381 -19,067125,130 50,510
0 42,665200,000 150,000-220,251 -75,892
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
357 1,283,820 3,59667 241,280 3,6013 12,820 4,273
0 0 00 0 0
360 1,296,640 3,602
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 8,740助 役 1 14.04.01 6,790収 入 役 1 14.04.01 5,782教 育 長 1 14.04.01 5,782議 会 議 長 1 6.10.01 4,480議会副議長 1 6.10.01 3,950議 会 議 員 22 6.10.01 3,700
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,478,410 22.0 3,061,655 3,058,022 29.8
うち職員給 2,308,716 14.6 1,944,667 - -扶 助 費 1,105,284 7.0 421,835 421,835 4.1公 債 費 2,383,462 15.1 2,276,888 2,276,888 22.2元利償還金 2,383,164 15.1 2,276,590 2,276,590 22.2一時借入金利子 298 0.0 298 298 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,967,156 44.1 5,760,378 5,756,745 56.11,464,853 9.3 1,062,697 904,752 8.8
維 持 補 修 費 565,725 3.6 498,439 382,518 3.7補 助 費 等 2,379,455 15.1 2,118,096 1,940,372 18.9うち一部事務組合負担金 1,446,835 9.2 1,446,835 1,395,019 13.6
繰 出 金 1,324,077 8.4 1,288,208 750,410 7.3積 立 金 328,239 2.1 323,789 0 0.0投資・出資金・貸付金 232,159 1.5 8,009 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,523,396 16.0投 資 的 経 費 1,106,674
42,434 0.3うち人件費 40,3342,517,109 15.9普通建設事業費 1,105,946
うち3.8{ 1,591,834 10.1 957,797
災害復旧事業費
599,942 120,536
6,287 0.0 7280失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
15,785,060 100.0 12,166,290
内
訳
経常経費充当一般財源等計9,734,797 千円
経 常 収 支 比 率94.8 % %97.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
12,571,009 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
226,067
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
226,067
総 務 費 1,968,276 12.5 75,187 1,811,683民 生 費 2,847,167 18.0 37,843 1,617,172
1,544,942衛 生 費 9.8 38,015 1,375,332労 働 費 94,859 0.6 0 30,767農林水産業費 1,109,110 7.0 643,755 745,540商 工 費 407,252 2.6 0 238,634土 木 費 2,577,716 16.3 1,136,164 1,664,656消 防 費 634,310 4.0 35,251 609,401教 育 費 1,985,612 12.6 550,894 1,569,422災 害 復 旧 費 6,287 0.0 0 728
公 債 費 2,383,462 15.1 0 2,276,888諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,785,060 100.0 2,517,109 12,166,290
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,625,139623,035301,062
0
192,237
7,209
501,596
国民健康保険事業
実 質 収 支 170,754再 差 引 収 支 170,754加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,803被 保 険 者 数 ( 人 ) 17,485
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 72
保険給付費 113
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,171,096基準財政需要額 8,661,907標準税収入額 5,509,874標準財政規模 9,994,269
財政力指数11~13 0.47実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 20.5
起債制限比率 14.8
積立金現在高
財 調 185,600減 債 431,759特定目的 750,935
地 方 債 現 在 高 22,351,538うち政府資金 9,848,890
(
支出予定額)
物件等購入 31,700保証・補償 0そ の 他 5,455,921
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 550,000徴収率
現年計
98.5 95.099.1 97.0
97.8 93.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
6
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
59,600 0.4 0 0.0227,200 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
43,379 人人%
42,8051.3
43,815 人人43,823
0.0 %
12 年 国 調区 分
2,873
12.6第1次
第2次8,857
38.9
産 業 構 造
7 年 国 調
3,267
14.3
9,070
39.7
第3次11,004
48.4
10,517
46.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口18,818( 人 )
( 人 ) 18,636
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
139.08
312
1 2年国調世帯数
11,723
7年国調世帯数
10,865
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2065
サガエシ
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,059,538 26.4 4,683,239 47.4157,916 0.8 157,916 1.6171,113 0.9 171,113 1.7422,542 2.2 422,542 4.3
0 0.0 0 0.0163 0.0 163 0.0
85,249 0.4 85,249 0.90 0.0 0 0.0
162,363 0.8 162,363 1.64,796,815 25.0 4,157,338 42.14,157,338 21.7 4,157,338 42.1639,477 3.3 0 0.0
10,855,699 56.7 9,839,923 99.68,325 0.0 8,325 0.155,080 0.3 0 0.0232,706 1.2 9,083 0.131,474 0.2 0 0.0
2,061,191 10.8 0 0.00 0.0 0 0.0
711,007 3.7 0 0.067,439 0.4 11,046 0.13,229 0.0 0 0.0
263,435 1.4 0 0.0347,521 1.8 0 0.0604,611 3.2 6,465 0.1
3,916,620 20.4 0 0.0
19,158,337 100.0 9,874,842 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分29,130 0.6 0
1,358,648 26.9 0103,562 2.0 0303,930 6.0 46,205
2,518,520 49.8 02,508,898 49.6 0
74,717 1.5 0
259,776 5.1 00 0.0 0
29,108 0.6 04,677,391 92.4 46,205
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 382,147 7.6 0
5,848 0.1 0
0 0.0 0376,299 7.4 0
0 0.0 05,059,538 100.0 46,205
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
19,158,337 17,622,074
18,658,843 16,949,553
499,494 672,521
372,339 241,246
127,155 431,275-304,120 -28,928
168 304418,566 219,076250,000 350,000-135,386 -159,548
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
345 1,182,030 3,42658 182,250 3,1423 13,130 4,377
0 0 00 0 0
348 1,195,160 3,434
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.07.01 9,200助 役 1 8.07.01 6,950収 入 役 1 8.07.01 5,950教 育 長 1 8.07.01 5,790議 会 議 長 1 8.07.01 4,350議会副議長 1 8.07.01 3,850議 会 議 員 22 8.07.01 3,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,127,287 16.8 2,789,297 2,762,734 27.2
うち職員給 2,130,910 11.4 1,806,834 - -扶 助 費 957,477 5.1 398,534 398,534 3.9公 債 費 2,451,868 13.1 2,396,788 1,978,222 19.5元利償還金 2,449,610 13.1 2,394,530 1,975,964 19.4一時借入金利子 2,258 0.0 2,258 2,258 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,536,632 35.0 5,584,619 5,139,490 50.51,571,094 8.4 1,187,782 929,493 9.1
維 持 補 修 費 319,506 1.7 284,441 284,441 2.8補 助 費 等 1,960,814 10.5 1,873,316 1,465,671 14.4うち一部事務組合負担金 1,131,685 6.1 1,131,685 1,115,463 11.0
繰 出 金 1,519,586 8.1 1,479,499 883,840 8.7積 立 金 11,206 0.1 11,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 622,697 3.3 2,339 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,117,308 32.8投 資 的 経 費 1,654,734
162,787 0.9うち人件費 107,7746,078,107 32.6普通建設事業費 1,641,063
うち8.4{ 4,342,773 23.3 1,356,055
災害復旧事業費
1,558,810 222,555
39,201 0.2 13,6710失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
18,658,843 100.0 12,077,730
内
訳
経常経費充当一般財源等計8,702,935 千円
経 常 収 支 比 率85.6 % %88.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
12,577,224 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
215,017
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
215,017
総 務 費 1,476,160 7.9 34,062 1,288,936民 生 費 2,454,371 13.2 146,562 1,504,711
1,259,494衛 生 費 6.8 11,914 1,138,077労 働 費 34,288 0.2 0 7,288農林水産業費 616,142 3.3 191,312 403,890商 工 費 1,008,241 5.4 9,718 305,970土 木 費 6,999,550 37.5 5,509,951 2,821,667消 防 費 570,847 3.1 32,860 542,047教 育 費 1,533,517 8.2 141,728 1,439,521災 害 復 旧 費 39,201 0.2 0 13,671
公 債 費 2,452,015 13.1 0 2,396,935諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 18,658,843 100.0 6,078,107 12,077,730
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ カンスイ
コクホ
ソノタ
1,752,586941,865220,000
3,492
116,703
13,000
457,526
国民健康保険事業
実 質 収 支 83,588再 差 引 収 支 67,598加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,557被 保 険 者 数 ( 人 ) 14,811
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 70
保険給付費 128
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,337,399基準財政需要額 8,501,075標準税収入額 5,729,858標準財政規模 9,887,196
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 1.3経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 17.6
起債制限比率 10.5
積立金現在高
財 調 638,659減 債 72,569特定目的 154,244
地 方 債 現 在 高 23,465,689うち政府資金 9,757,791
(
支出予定額)
物件等購入 569,515保証・補償 0そ の 他 895,735
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 505,363徴収率
現年計
98.9 96.999.1 97.3
98.7 96.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
7
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
63,300 0.3 0 0.0230,100 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
36,886 人人%
38,047-3.1
36,892 人人37,001
-0.3 %
12 年 国 調区 分
2,414
12.5第1次
第2次5,503
28.4
産 業 構 造
7 年 国 調
2,867
14.1
5,946
29.3
第3次11,411
59.0
11,461
56.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口16,737( 人 )
( 人 ) 17,327
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
240.95
153
1 2年国調世帯数
10,688
7年国調世帯数
10,424
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2073
カミノヤマシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,639,326 26.3 3,399,338 39.4147,231 1.1 147,231 1.7127,757 0.9 127,757 1.5336,060 2.4 336,060 3.911,450 0.1 11,450 0.1
0 0.0 0 0.079,557 0.6 79,557 0.9
0 0.0 0 0.0106,045 0.8 106,045 1.2
4,827,516 34.9 4,388,391 50.84,388,391 31.7 4,388,391 50.8439,125 3.2 0 0.0
9,274,942 67.0 8,595,829 99.66,662 0.0 6,662 0.148,737 0.4 0 0.0231,579 1.7 16,663 0.255,718 0.4 0 0.0756,258 5.5 0 0.0
0 0.0 0 0.01,152,404 8.3 0 0.0
23,462 0.2 6,733 0.17,260 0.1 0 0.0
140,114 1.0 0 0.0183,464 1.3 0 0.0635,749 4.6 6,100 0.1
1,327,400 9.6 0 0.0
13,843,749 100.0 8,631,987 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分24,651 0.7 0
975,793 26.8 069,058 1.9 0141,409 3.9 23,525
1,848,592 50.8 01,835,124 50.4 0
56,486 1.6 0
207,621 5.7 00 0.0 0
6,486 0.2 03,330,096 91.5 23,525
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 309,230 8.5 0
69,242 1.9 0
0 0.0 0239,988 6.6 0
0 0.0 03,639,326 100.0 23,525
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
13,843,749 13,613,953
13,528,506 13,260,489
315,243 353,464
112 30,495
315,131 322,969-7,838 -109,58494,281 358104,820 104,82090,000 230,000101,263 -234,406
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
334 1,196,280 3,58259 200,920 3,4053 12,100 4,033
55 208,330 3,7880 0 0
392 1,416,710 3,614
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.01.01 8,280助 役 1 12.01.01 6,255収 入 役 1 12.01.01 5,355教 育 長 1 8.06.01 4,900議 会 議 長 1 8.06.01 4,350議会副議長 1 8.06.01 3,850議 会 議 員 20 8.06.01 3,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,774,704 27.9 3,469,974 3,462,414 39.0
うち職員給 2,634,505 19.5 2,347,196 - -扶 助 費 1,035,131 7.7 405,186 383,286 4.3公 債 費 2,059,607 15.2 2,028,685 1,923,865 21.7元利償還金 2,057,985 15.2 2,027,063 1,922,243 21.7一時借入金利子 1,622 0.0 1,622 1,622 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,869,442 50.8 5,903,845 5,769,565 65.01,439,876 10.6 1,193,126 829,676 9.3
維 持 補 修 費 125,003 0.9 122,297 122,297 1.4補 助 費 等 783,332 5.8 625,526 330,280 3.7うち一部事務組合負担金 98,261 0.7 98,261 95,055 1.1
繰 出 金 1,389,049 10.3 1,347,878 728,117 8.2積 立 金 96,106 0.7 94,161 0 0.0投資・出資金・貸付金 521,095 3.9 17,399 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,304,603 17.0投 資 的 経 費 389,738
30,428 0.2うち人件費 27,2382,282,138 16.9普通建設事業費 382,098
うち4.4{ 1,507,604 11.1 331,543
災害復旧事業費
589,661 14,487
22,465 0.2 7,6400失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
13,528,506 100.0 9,693,970
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,779,935 千円
経 常 収 支 比 率87.7 % %90.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,009,213 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
210,598
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
210,598
総 務 費 1,429,931 10.6 4,217 1,352,940民 生 費 2,654,780 19.6 7,970 1,568,145
811,657衛 生 費 6.0 17,009 749,385労 働 費 133,512 1.0 732 21,987農林水産業費 1,073,381 7.9 630,403 369,451商 工 費 1,052,476 7.8 344,039 334,466土 木 費 2,081,340 15.4 1,077,431 1,281,575消 防 費 593,728 4.4 36,532 559,652教 育 費 1,404,798 10.4 163,805 1,209,213災 害 復 旧 費 22,465 0.2 0 7,640
公 債 費 2,059,840 15.2 0 2,028,918諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,528,506 100.0 2,282,138 9,693,970
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,477,771602,63288,722
0
139,223
11,120
636,074
国民健康保険事業
実 質 収 支 51,537再 差 引 収 支 39,529加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,358被 保 険 者 数 ( 人 ) 13,296
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 89
保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,245,202基準財政需要額 7,633,491標準税収入額 4,275,582標準財政規模 8,663,973
財政力指数11~13 0.41実質収支比率 3.6経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 20.3公 債 費 比 率 19.4
起債制限比率 14.2
積立金現在高
財 調 264,826減 債 30,706特定目的 280,288
地 方 債 現 在 高 18,268,840うち政府資金 7,274,779
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,709,752
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 405,648徴収率
現年計
97.7 91.298.2 94.4
97.2 88.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
8
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
42,400 0.3 0 0.0201,400 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
29,586 人人%
30,506-3.0
29,588 人人29,839
-0.8 %
12 年 国 調区 分
2,879
18.4第1次
第2次6,410
40.9
産 業 構 造
7 年 国 調
3,231
19.9
6,705
41.3
第3次6,365
40.7
6,283
38.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口7,259( 人 )
( 人 ) 7,900
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
196.83
150
1 2年国調世帯数
7,759
7年国調世帯数
7,574
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2081
ムラヤマシ
市 町 村 類 型 0-0
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,617,163 20.0 2,459,674 32.0133,716 1.0 133,716 1.797,161 0.7 97,161 1.3268,483 2.1 268,483 3.512,129 0.1 12,129 0.2
0 0.0 0 0.072,375 0.6 72,375 0.9
0 0.0 0 0.083,134 0.6 83,134 1.1
5,155,383 39.4 4,532,900 59.04,532,900 34.6 4,532,900 59.0622,483 4.8 0 0.0
8,439,544 64.5 7,659,572 99.74,145 0.0 4,145 0.135,585 0.3 0 0.0323,036 2.5 7,742 0.121,255 0.2 0 0.0836,785 6.4 0 0.0
869 0.0 869 0.0622,640 4.8 0 0.045,637 0.3 6,170 0.110,046 0.1 0 0.0393,637 3.0 0 0.0359,328 2.7 0 0.0264,333 2.0 6,089 0.1
1,737,000 13.3 0 0.0
13,093,840 100.0 7,684,587 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,832 0.7 0
759,862 29.0 056,607 2.2 099,672 3.8 16,280
1,302,328 49.8 01,293,693 49.4 0
54,552 2.1 0
156,738 6.0 00 0.0 0
280 0.0 02,448,871 93.6 16,280
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 168,292 6.4 0
10,803 0.4 0
0 0.0 0157,489 6.0 0
0 0.0 02,617,163 100.0 16,280
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
13,093,840 13,257,394
12,520,823 12,698,066
573,017 559,328
74,680 143,993
498,337 415,33583,002 -126,789100,385 100,00068,025 169,613300,000 300,000-48,588 -157,176
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
274 904,170 3,30030 93,800 3,1271 4,500 4,500
41 139,340 3,3990 0 0
316 1,048,010 3,316
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.07.01 9,200助 役 1 8.07.01 6,900収 入 役 1 8.07.01 5,950教 育 長 1 8.07.01 5,100議 会 議 長 1 8.07.01 4,350議会副議長 1 8.07.01 3,850議 会 議 員 20 8.07.01 3,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,899,011 23.2 2,595,003 2,574,142 32.6
うち職員給 1,899,273 15.2 1,617,708 - -扶 助 費 630,772 5.0 272,199 272,199 3.4公 債 費 1,836,165 14.7 1,771,949 1,703,924 21.6元利償還金 1,835,878 14.7 1,771,662 1,703,637 21.6一時借入金利子 287 0.0 287 287 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,365,948 42.9 4,639,151 4,550,265 57.71,138,049 9.1 733,439 528,085 6.7
維 持 補 修 費 245,671 2.0 244,179 244,179 3.1補 助 費 等 795,737 6.4 713,698 561,770 7.1うち一部事務組合負担金 255,968 2.0 255,968 200,003 2.5
繰 出 金 1,205,838 9.6 1,176,732 811,256 10.3積 立 金 442,879 3.5 427,078 0 0.0投資・出資金・貸付金 175,088 1.4 1,588 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,151,613 25.2投 資 的 経 費 1,013,522
94,265 0.8うち人件費 81,4702,842,616 22.7普通建設事業費 958,882
うち2.1{ 2,373,098 19.0 819,984
災害復旧事業費
266,461 65,241
308,997 2.5 54,6400失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
12,520,823 100.0 8,949,387
内
訳
経常経費充当一般財源等計6,695,555 千円
経 常 収 支 比 率84.8 % %87.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,522,404 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
201,589
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
201,589
総 務 費 1,421,396 11.4 16,057 1,317,661民 生 費 1,915,822 15.3 66,695 1,172,775
743,253衛 生 費 5.9 6,294 614,440労 働 費 60,488 0.5 2,593 33,647農林水産業費 718,282 5.7 371,392 396,009商 工 費 498,240 4.0 64,856 227,103土 木 費 2,579,140 20.6 1,568,704 1,338,736消 防 費 422,098 3.4 50,207 371,799教 育 費 1,815,343 14.5 695,818 1,449,029災 害 復 旧 費 308,997 2.5 0 54,640
公 債 費 1,836,175 14.7 0 1,771,959諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 12,520,823 100.0 2,842,616 8,949,387
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,489,927690,035279,825
0
125,286
4,264
390,517
国民健康保険事業
実 質 収 支 1,252再 差 引 収 支 1,252加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,667被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,054
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 67国庫支出金 78
保険給付費 126
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,408,732基準財政需要額 6,946,777標準税収入額 3,166,009標準財政規模 7,698,909
財政力指数11~13 0.34実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 18.6公 債 費 比 率 19.3
起債制限比率 12.4
積立金現在高
財 調 520,284減 債 241,972特定目的 1,224,337
地 方 債 現 在 高 19,634,352うち政府資金 10,573,001
(
支出予定額)
物件等購入 1,916,387保証・補償 0そ の 他 6,500
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 318,777徴収率
現年計
99.1 97.999.4 98.7
98.9 97.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
9
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
33,000 0.3 0 0.0173,600 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
31,987 人人%
32,727-2.3
31,800 人人32,057
-0.8 %
12 年 国 調区 分
1,593
9.4第1次
第2次7,536
44.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,864
10.7
7,718
44.2
第3次7,759
45.9
7,883
45.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口12,068( 人 )
( 人 ) 12,516
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
214.69
149
1 2年国調世帯数
9,347
7年国調世帯数
9,058
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2090
ナガイシ
市 町 村 類 型 0-2
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,370,132 24.3 3,189,797 39.5179,993 1.3 179,993 2.2123,298 0.9 123,298 1.5340,743 2.5 340,743 4.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
97,459 0.7 97,459 1.20 0.0 0 0.0
114,112 0.8 114,112 1.44,707,115 34.0 3,991,797 49.43,991,797 28.8 3,991,797 49.4715,318 5.2 0 0.0
8,932,852 64.4 8,037,199 99.55,534 0.0 5,534 0.161,400 0.4 0 0.0218,757 1.6 8,849 0.127,936 0.2 0 0.0836,766 6.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0417,317 3.0 0 0.047,305 0.3 25,010 0.315,152 0.1 0 0.0257,758 1.9 0 0.0577,959 4.2 0 0.0
1,049,155 7.6 1,782 0.01,415,900 10.2 0 0.0
13,863,791 100.0 8,078,374 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分21,201 0.6 0
969,474 28.8 088,377 2.6 0250,363 7.4 41,105
1,599,810 47.5 01,568,099 46.5 0
51,922 1.5 0
193,066 5.7 00 0.0 0
15,395 0.5 03,189,608 94.6 41,105
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 180,524 5.4 0
189 0.0 0
0 0.0 0180,335 5.4 0
0 0.0 03,370,132 100.0 41,105
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
13,863,791 15,669,924
13,214,103 15,091,965
649,688 577,959
0 0
649,688 577,95971,729 252,10384,612 68144,850 53,226
0 0301,191 305,397
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
290 1,031,510 3,55731 105,860 3,4150 0 0
0 0 00 0 0
290 1,031,510 3,557
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 8,096助 役 1 13.04.01 6,255収 入 役 1 13.04.01 5,474教 育 長 1 13.04.01 4,743議 会 議 長 1 8.07.01 4,350議会副議長 1 8.07.01 3,850議 会 議 員 21 8.07.01 3,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,709,911 20.5 2,414,586 2,369,978 28.5
うち職員給 1,887,201 14.3 1,600,558 - -扶 助 費 838,815 6.3 303,930 303,611 3.7公 債 費 1,882,690 14.2 1,855,631 1,669,581 20.1元利償還金 1,882,215 14.2 1,855,156 1,669,106 20.1一時借入金利子 475 0.0 475 475 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,431,416 41.1 4,574,147 4,343,170 52.31,280,014 9.7 1,026,567 904,834 10.9
維 持 補 修 費 341,681 2.6 333,908 276,128 3.3補 助 費 等 1,940,835 14.7 1,728,222 1,409,190 17.0うち一部事務組合負担金 909,851 6.9 907,616 864,693 10.4
繰 出 金 1,436,315 10.9 1,378,345 955,926 11.5積 立 金 137,975 1.0 96,507 0 0.0投資・出資金・貸付金 901,750 6.8 2,278 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,744,117 13.2投 資 的 経 費 352,149
13,948 0.1うち人件費 2,8161,734,999 13.1普通建設事業費 347,909
うち3.0{ 1,212,439 9.2 278,235
災害復旧事業費
391,554 60,068
9,118 0.1 4,2400失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
13,214,103 100.0 9,492,123
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,889,248 千円
経 常 収 支 比 率95.0 % %97.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,141,811 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
201,071
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
201,071
総 務 費 1,742,377 13.2 25,899 1,440,357民 生 費 2,298,903 17.4 3,260 1,421,864
1,004,896衛 生 費 7.6 53,888 881,888労 働 費 157,029 1.2 4,871 60,327農林水産業費 663,161 5.0 162,461 471,416商 工 費 435,504 3.3 2,351 304,826土 木 費 2,868,938 21.7 1,051,580 1,292,217消 防 費 610,571 4.6 23,178 589,367教 育 費 1,337,127 10.1 404,793 966,201災 害 復 旧 費 9,118 0.1 0 4,240
公 債 費 1,882,690 14.2 0 1,855,631諸 支 出 費 2,718 0.0 2,718 2,718前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,214,103 100.0 1,734,999 9,492,123
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,749,073761,800288,572
0
159,970
24,186
514,545
国民健康保険事業
実 質 収 支 160,983再 差 引 収 支 148,885加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,184被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,037
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 69
保険給付費 121
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,091,827基準財政需要額 7,092,898標準税収入額 4,060,156標準財政規模 8,051,953
財政力指数11~13 0.42実質収支比率 8.1経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 18.3公 債 費 比 率 18.8
起債制限比率 13.5
積立金現在高
財 調 138,116減 債 232,749特定目的 664,886
地 方 債 現 在 高 14,359,264うち政府資金 5,849,190
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,043,394
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 111,944徴収率
現年計
98.3 94.998.8 95.5
97.7 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
10
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
44,800 0.3 0 0.0184,800 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
63,231 人人%
60,6264.3
63,032 人人62,978
0.1 %
12 年 国 調区 分
4,127
12.0第1次
第2次11,888
34.6
産 業 構 造
7 年 国 調
4,366
13.2
11,699
35.5
第3次18,320
53.3
16,907
51.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口35,150( 人 )
( 人 ) 34,360
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
113.01
560
1 2年国調世帯数
19,077
7年国調世帯数
17,330
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2103
テンドウシ
市 町 村 類 型 2-2
地方交付税種地 1-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
7,737,265 34.8 7,185,625 56.1225,222 1.0 225,222 1.8258,312 1.2 258,312 2.0610,962 2.7 610,962 4.819,695 0.1 19,695 0.2
519 0.0 519 0.0120,142 0.5 120,142 0.9
0 0.0 0 0.0248,039 1.1 248,039 1.9
4,610,366 20.7 4,078,087 31.84,078,087 18.3 4,078,087 31.8532,279 2.4 0 0.0
13,830,522 62.2 12,746,603 99.513,814 0.1 13,814 0.184,141 0.4 0 0.0258,377 1.2 16,905 0.163,414 0.3 0 0.0
1,754,285 7.9 0 0.00 0.0 0 0.0
1,346,692 6.1 0 0.0676,571 3.0 31,819 0.256,444 0.3 0 0.0472,619 2.1 0 0.0726,193 3.3 0 0.0548,258 2.5 516 0.0
2,420,400 10.9 0 0.0
22,251,730 100.0 12,809,657 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分51,056 0.7 0
2,081,763 26.9 0161,676 2.1 0684,990 8.9 111,367
3,550,848 45.9 03,527,198 45.6 0101,887 1.3 0
442,212 5.7 00 0.0 0
37,038 0.5 07,111,470 91.9 111,367
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 625,795 8.1 0
74,155 1.0 0
0 0.0 0551,640 7.1 0
0 0.0 07,737,265 100.0 111,367
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
22,251,730 20,745,759
21,734,893 20,019,566
516,837 726,193
218,223 508,198
298,614 217,99580,619 37,348309,978 1,346330,672 278,280
0 360,080721,269 -43,106
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
386 1,345,350 3,48571 226,370 3,1885 21,590 4,318
56 191,410 3,4180 0 0
447 1,558,350 3,486
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.06.01 9,400助 役 1 8.06.01 7,050収 入 役 1 8.06.01 5,950教 育 長 1 8.06.01 5,600議 会 議 長 1 8.06.01 4,700議会副議長 1 8.06.01 4,180議 会 議 員 24 8.06.01 3,930
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,097,059 18.9 3,742,416 3,677,412 27.8
うち職員給 2,825,456 13.0 2,533,575 - -扶 助 費 1,354,273 6.2 497,065 497,065 3.8公 債 費 2,435,586 11.2 2,348,862 2,006,829 15.2元利償還金 2,434,634 11.2 2,347,910 2,005,877 15.2一時借入金利子 952 0.0 952 952 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,886,918 36.3 6,588,343 6,181,306 46.82,253,660 10.4 1,849,539 1,700,643 12.9
維 持 補 修 費 379,028 1.7 365,029 365,029 2.8補 助 費 等 1,361,732 6.3 1,261,200 889,505 6.7うち一部事務組合負担金 435,633 2.0 435,633 319,574 2.4
繰 出 金 1,834,022 8.4 1,746,411 1,606,094 12.2積 立 金 914,087 4.2 857,727 0 0.0投資・出資金・貸付金 668,469 3.1 59,499 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,436,977 29.6投 資 的 経 費 2,782,180
160,959 0.7うち人件費 119,3596,436,977 29.6普通建設事業費 2,782,180
うち6.9{ 4,548,233 20.9 2,356,585
災害復旧事業費
1,499,719 306,615
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
21,734,893 100.0 15,509,928
内
訳
経常経費充当一般財源等計10,742,577 千円
経 常 収 支 比 率81.3 % %83.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
16,026,765 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
260,409
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
260,395
総 務 費 2,993,311 13.8 39,551 2,706,264民 生 費 3,823,122 17.6 503,283 2,274,420
1,245,832衛 生 費 5.7 242,947 962,083労 働 費 39,502 0.2 0 12,502農林水産業費 1,839,345 8.5 1,432,992 579,795商 工 費 1,227,332 5.6 408,196 372,074土 木 費 5,029,183 23.1 3,394,394 3,500,381消 防 費 590,884 2.7 40,744 563,325教 育 費 2,250,380 10.4 374,870 1,929,820災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 2,435,593 11.2 0 2,348,869諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 21,734,893 100.0 6,436,977 15,509,928
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
2,076,9061,005,213214,404
0
218,347
28,480
610,462
国民健康保険事業
実 質 収 支 99,909再 差 引 収 支 77,810加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,874被 保 険 者 数 ( 人 ) 21,789
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 67
保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 6,437,512基準財政需要額 10,531,624標準税収入額 8,503,778標準財政規模 12,581,865
財政力指数11~13 0.59実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 101.8公債費負担比率 14.7公 債 費 比 率 13.5
起債制限比率 8.0
積立金現在高
財 調 941,814減 債 429,418特定目的 797,296
地 方 債 現 在 高 20,125,589うち政府資金 10,414,591
(
支出予定額)
物件等購入 572,366保証・補償 0そ の 他 1,505,997
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 168,184徴収率
現年計
98.0 93.998.8 95.1
97.3 92.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
11
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
97,500 0.4 0 0.0304,100 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
44,800 人人%
43,2083.7
45,512 人人45,139
0.8 %
12 年 国 調区 分
4,042
16.2第1次
第2次8,711
35.0
産 業 構 造
7 年 国 調
4,355
18.2
8,478
35.4
第3次12,122
48.7
11,111
46.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口11,934( 人 )
( 人 ) 11,048
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
207.17
216
1 2年国調世帯数
12,579
7年国調世帯数
11,329
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2111
ヒガシネシ
市 町 村 類 型 1-0
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,909,303 34.4 5,596,403 51.4198,155 1.2 198,155 1.8171,300 1.0 171,300 1.6449,923 2.6 449,923 4.11,566 0.0 1,566 0.0102 0.0 102 0.0
94,165 0.5 94,165 0.90 0.0 0 0.0
183,743 1.1 183,743 1.74,654,301 27.1 4,123,229 37.94,123,229 24.0 4,123,229 37.9531,072 3.1 0 0.0
11,662,558 67.9 10,818,586 99.46,755 0.0 6,755 0.130,795 0.2 0 0.0216,205 1.3 7,691 0.136,285 0.2 0 0.0
1,234,146 7.2 0 0.039,892 0.2 39,892 0.4942,131 5.5 0 0.0242,361 1.4 8,915 0.12,155 0.0 0 0.076,129 0.4 0 0.0509,982 3.0 0 0.0459,910 2.7 553 0.0
1,714,400 10.0 0 0.0
17,173,704 100.0 10,882,392 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分31,922 0.5 0
1,356,444 23.0 0106,238 1.8 0836,778 14.2 136,639
2,881,083 48.8 02,816,919 47.7 0
77,175 1.3 0
283,209 4.8 00 0.0 0
25 0.0 05,572,874 94.3 136,639
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 336,429 5.7 0
23,529 0.4 0
0 0.0 0312,900 5.3 0
0 0.0 05,909,303 100.0 136,639
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
17,173,704 17,400,642
16,458,925 16,890,660
714,779 509,982
226,168 187,844
488,611 322,138166,473 -171,144
335 1,0070 157,1080 0
166,808 -13,029
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
319 1,088,270 3,41240 123,060 3,0773 12,000 4,000
56 205,630 3,6720 0 0
378 1,305,900 3,455
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 9,200助 役 1 10.04.01 6,950収 入 役 1 10.04.01 5,950教 育 長 1 10.04.01 5,150議 会 議 長 1 10.04.01 4,350議会副議長 1 10.04.01 3,850議 会 議 員 24 10.04.01 3,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,547,721 21.6 3,236,838 3,217,785 28.8
うち職員給 2,455,591 14.9 2,191,836 - -扶 助 費 865,966 5.3 357,647 356,750 3.2公 債 費 2,062,962 12.5 1,989,972 1,989,972 17.8元利償還金 2,062,899 12.5 1,989,909 1,989,909 17.8一時借入金利子 63 0.0 63 63 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,476,649 39.4 5,584,457 5,564,507 49.81,433,396 8.7 1,034,846 836,881 7.5
維 持 補 修 費 355,892 2.2 348,212 340,458 3.0補 助 費 等 1,780,404 10.8 1,638,285 1,224,154 10.9うち一部事務組合負担金 952,546 5.8 952,546 703,192 6.3
繰 出 金 1,596,440 9.7 1,540,902 1,000,382 8.9積 立 金 523,914 3.2 522,700 0 0.0投資・出資金・貸付金 153,642 0.9 2,942 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,138,588 25.1投 資 的 経 費 1,641,823
121,236 0.7うち人件費 90,3394,125,163 25.1普通建設事業費 1,628,398
うち7.1{ 2,674,902 16.3 1,396,537
災害復旧事業費
1,165,773 202,573
13,425 0.1 13,4250失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
16,458,925 100.0 12,314,167
内
訳
経常経費充当一般財源等計8,966,382 千円
経 常 収 支 比 率80.2 % %82.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
12,976,434 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
212,400
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
212,400
総 務 費 1,799,720 10.9 42,152 1,660,756民 生 費 3,007,943 18.3 148,907 2,064,902
1,511,299衛 生 費 9.2 7,988 1,475,021労 働 費 35,082 0.2 0 9,564農林水産業費 669,163 4.1 366,199 358,771商 工 費 305,315 1.9 5,228 167,368土 木 費 3,660,804 22.2 2,293,169 2,287,791消 防 費 643,500 3.9 73,418 583,872教 育 費 2,537,307 15.4 1,188,102 1,490,320災 害 復 旧 費 13,425 0.1 0 13,425
公 債 費 2,062,967 12.5 0 1,989,977諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 16,458,925 100.0 4,125,163 12,314,167
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ カンスイ スイドウ
コクホ
ソノタ
1,887,749902,400288,065
3,244
204,639
25,864
463,537
国民健康保険事業
実 質 収 支 271,653再 差 引 収 支 249,348加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,935被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,938
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 75
保険給付費 122
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,909,400基準財政需要額 9,040,829標準税収入額 6,477,415標準財政規模 10,600,644
財政力指数11~13 0.52実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 102.7公債費負担比率 15.3公 債 費 比 率 15.9
起債制限比率 11.7
積立金現在高
財 調 846,856減 債 1,073,052特定目的 1,266,207
地 方 債 現 在 高 26,393,803うち政府資金 12,751,794
(
支出予定額)
物件等購入 70,000保証・補償 0そ の 他 866,295
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 471,133徴収率
現年計
98.2 96.399.3 97.9
97.9 95.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
12
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
71,200 0.4 0 0.0229,500 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
22,010 人人%
23,127-4.8
22,018 人人22,262
-1.1 %
12 年 国 調区 分
3,048
25.7第1次
第2次4,361
36.7
産 業 構 造
7 年 国 調
3,844
30.6
4,443
35.4
第3次4,462
37.6
4,268
34.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,263( 人 )
( 人 ) 5,285
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
372.32
59
1 2年国調世帯数
5,562
7年国調世帯数
5,575
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2120
オバナザワシ
市 町 村 類 型 0-0
地方交付税種地 1-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,766,375 12.6 1,685,938 24.6177,478 1.3 177,478 2.657,783 0.4 57,783 0.8204,452 1.5 204,452 3.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
96,122 0.7 96,122 1.40 0.0 0 0.0
50,005 0.4 50,005 0.75,224,756 37.2 4,561,269 66.64,561,269 32.5 4,561,269 66.6663,487 4.7 0 0.0
7,576,971 54.0 6,833,047 99.85,173 0.0 5,173 0.1
310,150 2.2 5 0.0217,087 1.5 3,561 0.117,488 0.1 0 0.0
1,229,904 8.8 0 0.00 0.0 0 0.0
1,196,274 8.5 0 0.038,846 0.3 7,866 0.11,844 0.0 0 0.0
703,121 5.0 0 0.0711,225 5.1 0 0.0224,107 1.6 442 0.0
1,812,000 12.9 0 0.0
14,044,190 100.0 6,850,094 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,206 0.7 0
450,300 25.5 033,190 1.9 084,048 4.8 13,713904,230 51.2 0885,180 50.1 041,484 2.3 0
142,130 8.0 00 0.0 0
227 0.0 01,668,815 94.5 13,713
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 97,560 5.5 0
17,123 1.0 0
0 0.0 080,437 4.6 0
0 0.0 01,766,375 100.0 13,713
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
14,044,190 13,548,994
13,394,231 12,837,769
649,959 711,225
115,062 317,653
534,897 393,572141,325 -15,720307,401 211,039
0 0400,000 250,00048,726 -54,681
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
264 909,650 3,44632 107,220 3,3511 4,510 4,510
47 166,320 3,5390 0 0
312 1,080,480 3,463
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 8,645助 役 1 12.04.01 6,596収 入 役 1 12.04.01 5,733教 育 長 1 13.04.01 5,700議 会 議 長 1 9.04.01 4,200議会副議長 1 9.04.01 3,750議 会 議 員 20 9.04.01 3,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,831,675 21.1 2,478,055 2,455,337 34.9
うち職員給 1,961,690 14.6 1,669,032 - -扶 助 費 765,880 5.7 319,322 304,658 4.3公 債 費 1,238,856 9.2 1,220,892 1,220,892 17.3元利償還金 1,238,804 9.2 1,220,840 1,220,840 17.3一時借入金利子 52 0.0 52 52 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,836,411 36.1 4,018,269 3,980,887 56.51,217,365 9.1 894,662 625,081 8.9
維 持 補 修 費 428,191 3.2 422,955 284,545 4.0補 助 費 等 1,014,422 7.6 863,293 463,865 6.6うち一部事務組合負担金 438,537 3.3 438,537 387,229 5.5
繰 出 金 637,295 4.8 605,256 411,262 5.8積 立 金 538,440 4.0 529,752 0 0.0投資・出資金・貸付金 85,510 0.6 1,310 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,636,597 34.6投 資 的 経 費 865,344
86,380 0.6うち人件費 64,1564,286,434 32.0普通建設事業費 838,700
うち13.8{ 2,341,546 17.5 758,867
災害復旧事業費
1,850,069 55,214
350,163 2.6 26,6440失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
13,394,231 100.0 8,200,841
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,765,640 千円
経 常 収 支 比 率81.9 % %84.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,850,800 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
188,372
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
188,372
総 務 費 1,716,298 12.8 49,333 1,540,662民 生 費 2,038,312 15.2 84,365 1,225,971
722,576衛 生 費 5.4 60,602 701,724労 働 費 68,037 0.5 700 28,870農林水産業費 2,054,885 15.3 1,280,497 787,916商 工 費 369,741 2.8 156,424 169,382土 木 費 1,963,374 14.7 1,407,684 732,060消 防 費 573,736 4.3 111,567 375,390教 育 費 2,109,816 15.8 1,135,262 1,202,893災 害 復 旧 費 350,163 2.6 0 26,644
公 債 費 1,238,921 9.2 0 1,220,957諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,394,231 100.0 4,286,434 8,200,841
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ ビヨウ
コクホ
ソノタ
673,693104,71335,877
521
199,678
22,552
310,352
国民健康保険事業
実 質 収 支 162,068再 差 引 収 支 149,034加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,918被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,158
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 80
保険給付費 118
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,779,997基準財政需要額 6,345,966標準税収入額 2,313,161標準財政規模 6,874,430
財政力指数11~13 0.26実質収支比率 7.8経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 13.8公 債 費 比 率 9.4
起債制限比率 5.5
積立金現在高
財 調 667,148減 債 112,667特定目的 1,935,909
地 方 債 現 在 高 11,978,460うち政府資金 9,731,597
(
支出予定額)
物件等購入 138,875保証・補償 0そ の 他 8,318,511
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 301,140徴収率
現年計
98.4 94.998.7 95.5
97.8 93.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
13
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
21,200 0.2 0 0.0170,700 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
36,191 人人%
36,810-1.7
36,098 人人36,396
-0.8 %
12 年 国 調区 分
2,561
13.6第1次
第2次6,919
36.6
産 業 構 造
7 年 国 調
2,909
15.0
7,362
37.9
第3次9,405
49.8
9,148
47.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口13,768( 人 )
( 人 ) 14,300
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
160.70
225
1 2年国調世帯数
10,388
7年国調世帯数
10,010
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
2138
ナンヨウシ
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,471,357 21.7 3,208,168 36.4164,700 1.0 164,700 1.9122,122 0.8 122,122 1.4338,748 2.1 338,748 3.8
0 0.0 0 0.0106 0.0 106 0.0
89,401 0.6 89,401 1.00 0.0 0 0.0
105,126 0.7 105,126 1.25,496,557 34.3 4,752,378 54.04,752,378 29.6 4,752,378 54.0744,179 4.6 0 0.0
9,788,117 61.1 8,780,749 99.76,576 0.0 6,576 0.1
151,824 0.9 0 0.0174,719 1.1 14,194 0.239,812 0.2 0 0.0
1,384,021 8.6 0 0.00 0.0 0 0.0
670,627 4.2 0 0.012,030 0.1 4,395 0.03,431 0.0 0 0.0
605,612 3.8 0 0.0627,792 3.9 0 0.0294,241 1.8 858 0.0
2,271,300 14.2 0 0.0
16,030,102 100.0 8,806,772 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分23,531 0.7 0
965,545 27.8 087,710 2.5 0192,444 5.5 31,148
1,611,494 46.4 01,606,849 46.3 0
57,773 1.7 0
228,752 6.6 00 0.0 0
1,649 0.0 03,168,898 91.3 31,148
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 302,459 8.7 0
39,270 1.1 0
0 0.0 0263,189 7.6 0
0 0.0 03,471,357 100.0 31,148
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
16,030,102 16,192,597
15,398,463 15,564,805
631,639 627,792
36,880 7,248
594,759 620,544-25,785 23,917158,318 231628,157 528,944
0 0760,690 553,092
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
320 1,081,900 3,38153 177,900 3,3575 18,080 3,616
50 174,810 3,4960 0 0
375 1,274,790 3,399
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 9,200助 役 1 13.04.01 6,950収 入 役 1 13.04.01 5,950教 育 長 1 9.04.01 5,500議 会 議 長 1 9.04.01 4,350議会副議長 1 9.04.01 3,850議 会 議 員 21 9.04.01 3,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,212,064 20.9 3,014,684 2,989,232 33.1
うち職員給 2,232,757 14.5 2,048,257 - -扶 助 費 1,262,256 8.2 406,379 406,379 4.5公 債 費 2,660,982 17.3 2,636,105 2,007,948 22.2元利償還金 2,659,497 17.3 2,634,620 2,006,463 22.2一時借入金利子 1,485 0.0 1,485 1,485 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,135,302 46.3 6,057,168 5,403,559 59.81,300,164 8.4 1,074,786 843,961 9.3
維 持 補 修 費 204,356 1.3 190,044 190,044 2.1補 助 費 等 1,358,162 8.8 1,156,266 473,896 5.2うち一部事務組合負担金 317,638 2.1 280,487 223,773 2.5
繰 出 金 1,528,572 9.9 1,480,242 838,325 9.3積 立 金 163,935 1.1 158,257 0 0.0投資・出資金・貸付金 190,588 1.2 49,838 1,150 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,517,384 22.8投 資 的 経 費 636,216
105,519 0.7うち人件費 103,3053,423,063 22.2普通建設事業費 618,692
うち8.6{ 2,028,756 13.2 504,247
災害復旧事業費
1,325,345 104,683
94,321 0.6 17,5240失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
15,398,463 100.0 10,802,817
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,750,935 千円
経 常 収 支 比 率85.7 % %88.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
11,434,456 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
216,019
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
216,019
総 務 費 1,751,541 11.4 259,846 1,389,826民 生 費 3,045,072 19.8 172,897 1,679,414
1,123,788衛 生 費 7.3 50,750 1,046,582労 働 費 71,208 0.5 1,102 29,331農林水産業費 511,321 3.3 200,788 267,683商 工 費 424,603 2.8 109,584 236,538土 木 費 2,636,664 17.1 1,484,436 1,506,686消 防 費 615,878 4.0 148,673 484,948教 育 費 2,247,049 14.6 994,987 1,292,144災 害 復 旧 費 94,321 0.6 0 17,524
公 債 費 2,660,999 17.3 0 2,636,122諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,398,463 100.0 3,423,063 10,802,817
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ カンスイ
コクホ
ソノタ
2,039,361774,480480,553
4,000
153,852
30,236
596,240
国民健康保険事業
実 質 収 支 124,206再 差 引 収 支 105,660加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,016被 保 険 者 数 ( 人 ) 13,734
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 80
保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,075,507基準財政需要額 7,840,328標準税収入額 4,043,596標準財政規模 8,795,974
財政力指数11~13 0.38実質収支比率 6.8経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 20.7
起債制限比率 11.4
積立金現在高
財 調 336,574減 債 82,152特定目的 797,533
地 方 債 現 在 高 17,935,427うち政府資金 6,584,629
(
支出予定額)
物件等購入 2,168,217保証・補償 0そ の 他 785,875
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 389,599徴収率
現年計
98.0 95.298.9 96.6
97.2 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
14
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
42,700 0.3 0 0.0191,600 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
15,512 人人%
15,3571.0
15,549 人人15,590
-0.3 %
12 年 国 調区 分
783
9.9第1次
第2次3,015
38.3
産 業 構 造
7 年 国 調
960
11.7
3,275
40.1
第3次4,071
51.7
3,931
48.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口7,063( 人 )
( 人 ) 6,111
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
61.36
253
1 2年国調世帯数
4,096
7年国調世帯数
3,869
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3011
ヤマノベマチ
市 町 村 類 型 4-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,115,983 19.7 1,115,983 32.269,869 1.2 69,869 2.053,098 0.9 53,098 1.5121,608 2.1 121,608 3.524,906 0.4 24,906 0.7
0 0.0 0 0.037,839 0.7 37,839 1.1
0 0.0 0 0.042,111 0.7 42,111 1.2
2,233,803 39.4 1,994,883 57.51,994,883 35.2 1,994,883 57.5238,920 4.2 0 0.0
3,699,217 65.3 3,460,297 99.72,559 0.0 2,559 0.1
0 0.0 0 0.0110,224 1.9 3,051 0.112,966 0.2 0 0.0238,279 4.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0221,209 3.9 0 0.04,895 0.1 3,202 0.11,801 0.0 0 0.073,445 1.3 0 0.0309,940 5.5 0 0.0222,687 3.9 891 0.0769,000 13.6 0 0.0
5,666,222 100.0 3,470,000 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,878 1.0 0
407,504 36.5 019,569 1.8 041,697 3.7 6,326549,293 49.2 0547,642 49.1 024,419 2.2 0
62,623 5.6 00 0.0 00 0.0 0
1,115,983 100.0 6,3260 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,115,983 100.0 6,326
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,666,222 5,336,710
5,236,467 5,026,770
429,755 309,940
106,383 85,760
323,372 224,18099,192 5,471
85 4330 87,740
20,000 70,00079,277 23,644
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
133 419,820 3,15720 61,210 3,0610 0 0
0 0 00 0 0
133 419,820 3,157
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,200助 役 1 8.07.01 6,350収 入 役 1 8.07.01 5,850教 育 長 1 8.07.01 5,850議 会 議 長 1 8.07.01 3,100議会副議長 1 8.07.01 2,550議 会 議 員 16 8.07.01 2,400
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,135,989 21.7 1,064,185 1,061,178 29.6
うち職員給 730,224 13.9 662,143 - -扶 助 費 183,424 3.5 68,252 68,252 1.9公 債 費 675,870 12.9 644,317 644,317 17.9元利償還金 675,870 12.9 644,317 644,317 17.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,995,283 38.1 1,776,754 1,773,747 49.4852,266 16.3 649,892 629,797 17.5
維 持 補 修 費 79,047 1.5 77,563 77,563 2.2補 助 費 等 444,830 8.5 382,824 302,610 8.4うち一部事務組合負担金 99,579 1.9 99,579 95,989 2.7
繰 出 金 470,416 9.0 452,386 344,848 9.6積 立 金 21,115 0.4 20,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 169,841 3.2 10,641 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,203,669 23.0投 資 的 経 費 427,887
24,926 0.5うち人件費 24,9261,132,984 21.6普通建設事業費 416,044
うち0.7{ 975,355 18.6 367,948
災害復旧事業費
38,032 5,399
70,685 1.3 11,8430失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,236,467 100.0 3,797,947
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,128,565 千円
経 常 収 支 比 率87.1 % %90.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,227,702 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
108,954
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
108,854
総 務 費 735,238 14.0 24,775 665,292民 生 費 756,003 14.4 8,116 518,246
344,040衛 生 費 6.6 1,892 263,506労 働 費 20,364 0.4 0 8,245農林水産業費 402,302 7.7 160,864 242,968商 工 費 218,107 4.2 0 67,867土 木 費 1,162,063 22.2 822,111 591,339消 防 費 145,093 2.8 48,853 111,571教 育 費 597,748 11.4 66,373 563,899災 害 復 旧 費 70,685 1.3 0 11,843
公 債 費 675,870 12.9 0 644,317諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,236,467 100.0 1,132,984 3,797,947
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
475,226177,1814,810
0
75,034
0
218,201
国民健康保険事業
実 質 収 支 372再 差 引 収 支 -5,048加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,343被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,102
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 71国庫支出金 72
保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,092,574基準財政需要額 3,089,746標準税収入額 1,432,635標準財政規模 3,427,518
財政力指数11~13 0.34実質収支比率 9.4経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 15.2公 債 費 比 率 14.7
起債制限比率 10.9
積立金現在高
財 調 404,461減 債 596,268特定目的 718,860
地 方 債 現 在 高 6,011,991うち政府資金 4,776,543
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 395,721
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 244,696徴収率
現年計
98.7 97.699.2 98.1
98.1 96.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
15
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
16,200 0.3 0 0.0103,900 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
12,573 人人%
12,3901.5
12,919 人人12,863
0.4 %
12 年 国 調区 分
956
14.3第1次
第2次2,333
34.9
産 業 構 造
7 年 国 調
1,049
16.0
2,384
36.3
第3次3,397
50.8
3,135
47.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
31.23
403
1 2年国調世帯数
3,244
7年国調世帯数
3,020
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3029
ナカヤママチ
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
946,083 19.8 946,083 31.351,498 1.1 51,498 1.743,805 0.9 43,805 1.593,090 2.0 93,090 3.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
27,726 0.6 27,726 0.90 0.0 0 0.0
39,597 0.8 39,597 1.32,018,597 42.3 1,810,806 60.01,810,806 37.9 1,810,806 60.0207,791 4.4 0 0.0
3,220,396 67.5 3,012,605 99.81,607 0.0 1,607 0.18,492 0.2 0 0.072,857 1.5 2,088 0.110,609 0.2 0 0.0212,781 4.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0248,912 5.2 0 0.03,431 0.1 2,002 0.11,045 0.0 0 0.0
234,877 4.9 0 0.0184,592 3.9 0 0.037,780 0.8 1,719 0.1536,100 11.2 0 0.0
4,773,479 100.0 3,020,021 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,205 0.9 0
366,025 38.7 017,124 1.8 021,416 2.3 3,492424,434 44.9 0419,131 44.3 022,334 2.4 0
60,368 6.4 00 0.0 0
739 0.1 0920,645 97.3 3,492
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 25,438 2.7 0
25,438 2.7 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
946,083 100.0 3,492
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,773,479 4,999,381
4,505,383 4,814,789
268,096 184,592
84,181 21,378
183,915 163,21420,701 -36,13040,155 50,144
0 58,33340,000 40,00020,856 32,347
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
101 359,090 3,55512 33,250 2,7710 0 0
0 0 00 0 0
101 359,090 3,555
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 6,033収 入 役 1 14.04.01 5,675教 育 長 1 14.04.01 5,675議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,550議 会 議 員 14 8.04.01 2,400
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,020,322 22.6 942,539 939,458 30.1
うち職員給 657,641 14.6 584,252 - -扶 助 費 173,447 3.8 55,666 55,666 1.8公 債 費 651,906 14.5 649,939 649,610 20.8元利償還金 651,776 14.5 649,809 649,480 20.8一時借入金利子 130 0.0 130 130 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,845,675 41.0 1,648,144 1,644,734 52.7626,249 13.9 428,856 384,369 12.3
維 持 補 修 費 148,673 3.3 145,274 145,274 4.7補 助 費 等 385,794 8.6 351,341 255,632 8.2うち一部事務組合負担金 88,912 2.0 88,912 85,967 2.8
繰 出 金 470,821 10.5 458,085 336,998 10.8積 立 金 150,056 3.3 149,443 0 0.0投資・出資金・貸付金 20,684 0.5 584 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
857,431 19.0投 資 的 経 費 321,242
11,362 0.3うち人件費 11,362857,431 19.0普通建設事業費 321,242
うち0.0{ 766,281 17.0 273,092
災害復旧事業費
0 0
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,505,383 100.0 3,502,969
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,767,007 千円
経 常 収 支 比 率88.6 % %91.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,757,757 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
92,145
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
92,145
総 務 費 632,661 14.0 11,083 577,755民 生 費 912,289 20.2 164,155 538,962
253,053衛 生 費 5.6 0 241,559労 働 費 70,000 1.6 3,005 48,378農林水産業費 223,219 5.0 19,705 185,655商 工 費 48,510 1.1 0 37,310土 木 費 962,493 21.4 534,708 652,201消 防 費 101,127 2.2 24,683 79,228教 育 費 557,980 12.4 100,092 399,837災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 651,906 14.5 0 649,939諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,505,383 100.0 857,431 3,502,969
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
476,135230,9805,314
0
69,174
0
170,667
国民健康保険事業
実 質 収 支 45,916再 差 引 収 支 40,759加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,853被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,076
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 69国庫支出金 62
保険給付費 111
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 916,440基準財政需要額 2,729,268標準税収入額 1,203,655標準財政規模 3,014,461
財政力指数11~13 0.32実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 19.7
起債制限比率 11.7
積立金現在高
財 調 122,232減 債 191,464特定目的 402,327
地 方 債 現 在 高 5,086,050うち政府資金 1,659,848
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 662,758
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 180,934徴収率
現年計
98.4 95.098.7 96.2
97.8 92.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
16
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
15,100 0.3 0 0.087,700 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
21,476 人人%
21,930-2.1
21,714 人人21,808
-0.4 %
12 年 国 調区 分
1,527
13.5第1次
第2次4,751
42.1
産 業 構 造
7 年 国 調
1,659
14.4
4,885
42.3
第3次5,008
44.4
4,989
43.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,738( 人 )
( 人 ) 6,040
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
52.38
410
1 2年国調世帯数
5,545
7年国調世帯数
5,280
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3215
カホクマチ
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 1-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,045,226 27.7 1,925,711 37.082,164 1.1 82,164 1.682,190 1.1 82,190 1.6196,387 2.7 196,387 3.821,411 0.3 21,411 0.4
0 0.0 0 0.044,227 0.6 44,227 0.8
0 0.0 0 0.069,323 0.9 69,323 1.3
3,070,349 41.6 2,766,187 53.12,766,187 37.5 2,766,187 53.1304,162 4.1 0 0.0
5,611,277 76.0 5,187,600 99.73,306 0.0 3,306 0.190,041 1.2 0 0.090,269 1.2 2,810 0.115,033 0.2 0 0.0300,598 4.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0271,476 3.7 0 0.061,682 0.8 10,889 0.2
700 0.0 0 0.095,822 1.3 0 0.089,179 1.2 0 0.0302,937 4.1 677 0.0453,600 6.1 0 0.0
7,385,920 100.0 5,205,282 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,051 0.6 0
639,475 31.3 036,475 1.8 076,903 3.8 11,664
1,000,604 48.9 0998,284 48.8 036,055 1.8 0
122,945 6.0 00 0.0 0
203 0.0 01,925,711 94.2 11,664
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 119,515 5.8 0
0 0.0 0
0 0.0 0119,515 5.8 0
0 0.0 02,045,226 100.0 11,664
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,385,920 7,786,795
7,182,872 7,602,616
203,048 184,179
0 0
203,048 184,17918,869 49,424
403 702180,780 334,23395,403 70,702104,649 313,657
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
183 623,050 3,40529 107,310 3,70010 33,470 3,347
0 0 00 0 0
193 656,520 3,402
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,400助 役 1 9.04.01 6,450収 入 役 1 9.04.01 5,950教 育 長 1 9.04.01 5,850議 会 議 長 1 9.04.01 3,300議会副議長 1 9.04.01 2,750議 会 議 員 18 9.04.01 2,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,801,042 25.1 1,622,505 1,606,517 30.0
うち職員給 1,185,446 16.5 1,015,133 - -扶 助 費 280,837 3.9 105,953 105,953 2.0公 債 費 1,202,966 16.7 1,202,730 1,021,950 19.1元利償還金 1,202,966 16.7 1,202,730 1,021,950 19.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,284,845 45.7 2,931,188 2,734,420 51.1863,732 12.0 668,372 584,696 10.9
維 持 補 修 費 66,333 0.9 65,244 65,244 1.2補 助 費 等 730,506 10.2 658,246 582,393 10.9うち一部事務組合負担金 476,069 6.6 476,069 448,986 8.4
繰 出 金 942,313 13.1 918,189 605,048 11.3積 立 金 221,752 3.1 220,244 0 0.0投資・出資金・貸付金 249,840 3.5 11,190 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
823,551 11.5投 資 的 経 費 386,545
17,036 0.2うち人件費 17,036819,635 11.4普通建設事業費 382,629
うち3.6{ 411,765 5.7 275,095
災害復旧事業費
257,735 41,093
3,916 0.1 3,9160失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
7,182,872 100.0 5,859,218
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,571,801 千円
経 常 収 支 比 率85.4 % %87.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,062,266 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
136,755
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
136,755
総 務 費 985,237 13.7 10,897 916,706民 生 費 1,130,156 15.7 0 784,291
357,064衛 生 費 5.0 3,951 319,154労 働 費 22,549 0.3 189 10,257農林水産業費 347,152 4.8 102,353 216,070商 工 費 340,021 4.7 9,805 107,202土 木 費 1,088,725 15.2 346,262 884,834消 防 費 376,732 5.2 34,319 346,594教 育 費 1,191,599 16.6 311,859 930,709災 害 復 旧 費 3,916 0.1 0 3,916
公 債 費 1,202,966 16.7 0 1,202,730諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,182,872 100.0 819,635 5,859,218
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
946,589593,6964,276
0
101,991
0
246,626
国民健康保険事業
実 質 収 支 68,609再 差 引 収 支 58,943加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,128被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,316
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 65国庫支出金 71
保険給付費 118
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,862,454基準財政需要額 4,632,072標準税収入額 2,454,756標準財政規模 5,220,943
財政力指数11~13 0.39実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 19.8公 債 費 比 率 17.6
起債制限比率 10.0
積立金現在高
財 調 362,337減 債 231,499特定目的 933,761
地 方 債 現 在 高 8,530,262うち政府資金 5,127,496
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 43,907
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 255,675徴収率
現年計
98.8 96.299.3 97.9
98.4 94.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
17
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
27,400 0.4 0 0.0122,000 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,452 人人%
8,208-9.27,474 人
人7,596
-1.6 %
12 年 国 調区 分
399
10.6第1次
第2次1,486
39.6
産 業 構 造
7 年 国 調
563
12.8
1,927
43.7
第3次1,870
49.8
1,917
43.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
393.23
19
1 2年国調世帯数
1,987
7年国調世帯数
2,122
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3223
ニシカワマチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,027,800 16.1 1,027,800 29.565,007 1.0 65,007 1.923,587 0.4 23,587 0.770,338 1.1 70,338 2.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
35,018 0.5 35,018 1.00 0.0 0 0.0
18,026 0.3 18,026 0.52,638,807 41.3 2,232,342 64.12,232,342 35.0 2,232,342 64.1406,465 6.4 0 0.0
3,878,583 60.7 3,472,118 99.81,915 0.0 1,915 0.112,240 0.2 0 0.066,904 1.0 2,070 0.15,768 0.1 0 0.0
459,659 7.2 0 0.00 0.0 0 0.0
671,562 10.5 0 0.051,607 0.8 4,580 0.129,365 0.5 0 0.029,042 0.5 0 0.077,879 1.2 0 0.0113,191 1.8 92 0.0988,700 15.5 0 0.0
6,386,415 100.0 3,480,775 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,650 0.5 0
160,350 15.6 016,295 1.6 010,228 1.0 1,670777,377 75.6 75,349602,649 58.6 75,34911,693 1.1 0
32,727 3.2 00 0.0 0
220 0.0 01,013,540 98.6 77,019
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 14,260 1.4 0
14,260 1.4 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,027,800 100.0 77,019
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,386,415 5,830,061
6,223,738 5,652,181
162,677 177,880
13,010 100
149,667 177,780-28,113 -11,936
379 5800 00 0
-27,734 -11,356
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
120 415,470 3,46219 55,750 2,9340 0 0
0 0 00 0 0
120 415,470 3,462
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,200助 役 1 8.04.01 6,350収 入 役 1 8.04.01 5,850教 育 長 1 8.04.01 5,750議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,117,519 18.0 1,029,143 1,023,724 29.4
うち職員給 714,424 11.5 633,227 - -扶 助 費 121,856 2.0 53,996 53,996 1.5公 債 費 891,269 14.3 879,497 879,454 25.2元利償還金 890,696 14.3 878,924 878,881 25.2一時借入金利子 573 0.0 573 573 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,130,644 34.2 1,962,636 1,957,174 56.1783,739 12.6 472,466 284,606 8.2
維 持 補 修 費 101,088 1.6 98,976 93,735 2.7補 助 費 等 805,493 12.9 735,467 543,887 15.6うち一部事務組合負担金 294,533 4.7 294,533 289,896 8.3
繰 出 金 238,438 3.8 228,214 159,826 4.6積 立 金 30,744 0.5 6,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 79,077 1.3 30,077 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,054,515 33.0投 資 的 経 費 424,931
57,200 0.9うち人件費 52,2511,772,657 28.5普通建設事業費 398,259
うち10.2{ 1,029,683 16.5 348,218
災害復旧事業費
634,454 34,229
281,858 4.5 26,6720失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,223,738 100.0 3,958,767
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,039,228 千円
経 常 収 支 比 率87.1 % %87.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,121,444 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
104,092
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
104,092
総 務 費 835,563 13.4 67,216 671,075民 生 費 1,183,399 19.0 583,611 462,211
568,056衛 生 費 9.1 24,949 526,044労 働 費 6,510 0.1 0 3,481農林水産業費 686,875 11.0 438,041 213,383商 工 費 150,766 2.4 9,601 100,978土 木 費 807,084 13.0 535,179 321,210消 防 費 218,188 3.5 19,507 202,523教 育 費 490,078 7.9 94,553 447,601災 害 復 旧 費 281,858 4.5 0 26,672
公 債 費 891,269 14.3 0 879,497諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,223,738 100.0 1,772,657 3,958,767
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ カンスイ
コクホ
ソノタ
452,951200,00056,600
1,570
56,687
14,513
123,581
国民健康保険事業
実 質 収 支 73,114再 差 引 収 支 69,981加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,214被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,593
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 82
保険給付費 125
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 884,455基準財政需要額 3,119,187標準税収入額 1,157,657標準財政規模 3,389,999
財政力指数11~13 0.28実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 102.7公債費負担比率 21.3公 債 費 比 率 14.1
起債制限比率 11.0
積立金現在高
財 調 483,130減 債 692,132特定目的 371,760
地 方 債 現 在 高 7,768,311うち政府資金 6,356,072
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 898,256
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 127,144徴収率
現年計
99.7 99.199.7 99.6
99.6 98.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
18
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,000 0.1 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,337 人人%
9,819-4.99,299 人
人9,437
-1.5 %
12 年 国 調区 分
1,462
28.9第1次
第2次1,769
35.0
産 業 構 造
7 年 国 調
1,782
32.8
1,843
33.9
第3次1,825
36.1
1,807
33.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
196.73
47
1 2年国調世帯数
2,420
7年国調世帯数
2,457
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3231
アサヒマチ
市 町 村 類 型 3-1
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
647,570 11.9 647,570 18.769,150 1.3 69,150 2.024,179 0.4 24,179 0.780,155 1.5 80,155 2.3
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
37,453 0.7 37,453 1.10 0.0 0 0.0
19,396 0.4 19,396 0.62,945,477 54.3 2,587,408 74.62,587,408 47.7 2,587,408 74.6358,069 6.6 0 0.0
3,823,380 70.4 3,465,311 99.91,203 0.0 1,203 0.021,125 0.4 0 0.061,522 1.1 857 0.07,167 0.1 0 0.0
210,750 3.9 0 0.00 0.0 0 0.0
309,216 5.7 0 0.08,019 0.1 2,391 0.13,388 0.1 0 0.0
310,275 5.7 0 0.073,509 1.4 0 0.091,391 1.7 146 0.0508,100 9.4 0 0.0
5,429,045 100.0 3,469,908 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,312 0.8 0
177,748 27.4 011,235 1.7 024,236 3.7 3,684367,787 56.8 33,280343,211 53.0 33,28018,680 2.9 0
39,483 6.1 00 0.0 0
23 0.0 0644,504 99.5 36,964
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 3,066 0.5 0
3,066 0.5 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
647,570 100.0 36,964
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,429,045 6,589,121
5,061,410 6,287,912
367,635 301,209
25,954 16,497
341,681 284,71256,969 45,847
200 100180,592 145,622122,918 96,308114,843 95,261
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
135 471,200 3,49023 75,510 3,2830 0 0
0 0 00 0 0
135 471,200 3,490
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.04.01 8,200助 役 1 11.04.01 6,350収 入 役 1 11.04.01 5,850教 育 長 1 11.04.01 5,750議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,343,776 26.5 1,262,715 1,252,602 35.0
うち職員給 890,229 17.6 819,736 - -扶 助 費 110,112 2.2 31,500 31,430 0.9公 債 費 1,142,586 22.6 1,134,970 954,378 26.7元利償還金 1,142,551 22.6 1,134,935 954,343 26.7一時借入金利子 35 0.0 35 35 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,596,474 51.3 2,429,185 2,238,410 62.5546,956 10.8 380,692 337,442 9.4
維 持 補 修 費 67,084 1.3 65,864 65,700 1.8補 助 費 等 682,871 13.5 621,103 543,728 15.2うち一部事務組合負担金 324,560 6.4 324,560 309,517 8.6
繰 出 金 288,664 5.7 264,971 228,337 6.4積 立 金 480 0.0 6 0 0.0投資・出資金・貸付金 87,422 1.7 5,882 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
791,459 15.6投 資 的 経 費 200,476
20,807 0.4うち人件費 20,807631,120 12.5普通建設事業費 163,400
うち3.1{ 353,344 7.0 139,284
災害復旧事業費
158,424 17,122
160,339 3.2 37,0760失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,061,410 100.0 3,968,179
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,413,617 千円
経 常 収 支 比 率95.4 % %98.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,314,714 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
115,431
構 成 比
2.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
115,431
総 務 費 655,421 12.9 32,882 555,500民 生 費 726,236 14.3 3,982 500,380
534,029衛 生 費 10.6 86,715 485,296労 働 費 14,125 0.3 0 735農林水産業費 305,453 6.0 110,623 136,516商 工 費 192,666 3.8 38,533 94,483土 木 費 374,804 7.4 272,538 145,146消 防 費 241,090 4.8 25,455 219,165教 育 費 599,230 11.8 60,392 543,481災 害 復 旧 費 160,339 3.2 0 37,076
公 債 費 1,142,586 22.6 0 1,134,970諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,061,410 100.0 631,120 3,968,179
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ ゲスイ コウスイ
コクホ
ソノタ
468,014170,0009,350
0
96,057
1,960
190,647
国民健康保険事業
実 質 収 支 163,147再 差 引 収 支 146,147加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,672被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,260
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 56国庫支出金 92
保険給付費 122
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 656,388基準財政需要額 3,246,200標準税収入額 851,729標準財政規模 3,439,137
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 9.9経常一般財源等比率 100.9公債費負担比率 26.3公 債 費 比 率 16.2
起債制限比率 11.5
積立金現在高
財 調 318,488減 債 287,685特定目的 401,895
地 方 債 現 在 高 7,769,318うち政府資金 5,223,078
(
支出予定額)
物件等購入 1,119保証・補償 0そ の 他 4,826
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 82,000徴収率
現年計
99.8 99.299.8 99.5
99.7 98.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
19
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,800 0.1 0 0.0101,200 1.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,477 人人%
10,537-0.6
10,353 人人10,476
-1.2 %
12 年 国 調区 分
929
17.1第1次
第2次2,162
39.9
産 業 構 造
7 年 国 調
1,123
20.2
2,244
40.4
第3次2,327
42.9
2,186
39.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
153.92
68
1 2年国調世帯数
2,688
7年国調世帯数
2,602
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3240
オオエマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
764,198 12.6 743,985 21.373,607 1.2 73,607 2.130,029 0.5 30,029 0.987,816 1.5 87,816 2.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
39,758 0.7 39,758 1.10 0.0 0 0.0
26,530 0.4 26,530 0.82,857,541 47.2 2,490,570 71.22,490,570 41.1 2,490,570 71.2366,971 6.1 0 0.0
3,879,479 64.1 3,492,295 99.81,429 0.0 1,429 0.011,865 0.2 0 0.064,720 1.1 2,884 0.16,156 0.1 0 0.0
382,271 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0
355,462 5.9 0 0.03,195 0.1 1,868 0.1616 0.0 0 0.0
191,747 3.2 0 0.0231,287 3.8 0 0.0132,572 2.2 133 0.0795,000 13.1 0 0.0
6,055,799 100.0 3,498,609 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,550 0.9 0
230,095 30.1 018,142 2.4 036,867 4.8 5,595382,367 50.0 0378,928 49.6 018,267 2.4 0
50,833 6.7 00 0.0 0
294 0.0 0743,415 97.3 5,595
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 20,783 2.7 0
570 0.1 0
0 0.0 020,213 2.6 0
0 0.0 0764,198 100.0 5,595
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,055,799 5,810,540
5,819,995 5,579,253
235,804 231,287
94,644 66,585
141,160 164,702-23,542 26,808127,293 69,18729,228 22,847140,000 20,000-7,021 98,842
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
131 434,100 3,31425 78,110 3,1241 4,300 4,300
0 0 00 0 0
132 438,400 3,321
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,200助 役 1 8.04.01 6,400収 入 役 1 8.04.01 5,850教 育 長 1 8.04.01 5,750議 会 議 長 1 8.04.01 3,200議会副議長 1 8.04.01 2,700議 会 議 員 16 8.04.01 2,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,250,217 21.5 1,150,815 1,145,212 31.7
うち職員給 810,420 13.9 717,741 - -扶 助 費 172,903 3.0 71,487 57,739 1.6公 債 費 1,030,206 17.7 1,029,428 1,000,200 27.7元利償還金 1,029,997 17.7 1,029,219 999,991 27.7一時借入金利子 209 0.0 209 209 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,453,326 42.2 2,251,730 2,203,151 61.1435,164 7.5 346,074 236,430 6.6
維 持 補 修 費 73,317 1.3 72,433 66,832 1.9補 助 費 等 571,467 9.8 519,890 424,760 11.8うち一部事務組合負担金 342,670 5.9 342,670 337,391 9.4
繰 出 金 286,144 4.9 277,551 189,348 5.2積 立 金 138,102 2.4 127,002 0 0.0投資・出資金・貸付金 107,373 1.8 553 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,755,102 30.2投 資 的 経 費 598,212
47,256 0.8うち人件費 35,6831,427,210 24.5普通建設事業費 586,537
うち7.0{ 867,661 14.9 380,741
災害復旧事業費
407,283 150,717
327,892 5.6 11,6750失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,819,995 100.0 4,193,445
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,120,521 千円
経 常 収 支 比 率86.5 % %89.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,429,249 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
125,358
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
125,338
総 務 費 1,211,693 20.8 466,980 815,786民 生 費 791,636 13.6 175,827 494,335
309,322衛 生 費 5.3 15,649 287,004労 働 費 9,111 0.2 0 3,043農林水産業費 518,761 8.9 257,055 265,373商 工 費 161,605 2.8 0 59,791土 木 費 633,076 10.9 443,777 433,661消 防 費 239,122 4.1 32,816 226,896教 育 費 462,213 7.9 35,106 441,115災 害 復 旧 費 327,892 5.6 0 11,675
公 債 費 1,030,206 17.7 0 1,029,428諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,819,995 100.0 1,427,210 4,193,445
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ ジユウチ
コクホ
ソノタ
315,78053,79929,636
2,742
52,932
17,716
158,955
国民健康保険事業
実 質 収 支 64,782再 差 引 収 支 64,482加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,688被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,775
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 61国庫支出金 68
保険給付費 105
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 782,822基準財政需要額 3,275,818標準税収入額 1,018,569標準財政規模 3,509,139
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 23.2公 債 費 比 率 14.7
起債制限比率 9.8
積立金現在高
財 調 423,944減 債 196,694特定目的 278,184
地 方 債 現 在 高 8,364,109うち政府資金 6,800,181
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 237,680
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 179,147徴収率
現年計
99.4 98.899.5 98.9
99.3 98.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
20
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
10,500 0.2 0 0.098,100 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,400 人人%
9,949-5.59,495 人
人9,569
-0.8 %
12 年 国 調区 分
965
19.3第1次
第2次2,061
41.2
産 業 構 造
7 年 国 調
1,227
23.8
2,062
40.1
第3次1,982
39.6
1,856
36.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
79.59
118
1 2年国調世帯数
2,345
7年国調世帯数
2,348
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3410
オオイシダマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
673,769 11.2 673,769 21.953,797 0.9 53,797 1.727,727 0.5 27,727 0.978,927 1.3 78,927 2.69,235 0.2 9,235 0.3
0 0.0 0 0.029,012 0.5 29,012 0.9
0 0.0 0 0.022,728 0.4 22,728 0.7
2,445,604 40.7 2,174,824 70.72,174,824 36.2 2,174,824 70.7270,780 4.5 0 0.0
3,340,799 55.6 3,070,019 99.81,107 0.0 1,107 0.0
107,904 1.8 0 0.055,910 0.9 1,038 0.06,644 0.1 0 0.0
511,448 8.5 0 0.00 0.0 0 0.0
955,954 15.9 0 0.058,270 1.0 0 0.02,500 0.0 0 0.052,002 0.9 0 0.0188,329 3.1 0 0.088,866 1.5 2,894 0.1642,100 10.7 0 0.0
6,011,833 100.0 3,075,058 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,856 0.9 0
200,938 29.8 012,367 1.8 021,402 3.2 3,494361,594 53.7 0358,730 53.2 016,140 2.4 0
36,164 5.4 0566 0.1 0827 0.1 0
655,854 97.3 3,4940 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 17,915 2.7 0
17,915 2.7 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
673,769 100.0 3,494
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,011,833 4,951,284
5,820,260 4,762,955
191,573 188,329
44,271 11,855
147,302 176,474-29,172 70,7081,284 491
114,869 132,0690 0
86,981 203,268
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
121 453,300 3,74619 63,360 3,3351 3,870 3,870
0 0 00 0 0
122 457,170 3,747
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,906収 入 役 1 14.04.01 5,558教 育 長 1 14.04.01 5,558議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,550議 会 議 員 16 8.04.01 2,400
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,151,492 19.8 1,065,756 1,059,649 33.4
うち職員給 741,144 12.7 661,932 - -扶 助 費 234,309 4.0 92,516 92,516 2.9公 債 費 923,049 15.9 899,778 784,732 24.8元利償還金 922,400 15.8 899,129 784,083 24.7一時借入金利子 649 0.0 649 649 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,308,850 39.7 2,058,050 1,936,897 61.1535,942 9.2 343,667 232,298 7.3
維 持 補 修 費 88,110 1.5 86,720 86,720 2.7補 助 費 等 524,842 9.0 468,764 377,188 11.9うち一部事務組合負担金 194,992 3.4 194,992 171,814 5.4
繰 出 金 300,426 5.2 289,831 237,653 7.5積 立 金 131,133 2.3 103,911 0 0.0投資・出資金・貸付金 26,004 0.4 504 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,904,953 32.7投 資 的 経 費 380,531
37,650 0.6うち人件費 22,1991,767,951 30.4普通建設事業費 367,333
うち18.2{ 662,784 11.4 342,798
災害復旧事業費
1,061,606 374
137,002 2.4 13,1980失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,820,260 100.0 3,731,978
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,870,756 千円
経 常 収 支 比 率90.6 % %93.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,923,426 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
113,112
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
113,112
総 務 費 672,139 11.5 41,916 542,507民 生 費 761,724 13.1 4,078 473,792
276,963衛 生 費 4.8 375 263,756労 働 費 10,473 0.2 0 473農林水産業費 1,016,794 17.5 824,584 235,041商 工 費 51,432 0.9 0 33,392土 木 費 1,060,941 18.2 849,785 444,619消 防 費 206,121 3.5 25,660 186,209教 育 費 590,476 10.1 21,553 526,067災 害 復 旧 費 137,036 2.4 0 13,232
公 債 費 923,049 15.9 0 899,778諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,820,260 100.0 1,767,951 3,731,978
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ ビヨウ
コクホ
ソノタ
304,850109,3313,181
1,336
59,005
3,088
128,909
国民健康保険事業
実 質 収 支 39,024再 差 引 収 支 34,991加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,511被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,060
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 63国庫支出金 78
保険給付費 118
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 686,244基準財政需要額 2,863,587標準税収入額 896,595標準財政規模 3,071,419
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 22.9公 債 費 比 率 15.2
起債制限比率 9.4
積立金現在高
財 調 585,878減 債 146,864特定目的 775,380
地 方 債 現 在 高 7,413,048うち政府資金 6,450,656
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,542,147
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 169,435徴収率
現年計
99.3 96.399.6 98.7
99.1 94.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
21
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,800 0.1 0 0.086,100 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,381 人人%
7,665-3.77,373 人
人7,430
-0.8 %
12 年 国 調区 分
568
15.5第1次
第2次1,781
48.5
産 業 構 造
7 年 国 調
760
20.2
1,760
46.7
第3次1,320
36.0
1,248
33.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
161.79
46
1 2年国調世帯数
1,741
7年国調世帯数
1,777
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3614
カネヤママチ
市 町 村 類 型 2-2
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
462,495 8.5 451,786 17.256,724 1.0 56,724 2.217,648 0.3 17,648 0.763,404 1.2 63,404 2.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
30,811 0.6 30,811 1.20 0.0 0 0.0
14,848 0.3 14,848 0.62,329,601 42.6 1,984,742 75.71,984,742 36.3 1,984,742 75.7344,859 6.3 0 0.0
2,975,531 54.4 2,619,963 99.91,148 0.0 1,148 0.06,431 0.1 0 0.056,940 1.0 322 0.011,764 0.2 0 0.0536,575 9.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0199,991 3.7 0 0.032,542 0.6 1,041 0.010,104 0.2 0 0.0271,200 5.0 0 0.0361,770 6.6 0 0.0184,557 3.4 360 0.0819,200 15.0 0 0.0
5,467,753 100.0 2,622,834 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,230 0.9 0
127,215 27.5 09,122 2.0 020,819 4.5 0242,895 52.5 0215,654 46.6 013,546 2.9 0
29,139 6.3 00 0.0 00 0.0 0
446,966 96.6 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 15,529 3.4 0
4,820 1.0 0
0 0.0 010,709 2.3 0
0 0.0 0462,495 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,467,753 4,985,308
5,284,942 4,623,538
182,811 361,770
14,300 158,722
168,511 203,048-34,537 -9,207156,000 130,000
0 0150,000 150,000-28,537 -29,207
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
88 307,480 3,49417 66,040 3,8853 11,000 3,667
0 0 00 0 091 318,480 3,500
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×○○×××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 2,950議会副議長 1 14.04.01 2,430議 会 議 員 14 14.04.01 2,260
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 932,122 17.6 864,766 824,635 30.3
うち職員給 585,112 11.1 539,575 - -扶 助 費 91,321 1.7 27,843 27,843 1.0公 債 費 571,641 10.8 562,628 562,628 20.7元利償還金 571,614 10.8 562,601 562,601 20.7一時借入金利子 27 0.0 27 27 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,595,084 30.2 1,455,237 1,415,106 52.1526,562 10.0 429,751 238,767 8.8
維 持 補 修 費 60,703 1.1 54,154 54,154 2.0補 助 費 等 683,162 12.9 640,789 372,557 13.7うち一部事務組合負担金 222,839 4.2 222,839 214,952 7.9
繰 出 金 362,595 6.9 320,144 149,288 5.5積 立 金 187,558 3.5 161,990 0 0.0投資・出資金・貸付金 136,868 2.6 17,868 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,732,410 32.8投 資 的 経 費 303,885
41,950 0.8うち人件費 35,0361,537,478 29.1普通建設事業費 294,896
うち13.5{ 789,748 14.9 252,660
災害復旧事業費
713,435 29,841
194,932 3.7 8,9890失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,284,942 100.0 3,383,818
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,229,872 千円
経 常 収 支 比 率82.1 % %85.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,566,629 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
87,479
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
87,479
総 務 費 696,560 13.2 50,092 596,386民 生 費 463,049 8.8 10,967 321,747
485,210衛 生 費 9.2 28,856 453,611労 働 費 7,632 0.1 0 595農林水産業費 616,745 11.7 217,062 271,016商 工 費 157,131 3.0 34,950 104,698土 木 費 663,286 12.6 425,331 314,004消 防 費 183,017 3.5 31,054 158,488教 育 費 1,158,260 21.9 739,166 504,177災 害 復 旧 費 194,932 3.7 0 8,989
公 債 費 571,641 10.8 0 562,628諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,284,942 100.0 1,537,478 3,383,818
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
636,363185,768164,915
0
44,691
88,000
152,989
国民健康保険事業
実 質 収 支 113,381再 差 引 収 支 110,182加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,165被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,275
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 77
保険給付費 111
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 505,782基準財政需要額 2,493,560標準税収入額 653,240標準財政規模 2,637,982
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 6.4経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 15.8公 債 費 比 率 15.7
起債制限比率 10.9
積立金現在高
財 調 250,000減 債 73,600特定目的 476,476
地 方 債 現 在 高 4,830,354うち政府資金 3,462,952
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 345,481
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 174,652徴収率
現年計
98.4 94.699.1 97.5
97.6 91.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
22
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
5,900 0.1 0 0.088,900 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
11,483 人人%
12,174-5.7
11,552 人人11,700
-1.3 %
12 年 国 調区 分
779
13.8第1次
第2次2,501
44.2
産 業 構 造
7 年 国 調
1,132
18.4
2,648
43.0
第3次2,384
42.1
2,372
38.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
330.27
35
1 2年国調世帯数
2,865
7年国調世帯数
2,913
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3622
モガミマチ
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
828,922 12.1 828,922 21.554,232 0.8 54,232 1.431,000 0.5 31,000 0.8107,001 1.6 107,001 2.8
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
29,377 0.4 29,377 0.80 0.0 0 0.0
24,145 0.4 24,145 0.63,153,455 46.1 2,769,827 72.02,769,827 40.5 2,769,827 72.0383,628 5.6 0 0.0
4,228,132 61.8 3,844,504 99.91,446 0.0 1,446 0.012,875 0.2 0 0.0141,102 2.1 1,945 0.131,864 0.5 0 0.0181,895 2.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0232,083 3.4 0 0.054,695 0.8 0 0.03,404 0.0 0 0.0
410,600 6.0 0 0.0205,662 3.0 0 0.0218,538 3.2 1,093 0.0
1,114,800 16.3 0 0.0
6,837,096 100.0 3,848,988 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,525 0.8 0
235,725 28.4 015,877 1.9 028,403 3.4 4,367440,331 53.1 0402,010 48.5 020,263 2.4 0
59,916 7.2 00 0.0 0
121 0.0 0807,161 97.4 4,367
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 21,761 2.6 0
21,761 2.6 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
828,922 100.0 4,367
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,837,096 7,100,496
6,641,318 6,894,834
195,778 205,662
24,860 19,916
170,918 185,746-14,828 14,538190,000 115,000
0 211,791190,000 180,000-14,828 161,329
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
135 491,450 3,64021 68,800 3,2767 26,600 3,800
0 0 00 0 0
142 518,050 3,648
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×○○×××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,670教 育 長 1 14.04.01 5,630議 会 議 長 1 14.04.01 3,000議会副議長 1 14.04.01 2,400議 会 議 員 16 14.04.01 2,210
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,382,870 20.8 1,302,422 1,298,334 32.6
うち職員給 925,878 13.9 848,476 - -扶 助 費 182,473 2.7 54,030 52,030 1.3公 債 費 790,442 11.9 756,003 756,003 19.0元利償還金 790,442 11.9 756,003 756,003 19.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,355,785 35.5 2,112,455 2,106,367 52.9818,464 12.3 561,052 413,078 10.4
維 持 補 修 費 144,203 2.2 140,909 140,909 3.5補 助 費 等 881,110 13.3 811,606 428,284 10.8うち一部事務組合負担金 349,145 5.3 349,145 349,145 8.8
繰 出 金 432,395 6.5 308,326 155,248 3.9積 立 金 458,650 6.9 443,316 0 0.0投資・出資金・貸付金 69,761 1.1 10,561 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,480,950 22.3投 資 的 経 費 299,697
39,288 0.6うち人件費 39,2881,475,486 22.2普通建設事業費 294,233
うち1.8{ 1,297,209 19.5 260,885
災害復旧事業費
121,124 14,573
5,464 0.1 5,4640失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,641,318 100.0 4,687,922
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,243,886 千円
経 常 収 支 比 率81.5 % %84.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,883,700 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
106,139
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
106,139
総 務 費 924,647 13.9 60,340 859,574民 生 費 990,399 14.9 9,444 651,634
595,756衛 生 費 9.0 12,137 541,024労 働 費 15,069 0.2 7,921 1,148農林水産業費 530,532 8.0 100,760 299,289商 工 費 145,157 2.2 3,875 95,863土 木 費 719,063 10.8 357,154 394,692消 防 費 277,087 4.2 34,509 265,108教 育 費 1,541,563 23.2 889,346 711,984災 害 復 旧 費 5,464 0.1 0 5,464
公 債 費 790,442 11.9 0 756,003諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,641,318 100.0 1,475,486 4,687,922
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ
コクホ
ソノタ
719,739250,000120,243
25,575
94,447
33,875
195,599
国民健康保険事業
実 質 収 支 148,530再 差 引 収 支 140,530加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,953被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,040
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 93
保険給付費 123
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 821,609基準財政需要額 3,594,098標準税収入額 1,075,418標準財政規模 3,845,245
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 15.5公 債 費 比 率 11.8
起債制限比率 4.7
積立金現在高
財 調 310,000減 債 202,000特定目的 598,950
地 方 債 現 在 高 7,117,722うち政府資金 5,959,787
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 150,699
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 174,558徴収率
現年計
96.8 89.599.2 94.6
94.1 83.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
23
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
10,100 0.1 0 0.0122,500 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
6,996 人人%
7,546-7.36,978 人
人7,109
-1.8 %
12 年 国 調区 分
495
15.0第1次
第2次1,375
41.5
産 業 構 造
7 年 国 調
655
18.4
1,518
42.6
第3次1,441
43.5
1,387
39.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
119.03
59
1 2年国調世帯数
1,712
7年国調世帯数
1,739
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3631
フナガタマチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
452,645 9.4 452,645 17.048,458 1.0 48,458 1.818,802 0.4 18,802 0.757,803 1.2 57,803 2.26,955 0.1 6,955 0.3
0 0.0 0 0.026,203 0.5 26,203 1.0
0 0.0 0 0.015,044 0.3 15,044 0.6
2,280,005 47.5 2,034,230 76.32,034,230 42.4 2,034,230 76.3245,775 5.1 0 0.0
2,905,915 60.6 2,660,140 99.81,126 0.0 1,126 0.020,090 0.4 0 0.062,276 1.3 2,188 0.112,712 0.3 0 0.0136,122 2.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0338,752 7.1 0 0.06,912 0.1 2,857 0.19,109 0.2 0 0.0
343,886 7.2 0 0.0176,181 3.7 0 0.074,068 1.5 323 0.0711,800 14.8 0 0.0
4,798,949 100.0 2,666,634 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,166 0.9 0
136,420 30.1 05,165 1.1 04,976 1.1 812
263,326 58.2 0256,771 56.7 012,217 2.7 0
24,732 5.5 00 0.0 00 0.0 0
451,002 99.6 8120 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 1,643 0.4 0
1,643 0.4 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
452,645 100.0 812
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,798,949 4,212,371
4,621,406 4,036,190
177,543 176,181
3,880 1,582
173,663 174,599-936 33,535
235,441 277,45020,420 39,436233,000 160,00021,925 190,421
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
91 317,570 3,4908 28,180 3,5231 4,300 4,300
0 0 00 0 092 321,870 3,499
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×○○○××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 2,950議会副議長 1 14.04.01 2,380議 会 議 員 14 14.04.01 2,190
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 899,882 19.5 844,440 836,820 30.4
うち職員給 557,709 12.1 517,357 - -扶 助 費 100,984 2.2 39,426 31,246 1.1公 債 費 732,051 15.8 712,657 692,115 25.1元利償還金 731,452 15.8 712,058 691,516 25.1一時借入金利子 599 0.0 599 599 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,732,917 37.5 1,596,523 1,560,181 56.7489,222 10.6 371,157 247,267 9.0
維 持 補 修 費 94,846 2.1 94,186 75,124 2.7補 助 費 等 419,701 9.1 351,825 259,978 9.4うち一部事務組合負担金 204,447 4.4 204,447 204,447 7.4
繰 出 金 383,930 8.3 352,045 164,098 6.0積 立 金 305,778 6.6 305,761 0 0.0投資・出資金・貸付金 37,455 0.8 1,355 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,157,557 25.0投 資 的 経 費 292,640
44,273 1.0うち人件費 44,2731,030,667 22.3普通建設事業費 267,309
うち10.2{ 431,517 9.3 197,184
災害復旧事業費
470,867 19,455
126,890 2.7 25,3310失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,621,406 100.0 3,365,492
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,306,648 千円
経 常 収 支 比 率83.8 % %86.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,543,035 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
95,040
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
95,040
総 務 費 833,773 18.0 56,366 798,050民 生 費 837,947 18.1 314,258 410,967
225,685衛 生 費 4.9 4,350 192,767労 働 費 14,953 0.3 0 13,942農林水産業費 593,905 12.9 277,164 304,775商 工 費 100,260 2.2 10,600 53,235土 木 費 522,205 11.3 333,600 253,171消 防 費 161,187 3.5 18,316 149,357教 育 費 377,510 8.2 16,013 356,200災 害 復 旧 費 126,890 2.7 0 25,331
公 債 費 732,051 15.8 0 712,657諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,621,406 100.0 1,030,667 3,365,492
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ カンコウ スイドウ
コクホ
ソノタ
383,930173,65434,090
0
33,870
9,529
132,787
国民健康保険事業
実 質 収 支 84,502再 差 引 収 支 84,502加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,155被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,798
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 76国庫支出金 77
保険給付費 112
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 488,718基準財政需要額 2,524,818標準税収入額 636,045標準財政規模 2,670,275
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 20.1公 債 費 比 率 11.8
起債制限比率 8.5
積立金現在高
財 調 449,392減 債 152,854特定目的 145,262
地 方 債 現 在 高 5,526,452うち政府資金 5,131,493
(
支出予定額)
物件等購入 5,052保証・補償 0そ の 他 197,276
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 149,688徴収率
現年計
99.1 97.199.6 98.9
98.6 95.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
24
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
5,800 0.1 0 0.081,400 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,592 人人%
11,571-8.5
10,626 人人10,799
-1.6 %
12 年 国 調区 分
843
16.4第1次
第2次2,240
43.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,076
19.2
2,437
43.4
第3次2,055
40.0
2,101
37.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
374.29
28
1 2年国調世帯数
2,811
7年国調世帯数
2,904
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3649
マムロガワマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
694,574 10.5 684,488 17.977,434 1.2 77,434 2.028,752 0.4 28,752 0.894,647 1.4 94,647 2.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
41,888 0.6 41,888 1.10 0.0 0 0.0
23,278 0.4 23,278 0.63,255,952 49.2 2,876,213 75.12,876,213 43.5 2,876,213 75.1379,739 5.7 0 0.0
4,216,525 63.7 3,826,700 99.91,404 0.0 1,404 0.076,647 1.2 0 0.073,329 1.1 1,670 0.018,532 0.3 0 0.096,376 1.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0256,774 3.9 0 0.04,769 0.1 1,776 0.0200 0.0 0 0.0
553,786 8.4 0 0.0153,918 2.3 0 0.093,599 1.4 97 0.0
1,070,100 16.2 0 0.0
6,615,959 100.0 3,831,647 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,444 0.9 0
216,467 31.2 014,445 2.1 021,168 3.0 3,208359,138 51.7 0322,911 46.5 016,792 2.4 0
49,135 7.1 00 0.0 00 0.0 0
683,589 98.4 3,2080 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 10,985 1.6 0
899 0.1 0
0 0.0 010,086 1.5 0
0 0.0 0694,574 100.0 3,208
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,615,959 7,036,456
6,464,154 6,882,538
151,805 153,918
0 0
151,805 153,918-2,113 12,128
115 4400 236,9510 0
-1,998 249,519
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
148 494,630 3,34237 112,910 3,0520 0 0
0 0 00 0 0
148 494,630 3,342
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 3,010議会副議長 1 14.04.01 2,460議 会 議 員 16 14.04.01 2,290
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,359,198 21.0 1,275,467 1,222,709 30.8
うち職員給 905,867 14.0 822,858 - -扶 助 費 150,278 2.3 63,464 63,464 1.6公 債 費 768,505 11.9 764,523 764,523 19.3元利償還金 768,505 11.9 764,523 764,523 19.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,277,981 35.2 2,103,454 2,050,696 51.7525,080 8.1 419,480 249,806 6.3
維 持 補 修 費 137,635 2.1 117,433 117,433 3.0補 助 費 等 905,524 14.0 775,786 661,499 16.7うち一部事務組合負担金 328,627 5.1 328,627 316,990 8.0
繰 出 金 368,145 5.7 190,312 141,790 3.6積 立 金 175,256 2.7 174,636 0 0.0投資・出資金・貸付金 302,926 4.7 73,926 16,009 0.4前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,771,607 27.4投 資 的 経 費 554,536
36,197 0.6うち人件費 36,1971,758,644 27.2普通建設事業費 545,009
うち1.9{ 1,395,954 21.6 353,004
災害復旧事業費
122,622 67,019
12,963 0.2 9,5270失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,464,154 100.0 4,409,563
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,237,233 千円
経 常 収 支 比 率81.6 % %84.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,561,368 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
105,478
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
105,478
総 務 費 893,126 13.8 6,909 824,902民 生 費 1,331,646 20.6 491,983 474,746
749,471衛 生 費 11.6 18,018 543,284労 働 費 51,585 0.8 0 39,570農林水産業費 623,788 9.6 380,958 370,856商 工 費 79,294 1.2 452 38,503土 木 費 734,576 11.4 547,669 337,200消 防 費 248,654 3.8 27,720 248,646教 育 費 865,068 13.4 284,935 652,328災 害 復 旧 費 12,963 0.2 0 9,527
公 債 費 768,505 11.9 0 764,523諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,464,154 100.0 1,758,644 4,409,563
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ ゲスイ カンコウ
コクホ
ソノタ
898,262306,424223,693
10,797
209,898
39,109
108,341
国民健康保険事業
実 質 収 支 25,116再 差 引 収 支 24,253加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,912被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,770
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 67国庫支出金 120
保険給付費 114
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 745,779基準財政需要額 3,624,792標準税収入額 967,990標準財政規模 3,844,203
財政力指数11~13 0.20実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 16.8公 債 費 比 率 11.3
起債制限比率 8.6
積立金現在高
財 調 353,145減 債 249,221特定目的 1,319,596
地 方 債 現 在 高 7,278,235うち政府資金 5,799,871
(
支出予定額)
物件等購入 23,320保証・補償 0そ の 他 655,020
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 207,751徴収率
現年計
98.7 93.599.4 96.2
97.7 90.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
25
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
9,400 0.1 0 0.0124,800 1.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
4,528 人人%
4,863-6.94,531 人
人4,595
-1.4 %
12 年 国 調区 分
450
19.4第1次
第2次867
37.4
産 業 構 造
7 年 国 調
659
26.3
897
35.7
第3次1,000
43.2
953
38.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
211.59
21
1 2年国調世帯数
1,088
7年国調世帯数
1,096
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3657
オオクラムラ
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
349,851 8.9 349,851 14.238,483 1.0 38,483 1.610,684 0.3 10,684 0.439,216 1.0 39,216 1.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
20,828 0.5 20,828 0.80 0.0 0 0.0
7,390 0.2 7,390 0.32,265,913 57.7 1,997,461 81.01,997,461 50.8 1,997,461 81.0268,452 6.8 0 0.0
2,732,365 69.6 2,463,913 99.9740 0.0 740 0.0
4,322 0.1 0 0.0298,016 7.6 621 0.011,188 0.3 0 0.083,737 2.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0202,965 5.2 0 0.02,807 0.1 439 0.0200 0.0 0 0.0
30,187 0.8 0 0.0142,674 3.6 0 0.054,585 1.4 510 0.0364,400 9.3 0 0.0
3,928,186 100.0 2,466,223 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,796 0.8 0
73,017 20.9 07,710 2.2 03,408 1.0 0
211,489 60.5 0195,222 55.8 08,626 2.5 0
18,552 5.3 00 0.0 0
1,011 0.3 0326,609 93.4 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 23,242 6.6 0
23,242 6.6 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
349,851 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,928,186 4,204,883
3,806,546 4,062,209
121,640 142,674
2,000 16,200
119,640 126,474-6,834 3,756
171 3880 235,0680 0
-6,663 239,212
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
87 283,470 3,25819 53,820 2,8331 3,330 3,330
0 0 00 0 088 286,800 3,259
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×○○○××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 2,950議会副議長 1 14.04.01 2,430議 会 議 員 12 14.04.01 2,260
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 856,164 22.5 732,545 727,920 28.5
うち職員給 556,135 14.6 433,368 - -扶 助 費 107,814 2.8 48,835 48,835 1.9公 債 費 579,013 15.2 579,013 579,013 22.7元利償還金 578,995 15.2 578,995 578,995 22.7一時借入金利子 18 0.0 18 18 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,542,991 40.5 1,360,393 1,355,768 53.1565,219 14.8 317,669 156,010 6.1
維 持 補 修 費 223,529 5.9 221,274 221,274 8.7補 助 費 等 488,025 12.8 412,470 295,160 11.6うち一部事務組合負担金 256,482 6.7 256,482 256,482 10.1
繰 出 金 216,617 5.7 212,567 109,767 4.3積 立 金 130,855 3.4 130,188 0 0.0投資・出資金・貸付金 33,059 0.9 1,359 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
606,251 15.9投 資 的 経 費 214,564
16,514 0.4うち人件費 16,514559,033 14.7普通建設事業費 201,970
うち2.8{ 365,868 9.6 152,515
災害復旧事業費
108,480 4,870
47,218 1.2 12,5940失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,806,546 100.0 2,870,484
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,137,979 千円
経 常 収 支 比 率83.8 % %86.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,992,124 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
77,628
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
77,628
総 務 費 619,049 16.3 2,170 593,322民 生 費 393,551 10.3 4,864 289,383
522,165衛 生 費 13.7 24,132 227,973労 働 費 258 0.0 0 258農林水産業費 348,388 9.2 164,530 153,947商 工 費 108,808 2.9 0 72,418土 木 費 603,828 15.9 307,437 383,554消 防 費 150,164 3.9 27,583 129,461教 育 費 356,476 9.4 28,317 350,933災 害 復 旧 費 47,218 1.2 0 12,594
公 債 費 579,013 15.2 0 579,013諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,806,546 100.0 559,033 2,870,484
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
216,61763,25847,867
0
32,303
0
73,189
国民健康保険事業
実 質 収 支 60,721再 差 引 収 支 57,686加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 765被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,140
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 75国庫支出金 83
保険給付費 138
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 346,147基準財政需要額 2,345,536標準税収入額 448,727標準財政規模 2,446,188
財政力指数11~13 0.15実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 19.4公 債 費 比 率 10.9
起債制限比率 7.9
積立金現在高
財 調 370,437減 債 324,308特定目的 882,771
地 方 債 現 在 高 4,312,744うち政府資金 3,743,308
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 199,192
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 61,663徴収率
現年計
98.6 97.198.3 95.0
98.4 97.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
26
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
3,100 0.1 0 0.082,300 2.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
5,829 人人%
6,092-4.35,908 人
人5,973
-1.1 %
12 年 国 調区 分
861
28.5第1次
第2次1,097
36.3
産 業 構 造
7 年 国 調
1,125
35.4
1,110
34.9
第3次1,064
35.2
942
29.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
122.32
48
1 2年国調世帯数
1,329
7年国調世帯数
1,351
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3665
サケカワムラ
市 町 村 類 型 2-1
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
337,717 7.1 337,717 14.543,591 0.9 43,591 1.914,080 0.3 14,080 0.648,073 1.0 48,073 2.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
23,609 0.5 23,609 1.00 0.0 0 0.0
11,483 0.2 11,483 0.52,083,171 43.6 1,843,508 79.31,843,508 38.5 1,843,508 79.3239,663 5.0 0 0.0
2,561,724 53.6 2,322,061 99.91,011 0.0 1,011 0.035,049 0.7 0 0.051,060 1.1 769 0.011,668 0.2 0 0.098,227 2.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0607,465 12.7 0 0.04,287 0.1 315 0.0590 0.0 0 0.0
683,893 14.3 0 0.0196,173 4.1 0 0.065,605 1.4 191 0.0466,600 9.8 0 0.0
4,783,352 100.0 2,324,347 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,641 1.1 0
103,432 30.6 06,270 1.9 09,348 2.8 0
178,645 52.9 0169,448 50.2 010,824 3.2 0
23,894 7.1 00 0.0 0
173 0.1 0336,227 99.6 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 1,490 0.4 0
1,490 0.4 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
337,717 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,783,352 4,027,590
4,583,166 3,831,417
200,186 196,173
830 427
199,356 195,7463,610 18,22440,158 25,4918,329 31,095
120,000 90,000-67,903 -15,190
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
89 311,400 3,49916 55,350 3,4590 0 0
0 0 00 0 089 311,400 3,499
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×○○○××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,800収 入 役 1 14.04.01 5,650教 育 長 1 14.04.01 5,550議 会 議 長 1 14.04.01 2,945議会副議長 1 14.04.01 2,425議 会 議 員 14 14.04.01 2,254
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 876,356 19.1 826,472 810,521 33.7
うち職員給 546,716 11.9 497,871 - -扶 助 費 113,177 2.5 48,278 48,278 2.0公 債 費 643,416 14.0 638,829 630,500 26.2元利償還金 642,437 14.0 637,850 629,521 26.1一時借入金利子 979 0.0 979 979 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,632,949 35.6 1,513,579 1,489,299 61.8442,501 9.7 336,380 121,690 5.1
維 持 補 修 費 60,234 1.3 59,660 59,660 2.5補 助 費 等 485,936 10.6 355,484 233,958 9.7うち一部事務組合負担金 191,429 4.2 191,429 184,928 7.7
繰 出 金 207,434 4.5 199,088 199,088 8.3積 立 金 75,321 1.6 74,130 0 0.0投資・出資金・貸付金 31,626 0.7 1,326 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,647,165 35.9投 資 的 経 費 248,012
44,606 1.0うち人件費 43,4791,628,223 35.5普通建設事業費 243,036
うち9.7{ 1,017,863 22.2 148,042
災害復旧事業費
445,639 17,044
18,942 0.4 4,9760失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,583,166 100.0 2,787,659
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,103,695 千円
経 常 収 支 比 率87.4 % %90.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,987,845 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
91,232
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
91,232
総 務 費 1,399,825 30.5 820,999 590,113民 生 費 472,767 10.3 4,879 327,420
210,653衛 生 費 4.6 6,482 186,727労 働 費 11,768 0.3 0 738農林水産業費 996,381 21.7 627,255 322,430商 工 費 40,077 0.9 0 20,602土 木 費 208,622 4.6 110,970 155,972消 防 費 161,507 3.5 37,003 127,797教 育 費 327,976 7.2 20,635 320,823災 害 復 旧 費 18,942 0.4 0 4,976
公 債 費 643,416 14.0 0 638,829諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,583,166 100.0 1,628,223 2,787,659
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
207,43431,87831,453
0
48,912
0
95,191
国民健康保険事業
実 質 収 支 89,279再 差 引 収 支 89,279加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 972被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,874
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 87国庫支出金 94
保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 377,273基準財政需要額 2,223,690標準税収入額 488,360標準財政規模 2,331,868
財政力指数11~13 0.16実質収支比率 8.5経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 21.4公 債 費 比 率 17.4
起債制限比率 13.2
積立金現在高
財 調 79,732減 債 82,852特定目的 89,739
地 方 債 現 在 高 5,073,797うち政府資金 2,727,669
(
支出予定額)
物件等購入 223,058保証・補償 0そ の 他 22,339
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 67,268徴収率
現年計
97.4 89.499.1 95.3
95.8 84.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
27
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,600 0.1 0 0.079,000 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
6,450 人人%
6,959-7.36,470 人
人6,570
-1.5 %
12 年 国 調区 分
501
16.3第1次
第2次1,374
44.8
産 業 構 造
7 年 国 調
727
21.8
1,451
43.5
第3次1,191
38.8
1,159
34.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
261.25
25
1 2年国調世帯数
1,522
7年国調世帯数
1,582
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3673
トザワムラ
市 町 村 類 型 2-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
398,642 9.8 398,642 15.145,024 1.1 45,024 1.713,798 0.3 13,798 0.556,993 1.4 56,993 2.21,206 0.0 1,206 0.0
0 0.0 0 0.024,303 0.6 24,303 0.9
0 0.0 0 0.014,185 0.4 14,185 0.5
2,308,982 57.0 2,076,112 78.82,076,112 51.2 2,076,112 78.8232,870 5.7 0 0.0
2,863,133 70.7 2,630,263 99.81,173 0.0 1,173 0.08,478 0.2 0 0.054,379 1.3 2,161 0.112,232 0.3 0 0.0147,658 3.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0200,730 5.0 0 0.012,580 0.3 727 0.0
200 0.0 0 0.044,460 1.1 0 0.0130,285 3.2 0 0.0221,439 5.5 254 0.0355,200 8.8 0 0.0
4,051,947 100.0 2,634,578 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,623 0.9 0
98,804 24.8 05,923 1.5 028,611 7.2 0215,358 54.0 0190,164 47.7 011,393 2.9 0
31,752 8.0 00 0.0 00 0.0 0
395,464 99.2 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 3,178 0.8 0
3,178 0.8 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
398,642 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,051,947 4,092,145
3,923,972 3,961,860
127,975 130,285
8,700 0
119,275 130,285-11,010 56,365
992 43175,168 78,919
0 065,150 135,715
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
96 343,630 3,57917 49,180 2,8931 3,900 3,900
0 0 02 4,740 2,37099 352,270 3,558
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×○○×××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 3,038議会副議長 1 14.04.01 2,450議 会 議 員 12 14.04.01 2,254
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,022,007 26.0 926,952 906,623 33.1
うち職員給 684,392 17.4 591,240 - -扶 助 費 103,389 2.6 42,892 25,316 0.9公 債 費 718,260 18.3 702,512 627,344 22.9元利償還金 718,003 18.3 702,255 627,087 22.9一時借入金利子 257 0.0 257 257 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,843,656 47.0 1,672,356 1,559,283 57.0612,758 15.6 397,070 214,991 7.9
維 持 補 修 費 92,059 2.3 85,441 85,441 3.1補 助 費 等 421,220 10.7 365,651 256,134 9.4うち一部事務組合負担金 212,804 5.4 212,804 212,804 7.8
繰 出 金 337,622 8.6 327,894 186,065 6.8積 立 金 15,559 0.4 4,060 0 0.0投資・出資金・貸付金 53,347 1.4 1,347 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
547,751 14.0投 資 的 経 費 207,803
15,412 0.4うち人件費 14,939536,574 13.7普通建設事業費 204,815
うち3.1{ 346,822 8.8 191,696
災害復旧事業費
121,295 7,662
11,177 0.3 2,9880失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,923,972 100.0 3,061,622
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,301,914 千円
経 常 収 支 比 率84.1 % %87.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,189,597 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
79,206
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
79,206
総 務 費 704,901 18.0 83,469 662,572民 生 費 549,158 14.0 25,171 390,211
400,152衛 生 費 10.2 43,695 204,956労 働 費 13,049 0.3 0 1,049農林水産業費 432,687 11.0 83,790 282,131商 工 費 52,189 1.3 0 10,499土 木 費 394,794 10.1 231,796 218,387消 防 費 178,412 4.5 31,790 151,016教 育 費 389,987 9.9 36,863 356,095災 害 復 旧 費 11,177 0.3 0 2,988
公 債 費 718,260 18.3 0 702,512諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,923,972 100.0 536,574 3,061,622
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
337,622135,22737,439
0
40,181
0
124,775
国民健康保険事業
実 質 収 支 71,906再 差 引 収 支 71,906加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,057被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,848
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 75国庫支出金 83
保険給付費 108
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 452,884基準財政需要額 2,530,871標準税収入額 588,752標準財政規模 2,664,864
財政力指数11~13 0.17実質収支比率 4.5経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 14.2
起債制限比率 6.8
積立金現在高
財 調 387,951減 債 339,595特定目的 612,211
地 方 債 現 在 高 4,932,874うち政府資金 3,552,337
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 432,456
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 74,716徴収率
現年計
98.7 96.498.9 96.2
98.0 95.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
28
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
5,800 0.1 0 0.096,600 2.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
26,807 人人%
26,964-0.6
26,977 人人27,062
-0.3 %
12 年 国 調区 分
2,726
18.5第1次
第2次6,142
41.7
産 業 構 造
7 年 国 調
3,076
21.0
6,259
42.8
第3次5,871
39.8
5,283
36.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,589( 人 )
( 人 ) 5,553
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
180.04
149
1 2年国調世帯数
7,091
7年国調世帯数
6,698
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3819
タカハタマチ
市 町 村 類 型 6-2
地方交付税種地 1-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,306,394 19.9 2,154,171 29.9181,675 1.6 181,675 2.582,029 0.7 82,029 1.1241,828 2.1 241,828 3.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
98,218 0.8 98,218 1.40 0.0 0 0.0
73,911 0.6 73,911 1.04,776,292 41.2 4,363,925 60.54,363,925 37.6 4,363,925 60.5412,367 3.6 0 0.0
7,760,347 66.9 7,195,757 99.84,425 0.0 4,425 0.195,764 0.8 0 0.0167,965 1.4 7,784 0.122,913 0.2 0 0.0436,362 3.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0524,081 4.5 0 0.014,488 0.1 4,380 0.1
205 0.0 0 0.0421,937 3.6 0 0.0550,911 4.7 0 0.0233,689 2.0 792 0.0
1,366,300 11.8 0 0.0
11,599,387 100.0 7,213,138 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,357 0.8 0
632,385 27.4 049,048 2.1 0166,133 7.2 14,765
1,083,850 47.0 01,082,065 46.9 0
50,253 2.2 0
151,660 6.6 00 0.0 0
2,893 0.1 02,153,579 93.4 14,765
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 152,815 6.6 0
592 0.0 0
0 0.0 0152,223 6.6 0
0 0.0 02,306,394 100.0 14,765
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,599,387 11,713,007
11,086,540 11,162,096
512,847 550,911
31,444 0
481,403 550,911-69,508 97,562236,462 227,259
0 147,730232,485 224,983-65,531 247,568
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
216 742,700 3,43834 117,370 3,4520 0 0
40 140,160 3,5040 0 0
256 882,860 3,449
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,600助 役 1 8.04.01 6,850収 入 役 1 8.04.01 6,050教 育 長 1 8.04.01 5,950議 会 議 長 1 8.04.01 3,450議会副議長 1 8.04.01 2,850議 会 議 員 20 8.04.01 2,650
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,424,032 21.9 2,282,051 2,250,042 30.4
うち職員給 1,641,182 14.8 1,517,447 - -扶 助 費 665,302 6.0 210,722 210,722 2.8公 債 費 1,610,386 14.5 1,589,178 1,589,178 21.5元利償還金 1,609,579 14.5 1,588,371 1,588,371 21.5一時借入金利子 807 0.0 807 807 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,699,720 42.4 4,081,951 4,049,942 54.71,254,043 11.3 1,010,023 881,979 11.9
維 持 補 修 費 271,519 2.4 259,430 259,430 3.5補 助 費 等 1,245,120 11.2 1,012,820 665,402 9.0うち一部事務組合負担金 204,101 1.8 198,757 193,618 2.6
繰 出 金 1,100,010 9.9 1,050,241 549,233 7.4積 立 金 466,565 4.2 461,151 0 0.0投資・出資金・貸付金 208,104 1.9 20,794 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,841,459 16.6投 資 的 経 費 473,434
52,665 0.5うち人件費 52,6651,836,065 16.6普通建設事業費 472,739
うち2.0{ 1,479,034 13.3 441,998
災害復旧事業費
216,767 22,577
5,394 0.0 6950失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
11,086,540 100.0 8,369,844
内
訳
経常経費充当一般財源等計6,405,986 千円
経 常 収 支 比 率86.5 % %88.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,882,691 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
152,941
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
152,941
総 務 費 1,778,195 16.0 74,128 1,620,308民 生 費 1,701,181 15.3 58,888 1,039,463
1,045,328衛 生 費 9.4 29,388 860,180労 働 費 57,686 0.5 0 23,405農林水産業費 560,565 5.1 219,684 316,147商 工 費 479,120 4.3 69,014 228,699土 木 費 1,735,604 15.7 795,399 1,097,746消 防 費 413,270 3.7 42,049 383,920教 育 費 1,546,870 14.0 547,515 1,057,162災 害 復 旧 費 5,394 0.0 0 695
公 債 費 1,610,386 14.5 0 1,589,178諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 11,086,540 100.0 1,836,065 8,369,844
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,707,818560,585554,878
0
114,556
47,223
430,576
国民健康保険事業
実 質 収 支 198,882再 差 引 収 支 194,449加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,359被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,657
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 77
保険給付費 120
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,269,855基準財政需要額 6,644,033標準税収入額 2,949,169標準財政規模 7,313,094
財政力指数11~13 0.33実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 17.9公 債 費 比 率 19.1
起債制限比率 11.2
積立金現在高
財 調 412,275減 債 284,809特定目的 925,955
地 方 債 現 在 高 12,454,844うち政府資金 6,300,558
(
支出予定額)
物件等購入 552,500保証・補償 0そ の 他 1,033,310
実質的なもの 353,078
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 183,835徴収率
現年計
98.2 93.499.1 96.7
97.4 91.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
29
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
29,900 0.3 0 0.0159,900 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
19,688 人人%
20,764-5.2
19,734 人人19,959
-1.1 %
12 年 国 調区 分
1,975
19.1第1次
第2次4,113
39.9
産 業 構 造
7 年 国 調
2,504
23.2
4,193
38.9
第3次4,226
41.0
4,085
37.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
166.46
118
1 2年国調世帯数
4,782
7年国調世帯数
4,752
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
3827
カワニシマチ
市 町 村 類 型 5-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,313,852 14.8 1,277,793 20.9153,349 1.7 153,349 2.551,313 0.6 51,313 0.8163,207 1.8 163,207 2.720,898 0.2 20,898 0.3
0 0.0 0 0.083,271 0.9 83,271 1.4
0 0.0 0 0.039,987 0.5 39,987 0.7
4,718,888 53.3 4,296,542 70.44,296,542 48.5 4,296,542 70.4422,346 4.8 0 0.0
6,544,765 73.9 6,086,360 99.74,027 0.0 4,027 0.124,602 0.3 0 0.0121,074 1.4 5,222 0.116,049 0.2 0 0.0324,644 3.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0393,383 4.4 0 0.061,778 0.7 4,435 0.111,757 0.1 0 0.0109,032 1.2 0 0.0253,828 2.9 0 0.0282,484 3.2 4,946 0.1712,300 8.0 0 0.0
8,859,723 100.0 6,104,990 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,603 0.9 0
358,188 27.3 025,677 2.0 047,799 3.6 7,805680,283 51.8 0678,494 51.6 039,817 3.0 0
104,808 8.0 00 0.0 0
2,966 0.2 01,271,141 96.7 7,805
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 42,711 3.3 0
6,652 0.5 0
0 0.0 036,059 2.7 0
0 0.0 01,313,852 100.0 7,805
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,859,723 10,184,518
8,652,797 9,930,690
206,926 253,828
52,007 13,350
154,919 240,478-85,559 -21,59710,798 299
0 053,000 82,000
-127,761 -103,298
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
204 690,260 3,38429 87,140 3,00519 66,140 3,481
37 126,870 3,4290 0 0
260 883,270 3,397
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 7,896助 役 1 12.04.01 6,432収 入 役 1 12.04.01 5,772教 育 長 1 12.04.01 5,675議 会 議 長 1 8.04.01 3,300議会副議長 1 8.04.01 2,700議 会 議 員 19 8.04.01 2,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,351,712 27.2 2,239,799 2,221,518 35.5
うち職員給 1,654,964 19.1 1,552,163 - -扶 助 費 320,603 3.7 94,951 83,113 1.3公 債 費 1,786,569 20.6 1,761,783 1,761,783 28.2元利償還金 1,785,368 20.6 1,760,582 1,760,582 28.1一時借入金利子 1,201 0.0 1,201 1,201 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,458,884 51.5 4,096,533 4,066,414 65.0954,154 11.0 757,065 574,055 9.2
維 持 補 修 費 161,946 1.9 140,514 140,514 2.2補 助 費 等 1,162,214 13.4 1,004,410 388,861 6.2うち一部事務組合負担金 170,397 2.0 169,957 169,957 2.7
繰 出 金 698,364 8.1 658,655 367,798 5.9積 立 金 12,094 0.1 10,500 0 0.0投資・出資金・貸付金 187,174 2.2 3,910 1,725 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,017,967 11.8投 資 的 経 費 236,175
17,177 0.2うち人件費 11,438950,610 11.0普通建設事業費 231,347
うち1.9{ 728,268 8.4 215,488
災害復旧事業費
163,056 14,718
67,357 0.8 4,8280失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
8,652,797 100.0 6,907,762
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,539,367 千円
経 常 収 支 比 率88.6 % %90.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
7,114,688 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
135,148
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
135,098
総 務 費 1,077,979 12.5 67,287 934,593民 生 費 1,059,709 12.2 34,208 695,632
967,516衛 生 費 11.2 25,635 922,156労 働 費 29,727 0.3 0 14,727農林水産業費 693,485 8.0 221,717 389,808商 工 費 310,455 3.6 11,839 146,159土 木 費 807,107 9.3 326,842 506,420消 防 費 440,424 5.1 96,760 341,410教 育 費 1,276,910 14.8 166,322 1,054,737災 害 復 旧 費 67,357 0.8 0 4,828
公 債 費 1,786,980 20.7 0 1,762,194諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,652,797 100.0 950,610 6,907,762
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,308,296607,517336,670
0
98,606
2,415
263,088
国民健康保険事業
実 質 収 支 59,306再 差 引 収 支 38,945加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,227被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,794
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 66国庫支出金 90
保険給付費 121
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,478,021基準財政需要額 5,779,672標準税収入額 1,913,771標準財政規模 6,210,313
財政力指数11~13 0.25実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 24.8公 債 費 比 率 23.9
起債制限比率 15.5
積立金現在高
財 調 105,309減 債 212,359特定目的 691,600
地 方 債 現 在 高 12,151,750うち政府資金 5,171,156
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 682,112
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 245,710徴収率
現年計
95.1 70.298.7 96.5
91.9 56.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
30
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
16,800 0.2 0 0.0133,100 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,262 人人%
10,715-4.2
10,322 人人10,399
-0.7 %
12 年 国 調区 分
406
7.9第1次
第2次2,570
50.2
産 業 構 造
7 年 国 調
615
11.0
2,760
49.5
第3次2,147
41.9
2,196
39.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
737.55
14
1 2年国調世帯数
3,209
7年国調世帯数
3,163
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4017
オグニマチ
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,158,933 16.5 1,158,933 25.775,805 1.1 75,805 1.734,591 0.5 34,591 0.8108,549 1.5 108,549 2.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
40,858 0.6 40,858 0.90 0.0 0 0.0
25,230 0.4 25,230 0.63,427,497 48.8 3,056,264 67.83,056,264 43.5 3,056,264 67.8371,233 5.3 0 0.0
4,871,463 69.4 4,500,230 99.81,580 0.0 1,580 0.0
145,951 2.1 0 0.081,910 1.2 2,011 0.017,042 0.2 0 0.0331,179 4.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0270,634 3.9 0 0.019,004 0.3 3,969 0.1
200 0.0 0 0.075,428 1.1 0 0.0476,010 6.8 0 0.0135,279 1.9 2,382 0.1595,200 8.5 0 0.0
7,020,880 100.0 4,510,172 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,585 0.6 0
246,420 21.3 023,030 2.0 051,167 4.4 4,549757,882 65.4 0737,962 63.7 014,639 1.3 0
55,654 4.8 00 0.0 0
735 0.1 01,156,112 99.8 4,549
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 2,821 0.2 0
2,821 0.2 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,158,933 100.0 4,549
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,020,880 7,216,086
6,741,603 6,740,076
279,277 476,010
2,628 0
276,649 476,010-199,361 -30,61150,074 45,652
0 217,0720 0
-149,287 232,113
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
131 401,080 3,06210 29,120 2,9120 0 0
0 0 00 0 0
131 401,080 3,062
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,985収 入 役 1 14.04.01 5,529教 育 長 1 14.04.01 5,432議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,077,686 16.0 1,019,057 1,001,149 21.6
うち職員給 707,859 10.5 652,663 - -扶 助 費 304,750 4.5 95,981 95,736 2.1公 債 費 1,305,766 19.4 1,296,043 1,296,043 27.9元利償還金 1,305,766 19.4 1,296,043 1,296,043 27.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,688,202 39.9 2,411,081 2,392,928 51.6755,889 11.2 602,815 507,548 10.9
維 持 補 修 費 391,605 5.8 382,552 154,268 3.3補 助 費 等 986,695 14.6 906,282 635,153 13.7うち一部事務組合負担金 300,511 4.5 300,511 292,705 6.3
繰 出 金 470,101 7.0 390,514 212,496 4.6積 立 金 200,332 3.0 193,699 0 0.0投資・出資金・貸付金 165,425 2.5 52,716 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,083,354 16.1投 資 的 経 費 316,921
24,641 0.4うち人件費 22,0681,052,783 15.6普通建設事業費 302,849
うち6.9{ 537,689 8.0 255,977
災害復旧事業費
466,183 18,661
30,571 0.5 14,0720失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,741,603 100.0 5,256,580
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,902,393 千円
経 常 収 支 比 率84.1 % %86.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,535,857 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
104,092
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
104,092
総 務 費 888,076 13.2 31,838 828,943民 生 費 911,958 13.5 5,142 587,044
673,391衛 生 費 10.0 28,502 641,625労 働 費 33,900 0.5 0 11,600農林水産業費 367,432 5.5 165,919 199,090商 工 費 280,465 4.2 14,188 195,106土 木 費 1,487,090 22.1 775,240 758,069消 防 費 230,881 3.4 17,684 215,513教 育 費 427,981 6.3 14,270 405,383災 害 復 旧 費 30,571 0.5 0 14,072
公 債 費 1,305,766 19.4 0 1,296,043諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,741,603 100.0 1,052,783 5,256,580
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ コウスイ ソノタ
コクホ
ソノタ
978,429368,196222,000
53,000
64,319
85,035
185,879
国民健康保険事業
実 質 収 支 70,564再 差 引 収 支 58,915加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,797被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,517
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 66国庫支出金 74
保険給付費 120
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,073,619基準財政需要額 4,132,944標準税収入額 1,402,640標準財政規模 4,458,904
財政力指数11~13 0.26実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 101.1公債費負担比率 23.4公 債 費 比 率 17.2
起債制限比率 11.0
積立金現在高
財 調 284,700減 債 250,824特定目的 647,667
地 方 債 現 在 高 8,984,259うち政府資金 6,806,387
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 953,255
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 150,000徴収率
現年計
99.4 98.099.4 98.3
99.4 97.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
31
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
10,300 0.1 0 0.0120,000 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
17,149 人人%
17,706-3.1
17,312 人人17,450
-0.8 %
12 年 国 調区 分
1,203
13.7第1次
第2次3,988
45.4
産 業 構 造
7 年 国 調
1,590
17.1
4,317
46.5
第3次3,598
40.9
3,379
36.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
157.74
109
1 2年国調世帯数
4,538
7年国調世帯数
4,483
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4025
シラタカマチ
市 町 村 類 型 4-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,284,822 14.4 1,235,627 22.8116,651 1.3 116,651 2.151,712 0.6 51,712 1.0152,673 1.7 152,673 2.8
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
63,183 0.7 63,183 1.20 0.0 0 0.0
49,398 0.6 49,398 0.94,140,115 46.3 3,747,146 69.03,747,146 41.9 3,747,146 69.0392,969 4.4 0 0.0
5,858,554 65.6 5,416,390 99.72,954 0.0 2,954 0.158,718 0.7 0 0.0139,581 1.6 6,277 0.114,872 0.2 0 0.0330,608 3.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0488,174 5.5 0 0.011,276 0.1 2,219 0.0
370 0.0 0 0.01,986 0.0 0 0.0
571,872 6.4 0 0.0245,663 2.8 2,530 0.0
1,208,434 13.5 0 0.0
8,933,062 100.0 5,430,370 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,533 0.8 0
399,500 31.1 028,652 2.2 071,106 5.5 6,321602,243 46.9 0598,972 46.6 032,959 2.6 0
80,430 6.3 00 0.0 0
764 0.1 01,226,187 95.4 6,321
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 58,635 4.6 0
9,440 0.7 0
0 0.0 049,195 3.8 0
0 0.0 01,284,822 100.0 6,321
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,933,062 9,263,497
8,498,050 8,691,625
435,012 571,872
23,450 79,378
411,562 492,494-80,932 73,7331,585 2,235
0 00 0
-79,347 75,968
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
178 593,770 3,33622 70,430 3,2011 3,940 3,940
0 0 00 0 0
179 597,710 3,339
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,100助 役 1 8.04.01 6,300収 入 役 0 0教 育 長 1 8.04.01 5,600議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 18 8.04.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,611,956 19.0 1,438,338 1,430,829 25.7
うち職員給 1,113,351 13.1 950,984 - -扶 助 費 369,202 4.3 103,522 103,522 1.9公 債 費 1,650,485 19.4 1,625,957 1,625,957 29.2元利償還金 1,649,712 19.4 1,625,184 1,625,184 29.2一時借入金利子 773 0.0 773 773 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,631,643 42.7 3,167,817 3,160,308 56.7862,252 10.1 664,340 453,691 8.1
維 持 補 修 費 235,259 2.8 228,905 206,640 3.7補 助 費 等 1,046,529 12.3 931,724 634,285 11.4うち一部事務組合負担金 474,683 5.6 471,324 436,201 7.8
繰 出 金 908,294 10.7 875,944 539,250 9.7積 立 金 54,982 0.6 40,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 181,196 2.1 12,996 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,577,895 18.6投 資 的 経 費 285,007
47,082 0.6うち人件費 41,1571,515,369 17.8普通建設事業費 275,117
うち2.1{ 1,226,852 14.4 233,934
災害復旧事業費
178,478 20,244
62,526 0.7 9,8900失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
8,498,050 100.0 6,206,733
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,994,174 千円
経 常 収 支 比 率89.7 % %92.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,641,745 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
112,615
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
112,615
総 務 費 843,514 9.9 3,842 789,818民 生 費 1,640,417 19.3 291,762 829,871
621,941衛 生 費 7.3 20,937 532,251労 働 費 40,274 0.5 399 10,216農林水産業費 700,774 8.2 315,881 342,529商 工 費 232,759 2.7 50 124,366土 木 費 1,300,813 15.3 540,028 872,422消 防 費 393,704 4.6 79,224 321,869教 育 費 898,178 10.6 263,246 634,879災 害 復 旧 費 62,526 0.7 0 9,890
公 債 費 1,650,485 19.4 0 1,625,957諸 支 出 費 50 0.0 0 50前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,498,050 100.0 1,515,369 6,206,733
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,144,620560,022180,000
0
105,766
56,326
242,506
国民健康保険事業
実 質 収 支 82,278再 差 引 収 支 64,966加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,732被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,471
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 70
保険給付費 113
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,322,737基準財政需要額 5,073,641標準税収入額 1,720,010標準財政規模 5,467,156
財政力指数11~13 0.25実質収支比率 7.5経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 24.5公 債 費 比 率 19.5
起債制限比率 13.0
積立金現在高
財 調 229,421減 債 405,559特定目的 519,703
地 方 債 現 在 高 13,359,038うち政府資金 10,616,438
(
支出予定額)
物件等購入 586,649保証・補償 0そ の 他 295,683
実質的なもの 5,652
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 223,345徴収率
現年計
98.6 95.199.1 96.0
98.1 94.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
32
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
19,300 0.2 0 0.0119,200 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,204 人人%
9,538-3.59,289 人
人9,373
-0.9 %
12 年 国 調区 分
853
18.0第1次
第2次2,072
43.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,133
22.6
2,306
46.0
第3次1,822
38.4
1,566
31.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
329.60
28
1 2年国調世帯数
2,333
7年国調世帯数
2,316
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4033
イイデマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
688,097 10.0 688,097 17.693,519 1.4 93,519 2.423,540 0.3 23,540 0.681,078 1.2 81,078 2.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
50,517 0.7 50,517 1.30 0.0 0 0.0
18,605 0.3 18,605 0.53,252,819 47.2 2,956,269 75.42,956,269 42.9 2,956,269 75.4296,550 4.3 0 0.0
4,208,175 61.0 3,911,625 99.81,991 0.0 1,991 0.111,580 0.2 0 0.0245,645 3.6 2,591 0.17,620 0.1 0 0.0
362,413 5.3 0 0.00 0.0 0 0.0
364,359 5.3 0 0.015,395 0.2 3,075 0.1
545 0.0 0 0.0205,379 3.0 0 0.0375,966 5.5 0 0.0220,055 3.2 1,314 0.0876,900 12.7 0 0.0
6,896,023 100.0 3,920,596 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,511 0.8 0
171,044 24.9 014,118 2.1 024,364 3.5 2,166382,504 55.6 0371,665 54.0 018,448 2.7 0
46,287 6.7 0199 0.0 0
1,112 0.2 0663,587 96.4 2,166
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 24,510 3.6 0
24,510 3.6 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
688,097 100.0 2,166
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,896,023 7,376,511
6,567,231 6,855,545
328,792 520,966
71,384 260,167
257,408 260,799-3,391 71,431
526 5040 105,978
155,000 105,000-157,865 72,913
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
130 434,160 3,34017 59,240 3,4859 30,920 3,436
0 0 00 0 0
139 465,080 3,346
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,100助 役 1 8.04.01 6,100収 入 役 1 8.04.01 5,550教 育 長 1 8.04.01 5,400議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,300
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,316,093 20.0 1,187,062 1,177,934 29.1
うち職員給 860,562 13.1 860,555 - -扶 助 費 137,991 2.1 43,952 43,952 1.1公 債 費 1,123,659 17.1 1,101,175 1,101,175 27.2元利償還金 1,123,659 17.1 1,101,175 1,101,175 27.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,577,743 39.3 2,332,189 2,323,061 57.4860,265 13.1 519,508 370,996 9.2
維 持 補 修 費 203,338 3.1 197,296 177,802 4.4補 助 費 等 633,172 9.6 579,431 369,427 9.1うち一部事務組合負担金 256,701 3.9 256,701 241,473 6.0
繰 出 金 464,977 7.1 379,627 202,298 5.0積 立 金 71,532 1.1 64,791 0 0.0投資・出資金・貸付金 63,028 1.0 10,028 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,693,176 25.8投 資 的 経 費 424,912
48,854 0.7うち人件費 48,8541,548,122 23.6普通建設事業費 409,695
うち3.5{ 1,276,278 19.4 382,630
災害復旧事業費
228,851 14,872
145,054 2.2 15,2170失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,567,231 100.0 4,507,782
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,443,584 千円
経 常 収 支 比 率85.1 % %87.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,776,474 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
107,124
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
107,121
総 務 費 813,699 12.4 42,411 727,848民 生 費 792,722 12.1 101,161 451,680
357,757衛 生 費 5.4 19,541 335,666労 働 費 27,064 0.4 0 5,500農林水産業費 780,141 11.9 189,188 481,785商 工 費 509,625 7.8 275,179 82,746土 木 費 833,003 12.7 607,671 406,937消 防 費 219,349 3.3 32,873 194,658教 育 費 858,034 13.1 280,098 597,449災 害 復 旧 費 145,054 2.2 0 15,217
公 債 費 1,123,659 17.1 0 1,101,175諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,567,231 100.0 1,548,122 4,507,782
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ
コクホ
ソノタ
579,390250,30167,955
0
68,512
46,458
146,164
国民健康保険事業
実 質 収 支 67,535再 差 引 収 支 81,506加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,493被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,417
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 70
保険給付費 111
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 730,248基準財政需要額 3,689,620標準税収入額 941,540標準財政規模 3,897,809
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 15.0
起債制限比率 10.3
積立金現在高
財 調 349,475減 債 356,597特定目的 767,107
地 方 債 現 在 高 9,112,022うち政府資金 8,028,843
(
支出予定額)
物件等購入 120,354保証・補償 0そ の 他 290,726
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 166,653徴収率
現年計
98.6 94.999.0 97.1
98.1 92.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
33
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,800 0.1 0 0.0116,300 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,014 人人%
7,511-6.66,983 人
人7,110
-1.8 %
12 年 国 調区 分
442
12.9第1次
第2次1,381
40.4
産 業 構 造
7 年 国 調
579
15.1
1,611
42.0
第3次1,595
46.7
1,637
42.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
190.82
37
1 2年国調世帯数
1,778
7年国調世帯数
1,806
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4211
タチカワマチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
454,519 9.9 454,519 17.334,841 0.8 34,841 1.319,919 0.4 19,919 0.858,282 1.3 58,282 2.213,781 0.3 13,781 0.5
0 0.0 0 0.018,739 0.4 18,739 0.7
0 0.0 0 0.015,139 0.3 15,139 0.6
2,227,744 48.5 2,009,878 76.52,009,878 43.8 2,009,878 76.5217,866 4.7 0 0.0
2,842,964 61.9 2,625,098 99.9676 0.0 676 0.0
7,251 0.2 0 0.040,435 0.9 0 0.011,121 0.2 0 0.0268,937 5.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0568,250 12.4 0 0.011,053 0.2 709 0.0
500 0.0 0 0.0178,529 3.9 0 0.088,631 1.9 0 0.081,868 1.8 1,115 0.0490,600 10.7 0 0.0
4,590,815 100.0 2,627,598 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,188 0.9 0
130,798 28.8 06,909 1.5 05,852 1.3 955
269,847 59.4 0264,490 58.2 013,129 2.9 0
23,046 5.1 00 0.0 00 0.0 0
453,769 99.8 9550 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 750 0.2 0
750 0.2 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
454,519 100.0 955
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,590,815 4,593,143
4,504,594 4,504,512
86,221 88,631
53,679 31,815
32,542 56,816-24,274 11,05270,000 52,580
0 062,000 49,000-16,274 14,632
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
101 326,110 3,22912 41,830 3,4867 23,940 3,420
0 0 00 0 0
108 350,050 3,241
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,680収 入 役 1 14.04.01 5,470教 育 長 1 14.04.01 5,470議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 16 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 986,894 21.9 915,556 852,856 31.3
うち職員給 638,585 14.2 571,739 - -扶 助 費 83,252 1.8 26,286 26,286 1.0公 債 費 770,079 17.1 766,809 766,809 28.2元利償還金 769,902 17.1 766,632 766,632 28.1一時借入金利子 177 0.0 177 177 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,840,225 40.9 1,708,651 1,645,951 60.4525,300 11.7 377,288 210,161 7.7
維 持 補 修 費 86,917 1.9 81,860 66,877 2.5補 助 費 等 455,054 10.1 360,571 246,118 9.0うち一部事務組合負担金 179,719 4.0 179,719 171,562 6.3
繰 出 金 324,254 7.2 298,932 283,438 10.4積 立 金 134,405 3.0 131,149 0 0.0投資・出資金・貸付金 23,075 0.5 7,075 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,115,364 24.8投 資 的 経 費 185,521
30,952 0.7うち人件費 26,5931,108,878 24.6普通建設事業費 184,834
うち11.7{ 517,645 11.5 168,664
災害復旧事業費
528,353 8,836
6,486 0.1 6870失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,504,594 100.0 3,151,047
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,452,545 千円
経 常 収 支 比 率90.0 % %93.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,237,268 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
95,762
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
95,762
総 務 費 706,544 15.7 10,566 613,384民 生 費 820,953 18.2 330,128 376,675
201,380衛 生 費 4.5 7,411 178,999労 働 費 7,341 0.2 0 341農林水産業費 743,135 16.5 435,113 252,243商 工 費 42,307 0.9 0 32,898土 木 費 442,779 9.8 256,121 266,933消 防 費 202,647 4.5 39,966 168,917教 育 費 465,181 10.3 29,573 397,399災 害 復 旧 費 6,486 0.1 0 687
公 債 費 770,079 17.1 0 766,809諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,504,594 100.0 1,108,878 3,151,047
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ トチク
コクホ
ソノタ
338,011131,28613,757
489
68,150
4,604
119,725
国民健康保険事業
実 質 収 支 43,121再 差 引 収 支 30,966加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,301被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,088
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 70
保険給付費 100
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 485,816基準財政需要額 2,495,603標準税収入額 635,225標準財政規模 2,645,103
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 1.2経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 23.7公 債 費 比 率 19.1
起債制限比率 14.1
積立金現在高
財 調 157,976減 債 142,008特定目的 412,889
地 方 債 現 在 高 6,046,944うち政府資金 4,765,148
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 142,077
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 101,240徴収率
現年計
97.3 93.194.8 91.4
98.4 93.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
34
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
5,800 0.1 0 0.090,200 2.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
18,475 人人%
18,740-1.4
18,544 人人18,580
-0.2 %
12 年 国 調区 分
1,121
12.0第1次
第2次3,696
39.5
産 業 構 造
7 年 国 調
1,698
17.3
3,742
38.1
第3次4,547
48.5
4,381
44.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
58.44
316
1 2年国調世帯数
4,877
7年国調世帯数
4,643
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4220
アマルメマチ
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,563,651 24.9 1,478,392 34.194,808 1.5 94,808 2.254,505 0.9 54,505 1.3164,007 2.6 164,007 3.8
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
51,084 0.8 51,084 1.20 0.0 0 0.0
45,294 0.7 45,294 1.02,699,407 43.0 2,437,071 56.22,437,071 38.8 2,437,071 56.2262,336 4.2 0 0.0
4,672,756 74.5 4,325,161 99.82,251 0.0 2,251 0.110,815 0.2 0 0.0109,563 1.7 5,439 0.114,469 0.2 0 0.0172,404 2.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0341,170 5.4 0 0.06,993 0.1 0 0.03,004 0.0 0 0.02,793 0.0 0 0.0
177,768 2.8 0 0.0211,328 3.4 2,825 0.1549,500 8.8 0 0.0
6,274,814 100.0 4,335,676 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,271 0.8 0
415,305 26.6 033,560 2.1 064,195 4.1 10,405804,504 51.5 0800,780 51.2 036,989 2.4 0
99,920 6.4 03,772 0.2 0
0 0.0 01,470,516 94.0 10,405
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 93,135 6.0 0
7,876 0.5 0
0 0.0 085,259 5.5 0
0 0.0 01,563,651 100.0 10,405
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,274,814 6,215,219
6,014,281 6,037,451
260,533 177,768
81,390 6,330
179,143 171,4387,705 -10,139
170,587 55,691165,189 315,568
0 0343,481 361,120
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
136 404,280 2,97315 40,840 2,72320 63,940 3,197
0 0 02 4,260 2,130
158 472,480 2,990
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,679収 入 役 1 14.04.01 5,463教 育 長 1 14.04.01 5,463議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 18 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,337,989 22.2 1,187,406 1,177,323 26.4
うち職員給 843,144 14.0 707,945 - -扶 助 費 241,813 4.0 92,890 80,719 1.8公 債 費 1,010,399 16.8 1,001,621 836,432 18.7元利償還金 1,010,357 16.8 1,001,579 836,390 18.7一時借入金利子 42 0.0 42 42 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,590,201 43.1 2,281,917 2,094,474 46.9811,892 13.5 662,666 520,301 11.6
維 持 補 修 費 74,554 1.2 72,724 72,724 1.6補 助 費 等 672,676 11.2 626,419 461,767 10.3うち一部事務組合負担金 376,579 6.3 376,579 356,422 8.0
繰 出 金 594,327 9.9 552,004 411,667 9.2積 立 金 196,855 3.3 186,303 0 0.0投資・出資金・貸付金 146,505 2.4 1,366 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
927,271 15.4投 資 的 経 費 379,024
25,877 0.4うち人件費 25,877927,271 15.4普通建設事業費 379,024
うち2.6{ 638,248 10.6 343,352
災害復旧事業費
156,568 19,617
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,014,281 100.0 4,762,423
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,560,933 千円
経 常 収 支 比 率79.7 % %82.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,022,956 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
111,363
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
111,363
総 務 費 869,196 14.5 24,581 783,859民 生 費 834,736 13.9 16,914 535,548
291,661衛 生 費 4.8 3,980 263,545労 働 費 16,720 0.3 0 2,720農林水産業費 592,620 9.9 297,916 271,217商 工 費 127,434 2.1 4,646 67,577土 木 費 726,058 12.1 331,142 478,796消 防 費 346,411 5.8 31,290 324,017教 育 費 1,057,083 17.6 186,202 891,560災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 1,010,399 16.8 0 1,001,621諸 支 出 費 30,600 0.5 30,600 30,600前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,014,281 100.0 927,271 4,762,423
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ
コクホ
ソノタ
607,827239,14813,500
658
114,527
1,342
238,652
国民健康保険事業
実 質 収 支 101,194再 差 引 収 支 92,907加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,177被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,745
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 65国庫支出金 70
保険給付費 113
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,431,118基準財政需要額 3,871,056標準税収入額 1,876,282標準財政規模 4,313,353
財政力指数11~13 0.37実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 19.9公 債 費 比 率 17.1
起債制限比率 11.9
積立金現在高
財 調 462,677減 債 479,483特定目的 770,552
地 方 債 現 在 高 8,096,206うち政府資金 2,998,643
(
支出予定額)
物件等購入 9,820保証・補償 0そ の 他 405,263
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 200,000徴収率
現年計
98.6 96.299.2 96.9
98.1 95.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
35
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
18,400 0.3 0 0.0112,500 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
12,294 人人%
12,414-1.0
12,373 人人12,487
-0.9 %
12 年 国 調区 分
1,253
19.5第1次
第2次2,448
38.1
産 業 構 造
7 年 国 調
1,498
22.9
2,601
39.8
第3次2,725
42.4
2,429
37.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
63.22
194
1 2年国調世帯数
2,945
7年国調世帯数
2,802
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4238
フジシママチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
974,570 17.3 947,903 27.576,309 1.4 76,309 2.233,697 0.6 33,697 1.0106,580 1.9 106,580 3.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
41,122 0.7 41,122 1.20 0.0 0 0.0
25,979 0.5 25,979 0.82,471,703 43.8 2,191,447 63.72,191,447 38.8 2,191,447 63.7280,256 5.0 0 0.0
3,729,960 66.0 3,423,037 99.42,043 0.0 2,043 0.15,248 0.1 0 0.069,631 1.2 14,391 0.410,307 0.2 0 0.0121,804 2.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0325,080 5.8 0 0.02,010 0.0 365 0.016,010 0.3 0 0.0328,947 5.8 0 0.0105,887 1.9 0 0.0153,157 2.7 2,184 0.1777,600 13.8 0 0.0
5,647,684 100.0 3,442,020 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,617 0.8 0
232,195 23.8 020,000 2.1 031,502 3.2 5,143539,275 55.3 0538,570 55.3 025,885 2.7 0
65,784 6.8 00 0.0 00 0.0 0
922,258 94.6 5,1430 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 52,312 5.4 0
25,645 2.6 0
0 0.0 026,667 2.7 0
0 0.0 0974,570 100.0 5,143
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,647,684 5,977,924
5,511,639 5,872,037
136,045 105,887
14,739 40
121,306 105,84715,459 -4,51590,582 103,815143,344 85,84290,000 103,000159,385 82,142
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
116 369,470 3,18511 36,140 3,2851 3,690 3,690
0 0 00 0 0
117 373,160 3,189
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,300助 役 1 14.04.01 5,700収 入 役 1 14.04.01 5,600教 育 長 1 14.04.01 5,500議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 16 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,122,122 20.4 1,039,024 1,025,016 28.9
うち職員給 714,710 13.0 632,505 - -扶 助 費 154,592 2.8 41,352 41,352 1.2公 債 費 795,360 14.4 772,057 627,519 17.7元利償還金 794,991 14.4 771,688 627,150 17.7一時借入金利子 369 0.0 369 369 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,072,074 37.6 1,852,433 1,693,887 47.8727,142 13.2 572,168 436,453 12.3
維 持 補 修 費 85,230 1.5 83,940 83,934 2.4補 助 費 等 646,921 11.7 522,868 368,036 10.4うち一部事務組合負担金 216,169 3.9 216,169 214,525 6.1
繰 出 金 650,556 11.8 627,651 253,973 7.2積 立 金 222,414 4.0 191,313 0 0.0投資・出資金・貸付金 45,085 0.8 985 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,062,217 19.3投 資 的 経 費 271,882
25,910 0.5うち人件費 24,8601,061,020 19.3普通建設事業費 271,037
うち2.8{ 853,529 15.5 246,415
災害復旧事業費
156,065 16,296
1,197 0.0 8450失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,511,639 100.0 4,123,240
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,836,283 千円
経 常 収 支 比 率80.0 % %82.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,259,285 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
98,170
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
98,170
総 務 費 876,609 15.9 48,500 763,293民 生 費 1,471,400 26.7 554,554 726,090
238,246衛 生 費 4.3 2,020 199,870労 働 費 15,665 0.3 0 665農林水産業費 584,061 10.6 200,463 332,722商 工 費 83,363 1.5 8,154 48,441土 木 費 381,014 6.9 91,634 366,617消 防 費 242,387 4.4 61,504 199,371教 育 費 724,167 13.1 94,191 615,099災 害 復 旧 費 1,197 0.0 0 845
公 債 費 795,360 14.4 0 772,057諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,511,639 100.0 1,061,020 4,123,240
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ
コクホ
ソノタ
658,956277,0268,400
433
92,359
756
279,982
国民健康保険事業
実 質 収 支 45,486再 差 引 収 支 37,601加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,114被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,450
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 76
保険給付費 103
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 940,908基準財政需要額 3,141,391標準税収入額 1,228,805標準財政規模 3,420,252
財政力指数11~13 0.30実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 16.6
起債制限比率 9.0
積立金現在高
財 調 311,631減 債 330,313特定目的 163,729
地 方 債 現 在 高 6,219,127うち政府資金 2,526,386
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 535,065
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 181,622徴収率
現年計
98.4 95.998.8 96.2
98.1 95.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
36
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
10,900 0.2 0 0.092,900 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,616 人人%
9,988-3.79,746 人
人9,789
-0.4 %
12 年 国 調区 分
1,193
23.3第1次
第2次1,739
34.0
産 業 構 造
7 年 国 調
1,381
26.3
1,865
35.5
第3次2,187
42.7
2,003
38.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
109.61
88
1 2年国調世帯数
2,209
7年国調世帯数
2,181
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4246
ハグロマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
628,333 12.5 628,333 19.468,509 1.4 68,509 2.123,921 0.5 23,921 0.783,818 1.7 83,818 2.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
36,931 0.7 36,931 1.10 0.0 0 0.0
16,464 0.3 16,464 0.52,674,625 53.4 2,369,701 73.22,369,701 47.3 2,369,701 73.2304,924 6.1 0 0.0
3,532,601 70.5 3,227,677 99.72,038 0.0 2,038 0.14,192 0.1 0 0.089,662 1.8 2,600 0.17,750 0.2 0 0.0
168,389 3.4 0 0.00 0.0 0 0.0
316,450 6.3 0 0.022,762 0.5 3,080 0.19,434 0.2 0 0.0
132,038 2.6 0 0.0219,787 4.4 0 0.093,710 1.9 399 0.0410,800 8.2 0 0.0
5,009,613 100.0 3,235,794 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,464 0.9 0
161,409 25.7 012,655 2.0 05,526 0.9 926
351,319 55.9 0349,714 55.7 020,481 3.3 0
44,712 7.1 00 0.0 0
847 0.1 0602,413 95.9 926
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 25,920 4.1 0
25,920 4.1 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
628,333 100.0 926
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,009,613 5,604,371
4,818,429 5,384,584
191,184 219,787
34,073 47,408
157,111 172,379-15,268 -18,27279,220 70,50040,400 079,489 65,63024,863 -13,402
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
121 410,300 3,39118 62,490 3,4725 13,800 2,760
0 0 00 0 0
126 424,100 3,366
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 9.01.01 6,070議 会 議 長 1 9.01.01 3,000議会副議長 1 9.01.01 2,450議 会 議 員 18 9.01.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,209,063 25.1 1,107,028 1,106,861 33.2
うち職員給 799,159 16.6 719,213 - -扶 助 費 146,724 3.0 62,362 62,362 1.9公 債 費 842,981 17.5 804,534 762,970 22.9元利償還金 842,981 17.5 804,534 762,970 22.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,198,768 45.6 1,973,924 1,932,193 57.9629,918 13.1 489,869 385,295 11.6
維 持 補 修 費 102,489 2.1 101,812 101,812 3.1補 助 費 等 512,619 10.6 409,466 242,258 7.3うち一部事務組合負担金 171,070 3.6 171,070 169,636 5.1
繰 出 金 475,871 9.9 454,606 190,703 5.7積 立 金 156,877 3.3 155,940 0 0.0投資・出資金・貸付金 47,567 1.0 8,767 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
694,320 14.4投 資 的 経 費 238,219
21,069 0.4うち人件費 21,069688,391 14.3普通建設事業費 237,377
うち3.5{ 365,499 7.6 189,324
災害復旧事業費
167,863 21,924
5,929 0.1 8420失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,818,429 100.0 3,832,603
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,852,261 千円
経 常 収 支 比 率85.5 % %88.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,023,787 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
109,625
構 成 比
2.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
109,625
総 務 費 713,629 14.8 2,500 675,732民 生 費 720,259 14.9 52,211 421,993
210,127衛 生 費 4.4 926 193,133労 働 費 19,556 0.4 0 556農林水産業費 623,022 12.9 244,308 341,020商 工 費 186,984 3.9 22,514 132,905土 木 費 611,988 12.7 264,523 476,597消 防 費 194,479 4.0 22,701 175,472教 育 費 579,835 12.0 78,708 500,179災 害 復 旧 費 5,929 0.1 0 842
公 債 費 842,996 17.5 0 804,549諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,818,429 100.0 688,391 3,832,603
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ
コクホ
ソノタ
521,944281,11946,073
351
74,491
818
119,092
国民健康保険事業
実 質 収 支 85,814再 差 引 収 支 73,936加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,624被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,261
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 59国庫支出金 84
保険給付費 105
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 671,792基準財政需要額 3,043,747標準税収入額 868,909標準財政規模 3,238,610
財政力指数11~13 0.21実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 20.0公 債 費 比 率 17.9
起債制限比率 8.7
積立金現在高
財 調 366,491減 債 318,052特定目的 474,229
地 方 債 現 在 高 6,288,821うち政府資金 3,555,427
(
支出予定額)
物件等購入 378,725保証・補償 0そ の 他 6,566
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 160,529徴収率
現年計
99.1 96.299.1 95.7
98.9 95.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
37
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
6,800 0.1 0 0.092,200 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
8,536 人人%
8,742-2.48,652 人
人8,752
-1.1 %
12 年 国 調区 分
924
20.1第1次
第2次1,906
41.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,059
22.7
1,958
42.0
第3次1,755
38.3
1,641
35.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
80.18
106
1 2年国調世帯数
1,913
7年国調世帯数
1,863
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4254
クシビキマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
639,530 14.1 639,530 22.164,161 1.4 64,161 2.223,000 0.5 23,000 0.873,619 1.6 73,619 2.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
34,467 0.8 34,467 1.20 0.0 0 0.0
18,080 0.4 18,080 0.62,241,980 49.3 2,037,748 70.42,037,748 44.8 2,037,748 70.4204,232 4.5 0 0.0
3,094,837 68.1 2,890,605 99.81,712 0.0 1,712 0.130,171 0.7 0 0.0176,873 3.9 2,927 0.119,609 0.4 0 0.0146,479 3.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0269,442 5.9 0 0.02,274 0.1 0 0.03,250 0.1 0 0.058,462 1.3 0 0.0180,027 4.0 0 0.091,057 2.0 400 0.0470,300 10.3 0 0.0
4,544,493 100.0 2,895,644 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,308 0.8 0
165,287 25.8 014,847 2.3 023,808 3.7 3,887358,459 56.1 0357,231 55.9 018,479 2.9 0
41,599 6.5 00 0.0 00 0.0 0
627,787 98.2 3,8870 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 11,743 1.8 0
11,743 1.8 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
639,530 100.0 3,887
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,544,493 5,201,896
4,371,020 5,021,869
173,473 180,027
0 1,000
173,473 179,027-5,554 -82,299
900 1,00099,866 71,840
0 095,212 -9,459
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
85 309,150 3,6379 31,220 3,4693 10,750 3,583
0 0 00 0 088 319,900 3,635
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 14.04.01 5,767議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 16 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 897,476 20.5 851,996 847,511 28.4
うち職員給 559,382 12.8 528,282 - -扶 助 費 196,484 4.5 60,839 59,185 2.0公 債 費 778,695 17.8 778,695 678,829 22.7元利償還金 778,642 17.8 778,642 678,776 22.7一時借入金利子 53 0.0 53 53 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,872,655 42.8 1,691,530 1,585,525 53.1784,080 17.9 483,802 413,113 13.8
維 持 補 修 費 80,861 1.8 72,996 66,021 2.2補 助 費 等 402,233 9.2 334,442 270,890 9.1うち一部事務組合負担金 167,979 3.8 167,979 164,264 5.5
繰 出 金 479,268 11.0 466,067 196,303 6.6積 立 金 5,099 0.1 1,663 0 0.0投資・出資金・貸付金 14,360 0.3 2,710 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
732,464 16.8投 資 的 経 費 150,068
13,795 0.3うち人件費 12,812716,868 16.4普通建設事業費 147,219
うち5.2{ 431,701 9.9 103,063
災害復旧事業費
227,707 35,751
15,596 0.4 2,8490失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,371,020 100.0 3,203,278
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,531,852 千円
経 常 収 支 比 率84.8 % %87.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,376,751 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
95,078
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
95,078
総 務 費 578,363 13.2 8,115 504,570民 生 費 706,631 16.2 41,491 423,838
163,924衛 生 費 3.8 208 139,916労 働 費 7,546 0.2 0 2,546農林水産業費 477,579 10.9 178,380 274,427商 工 費 351,170 8.0 160,009 98,437土 木 費 430,008 9.8 143,428 324,828消 防 費 171,689 3.9 21,406 150,528教 育 費 594,741 13.6 163,831 407,566災 害 復 旧 費 15,596 0.4 0 2,849
公 債 費 778,695 17.8 0 778,695諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,371,020 100.0 716,868 3,203,278
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ コウチ スイドウ トチク
コクホ
ソノタ
480,849264,1332,300
587
60,442
1,581
151,806
国民健康保険事業
実 質 収 支 44,573再 差 引 収 支 35,625加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,282被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,474
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 57国庫支出金 72
保険給付費 104
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 643,295基準財政需要額 2,683,030標準税収入額 835,624標準財政規模 2,873,372
財政力指数11~13 0.24実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 19.3
起債制限比率 11.7
積立金現在高
財 調 281,500減 債 166,000特定目的 153,721
地 方 債 現 在 高 6,022,346うち政府資金 4,160,824
(
支出予定額)
物件等購入 1,750保証・補償 0そ の 他 237,416
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 121,500徴収率
現年計
99.3 97.599.6 98.1
98.9 96.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
38
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,400 0.2 0 0.083,300 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,879 人人%
8,188-3.87,935 人
人7,928
0.1 %
12 年 国 調区 分
706
17.0第1次
第2次1,597
38.5
産 業 構 造
7 年 国 調
937
21.1
1,705
38.4
第3次1,839
44.4
1,796
40.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
33.21
237
1 2年国調世帯数
1,988
7年国調世帯数
1,993
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4262
ミカワマチ
市 町 村 類 型 2-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
621,593 16.3 621,593 25.152,659 1.4 52,659 2.121,653 0.6 21,653 0.977,577 2.0 77,577 3.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
28,375 0.7 28,375 1.10 0.0 0 0.0
18,013 0.5 18,013 0.71,867,940 48.9 1,643,377 66.41,643,377 43.0 1,643,377 66.4224,563 5.9 0 0.0
2,687,810 70.4 2,463,247 99.61,237 0.0 1,237 0.15,726 0.1 0 0.055,150 1.4 3,797 0.26,158 0.2 0 0.090,700 2.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0192,648 5.0 0 0.019,715 0.5 4,500 0.231,312 0.8 0 0.0124,215 3.3 0 0.0165,861 4.3 0 0.039,225 1.0 552 0.0399,000 10.4 0 0.0
3,818,757 100.0 2,473,333 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,921 0.8 0
152,031 24.5 018,744 3.0 033,300 5.4 3,252327,727 52.7 0320,558 51.6 016,632 2.7 0
47,156 7.6 00 0.0 00 0.0 0
600,511 96.6 3,2520 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 21,082 3.4 0
21,082 3.4 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
621,593 100.0 3,252
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,818,757 4,179,584
3,680,404 4,013,723
138,353 165,861
102 0
138,251 165,861-27,610 28,30061,000 1,000137,076 174,068
0 25,000170,466 178,368
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
83 269,240 3,24410 26,320 2,6328 25,870 3,234
0 0 00 0 091 295,110 3,243
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 14.04.01 5,738議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 14 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 884,821 24.0 823,382 810,618 31.7
うち職員給 529,265 14.4 469,440 - -扶 助 費 115,350 3.1 57,508 55,990 2.2公 債 費 581,531 15.8 573,338 436,262 17.1元利償還金 581,531 15.8 573,338 436,262 17.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,581,702 43.0 1,454,228 1,302,870 51.0471,775 12.8 405,296 304,993 11.9
維 持 補 修 費 57,584 1.6 42,458 42,458 1.7補 助 費 等 365,301 9.9 282,619 211,529 8.3うち一部事務組合負担金 150,117 4.1 150,117 148,942 5.8
繰 出 金 327,405 8.9 310,410 252,309 9.9積 立 金 201,930 5.5 180,068 0 0.0投資・出資金・貸付金 22,515 0.6 687 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
652,192 17.7投 資 的 経 費 175,915
17,925 0.5うち人件費 17,925652,192 17.7普通建設事業費 175,915
うち2.9{ 507,920 13.8 154,122
災害復旧事業費
108,329 13,550
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,680,404 100.0 2,851,681
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,114,159 千円
経 常 収 支 比 率82.8 % %85.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,990,034 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
94,697
構 成 比
2.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
94,697
総 務 費 648,537 17.6 22,591 588,247民 生 費 480,587 13.1 20,602 347,285
165,087衛 生 費 4.5 140 146,886労 働 費 8,092 0.2 0 1,092農林水産業費 398,655 10.8 137,009 224,897商 工 費 112,996 3.1 28,591 68,981土 木 費 291,174 7.9 133,650 212,044消 防 費 157,158 4.3 29,165 136,606教 育 費 741,882 20.2 280,444 457,600災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 581,539 15.8 0 573,346諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,680,404 100.0 652,192 2,851,681
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ
コクホ
ソノタ
334,497160,7007,092
286
55,667
489
110,263
国民健康保険事業
実 質 収 支 91,907再 差 引 収 支 86,928加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,338被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,432
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 64国庫支出金 81
保険給付費 103
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 614,863基準財政需要額 2,259,914標準税収入額 801,676標準財政規模 2,445,053
財政力指数11~13 0.26実質収支比率 5.7経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 19.2公 債 費 比 率 15.8
起債制限比率 9.9
積立金現在高
財 調 265,000減 債 215,000特定目的 458,200
地 方 債 現 在 高 6,243,498うち政府資金 2,745,929
(
支出予定額)
物件等購入 15,000保証・補償 0そ の 他 246,016
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 150,603徴収率
現年計
98.5 95.298.1 92.2
98.3 95.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
39
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,400 0.2 0 0.073,700 1.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
5,864 人人%
6,309-7.15,886 人
人5,994
-1.8 %
12 年 国 調区 分
371
12.6第1次
第2次1,395
47.4
産 業 構 造
7 年 国 調
504
15.5
1,541
47.4
第3次1,179
40.0
1,203
37.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
569.17
10
1 2年国調世帯数
1,368
7年国調世帯数
1,418
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4271
アサヒムラ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
495,708 10.0 495,708 16.958,832 1.2 58,832 2.014,620 0.3 14,620 0.553,856 1.1 53,856 1.88,728 0.2 8,728 0.3
0 0.0 0 0.031,733 0.6 31,733 1.1
0 0.0 0 0.011,008 0.2 11,008 0.4
2,485,501 50.4 2,251,062 76.72,251,062 45.6 2,251,062 76.7234,439 4.8 0 0.0
3,159,986 64.0 2,925,547 99.71,650 0.0 1,650 0.19,315 0.2 0 0.086,684 1.8 7,583 0.35,182 0.1 0 0.0
290,725 5.9 0 0.00 0.0 0 0.0
365,815 7.4 0 0.020,422 0.4 749 0.02,200 0.0 0 0.0
295,366 6.0 0 0.058,808 1.2 0 0.050,272 1.0 200 0.0587,600 11.9 0 0.0
4,934,025 100.0 2,935,729 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,446 0.7 0
99,054 20.0 012,340 2.5 1,97118,741 3.8 0307,571 62.0 0258,349 52.1 011,346 2.3 0
32,169 6.5 00 0.0 0
165 0.0 0484,832 97.8 1,971
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 10,876 2.2 0
10,876 2.2 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
495,708 100.0 1,971
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,934,025 5,196,897
4,804,112 5,083,089
129,913 113,808
59,985 16,669
69,928 97,139-27,211 38,907
561 15,5580 0
47,936 45,000-74,586 9,465
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
107 356,430 3,33116 50,270 3,1421 3,910 3,910
0 0 00 0 0
108 360,340 3,336
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,990収 入 役 1 14.04.01 5,760教 育 長 1 14.04.01 5,740議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 14 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,067,312 22.2 987,659 981,987 32.0
うち職員給 697,691 14.5 619,143 - -扶 助 費 125,581 2.6 53,052 53,052 1.7公 債 費 789,672 16.4 781,109 781,109 25.4元利償還金 789,167 16.4 780,604 780,604 25.4一時借入金利子 505 0.0 505 505 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,982,565 41.3 1,821,820 1,816,148 59.2616,820 12.8 491,177 426,589 13.9
維 持 補 修 費 169,145 3.5 165,335 153,732 5.0補 助 費 等 485,849 10.1 367,631 295,158 9.6うち一部事務組合負担金 158,706 3.3 158,706 158,706 5.2
繰 出 金 318,054 6.6 255,898 136,565 4.4積 立 金 89,535 1.9 57,943 0 0.0投資・出資金・貸付金 34,452 0.7 4,344 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,107,692 23.1投 資 的 経 費 396,222
21,274 0.4うち人件費 11,3481,069,500 22.3普通建設事業費 393,838
うち5.4{ 770,341 16.0 362,127
災害復旧事業費
260,818 15,970
38,192 0.8 2,3840失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,804,112 100.0 3,560,370
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,828,192 千円
経 常 収 支 比 率92.1 % %96.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,690,283 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
83,617
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
83,617
総 務 費 690,028 14.4 4,130 580,689民 生 費 600,810 12.5 13,573 386,948
298,769衛 生 費 6.2 10,623 235,804労 働 費 6,786 0.1 0 286農林水産業費 740,075 15.4 367,269 357,861商 工 費 94,582 2.0 2,950 84,726土 木 費 759,760 15.8 527,160 471,950消 防 費 196,864 4.1 40,263 162,375教 育 費 504,957 10.5 103,532 412,621災 害 復 旧 費 38,192 0.8 0 2,384
公 債 費 789,672 16.4 0 781,109諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,804,112 100.0 1,069,500 3,560,370
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ コウチ スイドウ トチク
コクホ
ソノタ
361,964117,79253,000
364
71,418
43,910
75,480
国民健康保険事業
実 質 収 支 38,002再 差 引 収 支 34,310加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 905被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,139
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 57国庫支出金 56
保険給付費 96
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 538,449基準財政需要額 2,796,452標準税収入額 697,763標準財政規模 2,948,825
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 21.2公 債 費 比 率 13.5
起債制限比率 10.2
積立金現在高
財 調 327,209減 債 198,252特定目的 585,340
地 方 債 現 在 高 5,178,828うち政府資金 4,095,689
(
支出予定額)
物件等購入 60,000保証・補償 0そ の 他 306,854
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 169,492徴収率
現年計
93.8 81.698.4 96.7
89.4 70.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
40
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,800 0.1 0 0.0129,600 2.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,608 人人%
11,518-7.9
10,834 人人10,970
-1.2 %
12 年 国 調区 分
590
11.1第1次
第2次2,112
39.6
産 業 構 造
7 年 国 調
810
13.4
2,370
39.1
第3次2,629
49.3
2,883
47.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
255.40
42
1 2年国調世帯数
3,122
7年国調世帯数
3,312
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4416
アツミマチ
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
879,368 13.9 841,148 22.749,355 0.8 49,355 1.330,916 0.5 30,916 0.8104,680 1.7 104,680 2.8
0 0.0 0 0.0150 0.0 150 0.0
26,670 0.4 26,670 0.70 0.0 0 0.0
23,022 0.4 23,022 0.62,979,157 47.1 2,623,553 70.72,623,553 41.5 2,623,553 70.7355,604 5.6 0 0.0
4,093,318 64.7 3,699,494 99.81,202 0.0 1,202 0.096,088 1.5 0 0.031,667 0.5 4,058 0.18,662 0.1 0 0.0
328,194 5.2 0 0.00 0.0 0 0.0
312,242 4.9 0 0.0163,432 2.6 3,683 0.16,388 0.1 0 0.0
155,912 2.5 0 0.0113,031 1.8 0 0.0500,319 7.9 180 0.0513,800 8.1 0 0.0
6,324,255 100.0 3,708,617 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,971 0.8 0
206,246 23.5 017,847 2.0 019,397 2.2 3,167486,396 55.3 0471,326 53.6 013,852 1.6 0
50,615 5.8 00 0.0 0
2,011 0.2 0803,335 91.4 3,167
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 76,033 8.6 0
37,813 4.3 0
0 0.0 038,220 4.3 0
0 0.0 0879,368 100.0 3,167
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,324,255 6,044,337
6,208,102 5,931,306
116,153 113,031
0 33
116,153 112,9983,155 21,00738,212 10,699
0 00 0
41,367 31,706
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
124 401,790 3,24017 62,090 3,6521 3,110 3,110
0 0 00 0 0
125 404,900 3,239
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,679収 入 役 1 14.04.01 5,463教 育 長 1 14.04.01 5,463議 会 議 長 1 9.01.01 3,000議会副議長 1 9.01.01 2,450議 会 議 員 16 9.01.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,150,729 18.5 1,094,932 1,079,812 28.2
うち職員給 747,555 12.0 703,239 - -扶 助 費 497,560 8.0 151,506 151,004 3.9公 債 費 973,876 15.7 961,043 961,035 25.1元利償還金 973,434 15.7 960,601 960,593 25.1一時借入金利子 442 0.0 442 442 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,622,165 42.2 2,207,481 2,191,851 57.3679,195 10.9 515,484 398,696 10.4
維 持 補 修 費 116,995 1.9 114,222 68,166 1.8補 助 費 等 749,647 12.1 596,424 443,725 11.6うち一部事務組合負担金 228,756 3.7 228,756 227,091 5.9
繰 出 金 578,982 9.3 535,050 241,765 6.3積 立 金 163,229 2.6 152,366 0 0.0投資・出資金・貸付金 89,082 1.4 22,382 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,208,807 19.5投 資 的 経 費 282,228
32,924 0.5うち人件費 32,9241,193,416 19.2普通建設事業費 276,195
うち2.4{ 903,012 14.5 250,828
災害復旧事業費
150,321 8,087
15,391 0.2 6,0330失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,208,102 100.0 4,425,637
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,344,203 千円
経 常 収 支 比 率87.4 % %90.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,541,790 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
101,620
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
101,620
総 務 費 880,359 14.2 57,506 781,073民 生 費 993,476 16.0 851 550,660
290,765衛 生 費 4.7 10,497 264,918労 働 費 18,720 0.3 0 5,720農林水産業費 429,635 6.9 66,181 270,042商 工 費 138,207 2.2 10,987 83,204土 木 費 680,479 11.0 208,289 506,084消 防 費 235,574 3.8 42,289 198,038教 育 費 1,420,805 22.9 767,621 668,007災 害 復 旧 費 15,391 0.2 0 6,033
公 債 費 973,876 15.7 0 961,043諸 支 出 費 29,195 0.5 29,195 29,195前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,208,102 100.0 1,193,416 4,425,637
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ
コクホ
ソノタ
625,264326,77546,282
403
76,549
791
174,464
国民健康保険事業
実 質 収 支 19,378再 差 引 収 支 3,685加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,925被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,228
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 65国庫支出金 69
保険給付費 116
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 825,941基準財政需要額 3,454,253標準税収入額 1,081,744標準財政規模 3,705,297
財政力指数11~13 0.24実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 21.2公 債 費 比 率 15.2
起債制限比率 13.4
積立金現在高
財 調 527,257減 債 578,296特定目的 469,789
地 方 債 現 在 高 6,955,613うち政府資金 6,138,489
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 474,663
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 154,826徴収率
現年計
97.8 91.999.0 92.7
96.7 89.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
41
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
9,200 0.1 0 0.0106,700 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
18,037 人人%
18,895-4.5
18,120 人人18,348
-1.2 %
12 年 国 調区 分
1,611
17.2第1次
第2次3,365
35.9
産 業 構 造
7 年 国 調
2,033
20.3
3,821
38.2
第3次4,382
46.8
4,155
41.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
208.41
87
1 2年国調世帯数
4,759
7年国調世帯数
4,732
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4611
ユザマチ
市 町 村 類 型 5-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,237,100 17.5 1,237,100 24.8106,637 1.5 106,637 2.150,656 0.7 50,656 1.0150,315 2.1 150,315 3.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
57,519 0.8 57,519 1.20 0.0 0 0.0
40,400 0.6 40,400 0.83,629,748 51.2 3,327,858 66.83,327,858 46.9 3,327,858 66.8301,890 4.3 0 0.0
5,272,375 74.4 4,970,485 99.82,727 0.0 2,727 0.111,968 0.2 0 0.0119,739 1.7 4,769 0.114,042 0.2 0 0.0177,422 2.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0493,265 7.0 0 0.015,557 0.2 4,455 0.11,178 0.0 0 0.027,467 0.4 0 0.0336,427 4.7 0 0.0176,853 2.5 414 0.0439,200 6.2 0 0.0
7,088,220 100.0 4,982,850 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,507 0.9 0
350,498 28.3 029,099 2.4 049,294 4.0 7,910651,062 52.6 0647,190 52.3 036,513 3.0 0
77,510 6.3 00 0.0 0
16,029 1.3 01,221,512 98.7 7,910
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 15,588 1.3 0
15,588 1.3 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,237,100 100.0 7,910
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,088,220 7,533,319
6,735,270 7,196,892
352,950 336,427
114,883 14,581
238,067 321,846-83,779 80,820
507 648246,300 260,000
0 0163,028 341,468
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
174 561,060 3,22432 96,460 3,0141 4,090 4,090
0 0 00 0 0
175 565,150 3,229
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,990収 入 役 1 14.04.01 5,760教 育 長 1 14.04.01 5,760議 会 議 長 1 8.10.01 3,000議会副議長 1 8.10.01 2,450議 会 議 員 18 8.10.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,604,882 23.8 1,449,478 1,420,535 27.7
うち職員給 1,061,617 15.8 932,981 - -扶 助 費 319,600 4.7 123,490 123,455 2.4公 債 費 1,402,291 20.8 1,337,494 1,091,194 21.3元利償還金 1,402,291 20.8 1,337,494 1,091,194 21.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,326,773 49.4 2,910,462 2,635,184 51.4784,939 11.7 581,612 518,811 10.1
維 持 補 修 費 47,541 0.7 46,316 46,316 0.9補 助 費 等 762,830 11.3 644,110 521,510 10.2うち一部事務組合負担金 383,736 5.7 383,736 365,401 7.1
繰 出 金 719,838 10.7 691,685 317,226 6.2積 立 金 152,854 2.3 137,168 0 0.0投資・出資金・貸付金 75,441 1.1 1,341 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
865,054 12.8投 資 的 経 費 399,485
6,045 0.1うち人件費 6,045865,054 12.8普通建設事業費 399,485
うち2.0{ 631,275 9.4 351,817
災害復旧事業費
131,693 10,082
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,735,270 100.0 5,412,179
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,039,047 千円
経 常 収 支 比 率78.7 % %81.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,765,129 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
114,016
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
114,016
総 務 費 824,155 12.2 39,042 751,661民 生 費 1,024,227 15.2 6,617 629,794
438,719衛 生 費 6.5 14,460 350,347労 働 費 13 0.0 0 13農林水産業費 512,511 7.6 172,917 298,712商 工 費 314,851 4.7 80,407 173,497土 木 費 665,908 9.9 270,362 499,792消 防 費 377,168 5.6 58,666 331,573教 育 費 1,061,411 15.8 222,583 925,280災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 1,402,291 20.8 0 1,337,494諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,735,270 100.0 865,054 5,412,179
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ トチク
コクホ
ソノタ
743,266359,00023,428
1,698
94,548
16,492
248,100
国民健康保険事業
実 質 収 支 193,899再 差 引 収 支 183,883加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,143被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,979
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 74
保険給付費 114
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,264,442基準財政需要額 4,595,880標準税収入額 1,649,381標準財政規模 4,977,239
財政力指数11~13 0.28実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 23.2公 債 費 比 率 17.3
起債制限比率 10.0
積立金現在高
財 調 281,364減 債 610,340特定目的 818,825
地 方 債 現 在 高 9,362,418うち政府資金 5,014,870
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 469,077
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 250,000徴収率
現年計
98.0 87.698.5 89.4
97.4 84.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
42
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
16,000 0.2 0 0.0130,300 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,395 人人%
7,896-6.37,485 人
人7,524
-0.5 %
12 年 国 調区 分
534
14.2第1次
第2次1,405
37.3
産 業 構 造
7 年 国 調
611
14.8
1,665
40.2
第3次1,831
48.6
1,861
45.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
204.76
36
1 2年国調世帯数
1,940
7年国調世帯数
1,926
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4629
ヤワタマチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
547,069 10.0 526,987 17.547,157 0.9 47,157 1.621,526 0.4 21,526 0.764,659 1.2 64,659 2.1
513 0.0 513 0.00 0.0 0 0.0
25,423 0.5 25,423 0.80 0.0 0 0.0
15,382 0.3 15,382 0.52,594,574 47.5 2,309,283 76.52,309,283 42.3 2,309,283 76.5285,291 5.2 0 0.0
3,316,303 60.7 3,010,930 99.81,026 0.0 1,026 0.016,967 0.3 0 0.066,512 1.2 1,840 0.15,093 0.1 0 0.0
114,341 2.1 0 0.00 0.0 0 0.0
452,388 8.3 0 0.03,460 0.1 354 0.03,500 0.1 0 0.0
309,471 5.7 0 0.052,318 1.0 0 0.0239,536 4.4 3,049 0.1883,200 16.2 0 0.0
5,464,115 100.0 3,017,199 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,692 0.9 0
142,371 26.0 011,541 2.1 05,756 1.1 940
291,917 53.4 0281,709 51.5 015,876 2.9 0
37,162 6.8 00 0.0 0
237 0.0 0509,552 93.1 940
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 37,517 6.9 0
17,435 3.2 0
0 0.0 020,082 3.7 0
0 0.0 0547,069 100.0 940
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,464,115 4,834,241
5,397,942 4,781,923
66,173 52,318
7,601 0
58,572 52,3186,254 3,009
114,821 100,67450,000 50,000150,000 120,03221,075 33,651
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
113 394,880 3,49517 63,310 3,7240 0 0
0 0 00 0 0
113 394,880 3,495
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 6,000収 入 役 1 14.04.01 5,770教 育 長 1 14.04.01 5,770議 会 議 長 1 8.10.01 3,000議会副議長 1 8.10.01 2,450議 会 議 員 14 8.10.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,079,317 20.0 981,035 979,661 31.4
うち職員給 703,936 13.0 607,766 - -扶 助 費 144,791 2.7 56,048 55,640 1.8公 債 費 858,041 15.9 845,537 795,537 25.5元利償還金 858,013 15.9 845,509 795,509 25.5一時借入金利子 28 0.0 28 28 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,082,149 38.6 1,882,620 1,830,838 58.7565,825 10.5 365,008 275,003 8.8
維 持 補 修 費 35,918 0.7 33,491 33,491 1.1補 助 費 等 602,916 11.2 546,111 351,158 11.3うち一部事務組合負担金 186,512 3.5 186,512 179,038 5.7
繰 出 金 413,865 7.7 399,915 140,703 4.5積 立 金 267,179 4.9 249,681 0 0.0投資・出資金・貸付金 50,193 0.9 29,793 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,379,897 25.6投 資 的 経 費 187,821
33,073 0.6うち人件費 33,0731,372,805 25.4普通建設事業費 185,262
うち9.9{ 687,909 12.7 168,541
災害復旧事業費
536,604 4,929
7,092 0.1 2,5590失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,397,942 100.0 3,694,440
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,631,193 千円
経 常 収 支 比 率84.4 % %87.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,760,613 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
91,534
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
91,534
総 務 費 746,833 13.8 9,439 710,484民 生 費 589,898 10.9 13,119 369,364
445,056衛 生 費 8.2 11,503 423,918労 働 費 19,610 0.4 0 312農林水産業費 1,448,123 26.8 1,087,506 258,069商 工 費 105,694 2.0 12,904 83,803土 木 費 466,017 8.6 185,813 356,390消 防 費 183,968 3.4 20,759 163,148教 育 費 436,076 8.1 31,762 389,322災 害 復 旧 費 7,092 0.1 0 2,559
公 債 費 858,041 15.9 0 845,537諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,397,942 100.0 1,372,805 3,694,440
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ トチク
コクホ
ソノタ
634,875221,010218,762
498
32,949
38,820
122,836
国民健康保険事業
実 質 収 支 29,871再 差 引 収 支 26,871加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,145被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,569
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 61国庫支出金 74
保険給付費 111
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 534,679基準財政需要額 2,842,548標準税収入額 696,628標準財政規模 3,005,911
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 22.5公 債 費 比 率 15.7
起債制限比率 11.9
積立金現在高
財 調 262,571減 債 245,803特定目的 368,022
地 方 債 現 在 高 6,263,860うち政府資金 5,118,389
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 477,581
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 161,528徴収率
現年計
99.1 97.499.4 98.3
98.8 96.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
43
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
6,300 0.1 0 0.093,200 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
5,676 人人%
5,863-3.25,622 人
人5,704
-1.4 %
12 年 国 調区 分
326
11.7第1次
第2次1,154
41.2
産 業 構 造
7 年 国 調
395
12.7
1,381
44.3
第3次1,318
47.1
1,339
43.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
42.92
132
1 2年国調世帯数
1,439
7年国調世帯数
1,468
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4637
マツヤママチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
324,889 9.8 324,889 17.027,142 0.8 27,142 1.415,421 0.5 15,421 0.849,319 1.5 49,319 2.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
14,651 0.4 14,651 0.80 0.0 0 0.0
11,704 0.4 11,704 0.61,669,113 50.3 1,465,124 76.61,465,124 44.1 1,465,124 76.6203,989 6.1 0 0.0
2,112,239 63.6 1,908,250 99.8581 0.0 581 0.0
1,310 0.0 0 0.050,378 1.5 2,667 0.18,407 0.3 0 0.0
130,481 3.9 0 0.00 0.0 0 0.0
469,015 14.1 0 0.020,894 0.6 45 0.01,300 0.0 0 0.0
141,748 4.3 0 0.050,377 1.5 0 0.0118,378 3.6 801 0.0214,600 6.5 0 0.0
3,319,708 100.0 1,912,344 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,398 1.0 0
104,828 32.3 07,213 2.2 05,211 1.6 849
174,520 53.7 0174,097 53.6 010,873 3.3 0
18,053 5.6 00 0.0 0
177 0.1 0324,273 99.8 849
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 616 0.2 0
616 0.2 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
324,889 100.0 849
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,319,708 3,287,048
3,266,158 3,236,671
53,550 50,377
0 0
53,550 50,3773,173 -10,16389,527 73,947
0 010,000 42,16282,700 21,622
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
83 256,900 3,09513 38,010 2,9240 0 0
0 0 00 0 083 256,900 3,095
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 14.04.01 5,767議 会 議 長 1 8.10.01 3,000議会副議長 1 8.10.01 2,450議 会 議 員 14 8.10.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 806,935 24.7 735,075 727,296 36.7
うち職員給 483,617 14.8 415,746 - -扶 助 費 118,852 3.6 30,475 30,475 1.5公 債 費 517,086 15.8 517,086 517,086 26.1元利償還金 515,882 15.8 515,882 515,882 26.1一時借入金利子 1,204 0.0 1,204 1,204 0.1
(義務的経費計)
物 件 費1,442,873 44.2 1,282,636 1,274,857 64.4422,480 12.9 323,395 167,099 8.4
維 持 補 修 費 85,339 2.6 81,137 72,407 3.7補 助 費 等 349,221 10.7 265,235 186,253 9.4うち一部事務組合負担金 143,279 4.4 143,279 137,961 7.0
繰 出 金 219,783 6.7 205,053 76,343 3.9積 立 金 120,520 3.7 91,443 0 0.0投資・出資金・貸付金 19,762 0.6 462 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
606,180 18.6投 資 的 経 費 50,039
2,900 0.1うち人件費 0604,261 18.5普通建設事業費 48,120
うち15.4{ 72,221 2.2 23,902
災害復旧事業費
503,828 20,706
1,919 0.1 1,9190失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,266,158 100.0 2,299,400
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,776,959 千円
経 常 収 支 比 率89.8 % %92.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,352,950 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
89,097
構 成 比
2.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
89,097
総 務 費 548,386 16.8 7,669 482,294民 生 費 519,898 15.9 0 282,205
118,056衛 生 費 3.6 0 104,836労 働 費 15,781 0.5 0 1,321農林水産業費 547,604 16.8 389,703 102,974商 工 費 85,199 2.6 9,418 75,396土 木 費 297,489 9.1 145,296 167,667消 防 費 163,686 5.0 27,356 139,086教 育 費 361,957 11.1 24,819 335,519災 害 復 旧 費 1,919 0.1 0 1,919
公 債 費 517,086 15.8 0 517,086諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,266,158 100.0 604,261 2,299,400
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ
コクホ
ソノタ
228,46062,3488,677
204
60,821
364
96,046
国民健康保険事業
実 質 収 支 45,621再 差 引 収 支 38,937加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 945被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,093
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 76
保険給付費 118
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 349,572基準財政需要額 1,816,041標準税収入額 456,742標準財政規模 1,921,866
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 17.6
起債制限比率 11.9
積立金現在高
財 調 168,312減 債 832特定目的 77,472
地 方 債 現 在 高 3,093,627うち政府資金 2,280,538
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 491,711
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 126,202徴収率
現年計
98.4 95.098.9 96.4
97.8 93.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
44
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,500 0.1 0 0.063,000 1.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,232 人人%
7,547-4.27,341 人
人7,387
-0.6 %
12 年 国 調区 分
517
13.9第1次
第2次1,458
39.2
産 業 構 造
7 年 国 調
664
16.9
1,620
41.2
第3次1,743
46.9
1,652
42.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
179.22
40
1 2年国調世帯数
1,936
7年国調世帯数
1,906
都道府県名
06
ヤマガタケン
団体名
4645
ヒラタマチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
558,197 12.3 558,197 21.649,507 1.1 49,507 1.922,179 0.5 22,179 0.962,213 1.4 62,213 2.44,260 0.1 4,260 0.2
0 0.0 0 0.026,685 0.6 26,685 1.0
0 0.0 0 0.020,403 0.4 20,403 0.8
2,061,503 45.4 1,835,033 71.01,835,033 40.5 1,835,033 71.0226,470 5.0 0 0.0
2,804,947 61.8 2,578,477 99.71,262 0.0 1,262 0.011,628 0.3 0 0.083,526 1.8 1,448 0.18,263 0.2 0 0.089,565 2.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0247,604 5.5 0 0.014,415 0.3 3,996 0.2
200 0.0 0 0.0256,318 5.7 0 0.0174,089 3.8 0 0.0122,872 2.7 286 0.0721,100 15.9 0 0.0
4,535,789 100.0 2,585,469 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,524 0.8 0
166,508 29.8 012,560 2.3 025,960 4.7 4,238295,684 53.0 0281,304 50.4 014,886 2.7 0
37,624 6.7 00 0.0 00 0.0 0
557,746 99.9 4,2380 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 451 0.1 0
451 0.1 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
558,197 100.0 4,238
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,535,789 4,252,670
4,352,974 4,078,581
182,815 174,089
460 0
182,355 174,0898,266 -64,987
151,094 161,500140,905 65,578185,677 75,506114,588 86,585
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
99 302,670 3,0578 18,840 2,3550 0 0
0 0 00 0 099 302,670 3,057
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 6,000収 入 役 1 14.04.01 5,770教 育 長 1 14.04.01 5,770議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 14 8.04.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 911,757 20.9 814,440 808,350 30.1
うち職員給 568,894 13.1 476,546 - -扶 助 費 134,778 3.1 58,364 49,232 1.8公 債 費 817,002 18.8 814,401 673,496 25.1元利償還金 817,002 18.8 814,401 673,496 25.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,863,537 42.8 1,687,205 1,531,078 57.1566,775 13.0 398,747 289,114 10.8
維 持 補 修 費 45,705 1.0 42,061 42,061 1.6補 助 費 等 445,076 10.2 375,591 207,922 7.7うち一部事務組合負担金 176,580 4.1 176,580 146,119 5.4
繰 出 金 304,632 7.0 288,309 142,708 5.3積 立 金 234,185 5.4 209,033 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,012 0.8 12,654 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
858,052 19.7投 資 的 経 費 133,724
15,272 0.4うち人件費 2,386855,564 19.7普通建設事業費 132,076
うち1.7{ 685,086 15.7 115,720
災害復旧事業費
72,386 2,138
2,488 0.1 1,6480失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,352,974 100.0 3,147,324
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,212,883 千円
経 常 収 支 比 率82.5 % %85.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,330,139 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
91,450
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
91,450
総 務 費 825,621 19.0 18,850 744,325民 生 費 518,526 11.9 858 340,182
198,971衛 生 費 4.6 9,666 158,032労 働 費 6,245 0.1 0 245農林水産業費 454,440 10.4 120,588 276,817商 工 費 58,414 1.3 19,023 35,490土 木 費 253,957 5.8 103,251 163,557消 防 費 206,710 4.7 38,612 171,862教 育 費 919,150 21.1 544,716 349,315災 害 復 旧 費 2,488 0.1 0 1,648
公 債 費 817,002 18.8 0 814,401諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,352,974 100.0 855,564 3,147,324
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ トチク
コクホ
ソノタ
311,08882,61060,000
693
54,508
6,456
106,821
国民健康保険事業
実 質 収 支 64,108再 差 引 収 支 53,334加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,239被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,758
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 76
保険給付費 111
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 580,847基準財政需要額 2,415,980標準税収入額 757,937標準財政規模 2,592,970
財政力指数11~13 0.24実質収支比率 7.0経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 24.5公 債 費 比 率 16.0
起債制限比率 11.1
積立金現在高
財 調 279,155減 債 246,474特定目的 465,891
地 方 債 現 在 高 5,525,560うち政府資金 4,329,589
(
支出予定額)
物件等購入 443,000保証・補償 0そ の 他 443,471
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 123,404徴収率
現年計
98.5 93.998.9 97.9
97.8 89.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
45
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,100 0.2 0 0.089,300 2.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。