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平成28年度(2016年度) 大阪府大阪狭山市 一般会計補正予算書

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Page 1: 平成28年度(2016年度) 大阪府大阪狭山市 · 3,090. 001 子育て世帯臨時特例給付金給付事業; 3,090. 臨時特例給; び割引料 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金;

平成28年度(2016年度)

大阪府大阪狭山市

一般会計補正予算書

Page 2: 平成28年度(2016年度) 大阪府大阪狭山市 · 3,090. 001 子育て世帯臨時特例給付金給付事業; 3,090. 臨時特例給; び割引料 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金;

平成28年度(2016年度)大阪府大阪狭山市一般会計補正予算(第5号)

平成28年度(2016年度)大阪府大阪狭山市一般会計補正予算(第5号)は、次

に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 168,585 千円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,946,848 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年(2016年)9月1日提出

大阪府大阪狭山市長 古 川 照 人

- 1 -

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13 3,195,773 46,776 3,242,549

1 国庫負担金 2,615,626 206 2,615,832

2 国庫補助金 550,942 46,570 597,512

17 1,066,476 13,736 1,080,212

1 他会計繰入金 19,036 13,736 32,772

18 50,000 153,781 203,781

1 繰越金 50,000 153,781 203,781

19 141,205 92 141,297

3 雑入 135,901 92 135,993

20 1,721,000 △45,800 1,675,200

1 市債 1,721,000 △45,800 1,675,200

19,778,263 168,585 19,946,848

国庫支出金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳  入  合  計

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 計

千円

項 補正前の額

千円

補 正 額

千円

- 2 -

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2 2,433,219 156,234 2,589,453

1 総務管理費 1,980,472 141,770 2,122,242

3 戸籍住民基本台帳費 125,030 14,464 139,494

3 8,619,649 83,304 8,702,953

1 社会福祉費 3,945,756 12,189 3,957,945

2 児童福祉費 3,068,571 3,216 3,071,787

3 生活保護費 1,522,776 67,899 1,590,675

4 1,600,109 0 1,600,109

1 保健衛生費 734,067 0 734,067

7 1,257,069 183,000 1,440,069

3 都市計画費 816,524 183,000 999,524

8 735,184 1,165 736,349

1 消防費 735,184 1,165 736,349

9 3,022,605 △255,118 2,767,487

4 幼稚園費 447,032 11,238 458,270

6 保健体育費 678,010 △266,356 411,654

19,778,263 168,585 19,946,848

歳  出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

補 正 額

千円

歳  出  合  計

総務費

民生費

衛生費

土木費

消防費

教育費

- 3 -

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債務負担行為補正

期 間 期 間

千円 千円

-学校給食センター改修事業 635,035 -

平成28年度から平成29年度

まで

平成28年度から平成34年度

まで

第2表   

補 正 前 補 正 後事 項

住民情報システム管理事業 -

住民情報システム更新事業に係る額

限 度 額 限 度 額

- 4 -

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- 5 -

第 3 表  地 方 債 補 正

千円 年以内 年以内 千円 年以内 年以内

公 共 事 業 等 59,300証書借入

又は証券発行

 5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

政府、銀行又はその他金融機関

20 5 101,600

(仮称) 今熊 市民 の森緑 地 保 全 事 業

- - - - - - 84,300

文化会館 施設 改修 事業 - - - - - - 29,400

給食センター施設改修事業 201,800証書借入

又は証券発行

 5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

政府、銀行又はその他金融機関

20 5 - - - - - - - -

計 261,100 215,300

5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

政府、銀行又はその他金融機関

20 5

年賦又は

半年賦元利均等

又は元金均等

償還

 左記の条件の範囲内において借入先に融通条件がある場合その条件に従うことができる。但し、財政の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

証書借入又は

証券発行

起債の方 法

利 率

償 還 の 方 法

資 金区 分

償 還期 限

据 置期 間

資 金区 分

償 還期 限

据 置期 間

起債の目的

補 正 前 補 正 後

償還の方法 その他限 度 額

起債の方 法

利 率

償 還 の 方 法

限 度 額

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平 成 2 8年 度 (20 1 6年度 )

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

( 一 般 会 計)

- 6 -

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繰越金 153,7811 前年度決算剰余金 153,7811 50,000 153,781 203,781繰越金

18款 繰越金

 1項 繰越金

計 19,036 13,736 32,772

他会計繰入金 13,7361 半田財産区特別会計繰入金 13,7361 19,036 13,736 32,772他会計繰入金

17款 繰入金

 1項 他会計繰入金

計 550,942 46,570 597,512

費補助金

都市環境整備 23,5003 社会資本整備総合交付金 23,5005 84,740 23,500 108,240土木費国庫補助金

庫補助金

保健衛生費国 4371 母子保健衛生費国庫補助金 4373 599 437 1,036衛生費国庫補助金

助金 地域介護福祉空間整備推進交付金 2,973

介護保険費補 8,1698 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金 5,1962 346,233 8,169 354,402民生費国庫補助金

台帳費補助金

戸籍住民基本 14,4642 個人番号カード交付事業費国庫補助金 14,4641 10,910 14,464 25,374総務費国庫補助金

13款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

計 2,615,626 206 2,615,832

担金

生活保護費負 2065 生活保護費国庫負担金(過年度分) 206

   歳 入

1 2,608,894 206 2,609,100民生費国庫負担金

千円

区  分 金  額説              明

千円 千円

13款 国庫支出金

 1項 国庫負担金

千円

目 補正前の額 補 正 額 計

千円

- 7 - - 8 -

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計 1,721,000 △45,800 1,675,200

保健体育債 △201,8002 給食センター施設改修事業債 △201,8004 739,000 △201,800 537,200教育債

(仮称)今熊市民の森緑地保全事業債 84,300

都市計画債 126,6001 公共事業等債 42,3002 88,700 126,600 215,300土木債

総務管理債 29,4001 文化会館施設改修事業債 29,4001 10,600 29,400 40,000総務債

20款 市債

 1項 市債

計 135,901 92 135,993

雑入 924 南河内広域行政共同処理事業負担金(過年度分) 921 135,901 92 135,993雑入

19款 諸収入

 3項 雑入

計 50,000 153,781 203,781

区  分 金  額説              明

千円 千円

 1項 繰越金

千円

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

18款 繰越金

- 9 - - 10 -

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本年度予算額

   歳 出

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

特    定    財    源

千円

 2款 総務費

 1項 総務管理費

その他

目 補正前の額

千円

補正額

地方債

計区  分

節補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源国府支出金

説            明金  額

100,0061 一般管理費 948,932 1,048,938 100,006 100,000積立金25 005 基金積立金 100,000

 職員退職手当基金積立金 100,0006繰出金28

006 特別会計繰出金 6

 土地取得特別会計繰出金(元利金支払手数料分) 6

2,447 2,4478 財政管理費 14,884 17,331 2,290委託料13 002 地方公会計整備事業 2,447

 財務会計システム改修業務委託料 2,290157備品購入費18

 備品購入費 157

39,31713 文化振興費 186,979 226,296 29,400 9,917 39,317工事請負費15 001 文化会館管理事業 39,317

 文化会館大会議室改修工事費 4,856

 文化会館小ホール附室系統空調機入替工事費 5,863

 文化会館大ホール搬入口改修工事費 13,442

 文化会館レストラン空調機改修工事費 15,156

141,7701,980,472 2,122,242計 29,4000 0 112,370

 2款 総務費

 3項 戸籍住民基本台帳費

14,4641 戸籍住民基 125,030 139,494 14,464 14,464負担金補助及19 002 戸籍住民基本台帳管理事業 14,464

本台帳費 び交付金  地方公共団体情報システム機構負担金 14,464

14,464125,030 139,494計 014,464 0 0

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

3,8301 社会福祉総 213,952 217,782 3,830 953負担金補助及19 010 南河内広域行政共同処理事業 953

務費 び交付金  南河内広域行政共同処理事業負担金(過年度分) 953

011 生活困窮者自立支援事業 2,8772,877償還金利子及23

 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金超過交付返還金 2,501び割引料

  

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本年度予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

特    定    財    源

千円

 3款 民生費

 1項 社会福祉費

その他

目 補正前の額

千円

補正額

地方債

計区  分

節補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源国府支出金

説            明金  額

 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金超過交付返還金 376

1167 福祉医療対 378,352 378,468 116 116償還金利子及23 005 未熟児養育医療対策事業 116

策費 び割引料  未熟児養育医療費国庫負担金超過交付返還金 116

8,243 748 介護保険費 783,303 791,546 8,169 8,169負担金補助及19 001 特別会計繰出金 74

び交付金  介護保険特別会計繰出金[地域支援(介護予防)事業分] 74

006 地域介護福祉空間整備事業 8,16974繰出金28

 地域介護福祉空間整備等施設整備補助金 5,196

 地域介護福祉空間整備推進補助金 2,973

12,1893,945,756 3,957,945計 08,169 0 4,020

 3款 民生費

 2項 児童福祉費

1261 児童福祉総 1,315,494 1,315,620 126 126報償費8 018 保育・教育管理事業 126

務費  認定こども園運営法人選考委員報償費 126

3,090 3,0907 子育て世帯 0 3,090 3,090償還金利子及23 001 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 3,090

臨時特例給 び割引料  子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金

付金給付事 318

 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金超過交付返還金業費

2,772

3,2163,068,571 3,071,787計 00 0 3,216

 3款 民生費

 3項 生活保護費

67,8991 生活保護総 93,211 161,110 67,899 67,899償還金利子及23 002 生活保護事務管理事業 67,899

務費 び割引料  生活保護費国庫負担金超過交付返還金 66,965

 生活保護費国庫補助金超過交付返還金 934

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本年度予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

特    定    財    源

千円

 3款 民生費

 3項 生活保護費

その他

目 補正前の額

千円

補正額

地方債

計区  分

節補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源国府支出金

説            明金  額

02 扶助費 1,429,565 1,429,565 206 △206 財源更正

67,8991,522,776 1,590,675計 0206 0 67,693

 4款 衛生費

 1項 保健衛生費

02 健康増進費 381,150 381,150 437 △437 財源更正

0734,067 734,067計 0437 0 △437

 7款 土木費

 3項 都市計画費

183,0005 公園緑地整 61,500 244,500 126,60023,500 32,900 183,000公有財産購入17 003 (仮称)今熊市民の森緑地保全事業 183,000

備費 費  (仮称)今熊市民の森緑地保全事業用地購入費 183,000

183,000816,524 999,524計 126,60023,500 0 32,900

 8款 消防費

 1項 消防費

1,1651 常備消防費 638,709 639,874 1,165 1,165需用費11 002 常備消防事業 1,165

 被服費 1,165

1,165735,184 736,349計 00 0 1,165

 9款 教育費

 4項 幼稚園費

11,2381 幼稚園費 251,900 263,138 11,238 11,238委託料13 003 施設管理事業 11,238

 幼稚園施設改修工事実施設計業務委託料 11,238

11,238447,032 458,270計 00 0 11,238

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本年度予算額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

特    定    財    源

千円

 9款 教育費

 6項 保健体育費

その他

目 補正前の額

千円

補正額

地方債

計区  分

節補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源国府支出金

説            明金  額

△266,3565 学校給食施 517,531 251,175 △201,800 △64,556 △5,031委託料13 004 施設管理事業 △266,356

設管理費  学校給食センター改修工事(2期)実施設計業務委託料 2,745△261,325工事請負費15

 学校給食センター改修工事(2期)監理業務委託料 △7,776

 学校給食センター改修工事費(2期) △261,325

△266,356678,010 411,654計 △201,8000 0 △64,556

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