平成29年6月2日提出 嬉野市長 谷口 太一郎 · (歳 出) (単位:千円) 款...
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議案第44号
平成29年度 嬉野市一般会計補正予算(第1号)
平成29年度嬉野市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ871,126千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,730,874千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「 第1表 歳入歳出予算補正 」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成29年6月2日提出
嬉野市長 谷口 太一郎
歳 入 歳 出 予 算 補 正
第1表(歳 入) (単位:千円)
款 項 計 補 正 額補 正 前 の 額
歳 入 合 計
14 国庫支出金 1,873,777 41,944 1,915,721
2 国庫補助金 287,348 39,950 327,298
3 委託金 6,764 1,994 8,758
15 県支出金 1,167,461 1,575 1,169,036
2 県補助金 442,986 825 443,811
3 委託金 42,150 750 42,900
18 繰入金 1,291,070 △73,717 1,217,353
2 基金繰入金 1,290,110 △73,717 1,216,393
20 諸収入 501,861 21,672 523,533
5 雑入 231,164 21,672 252,836
21 市債 1,898,500 △862,600 1,035,900
1 市債 1,898,500 △862,600 1,035,900
15,602,000 △871,126 14,730,874
(歳 出) (単位:千円)
款 項 計 補 正 額補 正 前 の 額
歳 出 合 計
2 総務費 2,278,916 91,259 2,370,175
1 総務管理費 1,996,593 91,259 2,087,852
3 民生費 5,235,243 6,193 5,241,436
1 社会福祉費 2,646,533 4,972 2,651,505
2 児童福祉費 1,981,037 1,100 1,982,137
3 生活保護費 607,673 121 607,794
6 農林水産業費 876,970 1,599 878,569
1 農業費 836,768 1,599 838,367
7 商工費 431,923 35,799 467,722
1 商工費 431,923 35,799 467,722
8 土木費 1,100,958 △19,312 1,081,646
2 道路橋りょう費 328,173 △13,574 314,599
4 都市計画費 627,249 △6,238 621,011
6 新幹線費 80,327 500 80,827
10 教育費 2,445,152 △986,664 1,458,488
1 教育総務費 211,336 3,536 214,872
2 小学校費 181,723 570 182,293
4 社会教育費 439,103 △84,193 354,910
5 保健体育費 1,541,482 △906,577 634,905
15,602,000 △871,126 14,730,874
第 2 表 継 続 費 補 正
(追加) (単位:千円)
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
10 教育費 4 社会教育費 うれしの市民センター(仮称)建設事業 210,491
平成29年度 123,098
平成30年度 87,393
10 教育費 5 保健体育費 嬉野市総合体育館(仮称)整備事業 1,367,383
平成29年度 433,228
平成30年度 934,155
第 3 表 地 方 債 補 正
(変更)
限 度 額 起債の方法 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率
千円 千円
普通貸借又は
証 券 発 行
千円 千円
〃 〃 〃合 併 特 例 債 事 業 121,900 〃 〃 〃 186,500
補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ
3.0%以内政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公共施設等適正管理推進事業 1,412,300(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
485,100
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
利 率 償還の方法
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
1歳入
節
(単位:千円)
目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
1
2
5
7
総務費国庫補助金
民生費国庫補助金
土木費国庫補助金
教育費国庫補助金
14,428
104,104
122,145
13,307
287,348
15,500
4,652
△22,420
42,218
39,950
29,928
108,756
99,725
55,525
327,298
1
2
4
1
2
5
総務管理費国庫補助金
児童福祉費国庫補助金
老人福祉費国庫補助金
道路橋りょう費国庫補助金
都市計画費国庫補助金
保健体育費国庫補助金
15,500
750
3,902
△9,949
△12,471
42,218
地方創生推進交付金(1/2) 15,500
母子家庭自立支援給付金事業(3/4) 750
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業(10/10) 3,902
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう)(6/10) △56,220社会資本整備総合交付金(道路橋りょう)(57.75%) 46,271
社会資本整備総合交付金(新幹線嬉野温泉駅 周辺整備)(6/10) △21,000社会資本整備総合交付金(新幹線嬉野温泉駅 周辺整備)(57.75%) 8,529
学校施設環境改善交付金(1/3) 42,218
歳入歳出補正予算事項別明細書
(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
14 国庫支出金 ( 3 委託金)
(単位:千円)
節目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
3 教育費委託金 0
6,764
1,994
1,994
1,994
8,758
1 教育総務費委託金 1,994発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門 性向上事業 1,994
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
節
(単位:千円)
目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
4 農林水産業費県補助金 209,713
442,986
825
825
210,538
443,811
2 林業費県補助金 825緑の保全整備事業(1/3) △300緑の景観づくり事業(1/2、1/3) 1,125
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金
15 県支出金 ( 3 委託金)
(単位:千円)
節目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
4 教育費委託金 0
42,150
750
750
750
42,900
1 教育総務費委託金 750児童生徒の活用力向上研究指定事業 750
(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
節
(単位:千円)
目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
1
3
財政調整基金繰入金
ふるさと応援寄附金基金繰入金
644,068
460,717
1,290,110
△81,555
7,838
△73,717
562,513
468,555
1,216,393
1
1
財政調整基金繰入金
ふるさと応援寄附金基金繰入金
△81,555
7,838
財政調整基金 △81,555
ふるさと応援寄附金基金 7,838
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
20 諸収入 ( 5 雑入)
(単位:千円)
節目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
1 雑入 231,164
231,164
21,672
21,672
252,836
252,836
1 雑入 21,672ふるさと財団助成金(肥前吉田焼・吉田地区再生事業) 7,000コミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成事業) 1,800コミュニティ助成事業(共生の地域づくり助成事業) 9,900コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業) 1,800多面的機能支払交付金過年度返還金 1,172
(款) 21 市債 (項) 1 市債
節
(単位:千円)
目
計
補正前の額 補 正 額 計 区 分 金 額
説 明
2
5
教育債
合併特例債
1,412,300
121,900
1,898,500
△927,200
64,600
△862,600
485,100
186,500
1,035,900
1
1
公共施設等適正管理推進事業債
合併特例債
△927,200
64,600
公共施設等適正管理推進事業債(90%) △927,200
合併特例債(95%) 64,600
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2歳出
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
特 定 財 源
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1
5
6
9
一般管理費
財産管理費
企画費
地域振興事業費
611,578
79,652
1,102,422
40,446
95
2,464
315
88,130
611,673
82,116
1,102,737
128,576 75,800 3,600
95
2,464
315
8,730
8
15
9
12
11
12
13
15
17
18
19
報償費
工事請負費
旅費
役務費
需用費
役務費
委託料
工事請負費
公有財産購入費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
95
2,464
300
15
180
70
4,000
56,800
21,200
2,000
3,880
謝金(職員健康相談) 95
庁舎改修 2,464
普通旅費(国際交流事業) 300
通信運搬費(国際交流事業) 15
消耗品費(地域コミュニティ施設整備事業) 180
手数料(地域コミュニティ施設整備事業) 70
地域コミュニティ施設整備事業 4,000
地域コミュニティ施設整備事業 56,800
地域コミュニティ施設整備事業 21,200
開設備品(地域コミュニティ施設整備事業) 2,000
負担金 水道加入(地域コミュニティ施設整備事業) 130 市営浄化槽加入(地域コミュニティ施設整備事業) 150補助金
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
計
15 コミュニティセンター費
13,394
1,996,593
255
91,259
13,649
2,087,852 0 75,800 3,600
255
11,859
11
15
需用費
工事請負費
155
100
コミュニティ助成事業 3,600
修繕料 155
風呂屋根拡張 100
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
計
1
3
社会福祉総務費
老人福祉費
393,299
851,666
2,646,533
1,070
3,902
4,972
394,369
855,568
2,651,505
3,902
3,902 0 0
1,070
1,070
28
19
繰出金
負担金,補助及び交付金
1,070
3,902
国民健康保険特別会計 1,070
補助金 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 3,902
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
計
1
2
児童福祉総務費
母子父子福祉費
1,399,579
141,536
1,981,037
0
1,100
1,100
1,399,579
142,636
1,982,137
750
750 0
17,838
17,838
△17,838
350
△17,488
19
20
負担金,補助及び交付金
扶助費
100
1,000
財源内訳補正
補助金 県母子寡婦福祉連合会 100
母子家庭自立支援給付金事業(高等職業訓練 促進給付金等) 1,000
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
3 民生費 ( 3 生活保護費)
(単位:千円)
計
1 生活保護総務費
57,451
607,673
121
121
57,572
607,794 0 0 0
121
121
9 旅費 121普通旅費 121
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
計
3
5
9
農業振興費
研修センター管理費
農業農村整備費
143,082
2,656
491,154
836,768
600
119
880
1,599
143,682
2,775
492,034
838,367 0 0
880
880
600
119
719
19
11
23
負担金,補助及び交付金
需用費
償還金,利子及び割引料
600
119
880
補助金 機械利用組合機械導入等支援事業 600
修繕料 119
多面的機能支払交付金償還金(前年度県補助 金) 880
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
7 商工費 ( 1 商工費)
(単位:千円)
計
2
4
5
6
商工振興費
観光費
観光施設費
志田焼の里博物館費
236,469
88,388
50,588
16,468
431,923
10,500
25,247
0
52
35,799
246,969
113,635
50,588
16,520
467,722
500
15,000
△1
15,499 0
7,000
7,000
3,000
10,247
1
52
13,300
13
19
13
19
1
委託料
負担金,補助及び交付金
委託料
負担金,補助及び交付金
報酬
10,500
0
1,247
24,000
52
肥前吉田焼・吉田地区再生事業 10,500
負担金 肥前窯業圏活性化推進協議会 △1,000 地方創生推進交付金(肥前窯業圏活性化推 進協議会) 1,000
観光宣伝事業(テレビドラマ活用) 980観光振興推進事業 267
補助金 観光産業活性化事業 △6,000 地方創生推進交付金(嬉野版DMOを核とした 地域ブランドづくり推進事業) 30,000
財源内訳補正
指定管理者選定委員会委員 3人 52
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (単位:千円)
計
2 道路橋りょう新設改良費
232,816
328,173
△13,574
△13,574
219,242
314,599
△9,949
△9,949
△3,800
△3,800 0
175
175
13
15
委託料
工事請負費
△1,000
△12,574
社会資本整備総合交付金事業(市道調査・改良) △1,000
社会資本整備総合交付金事業(橋りょう補修 整備) △10,574社会資本整備総合交付金事業(市道調査・改良) △2,000
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
8 土木費 ( 4 都市計画費)
(単位:千円)
計
1
2
5
6
都市計画総務費
土地区画整理費
公園費
嬉野温泉駅周辺整備費
28,599
280,224
89,399
61,160
627,249
3,000
239
10,754
△20,231
△6,238
31,599
280,463
100,153
40,929
621,011
650
△12,471
△11,821
△7,400
△7,400
7,001
7,001
3,000
239
3,103
△360
5,982
13
28
13
15
13
15
委託料
繰出金
委託料
工事請負費
委託料
工事請負費
3,000
239
3,254
7,500
△5,000
△15,231
佐賀大学連携事業 3,000
嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計 239
樹木管理(総合運動公園) 1,608やさしいトイレ改修整備事業(総合運動公園) 1,296緑地整備(轟の滝公園) 350
やさしいトイレ改修整備事業(総合運動公園) 7,500
社会資本整備総合交付金事業(街路整備) △5,000
社会資本整備総合交付金事業(街路整備) △13,231社会資本整備総合交付金事業(道路整備) △2,000
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 8 土木費 (項) 6 新幹線費 (単位:千円)
計
1 新幹線費 18,524
80,327
500
500
19,024
80,827 0 0 0
500
500
19 負担金,補助及び交付金
500補助金 新幹線を活かしたまちづくり協議会 500
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
10 教育費 ( 1 教育総務費)
(単位:千円)
2 事務局費 209,336 3,536 212,872 2,744 792 1
7
8
9
11
14
報酬
賃金
報償費
旅費
需用費
使用料及び賃借料
92
748
128
1,275
669
260
発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門 性向上協議会委員 8人 92
臨時職員(発達障害に関する教職員等の理解 啓発・専門性向上事業) 748
謝金(児童生徒の活用力向上研究指定事業) 42謝金(発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業) 36謝金(嬉野っ子みらい夢事業) 50
普通旅費(発達障害に関する教職員等の理解 啓発・専門性向上事業) 70費用弁償(児童生徒の活用力向上研究指定事 業) 270費用弁償(発達障害に関する教職員等の理解 啓発・専門性向上事業) 835費用弁償(嬉野っ子みらい夢事業) 100
消耗品費(児童生徒の活用力向上研究指定事 業) 243消耗品費(発達障害に関する教職員等の理解 啓発・専門性向上事業) 141印刷製本費(児童生徒の活用力向上研究指定 事業) 210印刷製本費(発達障害に関する教職員等の理 解啓発・専門性向上事業) 75
バス借上料(嬉野っ子みらい夢事業) 260
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
計 211,336 3,536 214,872 2,744 0 0 792
19 負担金,補助及び交付金
364負担金 全国中学校体育大会佐賀県大会 364
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
10 教育費 ( 2 小学校費)
(単位:千円)
計
1 学校管理費
169,025
181,723
570
570
169,595
182,293
176
176 0 0
394
394
13 委託料 570樹木剪定(塩田、大草野) 570
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
計
3 公民館費 235,818
439,103
△84,193
△84,193
151,625
354,910 0
△76,500
△76,500
2,899
2,899
△10,592
△10,592
13
15
委託料
工事請負費
△3,145
△81,048
うれしの市民センター(仮称)工事監理業務 △3,145
やさしいトイレ改修整備事業(吉田公民館) 3,200うれしの市民センター(仮称)建設事業 △84,248
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
10 教育費 ( 5 保健体育費)
(単位:千円)
計
6 施設整備費
1,367,371
1,541,482
△906,577
△906,577
460,794
634,905
42,218
42,218
△850,700
△850,700
△10,000
△10,000
△88,095
△88,095
11
13
15
17
22
需用費
委託料
工事請負費
公有財産購入費
補償,補填及び賠償金
418
△9,539
△924,056
15,600
11,000
消耗品費(嬉野市総合体育館(仮称)建設事業) 418
嬉野市総合体育館(仮称)工事監理業務 △9,539
嬉野市総合体育館(仮称)建設事業 △924,056
嬉野市総合体育館(仮称)建設事業 15,600
嬉野市総合体育館(仮称)建設事業 11,000
補正前の額目 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
節
区 分 金 額説 明
1 特別職
144 144
特 別 職
計 11 144
144 144その他の
11 144
議 員比 較
長 等
5,187 226,823 30,840 257,663計 2,056 178,140 16,836 26,660
110,558 597 111,155その他の
2,036 110,558特 別 職
88,998 26,818 115,816(3.25)
30,692(3.25)
議 員 18 67,58221,416
5,2445,187 27,267 3,425
5,187 226,967 30,840 257,807
補正前
長 等 2 16,836
特 別 職
計 2,067 178,284 16,836 26,660
110,702 597 111,299
88,998 26,818 115,816(3.25)
その他の2,047 110,702
(3.25)
議 員 18 67,58221,416
5,187 27,267 3,425 30,692
補正後
長 等 2 16,8365,244
(千円) (千円)(千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円)
地域手当 寒冷地手当その他の
手当計(千円)
(人)
年間支給率
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
区 分
職員数
給 与 費
共済費 合 計
備 考報 酬 給 料
期末手当
款 項 事業名 年 度 年割額
国 県
支出金
平成29年度 123,098 110,200 10,000 2,898 123,098 123,098 58.5
平成30年度 87,393 76,400 10,993 87,393 41.5
計 210,491 186,600 10,000 13,891 123,098 123,098 87,393 100.0
平成29年度 433,228 41,800 351,300 30,000 10,128 433,228 433,228 31.7
平成30年度 934,155 837,100 97,055 934,155 68.3
計 1,367,383 41,800 1,188,400 30,000 107,183 433,228 433,228 934,155 100.0
翌年度以降支出予定額
当該年度末までの支出予定額
全 体 計 画
継続費の総額に対する進捗率
特 定 財 源
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
前々年度末までの支出額
前年度末までの支出(見込)額
当該年度支出予定額
うれしの市民センター(仮称)建設事業
その他
(単位:千円、%)
左 の 財 源 内 訳
一般財源地方債
10 教育費 5 保健 体育費
嬉野市総合体育館(仮称)整備事業
10 教育費 4 社会 教育費
当該年度中増減見込
当 該 年 度 中起 債 見 込 額
1 515,600 1,610,983
485,100 885,736
3 516,500 10,156,813
186,500 4,482,090
合 計 1,035,900 11,790,664
当該年度中増減見込当 該 年 度 中起 債 見 込 額
1 1,442,800 2,538,183
1,412,300 1,812,936
3 451,900 10,092,213
121,900 4,417,490
合 計 1,898,500 12,653,264
補正前
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正
(単位:千円)
区 分当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
普 通 債
補正後
そ の 他
(9) 教 育
(6) 合 併 特 例 債
当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
普 通 債
区 分
(9) 教 育
そ の 他
(6) 合 併 特 例 債