平成25年度 南房総市一般会計補正予算(第2号) · 2014. 3. 12. · 項 152,315...
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-
平成25年度
南房総市一般会計補正予算(第2号)
-
― 1 ―
議案第63号
平成25年度南房総市一般会計補正予算(第2号)
平成25年度南房総市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ790,712千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ20,524,377千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。
平成25年6月7日提出
南房総市長 石 井 裕
-
第1 補正
381,267 674,830 1,056,0972 国庫補助金
1,027,504 77,543 1,105,047
表
16 県支出金
歳
38
4,153 77,54
3 461,696
入
2 県補助金
(単
45
位
,864 △2,161
:
43,703
千
19 繰入金
円)
45,8
款
63 △2,161 43
項
,702
補
2 基金繰入金
正 前
266,8
の
44 2,500 269
額
,344
歳
補
21 諸収入
正 額
249,79
計
3 2,500 252,
―
2934
雑入
2
2,189,200
―
38,000 2,227,200
入
22 市債
2,189,200 38,000 2,227,2001 市債
歳 入 合 計 19,733,665 790,712 20,524,3
歳
77
歳 出 (単位:
1
千円)
款 項 補 正 前 の 額
,
補 正 額 計
4
236
7
,132 14,032
5
250,164
,
1 議会費
20
236,
出
6
132 14,032 2
6
50,164
7
1 議会費
4,
2,701
8
,403 250,60
3
6 2,952,009
0
2 総務費
2,
2
予
1
,207,222 25
5
8,442 2,465
0
,664
,
1 総務管理費
036
算
15 国庫支出金
-
項
152,315
補
3 戸籍住民基本
正
台帳費
前 の
41,492 △1
額
68 41,324
補
4 選挙費
正 額
12,
計
944 2,305 15
―
,249
5 統計調査費
3
10,91
―
7 7,605 18,5226 監査委員費
4,923,848 45,265 4,969,1133 民生費
3,026,096 14,025 3,040,1211 社会福祉費
26
1,371,797
8
32,002 1,40
,
3,799
7
2 児童福祉費
44
524,
△
410 △762 523
9
,648
,
3 生活保護費
80
2,498
9
,818 △54,77
2
9 2,444,039
5
4 衛生費
8,
1
9
,090,321 △4
3
3,378 1,046
5
,9431 保健衛生費
825,461 △11,401 814,0602 清掃費
2 徴
768,9
税
51 △11,651 7
費
57,3005 農林水産業費
572,387 △9,267 563,1201 農業費
83,048 △1,351 81,6972 林業費
113,516 △1,033 112,4833 水産業費
995,067 24,073 1,0
1
19,140
6
6 商工費
0
款
,
995,0
0
67 24,073 1,
8
019,140
4
1 商工費
△7
665,
,
857 130,725
7
796,582
6
7 土木費
9
-
項
,300 429,54
補
52 道路
正
橋りょう費
前 の
121,57
額
6 △13,391 10
補
8,185
正
6 国土調査費
額 計
1,89
―
7,591 63,01
8 1,960,609
4
8 消防費
―
1,897,591 63,018 1,960,6091 消防費
1,952,996 264,204 2,217,2009 教育費
570,793 143,250 714,043
2
1 教育総務費
01
17
,
8,748 12,14
0
8 190,896
5
2 小学校費
7 △
15
1
6,995 89,14
1
2 246,137
,
3 中学校費
18
27
4
4,355 △637 2
1
73,718
8
4 幼稚園費
9,
230,
8
052 13,856 2
7
43,908
3
5 社会教育費
542,053 6,445 548,4986 保健体育費
1
19,
土
858 65,219 8
木
5,077
管
12 諸支出金
理費
19,858 65,219 85,0771 基金費
歳 出 合 計 19,733,665 790,712 20,524,377
款
274,245 155
-
1.追加
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法起債の目的
第 2 表 地 方 債 補 正
千円
普通貸借又は証券発行
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。
38,000消防施設整備事業債(緊急防災)
― 5 ―
-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-
歳入 別明
1,027,5
細
04 77,543 1,
書
105,04716 県支出金
45,864 △2,161 43,70319 繰入金
歳
266,844 2,5
1
00 269,344
.
21 諸収入
総
2,18
括
9,200 38,00
(
0 2,227,200
歳
22 市債
出入
歳 入 合
)
計 19,733,66
(
5 790,712 20
単
,524,377
位:千円)
款
補
補 正 前 の 額 補 正 額 計
―
正
7 ―
1
予
,475,206 67
算
4,830 2,150
事
,0361
項
5 国庫支出金
-
(
52,009
歳
2 総務費
出
4,923,84
)
8 45,265 4,9
款
69,113
補
3 民生費
正 前
2,498,81
の
8 △54,779 2,
額
444,039
補
4 衛生費
正 額
768,951
計
△11,651 757
―
,3005
農林水産業費
8
995,067
―
24,073 1,019,1406 商工費
665,857 130,725 796,5
2
827 土木
3
費
6
1,
,
897,591 63,
1
018 1,960,6
3
098 消防
2
費
1
1,
4
952,996 264
,
,204 2,217,
0
2009 教
3
育費
2
1
2
9,858 65,21
5
9 85,077
0
12 諸支出金
,1
歳 出 合 計
6
19,733,665
4
790,712 20,524,377
1 議会費
2,701,403 250,606 2,9
-
単
500 △42,594
位:千
64,807 △19
円
,542
)
補
2,100
△56,879
正
11
の
,266 △22,91
7
財
31,000 △6
源
,927
内
147,0
00 △16,275
訳特
11,000 38,0
00 14,018
定
1
94,500 69,7
財
04
65,219
源一 般
752,373 38
財
,000 2,500 △
源
2,161
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
― 9 ―
14,032
(
290,700 2,
-
2.
支
庫補助金 381,26
出
7 674,830 1,
金
056,097
1民生費国庫補助金 18,393 630 19,023
3セーフティネッ 630
歳
ト支援対策等事
業費補助金
5総務費国庫補助金 298,681 67
1
4,200 972,8
5
81
1
総務費補助金 674,
200
計 1,475
,206 674,83
0
第 款 県支出金
(補
16 (
正
補正額 77,543
額
千円)
科 目 節
補 正 前 の 額 補
6
正 額 計項 目 区
7
分 金 額
4
2県補助金
,
384,153 77,
8
543 461,696
30
1民生費県補助金
108,
千
542 64,177 1
円
72,719
入
)
科
2老人福祉費補
助 30,000
金
目
3児童福祉費補
節
助 34,177
補
金
2衛生費
正
県補助金
第
95,173 2,1
前
00 97,273
の
2環境衛生
費補助 2,100
額
金
補
3農林
水産業費県補
121,729
正
11,266 132,
款
995
助金
額 計
1農業費補助金 11,
項
266
目 区
計 1,027,5
04 77,543
国
分 金 額
― 10
庫
―
2国
-
千
臨時交付金 674,2
円
00
第
)
15款 国庫支出金
説
(単位:千
円)
説
明
(健康支援課) 30
,000
介護基盤
緊急整備事業費交付金
30,000
(子ども教育課) 3
明
4,177
安心こ
―
ども基金事業費補助金
34,177
1
(環境保
1
全課) 2,100
住宅用太陽光発電設備
―
導入促進事業補助金 2,100
(農林水産課) 11,266
有害獣被害防止対策事業補助金 △7,552
鳥獣被害防止総合対策交付金 18,818
第16款 県支出金
(社会福祉課) 630
生活保護適正実施事業
(
費補助金 630
単
(
位
企画政策課) 674,
:
200
地域の元気
-
第 款
3 △2,161 43,702
1財政調整基金繰入 2,161 △2,161 0
金
1財
1
政調整基金繰 △2,1
9
61
繰
入金
計 45,8
64 △2,161
第 款
諸収入
21
(補正額
2,500 千円)
科
(
目 節
補 正 前
補
の 額 補 正
正
額 計項 目 区 分 金
入 額
額
4雑入 249,793
△
2,500 252,2
2
93
,
4雑入
1
56,908 2
6
,500 59,408
1
1雑入
千
2,500
金 円)
計 266
科
,844 2,500
第
款 市債
22
(補正額
目
38,000 千円)
節
科 目 節
補 正
補
前 の 額 補 正
額 計項 目 区 分
正
金 額
1市債 2,189,
前
200 38,000 2
,227,200
の
6
消防債
額
829,800 38,
補
000 867,800
1消防
正
債 38,000
計 2
額
,189,200 38
計
,000
項 目 区 分 金 額
― 12 ―
2基金繰入金 45,86
-
千
明
円
(市民協働
)
課) 2,500
コ
説
ミュニティ助成事業助
成金(一般分) 2,5
00
第
21款 諸収入
(単位:千円)
説 明
(
財政課) 38,000
明
消防施設整備事業
―
債(緊急防災) 38,
000
1
第22款 市債
3 ―
(財政課) △2,161
財政調整基金繰
(
入金 △2,161
単
第19款
位
繰入金
(
:
単位:千円)
説
-
3.
費
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 14 ―
1議会費 236,132 14,032 250,164 0 0 0 14,032
1議会費 236,132 14,
歳
032 250,164 0 0 0 14,032
0 0 0 14,032
1
(補正額
14,032 千円
出
)
科 目 補 正
第
額
計 236,
132 14,032 2
50,164 0 0 0 1
の
4,032
財 源
款
内 訳
補正前の額 補
議
正 額 計 特 定
会
財 源一般財源項
-
単
8
一般職
位
給 7,2784,56
:
63職員手当等
千
3職員手当等 4
円
,566
)
扶養手当 5982,1
節
884共済費
説
通勤手当 214
管理職手
当 534
期末手当 2,173
勤勉手当
1,047
4共済費 2,188
共済組合負
明
担金 2,188
区 分 金 額
― 15
第1款
議会費
―
議会費職員人件費(総務課) 14,0327,2782給料
(
2給料 7,27
-
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 16 ―
1総務管理費 2,207,222 258,442 2,465,664 290,700 0 2,500 △34,758
1一般管理費
総
1,377,919 △46,89
2
1 1,331,028
0 0 0 △46,891
0 0 0 △9,89
5
務 (補正
0 0 0 △35,45
額
5
250,6費 06 千円)
科
0 0 0 △1,5
41
目 補 正
6企画
費
額
220,673 290
,947 511,62
0 290,700 0 0
の
247
財
0 0 0 24
7
源 内 訳
290,700 0
補
0 0
正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出
-
単
補助及び交付金 △9,
位
895
負
:
担金 △9,895△4
千
,7673職員手当等
円
千葉
)
県総合事務組合退職手
節
当負担金 △9,895
説
△5,246
4共済費
一
般管理費職員人件費(
一般職)(総務課) △
35,455
2給料 △25,6
12△9,89519
負担金、補助及
明
一般職給 △2
区
5,612び交付金
3職員手当等
△4,619
扶養手当 △13
分
2
住居手
金
当 282
通勤手当 2
管理職手当 △59
額
期末手当 △
―
3,333
勤勉手当 △1,68
1
9
児童手
7
当 310
4
共済費 △5,224
―
共済組合負担金 △5,224
一般管理費職員人件費(特別職)(総務課) △1,541
2給料 △1,371
特別職給 △1,371
3職員手当等 △148
期末手当 △148
4共済費 △22
共済組合負担金 △22
ふるさと納税推進事業(企画政策課) 247290,94725積立金
25積
総
立金 247
務
積立金 247
一
魅力の郷づ
般
くり基金積立金 247
管
地域
理
の元気臨時交付金基金
費
費(企画政策課) 29
(
0,700
総
25積立金 290,
務
700
積
課
立金 290,700
)
地域の元
△
気臨時交付金基金積立
9
金 290,700
,8
第2款 総
9
務費
5△26,9832給料
(
19負担金、
-
1 242,156 6,460 248,616 0 0 0 6,460
費
0 0
科
0 6,460
目 補 正 額 の
9自治振興費
17,5
財
40 7,926 25,
466 0 0 2,500
源
5,426
内
0 0 0
5,426
訳
補正前の額 補
0 0 2,
正
500 0
額 計 特
2徴税費 2
68,744 △9,8
定
09 258,935 0
0 0 △9,809
財
1税務総務費
251,
418 △9,809 2
源
41,609 0 0 0 △
一
9,809
般財
0 0 0
源
△9,809
項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 18 ―
7支所及び出張所
-
単
料 1,233
位
一般職給 1,23
:
34,0983職員手
千
当等
3職
円
員手当等 4,098
)
扶養手当 1
節
,2661,1294
説
共済費
住居手当 △954
通勤手当 △8
3
管理
職手当 567
期末手当 1,76
0
勤勉手
当 762
明
児童手当 780
区
4共済費 1,12
9
共済組
合負担金 1,129
分
富山
金
コミュニティセンター
管理運営事業(市民協
働課) 5,42656
額
513委託料
―
13委託料 565
委託料 5
1
654,86115工
9
事請負費
実施設計委託料 5
―
65
15工事請負費 4,8612,50019負担金、補助及
工事請負費 4,861び交付金
施設改修工事 4,861
コミュニティ助成事業(市民協働課) 2,500
19負担金、補助及び交付金 2,500
補助金 2,500
一般
行
コミュニティ事業補助
政
金 2,500
センタ
税務総務費職
ー
員人件費(総務課) △
及
9,809△7,23
び
22給料
地
2給料 △7,232
域
一般職給 △
セ
7,232△1,09
ン
53職員手当等
タ
3職員手当等 △
ー
1,095
職
扶養手当 △156△
員
1,4824共済費
人
住居手当
件
366
通
費
勤手当 274
(
管理職手当 △5
総
2
務
第2款 総務費
課) 6,4601,2332
(
給料
2給
-
1税務総務費2
科
3戸籍住民
基本台帳費 160,0
84 △7,769 15
目
2,315 0 0 0 △7
補
,769
1戸籍
住民基本台
正
160,08
4 △7,769 152
,315 0 0 0 △7,
額
769
帳費
の
0 0 0
△7,769
財 源 内 訳
補正前の額 補
4選挙
費 41,492 △16
正
8 41,324 0 0 0
△168
額
1選挙
計
管理委員会
特
12,682
△168 12,514
0 0 0 △168
費
定 財
0 0 0 △168
源一般財源項 目
5統
国
計調査費 12,944
県
2,305 15,24
支
9 0 0 0 2,305
出金
1統計調査総務費
地
5
,788 2,305 8
方
,093 0 0 0 2,3
05
債 そ
0 0 0 2,3
05
の 他
― 20 ―
-
単
共済組合負担金 △1
位
,482
:千円
戸籍住民
)
基本台帳費職員人件費
節
(総務課) △7,76
説
9△4,7142給料
2給料 △
4,714
一般職給 △4,71
4△2,0283職員
手当等
3
職員手当等 △2,02
8
扶養手
明
当 △666△1,02
区
74共済費
通勤手当 37
管理職手当 △
77
期
分
末手当 △809
金
勤勉手当 △37
3
児童手
当 △140
額
4共済費 △1,027
―
共済組合
負担金 △1,027
21 ―
選挙管理委員会費職
員人件費(総務課) △
168△2202給料
期
2給料 △
末
220
一
手
般職給 △220333
当
職員手当等
△
3職員手当等 33
1
期末手当 4
,
5194共済費
0
勤勉手当 △1
8
2
4共済費
1
19
共済組合負担金 19
統計調査
総務費職員人件費(総
務課) 2,30581
勤
02給料
勉
2給料 810
手
第2款 総
当
務費
△566
児童手当 120
4共済費 △
(
1,482
-
1統計調査総務費5
科 目 補
6監査
委員費 10,917 7
,605 18,522
正
0 0 0 7,605
1監査委員費
額
10,9
17 7,605 18,
522 0 0 0 7,60
の
5
財
0 0 0 7,60
5
源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般
計 2,7
財
01,403 250,
源
606 2,952,0
項
09 290,700 0
目
2,500 △42,5
国
94
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 22 ―
-
単
通勤手当 58
位
期末手当
:
393
千
勤勉手当 142
円
児童手当 300
)
4共済費 3
節
44
共済
説
組合負担金 344
監査委員
費職員人件費(総務課
) 7,6054,33
62給料
2給料 4,336
明
一般職給 4,
区
3361,9693職
員手当等
3職員手当等 1,96
9
扶養手
分
当 1031,3004
金
共済費
通勤手当 49
管理職手当 △31
額
期末手
―
当 1,261
勤勉手当 587
2
4共済費 1,
3
300
共
済組合負担金 1,30
―
0
一般職給 810
第2款 総務費
1,1513職員手当等
3職員手当等 1,151
扶養手当 258
(
3444共済費
-
第 款
地 方 債 そ の 他
― 24 ―
1社会福祉費 3,026,096 14,025 3,040,121 30,000 0 0 △15,975
1社会福祉総務費
民
608,680 △16,061 592,61
3
9 0 0 0 △16,06
1
0 0 0 △13,
466
生 (補正額 45,26費 5
0 0 0 △2,
595
千円)
科
4老
人福祉費
973,237
30,086 1,00
目
3,323 30,00
補
0 0 0 86
0 0 0
正
86
額 の 財 源 内
30,000 0
0 0
訳
補正前の
2児童福祉費 1
額
,371,797 32
補
,002 1,403,
799 34,177 0
正
0 △2,175
額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出金
-
単
2給料 △10,457
位
一般職給
:
△10,457△78
千
13職員手当等
円
3職員手当等 △
)
781
扶
節
養手当 71△2,22
説
84共済費
住居手当 1,21
0
通勤手
当 755△2,595
19負担金、補助及
管理職手
当 △108び交付金
期末手当 △
明
1,449
区
勤勉手当 △820
児童手当
△440
4
共済費 △2,228
分
共済組合負
金
担金 △2,228
社会福祉
協議会運営費補助事業
額
(社会福祉課) △2,
―
595
1
9負担金、補助及び交
2
付金 △2,595
5
補助金 △2,
595
―
社会福祉協議会運営費補助金 △2,595
老人福祉費職員人件費(総務課) 86△2242給料
2給料 △224
一般職給 △224833職員手当等
3職員手当等 83
扶養手当 △1622274共済費
住居手当 △24
通勤手当 △25230,00019負担金、補助及
期末手当 348び交付金
勤
社
勉手当 173
会
4共済費 227
福
共済組合負
祉
担金 227
総
介護基盤緊急整
務
備事業(健康支援課)
費
30,000
職
19負担金、補助
員
及び交付金 30,00
人
0
補助金
件
30,000
費
介護基盤緊急整
(
備事業費補助金 30,
総
000
務課
第3款 民
)
生費
△13,466△10,45
(
72給料
-
2 151,865 △2,748 149,117 0 0 0 △2,748
0 0 0 △2,748
科 目 補 正 額
3児童福祉施設
費
の
587,448 35,
966 623,414
財
34,177 0 0 1,
789
源
34,17
内
7 0 0 17,090
訳
補正前
0
の
0 0 △15,301
額 補 正 額 計 特
4子育て支
定
援拠点
34,343 △1
,216 33,127
財
0 0 0 △1,216
施設費
源一
0 0 0 614
般財源項 目国
0 0 0 △1,830
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 26 ―
1児童福祉総務費
-
単
一般職給 △2
位
,384△793職員
:
手当等
3
千
職員手当等 △79
円
扶養手当 △1
)
98△2854共済費
節
通勤手
説
当 △183
管理職手当 △25
期末手当
48
勤勉
手当 79
児童手当 200
4共済費 △285
共済組合
明
負担金 △285
区
保育所運
営一般事業(子ども教
育課) 51,267△
分
10,6172給料
金
19負担金
、補助及び交付金 51
,267
額
補助金 51,267△
―
2,5243職員手当
等
民
2
間保育所整備事業補助
7
金 51,267
△2,1604共済
―
費
児童福祉施設費職員人件費(総務課) △15,301
2給料 △10,61751,26719負担金、補助及
一般職給 △10,617び交付金
3職員手当等 △2,524
通勤手
児
当 △84
童
期末手当 △1,596
福
勤勉手当
祉
△844
4
総
共済費 △2,160
務
共済組合負
費
担金 △2,160
職員人
拠点施設管理運営事
件
業(子ども教育課) 6
費
14△1,2092給
(
料
7賃金
総
614
賃
務
金 614△4023職
課
員手当等
)
臨時職員等賃金 6
△
14
△219
2
4共済費
拠
,
点施設管理運営事業職
7
員人件費(総務課) △
4
1,830
8
2給料 △1,209
△
6147賃金
2
一般職給 △1,
,
209
3職
3
員手当等 △402
8
第3
4
款 民生費
2給料
2
(
給料 △2,384
-
2
施設費
科
3生活保護費 524,
410 △762 523
目
,648 630 0 0 △
補
1,392
1生
活保護総務費
正
39,91
3 △762 39,15
1 630 0 0 △1,3
額
92
630 0 0 0
の 財 源
0 0 0 △1,392
内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源
計 4,9
項
23,848 45,2
目
65 4,969,11
国
3 64,807 0 0 △
県
19,542
支出金 地 方 債 そ の 他
― 28 ―
4子育て支援拠点
-
単
組合負担金 △219
位:千
生活保
円
護総務費(社会福祉課
)
) 630△1,531
節
2給料
1
説
3委託料 630
委託料 6303
893職員手当等
生活保護
システム基準改正業務
委託料 630
△2504共済費
生活保護総務費
明
職員人件費(総務課)
区
△1,392
2給料 △1,53
163013委託料
一般職給
分
△1,531
金
3職員手当等 389
扶養手
当 234
額
管理職手当 △26
―
期末手当 △1
00
勤勉
2
手当 △109
9
児童手当 390
4共済費 △2
―
50
共済
組合負担金 △250
通勤手当 △122
第3款 民生費
期末手当 △162
勤勉手当 △118
4共済費 △2
(
19
共済
-
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 30 ―
1保健衛生費 1,090,321 △43,378 1,046,943 2,100 0 0 △45,478
1保健衛生総務費
衛
384,372 △45,478 338,8
4
94 0 0 0 △45,4
78
0 0 0 △7,
840
生 (
0 0 0 △37
補
,638
正額 △54,7費 79 千円
4
)
環境衛生費
科
471,19
7 2,100 473,
297 2,100 0 0
0
目 補
2,100 0 0
0
正 額
2清掃費 825,
461 △11,401
814,060 0 0 0
の
△11,401
財
2塵芥処理費
618,4
源
54 △749 617,
705 0 0 0 △749
内 訳
0 0 0 △749
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出
-
単
繰出金 △7,840
位
国保病院事
:
業会計繰出金 △7,8
千
40△8,4423職
円
員手当等
)
保健衛生総務費
節
職員人件費(総務課)
説
△37,638△5,
7904共済費
2給料 △23
,406
一般職給 △23,40
6△7,84028繰
出金
3職
員手当等 △8,442
明
扶養手当
区
△906
住居手当 △354
通勤手当 1
86
管理
分
職手当 △415
金
期末手当 △4,
628
勤
勉手当 △2,205
額
児童手当 △
―
120
4共
済費 △5,790
3
共済組合負担
1
金 △5,790
―
太陽光発電設備設置促進事業(環境保全課) 2,1002,10019負担金、補助及
19負担金、補助及び交付金 2,100び交付金
補助金 2,100
太陽光発電設備設置促進事業補助金 2,100
塵芥処理費職員人件費(総務課) △749△8492給料
2給料 △849
一般職給 △849△19
保
3職員手当等
健
3職員手当等 △1
衛
9
扶養手
生
当 △2341194共
一
済費
住
般
居手当 △264
事
通勤手当 58
務
管理職手
費
当 201
(
期末手当 259
健
勤勉手当 141
康
児童手当
支
△180
援
第4款 衛生費
課) △7,840△23,4062
(
給料
28
-
2塵芥処理費2
3し尿処理費 198,84
科
8 △10,652 18
8,196 0 0 0 △1
0,652
目
0 0 0
補
△10,652
正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財
計 2,498
源
,818 △54,77
一
9 2,444,039
般
2,100 0 0 △56
財
,879
源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 32 ―
-
単
10,652△6,9
位
902給料
:
2給料 △6,990
千
一般職給
円
△6,990△2,0
)
773職員手当等
節
3職員手当等
説
△2,077
扶養手当 △372
△1,5854共済費
住居手
当 243
通勤手当 △106
管理職手当
△31
期
明
末手当 △1,178
区
勤勉手当 △
633
4共
済費 △1,585
共済組合負担
分
金 △1,585
金 額
― 33 ―
4
第
共
4款 衛生費
済費 119
共済組合負担金 119
し尿処理費職
(
員人件費(総務課) △
-
第 款
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 34 ―
1農業費 572,387 △9,267 563,120 11,266 0 0 △20,533
2農業総務費 218,
農
625 △22,788 195,837 0 0 0 △22,788
0
5
0 0 △22,788
林 (補正額 △1
3農業振興費
水 1
2
,
37,215 13,5
6
21 250,736 1
5
1,266 0 0 2,2
1
55
千
18,818
円
0 0 1
)
科
産
△7,552
目
0 0 2,254
補 正
2林
業
額
業費 83,048 △1
,351 81,697
0 0 0 △1,351
の
1林業総務費
財
14,
455 △1,351 1
源
3,104 0 0 0 △1
,351
内
費
0 0 0 △
訳
1,351
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国
-
単
料 △15,358
位
一般職給 △1
:
5,358△3,97
千
43職員手当等
円
3職員手当等 △
)
3,974
節
扶養手当 358△3
説
,4564共済費
住居手当 2
70
通勤
手当 △210
管理職手当 △1
59
期末
手当 △2,519
勤勉手当 △1
明
,344
区
児童手当 △370
4共済費 △3,
456
共
済組合負担金 △3,4
分
56
金
有害鳥獣被害対策事
業(農林水産課) 18
額
,81913,521
―
19負担金、補助及
19負担金
3
、補助及び交付金 18
5
,819び交付金
補助金 18,
―
819
鳥獣被害防止総合対策事業補助金 18,819
有害獣被害防止対策事業(農林水産課) △5,298
19負担金、補助及び交付金 △5,298
補助金 △5,298
有害獣被害防止対策事業補助金 △9,408
市単有害獣防護柵設置事業費補助金 4,110
林業総務費職員人件費(総務
農
課) △1,351△1
業
,0012給料
総
2給料 △1,0
務
01
一般
費
職給 △1,001△1
職
553職員手当等
員
3職員手当等
人
△155
件
通勤手当 △87△19
費
54共済費
(
期末手当 △180
総
勤勉手当
務
△128
課
児童手当 240
)
4共済費 △19
△
5
2
第5款 農林水産業費
2,788△15,3582
(
給料
2給
-
1林業総務費2
3水産業費 113,516 △1,033 112,483
科
0 0 0 △1,033
1水産業総務費
31
目
,411 △1,033
補
30,378 0 0 0 △
1,033
正
0 0 0
△1,033
額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般
計 768,951 △
財
11,651 757,
源
300 11,266 0
項
0 △22,917
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 36 ―
-
単
,033△8622給
位
料
2給料
:
△862
千
一般職給 △862△7
円
53職員手当等
)
3職員手当等 △
節
75
管理
説
職手当 △26△964
共済費
期末手当 △11
勤勉手当 △38
4共済費
△96
共
済組合負担金 △96
明区 分 金 額
―
第
3
5款 農林水産業費
7 ―
共済組合負担金 △195
水産業総務費職員
(
人件費(総務課) △1
-
第 款
地 方 債 そ の 他
― 38 ―
1商工費 995,067 24,073 1,019,140 31,000 0 0 △6,927
1商工総務費 179,488
商
△12,230 167,258 0 0 0 △12
6
,230
0 0 0 △
12,230
工 (補正額 24,07
2商工振興費
費 3
320,
893 1,043 32
千
1,936 0 0 0 1,
円
043
)
科
0 0 0 1,
043
目 補
3観
光費
494,686 35
正
,260 529,94
6 31,000 0 0 4
,260
額
31,0
00 0 0 3,000
の 財 源 内 訳
補正
0 0 0 1,260
前の額 補 正
計
額
995,067 24,
計
073 1,019,1
特
40 31,000 0 0
△6,927
定 財 源一般財源項 目
国県支出金
-
単
△8,683
位
一般職給 △8,6
:
83△1,8123職
千
員手当等
円
3職員手当等 △1,8
)
12
扶養
節
手当 340△1,73
説
54共済費
住居手当 △378
通勤手当
111
管理職手当 △108
期末手当 △
1,052
勤勉手当 △585
明
児童手当 △
区
140
4共
済費 △1,735
共済組合負担
金 △1,735
分 金
商工振興
事業(商工観光課) 1
,0431,0431
額
9負担金、補助及
―
19負担金、
補助及び交付金 1,0
3
43び交付金
9
補助金 1,043
商工
―
会館修繕事業補助金 1,043
観光振興事業(観光プロモーション課) 34,0004,76013委託料
13委託料 3,500
委託料 3,50030,50015工事請負費
観光インフォメーションセンター建設工事設計監理 3,500
委託料
15工事請負費 30,500
工事請負費 30,500
商
看板設置工事 4,
工
000
総
観光インフォメーショ
務
ンセンター建設工事 2
費
6,500
職
道の駅関連事業
員
(観光プロモーション
人
課) 1,260
件
13委託料 1,
費
260
委
(
託料 1,260
総
ローズマリー
務
公園施設調査業務委託
課
料 1,260
) △1
第6款 商工費
2,230△8,6832給
(
料
2給料
-
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 40 ―
1土木管理費 201,057 △11,184 189,873 0 0 0 △11,184
1土木総務費 201,057 △1
土
1,184 189,873 0 0 0 △11,1
7
84
0 0 0 △11
,184
木 (補正額 130,7
2道路橋り
費 2
ょう費 274,245
5
155,300 429
,545 147,00
千
0 0 0 8,300
円)
2道路維持費
科
91,9
20 △8,300 83
,620 0 0 0 △8,
300
目 補
0 0 0 △8
,300
正 額
3
道路新設改良費
159,
の
830 163,600
323,430 147
財
,000 0 0 16,6
00
源
18,000
内
0 0 2,800
訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出
-
単
△7,758
位
一般職給 △7,7
:
58△2,1303職
千
員手当等
円
3職員手当等 △2,1
)
30
扶養
節
手当 △342△1,2
説
964共済費
住居手当 234
通勤手当
25
管
理職手当 △823
期末手当 △8
37
勤勉
手当 △407
明
児童手当 20
区
4共済費 △1,
296
共
済組合負担金 △1,2
96
分 金
道路維持事業(建設課
) △8,300△8,
額
30015工事請負費
―
15工事
請負費 △8,300
4
工事請負費
1
△8,300
排水整備工事
―
△5,300
舗装修繕工事 △3,000
道路新設改良事業(管理課) 20,8001,30012役務費
12役務費 1,300
手数料 1,3007,30013委託料
不動産鑑定評価手数料 1,300
13委託料 1,500137,00015工事請負費
委託料 1,500
登記事務等業務委託料 700
土
7,30017公有財
木
産購入費
総
物件調査業務委託
務
料 800
1
費
7公有財産購入費 7,
職
30010,7002
員
2補償、補填及び
人
土地購入費
件
7,300賠償金
費
道路用地購
(
入費 7,300
総
22補償、補填
務
及び賠償金 10,70
課
0
補償金
)
10,700
△
立木、物件等補
1
償費 10,700
1
第7款
,
土木費
184△7,7582給
(
料
2給料
-
3道路新設改良費2 129,000 0 0 13,800
科 目 補
6国土調査費 1
21,576 △13,
391 108,185
正
0 0 0 △13,391
1地籍調査費
額
12
1,576 △13,3
91 108,185 0
の
0 0 △13,391
財
0 0 0 △13,39
源
1
内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項
計 665,
目
857 130,725
国
796,582 147
県
,000 0 0 △16,
支
275
出金 地 方 債 そ の 他
― 42 ―
-
単
業務委託料 5,800
位
15工事請
:
負費 137,000
千
工事請負費
円
137,000
)
道路改良工事
節
137,000
説
地籍調査費
職員人件費(総務課)
△13,391△7,
6432給料
2給料 △7,64
3
一般職
明
給 △7,643△3,
区
8223職員手当等
3職員手当
等 △3,822
扶養手当 △44
分
4△1,9264共済
金
費
通勤
手当 △78
管理職手当 △353
額
期末手
―
当 △1,756
勤勉手当 △89
4
1
児童手
3
当 △300
4共済費 △1,926
―
共済組合
道
負担金 △1,926
路新設改良事業(建設
第7款 土木費
課) 142,800
13委託料 5,800
委託料 5,80
(
0
測量
-
第 款
地 方 債 そ の 他
― 44 ―
1消防費 1,897,591 63,018 1,960,609 11,000 38,000 0 14,018
2非常備消防費
消
158,076 △3,432 154,64
8
4 0 0 0 △3,432
0 0 0 △3,43
2
防 (補正額 63,0
3消防施
1
設費
費 8
125,992 38
,079 164,07
千
1 0 38,000 0 7
円
9
)
科
0 38,000
0 79
目
4災
補
害対策費
895,346
28,371 923,
正
717 11,000 0
0 17,371
額
1
1,000 0 0 11,
981
の 財 源 内
0 0 0 5,3
訳
90
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出金
-
単
△1,580
位
一般職給 △1,5
:
80△1,5223職
千
員手当等
円
3職員手当等 △1,5
)
22
扶養
節
手当 △536△330
説
4共済費
通勤手当 △5
管理職手当 △3
1
期末
手当 △377
勤勉手当 △153
児童手当
△420
4
明
共済費 △330
区
共済組合負担金
△330
消防施設費(消
分
防防災課) 38,07
金
938,07918備
品購入費
18備品購入費 38,
額
079
機
―
械器具費 38,079
45
災害対策費(消防防災
課) 22,9812,
―
7092給料
15工事請負費 4,050
工事請負費 4,0501,8483職員手当等
受水槽給水管取出工事 4,050
18備品購入費 18,9318334共済費
公用車購入費 12,075
管理用備品費 6,8564,05015工事請負費
災害対策費職員人件費(総務課) 5,39018,93118備品購入費
2給料 2
非
,709
常
一般職給 2,709
備
3職員手当
消
等 1,848
防
扶養手当 234
費
通勤手当 1
職
35
期末
員
手当 815
人
勤勉手当 364
件
児童手当 30
費
0
4共済費
(
833
共
総
済組合負担金 833
務
第8
課
款 消防費
) △3,432△1,5802給
(
料
2給料
-
科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正
計 1,8
額
97,591 63,0
計
18 1,960,60
特
9 11,000 38,
000 0 14,018
定 財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 46 ―
-
単位:千円)
節
説
第8款 消防費
明区 分 金 額
― 47 ―
(
-
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 48 ―
1教育総務費 570,793 143,250 714,043 90,000 0 0 53,250
2事務局費 439,18
教
8 143,250 582,438 90,00
9
0 0 0 53,250
90,000 0 0 1
2,128
育 (補正額
0 0 0 7,
198
264,2費 04 千円)
科
0 0 0 △6
94
目 補 正
0 0 0 34,6
額
18
の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出
-
単
,128
位
委託料 92,1282
:
,5593職員手当等
千
シス
円
テム導入委託料 92,
)
128
28
節
繰出金 10,0001
説
,4324共済費
奨学資金貸
付基金繰出金 10,0
00
1,37
18報償費
事務局費職員人件費(
一般職)(総務課) 7
,198
明
2給料 3,0891,
区
62411需用費
一般職給 3
,089
3
職員手当等 2,621
分
96,16013委託
金
料
扶養
手当 △240
通勤手当 4152
額
,29515工事請負
―
費
管理
職手当 208
4
期末手当 1,73
9
15,09618備品
購入費
―
勤勉手当 917
児童手当 △41020,20019負担金、補助及
4共済費 1,488び交付金
共済組合負担金 1,48810,00028繰出金
事務局費職員人件費(教育長)(総務課) △694
2給料 △576
特別職給 △576
3職員手当等 △62
期末手当 △62
4共済費 △56
共済組合負担金 △56
一
学校等
般
統合事業(学校再編推
事
進課) 34,618
務
8報償費 1
費
,371
(
報償金 1,200
教
謝礼金 1,
育
200
賞
総
賜金 171
務
賞賜金 171
課
11需用費 1,
)
624
消
1
耗品費 253
0
修繕料 1,371
2
13委託料
,
4,032
1
委託料 4,032
2
デザイン
8
等補作関連業務委託料
2
357
,
第9款 教育費
5132給料
(
13委託料 92
-
2事務局費1
科 目 補
2小学校費 1
正
78,748 12,1
48 190,896 1
2,000 0 0 148
額
1学校管理費
15
の
3,271 12,14
8 165,419 12
財
,000 0 0 148
源
12,000 0 0 1
内
,451
訳
補正前
0 0 0 △1,
の
303
額 補 正 額 計 特
3中学校費
156,995 89,
定
142 246,137
80,000 0 0 9,
142
財
1学校管
理費
131,546 89
源
,142 220,68
一
8 80,000 0 0 9
般
,142
財源
80,0
項
00 0 0 9,904
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 50 ―
-
単
置工事 1,299
位
その他工事
:
請負費 996
千
18備品購入費 5,
円
096
そ
)
の他備品購入費 5,0
節
96
学
説
校等統合事業備品購入
費 5,096
19負担金、補助及
び交付金 20,200
補助金 2
0,200
閉園・閉校記念事
業費補助金 20,20
明
0
区
一
般小学校管理費(教育
総務課) 13,451
分
△1,2252給料
金
15工事請
負費 13,451
工事請負費 1
額
3,451303職員
―
手当等
富浦小学校外構安全
5
対策工事 13,451
1
△1084共
済費
小学校
―
管理費職員人件費(総
務課) △1,303
2給料 △1
,22513,451
引
15工事請負費
越
一般職給 △1
し
,225
3
業
職員手当等 30
務
期末手当 14
委
勤勉手当
託
16
4共済
料
費 △108
3
共済組合負担金 △1
,
08
675
一般中学校管理費(教育総務課) 89,904△6522給料
12役務費 40
手数料
40△683職員手当
1
等
建
5
築確認申請手数料 40
工
13委託料
事
10,589△424
請
共済費
負
委託料 10,589
費
仮称嶺南
2
中学校教室棟増築工事
,
設計監理業務委託料 1
2
0,5894012役
9
務費
15
5
工事請負費 79,275
工事請負費 79,27510,58913委託料
仮称嶺
南中学校教室棟増築工
事 79,275
工
第9款
事
教育費
請負費 2,295
(
倉庫設
-
1学校管理費3 0 0 0 △762
科 目 補
4幼稚園費 27
4,355 △637 2
73,718 0 0 0 △
正
637
1幼稚園
費
額
274,355 △63
7 273,718 0 0
0 △637
の
0 0 0
財
7,907
源 内
0 0 0 △8
訳
,544
補正前の額 補 正 額 計 特
5社会教
育費 230,052 1
3,856 243,9
定
08 12,500 0 0
1,356
1社
財
会教育総務費
73,51
1 △2,086 71,
源
425 0 0 0 △2,0
一
86
般財
0 0 0 △2,
源
086
項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 52 ―
-
単
2
3職員
位
手当等 △68
:
期末手当 △23
千
勤勉手当 △
円
45
4共済
)
費 △42
節
共済組合負担金 △42
説
一般
幼稚園費(教育総務課
) 7,907△7,0
622給料
13委託料 7,90
7
委託料
明
7,907△2953
区
職員手当等
仮称千倉幼稚園
測量業務委託料 7,9
07
△1,1
分
874共済費
金
幼稚園費職員人件費
(総務課) △8,54
4
2給料
額
△7,0627,90
―
713委託料
一般職給 △7,
5
062
3職
3
員手当等 △295
扶養手当 7
―
3
通勤手
中
当 △38
学
期末手当 △377
校
勤勉手当 △1
管
18
児童
理
手当 165
費
4共済費 △1,187
職
共済組合
員
負担金 △1,187
人件費
社会教
(
育総務費職員人件費(
総
総務課) △2,086
務
△1,8602給料
課
2給料 △1
)
,860
△
一般職給 △1,860
7
733職員手当等
6
3職員手当等
2
73
扶養
7
手当 336△2994
9
共済費
,
通勤手当 25
2
管理職手当 △31
7
期末手
5
当 △124
1
勤勉手当 △133
5
4共済費 △2
工
99
事
第9款 教育費
請負費
2給料 △652
(
一般職給 △65
-
1社会教育総務費5
3公民館費 54,212 24,571 78,
科
783 12,500 0
0 12,071
1
目
2,500 0 0 4,5
補
64
正 額 の
0 0 0 7,50
財
7
源 内 訳
補正前の額 補
4図書館
費
正
44,366 △8,6
29 35,737 0 0
額
0 △8,629
計 特
0
0 0 △8,629
定 財 源一般財
6
源
保健体育費 542,0
項
53 6,445 548
目
,498 0 0 0 6,4
国
45
県
1保健体育
支
総務費
出
56,976 20
金
,658 77,634
地
0 0 0 20,658
方 債 そ の 他
― 54 ―
-
単
給料
13
位
委託料 2,177
:
委託料 2,1
千
772,7253職員
円
手当等
)
富山公民館大規模修
節
繕工事設計監理業務委
説
託料 2,177
15工事請負費 1
4,8871,130
4共済費
工事請負費 14,8
87
富
山公民館大規模修繕工
事 12,6212,1
明
7713委託料
区
富山公民館
給湯設備設置工事 1,
423
富山公民館換気設備改
分
修工事 84314,8
金
8715工事請負費
公民
館費職員人件費(総務
額
課) 7,507
―
2給料 3,6
52
一般
5
職給 3,652
5
3職員手当等 2,
725
扶
―
養手当 336
通勤手当 24
管理職手当 2
共
88
期末
済
手当 1,264
組
勤勉手当 533
合
児童手当
負
280
4共
担
済費 1,130
金
共済組合負担金
△
1,130
29
図書館費職員
9
人件費(総務課) △8,629△5,7072給料
2給料 △5,707
一般職給 △5,707△1,4833職員手当等
3職員手当等 △1,483
扶養手当 234△1,4394共済費
通勤手当 28
期末手当 △1,077
勤勉手当 △668
4共済費 △1,439
共済組合負担金 △1,439
公民
第9款
館
教育費
一般事務費(生涯学習課) 17
(
,0643,6522
-
1保健体育総務費6 0 0 0 20,658
科 目 補 正
2体育施設費
額
121,
706 884 122,
590 0 0 0 884
の 財
0 0 0 884
源 内 訳
補正前の額 補
3学校給食センタ
3
正
63,371 △15,
097 348,274
額
0 0 0 △15,097
計
ー等管理運営事
特
業費
定
0 0 0 4,854
財 源
0
一
0 0 △19,951
般財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 56 ―
-
単
,0566,3423
位
職員手当等
:
3職員手当等 6,3
千
42
扶養
円
手当 3903,260
)
4共済費
節
住居手当 243
説
通勤手当 14
8
管理
職手当 288
期末手当 3,22
7
勤勉手
当 1,506
児童手当 540
4共済費 3,
明
260
共
区
済組合負担金 3,26
0
体育施設費職員人件費
分
(総務課) 884△3
金
012給料
2給料 △301
一般職給 △3
額
011,1413職員
―
手当等
3
職員手当等 1,141
5
時間外勤
7
務手当 789444共
済費
管
―
理職員特別勤務手当 5
保
0
管理職
健
手当 145
体
期末手当 126
育
勤勉手当 3
総
1
4共済費
務
44
共済
費
組合負担金 44
職員人
学校給食セン
件
ター等管理運営事業(
費
教育総務課) 4,85
(
4△12,3362給
総
料
18備
務
品購入費 4,854
課
管理用備品
)
費 2,050△4,4
2
783職員手当等
0
その他備品
,
購入費 2,804
6
△3,1374共
5
済費
学校給
8
食費職員人件費(総務
1
課) △19,951
1
2給料 △1
,
2,3364,854
0
18備品購入費
5
一般職給 △1
6
2,336
2
3職員手当等 △4,4
給
78
扶
料
養手当 △528
通勤手当 △213
管理職手当 77
第9款 教育費
2給料 11,056
(
一般職給 11
-
6
ー等管理運営事
業費
科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特
計
定
1,952,996 2
64,204 2,21
7,200 194,5
財
00 0 0 69,704
源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 58 ―
3学校給食センタ
-
単
137
位:千円)
節
説 明区
第9款
教育費
分 金 額
― 59 ―
期末手当 △2,528
勤勉手当 △1,286
4共済費 △3,137
(
共済組合負担金 △3,
-
第 款
出金 地 方 債 そ の 他
― 60 ―
1基金費 19,858 65,219 85,077 0 0 0 65,219
1財政調整基金費 13,544 65,219
諸
78,763 0 0 0 65,219
1
0 0 0
2
65,219
支 (補正額 65,出 219 千円)
科
金
目 補 正 額 の
計 19,85
8 65,219 85,
財
077 0 0 0 65,2
19
源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支
-
単
65,219
位
積立金 65,21
:
9
財
千
政調整基金積立金 65
円
,219
)
節
説 明区 分
第12款 諸支出
金
金
額
― 61 ―
財政調整基金費(財政課) 65,21965,21925積立金
(
25積立金
-
2 18,288
△ 1,371 △ 148
16,917 6,985
6,985
7,133
議員
計
長等
比較
議員
計
補正後
長等
補正前
議員
計
2
他の特別職
他の特別職
他の特別職
2
2
長等
△ 1,371
期末手当
(3.9月分)
(3.9月分)
年間支給率(月分)
△ 148
1 特別職
給料 地域手当区分職員数
報酬(人)
給 与 費給 与
16,917
7,133
18,288
― 62 ―
-
29,293
27,752
29,293
△ 1,519 △ 22
3,687
△ 22
費
△ 1,541
△ 1,541
3,687
3,665
25,606
△ 1,519
25,606
(単位:千円)
3,665 27,752
合計共済費
24,087185
他の手当
185
明 細 書
計 備考
185
185
寒冷地手当
24,087
― 63 ―
-
△ 15,998
△ 133,886
職員手当
制度改正に伴う増減分
比較
の内訳
5,489職員手当
区分
△ 133,886
比較
5,489
874 1,083
給与改定に伴う増減分
補正前
区分
58,727
58,812
△85
扶養手当
補正後
補正前
補正後
その他の増減分
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
△ 15,998
増減事由別内訳
昇給に伴う増加分
その他の増減分
給 料
14,232 37,917
増減額
15,106 39,000
923,835
939,833
△ 8
区分
501
509
地域手当
給料 職員手当
2 一般職
(1) 総 括
住居手当
80,284
勤務手当
職員数(人)
給 与 費
報酬
手当特殊勤務
△ 15,998
1,857,678
通勤手当
1,991,564
△ 133,886
789
時間外
79,495
― 64 ―
-
職員の異動等による増加 18,177△ 17,598
給与減額に伴う減少 △ 16,577
人員の増減等に伴う減少昇格に伴う増加 6,482
461,259
7,133
△ 149,884 △ 23,471
△ 34,674
給与減額に伴う減少 △ 105,694
説 明
△47 △ 11,795
24,906
230,265
△ 6,867
473,054
2,781,513
宿日直 管理職員
7,133 1,713
(単位:千円)
600,733
3,555,601
24,859
△ 173,355
3,382,246
624,204
1,663
2,931,397
237,132
手当 特別勤務手 期末手当 勤勉手当
(教育長を含む)
(教育長を含む)
管理職手当
共済費 合計計
備 考
人員の増減に伴う減少
備考
50
― 65 ―
-
前 々 年 度 末 前 年 度 末現 在 高 現 在 高
1.普 通 債 17,959,579 17,499,388
総 務 債 3,881,918 3,842,052
民 生 債 24,404
衛 生 債 4,654,819 4,497,665
農 林 水 産 業 債 953,476 807,513
商 工 債 35,899 24,110
土 木 債 3,178,484 2,820,745
消 防 債 456,209 837,021
教 育 債 4,774,370 4,670,282
2.災 害 復 旧 債 141,749 113,094
農 林 水 産 業 債 10,623 8,435
土 木 債 131,126 104,659
3.そ の 他 10,369,732 10,800,974
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
減 税 補 て ん 債 405,499 337,285
臨 時 税 収 補 て ん 債 108,537 91,161
臨 時 財 政 対 策 債 9,855,696 10,372,528
28,471,060 28,413,456
(参考)
447,655 320,661
4,133,950 4,195,405
6,402,011 6,861,217
10,983,616 11,377,283
合 計
合 計
1.辺 地 対 策 事 業 債
2.過 疎 対 策 事 業 債
3.合 併 特 例 事 業 債
― 66 ―
-
(単位:千円)
当 該 年 度 末当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
現 在 高 見 込 額
2,800,600 1,949,767 18,350,221
252,600 410,712 3,683,940
14,200 435,622 4,076,243
53,800 163,722 697,591
39,900 11,893 52,117
265,600 527,158 2,559,187
867,800 86,197 1,618,624
1,306,700 314,463 5,662,519
29,522 83,572
2,259 6,176
27,263 77,396
950,000 623,556 11,127,418
当該年度末における現在高の見込みに関する調
当 該 年 度 中 増 減 見 込
69,014 268,271
17,732 73,429
950,000 536,810 10,785,718
3,750,600 2,602,845 29,561,211
124,874 195,787
482,500 511,285 4,166,620
1,413,300 516,371 7,758,146
1,895,800 1,152,530 12,120,553
― 67 ―