2 9 南相馬市一般会計予算2017/03/31 · - 1 - 議案第31号...
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平 成 2 9 年 度
南相馬市一般会計予算
- 1 -
議案第31号
平成29年度南相馬市一般会計予算
平成29年度南相馬市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ58,943,853
千円と定める。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳
入歳出予算」による。
(継続費)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定
による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。
(債務負担行為)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をする
ことができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。
(地方債)
第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる
地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第
4表 地方債」による。
(一時借入金)
第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借
入れの最高額は、3,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の
各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を
除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での
これらの経費の各項の間の流用
平成29年3月3日提出
福島県南相馬市長 桜 井 勝 延
歳 入
第1表 歳入歳出予算
款 項 金 額
千円
- 2 -
11市税 8,820,778 8,820,778
11市民税 4,370,813 4,370,813
22固定資産税 3,599,821 3,599,821
33軽自動車税 199,758 199,758
44市たばこ税 650,169 650,169
55鉱産税 1 1
66特別土地保有税 1 1
77都市計画税 215 215
22地方譲与税 367,001 367,001
11地方揮発油譲与税 115,000 115,000
22自動車重量譲与税 252,000 252,000
33地方道路譲与税 1 1
33利子割交付金 7,000 7,000
11利子割交付金 7,000 7,000
44配当割交付金 15,000 15,000
11配当割交付金 15,000 15,000
55株式等譲渡所得割交付金 2,000 2,000
11株式等譲渡所得割交付金 2,000 2,000
66地方消費税交付金 1,103,000 1,103,000
款 項 金 額
千円
- 3 -
11地方消費税交付金 1,103,000 1,103,000
77ゴルフ場利用税交付金 4,000 4,000
11ゴルフ場利用税交付金 4,000 4,000
88自動車取得税交付金 63,000 63,000
11自動車取得税交付金 63,000 63,000
99地方特例交付金 18,000 18,000
11地方特例交付金 18,000 18,000
1010地方交付税 12,451,293 12,451,293
11地方交付税 12,451,293 12,451,293
1111交通安全対策特別交付金 9,000 9,000
11交通安全対策特別交付金 9,000 9,000
1212分担金及び負担金 165,115 165,115
11分担金 31 31
22負担金 165,084 165,084
1313使用料及び手数料 383,125 383,125
11使用料 271,214 271,214
22手数料 111,911 111,911
1414国庫支出金 10,394,692 10,394,692
11国庫負担金 1,906,475 1,906,475
款 項 金 額
千円
- 4 -
22国庫補助金 5,545,879 5,545,879
33国庫委託金 2,942,338 2,942,338
1515県支出金 10,263,973 10,263,973
11県負担金 981,685 981,685
22県補助金 9,137,765 9,137,765
33県委託金 144,523 144,523
1616財産収入 105,325 105,325
11財産運用収入 105,095 105,095
22財産売払収入 230 230
1717寄附金 90,003 90,003
11寄附金 90,003 90,003
1818繰入金 9,822,360 9,822,360
11特別会計繰入金 2,893 2,893
22基金繰入金 9,819,467 9,819,467
1919繰越金 600,000 600,000
11繰越金 600,000 600,000
2020諸収入 2,069,888 2,069,888
11延滞金加算金及び過料 23,001 23,001
22市預金利子 6 6
款 項 金 額
千円
- 5 -
33貸付金元利収入 938,329 938,329
44受託事業収入 228,977 228,977
55雑入 879,575 879,575
2121市債 2,189,300 2,189,300
11市債 2,189,300 2,189,300
歳 入 合 計 58,943,853 58,943,853
歳 出
款 項 金 額
- 6 -
11議会費 245,085 245,085
11議会費 244,482 244,482
22東日本大震災議会対策費 603 603
22総務費 8,179,182 8,179,182
11総務管理費 5,781,307 5,781,307
22徴税費 325,077 325,077
33戸籍住民基本台帳費 138,918 138,918
44選挙費 66,300 66,300
55統計調査費 11,378 11,378
66監査委員費 24,303 24,303
77東日本大震災総務対策費 1,572,422 1,572,422
88原子力災害総務対策費 259,477 259,477
33民生費 12,450,677 12,450,677
11社会福祉費 4,430,328 4,430,328
22児童福祉費 2,667,026 2,667,026
33生活保護費 527,582 527,582
44災害救助費 36,854 36,854
55東日本大震災民生対策費 752,595 752,595
66原子力災害民生対策費 4,036,292 4,036,292
千円
款 項 金 額
- 7 -
44衛生費 3,707,022 3,707,022
11保健衛生費 1,049,295 1,049,295
22清掃費 684,180 684,180
33上水道費 115,522 115,522
44病院費 608,876 608,876
55東日本大震災衛生対策費 651,996 651,996
66原子力災害衛生対策費 597,153 597,153
55労働費 65,433 65,433
11労働諸費 65,433 65,433
66農林水産業費 12,087,362 12,087,362
11農業費 984,570 984,570
22林業費 83,982 83,982
33水産業費 15,402 15,402
44東日本大震災農林水産対策費 1,380,471 1,380,471
55原子力災害農林水産対策費 9,622,937 9,622,937
77商工費 5,534,115 5,534,115
11商工費 5,449,000 5,449,000
22東日本大震災商工対策費 47,429 47,429
33原子力災害商工対策費 37,686 37,686
千円
款 項 金 額
- 8 -
88土木費 5,504,692 5,504,692
11土木管理費 231,440 231,440
22道路橋梁費 1,313,274 1,313,274
33河川費 13,165 13,165
44都市計画費 1,093,065 1,093,065
55住宅費 349,670 349,670
66東日本大震災土木対策費 2,061,393 2,061,393
77原子力災害土木対策費 442,685 442,685
99消防費 1,821,356 1,821,356
11消防費 1,549,652 1,549,652
22東日本大震災消防対策費 254,009 254,009
33原子力災害消防対策費 17,695 17,695
1010教育費 4,731,333 4,731,333
11教育総務費 423,741 423,741
22小学校費 405,199 405,199
33中学校費 346,839 346,839
44幼稚園費 404,569 404,569
55社会教育費 1,068,965 1,068,965
66保健体育費 776,047 776,047
千円
款 項 金 額
- 9 -
77東日本大震災教育対策費 317,185 317,185
88原子力災害教育対策費 988,788 988,788
1111災害復旧費 1,482,622 1,482,622
11農林水産施設災害復旧費 242,168 242,168
22公共土木施設災害復旧費 944,654 944,654
33文教施設災害復旧費 77,873 77,873
44その他公共施設・公用施設災害復旧費 217,927 217,927
1212公債費 3,034,974 3,034,974
11公債費 3,034,974 3,034,974
1313予備費 100,000 100,000
11予備費 100,000 100,000
歳 出 合 計 58,943,853 58,943,853
千円
- 10 -
第2表 継続費
400,501平成29年度 200,313
平成30年度 200,18810 教育費 8
原子力災害教育対策
費
下太田工業団地造成事業関連発掘
調査事業
(単位:千円)
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額
2,006,124
4 衛生費 1 保健衛生費市営陣ヶ崎公園墓地整備事業(原町区)
491,743
6 農林水産業費 5原子力災害農林水産対策費
被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製貯蔵施設)
平成29年度 1,003,062
平成30年度 1,003,062
平成29年度 270,710
平成30年度 221,033
第3表 債務負担行為
期 間 限 度 額
地方路線バス維持対策事業補助金 平成30年度
福島県市町村生活交通対策事業補助金交付要綱等による額 ただし、市町村生活バス運行に係る路線については、当該運送収入が運行経費に満たないときはその差額
看護師等修学資金貸与事業平成30年度から平成31年度まで
南相馬市看護師等修学資金貸与条例に基づき算出した額
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 平成30年度 南相馬市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱により算出した額
東日本大震災による被災住宅再建支援事業 平成30年度 東日本大震災による被災住宅再建支援事業補助金交付要綱により算出した額
大学一時金融資資金利子補給金平成30年度から平成35年度まで
元金に南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱で定めた利率を乗じて得た額
事 項
- 11 -
第4表 地方債
(単位:千円)
限度額 起債の方法 償還の方法
1小高区認定こども園整備事業 37,900
2老人福祉センター建設事業 16,200
3市営陣ヶ崎公園墓地整備事業 96,900
4社会資本整備総合交付金事業 146,300
5常磐自動車道整備促進事業 29,000
6市単独道路新設改良事業 25,600
7庚塚橋整備事業 144,400
8駅前北原線整備事業 24,500
9防災まちづくり事業債(耐震性貯水槽整備) 21,800
10福島県総合情報通信ネットワーク更新事業 1,700
11広域消防鹿島分署整備事業 270,100
12消防施設整備事業 21,400
13避難所用防災倉庫整備事業 5,700
14防災備蓄倉庫整備事業 66,500
15原町第一小学校プール改築事業 8,600
16南相馬市テニスコート増設事業 169,200
17臨時財政対策債 1,100,000
18災害援護資金 3,500
2,189,300
融資条件の定めのある資金については、その融資条件により、その他の資金については相手方との協定によるものとする。 ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができるものとする。
起債の目的 利率
計
証書借入又は
証券発行
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
南 相 馬 市 一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
- 12 -
1 市税 8,820,778 8,820,778 8,248,921 8,248,921 571,857 571,857
2 地方譲与税 367,001 367,001 361,001 361,001 6,000 6,000
3 利子割交付金 7,000 7,000 7,000 7,000 0 0
4 配当割交付金 15,000 15,000 16,000 16,000 △1,000 △1,000
5 株式等譲渡所得割交付金 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
6 地方消費税交付金 1,103,000 1,103,000 1,314,000 1,314,000 △211,000 △211,000
7 ゴルフ場利用税交付金 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0
8 自動車取得税交付金 63,000 63,000 68,000 68,000 △5,000 △5,000
9 地方特例交付金 18,000 18,000 11,000 11,000 7,000 7,000
10 地方交付税 12,451,293 12,451,293 13,361,234 13,361,234 △909,941 △909,941
11 交通安全対策特別交付金 9,000 9,000 10,000 10,000 △1,000 △1,000
12 分担金及び負担金 165,115 165,115 172,869 172,869 △7,754 △7,754
本年度予算額 前年度予算額 比 較
款
千円 千円 千円
- 13 -
13 使用料及び手数料 383,125 383,125 344,269 344,269 38,856 38,856
14 国庫支出金 10,394,692 10,394,692 9,052,523 9,052,523 1,342,169 1,342,169
15 県支出金 10,263,973 10,263,973 58,385,842 58,385,842 △48,121,869 △48,121,869
16 財産収入 105,325 105,325 135,512 135,512 △30,187 △30,187
17 寄附金 90,003 90,003 31,101 31,101 58,902 58,902
18 繰入金 9,822,360 9,822,360 7,114,774 7,114,774 2,707,586 2,707,586
19 繰越金 600,000 600,000 600,000 600,000 0 0
20 諸収入 2,069,888 2,069,888 1,320,461 1,320,461 749,427 749,427
21 市債 2,189,300 2,189,300 1,755,478 1,755,478 433,822 433,822
58,943,853 58,943,853 102,315,985 102,315,985 △43,372,132 △43,372,132歳 入 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
(歳 出)
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 14 - - 15 -
1 1議会費 245,085 245,085 246,360 246,360 △1,275 △1,275 0 0 0 0 245,085 245,085 0 0
2 2総務費 8,179,182 8,179,182 5,827,826 5,827,826 2,351,356 2,351,356 2,801,544 2,801,544 0 0 1,191,296 1,191,296 4,186,342 4,186,342
3 3民生費 12,450,677 12,450,677 63,650,550 63,650,550 △51,199,873 △51,199,873 7,636,731 7,636,731 57,600 57,600 273,288 273,288 4,483,058 4,483,058
4 4衛生費 3,707,022 3,707,022 3,953,210 3,953,210 △246,188 △246,188 702,615 702,615 96,900 96,900 443,788 443,788 2,463,719 2,463,719
5 5労働費 65,433 65,433 241,001 241,001 △175,568 △175,568 9,164 9,164 0 0 31,233 31,233 25,036 25,036
6 6農林水産業費 12,087,362 12,087,362 5,757,832 5,757,832 6,329,530 6,329,530 6,467,005 6,467,005 0 0 2,523,348 2,523,348 3,097,009 3,097,009
7 7商工費 5,534,115 5,534,115 4,528,961 4,528,961 1,005,154 1,005,154 538,963 538,963 0 0 3,487,880 3,487,880 1,507,272 1,507,272
8 8土木費 5,504,692 5,504,692 6,247,928 6,247,928 △743,236 △743,236 1,328,583 1,328,583 369,800 369,800 1,124,849 1,124,849 2,681,460 2,681,460
9 9消防費 1,821,356 1,821,356 1,266,590 1,266,590 554,766 554,766 38,683 38,683 387,200 387,200 256,455 256,455 1,139,018 1,139,018
1010教育費 4,731,333 4,731,333 4,965,746 4,965,746 △234,413 △234,413 401,354 401,354 177,800 177,800 1,255,129 1,255,129 2,897,050 2,897,050
1111災害復旧費 1,482,622 1,482,622 2,560,551 2,560,551 △1,077,929 △1,077,929 728,750 728,750 0 0 589,579 589,579 164,293 164,293
1212公債費 3,034,974 3,034,974 2,969,430 2,969,430 65,544 65,544 0 0 0 0 50,290 50,290 2,984,684 2,984,684
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款
千円 千円 千円
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
- 16 - - 17 -
1313予備費 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 0
58,943,853 58,943,853 102,315,985 102,315,985 △43,372,132 △43,372,132 20,653,392 20,653,392 1,089,300 1,089,300 11,227,135 11,227,135 25,974,026 25,974,026歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1款 市税 1項 市民税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
2 歳 入
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 18 - - 19 -
1 1 1 1現年課税分 3,515,915 3,515,915現年課税分 3,515,915個人 3,564,967 3,564,967 3,254,003 3,254,003 310,964 310,964
(所得割額+均等割) × 収納率 ≒ 収納見込額
(3,437,491千円+124,373千円)×98.71%≒3,515,915千円
2 2滞納繰越分 49,052 49,052滞納繰越分 49,052
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
188,664千円 × 26.00% ≒ 49,052千円
2 2 1 1現年課税分 803,109 803,109現年課税分 803,109法人 805,846 805,846 1,043,791 1,043,791 △237,945 △237,945
(法人税割+均等割) × 収納率 ≒ 収納見込額
(641,251千円+183,720千円)×97.35% ≒803,109千円
2 2滞納繰越分 2,737 2,737滞納繰越分 2,737
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
20,112千円 × 13.61%≒ 2,737千円
4,370,813 4,370,813 4,297,794 4,297,794 73,019 73,019計
1款 市税 2項 固定資産税
1 1 1 1現年課税分 3,536,876 3,536,876現年課税分 3,536,876固定資産税 3,563,500 3,563,500 3,076,916 3,076,916 486,584 486,584
【土地】調定見込額847,043千円…①(前年比+322,972千円)
【家屋】調定見込額654,269千円…②(前年比+189,149千円)
【償却資産】調定見込額2,046,563千円…③(前年比△27,264千円)
1款 市税 1款 市税
1款 市税 2項 固定資産税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 20 - - 21 -
(①+②+③)×99.69%≒3,536,876千円
2 2滞納繰越分 26,624 26,624滞納繰越分 26,624
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
137,665千円 × 19.34% ≒ 26,624千円
2 2 1 1現年課税分 36,321 36,321現年課税分 36,321国有資産等所在市交付金 36,321 36,321 34,112 34,112 2,209 2,209
3,599,821 3,599,821 3,111,028 3,111,028 488,793 488,793計
1款 市税 3項 軽自動車税
1 1 1 1現年課税分 197,423 197,423現年課税分 197,423軽自動車税 199,758 199,758 187,157 187,157 12,601 12,601
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
199,983千円 × 98.72% ≒ 197.423千円
2 2滞納繰越分 2,335 2,335滞納繰越分 2,335
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
10,554千円 × 22.13% ≒ 2,335千円
199,758 199,758 187,157 187,157 12,601 12,601計
1款 市税 4項 市たばこ税
1 1 1 1現年課税分 650,169 650,169現年課税分 650,169市たばこ税 650,169 650,169 652,596 652,596 △2,427 △2,427
1款 市税 1款 市税
1款 市税 4項 市たばこ税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 22 - - 23 -
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
650,169千円 × 100% ≒ 650,169千円
650,169 650,169 652,596 652,596 △2,427 △2,427計
1款 市税 5項 鉱産税
1 1 1 1現年課税分 1 1現年課税分 存目 1鉱産税 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
1款 市税 6項 特別土地保有税
1 1 1 1滞納繰越分 1 1滞納繰越分 存目 1特別土地保有税 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0計
1款 市税 7項 都市計画税
1 1 1 1滞納繰越分 215 215滞納繰越分 215都市計画税 215 215 344 344 △129 △129
調定見込額 × 収納率 ≒ 収納見込額
1,165千円 × 18.54% ≒ 215千円
215 215 344 344 △129 △129計
1款 市税 1款 市税
2款 地方譲与税 1項 地方揮発油譲与税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 24 - - 25 -
1 1 1 1地方揮発油譲 115,000 115,000地方揮発油譲与税 115,000地方揮発油譲与税 115,000 115,000 100,000 100,000 15,000 15,000
与税
115,000 115,000 100,000 100,000 15,000 15,000計
2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税
1 1 1 1自動車重量譲 252,000 252,000自動車重量譲与税 252,000自動車重量譲与税 252,000 252,000 261,000 261,000 △9,000 △9,000
与税
252,000 252,000 261,000 261,000 △9,000 △9,000計
2款 地方譲与税 3項 地方道路譲与税
1 1 1 1地方道路譲与 1 1地方道路譲与税 存目 1地方道路譲与税 1 1 1 1 0 0
税
1 1 1 1 0 0計
3款 利子割交付金 1項 利子割交付金
1 1 1 1利子割交付金 7,000 7,000利子割交付金 7,000利子割交付金 7,000 7,000 7,000 7,000 0 0
7,000 7,000 7,000 7,000 0 0計
2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金
4款 配当割交付金 1項 配当割交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 26 - - 27 -
1 1 1 1配当割交付金 15,000 15,000配当割交付金 15,000配当割交付金 15,000 15,000 16,000 16,000 △1,000 △1,000
15,000 15,000 16,000 16,000 △1,000 △1,000計
5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金
1 1 1 1株式等譲渡所 2,000 2,000株式等譲渡所得割交付金 2,000株式等譲渡所得割交付金 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
得割交付金
2,000 2,000 2,000 2,000 0 0計
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金
1 1 1 1地方消費税交 1,103,000 1,103,000地方消費税交付金 1,103,000地方消費税交付金 1,103,000 1,103,000 1,314,000 1,314,000 △211,000 △211,000
付金
1,103,000 1,103,000 1,314,000 1,314,000 △211,000 △211,000計
7款 ゴルフ場利用税交付金 1項 ゴルフ場利用税交付金
1 1 1 1ゴルフ場利用 4,000 4,000ゴルフ場利用税交付金 4,000ゴルフ場利用税交付金 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0
税交付金
4,000 4,000 4,000 4,000 0 0計
4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金 7款 ゴルフ場利用税交付金
8款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 28 - - 29 -
1 1 1 1自動車取得税 63,000 63,000自動車取得税交付金 63,000自動車取得税交付金 63,000 63,000 68,000 68,000 △5,000 △5,000
交付金
63,000 63,000 68,000 68,000 △5,000 △5,000計
9款 地方特例交付金 1項 地方特例交付金
1 1 1 1減収補てん特 18,000 18,000減収補てん特例交付金(住宅控除減収補てん分) 18,000地方特例交付金 18,000 18,000 11,000 11,000 7,000 7,000
例交付金
18,000 18,000 11,000 11,000 7,000 7,000計
10款 地方交付税 1項 地方交付税
1 1 1 1普通交付税 4,953,130 4,953,130普通交付税 4,953,130地方交付税 12,451,293 12,451,293 13,361,234 13,361,234 △909,941 △909,941
2 2特別交付税 600,000 600,000特別交付税 600,000
3 3震災復興特別 6,898,163 6,898,163震災復興特別交付税 6,898,163
交付税
12,451,293 12,451,293 13,361,234 13,361,234 △909,941 △909,941計
11款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金
1 1 1 1交通安全対策 9,000 9,000交通安全対策特別交付金 9,000交通安全対策特別交付金 9,000 9,000 10,000 10,000 △1,000 △1,000
特別交付金
8款 自動車取得税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税 8款 自動車取得税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税11款 交通安全対策特別交付金11款 交通安全対策特別交付金
11款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 30 - - 31 -
9,000 9,000 10,000 10,000 △1,000 △1,000計
12款 分担金及び負担金 1項 分担金
1 1 1 1農業費分担金 31 31ダム管理費受益者分担金 滞納繰越分 31農林水産業費分担金 31 31 31 31 0 0
31 31 31 31 0 0計
12款 分担金及び負担金 2項 負担金
1 1 1 1社会福祉費負 116,799 116,799養護老人ホーム委託料 116,054民生費負担金 138,496 138,496 145,708 145,708 △7,212 △7,212
南相馬方部障がい支援区分判定審査会運営負担金 606担金
南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会負担金 139
2 2老人福祉費負 18,026 18,026老人福祉施設入所負担金 18,026
担金
3 3児童福祉費負 3,671 3,671保育負担金 1,454
一時預かり保護者負担金 1,584担金
日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 67
児童クラブ共済掛金保護者負担金 520
放課後子ども教室共済掛金保護者負担金 46
2 2 1 1保健衛生費負 1,566 1,566火葬場運営費負担金 1,392衛生費負担金 11,214 11,214 10,012 10,012 1,202 1,202
未熟児養育医療自己負担金 174担金
2 2清掃費負担金 9,648 9,648し尿処理施設運営費負担金 飯舘村分 9,648
11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金
12款 分担金及び負担金 2項 負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 32 - - 33 -
3 3 1 1農業費負担金 12,819 12,819横川ダム管理費工業用水道負担金 12,819農林水産業費負担金 12,819 12,819 13,254 13,254 △435 △435
4 4 1 1教育総務費負 201 201心身障がい児就学指導審議会運営負担金 179教育費負担金 1,491 1,491 1,496 1,496 △5 △5
児童生徒結核対策検討委員会運営負担金 22担金
2 2保健体育費負 1,290 1,290日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,290
担金
5 5 1 1農林水産業施 1,064 1,064過年度農地等災害復旧事業費負担金 1,064災害復旧費負担金 1,064 1,064 2,368 2,368 △1,304 △1,304
設災害復旧費
負担金
165,084 165,084 172,838 172,838 △7,754 △7,754計
13款 使用料及び手数料 1項 使用料
1 1 1 1総務管理使用 8,755 8,755行政財産使用料 6,593総務使用料 8,755 8,755 7,949 7,949 806 806
法定外公共物使用料 2,162料
2 2 1 1社会福祉使用 104 104自動販売機設置使用料 養護老人ホーム 24民生使用料 128 128 133 133 △5 △5
行政財産使用料 養護老人ホーム 67料
自動販売機設置使用料 原町老人福祉センター 12
行政財産使用料 長寿福祉課 1
2 2児童福祉使用 24 24児童センター使用料 10
子どもの遊び場使用料 9料
子どもの遊び場照明設備使用料 1
行政財産使用料 児童センター 4
12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料
13款 使用料及び手数料 1項 使用料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 34 - - 35 -
3 3 1 1保健衛生使用 17,080 17,080墓地使用料 3,597衛生使用料 17,140 17,140 11,684 11,684 5,456 5,456
保健センター使用料 505料
保健福祉センター使用料 存目 1
斎場使用料 12,949
自動販売機設置使用料 斎場 12
行政財産使用料 3
行政財産使用料 小高保健福祉センター 13
2 2清掃使用料 60 60自動販売機設置使用料 クリーンセンター 48
自動販売機設置使用料 雫浄化センター 12
4 4 1 1労働福祉会館 864 864労働福祉会館使用料 864労働使用料 864 864 840 840 24 24
使用料
5 5 1 1農業使用料 1,774 1,774小高北部地区営農共同給水施設使用料 1農林水産業使用料 1,994 1,994 3,149 3,149 △1,155 △1,155
農村環境改善センター使用料 1,700
自動販売機設置使用料 農村環境改善センター 36
自動販売機設置使用料 創設非農用地 36
農業振興施設使用料 1
2 2水産業使用料 4 4行政財産使用料 4
3 3林業使用料 216 216大町地域交流センター使用料 216
6 6 1 1商工使用料 19 19行政財産使用料 19商工使用料 19 19 3 3 16 16
13款 使用料及び手数料13款 使用料及び手数料
13款 使用料及び手数料 1項 使用料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 36 - - 37 -
7 7 1 1道路橋梁使用 11,657 11,657道路占用料 11,657土木使用料 225,053 225,053 207,590 207,590 17,463 17,463
料
2 2河川使用料 5 5河川占用料 5
3 3都市計画使用 2,372 2,372自動車駐車場駐車料金 2,000
行政財産使用料 都市計画課 360料
行政財産使用料 小高区産業建設課 12
4 4公園使用料 51 51公園使用料 51
5 5住宅使用料 210,961 210,961市営住宅使用料 123,126
市営住宅使用料 滞納繰越分 5,744
市営住宅駐車場使用料 6,754
市営住宅駐車場使用料 滞納繰越分 228
定住促進住宅使用料 9,785
定住促進住宅駐車場使用料 716
行政財産使用料 建築住宅課 249
定住促進住宅使用料 滞納繰越分 20
定住促進住宅駐車場使用料 滞納繰越分 1
自動販売機設置使用料 市営住宅 3
行政財産使用料 鹿島区産業建設課 存目 1
行政財産使用料 小高区産業建設課 140
災害公営住宅使用料 60,580
災害公営住宅使用料 滞納繰越分 存目 1
13款 使用料及び手数料13款 使用料及び手数料
13款 使用料及び手数料 1項 使用料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 38 - - 39 -
災害公営住宅駐車場使用料 3,612
災害公営住宅駐車場使用料 滞納繰越分 存目 1
6 6土木管理使用 7 7行政財産使用料 土木課 7
料
8 8 1 1消防使用料 10 10行政財産使用料 危機管理課 10消防使用料 10 10 12 12 △2 △2
9 9 1 1教育総務使用 383 383行政財産使用料 383教育使用料 17,251 17,251 17,981 17,981 △730 △730
料
2 2幼稚園使用料 2,768 2,768幼稚園授業料 594
幼稚園預かり保育料 2,174
3 3社会教育使用 12,809 12,809生涯学習センター使用料 8,006
博物館観覧料 1,451料
行政財産使用料 市民文化会館 424
自動車駐車場駐車料金 1,336
市民情報交流センター使用料 1,366
行政財産使用料 市民情報交流センター 178
自動販売機設置使用料 生涯学習センター 36
行政財産使用料 生涯学習センター 12
4 4保健体育使用 1,291 1,291自動販売機設置使用料 276
学校施設使用料 924料
行政財産使用料 文化スポーツ課 91
271,214 271,214 249,341 249,341 21,873 21,873計
13款 使用料及び手数料13款 使用料及び手数料
13款 使用料及び手数料 2項 手数料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 40 - - 41 -
1 1 1 1総務管理手数 4 4告示事項証明書交付手数料 3総務手数料 39,468 39,468 37,937 37,937 1,531 1,531
工事施工実績等証明手数料 存目 1料
2 2徴税手数料 532 532市税督促手数料 532
3 3戸籍住民基本 38,932 38,932戸籍謄抄本関係手数料 18,477
住民票手数料 8,557台帳手数料
印鑑登録証明手数料 5,489
臨時運行手数料 1,055
その他諸証明手数料 5,334
個人番号カード交付手数料 20
2 2 1 1社会福祉手数 246 246訪問入浴サービス利用手数料 93民生手数料 246 246 299 299 △53 △53
日中一時支援利用手数料 148料
生活サポート利用手数料 存目 1
移動支援利用手数料 4
3 3 1 1保健衛生手数 5,499 5,499墓地管理料 3,182衛生手数料 70,892 70,892 55,412 55,412 15,480 15,480
墓地管理料督促手数料 2料
墓地使用権許可証書換証明手数料 19
墓地管理料 滞納繰越分 2
狂犬病予防事業畜犬登録手数料 792
狂犬病予防事業注射済票等交付手数料 1,502
2 2清掃手数料 65,393 65,393一般廃棄物処理業許可証等交付手数料 280
一般廃棄物処理手数料 クリーンセンター 65,113
13款 使用料及び手数料13款 使用料及び手数料
13款 使用料及び手数料 2項 手数料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 42 - - 43 -
4 4 1 1農業手数料 144 144農地等証明手数料 144農林水産業手数料 144 144 174 174 △30 △30
5 5 1 1都市計画手数 1,116 1,116都市計画区域等に関する証明手数料 5土木手数料 1,160 1,160 1,105 1,105 55 55
開発行為許可申請等手数料 存目 1料
屋外広告物申請手数料 1,110
2 2住宅手数料 44 44市営住宅使用料督促手数料 30
市営住宅駐車場使用料督促手数料 12
定住促進住宅使用料督促手数料 存目 1
定住促進住宅駐車場使用料督促手数料 存目 1
6 6 1 1消防手数料 1 1罹災証明手数料 存目 1消防手数料 1 1 1 1 0 0
111,911 111,911 94,928 94,928 16,983 16,983計
14款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1 1 1 1社会福祉費負 450,914 450,914特別障がい者手当等負担金(3/4) 10,195民生費国庫負担金 1,866,114 1,866,114 1,892,889 1,892,889 △26,775 △26,775
障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 426,898担金
障がい者医療費負担金(1/2) 9,468
介護保険料低所得者保険料軽減負担金(1/2) 4,353
2 2保険基盤安定 78,912 78,912国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 78,912
負担金
3 3児童福祉費負 276,828 276,828保育所運営費負担金(1/2) 187,866
障がい児入所給付費等負担金(1/2) 88,962担金
13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金
14款 国庫支出金 1項 国庫負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 44 - - 45 -
4 4児童手当負担 607,801 607,801児童手当負担金(定額) 607,801
金
5 5児童扶養手当 63,825 63,825児童扶養手当給付費負担金(1/3) 63,825
給付費負担金
6 6生活保護費負 377,886 377,886生活保護費負担金(3/4) 377,886
担金
7 7生活困窮者自 9,948 9,948生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 9,948
立支援費負担
金
2 2 1 1保健衛生費負 340 340母子保健衛生費負担金(1/2) 340衛生費国庫負担金 340 340 340 340 0 0
担金
3 3 1 1幼稚園費負担 40,021 40,021施設型給付費負担金(1/2) 40,021教育費国庫負担金 40,021 40,021 34,060 34,060 5,961 5,961
金
1,906,475 1,906,475 1,927,289 1,927,289 △20,814 △20,814計
14款 国庫支出金 2項 国庫補助金
1 1 1 1総務管理費補 2,983,031 2,983,031福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 2,633,765総務費国庫補助金 2,983,031 2,983,031 1,626,524 1,626,524 1,356,507 1,356,507
福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成)(定額) 46,613助金
個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 6,294
被災者支援総合交付金(定額) 268,242
公衆無線LAN環境整備支援事業補助金(1/2) 28,117
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
14款 国庫支出金 2項 国庫補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 46 - - 47 -
2 2 1 1社会福祉費補 21,449 21,449地域生活支援事業費補助金(1/2) 14,993民生費国庫補助金 74,387 74,387 415,778 415,778 △341,391 △341,391
障がい者等災害臨時特例補助金(10/10) 6,456助金
2 2児童福祉費補 52,512 52,512子ども・子育て支援交付金(1/3) 46,737
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(3/4) 3,315助金
保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 2,460
3 3生活保護費補 426 426生活保護適正実施推進事業費補助金(定率) 426
助金
3 3 1 1保健衛生費補 998 998がん検診推進事業補助金(1/2) 300衛生費国庫補助金 630,942 630,942 2,590,734 2,590,734 △1,959,792 △1,959,792
母子保健衛生費国庫補助金(定額) 698助金
2 2清掃費補助金 25,423 25,423循環型社会形成推進交付金(1/3) 18,321
廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(定額) 7,102
3 3東日本大震災 604,521 604,521災害等廃棄物処理事業費補助金(89.67/100) 458,793
循環型社会形成推進交付金(復興)(1/3) 145,728衛生対策費補
助金
4 4 1 1道路橋梁費補 303,435 303,435社会資本整備総合交付金(5.5/10) 303,435土木費国庫補助金 669,905 669,905 725,538 725,538 △55,633 △55,633
助金
2 2都市計画費補 15,000 15,000社会資本整備総合交付金(1/2) 15,000
助金
3 3住宅費補助金 32,875 32,875社会資本整備総合交付金(1/2、45/100) 32,875
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
14款 国庫支出金 2項 国庫補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 48 - - 49 -
4 4東日本大震災 318,595 318,595社会資本整備総合交付金事業(復興)(5.5/10) 110,000
社会資本整備総合交付金事業(復興)(1/3) 208,595土木対策費補
助金
5 5 1 1小学校費補助 2,225 2,225特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 758教育費国庫補助金 58,183 58,183 126,361 126,361 △68,178 △68,178
理科教育設備整備費等補助金(1/2) 1,467金
2 2中学校費補助 1,159 1,159要保護生徒就学援助費補助金(1/2) 56
特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 520金
理科教育設備整備費等補助金(1/2) 583
3 3幼稚園費補助 268 268幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 268
金
4 4社会教育費補 39,960 39,960文化財等保存整備費補助金(1/2・4/5) 36,500
文化芸術振興費補助金(10/10) 3,460助金
5 5東日本大震災 14,571 14,571緊急スクールカウンセラー等活用事業補助金(10/10) 14,571
教育対策費補
助金
6 6 1 1農業費補助金 514,552 514,552農林業系廃棄物処理加速化事業補助金(1/2) 514,552農林水産業費国庫補助金 514,552 514,552 0 0 514,552 514,552
7 7 1 1消防費補助金 10,772 10,772消防防災施設整備費補助金(1/2) 10,772消防費国庫補助金 10,772 10,772 0 0 10,772 10,772
8 8 1 1公共土木施設 408,447 408,447過年発生公共土木施設災害復旧費補助金(87.4/100) 96,140災害復旧費国庫補助金 604,107 604,107 588,393 588,393 15,714 15,714
過年発生公共土木施設災害復旧費補助金(87.4/100) 312,307災害復旧費補
助金
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
14款 国庫支出金 2項 国庫補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 50 - - 51 -
2 2文教施設災害 51,910 51,910過年発生公立諸学校建物其他災害復旧費補助金(2/3) 51,910
復旧費補助金
3 3その他公共施 143,750 143,750過年発生消防防災施設災害復旧事業費補助金(2/3) 7,695
過年発生情報通信基盤災害復旧事業費補助金(2/3) 136,055設・公用施設
災害復旧費補
助金
5,545,879 5,545,879 6,073,328 6,073,328 △527,449 △527,449計
14款 国庫支出金 3項 国庫委託金
1 1 1 1総務管理費委 25 25自衛官募集事務委託金 25総務費国庫委託金 970,532 970,532 1,040,028 1,040,028 △69,496 △69,496
託金
2 2戸籍住民基本 209 209中長期在留者住居地届出等事務委託金 209
台帳費委託金
3 3原子力災害総 970,298 970,298福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金 140,930
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 829,368務対策費委託
金
2 2 1 1社会福祉費委 7,182 7,182国民年金事務委託金 基礎年金 7,027民生費国庫委託金 7,401 7,401 8,153 8,153 △752 △752
国民年金事務委託金 協力・連携経費 155託金
2 2児童福祉費委 219 219特別児童扶養手当事務取扱交付金 219
託金
14款 国庫支出金14款 国庫支出金
14款 国庫支出金 3項 国庫委託金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 52 - - 53 -
3 3 1 1原子力災害衛 3,725 3,725指定廃棄物保管業務委託金 3,725衛生費国庫委託金 3,725 3,725 3,725 3,725 0 0
生対策費委託
金
4 4 1 1原子力災害農 1,960,680 1,960,680ため池放射性物質対策事業委託金 1,960,680農林水産業費国庫委託金 1,960,680 1,960,680 0 0 1,960,680 1,960,680
林水産対策費
委託金
2,942,338 2,942,338 1,051,906 1,051,906 1,890,432 1,890,432計
15款 県支出金 1項 県負担金
1 1 1 1社会福祉費負 220,959 220,959民生委員推薦会負担金(定額) 140民生費県負担金 920,386 920,386 945,505 945,505 △25,119 △25,119
障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 218,183担金
行旅死亡人取扱費負担金(10/10) 460
介護保険料低所得者保険料軽減負担金(1/4) 2,176
2 2保険基盤安定 355,981 355,981国民健康保険基盤安定負担金(1/4、3/4) 229,499
後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金(3/4) 126,482負担金
3 3児童福祉費負 138,412 138,412保育所運営費負担金(1/4) 93,931
障がい児入所給付費等負担金(1/4) 44,481担金
4 4児童手当負担 135,082 135,082児童手当負担金(定額) 135,082
金
5 5生活保護費負 2,583 2,583生活保護費負担金(1/4) 2,583
担金
14款 国庫支出金 15款 県支出金14款 国庫支出金 15款 県支出金
15款 県支出金 1項 県負担金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 54 - - 55 -
6 6災害救助等諸 67,369 67,369災害弔慰金等負担金(3/4) 21,562
災害救助費繰替支弁金(定額) 45,807費
2 2 1 1保健衛生費負 170 170母子保健衛生費負担金(1/4) 170衛生費県負担金 170 170 170 170 0 0
担金
3 3 1 1東日本大震災 18,926 18,926復興基盤総合整備事業推進費負担金(定額) 18,926農林水産業費県負担金 18,926 18,926 19,567 19,567 △641 △641
農林水産業対
策費負担金
4 4 1 1幼稚園費負担 42,203 42,203施設型給付費負担金(1/4・1/2) 42,203教育費県負担金 42,203 42,203 38,919 38,919 3,284 3,284
金
981,685 981,685 1,004,161 1,004,161 △22,476 △22,476計
15款 県支出金 2項 県補助金
1 1 1 1総務管理費補 52,827 52,827土地利用規制対策費交付金(定額) 186総務費県補助金 382,906 382,906 183,781 183,781 199,125 199,125
電源立地地域対策交付金(10/10) 5,213助金
福島県消費者行政活性化交付金(10/10) 12,273
市町村特定原子力施設地域振興事業補助金(10/10) 35,000
福島県消費者行政推進交付金(10/10) 155
2 2東日本大震災 307,140 307,140市町村公共施設支援事業補助金(定額) 307,140
総務対策費補
助金
15款 県支出金15款 県支出金
15款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 56 - - 57 -
3 3原子力災害総 22,939 22,939ふるさとふくしま帰還支援事業補助金(10/10) 22,939
務対策費補助
金
2 2 1 1社会福祉費補 28,506 28,506重度障がい者支援事業費補助金(1/2) 15,060民生費県補助金 4,033,683 4,033,683 51,001,978 51,001,978 △46,968,295 △46,968,295
戦傷病者特別援護関係交付金(定額) 10助金
老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(2/3) 2,576
低所得者利用者負担対策費補助金(3/4) 121
地域生活支援事業費補助金(1/4) 7,496
福島県自殺対策緊急強化基金事業補助金(10/10) 1,443
介護職員初任者研修補助事業補助金(定額) 1,800
2 2児童福祉費補 53,762 53,762ひとり親家庭医療費助成事業費補助金(1/2) 3,003
地域保育施設助成事業費補助金(1/2) 712助金
多子世帯保育料軽減事業費補助金(1/2・1/4) 2,367
子ども・子育て支援交付金(1/3) 46,737
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金(1/3)
133
保育対策総合支援事業補助金(1/4) 810
3 3原子力災害民 3,951,415 3,951,415保育所等給食検査体制整備事業補助金(定額) 13,104
除染対策事業交付金(10/10) 3,938,311生対策費補助
金
3 3 1 1保健衛生費補 114,463 114,463乳児医療助成事業費補助金(1/2) 17,302衛生費県補助金 278,609 278,609 1,297,651 1,297,651 △1,019,042 △1,019,042
保健事業費等補助金(2/3) 1,848助金
福島県地域医療復興事業補助金(10/10) 8,670
15款 県支出金15款 県支出金
15款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 58 - - 59 -
子ども医療費助成事業補助金(10/10) 86,305
市町村フッ化物洗口事業費補助金(10/10) 338
2 2清掃費補助金 110,453 110,453浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 8,182
福島県災害廃棄物処理基金事業補助金(定額) 102,271
3 3東日本大震災 29,789 29,789福島県被災者健康支援体制整備事業費補助金(10/10) 29,789
衛生対策費補
助金
4 4原子力災害衛 23,904 23,904環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 23,904
生対策費補助
金
4 4 1 1労働諸費補助 9,164 9,164原子力災害対応雇用支援事業補助金(10/10) 9,164労働費県補助金 9,164 9,164 156,794 156,794 △147,630 △147,630
金
5 5 1 1農業費補助金 199,937 199,937農業委員会交付金(定額) 4,517農林水産業費県補助金 3,421,349 3,421,349 2,349,269 2,349,269 1,072,080 1,072,080
農業経営基盤強化資金利子助成金(1/2) 129
水田農業改革支援事業補助金(定額) 14,448
中山間地域等直接支払交付金(3/4) 10,227
中山間地域等直接支払推進事業費補助金(10/10) 2,320
多面的機能支払推進交付金(10/10) 974
農地集積・集約化対策事業費補助金(10/10) 4,998
多面的機能支払交付金(3/4) 107,249
農業系廃棄物処理事業費補助金(定額) 34,778
15款 県支出金15款 県支出金
15款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 60 - - 61 -
新規就農者確保事業補助金(定額) 6,750
人・農地問題解決加速化支援事業補助金(定額) 100
農地利用最適化推進委員交付金(定額) 3,336
特定外来生物(アライグマ)対策事業補助金(定額) 111
農業担い手経営革新支援事業補助金(3/10) 10,000
2 2林業費補助金 3,468 3,468森林環境交付金(定額) 3,468
3 3東日本大震災 945,254 945,254福島県営農再開支援事業補助金(定額) 945,254
農林水産業対
策費補助金
4 4原子力災害農 2,272,690 2,272,690ふくしまの恵みPR支援事業補助金(定額) 5,000
被災地域農業復興総合支援事業補助金(定額) 1,500,160林水産業対策
費補助金 除染対策事業交付金(10/10) 510,880
原子力被災12市町村農業者支援事業補助金(10/10) 730
ふくしま森林再生事業補助金(定額) 255,920
6 6 1 1商工費補助金 528,500 528,500福島県事業再開・帰還促進事業交付金(10/10) 528,500商工費県補助金 531,518 531,518 2,992 2,992 528,526 528,526
2 2原子力災害商 3,018 3,018福島県避難解除等区域商業機能回復促進事業補助金(1/2) 3,018
工対策費補助
金
7 7 1 1都市計画費補 815 815福島県安全安心耐震促進事業補助金(1/4) 385土木費県補助金 104,988 104,988 100,011 100,011 4,977 4,977
福島県安心耐震サポート事業補助金(21.5/100) 430助金
15款 県支出金15款 県支出金
15款 県支出金 2項 県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 62 - - 63 -
2 2東日本大震災 104,173 104,173福島県応急仮設住宅維持管理補助金(10/10) 104,173
土木対策費補
助金
8 8 1 1小学校費補助 115,714 115,714被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 113,752教育費県補助金 250,905 250,905 428,804 428,804 △177,899 △177,899
元気キッズサポーター派遣事業補助金(定額) 1,962金
2 2中学校費補助 115,974 115,974被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 115,974
金
3 3幼稚園費補助 19,217 19,217被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 19,217
金
9 9 1 1農林水産業施 124,643 124,643過年発生農地農業用施設災害復旧費補助金(定率) 124,643災害復旧費県補助金 124,643 124,643 1,669,401 1,669,401 △1,544,758 △1,544,758
設災害復旧費
補助金
9,137,765 9,137,765 57,190,681 57,190,681 △48,052,916 △48,052,916計
15款 県支出金 3項 県委託金
1 1 1 1総務管理費委 3,843 3,843うつくしま権限移譲交付金 3,545総務費県委託金 96,668 96,668 147,982 147,982 △51,314 △51,314
人権啓発活動委託金 298託金
2 2徴税費委託金 90,630 90,630県民税徴収事務委託金 90,630
3 3選挙費委託金 9 9海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金 8
在外選挙人名簿登録事務委託金 1
15款 県支出金15款 県支出金
15款 県支出金 3項 県委託金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 64 - - 65 -
4 4統計調査費委 2,186 2,186人口動態調査委託金 75
県現住人口調査委託金 17託金
学校基本調査委託金 19
工業統計調査委託金 533
住宅土地統計調査委託金 468
就業構造基本調査委託金 1,053
商業統計調査委託金 11
経済センサス調査委託金 7
経済センサス事業所母集団データ整備委託金 3
2 2 1 1社会福祉費委 2 2国民生活基礎調査等交付金 存目 1民生費県委託金 1,335 1,335 0 0 1,335 1,335
第十回特別弔慰金支給事務費市町村交付金 存目 1託金
2 2児童福祉費委 1,333 1,333子どもの学習支援による地域再生事業委託金 1,333
託金
3 3 1 1保健衛生費委 90 90県生活環境の保全等に関する条例施行事務費交付金 90衛生費県委託金 90 90 90 90 0 0
託金
4 4 1 1農業費委託金 43,430 43,430湛水防除施設維持管理委託金 16,087農林水産業費県委託金 43,430 43,430 42,928 42,928 502 502
県有土地改良財産管理委託金 27,343
5 5 1 1原子力災害教 3,000 3,00012市町村復興教育推進事業委託金 3,000教育費県委託金 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000
育対策費委託
金
144,523 144,523 191,000 191,000 △46,477 △46,477計
15款 県支出金15款 県支出金
16款 財産収入 1項 財産運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 66 - - 67 -
1 1 1 1市有地貸付収 101,235 101,235市有地貸付収入 101,234財産貸付収入 103,046 103,046 103,829 103,829 △783 △783
市有地貸付収入 滞納繰越分 存目 1入
2 2市有建物貸付 1,787 1,787市有建物貸付収入 1,787
収入
3 3使用料及び賃 24 24自動販売機設置転貸借料 まちなかひろば 24
借料
2 2 1 1利子 994 994財政調整基金利子 34利子及び配当金 2,049 2,049 8,531 8,531 △6,482 △6,482
職員退職手当基金利子 4
減債基金利子 7
公共用施設維持基金利子 38
子育て応援基金利子 2
教育振興基金利子 26
土地開発基金利子 4
国民健康保険出産資金等貸付基金利子 1
社会福祉基金利子 12
農林漁業後継者育成資金貸付基金利子 4
原町区自治振興基金利子 173
小高区自治振興基金利子 22
鹿島区自治振興基金利子 205
地域振興基金利子 140
市有建物等維持補修基金利子 10
ふるさと応援基金利子 1
東日本大震災遺児等支援基金利子 3
16款 財産収入16款 財産収入
16款 財産収入 1項 財産運用収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 68 - - 69 -
東日本大震災復旧・復興基金利子 138
みらい夢基金利子 2
東日本大震災復興交付金基金利子 89
帰還環境整備交付金基金利子 79
2 2配当金 1,055 1,055株式配当金 1,055
105,095 105,095 112,360 112,360 △7,265 △7,265計
16款 財産収入 2項 財産売払収入
1 1 1 1土地売払収入 1 1市有地売払収入 存目 1不動産売払収入 4 4 23,147 23,147 △23,143 △23,143
2 2建物売払収入 1 1市有建物売払収入 存目 1
3 3立木売払収入 2 2立木売払収入 存目 1
立木売払収入 生活環境課 存目 1
2 2 1 1不用品売払収 226 226不用品売払収入 2物品売払収入 226 226 5 5 221 221
車両等売払収入 224入
230 230 23,152 23,152 △22,922 △22,922計
17款 寄附金 1項 寄附金
1 1 1 1一般寄附金 90,000 90,000ふるさと応援寄附金 90,000一般寄附金 90,000 90,000 31,100 31,100 58,900 58,900
16款 財産収入 17款 寄附金16款 財産収入 17款 寄附金
17款 寄附金 1項 寄附金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 70 - - 71 -
2 2 1 1総務寄附金 1 1総務寄附金 存目 1総務寄附金 1 1 0 0 1 1
3 3 1 1教育寄附金 2 2教育寄附金 教育総務課 存目 1教育寄附金 2 2 1 1 1 1
教育寄附金 中央図書館 存目 1
90,003 90,003 31,101 31,101 58,902 58,902計
18款 繰入金 1項 特別会計繰入金
1 1 1 1国民健康保険 1,380 1,380国民健康保険特別会計繰入金 1,380国民健康保険特別会計繰入金 1,380 1,380 0 0 1,380 1,380
特別会計繰入
金
2 2 1 1介護保険特別 1 1介護保険特別会計繰入金 1介護保険特別会計繰入金 1 1 1 1 0 0
会計繰入金
3 3 1 1育英資金貸付 1,512 1,512育英資金貸付特別会計繰入金 1,512育英資金貸付特別会計繰入金 1,512 1,512 0 0 1,512 1,512
特別会計繰入
金
農業集落排水事業特別会計繰入金 0 0 1 1 △1 △1
2,893 2,893 2 2 2,891 2,891計
17款 寄附金 18款 繰入金17款 寄附金 18款 繰入金
18款 繰入金 2項 基金繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 72 - - 73 -
1 1 1 1財政調整基金 1,099,909 1,099,909財政調整基金繰入金 1,099,909財政調整基金繰入金 1,099,909 1,099,909 253,125 253,125 846,784 846,784
繰入金
2 2 1 1減債基金繰入 54,279 54,279減債基金繰入金 54,279減債基金繰入金 54,279 54,279 67,621 67,621 △13,342 △13,342
金
3 3 1 1小高区自治振 1,148 1,148小高区自治振興基金繰入金 1,148小高区自治振興基金繰入金 1,148 1,148 1,419 1,419 △271 △271
興基金繰入金
4 4 1 1地域振興基金 391,969 391,969地域振興基金繰入金 391,969地域振興基金繰入金 391,969 391,969 296,029 296,029 95,940 95,940
繰入金
5 5 1 1ふるさと応援 128,245 128,245ふるさと応援基金繰入金 128,245ふるさと応援基金繰入金 128,245 128,245 18,300 18,300 109,945 109,945
基金繰入金
6 6 1 1東日本大震災 752,700 752,700東日本大震災復興交付金基金繰入金 752,700東日本大震災復興交付金基金繰入金 752,700 752,700 1,858,197 1,858,197 △1,105,497 △1,105,497
復興交付金基
金繰入金
7 7 1 1東日本大震災 2,288,211 2,288,211東日本大震災復旧・復興基金繰入金 2,288,211東日本大震災復旧・復興基金繰入金 2,288,211 2,288,211 1,930,524 1,930,524 357,687 357,687
復旧・復興基
金繰入金
8 8 1 1みらい夢基金 41,882 41,882みらい夢基金繰入金 41,882みらい夢基金繰入金 41,882 41,882 61,608 61,608 △19,726 △19,726
繰入金
9 9 1 1東日本大震災 27,720 27,720東日本大震災遺児等支援基金繰入金 27,720東日本大震災遺児等支援基金繰入金 27,720 27,720 26,200 26,200 1,520 1,520
遺児等支援基
金繰入金
18款 繰入金18款 繰入金
18款 繰入金 2項 基金繰入金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 74 - - 75 -
1010 1 1社会福祉基金 2,729 2,729社会福祉基金繰入金 2,729社会福祉基金繰入金 2,729 2,729 2,729 2,729 0 0
繰入金
1111 1 1子育て応援基 18,155 18,155子育て応援基金繰入金 18,155子育て応援基金繰入金 18,155 18,155 18,377 18,377 △222 △222
金繰入金
1212 1 1帰還環境整備 5,000,144 5,000,144帰還環境整備交付金基金繰入金 5,000,144帰還環境整備交付金基金繰入金 5,000,144 5,000,144 2,580,643 2,580,643 2,419,501 2,419,501
交付金基金繰
入金
1313 1 1教育振興基金 2,325 2,325教育振興基金繰入金 2,325教育振興基金繰入金 2,325 2,325 0 0 2,325 2,325
繰入金
1414 1 1公共用施設維 10,051 10,051公共用施設維持基金繰入金 10,051公共用施設維持基金繰入金 10,051 10,051 0 0 10,051 10,051
持基金繰入金
9,819,467 9,819,467 7,114,772 7,114,772 2,704,695 2,704,695計
19款 繰越金 1項 繰越金
1 1 1 1繰越金 600,000 600,000前年度繰越金 600,000繰越金 600,000 600,000 600,000 600,000 0 0
600,000 600,000 600,000 600,000 0 0計
20款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
1 1 1 1延滞金 23,000 23,000市税延滞金 23,000延滞金 23,000 23,000 21,000 21,000 2,000 2,000
18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入
20款 諸収入 1項 延滞金加算金及び過料
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 76 - - 77 -
2 2 1 1加算金 1 1加算金 存目 1加算金 1 1 1 1 0 0
23,001 23,001 21,001 21,001 2,000 2,000計
20款 諸収入 2項 市預金利子
1 1 1 1市預金利子 6 6歳計現金預金利子 存目 1市預金利子 6 6 12 12 △6 △6
市営住宅敷金預金利子 5
6 6 12 12 △6 △6計
20款 諸収入 3項 貸付金元利収入
1 1 1 1元金収入 250 250災害援護資金貸付金返還金 250民生費貸付金元利収入 251 251 150 150 101 101
2 2利子収入 1 1災害援護資金貸付金返還金利子 存目 1
2 2 1 1元金収入 30,000 30,000東北労働金庫貸付金返還金 30,000労働費貸付金元利収入 30,000 30,000 30,000 30,000 0 0
3 3 1 1元金収入 531,000 531,000市中小企業振興資金貸付金返還金 470,000商工費貸付金元利収入 531,016 531,016 531,016 531,016 0 0
商工組合中央金庫貸付金返還金 56,000
小規模企業後継者育成資金預託金元金 5,000
2 2利子収入 16 16商工組合中央金庫貸付金利子 存目 1
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 3項 貸付金元利収入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 78 - - 79 -
小規模企業後継者育成資金預託金利子 15
4 4 1 1元金収入 377,062 377,062宅地造成事業特別会計貸付金償還金 377,062土木費貸付金元利収入 377,062 377,062 0 0 377,062 377,062
農林水産業費貸付金元利収入 0 0 20,000 20,000 △20,000 △20,000
938,329 938,329 581,166 581,166 357,163 357,163計
20款 諸収入 4項 受託事業収入
1 1 1 1農林水産業受 1,667 1,667農業者年金支給業務受託事業収入 1,267農林水産業受託事業収入 1,667 1,667 1,290 1,290 377 377
農地中間管理事業推進業務受託事業収入 400託事業収入
2 2 1 1土木費受託事 23,364 23,364河川水門等管理受託事業収入 1,368土木費受託事業収入 23,364 23,364 22,165 22,165 1,199 1,199
河川維持管理受託事業収入 10,471業収入
道路除草受託事業収入 10,575
河川維持管理事業(河川美化)収入 950
3 3 1 1社会教育費受 202,263 202,263埋蔵文化財発掘調査受託料 202,263教育費受託事業収入 202,263 202,263 16,700 16,700 185,563 185,563
託事業収入
4 4 1 1災害復旧費受 1,683 1,683浅所陥没応急対策受託事業収入 1,683災害復旧費受託事業収入 1,683 1,683 1,680 1,680 3 3
託事業収入
総務費受託事業収入 0 0 501 501 △501 △501
228,977 228,977 42,336 42,336 186,641 186,641計
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 80 - - 81 -
1 1 1 1滞納処分費 1,000 1,000滞納処分費 1,000滞納処分費 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0
2 2 1 1弁償金 969 969図書資料等紛失弁償金 存目 1弁償金 969 969 1,965 1,965 △996 △996
原子力発電所事故損害賠償金 存目 1
情報漏えい損害賠償費用弁償金 967
3 3 1 1総務管理雑入 460,199 460,199成人病検診助成金及び個人負担金 10,786雑入 877,606 877,606 672,981 672,981 204,625 204,625
婦人がん検診助成金及び個人負担金 635
メンタルヘルス助成金 100
みらいを描く市町村等支援事業助成金 5,161
複写機使用料 総務管理 存目 1
電話使用料 総務管理 450
土地改良区事務所光熱水費 201
県民だより配布手数料 945
市民交通災害共済組合交付金 1,624
住宅借上料個人負担金 103
うつくしまふくしま相互人事交流派遣職員給与負担金 5,859
職員労働組合光熱水費 237
組合専従職員共済負担金 1,095
職員労働組合インターネット等利用料 9
土地改良区インターネット回線利用料 16
建物総合損害共済基金負担金 10
全国市長会市民総合賠償補償保険金 存目 1
みらいを創る市町村等支援事業助成金 355,130
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 82 - - 83 -
雇用保険料個人負担金 総務管理 1,991
広告掲載料 180
自動販売機設置電気料 庁舎 102
職員駐車場利用料 1,644
「いしずえ」事務手数料 106
小高区再生復興支援太陽光発電事業協力金 9,600
小高駅トイレ維持管理負担金 83
複写機使用料(小高区) 存目 1
電話通話料 小高区役所公衆電話 存目 1
複写機設置電気料 本庁 10
自動販売機設置電気料 かしま交流センター 37
保護司会事務所光熱水費 51
職員用借上住宅等解約返戻金 存目 1
サテライトかしま場外車券場交付金 9,900
福島広域雇用促進支援協議会光熱水費 6
人件費各事業会計負担金 4,460
建物災害共済解約返戻金 存目 1
公用車広告掲載料 存目 1
建物災害共済金 存目 1
自動車災害共済金 存目 1
拾得金 存目 1
自動車災害共済金解約返戻金 存目 1
原子力損害賠償紛争解決センター相双支所室光熱水費 94
光ファイバー賃借料 19,985
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 84 - - 85 -
光ファイバー移転補償金 13,392
退職手当各事業会計負担金 11,802
後期高齢者医療広域連合派遣負担金 4,367
複写機使用料 総務課 存目 1
廃棄パソコン売却収入 16
2 2社会福祉雑入 2,827 2,827軽度生活援助事業利用者負担金 1,032
社会福祉医療事業団借入金県利子補給金 1,486
公衆電話通話料及び取扱手数料 養護老人ホーム 10
自動販売機設置電気料 養護老人ホーム 44
旧相馬地方食肉センター跡地転貸料 215
自動販売機設置電気料 原町老人福祉センター 24
後期高齢者医療広域連合長寿・健康増進事業補助金 存目 1
南相馬市長選挙不在者投票特別経費 15
3 3児童福祉雑入 7,798 7,798延長保育保護者負担金 720
賄材料費負担金 7,045
子育て短期入所利用者負担金 33
4 4生活保護雑入 511 511生活保護費返還金 滞納繰越分 511
5 5保健衛生雑入 1,347 1,347肺がん検診個人負担金 35
骨粗鬆症検診個人負担金 210
保健センター電気料負担金 存目 1
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 86 - - 87 -
保健センター上下水道料負担金 存目 1
公衆電話通話料及び取扱手数料 原町保健センター 存目 1
乳がん検診個人負担金 550
子宮がん検診個人負担金 250
自動販売機設置電気料 保健福祉センター 存目 1
自動販売機設置電気料 斎場 18
狂犬病予防注射普及支援事業助成金 279
看護師等修学資金貸与金 過年度返還金 存目 1
6 6清掃雑入 32,221 32,221資源ごみ売却金 12,105
自動販売機設置電気料 クリーンセンター 80
資源化物売払収入 クリーンセンター 20,026
自動販売機設置電気料 雫浄化センター 10
7 7労働雑入 369 369労働福祉団体事務所等光熱水費 298
労働福祉会館駐車場利用料 47
自動販売機設置電気料 労働福祉会館 24
8 8農業雑入 215 215自動販売機設置電気料 農村環境改善センター 37
自動販売機設置電気料 創設非農用地 28
農業復興チャレンジ塾受講料 150
9 9商工雑入 30,837 30,837中小企業振興資金制度信用保証料補助金返還金 存目 1
相馬野馬追神田祭出演謝礼金 1,000
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 88 - - 89 -
まちなかひろば入店負担金 3,552
自動販売機設置電気料 まちなかひろば 44
道の駅南相馬販売施設使用負担金 2,723
ふくしま復興特別資金等信用保証料補助金返還金 存目 1
サービスエリア利活用拠点施設管理運営納入金 22,009
EV充電インフラ普及支援プロジェクト支援金 625
下太田工業用地内太陽光発電売電収入 330
大町地域商業施設管理運営納入金 492
友好都市盟約人材交流事業参加者負担金 60
1010都市計画雑入 70,822 70,822都市計画図頒布代 425
特別都市下水路本復旧費事業者負担金 70,397
1111住宅雑入 22,944 22,944自動販売機設置電気料 市営住宅 8
市営住宅太陽光発電売電収入 3,851
仮設住宅目的外貸付料 5,285
就業等人材確保住宅貸付料 10,800
住宅防火施設整備補助金 3,000
1212教育総務雑入 3,429 3,429雇用保険料個人負担金 2,429
住宅借上料個人負担金 1,000
1313小学校雑入 1 1私用電話料 存目 1
1414中学校雑入 1 1私用電話料 存目 1
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 90 - - 91 -
1515社会教育雑入 4,364 4,364自動販売機設置電気料 生涯学習センター 101
書籍等頒布代 500
文化財等書籍頒布代 1,653
自動販売機設置電気料 博物館 30
私用電話料 存目 1
東ケ丘公園電気料 54
複写機使用料 図書館 100
複写機使用料 生涯学習センター 10
自動販売機設置電気料 市民文化会館 78
喫茶店電気及び上下水道料 市民文化会館 145
複写機使用料 鹿島生涯学習センター 10
自動販売機設置電気料 浮舟文化会館 48
公衆電話通話料及び取扱手数料 鹿島区生涯学習センター 3
公衆電話通話料及び取扱手数料 浮舟文化会館 存目 1
複写機使用料 浮舟文化会館 存目 1
資源ごみ売却金 存目 1
喫茶店電気及び上下水道料 市民情報交流センター 184
公衆電話通話料及び取扱手数料 市民情報交流センター 存目 1
図書館利用カード再交付負担金 存目 1
電気・灯油及び上下水道料 原町生涯学習センター 504
小高就業改善センター電気料 660
生涯学習講座成果本頒布代 存目 1
浮舟文化会館電気等使用料 276
報徳仕法南相馬市改訂版副読本頒布代 存目 1
20款 諸収入20款 諸収入
20款 諸収入 5項 雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 92 - - 93 -
1616保健体育雑入 239,721 239,721学校給食費徴収金 239,279
自動販売機設置電気料 405
学校給食廃食用油代 35
健康診断結果再発行個人負担金 2
879,575 879,575 675,946 675,946 203,629 203,629計
21款 市債 1項 市債
1 1 1 1児童福祉債 37,900 37,900小高区認定こども園整備事業債(90%) 37,900民生債 54,100 54,100 0 0 54,100 54,100
2 2社会福祉債 16,200 16,200老人福祉センター建設事業債(95%) 16,200
2 2 1 1保健衛生債 96,900 96,900市営陣ヶ崎公園墓地整備事業債(95%) 96,900衛生債 96,900 96,900 40,500 40,500 56,400 56,400
3 3 1 1道路橋梁債 345,300 345,300社会資本整備総合交付金事業債(90%) 146,300土木債 369,800 369,800 343,600 343,600 26,200 26,200
常磐自動車道整備促進事業債(95%) 29,000
市単独道路新設改良事業債(95%) 25,600
庚塚橋整備事業債(95%) 144,400
2 2都市計画債 24,500 24,500駅前北原線整備事業債(90%) 24,500
4 4 1 1消防債 315,000 315,000防災まちづくり事業債(耐震性貯水槽整備)(95%) 21,800消防債 387,200 387,200 97,800 97,800 289,400 289,400
福島県総合情報通信ネットワーク更新事業債(100%) 1,700
20款 諸収入 21款 市債20款 諸収入 21款 市債
21款 市債 1項 市債
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円
区 分
節
金 額千円
説 明
千円
目
- 94 - - 95 -
広域消防鹿島分署整備事業債(95%) 270,100
消防施設整備事業債(75%) 21,400
2 2東日本大震災 72,200 72,200避難所用防災倉庫整備事業債(100%) 5,700
防災備蓄倉庫整備事業債(95%) 66,500消防対策債
5 5 1 1小学校教育債 8,600 8,600原町第一小学校プール改築事業債(95%) 8,600教育債 177,800 177,800 156,600 156,600 21,200 21,200
2 2原子力災害教 169,200 169,200南相馬市テニスコート増設事業債(95%) 169,200
育対策債
6 6 1 1臨時財政対策 1,100,000 1,100,000臨時財政対策債(100%) 1,100,000臨時財政対策債 1,100,000 1,100,000 1,086,078 1,086,078 13,922 13,922
債
7 7 1 1災害援護資金 3,500 3,500災害援護資金債(100%) 3,500災害援護資金債 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0
債
農林水産業債 0 0 27,400 27,400 △27,400 △27,400
2,189,300 2,189,300 1,755,478 1,755,478 433,822 433,822計
21款 市債21款 市債
1款 議会費 1項 議会費
3 歳 出
- 96 - - 97 -
1 1議会費 244,482 245,805 △1,323 244,482 1 1報酬 102,828 102,828001 市議会議員費(22人) 177,728
016 職員給与費(6人) 46,134
2 2給料 25,726 25,726017 議会一般活動費 12,860
050 政務活動費交付金 3,960
3 3職員手当等 45,718 45,718500 議会だより発行事業 1,993
502 議会インターネット配信事業 1,807
4 4共済費 48,757 48,757
9 9旅費 6,310 6,310
1010交際費 960 960
1111需用費 2,638 2,638
消耗品費 631 631
食糧費 43 43
印刷製本費 1,964 1,964
1212役務費 113 113
1313委託料 4,364 4,364
1414使用料及び賃 2,297 2,297
借料
1919負担金補助及 4,771 4,771
び交付金
244,482 245,805 △1,323 0 0 0 244,482計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
1款 議会費 1款 議会費
1款 議会費 2項 東日本大震災議会対策費
- 98 - - 99 -
1 1議会対策費 603 555 48 603 1111需用費 603 603500 議会だより発行事業(避難世帯支援分) 603
印刷製本費 603 603
603 555 48 0 0 0 603計
2款 総務費 1項 総務管理費
1 1一般管理費 1,592,173 1,608,250 △16,077 6,655 39,858 1,545,660 1 1報酬 371 371001 表彰審査会委員費(10人) 131
004 情報公開審査会委員費(5人) 82
2 2給料 424,682 424,682005 個人情報保護審査会委員費(5人) 123
007 行政不服審査会委員費(3人) 131
3 3職員手当等 751,883 751,883015 特別職給与費(2人) 56,632
016 職員給与費(121人) 1,303,554
4 4共済費 193,745 193,745017 総務管理一般経費 154,883
500 市表彰事業 1,535
7 7賃金 18,120 18,120501 法規関係整備事業 2,385
502 職員研修事業 21,496
8 8報償費 2,155 2,155503 職員被服貸与事業 7,677
504 職員健康管理事業 43,544
9 9旅費 16,145 16,145
1010交際費 1,600 1,600
1111需用費 60,250 60,250
消耗品費 26,030 26,030
燃料費 929 929
食糧費 471 471
印刷製本費 2,360 2,360
光熱水費 30,085 30,085
修繕料 375 375
1212役務費 34,669 34,669
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
1款 議会費 2款 総務費 1款 議会費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 100 - - 101 -
1313委託料 56,445 56,445
国民年金事務委託金 基礎年金 1,605 国 1,605 国 1414使用料及び賃 20,514 20,514
借料環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 30 県 30 県
うつくしま権限移譲交付金 20 県 20 県
県民税徴収事務委託金 5,000 県 5,000 県 1818備品購入費 152 152
養護老人ホーム委託料 926 他 926 他
成人病検診助成金及び個人負担金 10,786 他 10,786 他 1919負担金補助及 11,442 11,442
び交付金婦人がん検診助成金及び個人負担金 635 他 635 他
メンタルヘルス助成金 100 他 100 他
電話使用料 総務管理 450 他 450 他
土地改良区事務所光熱水費 201 他 201 他
県民だより配布手数料 945 他 945 他
住宅借上料個人負担金 103 他 103 他
うつくしまふくしま相互人事交流派遣職員給与負担金 5,859 他 5,859 他
職員労働組合光熱水費 237 他 237 他
組合専従職員共済負担金 1,095 他 1,095 他
雇用保険料個人負担金 総務管理 1,991 他 1,991 他
自動販売機設置電気料 庁舎 102 他 102 他
「いしずえ」事務手数料 106 他 106 他
複写機使用料(小高区) 存目 1 他 1 他
電話通話料 小高区役所公衆電話 存目 1 他 1 他
保護司会事務所光熱水費 51 他 51 他
福島広域雇用促進支援協議会光熱水費 6 他 6 他
原子力損害賠償紛争解決センター相双支所室光熱水費 94 他 94 他
退職手当各事業会計負担金 11,802 他 11,802 他
後期高齢者医療広域連合派遣負担金 4,367 他 4,367 他
2 2文書広報費 99,750 90,711 9,039 2,064 97,686 1 1報酬 65,688 65,688017 文書広報一般経費 16,748
506 若手クリエイターによる情報発信事業 2,064
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 2,064 他 2,064 他 8 8報償費 2,392 2,392600 広報発行事業 8,982
601 行政嘱託員事業 66,916
9 9旅費 3,266 3,266602 行政嘱託員研修事業 3,209
603 行政事務連絡員等設置事業 1,831
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 102 - - 103 -
1111需用費 952 952
消耗品費 786 786
食糧費 144 144
修繕料 22 22
1212役務費 16,313 16,313
1313委託料 10,036 10,036
1414使用料及び賃 950 950
借料
1818備品購入費 119 119
1919負担金補助及 34 34
び交付金
3 3財政管理費 1,297 1,086 211 1,297 9 9旅費 73 73017 財政管理一般経費 1,297
1111需用費 1,189 1,189
消耗品費 843 843
印刷製本費 346 346
1919負担金補助及 35 35
び交付金
4 4会計管理費 5,818 5,823 △5 5,818 4 4共済費 356 356017 会計管理一般経費 5,818
7 7賃金 2,248 2,248
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 104 - - 105 -
9 9旅費 90 90
1111需用費 1,711 1,711
消耗品費 225 225
印刷製本費 1,486 1,486
1212役務費 626 626
1313委託料 648 648
1414使用料及び賃 65 65
借料
1919負担金補助及 74 74
び交付金
5 5財産管理費 3,079,123 1,377,222 1,701,901 1,994,088 485,145 599,890 1 1報酬 195 195001 財産価格審議会委員費(5人) 247
017 財産管理一般経費 107,136
8 8報償費 20 20180 財政調整基金積立金 300,034
181 減債基金積立金 7
9 9旅費 49 49182 公共用施設維持基金積立金 38
183 職員退職手当基金積立金 4
1111需用費 13,244 13,244187 社会福祉基金積立金 13
188 教育振興基金積立金 27
消耗品費 1,223 1,223189 ふるさと応援基金積立金 90,001
食糧費 7 7192 子育て応援基金積立金 2
修繕料 12,014 12,014196 小高区自治振興基金積立金 9,622
197 鹿島区自治振興基金積立金 206
1212役務費 1,743 1,743198 原町区自治振興基金積立金 174
199 地域振興基金積立金 141
1313委託料 63,282 63,282200 市有建物等維持補修基金積立金 10
202 東日本大震災復旧・復興基金積立金 377,200
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 106 - - 107 -
1414使用料及び賃 6,308 6,308203 東日本大震災遺児等支援基金積立金 3
借料 204 みらい夢基金積立金 2
206 東日本大震災復興交付金基金積立金 89
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 1,994,088 国 1,994,088 国 1515工事請負費 22,222 22,222207 帰還環境整備交付金基金積立金 1,994,167
行政財産使用料 5,544 他 5,544 他 208 庁舎建設基金積立金 200,000
市有建物貸付収入 300 他 300 他 1616原材料費 300 300
財政調整基金利子 34 他 34 他
職員退職手当基金利子 4 他 4 他 1919負担金補助及 20 20
び交付金減債基金利子 7 他 7 他
公共用施設維持基金利子 38 他 38 他
子育て応援基金利子 2 他 2 他 2525積立金 2,971,740 2,971,740
教育振興基金利子 26 他 26 他
社会福祉基金利子 12 他 12 他
原町区自治振興基金利子 173 他 173 他
小高区自治振興基金利子 22 他 22 他
鹿島区自治振興基金利子 205 他 205 他
地域振興基金利子 140 他 140 他
市有建物等維持補修基金利子 10 他 10 他
ふるさと応援基金利子 1 他 1 他
東日本大震災遺児等支援基金利子 3 他 3 他
東日本大震災復旧・復興基金利子 138 他 138 他
みらい夢基金利子 2 他 2 他
東日本大震災復興交付金基金利子 89 他 89 他
帰還環境整備交付金基金利子 79 他 79 他
ふるさと応援寄附金 90,000 他 90,000 他
宅地造成事業特別会計貸付金償還金 377,062 他 377,062 他
建物総合損害共済基金負担金 10 他 10 他
職員駐車場利用料 1,644 他 1,644 他
小高区再生復興支援太陽光発電事業協力金 9,600 他 9,600 他
6 6車両管理費 62,417 63,763 △1,346 62,417 4 4共済費 1,602 1,602017 車両管理費一般経費 62,417
7 7賃金 10,340 10,340
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 108 - - 109 -
9 9旅費 1,202 1,202
1111需用費 21,119 21,119
消耗品費 2,060 2,060
燃料費 10,060 10,060
修繕料 8,999 8,999
1212役務費 7,630 7,630
1414使用料及び賃 807 807
借料
1818備品購入費 17,976 17,976
1919負担金補助及 313 313
び交付金
2222補償補填及び 1 1
賠償金
2727公課費 1,427 1,427
7 7企画費 306,293 291,567 14,726 186 147,894 158,213 1 1報酬 390 390002 行政改革審議会委員費(15人) 577
017 企画一般経費 2,538
土地利用規制対策費交付金(定額) 186 県 186 県 4 4共済費 1,133 1,133052 まちづくり活動支援事業補助金 5,100
地域振興基金繰入金 21,100 他 21,100 他 056 まちづくり委員会支援交付金 7,000
ふるさと応援基金繰入金 108,407 他 108,407 他 7 7賃金 6,989 6,989062 ふるさと応援寄附金協働のまちづくり事業助成金 108,017
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 13,226 他 13,226 他 100 相馬地方広域市町村圏組合負担金 108,193
みらいを描く市町村等支援事業助成金 5,161 他 5,161 他 8 8報償費 9,149 9,149500 まちづくり市民活動団体支援事業 22,763
501 土地利用規制対策事業 188
9 9旅費 4,777 4,777502 公共事業評価事業 314
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 110 - - 111 -
1111需用費 3,614 3,614515 総合交通体系推進事業 224
519 危機管理対策事業 249
消耗品費 1,343 1,343522 再生可能エネルギー導入促進事業 2,506
燃料費 245 245524 環境未来都市構想推進事業 793
食糧費 343 343527 南相馬みらい創造塾事業 2,388
印刷製本費 931 931528 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 372
光熱水費 352 352529 婚活支援事業 5,429
修繕料 400 400530 ふるさと応援寄附金推進事業 13,178
531 移住定住推進事業 8,991
1212役務費 5,125 5,125532 地域おこし協力隊活動事業 16,195
601 県立特別支援学校整備事業 1,278
1313委託料 16,525 16,525
1414使用料及び賃 6,854 6,854
借料
1919負担金補助及 251,737 251,737
び交付金
8 8情報管理費 437,875 310,360 127,515 28,117 81,818 327,940 4 4共済費 356 356017 情報管理一般経費 278
501 電算組織管理運営事業 126,933
公衆無線LAN環境整備支援事業補助金(1/2) 28,117 国 28,117 国 7 7賃金 2,272 2,272502 住民情報システム管理運営事業 111,209
行政財産使用料 4 他 4 他 503 行政情報システム管理運営事業 19,196
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 48,223 他 48,223 他 9 9旅費 236 236504 総合行政ネットワーク管理運営事業 3,007
職員労働組合インターネット等利用料 9 他 9 他 508 社会保障・税番号制度管理運営事業 13,479
土地改良区インターネット回線利用料 15 他 15 他 1111需用費 14,773 14,773515 超高速インターネット環境管理運営事業 34,223
広告掲載料 180 他 180 他 519 情報セキュリティ対策事業 28,434
光ファイバー賃借料 19,985 他 19,985 他 消耗品費 8,283 8,283520 全庁GIS維持管理事業 2,360
光ファイバー移転補償金 13,392 他 13,392 他 光熱水費 416 416522 ホームページ事業 13,190
廃棄パソコン売却収入 10 他 10 他 修繕料 6,074 6,074523 情報化リーダー育成事業 39
529 ICT活用在宅介護システム管理運営事業 2,331
1212役務費 13,851 13,851600 公衆無線LAN環境構築事業 76,340
601 公衆無線LAN管理運営事業 6,856
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 112 - - 113 -
1313委託料 185,716 185,716
1414使用料及び賃 115,776 115,776
借料
1515工事請負費 76,340 76,340
1818備品購入費 19,979 19,979
1919負担金補助及 8,576 8,576
び交付金
9 9交通対策費 29,755 25,778 3,977 1,624 28,131 1 1報酬 5,040 5,040001 交通教育専門員費(20人) 5,040
017 交通対策一般経費 11,803
市民交通災害共済組合交付金 1,624 他 1,624 他 4 4共済費 1,763 1,763050 交通対策協議会運営費補助金 3,000
500 市民交通災害共済事業 2,133
7 7賃金 10,565 10,565501 交通教育専門員設置事業 5,341
502 駅前駐輪場管理事業 2,438
9 9旅費 358 358
1111需用費 5,111 5,111
消耗品費 3,034 3,034
燃料費 735 735
印刷製本費 308 308
光熱水費 567 567
修繕料 467 467
1212役務費 146 146
1313委託料 1,687 1,687
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 114 - - 115 -
1414使用料及び賃 2,014 2,014
借料
1919負担金補助及 3,017 3,017
び交付金
2727公課費 54 54
1010小高区自治 10,230 5,157 5,073 2,687 7,543 1 1報酬 1,170 1,170001 地域協議会委員費(15人) 1,692
振興費 017 地域振興一般経費 5,934
4 4共済費 766 766055 小高区庁舎和みの広場事業補助金 1,664
地域振興基金繰入金 1,664 他 1,664 他 702 小高区まちなか花いっぱい事業 940
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 940 他 940 他 7 7賃金 4,783 4,783
小高駅トイレ維持管理負担金 83 他 83 他
8 8報償費 45 45
9 9旅費 600 600
1111需用費 1,147 1,147
消耗品費 971 971
燃料費 11 11
食糧費 29 29
光熱水費 36 36
修繕料 100 100
1414使用料及び賃 55 55
借料
1919負担金補助及 1,664 1,664
び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 116 - - 117 -
1111鹿島区自治 23,943 26,532 △2,589 21,952 1,991 1 1報酬 1,170 1,170001 地域協議会委員費(15人) 1,688
振興費 017 地域振興一般経費 303
8 8報償費 45 45021 かしま交流センター管理運営事業 15,896
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 21,915 他 21,915 他 022 真野交流センター管理運営事業 6,056
自動販売機設置電気料 かしま交流センター 37 他 37 他 9 9旅費 666 666
1111需用費 510 510
消耗品費 34 34
燃料費 13 13
食糧費 31 31
修繕料 432 432
1313委託料 21,520 21,520
1414使用料及び賃 32 32
借料
1212原町区自治 1,870 1,911 △41 1,870 1 1報酬 1,170 1,170001 地域協議会委員費(15人) 1,696
振興費 017 地域振興一般経費 174
8 8報償費 45 45
9 9旅費 568 568
1111需用費 62 62
燃料費 10 10
食糧費 52 52
1414使用料及び賃 25 25
借料
1313諸費 130,763 54,273 76,490 6,318 112,111 12,334 4 4共済費 784 784017 諸費一般経費 2,848
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 1項 総務管理費
- 118 - - 119 -
7 7賃金 4,892 4,892050 防犯対策事業補助金 1,081
051 暴力追放市民会議運営費補助金 500
自衛官募集事務委託金 25 国 25 国 9 9旅費 231 231056 集会施設整備事業補助金 112,111
福島県消費者行政活性化交付金(10/10) 5,840 県 5,840 県 501 交通遺児激励金支給事業 30
福島県消費者行政推進交付金(10/10) 155 県 155 県 1111需用費 2,053 2,053503 人権啓発活動活性化事業 299
人権啓発活動委託金 298 県 298 県 504 地方路線バス維持対策事業 7,596
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 112,111 他 112,111 他 消耗品費 2,036 2,036505 自衛官募集事務事業 27
食糧費 17 17506 消費生活啓発事業 54
507 消費生活相談推進事業 6,217
1212役務費 195 195
1313委託料 7,592 7,592
1919負担金補助及 114,986 114,986
び交付金
2020扶助費 30 30
5,781,307 3,862,433 1,918,874 2,035,364 0 895,153 2,850,790計
2款 総務費 2項 徴税費
1 1税務総務費 126,626 134,657 △8,031 58,000 68,626 2 2給料 66,720 66,720016 職員給与費(20人) 115,903
017 税務総務一般経費 10,723
県民税徴収事務委託金 58,000 県 58,000 県 3 3職員手当等 28,902 28,902
4 4共済費 21,563 21,563
7 7賃金 8,154 8,154
9 9旅費 470 470
1111需用費 10 10
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 2項 徴税費
- 120 - - 121 -
消耗品費 10 10
1414使用料及び賃 5 5
借料
1919負担金補助及 802 802
び交付金
2 2賦課徴収費 198,225 186,239 11,986 27,630 1,532 169,063 9 9旅費 200 200017 賦課徴収一般経費 91,327
500 市税過誤納金還付金 80,000
県民税徴収事務委託金 27,630 県 27,630 県 1111需用費 11,241 11,241600 固定資産土地評価替事業 26,898
市税督促手数料 532 他 532 他
滞納処分費 1,000 他 1,000 他 消耗品費 3,692 3,692
燃料費 110 110
印刷製本費 7,439 7,439
1212役務費 19,252 19,252
1313委託料 72,912 72,912
1414使用料及び賃 13,512 13,512
借料
1919負担金補助及 1,108 1,108
び交付金
2323償還金利子及 80,000 80,000
び割引料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 2項 徴税費
- 122 - - 123 -
3 3固定資産評 226 189 37 226 1 1報酬 104 104001 固定資産評価審査委員会委員費(7人) 193
価審査委員 017 固定資産評価審査委員会一般経費 33
会費 9 9旅費 114 114
1111需用費 2 2
食糧費 2 2
1919負担金補助及 6 6
び交付金
325,077 321,085 3,992 85,630 0 1,532 237,915計
2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費
1 1戸籍住民基 138,918 205,351 △66,433 6,551 33,902 98,465 2 2給料 55,631 55,631016 職員給与費(14人) 98,669
本台帳費 017 戸籍住民基本台帳一般経費 23,807
3 3職員手当等 26,896 26,896501 中長期在留者住居地届出等事務事業 5
個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 6,294 国 6,294 国 502 個人番号カード等交付事業 9,084
中長期在留者住居地届出等事務委託金 209 国 209 国 4 4共済費 16,404 16,404503 各種証明書コンビニ交付事業 7,353
人口動態調査委託金 48 県 48 県
戸籍謄抄本関係手数料 18,477 他 18,477 他 7 7賃金 1,661 1,661
住民票手数料 8,557 他 8,557 他
印鑑登録証明手数料 4,243 他 4,243 他 9 9旅費 153 153
臨時運行手数料 275 他 275 他
その他諸証明手数料 2,330 他 2,330 他 1111需用費 3,403 3,403
個人番号カード交付手数料 20 他 20 他
消耗品費 2,186 2,186
印刷製本費 897 897
修繕料 320 320
1212役務費 293 293
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費
- 124 - - 125 -
1313委託料 19,537 19,537
1414使用料及び賃 5,909 5,909
借料
1919負担金補助及 9,031 9,031
び交付金
138,918 205,351 △66,433 6,551 0 33,902 98,465計
2款 総務費 4項 選挙費
1 1選挙管理委 20,600 19,421 1,179 9 20,591 1 1報酬 1,431 1,431001 選挙管理委員会委員費(4人) 1,623
員会費 016 職員給与費(2人) 18,140
2 2給料 9,845 9,845017 選挙管理委員会一般経費 837
海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金 8 県 8 県
在外選挙人名簿登録事務委託金 1 県 1 県 3 3職員手当等 5,426 5,426
4 4共済費 2,869 2,869
9 9旅費 464 464
1111需用費 87 87
消耗品費 70 70
食糧費 6 6
印刷製本費 11 11
1414使用料及び賃 402 402
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 4項 選挙費
- 126 - - 127 -
1919負担金補助及 76 76
び交付金
2 2選挙啓発費 291 167 124 291 8 8報償費 70 70017 選挙啓発一般経費 291
9 9旅費 21 21
1111需用費 200 200
消耗品費 192 192
食糧費 8 8
3 3市長選挙費 45,409 0 45,409 45,409 1 1報酬 2,947 2,947500 市長選挙 45,409
3 3職員手当等 2,748 2,748
4 4共済費 303 303
7 7賃金 3,350 3,350
8 8報償費 5,987 5,987
9 9旅費 36 36
1111需用費 6,517 6,517
消耗品費 5,056 5,056
燃料費 192 192
食糧費 23 23
印刷製本費 1,246 1,246
1212役務費 9,995 9,995
1313委託料 5,206 5,206
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 4項 選挙費
- 128 - - 129 -
1414使用料及び賃 542 542
借料
1919負担金補助及 7,778 7,778
び交付金
海区漁業調 0 2,428 △2,428
整委員会選
挙費
鹿島町土地 0 501 △501
改良区総代
総選挙費
参議院議員 0 48,426 △48,426
選挙費
66,300 70,943 △4,643 9 0 0 66,291計
2款 総務費 5項 統計調査費
1 1統計調査総 9,240 12,327 △3,087 9,240 2 2給料 4,583 4,583016 職員給与費(1人) 8,117
務費 017 統計調査総務一般経費 1,123
3 3職員手当等 2,180 2,180
4 4共済費 1,473 1,473
7 7賃金 755 755
8 8報償費 150 150
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 5項 統計調査費
- 130 - - 131 -
9 9旅費 27 27
1111需用費 72 72
消耗品費 36 36
印刷製本費 36 36
2 2統計調査費 2,138 4,587 △2,449 2,138 1 1報酬 1,663 1,663500 県現住人口調査 17
501 学校基本調査 19
人口動態調査委託金 27 県 27 県 3 3職員手当等 101 101502 工業統計調査 533
県現住人口調査委託金 17 県 17 県 506 人口動態調査 27
学校基本調査委託金 19 県 19 県 4 4共済費 24 24507 住宅土地統計調査 468
工業統計調査委託金 533 県 533 県 508 就業構造基本調査 1,053
住宅土地統計調査委託金 468 県 468 県 7 7賃金 151 151509 商業統計調査 11
就業構造基本調査委託金 1,053 県 1,053 県 512 経済センサス 10
商業統計調査委託金 11 県 11 県 9 9旅費 34 34
経済センサス調査委託金 7 県 7 県
経済センサス事業所母集団データ整備委託金 3 県 3 県 1111需用費 123 123
消耗品費 114 114
食糧費 9 9
1212役務費 42 42
11,378 16,914 △5,536 2,138 0 0 9,240計
2款 総務費 6項 監査委員費
1 1監査委員費 24,303 24,800 △497 24,303 1 1報酬 920 920001 監査委員費(2人) 1,220
016 職員給与費(3人) 22,044
2 2給料 13,124 13,124017 監査事務局一般経費 1,039
3 3職員手当等 5,524 5,524
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 6項 監査委員費
- 132 - - 133 -
4 4共済費 3,396 3,396
9 9旅費 492 492
1111需用費 609 609
消耗品費 539 539
食糧費 4 4
印刷製本費 66 66
1313委託料 142 142
1919負担金補助及 96 96
び交付金
24,303 24,800 △497 0 0 0 24,303計
2款 総務費 7項 東日本大震災総務対策費
1 1総務対策費 1,138,566 981,866 156,700 139,083 125,953 873,530 2 2給料 269,130 269,130016 職員給与費(106人) 500,236
017 復興一般経費 1,595
被災者支援総合交付金(定額) 65,650 国 65,650 国 3 3職員手当等 205,771 205,771050 地域の絆づくり支援事業補助金 20,650
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 68,006 国 68,006 国 051 復興事業等・地域安全連絡協議会運営費補助金 600
福島県消費者行政活性化交付金(10/10) 5,427 県 5,427 県 4 4共済費 93,320 93,320052 被災者支援団体活動事業補助金 45,000
東日本大震災復興交付金基金繰入金 24,710 他 24,710 他 100 公立双葉准看護学院再開負担金 21,000
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 101,243 他 101,243 他 7 7賃金 59,173 59,173502 災害派遣職員受入事業 347,222
503 復興まちづくり推進事業 2,970
8 8報償費 5,929 5,929520 災害関連広報活動事業 13,528
521 南相馬チャンネル管理運営事業 62,549
9 9旅費 32,449 32,449522 市外避難者支援事業 5,542
523 なんでも相談事業 6,638
1111需用費 10,102 10,102525 みなみそうま復興大学事業 17,994
529 イノベーション・コースト構想推進事業 385
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 7項 東日本大震災総務対策費
- 134 - - 135 -
消耗品費 1,121 1,121530 防災集団移転元地等活用ビジョン策定事業 30,888
燃料費 280 280600 仮設住宅等自治会支援事業 500
食糧費 612 612601 臨時職員雇用事業(復旧・復興) 61,269
印刷製本費 2,099 2,099
光熱水費 1,272 1,272
修繕料 4,718 4,718
1212役務費 4,868 4,868
1313委託料 98,906 98,906
1414使用料及び賃 41,490 41,490
借料
1919負担金補助及 317,428 317,428
び交付金
2 2新エネルギ 433,856 84,061 349,795 307,140 118,071 8,645 8 8報償費 138 138050 家庭の創エネ・省エネ・蓄エネ促進支援事業補助金 70,419
ー推進費 500 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 312,334
9 9旅費 284 284501 沿岸部大規模太陽光発電事業用地取得事業 50,278
市町村公共施設支援事業補助金(定額) 307,140 県 307,140 県 503 公共施設エネルギーマネジメントシステム管理運営事業 825
東日本大震災復興交付金基金繰入金 34,579 他 34,579 他 1111需用費 177 177
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 83,492 他 83,492 他
消耗品費 14 14
食糧費 3 3
修繕料 160 160
1212役務費 6,776 6,776
1313委託料 476 476
1414使用料及び賃 36,518 36,518
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 7項 東日本大震災総務対策費
- 136 - - 137 -
1515工事請負費 312,334 312,334
1717公有財産購入 6,743 6,743
費
1919負担金補助及 70,410 70,410
び交付金
1,572,422 1,065,927 506,495 446,223 0 244,024 882,175計
2款 総務費 8項 原子力災害総務対策費
1 1総務対策費 31,750 42,241 △10,491 5,474 15,314 10,962 3 3職員手当等 155 155016 職員給与費 155
017 原子力災害対策一般経費 3,969
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 4,468 国 4,468 国 4 4共済費 583 583503 特別通過交通制度対策事業 288
福島県消費者行政活性化交付金(10/10) 1,006 県 1,006 県 504 食品と放射能に関する講習会事業 1,006
小高区自治振興基金繰入金 1,148 他 1,148 他 7 7賃金 3,707 3,707507 防犯カメラ設置事業 9,300
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 14,166 他 14,166 他 512 お試し住宅整備事業 4,922
8 8報償費 1,196 1,196700 高校生による小高区での実践事業 1,148
702 小高区復興デザイン協働創生事業 10,962
9 9旅費 548 548
1111需用費 3,239 3,239
消耗品費 1,724 1,724
燃料費 77 77
食糧費 161 161
印刷製本費 286 286
光熱水費 991 991
1212役務費 752 752
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 8項 原子力災害総務対策費
- 138 - - 139 -
1313委託料 16,220 16,220
1414使用料及び賃 901 901
借料
1515工事請負費 4,298 4,298
1616原材料費 151 151
2 2帰還支援対 227,606 218,132 9,474 220,155 1,250 6,201 4 4共済費 14,188 14,188501 一時帰宅等交通支援事業 69,996
策費 502 ウェブカメラ維持管理事業 22,939
7 7賃金 89,186 89,186503 帰還住民放射線対策機器点検校正事業 3,987
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 3,987 国 3,987 国 504 総合交通体系再構築事業 1,250
被災者支援総合交付金(定額) 7,166 国 7,166 国 8 8報償費 330 330600 旧避難指示区域見守りパトロール事業 116,067
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 186,063 国 186,063 国 700 小高区行政区座談会事業 613
ふるさとふくしま帰還支援事業補助金(10/10) 22,939 県 22,939 県 9 9旅費 214 214701 旧避難指示区域内等安心通報システム事業 7,166
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 1,250 他 1,250 他 930 帰還者生活再建支援事業 5,588
1111需用費 5,057 5,057
消耗品費 415 415
燃料費 3,621 3,621
食糧費 207 207
光熱水費 600 600
修繕料 214 214
1212役務費 12,894 12,894
1313委託料 88,769 88,769
1414使用料及び賃 10,718 10,718
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 2款 総務費
2款 総務費 8項 原子力災害総務対策費
- 140 - - 141 -
1919負担金補助及 6,250 6,250
び交付金
3 3財政管理対 121 0 121 121 9 9旅費 21 21017 自治体賠償対策一般経費 121
策費
1111需用費 100 100
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 121 他 121 他
消耗品費 100 100
259,477 260,373 △896 225,629 0 16,685 17,163計
3款 民生費 1項 社会福祉費
1 1社会福祉総 341,195 678,373 △337,178 12,124 329,071 1 1報酬 358 358001 民生委員推薦会委員費(12人) 456
務費 016 職員給与費(36人) 254,315
2 2給料 144,785 144,785017 社会福祉総務一般経費 453
生活困窮者自立支援費負担金(3/4) 9,948 国 9,948 国 051 社会福祉協議会運営費補助金 18,550
地域生活支援事業費補助金(1/2) 80 国 80 国 3 3職員手当等 68,240 68,240059 福祉会館運営費補助金 13,449
民生委員推薦会負担金(定額) 140 県 140 県 061 地域福祉総合対策事業補助金 11,749
行旅死亡人取扱費負担金(10/10) 460 県 460 県 4 4共済費 41,290 41,290062 戦没者追悼式運営費補助金 300
地域生活支援事業費補助金(1/4) 40 県 40 県 066 健康福祉まつり事業補助金 1,000
福島県自殺対策緊急強化基金事業補助金(10/10) 1,443 県 1,443 県 8 8報償費 1,268 1,268501 法外援助扶助費 576
うつくしま権限移譲交付金 13 県 13 県 507 心のケア事業 1,443
9 9旅費 340 340509 生活困窮者自立相談支援事業 12,500
510 住居確保給付金給付事業 765
1111需用費 351 351511 民生・児童委員活動推進事業 16,039
700 特定疾患患者見舞金給付事業 9,600
消耗品費 335 335
食糧費 16 16
1212役務費 20 20
1313委託料 28,539 28,539
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
2款 総務費 3款 民生費 2款 総務費 3款 民生費
3款 民生費 1項 社会福祉費
- 142 - - 143 -
1919負担金補助及 45,083 45,083
び交付金
2020扶助費 10,921 10,921
2 2障がい支援 2,486 2,547 △61 606 1,880 1 1報酬 1,440 1,440001 障がい支援区分判定審査会委員費(10人) 1,631
区分判定審 017 障がい支援区分判定審査会一般経費 855
査会費 3 3職員手当等 239 239
南相馬方部障がい支援区分判定審査会運営負担金 606 他 606 他 9 9旅費 194 194
1111需用費 53 53
消耗品費 44 44
食糧費 9 9
1212役務費 560 560
3 3障がい者自 936,763 895,480 41,283 677,204 7,102 252,457 1111需用費 65 65017 障がい者自立支援一般経費 1,417
立支援費 050 地域活動支援センター機能強化事業補助金 1,500
消耗品費 65 65052 おひさまといっしょに運営費補助金 204
障がい者自立支援給付費負担金(1/2) 426,898 国 426,898 国 055 障がい者用自動車改造等補助金 300
障がい者医療費負担金(1/2) 9,468 国 9,468 国 1212役務費 1,148 1,148056 地域活動支援センター運営事業補助金 6,857
地域生活支援事業費補助金(1/2) 13,788 国 13,788 国 500 生活サポート事業 177
障がい者等災害臨時特例補助金(10/10) 1,973 国 1,973 国 1313委託料 37,943 37,943502 日中一時支援事業 3,068
障がい者自立支援給付費負担金(1/4) 218,183 県 218,183 県 503 コミュニケーション支援事業 264
地域生活支援事業費補助金(1/4) 6,894 県 6,894 県 1919負担金補助及 8,861 8,861504 奉仕員養成等事業 4,110
び交付金 505 障がい者スポーツ大会開催事業 101訪問入浴サービス利用手数料 93 他 93 他
日中一時支援利用手数料 148 他 148 他 506 身体障がい者訪問入浴サービス事業 1,950
移動支援利用手数料 4 他 4 他 2020扶助費 888,746 888,746507 障がい者移動支援事業 439
地域振興基金繰入金 6,857 他 6,857 他 508 障がい者相談支援事業 22,500
510 障がい福祉計画策定事業 5,130
600 障がい者自立支援給付事業 872,733
601 障がい者日常生活用具給付事業 16,013
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 1項 社会福祉費
- 144 - - 145 -
4 4障がい者福 46,585 45,821 764 25,286 354 20,945 3 3職員手当等 298 298017 障がい者福祉一般経費 1,729
祉費 018 南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会一般経費 640
8 8報償費 150 150050 心身障がい者扶養共済加入補助金 206
特別障がい者手当等負担金(3/4) 10,195 国 10,195 国 600 重度心身障がい者医療費助成事業 25,315
重度障がい者支援事業費補助金(1/2) 15,060 県 15,060 県 9 9旅費 157 157601 在宅重度障がい者対策事業 840
戦傷病者特別援護関係交付金(定額) 10 県 10 県 602 人工透析通院交通費助成事業 4,080
うつくしま権限移譲交付金 21 県 21 県 1111需用費 469 469603 重度心身障がい者タクシー運賃助成事業 181
南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会負担金 139 他 139 他 604 特別障がい者手当等給付事業 13,594
旧相馬地方食肉センター跡地転貸料 215 他 215 他 消耗品費 198 198
食糧費 102 102
印刷製本費 169 169
1212役務費 1,090 1,090
1414使用料及び賃 216 216
借料
1919負担金補助及 324 324
び交付金
2020扶助費 43,881 43,881
5 5老人福祉費 334,705 389,642 △54,937 3,719 23,273 307,713 8 8報償費 16,370 16,370017 老人福祉一般経費 2,027
050 南相馬地方老人福祉施設整備事業借入償還金補助金 127,279
社会資本整備総合交付金(1/2、45/100) 1,022 国 1,022 国 9 9旅費 246 246057 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 4,515
老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(2/3) 2,576 県 2,576 県 058 社会福祉法人による利用者負担軽減措置事業補助金 78
低所得者利用者負担対策費補助金(3/4) 121 県 121 県 1111需用費 970 970500 高齢者総合計画策定事業 5,375
老人福祉施設入所負担金 18,026 他 18,026 他 501 老人ホーム入所委託事業 134,918
社会福祉基金繰入金 2,729 他 2,729 他 消耗品費 193 193505 老人クラブ育成事業 6,826
軽度生活援助事業利用者負担金 1,032 他 1,032 他 食糧費 436 436510 車いす同乗軽自動車貸出事業 873
社会福祉医療事業団借入金県利子補給金 1,486 他 1,486 他 印刷製本費 341 341520 外出支援サービス事業 5,719
593 低所得者利用者負担対策費ホームヘルプ事業 86
1212役務費 979 979620 高齢者日常生活用具給付等事業 689
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 1項 社会福祉費
- 146 - - 147 -
1313委託料 40,904 40,904621 敬老祝金等支給事業 15,695
622 軽度生活援助事業 6,912
1414使用料及び賃 2,918 2,918623 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業 4,553
借料 624 マッサージ等施術費助成事業 1,018
626 緊急通報システム事業 14,427
1919負担金補助及 131,891 131,891627 徘徊高齢者等早期身元特定事業 189
び交付金 701 高齢者賀寿事業 796
760 老人福祉施設用地借入事業 2,730
2020扶助費 140,427 140,427
6 6国民年金費 10,403 10,512 △109 5,577 4,826 2 2給料 4,752 4,752016 職員給与費(1人) 8,084
017 国民年金一般経費 2,319
国民年金事務委託金 基礎年金 5,422 国 5,422 国 3 3職員手当等 2,030 2,030
国民年金事務委託金 協力・連携経費 155 国 155 国
4 4共済費 1,564 1,564
7 7賃金 1,685 1,685
9 9旅費 25 25
1111需用費 130 130
消耗品費 130 130
1212役務費 78 78
1414使用料及び賃 130 130
借料
1919負担金補助及 9 9
び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 1項 社会福祉費
- 148 - - 149 -
7 7養護老人ホ 231,552 232,306 △754 115,197 116,355 2 2給料 33,114 33,114016 職員給与費(9人) 56,874
ーム費 017 高松ホーム運営事務費 40,490
3 3職員手当等 14,745 14,745018 高松ホーム運営事業費 66,534
養護老人ホーム委託料 115,128 他 115,128 他 019 高松ホーム運営管理費 47,497
公衆電話通話料及び取扱手数料 養護老人ホーム 10 他 10 他 4 4共済費 14,636 14,636700 高松ホーム営繕事業費 20,157
自動販売機設置電気料 養護老人ホーム 44 他 44 他
南相馬市長選挙不在者投票特別経費 15 他 15 他 7 7賃金 34,341 34,341
8 8報償費 804 804
9 9旅費 174 174
1111需用費 33,740 33,740
消耗品費 7,836 7,836
燃料費 7,227 7,227
食糧費 348 348
印刷製本費 23 23
光熱水費 10,364 10,364
修繕料 7,786 7,786
医薬材料費 156 156
1212役務費 2,795 2,795
1313委託料 66,230 66,230
1414使用料及び賃 2,707 2,707
借料
1515工事請負費 20,157 20,157
1818備品購入費 4,185 4,185
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 1項 社会福祉費
- 150 - - 151 -
1919負担金補助及 250 250
び交付金
2020扶助費 3,602 3,602
2727公課費 72 72
8 8老人福祉セ 53,813 29,138 24,675 16,200 8,696 28,917 1111需用費 600 600021 原町老人福祉センター運営事業 11,418
ンター費 023 小高老人福祉センター運営事業 11,763
修繕料 600 600050 むつみ荘運営費補助金 7,908
老人福祉センター建設事業債(95%) 16,200 地 16,200 地 600 老人福祉センター建設事業 22,724
地域振興基金繰入金 8,672 他 8,672 他 1212役務費 919 919
自動販売機設置電気料 原町老人福祉センター 24 他 24 他
1313委託料 43,014 43,014
1414使用料及び賃 1,372 1,372
借料
1919負担金補助及 7,908 7,908
び交付金
9 9国民健康保 642,426 687,142 △44,716 312,244 330,182 2828繰出金 642,426 642,426160 国民健康保険特別会計繰出金 642,426
険事業費
国民健康保険基盤安定負担金(1/2) 78,912 国 78,912 国
国民健康保険基盤安定負担金(1/4、3/4) 229,499 県 229,499 県
乳児医療助成事業費補助金(1/2) 645 県 645 県
子ども医療費助成事業補助金(10/10) 3,188 県 3,188 県
1010後期高齢者 858,281 857,784 497 126,482 731,799 1919負担金補助及 658,516 658,516100 後期高齢者医療療養給付費負担金 631,898
医療事業費 び交付金 101 後期高齢者医療事務費負担金 26,618
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 1項 社会福祉費
- 152 - - 153 -
2828繰出金 199,765 199,765160 後期高齢者医療特別会計繰出金 199,765
後期高齢者医療制度保険基盤安定負担金(3/4) 126,482 県 126,482 県
1111介護保険事 955,074 930,955 24,119 6,529 948,545 2828繰出金 955,074 955,074160 介護保険特別会計繰出金 955,074
業費
介護保険料低所得者保険料軽減負担金(1/2) 4,353 国 4,353 国
介護保険料低所得者保険料軽減負担金(1/4) 2,176 県 2,176 県
1212介護サービ 17,045 11,474 5,571 1,046 15,999 2828繰出金 17,045 17,045160 介護サービス事業特別会計繰出金 17,045
ス事業費
公共用施設維持基金繰入金 1,046 他 1,046 他
4,430,328 4,771,174 △340,846 1,169,165 16,200 156,274 3,088,689計
3款 民生費 2項 児童福祉費
1 1児童福祉総 422,178 400,764 21,414 192,629 31,046 198,503 1 1報酬 293 293001 子ども・子育て審議会委員費(15人) 369
務費 016 職員給与費(1人) 6,920
2 2給料 3,863 3,863017 児童福祉総務一般経費 3,986
050 延長保育促進事業補助金 600
3 3職員手当等 2,184 2,184052 地域保育施設助成事業補助金 2,037
053 障がい児保育事業補助金 4,653
4 4共済費 1,809 1,809056 児童厚生施設運営費補助金 24,620
060 子育て応援基金助成事業 15,000
7 7賃金 4,756 4,756065 地域活動事業補助金 1,750
066 認定こども園・地域型保育事業所保護者助成事業補助金 33,075
8 8報償費 1,641 1,641068 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 1,680
069 保育体制強化事業補助金 3,240
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 2項 児童福祉費
- 154 - - 155 -
9 9旅費 856 856502 特別児童扶養手当事務事業 220
504 児童扶養手当事務事業 84
保育所運営費負担金(1/2) 46,011 国 46,011 国 1111需用費 1,067 1,067505 認可外保育所入所者支援事業 13,726
施設型給付費負担金(1/2) 3,540 国 3,540 国 507 ファミリーサポート推進事業 3,822
地域生活支援事業費補助金(1/2) 1,125 国 1,125 国 消耗品費 429 429508 幼児通級指導(ことばの教室)事業 57
子ども・子育て支援交付金(1/3) 5,479 国 5,479 国 食糧費 23 23510 発達障がい等児童早期発見・早期支援事業 2,249
保育対策総合支援事業費補助金(1/2) 2,460 国 2,460 国 印刷製本費 615 615519 乳幼児子ども医療費助成事業 180,208
特別児童扶養手当事務取扱交付金 219 国 219 国 520 児童手当事務事業 381
保育所運営費負担金(1/4) 23,005 県 23,005 県 1212役務費 3,482 3,482523 子育て応援情報交流事業 2,287
施設型給付費負担金(1/4・1/2) 3,271 県 3,271 県 525 ようこそ赤ちゃん誕生祝い品支給事業 8,098
地域生活支援事業費補助金(1/4) 562 県 562 県 1313委託料 4,572 4,572526 子育て短期支援事業 190
地域保育施設助成事業費補助金(1/2) 712 県 712 県 527 ひとり親家庭ファミリーサポートセンター利用者支援事業 215
子ども・子育て支援交付金(1/3) 5,479 県 5,479 県 1414使用料及び賃 2,119 2,119528 認定こども園施設型給付・地域型保育給付事業 110,211
借料 530 児童虐待防止対策事業 2,100軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金(1/3) 133 県 133 県
保育対策総合支援事業補助金(1/4) 810 県 810 県 531 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 400
乳児医療助成事業費補助金(1/2) 16,657 県 16,657 県 1919負担金補助及 197,192 197,192
び交付金子ども医療費助成事業補助金(10/10) 83,117 県 83,117 県
うつくしま権限移譲交付金 49 県 49 県
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 13,726 他 13,726 他 2020扶助費 198,344 198,344
子育て応援基金繰入金 17,287 他 17,287 他
子育て短期入所利用者負担金 33 他 33 他
2 2児童措置費 1,639,760 1,650,263 △10,503 1,157,415 1,354 480,991 1111需用費 136 136017 児童措置一般経費 507
050 民間保育所運営費補助金 1,188
消耗品費 136 136500 児童手当支給事業 877,965
504 児童扶養手当支給事業 191,477
1212役務費 371 371600 障がい児通所支援事業 177,926
701 児童委託負担金 390,697
1919負担金補助及 391,885 391,885
び交付金
2020扶助費 1,247,368 1,247,368
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 2項 児童福祉費
- 156 - - 157 -
保育所運営費負担金(1/2) 141,855 国 141,855 国
障がい児入所給付費等負担金(1/2) 88,962 国 88,962 国
児童手当負担金(定額) 607,801 国 607,801 国
児童扶養手当給付費負担金(1/3) 63,825 国 63,825 国
障がい者等災害臨時特例補助金(10/10) 4,483 国 4,483 国
保育所運営費負担金(1/4) 70,926 県 70,926 県
障がい児入所給付費等負担金(1/4) 44,481 県 44,481 県
児童手当負担金(定額) 135,082 県 135,082 県
保育負担金 1,354 他 1,354 他
3 3児童福祉施 113,017 97,551 15,466 67,865 33,683 11,469 4 4共済費 11,195 11,195021 児童福祉施設維持管理事業 548
設費 022 児童センター・児童クラブ施設営繕事業 11,425
7 7賃金 71,481 71,481700 放課後児童健全育成事業 94,413
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 7,873 国 7,873 国 701 児童館運営事業 6,631
子ども・子育て支援交付金(1/3) 29,996 国 29,996 国 8 8報償費 559 559
子ども・子育て支援交付金(1/3) 29,996 県 29,996 県
児童クラブ共済掛金保護者負担金 520 他 520 他 9 9旅費 592 592
児童センター使用料 10 他 10 他
地域振興基金繰入金 33,153 他 33,153 他 1111需用費 11,108 11,108
消耗品費 2,855 2,855
燃料費 276 276
食糧費 28 28
印刷製本費 176 176
光熱水費 2,274 2,274
修繕料 5,499 5,499
1212役務費 977 977
1313委託料 2,935 2,935
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 2項 児童福祉費
- 158 - - 159 -
1414使用料及び賃 898 898
借料
1515工事請負費 12,059 12,059
1616原材料費 310 310
1818備品購入費 814 814
1919負担金補助及 89 89
び交付金
4 4保育園費 478,400 437,401 40,999 49,848 9,516 419,036 2 2給料 80,095 80,095016 職員給与費(22人) 137,549
021 子育て支援センター管理運営事業 8,065
子ども・子育て支援交付金(1/3) 3,634 国 3,634 国 3 3職員手当等 34,583 34,583022 保育園管理運営事業 323,492
電源立地地域対策交付金(10/10) 5,213 県 5,213 県 505 元気あふれる幼児育成推進事業 583
市町村特定原子力施設地域振興事業補助金(10/10) 35,000 県 35,000 県 4 4共済費 58,392 58,392509 保育士等人材確保事業 1,554
多子世帯保育料軽減事業費補助金(1/2・1/4) 2,367 県 2,367 県 700 一時預かり事業 7,157
子ども・子育て支援交付金(1/3) 3,634 県 3,634 県 7 7賃金 213,388 213,388
保育負担金 100 他 100 他
一時預かり保護者負担金 1,584 他 1,584 他 8 8報償費 1,324 1,324
日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 67 他 67 他
延長保育保護者負担金 720 他 720 他 9 9旅費 424 424
賄材料費負担金 7,045 他 7,045 他
1111需用費 66,109 66,109
消耗品費 9,388 9,388
燃料費 1,210 1,210
食糧費 853 853
印刷製本費 664 664
光熱水費 10,404 10,404
修繕料 3,523 3,523
賄材料費 40,067 40,067
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 2項 児童福祉費
- 160 - - 161 -
1212役務費 713 713
1313委託料 12,310 12,310
1414使用料及び賃 5,145 5,145
借料
1515工事請負費 2,502 2,502
1616原材料費 464 464
1818備品購入費 2,521 2,521
1919負担金補助及 430 430
び交付金
5 5青少年育成 3,007 3,082 △75 3,007 1 1報酬 65 65001 青少年問題協議会委員費(10人) 89
費 017 青少年育成費一般経費 44
8 8報償費 1,164 1,164050 青少年育成市民会議活動費補助金 1,000
500 少年センター運営事業 1,238
9 9旅費 136 136501 男女共生推進事業 636
1111需用費 523 523
消耗品費 149 149
食糧費 15 15
印刷製本費 359 359
1212役務費 43 43
1919負担金補助及 1,076 1,076
び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 2項 児童福祉費
- 162 - - 163 -
6 6母子福祉費 10,664 9,537 1,127 6,318 4,346 1111需用費 237 237700 ひとり親家庭医療費助成事業 6,243
701 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 600
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(3/4) 3,315 国 3,315 国 消耗品費 11 11702 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 3,371
ひとり親家庭医療費助成事業費補助金(1/2) 3,003 県 3,003 県 印刷製本費 226 226703 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 450
1919負担金補助及 4,421 4,421
び交付金
2020扶助費 6,006 6,006
2,667,026 2,598,598 68,428 1,474,075 0 75,599 1,117,352計
3款 民生費 3項 生活保護費
1 1生活保護総 23,733 26,079 △2,346 426 23,307 2 2給料 11,757 11,757016 職員給与費(4人) 20,500
務費 017 生活保護総務一般経費 3,233
3 3職員手当等 5,529 5,529
生活保護適正実施推進事業費補助金(定率) 426 国 426 国
4 4共済費 3,214 3,214
8 8報償費 164 164
9 9旅費 298 298
1111需用費 207 207
消耗品費 135 135
印刷製本費 72 72
1212役務費 282 282
1313委託料 1,694 1,694
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 3項 生活保護費
- 164 - - 165 -
1414使用料及び賃 519 519
借料
1919負担金補助及 69 69
び交付金
2 2扶助費 503,849 505,682 △1,833 380,469 123,380 2020扶助費 503,849 503,849500 生活保護扶助費 503,849
生活保護費負担金(3/4) 377,886 国 377,886 国
生活保護費負担金(1/4) 2,583 県 2,583 県
527,582 531,761 △4,179 380,895 0 0 146,687計
3款 民生費 4項 災害救助費
1 1災害救助費 36,854 71,754 △34,900 21,562 3,500 1,054 10,738 8 8報償費 900 900500 災害見舞金 900
501 災害弔慰金 28,750
災害弔慰金等負担金(3/4) 21,562 県 21,562 県 1111需用費 4 4504 災害援護資金貸付金 3,500
災害援護資金債(100%) 3,500 地 3,500 地 505 災害弔慰金支給審査事業 904
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 904 他 904 他 食糧費 4 4508 災害援護資金貸付金償還金 2,800
災害援護資金貸付金返還金 150 他 150 他
2020扶助費 29,650 29,650
2121貸付金 3,500 3,500
2323償還金利子及 2,800 2,800
び割引料
36,854 71,754 △34,900 21,562 3,500 1,054 10,738計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 5項 東日本大震災民生対策費
- 166 - - 167 -
1 1災害廃棄物 661,661 4,664,506 △4,002,845 561,064 13 100,584 9 9旅費 13 13100 災害廃棄物処理代行事業負担金 150,000
処理対策費 500 災害廃棄物処理対策事業 511,661
1111需用費 268 268
災害等廃棄物処理事業費補助金(89.67/100) 458,793 国 458,793 国
福島県災害廃棄物処理基金事業補助金(定額) 102,271 県 102,271 県 消耗品費 268 268
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 13 他 13 他
1313委託料 511,380 511,380
1919負担金補助及 150,000 150,000
び交付金
2 2社会福祉総 12,150 11,138 1,012 9,958 2,192 8 8報償費 20 20017 義援金配分一般経費 478
務対策費 500 東日本大震災追悼式実施事業 1,714
1111需用費 380 380501 仮設借上見守り訪問事業 9,958
被災者支援総合交付金(定額) 9,958 国 9,958 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 2,192 他 2,192 他 消耗品費 375 375
食糧費 5 5
1212役務費 82 82
1313委託料 11,368 11,368
1414使用料及び賃 300 300
借料
3 3老人福祉対 43,581 32,198 11,383 43,581 8 8報償費 576 576501 高齢者見守り等支援緊急通報システム設置事業 879
策費 502 高齢者等生活支援巡回バス運行事業 25,337
1111需用費 282 282503 仮設住宅入居者等高齢者見守り事業 16,739
被災者支援総合交付金(定額) 42,955 国 42,955 国 504 高齢者見守り等支援健康増進事業 626
福島県被災者健康支援体制整備事業費補助金(10/10) 626 県 626 県 消耗品費 282 282
1212役務費 36 36
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 5項 東日本大震災民生対策費
- 168 - - 169 -
1313委託料 42,687 42,687
4 4児童福祉対 35,203 37,878 △2,675 27,720 7,483 4 4共済費 570 570021 みんなの遊び場管理運営事業 7,483
策費 500 東日本大震災遺児等支援金支給事業 14,000
7 7賃金 4,737 4,737501 東日本大震災遺児等支援事業 2,120
東日本大震災遺児等支援基金繰入金 27,720 他 27,720 他 502 震災遺児等進学支援助成金交付事業 11,600
8 8報償費 656 656
9 9旅費 104 104
1111需用費 1,487 1,487
消耗品費 378 378
食糧費 117 117
印刷製本費 30 30
光熱水費 462 462
修繕料 500 500
1212役務費 142 142
1313委託料 325 325
1414使用料及び賃 723 723
借料
1616原材料費 200 200
1919負担金補助及 659 659
び交付金
2020扶助費 25,600 25,600
752,595 4,745,720 △3,993,125 614,603 0 29,925 108,067計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 6項 原子力災害民生対策費
- 170 - - 171 -
1 1除染対策費 3,946,956 50,894,023 △46,947,067 3,946,900 56 4 4共済費 285 285017 除染推進一般経費 9,056
501 環境回復推進委員会設置事業 1,106
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 9,315 国 9,315 国 7 7賃金 1,812 1,812503 除去土壌等仮置場設置管理事業 2,074,805
除染対策事業交付金(10/10) 3,937,585 県 3,937,585 県 507 事後モニタリング・フォローアップ除染事業 1,861,793
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 56 他 56 他 8 8報償費 994 994508 環境回復情報提供事業 196
9 9旅費 376 376
1111需用費 1,521 1,521
消耗品費 1,198 1,198
燃料費 268 268
食糧費 55 55
1212役務費 9,667 9,667
1313委託料 3,830,588 3,830,588
1414使用料及び賃 100,204 100,204
借料
2222補償補填及び 1,509 1,509
賠償金
2 2老人福祉対 18,778 13,585 5,193 15,094 3,684 1111需用費 473 473500 介護員養成事業 18,778
策費
消耗品費 17 17
福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金 13,294 国 13,294 国 食糧費 15 15
介護職員初任者研修補助事業補助金(定額) 1,800 県 1,800 県 印刷製本費 441 441
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 3,684 他 3,684 他
1313委託料 16,752 16,752
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 6項 原子力災害民生対策費
- 172 - - 173 -
1414使用料及び賃 1,150 1,150
借料
1919負担金補助及 403 403
び交付金
3 3児童福祉対 70,558 23,935 46,623 14,437 37,900 6,696 11,525 4 4共済費 1,994 1,994021 子どもの遊び場管理運営事業 4,968
策費 050 私立保育所等給食検査体制事業補助金 1,200
7 7賃金 11,948 11,948503 保育所給食検査体制整備事業 18,471
保育所等給食検査体制整備事業補助金(定額) 13,104 県 13,104 県 508 小高区認定こども園整備事業 42,166
子どもの学習支援による地域再生事業委託金 1,333 県 1,333 県 8 8報償費 2,802 2,802509 放課後子ども教室推進事業 3,753
小高区認定こども園整備事業債(90%) 37,900 地 37,900 地
放課後子ども教室共済掛金保護者負担金 46 他 46 他 9 9旅費 24 24
子どもの遊び場使用料 9 他 9 他
子どもの遊び場照明設備使用料 1 他 1 他 1111需用費 5,096 5,096
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 6,640 他 6,640 他
消耗品費 3,574 3,574
食糧費 12 12
光熱水費 510 510
修繕料 1,000 1,000
1212役務費 442 442
1313委託料 3,026 3,026
1414使用料及び賃 84 84
借料
1515工事請負費 1,728 1,728
1717公有財産購入 42,115 42,115
費
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 3款 民生費
3款 民生費 6項 原子力災害民生対策費
- 174 - - 175 -
1818備品購入費 99 99
1919負担金補助及 1,200 1,200
び交付金
4,036,292 50,931,543 △46,895,251 3,976,431 37,900 10,436 11,525計
4款 衛生費 1項 保健衛生費
1 1保健衛生総 135,022 121,941 13,081 9,008 17,472 108,542 2 2給料 5,366 5,366016 職員給与費(1人) 10,586
務費 017 保健衛生総務一般経費 3,374
3 3職員手当等 3,559 3,559051 食生活改善推進事業補助金 1,000
福島県地域医療復興事業補助金(10/10) 8,670 県 8,670 県 058 南相馬市鹿島区不採算地区公的病院等運営費補助金 67,360
市町村フッ化物洗口事業費補助金(10/10) 338 県 338 県 4 4共済費 1,661 1,661100 相馬地方広域市町村圏組合衛生費負担金 19,756
地域振興基金繰入金 17,472 他 17,472 他 500 夜間小児科・内科初期救急医療事業 8,670
8 8報償費 2,845 2,845501 地域医療提供体制推進事業 801
505 フッ化物洗口事業 415
9 9旅費 569 569506 保健計画策定事業 6,849
600 健康づくり推進事業 1,399
1111需用費 4,547 4,547601 献血推進事業 452
602 食育推進事業 949
消耗品費 3,525 3,525604 健康管理推進事業 9,115
燃料費 10 10605 歯科保健事業 4,036
食糧費 93 93608 かかりつけ医促進事業 260
印刷製本費 588 588
修繕料 208 208
医薬材料費 123 123
1212役務費 1,048 1,048
1313委託料 16,585 16,585
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
3款 民生費 4款 衛生費 3款 民生費 4款 衛生費
4款 衛生費 1項 保健衛生費
- 176 - - 177 -
1414使用料及び賃 2,010 2,010
借料
1919負担金補助及 96,792 96,792
び交付金
2020扶助費 40 40
2 2予防費 156,093 151,797 4,296 156,093 4 4共済費 291 291600 感染症予防事業 156,093
7 7賃金 1,838 1,838
8 8報償費 48 48
9 9旅費 22 22
1111需用費 1,954 1,954
消耗品費 436 436
燃料費 13 13
食糧費 7 7
印刷製本費 1,449 1,449
医薬材料費 49 49
1212役務費 712 712
1313委託料 150,293 150,293
2020扶助費 935 935
3 3環境衛生費 372,448 383,482 △11,034 96,900 19,010 256,538 1 1報酬 156 156001 墓地設置審議会委員費(12人) 196
016 職員給与費(8人) 57,794
2 2給料 32,418 32,418017 環境衛生一般経費 7,181
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 1項 保健衛生費
- 178 - - 179 -
3 3職員手当等 16,063 16,063021 火葬場管理運営事業 27,088
051 共同墓地災害復旧事業補助金 310
市営陣ヶ崎公園墓地整備事業債(95%) 96,900 地 96,900 地 4 4共済費 9,313 9,313503 空家等対策推進事業 8,931
火葬場運営費負担金 1,392 他 1,392 他 600 狂犬病予防注射事業 238
墓地使用料 3,189 他 3,189 他 8 8報償費 1,060 1,060970 市営陣ヶ崎公園墓地整備事業 270,710
斎場使用料 10,970 他 10,970 他
墓地管理料 3,182 他 3,182 他 9 9旅費 127 127
墓地管理料督促手数料 2 他 2 他
墓地使用権許可証書換証明手数料 19 他 19 他 1111需用費 4,684 4,684
狂犬病予防事業畜犬登録手数料 238 他 238 他
自動販売機設置電気料 斎場 18 他 18 他 消耗品費 354 354
燃料費 4 4
食糧費 12 12
印刷製本費 671 671
光熱水費 146 146
修繕料 3,497 3,497
1212役務費 519 519
1313委託料 45,038 45,038
1414使用料及び賃 107 107
借料
1515工事請負費 261,183 261,183
1919負担金補助及 1,140 1,140
び交付金
2222補償補填及び 500 500
賠償金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 1項 保健衛生費
- 180 - - 181 -
2323償還金利子及 140 140
び割引料
4 4公害対策費 12,739 15,844 △3,105 90 110 12,539 1 1報酬 390 390001 環境審議会委員費(15人) 488
016 職員給与費(1人) 5,411
県生活環境の保全等に関する条例施行事務費交付金 90 県 90 県 2 2給料 2,854 2,854017 公害対策一般経費 146
ふるさと応援基金繰入金 110 他 110 他 500 地盤沈下防止対策事業 33
3 3職員手当等 1,701 1,701502 環境保全監視事業 6,661
4 4共済費 856 856
8 8報償費 63 63
9 9旅費 124 124
1111需用費 216 216
消耗品費 158 158
食糧費 8 8
修繕料 50 50
1313委託料 6,498 6,498
1414使用料及び賃 33 33
借料
1919負担金補助及 4 4
び交付金
5 5母子保健費 75,002 54,963 20,039 10,140 174 64,688 4 4共済費 1,324 1,324501 未熟児養育医療費助成事業 857
502 子育て世代包括支援センター事業 11,775
7 7賃金 8,229 8,229503 妊娠出産包括支援事業 1,396
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 1項 保健衛生費
- 182 - - 183 -
8 8報償費 5,191 5,191600 母子保健事業 60,974
母子保健衛生費負担金(1/2) 340 国 340 国 9 9旅費 656 656
子ども・子育て支援交付金(1/3) 4,466 国 4,466 国
母子保健衛生費国庫補助金(定額) 698 国 698 国 1111需用費 2,992 2,992
母子保健衛生費負担金(1/4) 170 県 170 県
子ども・子育て支援交付金(1/3) 4,466 県 4,466 県 消耗品費 1,728 1,728
未熟児養育医療自己負担金 174 他 174 他 燃料費 134 134
食糧費 39 39
印刷製本費 704 704
修繕料 357 357
医薬材料費 30 30
1212役務費 1,784 1,784
1313委託料 51,053 51,053
1818備品購入費 608 608
1919負担金補助及 249 249
び交付金
2020扶助費 2,909 2,909
2727公課費 7 7
6 6保健師設置 64,721 57,371 7,350 64,721 2 2給料 36,867 36,867016 職員給与費(12人) 64,721
費
3 3職員手当等 16,663 16,663
4 4共済費 11,191 11,191
7 7健康増進費 110,799 115,816 △5,017 2,148 1,045 107,606 8 8報償費 385 385017 健康増進一般経費 1,428
600 健康診査事業 107,009
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 1項 保健衛生費
- 184 - - 185 -
9 9旅費 48 48605 健康増進事業 2,362
がん検診推進事業補助金(1/2) 300 国 300 国 1111需用費 3,888 3,888
保健事業費等補助金(2/3) 1,848 県 1,848 県
肺がん検診個人負担金 35 他 35 他 消耗品費 1,306 1,306
骨粗鬆症検診個人負担金 210 他 210 他 燃料費 239 239
乳がん検診個人負担金 550 他 550 他 食糧費 2 2
子宮がん検診個人負担金 250 他 250 他 印刷製本費 1,752 1,752
修繕料 589 589
1212役務費 11,151 11,151
1313委託料 93,149 93,149
1414使用料及び賃 142 142
借料
1919負担金補助及 1,248 1,248
び交付金
2020扶助費 745 745
2727公課費 43 43
8 8環境対策費 1,808 15,129 △13,321 1,808 8 8報償費 12 12017 環境対策一般経費 85
603 ダイオキシン類調査事業 1,723
9 9旅費 7 7
1111需用費 10 10
消耗品費 10 10
1313委託料 1,711 1,711
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 1項 保健衛生費
- 186 - - 187 -
1919負担金補助及 68 68
び交付金
9 9保健センタ 120,663 118,188 2,475 24 504 120,135 2 2給料 46,560 46,560016 職員給与費(12人) 80,676
ー費 021 保健センター管理運営事業 39,987
3 3職員手当等 20,885 20,885
環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 24 県 24 県
保健センター使用料 504 他 504 他 4 4共済費 13,231 13,231
1111需用費 24,132 24,132
消耗品費 2,175 2,175
燃料費 5,437 5,437
印刷製本費 85 85
光熱水費 10,440 10,440
修繕料 5,959 5,959
医薬材料費 36 36
1212役務費 212 212
1313委託料 8,930 8,930
1414使用料及び賃 4,938 4,938
借料
1818備品購入費 1,768 1,768
1919負担金補助及 7 7
び交付金
1,049,295 1,034,531 14,764 21,410 96,900 38,315 892,670計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 2項 清掃費
- 188 - - 189 -
1 1清掃総務費 266,518 250,539 15,979 27,582 11,353 227,583 2 2給料 8,885 8,885016 職員給与費(3人) 15,944
017 清掃総務一般経費 15,760
循環型社会形成推進交付金(1/3) 18,321 国 18,321 国 3 3職員手当等 4,506 4,506018 浄化槽一般経費 421
浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) 8,182 県 8,182 県 050 浄化槽設置整備事業補助金 54,963
うつくしま権限移譲交付金 1,079 県 1,079 県 4 4共済費 2,553 2,553504 ごみ減量・リサイクル推進事業 2,527
一般廃棄物処理業許可証等交付手数料 280 他 280 他 600 ごみ分別収集事業 168,612
資源ごみ売却金 11,073 他 11,073 他 8 8報償費 19,044 19,044601 環境美化推進事業 2,331
603 ごみ減量・リサイクル助成事業 5,960
9 9旅費 231 231
1111需用費 7,163 7,163
消耗品費 5,063 5,063
燃料費 62 62
食糧費 13 13
印刷製本費 1,958 1,958
修繕料 67 67
1212役務費 846 846
1313委託料 166,622 166,622
1818備品購入費 1,548 1,548
1919負担金補助及 55,120 55,120
び交付金
2 2塵芥処理費 329,244 260,419 68,825 83,120 246,124 2 2給料 52,820 52,820016 職員給与費(14人) 96,194
021 塵芥処理施設管理運営事業 117,642
一般廃棄物処理手数料 クリーンセンター 65,113 他 65,113 他 3 3職員手当等 27,961 27,961022 粗大ごみ処理施設管理運営事業 54,914
自動販売機設置電気料 クリーンセンター 80 他 80 他 023 ごみ最終処分場管理運営事業 32,202
資源化物売払収入 クリーンセンター 17,927 他 17,927 他 4 4共済費 20,762 20,762024 リサイクルプラザ施設管理運営事業 22,088
504 不法投棄対策事業 6,204
7 7賃金 31,897 31,897
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 2項 清掃費
- 190 - - 191 -
8 8報償費 621 621
9 9旅費 112 112
1111需用費 130,418 130,418
消耗品費 37,286 37,286
燃料費 3,263 3,263
光熱水費 62,352 62,352
修繕料 27,517 27,517
1212役務費 1,769 1,769
1313委託料 19,182 19,182
1414使用料及び賃 2,478 2,478
借料
1515工事請負費 40,743 40,743
1616原材料費 360 360
1919負担金補助及 40 40
び交付金
2727公課費 81 81
3 3し尿処理費 88,418 85,051 3,367 9,658 78,760 1111需用費 8,542 8,542021 し尿処理施設管理運営事業 88,418
し尿処理施設運営費負担金 飯舘村分 9,648 他 9,648 他 燃料費 120 120
自動販売機設置電気料 雫浄化センター 10 他 10 他 修繕料 8,422 8,422
1212役務費 20 20
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 2項 清掃費
- 192 - - 193 -
1313委託料 79,715 79,715
1616原材料費 80 80
1919負担金補助及 52 52
び交付金
2727公課費 9 9
684,180 596,009 88,171 27,582 0 104,131 552,467計
4款 衛生費 3項 上水道費
1 1上水道費 61,430 89,774 △28,344 61,430 1919負担金補助及 61,430 61,430100 水道事業会計負担金 61,430
び交付金
2 2簡易水道事 54,092 133,281 △79,189 54,092 2828繰出金 54,092 54,092160 簡易水道事業特別会計繰出金 54,092
業費
115,522 223,055 △107,533 0 0 0 115,522計
4款 衛生費 4項 病院費
1 1病院費 608,876 595,162 13,714 11,435 597,441 8 8報償費 225 225050 病院事業会計補助金 143,918
100 病院事業会計負担金 163,637
福島県被災者健康支援体制整備事業費補助金(10/10) 11,435 県 11,435 県 1111需用費 15 15140 病院事業会計出資金 301,081
601 市立病院改革プラン点検・評価事業 240
消耗品費 8 8
食糧費 7 7
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 4項 病院費
- 194 - - 195 -
1919負担金補助及 307,555 307,555
び交付金
2424投資及び出資 301,081 301,081
金
608,876 595,162 13,714 11,435 0 0 597,441計
4款 衛生費 5項 東日本大震災衛生対策費
1 1保健対策費 156,993 140,099 16,894 17,728 139,265 4 4共済費 3,209 3,209050 地域医療提供体制整備事業補助金 50,000
500 保健医療専門職等雇用事業 15,714
福島県被災者健康支援体制整備事業費補助金(10/10) 17,728 県 17,728 県 7 7賃金 24,662 24,662501 被災市町村健康推進事業 16,101
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 139,265 他 139,265 他 502 健診受診率向上対策事業 2,784
8 8報償費 631 631503 県外避難者健診体制整備事業 4,131
504 看護師等修学資金貸与事業 62,317
9 9旅費 46 46505 看護師確保推進事業 5,946
1111需用費 3,649 3,649
消耗品費 1,296 1,296
燃料費 417 417
食糧費 21 21
印刷製本費 1,774 1,774
修繕料 141 141
1212役務費 8,994 8,994
1414使用料及び賃 3,501 3,501
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 5項 東日本大震災衛生対策費
- 196 - - 197 -
1919負担金補助及 50,000 50,000
び交付金
2121貸付金 62,276 62,276
2727公課費 25 25
2 2環境対策費 495,003 722,463 △227,460 145,728 47,904 301,371 1111需用費 48 48051 浄化槽設置整備復興事業補助金 40,378
100 南相馬市鎮魂復興市民植樹祭開催負担金 4,481
循環型社会形成推進交付金(復興)(1/3) 145,728 国 145,728 国 消耗品費 48 48502 環境保全応急仮設トイレ設置事業 1,172
東日本大震災復興交付金基金繰入金 29,743 他 29,743 他 551 ごみ焼却施設基幹的整備改良事業 437,184
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 17,129 他 17,129 他 1212役務費 156 156600 応急仮設住宅ごみ分別収集事業 11,788
資源ごみ売却金 1,032 他 1,032 他
1313委託料 12,415 12,415
1414使用料及び賃 341 341
借料
1515工事請負費 437,184 437,184
1919負担金補助及 44,859 44,859
び交付金
651,996 862,562 △210,566 163,456 0 187,169 301,371計
4款 衛生費 6項 原子力災害衛生対策費
1 1保健対策費 312,083 308,641 3,442 292,716 19,367 4 4共済費 6,786 6,786500 健康管理支援事業(個人線量計) 114,880
501 放射線被ばく検診事業 104,074
7 7賃金 42,310 42,310502 医療施設生活環境整備事業 1,080
504 小児用インフルエンザ予防接種支援事業 17,320
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 6項 原子力災害衛生対策費
- 198 - - 199 -
8 8報償費 17,655 17,655507 放射線健康相談事業 74,729
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 292,716 国 292,716 国 9 9旅費 110 110
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 18,400 他 18,400 他
情報漏えい損害賠償費用弁償金 967 他 967 他 1111需用費 21,221 21,221
消耗品費 15,262 15,262
燃料費 856 856
食糧費 50 50
印刷製本費 3,956 3,956
修繕料 1,097 1,097
1212役務費 3,343 3,343
1313委託料 196,681 196,681
1414使用料及び賃 15,628 15,628
借料
1818備品購入費 4,882 4,882
2020扶助費 2,500 2,500
2222補償補填及び 967 967
賠償金
2 2環境対策費 190,926 305,858 △114,932 101,071 89,855 4 4共済費 3,702 3,702050 居住再開支援住宅清掃事業補助金 28,800
051 井戸整備事業補助金 40,000
7 7賃金 22,263 22,263500 食品等放射能簡易分析事業 32,488
501 飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業 28,512
8 8報償費 240 240502 焼却灰等一時保管対策事業 31,882
506 大気浮遊じんモニタリング事業 23,667
9 9旅費 40 40507 原子力災害環境測定事業 33
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
4款 衛生費 6項 原子力災害衛生対策費
- 200 - - 201 -
1111需用費 6,387 6,387509 旧避難指示区域内等小動物獣害拡大防止事業 5,544
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 61,000 国 61,000 国 消耗品費 6,049 6,049
廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(定額) 7,102 国 7,102 国 燃料費 206 206
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 5,544 国 5,544 国 光熱水費 132 132
指定廃棄物保管業務委託金 3,725 国 3,725 国
環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 23,700 県 23,700 県 1212役務費 33 33
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 89,855 他 89,855 他
1313委託料 89,221 89,221
1414使用料及び賃 240 240
借料
1919負担金補助及 68,800 68,800
び交付金
3 3上水道対策 89,193 27,392 61,801 84,945 4,248 1919負担金補助及 89,193 89,193050 水道事業会計補助金(原子力災害対策事業) 89,193
費 び交付金
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 84,945 国 84,945 国
4 4清掃対策費 4,951 0 4,951 4,951 1313委託料 4,951 4,951500 有害鳥獣焼却施設整備事業 4,951
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 4,951 他 4,951 他
597,153 641,891 △44,738 478,732 0 114,173 4,248計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
4款 衛生費 4款 衛生費
5款 労働費 1項 労働諸費
- 202 - - 203 -
1 1労働諸費 54,084 39,884 14,200 30,000 24,084 8 8報償費 1,872 1,872017 労働諸費一般経費 453
050 シルバー人材センター運営費補助金 8,541
東北労働金庫貸付金返還金 30,000 他 30,000 他 9 9旅費 101 101051 労働者祭典メーデー事業補助金 100
052 労働者教育事業補助金 100
1111需用費 632 632053 勤労者互助会運営費補助金 100
055 ふるさと回帰同窓会支援補助金 780
消耗品費 455 455056 魅力ある職場環境づくり事業補助金 5,400
印刷製本費 177 177120 東北労働金庫預託金 30,000
504 市内事業所情報発信事業 2,597
1212役務費 143 143505 中小企業若年労働者定着支援事業 1,381
506 UIターン就職支援助成事業 2,620
1313委託料 3,594 3,594602 新卒者就職支援事業 2,012
1414使用料及び賃 227 227
借料
1919負担金補助及 17,515 17,515
び交付金
2121貸付金 30,000 30,000
2 2労働福祉会 2,185 2,181 4 1,233 952 1111需用費 1,607 1,607022 労働福祉会館管理運営事業 2,185
館管理費
消耗品費 96 96
労働福祉会館使用料 864 他 864 他 燃料費 39 39
労働福祉団体事務所等光熱水費 298 他 298 他 印刷製本費 18 18
労働福祉会館駐車場利用料 47 他 47 他 光熱水費 1,154 1,154
自動販売機設置電気料 労働福祉会館 24 他 24 他 修繕料 300 300
1313委託料 522 522
1414使用料及び賃 56 56
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
5款 労働費 5款 労働費
5款 労働費 1項 労働諸費
- 204 - - 205 -
3 3緊急雇用対 9,164 194,136 △184,972 9,164 1313委託料 9,164 9,164509 地域産業情報収集発信事業(原子力災害対応雇用支援) 9,164
策費
原子力災害対応雇用支援事業補助金(10/10) 9,164 県 9,164 県
65,433 236,201 △170,768 9,164 0 31,233 25,036計
5款 労働費 項 東日本大震災労働対策費
労働対策費 0 4,800 △4,800
0 4,800 △4,800 0 0 0 0計
6款 農林水産業費 1項 農業費
1 1農業委員会 63,198 73,032 △9,834 12,851 1,411 48,936 1 1報酬 14,715 14,715001 農業委員会委員費(19人) 7,652
費 002 農地利用最適化推進委員費(35人) 11,032
2 2給料 16,482 16,482016 職員給与費(4人) 28,650
農業委員会交付金(定額) 4,517 県 4,517 県 017 農業委員会一般経費 3,761
農地集積・集約化対策事業費補助金(10/10) 4,998 県 4,998 県 3 3職員手当等 7,599 7,599501 農業者年金業務委託事業 191
農地利用最適化推進委員交付金(定額) 3,336 県 3,336 県 505 農地集積・集約化対策事業 11,912
農地等証明手数料 144 他 144 他 4 4共済費 4,854 4,854
農業者年金支給業務受託事業収入 1,267 他 1,267 他
7 7賃金 1,812 1,812
8 8報償費 36 36
9 9旅費 7,023 7,023
1010交際費 90 90
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
5款 労働費 6款 農林水産業費 5款 労働費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 1項 農業費
- 206 - - 207 -
1111需用費 1,645 1,645
消耗品費 695 695
燃料費 22 22
食糧費 20 20
印刷製本費 908 908
1212役務費 1,392 1,392
1313委託料 5,967 5,967
1414使用料及び賃 188 188
借料
1919負担金補助及 1,395 1,395
び交付金
2 2農業総務費 251,192 232,402 18,790 1,757 5,902 243,533 2 2給料 136,497 136,497016 職員給与費(36人) 249,745
017 農業総務一般経費 1,443
ふくしまの恵みPR支援事業補助金(定額) 57 県 57 県 3 3職員手当等 70,996 70,996160 農林漁業後継者育成資金貸付基金繰出金 4
原子力被災12市町村農業者支援事業補助金(10/10) 730 県 730 県
うつくしま権限移譲交付金 970 県 970 県 4 4共済費 42,252 42,252
農林漁業後継者育成資金貸付基金利子 4 他 4 他
帰還環境整備交付金基金繰入金 5,898 他 5,898 他 8 8報償費 9 9
9 9旅費 480 480
1111需用費 587 587
消耗品費 580 580
食糧費 7 7
1212役務費 312 312
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 1項 農業費
- 208 - - 209 -
1414使用料及び賃 55 55
借料
2828繰出金 4 4
3 3農業振興費 106,801 95,764 11,037 43,874 2,173 60,754 4 4共済費 1,282 1,282023 農業農村活性化施設管理事業 5,930
024 農村環境改善センター管理運営事業 1,363
農業経営基盤強化資金利子助成金(1/2) 129 県 129 県 7 7賃金 8,541 8,541025 就業改善センター管理運営事業 1,455
水田農業改革支援事業補助金(定額) 14,448 県 14,448 県 026 角川原総合研修センター管理事業 547
中山間地域等直接支払交付金(3/4) 10,227 県 10,227 県 8 8報償費 3,794 3,794052 農業後継者育成対策実践活動事業補助金 450
中山間地域等直接支払推進事業費補助金(10/10) 2,320 県 2,320 県 058 水田農業改革支援事業補助金 14,448
新規就農者確保事業補助金(定額) 6,750 県 6,750 県 9 9旅費 2,379 2,379059 チャレンジ作物支援事業補助金 2,000
農業担い手経営革新支援事業補助金(3/10) 10,000 県 10,000 県 061 農業担い手経営革新支援事業補助金 10,000
農村環境改善センター使用料 1,363 他 1,363 他 1111需用費 4,225 4,225064 認定農業者経営改善ステップアップ事業補助金 170
農業復興チャレンジ塾受講料 150 他 150 他 065 農業経営基盤強化資金利子助成金 372
小高就業改善センター電気料 660 他 660 他 消耗品費 428 428073 麦・大豆品質向上対策事業補助金 1,140
燃料費 102 102080 有害鳥獣被害防止総合対策事業補助金 4,419
食糧費 28 28507 経営改善支援事業 10,485
光熱水費 1,166 1,166514 青年就農給付金事業 6,750
修繕料 2,471 2,471518 農業経営人材育成事業 3,607
賄材料費 30 30520 農業用施設等管理事業 5,046
521 農業チャレンジマッチング事業 1,357
1212役務費 209 209522 南相馬市農業振興地域整備計画総合見直し事業 9,200
523 地域ブランド品開発・地域活性化推進事業 5,585
1313委託料 18,885 18,885612 経営改善支援活動事業 703
624 農家民宿推進事業 114
1414使用料及び賃 343 343700 農家民宿支援事業補助金 5,698
借料 703 中山間地域等直接支払交付金事業 15,962
1616原材料費 18 18
1818備品購入費 3,325 3,325
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 1項 農業費
- 210 - - 211 -
1919負担金補助及 63,800 63,800
び交付金
4 4畜産事業費 987 952 35 987 9 9旅費 11 11017 畜産事業一般経費 87
051 優良乳用牛精液確保事業補助金 300
1111需用費 10 10052 優良肉用牛精液確保事業補助金 600
消耗品費 10 10
1919負担金補助及 966 966
び交付金
5 5農地費 240,708 249,430 △8,722 124,410 401 115,897 4 4共済費 832 832017 農地一般経費 4,138
051 農道整備事業償還補助金 2,155
多面的機能支払推進交付金(10/10) 974 県 974 県 7 7賃金 5,326 5,326054 土地改良区運営費助成事業補助金 5,612
多面的機能支払交付金(3/4) 107,249 県 107,249 県 056 請戸川水系県営事業補助金 33,746
人・農地問題解決加速化支援事業補助金(定額) 100 県 100 県 9 9旅費 243 243060 市単土地改良事業補助金 2,700
湛水防除施設維持管理委託金 16,087 県 16,087 県 061 吉名堰維持管理事業補助金 800
小高北部地区営農共同給水施設使用料 1 他 1 他 1111需用費 19,061 19,061068 多面的機能支払交付金 143,000
農地中間管理事業推進業務受託事業収入 400 他 400 他 500 人・農地問題解決加速化支援事業 4,592
消耗品費 2,467 2,467600 三里住宅団地管理事業 855
燃料費 1,804 1,804702 農業用施設維持管理事業 25,195
印刷製本費 105 105711 農村公園管理事業 594
光熱水費 1,353 1,353720 土地改良施設維持管理事業 16,087
修繕料 13,332 13,332728 多面的機能支払推進事業 996
730 営農共同給水施設維持管理事業 238
1212役務費 3,408 3,408
1313委託料 13,838 13,838
1414使用料及び賃 4,433 4,433
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 1項 農業費
- 212 - - 213 -
1515工事請負費 3,000 3,000
1616原材料費 1,961 1,961
1818備品購入費 265 265
1919負担金補助及 188,341 188,341
び交付金
6 6ダム管理費 64,555 67,908 △3,353 27,373 12,850 24,332 2 2給料 16,482 16,482016 職員給与費(4人) 27,469
700 横川ダム管理事業 21,384
環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 30 県 30 県 3 3職員手当等 6,582 6,582701 高の倉ダム管理事業 15,372
県有土地改良財産管理委託金 27,343 県 27,343 県 703 風兼ダム管理事業 330
ダム管理費受益者分担金 滞納繰越分 31 他 31 他 4 4共済費 5,663 5,663
横川ダム管理費工業用水道負担金 12,819 他 12,819 他
7 7賃金 5,475 5,475
8 8報償費 243 243
9 9旅費 121 121
1111需用費 10,450 10,450
消耗品費 863 863
燃料費 622 622
食糧費 12 12
光熱水費 3,684 3,684
修繕料 5,269 5,269
1212役務費 1,226 1,226
1313委託料 17,057 17,057
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 1項 農業費
- 214 - - 215 -
1414使用料及び賃 849 849
借料
1616原材料費 100 100
1919負担金補助及 300 300
び交付金
2727公課費 7 7
7 7農業集落排 257,129 212,470 44,659 120,402 136,727 2828繰出金 257,129 257,129160 農業集落排水事業特別会計繰出金 257,129
水事業費
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 10,946 他 10,946 他
帰還環境整備交付金基金繰入金 109,456 他 109,456 他
984,570 931,958 52,612 210,265 0 143,139 631,166計
6款 農林水産業費 2項 林業費
1 1林業総務費 61,266 35,774 25,492 3,468 57,798 2 2給料 11,778 11,778016 職員給与費(3人) 21,015
017 林業総務一般経費 3,573
森林環境交付金(定額) 3,468 県 3,468 県 3 3職員手当等 5,737 5,737050 森林組合造林事業取扱補助金 100
053 造林事業補助金 791
4 4共済費 3,500 3,500054 市産材住宅建築促進事業補助金 1,800
507 全国植樹祭開催推進事業 12,016
8 8報償費 400 400508 全国植樹祭実行委員会負担金 14,100
600 松くい虫防除事業 3,447
9 9旅費 1,947 1,947605 公有林整備事業 956
606 森林環境交付金事業 3,468
1111需用費 11,693 11,693
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 2項 林業費
- 216 - - 217 -
消耗品費 9,353 9,353
印刷製本費 2,340 2,340
1212役務費 3,160 3,160
1313委託料 5,895 5,895
1414使用料及び賃 50 50
借料
1616原材料費 54 54
1919負担金補助及 17,052 17,052
び交付金
2 2林業振興費 22,716 27,209 △4,493 2,097 216 20,403 4 4共済費 285 285017 林業振興一般経費 6,103
501 大町地域交流センター管理運営事業 9,034
被災者支援総合交付金(定額) 2,097 国 2,097 国 7 7賃金 1,812 1,812702 林道維持管理事業 7,579
大町地域交流センター使用料 216 他 216 他
8 8報償費 474 474
9 9旅費 3 3
1111需用費 8,377 8,377
消耗品費 311 311
燃料費 2,632 2,632
印刷製本費 27 27
光熱水費 620 620
修繕料 4,787 4,787
1212役務費 1,443 1,443
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 2項 林業費
- 218 - - 219 -
1313委託料 6,490 6,490
1414使用料及び賃 1,091 1,091
借料
1515工事請負費 1,800 1,800
1616原材料費 941 941
83,982 62,983 20,999 5,565 0 216 78,201計
6款 農林水産業費 3項 水産業費
1 1水産業振興 15,402 22,224 △6,822 15,402 9 9旅費 10 10017 水産業振興一般経費 462
費 051 鮭繁殖事業補助金 1,440
1212役務費 324 324055 沿岸漁場活性化支援事業補助金 500
600 鮭繁殖施設整備事業 13,000
1313委託料 3,500 3,500
1515工事請負費 9,500 9,500
1919負担金補助及 2,068 2,068
び交付金
15,402 22,224 △6,822 0 0 0 15,402計
6款 農林水産業費 4項 東日本大震災農林水産対策費
1 1農業対策費 1,329,737 2,373,325 △1,043,588 902,299 427,438 1111需用費 624 624052 福島県営農再開支援事業補助金 263,110
056 営農再開支援農地保全管理事業補助金 627,114
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 4項 東日本大震災農林水産対策費
- 220 - - 221 -
消耗品費 624 624100 農山漁村地域復興基盤総合整備事業負担金 439,513
復興基盤総合整備事業推進費負担金(定額) 12,075 県 12,075 県 1919負担金補助及 1,329,113 1,329,113
び交付金福島県営農再開支援事業補助金(定額) 890,224 県 890,224 県
2 2林業対策費 50,234 5,000 45,234 41,186 9,048 1313委託料 11,480 11,480500 海岸防災林造成関連事業 50,234
東日本大震災復興交付金基金繰入金 36,186 他 36,186 他 1414使用料及び賃 161 161
借料東日本大震災復旧・復興基金繰入金 5,000 他 5,000 他
1515工事請負費 38,593 38,593
3 3水産業対策 500 28,476 △27,976 375 125 1313委託料 500 500500 水産業共同利用施設復興整備事業 500
費
東日本大震災復興交付金基金繰入金 375 他 375 他
1,380,471 2,406,801 △1,026,330 902,299 0 41,561 436,611計
6款 農林水産業費 5項 原子力災害農林水産対策費
1 1農業対策費 9,319,318 2,014,066 7,305,252 5,091,737 2,338,432 1,889,149 4 4共済費 3,438 3,438052 農山村地域復興基盤総合整備事業補助金 9,281
100 農山村地域復興基盤総合整備事業負担金 155,650
7 7賃金 22,883 22,883101 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)負担金 43,137
501 農業系汚染廃棄物仮置事業 34,778
8 8報償費 53,510 53,510503 南相馬市産農林水産物PR事業 2,365
505 農業水利施設等保全再生事業 390,000
9 9旅費 538 538506 営農再開支援水利施設等保全事業 54,188
507 水稲作付再開奨励事業 31,040
1111需用費 20,857 20,857508 被災地域農業復興総合支援事業 997,153
509 農業水利施設等保全再生事業(対策工) 5,002,796
消耗品費 3,309 3,309510 農産物等放射能測定事業 22,348
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
6款 農林水産業費 5項 原子力災害農林水産対策費
- 222 - - 223 -
燃料費 2,033 2,033511 被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製貯蔵施設) 1,003,062
食糧費 10 10512 ダム幹線水路施設保全事業 13,727
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 142,087 国 142,087 国 印刷製本費 200 200600 鳥獣被害防止緊急対策事業 122,901
農林業系廃棄物処理加速化事業補助金(1/2) 514,552 国 514,552 国 光熱水費 12,324 12,324601 旧避難指示区域内農地保全管理事業 364,345
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 364,345 国 364,345 国 修繕料 2,981 2,981602 農業基盤整備促進事業 15,260
ため池放射性物質対策事業委託金 1,960,680 国 1,960,680 国 603 農林業系廃棄物処理加速化事業 1,029,104
復興基盤総合整備事業推進費負担金(定額) 6,851 県 6,851 県 1212役務費 12,029 12,029604 農山村地域復興基盤総合整備事業 6,268
農業系廃棄物処理事業費補助金(定額) 34,778 県 34,778 県 701 農道維持管理事業 21,015
特定外来生物(アライグマ)対策事業補助金(定額) 111 県 111 県 1313委託料 6,917,921 6,917,921702 農業用用水施設維持管理事業 900
福島県営農再開支援事業補助金(定額) 55,030 県 55,030 県
ふくしまの恵みPR支援事業補助金(定額) 2,263 県 2,263 県 1414使用料及び賃 10,809 10,809
借料被災地域農業復興総合支援事業補助金(定額) 1,500,160 県 1,500,160 県
除染対策事業交付金(10/10) 510,880 県 510,880 県
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 50,005 他 50,005 他 1515工事請負費 1,018,322 1,018,322
帰還環境整備交付金基金繰入金 2,288,427 他 2,288,427 他
1818備品購入費 1,049,943 1,049,943
1919負担金補助及 208,068 208,068
び交付金
2222補償補填及び 1,000 1,000
賠償金
2 2林業対策費 303,619 319,800 △16,181 257,139 46,480 1313委託料 303,619 303,619501 ふくしま森林再生事業 302,400
600 林道維持管理事業 1,219
福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金 1,219 国 1,219 国
ふくしま森林再生事業補助金(定額) 255,920 県 255,920 県
9,622,937 2,333,866 7,289,071 5,348,876 0 2,338,432 1,935,629計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
6款 農林水産業費 6款 農林水産業費
7款 商工費 1項 商工費
- 224 - - 225 -
1 1商工総務費 171,585 156,830 14,755 34 171,551 2 2給料 93,993 93,993016 職員給与費(25人) 171,147
017 商工総務一般経費 438
うつくしま権限移譲交付金 34 県 34 県 3 3職員手当等 48,666 48,666
4 4共済費 28,488 28,488
9 9旅費 30 30
1111需用費 175 175
消耗品費 168 168
食糧費 7 7
1212役務費 3 3
1919負担金補助及 230 230
び交付金
2 2商工業振興 1,602,931 997,204 605,727 528,500 703,533 370,898 8 8報償費 658 658017 商工業振興一般経費 678
費 023 ポケットパーク維持管理事業 595
9 9旅費 2,715 2,715050 商工会議所運営費補助金 4,500
福島県事業再開・帰還促進事業交付金(10/10) 528,500 県 528,500 県 051 商工会運営費補助金 13,300
地域振興基金繰入金 153,074 他 153,074 他 1111需用費 1,770 1,770052 商工会駐車場運営費補助金 900
ふるさと応援基金繰入金 7,295 他 7,295 他 053 街路灯整備事業補助金 1,660
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 12,149 他 12,149 他 消耗品費 206 206054 中小企業融資利子補給金 1,000
市中小企業振興資金貸付金返還金 470,000 他 470,000 他 食糧費 1,020 1,020058 少年少女発明クラブ運営費補助金 480
商工組合中央金庫貸付金返還金 56,000 他 56,000 他 印刷製本費 186 186060 中小企業振興資金制度信用保証料補助金 1,458
小規模企業後継者育成資金預託金元金 5,000 他 5,000 他 光熱水費 198 198063 経営改善普及事業補助金 1,300
小規模企業後継者育成資金預託金利子 15 他 15 他 修繕料 160 160065 活力ある商店街支援事業補助金 7,540
069 企業立地促進事業助成金 370,000
1212役務費 330 330071 産業支援センター運営費補助金 37,000
073 基盤技術産業育成支援助成金 40,400
1313委託料 21 21080 基盤技術産業高度化支援事業補助金 18,000
087 産業支援センター機能強化事業補助金 3,570
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 7款 商工費
7款 商工費 1項 商工費
- 226 - - 227 -
1414使用料及び賃 1,168 1,168088 ロボット導入促進事業補助金 4,000
借料 089 国際認証等取得支援助成金 3,000
090 情報通信系企業立地促進補助金 3,450
1919負担金補助及 1,065,269 1,065,269091 中小企業販路拡大支援事業補助金 2,500
び交付金 092 ロボット実証実験支援事業助成金 2,400
094 商店街空き店舗対策事業補助金 17,734
2121貸付金 531,000 531,000120 市中小企業振興資金貸付金 470,000
122 商工組合中央金庫貸付金 56,000
124 小規模企業後継者育成資金預託金 5,000
510 創業支援推進事業補助金 2,577
513 プレミアム付事業再開・帰還促進券発行事業 528,500
514 ロボット産業推進事業 5,389
3 3観光費 131,245 106,575 24,670 82,330 48,915 3 3職員手当等 3,193 3,193016 職員給与費 3,193
017 観光一般経費 24,873
地域振興基金繰入金 80,539 他 80,539 他 4 4共済費 107 107050 観光協会運営費補助金 14,732
ふるさと応援基金繰入金 791 他 791 他 051 相馬流れ山全国大会補助金 1,500
相馬野馬追神田祭出演謝礼金 1,000 他 1,000 他 7 7賃金 672 672052 相馬野馬追事業補助金 56,122
055 文化祭執行委員会補助金 5,101
8 8報償費 2,280 2,280062 イベント事業補助金 9,612
600 観光振興事業 9,523
9 9旅費 1,973 1,973601 物産振興事業 6,589
1111需用費 3,185 3,185
消耗品費 808 808
食糧費 129 129
印刷製本費 1,836 1,836
光熱水費 312 312
修繕料 100 100
1212役務費 115 115
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 7款 商工費
7款 商工費 1項 商工費
- 228 - - 229 -
1313委託料 27,257 27,257
1414使用料及び賃 416 416
借料
1919負担金補助及 92,047 92,047
び交付金
4 4交流費 13,157 21,750 △8,593 60 13,097 8 8報償費 530 530017 交流一般経費 3,069
052 姉妹都市相互派遣交流事業補助金 2,685
友好都市盟約人材交流事業参加者負担金 60 他 60 他 9 9旅費 2,515 2,515100 国際交流協会運営費負担金 4,950
502 友好都市交流事業 962
1111需用費 280 280507 田舎暮らし体験支援事業 1,491
消耗品費 190 190
食糧費 90 90
1212役務費 48 48
1313委託料 1,491 1,491
1414使用料及び賃 638 638
借料
1919負担金補助及 7,655 7,655
び交付金
5 5開発費 8,053 10,222 △2,169 7,257 796 1 1報酬 156 156001 工場誘致審議会委員費(6人) 192
502 産業復興・企業誘致促進事業 7,257
9 9旅費 1,582 1,582505 企業情報収集事業 604
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 7款 商工費
7款 商工費 1項 商工費
- 230 - - 231 -
1111需用費 582 582
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 7,257 他 7,257 他 消耗品費 135 135
食糧費 247 247
印刷製本費 200 200
1212役務費 347 347
1313委託料 4,894 4,894
1414使用料及び賃 82 82
借料
1919負担金補助及 410 410
び交付金
6 6工業基盤整 3,490,085 2,998,007 492,078 2,614,456 875,629 2828繰出金 3,490,085 3,490,085160 工場用地等整備事業特別会計繰出金 3,490,085
備事業費
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 18,093 他 18,093 他
帰還環境整備交付金基金繰入金 2,596,363 他 2,596,363 他
7 7市街地振興 11,831 11,452 379 6,185 5,646 8 8報償費 100 100017 中心市街地振興一般経費 514
費 053 小高浮舟ふれあい広場運営事業補助金 1,500
9 9旅費 435 435504 街なか賑わい創出事業 9,817
市有建物貸付収入 1,065 他 1,065 他
自動販売機設置転貸借料 まちなかひろば 24 他 24 他 1111需用費 4,794 4,794
地域振興基金繰入金 1,500 他 1,500 他
まちなかひろば入店負担金 3,552 他 3,552 他 消耗品費 329 329
自動販売機設置電気料 まちなかひろば 44 他 44 他 食糧費 8 8
光熱水費 3,457 3,457
修繕料 1,000 1,000
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 7款 商工費
7款 商工費 1項 商工費
- 232 - - 233 -
1212役務費 225 225
1313委託料 613 613
1414使用料及び賃 4,092 4,092
借料
1919負担金補助及 1,572 1,572
び交付金
8 8周遊観光費 20,113 30,596 △10,483 5,436 14,677 9 9旅費 13 13020 野馬追通り銘醸館管理運営事業 12,512
021 サービスエリア利活用拠点施設管理運営事業 2,088
道の駅南相馬販売施設使用負担金 2,723 他 2,723 他 1111需用費 3,156 3,156701 道の駅管理運営事業 5,513
サービスエリア利活用拠点施設管理運営納入金 2,088 他 2,088 他
EV充電インフラ普及支援プロジェクト支援金 625 他 625 他 光熱水費 1,320 1,320
修繕料 1,836 1,836
1212役務費 7 7
1313委託料 15,369 15,369
1414使用料及び賃 1,548 1,548
借料
1919負担金補助及 20 20
び交付金
5,449,000 4,332,636 1,116,364 528,534 0 3,419,257 1,501,209計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 7款 商工費
7款 商工費 2項 東日本大震災商工対策費
- 234 - - 235 -
1 1商工業対策 29,799 141,260 △111,461 29,799 1111需用費 1,615 1,615050 ふくしま復興特別資金等信用保証料補助金 21,674
費 051 ロボット産業協議会運営費補助金 4,802
光熱水費 15 15501 中小企業支援仮設施設整備事業 3,308
市有地貸付収入 11 他 11 他 修繕料 1,600 1,600513 大町地域商業施設管理運営事業 15
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 29,773 他 29,773 他
大町地域商業施設管理運営納入金 15 他 15 他 1414使用料及び賃 1,058 1,058
借料
1616原材料費 650 650
1919負担金補助及 26,476 26,476
び交付金
2 2観光交流対 17,630 19,335 △1,705 12,230 5,400 8 8報償費 7,139 7,139501 復興支援ツアー誘致事業 5,400
策費 502 復興観光ガイド活用事業 748
9 9旅費 1,614 1,614503 交流人口拡大支援事業 5,677
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 11,202 他 11,202 他 511 セデッテかしま活用PR事業 1,028
サービスエリア利活用拠点施設管理運営納入金 1,028 他 1,028 他 1111需用費 2,503 2,503513 経済交流活性化推進事業 3,000
701 街なかおもてなし事業 1,777
消耗品費 214 214
燃料費 50 50
食糧費 145 145
印刷製本費 1,959 1,959
修繕料 135 135
1212役務費 63 63
1313委託料 5,689 5,689
1414使用料及び賃 622 622
借料
47,429 160,595 △113,166 0 0 42,029 5,400計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 7款 商工費
7款 商工費 3項 原子力災害商工対策費
- 236 - - 237 -
1 1商工業対策 34,343 33,788 555 7,749 26,594 1111需用費 240 240020 放射線対策総合センター管理運営事業 240
費 500 工業製品放射線量測定事業 4,731
消耗品費 90 90930 小高区仮設店舗開設事業 29,372
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 4,731 国 4,731 国 修繕料 150 150
福島県避難解除等区域商業機能回復促進事業補助金(1/2) 3,018 県 3,018 県
ふるさと応援基金繰入金 7,132 他 7,132 他 1313委託料 33,463 33,463
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 19,462 他 19,462 他
1414使用料及び賃 640 640
借料
2 2観光交流対 3,343 1,942 1,401 2,680 663 1313委託料 3,343 3,343503 観光物産復興PR事業 3,343
策費
ふくしまの恵みPR支援事業補助金(定額) 2,680 県 2,680 県
37,686 35,730 1,956 10,429 0 26,594 663計
8款 土木費 1項 土木管理費
1 1土木総務費 55,569 51,077 4,492 23 4,460 51,086 2 2給料 20,460 20,460016 職員給与費(5人) 37,877
017 土木総務一般経費 5,212
うつくしま権限移譲交付金 23 県 23 県 3 3職員手当等 11,377 11,377501 みなし道路整備事業 12,480
人件費各事業会計負担金 4,460 他 4,460 他
4 4共済費 6,574 6,574
7 7賃金 3,305 3,305
9 9旅費 531 531
1111需用費 153 153
消耗品費 111 111
食糧費 26 26
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
7款 商工費 8款 土木費 7款 商工費 8款 土木費
8款 土木費 1項 土木管理費
- 238 - - 239 -
修繕料 16 16
1212役務費 10 10
1313委託料 12,442 12,442
1414使用料及び賃 18 18
借料
1919負担金補助及 699 699
び交付金
2 2維持管理費 170,519 212,849 △42,330 23,364 147,155 2 2給料 65,088 65,088016 職員給与費(17人) 114,634
017 維持管理一般経費 22,648
河川水門等管理受託事業収入 1,368 他 1,368 他 3 3職員手当等 30,702 30,702500 道路台帳整備事業 8,780
河川維持管理受託事業収入 10,471 他 10,471 他 501 河川水門管理事業 1,440
道路除草受託事業収入 10,575 他 10,575 他 4 4共済費 21,585 21,585503 道路除草委託事業 10,585
河川維持管理事業(河川美化)収入 950 他 950 他 504 総合流域防災事業 1,000
7 7賃金 17,194 17,194600 河川維持管理事業 11,432
1111需用費 696 696
消耗品費 151 151
燃料費 49 49
光熱水費 396 396
修繕料 100 100
1212役務費 1,514 1,514
1313委託料 32,146 32,146
1414使用料及び賃 594 594
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 1項 土木管理費
- 240 - - 241 -
1919負担金補助及 1,000 1,000
び交付金
3 3用地費 5,352 5,096 256 5,352 4 4共済費 356 356017 用地一般経費 5,352
7 7賃金 2,326 2,326
8 8報償費 50 50
9 9旅費 253 253
1111需用費 236 236
消耗品費 236 236
1212役務費 609 609
1313委託料 97 97
1414使用料及び賃 1,413 1,413
借料
1919負担金補助及 12 12
び交付金
231,440 269,022 △37,582 23 0 27,824 203,593計
8款 土木費 2項 道路橋梁費
1 1道路橋梁総 10,193 14,644 △4,451 830 9,363 2 2給料 4,792 4,792016 職員給与費(1人) 8,891
務費 017 道路橋梁総務一般経費 1,302
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 2項 道路橋梁費
- 242 - - 243 -
3 3職員手当等 2,645 2,645
うつくしま権限移譲交付金 830 県 830 県 4 4共済費 1,454 1,454
9 9旅費 24 24
1111需用費 649 649
消耗品費 649 649
1414使用料及び賃 629 629
借料
2 2道路維持費 384,891 336,877 48,014 18,810 13,800 352,281 2 2給料 2,612 2,612016 職員給与費(1人) 4,759
500 社会資本整備総合交付金事業(道路維持) 35,700
社会資本整備総合交付金(5.5/10) 18,810 国 18,810 国 3 3職員手当等 1,482 1,482600 簡易舗装事業 20,397
社会資本整備総合交付金事業債(90%) 13,800 地 13,800 地 601 側溝新設事業 22,700
4 4共済費 665 665602 防犯灯維持管理事業 37,188
607 防犯灯設置事業 9,040
8 8報償費 1,430 1,430700 道路維持管理事業 247,299
704 応急道路除雪事業 7,808
1111需用費 148,671 148,671
消耗品費 14,750 14,750
燃料費 2,819 2,819
光熱水費 27,902 27,902
修繕料 103,200 103,200
1212役務費 9,264 9,264
1313委託料 46,961 46,961
1414使用料及び賃 8,297 8,297
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 2項 道路橋梁費
- 244 - - 245 -
1515工事請負費 144,707 144,707
1616原材料費 20,340 20,340
2727公課費 462 462
3 3道路新設改 253,987 379,926 △125,939 33,000 54,600 9,900 156,487 9 9旅費 52 52601 社会資本整備総合交付金事業 63,638
良費 602 市単独道路新設改良事業 140,849
1111需用費 1,629 1,629700 サテライトかしま場外車券場周辺環境対策事業 49,500
社会資本整備総合交付金(5.5/10) 33,000 国 33,000 国
常磐自動車道整備促進事業債(95%) 29,000 地 29,000 地 消耗品費 1,629 1,629
市単独道路新設改良事業債(95%) 25,600 地 25,600 地
サテライトかしま場外車券場交付金 9,900 他 9,900 他 1313委託料 29,000 29,000
1414使用料及び賃 1,006 1,006
借料
1515工事請負費 216,600 216,600
2222補償補填及び 5,700 5,700
賠償金
4 4橋梁維持費 637,334 112,637 524,697 251,625 276,900 108,809 2 2給料 2,854 2,854016 職員給与費(1人) 4,984
100 庚塚橋整備事業負担金 152,000
社会資本整備総合交付金(5.5/10) 251,625 国 251,625 国 3 3職員手当等 1,401 1,401500 社会資本整備総合交付金事業(橋梁維持) 480,350
社会資本整備総合交付金事業債(90%) 132,500 地 132,500 地
庚塚橋整備事業債(95%) 144,400 地 144,400 地 4 4共済費 729 729
1313委託料 189,525 189,525
1515工事請負費 290,825 290,825
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 2項 道路橋梁費
- 246 - - 247 -
1919負担金補助及 152,000 152,000
び交付金
5 5交通安全施 26,600 21,500 5,100 26,600 1111需用費 6,600 6,600600 やさしいみちづくり事業 26,600
設費
修繕料 6,600 6,600
1515工事請負費 20,000 20,000
6 6常磐自動車 269 1,769 △1,500 269 9 9旅費 160 160017 常磐自動車道一般経費 269
道対策費
1111需用費 11 11
消耗品費 11 11
1414使用料及び賃 18 18
借料
1919負担金補助及 80 80
び交付金
1,313,274 867,353 445,921 304,265 345,300 9,900 653,809計
8款 土木費 3項 河川費
1 1河川総務費 13,165 32,259 △19,094 13,165 9 9旅費 49 49017 河川総務一般経費 4,752
601 河川維持管理事業 8,413
1111需用費 6,000 6,000
修繕料 6,000 6,000
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 3項 河川費
- 248 - - 249 -
1212役務費 3,538 3,538
1414使用料及び賃 3,453 3,453
借料
1919負担金補助及 125 125
び交付金
13,165 32,259 △19,094 0 0 0 13,165計
8款 土木費 4項 都市計画費
1 1都市計画総 70,883 84,263 △13,380 1,998 1,535 67,350 1 1報酬 117 117001 都市計画審議会委員費(13人) 164
務費 016 職員給与費(7人) 49,656
2 2給料 28,168 28,168017 都市計画総務一般経費 10,098
社会資本整備総合交付金(1/2、45/100) 1,000 国 1,000 国 018 建築一般経費 841
福島県安全安心耐震促進事業補助金(1/4) 385 県 385 県 3 3職員手当等 13,302 13,302054 木造住宅耐震改修支援事業補助金 1,000
福島県安心耐震サポート事業補助金(21.5/100) 430 県 430 県 500 屋外広告物管理事業 108
うつくしま権限移譲交付金 183 県 183 県 4 4共済費 8,186 8,186503 木造住宅耐震診断者派遣事業 1,739
屋外広告物申請手数料 1,110 他 1,110 他 505 都市計画マスタープラン策定事業 6,256
都市計画図頒布代 425 他 425 他 8 8報償費 198 198703 緑豊かな景観づくり事業 1,021
9 9旅費 359 359
1111需用費 2,397 2,397
消耗品費 2,303 2,303
食糧費 44 44
印刷製本費 50 50
1313委託料 14,179 14,179
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 4項 都市計画費
- 250 - - 251 -
1414使用料及び賃 2,942 2,942
借料
1919負担金補助及 1,035 1,035
び交付金
2 2街路事業費 37,351 151,101 △113,750 24,500 12,851 9 9旅費 19 19017 街路事業一般経費 51
100 街路交通調査事業負担金 10,000
駅前北原線整備事業債(90%) 24,500 地 24,500 地 1919負担金補助及 37,332 37,332601 駅前北原線整備事業 27,300
び交付金
3 3公園事業費 10,544 8,422 2,122 10,544 2 2給料 4,649 4,649016 職員給与費(1人) 8,791
017 公園事業一般経費 1,753
3 3職員手当等 2,771 2,771
4 4共済費 1,371 1,371
9 9旅費 49 49
1313委託料 1,626 1,626
1919負担金補助及 78 78
び交付金
4 4公園維持費 90,997 68,399 22,598 15,000 12,956 63,041 8 8報償費 1,709 1,709017 公園維持管理一般経費 46,512
022 北泉海浜総合公園維持管理事業 12,905
社会資本整備総合交付金(1/2) 15,000 国 15,000 国 1111需用費 16,089 16,089502 社会資本整備総合交付金事業(公園維持) 30,500
公園使用料 51 他 51 他 703 公園美化事業(愛護団体) 1,080
地域振興基金繰入金 12,905 他 12,905 他 消耗品費 1,896 1,896
燃料費 396 396
光熱水費 5,053 5,053
修繕料 8,744 8,744
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 4項 都市計画費
- 252 - - 253 -
1212役務費 553 553
1313委託料 32,281 32,281
1414使用料及び賃 2,749 2,749
借料
1515工事請負費 30,500 30,500
1616原材料費 140 140
1717公有財産購入 1,750 1,750
費
1818備品購入費 5,121 5,121
1919負担金補助及 64 64
び交付金
2727公課費 41 41
5 5駅周辺整備 9,265 2,253 7,012 2,000 7,265 1111需用費 350 350701 原ノ町駅前駐車場維持管理事業 9,265
費
消耗品費 146 146
自動車駐車場駐車料金 2,000 他 2,000 他 光熱水費 204 204
1212役務費 48 48
1414使用料及び賃 1,867 1,867
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 4項 都市計画費
- 254 - - 255 -
1515工事請負費 7,000 7,000
6 6公共下水道 702,679 666,727 35,952 702,679 1919負担金補助及 613,527 613,527100 下水道事業会計負担金 613,527
費 び交付金 140 下水道事業会計出資金 89,152
2424投資及び出資 89,152 89,152
金
7 7都市下水路 171,346 23,109 148,237 140,880 30,466 1111需用費 9,011 9,011500 小高川ポンプ場管理事業 22,116
費 501 特別都市下水路維持管理事業 8,350
消耗品費 32 32502 特別都市下水路改修事業 140,880
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 70,483 他 70,483 他 燃料費 291 291
特別都市下水路本復旧費事業者負担金 70,397 他 70,397 他 光熱水費 1,188 1,188
修繕料 7,500 7,500
1212役務費 50 50
1313委託料 2,796 2,796
1515工事請負費 159,489 159,489
1,093,065 1,004,274 88,791 16,998 24,500 157,371 894,196計
8款 土木費 5項 住宅費
1 1住宅管理費 349,670 280,315 69,355 25,905 76,718 247,047 2 2給料 60,196 60,196016 職員給与費(17人) 106,593
017 住宅管理一般経費 74,260
3 3職員手当等 28,656 28,656018 定住促進住宅管理一般経費 2,458
021 市営住宅営繕事業 14,517
4 4共済費 18,560 18,560502 社会資本整備総合交付金事業(市営住宅) 151,842
7 7賃金 5,308 5,308
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 5項 住宅費
- 256 - - 257 -
8 8報償費 166 166
社会資本整備総合交付金(1/2、45/100) 25,582 国 25,582 国 9 9旅費 18 18
うつくしま権限移譲交付金 323 県 323 県
市営住宅使用料 66,060 他 66,060 他 1111需用費 21,900 21,900
市営住宅使用料 滞納繰越分 2,000 他 2,000 他
市営住宅駐車場使用料 3,000 他 3,000 他 消耗品費 1,294 1,294
市営住宅駐車場使用料 滞納繰越分 200 他 200 他 印刷製本費 326 326
定住促進住宅使用料 2,058 他 2,058 他 光熱水費 268 268
定住促進住宅駐車場使用料 400 他 400 他 修繕料 20,012 20,012
住宅防火施設整備補助金 3,000 他 3,000 他
1212役務費 2,502 2,502
1313委託料 37,371 37,371
1414使用料及び賃 7,662 7,662
借料
1515工事請負費 166,609 166,609
1616原材料費 700 700
1919負担金補助及 22 22
び交付金
349,670 280,315 69,355 25,905 0 76,718 247,047計
8款 土木費 6項 東日本大震災土木対策費
1 1防災集団移 198,331 1,227,149 △1,028,818 162,001 36,330 1111需用費 794 794500 防災集団移転促進事業 174,436
転促進費 501 移転促進区域等土地権利等調査事業 16,972
消耗品費 794 794502 津波被災地立竹木等撤去事業 6,923
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 6項 東日本大震災土木対策費
- 258 - - 259 -
1212役務費 1,246 1,246
東日本大震災復興交付金基金繰入金 162,001 他 162,001 他 1313委託料 35,017 35,017
1414使用料及び賃 6,006 6,006
借料
1717公有財産購入 155,268 155,268
費
2 2都市計画対 1,600 36,053 △34,453 1,600 1919負担金補助及 1,600 1,600060 下水道事業会計補助金(東日本大震災対策事業) 1,600
策費 び交付金
3 3道路橋梁対 196,821 346,108 △149,287 154,430 42,391 9 9旅費 24 24500 防災集団移転関連道路整備事業 193,400
策費 503 スマートインターチェンジ整備事業 3,421
1111需用費 1,004 1,004
東日本大震災復興交付金基金繰入金 146,009 他 146,009 他
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 8,421 他 8,421 他 食糧費 10 10
修繕料 994 994
1313委託料 2,393 2,393
1515工事請負費 187,400 187,400
2222補償補填及び 6,000 6,000
賠償金
4 4河川対策費 660,400 485,284 175,116 208,595 34,615 417,190 1313委託料 23,300 23,300500 社会資本整備総合交付金事業(復興) 660,400
1515工事請負費 630,700 630,700
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 6項 東日本大震災土木対策費
- 260 - - 261 -
1717公有財産購入 6,400 6,400
費
社会資本整備総合交付金事業(復興)(1/3) 208,595 国 208,595 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 34,615 他 34,615 他
5 5住宅対策費 795,344 1,023,399 △228,055 255,802 476,127 63,415 8 8報償費 137,292 137,292017 仮設住宅管理一般経費 157,992
018 災害公営住宅管理一般経費 13,726
被災者支援総合交付金(定額) 105,822 国 105,822 国 9 9旅費 156 156051 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 250,000
災害救助費繰替支弁金(定額) 45,807 県 45,807 県 052 被災住宅再建支援事業補助金 84,600
福島県応急仮設住宅維持管理補助金(10/10) 104,173 県 104,173 県 1111需用費 50,522 50,522160 宅地造成事業特別会計繰出金 770
災害公営住宅使用料 12,226 他 12,226 他 507 子育て等世帯定住促進事業 137,200
災害公営住宅駐車場使用料 1,500 他 1,500 他 消耗品費 1,724 1,724508 仮設住宅目的外貸付事業 5,285
東日本大震災復興交付金基金繰入金 191,154 他 191,154 他 燃料費 805 805510 仮設住宅避難者支援事業 105,822
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 255,126 他 255,126 他 印刷製本費 129 129511 就業等人材確保住宅整備事業 35,380
自動販売機設置電気料 創設非農用地 28 他 28 他 光熱水費 27,422 27,422600 長寿命化計画見直し策定事業 4,569
自動販売機設置電気料 市営住宅 8 他 8 他 修繕料 20,442 20,442
仮設住宅目的外貸付料 5,285 他 5,285 他
就業等人材確保住宅貸付料 10,800 他 10,800 他 1212役務費 1,094 1,094
1313委託料 196,121 196,121
1414使用料及び賃 74,089 74,089
借料
1616原材料費 700 700
1919負担金補助及 334,600 334,600
び交付金
2828繰出金 770 770
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 6項 東日本大震災土木対策費
- 262 - - 263 -
6 6道路新設改 208,897 429,300 △220,403 110,000 8,897 90,000 1313委託料 1,000 1,000500 社会資本整備総合交付金事業(復興) 208,897
良対策費
1515工事請負費 157,500 157,500
社会資本整備総合交付金事業(復興)(5.5/10) 110,000 国 110,000 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 8,897 他 8,897 他 1717公有財産購入 10,397 10,397
費
2222補償補填及び 40,000 40,000
賠償金
2,061,393 3,547,293 △1,485,900 574,397 0 836,070 650,926計
8款 土木費 7項 原子力災害土木対策費
1 1都市計画対 77,112 123,600 △46,488 46,613 16,966 13,533 1515工事請負費 46,966 46,966602 都市公園生活環境整備事業 16,966
策費 603 長期避難者生活拠点形成事業 60,146
福島再生加速化交付金(長期避難者生活拠点形成)(定額) 46,613 国 46,613 国
2222補償補填及び 30,146 30,146
賠償金
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 16,966 他 16,966 他
2 2住宅対策費 59,464 55,084 4,380 54,273 5,191 1111需用費 20,231 20,231500 市営住宅生活環境整備事業 54,273
501 帰還準備旅館宿泊支援事業 5,191
福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金 54,273 国 54,273 国 修繕料 20,231 20,231
1313委託料 34,042 34,042
1414使用料及び賃 5,191 5,191
借料
3 3道路橋梁対 105,167 68,728 36,439 105,167 1313委託料 72,144 72,144600 復興地域づくり加速化事業 72,144
策費 602 帰還再生生活道路舗装事業 33,023
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 8款 土木費
8款 土木費 7項 原子力災害土木対策費
- 264 - - 265 -
1515工事請負費 33,023 33,023
福島再生加速化交付金(帰還環境整備)(定額) 33,023 国 33,023 国
福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金 72,144 国 72,144 国
4 4河川対策費 200,942 0 200,942 200,942 1313委託料 200,942 200,942500 旧避難指示区域等河川環境整備事業 200,942
福島原子力災害避難区域等帰還・再生加速事業委託金 200,942 国 200,942 国
442,685 247,412 195,273 406,995 0 16,966 18,724計
9款 消防費 1項 消防費
1 1常備消防費 721,381 738,257 △16,876 721,381 1111需用費 50 50017 常備消防一般経費 157
100 相馬地方広域市町村圏組合消防費負担金 721,224
消耗品費 50 50
1212役務費 10 10
1414使用料及び賃 97 97
借料
1919負担金補助及 721,224 721,224
び交付金
2 2非常備消防 93,524 113,504 △19,980 93,524 1 1報酬 43,303 43,303001 消防団員費(1,356人) 43,303
費 017 非常備消防一般経費 45,813
8 8報償費 1,859 1,859050 女性消防隊育成事業補助金 648
500 消防団活性化対策事業 3,760
9 9旅費 9,888 9,888
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
8款 土木費 9款 消防費 8款 土木費 9款 消防費
9款 消防費 1項 消防費
- 266 - - 267 -
1010交際費 40 40
1111需用費 4,378 4,378
消耗品費 4,055 4,055
食糧費 166 166
印刷製本費 157 157
1212役務費 79 79
1414使用料及び賃 904 904
借料
1919負担金補助及 33,073 33,073
び交付金
3 3消防施設費 492,821 216,208 276,613 10,814 313,300 168,707 4 4共済費 392 392017 消防施設管理一般経費 28,981
021 消防・防災センター管理運営事業 4,299
消防防災施設整備費補助金(1/2) 10,772 国 10,772 国 7 7賃金 2,504 2,504500 防災まちづくり事業 33,801
環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 42 県 42 県 501 消防施設整備事業 47,599
防災まちづくり事業債(耐震性貯水槽整備)(95%) 21,800 地 21,800 地 1111需用費 25,608 25,608502 消火栓管理事業 60,351
広域消防鹿島分署整備事業債(95%) 270,100 地 270,100 地 506 広域消防鹿島分署整備事業 317,790
消防施設整備事業債(75%) 21,400 地 21,400 地 消耗品費 3,293 3,293
燃料費 1,788 1,788
印刷製本費 162 162
光熱水費 2,640 2,640
修繕料 17,725 17,725
1212役務費 2,274 2,274
1313委託料 31,390 31,390
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
9款 消防費 9款 消防費
9款 消防費 1項 消防費
- 268 - - 269 -
1414使用料及び賃 35,500 35,500
借料
1515工事請負費 344,480 344,480
1818備品購入費 21,699 21,699
1919負担金補助及 26,674 26,674
び交付金
2727公課費 2,300 2,300
4 4水防費 536 536 0 536 1 1報酬 26 26001 水防協議会委員費(4人) 32
017 水防一般経費 504
9 9旅費 9 9
1111需用費 324 324
消耗品費 257 257
光熱水費 67 67
1616原材料費 177 177
5 5災害対策費 241,390 108,547 132,843 1,700 113,446 126,244 1 1報酬 676 676001 防災会議委員費(15人) 720
002 国民保護協議会委員費(14人) 112
福島県総合情報通信ネットワーク更新事業債(100%) 1,700 地 1,700 地 2 2給料 31,858 31,858016 職員給与費(9人) 57,157
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 113,446 他 113,446 他 017 災害対策一般経費 63,901
3 3職員手当等 15,156 15,156021 防災備蓄倉庫管理運営・備蓄物資配備事業 113,446
500 市総合防災訓練事業 3,043
4 4共済費 10,421 10,421511 避難行動要支援者対策事業 2,018
512 防災士養成研修事業 993
7 7賃金 1,780 1,780
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
9款 消防費 9款 消防費
9款 消防費 1項 消防費
- 270 - - 271 -
8 8報償費 93 93
9 9旅費 2,949 2,949
1111需用費 140,550 140,550
消耗品費 110,997 110,997
燃料費 145 145
食糧費 140 140
印刷製本費 293 293
光熱水費 2,301 2,301
修繕料 26,597 26,597
賄材料費 77 77
1212役務費 1,895 1,895
1313委託料 24,708 24,708
1414使用料及び賃 2,505 2,505
借料
1616原材料費 23 23
1818備品購入費 2,707 2,707
1919負担金補助及 6,069 6,069
び交付金
1,549,652 1,177,052 372,600 10,814 315,000 113,446 1,110,392計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
9款 消防費 9款 消防費
9款 消防費 2項 東日本大震災消防対策費
- 272 - - 273 -
1 1消防対策費 254,009 89,538 164,471 27,869 72,200 125,314 28,626 1111需用費 7,169 7,169500 防災備蓄倉庫整備事業 209,248
501 臨時災害FM運営事業 27,869
被災者支援総合交付金(定額) 27,869 国 27,869 国 消耗品費 7,169 7,169502 避難所看板等整備事業 3,873
避難所用防災倉庫整備事業債(100%) 5,700 地 5,700 地 503 避難所用防災倉庫整備事業 13,019
防災備蓄倉庫整備事業債(95%) 66,500 地 66,500 地 1212役務費 245 245
東日本大震災復興交付金基金繰入金 114,495 他 114,495 他
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 10,819 他 10,819 他 1313委託料 36,258 36,258
1515工事請負費 210,337 210,337
254,009 89,538 164,471 27,869 72,200 125,314 28,626計
9款 消防費 3項 原子力災害消防対策費
1 1消防対策費 17,695 0 17,695 17,695 1313委託料 17,695 17,695501 防火水槽清掃事業 17,695
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 17,695 他 17,695 他
17,695 0 17,695 0 0 17,695 0計
10款 教育費 1項 教育総務費
1 1教育委員会 2,831 2,736 95 2,831 1 1報酬 1,634 1,634001 教育委員会委員費(4人) 2,018
費 017 教育委員会一般経費 813
9 9旅費 733 733
1010交際費 270 270
1111需用費 66 66
消耗品費 32 32
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
9款 消防費 10款 教育費 9款 消防費 10款 教育費
10款 教育費 1項 教育総務費
- 274 - - 275 -
食糧費 21 21
印刷製本費 13 13
1919負担金補助及 128 128
び交付金
2 2事務局費 245,015 240,621 4,394 2,429 242,586 2 2給料 102,109 102,109015 教育長給与費 18,319
016 職員給与費(21人) 172,452
雇用保険料個人負担金 2,429 他 2,429 他 3 3職員手当等 58,408 58,408017 事務局一般経費 18,377
021 教育施設管理事業 35,867
4 4共済費 40,111 40,111
7 7賃金 10,083 10,083
8 8報償費 472 472
9 9旅費 630 630
1111需用費 2,280 2,280
消耗品費 1,048 1,048
食糧費 231 231
印刷製本費 982 982
修繕料 19 19
1212役務費 1,966 1,966
1313委託料 27,990 27,990
1414使用料及び賃 720 720
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 1項 教育総務費
- 276 - - 277 -
1919負担金補助及 246 246
び交付金
3 3教育指導費 174,667 143,335 31,332 1,962 7,486 165,219 1 1報酬 16,376 16,376017 教育指導一般経費 3,385
050 小中学校教育研究事業補助金 2,980
元気キッズサポーター派遣事業補助金(定額) 1,962 県 1,962 県 3 3職員手当等 688 688500 基礎学力向上対策事業 8,330
ふるさと応援基金繰入金 4,510 他 4,510 他 501 学校不適応対策事業 7,910
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 1,976 他 1,976 他 4 4共済費 18,605 18,605502 就学指導アドバイザー配置事業 1,170
住宅借上料個人負担金 1,000 他 1,000 他 503 学校教育支援センター事業 8,516
7 7賃金 87,006 87,006504 介助員配置事業 19,820
506 学習支援事業 59,672
8 8報償費 5,525 5,525507 開かれた学校づくり事業 972
510 外国語指導助手配置事業 44,372
9 9旅費 1,370 1,370515 学校司書配置事業 15,564
517 夢・みらい発見事業 1,359
1111需用費 5,923 5,923518 ロボット活用スクールチャレンジ事業 617
消耗品費 2,993 2,993
燃料費 65 65
食糧費 26 26
印刷製本費 2,101 2,101
光熱水費 723 723
修繕料 15 15
1212役務費 20,429 20,429
1313委託料 7,684 7,684
1414使用料及び賃 5,593 5,593
借料
1818備品購入費 1,944 1,944
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 1項 教育総務費
- 278 - - 279 -
1919負担金補助及 3,524 3,524
び交付金
4 4就学指導審 508 508 0 179 329 1 1報酬 120 120001 就学指導審議会委員費(2人) 204
議会費 017 就学指導審議会一般経費 304
8 8報償費 133 133
心身障がい児就学指導審議会運営負担金 179 他 179 他
9 9旅費 54 54
1111需用費 201 201
消耗品費 140 140
食糧費 61 61
5 5育英事業費 720 467 253 720 1919負担金補助及 720 720050 大学一時金融資資金利子補給金 720
び交付金
423,741 387,667 36,074 1,962 0 10,094 411,685計
10款 教育費 2項 小学校費
1 1学校管理費 258,252 249,093 9,159 30 7,667 250,555 4 4共済費 1,424 1,424021 小学校管理運営事業 210,202
022 小学校施設営繕事業 37,719
環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 30 県 30 県 7 7賃金 7,928 7,928023 小学校施設備品整備事業 10,331
公共用施設維持基金繰入金 7,667 他 7,667 他
1111需用費 106,575 106,575
消耗品費 15,299 15,299
燃料費 8,174 8,174
食糧費 222 222
印刷製本費 698 698
光熱水費 65,147 65,147
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 2項 小学校費
- 280 - - 281 -
修繕料 17,035 17,035
1212役務費 2,698 2,698
1313委託料 67,456 67,456
1414使用料及び賃 23,157 23,157
借料
1515工事請負費 37,719 37,719
1616原材料費 1,728 1,728
1818備品購入費 9,566 9,566
1919負担金補助及 1 1
び交付金
2 2教育振興費 137,894 137,043 851 26,411 111,483 8 8報償費 2,400 2,400017 小学校教育振興一般経費 34,009
050 音楽・スポーツ大会等補助金 2,530
被災者支援総合交付金(定額) 1,086 国 1,086 国 1111需用費 23,795 23,795051 遠距離通学費補助金 3,600
特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 758 国 758 国 500 要保護及び準要保護児童就学援助事業 41,027
理科教育設備整備費等補助金(1/2) 1,467 国 1,467 国 消耗品費 21,614 21,614501 特別支援教育就学奨励事業 2,370
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 23,100 県 23,100 県 修繕料 2,181 2,181506 体験活動等支援事業 18,339
508 小学校部活動支援事業 2,400
1212役務費 2,373 2,373510 小学校図書館教育事業 7,640
511 小学校理科教育設備整備事業 2,990
1313委託料 15,462 15,462512 小学校情報教育機器整備事業 10,455
704 スクールバス運行事業 12,534
1414使用料及び賃 25,980 25,980
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 2項 小学校費
- 282 - - 283 -
1818備品購入費 18,267 18,267
1919負担金補助及 6,220 6,220
び交付金
2020扶助費 43,397 43,397
3 3学校建設費 9,053 0 9,053 8,600 453 1313委託料 9,053 9,053502 原町第一小学校プール改築事業 9,053
原町第一小学校プール改築事業債(95%) 8,600 地 8,600 地
405,199 386,136 19,063 26,441 8,600 7,667 362,491計
10款 教育費 3項 中学校費
1 1学校管理費 218,602 163,663 54,939 3,663 214,939 4 4共済費 1,745 1,745021 中学校管理運営事業 127,668
022 中学校施設営繕事業 82,802
教育振興基金繰入金 2,325 他 2,325 他 7 7賃金 9,978 9,978023 中学校施設備品整備事業 8,132
公共用施設維持基金繰入金 1,338 他 1,338 他
9 9旅費 20 20
1111需用費 72,271 72,271
消耗品費 9,683 9,683
燃料費 5,813 5,813
食糧費 123 123
印刷製本費 366 366
光熱水費 47,880 47,880
修繕料 8,406 8,406
1212役務費 1,319 1,319
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 3項 中学校費
- 284 - - 285 -
1313委託料 33,885 33,885
1414使用料及び賃 7,826 7,826
借料
1515工事請負費 82,802 82,802
1616原材料費 895 895
1818備品購入費 7,826 7,826
2727公課費 35 35
2 2教育振興費 128,237 128,666 △429 30,534 97,703 8 8報償費 10,121 10,121017 中学校教育振興一般経費 32,469
050 音楽・スポーツ大会等補助金 19,979
被災者支援総合交付金(定額) 4,947 国 4,947 国 9 9旅費 81 81054 外部講師招へい事業補助金 3,000
要保護生徒就学援助費補助金(1/2) 56 国 56 国 504 体験活動等支援事業 5,038
特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 520 国 520 国 1111需用費 20,938 20,938506 要保護及び準要保護生徒就学援助事業 41,923
理科教育設備整備費等補助金(1/2) 583 国 583 国 507 特別支援教育就学奨励事業 1,290
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 24,428 県 24,428 県 消耗品費 19,399 19,399508 中学校部活動支援事業 13,620
修繕料 1,539 1,539511 中学校図書館教育事業 4,980
512 中学校理科教育設備整備事業 1,492
1212役務費 1,845 1,845513 中学校情報教育機器整備事業 3,025
515 キャリア教育支援事業 1,421
1313委託料 165 165
1414使用料及び賃 16,282 16,282
借料
1818備品購入費 11,265 11,265
1919負担金補助及 24,327 24,327
び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 3項 中学校費
- 286 - - 287 -
2020扶助費 43,213 43,213
346,839 292,329 54,510 30,534 0 3,663 312,642計
10款 教育費 4項 幼稚園費
1 1幼稚園費 404,569 378,367 26,202 101,222 28,106 275,241 2 2給料 55,709 55,709016 職員給与費(13人) 94,714
017 幼稚園一般経費 90,615
施設型給付費負担金(1/2) 36,481 国 36,481 国 3 3職員手当等 23,759 23,759051 幼稚園就園奨励費補助金 20,022
子ども・子育て支援交付金(1/3) 3,162 国 3,162 国 052 私立幼稚園振興事業補助金 4,181
幼稚園就園奨励費補助金(1/3) 268 国 268 国 4 4共済費 25,569 25,569053 私立幼稚園保護者助成事業補助金 25,274
施設型給付費負担金(1/4・1/2) 38,932 県 38,932 県 058 幼稚園教諭宿舎借り上げ支援事業補助金 1,680
子ども・子育て支援交付金(1/3) 3,162 県 3,162 県 7 7賃金 64,035 64,035502 私立幼稚園施設型給付事業 130,975
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 19,217 県 19,217 県 503 一時預かり事業(幼稚園型) 9,485
日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 64 他 64 他 8 8報償費 1,400 1,400504 元気あふれる幼児育成推進事業 1,471
幼稚園授業料 594 他 594 他 600 幼稚園預かり保育事業 26,152
幼稚園預かり保育料 2,174 他 2,174 他 9 9旅費 866 866
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 25,274 他 25,274 他
1111需用費 17,782 17,782
消耗品費 5,068 5,068
燃料費 660 660
食糧費 96 96
印刷製本費 100 100
光熱水費 7,056 7,056
修繕料 4,802 4,802
1212役務費 353 353
1313委託料 17,680 17,680
1414使用料及び賃 2,724 2,724
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 4項 幼稚園費
- 288 - - 289 -
1515工事請負費 10,677 10,677
1616原材料費 576 576
1818備品購入費 1,026 1,026
1919負担金補助及 51,438 51,438
び交付金
2020扶助費 130,975 130,975
404,569 378,367 26,202 101,222 0 28,106 275,241計
10款 教育費 5項 社会教育費
1 1社会教育総 100,731 109,521 △8,790 869 99,862 1 1報酬 559 559001 生涯学習推進委員費(15人) 834
務費 016 職員給与費(12人) 88,871
2 2給料 49,347 49,347017 社会教育総務一般経費 2,569
子育て応援基金繰入金 868 他 868 他 050 女性団体活動支援補助金 200
報徳仕法南相馬市改訂版副読本頒布代 存目 1 他 1 他 3 3職員手当等 24,938 24,938054 生涯学習講演会開催事業補助金 1,000
501 生涯学習まちづくり事業 920
4 4共済費 14,848 14,848502 報徳精神がいきづくまちづくり事業 1,362
506 高等学校開放講座事業 365
7 7賃金 1,685 1,685600 成人式事業 3,068
601 生涯学習情報誌発行事業 457
8 8報償費 2,922 2,922701 家庭教育支援総合推進事業 868
702 中学生職場体験等支援事業 217
9 9旅費 473 473
1111需用費 1,603 1,603
消耗品費 423 423
食糧費 89 89
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 290 - - 291 -
印刷製本費 1,091 1,091
1212役務費 502 502
1313委託料 2,133 2,133
1414使用料及び賃 452 452
借料
1919負担金補助及 1,269 1,269
び交付金
2 2生涯学習セ 288,872 240,042 48,830 48 12,495 276,329 2 2給料 35,887 35,887016 職員給与費(9人) 58,009
ンター費 021 生涯学習センター管理運営事業 150,175
3 3職員手当等 12,998 12,998023 コミュニティーセンター管理運営事業 1,620
環境放射線モニタリング事業交付金(10/10) 48 県 48 県 025 市民情報交流センター管理運営事業 44,668
生涯学習センター使用料 7,766 他 7,766 他 4 4共済費 19,517 19,517026 生涯学習センター施設営繕事業 30,529
自動車駐車場駐車料金 1,336 他 1,336 他 500 生涯学習講座事業 2,275
市民情報交流センター使用料 1,366 他 1,366 他 7 7賃金 65,763 65,763502 子ども自然体験学習事業 1,176
みらい夢基金繰入金 1,176 他 1,176 他 503 学習活動団体育成支援事業 420
自動販売機設置電気料 農村環境改善センター 37 他 37 他 8 8報償費 4,664 4,664
自動販売機設置電気料 生涯学習センター 101 他 101 他
複写機使用料 生涯学習センター 10 他 10 他 9 9旅費 241 241
複写機使用料 鹿島生涯学習センター 10 他 10 他
公衆電話通話料及び取扱手数料 鹿島区生涯学習センター 3 他 3 他 1111需用費 43,360 43,360
喫茶店電気及び上下水道料 市民情報交流センター 184 他 184 他
公衆電話通話料及び取扱手数料 市民情報交流センター 存目 1 他 1 他 消耗品費 5,951 5,951
電気・灯油及び上下水道料 原町生涯学習センター 504 他 504 他 燃料費 3,554 3,554
生涯学習講座成果本頒布代 存目 1 他 1 他 食糧費 410 410
印刷製本費 231 231
光熱水費 24,480 24,480
修繕料 8,734 8,734
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 292 - - 293 -
1212役務費 2,212 2,212
1313委託料 62,935 62,935
1414使用料及び賃 5,689 5,689
借料
1515工事請負費 30,529 30,529
1616原材料費 200 200
1818備品購入費 4,781 4,781
1919負担金補助及 60 60
び交付金
2727公課費 36 36
3 3図書館費 163,912 169,572 △5,660 25,419 138,493 1 1報酬 688 688001 図書館協議会委員費(10人) 288
016 職員給与費(9人) 52,688
地域振興基金繰入金 25,319 他 25,319 他 2 2給料 30,896 30,896021 図書館管理運営事業 77,517
複写機使用料 図書館 100 他 100 他 022 文学資料館管理運営事業 5,808
3 3職員手当等 13,302 13,302023 移動図書館管理運営事業 3,998
500 図書館ブックスタート事業 404
4 4共済費 13,322 13,322700 図書館利用促進事業 1,076
701 図書整備事業 22,133
7 7賃金 30,216 30,216
8 8報償費 1,060 1,060
9 9旅費 1,331 1,331
1111需用費 25,167 25,167
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 294 - - 295 -
消耗品費 7,976 7,976
燃料費 419 419
食糧費 65 65
印刷製本費 1,061 1,061
光熱水費 14,700 14,700
修繕料 946 946
1212役務費 809 809
1313委託料 5,114 5,114
1414使用料及び賃 18,008 18,008
借料
1818備品購入費 23,846 23,846
1919負担金補助及 87 87
び交付金
2727公課費 66 66
4 4文化振興費 13,853 21,902 △8,049 13,853 8 8報償費 4,847 4,847017 文化振興一般経費 276
051 芸術文化協会等事業補助金 1,650
9 9旅費 65 65058 地域文化振興助成事業補助金 1,735
061 学校等芸術文化活動支援事業補助金 1,340
1111需用費 1,885 1,885502 ふるさと民俗芸能伝承事業 255
507 文化芸術祭事業 5,784
消耗品費 383 383602 市総合美術展覧会事業 2,813
燃料費 27 27
食糧費 350 350
印刷製本費 1,125 1,125
1212役務費 580 580
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 296 - - 297 -
1313委託料 1,001 1,001
1414使用料及び賃 600 600
借料
1919負担金補助及 4,875 4,875
び交付金
5 5文化財保護 122,590 182,828 △60,238 39,960 1,960 80,670 1 1報酬 195 195001 文化財保護審議会委員費(10人) 255
費 017 文化財保護一般経費 5,088
4 4共済費 1,452 1,452052 文化財保存事業補助金 200
文化財等保存整備費補助金(1/2・4/5) 36,500 国 36,500 国 053 民俗芸能保存伝承事業補助金 360
文化芸術振興費補助金(10/10) 3,460 国 3,460 国 7 7賃金 15,927 15,927500 文化財保存管理事業 13,527
埋蔵文化財発掘調査受託料 1,950 他 1,950 他 504 市内遺跡発掘調査事業 48,787
文化財等書籍頒布代 10 他 10 他 8 8報償費 8,749 8,749512 浦尻貝塚史跡整備事業 4,925
516 泉官衙遺跡史跡整備事業 18,474
9 9旅費 489 489518 飯崎ほ場整備関連発掘調査事業 1,950
520 大悲山石仏保存修理事業 21,173
1111需用費 7,015 7,015527 歴史文化基本構想策定事業 6,964
600 民俗芸能保存伝承事業 887
消耗品費 1,439 1,439
燃料費 283 283
食糧費 285 285
印刷製本費 2,231 2,231
光熱水費 2,086 2,086
修繕料 691 691
1212役務費 207 207
1313委託料 58,128 58,128
1414使用料及び賃 9,003 9,003
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 298 - - 299 -
1515工事請負費 8,286 8,286
1616原材料費 40 40
1717公有財産購入 7,868 7,868
費
1919負担金補助及 1,863 1,863
び交付金
2222補償補填及び 3,350 3,350
賠償金
2727公課費 18 18
6 6市史編纂費 54,059 52,009 2,050 25,643 28,416 4 4共済費 2,493 2,493700 市史編纂事業 54,059
地域振興基金繰入金 24,000 他 24,000 他 7 7賃金 15,797 15,797
文化財等書籍頒布代 1,643 他 1,643 他
8 8報償費 13,785 13,785
9 9旅費 243 243
1111需用費 4,185 4,185
消耗品費 665 665
燃料費 75 75
食糧費 27 27
印刷製本費 3,223 3,223
修繕料 195 195
1212役務費 485 485
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 300 - - 301 -
1313委託料 14,796 14,796
1414使用料及び賃 2,265 2,265
借料
2727公課費 10 10
7 7博物館費 84,474 113,370 △28,896 7,756 76,718 1 1報酬 189 189001 博物館協議会委員費(10人) 162
002 美術品等購入選定委員会委員費(5人) 121
博物館観覧料 1,451 他 1,451 他 2 2給料 9,464 9,464016 職員給与費(2人) 16,807
車両等売払収入 7 他 7 他 022 博物館管理運営事業 53,774
地域振興基金繰入金 5,714 他 5,714 他 3 3職員手当等 4,682 4,682701 博物館企画展示事業 5,106
書籍等頒布代 500 他 500 他 702 博物館学芸調査事業 3,966
自動販売機設置電気料 博物館 30 他 30 他 4 4共済費 5,331 5,331703 博物館体験学習・講座開催事業 608
東ケ丘公園電気料 54 他 54 他 704 博物館資料取得等事業 3,930
7 7賃金 17,062 17,062
8 8報償費 3,303 3,303
9 9旅費 969 969
1111需用費 17,493 17,493
消耗品費 3,167 3,167
燃料費 203 203
食糧費 118 118
印刷製本費 2,327 2,327
光熱水費 10,716 10,716
修繕料 962 962
1212役務費 774 774
1313委託料 14,759 14,759
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 302 - - 303 -
1414使用料及び賃 1,492 1,492
借料
1515工事請負費 3,456 3,456
1616原材料費 115 115
1818備品購入費 5,258 5,258
1919負担金補助及 127 127
び交付金
8 8市民文化会 206,844 221,680 △14,836 223 206,621 1111需用費 1,036 1,036021 市民文化会館管理運営事業 206,844
館費
光熱水費 36 36
自動販売機設置電気料 市民文化会館 78 他 78 他 修繕料 1,000 1,000
喫茶店電気及び上下水道料 市民文化会館 145 他 145 他
1313委託料 179,505 179,505
1414使用料及び賃 113 113
借料
1515工事請負費 26,190 26,190
9 9浮舟文化会 33,630 29,269 4,361 566 33,064 4 4共済費 1,385 1,385024 浮舟文化会館管理運営事業 33,630
館費
7 7賃金 6,530 6,530
9 9旅費 24 24
1111需用費 10,256 10,256
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 5項 社会教育費
- 304 - - 305 -
消耗品費 924 924
燃料費 480 480
生涯学習センター使用料 240 他 240 他 食糧費 13 13
自動販売機設置電気料 浮舟文化会館 48 他 48 他 印刷製本費 91 91
公衆電話通話料及び取扱手数料 浮舟文化会館 存目 1 他 1 他 光熱水費 5,880 5,880
複写機使用料 浮舟文化会館 存目 1 他 1 他 修繕料 2,868 2,868
浮舟文化会館電気等使用料 276 他 276 他
1212役務費 194 194
1313委託料 11,117 11,117
1414使用料及び賃 4,124 4,124
借料
1,068,965 1,140,193 △71,228 40,008 0 74,931 954,026計
10款 教育費 6項 保健体育費
1 1保健体育総 60,358 54,674 5,684 60,358 1 1報酬 1,153 1,153001 スポーツ推進委員費(28人) 1,106
務費 002 スポーツ推進審議会委員費(11人) 265
2 2給料 19,490 19,490016 職員給与費(5人) 35,482
017 保健体育総務一般経費 1,762
3 3職員手当等 10,043 10,043050 県縦断駅伝競走大会補助金 1,300
051 スポーツ少年団育成補助金 500
4 4共済費 5,949 5,949052 体育協会事業補助金 2,890
053 生涯スポーツ推進事業補助金 475
8 8報償費 2,470 2,470054 健康マラソン大会補助金 5,911
056 競技力向上対策事業補助金 800
9 9旅費 2,531 2,531057 レクリエーション協会事業補助金 600
059 スポーツ少年団選手派遣事業補助金 1,670
1111需用費 839 839060 いわい将門ハーフマラソン大会参加事業補助金 1,400
061 地域スポーツ振興助成事業補助金 620
消耗品費 588 588065 交流・滞在型スポーツ事業補助金 1,000
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 6項 保健体育費
- 306 - - 307 -
食糧費 251 251500 まちづくり活性化スポーツ交流支援事業 400
501 スポーツ大会等出場激励金 2,470
1212役務費 66 66502 スポーツ交流事業 1,707
1414使用料及び賃 41 41
借料
1919負担金補助及 17,776 17,776
び交付金
2 2学校保健費 29,177 25,342 3,835 1,250 27,927 8 8報償費 9,668 9,668001 学校医等設置費 9,054
017 学校保健一般経費 7,625
児童生徒結核対策検討委員会運営負担金 22 他 22 他 9 9旅費 3 3500 学校保健健康診断事業 10,455
日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,226 他 1,226 他 501 小児生活習慣病健康診断事業 2,043
健康診断結果再発行個人負担金 2 他 2 他 1111需用費 710 710
消耗品費 610 610
修繕料 100 100
1212役務費 1,080 1,080
1313委託料 10,868 10,868
1414使用料及び賃 1,014 1,014
借料
1818備品購入費 475 475
1919負担金補助及 5,359 5,359
び交付金
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 6項 保健体育費
- 308 - - 309 -
3 3体育施設費 142,866 223,785 △80,919 2,287 140,579 8 8報償費 3,918 3,918021 体育施設管理事業 104,803
027 パークゴルフ場管理運営事業 8,430
学校施設使用料 924 他 924 他 1111需用費 5,956 5,956502 学校体育施設開放事業 5,468
市有地貸付収入 970 他 970 他 702 体育施設整備事業 24,165
自動販売機設置電気料 393 他 393 他 消耗品費 270 270
印刷製本費 214 214
光熱水費 48 48
修繕料 5,424 5,424
1212役務費 348 348
1313委託料 94,043 94,043
1414使用料及び賃 11,640 11,640
借料
1515工事請負費 22,415 22,415
1616原材料費 355 355
1818備品購入費 4,164 4,164
1919負担金補助及 20 20
び交付金
2727公課費 7 7
4 4馬事公苑費 15,703 15,703 0 12 15,691 1111需用費 800 800021 馬事公苑管理事業 15,703
自動販売機設置電気料 12 他 12 他 修繕料 800 800
1313委託料 13,903 13,903
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 6項 保健体育費
- 310 - - 311 -
1414使用料及び賃 1,000 1,000
借料
5 5学校給食費 527,943 495,720 32,223 239,314 288,629 2 2給料 63,196 63,196016 職員給与費(15人) 106,350
017 学校給食事業 342,758
学校給食費徴収金 239,279 他 239,279 他 3 3職員手当等 26,198 26,198018 給食センター管理事業 78,835
学校給食廃食用油代 35 他 35 他
4 4共済費 20,552 20,552
7 7賃金 23,164 23,164
8 8報償費 90 90
9 9旅費 145 145
1111需用費 272,145 272,145
消耗品費 12,053 12,053
燃料費 4,417 4,417
食糧費 5 5
印刷製本費 80 80
光熱水費 4,800 4,800
修繕料 8,284 8,284
賄材料費 242,506 242,506
1212役務費 2,665 2,665
1313委託料 93,852 93,852
1414使用料及び賃 101 101
借料
1515工事請負費 6,915 6,915
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 6項 保健体育費
- 312 - - 313 -
1818備品購入費 18,751 18,751
1919負担金補助及 128 128
び交付金
2727公課費 41 41
776,047 815,224 △39,177 0 0 242,863 533,184計
10款 教育費 7項 東日本大震災教育対策費
1 1教育総務対 138,554 109,418 29,136 138,554 8 8報償費 396 396503 小中学校トイレ洋式化事業 137,582
策費 505 公立学校適正化推進事業 972
9 9旅費 18 18
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 138,554 他 138,554 他
1111需用費 558 558
食糧費 61 61
印刷製本費 497 497
1313委託料 6,088 6,088
1515工事請負費 131,494 131,494
2 2学校教育対 156,505 245,399 △88,894 14,571 141,934 4 4共済費 3,204 3,204050 特色ある学校づくり事業補助金 5,800
策費 500 学習塾等と連携した学力強化推進事業 16,088
7 7賃金 19,974 19,974501 学校図書館支援事業 23,945
緊急スクールカウンセラー等活用事業補助金(10/10) 14,571 国 14,571 国 505 スーパーティーチャー招へい事業 9,190
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 117,989 他 117,989 他 8 8報償費 23,256 23,256506 スクールカウンセラー等派遣事業 14,571
みらい夢基金繰入金 23,945 他 23,945 他 507 ICT利活用教育推進事業 86,911
9 9旅費 606 606
1111需用費 5,008 5,008
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 7項 東日本大震災教育対策費
- 314 - - 315 -
消耗品費 3,767 3,767
食糧費 69 69
印刷製本費 172 172
修繕料 1,000 1,000
1313委託料 41,187 41,187
1414使用料及び賃 555 555
借料
1818備品購入費 56,915 56,915
1919負担金補助及 5,800 5,800
び交付金
3 3社会教育対 19,767 13,626 6,141 15,284 4,483 4 4共済費 1,487 1,487051 こども交流支援事業補助金 1,836
策費 501 復興事業推進埋蔵文化財発掘調査事業 9,816
7 7賃金 9,775 9,775503 罹災者住宅移転発掘調査事業 8,115
東日本大震災復興交付金基金繰入金 13,448 他 13,448 他
みらい夢基金繰入金 1,836 他 1,836 他 8 8報償費 30 30
9 9旅費 345 345
1111需用費 1,753 1,753
消耗品費 861 861
燃料費 8 8
印刷製本費 884 884
1212役務費 3 3
1313委託料 1,750 1,750
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 7項 東日本大震災教育対策費
- 316 - - 317 -
1414使用料及び賃 2,788 2,788
借料
1919負担金補助及 1,836 1,836
び交付金
4 4保健体育対 2,359 2,340 19 2,359 8 8報償費 190 190501 みらい元気挑戦 スポーツ招致事業 2,359
策費
1111需用費 209 209
みらい夢基金繰入金 2,359 他 2,359 他
消耗品費 100 100
食糧費 65 65
印刷製本費 44 44
1212役務費 85 85
1313委託料 382 382
1414使用料及び賃 1,333 1,333
借料
1919負担金補助及 160 160
び交付金
317,185 370,783 △53,598 14,571 0 298,131 4,483計
10款 教育費 8項 原子力災害教育対策費
1 1学校教育対 197,858 304,367 △106,509 185,924 10,759 1,175 4 4共済費 534 534502 複式学級解消事業 10,632
策費 505 児童生徒の健康を守る安全・安心対策支援事業 1,175
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 8項 原子力災害教育対策費
- 318 - - 319 -
7 7賃金 10,098 10,098507 臨時スクールバス等運行事業 182,201
516 教育施設環境アドバイザー事業 750
除染対策事業交付金(10/10) 726 県 726 県 8 8報償費 3,714 3,714517 小高区小中学校復興教育推進事業 3,100
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 90,652 県 90,652 県
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金(10/10) 91,546 県 91,546 県 1111需用費 981 981
12市町村復興教育推進事業委託金 3,000 県 3,000 県
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 10,759 他 10,759 他 消耗品費 200 200
食糧費 24 24
印刷製本費 754 754
光熱水費 3 3
1313委託料 182,198 182,198
1414使用料及び賃 333 333
借料
2 2幼児教育対 764 19,956 △19,192 764 1313委託料 764 764501 園児の健康を守る安全・安心対策支援事業 764
策費
3 3社会教育対 202,823 152,086 50,737 692 202,131 8 8報償費 690 690050 七夕コンサート事業補助金 1,000
策費 502 紅梅の里・親と子の絆づくり体験事業 692
9 9旅費 7 7503 子どもサイエンス体験事業 818
被災者支援総合交付金(定額) 692 国 692 国 506 下太田工業団地造成事業関連発掘調査事業 200,313
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 1,000 他 1,000 他 1111需用費 697 697
みらい夢基金繰入金 818 他 818 他
埋蔵文化財発掘調査受託料 200,313 他 200,313 他 消耗品費 479 479
食糧費 56 56
印刷製本費 162 162
1313委託料 199,990 199,990
1414使用料及び賃 439 439
借料
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費10款 教育費
10款 教育費 8項 原子力災害教育対策費
- 320 - - 321 -
1919負担金補助及 1,000 1,000
び交付金
4 4保健体育対 587,343 718,638 △131,295 169,200 376,784 41,359 4 4共済費 1,602 1,602021 屋内市民プール管理運営事業 23,465
策費 050 南相馬市・杉並区スポーツ交流事業補助金 5,744
7 7賃金 9,610 9,610051 スポーツ復興事業補助金 6,004
南相馬市テニスコート増設事業債(95%) 169,200 地 169,200 地 502 学校給食検査体制整備事業 16,644
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 9,906 他 9,906 他 9 9旅費 16 16504 子どもスポーツ活動促進事業 1,250
みらい夢基金繰入金 11,748 他 11,748 他 508 南相馬市テニスコート増設事業 534,236
みらいを創る市町村等支援事業助成金 355,130 他 355,130 他 1111需用費 3,208 3,208
消耗品費 2,608 2,608
修繕料 600 600
1212役務費 49 49
1313委託料 52,592 52,592
1515工事請負費 504,500 504,500
1818備品購入費 2,768 2,768
1919負担金補助及 12,998 12,998
び交付金
988,788 1,195,047 △206,259 186,616 169,200 589,674 43,298計
11款 災害復旧費 1項 農林水産施設災害復旧費
1 1農地農業用 240,485 1,740,296 △1,499,811 124,643 108,264 7,578 1111需用費 3,996 3,996605 過年発生公共災害復旧事業(農地農業用施設) 234,500
施設災害復 606 過年発生公共災害復旧事業(農地農業用施設・県営) 1,989
旧費 修繕料 3,996 3,996607 過年発生小災害復旧事業(農地農業用施設) 3,996
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
10款 教育費 11款 災害復旧費10款 教育費 11款 災害復旧費
11款 災害復旧費 1項 農林水産施設災害復旧費
- 322 - - 323 -
1313委託料 107,200 107,200
過年発生農地農業用施設災害復旧費補助金(定率) 124,643 県 124,643 県 1515工事請負費 127,300 127,300
過年度農地等災害復旧事業費負担金 1,064 他 1,064 他
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 107,200 他 107,200 他 1919負担金補助及 1,989 1,989
び交付金
2 2鉱害復旧費 1,683 1,680 3 1,683 1111需用費 1,683 1,683601 現年発生単独災害復旧事業(鉱害) 1,683
浅所陥没応急対策受託事業収入 1,683 他 1,683 他 消耗品費 183 183
修繕料 1,500 1,500
242,168 1,741,976 △1,499,808 124,643 0 109,947 7,578計
11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費
1 1道路橋梁災 121,200 183,700 △62,500 96,140 11,200 13,860 1515工事請負費 121,200 121,200605 過年発生公共災害復旧事業(道路橋梁施設) 121,200
害復旧費
過年発生公共土木施設災害復旧費補助金(87.4/100) 96,140 国 96,140 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 11,200 他 11,200 他
2 2公園施設災 823,454 511,694 311,760 312,307 466,123 45,024 1313委託料 38,400 38,400602 過年発生公共災害復旧事業(都市公園施設) 823,454
害復旧費
1515工事請負費 785,054 785,054
過年発生公共土木施設災害復旧費補助金(87.4/100) 312,307 国 312,307 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 466,123 他 466,123 他
944,654 695,394 249,260 408,447 0 477,323 58,884計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
11款 災害復旧費11款 災害復旧費
11款 災害復旧費 3項 文教施設災害復旧費
- 324 - - 325 -
1 1公立学校施 77,873 95,797 △17,924 51,910 8 25,955 1313委託料 752 752603 仮設校舎敷地復旧事業 77,873
設災害復旧
費 1515工事請負費 77,121 77,121
過年発生公立諸学校建物其他災害復旧費補助金(2/3) 51,910 国 51,910 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 8 他 8 他
77,873 95,797 △17,924 51,910 0 8 25,955計
11款 災害復旧費 4項 その他公共施設・公用施設災害復旧費
1 1その他施設 217,927 27,384 190,543 143,750 2,301 71,876 1313委託料 2,300 2,300611 過年発生公共災害復旧事業(消防施設) 13,844
災害復旧費 614 過年発生公共災害復旧事業(情報通信基盤設備) 204,083
1515工事請負費 215,627 215,627
過年発生消防防災施設災害復旧事業費補助金(2/3) 7,695 国 7,695 国
過年発生情報通信基盤災害復旧事業費補助金(2/3) 136,055 国 136,055 国
東日本大震災復旧・復興基金繰入金 2,301 他 2,301 他
217,927 27,384 190,543 143,750 0 2,301 71,876計
12款 公債費 1項 公債費
1 1元金 2,761,517 2,631,769 129,748 39,385 2,722,132 2323償還金利子及 2,761,517 2,761,517500 元金 2,761,517
び割引料
市営住宅使用料 39,385 他 39,385 他
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
11款 災害復旧費 12款 公債費11款 災害復旧費 12款 公債費
12款 公債費 1項 公債費
- 326 - - 327 -
2 2利子 273,457 337,661 △64,204 10,905 262,552 2323償還金利子及 273,457 273,457501 利子 272,907
び割引料 502 一時借入金利子 500
503 繰替運用利子 50
市営住宅使用料 10,094 他 10,094 他
災害公営住宅使用料 811 他 811 他
3,034,974 2,969,430 65,544 0 0 50,290 2,984,684計
13款 予備費 1項 予備費
1 1予備費 100,000 100,000 0 100,000
100,000 100,000 0 0 0 0 100,000計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
区 分 金 額説 明
千円
節
千円
12款 公債費 13款 予備費12款 公債費 13款 予備費
報 酬 給 料 期末手当 地域手当
年間支給率(月分)
(3.20)
9,639
(3.20)
32,905
その他の特 別 職 2,125 164,868 0 0 0
計2,150 267,696 30,120 42,544 0
(3.10)
9,338
(3.10)
31,877
その他の特 別 職 2,178 177,384 0 0 0
計2,203 280,212 30,120 41,215 0
長 等0 0 0 301 0
議 員0 0 0 1,028 0
その他の特 別 職 △ 53 △ 12,516 0 0 0
計△ 53 △ 12,516 0 1,329 0
比 較
議 員22 102,828 0 0
0
前 年 度
長 等3 0 30,120
議 員22 102,828 0 0
本 年 度
長 等3 0 30,120 0
区 分 職 員 数
給 与 費
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
- 328 -一般会計
その他の 計
手 当
0 164,868 0 164,868
28,920 369,280 47,434 416,714
0 177,384 0 177,384
48 351,595 48,621 400,216
28,872 29,173 151 29,324
0 1,028 △ 1,338 △ 310
0 △ 12,516 0 △ 12,516
28,872 17,685 △ 1,187 16,498
6,121 45,627
0 134,705
48 39,506
42,500 177,205
0 135,733 41,162 176,895
備 考
28,920 68,679 6,272
給 与 費
共 済 費 合 計
74,951
給 与 費 明 細 書
(単位 人 千円)
- 329 -一般会計
(1)総 括
報 酬 給 料 職員手当 計
(-)
614 0 2,165,464 1,612,584 3,778,048 692,671 4,470,719
(-)
588 0 2,126,762 1,597,608 3,724,370 687,662 4,412,032
26 0 38,702 14,976 53,678 5,009 58,687
( )内は、再任用短時間勤務職員
区 分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 超勤手当 宿日直手当
職員手当本 年 度
66,162 45,479 40,937 5,042 170,954 2,130
の 内 訳 前 年 度60,597 41,923 41,775 5,042 170,337 2,148
(単位千円)比 較
5,565 3,556 △ 838 0 617 △ 18
本 年 度
前 年 度
比 較
2 一 般 職
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費 合 計
- 330 -
特別勤務手当 特別調整額 期末手当 勤勉手当 夜勤手当 地域手当 単身赴任手当 災害派遣手当 退職手当
582 40,219 493,785 342,230 1,222 2,361 3,936 44,921 352,624
462 41,947 489,441 316,064 1,222 2,376 1,656 49,268 373,350
120 △ 1,728 4,344 26,166 0 △ 15 2,280 △ 4,347 △ 20,726
(単位 人 千円)
備 考
- 331 -
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
給 料 38,702 1,831
29,955
6,916
職員手当 14,976 21,763
△ 6,787その他の増減分
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
- 332 -一般会計
給料の改定状況
給料の改定率 0.04%
給料改定実施時期
1.70%
人事異動等に伴う増加分 職員数の異動状況 採用・退職の状況
本年度 614 人 前年度退職者 32 人 前年度 588 人 本年度退職者(見込) 32 人 増 減 26 人 前年度新採用者 48 人
本年度新採用者(見込) 53 人
県人事委員会勧告に伴う増加分 平成28年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況
期末手当 376
勤勉手当 21,387
人事異動等に伴う増減分
扶養手当 5,565
住居手当 3,556
通勤手当 △ 838
超勤手当 617
宿日直手当 △ 18
特別勤務手当 120
特別調整額 △ 1,728
期末手当 3,968
勤勉手当 4,779
地域手当 △ 15
単身赴任手当 2,280
災害派遣手当 △ 4,347
退職手当 △ 20,726
(1)勤勉手当
前年度平成28年4月1日
平均昇給率
(単位 千円)
説 明 備 考
県人事委員会勧告に伴う増加分
H28.12.1~1.70月1.60月年間支給率
備 考改 正 後改 正 前区 分
- 333 -一般会計
※平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。
イ 初任給
ウ 級別職員数
( )内は、再任用短時間勤務職員
565 100.0 501 100.0 55 100.0計 (2) (100.0) (2) (100.0)
15 2.7 15 3.0 -(-) (-)
-7 級 (-) (-) (-) (-) (-)
15 2.7 15 3.0 - -6 級 (-) (-) (-) (-)
(-)
35 6.2 32 6.4 3 (-) (-)
5.55 級 (-) (-) (-) (-) (-) (-)
163 28.8 132 26.3 26 47.34 級 (1) ( 50.0) (1) ( 50.0) (-) (-)
3 級 (1) ( 50.0) (1) ( 50.0) (-) (-)139 24.6 111 22.2 25 45.5
43 7.6 8.2 1 1.7(-) (-) (-) (-) (-)
平成28年1月1日現在
1 級 (-) (-) (-)155 27.4 155 30.9 0 0.0
(-) (-) (-)
2 級41
(-)
568 100.0 507 100.0 52 100.0計 (2) (100.0) (2) (100.0) (-)
14 2.7 14 2.8 - -7 級 (-) (-) (-) (-)
(-)
15 2.7 15 3.0 -(-) (-)
-6 級 (-) (-) (-) (-) (-)
33 6.2 30 5.9 3 5.85 級 (-) (-) (-) (-)
(-)
181 28.8 148 29.2 28 (-) (-)
53.84 級 (-) (-) (-) (-) (-)
125 24.6 101 19.9 21 40.43 級 (2) (100.0) (2) (100.0)
(-)
56 7.6 55 10.8 0 (-) (-)
0.0
144 27.4 144 28.4 0 0.0
平成29年1月1日現在
1 級 (-) (-) (-) (-) (-) (-)
2 級 (-) (-) (-) (-) (-) (-)
区 分合計 一般行政職 技 能 労 務 職
級 職員数(人) 構成比(%) 職員数(人) 構成比(%) 職員数(人)構成比(%)
178,200 - 184,400
短 大 3 卒 - - 176,400 200,200 - - 173,200
大 学 卒 182,400 - 188,400 209,800
短 大 卒 - - - 191,600 - - -
准 看 養 成 卒 - - - 163,600 - - -
高 校 卒 149,400 147,000 - - 146,100 143,500 -
一般行政職 技能労務職 医療職(二)区 分 一般行政職 技能労務職 医療職(二) 医療職(三)
国 の 制 度
平 均 年 齢 (歳) 42.10 51.8 58.6
平成28年1月1日現在
平均給料月額(円) 303,642 321,477 338,200
平均給与月額(円) 343,347 364,889 346,600
(3)給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
区 分 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 医療職(三)
348,828
平 均 年 齢 (歳) 43.1 52.4 57.10
平成29年1月1日現在
平均給料月額(円) 301,372 316,790 328,200
平均給与月額(円) 377,710 367,025
- 334 - 一般会計
3 100.0 6 100.0
(-) (-)
(-) (-) (-) (-) 0 0.0 - -
0 0.0 - -(-) (-)
(-) (-)
(-) (-) (-) (-) 0 0.0 - -(-) (-)
(-) (-) 3 100.0 2 33.3(-) (-)
16.7(-) (-) (-) (-) 0 0.0 3 50.0
0 0.0 1 (-) (-) (-)
(-) 0 0.0 0 (-) (-) (-)
0.0
(-) 3 100.0 6 100.0
(-)
0.0 - -(-) (-) (-)
(-)
(-) (-) (-) (-) 0 0.0 - -
0.0 - -(-) (-) (-)
(-)
(-) (-) (-) (-) 3 100.0 2 33.3
0.0 3 50.0(-) (-) (-)
(-) (-) (-)
(-) (-) (-) (-) 0 0.0 1 16.7
(-) (-) (-) 0 0.0 0 0.0(-)
(-)
0
0
0
医療職(三) 小学校・中学校教育職
職員数(人) 構成比(%)職員数(人)構成比(%)
205,200
195,900
187,600
160,100
-
医療職(三)
(単位 円)
511,367
50.10
441,700
523,800
52.3
小学校・中学校教育職
446,133
- 335 - 一般会計
エ 昇給
2
0 0
4号給(人) 369 332 34 0 1
100.0比率(B)/(A) (%) 76.2 74.6 89.1 0.0 66.7
0
8号給(人) 0 0 0 0 0 0
7号給(人) 0
2
3号給(人) 3 1 0 0 0 2
0 0 0 0
2号給(人) 76 58 15 0 1
3 6
昇給に係る職員数(B)(人) 448 391 49 0 2 6
前年度
職員数(A)(人) 588 524 55 0
1号給(人) 0 0
6号給(人) 0 0 0 0
号給数別内訳
0 0 0 0
0
比率(B)/(A) (%) 74.3 73.2 81.1 0.0 100.0 100.0
8号給(人) 0 0 0 0 0
号給数別内訳
0
7号給(人) 0 0 0 0 0 0
6号給(人) 0 0 0 0 0
4号給(人) 391 355 31 0 1 4
3号給(人) 0 0 0
2 2
1号給(人) 0 0 0 0
0 0 0
6
小学校・中学校教育職
本年度
職員数(A)(人) 614 552 53 0 3 6
昇給に係る職員数(B)(人)
区分 合計 一般行政職 技能労務職 医療職(二) 医療職(三)
0 0
2号給(人) 65 49 12 0
課 長 課 長
456 404 43 0 3
看護師
教 育 職指導主事 指導主事 参 事 参 事
小学校・中学校教育職指導主事 指導主事 参 事 参 事
課 長 課 長
医療職 (三)准看護師 看護師 看護師 主任看護師 看護師長
技師長 参事
栄養士 栄養士 栄養士 主任栄養士 技 査医療職 (二)
臨床検査技師 臨床検査技師 臨床検査技師 主任臨床検査技師 技師長補佐
副看護部長 看護部長
運転手 運転手 主任運転手 主任運転手 車庫長技能労務職
技能員 技能員 主任技能員 主任技能員 技能長
部 長
技 師 係 長 参事 理 事
5 級 6 級 7 級
一般行政職主 事 副主査 主 査 課長補佐 課長 部次長
(級別の標準的な職務内容)
区 分 1 級 2 級 3 級 4 級
- 336 -一般会計
オ 期末手当・勤勉手当
( )内は、再任用短時間勤務職員
カ 特殊勤務手当
キ 地域手当
ケ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
定年前早期退職
(2~20%加算)
(月分) (月分) (月分) (月分)
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
通 勤 手 当 異 な る 通勤距離の区分について異なる
区 分20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 その他の
加算措置等備 考
扶 養 手 当 同 じ
住 居 手 当 異 な る借家における家賃の基準額について異なる・借家 月額9,500円を超える家賃額(国12,000円)
東 京 都 の 区 域 20.0 2 20.0
ク その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
0.0 0.0
代表的な特殊勤務手当の名称 交代制夜間勤務手当、東日本大震災に対処するための手当
支 給 対 象 地 域 支給率(%) 支給対象人数(人)国の指定基準に基づく支給率(%)
支給対象職員の比率 (%)(平成29年1月1日現在)
2.1 0.0 23.1 0.0 0.0
小・中学校教育職 教育職
給料総額に対する比率(%) 0.2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
区 分 全 職 員 一般行政職 技能労務職 医療職(二) 医療職(三)
前 年 度(1.025) (1.125) (2.15)
有2.025 2.125 4.15
本 年 度(1.025) (1.125) (2.15)
有2.075 2.175 4.25
区 分支 給 期 別 支 給 率
支給率計(月分) 職務上の段階、職務の階級等 による加算措置6月(月分) 12月(月分)
- 337 -一般会計
(括弧内は平成25年以前予算の計上款)
(括弧内は平成25年以前予算の計上項)
国 県支出金
地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
4 5 平成
衛生費 東日本大震 ごみ焼却施 27年度 508,572 166,212 9,936 332,424
災衛生対策 設基幹的整
費 備改良事業 平成
28年度 649,836 211,572 15,120 423,144
平成
29年度 437,184 145,728 291,456
平成
30年度 537,408 177,336 5,400 354,672
計 2,133,000 700,848 30,456 1,401,696
千円 千円 千円 千円 千円
6 5 平成
農林水産業 原子力災害 農業水利施 27年度 486,700 296,700 190,000
費 農林水産対 設等保全再
策費 生事業 平成
28年度 759,318 759,318
平成
29年度 390,000 390,000
計 1,636,018 296,700 1,339,318
千円 千円 千円 千円 千円
6 5 平成
農林水産業 原子力災害 農業水利施 28年度 1,722,000 1,291,500 430,500
費 農林水産対 設等保全再
策費 生事業(対 平成
策工) 29年度 5,002,796 2,471,560 1,898,427 632,809
平成
30年度 1,592,900 1,194,675 398,225
平成
31年度 607,000 455,250 151,750
計 8,924,696 2,471,560 4,839,852 1,613,284
千円 千円 千円 千円 千円
8 4 平成土木費 都市計画費 都市計画マ 28年度 6,049 6,049
スタープラン策定事業 平成
29年度 6,256 6,256
計 12,305 12,305
継続費についての前々年度末までの支出額、
見込及び当該年度以降の支出予定額並び
款 項
事業名
全 体 計 画
年度 年割額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
- 338 -一般会計
千円 千円 千円 千円 千円
508,572 508,572 508,572 23.8%
649,836 649,836 30.5%
437,184 437,184 20.5%
537,408 25.2%
508,572 1,158,408 437,184 1,595,592 537,408 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
260,800 260,800 260,800 15.9%
109,293 109,293 6.7%
1,265,925 1,265,925 77.4%
260,800 370,093 1,265,925 1,636,018 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
1,090,800 1,090,800 12.2%
5,633,996 5,633,996 63.2%
1,592,900 17.8%
607,000 6.8%
1,090,800 5,633,996 6,724,796 2,199,900 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
5,940 5,940 48.3%
6,365 6,365 51.7%
5,940 6,365 12,305 100.0%
前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の
に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
前々年度末までの支出額
前年度末までの支出見込額
当該年度支出予定額
当該年度末までの支出予定額
翌年度以降支出予定額
継続費の総額に対する進捗率
- 339 -一般会計
国 県支出金
地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
8 4 平成土木費 都市計画費 特別都市下 28年度 140,880 70,396 70,484
水路改修事業 平成
29年度 140,880 140,880
計 281,760 211,276 70,484
千円 千円 千円 千円 千円
8 6 平成
土木費 東日本大震 防災集団移 24年度 1,660,076 1,406,402 253,674
災土木対策 転促進事業
費 平成
25年度 13,889,360 12,102,586 1,786,774
(2) (7)
(総務費) (東日本大震 平成震災対策費) 26年度 1,146,122 966,774 179,348
平成
27年度 2,285,912 1,984,748 301,164
平成
28年度 878,770 753,234 125,536
平成 29年度 174,436 142,887 31,549
計 20,034,676 17,356,631 2,678,045
千円 千円 千円 千円 千円
8 6 平成土木費 東日本大震 社会資本整 27年度 226,800 75,600 151,200
災土木対策 備総合交付費 金事業(復 平成
興) 28年度 0 0
平成 29年度 254,000 79,595 174,405
計 480,800 155,195 325,605
千円 千円 千円 千円 千円
9 1 平成消防費 消防費 広域消防鹿 28年度 330,198 305,200 24,998
島分署整備事業 平成
29年度 317,790 270,100 47,690
平成 30年度 21,000 21,000
計 668,988 575,300 93,688
継続費についての前々年度末までの支出額、
見込及び当該年度以降の支出予定額並び
款 項 事業名
全 体 計 画
年度 年割額
左 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
- 340 -一般会計
千円 千円 千円 千円 千円
140,880 140,880 50.0%
140,880 140,880 50.0%
140,880 140,880 281,760 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
854,599 854,599 854,599 4.3%
7,528,786 7,528,786 7,528,786 37.6%
4,946,043 4,946,043 4,946,043 24.7%
4,707,298 4,707,298 4,707,298 23.4%
1,277,973 1,277,973 6.4%
719,977 719,977 3.6%
18,036,726 19,314,699 719,977 20,034,676 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
226,800 226,800 226,800 47.2%
0 0.0%
254,000 254,000 52.8%
226,800 226,800 254,000 480,800 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
90,962 90,962 13.6%
557,026 557,026 83.3%
21,000 3.1%
90,962 557,026 647,988 21,000 100.0%
前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の
に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
前々年度末までの支出額
前年度末までの支出見込額
当該年度支出予定額
当該年度末までの支出予定額
翌年度以降支出予定額
継続費の総額に対する進捗率
- 341 -一般会計
国 県支出金
地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
9 2 平成消防費 東日本大震 防災備蓄倉 28年度 225,744 65,200 129,123 31,421
災消防対策 庫整備事業費 平成
29年度 209,248 66,500 114,897 27,851
計 434,992 131,700 244,020 59,272
千円 千円 千円 千円 千円
10 8 平成教育費 原子力災害 南相馬市テ 28年度 84,371 26,700 57,671
教育対策費 ニスコート増設事業 平成
29年度 534,236 169,200 365,036
計 618,607 195,900 422,707
千円 千円 千円 千円 千円
11 1 平成災害復旧費 農林水産施 過年発生公 27年度 1,974,900 1,948,026 2,187 24,687
設災害復旧 共災害復旧費 事業(農地 平成
農業用施設 28年度 1,182,100 1,168,815 1,327 11,958)(米々沢外2地区) 平成
29年度 0 0
平成 30年度 21,250 21,186 4 60
平成 31年度 766,547 758,023 853 7,671
計 3,944,797 3,896,050 4,371 44,376
千円 千円 千円 千円 千円
11 2 平成災害復旧費 公共土木施 過年発生公 25年度 139,200 99,644 39,556
設災害復旧 共災害復旧費 事業(都市 平成
公園施設) 26年度 385,000 257,950 64,167 62,883
平成 27年度 126,693 111,818 14,875
平成 28年度 35,691 31,193 4,498
平成 29年度 823,454 312,307 466,123 45,024
計 1,510,038 812,912 545,165 151,961
継続費についての前々年度末までの支出額、
見込及び当該年度以降の支出予定額並び
款 項 事業名
全 体 計 画
年度 年割額
左 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
- 342 -一般会計
千円 千円 千円 千円 千円
81,250 81,250 18.7%
353,742 353,742 81.3%
81,250 353,742 434,992 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
84,371 84,371 13.6%
534,236 534,236 86.4%
84,371 534,236 618,607 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
4,743 4,743 4,743 0.1%
4,340 4,340 0.1%
3,147,917 3,147,917 79.9%
21,250 0.5%
766,547 19.4%
4,743 9,083 3,147,917 3,157,000 787,797 100.0%
千円 千円 千円 千円 千円
139,171 139,171 139,171 9.2%
431,901 431,901 431,901 28.6%
72,951 72,951 4.8%
866,015 866,015 57.4%
571,072 644,023 866,015 1,510,038 100.0%
前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額 の
に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
前々年度末までの支出額
前年度末までの支出見込額
当該年度支出予定額
当該年度末までの支出予定額
翌年度以降支出予定額
継続費の総額に対する進捗率
- 343 -一般会計
(小高区)
期 間 金 額
(平成元年度)
請戸川土地改良区が金融機関に対する債務の損失補償
(平成10年度)
請戸川土地改良区が金融機関に対する債務の損失補償
(平成10年度)
特別養護老人ホーム、ショートステイ専用居室及びケアハウス建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成9年度)
県営請戸川土地改良事業に対する補助金
県営請戸川土地改良事業費のうち、土地改良法第91条第1項及び同法施行令第54条第1項の規定による負担金につき、 請戸川土地改良区が借入れした償還金及び償還利子の合計額のうち、小高町区域内の受益面積により算出された額 (1,111,755)
自平成 2年度至平成28年度
915,343
建設事業資金借入金1,577,600千円の元利償還金の100分の21.52に相当する額 (398,955)
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以前 年 度 末 ま で の 支 出 額 ま該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
県営請戸川土地改良事業のうち土地改良法第91条第1項及び同法施行令第54条第1項の規定による負担金のため請戸川土地改良区が発行する額面総額665,878千円の債権若しくは証書借入の償還及び利息の支払い並びに遅延利息のうち小高町区域内の受益面積により算出された額に対する損失補償
自平成11年度至平成28年度
-
県営請戸川土地改良事業のうち土地改良法第91条第1項及び同法施行令第54条第1項の規定による負担金のため請戸川土地改良区が発行する額面総額541,200千円の債権若しくは証書借入の償還及び利息の支払い並びに遅延利息のうち小高町区域内の受益面積により算出された額に対する損失補償
自平成11年度至平成28年度
-
自平成10年度至平成28年度
377,394
- 344 -一般会計
(単位 千円)
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
自平成29年度至平成30年度
限度額に同じ
限度額に同じ
196,412
21,44321,561 118
自平成29年度至平成39年度
一般財源
降 に わ た る も の に つ い て の た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 等 に 関 す る 調 書
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
全 額
196,412
自平成29年度至平成33年度
自平成29年度至平成34年度
全 額
- 345 -一般会計
期 間 金 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
特別養護老人ホーム、グループホーム建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成13年度)
特別養護老人ホーム、ショートステイ専用居室建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成15年度)
建設事業資金借入金634,616千円の元利償還金の100分の21.47に相当する額 (144,634)
自平成14年度至平成28年度
114,211
建設事業資金借入金616,961千円の元利償還金の100分の21.40に相当する額 (135,562)
自平成16年度至平成28年度
96,105
- 346 -一般会計
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他一般財源特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
自平成29年度至平成34年度
自平成29年度至平成36年度
30,00030,423 423
19239,457 39,265
- 347 -一般会計
(鹿島区)
期 間 金 額
小池地区農道整備事業工事費負担に関する協定に基づき鹿島町土地改良区に行う負担
(相手方 鹿島町土地改良区)
(平成6年度)
小山田地区基盤整備促進事業の町道改良舗装工事に対する借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 鹿島町土地改良区)
(平成14年度)
特別養護老人ホーム、ショートステイ専用居室及びケアハウス建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成9年度)
特別養護老人ホーム及びグループホーム建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成13年度)
特別養護老人ホーム建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成15年度)
前年度末までの支出(見込)額
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以前 年 度 末 ま で の 支 出 額 ま該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
事 項限 度 額( )は実績
23,594(23,594)
自平成 7年度至平成28年度
21,409
5,469自平成15年度至平成28年度
7,814(7,814)
363,540自平成10年度至平成28年度
借入金1,577,600千円の元利償還金の100分の20.73に相当する額(384,310)
108,785自平成14年度至平成28年度
借入金634,616千円の元利償還金の100分の20.45に相当する額(137,763)
91,386自平成16年度至平成28年度
借入金616,961千円の元利償還金の100分の20.35に相当する額(128,905)
- 348 -一般会計
(単位 千円)
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他一般財源
降 に わ た る も の に つ い て の た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 等 に 関 す る 調 書
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
自平成29年度至平成30年度
2,185 2,185
2,3452,345自平成29年度至平成34年度
20,65611420,770自平成29年度至平成30年度
403 28,57528,978自平成29年度至平成34年度
自平成29年度至平成36年度
37,33618337,519
- 349 -一般会計
(原町区)
期 間 金 額
特別養護老人ホーム、ショートスティ、専用居室及びケアハウス建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成9年度)
デイサービスセンターB型・E型、在宅介護支援センター及びヘルパーステーション建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成9年度)
特別養護老人ホーム及びグループホーム建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成13年度)
特別養護老人ホーム及びショートステイ専用居室建設事業資金借入金の元利償還金相当補助金
(相手方 社会福祉法人南相馬福祉会)
(平成15年度)
建設事業資金借入金634,616千円の元利償還金の100分の58.08に相当する額 (391,259)
自平成14年度至平成28年度
308,960
自平成10年度至平成28年度
191,698
建設事業資金借入金171,600千円の元利償還金の額
(202,525)
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以前 年 度 末 ま で の 支 出 額 ま該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
建設事業資金借入金1,577,600千円の元利償還金の100分の57.75に相当する額
(1,070,617)
建設事業資金借入金616,961千円の元利償還金の100分の58.25に相当する額 (368,971)
自平成16年度至平成28年度
261,579
自平成10年度至平成28年度
1,012,757
- 350 -一般会計
(単位 千円)
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
自平成29年度至平成30年度
10,827 61
57,541
106,868
81,154
319
1,145
524
一般財源
降 に わ た る も の に つ い て の た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 等 に 関 す る 調 書
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
10,766
自平成29年度至平成36年度
57,860自平成29年度至平成30年度
自平成29年度至平成34年度
107,392
82,299
- 351 -一般会計
(南相馬市)
期 間 金 額
(平成18年度)
(平成19年度)
(平成21年度)
(平成24年度)
(平成24年度)
(平成25年度)
(平成25年度)
(平成25年度)
(平成25年度)
(平成26年度)
(平成26年度)
(平成26年度)
元金に南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱で定めた利率を乗じて得た額
自平成27年度至平成28年度
117
看護師等修学資金貸与事業南相馬市看護師等修学資金貸与条例に基づき算出した額(22,248)
自平成27年度至平成28年度
7,682
大学一時金融資資金利子補給金
南相馬市原町老人福祉センター指定管理料
指定管理者との協定により締結する額
自平成27年度至平成28年度
11,099
南相馬市民文化会館指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
自平成26年度至平成28年度
526,262
道の駅南相馬指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
自平成26年度至平成28年度
7,812
大学一時金融資資金利子補給金元金に南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱で定めた利率を乗じて得た額
自平成26年度至平成28年度
49
自平成20年度至平成28年度
自平成22年度至平成28年度
自平成26年度至平成28年度
13,373
元金に農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱で定めた利率を乗じて得た額(1,485)
自平成19年度至平成28年度
313,170雫浄化センター施設管理業務委託料 受託事業者との契約額
(392,010)
1,300
元金に農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱で定めた利率を乗じて得た額 (2,602)
農業経営基盤強化資金利子助成金
農業経営基盤強化資金利子助成金
農業経営基盤強化資金利子助成金
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以前 年 度 末 ま で の 支 出 額 ま該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
1,852
2,181
元金に南相馬市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱で定めた利率を乗じて得た額(2,582)
自平成25年度至平成28年度
看護師等修学資金貸与事業南相馬市看護師等修学資金貸与条例に基づき算出した額(16,749)
48,414野馬追通り銘醸館指定管理料 指定管理者との協定により
締結する額自平成25年度至平成28年度
- 352 -一般会計
(単位 千円)
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
限度額に同じ自平成29年度至平成31年度
全 額
6,000
自平成29年度至平成33年度
限度額に同じ
全 額
全 額
全 額
自平成29年度至平成30年度
限度額に同じ
全 額
自平成29年度至平成30年度
限度額に同じ
0
平成29年度 限度額に同じ
0平成29年度
降 に わ た る も の に つ い て の た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 等 に 関 す る 調 書
特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
一般財源
185 40 145自平成29年度至平成36年度
482
201
自平成29年度至平成35年度
268750
自平成29年度至平成36年度
401 200
全 額限度額に同じ
78,840
平成29年度 6,000
平成29年度
平成29年度
78,840
- 353 -一般会計
期 間 金 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
(平成26年度)
(平成26年度)
(平成26年度)
(平成26年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
(平成27年度)
原町東地区創設非農用地取得金(準用河川北原川) 8,857 平成28年度 0
八沢地区創設非農用地取得金(1-7号線) 21,537 平成28年度 6,800
看護師等修学資金貸与事業南相馬市看護師等就学資金貸与条例に基づき算出した額
平成28年度 11,718
被災住宅再建支援事業補助金南相馬市被災住宅再建支援事業補助金交付要綱により算出した額
平成28年度 32,033
八沢地区(第2換地区)創設非農用地取得金(2-8号線)
6,582自平成27年度至平成28年度
4,606
原町東地区創設非農用地取得金(準用河川北原川) 57,248
自平成27年度至平成28年度
16,000
南相馬市小高老人福祉センター指定管理料
指定管理者との協定により締結する額
自平成27年度至平成28年度
19,982
自平成27年度至平成28年度
0
小高区内スポーツ5施設指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 9,140
21,420
大学一時金融資資金利子補給金元金に南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱で定めた利率を乗じて得た額
平成28年度 68
鹿島区内スポーツ7施設指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度
押釜地区創設非農用地取得金(大木戸押釜高倉線)
原町区内スポーツ13施設指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 56,100
南相馬市馬事公苑指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 13,903
418
- 354 -一般会計
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
一般財源
8,857 2,952 5,905
6,6328,10514,737
平成29年度
自平成29年度至平成30年度
8,313 8,313
全 額
自平成29年度至平成30年度
平成29年度 0
1,531 445
13,749 27,499
平成29年度 1,976
平成29年度 41,248
限度額に同じ 全 額自平成29年度至平成31年度
平成29年度
全 額
全 額
自平成29年度至平成32年度
限度額に同じ
自平成29年度至平成32年度
限度額に同じ
限度額に同じ 全 額自平成29年度至平成33年度
全 額限度額に同じ
全 額
自平成29年度至平成32年度
自平成29年度至平成32年度
限度額に同じ
300 118418
- 355 -一般会計
期 間 金 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
かしま交流センター指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 -
真野交流センター指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 -
南相馬市パークゴルフ場指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 -
南相馬屋内市民プール指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 -
南相馬市原町斎場指定管理料 指定管理者との協定により締結する額
平成28年度 -
大学一時金融資資金利子補給金元金に南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱で定めた利率を乗じて得た額
平成28年度 -
就業等人材確保住宅整備事業340,500 平成28年度 -
被災住宅再建支援事業補助金東日本大震災による被災住宅再建支援事業補助金交付要綱により算出した額
平成28年度 -
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
南相馬市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱により算出した額
平成28年度 -
農業経営基盤強化資金利子助成金144 平成28年度 -
看護師等修学資金貸与事業南相馬市看護師等就学資金貸与条例に基づき算出した額
平成28年度 -
地方路線バス維持対策事業補助金
福島県市町村生活交通対策事業補助金要綱等による額ただし、市町村生活バス運行に係る路線については、当該運送収入が運行経費に満たないときはその差額
平成28年度 -
- 356 -一般会計
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
一般財源
全 額自平成29年度至平成33年度
限度額に同じ
限度額に同じ 全 額
全 額
自平成29年度至平成30年度
自平成29年度至平成30年度
限度額に同じ
限度額に同じ 全 額
全 額
自平成29年度至平成33年度
自平成29年度至平成33年度
限度額に同じ
限度額に同じ 全 額
0
自平成29年度至平成34年度
自平成29年度至平成33年度
限度額に同じ 全 額
3/4 1/4
平成29年度
平成29年度 限度額に同じ
96 15 81
全 額
自平成29年度至平成32年度
自平成29年度至平成31年度
限度額に同じ
限度額に同じ 全 額平成29年度
- 357 -一般会計
期 間 金 額
事 項限 度 額( )は実績
前年度末までの支出(見込)額
(平成28年度)
(平成28年度)
(平成28年度)
鶏足神社の浜下り記録映画製作業務委託料 受託事業者との契約額 平成28年度 -
小高区学校給食配送業務委託料受託事業者との契約額 平成28年度 -
小高区学校給食調理等業務委託料受託事業者との契約額 平成28年度 -
- 358 -一般会計
期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他特 定 財 源
左 の 財 源 内 訳当該年度以降の支出予定額
一般財源
限度額に同じ 全 額
全 額
平成29年度
平成29年度 限度額に同じ
限度額に同じ 全 額平成29年度
- 359 -一般会計
(単位 千円)
当該年度中起債見込額
1 普通債 17,520,003 16,717,988 1,085,800 1,712,344 16,091,444
(1)総務債 965,875 883,069 - 123,239 759,830
(2)民生債 182,539 216,324 54,100 35,038 235,386
(3)衛生債 344,644 457,758 96,900 20,507 534,151
(4)農林水産業債 1,146,955 933,349 - 191,088 742,261
(5)商工債 978,359 972,699 - 21,602 951,097
(6)土木債 7,040,700 6,305,195 369,800 878,222 5,796,773
イ 土木債 5,376,974 4,695,145 369,800 829,541 4,235,404
ロ 公営住宅債 1,663,726 1,610,050 - 48,681 1,561,369
(7)消防債 1,055,324 1,442,745 387,200 42,649 1,787,296
(8)教育債 5,805,607 5,506,849 177,800 399,999 5,284,650
2 災害復旧債 56,839 53,195 - 11,926 41,269
(1)単独災害復旧事業債 43,638 36,494 - 10,238 26,256
(2)補助災害復旧事業債 13,201 16,701 - 1,688 15,013
3 その他 14,346,493 14,273,185 1,100,000 1,037,247 14,335,938
(1)公有林整備事業債 10,553 7,549 - 3,151 4,398
(2)出資債 550,751 501,447 - 50,521 450,926
(3)臨時税収補てん債 55,873 28,215 - 28,215 0
(4)減税補てん債 399,069 328,106 - 71,859 256,247
(5)臨時財政対策債 13,330,247 13,407,868 1,100,000 883,501 13,624,367
計 31,923,335 31,044,368 2,185,800 2,761,517 30,468,651
当該年度中元金償還見込額
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書
区 分前々年度末現 在 高
前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込当該年度末現在高見込額
- 360 -
平成29年度 当 初 性質別経費の目的別分類表
1 2 3 4 5 6 7
議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産 商工費
業費
1 人 件 費 223,029 2,282,954 487,417 332,300 342,274 174,496
2 物 件 費 17,285 1,548,564 5,309,737 1,362,596 16,046 8,502,610 130,344
3 維 持 補 修 費 15,030 38,014 54,014 26,243 4,206
4 扶 助 費 30 3,600,057 7,129
5 補 助 費 等 4,771 720,319 349,032 635,869 19,387 1,862,638 1,202,324
6 普通建設事業費 640,545 213,912 897,355 93,402 1,660
(1) 補助事業費 388,674 161,425 532,525 69,902
(2) 単独事業費 251,871 52,487 364,830 23,500 1,660
7 災害復旧事業費 310 1,003,062
(1) 補助事業費 1,003,062
(2) 単独事業費 310
8 失業対策事業費
(1) 補助事業費
(2) 単独事業費
9 公 債 費 2,800
10 積 立 金 2,971,740
11 投資及び出資金 301,081
12 貸 付 金 3,500 62,276 30,000 531,000
13 繰 出 金 2,446,208 54,092 257,133 3,490,085
14前年度繰上充用金
15 予 備 費
245,085 8,179,182 12,450,677 3,707,022 65,433 12,087,362 5,534,115合 計
区 分
- 362 -一般会計
(一般会計)(単位:千円・%)
8 9 10 11 12 13
土木費 消防費 教育費 災害復旧 公債費 予備費 合 計 構成比
費
336,302 101,162 668,223 4,948,157 8.4
1,096,972 323,829 2,646,624 752 20,955,359 35.5
369,621 5,863 216,426 729,417 1.2
217,585 3,824,801 6.5
1,147,067 791,955 238,070 6,971,432 11.8
2,447,842 598,547 744,405 5,637,668 9.6
1,769,146 209,248 19,504 3,150,424 5.4
678,696 389,299 724,901 2,487,244 4.2
16,966 1,481,870 2,502,208 4.2
16,966 1,372,987 2,393,015 4.0
108,883 109,193 0.2
3,034,974 3,037,774 5.2
2,971,740 5.0
89,152 390,233 0.7
626,776 1.1
770 6,248,288 10.6
100,000 100,000 0.2
5,504,692 1,821,356 4,731,333 1,482,622 3,034,974 100,000 58,943,853 100.0
- 363 -一般会計