☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆ 平成28年度西脇 …•™ 育 2,587,569...

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平成28年度西脇市各会計予算額 (単位 千円、%) 20,790,000 18,660,000 2,130,000 11.4 11,589,793 11,874,782 △ 284,989 △ 2.4 5,761,545 5,955,623 △ 194,078 △ 3.3 327,732 324,919 2,813 0.9 477,082 475,134 1,948 0.4 39,484 6,150 33,334 542.0 4,361,806 4,190,824 170,982 4.1 34,505 34,738 △ 233 △ 0.7 526,571 518,578 7,993 1.5 61,068 368,816 △ 307,748 △ 83.4 15,612,905 16,365,993 △ 753,088 △ 4.6 2,368,779 2,402,380 △ 33,601 △ 1.4 0 191,053 △ 191,053 皆 減 4,114,205 4,126,605 △ 12,400 △ 0.3 9,129,921 9,645,955 △ 516,034 △ 5.3 47,992,698 46,900,775 1,091,923 2.3 企業会計の予算額は、3条及び4条予算の支出予定額の合算額です。 太陽光発電事業特別会計 茜が丘宅地供給事業特別会計 後期高齢者医療特別会計 老人保健施設特別会計 学校給食センター特別会計 認定こども園への移行に向けた施設整備や西脇消防署等の整備により、一般会計の当初予算額は 207億9千万円と過去最大の規模となりました。国の地方創生加速化交付金の活用を含め、「経済 の復活」「教育の復活」「住みやすさの復活」を推進していきます。 「経済の復活」では、西脇ファッション都市構想推進事業において、起業を目指すデザイナー等 の誘致・就労を促進し人材育成を図るほか、最終製品化を通じて産地全体のブランド力を向上させ ます。また、「肉のフェスティバルinにしわき」「西脇ローストビーフイベント」を開催するなど 地域食材の魅力を発信し、地域経済の活性化と来訪者の増加によるにぎわいの創出を目指します。 「教育の復活」では、引き続き基礎学力の向上に取り組むとともに、市内統一の学力・体力テス トを実施し検証分析することにより、弱点補強対策を強化します。また、小・中学校におけるIC T環境を整備し教職員の負担軽減を図ることにより、児童生徒とふれあう時間を充実させます。 「住みやすさの復活」では、消防・救急体制の向上を図るため西脇消防署等の整備を行うほか、 認定こども園への移行に向けた施設整備を推進します。また、特定不妊治療費助成に関し男性不妊 治療を対象に加えるとともに、新たに不育症治療費助成を行い、安心して妊娠、出産ができる環境 づくりを目指します。 国民健康保険特別会計 増 減 率 平成28年度 平成27年度 ☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆

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○ 平成28年度西脇市各会計予算額

(単位 千円、%)

増 減 額

20,790,000 18,660,000 2,130,000 11.4

11,589,793 11,874,782 △ 284,989 △ 2.4

5,761,545 5,955,623 △ 194,078 △ 3.3

327,732 324,919 2,813 0.9

477,082 475,134 1,948 0.4

39,484 6,150 33,334 542.0

4,361,806 4,190,824 170,982 4.1

34,505 34,738 △ 233 △ 0.7

526,571 518,578 7,993 1.5

61,068 368,816 △ 307,748 △ 83.4

15,612,905 16,365,993 △ 753,088 △ 4.6

2,368,779 2,402,380 △ 33,601 △ 1.4

0 191,053 △ 191,053 皆 減

4,114,205 4,126,605 △ 12,400 △ 0.3

9,129,921 9,645,955 △ 516,034 △ 5.3

47,992,698 46,900,775 1,091,923 2.3

※ 企業会計の予算額は、3条及び4条予算の支出予定額の合算額です。

簡 易 水 道 事 業 会 計

総      合      計

下 水 道 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

太 陽 光 発 電 事 業 特 別 会 計

茜が丘宅地供給事業特別会計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

企 業 会 計 合 計

公 営 墓 地 特 別 会 計

老 人 保 健 施 設 特 別 会 計

学校給食センター特別会計

 認定こども園への移行に向けた施設整備や西脇消防署等の整備により、一般会計の当初予算額は 207億9千万円と過去最大の規模となりました。国の地方創生加速化交付金の活用を含め、「経済の復活」「教育の復活」「住みやすさの復活」を推進していきます。 「経済の復活」では、西脇ファッション都市構想推進事業において、起業を目指すデザイナー等の誘致・就労を促進し人材育成を図るほか、最終製品化を通じて産地全体のブランド力を向上させます。また、「肉のフェスティバルinにしわき」「西脇ローストビーフイベント」を開催するなど地域食材の魅力を発信し、地域経済の活性化と来訪者の増加によるにぎわいの創出を目指します。 「教育の復活」では、引き続き基礎学力の向上に取り組むとともに、市内統一の学力・体力テストを実施し検証分析することにより、弱点補強対策を強化します。また、小・中学校におけるICT環境を整備し教職員の負担軽減を図ることにより、児童生徒とふれあう時間を充実させます。 「住みやすさの復活」では、消防・救急体制の向上を図るため西脇消防署等の整備を行うほか、認定こども園への移行に向けた施設整備を推進します。また、特定不妊治療費助成に関し男性不妊治療を対象に加えるとともに、新たに不育症治療費助成を行い、安心して妊娠、出産ができる環境づくりを目指します。

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

比     較

増 減 率

一 般 会 計

特 別 会 計 合 計

会     計     名平成28年度予 算 額

平成27年度予 算 額

☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆

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○ 一般会計の状況

【 歳 入 】(単位 千円、%)

1 4,706,785 4,801,959 22.6 25.7 △ 2.0

2 134,000 137,000 0.7 0.7 △ 2.2

3 9,000 11,000 0.0 0.1 △ 18.2

4 50,000 29,000 0.2 0.2 72.4

5 34,000 13,000 0.2 0.1 161.5

6 748,000 680,000 3.6 3.7 10.0

7 49,000 50,000 0.2 0.3 △ 2.0

8 30,000 27,000 0.1 0.1 11.1

9 21,000 20,000 0.1 0.1 5.0

10 5,650,000 5,650,000 27.2 30.3 0.0

11 6,500 6,500 0.0 0.0 0.0

12 279,623 268,214 1.4 1.4 4.3

13 321,261 343,987 1.6 1.8 △ 6.6

14 2,638,236 1,878,347 12.7 10.1 40.5

15 1,249,623 1,159,789 6.0 6.2 7.7

16 65,089 68,724 0.3 0.4 △ 5.3

17 85,010 30,010 0.4 0.2 183.3

18 1,209,370 1,350,996 5.8 7.2 △ 10.5

19 10 10 0.0 0.0 0.0

20 497,193 506,964 2.4 2.7 △ 1.9

21 3,006,300 1,627,500 14.5 8.7 84.7

20,790,000 18,660,000 100.0 100.0 11.4

諸 収 入

市 債

合         計

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交通安全対策特別交付金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

増減率28年度 27年度

市 税

区     分平成28年度予 算 額

平成27年度予 算 額

構成比

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【 歳 出・目的別 】

(単位 千円、%)

1 191,229 206,602 0.9 1.1 △ 7.4

2 1,845,073 1,737,445 8.9 9.3 6.2

3 7,331,587 5,859,320 35.3 31.4 25.1

4 2,580,038 2,902,770 12.4 15.6 △ 11.1

5 196,796 233,397 0.9 1.3 △ 15.7

6 503,635 524,960 2.4 2.8 △ 4.1

7 327,719 269,549 1.6 1.4 21.6

8 2,613,938 2,665,088 12.6 14.3 △ 1.9

9 1,994,921 828,650 9.6 4.4 140.7

10 1,510,239 1,630,751 7.3 8.7 △ 7.4

11 200 200 0.0 0.0 0.0

12 1,664,624 1,771,267 8.0 9.5 △ 6.0

13 1 1 0.0 0.0 0.0

14 30,000 30,000 0.1 0.2 0.0

20,790,000 18,660,000 100.0 100.0 11.4

構成比増減率

28年度 27年度

議 会 費

区     分平成28年度予 算 額

平成27年度予 算 額

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

諸 支 出 金

予 備 費

合         計

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

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【 歳 出・性質別 】

(単位 千円、%)

12,421,518 12,727,064 59.7 68.2 △ 2.4

1,990,192 2,012,971 9.6 10.8 △ 1.1

2,244,438 2,282,583 10.8 12.2 △ 1.7

67,615 67,675 0.3 0.4 △ 0.1

3,557,413 3,366,710 17.1 18.0 5.7

4,561,860 4,997,125 21.9 26.8 △ 8.7

3,158,927 1,041,445 15.2 5.6 203.3

3,158,727 1,041,245 15.2 5.6 203.4

1,522,192 489,425 7.3 2.6 211.0

1,636,535 551,820 7.9 3.0 196.6

200 200 0.0 0.0 0.0

5,209,555 4,891,491 25.1 26.2 6.5

952,472 313,400 4.6 1.7 203.9

175,180 108,044 0.8 0.5 62.1

317,700 351,700 1.5 1.9 △ 9.7

2,069,699 2,292,380 10.0 12.3 △ 9.7

1,664,504 1,795,967 8.0 9.6 △ 7.3

30,000 30,000 0.2 0.2 0.0

20,790,000 18,660,000 100.0 100.0 11.4

増減率27年度28年度

補 助 事 業 費

消 費 的 経 費

投 資 的 経 費

維 持 補 修 費

貸 付 金

補 助 費 等

人 件 費

物 件 費

平成28年度予 算 額

平成27年度予 算 額

投 資 及 び 出 資 金

扶 助 費

普 通 建 設 事 業 費

繰 出 金

単 独 事 業 費

予 備 費

構成比

合         計

区     分

そ の 他

災 害 復 旧 事 業 費

公 債 費

積 立 金

Page 5: ☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆ 平成28年度西脇 …•™ 育 2,587,569 3,119,774 149,300 210,040 3,059,034 6,419 5,728 0 969 4,759 8,422,845 8,814,944 799,000

○ 市税の状況

(単位 千円、%)

増 減 額

1,936,283 1,964,370 △ 28,087 △ 1.4

1,666,883 1,652,426 14,457 0.9

現 年 課 税 分 1,642,982 1,625,696 17,286 1.1

滞 納 繰 越 分 23,901 26,730 △ 2,829 △ 10.6

269,400 311,944 △ 42,544 △ 13.6

現 年 課 税 分 268,193 310,669 △ 42,476 △ 13.7

滞 納 繰 越 分 1,207 1,275 △ 68 △ 5.3

2,147,195 2,219,698 △ 72,503 △ 3.3

2,134,326 2,206,724 △ 72,398 △ 3.3

現 年 課 税 分 2,103,373 2,174,811 △ 71,438 △ 3.3

滞 納 繰 越 分 30,953 31,913 △ 960 △ 3.0

12,869 12,974 △ 105 △ 0.8

123,588 105,213 18,375 17.5

121,915 103,513 18,402 17.8

1,673 1,700 △ 27 △ 1.6

267,165 287,093 △ 19,928 △ 6.9

232,554 225,585 6,969 3.1

228,309 221,399 6,910 3.1

4,245 4,186 59 1.4

4,706,785 4,801,959 △ 95,174 △ 2.0

滞 納 繰 越 分

軽 自 動 車 税

個 人

法 人

市 た ば こ 税

現 年 課 税 分

平成27年度予 算 額

比     較

増 減 率項      目

市 民 税

固 定 資 産 税

合    計

平成28年度予 算 額

都 市 計 画 税

固 定 資 産 税

交 付 金

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

Page 6: ☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆ 平成28年度西脇 …•™ 育 2,587,569 3,119,774 149,300 210,040 3,059,034 6,419 5,728 0 969 4,759 8,422,845 8,814,944 799,000

(単位 千円)

起 債 見 込 額 元金償還見込額

18,507,587 19,363,500 3,006,300 1,455,767 20,914,033

10,076,648 10,542,828 2,207,300 950,834 11,799,294

総 務 950,846 792,805 0 167,205 625,600

民 生 113,220 86,158 349,300 26,755 408,703

住 宅 資 金 75,339 54,547 0 12,392 42,155

衛 生 1,402,875 1,665,763 249,500 35,261 1,880,002

農 林 業 417,196 258,036 23,800 56,328 225,508

商 工 25,470 24,055 0 1,415 22,640

土 木 3,942,017 3,895,475 195,400 392,269 3,698,606

消 防 562,116 646,215 1,240,000 49,169 1,837,046

教 育 2,587,569 3,119,774 149,300 210,040 3,059,034

6,419 5,728 0 969 4,759

8,422,845 8,814,944 799,000 503,964 9,109,980

1,675 0 0 0 0

639,640 569,069 0 73,911 495,158

2,363,488 2,201,628 0 169,464 2,032,164

22,942,512 21,750,465 220,400 1,400,859 20,570,006

9,411,054 9,889,023 0 463,786 9,425,237

53,864,281 53,773,685 3,226,700 3,563,787 53,436,598

病 院 事 業 会 計

合      計

普 通 債

特 例 債 等

老 人 保 健 施 設 特 別 会 計

下 水 道 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

○市債(借入金)の状況

災 害 復 旧 債

県 貸 付 金

区      分

一 般 会 計

平成26年度末現  在  高

平成27年度末現在高見込額

平 成 28 年 度 中 増 減 見 込 額 本 年 度 末現在高見込額

Page 7: ☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆ 平成28年度西脇 …•™ 育 2,587,569 3,119,774 149,300 210,040 3,059,034 6,419 5,728 0 969 4,759 8,422,845 8,814,944 799,000

(単位 千円)

積 立 見 込 額 取 崩 し 見 込 額

4,600,099 4,433,040 9,370 990,000 3,452,410

47,723 137,143 85,611 73,794 148,960

1,368,937 1,370,113 10,280 9,637 1,370,756

102,554 48,956 244 3,697 45,503

1,774,374 2,190,581 32,137 225 2,222,493

507,940 508,442 3,355 3,355 508,442

18,744 19,028 96 110 19,014

51,852 61,317 32,897 9,599 84,615

47,956 44,185 221 4,000 40,406

1,304 1,311 7 0 1,318

186,543 169,306 828 12,921 157,213

8,557 8,360 42 300 8,102

9,424 8,173 41 1,255 6,959

0 10,025 51 10,000 76

291,292 200,108 1,028 59,625 141,511

56,233 54,834 25,354 1 80,187

95,211 71,885 474 64,374 7,985

111,708 113,155 865 0 114,020

9,280,451 9,449,962 202,901 1,242,893 8,409,970

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

地 域 福 祉 基 金

日本のへそ日時計の丘公園管理基金

森 林 整 備 基 金

交 通 遺 児 基 金

経 緯 度 公 園 整 備 基 金

地 域 振 興 基 金

ふ る さ と 西 脇 「 日 本 の へ そ 」 基 金

公 共 施 設 整 備 基 金

公 営 墓 地 基 金

生 活 排 水 処 理 事 業 基 金

環 境 基 金

幼 児 等 教 育 振 興 基 金

青 少 年 健 全 育 成 振 興 基 金

にしわき経緯度地球科学館整備基金

合      計

○基金の状況

区      分平 成 26 年 度 末現 在 高

平 成 27 年 度 末現 在 高 見 込 額

平 成 28 年 度 中 増 減 見 込 額 本 年 度 末現 在 高 見 込 額

国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金

介 護 保 険 財 政 調 整 基 金

Page 8: ☆☆平成28年度当初予算の概要☆☆ 平成28年度西脇 …•™ 育 2,587,569 3,119,774 149,300 210,040 3,059,034 6,419 5,728 0 969 4,759 8,422,845 8,814,944 799,000

(単位 千円、%)

収益的収支 資本的収支 計 増 減 額

収入 1,211,447 364,010 1,575,457 1,676,216 △ 100,759 △ 6.0

支出 1,257,325 1,111,454 2,368,779 2,402,380 △ 33,601 △ 1.4

差引 △ 45,878 - - - - -

収入 0 0 0 126,738 △ 126,738 皆 減

支出 0 0 0 191,053 △ 191,053 皆 減

差引 0 - - - - -

収入 2,306,615 1,081,192 3,387,807 3,366,502 21,305 0.6

支出 2,306,615 1,807,590 4,114,205 4,126,605 △ 12,400 △ 0.3

差引 0 - - - - -

収入 8,390,147 287,393 8,677,540 9,483,360 △ 805,820 △ 8.5

支出 8,388,915 741,006 9,129,921 9,645,955 △ 516,034 △ 5.3

差引 1,232 - - - - -

収入 11,908,209 1,732,595 13,640,804 14,652,816 △ 1,012,012 △ 6.9

支出 11,952,855 3,660,050 15,612,905 16,365,993 △ 753,088 △ 4.6

差引 △ 44,646 - - - - -

比   較

増減率

水 道 事 業 会 計

平 成 28 年 度 予 算 額 平成27年度予 算 額

収支

○平成28年度企業会計予算額

会  計  名

合    計

下水道事業会計

病 院 事 業 会 計

簡易水道事業会計

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○グラフでみる予算額(住民一人当たり)

【 歳 入 】

【 歳 出(性質別) 】

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

市 税 地方交付税 国・県支出金 繰入金 諸収入 市 債 その他

111,928

134,357

92,454

28,75911,823

71,490

43,577

(単位 円)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

47,327

84,596

108,481

75,119

49,21839,582

90,065

(単位 円)

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【 市 税 】

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

市民税(個人) 市民税(法人) 固定資産税 都市計画税 たばこ税 その他

39,639

6,406

51,061

5,530 6,3532,939

(単位 円)

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○グラフでみる市税・財政調整基金の推移

【 市税の推移 】

【 財政調整基金(貯金)の年度末残高推移 】

5,878,853

5,922,311

5,650,431

5,168,822

5,253,221

5,066,3225,024,197

4,983,757

4,801,959

4,706,7854,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

※平成27、28年度は、予算上の数値

(単位 千円)

2,463,569 2,449,3642,537,556

3,047,036

3,457,152

3,766,674

4,172,212

4,600,099

4,433,040

3,452,410

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

※平成27、28年度は、予算上の数値

(単位 千円)

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平成28年度の西脇市一般会計予算を家計にたとえてみました。

総 額 貯金残高ローン残高

西脇市の一般会計当初予算(平成28年度)

西脇市の1年間の収入と支出   207億9千万円 80億6,627万円209億1,403万円

1 年 間 の 収 入 1 年 間 の 支 出

市税(給料)

47億679万円人件費(生活費)

19億9,019万円

地方交付税、各種譲与税(実家等からの支援)

106億1,936万円扶助費(学費、年金掛金、医療費)

35億5,741万円

分担金・負担金、使用料及び手数料(臨時収入)

6億88万円公債費(ローン返済金)

16億6,451万円

財産収入(不動産収入)

  6,509万円物件費・維持補修費(被服費、消耗品、家の修繕料)

23億1,205万円

諸収入ほか(株式配当) 5億8,221万円 補助費等(病院・下水道・ごみ処理等への支援)

45億6,186万円

給料収入等の計 165億7,433万円積立金(貯金)

1億7,518万円

繰入金(貯金の取り崩し) 12億937万円繰出金(仕送り)

20億6,970万円

市債(ローン) 30億630万円普通建設事業等(家の建替え、車等購入)

31億5,893万円

収入の計 207億9千万円その他(雑費)

13億17万円

 西脇市では、給料や実家等からの支援などにより1年間で165億7,433万円の給与収入等がありますが、これでは1年間に使うお金として足りません。そこで、貯金の取崩と銀行からの借入金で不足分の42億1,567万円を賄っています。 また、西脇市ではローン残高が209億1,403万円、貯金が80億6,627万円あります。

支出の計 207億9千万円

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(新)ヘルシースクールモデル地区開催事業 1,080

(新)他公費医療自己負担額助成事業 500

(新)生活困窮者自立支援事業(就労準備支援) 1,270

(充)西脇健康ポイント制度事業 1,716

(新)子育て応援ライフプラン事業 7,191

平成28年度当初予算主要事業の概要

(新・・・新規、充・・・充実、継・・・継続)

(単位 千円)

一般就労に必要な技法及び知識の習得等を促すため、近隣市と連携して社会福祉法人等の事業所で就労体験の機会を提供する。

高齢者の生活支援や介護予防のボランティア活動及び老人クラブ活動への参加をポイント付与対象に加え、健康づくりや介護予防活動への動機付けと運動習慣の定着を促す。

自主的な健康づくり活動の推進のため、年5回程度の健康増進イベントや健康教室等の体験講座を開催する。

0歳から中学3年生までを対象に、自立支援医療(育成医療)等の公費負担医療制度の自己負担額を申請により全額助成する。

○ともに支え合い、笑顔輝くあたたかなまち(健康・子育て・福祉)

妊娠時、出産前後、子どもが1歳前後の時期に面談を行い、各家庭にあった子育て応援ライフプランを作成するなど、子育てに関する相談支援を行う。

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(新)認定こども園施設整備事業 1,141,992

(充)特定不妊治療費助成事業 3,000

(新)不育症治療費助成事業 650

(充)多子世帯保育料等軽減事業 19,350

(新)こどもプラザ事業 6,103

(充)住宅改造助成事業 6,000

市内6保育園の認定こども園への円滑な移行を進めるため、当該施設整備に対する補助を行う。

新たに男性不妊治療を対象に加え、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減及び早期治療の促進を図る。

第2子保育料軽減事業等を新たに創設し、子どもを生みやすい環境づくりを推進する。

要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯を対象に加え、住み慣れた自宅で安全・安心な生活ができるよう住宅環境の向上を図る。

不育症の治療、検査に係る費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図る。

子育て中の親子を見守りながら、子どもの成長のためのアドバイス等を行うとともに、放課後の児童の学習支援や遊びの指導等を行う。

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(新)地域介護予防活動支援事業(元気応援カフェ分) 1,676

(新)高齢者見守りサポート事業 4,120

(新)日本のへそコンベンション支援事業 1,000

(新)ふるさと同窓会応援事業 1,000

(新)日本のへそ西脇地域食材でおもてなし支援事業 7,800

宅配事業者と連携し定期的な安否確認の見守りサポート体制を構築することにより、要援護者の現状把握、必要な支援及び情報提供を迅速かつ効果的に実施する。

市外からの集客による消費活動を促進するため、市内民間施設での宿泊を伴う市内有料施設でのコンベンション・合宿等を対象に、宿泊費・施設使用料の一部を助成する。

高齢者の介護予防や健康づくりを目的とした集いの場を市内の喫茶店や飲食店等で開設し、閉じこもり防止や生きがい対策につなげる。

地域食材を活用したおもてなし条例の基本理念に則り、関連施策を実施する。肉のフェスティバルinにしわき(仮称)及び西脇ローストビーフイベントを開催する。

市内における消費活動の活性化及びふるさと回帰を促進するため、市内商業施設で開催される同窓会を対象に、費用の一部を助成する。

○産業が元気 ! 活力とにぎわいあふれるまち(産業・経済)

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(新)観光誘客促進事業 6,022

(充)地域ため池総合整備事業 30,310

(充)立地企業奨励措置事業 106,300

(新)産業立地促進賃料補助事業 1,600

(充)にしわき学力向上事業 8,082

市外からの誘客を図り、市内の消費拡大を促進するため、団体型旅行及び市内ゴルフ場を利用する個人型旅行に対して、旅行代金の一部を助成する。

引き続き基礎学力の向上に取り組むとともに、市内統一学力テストを実施し検証分析することにより、弱点補強対策を強化する。

一定以上の規模のため池(喜多秋谷池ほか)の整備を県において実施するための負担金

○こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち(教育・文化・スポーツ)

市内への企業進出を促し地域活性化につなげるため、施設を新たに賃借する事業者に対し、県と連携して賃料助成を行う。

西脇市産業立地促進措置条例に基づき、市内で製造業等の企業施設を新設・拡大した事業者に対して、奨励措置を実施する。

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(新)がんばる先生応援事業 500

(充)小・中学校管理運営事業ほか 15,129

(充)就学前教育推進事業 3,159

(新)いきいき体力づくり推進事業 971

(新)表現のプロの技を学ぼう事業 540

(新)学校業務改善事業 1,843

教員の自主的な研修、学校の自主研究及び教科担当者会等の教科グループ活動に対し支援を行うことにより、学力向上につながる教員の授業力の向上を図る。

校務支援ソフトを導入することにより教職員の負担を軽減し、児童生徒とふれあう時間の充実を図り、知・徳・体のさらなるステップアップを目指す。

小学5年生を対象にプロの劇団員による表現力向上ワークショップを実施し表現力の向上を図るとともに、コミュニケーション力や生きる力の基礎を培う。

小学5年生から中学3年生までの児童生徒を対象に、市内統一体力テスト(仮称)を実施し、総合的な体力づくりの推進を図る。

認定こども園化・幼稚園1園化に伴い、就学前教育・保育カリキュラムの作成や、就学前教育の充実に向けた幼稚園・こども園・保育所教職員の研修プログラムを実施する。

学校におけるICT環境の充実を図るため、校務系ネットワーク機器・校務用パソコン等を整備し、より良い教育環境を提供する。

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(新)西脇小学校校舎整備事業 65,501

(新)幼稚園施設整備事業 84,152

(充)図書館用図書充実事業 20,600

(新)地球科学館管理事業 10,000

(新)アピカ音楽ホール開館20周年記念事業 3,000

平成29年度からの幼稚園1園化に向けた保育室等の増改築工事及びトイレ洋式化工事等

西脇小学校保存改修工事実施設計等

利用者増により貸出冊数が増加しており、蔵書数を増やし書架の充実を図る。

指定寄附を活用し、太陽観測望遠鏡を整備する。

アピカ音楽ホール開館20周年記念事業として、コンサート等の記念事業を開催する。

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(新)北はりま消防組合負担金(消防署等整備) 1,230,500

(充)総合防災訓練事業 1,350

(新)(都)和布郷瀬線調査事業 2,077

(充)西脇市コミュニティバス運行事業 22,708

(充)市営住宅長寿命化対策事業 48,000

西脇消防署、西脇出張所(仮称)及び西脇市コミュニティ消防センター(仮称)を整備する。

黒田庄地区自主運行バス「つくしバス」について、平成28年4月から西脇市コミュニティバスに再編し、利便性の向上を図る。

和布郷瀬線整備の事業化に向け、事業手法と整備費用について検討を行う。

災害発生時に住民の生命と財産を守る防災体制づくりを推進し、地域防災力の向上と地域住民との連携体制の確立を図る。今年度は総合防災訓練を実施する。

市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した市営住宅の長寿命化対策工事を行う。

○暮らしの安全を守り、安心が実感できるまち(生活安全・安心)

○快適な暮らしを支える生活基盤が充実したまち(都市基盤・生活環境)

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(新)都市計画マスタープラン等策定事業 5,612

(充)都市公園等リニューアル事業 27,000

(新)ごみ減量化推進事業 329

(新)就職支援事業 175

(新)移住支援事業 365

人口減少・超高齢化社会に対応するため、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定する。

日本へそ公園便所・管理棟設置工事費等

生ごみの水切り用具を保健衛生推進委員会、事業所等に配布し、北播磨清掃事務組合に搬入される生ごみを減らす。

移住希望者への居住情報(空き家情報)等の情報発信を通じて、Uターン・Iターンによる人口の増加を図る。また、首都圏における移住フェア等に出展する。

西脇市出身の若者の地元就職支援及び西脇市に必要な人材に対する就職マッチングを行い、Uターン・Iターンによる居住促進及び新規人材による地域企業の活性化を図る。

○持続可能な循環型社会を築き、人と自然が共生するまち(自然・環境共生)

○時代に対応した行政経営が確立したまち(行政経営)

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(新)若者応援事業 348

(新)シティプロモーション推進事業 15,530

(充)ふるさと寄附促進事業 125,192

(新)庁舎等整備事業 5,634

(新)固定資産台帳整備事業 25,542

(充)職員メンタルヘルス対策事業 544

西脇市における大学生等の研究・地域活動に対し、費用の一部を助成することにより、若者による地域の活性化につなげるとともに、本市に縁を持つ若者の増加を図る。

西脇市のブランドイメージの確立を図り、今後の情報発信方策等を示すシティプロモーション戦略を策定し、積極的なPRを行う。

ふるさと寄附の寄附特典(報償費等)及び基金積立金

統一基準による財務書類の作成に当たり、固定資産台帳の整備を行う。

労働安全衛生法の改正に伴い、職員及び定数外職員を対象にストレスチェックを実施する。

本庁舎の建設に際し、来庁者及び職員等にとって、快適で機能的なオフィス環境を整備し、より一層の市民サービスの向上や事務の効率化を図るための調査等を行う。

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(歳入) 

 ・引上げ分の地方消費税収 千円

(歳出)

 ・社会保障施策に要する経費 千円

(単位:千円)

地方消費税収充当額

208,460 71,468

57,385 19,674

240,233 82,362

506,078 173,504

363,130 124,496

363,130 124,496

869,208 298,000

小  計 500,808

合      計 2,245,719

保健衛生

 疾病予防対策事業等 500,808

小  計 1,744,911

社会福祉

 障害者福祉事業 684,100

 高齢者福祉事業 66,755

 児童福祉事業 994,056

引上げ分の地方消費税収を充てる社会保障施策に要する経費

298,000

2,245,719

事  業  名 経  費

うち一般財源