平成27年度 南房総市一般会計補正予算(第8号)...34 201,476 : 4 市たばこ 千...
TRANSCRIPT
平成27年度
南房総市一般会計補正予算(第8号)
― 1 ―
議案第36号
平成27年度南房総市一般会計補正予算(第8号)
平成27年度南房総市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ370,870千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ23,776,225千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の廃止は、「第2表 継続費補正」による。
(繰越明許費の補正)
第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。
平成28年2月23日提出
南房総市長 石 井 裕
第1 補
76,057 381,7012 国庫補助金
正
1,457,913 53,542 1,511,4551 市民税
1,946,228 34,747 1,980,9752 固定
表
資産税
歳
106,226 8
84 107,110
3 軽自動車
入
税
(単
196,142 5,3
位
34 201,476
:
4 市たばこ
千
税
円)
39,156 4,93
款
8 44,094
項
5 入湯税
補 正
11,0
前
00 △539 10,4
の
6110
額
地方特例交付金
歳
補 正
11,0
額
00 △539 10,4
計
611 地
―
方特例交付金
2
10,00
0,000 585,1
―
34 10,585,13411
入
地方交付税
10,000,000 585,134 10,585,1341 地方交付税
122,478 △23,490 98,9
歳
8813 分担金及び負担金
3,
25,
7
609 △11,630
4
13,979
5
1 分担金
,6
96,86
6
9 △11,860 85
出
5
,009
9
2 負担金
9,
354,084
4
△777 353,30
4
714 使
5
用料及び手数料
3,
159,
8
567 160 159,
予
4
7271
5
使用料
,1
194,517 △
1
937 193,580
0
2 手数料
1,768,838 △86,625 1,682
算
,21315 国庫支出金
1 市
1,30
税
2,322 △10,568 1,291,7541 国庫負担金
457,758 △
項
01 △7,820 60
補
9,481
正
1 県負担金
前 の
595,1
額
58 △111,254
補
483,904
正
2 県補助金
額 計
100
―
,629 △16,06
5 84,564
3
3 委託金
―
270,491 △8,431 262,06017 財産収入
190,366 △2,843 187,5231 財産運用収入
80,125 △5,588 74,5372 財産売払収入
1,
1
3
50,001 3,01
1
8 153,019
3
18 寄附金
,0
15
8
0,001 3,018
8
153,019
△
1 寄附金
13
224,
5
637 △69,676
,
154,961
1
19 繰入金
39
224
1
,636 △69,67
,
6 154,960
1
2 基金繰入金
77
6
,
00,026 417,
9
623 1,017,6
4
4920
9
繰越金
600,026 417,623 1,017,6491 繰越金
1
304,62
6
1 8,027 312,
県
6482
支
1 諸収入
出金
281,333 8,027 289,3604 雑入
3,632,700 △417,700 3,215,00022 市債
3,632,700 △417,700 3,215,0001 市債
款
歳 入 合 計 23,405,355 370,870 23,776,225
617,3
3
5 農林水
1
産業費
,851 △1,3
76 230,475
1 議会費
出 (
3,
単
558,943 △19
位
0,594 3,368
:
,349
千
2 総務費
円)
3,036,9
款
52 △166,068
項
2,870,884
補
1 総務管理
正
費
前 の
268,479 △1,
額
529 266,950
補
2 徴税費
正 額
1
計
73,612 △2,0
―
61 171,551
3 戸籍住民
4
基本台帳費
―
37,001 △18,421 18,5804 選挙費
27,025 △2,628 24,3975 統計調査費
15,874 113 15,9876 監査委員費
2
5,5
3
85,532 △138
1
,135 5,447,
,
3973
8
民生費
51
3,513,37
△
6 △66,126 3,
1
447,250
,
1 社会福祉費
37
1,
6
441,529 △69
2
,296 1,372,
3
2332
0
児童福祉費
,4
629,18
7
5 △1,873 627
5
,3123 生活保護費
1,442 △840 6024 災害救助費
1
2,
議
174,814 △18
会
1,723 1,993
費
,0914 衛生費
809,343 △70,042 739,3011 保健衛生費
816,590 △69,962 746,628
歳
2 清掃費
548,881 △41,719 507,1623 上水道費
1,035,394 △156,
2
011 879,383
項
0,280
補
2 林業費
正 前
113,14
の
3 △13,542 99
額
,601
補
3 水産業費
正 額
795,43
計
5 △56,925 73
―
8,510
6 商工費
5
795,43
―
5 △56,925 738,5101 商工費
745,734 △48,926 696,8087 土木費
167,800 528 168,3281 土木管理費
8
275,739 △
4
9,132 266,6
1
072 道
,
路橋りょう費
65
220,7
8
06 △33,207 1
△
87,499
1
5 住宅費
42
80,41
,
8 △7,115 73,
1
3036
5
国土調査費
6 6
1,101,
9
584 △18,643
9
1,082,941
,
8 消防費
50
1,
2
101,584 △18,643 1,082,9411 消防費
4,568,063 △265,892 4
1
,302,171
農
9 教育費
業費
2,852,326 △170,802 2,681,5241 教育総務費
243,151 △9,903 233,2482 小学校費
200,071 △14,084 185,9873 中学校費
269,004 △30,334 238,6704 幼稚園費
8
款
0
235,
,
831 △8,988 2
5
26,843
9
5 社会教育費
3 △
767
3
,680 △31,78
1
1 735,899
3
6 保健体育費
8
項
農林水産業施設災害復
補
旧費
正
6,600
前
△152 6,448
の
2 公共土木
額
施設災害復旧
補
費
正
3,47
額
0,554 △56,6
計
58 3,413,89
―
611 公
債費
6
3,470,554
―
△56,658 3,413,8961 公債費
79,256 1,485,905 1,565,16112 諸支出金
79,256 1,485,905 1,565,1611 基金費
3
歳 出
8
合 計 23,405,3
,
55 370,870 2
1
3,776,225
95 △152 38,04310 災害復旧費
30,305 0 30,
款
3051
1.廃止 (単位:千円)
事 業 名 区分 総 額 年 度 年 割 額
清掃費 し尿処理施設建設事業 平成27年度 43,703(基本設計及び生活環境影響調査等) 平成28年度 14,989
平成29年度 2,707
平成27年度 -
平成28年度 -
平成29年度 -
第 2 表 継 続 費 補 正
款 項
-
補正前
補正後
61,399
4.衛生費 2.
― 7 ―
1.追加 (単位:千円)
款 項 金 額
4.衛生費 2.清掃費 10,584
5.農林水産 業費 1.農業費 60,020
5.農林水産 業費 2.林業費 21,770
8.消防費 1.消防費 1,873
9.教育費 1.教育総務費 20,788
9.教育費 1.教育総務費 83,860
9.教育費 1.教育総務費 215,275
9.教育費 1.教育総務費 1,577
9.教育費 6.保健体育費 19,311
林業開設事業
第 3 表 繰 越 明 許 費 補 正
畜産クラスター事業
し尿処理施設建設事業(候補地選定業務委託)
事 業 名
社会体育施設費(富浦体育館耐震化工事)
富浦幼保一体施設管理事業(引越し業務委託)
丸山・和田地区統合小学校等建設事業
常備消防費(安房郡市広域市町村圏事務組合負担金)
富浦幼保一体化施設整備事業
廃園・廃校施設管理事業(旧七浦小学校合併処理浄化槽改修工事)
― 8 ―
1.変更
起債の目的 区分 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
補正前 128,400
補正後 77,900
補正前 4,000
補正後 3,200
補正前 586,500
補正後 522,300
補正前 100,200
補正後 55,000
補正前 105,300
補正後 45,800
補正前 2,600
補正後 1,200
補正前 7,100
補正後 1,300
補正前 33,100
補正後 16,300
補正前 11,800
補正後 9,600
補正前 56,100
補正後 52,500
補正前 48,000
補正後 42,600
補正前 31,300
補正後 25,700
補正前 706,800
補正後 668,400
補正前 54,000
補正後 53,700
補正前 13,300
補正後 11,000
補正前 274,500
補正後 246,800
補正前 29,400
補正後 24,800
小学校施設非構造部材耐震化事業債
交通結節点整備事業債(過疎)
上水道事業・一般会計出資債
かんがい排水事業債(公共事業等)
農地環境整備事業債(公共事業等)
漁港整備事業債(公共事業等)
道路改良事業債(過疎)
富山小中一貫校整備事業債
第 4 表 地 方 債 補 正
千円
公共施設等除却事業債
(仮称)白浜コミュニティセンター建設事業債
旧七浦小学校駐車場等整備事業債(過疎)
ため池等整備事業債(公共事業等)
普通貸借又は証券発行
丸山・和田地区統合小学校等整備事業債
中学校施設非構造部材耐震化事業債
防災施設整備事業債(緊急防災)
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。
消防施設整備事業債(緊急防災・合併)
スクールバス整備事業債(過疎)
― 9 ―
起債の目的 区分 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
補正前 55,700
補正後 36,200
補正前 893,600
補正後 865,000
補正前 217,700
補正後 197,800
2.廃止
起債の目的 区分 限 度 額
補正前 15,300
補正後 -
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
千円
千倉幼保一体化施設整備事業債
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低金利に借換えすることができる。
富浦体育館耐震改修事業債
千円
新ごみ処理施設建設事業債
当該事業の安房郡市広域市町村圏事務組合負担金の減に伴う廃止
普通貸借又は証券発行
富浦幼保一体化施設整備事業債
備 考
― 10 ―
南 房 総 市 一 般 会 計予 算 に 関 す る 説 明 書
歳入 別
1
明
1,000 △539 1
細
0,461
書
10 地方特例交付金
10,000,000 585,134 10,585,13411 地方交付税
歳
122,478 △
1
23,490 98,9
.
8813 分
総
担金及び負担金
括
354,08
(
4 △777 353,3
歳
0714 使
用料及び手数料
出入)
1,768,
(
838 △86,625
単
1,682,213
位
15 国庫支出
:
金
千
1,
円
313,088 △13
)
5,139 1,177
款
,9491
補
補
6 県支出金
正 前
270,491 △
の
8,431 262,0
額
6017 財
補
産収入
正 額
150,001 3,0
計
18 153,019
―
18 寄附金
正
1
224,
1
637 △69,676
154,961
―
19 繰入金
600,026 417,623 1,017,64920 繰越金
予
3,
304,62
7
1 8,027 312,
4
64821
5
諸収入
,6
3,632,700 △
6
417,700 3,2
5
15,000
9
22 市債
算
9,
歳 入 合 計 23,
4
405,355 370
4
,870 23,776
5
,225
3,845
事
,1101
項
市税
(
,368,349
歳
2 総務費
出
5,585,
)
532 △138,13
款
5 5,447,397
補
3 民生費
正 前
2,17
の
4,814 △181,
額
723 1,993,0
補
914 衛生
正
費
額
1,
計
035,394 △15
―
6,011 879,3
835 農林
1
水産業費
2
795,435 △5
―
6,925 738,5106 商工費
745,734 △48,926 696,808
2
7 土木費
31
1,101
,
,584 △18,64
8
3 1,082,941
5
8 消防費
1 △
4,56
1
8,063 △265,
,
892 4,302,1
3
719 教育
7
費
6
38
2
,195 △152 38
3
,0431
0
0 災害復旧費
,4
3,470,5
7
54 △56,658 3
5
,413,89611 公債費
79,256 1,485,905 1,565,161
1
12 諸支出金
議会
歳 出
費
合 計 23,405,355 370,870 23,776,225
3,558,943 △190,594 3
単
103,000 △6,
位
652 △59,138
:千円
△73,209 △6
)
14 △64,312
補 正
△11,039 △76
,200 △50,63
の
9 △43,845
財
△
94,992 △22,
源
400 △13,196
△25,423
内
△2
訳
,683 △6,900
特
△5,366 △41,
976
定
△28,92
4 △9,300 △5,
139 △5,563
財
△6 △8,000 △1
源
0,637
一 般
12,3
財
93 △191,900
源
△2,006 △84,
国
379
県 支
△1,500
出
1,348
金 地
△56,
方
658
債 そ
808 1,4
の
85,097
他
―
△2
21,764 △417
1
,700 △82,80
3
4 1,093,138
―
△1,376
(
△21,804 △
2.
57,913 53,542 1,511,455
1個人 1,314,841 40,201 1,355,042
1現年課税分 40,201
歳
2法人 143,072
1
13,341 156,
413
1現年課税分 13,3
41
2固定
資産税 1,946,2
(
28 34,747 1,
補
980,975
正
1固
額
定資産税
1,940,958
9
34,747 1,97
9
5,705
,4
1現年課税分 34
4
,747
5
3
千
軽自動車税 106,2
円
26 884 107,1
)
10
科
1軽自動車税
106,
226 884 107,
110
入
目 節
1現年課税分 884
補 正
4市たばこ税
196,142 5,3
前
34 201,476
の
1市たばこ税
196,142
第
額
5,334 201,4
補
76
1
現年課税分 5,334
正
5入湯税 3
額
9,156 4,938
計
44,094
項
1入湯
款
目
税 39
区
,156 4,938 4
4,094
1現年課税分 4,
分
938
金
計 3,745
,665 99,445
額
市
― 14 ―
税
1市民税 1,4
千円
(税務課) 34,7
)
47
現年課税分 3
説
4,747
(税務課) 884
現年課税分 884
(税務課) 5,
334
現年課税分
5,334
明
―
(税務課) 4,938
現年課税分 4,9
1
38
第
5
1款 市税
―
(税務課) 40,201
現年課税分 40,2
(
01
単
(税務課) 13,
位
341
現年課税分
:
13,341
第 款
539 10,461
1地方特例交付金 11,000 △539 10,46
1
1
0
1地
地
方特例交付金 △539
方特例
計 11,000 △5
交
39
第 款 地方交付税
付金
11
(補正額 585,
(
134 千円)
科
補
目 節
補 正 前 の
正
額 補 正 額 計
額
項 目 区 分 金
額
1地
△
方交付税 10,000
5
,000 585,13
3
4 10,585,13
9
4
1地方交付税
千
10,00
円
0,000 585,1
)
34 10,585,1
科
34
1
地方交付税 585,1
34
目 節
計 10,000
補
,000 585,13
4
第 款
正
13 分担
金及び負担金 (補正
前
額 △23,490
千円)
科 目 節
補
の
正 前 の 額 補
正 額 計項 目 区
額
分 金 額
補
1分担金 25
,609 △11,63
0 13,979
正
1農
林水産業費分担
25,609
額
△11,630 13,
計
979
金
項 目
1
区
農業費分担金 △10,
534
分
2水産業
金
費分担金 △1,096
額
― 16 ―
1地方特例交付金 11,000 △
千
明
円
(行革財政課)
)
585,134
普
説
通交付税 585,13
4
第1
1款 地方交付税
(単位:千円
)
説 明
(農林水産課) △
10,534
ため
明
池等整備事業費分担金
―
△1,635
農地
環境整備事業分担金 △
1
8,899
7
(農林水産課) △1,
096
市営各漁港
―
維持改良事業分担金 △266
県営各漁港維持改良事業分担金 △214
市営漁港水産物供給基盤機能保全事業分担金 △616
第13款 分担金及び負担金
(行革財政課) △539
地方特例交付金 △5
(
39
第
単
10款 地方特例交付
位
金
(単位
:
:千円)
説
金 65,636 △2,752 62,884
科
1老人福祉費負
担 △2,572
金
目 節
補
2
児童福祉費負担 △18
正
0
金
前
2衛生費負担金
22,955
の
△9,108 13,8
47
額
1
補
保健衛生費負担 △39
2
金
正
2清掃費負担金
額
△8,716
計項 目
計 122,
区
478 △23,490
第 款
14 使用料
及び手数料 (補正額
分
△777 千円)
科
金
目 節
補 正 前
の 額 補 正
額 計項 目 区 分 金
額
額
―
1使用料 159,56
7 160 159,72
1
7
8
6土木使用料
24,50
―
0 160 24,660
2住宅使用料 160
2手数料 194,517 △937 193,
2
580
負
1総務手数料
担
24,
金
468 △1,062 2
9
3,406
6,
1戸籍手数料 △4
8
07
69 △11,860 85,009
1民生費負担
千
宿泊事業費負担金 △2
円
13
(社会
)
福祉課) △180
説
未熟児養育医療保護者
負担金 △180
(健康
支援課) △392
胃がん検診負担金 △3
23
前立腺がん検
診負担金 △36
肝
炎ウイルス検診負担金
明
△33
(環
―
境保全課) △8,71
6
和田最終処分場
1
負担金 △557
新
9
し尿処理施設整備事業
負担金 △8,159
―
第13款 分担金及び負担金
(単位:千円)
説 明
(管理課) 160
市営住宅使用料 160
(市民課) △407
戸籍謄抄本交付手数料 △40
(
7
第14款
健
使用料及び手数料
康支援課) △2,572
老人福祉施設入
(
所負担金 △2,303
単
生活管理指導員派
位
遣事業費負担金 △56
:
生活管理指導短期
4印鑑登録手数
科
料 △282
4土木手数料
436 1
目
25 561
節
補
1土木手数料 12
5
正
計 354,084
前
△777
第 款 国庫支出
金
の
15
(補正額 △8
額
6,625 千円)
科
補
目 節
補 正 前
の 額 補 正
額 計項 目 区 分 金
正
額
1国庫負担金 1,30
2,322 △10,5
額
68 1,291,75
計
4
項
1民生費国庫負担
目
金 1,
区
302,322 △10
,568 1,291,
754
分
2児童福祉費負担 △9
金
,322
金
額
― 2
7生活困窮者自立
0
△1,246
支援事業負担
―
金
2国庫補助金 457,758 △76,057 381,701
1民生費国庫補助金 154,527 △53,446 101,081
1障害者福祉費補 △4,729
助金
2母子家庭就業支 △1,861
援事業補助金
1総務手数料2 2住民票手数料 △373
千
屋外広告物許可手数
円
料 125
)
第14款 使用料及
説
び手数料
(単位:千円)
説
明
(社会福
祉課) △2,605
児童扶養手当負担金
△1,900
母子
家庭生活支援施設入所
明
措置負担金 △344
―
未熟児養育医療負担
金 △361
(子ど
2
も教育課) △6,71
1
7
子どものための
教育・保育給付費負担
―
金 △6,717
(
(社会福祉課) △
市
1,246
自立支
民
援事業負担金 △1,0
課
50
住宅確保給付
)
金負担金 △196
△3
(社会福祉課)
7
△4,729
障害
3
者地域生活支援事業費補助金 △4,729
(社会福祉課
住
) △1,861
高
民
等職業訓練促進費等事
票
業補助金 △1,861
謄
第15款
抄
国庫支出金
本交付手数料 △373
(
(
市民課) △282
単
印鑑登録手数料 △28
位
2
:
(管理課) 125
,172
ト支援対策等事
業費補
科
助金
4
臨時福祉給付金 △35
,195
目
事業補助金
節
補
5子育て世帯臨時
正
△8,489
特例給付金事
前
業
補
助金
の
2衛生費国庫補助
金 6,
額
149 △5,607 5
補
42
1
環境衛生費補助 △4,
正
400
金
2
額
保健衛生費補助 △1,
計
207
項
金
目
3土木費国庫補助
区
金 52
,789 △24,85
2 27,937
分
1住宅費補助
金
金 △24,852
4教育費
額
国庫補助金
―
130,493 1
2,393 142,8
2
86
2
1
小学校費交付金 12,
―
799
2中学校費交付金 20,418
3幼稚園費交付金 △21,781
4体育施設費交付 957
金
5総務費国庫補助金 113,800 △4,545 109,255
1総務費
1
補助金 △4,545
民生費国庫補助金2 3セーフティネッ △3
千
30,780
臨時
円
福祉給付金事務費補助
)
金 △4,415
説
(社会福祉課) △
8,489
子育て
世帯臨時特例給付金事
業費補助金 △2,64
9
子育て世帯臨時
特例給付金事務費補助
金 △5,840
(環境
明
保全課) △4,400
―
循環型社会形成推
進交付金 △4,400
2
(健康支援
3
課) △1,207
疾病予防対策事業費等
―
補助金 △1,207
(
(
社
管理課) △24,85
会
2
社会資本整備総
福
合交付金 △24,85
祉
2
課
(教育総務課) 12
)
,799
学校施設
△
環境改善交付金 12,
3
799
(教
,
育総務課) 20,41
1
8
学校施設環境改
7
善交付金 20,418
2
(教育総務課) △21,531
学校施設環境改善交
生
付金 △21,531
活
(子ども教育課) △
保
250
幼稚園就園
護
奨励費補助金 △250
適
(生涯学習
正
課) 957
学校施
実
設環境改善交付金 95
施
7
事
(情報推進課) △4
業
,545
第
費
15款 国庫支出金
補助金 △3,
(
172
単
(社会福祉課) △35
位
,195
臨時福祉
:
給付金事業費補助金 △
計 1,768,838 △86,625
第 款 県支出金
科
1
6 (補
正額 △135,13
9 千円)
科 目
目
節
補 正 前 の 額
節
補 正 額 計項 目
補
区 分 金 額
1県負担
正
金 617,301 △7
,820 609,48
前
1
2民生費県負担金
の
588
,119 △3,648
額
584,471
補
1児童福祉費
負担 △3,710
正
金
額 計
4後
項
期高齢者医療 62
目
保険基盤
区
安定負
担金
4土木費県負担
金 24
分
,750 △4,172
金
20,578
1地籍調査費負
額
担 △4,172
―
金
2
2県補助金 59
4
5,158 △111,
254 483,904
―
1民生費県補助金 126,543 △5,547 120,996
1障害者福祉費補 △2,364
助金
3児童福祉費補助 △3,183
金
2衛生費県補助金 47,873 △5,432 42,441
5総務費国庫補助金2
千
(社会福祉課)
円
△352
母子生活
)
支援施設入所措置負担
説
金 △172
未熟児
養育医療負担金 △18
0
(子ども教育課
) △3,358
子
どものための教育・保
育給付費負担金 △3,
358
(保
険年金課) 62
後
明
期高齢者医療保険基盤
―
安定負担金 62
(
2
管理課) △4,172
5
地籍調査事業負担
金 △4,172
―
社
(社会福祉課) △
会
2,364
地域生
保
活支援事業費補助金 △
障
2,364
・
(子ども教育課) △3
税
,183
予備保育
番
士設置事業補助金(基
号
本分) △626
予
制
備保育士設置事業補助
度
金(特定乳幼児受入分
シ
) △1,927
小
ス
規模放課後児童クラブ
テ
補助金 △630
ム
第16
整
款 県支出金
備費補助金 △4,545
(
第15款 国庫支出
単
金
(単位
位
:千円)
説
:
明
6
金
2環境
科
衛生費補助 △3,95
6
金
目
3上水道費
節
補助金 △1,250
補
3農林
正
水産業費県補
383,984
前
△94,992 288
,992
助金
の 額
1農業費補助金 △9
補
0,801
正 額 計項 目 区 分
3水産業費補助金
金
△4,191
額
4商工費県補助金
―
16,
757 △2,683 1
2
4,074
6
1商工費補助金 △
―
2,683
5土木費県補助金 4,100 △1,100 3,000
1住宅・建築物耐 △1,100
震関連事業補助
金
2衛生費県補助金2 1保健衛生費補助 △22
千
用省エネルギー設備等
円
導入促進事業補助金 △
)
676
(行
説
革財政課) △1,25
0
南房総広域水道
用水供給事業補助金 △
1,250
(農林
水産課) △90,80
1
中山間地域等直
接支払制度事業補助金
明
△4,341
水と
―
土保全対策支援事業補
助金 △240
多面
2
的機能支払推進交付金
7
△50
農地集積・
集約化対策事業補助金
―
410
経営所得安
(
定対策推進事業補助金
健
△1,261
青年
康
就農者確保・育成給付
支
金事業補助金 △3,0
援
00
鳥獣被害防止
課
総合対策交付金 △5,
)
996
6次産業化
△
ネットワーク活動事業
2
補助金 △37,000
2
新「輝け!ちばの
6
園芸」産地整備支援事業補助金 △427
多面的機能支払制度事
健
業補助金 △403
康
畜産クラスター事業補
増
助金 △61,680
進
耕作放棄地総合対策
事
事業補助金 △1,89
業
3
野生獣管理事業
補
補助金 4,680
助
鳥獣被害防止緊急捕獲
金
活動支援事業補助金 2
△
0,040
飼料用
2
米生産拡大推進交付金
2
360
(農
6
林水産課) △4,191
水産物供給基盤機能保全事業補助金 △3,078
収益向上型輪採漁場整備促進事業費補助金 △1,1
(
13
(
環
(観光プロモーシ
境
ョン課) △2,683
保
観光地魅力アップ
全
緊急整備事業補助金 △
課
2,683
)
(管理課)
△
△1,100
住宅
3
・建築物の耐震化サポ
,
ート事業補助金 △1,
9
100
単
5
第16款 県支出金
6
生活排水対策
位
浄化槽推進事業補助金
:
△3,280
住宅
1災害復旧費補助 △1,500
科
金
3委託金 10
0,629 △16,0
目
65 84,564
節
1
補
総務費委託金
99,357 △
正
16,059 83,2
98
前
4
統計調査費委託 △74
の
6
金
額
5選挙
補
費委託金 △15,31
3
4
正
土木費委託金
296 △6 29
0
額
1土
計
木管理費委託 △6
項
金
目 区
計 1,313,088
△135,139
第 款
財産収入
17
分
(補正額
金
△8,431 千円
)
科 目 節
補 正
前 の 額 補 正
額
額 計項 目 区
―
分 金 額
1財産運用収入 1
2
90,366 △2,8
8
43 187,523
―
2利子及び配当金 130,167 △2,843 12
9
7,324
災害
1利子及び配当金
復
△2,843
旧費県補助
2財産売払収入 80,125 △5,588 74,537
2 9,100 △1,500 7,600
金
千
調査委託金 △746
円
(選挙管理委
)
員会事務局) △15,
説
313
千葉県県議
会議員選挙費委託金 △
15,313
(消防防
災課) △6
水門管
理委託金 △6
第16款 県支
出金
(単
明
位:千円)
説
―
明
(企画政策課
2
) △2,833
元
9
気なまちづくり基金利
子 △2,833
(
―
行革財政課) 808
財政調整基金利子 △864
減債基金利子 △392
公共施設等再編整備基金利子 2,064
(環境保全課) △818
一般廃棄物処理施設建
(
設基金利子 △818
農
第
林
17款 財産収入
水産課) △1,500
県単林道施設災害復旧
(
費補助金 △1,500
単位
(情報推進
:
課) △746
国勢
3市営住宅売払代 △5,588
金
科
計 270,491
△8,431
第 款 寄附
金
目
18
節
(補正額 3,
補
018 千円)
科
目 節
補 正 前 の
正
額 補 正 額 計
項 目 区 分 金
前
額
1寄
附金 150,001 3
の
,018 153,01
9
額
3民生費寄附金
補
0 3,0
18 3,018
正
1社会福祉事
業寄 3,018
附金
額 計
計 150,001 3,
項
018
第 款 繰入金
目 区
19
(補正額 △69,6
76 千円)
科
目 節
補 正 前 の
分
額 補 正 額 計項
金
目 区 分 金 額
2基金
繰入金 224,636
額
△69,676 154
―
,960
1人材育成
3
基金繰入
0
450 △400 50
金
―
1人材育成基金繰 △400
1
入金
不
2山
動
名地域振興基金
産
8,590 △
売
1,496 7,094
払
繰入金
収入
1山名地域振興基 △1,496
金繰入金
4市民活動応援基金 6,240 △2,170 4,070
繰入金
2 78,474 △5,588 72,886
千
(社
円
会福祉課) 3,018
)
社会福祉事業寄附
説
金 3,018
第18款 寄附
金
(単位
:千円)
説
明
(市民協働
課) △400
人材
育成基金繰入金 △40
明
0
―
(企画政策課)
△1,496
山名
3
地域振興基金繰入金 △
1
1,496
第19
―
款 繰入金
(管理課) △5,588
市営住宅売払代金 △5,588
(
第17
単
款 財産収入
位
(単位:千円)
説
:
明
繰入金 金繰入金
7
科
一般廃棄物処理施
53,98
7 △39,053 14
,934
設建設基金
目
繰入金
節
補
1一般
廃棄物処理 △39,0
正
53
施設建設基金繰
前
入金
8財政
の
調整基金繰入
26,557 △
額
26,557 0
金
補
1財政調整基金
正
繰 △26,557
入金
額
計 224,637 △
計
69,676
第 款 繰越
項
金
目
20
区
(補正額 41
7,623 千円)
科
目 節
補 正 前
の 額 補 正
分
額 計項 目 区 分 金
金
額
1繰越金 600,02
6 417,623 1,
額
017,649
―
1繰
越金 6
3
00,026 417,
2
623 1,017,6
49
―
1前年度繰越金 417,623
4市
計 600,0
民
26 417,623
第
活
款 諸収入
動
21
応
(補正額
援
8,027 千円)
基
科 目 節
補 正
金
前 の 額 補 正 額 計項 目 区 分 金 額
4雑入 281,333 8,027 289,360
3給食事業収入 17
2
8,161 △2,00
1
0 176,161
市民
1学校給食
活
費 △2,000
動応援基 △2,170
千
金繰入金 △39,05
円
3
)
(行革財政
説
課) △26,557
財政調整基金繰入金
△26,557
第19款 繰
入金
(単
位:千円)
説
明
(行革財政課
明
) 417,623
―
前年度繰越金 417,
623
3
第20款 繰越金
3
(単位:千円
)
説 明
―
(
(教育総務課) △2,
市
000
第2
民
1款 諸収入
協働課) △2,170
市民活動応援基金繰入金 △2,170
(単
(環境保全課) △
位
39,053
一般
:
廃棄物処理施設建設基
科
4雑入
72,284 10,0
27 82,311
目
1雑入 10
節
,027
補 正 前 の 額 補
計
正
304,621 8,0
27
第 款 市債
2
額
2 (補
計
正額 △417,70
項
0 千円)
科 目
目
節
補 正 前 の 額
区
補 正 額 計項 目
区 分 金 額
1市債 3
,632,700 △4
分
17,700 3,21
金
5,000
1総務債
1,0
額
12,100 △160
―
,700 851,40
0
3
1総
4
務債 △160,700
―
2衛生債 120,600 △74,800 45,800
3給食事業収入4
千
学校給食センター) △
円
400
学校給食
)
費(和田学校給食セン
説
ター) △100
(市民
協働課) △182
雑入 △182
(総
務課) △51
雇用
保険料(個人負担分)
△51
(社会福祉
課) △840
災害
明
救助法第20条による
―
求償金 △840
(
保険年金課) 18,0
3
32
広域連合負担
5
金返還金 18,032
(農林水産課) △
―
1,566
鯨肉配
学
布事業収入 △1,56
校
6
(商工課) △2
給
,805
経済振興
食
施設管理実費負担金 △
費
2,805
(観光
△
プロモーション課) △
2
2,561
二酸化
,
炭素排出抑制対策事業
0
費等補助金 △2,40
0
0
地産地消型再生
0
可能エネルギー面的利用等推進事業補助金 △161
第21款 諸収入
学
(単位:千円
校
)
説 明
給食
(行革財政課) △16
費
0,700
公共施
(
設等除却事業債 △50
内
,500
交通結節
房
点整備事業債(過疎)
学
△800
(仮称)
校
白浜コミュニティセン
給
ター建設事業債 △64
食
,200
旧七浦小
セ
学校駐車場等整備事業
ン
債(過疎) △45,2
タ
00
ー
第22款 市債
) △
(
500
学校給食
単
費(朝夷学校給食セン
位
ター) △1,000
:
学校給食費(丸山
3農林水産業債
科
75,6
00 △26,200 4
9,400
目
1農業債 △24,
節
000
補 正
3水産業債 △
前
2,200
の
4土木債
66,800
額
△3,600 63,2
補
00
1
道路橋りょう債 △3,
正
600
5消防債
額
85,200 △1
計
1,100 74,10
項
0
目
1消
区
防債 △11,100
6教育債
分
2,24
金
5,000 △141,
300 2,103,7
00
額
1
―
小学校債 △23,10
0
36 ―
2中学校債 △44,700
3幼稚園債 △53,600
4保健体育債 △19,900
2衛生債1 1衛生債 △74,800
千
課) △24,000
円
かんがい排水事業債
)
(公共事業等) △1,
説
400
ため池等整
備事業債(公共事業等
) △5,800
農
地環境整備事業債(公
共事業等) △16,8
00
(行革
財政課) △2,200
漁港整備事業債(
明
公共事業等) △2,2
―
00
(行革財政課) △
3
3,600
道路改
7
良事業債(過疎) △3
,600
―
(行革財政課
(
) △11,100
行
消防施設整備事業債(
革
緊急防災・合併) △5
財
,500
防災施設
政
整備事業債(緊急防災
課
) △5,600
)
(行革
△
財政課) △23,10
7
0
富山小中一貫校
4
整備事業債 △16,2
,
00
小学校施設非
8
構造部材耐震化事業債
0
△300
スクール
0
バス整備事業債(過疎) △2,300
丸山・和田地区統合小学
上
校等整備事業債 △4,
水
300
(行
道
革財政課) △44,7
事
00
富山小中一貫
業
校整備事業債 △22,
・
200
中学校施設
一
非構造部材耐震化事業
般
債 △4,600
丸
会
山・和田地区統合小学
計
校等整備事業債 △17
出
,900
(
資
行革財政課) △53,
債
600
千倉幼保一
△
体化施設整備事業債 △
5
19,500
富浦
9
幼保一体化施設整備事
(
,
業債 △28,600
5
丸山・和田地区統合
0
小学校等整備事業債 △
0
5,500
(行革財政課) △19,900
第
新
22款 市債
ごみ処
単
理施設建設事業債 △1
位
5,300
:
(行革財政
,632,700 △417,700
科 目 節
補 正 前 の 額 補 正 額 計項 目 区 分 金 額
― 38 ―
6教育債1
計 3
千円)
説 明
― 39 ―
富浦体育館耐震改修事業債 △19,900
第22款 市
(
債
単位:
3.
費
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 40 ―
1議会費 231,851 △1,376 230,475 0 0 0 △1,376
1議会費 231,851 △1,
歳
376 230,475 0 0 0 △1,376
0 0 0 821
1
0 0
0 211
(補正
0 0 0 △2
額
,408
△1,376 千円
出
)
科 目 補 正
第
額 の
計 231,851 △1
,376 230,47
財
5 0 0 0 △1,376
源
款
内 訳
補正前の額 補
議
正 額 計 特 定
会
財 源一般財源項
単
議員期末手当 821
位
1,0853職員手当
:
等
千
議会費職員人件費(総
円
務課) 211△108
)
4共済費
節
2給料 55
説
一般職給 55△9
08報償費
3職員手当等 264
期末手当
13△19811需用
費
勤勉
手当 251
4共済費 △108△2
明
,12013委託料
区
共済組合
負担金 △108
議会一般
事務費(議会事務局)
分
△2,408
金
8報償費 △90
報償金 △9
0
講師
額
謝礼 △90
―
11需用費 △198
印刷製本費
4
△198
1
1
3委託料 △2,120
委託料 △
―
2,120
議会インターネット中継業務委託料 △2,120
第1款 議会費
議員人件費(議会事務局) 821552給料
3職員手
(
当等 821
第 款
出金 地 方 債 そ の 他
― 42 ―
1総務管理費 3,036,952 △166,068 2,870,884 △5,745 △103,000 △5,585 △51,738
1
総
一般管理費 1,260,
2
457 △23,878
1,236,579 0
0 0 △23,878
0 0 0 △12,32
4
務 (補正額 △190,費 594 千円)
科
0 0 0 △11,7
18
目 補 正 額
0 0 0 275
の 財 源 内
0 0 0 △111
訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支
単
臨時職員
位
等健康保険厚生年金保
:
険料 △5444912
千
給料
7賃
円
金 △4,891
)
賃金 △4,89
節
12,4303職員手
説
当等
臨時職員等賃金 △4,
891
9旅
費 △1,990△14
,9084共済費
特別旅費 △
1,990
12役務費 △825△
明
4,8917賃金
区
手数料 △4
68
評
価傾向診断手数料 △1
79△1,9999旅
分
費
ス
金
トレスチェック手数料
△289
その他保険料 △357
額
△82512役務費
―
協働の
まちづくり活動保険料
4
△357
1
3
4使用料及び賃借料 △
3,674△3,67
―
414使用料及び賃借
有料道路使用料 △156料
住宅使用料 △3,518△40019負担金、補助及
19負担金、補助及び交付金 △400び交付金
負担金 △400
会議・研修会等負担金 △400
一般管理費職員人件費(一般職)(総務課) △11,718
2給料 491
一般職給 491
3職員手当等 2,247
総
住居手当 △18
務
6
期末手
一
当 106
般
勤勉手当 2,327
管
4共済費 △1
理
4,456
費
共済組合負担金 △1
(
4,456
総
一般管理費職員
務
人件費(特別職)(総
課
務課) 275
)
3職員手当等 18
△
3
期末手
1
当 183
4
2
共済費 92
,
共済組合負担金 92
3
行政
2
改革推進事業(行革財
4
政課) △111
△
1報酬 △102
1
非常勤職
0
員報酬 △102
2
第2款
1
総務費
報酬
(
4共済費 △544
1一般管理費1
2文書広報費
科
38,066
△3,409 34,6
57 0 0 0 △3,40
9
目 補
0 0 0 △2,8
14
正 額
0 0 0 △595
の 財
5財産管理
費
源
199,287 △45
,625 153,66
内
2 0 △39,300 0
△6,325
訳
補
0 0
正
0 △4,638
前の額 補 正
0 △
39,000 0 △2,
額
000
計 特 定 財
0 △300 0
源
313
一般財
6企
源
画費
項
399,719 △1
目
5,766 383,9
国
53 △1,200 50
県
0 △5,403 △9,
支
663
出金
0 0 0 △1
地
14
方 債 そ の 他
― 44 ―
単
文書広報費(総務
位
課) △2,814△5
:
9511需用費
千
12役務費 △2
円
,814
)
通信運搬費 △2,81
節
4△2,81412役
説
務費
郵便料 △2,195
荷物送料
△619
広報紙発行事業
(秘書広報課) △59
5
11需
用費 △595
明
印刷製本費 △59
区
5
車両管理費(行革財政
課) △4,63813
分
2給料
1
金
1需用費 △4,000
燃料費 △
4,000△4,00
額
011需用費
―
18備品購入費 △
638
公
4
用車購入費 △638△
5
1,00013委託料
公
―
共施設等除却事業(行
革財政課) △41,0
00△40,0001
5工事請負費
行
13委託料 △1
政
,000
改
委託料 △1,000△
革
63818備品購入費
推
旧長
進
尾小学校校舎等解体撤
委
去工事設計監理業務 △
員
1,000
会
委託料
委
15工事請負
員
費 △40,000
報
工事請負費 △
酬
40,000
△
旧長尾小学校校
1
舎等解体撤去工事 △3
0
3,381
2
備品倉庫解体撤去工事 △6,619
公共施設等除却事業職員人件費(総務課) 13
2給料 13
9
一般職給 13
旅費
企
△
画一般事業(企画政策
9
課) △114△1508報償費
14使用料及び賃借料 △114
有料道路使用料 △11
4△509旅費
費
第2款 総務費
用弁償 △9
(
6企画費1 0 △500 0 △3,187
科 目
0 0 0 △
補
586
正
0 0 △2,8
33 0
額 の
0 0 0 △2,
財
780
源 内 訳
補
△1,200
正
△800 0 46
前の額 補
0 1
正
,800 0 △3,00
0
額 計 特
0 0 △400 0
定 財 源一般
0 0 △2,170 △4
財
2
源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 46 ―
単
95413委託料
位
19負担金、
:
補助及び交付金 △3,
千
637
補
円
助金 △3,637△1
)
1414使用料及び賃
節
借
空
説
き家利用促進奨励補助
金 △3,454料
リフォーム
保険加入補助金 △18
3△9,87919負
担金、補助及
び交付金
ふ
るさと納税推進事業(
明
企画政策課) △586
区
△2,83325積立
金
11
需用費 △586
印刷製本費 △5
分
86
金
地域振興基金費(企
画政策課) △2,83
3
25積
額
立金 △2,833
―
積立金 △2,
833
4
元気なまちづくり基金
7
積立金 △2,833
地域生
―
活路線バス維持事業(
移
企画政策課) △2,7
住
80
11
・
需用費 △200
定
光熱水費 △20
住
0
19負担
推
金、補助及び交付金 △
進
2,580
事
補助金 △2,580
業
地域公
(
共交通活性化協議会補
企
助金 △2,580
画
交通結節
政
点整備事業(企画政策
策
課) △1,954
課
13委託料 △
)
1,954
△
委託料 △1,954
3
白浜バ
,
スターミナル実施設計
6
業務委託料 △1,95
8
4
地
7
域づくり支援事業(市
△
民協働課) △1,20
7
0
19負
8
担金、補助及び交付金
6
△1,200
1
交付金 △1,20
1
0
地域
需
づくり協議会交付金 △
用
1,200
費
地域づくり研究事業(市民協働課) △400
8報償費 △150
報償金 △150
講師謝
礼 △150
9
19負担金、補助及び
旅
交付金 △250
費
補助金 △250
△
人材育
5
成事業補助金 △250
0
市民活動応援事業(市民協働課) △2,212
19負担金、補助及び交付金 △2
,212
第2款 総務費
(
普通旅費 △50△1,
6企画費1
7支所
科
及び出張所
259,40
2 △1,212 258
,190 0 0 0 △1,
目
212
費
補
0 0 0 △
正
1,212
額 の 財 源
8電子計算費
121,2
内
86 △4,514 11
6,772 △4,54
訳
5 0 0 31
補正
△4,
前
545 0 0 31
の額 補 正 額 計
9自治振興費
特
691
,170 △70,02
4 621,146 0 △
定
64,200 △182
△5,642
財
0 0
0 △273
源一般財源項 目
国
0 0 △18
県
2 △709
支出金 地 方 債 そ の 他
― 48 ―
単
地域力を育むモ
位
デル事業交付金 △61
:
0
千円
行政センター
)
及び地域センター職員
節
人件費(総務課) △1
説
,212△8192給
料
2給料
△819
一般職給 △81972
33職員手当等
3職員手当等 7
23
住居
手当 △117△1,1
明
164共済費
区
期末手当 △16
0
勤勉手
当 1,000
4共済費 △1,1
分
16
共済
金
組合負担金 △1,11
6
額
マイナンバー制度導入
―
事業(情報推進課) △
4,514△3,56
4
413委託料
9
13委託料 △3,
564
委
―
託料 △3,564△9
5019負担金、補助
及
マ
補
イナンバー制度システ
助
ム整備委託料 △3,5
金
64び交付金
△
19負担金、補助及
1
び交付金 △950
,
負担金 △9
6
50
中
0
間サーバー・プラット
2
フォーム利用負担金 △950
富山コミュニティセンター管理運営事業
(市民協働課) △27
3142給料
11需用費 △19
市
0
光熱水
民
費 △190△2687
提
賃金
13
案
委託料 △83
型
委託料 △83△1
ま
,54711需用費
ち
浄化槽
づ
保守点検委託料 △8
く
電気設備
り
等保守点検委託料 △1
チ
7△18612役務費
ャ
特殊
レ
建築物調査委託料 △5
ン
8
△3,16
ジ
213委託料
補
和田コミュニティセ
助
ンター管理運営事業(
金
市民協働課) △891
△
11需用
1
費 △390△64,7
,
2415工事請負費
6
光熱水費
0
△390
1
2
2役務費 △120△15118備品購入費
通信運搬費 △120
第2款 総務
費
交
(
付金 △610
9自治振興費1
科 目
0 0 0 △6
補
73
正 額
0 △64,20
0 0 △2,440
の 財 源 内 訳
補正
0
前
0 0 14
の額 補
0 0 0 △1
正
,561
額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 50 ―
単
浄化槽保守
位
点検委託料 △152
:
消防設備
千
等保守点検委託料 △9
円
3
空調
)
設備等保守点検委託料
節
△19
説
電気設備等保守点検委
託料 △42
駅舎管理事業(
企画政策課) △673
11需用
費 △190
光熱水費 △190
15工事請負
明
費 △483
区
工事請負費 △483
樹木撤
去工事 △483
(仮称)白
分
浜コミュニティセンタ
金
ー建設事業(市民協働
課) △66,640
13委託料
額
△2,399
―
委託料 △2,39
9
実施
5
設計業務委託料 △11
1
(仮称
)白浜コミュニティセ
―
ンター建設工事監理 △
972
業務委託料
引越し業務
電
委託料 △1,416
話
15工事請負
料
費 △64,241
△
工事請負費 △
1
64,241
2
(仮称)白浜コ
0
ミュニティセンター建設工事 △64,241
(仮称)白浜コミュニティセンター建設事業職員
人件費(総務課) 14
1
2給料 1
3
4
一般職
委
給 14
託
元気倶楽部管理運営
料
事業(市民協働課) △
△
1,561
3
7賃金 △268
8
賃金 △268
1
臨時職員等賃金 △268
11需用費 △777
燃料費 △617
光熱水費 △160
12役務費 △
委
66
通信
託
運搬費 △66
料
電話料 △66
△
13委託料 △
3
299
委
8
託料 △299
1
浄化槽保守点検委託料 △59
第2款 総務費
特殊建築物
(
調査委託料 △75
9自治振興費1
科
1
1市バス運営費
25,3
34 △940 24,3
目
94 0 0 0 △940
補
0 0 0 △940
正 額 の
12諸費
25,0
財
13 △300 24,7
13 0 0 0 △300
源 内
0 0 0 △300
訳
補正
14地方創生先
前
行型
の
7,916 △400
額
7,516 0 0 0 △4
補
00
交付金事業費
正 額
0 0 0 △400
計 特 定
2徴
税費 268,479 △
1,529 266,9
財
50 0 0 0 △1,52
9
1税務総務費
源
2
一
45,197 △558
般
244,639 0 0 0
財
△558
源項
0 0 0 △
目
1,361
国県支出金
0 0 0 80
地
3
方 債 そ の 他
― 52 ―
単
18備品購入費
位
△151
:
機械器具費 △151
千円
市バ
)
ス管理運営事業(行革
節
財政課) △940△5
説
0011需用費
11需用費 △5
00
燃料
費 △500△4401
4使用料及び賃借
14使用料及
び賃借料 △440料
駐車場使用
明
料 △40
区
有料道路使用料 △4
00
防犯対策事業(消防
分
防災課) △300△3
金
0011需用費
11需用費 △3
00
光熱
額
水費 △300
― 5
みらいを繋ぐ南房総し
3
ごとづくり支援事業(
商工課) △400△4
―
008報償費
8報償費 △400
報償金 △
400
ろ
企業誘致アドバイザ
過
ー報償金 △400
装置保
税務総務
守
費(税務課) △1,3
委
612402給料
託
13委託料 △
料
1,361
△
委託料 △1,361
8
8333職員手当等
3
税務GISデータ異動更新業務委託料 △1,361
△2704共済費
税務総
務費職員人件費(総務
課) 803
2給料 240△1,
ボ
36113委託料
イ
一般職給 2
ラ
40
3職員
ー
手当等 833
点
期末手当 53
検
勤勉手当 7
整
80
備
第2款 総務費
委託料 △69
設備機器保守
(
管理委託料 △88
1税務総務費2
2賦課徴収費 23,282
科
△971 22,311
0 0 0 △971
0
目
0 0 △971
補 正 額
3戸籍
住民基本台帳費 173
の
,612 △2,061
171,551 0 0 △
財
1,062 △999
源
1戸籍住民基本台
1
内
73,612 △2,0
61 171,551 0
訳
0 △1,062 △99
補
9
帳費
正前の
0 0 △1,
額
062 180
補 正 額 計 特 定
0 0 0
△1,013
財 源一般財源
0 0 0
項
△166
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 54 ―
単
△34512役務費
位
12役務費
:
△345
千
手数料 △345△62
円
613委託料
)
コンビニ収納
節
取扱手数料 △345
説
13委託料 △
626
委託料 △626
不動産鑑定業
務委託料 △626
明
戸籍住民基本台帳費(
区
市民課) △882△6
682給料
4共済費 △626
臨時職員等
分
健康保険厚生年金保険
金
料 △4852493職
員手当等
臨時職員等労災・雇
額
用保険料 △141
―
7賃金 △212
△1,2204共済費
5
賃金 △
5
212
臨時職員等賃金 △21
―
2△3677賃金
12役務費 △
4
44
手数
共
料 △44△5512役
済
務費
費
健康診断手数料 △44
△
戸
2
籍住民基本台帳費職員
7
人件費(総務課) △1
0
,013
2給料 △668
一般職給 △668
3職員手当等 249
勤勉手当 249
4共済費 △59
共
4
共済組
済
合負担金 △594
組
マイナン
合
バー制度管理運営事業
負
(市民課) △166
担
7賃金 △1
金
55
賃金
△
△155
2
臨時職員等賃金 △1
7
55
12役
0
務費 △11
手数料 △11
健康診断手数料 △11
第2款 総務費
賦課徴収
(
費(税務課) △971
費 37,001 △18,421 18,580 △15,313 0 0 △3,108
1選挙管理委員会 15,10
科
4 40 15,144 0
0 0 40
費
目
0 0 0
補
40
正
2千葉
県議会議員
16,190
額
△13,204 2,9
86 △15,313 0
0 2,109
選挙費
の 財
△15,313 0 0
源
2,109
内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 56 ―
4選挙
単
員手当等 40
位
勤勉手当 40
:千円
千葉県議会議員選
)
挙費(選挙管理委員会
節
事務局) △13,20
説
4△2,3431報酬
1報酬 △
2,343
非常勤職員報酬 △2
,343△6,832
3職員手当等
期日前投票所
投票管理者報酬 △48
明
9
期日
区
前投票所投票立会人報
酬 △836△138報
償費
投票所投票管理者報酬
分
△341
金
投票所投票立会人報
酬 △578△1189
旅費
額
開票管理者報酬 △11
―
開票立
会人報酬 △88△52
5
011需用費
7
3職員手当等 △6
,832
―
時間外勤務手当 △6,757△1,45112役務費
管理職員特別勤務手当 △75
8報償費 △13△1,10013委託料
報償金 △13
謝礼品 △13△82714使用料及び賃借
9旅費 △118料
費用弁償 △116
普通旅費 △2
11需用費 △520
消耗品費 △387
燃料費 △25
修繕料 △108
12役務費 △1,451
通信運搬費 △1,078
選
郵便料 △1,038
挙
インター
管
ネット等通信料 △40
理
手数料 △
委
373
員
新聞折込手数料 △22
会
7
その
費
他手数料 △146
職
13委託料 △1
員
,100
人
委託料 △1,100
件
期日前投
費
票・投票状況システム
(
委託料 △237
総
第2款
務
総務費
課) 40403職員手
(
当等
3職
4
選挙費
科
3市農業委員
会委
目
5,707 △5,2
補
57 450 0 0 0 △5
,257
員選挙費
正
0 0 0 △5,257
額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定
5統計調査費 27,0
財
25 △2,628 24
,397 △746 0 △
5 △1,877
源一
1統計調査総務費
般
6,9
財
47 52 6,999 0
源
0 0 52
項 目
0 0 0 5
国
2
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 58 ―
2千葉県議会議員
単
10
会場
位
借上料 △30
:
機械器具借上料 △
千
80
物品
円
借上料 △707
)
節
説
市農業委員会委員選挙
費(選挙管理委員会事
務局) △5,257△
1,3761報酬
1報酬 △1,
376
非
常勤職員報酬 △1,3
76△2,6153職
明
員手当等
区
期日前投票所投票
管理者報酬 △267
期日前投
票所投票立会人報酬 △
分
456△759旅費
金
投票所
投票管理者報酬 △17
7
投票
額
所投票立会人報酬 △3
―
00△41611需用
費
選
5
挙立会人報酬 △176
9
3職員手当
等 △2,615△75
―
012役務費
時間外勤務手当
△2,585
管理職員特別勤務
選
手当 △30△2514
挙
使用料及び賃借
ポ
9旅費 △75料
ス
費用弁償
タ
△73
ー
普通旅費 △2
掲
11需用費 △416
示
消耗品費
板
△304
設
印刷製本費 △68
置
修繕料 △44
管
12役務費
理
△750
・
通信運搬費 △677
撤
郵便料 △
去
637
委
電話料 △40
託
手数料 △73
料
その他手数
△
料 △73
1
8
4使用料及び賃借料 △
6
25
有料
3
道路使用料 △10
会場借上料 △15
統計調査総務費職員人
1
件費(総務課) 521
4
32給料
使
2給料 13
用
第2款 総務
料
費
及び賃借料 △827
(
有料道路使用料 △
1統計調査総務費5
科
2統計調査費
20,0
78 △2,680 17
,398 △746 0 △
目
5 △1,929
補
△
1,830 0 △5 △8
正
45
額 の 財 源
1,084 0 0
内
△1,084
訳
補
6監査
正
委員費 15,874 1
前
13 15,987 0 0
の
0 113
額
1監査
補
委員費
15,874 11
正
3 15,987 0 0 0
113
額 計
0 0 0 11
特
3
定 財 源一般財源項 目
国県支
計 3,558,9
出
43 △190,594
金
3,368,349 △
地
21,804 △103
,000 △6,652
方
△59,138
債 そ の 他
― 60 ―
単位
各種統計調査費
:
(情報推進課) △2,
千
680△2,2721
円
報酬
1報
)
酬 △2,272
節
非常勤職員報酬
説
△2,272△224
4共済費
統計調査員報酬 △
2,272
4共済費 △224△1
847賃金
臨時職員等健康保
険厚生年金保険料 △2
明
02
臨時
区
職員等労災・雇用保険
料 △22
7賃金 △184
賃金 △184
分
臨時職員
金
等賃金 △184
各種統計調
査費職員人件費(総務
額
課)
―
財源補正
61
監査委員費職員
人件費(総務課) 11
―
3282給料
2給料 28
一般職給 288
一
53職員手当等
般
3職員手当等 8
職
5
期末手
給
当 6
勤
1
勉手当 79
3393職員手
第2款 総務費
当等
3職員手当等 39
期末手当 3
勤勉
(
手当 36
第 款
出金 地 方 債 そ の 他
― 62 ―
1社会福祉費 3,513,376 △66,126 3,447,250 △51,961 0 446 △14,611
1社会福祉総務費
民
855,837 △56,552
3
799,285 △44
,930 0 0 △11,
622
0 0 0 △1
,930
生 (補正額 △
0 0 0 98
138,費 135
0 0 0 △9,127
千円)
科
△35,195 0 0
0
目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支
単
1,394
位
賃金 △1,394△
:
1,3884共済費
千
臨時職
円
員等賃金 △1,394
)
13委託料
節
△536△4,648
説
7賃金
委託料 △536
戦没者追悼式
委託料 △536△12
08報償費
社会福祉総務
費職員人件費(総務課
) 98△3,8911
明
2役務費
区
3職員手当等 540
期末手当
△226△3,047
13委託料
分
勤勉手当 766
金
4共済費 △4
42△5214使用料
及び賃借
額
共済組合負担金 △4
―
42料
△43
,03619負担金、
6
補助及
社会
3
福祉協議会運営費補助
事業(社会福祉課) △
―
9,127び交付金
19負担金、補助及び交付金 △9,127△26020扶助費
補助金 △9,127
社会福祉協議会運営費補助金 △9,127
臨時福祉給付金給付事業(社会福祉課) △35,195
3職員手当等 △400
時間外勤務手当 △400
4共済費 △373
臨時職員等健康保険厚生年金保険料 △373
7賃金 △
社
398
賃
会
金 △398
福
臨時職員賃金 △3
祉
98
12役
総
務費 △2,664
務
通信運搬費 △
費
1,835
(
電話料 △86
社
郵便料 △1
会
,749
福
手数料 △829
祉
振込手数料 △
課
829
13
)
委託料 △580
△
委託料 △580
1
給付事
,
務支援業務委託料 △5
9
80
19負
3
担金、補助及び交付金
0
△30,780
△
補助金 △30,
1
780
1
臨時福祉給付金 △30
0
,780
3
第3款 民生費
職員手当等
(
7賃金 △
1社会福祉総務費1 △8,489 0 0 0
科 目 補 正 額 の 財 源
△1,
内
246 0 0 △183
訳
補正前の額 補 正
0 0 0 △480
額 計 特
3障害者福祉費
定
95
4,307 0 954,
307 △7,093 0
財
3,018 4,075
源
0 0 3,018 △
一
3,018
般財源
△713
項
0 0 713
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 64 ―
単
250
4共
位
済費 △573
:
臨時職員等健康保
千
険厚生年金保険料 △5
円
73
7賃金
)
△2,856
節
賃金 △2,856
説
臨時職
員賃金 △2,856
12役務費 △
1,227
通信運搬費 △737
電話料
△8
郵
便料 △729
明
手数料 △490
区
振込手数
料 △490
13委託料 △882
委託料 △8
分
82
給
金
付事務支援業務委託料
△882
1
4使用料及び賃借料 △
額
52
複写
―
機等使用料 △52
19負担金、補
6
助及び交付金 △2,6
5
49
補助
金 △2,649
―
子育て世帯臨
子
時特例給付金 △2,6
育
49
て
生活困窮者自立支援事
世
業(社会福祉課) △1
帯
,429
臨
8報償費 △120
時
報償金 △12
特
0
謝礼
例
金 △120
給
13委託料 △1,04
付
9
委託料
金
△1,049
給
生活困窮者自立
付
相談支援業務委託料 △
事
1,049
業
20扶助費 △260
(
住宅確保給
社
付金 △260
会
生活困窮者等
福
雇用定着支援事業(社
祉
会福祉課) △480
課
19負担金
)
、補助及び交付金 △4
△
80
交付
8
金 △480
,
雇用定着支援奨励
4
金 △480
89
重度心身障害者(児)医療費等助成事業(社会福祉課)
財源補正
障害支援区分認定審査
会(社会福祉課)
3
第3
職
款 民生費
員手当等 △250
(
時間外勤務手当 △
3障害者福祉費1
△5,217 0 0 5,217
科
△1,163 0 0 1,
163
目 補
4老
人福祉費
988,560
正
△20,463 968
,097 62 0 △2,
572 △17,953
額
0 0 0 250
の 財 源 内 訳
0 0
補
△2,303 △14,
正
387
前の額 補
0 0 △213
△116
正 額 計 特
0 0 0 △
1,214
定
0 0 0 △
財
1,055
源一般
0 0 △5
財
6 △247
源項 目国県
62 0 0
支
△1,184
出金 地 方 債 そ の 他
― 66 ―
単
待防止対策支援事業(
位
社会福祉課)
:
財源補正
千円
老人
)
福祉費職員人件費(総
節
務課) 2501082
説
給料
2給
料 108
一般職給 108505
3職員手当等
3職員手当等 50
5
期末手
当 15△3634共済
費
勤勉
明
手当 490
区
4共済費 △363△6
3213委託料
共済組合負担
金 △363
△
分
1,21414使用料
金
及び賃借
老
人保護措置事業(健康
支援課) △16,69
額
0料
20
―
扶助費 △16,690
△1,20619負担
6
金、補助及
7
養護老人ホーム入
所措置費 △16,69
―
0び交付金
△
17,74520扶助
費
生活管理
指導短期宿泊事業(健
康支援課) △329
財
13委託料
源
△3298428繰出
補
金
委託
正
料 △329
生活管理短期宿泊事業委託料 △329
緊急通報システム事業(健康支援課) △1,214
14使用料及び賃借料 △1,214
緊
障
急通報装置使用料 △1
害
,214
者
外出支援サービス
地
事業(健康支援課) △
域
1,055
生
20扶助費 △1,0
活
55
外出
支
支援タクシー利用助成
援
金 △267
事
外出支援バス利用助
業
成金 △788
(
生活管理指導
社
員派遣事業(健康支援
会
課) △303
福
13委託料 △30
祉
3
委託料
課
△303
)
生活管理指導員派遣事業委託料 △303
後期高齢者医療費(保険年金課) △1,122
19負担金、
補助及び交付金 △1,
206
第3款 民生費
財源補正
(
障害者虐
4老人福祉費1
5
科
介護保険費
685,68
2 11,489 697
,171 0 0 0 11,
目
489
補
0 0 0 11
,489
正
6
額
地域福祉施設管
28,3
59 △600 27,7
の
59 0 0 0 △600
理費
財 源
0 0 0 △600
内 訳
補
2児童福祉費 1,4
正
41,529 △69,
前
296 1,372,2
の
33 △18,076 0
額
△220 △51,00
補
0
1児童福祉総
正
務費
138,582 △6
額
73 137,909 △
計
541 0 △180 48
特
0 0 0 229
定 財 源一般
△
財
541 0 △180 △1
源
81
項 目国
2母子
県
福祉費
支
146,335 △
出
8,868 137,4
金
67 △4,277 0 0
地
△4,591
方
△1
,900 0 0 △3,8
債
00
そ の
△516 0 0 △
他
171
― 68 ―
単
後期高齢者医療特別会
位
計保険基盤安定繰出金
:
84
千円
介護保険特別会計繰
)
出金(健康支援課) 1
節
1,48911,48
説
928繰出金
28繰出金 11,
489
介
護保険特別会計介護給
付費繰出金 11,48
9
和田地域福
明
祉センター「やすらぎ
区
」管理運営事業(社会
福祉課) △600△6
0011需用費
11需用費 △6
分
00
燃料
金
費 △600
額
児童福祉総務
―
費職員人件費(総務課
) 229782給料
6
2給料 78
9
一般職給
783193職員手当
―
等
3職員
手当等 319
期末手当 18△1
負
684共済費
担
勤勉手当 301
金
4共済費 △
△
168△90220扶
1
助費
共
,
済組合負担金 △168
2
未
0
熟児養育医療事業(社
6
会福祉課) △902
20扶助費 △902
未熟児養育医療費 △902
児童扶養手当支給事
業(社会福祉課) △5
千
,700△8,868
葉
20扶助費
県
20扶助費 △5,7
後
00
児童
期
扶養手当費 △5,70
高
0
齢
母子生活支援施設入所
者
措置事業(社会福祉課
医
) △687
療
20扶助費 △687
広
母子生活
域
支援施設入所措置費 △
連
687
合
第3款 民生費
負担金 △1,206
28繰
(
出金 84
2母子福祉費2 △1,861 0 0 △620
科
3児童福祉施設費
6
71,250 △53,
060 618,190
目
△13,258 0 △4
補
0 △39,762
正
△12,628 0 0 △
16,230
額 の 財 源 内 訳
補正
0 0 0 △
前
168
の額 補 正
0 0 0 △1
71
額 計 特
0 0 0 △113
定 財
0 0 0 △109
源一
0
般
0 0 △899
財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 70 ―
単
△2,481
位:
保育所運営
千
一般事業(子ども教育
円
課) △28,858△
)
2372給料
節
7賃金 △3,94
説
1
賃金 △
3,9411,405
3職員手当等
臨時職員等賃
金 △3,941
13委託料 △17
,698△2,369
4共済費
明
委託料 △17,69
区
8
管外
公立保育所委託料 △4
,265△26,25
87賃金
分
民間保育所委託料
金
△13,433
15工事請負費 △
184△56111需
額
用費
工
―
事請負費 △184
その他工事
7
請負費 △184△17
1
,69813委託料
19負担金
―
、補助及び交付金 △7
高
,035
等
補助金 △7,035△
職
30715工事請負費
業
予備
訓
保育士設置事業費補助
練
金 △7,035
促
△7,03519負
進
担金、補助及
事
平群保育所運営事業
業
(子ども教育課) △1
(
68び交付金
社
11需用費 △16
会
8
消耗
福
品費 △64
祉
燃料費 △104
課
三芳保育
)
所運営事業(子ども教
△
育課) △171
2
11需用費 △1
,
71
消耗
4
品費 △171
8
丸山保育所運
1
営事業(子ども教育課) △113
11需用費 △113
消耗品費 △113
和田保育所運営事
業(子ども教育課) △
2
109
1
0
1需用費 △109
扶
消耗品費 △1
助
09
費
児童福祉施設費職員人
△
件費(総務課) △89
2
9
2給料
,
△237
4
一般職給 △237
8
3職員手当等 1
1
,405
期末手当 87
勤勉手当 1,318
第3款 民生費
高等職
(
業訓練促進費等給付金
3児童福祉施設費2
△630 0 0 630
科
0 0 0
△1,386
目 補 正
0 0 0
額
△1,810
の 財 源
0 0 0
△1,764
内 訳
補正前の額 補
0 0 0
正
△1,210
額 計 特 定
0 0 △
40 △16,532
財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 72 ―
単
財源補
位
正
富
:
浦学童保育所運営事業
千
(子ども教育課) △1
円
,386
)
4共済費 △21
節
臨時職員等労災
説
・雇用保険料 △21
7賃金 △1,
365
賃
金 △1,365
臨時職員等賃
金 △1,365
平群学童保
育所運営事業(子ども
明
教育課) △1,810
区
4共済費
△16
臨
時職員等労災・雇用保
険料 △16
分
7賃金 △1,794
金
賃金 △1,
794
臨時職員等賃金 △1,
額
794
―
三芳学童保育所運営
事業(子ども教育課)
7
△1,764
3
4共済費 △25
臨時職員等
―
労災・雇用保険料 △2
5
7賃金 △
4
1,616
共
賃金 △1,616
済
臨時職員
費
等賃金 △1,616
△
15工事請負
2
費 △123
,
工事請負費 △123
0
空調機
6
移設工事 △123
7
千倉学童保育所運営事業(子ども教育課) △1,210
4共済費 △18
臨時職員等労災・雇用
保険料 △18
共
7賃金 △1,192
済
賃金 △1
組
,192
合
臨時職員等賃金 △1
負
,192
担
保育所等特別支援
金
事業(子ども教育課)
△
△16,572
2
4共済費 △22
,
2
臨時職
0
員等労災・雇用保険料
6
△222
7
7
賃金 △16,350
賃金 △16,350
臨時職員等賃金 △16,350
第3款 民生費
放課後児童健全育成事業
(
(子ども教育課)
2 40,187 △6,695 33,492 0 0 0 △6,695
施設費
科
180 0 0 △2,13
0
目 補 正
0 0 0 △4,102
額 の 財 源
△180 0 0 △4
63
内 訳
補正前の額
3生活保護費 6
補
29,185 △1,8
73 627,312 △
正
3,172 0 0 1,2
99
額
1生活保護
計
総務費
特
79,289 △1
,873 77,416
△3,172 0 0 1,
定
299
△3,17
財
2 0 0 1,012
源一般
0 0
財
0 287
源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 74 ―
4子育て支援拠点
単
06
臨時
位
職員等健康保険厚生年
:
金保険料 △306△6
千
323職員手当等
円
11需用費 △
)
1,644
節
消耗品費 △100△
説
1,1414共済費
光熱水費
△1,544
△1,64411需用
費
拠点施設
管理運営事業職員人件
費(総務課) △4,1
02
2給
明
料 △2,635△70
区
12役務費
一般職給 △2,6
35
3職員
手当等 △632△57
分
313委託料
金
期末手当 △47
5
勤勉手
当 △157
額
4共済費 △835
―
共済組合負
担金 △835
7
地域子育て支
5
援拠点事業(子ども教
育課) △643
―
12役務費 △70
その他保険料 △70
傷害保険料 △70
13委託料 △573
委託料 △573
子育てポータルサイトベースシステム委託料 △573
生活保護総務費(社会福祉課) △2,160562
拠
給料
13
点
委託料 △2,160
施
委託料 △2
設
,1601733職員
管
手当等
理
生活保護システム改
運
修委託料 △2,160
営
584共済費
事
生活保護総
業
務費職員人件費(総務
(
課) 287
子
2給料 56△2,1
ど
6013委託料
も
一般職給 56
教
3職員手当
育
等 173
課
期末手当 13
)
勤勉手当 160
△
4共済費 5
1
8
共済組
,
合負担金 58
9
第3款 民
5
生費
0△2,6352給料
(
4共済費 △3
救助費 1,442 △840 602 0 0 △840 0
1災害救助費 1,442 △840 602 0 0 △840 0
科
0 0 △840 0
目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定
計 5,58
財
5,532 △138,
135 5,447,3
97 △73,209 0
源
△614 △64,31
一
2
般財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 76 ―
4災害
単
用料及び賃借料 △84
位
0料
住宅
:
使用料 △840
千円)
節
説 明区
第3款 民生費
分 金 額
― 77 ―
被災者支援事業(社会福祉課) △840△84014使用料及び賃
(
借
14使
第 款
出金 地 方 債 そ の 他
― 78 ―
1保健衛生費 809,343 △70,042 739,301 △9,789 △16,700 △1,736 △41,817
1保健衛生総務
衛
費 261,427 19 2
4
61,446 0 0 0 1
9
0 0 0 19
生 (補正額
2予防費
△
169,
1
320 △15,567
8
153,753 △1,
1
433 0 △392 △1
,
3,742
費 72
△16
3
7 0 △33 △72
千円)
科
△3
8 0 0 38
目
△21
補
0 0 21
正
0 0 0 △8
,987
額 の
0 0 0 △3
,566
財 源 内
△1,20
7 0 △359 △1,1
訳
76
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支
単
一般職給 170
位
6143職員手当等
:
3職員手当
千
等 614
円
住居手当 △162△7
)
654共済費
節
勤勉手当 776
説
4共済費 △
765
共済組合負担金 △76
5
肝炎ウイルス検診(健
康支援課) △272△
48912役務費
明
13委託料 △
区
272
委
託料 △272△15,
12613委託料
肝炎ウィ
分
ルス検診委託料 △27
金
2
4823償
還金、利子及
骨粗しょう症検診(
額
健康支援課)び割引料
―
財
源補正
7
成人歯科検診(健
9
康支援課)
財源補正
―
予防接種事業(健康支援課) △8,987
13委託料 △8,987
委託料 △8,987
予防接種委託料 △8,987
妊婦・乳幼児健診事業(健康支援課) △3,566
13委託料 △3,566
委託料 △3,566
妊婦・乳児一般健診委託料 △3,566
がん検診(健康支援課) △2,742
12役務
保
費 △489
健
通信運搬費 △489
衛
郵便料
生
△489
1
総
3委託料 △2,301
務
委託料 △
費
2,301
職
胃がん検診委託料
員
△1,634
人
結核・肺がん検
件
診委託料 △509
費
第4款
(
衛生費
総務課) 191702給料
(
2給料 170
2予防費1
3保健
科
衛生施設管
25,647
△5,724 19,9
23 0 0 0 △5,72
目
4
理費
補
0 0 0 △9
正
32
額 の 財
0 0 0 △4,4
源
54
内 訳
補正前の額 補 正 額
0 0 0 △338
計 特 定
4環境衛生
財
費
352,949 △48
,770 304,17
源
9 △8,356 △16
一
,700 △1,344
般
△22,370
財源
0
項
△15,300 △81
目
8 △17,415
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 80 ―
単
金返還金 48
位:
三
千
芳保健福祉センター管
円
理運営事業(健康支援
)
課) △932△4,6
節
8811需用費
説
11需用費 △5
62
光熱
水費 △562△1,0
0613委託料
13委託料 △3
70
委託
料 △370△3014
使用料及び賃借
明
浄化槽保守
区
点検委託料 △81料
空調設備
等保守点検委託料 △2
13
分
清掃業務委託料 △76
金
白浜
保健福祉センター「は
まゆう」管理運営事業
額
(健康支援課) △4,
―
454
1
1需用費 △4,126
8
消耗品費
1
△13
燃
料費 △410
―
光熱水費 △3,2
54
修繕
料 △449
13委託料 △298
前
委託料 △2
立
98
消
腺
防設備等保守点検委託
が
料 △11
ん
清掃業務委託料 △1
検
90
測
診
量業務委託料 △97
委
14使用料及
託
び賃借料 △30
料
清掃用具等使用
△
料 △30
1
千倉保健センター
5
管理運営事業(健康支
8
援課) △338
13委託料 △338
委託料 △338
浄化槽保守点検委
託料 △121
2
空調設備等保守
3
点検委託料 △134
償
特殊建築
還
物調査委託料 △83
金、
環境
利
衛生一般事業(環境保
子
全課) △33,533
及
△1701報酬
び
1報酬 △85
割
非常勤職員
引
報酬 △85△189旅
料
費
一
4
般廃棄物処理施設運営
8
委員会委員報酬 △85
第4款 衛生費
償還金 48
(
国庫支出
4環境衛生費1
科 目 補 正 額
△7,68
の
0 0 0 △2,160
財 源 内
0 △1,400 0 △2
,057
訳
補正前の額 補
0 0 0 △1
正
84
額 計 特 定
0 0 0 △554
財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 82 ―
単
委託料 △2,
位
592
:
河川水質検査業務委託
千
料 △756△41,0
円
7119負担金、補助
)
及
汚
節
水適正処理構想見直し
説
業務委託料 △1,83
6び交付金
19負担金、補助及び
交付金 △30,029
△81825積立金
負担金 △
29,483
安房郡市広域市
明
町村圏事務組合負担金
区
△29,483
(ご
み処理広域化推進費)
補助金 △
分
100
金
ごみ集積場整備事業費
補助金 △100
交付金 △446
額
環境美
―
化活動推進事業交付金
△446
2
8
5積立金 △818
3
積立金 △81
8
一般
―
廃棄物処理施設建設基
金積立金 △818
9
合併処理
旅
浄化槽設置整備事業(
費
環境保全課) △9,8
△
40
19
9
負担金、補助及び交付
△
金 △9,840
1
補助金 △9,8
,
40
合
2
併処理浄化槽設置整備
1
事業補助金 △9,84
1
0
雑
1
排水処理施設維持管理
1
事業(環境保全課) △
需
3,457
用
11需用費 △1,1
費
21
光熱水費 △1,121
13委託料 △2,336
委託料 △2,336
雑排水処
理施設維持管理業務委
費
託料 △835
用
豊年川共同処理
弁
施設解体設計業務委託
償
料 △1,501
△
環境都市づ
9
くり推進事業(環境保全課) △184
1報酬 △85
非常勤職員報酬 △85
環境審議会委員報
1
酬 △85
9
3
旅費 △9
委
費用弁償 △9
託
11需用費 △90
料
印刷製本費
△
△90
2
自動車騒音状況常時
,
監視事業(環境保全課
5
) △554
9
13委託料 △554
2
委託料 △
△
554
5
自動車騒音監視測定委
,
託料 △554
4
第4款 衛
(
8
生費
213委託料
4環境衛生費1 0 0 △526 0
科
△676 0 0 0
目 補
2清掃費 816,5
正
90 △69,962 7
46,628 0 0 △4
7,769 △22,1
額
93
1清掃総務
費
の
9,482 △418 9
,064 0 0 3,31
財
2 △3,730
源
0
0 0 △146
内 訳
補正
0 0 3,
前
312 △3,584
の額 補 正 額 計 特 定 財
2塵芥処理
源
費
一
545,252 △5,
般
128 540,124
財
0 0 △557 △4,5
源
71
項 目
0 0 0 △3,
国
094
県支出金 地
0 0 0 △1,6
18
方 債 そ の 他
― 84 ―
単
衛生施設周
位
辺環境整備事業費補助
:
金 △526
千
住宅用省エネル
円
ギー設備等導入促進事
)
業(環境保全課) △6
節
76
19
説
負担金、補助及び交付
金 △676
補助金 △676
住宅用省エ
ネルギー設備等導入促
進事業補助金 △676
明
清掃
区
総務事業(環境保全課
) △146△189旅
費
12役
務費 △146
分
通信運搬費 △14
金
6△5711需用費
電話料
△146
△1
額
7412役務費
―
衛生総務事業(環
境保全課) △272
8
9旅費 △1
5
8△9913委託料
普通旅費
―
△18
11
新
需用費 △57△701
火
4使用料及び賃借
葬
消耗品費 △
場
21料
燃
建
料費 △36
設
12役務費 △28
促
通信運搬費
進
△28
事
電話料 △28
業
13委託料 △99
(
委託料 △9
企
9
電気
画
設備等保守点検委託料
政
△39
策
清掃業務委託料 △60
課
14使用料
)
及び賃借料 △70
△
有料道路使用
5
料 △14
2
複写機等使用料 △56
6
ごみ収集事業(環境保全課) △3,0941552給料
11需用費 △3,09
4
燃料費
1
△1,4615433
9
職員手当等
負
印刷製本費 △1,
担
633
△4,
金
04411需用費
、
ごみ処理事業(
補
環境保全課) △1,6
助
18
及
第4款 衛生費
び交付金 △526
(
補助金 △526
2塵芥処理費2
科
0 0 0 69
8
目 補 正
0 0 △557 △5
額
57
の 財 源 内
3し尿
処理費
訳
261,856 △
補
64,416 197,
正
440 0 0 △50,5
前
24 △13,892
の額 補
0 0 △8,060 0
正 額 計 特 定 財
0 0 992 △10,5
46
源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 86 ―
単
△998
位
処理場関係水質等各
:
種分析業務委託料 △3
千
37
水
円
処理施設維持管理業務
)
委託料 △661
節
塵芥処理費
説
職員人件費(総務課)
698
2
給料 155
一般職給 155
3職員手当等 5
43
期末
手当 33
勤勉手当 510
明
和田最終処
区
分場運営事業(環境保
全課) △1,114
11需用費
△330
分
消耗品費 △145
金
光熱水費 △1
85
13委
託料 △784
額
委託料 △784
―
水処理施
設維持管理業務委託料
8
△119
7
最終処分場水質測定
分析業務委託料 △18
―
8
測量
業務委託料 △477
11
し尿
需
収集事業(環境保全課
用
) △8,060662
費
給料
4共
△
済費 △390
6
臨時職員等健康保
2
険厚生年金保険料 △3
0
285063職員手当
△
等
臨時
1
職員等労災・雇用保険
,
料 △62
7
7
賃金 △2,316△5
8
524共済費
2
賃金 △2,31
1
6
臨時
3
職員等賃金 △2,31
委
6△2,3167賃金
託
13委託
料
料 △5,354
委託料 △5,354△109旅費
し尿収集業務委託料 △5,35
4
△6,85
311需用費
消
し尿処理事業(環境
耗
保全課) △9,554
品
11需用
費
費 △6,763△55
△
,19713委託料
6
消耗品費
2
△1,235
0
燃料費 △3,463△6014使用料及び賃借
光熱水費 △2,065料
13委託
料 △2,791
1
委託料 △2,
3
791
委
第4款 衛生費
託料 △998
(
委託料
3し尿処理費2
0 0 3,756 △3,400
科 目 補
0
正
0 △47,212 0
額 の 財 源 内 訳
補正前の
0 0 0 54
額 補 正 額 計
3上水道
特
費 548,881 △4
1,719 507,1
62 △1,250 △5
定
9,500 △1,13
4 20,165
財
1上水道費
548,88
1 △41,719 50
源
7,162 △1,25
一
0 △59,500 △1
般
,134 20,165
財源項
△1,250 △5
目
9,500 0 20,1
国
65
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 88 ―
単
一般職給 52
位
3職員手当
:
等 466
千
期末手当 12
円
勤勉手当 454
)
4共済費 △1
節
62
共済
説
組合負担金 △162
し尿処
理施設建設事業(環境
保全課) △47,21
2
9旅費
△10
普
通旅費 △10
11需用費 △90
明
消耗品費 △
区
10
燃料
費 △20
食糧費 △60
13委託料 △47,
分
052
委
金
託料 △47,052
測量業務
委託料 △5,033
額
地質調査
―
業務委託料 △8,90
0
設計
8
業務委託料 △16,2
9
53
生
活環境影響調査業務委
―
託料 △27,450
候補地選
定業務委託料 10,5
84
14使
設
用料及び賃借料 △60
備
有料道路
機
使用料 △60
器
し尿処理施設
保
建設事業職員人件費(
守
総務課) 54
管
2給料 14
理
一般職給 14
委
3職員手当等
託
40
期末
料
手当 4
勤
△
勉手当 36
2,7
上水道費(行革
9
財政課) △40,58
1
5△1,30719負担金、補助及
19負担金、補助及び交付金 △173び交付金
負担金 △173△59,54324投資及び出資金
南房総広域水道企業団
し
負担金 △173
尿
24投資及び出資
処
金 △59,54319
理
,13128繰出金
費
第
職
4款 衛生費
員人件費(総務課) 356
(
2給料 52
1上水道費3
0 0 △1,1
科
34 0
目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定
計 2,174,81
4 △181,723 1
,993,091 △1
財
1,039 △76,2
00 △50,639 △
43,845
源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 90 ―
単
上水
位
道費(環境保全課) △
:
1,134
千
19負担金、補助及
円
び交付金 △1,134
)
補助金 △
節
1,134
説
飲料水供給施設等
維持管理費補助金 △1
,134
明区 分 金 額
―
第4款 衛生費
91 ―
南房総広域水道企業団出資金 △59,543
28繰出金 19,131
水道事業会
(
計繰出金 19,131
第 款
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 92 ―
1農業費 841,658 △142,156 699,502 △90,801 △24,000 △10,534 △16,821
2農業
農
総務費 209,861 241 210,102 360 0 0 △119
5
360 0 0 △119
林 (補正額
3農業振興費
3
△
39,835 △34,
1
232 305,603
水 5
△27,348 0 12
6
0 △7,004
,0
0
1
0 0 △516
1 千円)産
科 目
0 0 0
補
△52
正
△4,341
業
0 0 △1,447
額 の
1
財
8,724 0 0 5,2
50
源
費
内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
単
一般職給 △3
位
481,0573職員
:
手当等
3
千
職員手当等 1,057
円
住居手当
)
△108△4684共
節
済費
期
説
末手当 99
勤勉手当 1,066
4共済費
△468
共済組合負担金 △46
8
農業振興一般事務(農
明
林水産課) △516△
区
1077賃金
9旅費 △59
普通旅費 △5
9△2828報償費
分
12役務費
金
△104
通信運搬費 △104△
2279旅費
額
郵便料 △10
―
4
19負担
金、補助及び交付金 △
9
353△62412役
3
務費
補
助金 △353
―
農業関係団体活動事業費補助金 △35310,60113委託料
農業振興一般事務(地域資源再生課)(農林水産課) △52△43,59319負担金、補助及
9旅費 △52び交付金
普通旅費 △52
中山間地域等直接支払制度事業(農林水産課) △5,788
19負担金、補助及び交付金 △5,788
交付金 △5,788
中山間
農
地域等直接支払事業交
業
付金 △5,788
総
有害鳥獣
務
被害対策事業(農林水
費
産課) 23,974
職
13委託料
員
10,710
人
委託料 10,71
件
0
有害
費
鳥獣被害対策事業委託
(
料 10,710
総
19負担金、補助
務
及び交付金 13,26
課
4
補助金
)
13,264
2
鳥獣被害防止総
4
合対策事業補助金 △6
1
,776
△
鳥獣被害防止緊急捕
3
獲活動支援事業補助金
4
20,040
8
第
2
5款 農林水産業費
給料
(
2給料 △348
3農業振興費1 0 0 0 △109
科
△453 0 12
0 △375
目 補 正 額
0 0 0 △
918
の 財 源 内 訳
0 0 0 △2,
補
715
正前の額 補
△1,261
正
0 0 0
額 計 特
△3,000
0 0 0
定 財
0 0 0 △3,
980
源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 94 ―
単
9
浄化
位
槽保守点検委託料 △8
:
3
消防
千
設備等保守点検委託料
円
△26
)
多面的機能支払制度
節
事業(農林水産課) △
説
708
7
賃金 △107
賃金 △107
臨時職員等
賃金 △107
19負担金、補助及
び交付金 △601
交付金 △60
明
1
資源
区
向上支払(共同活動)
交付金 △601
地産地消推
進事業(農林水産課)
分
△918
金
8報償費 △282
報償金 △28
2
謝礼
額
金 △282
―
9旅費 △116
普通旅費 △11
9
6
12役務
5
費 △520
手数料 △520
―
アドバイザ
丸
ー派遣手数料 △520
山
資源
農
循環推進事業(農林水
業
産課) △2,715
者
19負担金
ト
、補助及び交付金 △2
レ
,715
ー
補助金 △2,715
ニ
堆肥購入
ン
補助金 △1,115
グ
施設園芸
セ
用木質バイオマス暖房
ン
機等設置費補助金 △1
タ
,600
ー
経営所得安定対策
管
推進事業(農林水産課
理
) △1,261
運
19負担金、補
営
助及び交付金 △1,2
事
61
補助
業
金 △1,261
(
経営所得安定
農
対策推進事業補助金 △
林
1,261
水
青年就農者確保
産
・育成給付金事業(農
課
林水産課) △3,00
)
0
19負
△
担金、補助及び交付金
1
△3,000
0
補助金 △3,00
9
0
青年就農給付金 △3,000
新規就農者支援事業(農林水産課) △3,980
19負
担金、補助及び交付金
1
△3,980
3
補助金 △3,98
委
0
就農
託
研修支援補助金 △1,
料
850
△
第5款 農林水産
1
業費
09
(
委託料 △10
3農業振興費1
0 0 0 △2,000
科 目
△427 0
補
0 △142
正
△37,
額
000 0 0 0
の 財
410
0 0 0
源 内
4畜
訳
産業費
補
157,478 △
正
67,162 90,3
前
16 △63,573 0
の
0 △3,589
額 補
0
0 0 △1,763
正 額 計 特 定
0
0 0 △1,447
財
△
源
61,680 0 0 0
一般財源項 目
△1,893 0 0 △3
国
79
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 96 ―
単
水産課) △2,000
位
19負担
:
金、補助及び交付金 △
千
2,000
円
補助金 △2,000
)
食用ナ
節
バナ根こぶ病対策事業
説
費補助金 △2,000
新「
輝け!ちばの園芸」産
地整備支援事業(農林
水産課) △569
19負担金、
補助及び交付金 △56
9
補助金
明
△569
区
新「輝け!ちばの園
芸」産地整備支援事業
補助金 △569
6次産業化
分
推進事業(農林水産課
金
) △37,000
19負担金、
補助及び交付金 △37
額
,000
―
補助金 △37,000
6次産
9
業化ネットワーク活動
7
事業補助金 △37,0
00
―
農地中間管理事業(農
林水産課) 410
19負担金、
補助及び交付金 410
研
補助金 4
修
10
農
生
地集積・集約化対策事
受
業補助金 410
入支
畜産業一
援
般事務費(農林水産課
補
) △1,763△20
助
29旅費
金
9旅費 △202
△
普通旅費 △20
9
2△1,44714使
6
用料及び賃借
0
19負担金、補助及び交付金 △1,561料
補助金 △1,561△65,51319負担金、
補助及
家畜伝染病予防事業
補助金 △1,292び
経
交付金
営
環境衛生指導事業補助
自
金 △269
立
育成牧場運営
安
事業(農林水産課) △
定
1,447
支
14使用料及び賃借
援
料 △1,447
補
土地借上料 △1
助
,447
金
畜産クラスター事
△
業(農林水産課) △6
1
1,680
,
19負担金、補助及
1
び交付金 △61,68
7
0
補助金
0
△61,680
畜産クラスター事業補助金 △61,680
耕作放棄地総合対策事業(農林水産課) △2,272
19負担金、補助及び交付金 △2,272
(
特
第
産
5款 農林水産業費
品振興事業(農林
4畜産業費1
5農地費 115,321 △4
科
1,003 74,31
8 △240 △24,0
00 △10,654 △
6,109
目 補
0 0 0
△810
正 額
0 0 0 △4
02
の 財
0 △1,400
源
0 △165
内 訳
補
△240
正
0 △120 0
前の額 補
0 △5
正
,800 △1,635
△2,707
額 計 特
0 △1
定
6,800 △8,89
9 △2,896
財 源
0 0
一
0 871
般財源項 目
2林業費 8
国
0,593 △313 8
県
0,280 0 0 0 △3
支
13
出
1林業総務
金
費
地
8,209 151 8,
360 0 0 0 151
方 債 そ の 他
― 98 ―
単
費一般事業(農林水産
位
課) △810△810
:
13委託料
千
13委託料 △810
円
委託料 △
)
810△40,193
節
19負担金、補助及
説
境界杭
設置業務委託料 △81
0び交付金
土地改良施設
維持管理適正化事業(
農林水産課) △402
19負担
金、補助及び交付金 △
明
402
補
区
助金 △402
土地改良施設維
持管理適正化事業補助
金 △402
分
県営かんがい排
金
水事業(農林水産課)
△1,565
19負担金、補助
額
及び交付金 △1,56
―
5
負担金
△1,565
9
県営かんがい排
9
水事業負担金 △1,5
65
―
水と土保全対策支援事
業(農林水産課) △3
60
19
補
負担金、補助及び交付
助
金 △360
金
補助金 △360
△
水と土保全
2
対策支援事業補助金 △
,
360
2
ため池等整備事業(
7
農林水産課) △10,
2
142
19負担金、補助及び交付金 △10,142
負担金 △10,142
ため池等整備事業
負担金 △10,142
農地
耕
環境整備事業(農林水
作
産課) △28,595
放
19負担
棄
金、補助及び交付金 △
地
28,595
総
負担金 △28,5
合
95
農
対
地環境整備事業負担金
策
△28,595
事
農業基盤整
業
備促進事業(農林水産
補
課) 871
助
19負担金、補助及
金
び交付金 871
△
補助金 871
2
農業基盤
,
整備促進事業補助金 8
2
71
72
第5款 農林水産業費
(
農地
1林業総務費2 0 0 0 151
科
2林業
振興費
目
72,384 △4
補
64 71,920 0 0
0 △464
正
0 0 0
△464
額 の
3水産業費
113,143 △13
財
,542 99,601
△4,191 1,60
源
0 △2,662 △8,
289
内
1水産業
総務費
訳
12,410 99
補
12,509 0 0 0 9
正
9
前の
0 0 0 99
額 補 正 額 計
2水産業振興費
特
6
7,405 △6,23
7 61,168 △1,
定
113 3,800 △1
,566 △7,358
財
0 0 △1,566
△3,558
源一般財源項 目
国県支出金 地
△1,
113 3,800 0 △
方
3,800
債 そ の 他
― 100 ―
単
3職員手当等 146
位
期末手当 8
:
4
勤勉
千
手当 62
円)
絆の森整備事業
節
(農林水産課) △46
説
4△46419負担金
、補助及
19負担金、補助及び
交付金 △464び交付
金
補助金
△464
絆の森整備事業補
助金 △464
明区
水産業総務費
職員人件費(総務課)
99302給料
分
2給料 30
金
一般職給 30
693職員手当等
3職員手当等
額
69
期末
―
手当 7
勤勉手当 62
10
水産振興事
1
業(農林水産課) △5
,124△1309旅
―
費
9旅費
林
△130
業
特別旅費 △130△2
総
,21715工事請負
務
費
15工
費
事請負費 △2,217
職
工事請負
員
費 △2,217△1,
人
56616原材料費
件
漁港施
費
設整備工事 △2,21
(
7
16原材
総
料費 △1,566△2
務
,32419負担金、
課
補助及
)
原材料費 △1,566
1
び交付金
5
鯨肉配布事業原材料
1
費 △1,566
5
19負担金、補
2
助及び交付金 △1,2
給
11
補助
料
金 △1,211
漁業共済金助成事業補助金 △1,211
栽培漁業推進事業(農林水産課) △1,11
3
19負
2
担金、補助及び交付金
給
△1,113
料
補助金 △1,11
5
3
収益向上型輪採漁場整備促進事業補助金 △1,113
第5款 農林水産業
費
一般職給 51463職
(
員手当等
3 33,328 △7,404 25,924 △3,078 △2,200 △1,096 △1,030
科
0 0 △480 △1,
752
目 補 正
△3,078
△2,200 △616
額
722
の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財
計 1,
源
035,394 △15
一
6,011 879,3
般
83 △94,992 △
財
22,400 △13,
源
196 △25,423
項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 102 ―
3漁港建設費
単
163
工
位
事請負費 △1,163
:
△1,16315工事
千
請負費
円
漁港維持補修工事 △
)
1,163
節
19負担金、補助及び
説
交付金 △1,069△
1,06919負担金
、補助及
負担金 △1,069
び交付金
県営各漁港維持改良
事業負担金 △1,06
9
明
水産物供給基盤機能保
区
全事業(農林水産課)
△5,172
13委託料 △5,
172
委
分
託料 △5,172
金
設計業務委
託料 △5,172
額
― 103 ―
第5款 農林水産業費
漁港建設一般事業(農林水産課) △2,232△5,17213委託料
(
15工事請負費 △1,
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 104 ―
1商工費 795,435 △56,925 738,510 △2,683 △6,900 △5,366 △41,976
1商工総務費
商
153,765 615 154,3
6
80 0 0 0 615
0 0 0 615
工 (補正額
2商工振興費
△
250,
5
513 △37,226
6
213,287 0 △1
,
00 △2,805 △3
9
4,321
費 25
0 0 0
△12,860
千円)
科
0 △
100 0 △18,40
目
0
補 正 額
0 0 0 △3,06
1
の 財 源
0 0 △1,990
0
内 訳
補
0 0 △815 0
正前の額 補
3観光費
391
正
,157 △20,31
4 370,843 △2
額
,683 △6,800
計
△2,561 △8,2
特
70
定 財 源一般財源項 目
国県支出
単
一般職給 152
位
7243職員手当等
:
3職員手当
千
等 724
円
期末手当 14△261
)
4共済費
節
勤勉手当 710
説
4共済費 △26
1
共済
組合負担金 △261
商工
振興事業(商工課) △
12,860△2,8
0511需用費
明
19負担金、補
区
助及び交付金 △12,
860
補
助金 △12,860△
34,42119負担
分
金、補助及
金
小企業等経営改
善資金利子補給事業補
助金 △12,628び
額
交付金
―
中小企業震災対策利子
補給及び信用保証料補
1
助金 △232
0
中小企業振
5
興事業(商工課) △1
8,500
―
19負担金、補助及び交付金 △18,500
補助金 △18,500
中小企業新事業及び雇用創出支援事業補助金 △12,000
中小企業人材育成事業補助金 △1,000
企業家支援事業補助金 △2,500
空き公共施設活用事業調査費補助金 △3,000
雇用対策事業(商工課) △3,061
19負担金、補助及び交付金 △3,061
商
交付金 △3
工
,061
総
再就職支援給付金 △
務
3,061
費
経済振興施設管
職
理事業(旧富山保健福
員
祉センター)(商工課
人
) △1,990
件
11需用費 △1
費
,990
(
光熱水費 △1,990
総
経済
務
振興施設管理事業(旧
課
三芳保育所)(商工課
)
) △815
6
11需用費 △815
1
燃料費 △
5
333
光
1
熱水費 △482
52
第6款 商
2
工費
給料
(
2給料 152
3観光費1 0 0 0 △1,569
科 目 補
0 0 0 △770
正 額
△2,683 0 0
の
△522
財 源 内
0 0 0 △2
訳
,297
補正前の額
0 △6,8
補
00 0 2,487
正 額 計 特
0
0 0 △1,605
定 財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 106 ―
単
賃金 △1,019△2
位
008報償費
:
臨時職員等賃
千
金 △1,019
円
11需用費 △15
)
0△3689旅費
節
消耗品費 △
説
150
14
使用料及び賃借料 △4
00△60011需用
費
機械
器具借上料 △400
△4512役務
費
南房総フ
ラワーマーチ関係事業
明
(観光プロモーション
区
課) △770
9旅費 △200△
6,58213委託料
特別旅
分
費 △200
金
19負担金、補助及び
交付金 △570△1,
40014使用料及び
額
賃借
補
―
助金 △570料
フラワーマー
1
チ実行委員会補助金 △
0
570△8,6291
7
5工事請負費
公園・遊歩
―
道管理事業(観光プロ
海
モーション課) △3,
水
205△29618備
浴
品購入費
場
15工事請負費 △2
安
,909
全
工事請負費 △2,90
対
9△82519負担金
策
、補助及
事
観光施設等改修工
業
事 △2,909び交付
(
金
18備品
観
購入費 △296
光
公用車購入費
プ
△296
ロ
観光トイレ管理事
モ
業(観光プロモーショ
ー
ン課) △2,297
シ
13委託料
ョ
△2,297
ン
委託料 △2,29
課
7
トイ
)
レ清掃委託料 △2,2
△
97
1
観光施設管理事業(観
,
光プロモーション課)
5
△4,313
6
11需用費 △45
9
0
光熱水
△
費 △450
1
13委託料 △3,86
,
3
委託料
3
△3,863
6
設計業務等委託
9
料 △3,863
7
観光振興事
賃
業(観光プロモーショ
金
ン課) △1,605
7賃金 △350
賃金 △350
臨時職員等賃金 △350
14使
用料及び賃借料 △1,
7
000
機
賃
械器具借上料 △1,0
金
00
19負
△
担金、補助及び交付金
1
△255
(
,
負担金 △255
0
南房総観光連
1
盟負担金 △245
9
第6款 商工費
3観光費1
0 0 0 △156
科
0 0 △2,561
目
△3,327
補 正 額
0 0 0
△200
の 財 源
0 0 0 △3
11
内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財
計
795,435 △56
源
,925 738,51
一
0 △2,683 △6,
般
900 △5,366 △
財
41,976
源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 108 ―
単
6
13委
位
託料 △156
:
委託料 △156
千
BEMS
円
保守管理委託料 △15
)
6
道
節
の駅関連事業(観光プ
説
ロモーション課) △5
,888
9旅費 △168
特別旅費 △16
8
15工事
請負費 △5,720
工事請負費
△5,720
明
観光施設等改修
区
工事 △5,720
観光マー
ケティング事業(観光
プロモーション課) △
分
200
8
金
報償費 △200
報償金 △200
観光ア
額
ドバイザー報償金 △2
―
00
観光インフォメーショ
1
ンセンター管理運営事
0
業 △311
9
(観光プロモー
ション課)
―
12役務費 △45
通信運搬費
△45
インターネット等通信
ア
料 △45
1
ク
3委託料 △266
ア
委託料 △26
ラ
6
観光
イ
インフォメーションセ
ン
ンター指定管理委託料
活
△266
用推進協議会負担
第6款
金
商工費
△10
富浦枇杷倶楽部管理運営事業(観光プロ
(
モーション課) △15
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 110 ―
1土木管理費 167,800 528 168,328 0 0 285 243
1土木総務費 167,800 528 168,
土
328 0 0 285 243
7
0 0 125 △1
25
0 0 160 368
木 (補正額 △48
2道路橋りょう費
,
275,739 △9,
9
132 266,607
費 2
1,200 △3,60
6
0 164 △6,896
千
1道路橋りょう
円
総
)
41,057 △5,5
科
45 35,512 0 0
0 △5,545
務費
目 補
0 0 0 △5,545
正 額 の
2道路維持
費
財
135,423 0 13
5,423 0 0 164
源
△164
内
0 0 16
4 △164
訳
補正
3道路新設改良費
前
99,
の
259 △3,587 9
額
5,672 1,200
補
△3,600 0 △1,
187
正
0 △2,4
額
00 0 △899
計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出
単
当等
土木総
位
務費職員人件費(総務
:
課) 528
千
2給料 64△465
円
4共済費
)
一般職給 64
節
3職員手当等 92
説
9
期末
手当 24
勤勉手当 905
4共済費 △465
共済組合
負担金 △465
明
道
区
路橋りょう総務費(管
理課) △5,545△
4,87013委託料
13委託
分
料 △4,870
金
委託料 △4,8
70△67517公有
財産購入費
額
境界立会い業務
―
委託料 △600
道路台帳補正
1
業務委託料 △4,27
1
0
17公
1
有財産購入費 △675
土地購入
―
費 △675
道路用地購入費 △675
道路維持事業(建設課)
財源補正
道路新設改良事業(管理課) △3,299142給料
12役務費 △314
手数料 △314△31412役務費
不動産鑑定評価手数料 △314
13委託料 △575△87713委託料
委託
土
料 △575
木
登記事務等業務委
総
託料 △575△150
務
17公有財産購入費
費
第
(
7款 土木費
管理課)642給料
財源補正
(
9293職員手
3道路新設改良費2
科
1,
200 △1,200 0
目
△302
補 正
0 0 0 14
額 の
5住宅費 220,7
財
06 △33,207 1
87,499 △25,
源
952 △5,700 △
5,588 4,033
内
1住宅管理費
訳
11
補
5,126 △11,2
正
05 103,921 0
前
△5,700 △5,5
の
88 83
額 補
0 △5,
700 0 66
正 額 計 特 定
0 0 0
17
財
0 0 △5,58
源
8 0
一般財源
2市営
項
住宅整備費
目
58,423
国
△4,240 54,1
県
83 △13,471 0
支
0 9,231
出金
△1
地
3,471 0 0 9,2
31
方 債 そ の 他
― 112 ―
単
購入費 △150
位
22補償、補填
:
及び賠償金 △2,26
千
0
補償金
円
△2,260
)
立木、物件等補
節
償費 △2,260
説
道路新設
改良事業(建設課) △
302
1
3委託料 △302
委託料 △30
2
設計
業務委託料 △248
土木CA
明
Dシステムセットアッ
区
プ業務委託料 △54
道路新
設改良事業職員人件費
(総務課) 14
分
2給料 14
金
一般職給 14
額
住宅
―
管理事業(管理課) △
5,634172給料
1
13委託
1
料 △3,406
3
委託料 △3,4
06△3,40613
―
委託料
白渚団地解体工事設
1
計監理業務委託料 △3
7
,406
1
公
5工事請負費 △2,2
有
28△2,22815
財
工事請負費
産
工事請負費 △2,
購
228
入
市営住宅解体工事 △2
費
,228△5,588
△
25積立金
1
住宅管理事業
5
職員人件費(総務課)
0
17
2
△
給料 17
2
一般職給 17
,
市営住宅基金
2
費(管理課) △5,5
6
88
25
0
積立金 △5,588
2
積立金 △5
2
,588
補
市営住宅基金積立金
償
△5,588
、補
市営住宅整
填
備事業(管理課) △4
及
,240△3,955
び
13委託料
13委託料 △3,955
委託料 △3,955△28522補償、補填及び
富浦
市営住宅地質調査業務
土
委託料 △505賠償金
地
第
購
7款 土木費
入費 △150賠償金
(
道路用地
2市営住宅整備費5
科
3住宅建築物耐震
2
7,157 △12,7
62 14,395 △7
目
,481 0 0 △5,2
補
81
化促進費
正
△3
00 0 0 △100
額 の
△
7,181 0 0 △5,
財
181
源 内
4住
宅取得奨励費
訳
20,00
補
0 △5,000 15,
正
000 △5,000 0
前
0 0
の額
△5,000
補
0 0 0
正 額 計
6国土調査費
特
80,418 △7,1
15 73,303 △4
,172 0 0 △2,9
定
43
1地籍調査
費
財
80,418 △7,1
15 73,303 △4
,172 0 0 △2,9
源
43
一般
△4,172
財
0 0 △3,051
源項 目国県支出金 地 方
0 0
0 108
債 そ の 他
― 114 ―
単
移転費補償
位
金 △285
:千
木造
円
住宅耐震化促進事業(
)
管理課) △400△1
節
2,76219負担金
説
、補助及
19負担金、補助及び
交付金 △400び交付
金
補助金
△400
木造住宅耐震診断
費補助金 △400
要緊急安
明
全確認大規模建築物耐
区
震診断事業(管理課)
△12,362
19負担金、補
助及び交付金 △12,
分
362
補
金
助金 △12,362
要緊急安
全確認大規模建築物耐
額
震診断費補助金 △12
―
,362
1
住宅取得奨励事
1
業(管理課) △5,0
5
00△5,00019
負担金、補助及
―
19負担金、補
助及び交付金 △5,0
00び交付金
補助金 △5,00
富
0
住
浦
宅取得奨励補助金 △5
市
,000
営住宅
地籍調査事業(管
設
理課) △7,2235
計
22給料
業
12役務費 △101
務
通信運搬費
委
△1012163職員
託
手当等
料
郵便料 △101
△
13委託料 △7
3
,022△1604共
,
済費
委
4
託料 △7,022
5
地籍調査業
0
務委託料 △7,022△10112役務費
22補償、補填及び賠償金 △100
補償金
△100△7,022
2
13委託料
2
立木、物件等補
補
償費 △100
償
△10022補償、補
、
填及び
地籍
補
調査費職員人件費(総
填
務課) 108賠償金
及
2給料 52
び
一般職
賠
給 52
3職
償
員手当等 216
金
第7款
△
土木費
285
(
補償金 △285
1地籍調査費6
科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特
計
745,734 △48
定
,926 696,80
8 △28,924 △9
,300 △5,139
財
△5,563
源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 116 ―
単位:千円)
節
説 明区
第7款
土木費
分 金 額
― 117 ―
期末手当 12
勤勉手当 204
4共済費 △160
共済組合負担金 △
(
160
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 118 ―
1消防費 1,101,584 △18,643 1,082,941 △6 △8,000 0 △10,637
1常備消防費
消
709,431 △3,704 705,727
8
0 △2,900 0 △8
04
0 △2,90
0 0 △804
防 (補正額
2非常備消防費
△
161
1
,816 △1,937
8
159,879 0 0 0
,
△1,937
6費 4
0 0
3
0 △2,089
千円)
科 目 補
0 0
0 152
正 額
3
消防施設費
98,159
の
△5,420 92,7
39 0 △2,900 0
財
△2,520
源
0 △
2,900 0 △2,5
内
20
訳
補正前の額 補 正
4災害
対策費
額
132,178 △
計
7,582 124,5
特
96 △6 △2,200
0 △5,376
定 財 源一般財源項 目
国県支出
単
19負担金、補助及び
位
交付金 △3,704び
:
交付金
負
千
担金 △3,704
円
安房郡市
)
広域市町村圏事務組合
節
負担金 △1,561
説
(
常備消防費)
安房郡市広域市
町村圏事務組合負担金
△2,143
(土地購
入特別負担金)
明
非常備消
区
防費(消防防災課) △
2,089△1,66
31報酬
1報酬 △1,663
分
非常勤職員
金
報酬 △1,66326
2給料
消防団員報酬 △1,
額
663
11
―
需用費 △300126
3職員手当等
1
食糧費 △300
1
19負担金
9
、補助及び交付金 △1
26△30011需用
―
費
負担金 △126
消防団福祉共済掛金 △126△12619負担金、補助及
び交付金
非常備消防費職員人件費(総務課) 152
2給料 26
一般職給 26
3職員手当等 126
勤勉手当 126
消防施設費(消防防災課) △5,420△1,11011需用費
11需用費 △1,110
常
消耗品費 △300
備
△35013委託料
消
燃料費 △
防
460
光
費
熱水費 △350△3,
(
96018備品購入費
消
13委託
防
料 △350
防
委託料 △350
災
消防団詰
課
所解体工事設計監理業
)
務委託料 △350
△
18備品購入費
3
△3,960
,
消防ポンプ車等購
7
入費 △3,960
04
第8款
△
消防費
3,70419負担金
(
、補助及
4災害対策費1 △6 △2,200 0 △696
科 目 補 正 額 の
0 0 0 134
財 源 内 訳
0 0 0
補
△4,814
正前の額 補 正 額 計 特 定 財
計 1,
101,584 △18
源
,643 1,082,
一
941 △6 △8,00
般
0 0 △10,637
財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 120 ―
単
給料
位
防災会議委員報酬 △1
:
19
9旅費
千
△6001173職員
円
手当等
)
費用弁償 △600
節
15工事請負費
説
△1,000△600
9旅費
工事請負費 △1,00
0
避難
路整備工事 △568△
1,92811需用費
広域
避難所ガス発電機設置
明
工事 △378
区
防災備蓄倉庫修
繕工事 △54△2,8
8612役務費
16原材料費 △
分
800
原
金
材料費 △800△1,
00015工事請負費
施設
額
管理用資材費 △800
―
19負担金
、補助及び交付金 △3
1
83△80016原材
2
料費
補
1
助金 △383
自主防災組織補
―
助金 △383△383
災
19負担金、補助及
害
び交付金
対
災害対策費職員人
策
件費(総務課) 134
費
2給料
(
17
一般
消
職給 17
3
防
職員手当等 117
防
期末手当 4
災
勤勉手当 1
課
13
)
防災行政無線管理費(
△
消防防災課) △4,8
2
14
11
,
需用費 △1,928
9
光熱水費 △
0
1,928
2
12役務費 △2,88
△
6
通信運
1
搬費 △2,886
1
施設間ネッ
9
トワーク等通信料 △2
1
,886
報酬
第8款 消防費
1報酬 △119
非常勤職
(
員報酬 △119172
第 款
出金 地 方 債 そ の 他
― 122 ―
1教育総務費 2,852,326 △170,802 2,681,524 18,178 △153,900 △6 △35,074
2事務局
教
費 557,386 △91
9
,800 465,58
6 0 △36,200 △
6 △55,594
0 0 0 △11,830
育 (補正額
0 0 0 △705
△265,費 8
0
9
0 0 △136
2 千円)
科
0 0 0 1
目
22
補 正
0 0 0 △30
額
2
の 財
0 △44,900
0 2,282
源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支
単
燃料費 △
位
5301,1703職
:
員手当等
千
18備品購入費 △11
円
,300
)
情報機器等購入費 △1
節
1,300△3,68
説
94共済費
一般事務費(
子ども教育課) △70
5△12,1947賃
金
13
委託料 △705
委託料 △705
△3028報償費
明
教職員・
区
児童生徒検診委託料 △
500
ピアノ調律業務委託料
△205△1,031
分
9旅費
金
事務局費職員人件
費(一般職)(総務課
) △136△5301
額
1需用費
―
2給料 81
一般職給 81△1
1
6312役務費
2
3職員手当等 1
3
,093
期末手当 97△1,3
―
7913委託料
勤勉手当 996
4共済費 △1,310△42,61815工事請負費
共済組合負担金 △1,310
△11,30018備品購入費
事務局費職員人件費(教育長)(総務課) 122
3職員手当等 77△19,86019負担金、補助及
期末手当 77び交付金
4共済費 45
共済組合負担金 45
学校再
一
編事業(教育総務課)
般
△302
事
8報償費 △302
務
報償金 △30
費
2
謝礼
(
金 △302
教
廃園・廃校施設
育
管理事業(教育総務課
総
) △42,618
務
15工事請負
課
費 △42,618
)
工事請負費 △
△
42,618
1
旧七浦小学校駐
1
車場整備工事 △19,
,
918
8
旧七浦小学校給水設備
3
改修工事 △962
0
旧七浦小学
9
校電気設備改修工事 △
6
6
旧七
2
浦小学校合併処理浄化
給
槽改修工事 △21,7
料
32
第9款 教育費
(
11需用費 △530
2事務局費1 0 △300 0 315
科
0 0 0 △2
,295
目 補 正 額
0 9,00
0 0 △9,774
の 財 源 内
0
0 0 △12,305
訳
補正前の額 補 正 額
0 0 0 △100
計 特 定
0 0
△6 △20,166
財 源一般財源項 目
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 124 ―
単
事業(教育総務課) △
位
2,295
:
9旅費 △895
千
特別旅費 △8
円
95
13委
)
託料 △400
節
委託料 △400
説
清掃業務
委託料 △400
19負担金、補助
及び交付金 △1,00
0
負担金
△1,000
自治体国際化協
会負担金 △1,000
明
学力
区
向上事業(子ども教育
課) △774
7賃金 △500
賃金 △50
分
0
臨時
金
職員等賃金 △500
13委託料 △
274
委
額
託料 △274
―
学力調査委託料
△274
1
特別支援教育総合
2
推進事業(子ども教育
5
課) △12,305
4共済費 △
―
2,130
廃
臨時職員等健康保険
園
厚生年金保険料 △1,
・
934
臨
廃
時職員等労災・雇用保
校
険料 △196
施
7賃金 △10,03
設
9
賃金 △
管
10,039
理
臨時職員等賃金
事
△10,039
業
9旅費 △136
職
普通旅費 △
員
136
人
小中学生交流事業(
件
教育総務課) △100
費
19負担
(
金、補助及び交付金 △
総
100
補
務
助金 △100
課
中学生ベルギー
)
派遣事業補助金 △10
1
0
小
5
学校放課後学習バウチャー交付事業(子ども教育課) △20,172
4共済費 △294
臨時職員等健康保険
厚生年金保険料 △24
2
3
臨時職
給
員等労災・雇用保険料
料
△51
7賃
1
金 △1,655
5
賃金 △1,655
臨時職員等賃金 △1,655
第9款 教育費
一般職給 15
(
学力向上
2事務局費1
科 目
0 0 0 △7
補
00
正
3スク
ールバス運
額
171,55
7 △9,096 162
,461 0 △2,30
の
0 0 △6,796
営
費
財 源
0 △2,300 0
△6,796
内 訳
補正前の額 補
4教育複合施設建
正
2,
048,322 △68
額
,051 1,980,
計
271 18,178 △
特
115,400 0 29
,171
設事業費
定
39,709 △38,
財
400 0 △1,309
源一
0 △19,200 0 1
般
0,725
財源項 目国県支出
△21
金
,531 △29,80
地
0 0 10,578
方 債 そ の 他
― 126 ―
単
健康診断手数料 △11
位
19負担金
:
、補助及び交付金 △1
千
8,060
円
補助金 △18,06
)
0
学校
節
外教育サービス利用費
説
助成金 △18,060
学校
等統合事業(教育総務
課) △700
19負担金、補助
及び交付金 △700
補助金 △7
00
閉
明
園・閉校記念事業費補
区
助金 △700
ス
クールバス運営費(教
分
育総務課) △9,09
金
6△3,51511需
用費
11
需用費 △3,515
額
消耗品費 △
―
115△3,2711
3委託料
1
燃料費 △3,400
2
13委託料
7
△3,271△2,3
1018備品購入費
―
委託料 △
3,271
1
スクールバス運行
2
委託料 △3,271
役
18備品購
務
入費 △2,310
費
公用車購入費
△
△2,310
16
富
3
山小中一貫校・幼保一体化施設等建設事業(教育総務課)542給料
財源補正
△1
9,95813委託料
千倉幼保一
通
体化施設整備事業(教
信
育総務課) △8,47
運
5
15工
搬
事請負費 △7,326
費
△44,62615工
△
事請負費
1
工事請負費 △7,3
5
26
千
2
倉幼保一体化施設駐車場整備工事 △6,932△3,52118備品購入費
物置移設工事 △3
94
18備
品購入費 △1,149
管理用
郵
備品費 △1,149
便
富浦幼
料
保一体化施設整備事業
△
(教育総務課) △40
1
,753
5
13委託料 △1,08
2
1
委託料 △1,081
第9款 教育費
手数料
(
△11
1
設事業費
科 目 補
0 △300 0 35
4
正
0 △27,700
額
0 8,823
の 財
5教育複合施設管
源
72
,662 △1,855
内
70,807 0 0 0 △
1,855
理事業費
訳
補正前
0 0 0 158
の額 補
0 0
正
0 △2,013
額 計 特 定
2小
学校費 243,151
△9,903 233,
財
248 △3,943 △
300 0 △5,660
源
1学校管理費
一
21
般
4,344 △9,56
財
8 204,776 △3
源
,943 △300 0 △
項
5,325
目国
△3,
県
943 △300 0 △5
支
,222
出金 地 方 債 そ の 他
― 128 ―
4教育複合施設建
単
2
位
委託料
1
:
5工事請負費 △37,
千
300
工
円
事請負費 △37,30
)
0
富浦
節
幼保一体化施設建設工
説
事 △37,300
18備品購入費
△2,372
機械器具費 △2,
372
教育施設建設事業職
員人件費(総務課) 5
4
2給料
明
54
一般
区
職給 54
丸山・和田地区統
合小学校等建設事業(
教育総務課) △18,
分
877
1
金
3委託料 △18,87
7
委託料
△18,877
額
丸山・和田地
―
区統合小学校・幼保一
体化施設等建設 △18
1
,877
2
工事設計業務
9
委託料
―
子ども園
人件費(総務課) 15
81583職員手当等
3職員手
富
当等 158
浦
勤勉手当 158△1
幼
,48811需用費
保
千倉
一
幼保一体施設管理事業
体
(子ども教育課) △2
化
,013△52518
施
備品購入費
設
11需用費 △1,
建
488
消
設
耗品費 △788
工
賄材料費 △7
事
00
18備
監
品購入費 △525
理
管理用備品費
業
△525
務委託
一般小学校管理費
料
(教育総務課) △9,
△
465852給料
7
11需用費 △
5
3,000
9
光熱水費 △3,0002283職員手当等
13委託料 △724
委託料 △724△2
814共済費
浄化槽保守点
検委託料 △436
富
樹木伐採業
浦
務委託料 △288△1
幼
359旅費
稚
第9款 教
園
育費
・富浦保育所解体撤
(
去工事設計業務 △32
1学校管理費2
科
0 0 0 △
135
目 補
0 0 0 32
正 額 の
2教育振興費
財
2
8,807 △335 2
源
8,472 0 0 0 △3
35
内
0 0 0 △33
訳
5
補正前の額
3中学校費 200
補
,071 △14,08
4 185,987 △2
正
,549 △4,600
0 △6,935
額 計
1学校管理費
特
178,1
39 △13,408 1
64,731 △2,5
定
49 △4,600 0 △
6,259
財
△2,
549 △4,600 0
△5,504
源一般財源項 目
国県支出金
0 0 0
地
△868
方 債 そ の 他
― 130 ―
単
等工事 △4,241△
位
72413委託料
:
18備品購入
千
費 △1,500
円
管理用備品費 △
)
1,500△4,24
節
115工事請負費
説
一般小
学校管理費(子ども教
育課) △135△1,
50018備品購入費
9旅費
△135
普通旅費 △135
小学校
明
管理費職員人件費(総
区
務課) 32
2給料 85
一般職給 85
3職員手当等 2
分
28
期末
金
手当 18
勤勉手当 210
4共済費 △281
額
共済組合
―
負担金 △281
1
一般小学
3
校教育振興費(教育総
1
務課) △335△33
519負担金、補助及
―
19負担
金、補助及び交付金 △
1
335び交付金
5
補助金 △335
工
通学
事
費補助金 △335
請負費
一般中学
△
校管理費(教育総務課
4
) △12,65384
,
2給料
1
2
1需用費 △5,300
4
光熱水費
1
△5,3001713
△
職員手当等
3
13委託料 △623
,
委託料 △
0
623△1424共済
0
費
浄
0
化槽保守点検委託料 △
1
374
1
電気設備等保守点検委
需
託料 △249△5,3
用
0011需用費
費
15工事請負費 △6,730
工事請負費 △6,730△62313委託料
中学校施設整備工事 △
793
工
屋内運動場天井撤去等
事
工事 △5,937△8
請
6814使用料及び賃
負
借
料
費
一般中学校管理費(
△
子ども教育課) △86
4
8△6,73015工
,
事請負費
2
14使用料及び賃借
4
料 △868
1
第9款 教育費
(
屋内運動場天井撤去
1学校管理費3
0 0 0 113
科 目 補
2教育
正
振興費
21,932 △6
76 21,256 0 0
額
0 △676
0 0 0
の
△676
財 源
4幼稚園費
内
269,004 △30
,334 238,67
訳
0 △250 △8,40
補
0 0 △21,684
正前
1幼稚園費
の
269,
額
004 △30,334
補
238,670 △25
0 △8,400 0 △2
正
1,684
額
0 0 0
計
△5,700
特 定
△25
財
0 0 0 △1,799
源一般財源
0
項
0 0 △9,449
目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 132 ―
単
2給料 84
位
一般職給 84
:
3職員手当
千
等 171
円
期末手当 18
)
勤勉手当 153
節
4共済費 △1
説
42
共済
組合負担金 △142
一般
中学校教育振興費(教
育総務課) △676△
67619負担金、補
助及
19
明
負担金、補助及び交付
区
金 △676び交付金
補助金 △6
76
通学費補助金 △676
分 金
一般
幼稚園費(教育総務課
額
) △5,700△5,
―
6912給料
11需用費 △5,
1
300
光
3
熱水費 △5,300△
3
1,3713職員手当
等
18備
―
品購入費 △400
管理用備品費
△400△3,986
自
4共済費
動
一般幼稚園費(
車
子ども教育課) △2,
等
049△12,545
借
7賃金
上
4共済費 △681
料
臨時職員等健
△
康保険厚生年金保険料
6
△681△2108報
7
償費
7賃
0
金 △1,368
賃金 △1,368△5,90311需用費
臨時職員等賃金 △1,
368
△12
312役務費
施
幼稚園費職員人件費
設
(総務課) △9,44
借
9
2給料
上
△5,691△505
料
18備品購入費
△
一般職給 △5
1
,691
3
9
職員手当等 △1,37
8
1
住居手当 △412
通勤手当 △402
期末手当 △830
勤勉手当 273
第9款 教育費
中学校管理費職員人件費(
(
総務課) 113
1幼稚園費4
0 △8,400 0 △4,736
科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳
5社会教育費 235,
補
831 △8,988 2
正
26,843 0 △1,
前
400 0 △7,588
の額
1社会教育総務
補
費
85,275 △1,7
正
73 83,502 0 0
0 △1,773
額 計
0
特
0 0 △150
定
0 0 0 2
財
00
源一般財源項 目
0 0 0 △10
国
0
県支出金 地 方 債 そ の 他
― 134 ―
単
36
4共
位
済費 △918
:
臨時職員等健康保
千
険厚生年金保険料 △7
円
97
臨時
)
職員等労災・雇用保険
節
料 △121
説
7賃金 △11,177
賃金 △1
1,177
臨時職員等賃金 △
11,177
8報償費 △210
報償金 △2
10
謝
明
礼金 △210
区
11需用費 △603
消耗品費
△209
食糧費 △364
分
医薬材料費 △3
金
0
12役務
費 △123
通信運搬費 △90
額
電話料 △
―
90
手数
料 △33
1
健康診断手数料 △3
3
3
18備品
5
購入費 △105
管理用備品費 △
―
105
4共
社会教育一般事務費
済
(生涯学習課) △15
費
0△1501報酬
△
1報酬 △15
2
0
非常勤
,
職員報酬 △15048
3
2給料
8
社会教育委員報酬 △
7
150
3473職員手当等
社会教育総務費職員人件費(総務課) 200
2給料
48△1954共済費
一般職
共
給 48
3職
済
員手当等 347△10
組
09旅費
合
期末手当 59
負
勤勉手当 288
担
△1,72313委託
金
料
4共済
△
費 △195
2
共済組合負担金 △1
,
95
3
家庭教育指導員設置
8
事業(生涯学習課) △
7
100
第9款 教育費
預かり保育事業(子ど
(
も教育課) △13,1
1社会教育総務費5
0 0 0 △1,723
科 目 補
2社会教育施設費
6
3,500 △5,40
正
1 58,099 0 △1
,400 0 △4,00
1
額
0 0 0 △1,2
65
の 財 源 内
0 0 0 △1,5
訳
96
補正前の額 補 正 額 計 特
0 △1,400
定
0 △140
財
0 0 0 △
源
1,000
一般財源項
3公民館費
目
53,233
国
△1,857 51,3
県
76 0 0 0 △1,85
支
7
出金 地 方 債 そ の 他
― 136 ―
単
3
13委
位
託料 △1,723
:
委託料 △1,
千
723
円
物件調査業務委託料 △
)
859
節
測量業務委託料 △86
説
4
三芳農村環境改善セン
ター管理運営事業(生
涯学習課) △1,26
5△1,56011需
用費
11
需用費 △1,110
明
光熱水費 △
区
1,110△2,84
113委託料
13委託料 △15
5
委託料
分
△155△1,000
金
15工事請負費
清掃業務委
託料 △91
額
特殊建築物調査委
―
託料 △64
白浜フローラ
1
ルホール管理運営事業
3
(生涯学習課) △1,
7
596
1
1需用費 △450
―
燃料費 △45
0
13委託
9
料 △1,146
旅
委託料 △1,1
費
46
空
△
調設備等保守点検委託
1
料 △217
0
電気設備等保守点
0
検委託料 △56
清掃業務委託料 △362
設備機器保守管理委託料 △23
フローラルホー
ル設備機器保守点検委
費
託料 △160
用
冷温水機保守点
弁
検委託料 △151
償
草刈等委託
△
料 △121
1
浄化槽保守点検委
0
託料 △56
0
白浜自然休養村管理センター管理運営事業(生涯学習課) △1,540
13委託料 △1,540
委託料 △1,540
解体撤去工事設計業務委託料 △1,
史
540
跡
白浜フローラルホー
里
ル・はまゆう利活用推
見
進事業(生涯学習課)
氏
△1,000
城
15工事請負費 △
跡
1,000
・
工事請負費 △1,0
岡
00
白
本
浜フローラルホール・
城
はまゆう外壁等改修工
跡
事 △1,000
整備
第9款 教
事
育費
業(生
(
涯学習課) △1,72
3公民館費5 0 0 0 △1,410
科 目
0 0 0 34
補 正 額 の
0 0 0 △481
財 源 内 訳
4図書館費
補
33,
正
823 43 33,86
前
6 0 0 0 43
の額
0 0
補
0 43
正 額
6保健体育費
計
767,680 △31
特
,781 735,89
9 957 △23,30
0 △2,000 △7,
定
438
1保健体
育総務費
財
55,003 1
54 55,157 0 0
0 154
源一
0 0 0 1
般
54
財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 138 ―
単
01223職員手当等
位
13委託
:
料 △230
千
委託料 △230△1
円
044共済費
)
清掃業務委託
節
料 △151
説
特殊建築物調査委
託料 △79△2508
報償費
公民館費職員人件
費(総務課) 34△1
,18011需用費
2給料 1
6
一般職
明
給 16△46113委
区
託料
3職
員手当等 122
期末手当 3
勤勉手当 1
分
19
4共済
金
費 △104
共済組合負担金 △1
04
額
公民館活動事業(生涯
―
学習課) △481
8報償費 △2
1
50
報償
3
金 △250
9
講師謝礼 △250
13委託料
―
△231
公
委託料 △231
民
映画上映会委
館
託料 △231
一般
図書館費職
事
員人件費(総務課) 4
務
3433職員手当等
費
3職員手当
(
等 43
勤
生
勉手当 43
涯学習
保健体育総務
課
費職員人件費(総務課
)
) 154532給料
△
2給料 53
1
一般職給
,
532203職員手当
4
等
3職員
1
手当等 220
0
期末手当 15△1
1
194共済費
6
勤勉手当 205
2
4共済費 △
給
119
料
共済組合負担金 △119
第9款 教育費
11需用費 △1,180
(
光熱水費 △1,18
6 363,277 △24,697 338,580 957 △23,300 0 △2,354
0 △3
科
,400 0 1,607
目 補 正
0 0 0 152
額 の 財
95
7 △20,600 0 △
源
3,426
内 訳
補正前の額 補
0 700
0 △687
正 額 計
3学校給食センタ
特
349
,400 △7,238
342,162 0 0 △
定
2,000 △5,23
8
ー等管理運営事
業
財
費
源
0 0 △2,000
一
△5,402
般財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 140 ―
2体育施設費
単
委託料 △11
位
91243職員手当等
:
非常
千
用給水設備設置工事設
円
計監理業務委託料 △1
)
19
15工
節
事請負費 △1,674
説
△4,00011需用
費
工事
請負費 △1,674
非常用給
水設備設置工事 △1,
674△3,2031
3委託料
体育施設費職員
明
人件費(総務課) 15
区
2△17,65915
工事請負費
2給料 28
一般職給 28
分
3職員手当
金
等 124
期末手当 7
勤勉手当 117
額
社会体育
―
施設費(生涯学習課)
△23,069
1
11需用費 △4
4
,000
1
光熱水費 △4,000
13委託料
―
△3,084
委託料 △3,084
富浦体育館耐震化工事監理業務委託料 △3,084
15工事請負費 △15,985
工事請負費 △15,985
富浦体育館耐震化工事 △15,9
千
85
倉
体育施設建設事業職員
総
人件費(総務課) 13
合
2給料 1
運
3
一般職
動
給 13
公園管
学校給食センター等管
理
理運営事業(教育総務
運
課) △7,40236
営
2給料
1
費
1需用費 △4,335
(
燃料費 △
生
1,7101283職
涯
員手当等
学
光熱水費 △625
習
賄材料費 △
課
2,000△4,33
)
511需用費
△
12役務費 △1,
1
287
手
,
数料 △1,287△1
7
,28712役務費
9
排水処
3
理施設汚泥処理手数料
4
△1,287
1
18備品購入費 △1
2
,780△1,780
給
18備品購入費
料
第9款 教育費
1
(
3委託料 △119
6
ー等管理運営事
業費 0 0 0 164
科 目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の額 補 正 額 計 特 定
計 4,568,06
3 △265,892 4
財
,302,171 12
,393 △191,9
00 △2,006 △8
源
4,379
一般財源項 目国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 142 ―
3学校給食センタ
単
一般職給 36
位
3職員手当等 12
:
8
期末手
千
当 8
勤勉
円
手当 120
)
節
説 明区 分
第9款 教育費
金 額
― 143 ―
その他備品購入費 △1,780
学校給食費職員人件費(総務課) 164
(
2給料 36
第 款
金 地 方 債 そ の 他
― 144 ―
1農林水産業施設災害 30,305 0 30,305 △1,500 0 0 1,500
復旧費
2林業施設災害復
災
22,785 0 22,785 △1,500 0 0 1,500
旧費
10
△1,50
0 0 0 1,500
害
2
公共土木施設災害復 6
,600 △152 6,
(
448 0 0 0 △152
補
旧
正
費
額
2河川災害復
旧費
△
3,300 △152
1
3,148 0 0 0 △1
復 5
52
2
0 0 0 △15
千
2
円)
科
旧
目 補 正 額
費
の 財 源 内 訳
補正
計
前
38,195 △152
の
38,043 △1,5
額
00 0 0 1,348
補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支出
単位:千
河川災害復旧費(建
円
設課) △152△15
)
215工事請負費
節
15工事請負
説
費 △152
工事請負費 △152
河川
災害復旧工事 △152
明区 分 金
第1
0款 災害復旧費
額
― 145 ―
県単林道災害復旧事業(農林水産課)
(
財源補正
第 款
出金 地 方 債 そ の 他
― 146 ―
1公債費 3,470,554 △56,658 3,413,896 0 0 0 △56,658
1元金 3,131,73
公
1 △43,691 3,088,040 0 0 0
1
△43,691
1
0
0 0 △43,691
債
2利子
(
338,
補
823 △12,967
正
325,856 0 0 0
額
△12,967
△
0
5
0 0 △12,967
6,費 658 千円)
科 目 補 正 額 の 財 源 内
計 3,470
訳
,554 △56,65
補
8 3,413,896
正
0 0 0 △56,658
前の額 補 正 額 計 特 定 財 源一般財源項 目
国県支
単
3償還金、利子及び割
位
引料 △43,691び
:
割引料
償
千
還金 △43,691
円
地方債
)
元金償還金 △43,6
節
91
説
利子(行革財政課)
△12,967△12
,96723償還金、
利子及
2
3償還金、利子及び割
引料 △12,967び
割引料
利
明
子及び割引料 △12,
区
967
地方債利子 △12,
967
分 金 額
― 147 ―
第11款 公債費
元金(行革財政課) △43,691△43,69123償還金、
(
利子及
2
第 款
国県支出金 地 方 債 そ の 他
― 148 ―
1基金費 79,256 1,485,905 1,565,161 0 0 808 1,485,097
1財政調整基金費
諸
12,632 △864 11,768 0 0 △864 0
12
0 0
△864 0
支
2減債基金費
25,18
(
4 699,608 72
補
4,792 0 0 △39
正
2 700,000
額 1
0 0 △392 700,
,
000
4出 85,
4公
9
共施設等再編
0
41,04
5
0 787,161 82
8,201 0 0 2,0
千
64 785,097
円
整備基金費
)金
科
0 0 2,
064 785,097
目 補 正 額 の 財 源 内 訳
補正前の
計 79,256
額
1,485,905 1
補
,565,161 0 0
808 1,485,0
正
97
額 計 特 定 財 源一般財源項 目
単
864
積
位
立金 △864
:
財政調整基金
千
積立金 △864
円)
減債基金
節
費(行革財政課) 69
説
9,608699,6
0825積立金
25積立金 69
9,608
積立金 699,60
8
減
債基金積立金 699,
608
明区
公共施設
等再編整備基金費(行
革財政課) 787,1
61787,1612
分
5積立金
金
25積立金 787,1
61
積立
金 787,161
額
公共施設
―
等再編整備基金積立金
787,161
149 ―
第12款 諸支出金
財政調整基金費(行革財政課) △864△86425積立金
(
25積立金 △
給 与 費1 特別職
給 与 職員数
区 分 期末手当(人) 報酬 給料 地域手当年間支給率(月分)
長等 2 18,288 7,590(4.15月分)
議員 20 82,078 34,059(4.15月分)補正後
他の特別職 2,363 163,265
計 2,385 245,343 18,288 41,649
長等 2 18,288 7,407(4.05月分)
議員 20 82,078 33,238(4.05月分)補正前
他の特別職 2,615 171,460
長等 183
計 2,637 253,538 18,288 40,645
比較
議員 821
他の特別職 △ 252 △ 8,195
計 △ 252 △ 8,195 1,004
- 150 -
明 細 書(単位:千円)
費共済費 合計 備考寒冷地手当 他の手当 計
250 26,128 4,049 30,177
116,137 52,240 168,377
163,265 163,265
250 305,530 56,289 361,819
250 25,945 3,957 29,902
115,316 52,240 167,556
171,460171,460
92 275
250 312,721 56,197 368,918
183
821 821
△ 8,195 △ 8,195
△ 7,191 92 △ 7,099
- 151 -
17,769
43,338
11,899
△ 14,689
制度改正に伴う増減分
95,588
△ 11,661
3,640
△ 9,992
の内訳職員手当
給与改定に伴う増減分
補正前
扶養手当
42,936
比較
4,383
△ 985 △ 402
12,884
区分
55,966
55,966
補正後
補正前
比較
増減額
85,596
(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。
区分
4,383
その他の増減分
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
3,080
増減事由別内訳
昇給に伴う増加分
その他の増減分
給 料
職員手当
△ 8,021
(人) 報酬
手当
474
補正後
△ 1
地域手当
給料 職員手当
特殊勤務通勤手当 時間外
2 一般職
(1) 総 括
住居手当
給 与 費
473
区分
3,080
943,464
勤務手当
職員数
△ 8,021
940,384
(0)
(0)
(0)
1,867,882
1,859,861
- 152 -
千葉県議会議員選挙及び市農業委員会委員選挙の執行に伴う時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当の減額
△ 650
△ 9,447
職員の異動等による増減分 △ 11,164
△ 4,592臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業の事業実績見込みに係る時間外勤務手当の減額
17,769
△ 497人員の増減等に伴う減少
給与改定に伴う増減分 3,640
7,208
説 明
24,7453,349
△ 782 15,346
447,748
7,208 3,244
2,808,266
(単位:千円)
3,382,0632,803,325
共済費
(教育長を含む)
(教育長を含む)
管理職手当
260,52124,745
3,414,139
△ 32,076
446,966
合計計
備 考
職員の異動等による増減分
給与改定に伴う増減分
備考
△ 105
245,175
勤勉手当手当 特別勤務手当 期末手当
578,738
605,873
△ 27,135△ 4,941
管理職員宿日直
- 153 -
前 々 年 度 末 前 年 度 末現 在 高 現 在 高
1.普 通 債 17,580,962 17,603,696
総 務 債 3,683,941 3,359,759
民 生 債
衛 生 債 4,085,244 3,718,194
農 林 水 産 業 債 682,591 563,428
商 工 債 46,117 36,707
土 木 債 2,517,886 2,103,826
消 防 債 1,642,824 2,055,457
教 育 債 4,922,359 5,766,325
2.災 害 復 旧 債 83,573 71,702
農 林 水 産 業 債 6,177 3,847
土 木 債 77,396 67,855
3.そ の 他 10,984,636 10,199,012
減 税 補 て ん 債 268,249 199,090
臨 時 税 収 補 て ん 債 73,429 55,334
臨 時 財 政 対 策 債 10,642,958 9,944,588
28,649,171 27,874,410
(参考)
195,787 93,868
4,026,020 3,697,711
6,897,747 7,117,324
11,119,554 10,908,903
合 計
合 計
1.辺 地 対 策 事 業 債
2.過 疎 対 策 事 業 債
3.合 併 特 例 事 業 債
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
― 154 ―
(単位:千円)
当 該 年 度 末当該年度中起債見込額
当該年度中元金償還見込額
現 在 高 見 込 額
4,131,700 2,265,866 19,469,530
851,400 553,572 3,657,587
48,900 457,171 3,309,923
59,500 123,184 499,744
27,400 5,405 58,702
71,700 419,310 1,756,216
74,100 245,497 1,884,060
2,998,700 461,727 8,303,298
21,546 50,156
1,809 2,038
19,737 48,118
800,628 9,398,384
29,170 169,920
18,465 36,869
752,993 9,191,595
4,131,700 3,088,040 28,918,070
45,462 48,406
387,200 596,589 3,488,322
3,441,900 740,246 9,818,978
3,829,100 1,382,297 13,355,706
当該年度末における現在高の見込に関する調書
当 該 年 度 中 増 減 見 込
― 155 ―