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15
令和2年度(2020年度) 令和2年6月那覇市議会定例会提出 及び予算に関する説明書 那覇市一般会計補正予算

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令和2年度(2020年度)

令 和 2 年 6 月 那 覇 市 議 会 定 例 会 提 出

及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

那 覇 市 一 般 会 計 補 正 予 算

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目 次

那覇市一般会計補正予算(第5号)令和2年度 1

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議案第77号

令 和 2 年 度

那 覇 市 一 般 会 計 補 正 予 算

(第 5 号)

令和2年度那覇市の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 648,403千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 194,325,617千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年6月 15日提出

那覇市長 城 間 幹 子

-1-

-1-

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第1 補

2 国庫

補助金 40,397,574 648,403 41,045,977

歳    入    合    計 193,677,214 648,403 194,325,617

歳 入

款 項 補正前の

 

額 補 正 額 計

千円 千

円 千円

一般会計 01-

001

15 国庫支出金 76,

619,088 648

,403 77,267

,491

-2-

-2-

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31,381,762

648,403 32,

030,165

項 補

歳    出    

合    計 193,

677,214 648

,403 194,32

5,617

補 正 額 計

千円 千円 千円

一般会計 01-002

3 民生費 115,650,415 648,403 116,298,818

2 児童福祉費

-3-

-3-

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歳入 別明

歳     入   

  合     計 1

93,677,214

648,403 194

 

,325,617

総 括

(歳 入

款 補正前の額 補 正

 額 計

千円 千円 千円

般会計 01-001

15 国庫支出

金 76,619,08

8 648,403 77

,267,491

-4-

-4-

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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

一般会計 01-002

3 民生費 115

,650,415 64

 

8,403 116,2

98,818 648,

403 0

補 

歳    出

    合    計

 

193,677,21

4 648,403 19

 

4,325,617 6

48,403 0

 財 源 内 訳款 補正前の額 補 正 額 計 特       定       財       源 一 般 財 源

国 県 支 出 金 地  方  債 そ  の  他

-5-

-5-

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2 

4,639,261 648,403 35,287,664 2 児童福祉費補助金 648,403 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助

金(ひとり親世帯臨時

特別給

付金給付事業費分

) 641,851

歳国

母子家庭

等対策総合支援事業費

国庫補助金(ひとり親

世帯臨時特別給

付金給付

事務費分) 6,552

 2項

計 40,397,5

74 648,403 4

 

1,045,977

般会計  第15款 

国庫支出金

節目 補正前の

額 補 正 額 計 説         明区  分 金  額

千円 千円 千円 千円 千円

01-001

2 民生費国庫補助金 3

-6-

-6-

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3 

そ の 他 区  分 金  額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

01-001

3 母子福祉費 3,091,637 648,403 3,740,040 648,403 3 職員手当等 872 子育て応

援課

 ・ひとり親

世帯への臨時特別給付

 

金事業(

時間外勤

務手当等 872

国第二次補正対応分

) 648,403

費第

 

 

10 需用費 27

2項 児

消耗品費 20

童福祉

印刷製本費 7

補 

11 役務費

2,504

 額

 

信運搬費 91

の 財

手数料 2,413

 源 

12 委託料 3,

149

 訳

18

負担金,補助及び 64

1,851

交付金

正前の

31,381,762

648,403 32,

 

030,165 648

,403

一般会計  

 

第 3款 民生費

額 計 特   定   財   源 説     明一般財源

国県支出金 地 方 債

-7-

-7-

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  補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職 単位 千円

職員数   

給   与    費

区 分 (人) 報酬 給料 期末手当 その他の手当 計 共 済 費 合 計

長等5 0 50,328 16,106 14,952 81,386 12,313 93,699

議員40 283,056 0 90,578 0 373,634 100,773 474,407

その他の特別職

2,805 185,211 0 0 0 185,211 0 185,211

計2,850 468,267 50,328 106,684 14,952 640,231 113,086 753,317

長等5 0 50,328 16,106 14,952 81,386 12,313 93,699

議員40 283,056 0 90,578 0 373,634 100,773 474,407

その他の特別職

2,805 185,211 0 0 0 185,211 0 185,211

計2,850 468,267 50,328 106,684 14,952 640,231 113,086 753,317

長等0 0 0 0 0 0 0 0

議員0 0 0 0 0 0 0 0

その他の特別職

0 0 0 0 0 0 0 0

計0 0 0 0 0 0 0 0

補正後

補正前

比較

-8-

-8-

Page 13: 4c 0^ w M +á 0£ /õ G £ 'ì · /õ 5 40 397 574 648 403 41 045 977 s ° 0£ 193 677 214 648 403 194 325 617 /² s ° 0 8o /õ g s b 8 /õ g 8 0£ Ç s Ç Ç m+á 0£ 01-° 001

 2 一般職 

 (1) 総括  単位 千円

職員数

区分  (人) 報酬 給料 職員手当 計 共 済 費 合 計

補正後 2,249(1,586) 2,449,421 8,120,659 6,507,445 17,077,525 3,576,584 20,654,109

補正前 2,249(1,586) 2,449,421 8,120,659 6,506,573 17,076,653 3,576,584 20,653,237

比 較 0(0) 0 0 872 872 0 872

※()内は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員で、外書である。

職員手当の内訳 単位 千円

区 分 扶養手当  地域手当 住居手当 通勤手当 費用弁償 特殊勤務手当 管理職手当 期末手当

補正後 252,110 3,980 252,376 156,480 10,799 51,513 118,193 2,231,015

補正前 252,110 3,980 252,376 156,480 10,799 51,513 118,193 2,231,015

比 較 0 0 0 0 0 0 0 0

区 分 勤勉手当 時間外勤務

手当等夜間勤務手当

義務教育特別手当

退職手当初任給調整

手当単身赴任手当

補正後 1,307,280 578,257 10,739 1,750 1,522,000 10,953 0

補正前 1,307,280 577,385 10,739 1,750 1,522,000 10,953 0

比 較 0 872 0 0 0 0 0

給   与   費

-9-

-9-

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(2) 給料及び職員手当の増減額の明細                    単位 千円  区 分 増減額 備 考

給与改定に伴う増減分 0給 料 0

その他の増減分 0 職員の変動に伴う増減分0

休職等による増減分0

その他の増減分0

制度改正に伴う増減分 0

職員手当 872

その他の増減分 872 扶養手当 0

地域手当 0

住居手当 0

通勤手当 0

費用弁償 0

特殊勤務手当 0

管理職手当 0

期末手当 0

勤勉手当 0

時間外勤務手当等 872

夜間勤務手当 0

義務教育特別手当 0

退職手当 0

初任給調整手当 0

単身赴任手当 0

増減事由別内訳 説 明

-10-

-10-

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