平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39...

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山形県

山形市

米沢市

鶴岡市

酒田市

新庄市

寒河江市

上山市

村山市

長井市

天童市

東根市

尾花沢市

南陽市

山辺町

中山町

河北町

西川町

朝日町

大江町

大石田町

金山町

最上町

舟形町

真室川町

大蔵村

鮭川村

戸沢村

高畠町

川西町

小国町

白鷹町

飯豊町

立川町

余目町

藤島町

羽黒町

櫛引町

三川町

朝日村

温海町

遊佐町

八幡町

松山町

平田町

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平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名

- 目次 -

市区町村名 ページ

総務省

Page 2: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

255,369 人人%

254,4880.3

250,316 人人249,891

0.2 %

12 年 国 調区 分

6,881

5.3第1次

第2次30,779

23.8

産 業 構 造

7 年 国 調

7,905

6.1

32,208

24.7

第3次91,282

70.5

89,624

68.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口177,763( 人 )

( 人 ) 176,475

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

381.34

670

1 2年国調世帯数

90,110

7年国調世帯数

85,157

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2014

ヤマガタシ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

36,258,559 41.8 33,395,273 63.8771,992 0.9 771,992 1.5

1,270,439 1.5 1,270,439 2.42,696,570 3.1 2,696,570 5.1

5,306 0.0 5,306 0.0488 0.0 488 0.0

416,494 0.5 416,494 0.80 0.0 0 0.0

1,312,375 1.5 1,312,375 2.513,105,866 15.1 12,162,376 23.212,162,376 14.0 12,162,376 23.2

943,490 1.1 0 0.055,838,089 64.4 52,031,313 99.3

57,081 0.1 57,081 0.1774,499 0.9 0 0.0

1,476,029 1.7 231,063 0.4476,303 0.5 0 0.0

6,215,464 7.2 0 0.00 0.0 0 0.0

3,224,729 3.7 0 0.01,135,498 1.3 57,399 0.1

2,981 0.0 0 0.0419,999 0.5 0 0.0

3,967,378 4.6 0 0.04,140,895 4.8 3,864 0.08,998,000 10.4 0 0.0

86,726,945 100.0 52,380,720 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分229,784 0.6 0

10,905,314 30.1 0888,676 2.5 0

3,472,880 9.6 566,11915,869,111 43.8 015,768,424 43.5 0

318,544 0.9 0

1,617,721 4.5 00 0.0 0

27,359 0.1 033,329,389 91.9 566,119

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 2,929,170 8.1 0

65,884 0.2 0

0 0.0 02,863,286 7.9 0

0 0.0 036,258,559 100.0 566,119

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

86,726,945 89,280,742

82,870,863 85,313,364

3,856,082 3,967,378

593,631 621,783

3,262,451 3,345,595-83,956 131,490305,880 2,54347,042 0

0 0268,966 134,033

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

1,389 4,842,990 3,487336 1,127,010 3,35480 317,220 3,965

211 706,590 3,3490 0 0

1,680 5,866,800 3,492

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 7.05.01 12,000助 役 1 7.05.01 9,500収 入 役 1 7.05.01 8,100教 育 長 1 8.05.01 7,850議 会 議 長 1 7.05.01 7,700議会副議長 1 7.05.01 7,200議 会 議 員 38 7.05.01 6,700

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 14,939,590 18.0 13,758,559 13,528,472 25.1

うち職員給 11,073,347 13.4 9,988,170 - -扶 助 費 5,893,477 7.1 2,128,141 2,128,141 3.9公 債 費 11,764,775 14.2 11,300,480 11,252,802 20.9元利償還金 11,762,088 14.2 11,297,793 11,250,115 20.9一時借入金利子 2,687 0.0 2,687 2,687 0.0

(義務的経費計)

物 件 費32,597,842 39.3 27,187,180 26,909,415 49.910,278,659 12.4 7,871,728 6,831,223 12.7

維 持 補 修 費 1,348,088 1.6 1,209,116 1,209,116 2.2補 助 費 等 7,071,670 8.5 6,632,563 3,406,572 6.3うち一部事務組合負担金 1,022,001 1.2 1,022,001 978,815 1.8

繰 出 金 6,723,340 8.1 6,547,720 4,384,364 8.1積 立 金 479,999 0.6 455,331 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,598,541 4.3 127,871 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

20,772,724 25.1投 資 的 経 費 9,633,525

498,945 0.6うち人件費 498,46720,763,085 25.1普通建設事業費 9,623,886

うち5.8{ 14,828,894 17.9 8,436,127

災害復旧事業費

4,822,061 495,633

9,639 0.0 9,6390失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

82,870,863 100.0 59,665,034

経常経費充当一般財源等計42,740,690 千円

経 常 収 支 比 率79.2 % %81.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

63,521,116 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

753,288

構 成 比

0.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

753,288

総 務 費 7,550,887 9.1 375,774 6,528,941民 生 費 14,189,579 17.1 487,396 8,433,784

7,170,798衛 生 費 8.7 177,707 6,443,413労 働 費 1,000,435 1.2 597,609 822,041農林水産業費 2,594,421 3.1 1,280,572 1,462,386商 工 費 3,435,437 4.1 351,224 1,198,916土 木 費 22,359,425 27.0 15,275,398 12,010,217消 防 費 2,422,043 2.9 252,003 2,212,160教 育 費 9,612,514 11.6 1,965,402 8,482,147災 害 復 旧 費 9,639 0.0 0 9,639

公 債 費 11,772,397 14.2 0 11,308,102諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 82,870,863 100.0 20,763,085 59,665,034

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ イチバ チュウシャ

コクホ

ソノタ

8,720,7853,282,7671,935,017

82,611

681,775

88,458

2,650,157

国民健康保険事業

実 質 収 支 10,465再 差 引 収 支 -72,535加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 41,478被 保 険 者 数 ( 人 ) 81,596

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 79国庫支出金 68

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 29,904,066基準財政需要額 42,056,806標準税収入額 39,593,750標準財政規模 51,756,126

財政力指数11~13 0.70実質収支比率 6.3経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 17.8公 債 費 比 率 19.0

起債制限比率 12.5

積立金現在高

財 調 2,130,788減 債 3,917,514特定目的 1,755,276

地 方 債 現 在 高 115,612,635うち政府資金 50,736,939

(

支出予定額)

物件等購入 22,780,389保証・補償 0そ の 他 4,943,025

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,025,000徴収率

現年計

97.9 95.599.1 97.0

98.2 95.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

2

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

496,000 0.6 0 0.01,062,900 1.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

95,396 人人%

95,592-0.2

92,330 人人92,583

-0.3 %

12 年 国 調区 分

2,369

4.9第1次

第2次20,285

41.9

産 業 構 造

7 年 国 調

2,901

5.9

20,938

42.3

第3次25,786

53.2

25,606

51.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口49,834( 人 )

( 人 ) 51,598

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

548.74

174

1 2年国調世帯数

32,558

7年国調世帯数

30,678

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2022

ヨネザワシ

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 1-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

11,286,282 31.5 10,764,955 50.6351,742 1.0 351,742 1.7348,880 1.0 348,880 1.6

1,028,365 2.9 1,028,365 4.80 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

189,283 0.5 189,283 0.90 0.0 0 0.0

344,323 1.0 344,323 1.69,311,060 26.0 8,128,572 38.28,128,572 22.7 8,128,572 38.21,182,488 3.3 0 0.022,859,935 63.8 21,156,120 99.4

20,455 0.1 20,455 0.1366,496 1.0 0 0.0469,375 1.3 34,409 0.2100,969 0.3 41,562 0.2

2,191,132 6.1 0 0.00 0.0 0 0.0

1,410,112 3.9 0 0.038,866 0.1 13,402 0.16,545 0.0 0 0.0

1,537,704 4.3 0 0.0798,873 2.2 0 0.0

1,371,502 3.8 7,654 0.04,665,900 13.0 0 0.0

35,837,864 100.0 21,273,602 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分80,429 0.7 0

2,806,437 24.9 0287,647 2.5 0912,657 8.1 148,871

5,845,379 51.8 381,5035,795,409 51.3 381,503139,905 1.2 0

617,999 5.5 0146 0.0 0

39,042 0.3 010,729,641 95.1 530,374

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 556,641 4.9 0

35,314 0.3 0

0 0.0 0521,327 4.6 0

0 0.0 011,286,282 100.0 530,374

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

35,837,864 34,590,355

34,382,553 33,061,482

1,455,311 1,528,873

66,658 60,727

1,388,653 1,468,146-79,493 78,032

772 2,944688,602 355,260740,000 720,000-130,119 -283,764

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

567 1,945,370 3,43183 284,310 3,4254 17,190 4,298

104 341,440 3,2830 0 0

675 2,304,000 3,413

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 10,300助 役 1 8.04.01 8,000収 入 役 1 8.04.01 6,900教 育 長 1 8.04.01 6,900議 会 議 長 1 8.04.01 5,200議会副議長 1 8.04.01 4,750議 会 議 員 26 8.04.01 4,450

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 6,648,796 19.3 6,212,415 6,169,892 28.2

うち職員給 4,435,546 12.9 4,120,243 - -扶 助 費 3,368,234 9.8 1,128,698 1,128,698 5.2公 債 費 4,756,228 13.8 4,527,478 3,848,635 17.6元利償還金 4,753,985 13.8 4,525,235 3,846,392 17.6一時借入金利子 2,243 0.0 2,243 2,243 0.0

(義務的経費計)

物 件 費14,773,258 43.0 11,868,591 11,147,225 50.93,601,370 10.5 2,877,827 2,481,570 11.3

維 持 補 修 費 833,022 2.4 805,237 805,237 3.7補 助 費 等 4,368,862 12.7 4,029,423 2,658,560 12.1うち一部事務組合負担金 1,943,768 5.7 1,893,136 1,388,863 6.3

繰 出 金 3,043,744 8.9 2,955,096 1,863,510 8.5積 立 金 38,703 0.1 25,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,476,342 4.3 273,353 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

6,247,252 18.2投 資 的 経 費 1,631,494

165,606 0.5うち人件費 152,1846,144,693 17.9普通建設事業費 1,568,421

うち2.3{ 4,062,692 11.8 1,307,270

災害復旧事業費

803,539 229,489

102,559 0.3 63,0730失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

34,382,553 100.0 24,466,021

経常経費充当一般財源等計18,956,102 千円

経 常 収 支 比 率86.6 % %89.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

25,921,332 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

335,969

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

335,969

総 務 費 4,122,233 12.0 87,970 3,761,078民 生 費 6,480,946 18.8 23,047 3,569,302

3,362,138衛 生 費 9.8 67,871 3,217,540労 働 費 222,222 0.6 0 81,500農林水産業費 909,832 2.6 275,972 453,812商 工 費 1,576,599 4.6 63,342 508,372土 木 費 4,902,008 14.3 2,182,082 3,201,039消 防 費 1,068,408 3.1 108,265 1,004,556教 育 費 6,543,363 19.0 3,336,144 3,742,254災 害 復 旧 費 102,559 0.3 0 63,073

公 債 費 4,756,276 13.8 0 4,527,526諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 34,382,553 100.0 6,144,693 24,466,021

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ トチク

コクホ

ソノタ

4,213,2701,478,2411,023,846

41,090

330,379

145,680

1,194,034

国民健康保険事業

実 質 収 支 500,297再 差 引 収 支 483,838加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 15,533被 保 険 者 数 ( 人 ) 31,620

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 74

保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 9,577,922基準財政需要額 17,719,619標準税収入額 12,641,613標準財政規模 20,770,185

財政力指数11~13 0.53実質収支比率 6.7経常一般財源等比率 102.4公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 16.0

起債制限比率 11.4

積立金現在高

財 調 569,311減 債 798,628特定目的 3,369,565

地 方 債 現 在 高 38,456,904うち政府資金 18,159,001

(

支出予定額)

物件等購入 423,838保証・補償 0そ の 他 1,836,117

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,429,491徴収率

現年計

98.4 93.499.0 95.0

97.8 92.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

3

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

135,700 0.4 0 0.0473,900 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 4: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

100,628 人人%

100,5380.1

100,000 人人100,412

-0.4 %

12 年 国 調区 分

3,526

7.0第1次

第2次17,100

33.8

産 業 構 造

7 年 国 調

4,107

7.9

17,706

34.2

第3次29,931

59.2

30,008

57.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口60,821( 人 )

( 人 ) 64,354

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

233.91

430

1 2年国調世帯数

32,825

7年国調世帯数

31,084

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2031

ツルオカシ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 1-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

11,000,262 30.4 10,161,373 46.0358,945 1.0 358,945 1.6382,167 1.1 382,167 1.7

1,032,400 2.9 1,032,400 4.715,078 0.0 15,078 0.1

0 0.0 0 0.0192,939 0.5 192,939 0.9

0 0.0 0 0.0360,435 1.0 360,435 1.6

10,771,260 29.8 9,488,768 43.09,488,768 26.2 9,488,768 43.01,282,492 3.5 0 0.024,113,486 66.6 21,992,105 99.6

20,436 0.1 20,436 0.1527,139 1.5 0 0.0572,642 1.6 50,894 0.2119,076 0.3 0 0.0

2,482,252 6.9 0 0.00 0.0 0 0.0

1,499,367 4.1 0 0.0135,026 0.4 0 0.022,654 0.1 0 0.0101,763 0.3 0 0.0

1,175,652 3.2 0 0.01,998,361 5.5 19,341 0.13,419,723 9.4 0 0.0

36,187,577 100.0 22,082,776 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分84,656 0.8 0

3,005,000 27.3 0271,038 2.5 0797,724 7.3 132,261

5,150,326 46.8 05,122,092 46.6 0155,189 1.4 0

614,838 5.6 00 0.0 0

7,964 0.1 010,086,735 91.7 132,261

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 913,527 8.3 0

74,638 0.7 0

0 0.0 0838,889 7.6 0

0 0.0 011,000,262 100.0 132,261

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

36,187,577 37,232,321

35,139,778 36,056,669

1,047,799 1,175,652

190,612 40,140

857,187 1,135,512-278,325 -211,072

1,262 2,007364,286 770,193

0 087,223 561,128

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

688 2,347,780 3,412158 540,220 3,41931 115,390 3,722

0 0 00 0 0

719 2,463,170 3,426

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,458助 役 1 14.04.01 7,176収 入 役 1 13.04.01 6,460教 育 長 1 14.04.01 6,094議 会 議 長 1 8.04.01 5,150議会副議長 1 8.04.01 4,750議 会 議 員 30 8.04.01 4,500

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 6,378,000 18.2 5,671,640 5,517,501 24.3

うち職員給 4,490,964 12.8 3,812,765 - -扶 助 費 3,829,276 10.9 1,232,036 1,232,036 5.4公 債 費 4,699,590 13.4 4,533,606 4,163,257 18.3元利償還金 4,697,802 13.4 4,531,818 4,161,469 18.3一時借入金利子 1,788 0.0 1,788 1,788 0.0

(義務的経費計)

物 件 費14,906,866 42.4 11,437,282 10,912,794 48.03,739,051 10.6 2,966,349 2,483,230 10.9

維 持 補 修 費 509,677 1.5 474,067 474,067 2.1補 助 費 等 4,989,626 14.2 4,670,147 3,844,592 16.9うち一部事務組合負担金 2,230,447 6.3 2,230,447 2,196,440 9.7

繰 出 金 3,954,294 11.3 3,837,021 2,468,411 10.9積 立 金 118,565 0.3 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,257,469 6.4 554,089 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,664,230 13.3投 資 的 経 費 1,153,142

126,414 0.4うち人件費 96,6624,662,721 13.3普通建設事業費 1,151,633

うち2.5{ 3,560,808 10.1 1,073,941

災害復旧事業費

864,828 25,419

1,509 0.0 1,5090失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

35,139,778 100.0 25,092,097

経常経費充当一般財源等計20,183,094 千円

経 常 収 支 比 率88.8 % %91.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

26,139,896 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

367,361

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

609

(A)の充当一般財源等

367,293

総 務 費 3,447,723 9.8 89,886 2,983,391民 生 費 7,447,666 21.2 337,307 3,902,842

3,865,960衛 生 費 11.0 32,861 3,606,379労 働 費 124,468 0.4 0 55,032農林水産業費 1,305,234 3.7 533,215 782,651商 工 費 1,717,538 4.9 222,725 654,188土 木 費 6,641,580 18.9 2,667,273 3,417,069消 防 費 1,333,789 3.8 89,573 1,251,908教 育 費 4,187,299 11.9 689,272 3,536,168災 害 復 旧 費 1,509 0.0 0 1,509

公 債 費 4,699,651 13.4 0 4,533,667諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 35,139,778 100.0 4,662,721 25,092,097

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ トチク カンコウ

コクホ

ソノタ

5,218,0911,918,0001,202,340

71,266

438,373

175,607

1,412,505

国民健康保険事業

実 質 収 支 100,734再 差 引 収 支 36,734加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 18,788被 保 険 者 数 ( 人 ) 38,491

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 74国庫支出金 73

保険給付費 117

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 9,351,691基準財政需要額 18,871,184標準税収入額 12,342,780標準財政規模 21,831,548

財政力指数11~13 0.50実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 16.7

起債制限比率 12.1

積立金現在高

財 調 928,702減 債 759,832特定目的 1,083,795

地 方 債 現 在 高 42,857,840うち政府資金 19,322,503

(

支出予定額)

物件等購入 597,452保証・補償 0そ の 他 2,876,560

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,369,054徴収率

現年計

98.2 93.198.8 95.3

97.6 91.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

4

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

141,700 0.4 0 0.0506,600 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

101,311 人人%

101,2300.1

100,534 人人100,889

-0.4 %

12 年 国 調区 分

4,497

8.6第1次

第2次16,643

31.8

産 業 構 造

7 年 国 調

5,286

10.0

16,622

31.3

第3次31,148

59.6

31,150

58.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口66,992( 人 )

( 人 ) 67,909

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

175.84

576

1 2年国調世帯数

33,771

7年国調世帯数

31,922

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2049

サカタシ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 1-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

13,357,785 33.9 12,305,951 56.4416,736 1.1 416,736 1.9410,387 1.0 410,387 1.9

1,076,205 2.7 1,076,205 4.913,456 0.0 13,456 0.1

0 0.0 0 0.0208,698 0.5 208,698 1.0

0 0.0 0 0.0440,106 1.1 440,106 2.0

7,925,398 20.1 6,847,182 31.46,847,182 17.4 6,847,182 31.41,078,216 2.7 0 0.023,848,771 60.5 21,718,721 99.5

22,375 0.1 22,375 0.1524,433 1.3 0 0.0599,430 1.5 56,722 0.3101,912 0.3 0 0.0

2,502,035 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0

1,864,615 4.7 0 0.0201,427 0.5 24,403 0.111,790 0.0 0 0.0

1,639,008 4.2 0 0.01,265,562 3.2 0 0.01,314,538 3.3 2,026 0.05,536,400 14.0 0 0.0

39,432,296 100.0 21,824,247 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分89,875 0.7 0

3,248,958 24.3 0353,952 2.6 0

1,295,493 9.7 211,2626,508,615 48.7 06,446,729 48.3 0162,243 1.2 0

617,431 4.6 0396 0.0 0

11,969 0.1 012,288,932 92.0 211,262

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,068,853 8.0 0

17,019 0.1 0

0 0.0 01,051,834 7.9 0

0 0.0 013,357,785 100.0 211,262

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

39,432,296 38,309,412

38,206,725 37,043,850

1,225,571 1,265,562

96,383 76,569

1,129,188 1,188,993-59,805 82,034201,093 101,762568,050 739,625100,000 100,000609,338 823,421

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

642 2,155,740 3,358132 452,160 3,42551 198,580 3,894

0 0 00 0 0

693 2,354,320 3,397

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 9,090助 役 1 14.04.01 7,406収 入 役 1 14.04.01 6,413教 育 長 1 14.04.01 6,419議 会 議 長 1 8.04.01 5,350議会副議長 1 8.04.01 4,800議 会 議 員 30 8.04.01 4,500

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 6,228,237 16.3 5,517,692 5,131,263 22.8

うち職員給 4,342,660 11.4 3,653,887 - -扶 助 費 3,474,770 9.1 977,911 977,911 4.3公 債 費 4,759,319 12.5 4,655,990 4,087,940 18.2元利償還金 4,754,328 12.4 4,650,999 4,082,949 18.2一時借入金利子 4,991 0.0 4,991 4,991 0.0

(義務的経費計)

物 件 費14,462,326 37.9 11,151,593 10,197,114 45.44,509,122 11.8 3,552,249 1,241,190 5.5

維 持 補 修 費 712,285 1.9 631,038 631,038 2.8補 助 費 等 4,870,817 12.7 4,362,929 2,843,922 12.6うち一部事務組合負担金 2,055,260 5.4 2,055,260 1,861,561 8.3

繰 出 金 3,777,694 9.9 3,386,164 2,633,043 11.7積 立 金 1,363,155 3.6 803,618 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,012,708 2.7 29,988 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

7,498,618 19.6投 資 的 経 費 1,450,938

202,887 0.5うち人件費 189,8417,488,806 19.6普通建設事業費 1,449,731

うち2.9{ 6,115,215 16.0 1,256,560

災害復旧事業費

1,103,241 99,121

9,812 0.0 1,2070失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

38,206,725 100.0 25,368,517

経常経費充当一般財源等計17,546,307 千円

経 常 収 支 比 率78.0 % %80.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

26,594,088 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

368,928

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

368,928

総 務 費 5,543,364 14.5 1,316,384 3,797,526民 生 費 7,102,068 18.6 307,017 3,516,065

3,527,487衛 生 費 9.2 79,245 2,960,603労 働 費 116,053 0.3 0 31,917農林水産業費 1,334,299 3.5 495,921 819,421商 工 費 1,408,907 3.7 19,715 615,085土 木 費 6,105,918 16.0 2,814,987 3,505,406消 防 費 1,538,670 4.0 208,294 1,242,244教 育 費 6,295,563 16.5 2,247,243 3,757,788災 害 復 旧 費 9,812 0.0 0 1,207

公 債 費 4,759,533 12.5 0 4,656,204諸 支 出 費 96,123 0.3 0 96,123前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 38,206,725 100.0 7,488,806 25,368,517

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウツウ

コクホ

ソノタ

4,928,1101,589,562881,724

96,123

412,195

268,692

1,679,814

国民健康保険事業

実 質 収 支 216,850再 差 引 収 支 132,016加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 19,757被 保 険 者 数 ( 人 ) 39,301

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 76

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 11,481,059基準財政需要額 18,341,388標準税収入額 15,162,854標準財政規模 22,010,036

財政力指数11~13 0.62実質収支比率 5.1経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 16.4

起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 639,459減 債 608,429特定目的 5,772,670

地 方 債 現 在 高 40,993,327うち政府資金 18,658,013

(

支出予定額)

物件等購入 859,229保証・補償 0そ の 他 1,223,620

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,207,521徴収率

現年計

98.4 93.498.7 93.7

98.1 92.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

5

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

168,400 0.4 0 0.0492,400 1.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 6: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

42,151 人人%

42,896-1.7

41,647 人人41,763

-0.3 %

12 年 国 調区 分

1,970

9.3第1次

第2次6,983

32.9

産 業 構 造

7 年 国 調

2,447

11.3

6,804

31.6

第3次12,211

57.6

12,270

56.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口20,387( 人 )

( 人 ) 20,444

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

223.08

189

1 2年国調世帯数

13,042

7年国調世帯数

12,650

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2057

シンジヨウシ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

4,691,999 29.0 4,439,523 44.5146,899 0.9 146,899 1.5157,813 1.0 157,813 1.6463,070 2.9 463,070 4.69,210 0.1 9,210 0.1

0 0.0 0 0.079,248 0.5 79,248 0.8

0 0.0 0 0.0145,682 0.9 145,682 1.5

5,291,891 32.7 4,484,395 44.94,484,395 27.7 4,484,395 44.9807,496 5.0 0 0.0

10,985,812 67.9 9,925,840 99.48,474 0.1 8,474 0.1

259,604 1.6 0 0.0284,143 1.8 16,579 0.2104,739 0.6 0 0.0

1,058,312 6.5 0 0.00 0.0 0 0.0

592,088 3.7 0 0.049,620 0.3 27,942 0.3

500 0.0 0 0.0452,834 2.8 0 0.0692,082 4.3 0 0.0377,571 2.3 2,631 0.0

1,324,000 8.2 0 0.0

16,189,779 100.0 9,981,466 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分28,306 0.6 0

1,270,024 27.1 0131,379 2.8 0324,307 6.9 52,808

2,274,284 48.5 02,249,639 47.9 0

64,442 1.4 0

330,031 7.0 00 0.0 0

8,075 0.2 04,430,848 94.4 52,808

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 261,151 5.6 0

8,675 0.2 0

0 0.0 0252,476 5.4 0

0 0.0 04,691,999 100.0 52,808

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

16,189,779 16,725,266

15,785,060 16,033,184

404,719 692,082

56,281 198,263

348,438 493,819-145,381 -19,067125,130 50,510

0 42,665200,000 150,000-220,251 -75,892

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

357 1,283,820 3,59667 241,280 3,6013 12,820 4,273

0 0 00 0 0

360 1,296,640 3,602

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,740助 役 1 14.04.01 6,790収 入 役 1 14.04.01 5,782教 育 長 1 14.04.01 5,782議 会 議 長 1 6.10.01 4,480議会副議長 1 6.10.01 3,950議 会 議 員 22 6.10.01 3,700

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,478,410 22.0 3,061,655 3,058,022 29.8

うち職員給 2,308,716 14.6 1,944,667 - -扶 助 費 1,105,284 7.0 421,835 421,835 4.1公 債 費 2,383,462 15.1 2,276,888 2,276,888 22.2元利償還金 2,383,164 15.1 2,276,590 2,276,590 22.2一時借入金利子 298 0.0 298 298 0.0

(義務的経費計)

物 件 費6,967,156 44.1 5,760,378 5,756,745 56.11,464,853 9.3 1,062,697 904,752 8.8

維 持 補 修 費 565,725 3.6 498,439 382,518 3.7補 助 費 等 2,379,455 15.1 2,118,096 1,940,372 18.9うち一部事務組合負担金 1,446,835 9.2 1,446,835 1,395,019 13.6

繰 出 金 1,324,077 8.4 1,288,208 750,410 7.3積 立 金 328,239 2.1 323,789 0 0.0投資・出資金・貸付金 232,159 1.5 8,009 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,523,396 16.0投 資 的 経 費 1,106,674

42,434 0.3うち人件費 40,3342,517,109 15.9普通建設事業費 1,105,946

うち3.8{ 1,591,834 10.1 957,797

災害復旧事業費

599,942 120,536

6,287 0.0 7280失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

15,785,060 100.0 12,166,290

経常経費充当一般財源等計9,734,797 千円

経 常 収 支 比 率94.8 % %97.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

12,571,009 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

226,067

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

226,067

総 務 費 1,968,276 12.5 75,187 1,811,683民 生 費 2,847,167 18.0 37,843 1,617,172

1,544,942衛 生 費 9.8 38,015 1,375,332労 働 費 94,859 0.6 0 30,767農林水産業費 1,109,110 7.0 643,755 745,540商 工 費 407,252 2.6 0 238,634土 木 費 2,577,716 16.3 1,136,164 1,664,656消 防 費 634,310 4.0 35,251 609,401教 育 費 1,985,612 12.6 550,894 1,569,422災 害 復 旧 費 6,287 0.0 0 728

公 債 費 2,383,462 15.1 0 2,276,888諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,785,060 100.0 2,517,109 12,166,290

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,625,139623,035301,062

0

192,237

7,209

501,596

国民健康保険事業

実 質 収 支 170,754再 差 引 収 支 170,754加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,803被 保 険 者 数 ( 人 ) 17,485

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 72

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 4,171,096基準財政需要額 8,661,907標準税収入額 5,509,874標準財政規模 9,994,269

財政力指数11~13 0.47実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 20.5

起債制限比率 14.8

積立金現在高

財 調 185,600減 債 431,759特定目的 750,935

地 方 債 現 在 高 22,351,538うち政府資金 9,848,890

(

支出予定額)

物件等購入 31,700保証・補償 0そ の 他 5,455,921

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 550,000徴収率

現年計

98.5 95.099.1 97.0

97.8 93.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

6

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

59,600 0.4 0 0.0227,200 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 7: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

43,379 人人%

42,8051.3

43,815 人人43,823

0.0 %

12 年 国 調区 分

2,873

12.6第1次

第2次8,857

38.9

産 業 構 造

7 年 国 調

3,267

14.3

9,070

39.7

第3次11,004

48.4

10,517

46.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口18,818( 人 )

( 人 ) 18,636

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

139.08

312

1 2年国調世帯数

11,723

7年国調世帯数

10,865

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2065

サガエシ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

5,059,538 26.4 4,683,239 47.4157,916 0.8 157,916 1.6171,113 0.9 171,113 1.7422,542 2.2 422,542 4.3

0 0.0 0 0.0163 0.0 163 0.0

85,249 0.4 85,249 0.90 0.0 0 0.0

162,363 0.8 162,363 1.64,796,815 25.0 4,157,338 42.14,157,338 21.7 4,157,338 42.1639,477 3.3 0 0.0

10,855,699 56.7 9,839,923 99.68,325 0.0 8,325 0.155,080 0.3 0 0.0232,706 1.2 9,083 0.131,474 0.2 0 0.0

2,061,191 10.8 0 0.00 0.0 0 0.0

711,007 3.7 0 0.067,439 0.4 11,046 0.13,229 0.0 0 0.0

263,435 1.4 0 0.0347,521 1.8 0 0.0604,611 3.2 6,465 0.1

3,916,620 20.4 0 0.0

19,158,337 100.0 9,874,842 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分29,130 0.6 0

1,358,648 26.9 0103,562 2.0 0303,930 6.0 46,205

2,518,520 49.8 02,508,898 49.6 0

74,717 1.5 0

259,776 5.1 00 0.0 0

29,108 0.6 04,677,391 92.4 46,205

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 382,147 7.6 0

5,848 0.1 0

0 0.0 0376,299 7.4 0

0 0.0 05,059,538 100.0 46,205

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

19,158,337 17,622,074

18,658,843 16,949,553

499,494 672,521

372,339 241,246

127,155 431,275-304,120 -28,928

168 304418,566 219,076250,000 350,000-135,386 -159,548

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

345 1,182,030 3,42658 182,250 3,1423 13,130 4,377

0 0 00 0 0

348 1,195,160 3,434

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.07.01 9,200助 役 1 8.07.01 6,950収 入 役 1 8.07.01 5,950教 育 長 1 8.07.01 5,790議 会 議 長 1 8.07.01 4,350議会副議長 1 8.07.01 3,850議 会 議 員 22 8.07.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,127,287 16.8 2,789,297 2,762,734 27.2

うち職員給 2,130,910 11.4 1,806,834 - -扶 助 費 957,477 5.1 398,534 398,534 3.9公 債 費 2,451,868 13.1 2,396,788 1,978,222 19.5元利償還金 2,449,610 13.1 2,394,530 1,975,964 19.4一時借入金利子 2,258 0.0 2,258 2,258 0.0

(義務的経費計)

物 件 費6,536,632 35.0 5,584,619 5,139,490 50.51,571,094 8.4 1,187,782 929,493 9.1

維 持 補 修 費 319,506 1.7 284,441 284,441 2.8補 助 費 等 1,960,814 10.5 1,873,316 1,465,671 14.4うち一部事務組合負担金 1,131,685 6.1 1,131,685 1,115,463 11.0

繰 出 金 1,519,586 8.1 1,479,499 883,840 8.7積 立 金 11,206 0.1 11,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 622,697 3.3 2,339 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

6,117,308 32.8投 資 的 経 費 1,654,734

162,787 0.9うち人件費 107,7746,078,107 32.6普通建設事業費 1,641,063

うち8.4{ 4,342,773 23.3 1,356,055

災害復旧事業費

1,558,810 222,555

39,201 0.2 13,6710失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

18,658,843 100.0 12,077,730

経常経費充当一般財源等計8,702,935 千円

経 常 収 支 比 率85.6 % %88.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

12,577,224 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

215,017

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

215,017

総 務 費 1,476,160 7.9 34,062 1,288,936民 生 費 2,454,371 13.2 146,562 1,504,711

1,259,494衛 生 費 6.8 11,914 1,138,077労 働 費 34,288 0.2 0 7,288農林水産業費 616,142 3.3 191,312 403,890商 工 費 1,008,241 5.4 9,718 305,970土 木 費 6,999,550 37.5 5,509,951 2,821,667消 防 費 570,847 3.1 32,860 542,047教 育 費 1,533,517 8.2 141,728 1,439,521災 害 復 旧 費 39,201 0.2 0 13,671

公 債 費 2,452,015 13.1 0 2,396,935諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 18,658,843 100.0 6,078,107 12,077,730

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

1,752,586941,865220,000

3,492

116,703

13,000

457,526

国民健康保険事業

実 質 収 支 83,588再 差 引 収 支 67,598加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,557被 保 険 者 数 ( 人 ) 14,811

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 70

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 4,337,399基準財政需要額 8,501,075標準税収入額 5,729,858標準財政規模 9,887,196

財政力指数11~13 0.50実質収支比率 1.3経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 17.6

起債制限比率 10.5

積立金現在高

財 調 638,659減 債 72,569特定目的 154,244

地 方 債 現 在 高 23,465,689うち政府資金 9,757,791

(

支出予定額)

物件等購入 569,515保証・補償 0そ の 他 895,735

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 505,363徴収率

現年計

98.9 96.999.1 97.3

98.7 96.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

7

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

63,300 0.3 0 0.0230,100 1.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 8: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

36,886 人人%

38,047-3.1

36,892 人人37,001

-0.3 %

12 年 国 調区 分

2,414

12.5第1次

第2次5,503

28.4

産 業 構 造

7 年 国 調

2,867

14.1

5,946

29.3

第3次11,411

59.0

11,461

56.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口16,737( 人 )

( 人 ) 17,327

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

240.95

153

1 2年国調世帯数

10,688

7年国調世帯数

10,424

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2073

カミノヤマシ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,639,326 26.3 3,399,338 39.4147,231 1.1 147,231 1.7127,757 0.9 127,757 1.5336,060 2.4 336,060 3.911,450 0.1 11,450 0.1

0 0.0 0 0.079,557 0.6 79,557 0.9

0 0.0 0 0.0106,045 0.8 106,045 1.2

4,827,516 34.9 4,388,391 50.84,388,391 31.7 4,388,391 50.8439,125 3.2 0 0.0

9,274,942 67.0 8,595,829 99.66,662 0.0 6,662 0.148,737 0.4 0 0.0231,579 1.7 16,663 0.255,718 0.4 0 0.0756,258 5.5 0 0.0

0 0.0 0 0.01,152,404 8.3 0 0.0

23,462 0.2 6,733 0.17,260 0.1 0 0.0

140,114 1.0 0 0.0183,464 1.3 0 0.0635,749 4.6 6,100 0.1

1,327,400 9.6 0 0.0

13,843,749 100.0 8,631,987 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分24,651 0.7 0

975,793 26.8 069,058 1.9 0141,409 3.9 23,525

1,848,592 50.8 01,835,124 50.4 0

56,486 1.6 0

207,621 5.7 00 0.0 0

6,486 0.2 03,330,096 91.5 23,525

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 309,230 8.5 0

69,242 1.9 0

0 0.0 0239,988 6.6 0

0 0.0 03,639,326 100.0 23,525

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

13,843,749 13,613,953

13,528,506 13,260,489

315,243 353,464

112 30,495

315,131 322,969-7,838 -109,58494,281 358104,820 104,82090,000 230,000101,263 -234,406

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

334 1,196,280 3,58259 200,920 3,4053 12,100 4,033

55 208,330 3,7880 0 0

392 1,416,710 3,614

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.01.01 8,280助 役 1 12.01.01 6,255収 入 役 1 12.01.01 5,355教 育 長 1 8.06.01 4,900議 会 議 長 1 8.06.01 4,350議会副議長 1 8.06.01 3,850議 会 議 員 20 8.06.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,774,704 27.9 3,469,974 3,462,414 39.0

うち職員給 2,634,505 19.5 2,347,196 - -扶 助 費 1,035,131 7.7 405,186 383,286 4.3公 債 費 2,059,607 15.2 2,028,685 1,923,865 21.7元利償還金 2,057,985 15.2 2,027,063 1,922,243 21.7一時借入金利子 1,622 0.0 1,622 1,622 0.0

(義務的経費計)

物 件 費6,869,442 50.8 5,903,845 5,769,565 65.01,439,876 10.6 1,193,126 829,676 9.3

維 持 補 修 費 125,003 0.9 122,297 122,297 1.4補 助 費 等 783,332 5.8 625,526 330,280 3.7うち一部事務組合負担金 98,261 0.7 98,261 95,055 1.1

繰 出 金 1,389,049 10.3 1,347,878 728,117 8.2積 立 金 96,106 0.7 94,161 0 0.0投資・出資金・貸付金 521,095 3.9 17,399 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,304,603 17.0投 資 的 経 費 389,738

30,428 0.2うち人件費 27,2382,282,138 16.9普通建設事業費 382,098

うち4.4{ 1,507,604 11.1 331,543

災害復旧事業費

589,661 14,487

22,465 0.2 7,6400失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

13,528,506 100.0 9,693,970

経常経費充当一般財源等計7,779,935 千円

経 常 収 支 比 率87.7 % %90.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

10,009,213 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

210,598

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

210,598

総 務 費 1,429,931 10.6 4,217 1,352,940民 生 費 2,654,780 19.6 7,970 1,568,145

811,657衛 生 費 6.0 17,009 749,385労 働 費 133,512 1.0 732 21,987農林水産業費 1,073,381 7.9 630,403 369,451商 工 費 1,052,476 7.8 344,039 334,466土 木 費 2,081,340 15.4 1,077,431 1,281,575消 防 費 593,728 4.4 36,532 559,652教 育 費 1,404,798 10.4 163,805 1,209,213災 害 復 旧 費 22,465 0.2 0 7,640

公 債 費 2,059,840 15.2 0 2,028,918諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,528,506 100.0 2,282,138 9,693,970

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,477,771602,63288,722

0

139,223

11,120

636,074

国民健康保険事業

実 質 収 支 51,537再 差 引 収 支 39,529加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,358被 保 険 者 数 ( 人 ) 13,296

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 89

保険給付費 130

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,245,202基準財政需要額 7,633,491標準税収入額 4,275,582標準財政規模 8,663,973

財政力指数11~13 0.41実質収支比率 3.6経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 20.3公 債 費 比 率 19.4

起債制限比率 14.2

積立金現在高

財 調 264,826減 債 30,706特定目的 280,288

地 方 債 現 在 高 18,268,840うち政府資金 7,274,779

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,709,752

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 405,648徴収率

現年計

97.7 91.298.2 94.4

97.2 88.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

8

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

42,400 0.3 0 0.0201,400 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 9: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

29,586 人人%

30,506-3.0

29,588 人人29,839

-0.8 %

12 年 国 調区 分

2,879

18.4第1次

第2次6,410

40.9

産 業 構 造

7 年 国 調

3,231

19.9

6,705

41.3

第3次6,365

40.7

6,283

38.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口7,259( 人 )

( 人 ) 7,900

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

196.83

150

1 2年国調世帯数

7,759

7年国調世帯数

7,574

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2081

ムラヤマシ

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,617,163 20.0 2,459,674 32.0133,716 1.0 133,716 1.797,161 0.7 97,161 1.3268,483 2.1 268,483 3.512,129 0.1 12,129 0.2

0 0.0 0 0.072,375 0.6 72,375 0.9

0 0.0 0 0.083,134 0.6 83,134 1.1

5,155,383 39.4 4,532,900 59.04,532,900 34.6 4,532,900 59.0622,483 4.8 0 0.0

8,439,544 64.5 7,659,572 99.74,145 0.0 4,145 0.135,585 0.3 0 0.0323,036 2.5 7,742 0.121,255 0.2 0 0.0836,785 6.4 0 0.0

869 0.0 869 0.0622,640 4.8 0 0.045,637 0.3 6,170 0.110,046 0.1 0 0.0393,637 3.0 0 0.0359,328 2.7 0 0.0264,333 2.0 6,089 0.1

1,737,000 13.3 0 0.0

13,093,840 100.0 7,684,587 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,832 0.7 0

759,862 29.0 056,607 2.2 099,672 3.8 16,280

1,302,328 49.8 01,293,693 49.4 0

54,552 2.1 0

156,738 6.0 00 0.0 0

280 0.0 02,448,871 93.6 16,280

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 168,292 6.4 0

10,803 0.4 0

0 0.0 0157,489 6.0 0

0 0.0 02,617,163 100.0 16,280

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

13,093,840 13,257,394

12,520,823 12,698,066

573,017 559,328

74,680 143,993

498,337 415,33583,002 -126,789100,385 100,00068,025 169,613300,000 300,000-48,588 -157,176

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

274 904,170 3,30030 93,800 3,1271 4,500 4,500

41 139,340 3,3990 0 0

316 1,048,010 3,316

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.07.01 9,200助 役 1 8.07.01 6,900収 入 役 1 8.07.01 5,950教 育 長 1 8.07.01 5,100議 会 議 長 1 8.07.01 4,350議会副議長 1 8.07.01 3,850議 会 議 員 20 8.07.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,899,011 23.2 2,595,003 2,574,142 32.6

うち職員給 1,899,273 15.2 1,617,708 - -扶 助 費 630,772 5.0 272,199 272,199 3.4公 債 費 1,836,165 14.7 1,771,949 1,703,924 21.6元利償還金 1,835,878 14.7 1,771,662 1,703,637 21.6一時借入金利子 287 0.0 287 287 0.0

(義務的経費計)

物 件 費5,365,948 42.9 4,639,151 4,550,265 57.71,138,049 9.1 733,439 528,085 6.7

維 持 補 修 費 245,671 2.0 244,179 244,179 3.1補 助 費 等 795,737 6.4 713,698 561,770 7.1うち一部事務組合負担金 255,968 2.0 255,968 200,003 2.5

繰 出 金 1,205,838 9.6 1,176,732 811,256 10.3積 立 金 442,879 3.5 427,078 0 0.0投資・出資金・貸付金 175,088 1.4 1,588 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,151,613 25.2投 資 的 経 費 1,013,522

94,265 0.8うち人件費 81,4702,842,616 22.7普通建設事業費 958,882

うち2.1{ 2,373,098 19.0 819,984

災害復旧事業費

266,461 65,241

308,997 2.5 54,6400失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

12,520,823 100.0 8,949,387

経常経費充当一般財源等計6,695,555 千円

経 常 収 支 比 率84.8 % %87.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

9,522,404 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

201,589

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

201,589

総 務 費 1,421,396 11.4 16,057 1,317,661民 生 費 1,915,822 15.3 66,695 1,172,775

743,253衛 生 費 5.9 6,294 614,440労 働 費 60,488 0.5 2,593 33,647農林水産業費 718,282 5.7 371,392 396,009商 工 費 498,240 4.0 64,856 227,103土 木 費 2,579,140 20.6 1,568,704 1,338,736消 防 費 422,098 3.4 50,207 371,799教 育 費 1,815,343 14.5 695,818 1,449,029災 害 復 旧 費 308,997 2.5 0 54,640

公 債 費 1,836,175 14.7 0 1,771,959諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 12,520,823 100.0 2,842,616 8,949,387

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,489,927690,035279,825

0

125,286

4,264

390,517

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,252再 差 引 収 支 1,252加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,667被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,054

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 78

保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,408,732基準財政需要額 6,946,777標準税収入額 3,166,009標準財政規模 7,698,909

財政力指数11~13 0.34実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 18.6公 債 費 比 率 19.3

起債制限比率 12.4

積立金現在高

財 調 520,284減 債 241,972特定目的 1,224,337

地 方 債 現 在 高 19,634,352うち政府資金 10,573,001

(

支出予定額)

物件等購入 1,916,387保証・補償 0そ の 他 6,500

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 318,777徴収率

現年計

99.1 97.999.4 98.7

98.9 97.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

9

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

33,000 0.3 0 0.0173,600 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 10: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

31,987 人人%

32,727-2.3

31,800 人人32,057

-0.8 %

12 年 国 調区 分

1,593

9.4第1次

第2次7,536

44.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,864

10.7

7,718

44.2

第3次7,759

45.9

7,883

45.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口12,068( 人 )

( 人 ) 12,516

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

214.69

149

1 2年国調世帯数

9,347

7年国調世帯数

9,058

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2090

ナガイシ

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,370,132 24.3 3,189,797 39.5179,993 1.3 179,993 2.2123,298 0.9 123,298 1.5340,743 2.5 340,743 4.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

97,459 0.7 97,459 1.20 0.0 0 0.0

114,112 0.8 114,112 1.44,707,115 34.0 3,991,797 49.43,991,797 28.8 3,991,797 49.4715,318 5.2 0 0.0

8,932,852 64.4 8,037,199 99.55,534 0.0 5,534 0.161,400 0.4 0 0.0218,757 1.6 8,849 0.127,936 0.2 0 0.0836,766 6.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0417,317 3.0 0 0.047,305 0.3 25,010 0.315,152 0.1 0 0.0257,758 1.9 0 0.0577,959 4.2 0 0.0

1,049,155 7.6 1,782 0.01,415,900 10.2 0 0.0

13,863,791 100.0 8,078,374 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分21,201 0.6 0

969,474 28.8 088,377 2.6 0250,363 7.4 41,105

1,599,810 47.5 01,568,099 46.5 0

51,922 1.5 0

193,066 5.7 00 0.0 0

15,395 0.5 03,189,608 94.6 41,105

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 180,524 5.4 0

189 0.0 0

0 0.0 0180,335 5.4 0

0 0.0 03,370,132 100.0 41,105

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

13,863,791 15,669,924

13,214,103 15,091,965

649,688 577,959

0 0

649,688 577,95971,729 252,10384,612 68144,850 53,226

0 0301,191 305,397

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

290 1,031,510 3,55731 105,860 3,4150 0 0

0 0 00 0 0

290 1,031,510 3,557

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 8,096助 役 1 13.04.01 6,255収 入 役 1 13.04.01 5,474教 育 長 1 13.04.01 4,743議 会 議 長 1 8.07.01 4,350議会副議長 1 8.07.01 3,850議 会 議 員 21 8.07.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,709,911 20.5 2,414,586 2,369,978 28.5

うち職員給 1,887,201 14.3 1,600,558 - -扶 助 費 838,815 6.3 303,930 303,611 3.7公 債 費 1,882,690 14.2 1,855,631 1,669,581 20.1元利償還金 1,882,215 14.2 1,855,156 1,669,106 20.1一時借入金利子 475 0.0 475 475 0.0

(義務的経費計)

物 件 費5,431,416 41.1 4,574,147 4,343,170 52.31,280,014 9.7 1,026,567 904,834 10.9

維 持 補 修 費 341,681 2.6 333,908 276,128 3.3補 助 費 等 1,940,835 14.7 1,728,222 1,409,190 17.0うち一部事務組合負担金 909,851 6.9 907,616 864,693 10.4

繰 出 金 1,436,315 10.9 1,378,345 955,926 11.5積 立 金 137,975 1.0 96,507 0 0.0投資・出資金・貸付金 901,750 6.8 2,278 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,744,117 13.2投 資 的 経 費 352,149

13,948 0.1うち人件費 2,8161,734,999 13.1普通建設事業費 347,909

うち3.0{ 1,212,439 9.2 278,235

災害復旧事業費

391,554 60,068

9,118 0.1 4,2400失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

13,214,103 100.0 9,492,123

経常経費充当一般財源等計7,889,248 千円

経 常 収 支 比 率95.0 % %97.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

10,141,811 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

201,071

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

201,071

総 務 費 1,742,377 13.2 25,899 1,440,357民 生 費 2,298,903 17.4 3,260 1,421,864

1,004,896衛 生 費 7.6 53,888 881,888労 働 費 157,029 1.2 4,871 60,327農林水産業費 663,161 5.0 162,461 471,416商 工 費 435,504 3.3 2,351 304,826土 木 費 2,868,938 21.7 1,051,580 1,292,217消 防 費 610,571 4.6 23,178 589,367教 育 費 1,337,127 10.1 404,793 966,201災 害 復 旧 費 9,118 0.1 0 4,240

公 債 費 1,882,690 14.2 0 1,855,631諸 支 出 費 2,718 0.0 2,718 2,718前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,214,103 100.0 1,734,999 9,492,123

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,749,073761,800288,572

0

159,970

24,186

514,545

国民健康保険事業

実 質 収 支 160,983再 差 引 収 支 148,885加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,184被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,037

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 69

保険給付費 121

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,091,827基準財政需要額 7,092,898標準税収入額 4,060,156標準財政規模 8,051,953

財政力指数11~13 0.42実質収支比率 8.1経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 18.3公 債 費 比 率 18.8

起債制限比率 13.5

積立金現在高

財 調 138,116減 債 232,749特定目的 664,886

地 方 債 現 在 高 14,359,264うち政府資金 5,849,190

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,043,394

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 111,944徴収率

現年計

98.3 94.998.8 95.5

97.7 93.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

10

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

44,800 0.3 0 0.0184,800 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 11: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

63,231 人人%

60,6264.3

63,032 人人62,978

0.1 %

12 年 国 調区 分

4,127

12.0第1次

第2次11,888

34.6

産 業 構 造

7 年 国 調

4,366

13.2

11,699

35.5

第3次18,320

53.3

16,907

51.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口35,150( 人 )

( 人 ) 34,360

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

113.01

560

1 2年国調世帯数

19,077

7年国調世帯数

17,330

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2103

テンドウシ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

7,737,265 34.8 7,185,625 56.1225,222 1.0 225,222 1.8258,312 1.2 258,312 2.0610,962 2.7 610,962 4.819,695 0.1 19,695 0.2

519 0.0 519 0.0120,142 0.5 120,142 0.9

0 0.0 0 0.0248,039 1.1 248,039 1.9

4,610,366 20.7 4,078,087 31.84,078,087 18.3 4,078,087 31.8532,279 2.4 0 0.0

13,830,522 62.2 12,746,603 99.513,814 0.1 13,814 0.184,141 0.4 0 0.0258,377 1.2 16,905 0.163,414 0.3 0 0.0

1,754,285 7.9 0 0.00 0.0 0 0.0

1,346,692 6.1 0 0.0676,571 3.0 31,819 0.256,444 0.3 0 0.0472,619 2.1 0 0.0726,193 3.3 0 0.0548,258 2.5 516 0.0

2,420,400 10.9 0 0.0

22,251,730 100.0 12,809,657 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分51,056 0.7 0

2,081,763 26.9 0161,676 2.1 0684,990 8.9 111,367

3,550,848 45.9 03,527,198 45.6 0101,887 1.3 0

442,212 5.7 00 0.0 0

37,038 0.5 07,111,470 91.9 111,367

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 625,795 8.1 0

74,155 1.0 0

0 0.0 0551,640 7.1 0

0 0.0 07,737,265 100.0 111,367

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

22,251,730 20,745,759

21,734,893 20,019,566

516,837 726,193

218,223 508,198

298,614 217,99580,619 37,348309,978 1,346330,672 278,280

0 360,080721,269 -43,106

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

386 1,345,350 3,48571 226,370 3,1885 21,590 4,318

56 191,410 3,4180 0 0

447 1,558,350 3,486

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.06.01 9,400助 役 1 8.06.01 7,050収 入 役 1 8.06.01 5,950教 育 長 1 8.06.01 5,600議 会 議 長 1 8.06.01 4,700議会副議長 1 8.06.01 4,180議 会 議 員 24 8.06.01 3,930

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 4,097,059 18.9 3,742,416 3,677,412 27.8

うち職員給 2,825,456 13.0 2,533,575 - -扶 助 費 1,354,273 6.2 497,065 497,065 3.8公 債 費 2,435,586 11.2 2,348,862 2,006,829 15.2元利償還金 2,434,634 11.2 2,347,910 2,005,877 15.2一時借入金利子 952 0.0 952 952 0.0

(義務的経費計)

物 件 費7,886,918 36.3 6,588,343 6,181,306 46.82,253,660 10.4 1,849,539 1,700,643 12.9

維 持 補 修 費 379,028 1.7 365,029 365,029 2.8補 助 費 等 1,361,732 6.3 1,261,200 889,505 6.7うち一部事務組合負担金 435,633 2.0 435,633 319,574 2.4

繰 出 金 1,834,022 8.4 1,746,411 1,606,094 12.2積 立 金 914,087 4.2 857,727 0 0.0投資・出資金・貸付金 668,469 3.1 59,499 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

6,436,977 29.6投 資 的 経 費 2,782,180

160,959 0.7うち人件費 119,3596,436,977 29.6普通建設事業費 2,782,180

うち6.9{ 4,548,233 20.9 2,356,585

災害復旧事業費

1,499,719 306,615

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

21,734,893 100.0 15,509,928

経常経費充当一般財源等計10,742,577 千円

経 常 収 支 比 率81.3 % %83.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

16,026,765 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

260,409

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

260,395

総 務 費 2,993,311 13.8 39,551 2,706,264民 生 費 3,823,122 17.6 503,283 2,274,420

1,245,832衛 生 費 5.7 242,947 962,083労 働 費 39,502 0.2 0 12,502農林水産業費 1,839,345 8.5 1,432,992 579,795商 工 費 1,227,332 5.6 408,196 372,074土 木 費 5,029,183 23.1 3,394,394 3,500,381消 防 費 590,884 2.7 40,744 563,325教 育 費 2,250,380 10.4 374,870 1,929,820災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 2,435,593 11.2 0 2,348,869諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 21,734,893 100.0 6,436,977 15,509,928

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

2,076,9061,005,213214,404

0

218,347

28,480

610,462

国民健康保険事業

実 質 収 支 99,909再 差 引 収 支 77,810加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,874被 保 険 者 数 ( 人 ) 21,789

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 77国庫支出金 67

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 6,437,512基準財政需要額 10,531,624標準税収入額 8,503,778標準財政規模 12,581,865

財政力指数11~13 0.59実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 101.8公債費負担比率 14.7公 債 費 比 率 13.5

起債制限比率 8.0

積立金現在高

財 調 941,814減 債 429,418特定目的 797,296

地 方 債 現 在 高 20,125,589うち政府資金 10,414,591

(

支出予定額)

物件等購入 572,366保証・補償 0そ の 他 1,505,997

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 168,184徴収率

現年計

98.0 93.998.8 95.1

97.3 92.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

11

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

97,500 0.4 0 0.0304,100 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

44,800 人人%

43,2083.7

45,512 人人45,139

0.8 %

12 年 国 調区 分

4,042

16.2第1次

第2次8,711

35.0

産 業 構 造

7 年 国 調

4,355

18.2

8,478

35.4

第3次12,122

48.7

11,111

46.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口11,934( 人 )

( 人 ) 11,048

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

207.17

216

1 2年国調世帯数

12,579

7年国調世帯数

11,329

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2111

ヒガシネシ

市 町 村 類 型 1-0

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

5,909,303 34.4 5,596,403 51.4198,155 1.2 198,155 1.8171,300 1.0 171,300 1.6449,923 2.6 449,923 4.11,566 0.0 1,566 0.0102 0.0 102 0.0

94,165 0.5 94,165 0.90 0.0 0 0.0

183,743 1.1 183,743 1.74,654,301 27.1 4,123,229 37.94,123,229 24.0 4,123,229 37.9531,072 3.1 0 0.0

11,662,558 67.9 10,818,586 99.46,755 0.0 6,755 0.130,795 0.2 0 0.0216,205 1.3 7,691 0.136,285 0.2 0 0.0

1,234,146 7.2 0 0.039,892 0.2 39,892 0.4942,131 5.5 0 0.0242,361 1.4 8,915 0.12,155 0.0 0 0.076,129 0.4 0 0.0509,982 3.0 0 0.0459,910 2.7 553 0.0

1,714,400 10.0 0 0.0

17,173,704 100.0 10,882,392 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分31,922 0.5 0

1,356,444 23.0 0106,238 1.8 0836,778 14.2 136,639

2,881,083 48.8 02,816,919 47.7 0

77,175 1.3 0

283,209 4.8 00 0.0 0

25 0.0 05,572,874 94.3 136,639

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 336,429 5.7 0

23,529 0.4 0

0 0.0 0312,900 5.3 0

0 0.0 05,909,303 100.0 136,639

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

17,173,704 17,400,642

16,458,925 16,890,660

714,779 509,982

226,168 187,844

488,611 322,138166,473 -171,144

335 1,0070 157,1080 0

166,808 -13,029

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

319 1,088,270 3,41240 123,060 3,0773 12,000 4,000

56 205,630 3,6720 0 0

378 1,305,900 3,455

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 9,200助 役 1 10.04.01 6,950収 入 役 1 10.04.01 5,950教 育 長 1 10.04.01 5,150議 会 議 長 1 10.04.01 4,350議会副議長 1 10.04.01 3,850議 会 議 員 24 10.04.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,547,721 21.6 3,236,838 3,217,785 28.8

うち職員給 2,455,591 14.9 2,191,836 - -扶 助 費 865,966 5.3 357,647 356,750 3.2公 債 費 2,062,962 12.5 1,989,972 1,989,972 17.8元利償還金 2,062,899 12.5 1,989,909 1,989,909 17.8一時借入金利子 63 0.0 63 63 0.0

(義務的経費計)

物 件 費6,476,649 39.4 5,584,457 5,564,507 49.81,433,396 8.7 1,034,846 836,881 7.5

維 持 補 修 費 355,892 2.2 348,212 340,458 3.0補 助 費 等 1,780,404 10.8 1,638,285 1,224,154 10.9うち一部事務組合負担金 952,546 5.8 952,546 703,192 6.3

繰 出 金 1,596,440 9.7 1,540,902 1,000,382 8.9積 立 金 523,914 3.2 522,700 0 0.0投資・出資金・貸付金 153,642 0.9 2,942 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,138,588 25.1投 資 的 経 費 1,641,823

121,236 0.7うち人件費 90,3394,125,163 25.1普通建設事業費 1,628,398

うち7.1{ 2,674,902 16.3 1,396,537

災害復旧事業費

1,165,773 202,573

13,425 0.1 13,4250失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

16,458,925 100.0 12,314,167

経常経費充当一般財源等計8,966,382 千円

経 常 収 支 比 率80.2 % %82.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

12,976,434 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

212,400

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

212,400

総 務 費 1,799,720 10.9 42,152 1,660,756民 生 費 3,007,943 18.3 148,907 2,064,902

1,511,299衛 生 費 9.2 7,988 1,475,021労 働 費 35,082 0.2 0 9,564農林水産業費 669,163 4.1 366,199 358,771商 工 費 305,315 1.9 5,228 167,368土 木 費 3,660,804 22.2 2,293,169 2,287,791消 防 費 643,500 3.9 73,418 583,872教 育 費 2,537,307 15.4 1,188,102 1,490,320災 害 復 旧 費 13,425 0.1 0 13,425

公 債 費 2,062,967 12.5 0 1,989,977諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 16,458,925 100.0 4,125,163 12,314,167

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

1,887,749902,400288,065

3,244

204,639

25,864

463,537

国民健康保険事業

実 質 収 支 271,653再 差 引 収 支 249,348加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,935被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,938

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 85国庫支出金 75

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 4,909,400基準財政需要額 9,040,829標準税収入額 6,477,415標準財政規模 10,600,644

財政力指数11~13 0.52実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 102.7公債費負担比率 15.3公 債 費 比 率 15.9

起債制限比率 11.7

積立金現在高

財 調 846,856減 債 1,073,052特定目的 1,266,207

地 方 債 現 在 高 26,393,803うち政府資金 12,751,794

(

支出予定額)

物件等購入 70,000保証・補償 0そ の 他 866,295

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 471,133徴収率

現年計

98.2 96.399.3 97.9

97.9 95.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

12

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

71,200 0.4 0 0.0229,500 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 13: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

22,010 人人%

23,127-4.8

22,018 人人22,262

-1.1 %

12 年 国 調区 分

3,048

25.7第1次

第2次4,361

36.7

産 業 構 造

7 年 国 調

3,844

30.6

4,443

35.4

第3次4,462

37.6

4,268

34.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口5,263( 人 )

( 人 ) 5,285

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

372.32

59

1 2年国調世帯数

5,562

7年国調世帯数

5,575

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2120

オバナザワシ

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,766,375 12.6 1,685,938 24.6177,478 1.3 177,478 2.657,783 0.4 57,783 0.8204,452 1.5 204,452 3.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

96,122 0.7 96,122 1.40 0.0 0 0.0

50,005 0.4 50,005 0.75,224,756 37.2 4,561,269 66.64,561,269 32.5 4,561,269 66.6663,487 4.7 0 0.0

7,576,971 54.0 6,833,047 99.85,173 0.0 5,173 0.1

310,150 2.2 5 0.0217,087 1.5 3,561 0.117,488 0.1 0 0.0

1,229,904 8.8 0 0.00 0.0 0 0.0

1,196,274 8.5 0 0.038,846 0.3 7,866 0.11,844 0.0 0 0.0

703,121 5.0 0 0.0711,225 5.1 0 0.0224,107 1.6 442 0.0

1,812,000 12.9 0 0.0

14,044,190 100.0 6,850,094 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,206 0.7 0

450,300 25.5 033,190 1.9 084,048 4.8 13,713904,230 51.2 0885,180 50.1 041,484 2.3 0

142,130 8.0 00 0.0 0

227 0.0 01,668,815 94.5 13,713

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 97,560 5.5 0

17,123 1.0 0

0 0.0 080,437 4.6 0

0 0.0 01,766,375 100.0 13,713

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

14,044,190 13,548,994

13,394,231 12,837,769

649,959 711,225

115,062 317,653

534,897 393,572141,325 -15,720307,401 211,039

0 0400,000 250,00048,726 -54,681

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

264 909,650 3,44632 107,220 3,3511 4,510 4,510

47 166,320 3,5390 0 0

312 1,080,480 3,463

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 8,645助 役 1 12.04.01 6,596収 入 役 1 12.04.01 5,733教 育 長 1 13.04.01 5,700議 会 議 長 1 9.04.01 4,200議会副議長 1 9.04.01 3,750議 会 議 員 20 9.04.01 3,500

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,831,675 21.1 2,478,055 2,455,337 34.9

うち職員給 1,961,690 14.6 1,669,032 - -扶 助 費 765,880 5.7 319,322 304,658 4.3公 債 費 1,238,856 9.2 1,220,892 1,220,892 17.3元利償還金 1,238,804 9.2 1,220,840 1,220,840 17.3一時借入金利子 52 0.0 52 52 0.0

(義務的経費計)

物 件 費4,836,411 36.1 4,018,269 3,980,887 56.51,217,365 9.1 894,662 625,081 8.9

維 持 補 修 費 428,191 3.2 422,955 284,545 4.0補 助 費 等 1,014,422 7.6 863,293 463,865 6.6うち一部事務組合負担金 438,537 3.3 438,537 387,229 5.5

繰 出 金 637,295 4.8 605,256 411,262 5.8積 立 金 538,440 4.0 529,752 0 0.0投資・出資金・貸付金 85,510 0.6 1,310 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,636,597 34.6投 資 的 経 費 865,344

86,380 0.6うち人件費 64,1564,286,434 32.0普通建設事業費 838,700

うち13.8{ 2,341,546 17.5 758,867

災害復旧事業費

1,850,069 55,214

350,163 2.6 26,6440失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

13,394,231 100.0 8,200,841

経常経費充当一般財源等計5,765,640 千円

経 常 収 支 比 率81.9 % %84.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

8,850,800 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

188,372

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

188,372

総 務 費 1,716,298 12.8 49,333 1,540,662民 生 費 2,038,312 15.2 84,365 1,225,971

722,576衛 生 費 5.4 60,602 701,724労 働 費 68,037 0.5 700 28,870農林水産業費 2,054,885 15.3 1,280,497 787,916商 工 費 369,741 2.8 156,424 169,382土 木 費 1,963,374 14.7 1,407,684 732,060消 防 費 573,736 4.3 111,567 375,390教 育 費 2,109,816 15.8 1,135,262 1,202,893災 害 復 旧 費 350,163 2.6 0 26,644

公 債 費 1,238,921 9.2 0 1,220,957諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,394,231 100.0 4,286,434 8,200,841

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ ビヨウ

コクホ

ソノタ

673,693104,71335,877

521

199,678

22,552

310,352

国民健康保険事業

実 質 収 支 162,068再 差 引 収 支 149,034加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,918被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,158

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 80

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,779,997基準財政需要額 6,345,966標準税収入額 2,313,161標準財政規模 6,874,430

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 7.8経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 13.8公 債 費 比 率 9.4

起債制限比率 5.5

積立金現在高

財 調 667,148減 債 112,667特定目的 1,935,909

地 方 債 現 在 高 11,978,460うち政府資金 9,731,597

(

支出予定額)

物件等購入 138,875保証・補償 0そ の 他 8,318,511

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 301,140徴収率

現年計

98.4 94.998.7 95.5

97.8 93.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

13

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

21,200 0.2 0 0.0170,700 1.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 14: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

36,191 人人%

36,810-1.7

36,098 人人36,396

-0.8 %

12 年 国 調区 分

2,561

13.6第1次

第2次6,919

36.6

産 業 構 造

7 年 国 調

2,909

15.0

7,362

37.9

第3次9,405

49.8

9,148

47.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口13,768( 人 )

( 人 ) 14,300

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

160.70

225

1 2年国調世帯数

10,388

7年国調世帯数

10,010

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

2138

ナンヨウシ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,471,357 21.7 3,208,168 36.4164,700 1.0 164,700 1.9122,122 0.8 122,122 1.4338,748 2.1 338,748 3.8

0 0.0 0 0.0106 0.0 106 0.0

89,401 0.6 89,401 1.00 0.0 0 0.0

105,126 0.7 105,126 1.25,496,557 34.3 4,752,378 54.04,752,378 29.6 4,752,378 54.0744,179 4.6 0 0.0

9,788,117 61.1 8,780,749 99.76,576 0.0 6,576 0.1

151,824 0.9 0 0.0174,719 1.1 14,194 0.239,812 0.2 0 0.0

1,384,021 8.6 0 0.00 0.0 0 0.0

670,627 4.2 0 0.012,030 0.1 4,395 0.03,431 0.0 0 0.0

605,612 3.8 0 0.0627,792 3.9 0 0.0294,241 1.8 858 0.0

2,271,300 14.2 0 0.0

16,030,102 100.0 8,806,772 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分23,531 0.7 0

965,545 27.8 087,710 2.5 0192,444 5.5 31,148

1,611,494 46.4 01,606,849 46.3 0

57,773 1.7 0

228,752 6.6 00 0.0 0

1,649 0.0 03,168,898 91.3 31,148

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 302,459 8.7 0

39,270 1.1 0

0 0.0 0263,189 7.6 0

0 0.0 03,471,357 100.0 31,148

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

16,030,102 16,192,597

15,398,463 15,564,805

631,639 627,792

36,880 7,248

594,759 620,544-25,785 23,917158,318 231628,157 528,944

0 0760,690 553,092

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

320 1,081,900 3,38153 177,900 3,3575 18,080 3,616

50 174,810 3,4960 0 0

375 1,274,790 3,399

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 9,200助 役 1 13.04.01 6,950収 入 役 1 13.04.01 5,950教 育 長 1 9.04.01 5,500議 会 議 長 1 9.04.01 4,350議会副議長 1 9.04.01 3,850議 会 議 員 21 9.04.01 3,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,212,064 20.9 3,014,684 2,989,232 33.1

うち職員給 2,232,757 14.5 2,048,257 - -扶 助 費 1,262,256 8.2 406,379 406,379 4.5公 債 費 2,660,982 17.3 2,636,105 2,007,948 22.2元利償還金 2,659,497 17.3 2,634,620 2,006,463 22.2一時借入金利子 1,485 0.0 1,485 1,485 0.0

(義務的経費計)

物 件 費7,135,302 46.3 6,057,168 5,403,559 59.81,300,164 8.4 1,074,786 843,961 9.3

維 持 補 修 費 204,356 1.3 190,044 190,044 2.1補 助 費 等 1,358,162 8.8 1,156,266 473,896 5.2うち一部事務組合負担金 317,638 2.1 280,487 223,773 2.5

繰 出 金 1,528,572 9.9 1,480,242 838,325 9.3積 立 金 163,935 1.1 158,257 0 0.0投資・出資金・貸付金 190,588 1.2 49,838 1,150 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,517,384 22.8投 資 的 経 費 636,216

105,519 0.7うち人件費 103,3053,423,063 22.2普通建設事業費 618,692

うち8.6{ 2,028,756 13.2 504,247

災害復旧事業費

1,325,345 104,683

94,321 0.6 17,5240失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

15,398,463 100.0 10,802,817

経常経費充当一般財源等計7,750,935 千円

経 常 収 支 比 率85.7 % %88.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

11,434,456 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

216,019

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

216,019

総 務 費 1,751,541 11.4 259,846 1,389,826民 生 費 3,045,072 19.8 172,897 1,679,414

1,123,788衛 生 費 7.3 50,750 1,046,582労 働 費 71,208 0.5 1,102 29,331農林水産業費 511,321 3.3 200,788 267,683商 工 費 424,603 2.8 109,584 236,538土 木 費 2,636,664 17.1 1,484,436 1,506,686消 防 費 615,878 4.0 148,673 484,948教 育 費 2,247,049 14.6 994,987 1,292,144災 害 復 旧 費 94,321 0.6 0 17,524

公 債 費 2,660,999 17.3 0 2,636,122諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,398,463 100.0 3,423,063 10,802,817

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

2,039,361774,480480,553

4,000

153,852

30,236

596,240

国民健康保険事業

実 質 収 支 124,206再 差 引 収 支 105,660加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,016被 保 険 者 数 ( 人 ) 13,734

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 80

保険給付費 130

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,075,507基準財政需要額 7,840,328標準税収入額 4,043,596標準財政規模 8,795,974

財政力指数11~13 0.38実質収支比率 6.8経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 20.7

起債制限比率 11.4

積立金現在高

財 調 336,574減 債 82,152特定目的 797,533

地 方 債 現 在 高 17,935,427うち政府資金 6,584,629

(

支出予定額)

物件等購入 2,168,217保証・補償 0そ の 他 785,875

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 389,599徴収率

現年計

98.0 95.298.9 96.6

97.2 93.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

14

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

42,700 0.3 0 0.0191,600 1.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 15: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

15,512 人人%

15,3571.0

15,549 人人15,590

-0.3 %

12 年 国 調区 分

783

9.9第1次

第2次3,015

38.3

産 業 構 造

7 年 国 調

960

11.7

3,275

40.1

第3次4,071

51.7

3,931

48.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口7,063( 人 )

( 人 ) 6,111

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

61.36

253

1 2年国調世帯数

4,096

7年国調世帯数

3,869

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3011

ヤマノベマチ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,115,983 19.7 1,115,983 32.269,869 1.2 69,869 2.053,098 0.9 53,098 1.5121,608 2.1 121,608 3.524,906 0.4 24,906 0.7

0 0.0 0 0.037,839 0.7 37,839 1.1

0 0.0 0 0.042,111 0.7 42,111 1.2

2,233,803 39.4 1,994,883 57.51,994,883 35.2 1,994,883 57.5238,920 4.2 0 0.0

3,699,217 65.3 3,460,297 99.72,559 0.0 2,559 0.1

0 0.0 0 0.0110,224 1.9 3,051 0.112,966 0.2 0 0.0238,279 4.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0221,209 3.9 0 0.04,895 0.1 3,202 0.11,801 0.0 0 0.073,445 1.3 0 0.0309,940 5.5 0 0.0222,687 3.9 891 0.0769,000 13.6 0 0.0

5,666,222 100.0 3,470,000 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,878 1.0 0

407,504 36.5 019,569 1.8 041,697 3.7 6,326549,293 49.2 0547,642 49.1 024,419 2.2 0

62,623 5.6 00 0.0 00 0.0 0

1,115,983 100.0 6,3260 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,115,983 100.0 6,326

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,666,222 5,336,710

5,236,467 5,026,770

429,755 309,940

106,383 85,760

323,372 224,18099,192 5,471

85 4330 87,740

20,000 70,00079,277 23,644

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

133 419,820 3,15720 61,210 3,0610 0 0

0 0 00 0 0

133 419,820 3,157

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 8,200助 役 1 8.07.01 6,350収 入 役 1 8.07.01 5,850教 育 長 1 8.07.01 5,850議 会 議 長 1 8.07.01 3,100議会副議長 1 8.07.01 2,550議 会 議 員 16 8.07.01 2,400

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,135,989 21.7 1,064,185 1,061,178 29.6

うち職員給 730,224 13.9 662,143 - -扶 助 費 183,424 3.5 68,252 68,252 1.9公 債 費 675,870 12.9 644,317 644,317 17.9元利償還金 675,870 12.9 644,317 644,317 17.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,995,283 38.1 1,776,754 1,773,747 49.4852,266 16.3 649,892 629,797 17.5

維 持 補 修 費 79,047 1.5 77,563 77,563 2.2補 助 費 等 444,830 8.5 382,824 302,610 8.4うち一部事務組合負担金 99,579 1.9 99,579 95,989 2.7

繰 出 金 470,416 9.0 452,386 344,848 9.6積 立 金 21,115 0.4 20,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 169,841 3.2 10,641 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,203,669 23.0投 資 的 経 費 427,887

24,926 0.5うち人件費 24,9261,132,984 21.6普通建設事業費 416,044

うち0.7{ 975,355 18.6 367,948

災害復旧事業費

38,032 5,399

70,685 1.3 11,8430失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,236,467 100.0 3,797,947

経常経費充当一般財源等計3,128,565 千円

経 常 収 支 比 率87.1 % %90.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,227,702 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

108,954

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

108,854

総 務 費 735,238 14.0 24,775 665,292民 生 費 756,003 14.4 8,116 518,246

344,040衛 生 費 6.6 1,892 263,506労 働 費 20,364 0.4 0 8,245農林水産業費 402,302 7.7 160,864 242,968商 工 費 218,107 4.2 0 67,867土 木 費 1,162,063 22.2 822,111 591,339消 防 費 145,093 2.8 48,853 111,571教 育 費 597,748 11.4 66,373 563,899災 害 復 旧 費 70,685 1.3 0 11,843

公 債 費 675,870 12.9 0 644,317諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,236,467 100.0 1,132,984 3,797,947

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

475,226177,1814,810

0

75,034

0

218,201

国民健康保険事業

実 質 収 支 372再 差 引 収 支 -5,048加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,343被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,102

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 72

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,092,574基準財政需要額 3,089,746標準税収入額 1,432,635標準財政規模 3,427,518

財政力指数11~13 0.34実質収支比率 9.4経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 15.2公 債 費 比 率 14.7

起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 404,461減 債 596,268特定目的 718,860

地 方 債 現 在 高 6,011,991うち政府資金 4,776,543

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 395,721

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 244,696徴収率

現年計

98.7 97.699.2 98.1

98.1 96.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

15

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

16,200 0.3 0 0.0103,900 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 16: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

12,573 人人%

12,3901.5

12,919 人人12,863

0.4 %

12 年 国 調区 分

956

14.3第1次

第2次2,333

34.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,049

16.0

2,384

36.3

第3次3,397

50.8

3,135

47.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

31.23

403

1 2年国調世帯数

3,244

7年国調世帯数

3,020

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3029

ナカヤママチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

946,083 19.8 946,083 31.351,498 1.1 51,498 1.743,805 0.9 43,805 1.593,090 2.0 93,090 3.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

27,726 0.6 27,726 0.90 0.0 0 0.0

39,597 0.8 39,597 1.32,018,597 42.3 1,810,806 60.01,810,806 37.9 1,810,806 60.0207,791 4.4 0 0.0

3,220,396 67.5 3,012,605 99.81,607 0.0 1,607 0.18,492 0.2 0 0.072,857 1.5 2,088 0.110,609 0.2 0 0.0212,781 4.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0248,912 5.2 0 0.03,431 0.1 2,002 0.11,045 0.0 0 0.0

234,877 4.9 0 0.0184,592 3.9 0 0.037,780 0.8 1,719 0.1536,100 11.2 0 0.0

4,773,479 100.0 3,020,021 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,205 0.9 0

366,025 38.7 017,124 1.8 021,416 2.3 3,492424,434 44.9 0419,131 44.3 022,334 2.4 0

60,368 6.4 00 0.0 0

739 0.1 0920,645 97.3 3,492

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 25,438 2.7 0

25,438 2.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

946,083 100.0 3,492

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,773,479 4,999,381

4,505,383 4,814,789

268,096 184,592

84,181 21,378

183,915 163,21420,701 -36,13040,155 50,144

0 58,33340,000 40,00020,856 32,347

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

101 359,090 3,55512 33,250 2,7710 0 0

0 0 00 0 0

101 359,090 3,555

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 6,033収 入 役 1 14.04.01 5,675教 育 長 1 14.04.01 5,675議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,550議 会 議 員 14 8.04.01 2,400

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,020,322 22.6 942,539 939,458 30.1

うち職員給 657,641 14.6 584,252 - -扶 助 費 173,447 3.8 55,666 55,666 1.8公 債 費 651,906 14.5 649,939 649,610 20.8元利償還金 651,776 14.5 649,809 649,480 20.8一時借入金利子 130 0.0 130 130 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,845,675 41.0 1,648,144 1,644,734 52.7626,249 13.9 428,856 384,369 12.3

維 持 補 修 費 148,673 3.3 145,274 145,274 4.7補 助 費 等 385,794 8.6 351,341 255,632 8.2うち一部事務組合負担金 88,912 2.0 88,912 85,967 2.8

繰 出 金 470,821 10.5 458,085 336,998 10.8積 立 金 150,056 3.3 149,443 0 0.0投資・出資金・貸付金 20,684 0.5 584 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

857,431 19.0投 資 的 経 費 321,242

11,362 0.3うち人件費 11,362857,431 19.0普通建設事業費 321,242

うち0.0{ 766,281 17.0 273,092

災害復旧事業費

0 0

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,505,383 100.0 3,502,969

経常経費充当一般財源等計2,767,007 千円

経 常 収 支 比 率88.6 % %91.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,757,757 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

92,145

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

92,145

総 務 費 632,661 14.0 11,083 577,755民 生 費 912,289 20.2 164,155 538,962

253,053衛 生 費 5.6 0 241,559労 働 費 70,000 1.6 3,005 48,378農林水産業費 223,219 5.0 19,705 185,655商 工 費 48,510 1.1 0 37,310土 木 費 962,493 21.4 534,708 652,201消 防 費 101,127 2.2 24,683 79,228教 育 費 557,980 12.4 100,092 399,837災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 651,906 14.5 0 649,939諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,505,383 100.0 857,431 3,502,969

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

476,135230,9805,314

0

69,174

0

170,667

国民健康保険事業

実 質 収 支 45,916再 差 引 収 支 40,759加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,853被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,076

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 62

保険給付費 111

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 916,440基準財政需要額 2,729,268標準税収入額 1,203,655標準財政規模 3,014,461

財政力指数11~13 0.32実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 19.7

起債制限比率 11.7

積立金現在高

財 調 122,232減 債 191,464特定目的 402,327

地 方 債 現 在 高 5,086,050うち政府資金 1,659,848

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 662,758

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 180,934徴収率

現年計

98.4 95.098.7 96.2

97.8 92.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

16

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

15,100 0.3 0 0.087,700 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 17: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

21,476 人人%

21,930-2.1

21,714 人人21,808

-0.4 %

12 年 国 調区 分

1,527

13.5第1次

第2次4,751

42.1

産 業 構 造

7 年 国 調

1,659

14.4

4,885

42.3

第3次5,008

44.4

4,989

43.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口5,738( 人 )

( 人 ) 6,040

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

52.38

410

1 2年国調世帯数

5,545

7年国調世帯数

5,280

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3215

カホクマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,045,226 27.7 1,925,711 37.082,164 1.1 82,164 1.682,190 1.1 82,190 1.6196,387 2.7 196,387 3.821,411 0.3 21,411 0.4

0 0.0 0 0.044,227 0.6 44,227 0.8

0 0.0 0 0.069,323 0.9 69,323 1.3

3,070,349 41.6 2,766,187 53.12,766,187 37.5 2,766,187 53.1304,162 4.1 0 0.0

5,611,277 76.0 5,187,600 99.73,306 0.0 3,306 0.190,041 1.2 0 0.090,269 1.2 2,810 0.115,033 0.2 0 0.0300,598 4.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0271,476 3.7 0 0.061,682 0.8 10,889 0.2

700 0.0 0 0.095,822 1.3 0 0.089,179 1.2 0 0.0302,937 4.1 677 0.0453,600 6.1 0 0.0

7,385,920 100.0 5,205,282 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,051 0.6 0

639,475 31.3 036,475 1.8 076,903 3.8 11,664

1,000,604 48.9 0998,284 48.8 036,055 1.8 0

122,945 6.0 00 0.0 0

203 0.0 01,925,711 94.2 11,664

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 119,515 5.8 0

0 0.0 0

0 0.0 0119,515 5.8 0

0 0.0 02,045,226 100.0 11,664

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,385,920 7,786,795

7,182,872 7,602,616

203,048 184,179

0 0

203,048 184,17918,869 49,424

403 702180,780 334,23395,403 70,702104,649 313,657

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

183 623,050 3,40529 107,310 3,70010 33,470 3,347

0 0 00 0 0

193 656,520 3,402

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 8,400助 役 1 9.04.01 6,450収 入 役 1 9.04.01 5,950教 育 長 1 9.04.01 5,850議 会 議 長 1 9.04.01 3,300議会副議長 1 9.04.01 2,750議 会 議 員 18 9.04.01 2,600

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,801,042 25.1 1,622,505 1,606,517 30.0

うち職員給 1,185,446 16.5 1,015,133 - -扶 助 費 280,837 3.9 105,953 105,953 2.0公 債 費 1,202,966 16.7 1,202,730 1,021,950 19.1元利償還金 1,202,966 16.7 1,202,730 1,021,950 19.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,284,845 45.7 2,931,188 2,734,420 51.1863,732 12.0 668,372 584,696 10.9

維 持 補 修 費 66,333 0.9 65,244 65,244 1.2補 助 費 等 730,506 10.2 658,246 582,393 10.9うち一部事務組合負担金 476,069 6.6 476,069 448,986 8.4

繰 出 金 942,313 13.1 918,189 605,048 11.3積 立 金 221,752 3.1 220,244 0 0.0投資・出資金・貸付金 249,840 3.5 11,190 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

823,551 11.5投 資 的 経 費 386,545

17,036 0.2うち人件費 17,036819,635 11.4普通建設事業費 382,629

うち3.6{ 411,765 5.7 275,095

災害復旧事業費

257,735 41,093

3,916 0.1 3,9160失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

7,182,872 100.0 5,859,218

経常経費充当一般財源等計4,571,801 千円

経 常 収 支 比 率85.4 % %87.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,062,266 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

136,755

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

136,755

総 務 費 985,237 13.7 10,897 916,706民 生 費 1,130,156 15.7 0 784,291

357,064衛 生 費 5.0 3,951 319,154労 働 費 22,549 0.3 189 10,257農林水産業費 347,152 4.8 102,353 216,070商 工 費 340,021 4.7 9,805 107,202土 木 費 1,088,725 15.2 346,262 884,834消 防 費 376,732 5.2 34,319 346,594教 育 費 1,191,599 16.6 311,859 930,709災 害 復 旧 費 3,916 0.1 0 3,916

公 債 費 1,202,966 16.7 0 1,202,730諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,182,872 100.0 819,635 5,859,218

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

946,589593,6964,276

0

101,991

0

246,626

国民健康保険事業

実 質 収 支 68,609再 差 引 収 支 58,943加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,128被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,316

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 71

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,862,454基準財政需要額 4,632,072標準税収入額 2,454,756標準財政規模 5,220,943

財政力指数11~13 0.39実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 19.8公 債 費 比 率 17.6

起債制限比率 10.0

積立金現在高

財 調 362,337減 債 231,499特定目的 933,761

地 方 債 現 在 高 8,530,262うち政府資金 5,127,496

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 43,907

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 255,675徴収率

現年計

98.8 96.299.3 97.9

98.4 94.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

17

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

27,400 0.4 0 0.0122,000 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,452 人人%

8,208-9.27,474 人

人7,596

-1.6 %

12 年 国 調区 分

399

10.6第1次

第2次1,486

39.6

産 業 構 造

7 年 国 調

563

12.8

1,927

43.7

第3次1,870

49.8

1,917

43.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

393.23

19

1 2年国調世帯数

1,987

7年国調世帯数

2,122

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3223

ニシカワマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,027,800 16.1 1,027,800 29.565,007 1.0 65,007 1.923,587 0.4 23,587 0.770,338 1.1 70,338 2.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

35,018 0.5 35,018 1.00 0.0 0 0.0

18,026 0.3 18,026 0.52,638,807 41.3 2,232,342 64.12,232,342 35.0 2,232,342 64.1406,465 6.4 0 0.0

3,878,583 60.7 3,472,118 99.81,915 0.0 1,915 0.112,240 0.2 0 0.066,904 1.0 2,070 0.15,768 0.1 0 0.0

459,659 7.2 0 0.00 0.0 0 0.0

671,562 10.5 0 0.051,607 0.8 4,580 0.129,365 0.5 0 0.029,042 0.5 0 0.077,879 1.2 0 0.0113,191 1.8 92 0.0988,700 15.5 0 0.0

6,386,415 100.0 3,480,775 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,650 0.5 0

160,350 15.6 016,295 1.6 010,228 1.0 1,670777,377 75.6 75,349602,649 58.6 75,34911,693 1.1 0

32,727 3.2 00 0.0 0

220 0.0 01,013,540 98.6 77,019

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 14,260 1.4 0

14,260 1.4 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,027,800 100.0 77,019

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,386,415 5,830,061

6,223,738 5,652,181

162,677 177,880

13,010 100

149,667 177,780-28,113 -11,936

379 5800 00 0

-27,734 -11,356

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

120 415,470 3,46219 55,750 2,9340 0 0

0 0 00 0 0

120 415,470 3,462

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,200助 役 1 8.04.01 6,350収 入 役 1 8.04.01 5,850教 育 長 1 8.04.01 5,750議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,350

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,117,519 18.0 1,029,143 1,023,724 29.4

うち職員給 714,424 11.5 633,227 - -扶 助 費 121,856 2.0 53,996 53,996 1.5公 債 費 891,269 14.3 879,497 879,454 25.2元利償還金 890,696 14.3 878,924 878,881 25.2一時借入金利子 573 0.0 573 573 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,130,644 34.2 1,962,636 1,957,174 56.1783,739 12.6 472,466 284,606 8.2

維 持 補 修 費 101,088 1.6 98,976 93,735 2.7補 助 費 等 805,493 12.9 735,467 543,887 15.6うち一部事務組合負担金 294,533 4.7 294,533 289,896 8.3

繰 出 金 238,438 3.8 228,214 159,826 4.6積 立 金 30,744 0.5 6,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 79,077 1.3 30,077 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,054,515 33.0投 資 的 経 費 424,931

57,200 0.9うち人件費 52,2511,772,657 28.5普通建設事業費 398,259

うち10.2{ 1,029,683 16.5 348,218

災害復旧事業費

634,454 34,229

281,858 4.5 26,6720失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,223,738 100.0 3,958,767

経常経費充当一般財源等計3,039,228 千円

経 常 収 支 比 率87.1 % %87.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,121,444 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

104,092

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

104,092

総 務 費 835,563 13.4 67,216 671,075民 生 費 1,183,399 19.0 583,611 462,211

568,056衛 生 費 9.1 24,949 526,044労 働 費 6,510 0.1 0 3,481農林水産業費 686,875 11.0 438,041 213,383商 工 費 150,766 2.4 9,601 100,978土 木 費 807,084 13.0 535,179 321,210消 防 費 218,188 3.5 19,507 202,523教 育 費 490,078 7.9 94,553 447,601災 害 復 旧 費 281,858 4.5 0 26,672

公 債 費 891,269 14.3 0 879,497諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,223,738 100.0 1,772,657 3,958,767

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

452,951200,00056,600

1,570

56,687

14,513

123,581

国民健康保険事業

実 質 収 支 73,114再 差 引 収 支 69,981加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,214被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,593

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 82

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 884,455基準財政需要額 3,119,187標準税収入額 1,157,657標準財政規模 3,389,999

財政力指数11~13 0.28実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 102.7公債費負担比率 21.3公 債 費 比 率 14.1

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 483,130減 債 692,132特定目的 371,760

地 方 債 現 在 高 7,768,311うち政府資金 6,356,072

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 898,256

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 127,144徴収率

現年計

99.7 99.199.7 99.6

99.6 98.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

18

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,000 0.1 0 0.00 0.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,337 人人%

9,819-4.99,299 人

人9,437

-1.5 %

12 年 国 調区 分

1,462

28.9第1次

第2次1,769

35.0

産 業 構 造

7 年 国 調

1,782

32.8

1,843

33.9

第3次1,825

36.1

1,807

33.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

196.73

47

1 2年国調世帯数

2,420

7年国調世帯数

2,457

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3231

アサヒマチ

市 町 村 類 型 3-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

647,570 11.9 647,570 18.769,150 1.3 69,150 2.024,179 0.4 24,179 0.780,155 1.5 80,155 2.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

37,453 0.7 37,453 1.10 0.0 0 0.0

19,396 0.4 19,396 0.62,945,477 54.3 2,587,408 74.62,587,408 47.7 2,587,408 74.6358,069 6.6 0 0.0

3,823,380 70.4 3,465,311 99.91,203 0.0 1,203 0.021,125 0.4 0 0.061,522 1.1 857 0.07,167 0.1 0 0.0

210,750 3.9 0 0.00 0.0 0 0.0

309,216 5.7 0 0.08,019 0.1 2,391 0.13,388 0.1 0 0.0

310,275 5.7 0 0.073,509 1.4 0 0.091,391 1.7 146 0.0508,100 9.4 0 0.0

5,429,045 100.0 3,469,908 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,312 0.8 0

177,748 27.4 011,235 1.7 024,236 3.7 3,684367,787 56.8 33,280343,211 53.0 33,28018,680 2.9 0

39,483 6.1 00 0.0 0

23 0.0 0644,504 99.5 36,964

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 3,066 0.5 0

3,066 0.5 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

647,570 100.0 36,964

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,429,045 6,589,121

5,061,410 6,287,912

367,635 301,209

25,954 16,497

341,681 284,71256,969 45,847

200 100180,592 145,622122,918 96,308114,843 95,261

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

135 471,200 3,49023 75,510 3,2830 0 0

0 0 00 0 0

135 471,200 3,490

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 8,200助 役 1 11.04.01 6,350収 入 役 1 11.04.01 5,850教 育 長 1 11.04.01 5,750議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,350

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,343,776 26.5 1,262,715 1,252,602 35.0

うち職員給 890,229 17.6 819,736 - -扶 助 費 110,112 2.2 31,500 31,430 0.9公 債 費 1,142,586 22.6 1,134,970 954,378 26.7元利償還金 1,142,551 22.6 1,134,935 954,343 26.7一時借入金利子 35 0.0 35 35 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,596,474 51.3 2,429,185 2,238,410 62.5546,956 10.8 380,692 337,442 9.4

維 持 補 修 費 67,084 1.3 65,864 65,700 1.8補 助 費 等 682,871 13.5 621,103 543,728 15.2うち一部事務組合負担金 324,560 6.4 324,560 309,517 8.6

繰 出 金 288,664 5.7 264,971 228,337 6.4積 立 金 480 0.0 6 0 0.0投資・出資金・貸付金 87,422 1.7 5,882 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

791,459 15.6投 資 的 経 費 200,476

20,807 0.4うち人件費 20,807631,120 12.5普通建設事業費 163,400

うち3.1{ 353,344 7.0 139,284

災害復旧事業費

158,424 17,122

160,339 3.2 37,0760失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,061,410 100.0 3,968,179

経常経費充当一般財源等計3,413,617 千円

経 常 収 支 比 率95.4 % %98.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,314,714 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

115,431

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

115,431

総 務 費 655,421 12.9 32,882 555,500民 生 費 726,236 14.3 3,982 500,380

534,029衛 生 費 10.6 86,715 485,296労 働 費 14,125 0.3 0 735農林水産業費 305,453 6.0 110,623 136,516商 工 費 192,666 3.8 38,533 94,483土 木 費 374,804 7.4 272,538 145,146消 防 費 241,090 4.8 25,455 219,165教 育 費 599,230 11.8 60,392 543,481災 害 復 旧 費 160,339 3.2 0 37,076

公 債 費 1,142,586 22.6 0 1,134,970諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,061,410 100.0 631,120 3,968,179

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ スイドウ ゲスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

468,014170,0009,350

0

96,057

1,960

190,647

国民健康保険事業

実 質 収 支 163,147再 差 引 収 支 146,147加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,672被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,260

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 92

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 656,388基準財政需要額 3,246,200標準税収入額 851,729標準財政規模 3,439,137

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 9.9経常一般財源等比率 100.9公債費負担比率 26.3公 債 費 比 率 16.2

起債制限比率 11.5

積立金現在高

財 調 318,488減 債 287,685特定目的 401,895

地 方 債 現 在 高 7,769,318うち政府資金 5,223,078

(

支出予定額)

物件等購入 1,119保証・補償 0そ の 他 4,826

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 82,000徴収率

現年計

99.8 99.299.8 99.5

99.7 98.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

19

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,800 0.1 0 0.0101,200 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 20: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,477 人人%

10,537-0.6

10,353 人人10,476

-1.2 %

12 年 国 調区 分

929

17.1第1次

第2次2,162

39.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,123

20.2

2,244

40.4

第3次2,327

42.9

2,186

39.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

153.92

68

1 2年国調世帯数

2,688

7年国調世帯数

2,602

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3240

オオエマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

764,198 12.6 743,985 21.373,607 1.2 73,607 2.130,029 0.5 30,029 0.987,816 1.5 87,816 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

39,758 0.7 39,758 1.10 0.0 0 0.0

26,530 0.4 26,530 0.82,857,541 47.2 2,490,570 71.22,490,570 41.1 2,490,570 71.2366,971 6.1 0 0.0

3,879,479 64.1 3,492,295 99.81,429 0.0 1,429 0.011,865 0.2 0 0.064,720 1.1 2,884 0.16,156 0.1 0 0.0

382,271 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0

355,462 5.9 0 0.03,195 0.1 1,868 0.1616 0.0 0 0.0

191,747 3.2 0 0.0231,287 3.8 0 0.0132,572 2.2 133 0.0795,000 13.1 0 0.0

6,055,799 100.0 3,498,609 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,550 0.9 0

230,095 30.1 018,142 2.4 036,867 4.8 5,595382,367 50.0 0378,928 49.6 018,267 2.4 0

50,833 6.7 00 0.0 0

294 0.0 0743,415 97.3 5,595

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 20,783 2.7 0

570 0.1 0

0 0.0 020,213 2.6 0

0 0.0 0764,198 100.0 5,595

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,055,799 5,810,540

5,819,995 5,579,253

235,804 231,287

94,644 66,585

141,160 164,702-23,542 26,808127,293 69,18729,228 22,847140,000 20,000-7,021 98,842

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

131 434,100 3,31425 78,110 3,1241 4,300 4,300

0 0 00 0 0

132 438,400 3,321

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,200助 役 1 8.04.01 6,400収 入 役 1 8.04.01 5,850教 育 長 1 8.04.01 5,750議 会 議 長 1 8.04.01 3,200議会副議長 1 8.04.01 2,700議 会 議 員 16 8.04.01 2,550

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,250,217 21.5 1,150,815 1,145,212 31.7

うち職員給 810,420 13.9 717,741 - -扶 助 費 172,903 3.0 71,487 57,739 1.6公 債 費 1,030,206 17.7 1,029,428 1,000,200 27.7元利償還金 1,029,997 17.7 1,029,219 999,991 27.7一時借入金利子 209 0.0 209 209 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,453,326 42.2 2,251,730 2,203,151 61.1435,164 7.5 346,074 236,430 6.6

維 持 補 修 費 73,317 1.3 72,433 66,832 1.9補 助 費 等 571,467 9.8 519,890 424,760 11.8うち一部事務組合負担金 342,670 5.9 342,670 337,391 9.4

繰 出 金 286,144 4.9 277,551 189,348 5.2積 立 金 138,102 2.4 127,002 0 0.0投資・出資金・貸付金 107,373 1.8 553 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,755,102 30.2投 資 的 経 費 598,212

47,256 0.8うち人件費 35,6831,427,210 24.5普通建設事業費 586,537

うち7.0{ 867,661 14.9 380,741

災害復旧事業費

407,283 150,717

327,892 5.6 11,6750失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,819,995 100.0 4,193,445

経常経費充当一般財源等計3,120,521 千円

経 常 収 支 比 率86.5 % %89.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,429,249 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

125,358

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

125,338

総 務 費 1,211,693 20.8 466,980 815,786民 生 費 791,636 13.6 175,827 494,335

309,322衛 生 費 5.3 15,649 287,004労 働 費 9,111 0.2 0 3,043農林水産業費 518,761 8.9 257,055 265,373商 工 費 161,605 2.8 0 59,791土 木 費 633,076 10.9 443,777 433,661消 防 費 239,122 4.1 32,816 226,896教 育 費 462,213 7.9 35,106 441,115災 害 復 旧 費 327,892 5.6 0 11,675

公 債 費 1,030,206 17.7 0 1,029,428諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,819,995 100.0 1,427,210 4,193,445

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ ジユウチ

コクホ

ソノタ

315,78053,79929,636

2,742

52,932

17,716

158,955

国民健康保険事業

実 質 収 支 64,782再 差 引 収 支 64,482加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,688被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,775

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 61国庫支出金 68

保険給付費 105

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 782,822基準財政需要額 3,275,818標準税収入額 1,018,569標準財政規模 3,509,139

財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 23.2公 債 費 比 率 14.7

起債制限比率 9.8

積立金現在高

財 調 423,944減 債 196,694特定目的 278,184

地 方 債 現 在 高 8,364,109うち政府資金 6,800,181

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 237,680

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 179,147徴収率

現年計

99.4 98.899.5 98.9

99.3 98.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

20

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,500 0.2 0 0.098,100 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 21: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,400 人人%

9,949-5.59,495 人

人9,569

-0.8 %

12 年 国 調区 分

965

19.3第1次

第2次2,061

41.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,227

23.8

2,062

40.1

第3次1,982

39.6

1,856

36.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

79.59

118

1 2年国調世帯数

2,345

7年国調世帯数

2,348

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3410

オオイシダマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

673,769 11.2 673,769 21.953,797 0.9 53,797 1.727,727 0.5 27,727 0.978,927 1.3 78,927 2.69,235 0.2 9,235 0.3

0 0.0 0 0.029,012 0.5 29,012 0.9

0 0.0 0 0.022,728 0.4 22,728 0.7

2,445,604 40.7 2,174,824 70.72,174,824 36.2 2,174,824 70.7270,780 4.5 0 0.0

3,340,799 55.6 3,070,019 99.81,107 0.0 1,107 0.0

107,904 1.8 0 0.055,910 0.9 1,038 0.06,644 0.1 0 0.0

511,448 8.5 0 0.00 0.0 0 0.0

955,954 15.9 0 0.058,270 1.0 0 0.02,500 0.0 0 0.052,002 0.9 0 0.0188,329 3.1 0 0.088,866 1.5 2,894 0.1642,100 10.7 0 0.0

6,011,833 100.0 3,075,058 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,856 0.9 0

200,938 29.8 012,367 1.8 021,402 3.2 3,494361,594 53.7 0358,730 53.2 016,140 2.4 0

36,164 5.4 0566 0.1 0827 0.1 0

655,854 97.3 3,4940 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 17,915 2.7 0

17,915 2.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

673,769 100.0 3,494

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

○××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,011,833 4,951,284

5,820,260 4,762,955

191,573 188,329

44,271 11,855

147,302 176,474-29,172 70,7081,284 491

114,869 132,0690 0

86,981 203,268

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

121 453,300 3,74619 63,360 3,3351 3,870 3,870

0 0 00 0 0

122 457,170 3,747

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,906収 入 役 1 14.04.01 5,558教 育 長 1 14.04.01 5,558議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,550議 会 議 員 16 8.04.01 2,400

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,151,492 19.8 1,065,756 1,059,649 33.4

うち職員給 741,144 12.7 661,932 - -扶 助 費 234,309 4.0 92,516 92,516 2.9公 債 費 923,049 15.9 899,778 784,732 24.8元利償還金 922,400 15.8 899,129 784,083 24.7一時借入金利子 649 0.0 649 649 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,308,850 39.7 2,058,050 1,936,897 61.1535,942 9.2 343,667 232,298 7.3

維 持 補 修 費 88,110 1.5 86,720 86,720 2.7補 助 費 等 524,842 9.0 468,764 377,188 11.9うち一部事務組合負担金 194,992 3.4 194,992 171,814 5.4

繰 出 金 300,426 5.2 289,831 237,653 7.5積 立 金 131,133 2.3 103,911 0 0.0投資・出資金・貸付金 26,004 0.4 504 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,904,953 32.7投 資 的 経 費 380,531

37,650 0.6うち人件費 22,1991,767,951 30.4普通建設事業費 367,333

うち18.2{ 662,784 11.4 342,798

災害復旧事業費

1,061,606 374

137,002 2.4 13,1980失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,820,260 100.0 3,731,978

経常経費充当一般財源等計2,870,756 千円

経 常 収 支 比 率90.6 % %93.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,923,426 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

113,112

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

113,112

総 務 費 672,139 11.5 41,916 542,507民 生 費 761,724 13.1 4,078 473,792

276,963衛 生 費 4.8 375 263,756労 働 費 10,473 0.2 0 473農林水産業費 1,016,794 17.5 824,584 235,041商 工 費 51,432 0.9 0 33,392土 木 費 1,060,941 18.2 849,785 444,619消 防 費 206,121 3.5 25,660 186,209教 育 費 590,476 10.1 21,553 526,067災 害 復 旧 費 137,036 2.4 0 13,232

公 債 費 923,049 15.9 0 899,778諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,820,260 100.0 1,767,951 3,731,978

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ ビヨウ

コクホ

ソノタ

304,850109,3313,181

1,336

59,005

3,088

128,909

国民健康保険事業

実 質 収 支 39,024再 差 引 収 支 34,991加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,511被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,060

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 63国庫支出金 78

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 686,244基準財政需要額 2,863,587標準税収入額 896,595標準財政規模 3,071,419

財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 22.9公 債 費 比 率 15.2

起債制限比率 9.4

積立金現在高

財 調 585,878減 債 146,864特定目的 775,380

地 方 債 現 在 高 7,413,048うち政府資金 6,450,656

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,542,147

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 169,435徴収率

現年計

99.3 96.399.6 98.7

99.1 94.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

21

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,800 0.1 0 0.086,100 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 22: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,381 人人%

7,665-3.77,373 人

人7,430

-0.8 %

12 年 国 調区 分

568

15.5第1次

第2次1,781

48.5

産 業 構 造

7 年 国 調

760

20.2

1,760

46.7

第3次1,320

36.0

1,248

33.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

161.79

46

1 2年国調世帯数

1,741

7年国調世帯数

1,777

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3614

カネヤママチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

462,495 8.5 451,786 17.256,724 1.0 56,724 2.217,648 0.3 17,648 0.763,404 1.2 63,404 2.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

30,811 0.6 30,811 1.20 0.0 0 0.0

14,848 0.3 14,848 0.62,329,601 42.6 1,984,742 75.71,984,742 36.3 1,984,742 75.7344,859 6.3 0 0.0

2,975,531 54.4 2,619,963 99.91,148 0.0 1,148 0.06,431 0.1 0 0.056,940 1.0 322 0.011,764 0.2 0 0.0536,575 9.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0199,991 3.7 0 0.032,542 0.6 1,041 0.010,104 0.2 0 0.0271,200 5.0 0 0.0361,770 6.6 0 0.0184,557 3.4 360 0.0819,200 15.0 0 0.0

5,467,753 100.0 2,622,834 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,230 0.9 0

127,215 27.5 09,122 2.0 020,819 4.5 0242,895 52.5 0215,654 46.6 013,546 2.9 0

29,139 6.3 00 0.0 00 0.0 0

446,966 96.6 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 15,529 3.4 0

4,820 1.0 0

0 0.0 010,709 2.3 0

0 0.0 0462,495 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,467,753 4,985,308

5,284,942 4,623,538

182,811 361,770

14,300 158,722

168,511 203,048-34,537 -9,207156,000 130,000

0 0150,000 150,000-28,537 -29,207

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

88 307,480 3,49417 66,040 3,8853 11,000 3,667

0 0 00 0 091 318,480 3,500

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 2,950議会副議長 1 14.04.01 2,430議 会 議 員 14 14.04.01 2,260

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 932,122 17.6 864,766 824,635 30.3

うち職員給 585,112 11.1 539,575 - -扶 助 費 91,321 1.7 27,843 27,843 1.0公 債 費 571,641 10.8 562,628 562,628 20.7元利償還金 571,614 10.8 562,601 562,601 20.7一時借入金利子 27 0.0 27 27 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,595,084 30.2 1,455,237 1,415,106 52.1526,562 10.0 429,751 238,767 8.8

維 持 補 修 費 60,703 1.1 54,154 54,154 2.0補 助 費 等 683,162 12.9 640,789 372,557 13.7うち一部事務組合負担金 222,839 4.2 222,839 214,952 7.9

繰 出 金 362,595 6.9 320,144 149,288 5.5積 立 金 187,558 3.5 161,990 0 0.0投資・出資金・貸付金 136,868 2.6 17,868 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,732,410 32.8投 資 的 経 費 303,885

41,950 0.8うち人件費 35,0361,537,478 29.1普通建設事業費 294,896

うち13.5{ 789,748 14.9 252,660

災害復旧事業費

713,435 29,841

194,932 3.7 8,9890失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,284,942 100.0 3,383,818

経常経費充当一般財源等計2,229,872 千円

経 常 収 支 比 率82.1 % %85.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,566,629 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

87,479

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

87,479

総 務 費 696,560 13.2 50,092 596,386民 生 費 463,049 8.8 10,967 321,747

485,210衛 生 費 9.2 28,856 453,611労 働 費 7,632 0.1 0 595農林水産業費 616,745 11.7 217,062 271,016商 工 費 157,131 3.0 34,950 104,698土 木 費 663,286 12.6 425,331 314,004消 防 費 183,017 3.5 31,054 158,488教 育 費 1,158,260 21.9 739,166 504,177災 害 復 旧 費 194,932 3.7 0 8,989

公 債 費 571,641 10.8 0 562,628諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,284,942 100.0 1,537,478 3,383,818

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

636,363185,768164,915

0

44,691

88,000

152,989

国民健康保険事業

実 質 収 支 113,381再 差 引 収 支 110,182加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,165被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,275

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 77

保険給付費 111

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 505,782基準財政需要額 2,493,560標準税収入額 653,240標準財政規模 2,637,982

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 6.4経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 15.8公 債 費 比 率 15.7

起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 250,000減 債 73,600特定目的 476,476

地 方 債 現 在 高 4,830,354うち政府資金 3,462,952

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 345,481

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 174,652徴収率

現年計

98.4 94.699.1 97.5

97.6 91.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

22

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,900 0.1 0 0.088,900 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 23: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

11,483 人人%

12,174-5.7

11,552 人人11,700

-1.3 %

12 年 国 調区 分

779

13.8第1次

第2次2,501

44.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,132

18.4

2,648

43.0

第3次2,384

42.1

2,372

38.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

330.27

35

1 2年国調世帯数

2,865

7年国調世帯数

2,913

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3622

モガミマチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

828,922 12.1 828,922 21.554,232 0.8 54,232 1.431,000 0.5 31,000 0.8107,001 1.6 107,001 2.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

29,377 0.4 29,377 0.80 0.0 0 0.0

24,145 0.4 24,145 0.63,153,455 46.1 2,769,827 72.02,769,827 40.5 2,769,827 72.0383,628 5.6 0 0.0

4,228,132 61.8 3,844,504 99.91,446 0.0 1,446 0.012,875 0.2 0 0.0141,102 2.1 1,945 0.131,864 0.5 0 0.0181,895 2.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0232,083 3.4 0 0.054,695 0.8 0 0.03,404 0.0 0 0.0

410,600 6.0 0 0.0205,662 3.0 0 0.0218,538 3.2 1,093 0.0

1,114,800 16.3 0 0.0

6,837,096 100.0 3,848,988 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,525 0.8 0

235,725 28.4 015,877 1.9 028,403 3.4 4,367440,331 53.1 0402,010 48.5 020,263 2.4 0

59,916 7.2 00 0.0 0

121 0.0 0807,161 97.4 4,367

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 21,761 2.6 0

21,761 2.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

828,922 100.0 4,367

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,837,096 7,100,496

6,641,318 6,894,834

195,778 205,662

24,860 19,916

170,918 185,746-14,828 14,538190,000 115,000

0 211,791190,000 180,000-14,828 161,329

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

135 491,450 3,64021 68,800 3,2767 26,600 3,800

0 0 00 0 0

142 518,050 3,648

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,670教 育 長 1 14.04.01 5,630議 会 議 長 1 14.04.01 3,000議会副議長 1 14.04.01 2,400議 会 議 員 16 14.04.01 2,210

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,382,870 20.8 1,302,422 1,298,334 32.6

うち職員給 925,878 13.9 848,476 - -扶 助 費 182,473 2.7 54,030 52,030 1.3公 債 費 790,442 11.9 756,003 756,003 19.0元利償還金 790,442 11.9 756,003 756,003 19.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,355,785 35.5 2,112,455 2,106,367 52.9818,464 12.3 561,052 413,078 10.4

維 持 補 修 費 144,203 2.2 140,909 140,909 3.5補 助 費 等 881,110 13.3 811,606 428,284 10.8うち一部事務組合負担金 349,145 5.3 349,145 349,145 8.8

繰 出 金 432,395 6.5 308,326 155,248 3.9積 立 金 458,650 6.9 443,316 0 0.0投資・出資金・貸付金 69,761 1.1 10,561 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,480,950 22.3投 資 的 経 費 299,697

39,288 0.6うち人件費 39,2881,475,486 22.2普通建設事業費 294,233

うち1.8{ 1,297,209 19.5 260,885

災害復旧事業費

121,124 14,573

5,464 0.1 5,4640失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,641,318 100.0 4,687,922

経常経費充当一般財源等計3,243,886 千円

経 常 収 支 比 率81.5 % %84.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,883,700 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

106,139

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

106,139

総 務 費 924,647 13.9 60,340 859,574民 生 費 990,399 14.9 9,444 651,634

595,756衛 生 費 9.0 12,137 541,024労 働 費 15,069 0.2 7,921 1,148農林水産業費 530,532 8.0 100,760 299,289商 工 費 145,157 2.2 3,875 95,863土 木 費 719,063 10.8 357,154 394,692消 防 費 277,087 4.2 34,509 265,108教 育 費 1,541,563 23.2 889,346 711,984災 害 復 旧 費 5,464 0.1 0 5,464

公 債 費 790,442 11.9 0 756,003諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,641,318 100.0 1,475,486 4,687,922

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

719,739250,000120,243

25,575

94,447

33,875

195,599

国民健康保険事業

実 質 収 支 148,530再 差 引 収 支 140,530加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,953被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,040

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 93

保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 821,609基準財政需要額 3,594,098標準税収入額 1,075,418標準財政規模 3,845,245

財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 15.5公 債 費 比 率 11.8

起債制限比率 4.7

積立金現在高

財 調 310,000減 債 202,000特定目的 598,950

地 方 債 現 在 高 7,117,722うち政府資金 5,959,787

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 150,699

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 174,558徴収率

現年計

96.8 89.599.2 94.6

94.1 83.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

23

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,100 0.1 0 0.0122,500 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 24: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,996 人人%

7,546-7.36,978 人

人7,109

-1.8 %

12 年 国 調区 分

495

15.0第1次

第2次1,375

41.5

産 業 構 造

7 年 国 調

655

18.4

1,518

42.6

第3次1,441

43.5

1,387

39.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

119.03

59

1 2年国調世帯数

1,712

7年国調世帯数

1,739

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3631

フナガタマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

452,645 9.4 452,645 17.048,458 1.0 48,458 1.818,802 0.4 18,802 0.757,803 1.2 57,803 2.26,955 0.1 6,955 0.3

0 0.0 0 0.026,203 0.5 26,203 1.0

0 0.0 0 0.015,044 0.3 15,044 0.6

2,280,005 47.5 2,034,230 76.32,034,230 42.4 2,034,230 76.3245,775 5.1 0 0.0

2,905,915 60.6 2,660,140 99.81,126 0.0 1,126 0.020,090 0.4 0 0.062,276 1.3 2,188 0.112,712 0.3 0 0.0136,122 2.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0338,752 7.1 0 0.06,912 0.1 2,857 0.19,109 0.2 0 0.0

343,886 7.2 0 0.0176,181 3.7 0 0.074,068 1.5 323 0.0711,800 14.8 0 0.0

4,798,949 100.0 2,666,634 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,166 0.9 0

136,420 30.1 05,165 1.1 04,976 1.1 812

263,326 58.2 0256,771 56.7 012,217 2.7 0

24,732 5.5 00 0.0 00 0.0 0

451,002 99.6 8120 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,643 0.4 0

1,643 0.4 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

452,645 100.0 812

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,798,949 4,212,371

4,621,406 4,036,190

177,543 176,181

3,880 1,582

173,663 174,599-936 33,535

235,441 277,45020,420 39,436233,000 160,00021,925 190,421

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

91 317,570 3,4908 28,180 3,5231 4,300 4,300

0 0 00 0 092 321,870 3,499

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○○××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 2,950議会副議長 1 14.04.01 2,380議 会 議 員 14 14.04.01 2,190

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 899,882 19.5 844,440 836,820 30.4

うち職員給 557,709 12.1 517,357 - -扶 助 費 100,984 2.2 39,426 31,246 1.1公 債 費 732,051 15.8 712,657 692,115 25.1元利償還金 731,452 15.8 712,058 691,516 25.1一時借入金利子 599 0.0 599 599 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,732,917 37.5 1,596,523 1,560,181 56.7489,222 10.6 371,157 247,267 9.0

維 持 補 修 費 94,846 2.1 94,186 75,124 2.7補 助 費 等 419,701 9.1 351,825 259,978 9.4うち一部事務組合負担金 204,447 4.4 204,447 204,447 7.4

繰 出 金 383,930 8.3 352,045 164,098 6.0積 立 金 305,778 6.6 305,761 0 0.0投資・出資金・貸付金 37,455 0.8 1,355 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,157,557 25.0投 資 的 経 費 292,640

44,273 1.0うち人件費 44,2731,030,667 22.3普通建設事業費 267,309

うち10.2{ 431,517 9.3 197,184

災害復旧事業費

470,867 19,455

126,890 2.7 25,3310失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,621,406 100.0 3,365,492

経常経費充当一般財源等計2,306,648 千円

経 常 収 支 比 率83.8 % %86.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,543,035 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

95,040

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

95,040

総 務 費 833,773 18.0 56,366 798,050民 生 費 837,947 18.1 314,258 410,967

225,685衛 生 費 4.9 4,350 192,767労 働 費 14,953 0.3 0 13,942農林水産業費 593,905 12.9 277,164 304,775商 工 費 100,260 2.2 10,600 53,235土 木 費 522,205 11.3 333,600 253,171消 防 費 161,187 3.5 18,316 149,357教 育 費 377,510 8.2 16,013 356,200災 害 復 旧 費 126,890 2.7 0 25,331

公 債 費 732,051 15.8 0 712,657諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,621,406 100.0 1,030,667 3,365,492

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ カンコウ スイドウ

コクホ

ソノタ

383,930173,65434,090

0

33,870

9,529

132,787

国民健康保険事業

実 質 収 支 84,502再 差 引 収 支 84,502加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,155被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,798

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 76国庫支出金 77

保険給付費 112

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 488,718基準財政需要額 2,524,818標準税収入額 636,045標準財政規模 2,670,275

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 20.1公 債 費 比 率 11.8

起債制限比率 8.5

積立金現在高

財 調 449,392減 債 152,854特定目的 145,262

地 方 債 現 在 高 5,526,452うち政府資金 5,131,493

(

支出予定額)

物件等購入 5,052保証・補償 0そ の 他 197,276

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 149,688徴収率

現年計

99.1 97.199.6 98.9

98.6 95.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

24

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,800 0.1 0 0.081,400 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 25: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,592 人人%

11,571-8.5

10,626 人人10,799

-1.6 %

12 年 国 調区 分

843

16.4第1次

第2次2,240

43.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,076

19.2

2,437

43.4

第3次2,055

40.0

2,101

37.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

374.29

28

1 2年国調世帯数

2,811

7年国調世帯数

2,904

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3649

マムロガワマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

694,574 10.5 684,488 17.977,434 1.2 77,434 2.028,752 0.4 28,752 0.894,647 1.4 94,647 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

41,888 0.6 41,888 1.10 0.0 0 0.0

23,278 0.4 23,278 0.63,255,952 49.2 2,876,213 75.12,876,213 43.5 2,876,213 75.1379,739 5.7 0 0.0

4,216,525 63.7 3,826,700 99.91,404 0.0 1,404 0.076,647 1.2 0 0.073,329 1.1 1,670 0.018,532 0.3 0 0.096,376 1.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0256,774 3.9 0 0.04,769 0.1 1,776 0.0200 0.0 0 0.0

553,786 8.4 0 0.0153,918 2.3 0 0.093,599 1.4 97 0.0

1,070,100 16.2 0 0.0

6,615,959 100.0 3,831,647 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,444 0.9 0

216,467 31.2 014,445 2.1 021,168 3.0 3,208359,138 51.7 0322,911 46.5 016,792 2.4 0

49,135 7.1 00 0.0 00 0.0 0

683,589 98.4 3,2080 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 10,985 1.6 0

899 0.1 0

0 0.0 010,086 1.5 0

0 0.0 0694,574 100.0 3,208

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,615,959 7,036,456

6,464,154 6,882,538

151,805 153,918

0 0

151,805 153,918-2,113 12,128

115 4400 236,9510 0

-1,998 249,519

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

148 494,630 3,34237 112,910 3,0520 0 0

0 0 00 0 0

148 494,630 3,342

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 3,010議会副議長 1 14.04.01 2,460議 会 議 員 16 14.04.01 2,290

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,359,198 21.0 1,275,467 1,222,709 30.8

うち職員給 905,867 14.0 822,858 - -扶 助 費 150,278 2.3 63,464 63,464 1.6公 債 費 768,505 11.9 764,523 764,523 19.3元利償還金 768,505 11.9 764,523 764,523 19.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,277,981 35.2 2,103,454 2,050,696 51.7525,080 8.1 419,480 249,806 6.3

維 持 補 修 費 137,635 2.1 117,433 117,433 3.0補 助 費 等 905,524 14.0 775,786 661,499 16.7うち一部事務組合負担金 328,627 5.1 328,627 316,990 8.0

繰 出 金 368,145 5.7 190,312 141,790 3.6積 立 金 175,256 2.7 174,636 0 0.0投資・出資金・貸付金 302,926 4.7 73,926 16,009 0.4前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,771,607 27.4投 資 的 経 費 554,536

36,197 0.6うち人件費 36,1971,758,644 27.2普通建設事業費 545,009

うち1.9{ 1,395,954 21.6 353,004

災害復旧事業費

122,622 67,019

12,963 0.2 9,5270失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,464,154 100.0 4,409,563

経常経費充当一般財源等計3,237,233 千円

経 常 収 支 比 率81.6 % %84.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,561,368 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

105,478

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

105,478

総 務 費 893,126 13.8 6,909 824,902民 生 費 1,331,646 20.6 491,983 474,746

749,471衛 生 費 11.6 18,018 543,284労 働 費 51,585 0.8 0 39,570農林水産業費 623,788 9.6 380,958 370,856商 工 費 79,294 1.2 452 38,503土 木 費 734,576 11.4 547,669 337,200消 防 費 248,654 3.8 27,720 248,646教 育 費 865,068 13.4 284,935 652,328災 害 復 旧 費 12,963 0.2 0 9,527

公 債 費 768,505 11.9 0 764,523諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,464,154 100.0 1,758,644 4,409,563

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ スイドウ ゲスイ カンコウ

コクホ

ソノタ

898,262306,424223,693

10,797

209,898

39,109

108,341

国民健康保険事業

実 質 収 支 25,116再 差 引 収 支 24,253加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,912被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,770

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 120

保険給付費 114

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 745,779基準財政需要額 3,624,792標準税収入額 967,990標準財政規模 3,844,203

財政力指数11~13 0.20実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 16.8公 債 費 比 率 11.3

起債制限比率 8.6

積立金現在高

財 調 353,145減 債 249,221特定目的 1,319,596

地 方 債 現 在 高 7,278,235うち政府資金 5,799,871

(

支出予定額)

物件等購入 23,320保証・補償 0そ の 他 655,020

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 207,751徴収率

現年計

98.7 93.599.4 96.2

97.7 90.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

25

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,400 0.1 0 0.0124,800 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,528 人人%

4,863-6.94,531 人

人4,595

-1.4 %

12 年 国 調区 分

450

19.4第1次

第2次867

37.4

産 業 構 造

7 年 国 調

659

26.3

897

35.7

第3次1,000

43.2

953

38.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

211.59

21

1 2年国調世帯数

1,088

7年国調世帯数

1,096

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3657

オオクラムラ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

349,851 8.9 349,851 14.238,483 1.0 38,483 1.610,684 0.3 10,684 0.439,216 1.0 39,216 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

20,828 0.5 20,828 0.80 0.0 0 0.0

7,390 0.2 7,390 0.32,265,913 57.7 1,997,461 81.01,997,461 50.8 1,997,461 81.0268,452 6.8 0 0.0

2,732,365 69.6 2,463,913 99.9740 0.0 740 0.0

4,322 0.1 0 0.0298,016 7.6 621 0.011,188 0.3 0 0.083,737 2.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0202,965 5.2 0 0.02,807 0.1 439 0.0200 0.0 0 0.0

30,187 0.8 0 0.0142,674 3.6 0 0.054,585 1.4 510 0.0364,400 9.3 0 0.0

3,928,186 100.0 2,466,223 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,796 0.8 0

73,017 20.9 07,710 2.2 03,408 1.0 0

211,489 60.5 0195,222 55.8 08,626 2.5 0

18,552 5.3 00 0.0 0

1,011 0.3 0326,609 93.4 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 23,242 6.6 0

23,242 6.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

349,851 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,928,186 4,204,883

3,806,546 4,062,209

121,640 142,674

2,000 16,200

119,640 126,474-6,834 3,756

171 3880 235,0680 0

-6,663 239,212

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

87 283,470 3,25819 53,820 2,8331 3,330 3,330

0 0 00 0 088 286,800 3,259

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○○××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 2,950議会副議長 1 14.04.01 2,430議 会 議 員 12 14.04.01 2,260

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 856,164 22.5 732,545 727,920 28.5

うち職員給 556,135 14.6 433,368 - -扶 助 費 107,814 2.8 48,835 48,835 1.9公 債 費 579,013 15.2 579,013 579,013 22.7元利償還金 578,995 15.2 578,995 578,995 22.7一時借入金利子 18 0.0 18 18 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,542,991 40.5 1,360,393 1,355,768 53.1565,219 14.8 317,669 156,010 6.1

維 持 補 修 費 223,529 5.9 221,274 221,274 8.7補 助 費 等 488,025 12.8 412,470 295,160 11.6うち一部事務組合負担金 256,482 6.7 256,482 256,482 10.1

繰 出 金 216,617 5.7 212,567 109,767 4.3積 立 金 130,855 3.4 130,188 0 0.0投資・出資金・貸付金 33,059 0.9 1,359 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

606,251 15.9投 資 的 経 費 214,564

16,514 0.4うち人件費 16,514559,033 14.7普通建設事業費 201,970

うち2.8{ 365,868 9.6 152,515

災害復旧事業費

108,480 4,870

47,218 1.2 12,5940失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,806,546 100.0 2,870,484

経常経費充当一般財源等計2,137,979 千円

経 常 収 支 比 率83.8 % %86.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,992,124 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

77,628

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

77,628

総 務 費 619,049 16.3 2,170 593,322民 生 費 393,551 10.3 4,864 289,383

522,165衛 生 費 13.7 24,132 227,973労 働 費 258 0.0 0 258農林水産業費 348,388 9.2 164,530 153,947商 工 費 108,808 2.9 0 72,418土 木 費 603,828 15.9 307,437 383,554消 防 費 150,164 3.9 27,583 129,461教 育 費 356,476 9.4 28,317 350,933災 害 復 旧 費 47,218 1.2 0 12,594

公 債 費 579,013 15.2 0 579,013諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,806,546 100.0 559,033 2,870,484

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

216,61763,25847,867

0

32,303

0

73,189

国民健康保険事業

実 質 収 支 60,721再 差 引 収 支 57,686加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 765被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,140

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 75国庫支出金 83

保険給付費 138

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 346,147基準財政需要額 2,345,536標準税収入額 448,727標準財政規模 2,446,188

財政力指数11~13 0.15実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 19.4公 債 費 比 率 10.9

起債制限比率 7.9

積立金現在高

財 調 370,437減 債 324,308特定目的 882,771

地 方 債 現 在 高 4,312,744うち政府資金 3,743,308

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 199,192

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 61,663徴収率

現年計

98.6 97.198.3 95.0

98.4 97.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

26

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,100 0.1 0 0.082,300 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 27: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,829 人人%

6,092-4.35,908 人

人5,973

-1.1 %

12 年 国 調区 分

861

28.5第1次

第2次1,097

36.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,125

35.4

1,110

34.9

第3次1,064

35.2

942

29.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

122.32

48

1 2年国調世帯数

1,329

7年国調世帯数

1,351

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3665

サケカワムラ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

337,717 7.1 337,717 14.543,591 0.9 43,591 1.914,080 0.3 14,080 0.648,073 1.0 48,073 2.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

23,609 0.5 23,609 1.00 0.0 0 0.0

11,483 0.2 11,483 0.52,083,171 43.6 1,843,508 79.31,843,508 38.5 1,843,508 79.3239,663 5.0 0 0.0

2,561,724 53.6 2,322,061 99.91,011 0.0 1,011 0.035,049 0.7 0 0.051,060 1.1 769 0.011,668 0.2 0 0.098,227 2.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0607,465 12.7 0 0.04,287 0.1 315 0.0590 0.0 0 0.0

683,893 14.3 0 0.0196,173 4.1 0 0.065,605 1.4 191 0.0466,600 9.8 0 0.0

4,783,352 100.0 2,324,347 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,641 1.1 0

103,432 30.6 06,270 1.9 09,348 2.8 0

178,645 52.9 0169,448 50.2 010,824 3.2 0

23,894 7.1 00 0.0 0

173 0.1 0336,227 99.6 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,490 0.4 0

1,490 0.4 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

337,717 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,783,352 4,027,590

4,583,166 3,831,417

200,186 196,173

830 427

199,356 195,7463,610 18,22440,158 25,4918,329 31,095

120,000 90,000-67,903 -15,190

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

89 311,400 3,49916 55,350 3,4590 0 0

0 0 00 0 089 311,400 3,499

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○○××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,800収 入 役 1 14.04.01 5,650教 育 長 1 14.04.01 5,550議 会 議 長 1 14.04.01 2,945議会副議長 1 14.04.01 2,425議 会 議 員 14 14.04.01 2,254

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 876,356 19.1 826,472 810,521 33.7

うち職員給 546,716 11.9 497,871 - -扶 助 費 113,177 2.5 48,278 48,278 2.0公 債 費 643,416 14.0 638,829 630,500 26.2元利償還金 642,437 14.0 637,850 629,521 26.1一時借入金利子 979 0.0 979 979 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,632,949 35.6 1,513,579 1,489,299 61.8442,501 9.7 336,380 121,690 5.1

維 持 補 修 費 60,234 1.3 59,660 59,660 2.5補 助 費 等 485,936 10.6 355,484 233,958 9.7うち一部事務組合負担金 191,429 4.2 191,429 184,928 7.7

繰 出 金 207,434 4.5 199,088 199,088 8.3積 立 金 75,321 1.6 74,130 0 0.0投資・出資金・貸付金 31,626 0.7 1,326 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,647,165 35.9投 資 的 経 費 248,012

44,606 1.0うち人件費 43,4791,628,223 35.5普通建設事業費 243,036

うち9.7{ 1,017,863 22.2 148,042

災害復旧事業費

445,639 17,044

18,942 0.4 4,9760失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,583,166 100.0 2,787,659

経常経費充当一般財源等計2,103,695 千円

経 常 収 支 比 率87.4 % %90.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,987,845 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,232

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,232

総 務 費 1,399,825 30.5 820,999 590,113民 生 費 472,767 10.3 4,879 327,420

210,653衛 生 費 4.6 6,482 186,727労 働 費 11,768 0.3 0 738農林水産業費 996,381 21.7 627,255 322,430商 工 費 40,077 0.9 0 20,602土 木 費 208,622 4.6 110,970 155,972消 防 費 161,507 3.5 37,003 127,797教 育 費 327,976 7.2 20,635 320,823災 害 復 旧 費 18,942 0.4 0 4,976

公 債 費 643,416 14.0 0 638,829諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,583,166 100.0 1,628,223 2,787,659

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

207,43431,87831,453

0

48,912

0

95,191

国民健康保険事業

実 質 収 支 89,279再 差 引 収 支 89,279加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 972被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,874

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 87国庫支出金 94

保険給付費 132

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 377,273基準財政需要額 2,223,690標準税収入額 488,360標準財政規模 2,331,868

財政力指数11~13 0.16実質収支比率 8.5経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 21.4公 債 費 比 率 17.4

起債制限比率 13.2

積立金現在高

財 調 79,732減 債 82,852特定目的 89,739

地 方 債 現 在 高 5,073,797うち政府資金 2,727,669

(

支出予定額)

物件等購入 223,058保証・補償 0そ の 他 22,339

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 67,268徴収率

現年計

97.4 89.499.1 95.3

95.8 84.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

27

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,600 0.1 0 0.079,000 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 28: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,450 人人%

6,959-7.36,470 人

人6,570

-1.5 %

12 年 国 調区 分

501

16.3第1次

第2次1,374

44.8

産 業 構 造

7 年 国 調

727

21.8

1,451

43.5

第3次1,191

38.8

1,159

34.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

261.25

25

1 2年国調世帯数

1,522

7年国調世帯数

1,582

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3673

トザワムラ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

398,642 9.8 398,642 15.145,024 1.1 45,024 1.713,798 0.3 13,798 0.556,993 1.4 56,993 2.21,206 0.0 1,206 0.0

0 0.0 0 0.024,303 0.6 24,303 0.9

0 0.0 0 0.014,185 0.4 14,185 0.5

2,308,982 57.0 2,076,112 78.82,076,112 51.2 2,076,112 78.8232,870 5.7 0 0.0

2,863,133 70.7 2,630,263 99.81,173 0.0 1,173 0.08,478 0.2 0 0.054,379 1.3 2,161 0.112,232 0.3 0 0.0147,658 3.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0200,730 5.0 0 0.012,580 0.3 727 0.0

200 0.0 0 0.044,460 1.1 0 0.0130,285 3.2 0 0.0221,439 5.5 254 0.0355,200 8.8 0 0.0

4,051,947 100.0 2,634,578 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,623 0.9 0

98,804 24.8 05,923 1.5 028,611 7.2 0215,358 54.0 0190,164 47.7 011,393 2.9 0

31,752 8.0 00 0.0 00 0.0 0

395,464 99.2 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 3,178 0.8 0

3,178 0.8 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

398,642 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,051,947 4,092,145

3,923,972 3,961,860

127,975 130,285

8,700 0

119,275 130,285-11,010 56,365

992 43175,168 78,919

0 065,150 135,715

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

96 343,630 3,57917 49,180 2,8931 3,900 3,900

0 0 02 4,740 2,37099 352,270 3,558

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,380助 役 1 14.04.01 5,890収 入 役 1 14.04.01 5,680教 育 長 1 14.04.01 5,640議 会 議 長 1 14.04.01 3,038議会副議長 1 14.04.01 2,450議 会 議 員 12 14.04.01 2,254

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,022,007 26.0 926,952 906,623 33.1

うち職員給 684,392 17.4 591,240 - -扶 助 費 103,389 2.6 42,892 25,316 0.9公 債 費 718,260 18.3 702,512 627,344 22.9元利償還金 718,003 18.3 702,255 627,087 22.9一時借入金利子 257 0.0 257 257 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,843,656 47.0 1,672,356 1,559,283 57.0612,758 15.6 397,070 214,991 7.9

維 持 補 修 費 92,059 2.3 85,441 85,441 3.1補 助 費 等 421,220 10.7 365,651 256,134 9.4うち一部事務組合負担金 212,804 5.4 212,804 212,804 7.8

繰 出 金 337,622 8.6 327,894 186,065 6.8積 立 金 15,559 0.4 4,060 0 0.0投資・出資金・貸付金 53,347 1.4 1,347 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

547,751 14.0投 資 的 経 費 207,803

15,412 0.4うち人件費 14,939536,574 13.7普通建設事業費 204,815

うち3.1{ 346,822 8.8 191,696

災害復旧事業費

121,295 7,662

11,177 0.3 2,9880失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,923,972 100.0 3,061,622

経常経費充当一般財源等計2,301,914 千円

経 常 収 支 比 率84.1 % %87.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,189,597 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

79,206

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

79,206

総 務 費 704,901 18.0 83,469 662,572民 生 費 549,158 14.0 25,171 390,211

400,152衛 生 費 10.2 43,695 204,956労 働 費 13,049 0.3 0 1,049農林水産業費 432,687 11.0 83,790 282,131商 工 費 52,189 1.3 0 10,499土 木 費 394,794 10.1 231,796 218,387消 防 費 178,412 4.5 31,790 151,016教 育 費 389,987 9.9 36,863 356,095災 害 復 旧 費 11,177 0.3 0 2,988

公 債 費 718,260 18.3 0 702,512諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,923,972 100.0 536,574 3,061,622

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

337,622135,22737,439

0

40,181

0

124,775

国民健康保険事業

実 質 収 支 71,906再 差 引 収 支 71,906加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,057被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,848

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 75国庫支出金 83

保険給付費 108

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 452,884基準財政需要額 2,530,871標準税収入額 588,752標準財政規模 2,664,864

財政力指数11~13 0.17実質収支比率 4.5経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 14.2

起債制限比率 6.8

積立金現在高

財 調 387,951減 債 339,595特定目的 612,211

地 方 債 現 在 高 4,932,874うち政府資金 3,552,337

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 432,456

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 74,716徴収率

現年計

98.7 96.498.9 96.2

98.0 95.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

28

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,800 0.1 0 0.096,600 2.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 29: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

26,807 人人%

26,964-0.6

26,977 人人27,062

-0.3 %

12 年 国 調区 分

2,726

18.5第1次

第2次6,142

41.7

産 業 構 造

7 年 国 調

3,076

21.0

6,259

42.8

第3次5,871

39.8

5,283

36.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口5,589( 人 )

( 人 ) 5,553

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

180.04

149

1 2年国調世帯数

7,091

7年国調世帯数

6,698

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3819

タカハタマチ

市 町 村 類 型 6-2

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,306,394 19.9 2,154,171 29.9181,675 1.6 181,675 2.582,029 0.7 82,029 1.1241,828 2.1 241,828 3.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

98,218 0.8 98,218 1.40 0.0 0 0.0

73,911 0.6 73,911 1.04,776,292 41.2 4,363,925 60.54,363,925 37.6 4,363,925 60.5412,367 3.6 0 0.0

7,760,347 66.9 7,195,757 99.84,425 0.0 4,425 0.195,764 0.8 0 0.0167,965 1.4 7,784 0.122,913 0.2 0 0.0436,362 3.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0524,081 4.5 0 0.014,488 0.1 4,380 0.1

205 0.0 0 0.0421,937 3.6 0 0.0550,911 4.7 0 0.0233,689 2.0 792 0.0

1,366,300 11.8 0 0.0

11,599,387 100.0 7,213,138 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,357 0.8 0

632,385 27.4 049,048 2.1 0166,133 7.2 14,765

1,083,850 47.0 01,082,065 46.9 0

50,253 2.2 0

151,660 6.6 00 0.0 0

2,893 0.1 02,153,579 93.4 14,765

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 152,815 6.6 0

592 0.0 0

0 0.0 0152,223 6.6 0

0 0.0 02,306,394 100.0 14,765

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

11,599,387 11,713,007

11,086,540 11,162,096

512,847 550,911

31,444 0

481,403 550,911-69,508 97,562236,462 227,259

0 147,730232,485 224,983-65,531 247,568

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

216 742,700 3,43834 117,370 3,4520 0 0

40 140,160 3,5040 0 0

256 882,860 3,449

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,600助 役 1 8.04.01 6,850収 入 役 1 8.04.01 6,050教 育 長 1 8.04.01 5,950議 会 議 長 1 8.04.01 3,450議会副議長 1 8.04.01 2,850議 会 議 員 20 8.04.01 2,650

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,424,032 21.9 2,282,051 2,250,042 30.4

うち職員給 1,641,182 14.8 1,517,447 - -扶 助 費 665,302 6.0 210,722 210,722 2.8公 債 費 1,610,386 14.5 1,589,178 1,589,178 21.5元利償還金 1,609,579 14.5 1,588,371 1,588,371 21.5一時借入金利子 807 0.0 807 807 0.0

(義務的経費計)

物 件 費4,699,720 42.4 4,081,951 4,049,942 54.71,254,043 11.3 1,010,023 881,979 11.9

維 持 補 修 費 271,519 2.4 259,430 259,430 3.5補 助 費 等 1,245,120 11.2 1,012,820 665,402 9.0うち一部事務組合負担金 204,101 1.8 198,757 193,618 2.6

繰 出 金 1,100,010 9.9 1,050,241 549,233 7.4積 立 金 466,565 4.2 461,151 0 0.0投資・出資金・貸付金 208,104 1.9 20,794 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,841,459 16.6投 資 的 経 費 473,434

52,665 0.5うち人件費 52,6651,836,065 16.6普通建設事業費 472,739

うち2.0{ 1,479,034 13.3 441,998

災害復旧事業費

216,767 22,577

5,394 0.0 6950失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

11,086,540 100.0 8,369,844

経常経費充当一般財源等計6,405,986 千円

経 常 収 支 比 率86.5 % %88.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

8,882,691 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

152,941

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

152,941

総 務 費 1,778,195 16.0 74,128 1,620,308民 生 費 1,701,181 15.3 58,888 1,039,463

1,045,328衛 生 費 9.4 29,388 860,180労 働 費 57,686 0.5 0 23,405農林水産業費 560,565 5.1 219,684 316,147商 工 費 479,120 4.3 69,014 228,699土 木 費 1,735,604 15.7 795,399 1,097,746消 防 費 413,270 3.7 42,049 383,920教 育 費 1,546,870 14.0 547,515 1,057,162災 害 復 旧 費 5,394 0.0 0 695

公 債 費 1,610,386 14.5 0 1,589,178諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 11,086,540 100.0 1,836,065 8,369,844

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,707,818560,585554,878

0

114,556

47,223

430,576

国民健康保険事業

実 質 収 支 198,882再 差 引 収 支 194,449加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,359被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,657

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 77

保険給付費 120

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,269,855基準財政需要額 6,644,033標準税収入額 2,949,169標準財政規模 7,313,094

財政力指数11~13 0.33実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 17.9公 債 費 比 率 19.1

起債制限比率 11.2

積立金現在高

財 調 412,275減 債 284,809特定目的 925,955

地 方 債 現 在 高 12,454,844うち政府資金 6,300,558

(

支出予定額)

物件等購入 552,500保証・補償 0そ の 他 1,033,310

実質的なもの 353,078

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 183,835徴収率

現年計

98.2 93.499.1 96.7

97.4 91.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

29

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

29,900 0.3 0 0.0159,900 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

19,688 人人%

20,764-5.2

19,734 人人19,959

-1.1 %

12 年 国 調区 分

1,975

19.1第1次

第2次4,113

39.9

産 業 構 造

7 年 国 調

2,504

23.2

4,193

38.9

第3次4,226

41.0

4,085

37.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

166.46

118

1 2年国調世帯数

4,782

7年国調世帯数

4,752

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

3827

カワニシマチ

市 町 村 類 型 5-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,313,852 14.8 1,277,793 20.9153,349 1.7 153,349 2.551,313 0.6 51,313 0.8163,207 1.8 163,207 2.720,898 0.2 20,898 0.3

0 0.0 0 0.083,271 0.9 83,271 1.4

0 0.0 0 0.039,987 0.5 39,987 0.7

4,718,888 53.3 4,296,542 70.44,296,542 48.5 4,296,542 70.4422,346 4.8 0 0.0

6,544,765 73.9 6,086,360 99.74,027 0.0 4,027 0.124,602 0.3 0 0.0121,074 1.4 5,222 0.116,049 0.2 0 0.0324,644 3.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0393,383 4.4 0 0.061,778 0.7 4,435 0.111,757 0.1 0 0.0109,032 1.2 0 0.0253,828 2.9 0 0.0282,484 3.2 4,946 0.1712,300 8.0 0 0.0

8,859,723 100.0 6,104,990 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,603 0.9 0

358,188 27.3 025,677 2.0 047,799 3.6 7,805680,283 51.8 0678,494 51.6 039,817 3.0 0

104,808 8.0 00 0.0 0

2,966 0.2 01,271,141 96.7 7,805

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 42,711 3.3 0

6,652 0.5 0

0 0.0 036,059 2.7 0

0 0.0 01,313,852 100.0 7,805

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

8,859,723 10,184,518

8,652,797 9,930,690

206,926 253,828

52,007 13,350

154,919 240,478-85,559 -21,59710,798 299

0 053,000 82,000

-127,761 -103,298

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

204 690,260 3,38429 87,140 3,00519 66,140 3,481

37 126,870 3,4290 0 0

260 883,270 3,397

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,896助 役 1 12.04.01 6,432収 入 役 1 12.04.01 5,772教 育 長 1 12.04.01 5,675議 会 議 長 1 8.04.01 3,300議会副議長 1 8.04.01 2,700議 会 議 員 19 8.04.01 2,550

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,351,712 27.2 2,239,799 2,221,518 35.5

うち職員給 1,654,964 19.1 1,552,163 - -扶 助 費 320,603 3.7 94,951 83,113 1.3公 債 費 1,786,569 20.6 1,761,783 1,761,783 28.2元利償還金 1,785,368 20.6 1,760,582 1,760,582 28.1一時借入金利子 1,201 0.0 1,201 1,201 0.0

(義務的経費計)

物 件 費4,458,884 51.5 4,096,533 4,066,414 65.0954,154 11.0 757,065 574,055 9.2

維 持 補 修 費 161,946 1.9 140,514 140,514 2.2補 助 費 等 1,162,214 13.4 1,004,410 388,861 6.2うち一部事務組合負担金 170,397 2.0 169,957 169,957 2.7

繰 出 金 698,364 8.1 658,655 367,798 5.9積 立 金 12,094 0.1 10,500 0 0.0投資・出資金・貸付金 187,174 2.2 3,910 1,725 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,017,967 11.8投 資 的 経 費 236,175

17,177 0.2うち人件費 11,438950,610 11.0普通建設事業費 231,347

うち1.9{ 728,268 8.4 215,488

災害復旧事業費

163,056 14,718

67,357 0.8 4,8280失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

8,652,797 100.0 6,907,762

経常経費充当一般財源等計5,539,367 千円

経 常 収 支 比 率88.6 % %90.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

7,114,688 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

135,148

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

135,098

総 務 費 1,077,979 12.5 67,287 934,593民 生 費 1,059,709 12.2 34,208 695,632

967,516衛 生 費 11.2 25,635 922,156労 働 費 29,727 0.3 0 14,727農林水産業費 693,485 8.0 221,717 389,808商 工 費 310,455 3.6 11,839 146,159土 木 費 807,107 9.3 326,842 506,420消 防 費 440,424 5.1 96,760 341,410教 育 費 1,276,910 14.8 166,322 1,054,737災 害 復 旧 費 67,357 0.8 0 4,828

公 債 費 1,786,980 20.7 0 1,762,194諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,652,797 100.0 950,610 6,907,762

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,308,296607,517336,670

0

98,606

2,415

263,088

国民健康保険事業

実 質 収 支 59,306再 差 引 収 支 38,945加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,227被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,794

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 90

保険給付費 121

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,478,021基準財政需要額 5,779,672標準税収入額 1,913,771標準財政規模 6,210,313

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 24.8公 債 費 比 率 23.9

起債制限比率 15.5

積立金現在高

財 調 105,309減 債 212,359特定目的 691,600

地 方 債 現 在 高 12,151,750うち政府資金 5,171,156

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 682,112

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 245,710徴収率

現年計

95.1 70.298.7 96.5

91.9 56.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

30

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

16,800 0.2 0 0.0133,100 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 31: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,262 人人%

10,715-4.2

10,322 人人10,399

-0.7 %

12 年 国 調区 分

406

7.9第1次

第2次2,570

50.2

産 業 構 造

7 年 国 調

615

11.0

2,760

49.5

第3次2,147

41.9

2,196

39.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

737.55

14

1 2年国調世帯数

3,209

7年国調世帯数

3,163

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4017

オグニマチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,158,933 16.5 1,158,933 25.775,805 1.1 75,805 1.734,591 0.5 34,591 0.8108,549 1.5 108,549 2.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

40,858 0.6 40,858 0.90 0.0 0 0.0

25,230 0.4 25,230 0.63,427,497 48.8 3,056,264 67.83,056,264 43.5 3,056,264 67.8371,233 5.3 0 0.0

4,871,463 69.4 4,500,230 99.81,580 0.0 1,580 0.0

145,951 2.1 0 0.081,910 1.2 2,011 0.017,042 0.2 0 0.0331,179 4.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0270,634 3.9 0 0.019,004 0.3 3,969 0.1

200 0.0 0 0.075,428 1.1 0 0.0476,010 6.8 0 0.0135,279 1.9 2,382 0.1595,200 8.5 0 0.0

7,020,880 100.0 4,510,172 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,585 0.6 0

246,420 21.3 023,030 2.0 051,167 4.4 4,549757,882 65.4 0737,962 63.7 014,639 1.3 0

55,654 4.8 00 0.0 0

735 0.1 01,156,112 99.8 4,549

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 2,821 0.2 0

2,821 0.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,158,933 100.0 4,549

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,020,880 7,216,086

6,741,603 6,740,076

279,277 476,010

2,628 0

276,649 476,010-199,361 -30,61150,074 45,652

0 217,0720 0

-149,287 232,113

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

131 401,080 3,06210 29,120 2,9120 0 0

0 0 00 0 0

131 401,080 3,062

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,985収 入 役 1 14.04.01 5,529教 育 長 1 14.04.01 5,432議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,350

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,077,686 16.0 1,019,057 1,001,149 21.6

うち職員給 707,859 10.5 652,663 - -扶 助 費 304,750 4.5 95,981 95,736 2.1公 債 費 1,305,766 19.4 1,296,043 1,296,043 27.9元利償還金 1,305,766 19.4 1,296,043 1,296,043 27.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,688,202 39.9 2,411,081 2,392,928 51.6755,889 11.2 602,815 507,548 10.9

維 持 補 修 費 391,605 5.8 382,552 154,268 3.3補 助 費 等 986,695 14.6 906,282 635,153 13.7うち一部事務組合負担金 300,511 4.5 300,511 292,705 6.3

繰 出 金 470,101 7.0 390,514 212,496 4.6積 立 金 200,332 3.0 193,699 0 0.0投資・出資金・貸付金 165,425 2.5 52,716 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,083,354 16.1投 資 的 経 費 316,921

24,641 0.4うち人件費 22,0681,052,783 15.6普通建設事業費 302,849

うち6.9{ 537,689 8.0 255,977

災害復旧事業費

466,183 18,661

30,571 0.5 14,0720失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,741,603 100.0 5,256,580

経常経費充当一般財源等計3,902,393 千円

経 常 収 支 比 率84.1 % %86.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,535,857 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

104,092

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

104,092

総 務 費 888,076 13.2 31,838 828,943民 生 費 911,958 13.5 5,142 587,044

673,391衛 生 費 10.0 28,502 641,625労 働 費 33,900 0.5 0 11,600農林水産業費 367,432 5.5 165,919 199,090商 工 費 280,465 4.2 14,188 195,106土 木 費 1,487,090 22.1 775,240 758,069消 防 費 230,881 3.4 17,684 215,513教 育 費 427,981 6.3 14,270 405,383災 害 復 旧 費 30,571 0.5 0 14,072

公 債 費 1,305,766 19.4 0 1,296,043諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,741,603 100.0 1,052,783 5,256,580

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ コウスイ ソノタ

コクホ

ソノタ

978,429368,196222,000

53,000

64,319

85,035

185,879

国民健康保険事業

実 質 収 支 70,564再 差 引 収 支 58,915加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,797被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,517

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 74

保険給付費 120

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,073,619基準財政需要額 4,132,944標準税収入額 1,402,640標準財政規模 4,458,904

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 101.1公債費負担比率 23.4公 債 費 比 率 17.2

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 284,700減 債 250,824特定目的 647,667

地 方 債 現 在 高 8,984,259うち政府資金 6,806,387

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 953,255

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 150,000徴収率

現年計

99.4 98.099.4 98.3

99.4 97.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

31

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,300 0.1 0 0.0120,000 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 32: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

17,149 人人%

17,706-3.1

17,312 人人17,450

-0.8 %

12 年 国 調区 分

1,203

13.7第1次

第2次3,988

45.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,590

17.1

4,317

46.5

第3次3,598

40.9

3,379

36.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

157.74

109

1 2年国調世帯数

4,538

7年国調世帯数

4,483

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4025

シラタカマチ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,284,822 14.4 1,235,627 22.8116,651 1.3 116,651 2.151,712 0.6 51,712 1.0152,673 1.7 152,673 2.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

63,183 0.7 63,183 1.20 0.0 0 0.0

49,398 0.6 49,398 0.94,140,115 46.3 3,747,146 69.03,747,146 41.9 3,747,146 69.0392,969 4.4 0 0.0

5,858,554 65.6 5,416,390 99.72,954 0.0 2,954 0.158,718 0.7 0 0.0139,581 1.6 6,277 0.114,872 0.2 0 0.0330,608 3.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0488,174 5.5 0 0.011,276 0.1 2,219 0.0

370 0.0 0 0.01,986 0.0 0 0.0

571,872 6.4 0 0.0245,663 2.8 2,530 0.0

1,208,434 13.5 0 0.0

8,933,062 100.0 5,430,370 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,533 0.8 0

399,500 31.1 028,652 2.2 071,106 5.5 6,321602,243 46.9 0598,972 46.6 032,959 2.6 0

80,430 6.3 00 0.0 0

764 0.1 01,226,187 95.4 6,321

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 58,635 4.6 0

9,440 0.7 0

0 0.0 049,195 3.8 0

0 0.0 01,284,822 100.0 6,321

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

8,933,062 9,263,497

8,498,050 8,691,625

435,012 571,872

23,450 79,378

411,562 492,494-80,932 73,7331,585 2,235

0 00 0

-79,347 75,968

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

178 593,770 3,33622 70,430 3,2011 3,940 3,940

0 0 00 0 0

179 597,710 3,339

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,100助 役 1 8.04.01 6,300収 入 役 0 0教 育 長 1 8.04.01 5,600議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 18 8.04.01 2,350

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,611,956 19.0 1,438,338 1,430,829 25.7

うち職員給 1,113,351 13.1 950,984 - -扶 助 費 369,202 4.3 103,522 103,522 1.9公 債 費 1,650,485 19.4 1,625,957 1,625,957 29.2元利償還金 1,649,712 19.4 1,625,184 1,625,184 29.2一時借入金利子 773 0.0 773 773 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,631,643 42.7 3,167,817 3,160,308 56.7862,252 10.1 664,340 453,691 8.1

維 持 補 修 費 235,259 2.8 228,905 206,640 3.7補 助 費 等 1,046,529 12.3 931,724 634,285 11.4うち一部事務組合負担金 474,683 5.6 471,324 436,201 7.8

繰 出 金 908,294 10.7 875,944 539,250 9.7積 立 金 54,982 0.6 40,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 181,196 2.1 12,996 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,577,895 18.6投 資 的 経 費 285,007

47,082 0.6うち人件費 41,1571,515,369 17.8普通建設事業費 275,117

うち2.1{ 1,226,852 14.4 233,934

災害復旧事業費

178,478 20,244

62,526 0.7 9,8900失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

8,498,050 100.0 6,206,733

経常経費充当一般財源等計4,994,174 千円

経 常 収 支 比 率89.7 % %92.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,641,745 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

112,615

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

112,615

総 務 費 843,514 9.9 3,842 789,818民 生 費 1,640,417 19.3 291,762 829,871

621,941衛 生 費 7.3 20,937 532,251労 働 費 40,274 0.5 399 10,216農林水産業費 700,774 8.2 315,881 342,529商 工 費 232,759 2.7 50 124,366土 木 費 1,300,813 15.3 540,028 872,422消 防 費 393,704 4.6 79,224 321,869教 育 費 898,178 10.6 263,246 634,879災 害 復 旧 費 62,526 0.7 0 9,890

公 債 費 1,650,485 19.4 0 1,625,957諸 支 出 費 50 0.0 0 50前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,498,050 100.0 1,515,369 6,206,733

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

1,144,620560,022180,000

0

105,766

56,326

242,506

国民健康保険事業

実 質 収 支 82,278再 差 引 収 支 64,966加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,732被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,471

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 70

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,322,737基準財政需要額 5,073,641標準税収入額 1,720,010標準財政規模 5,467,156

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 7.5経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 24.5公 債 費 比 率 19.5

起債制限比率 13.0

積立金現在高

財 調 229,421減 債 405,559特定目的 519,703

地 方 債 現 在 高 13,359,038うち政府資金 10,616,438

(

支出予定額)

物件等購入 586,649保証・補償 0そ の 他 295,683

実質的なもの 5,652

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 223,345徴収率

現年計

98.6 95.199.1 96.0

98.1 94.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

32

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

19,300 0.2 0 0.0119,200 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 33: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,204 人人%

9,538-3.59,289 人

人9,373

-0.9 %

12 年 国 調区 分

853

18.0第1次

第2次2,072

43.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,133

22.6

2,306

46.0

第3次1,822

38.4

1,566

31.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

329.60

28

1 2年国調世帯数

2,333

7年国調世帯数

2,316

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4033

イイデマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

688,097 10.0 688,097 17.693,519 1.4 93,519 2.423,540 0.3 23,540 0.681,078 1.2 81,078 2.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

50,517 0.7 50,517 1.30 0.0 0 0.0

18,605 0.3 18,605 0.53,252,819 47.2 2,956,269 75.42,956,269 42.9 2,956,269 75.4296,550 4.3 0 0.0

4,208,175 61.0 3,911,625 99.81,991 0.0 1,991 0.111,580 0.2 0 0.0245,645 3.6 2,591 0.17,620 0.1 0 0.0

362,413 5.3 0 0.00 0.0 0 0.0

364,359 5.3 0 0.015,395 0.2 3,075 0.1

545 0.0 0 0.0205,379 3.0 0 0.0375,966 5.5 0 0.0220,055 3.2 1,314 0.0876,900 12.7 0 0.0

6,896,023 100.0 3,920,596 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,511 0.8 0

171,044 24.9 014,118 2.1 024,364 3.5 2,166382,504 55.6 0371,665 54.0 018,448 2.7 0

46,287 6.7 0199 0.0 0

1,112 0.2 0663,587 96.4 2,166

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 24,510 3.6 0

24,510 3.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

688,097 100.0 2,166

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,896,023 7,376,511

6,567,231 6,855,545

328,792 520,966

71,384 260,167

257,408 260,799-3,391 71,431

526 5040 105,978

155,000 105,000-157,865 72,913

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

130 434,160 3,34017 59,240 3,4859 30,920 3,436

0 0 00 0 0

139 465,080 3,346

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○×○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,100助 役 1 8.04.01 6,100収 入 役 1 8.04.01 5,550教 育 長 1 8.04.01 5,400議 会 議 長 1 8.04.01 3,100議会副議長 1 8.04.01 2,500議 会 議 員 16 8.04.01 2,300

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,316,093 20.0 1,187,062 1,177,934 29.1

うち職員給 860,562 13.1 860,555 - -扶 助 費 137,991 2.1 43,952 43,952 1.1公 債 費 1,123,659 17.1 1,101,175 1,101,175 27.2元利償還金 1,123,659 17.1 1,101,175 1,101,175 27.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,577,743 39.3 2,332,189 2,323,061 57.4860,265 13.1 519,508 370,996 9.2

維 持 補 修 費 203,338 3.1 197,296 177,802 4.4補 助 費 等 633,172 9.6 579,431 369,427 9.1うち一部事務組合負担金 256,701 3.9 256,701 241,473 6.0

繰 出 金 464,977 7.1 379,627 202,298 5.0積 立 金 71,532 1.1 64,791 0 0.0投資・出資金・貸付金 63,028 1.0 10,028 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,693,176 25.8投 資 的 経 費 424,912

48,854 0.7うち人件費 48,8541,548,122 23.6普通建設事業費 409,695

うち3.5{ 1,276,278 19.4 382,630

災害復旧事業費

228,851 14,872

145,054 2.2 15,2170失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,567,231 100.0 4,507,782

経常経費充当一般財源等計3,443,584 千円

経 常 収 支 比 率85.1 % %87.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,776,474 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

107,124

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

107,121

総 務 費 813,699 12.4 42,411 727,848民 生 費 792,722 12.1 101,161 451,680

357,757衛 生 費 5.4 19,541 335,666労 働 費 27,064 0.4 0 5,500農林水産業費 780,141 11.9 189,188 481,785商 工 費 509,625 7.8 275,179 82,746土 木 費 833,003 12.7 607,671 406,937消 防 費 219,349 3.3 32,873 194,658教 育 費 858,034 13.1 280,098 597,449災 害 復 旧 費 145,054 2.2 0 15,217

公 債 費 1,123,659 17.1 0 1,101,175諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,567,231 100.0 1,548,122 4,507,782

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ コウスイ

コクホ

ソノタ

579,390250,30167,955

0

68,512

46,458

146,164

国民健康保険事業

実 質 収 支 67,535再 差 引 収 支 81,506加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,493被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,417

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 70

保険給付費 111

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 730,248基準財政需要額 3,689,620標準税収入額 941,540標準財政規模 3,897,809

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 15.0

起債制限比率 10.3

積立金現在高

財 調 349,475減 債 356,597特定目的 767,107

地 方 債 現 在 高 9,112,022うち政府資金 8,028,843

(

支出予定額)

物件等購入 120,354保証・補償 0そ の 他 290,726

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 166,653徴収率

現年計

98.6 94.999.0 97.1

98.1 92.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

33

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,800 0.1 0 0.0116,300 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 34: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,014 人人%

7,511-6.66,983 人

人7,110

-1.8 %

12 年 国 調区 分

442

12.9第1次

第2次1,381

40.4

産 業 構 造

7 年 国 調

579

15.1

1,611

42.0

第3次1,595

46.7

1,637

42.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

190.82

37

1 2年国調世帯数

1,778

7年国調世帯数

1,806

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4211

タチカワマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

454,519 9.9 454,519 17.334,841 0.8 34,841 1.319,919 0.4 19,919 0.858,282 1.3 58,282 2.213,781 0.3 13,781 0.5

0 0.0 0 0.018,739 0.4 18,739 0.7

0 0.0 0 0.015,139 0.3 15,139 0.6

2,227,744 48.5 2,009,878 76.52,009,878 43.8 2,009,878 76.5217,866 4.7 0 0.0

2,842,964 61.9 2,625,098 99.9676 0.0 676 0.0

7,251 0.2 0 0.040,435 0.9 0 0.011,121 0.2 0 0.0268,937 5.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0568,250 12.4 0 0.011,053 0.2 709 0.0

500 0.0 0 0.0178,529 3.9 0 0.088,631 1.9 0 0.081,868 1.8 1,115 0.0490,600 10.7 0 0.0

4,590,815 100.0 2,627,598 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,188 0.9 0

130,798 28.8 06,909 1.5 05,852 1.3 955

269,847 59.4 0264,490 58.2 013,129 2.9 0

23,046 5.1 00 0.0 00 0.0 0

453,769 99.8 9550 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 750 0.2 0

750 0.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

454,519 100.0 955

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,590,815 4,593,143

4,504,594 4,504,512

86,221 88,631

53,679 31,815

32,542 56,816-24,274 11,05270,000 52,580

0 062,000 49,000-16,274 14,632

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

101 326,110 3,22912 41,830 3,4867 23,940 3,420

0 0 00 0 0

108 350,050 3,241

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,680収 入 役 1 14.04.01 5,470教 育 長 1 14.04.01 5,470議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 16 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 986,894 21.9 915,556 852,856 31.3

うち職員給 638,585 14.2 571,739 - -扶 助 費 83,252 1.8 26,286 26,286 1.0公 債 費 770,079 17.1 766,809 766,809 28.2元利償還金 769,902 17.1 766,632 766,632 28.1一時借入金利子 177 0.0 177 177 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,840,225 40.9 1,708,651 1,645,951 60.4525,300 11.7 377,288 210,161 7.7

維 持 補 修 費 86,917 1.9 81,860 66,877 2.5補 助 費 等 455,054 10.1 360,571 246,118 9.0うち一部事務組合負担金 179,719 4.0 179,719 171,562 6.3

繰 出 金 324,254 7.2 298,932 283,438 10.4積 立 金 134,405 3.0 131,149 0 0.0投資・出資金・貸付金 23,075 0.5 7,075 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,115,364 24.8投 資 的 経 費 185,521

30,952 0.7うち人件費 26,5931,108,878 24.6普通建設事業費 184,834

うち11.7{ 517,645 11.5 168,664

災害復旧事業費

528,353 8,836

6,486 0.1 6870失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,504,594 100.0 3,151,047

経常経費充当一般財源等計2,452,545 千円

経 常 収 支 比 率90.0 % %93.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,237,268 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

95,762

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

95,762

総 務 費 706,544 15.7 10,566 613,384民 生 費 820,953 18.2 330,128 376,675

201,380衛 生 費 4.5 7,411 178,999労 働 費 7,341 0.2 0 341農林水産業費 743,135 16.5 435,113 252,243商 工 費 42,307 0.9 0 32,898土 木 費 442,779 9.8 256,121 266,933消 防 費 202,647 4.5 39,966 168,917教 育 費 465,181 10.3 29,573 397,399災 害 復 旧 費 6,486 0.1 0 687

公 債 費 770,079 17.1 0 766,809諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,504,594 100.0 1,108,878 3,151,047

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ トチク

コクホ

ソノタ

338,011131,28613,757

489

68,150

4,604

119,725

国民健康保険事業

実 質 収 支 43,121再 差 引 収 支 30,966加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,301被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,088

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 70国庫支出金 70

保険給付費 100

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 485,816基準財政需要額 2,495,603標準税収入額 635,225標準財政規模 2,645,103

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 1.2経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 23.7公 債 費 比 率 19.1

起債制限比率 14.1

積立金現在高

財 調 157,976減 債 142,008特定目的 412,889

地 方 債 現 在 高 6,046,944うち政府資金 4,765,148

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 142,077

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 101,240徴収率

現年計

97.3 93.194.8 91.4

98.4 93.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

34

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,800 0.1 0 0.090,200 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 35: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

18,475 人人%

18,740-1.4

18,544 人人18,580

-0.2 %

12 年 国 調区 分

1,121

12.0第1次

第2次3,696

39.5

産 業 構 造

7 年 国 調

1,698

17.3

3,742

38.1

第3次4,547

48.5

4,381

44.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

58.44

316

1 2年国調世帯数

4,877

7年国調世帯数

4,643

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4220

アマルメマチ

市 町 村 類 型 5-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,563,651 24.9 1,478,392 34.194,808 1.5 94,808 2.254,505 0.9 54,505 1.3164,007 2.6 164,007 3.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

51,084 0.8 51,084 1.20 0.0 0 0.0

45,294 0.7 45,294 1.02,699,407 43.0 2,437,071 56.22,437,071 38.8 2,437,071 56.2262,336 4.2 0 0.0

4,672,756 74.5 4,325,161 99.82,251 0.0 2,251 0.110,815 0.2 0 0.0109,563 1.7 5,439 0.114,469 0.2 0 0.0172,404 2.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0341,170 5.4 0 0.06,993 0.1 0 0.03,004 0.0 0 0.02,793 0.0 0 0.0

177,768 2.8 0 0.0211,328 3.4 2,825 0.1549,500 8.8 0 0.0

6,274,814 100.0 4,335,676 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,271 0.8 0

415,305 26.6 033,560 2.1 064,195 4.1 10,405804,504 51.5 0800,780 51.2 036,989 2.4 0

99,920 6.4 03,772 0.2 0

0 0.0 01,470,516 94.0 10,405

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 93,135 6.0 0

7,876 0.5 0

0 0.0 085,259 5.5 0

0 0.0 01,563,651 100.0 10,405

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,274,814 6,215,219

6,014,281 6,037,451

260,533 177,768

81,390 6,330

179,143 171,4387,705 -10,139

170,587 55,691165,189 315,568

0 0343,481 361,120

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

136 404,280 2,97315 40,840 2,72320 63,940 3,197

0 0 02 4,260 2,130

158 472,480 2,990

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,679収 入 役 1 14.04.01 5,463教 育 長 1 14.04.01 5,463議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 18 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,337,989 22.2 1,187,406 1,177,323 26.4

うち職員給 843,144 14.0 707,945 - -扶 助 費 241,813 4.0 92,890 80,719 1.8公 債 費 1,010,399 16.8 1,001,621 836,432 18.7元利償還金 1,010,357 16.8 1,001,579 836,390 18.7一時借入金利子 42 0.0 42 42 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,590,201 43.1 2,281,917 2,094,474 46.9811,892 13.5 662,666 520,301 11.6

維 持 補 修 費 74,554 1.2 72,724 72,724 1.6補 助 費 等 672,676 11.2 626,419 461,767 10.3うち一部事務組合負担金 376,579 6.3 376,579 356,422 8.0

繰 出 金 594,327 9.9 552,004 411,667 9.2積 立 金 196,855 3.3 186,303 0 0.0投資・出資金・貸付金 146,505 2.4 1,366 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

927,271 15.4投 資 的 経 費 379,024

25,877 0.4うち人件費 25,877927,271 15.4普通建設事業費 379,024

うち2.6{ 638,248 10.6 343,352

災害復旧事業費

156,568 19,617

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,014,281 100.0 4,762,423

経常経費充当一般財源等計3,560,933 千円

経 常 収 支 比 率79.7 % %82.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,022,956 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

111,363

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

111,363

総 務 費 869,196 14.5 24,581 783,859民 生 費 834,736 13.9 16,914 535,548

291,661衛 生 費 4.8 3,980 263,545労 働 費 16,720 0.3 0 2,720農林水産業費 592,620 9.9 297,916 271,217商 工 費 127,434 2.1 4,646 67,577土 木 費 726,058 12.1 331,142 478,796消 防 費 346,411 5.8 31,290 324,017教 育 費 1,057,083 17.6 186,202 891,560災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 1,010,399 16.8 0 1,001,621諸 支 出 費 30,600 0.5 30,600 30,600前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,014,281 100.0 927,271 4,762,423

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ

コクホ

ソノタ

607,827239,14813,500

658

114,527

1,342

238,652

国民健康保険事業

実 質 収 支 101,194再 差 引 収 支 92,907加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,177被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,745

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 70

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,431,118基準財政需要額 3,871,056標準税収入額 1,876,282標準財政規模 4,313,353

財政力指数11~13 0.37実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 19.9公 債 費 比 率 17.1

起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 462,677減 債 479,483特定目的 770,552

地 方 債 現 在 高 8,096,206うち政府資金 2,998,643

(

支出予定額)

物件等購入 9,820保証・補償 0そ の 他 405,263

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 200,000徴収率

現年計

98.6 96.299.2 96.9

98.1 95.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

35

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

18,400 0.3 0 0.0112,500 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 36: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

12,294 人人%

12,414-1.0

12,373 人人12,487

-0.9 %

12 年 国 調区 分

1,253

19.5第1次

第2次2,448

38.1

産 業 構 造

7 年 国 調

1,498

22.9

2,601

39.8

第3次2,725

42.4

2,429

37.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

63.22

194

1 2年国調世帯数

2,945

7年国調世帯数

2,802

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4238

フジシママチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

974,570 17.3 947,903 27.576,309 1.4 76,309 2.233,697 0.6 33,697 1.0106,580 1.9 106,580 3.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

41,122 0.7 41,122 1.20 0.0 0 0.0

25,979 0.5 25,979 0.82,471,703 43.8 2,191,447 63.72,191,447 38.8 2,191,447 63.7280,256 5.0 0 0.0

3,729,960 66.0 3,423,037 99.42,043 0.0 2,043 0.15,248 0.1 0 0.069,631 1.2 14,391 0.410,307 0.2 0 0.0121,804 2.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0325,080 5.8 0 0.02,010 0.0 365 0.016,010 0.3 0 0.0328,947 5.8 0 0.0105,887 1.9 0 0.0153,157 2.7 2,184 0.1777,600 13.8 0 0.0

5,647,684 100.0 3,442,020 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,617 0.8 0

232,195 23.8 020,000 2.1 031,502 3.2 5,143539,275 55.3 0538,570 55.3 025,885 2.7 0

65,784 6.8 00 0.0 00 0.0 0

922,258 94.6 5,1430 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 52,312 5.4 0

25,645 2.6 0

0 0.0 026,667 2.7 0

0 0.0 0974,570 100.0 5,143

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,647,684 5,977,924

5,511,639 5,872,037

136,045 105,887

14,739 40

121,306 105,84715,459 -4,51590,582 103,815143,344 85,84290,000 103,000159,385 82,142

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

116 369,470 3,18511 36,140 3,2851 3,690 3,690

0 0 00 0 0

117 373,160 3,189

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,300助 役 1 14.04.01 5,700収 入 役 1 14.04.01 5,600教 育 長 1 14.04.01 5,500議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 16 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,122,122 20.4 1,039,024 1,025,016 28.9

うち職員給 714,710 13.0 632,505 - -扶 助 費 154,592 2.8 41,352 41,352 1.2公 債 費 795,360 14.4 772,057 627,519 17.7元利償還金 794,991 14.4 771,688 627,150 17.7一時借入金利子 369 0.0 369 369 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,072,074 37.6 1,852,433 1,693,887 47.8727,142 13.2 572,168 436,453 12.3

維 持 補 修 費 85,230 1.5 83,940 83,934 2.4補 助 費 等 646,921 11.7 522,868 368,036 10.4うち一部事務組合負担金 216,169 3.9 216,169 214,525 6.1

繰 出 金 650,556 11.8 627,651 253,973 7.2積 立 金 222,414 4.0 191,313 0 0.0投資・出資金・貸付金 45,085 0.8 985 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,062,217 19.3投 資 的 経 費 271,882

25,910 0.5うち人件費 24,8601,061,020 19.3普通建設事業費 271,037

うち2.8{ 853,529 15.5 246,415

災害復旧事業費

156,065 16,296

1,197 0.0 8450失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,511,639 100.0 4,123,240

経常経費充当一般財源等計2,836,283 千円

経 常 収 支 比 率80.0 % %82.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,259,285 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

98,170

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

98,170

総 務 費 876,609 15.9 48,500 763,293民 生 費 1,471,400 26.7 554,554 726,090

238,246衛 生 費 4.3 2,020 199,870労 働 費 15,665 0.3 0 665農林水産業費 584,061 10.6 200,463 332,722商 工 費 83,363 1.5 8,154 48,441土 木 費 381,014 6.9 91,634 366,617消 防 費 242,387 4.4 61,504 199,371教 育 費 724,167 13.1 94,191 615,099災 害 復 旧 費 1,197 0.0 0 845

公 債 費 795,360 14.4 0 772,057諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,511,639 100.0 1,061,020 4,123,240

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ

コクホ

ソノタ

658,956277,0268,400

433

92,359

756

279,982

国民健康保険事業

実 質 収 支 45,486再 差 引 収 支 37,601加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,114被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,450

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 76

保険給付費 103

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 940,908基準財政需要額 3,141,391標準税収入額 1,228,805標準財政規模 3,420,252

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 16.6

起債制限比率 9.0

積立金現在高

財 調 311,631減 債 330,313特定目的 163,729

地 方 債 現 在 高 6,219,127うち政府資金 2,526,386

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 535,065

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 181,622徴収率

現年計

98.4 95.998.8 96.2

98.1 95.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

36

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,900 0.2 0 0.092,900 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 37: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,616 人人%

9,988-3.79,746 人

人9,789

-0.4 %

12 年 国 調区 分

1,193

23.3第1次

第2次1,739

34.0

産 業 構 造

7 年 国 調

1,381

26.3

1,865

35.5

第3次2,187

42.7

2,003

38.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

109.61

88

1 2年国調世帯数

2,209

7年国調世帯数

2,181

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4246

ハグロマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

628,333 12.5 628,333 19.468,509 1.4 68,509 2.123,921 0.5 23,921 0.783,818 1.7 83,818 2.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

36,931 0.7 36,931 1.10 0.0 0 0.0

16,464 0.3 16,464 0.52,674,625 53.4 2,369,701 73.22,369,701 47.3 2,369,701 73.2304,924 6.1 0 0.0

3,532,601 70.5 3,227,677 99.72,038 0.0 2,038 0.14,192 0.1 0 0.089,662 1.8 2,600 0.17,750 0.2 0 0.0

168,389 3.4 0 0.00 0.0 0 0.0

316,450 6.3 0 0.022,762 0.5 3,080 0.19,434 0.2 0 0.0

132,038 2.6 0 0.0219,787 4.4 0 0.093,710 1.9 399 0.0410,800 8.2 0 0.0

5,009,613 100.0 3,235,794 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,464 0.9 0

161,409 25.7 012,655 2.0 05,526 0.9 926

351,319 55.9 0349,714 55.7 020,481 3.3 0

44,712 7.1 00 0.0 0

847 0.1 0602,413 95.9 926

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 25,920 4.1 0

25,920 4.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

628,333 100.0 926

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,009,613 5,604,371

4,818,429 5,384,584

191,184 219,787

34,073 47,408

157,111 172,379-15,268 -18,27279,220 70,50040,400 079,489 65,63024,863 -13,402

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

121 410,300 3,39118 62,490 3,4725 13,800 2,760

0 0 00 0 0

126 424,100 3,366

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 9.01.01 6,070議 会 議 長 1 9.01.01 3,000議会副議長 1 9.01.01 2,450議 会 議 員 18 9.01.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,209,063 25.1 1,107,028 1,106,861 33.2

うち職員給 799,159 16.6 719,213 - -扶 助 費 146,724 3.0 62,362 62,362 1.9公 債 費 842,981 17.5 804,534 762,970 22.9元利償還金 842,981 17.5 804,534 762,970 22.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,198,768 45.6 1,973,924 1,932,193 57.9629,918 13.1 489,869 385,295 11.6

維 持 補 修 費 102,489 2.1 101,812 101,812 3.1補 助 費 等 512,619 10.6 409,466 242,258 7.3うち一部事務組合負担金 171,070 3.6 171,070 169,636 5.1

繰 出 金 475,871 9.9 454,606 190,703 5.7積 立 金 156,877 3.3 155,940 0 0.0投資・出資金・貸付金 47,567 1.0 8,767 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

694,320 14.4投 資 的 経 費 238,219

21,069 0.4うち人件費 21,069688,391 14.3普通建設事業費 237,377

うち3.5{ 365,499 7.6 189,324

災害復旧事業費

167,863 21,924

5,929 0.1 8420失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,818,429 100.0 3,832,603

経常経費充当一般財源等計2,852,261 千円

経 常 収 支 比 率85.5 % %88.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,023,787 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

109,625

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

109,625

総 務 費 713,629 14.8 2,500 675,732民 生 費 720,259 14.9 52,211 421,993

210,127衛 生 費 4.4 926 193,133労 働 費 19,556 0.4 0 556農林水産業費 623,022 12.9 244,308 341,020商 工 費 186,984 3.9 22,514 132,905土 木 費 611,988 12.7 264,523 476,597消 防 費 194,479 4.0 22,701 175,472教 育 費 579,835 12.0 78,708 500,179災 害 復 旧 費 5,929 0.1 0 842

公 債 費 842,996 17.5 0 804,549諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,818,429 100.0 688,391 3,832,603

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ

コクホ

ソノタ

521,944281,11946,073

351

74,491

818

119,092

国民健康保険事業

実 質 収 支 85,814再 差 引 収 支 73,936加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,624被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,261

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 84

保険給付費 105

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 671,792基準財政需要額 3,043,747標準税収入額 868,909標準財政規模 3,238,610

財政力指数11~13 0.21実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 20.0公 債 費 比 率 17.9

起債制限比率 8.7

積立金現在高

財 調 366,491減 債 318,052特定目的 474,229

地 方 債 現 在 高 6,288,821うち政府資金 3,555,427

(

支出予定額)

物件等購入 378,725保証・補償 0そ の 他 6,566

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 160,529徴収率

現年計

99.1 96.299.1 95.7

98.9 95.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

37

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,800 0.1 0 0.092,200 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 38: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,536 人人%

8,742-2.48,652 人

人8,752

-1.1 %

12 年 国 調区 分

924

20.1第1次

第2次1,906

41.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,059

22.7

1,958

42.0

第3次1,755

38.3

1,641

35.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

80.18

106

1 2年国調世帯数

1,913

7年国調世帯数

1,863

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4254

クシビキマチ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

639,530 14.1 639,530 22.164,161 1.4 64,161 2.223,000 0.5 23,000 0.873,619 1.6 73,619 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

34,467 0.8 34,467 1.20 0.0 0 0.0

18,080 0.4 18,080 0.62,241,980 49.3 2,037,748 70.42,037,748 44.8 2,037,748 70.4204,232 4.5 0 0.0

3,094,837 68.1 2,890,605 99.81,712 0.0 1,712 0.130,171 0.7 0 0.0176,873 3.9 2,927 0.119,609 0.4 0 0.0146,479 3.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0269,442 5.9 0 0.02,274 0.1 0 0.03,250 0.1 0 0.058,462 1.3 0 0.0180,027 4.0 0 0.091,057 2.0 400 0.0470,300 10.3 0 0.0

4,544,493 100.0 2,895,644 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,308 0.8 0

165,287 25.8 014,847 2.3 023,808 3.7 3,887358,459 56.1 0357,231 55.9 018,479 2.9 0

41,599 6.5 00 0.0 00 0.0 0

627,787 98.2 3,8870 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 11,743 1.8 0

11,743 1.8 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

639,530 100.0 3,887

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,544,493 5,201,896

4,371,020 5,021,869

173,473 180,027

0 1,000

173,473 179,027-5,554 -82,299

900 1,00099,866 71,840

0 095,212 -9,459

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

85 309,150 3,6379 31,220 3,4693 10,750 3,583

0 0 00 0 088 319,900 3,635

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 14.04.01 5,767議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 16 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 897,476 20.5 851,996 847,511 28.4

うち職員給 559,382 12.8 528,282 - -扶 助 費 196,484 4.5 60,839 59,185 2.0公 債 費 778,695 17.8 778,695 678,829 22.7元利償還金 778,642 17.8 778,642 678,776 22.7一時借入金利子 53 0.0 53 53 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,872,655 42.8 1,691,530 1,585,525 53.1784,080 17.9 483,802 413,113 13.8

維 持 補 修 費 80,861 1.8 72,996 66,021 2.2補 助 費 等 402,233 9.2 334,442 270,890 9.1うち一部事務組合負担金 167,979 3.8 167,979 164,264 5.5

繰 出 金 479,268 11.0 466,067 196,303 6.6積 立 金 5,099 0.1 1,663 0 0.0投資・出資金・貸付金 14,360 0.3 2,710 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

732,464 16.8投 資 的 経 費 150,068

13,795 0.3うち人件費 12,812716,868 16.4普通建設事業費 147,219

うち5.2{ 431,701 9.9 103,063

災害復旧事業費

227,707 35,751

15,596 0.4 2,8490失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,371,020 100.0 3,203,278

経常経費充当一般財源等計2,531,852 千円

経 常 収 支 比 率84.8 % %87.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,376,751 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

95,078

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

95,078

総 務 費 578,363 13.2 8,115 504,570民 生 費 706,631 16.2 41,491 423,838

163,924衛 生 費 3.8 208 139,916労 働 費 7,546 0.2 0 2,546農林水産業費 477,579 10.9 178,380 274,427商 工 費 351,170 8.0 160,009 98,437土 木 費 430,008 9.8 143,428 324,828消 防 費 171,689 3.9 21,406 150,528教 育 費 594,741 13.6 163,831 407,566災 害 復 旧 費 15,596 0.4 0 2,849

公 債 費 778,695 17.8 0 778,695諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,371,020 100.0 716,868 3,203,278

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ コウチ スイドウ トチク

コクホ

ソノタ

480,849264,1332,300

587

60,442

1,581

151,806

国民健康保険事業

実 質 収 支 44,573再 差 引 収 支 35,625加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,282被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,474

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 72

保険給付費 104

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 643,295基準財政需要額 2,683,030標準税収入額 835,624標準財政規模 2,873,372

財政力指数11~13 0.24実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 19.3

起債制限比率 11.7

積立金現在高

財 調 281,500減 債 166,000特定目的 153,721

地 方 債 現 在 高 6,022,346うち政府資金 4,160,824

(

支出予定額)

物件等購入 1,750保証・補償 0そ の 他 237,416

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 121,500徴収率

現年計

99.3 97.599.6 98.1

98.9 96.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

38

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,400 0.2 0 0.083,300 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 39: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,879 人人%

8,188-3.87,935 人

人7,928

0.1 %

12 年 国 調区 分

706

17.0第1次

第2次1,597

38.5

産 業 構 造

7 年 国 調

937

21.1

1,705

38.4

第3次1,839

44.4

1,796

40.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

33.21

237

1 2年国調世帯数

1,988

7年国調世帯数

1,993

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4262

ミカワマチ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

621,593 16.3 621,593 25.152,659 1.4 52,659 2.121,653 0.6 21,653 0.977,577 2.0 77,577 3.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

28,375 0.7 28,375 1.10 0.0 0 0.0

18,013 0.5 18,013 0.71,867,940 48.9 1,643,377 66.41,643,377 43.0 1,643,377 66.4224,563 5.9 0 0.0

2,687,810 70.4 2,463,247 99.61,237 0.0 1,237 0.15,726 0.1 0 0.055,150 1.4 3,797 0.26,158 0.2 0 0.090,700 2.4 0 0.0

0 0.0 0 0.0192,648 5.0 0 0.019,715 0.5 4,500 0.231,312 0.8 0 0.0124,215 3.3 0 0.0165,861 4.3 0 0.039,225 1.0 552 0.0399,000 10.4 0 0.0

3,818,757 100.0 2,473,333 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,921 0.8 0

152,031 24.5 018,744 3.0 033,300 5.4 3,252327,727 52.7 0320,558 51.6 016,632 2.7 0

47,156 7.6 00 0.0 00 0.0 0

600,511 96.6 3,2520 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 21,082 3.4 0

21,082 3.4 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

621,593 100.0 3,252

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,818,757 4,179,584

3,680,404 4,013,723

138,353 165,861

102 0

138,251 165,861-27,610 28,30061,000 1,000137,076 174,068

0 25,000170,466 178,368

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

83 269,240 3,24410 26,320 2,6328 25,870 3,234

0 0 00 0 091 295,110 3,243

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 14.04.01 5,738議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 14 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 884,821 24.0 823,382 810,618 31.7

うち職員給 529,265 14.4 469,440 - -扶 助 費 115,350 3.1 57,508 55,990 2.2公 債 費 581,531 15.8 573,338 436,262 17.1元利償還金 581,531 15.8 573,338 436,262 17.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,581,702 43.0 1,454,228 1,302,870 51.0471,775 12.8 405,296 304,993 11.9

維 持 補 修 費 57,584 1.6 42,458 42,458 1.7補 助 費 等 365,301 9.9 282,619 211,529 8.3うち一部事務組合負担金 150,117 4.1 150,117 148,942 5.8

繰 出 金 327,405 8.9 310,410 252,309 9.9積 立 金 201,930 5.5 180,068 0 0.0投資・出資金・貸付金 22,515 0.6 687 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

652,192 17.7投 資 的 経 費 175,915

17,925 0.5うち人件費 17,925652,192 17.7普通建設事業費 175,915

うち2.9{ 507,920 13.8 154,122

災害復旧事業費

108,329 13,550

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,680,404 100.0 2,851,681

経常経費充当一般財源等計2,114,159 千円

経 常 収 支 比 率82.8 % %85.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,990,034 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

94,697

構 成 比

2.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

94,697

総 務 費 648,537 17.6 22,591 588,247民 生 費 480,587 13.1 20,602 347,285

165,087衛 生 費 4.5 140 146,886労 働 費 8,092 0.2 0 1,092農林水産業費 398,655 10.8 137,009 224,897商 工 費 112,996 3.1 28,591 68,981土 木 費 291,174 7.9 133,650 212,044消 防 費 157,158 4.3 29,165 136,606教 育 費 741,882 20.2 280,444 457,600災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 581,539 15.8 0 573,346諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,680,404 100.0 652,192 2,851,681

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ

コクホ

ソノタ

334,497160,7007,092

286

55,667

489

110,263

国民健康保険事業

実 質 収 支 91,907再 差 引 収 支 86,928加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,338被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,432

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 81

保険給付費 103

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 614,863基準財政需要額 2,259,914標準税収入額 801,676標準財政規模 2,445,053

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 5.7経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 19.2公 債 費 比 率 15.8

起債制限比率 9.9

積立金現在高

財 調 265,000減 債 215,000特定目的 458,200

地 方 債 現 在 高 6,243,498うち政府資金 2,745,929

(

支出予定額)

物件等購入 15,000保証・補償 0そ の 他 246,016

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 150,603徴収率

現年計

98.5 95.298.1 92.2

98.3 95.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

39

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,400 0.2 0 0.073,700 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 40: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,864 人人%

6,309-7.15,886 人

人5,994

-1.8 %

12 年 国 調区 分

371

12.6第1次

第2次1,395

47.4

産 業 構 造

7 年 国 調

504

15.5

1,541

47.4

第3次1,179

40.0

1,203

37.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

569.17

10

1 2年国調世帯数

1,368

7年国調世帯数

1,418

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4271

アサヒムラ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

495,708 10.0 495,708 16.958,832 1.2 58,832 2.014,620 0.3 14,620 0.553,856 1.1 53,856 1.88,728 0.2 8,728 0.3

0 0.0 0 0.031,733 0.6 31,733 1.1

0 0.0 0 0.011,008 0.2 11,008 0.4

2,485,501 50.4 2,251,062 76.72,251,062 45.6 2,251,062 76.7234,439 4.8 0 0.0

3,159,986 64.0 2,925,547 99.71,650 0.0 1,650 0.19,315 0.2 0 0.086,684 1.8 7,583 0.35,182 0.1 0 0.0

290,725 5.9 0 0.00 0.0 0 0.0

365,815 7.4 0 0.020,422 0.4 749 0.02,200 0.0 0 0.0

295,366 6.0 0 0.058,808 1.2 0 0.050,272 1.0 200 0.0587,600 11.9 0 0.0

4,934,025 100.0 2,935,729 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,446 0.7 0

99,054 20.0 012,340 2.5 1,97118,741 3.8 0307,571 62.0 0258,349 52.1 011,346 2.3 0

32,169 6.5 00 0.0 0

165 0.0 0484,832 97.8 1,971

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 10,876 2.2 0

10,876 2.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

495,708 100.0 1,971

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,934,025 5,196,897

4,804,112 5,083,089

129,913 113,808

59,985 16,669

69,928 97,139-27,211 38,907

561 15,5580 0

47,936 45,000-74,586 9,465

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

107 356,430 3,33116 50,270 3,1421 3,910 3,910

0 0 00 0 0

108 360,340 3,336

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,990収 入 役 1 14.04.01 5,760教 育 長 1 14.04.01 5,740議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 14 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,067,312 22.2 987,659 981,987 32.0

うち職員給 697,691 14.5 619,143 - -扶 助 費 125,581 2.6 53,052 53,052 1.7公 債 費 789,672 16.4 781,109 781,109 25.4元利償還金 789,167 16.4 780,604 780,604 25.4一時借入金利子 505 0.0 505 505 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,982,565 41.3 1,821,820 1,816,148 59.2616,820 12.8 491,177 426,589 13.9

維 持 補 修 費 169,145 3.5 165,335 153,732 5.0補 助 費 等 485,849 10.1 367,631 295,158 9.6うち一部事務組合負担金 158,706 3.3 158,706 158,706 5.2

繰 出 金 318,054 6.6 255,898 136,565 4.4積 立 金 89,535 1.9 57,943 0 0.0投資・出資金・貸付金 34,452 0.7 4,344 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,107,692 23.1投 資 的 経 費 396,222

21,274 0.4うち人件費 11,3481,069,500 22.3普通建設事業費 393,838

うち5.4{ 770,341 16.0 362,127

災害復旧事業費

260,818 15,970

38,192 0.8 2,3840失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,804,112 100.0 3,560,370

経常経費充当一般財源等計2,828,192 千円

経 常 収 支 比 率92.1 % %96.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,690,283 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

83,617

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

83,617

総 務 費 690,028 14.4 4,130 580,689民 生 費 600,810 12.5 13,573 386,948

298,769衛 生 費 6.2 10,623 235,804労 働 費 6,786 0.1 0 286農林水産業費 740,075 15.4 367,269 357,861商 工 費 94,582 2.0 2,950 84,726土 木 費 759,760 15.8 527,160 471,950消 防 費 196,864 4.1 40,263 162,375教 育 費 504,957 10.5 103,532 412,621災 害 復 旧 費 38,192 0.8 0 2,384

公 債 費 789,672 16.4 0 781,109諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,804,112 100.0 1,069,500 3,560,370

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ コウチ スイドウ トチク

コクホ

ソノタ

361,964117,79253,000

364

71,418

43,910

75,480

国民健康保険事業

実 質 収 支 38,002再 差 引 収 支 34,310加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 905被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,139

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 56

保険給付費 96

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 538,449基準財政需要額 2,796,452標準税収入額 697,763標準財政規模 2,948,825

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 21.2公 債 費 比 率 13.5

起債制限比率 10.2

積立金現在高

財 調 327,209減 債 198,252特定目的 585,340

地 方 債 現 在 高 5,178,828うち政府資金 4,095,689

(

支出予定額)

物件等購入 60,000保証・補償 0そ の 他 306,854

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 169,492徴収率

現年計

93.8 81.698.4 96.7

89.4 70.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

40

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,800 0.1 0 0.0129,600 2.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

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1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,608 人人%

11,518-7.9

10,834 人人10,970

-1.2 %

12 年 国 調区 分

590

11.1第1次

第2次2,112

39.6

産 業 構 造

7 年 国 調

810

13.4

2,370

39.1

第3次2,629

49.3

2,883

47.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

255.40

42

1 2年国調世帯数

3,122

7年国調世帯数

3,312

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4416

アツミマチ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

879,368 13.9 841,148 22.749,355 0.8 49,355 1.330,916 0.5 30,916 0.8104,680 1.7 104,680 2.8

0 0.0 0 0.0150 0.0 150 0.0

26,670 0.4 26,670 0.70 0.0 0 0.0

23,022 0.4 23,022 0.62,979,157 47.1 2,623,553 70.72,623,553 41.5 2,623,553 70.7355,604 5.6 0 0.0

4,093,318 64.7 3,699,494 99.81,202 0.0 1,202 0.096,088 1.5 0 0.031,667 0.5 4,058 0.18,662 0.1 0 0.0

328,194 5.2 0 0.00 0.0 0 0.0

312,242 4.9 0 0.0163,432 2.6 3,683 0.16,388 0.1 0 0.0

155,912 2.5 0 0.0113,031 1.8 0 0.0500,319 7.9 180 0.0513,800 8.1 0 0.0

6,324,255 100.0 3,708,617 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,971 0.8 0

206,246 23.5 017,847 2.0 019,397 2.2 3,167486,396 55.3 0471,326 53.6 013,852 1.6 0

50,615 5.8 00 0.0 0

2,011 0.2 0803,335 91.4 3,167

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 76,033 8.6 0

37,813 4.3 0

0 0.0 038,220 4.3 0

0 0.0 0879,368 100.0 3,167

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,324,255 6,044,337

6,208,102 5,931,306

116,153 113,031

0 33

116,153 112,9983,155 21,00738,212 10,699

0 00 0

41,367 31,706

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

124 401,790 3,24017 62,090 3,6521 3,110 3,110

0 0 00 0 0

125 404,900 3,239

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,679収 入 役 1 14.04.01 5,463教 育 長 1 14.04.01 5,463議 会 議 長 1 9.01.01 3,000議会副議長 1 9.01.01 2,450議 会 議 員 16 9.01.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,150,729 18.5 1,094,932 1,079,812 28.2

うち職員給 747,555 12.0 703,239 - -扶 助 費 497,560 8.0 151,506 151,004 3.9公 債 費 973,876 15.7 961,043 961,035 25.1元利償還金 973,434 15.7 960,601 960,593 25.1一時借入金利子 442 0.0 442 442 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,622,165 42.2 2,207,481 2,191,851 57.3679,195 10.9 515,484 398,696 10.4

維 持 補 修 費 116,995 1.9 114,222 68,166 1.8補 助 費 等 749,647 12.1 596,424 443,725 11.6うち一部事務組合負担金 228,756 3.7 228,756 227,091 5.9

繰 出 金 578,982 9.3 535,050 241,765 6.3積 立 金 163,229 2.6 152,366 0 0.0投資・出資金・貸付金 89,082 1.4 22,382 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,208,807 19.5投 資 的 経 費 282,228

32,924 0.5うち人件費 32,9241,193,416 19.2普通建設事業費 276,195

うち2.4{ 903,012 14.5 250,828

災害復旧事業費

150,321 8,087

15,391 0.2 6,0330失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,208,102 100.0 4,425,637

経常経費充当一般財源等計3,344,203 千円

経 常 収 支 比 率87.4 % %90.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,541,790 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

101,620

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

101,620

総 務 費 880,359 14.2 57,506 781,073民 生 費 993,476 16.0 851 550,660

290,765衛 生 費 4.7 10,497 264,918労 働 費 18,720 0.3 0 5,720農林水産業費 429,635 6.9 66,181 270,042商 工 費 138,207 2.2 10,987 83,204土 木 費 680,479 11.0 208,289 506,084消 防 費 235,574 3.8 42,289 198,038教 育 費 1,420,805 22.9 767,621 668,007災 害 復 旧 費 15,391 0.2 0 6,033

公 債 費 973,876 15.7 0 961,043諸 支 出 費 29,195 0.5 29,195 29,195前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,208,102 100.0 1,193,416 4,425,637

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ

コクホ

ソノタ

625,264326,77546,282

403

76,549

791

174,464

国民健康保険事業

実 質 収 支 19,378再 差 引 収 支 3,685加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,925被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,228

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 65国庫支出金 69

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 825,941基準財政需要額 3,454,253標準税収入額 1,081,744標準財政規模 3,705,297

財政力指数11~13 0.24実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 21.2公 債 費 比 率 15.2

起債制限比率 13.4

積立金現在高

財 調 527,257減 債 578,296特定目的 469,789

地 方 債 現 在 高 6,955,613うち政府資金 6,138,489

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 474,663

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 154,826徴収率

現年計

97.8 91.999.0 92.7

96.7 89.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

41

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,200 0.1 0 0.0106,700 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 42: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

18,037 人人%

18,895-4.5

18,120 人人18,348

-1.2 %

12 年 国 調区 分

1,611

17.2第1次

第2次3,365

35.9

産 業 構 造

7 年 国 調

2,033

20.3

3,821

38.2

第3次4,382

46.8

4,155

41.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

208.41

87

1 2年国調世帯数

4,759

7年国調世帯数

4,732

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4611

ユザマチ

市 町 村 類 型 5-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,237,100 17.5 1,237,100 24.8106,637 1.5 106,637 2.150,656 0.7 50,656 1.0150,315 2.1 150,315 3.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

57,519 0.8 57,519 1.20 0.0 0 0.0

40,400 0.6 40,400 0.83,629,748 51.2 3,327,858 66.83,327,858 46.9 3,327,858 66.8301,890 4.3 0 0.0

5,272,375 74.4 4,970,485 99.82,727 0.0 2,727 0.111,968 0.2 0 0.0119,739 1.7 4,769 0.114,042 0.2 0 0.0177,422 2.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0493,265 7.0 0 0.015,557 0.2 4,455 0.11,178 0.0 0 0.027,467 0.4 0 0.0336,427 4.7 0 0.0176,853 2.5 414 0.0439,200 6.2 0 0.0

7,088,220 100.0 4,982,850 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,507 0.9 0

350,498 28.3 029,099 2.4 049,294 4.0 7,910651,062 52.6 0647,190 52.3 036,513 3.0 0

77,510 6.3 00 0.0 0

16,029 1.3 01,221,512 98.7 7,910

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 15,588 1.3 0

15,588 1.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,237,100 100.0 7,910

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,088,220 7,533,319

6,735,270 7,196,892

352,950 336,427

114,883 14,581

238,067 321,846-83,779 80,820

507 648246,300 260,000

0 0163,028 341,468

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

174 561,060 3,22432 96,460 3,0141 4,090 4,090

0 0 00 0 0

175 565,150 3,229

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,990収 入 役 1 14.04.01 5,760教 育 長 1 14.04.01 5,760議 会 議 長 1 8.10.01 3,000議会副議長 1 8.10.01 2,450議 会 議 員 18 8.10.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,604,882 23.8 1,449,478 1,420,535 27.7

うち職員給 1,061,617 15.8 932,981 - -扶 助 費 319,600 4.7 123,490 123,455 2.4公 債 費 1,402,291 20.8 1,337,494 1,091,194 21.3元利償還金 1,402,291 20.8 1,337,494 1,091,194 21.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,326,773 49.4 2,910,462 2,635,184 51.4784,939 11.7 581,612 518,811 10.1

維 持 補 修 費 47,541 0.7 46,316 46,316 0.9補 助 費 等 762,830 11.3 644,110 521,510 10.2うち一部事務組合負担金 383,736 5.7 383,736 365,401 7.1

繰 出 金 719,838 10.7 691,685 317,226 6.2積 立 金 152,854 2.3 137,168 0 0.0投資・出資金・貸付金 75,441 1.1 1,341 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

865,054 12.8投 資 的 経 費 399,485

6,045 0.1うち人件費 6,045865,054 12.8普通建設事業費 399,485

うち2.0{ 631,275 9.4 351,817

災害復旧事業費

131,693 10,082

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,735,270 100.0 5,412,179

経常経費充当一般財源等計4,039,047 千円

経 常 収 支 比 率78.7 % %81.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,765,129 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

114,016

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

114,016

総 務 費 824,155 12.2 39,042 751,661民 生 費 1,024,227 15.2 6,617 629,794

438,719衛 生 費 6.5 14,460 350,347労 働 費 13 0.0 0 13農林水産業費 512,511 7.6 172,917 298,712商 工 費 314,851 4.7 80,407 173,497土 木 費 665,908 9.9 270,362 499,792消 防 費 377,168 5.6 58,666 331,573教 育 費 1,061,411 15.8 222,583 925,280災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 1,402,291 20.8 0 1,337,494諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,735,270 100.0 865,054 5,412,179

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ トチク

コクホ

ソノタ

743,266359,00023,428

1,698

94,548

16,492

248,100

国民健康保険事業

実 質 収 支 193,899再 差 引 収 支 183,883加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,143被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,979

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 74

保険給付費 114

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,264,442基準財政需要額 4,595,880標準税収入額 1,649,381標準財政規模 4,977,239

財政力指数11~13 0.28実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 23.2公 債 費 比 率 17.3

起債制限比率 10.0

積立金現在高

財 調 281,364減 債 610,340特定目的 818,825

地 方 債 現 在 高 9,362,418うち政府資金 5,014,870

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 469,077

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 250,000徴収率

現年計

98.0 87.698.5 89.4

97.4 84.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

42

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

16,000 0.2 0 0.0130,300 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 43: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,395 人人%

7,896-6.37,485 人

人7,524

-0.5 %

12 年 国 調区 分

534

14.2第1次

第2次1,405

37.3

産 業 構 造

7 年 国 調

611

14.8

1,665

40.2

第3次1,831

48.6

1,861

45.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

204.76

36

1 2年国調世帯数

1,940

7年国調世帯数

1,926

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4629

ヤワタマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

547,069 10.0 526,987 17.547,157 0.9 47,157 1.621,526 0.4 21,526 0.764,659 1.2 64,659 2.1

513 0.0 513 0.00 0.0 0 0.0

25,423 0.5 25,423 0.80 0.0 0 0.0

15,382 0.3 15,382 0.52,594,574 47.5 2,309,283 76.52,309,283 42.3 2,309,283 76.5285,291 5.2 0 0.0

3,316,303 60.7 3,010,930 99.81,026 0.0 1,026 0.016,967 0.3 0 0.066,512 1.2 1,840 0.15,093 0.1 0 0.0

114,341 2.1 0 0.00 0.0 0 0.0

452,388 8.3 0 0.03,460 0.1 354 0.03,500 0.1 0 0.0

309,471 5.7 0 0.052,318 1.0 0 0.0239,536 4.4 3,049 0.1883,200 16.2 0 0.0

5,464,115 100.0 3,017,199 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,692 0.9 0

142,371 26.0 011,541 2.1 05,756 1.1 940

291,917 53.4 0281,709 51.5 015,876 2.9 0

37,162 6.8 00 0.0 0

237 0.0 0509,552 93.1 940

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 37,517 6.9 0

17,435 3.2 0

0 0.0 020,082 3.7 0

0 0.0 0547,069 100.0 940

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,464,115 4,834,241

5,397,942 4,781,923

66,173 52,318

7,601 0

58,572 52,3186,254 3,009

114,821 100,67450,000 50,000150,000 120,03221,075 33,651

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

113 394,880 3,49517 63,310 3,7240 0 0

0 0 00 0 0

113 394,880 3,495

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 6,000収 入 役 1 14.04.01 5,770教 育 長 1 14.04.01 5,770議 会 議 長 1 8.10.01 3,000議会副議長 1 8.10.01 2,450議 会 議 員 14 8.10.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,079,317 20.0 981,035 979,661 31.4

うち職員給 703,936 13.0 607,766 - -扶 助 費 144,791 2.7 56,048 55,640 1.8公 債 費 858,041 15.9 845,537 795,537 25.5元利償還金 858,013 15.9 845,509 795,509 25.5一時借入金利子 28 0.0 28 28 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,082,149 38.6 1,882,620 1,830,838 58.7565,825 10.5 365,008 275,003 8.8

維 持 補 修 費 35,918 0.7 33,491 33,491 1.1補 助 費 等 602,916 11.2 546,111 351,158 11.3うち一部事務組合負担金 186,512 3.5 186,512 179,038 5.7

繰 出 金 413,865 7.7 399,915 140,703 4.5積 立 金 267,179 4.9 249,681 0 0.0投資・出資金・貸付金 50,193 0.9 29,793 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,379,897 25.6投 資 的 経 費 187,821

33,073 0.6うち人件費 33,0731,372,805 25.4普通建設事業費 185,262

うち9.9{ 687,909 12.7 168,541

災害復旧事業費

536,604 4,929

7,092 0.1 2,5590失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,397,942 100.0 3,694,440

経常経費充当一般財源等計2,631,193 千円

経 常 収 支 比 率84.4 % %87.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,760,613 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,534

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,534

総 務 費 746,833 13.8 9,439 710,484民 生 費 589,898 10.9 13,119 369,364

445,056衛 生 費 8.2 11,503 423,918労 働 費 19,610 0.4 0 312農林水産業費 1,448,123 26.8 1,087,506 258,069商 工 費 105,694 2.0 12,904 83,803土 木 費 466,017 8.6 185,813 356,390消 防 費 183,968 3.4 20,759 163,148教 育 費 436,076 8.1 31,762 389,322災 害 復 旧 費 7,092 0.1 0 2,559

公 債 費 858,041 15.9 0 845,537諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,397,942 100.0 1,372,805 3,694,440

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ トチク

コクホ

ソノタ

634,875221,010218,762

498

32,949

38,820

122,836

国民健康保険事業

実 質 収 支 29,871再 差 引 収 支 26,871加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,145被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,569

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 61国庫支出金 74

保険給付費 111

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 534,679基準財政需要額 2,842,548標準税収入額 696,628標準財政規模 3,005,911

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 22.5公 債 費 比 率 15.7

起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 262,571減 債 245,803特定目的 368,022

地 方 債 現 在 高 6,263,860うち政府資金 5,118,389

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 477,581

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 161,528徴収率

現年計

99.1 97.499.4 98.3

98.8 96.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

43

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,300 0.1 0 0.093,200 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 44: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,676 人人%

5,863-3.25,622 人

人5,704

-1.4 %

12 年 国 調区 分

326

11.7第1次

第2次1,154

41.2

産 業 構 造

7 年 国 調

395

12.7

1,381

44.3

第3次1,318

47.1

1,339

43.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

42.92

132

1 2年国調世帯数

1,439

7年国調世帯数

1,468

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4637

マツヤママチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

324,889 9.8 324,889 17.027,142 0.8 27,142 1.415,421 0.5 15,421 0.849,319 1.5 49,319 2.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,651 0.4 14,651 0.80 0.0 0 0.0

11,704 0.4 11,704 0.61,669,113 50.3 1,465,124 76.61,465,124 44.1 1,465,124 76.6203,989 6.1 0 0.0

2,112,239 63.6 1,908,250 99.8581 0.0 581 0.0

1,310 0.0 0 0.050,378 1.5 2,667 0.18,407 0.3 0 0.0

130,481 3.9 0 0.00 0.0 0 0.0

469,015 14.1 0 0.020,894 0.6 45 0.01,300 0.0 0 0.0

141,748 4.3 0 0.050,377 1.5 0 0.0118,378 3.6 801 0.0214,600 6.5 0 0.0

3,319,708 100.0 1,912,344 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,398 1.0 0

104,828 32.3 07,213 2.2 05,211 1.6 849

174,520 53.7 0174,097 53.6 010,873 3.3 0

18,053 5.6 00 0.0 0

177 0.1 0324,273 99.8 849

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 616 0.2 0

616 0.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

324,889 100.0 849

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×××

×

○××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,319,708 3,287,048

3,266,158 3,236,671

53,550 50,377

0 0

53,550 50,3773,173 -10,16389,527 73,947

0 010,000 42,16282,700 21,622

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

83 256,900 3,09513 38,010 2,9240 0 0

0 0 00 0 083 256,900 3,095

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 5,995収 入 役 1 14.04.01 5,767教 育 長 1 14.04.01 5,767議 会 議 長 1 8.10.01 3,000議会副議長 1 8.10.01 2,450議 会 議 員 14 8.10.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 806,935 24.7 735,075 727,296 36.7

うち職員給 483,617 14.8 415,746 - -扶 助 費 118,852 3.6 30,475 30,475 1.5公 債 費 517,086 15.8 517,086 517,086 26.1元利償還金 515,882 15.8 515,882 515,882 26.1一時借入金利子 1,204 0.0 1,204 1,204 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,442,873 44.2 1,282,636 1,274,857 64.4422,480 12.9 323,395 167,099 8.4

維 持 補 修 費 85,339 2.6 81,137 72,407 3.7補 助 費 等 349,221 10.7 265,235 186,253 9.4うち一部事務組合負担金 143,279 4.4 143,279 137,961 7.0

繰 出 金 219,783 6.7 205,053 76,343 3.9積 立 金 120,520 3.7 91,443 0 0.0投資・出資金・貸付金 19,762 0.6 462 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

606,180 18.6投 資 的 経 費 50,039

2,900 0.1うち人件費 0604,261 18.5普通建設事業費 48,120

うち15.4{ 72,221 2.2 23,902

災害復旧事業費

503,828 20,706

1,919 0.1 1,9190失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,266,158 100.0 2,299,400

経常経費充当一般財源等計1,776,959 千円

経 常 収 支 比 率89.8 % %92.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,352,950 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

89,097

構 成 比

2.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

89,097

総 務 費 548,386 16.8 7,669 482,294民 生 費 519,898 15.9 0 282,205

118,056衛 生 費 3.6 0 104,836労 働 費 15,781 0.5 0 1,321農林水産業費 547,604 16.8 389,703 102,974商 工 費 85,199 2.6 9,418 75,396土 木 費 297,489 9.1 145,296 167,667消 防 費 163,686 5.0 27,356 139,086教 育 費 361,957 11.1 24,819 335,519災 害 復 旧 費 1,919 0.1 0 1,919

公 債 費 517,086 15.8 0 517,086諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,266,158 100.0 604,261 2,299,400

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ トチク イチバ

コクホ

ソノタ

228,46062,3488,677

204

60,821

364

96,046

国民健康保険事業

実 質 収 支 45,621再 差 引 収 支 38,937加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 945被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,093

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 76

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 349,572基準財政需要額 1,816,041標準税収入額 456,742標準財政規模 1,921,866

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 17.6

起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 168,312減 債 832特定目的 77,472

地 方 債 現 在 高 3,093,627うち政府資金 2,280,538

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 491,711

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 126,202徴収率

現年計

98.4 95.098.9 96.4

97.8 93.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

44

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,500 0.1 0 0.063,000 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 45: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 山形県 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 平成13年度 決算状況 市区町村) 都道府県名 -

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,232 人人%

7,547-4.27,341 人

人7,387

-0.6 %

12 年 国 調区 分

517

13.9第1次

第2次1,458

39.2

産 業 構 造

7 年 国 調

664

16.9

1,620

41.2

第3次1,743

46.9

1,652

42.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

179.22

40

1 2年国調世帯数

1,936

7年国調世帯数

1,906

都道府県名

06

ヤマガタケン

団体名

4645

ヒラタマチ

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

558,197 12.3 558,197 21.649,507 1.1 49,507 1.922,179 0.5 22,179 0.962,213 1.4 62,213 2.44,260 0.1 4,260 0.2

0 0.0 0 0.026,685 0.6 26,685 1.0

0 0.0 0 0.020,403 0.4 20,403 0.8

2,061,503 45.4 1,835,033 71.01,835,033 40.5 1,835,033 71.0226,470 5.0 0 0.0

2,804,947 61.8 2,578,477 99.71,262 0.0 1,262 0.011,628 0.3 0 0.083,526 1.8 1,448 0.18,263 0.2 0 0.089,565 2.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0247,604 5.5 0 0.014,415 0.3 3,996 0.2

200 0.0 0 0.0256,318 5.7 0 0.0174,089 3.8 0 0.0122,872 2.7 286 0.0721,100 15.9 0 0.0

4,535,789 100.0 2,585,469 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,524 0.8 0

166,508 29.8 012,560 2.3 025,960 4.7 4,238295,684 53.0 0281,304 50.4 014,886 2.7 0

37,624 6.7 00 0.0 00 0.0 0

557,746 99.9 4,2380 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 451 0.1 0

451 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

558,197 100.0 4,238

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,535,789 4,252,670

4,352,974 4,078,581

182,815 174,089

460 0

182,355 174,0898,266 -64,987

151,094 161,500140,905 65,578185,677 75,506114,588 86,585

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

99 302,670 3,0578 18,840 2,3550 0 0

0 0 00 0 099 302,670 3,057

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,290助 役 1 14.04.01 6,000収 入 役 1 14.04.01 5,770教 育 長 1 14.04.01 5,770議 会 議 長 1 8.04.01 3,000議会副議長 1 8.04.01 2,450議 会 議 員 14 8.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 911,757 20.9 814,440 808,350 30.1

うち職員給 568,894 13.1 476,546 - -扶 助 費 134,778 3.1 58,364 49,232 1.8公 債 費 817,002 18.8 814,401 673,496 25.1元利償還金 817,002 18.8 814,401 673,496 25.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,863,537 42.8 1,687,205 1,531,078 57.1566,775 13.0 398,747 289,114 10.8

維 持 補 修 費 45,705 1.0 42,061 42,061 1.6補 助 費 等 445,076 10.2 375,591 207,922 7.7うち一部事務組合負担金 176,580 4.1 176,580 146,119 5.4

繰 出 金 304,632 7.0 288,309 142,708 5.3積 立 金 234,185 5.4 209,033 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,012 0.8 12,654 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

858,052 19.7投 資 的 経 費 133,724

15,272 0.4うち人件費 2,386855,564 19.7普通建設事業費 132,076

うち1.7{ 685,086 15.7 115,720

災害復旧事業費

72,386 2,138

2,488 0.1 1,6480失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,352,974 100.0 3,147,324

経常経費充当一般財源等計2,212,883 千円

経 常 収 支 比 率82.5 % %85.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,330,139 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,450

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,450

総 務 費 825,621 19.0 18,850 744,325民 生 費 518,526 11.9 858 340,182

198,971衛 生 費 4.6 9,666 158,032労 働 費 6,245 0.1 0 245農林水産業費 454,440 10.4 120,588 276,817商 工 費 58,414 1.3 19,023 35,490土 木 費 253,957 5.8 103,251 163,557消 防 費 206,710 4.7 38,612 171,862教 育 費 919,150 21.1 544,716 349,315災 害 復 旧 費 2,488 0.1 0 1,648

公 債 費 817,002 18.8 0 814,401諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,352,974 100.0 855,564 3,147,324

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ トチク

コクホ

ソノタ

311,08882,61060,000

693

54,508

6,456

106,821

国民健康保険事業

実 質 収 支 64,108再 差 引 収 支 53,334加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,239被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,758

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 76

保険給付費 111

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 580,847基準財政需要額 2,415,980標準税収入額 757,937標準財政規模 2,592,970

財政力指数11~13 0.24実質収支比率 7.0経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 24.5公 債 費 比 率 16.0

起債制限比率 11.1

積立金現在高

財 調 279,155減 債 246,474特定目的 465,891

地 方 債 現 在 高 5,525,560うち政府資金 4,329,589

(

支出予定額)

物件等購入 443,000保証・補償 0そ の 他 443,471

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 123,404徴収率

現年計

98.5 93.998.9 97.9

97.8 89.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

45

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,100 0.2 0 0.089,300 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。