Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - cabinet office...1 保育事業収益 137,347 - 2...

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収支状況 1.保育所 ①総括表 金額 構成割合 千円 保育事業収益 137,347 - 児童福祉事業収益 33 - その他収益 1,336 - 借入金利息補助金収入 57 - 受取利息配当金収入 22 - 特別増減による収益 4,821 - 人件費 103,170 75.1% 事業費 14,98810.9% 事務費 11,1928.1% その他の費用 3,997 2.9% サービス活動外増減による費用 支払利息 196 0.1% 特別増減による費用 法人本部帰属費 698 0.5% ①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 137,459 100.0% ②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 134,241 97.7% ③収支差:①-② 3,219 2.3% ※構成割合は、収益計(①)に対する割合。 ④施設数 2,164 施設 ⑤平均利用定員数 102人 ⑥平均児童数 105人 費用 サービス活動増減による費用 科目 私立 収益 サービス活動増減による収益 サービス活動外増減による収益 1

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Page 1: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

Ⅰ 収支状況1.保育所①総括表

金額 構成割合

千円 %1 保育事業収益 137,347 -

2 児童福祉事業収益 33 -

3 その他収益 1,336 -

1 借入金利息補助金収入 57 -

2 受取利息配当金収入 22 -

Ⅲ 特別増減による収益 4,821 -

1 人件費 103,170 75.1%

2 事業費 14,988 10.9%

3 事務費 11,192 8.1%

4 その他の費用 3,997 2.9%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 196 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属費 698 0.5%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 137,459 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 134,241 97.7%

③収支差:①-② 3,219 2.3%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 2,164 施設

⑤平均利用定員数 102 人

⑥平均児童数 105 人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

科目私立

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

1

Page 2: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

②地域区分別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %

1 保育事業収益 217,519 - 164,618 - 165,746 - 154,963 - 149,731 - 137,964 - 127,813 - 112,478 -2 児童福祉事業収益 0 - 35 - 13 - 0 - 93 - 0 - 52 - 30 -3 その他収益 13,605 - 1,377 - 2,634 - 773 - 821 - 2,234 - 851 - 765 -1 借入金利息補助金収入 21 - 82 - 97 - 196 - 55 - 28 - 94 - 22 -2 受取利息配当金収入 14 - 27 - 10 - 22 - 60 - 23 - 16 - 17 -

Ⅲ 特別増減による収益 2,983 - 10,251 - 9,655 - 4,220 - 4,371 - 3,165 - 4,048 - 3,676 -1 人件費 153,873 70.7% 120,504 73.1% 124,735 75.2% 110,990 71.5% 112,082 74.8% 101,401 73.5% 97,822 76.4% 86,150 76.5%2 事業費 19,915 9.2% 16,176 9.8% 15,737 9.5% 16,024 10.3% 16,216 10.8% 15,618 11.3% 14,305 11.2% 13,234 11.8%3 事務費 29,217 13.4% 19,383 11.8% 15,213 9.2% 17,985 11.6% 13,178 8.8% 11,348 8.2% 7,870 6.1% 6,976 6.2%4 その他の費用 3,020 1.4% 4,152 2.5% 4,664 2.8% 4,988 3.2% 5,415 3.6% 4,171 3.0% 3,680 2.9% 3,292 2.9%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 106 0.0% 191 0.1% 266 0.2% 386 0.2% 302 0.2% 196 0.1% 218 0.2% 122 0.1%Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属費 1,509 0.7% 1,824 1.1% 935 0.6% 625 0.4% 499 0.3% 766 0.6% 553 0.4% 364 0.3%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 217,554 100.0% 164,762 100.0% 165,867 100.0% 155,181 100.0% 149,939 100.0% 138,016 100.0% 127,975 100.0% 112,546 100.0%②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 207,640 95.4% 162,230 98.5% 161,550 97.4% 150,998 97.3% 147,692 98.5% 133,500 96.7% 124,448 97.2% 110,138 97.9%③収支差:①-② 9,914 4.6% 2,533 1.5% 4,317 2.6% 4,183 2.7% 2,247 1.5% 4,516 3.3% 3,526 2.8% 2,408 2.1%※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 25 施設 147 施設 101 施設 80 施設 162 施設 234 施設 384 施設 1,031 施設⑤平均利用定員数 125 人 109 人 110 人 103 人 115 人 107 人 105 人 89 人⑥平均児童数 124 人 110 人 112 人 105 人 118 人 112 人 108 人 93 人

私立

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

3/100地域

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

科目 その他15/100地域 12/100地域 10/100地域20/100地域 16/100地域 6/100地域

2

Page 3: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

③定員区分別(利用定員)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 59,913 - 108,331 - 143,933 - 170,866 - 210,753 -

2 児童福祉事業収益 4 - 20 - 54 - 61 - 32 -

3 その他収益 478 - 1,067 - 1,921 - 1,257 - 1,405 -

1 借入金利息補助金収入 5 - 43 - 64 - 71 - 91 -

2 受取利息配当金収入 4 - 16 - 18 - 41 - 44 -

Ⅲ 特別増減による収益 1,943 - 3,530 - 5,561 - 6,970 - 7,077 -

1 人件費 46,701 77.9% 80,776 74.5% 108,997 75.7% 128,108 74.9% 159,125 75.4%

2 事業費 6,144 10.3% 11,629 10.7% 15,808 11.0% 19,072 11.2% 24,609 11.7%

3 事務費 4,114 6.9% 9,442 8.7% 11,239 7.8% 12,652 7.4% 15,471 7.3%

4 その他の費用 1,571 2.6% 3,039 2.8% 4,048 2.8% 5,147 3.0% 7,134 3.4%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 59 0.1% 157 0.1% 225 0.2% 241 0.1% 249 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属費 349 0.6% 645 0.6% 654 0.5% 873 0.5% 516 0.2%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 59,926 100.0% 108,409 100.0% 144,068 100.0% 171,040 100.0% 210,920 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 58,938 98.4% 105,688 97.5% 140,971 97.9% 166,093 97.1% 207,104 98.2%

③収支差:①-② 987 1.6% 2,721 2.5% 3,097 2.1% 4,947 2.9% 3,816 1.8%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 94 施設 1,015 施設 525 施設 297 施設 233 施設

⑤平均利用定員数 33 人 73 人 111 人 138 人 196 人

⑥平均児童数 35 人 76 人 115 人 141 人 196 人

私立

科目

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

40名以下 41~90名 91~120名 121~150名 151名以上

3

Page 4: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

④経営主体別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 134,507 - 118,897 - 107,011 - 134,474 - 97,199 - 116,552 - * * 80,260 -

2 児童福祉事業収益 29 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - * * 0 -

3 その他収益 1,063 - 13,176 - 1,028 - 4,758 - 857 - 759 - * * 991 -

1 借入金利息補助金収入 60 - 8 - 0 - 0 - 0 - 0 - * * 125 -

2 受取利息配当金収入 20 - 1 - 17 - 23 - 9 - 64 - * * 2 -

Ⅲ 特別増減による収益 5,016 - 1,026 - 31 - 256 - 498 - 4,122 - * * 0 -

1 人件費 101,971 75.7% 88,972 74.8% 85,698 80.1% 106,088 78.9% 72,441 74.5% 68,987 59.2% * * 64,173 79.8%

2 事業費 14,812 11.0% 15,269 12.8% 11,316 10.6% 14,573 10.8% 10,660 11.0% 12,103 10.4% * * 8,439 10.5%

3 事務費 9,868 7.3% 7,851 6.6% 6,668 6.2% 12,164 9.0% 10,524 10.8% 25,788 22.1% * * 5,268 6.6%

4 その他の費用 4,011 3.0% 3,224 2.7% 2,393 2.2% 2,568 1.9% 2,467 2.5% 2,977 2.6% * * 949 1.2%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 192 0.1% 109 0.1% 117 0.1% 7 0.0% 345 0.4% 198 0.2% * * 10 0.0%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属費 546 0.4% 61 0.1% 17 0.0% 20 0.0% 269 0.3% 3,233 2.8% * * 0 0.0%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 134,616 100.0% 118,907 100.0% 107,029 100.0% 134,497 100.0% 97,208 100.0% 116,615 100.0% * * 80,387 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 131,399 97.6% 115,486 97.1% 106,208 99.2% 135,421 100.7% 96,706 99.5% 113,286 97.1% * * 78,841 98.1%

③収支差:①-② 3,217 2.4% 3,420 2.9% 820 0.8% -924 -0.7% 502 0.5% 3,329 2.9% * * 1,546 1.9%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 1,969 施設 35 施設 14 施設 30 施設 22 施設 81 施設 * 施設 10 施設

⑤平均利用定員数 103 人 90 人 73 人 103 人 58 人 76 人 * 人 61 人

⑥平均児童数 106 人 94 人 77 人 105 人 59 人 75 人 * 人 63 人

私立

科目

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

その他の法人 個人社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人 NPO 営利法人

4

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2.幼稚園(新制度)①総括表

金額 構成割合

千円 %1 学生生徒等納付金 19,227 -

2 経常費等補助金 64,916 -

3 付随事業収入 5,845 -

4 その他収入 3,185 -

Ⅱ 教育活動外収入 1 借入金利息補助金収入 0 -

1 受取利息配当金収入 156 -

2 その他収入 1,366 -

1 人件費 57,509 63.8%

2 教育研究経費 20,916 23.2%

3 管理経費 2,308 2.6%

4 その他支出 211 0.2%

Ⅴ 教育活動外支出 1 借入金等利息 177 0.2%

Ⅵ 特別支出 1 法人本部帰属経費 150 0.2%

①収益計:Ⅰ(4その他収入を除く)+Ⅱ+Ⅲ(1のみ) 90,143 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 81,270 90.2%

③基本金組入前収支差:①-② 8,873 9.8%

④基本金組入額 -5,405 -6.0%

⑤収支差:③+④ 3,468 3.8%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 357 施設

⑦平均利用定員数 108 人

⑧平均児童数 106 人

費用Ⅳ 教育活動支出

科目私立

収益

Ⅰ 教育活動収入

Ⅲ 特別収入

5

Page 6: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

②地域区分別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 学生生徒等納付金 26,759 - 38,068 - 21,034 - 20,956 - 19,942 - 15,164 - 17,640 - 12,969 -

2 経常費等補助金 88,747 - 89,211 - 61,798 - 59,086 - 61,315 - 52,555 - 70,002 - 57,912 -

3 付随事業収入 12,579 - 8,934 - 3,751 - 5,962 - 5,532 - 5,575 - 6,181 - 4,903 -

4 その他収入 2,956 - 4,268 - 2,119 - 2,506 - 5,781 - 2,668 - 2,951 - 2,676 -

Ⅱ 教育活動外収入 1 借入金利息補助金収入 3 - 1 - 0 - 0 - 16 - 0 - 0 - 0 -

1 受取利息配当金収入 0 - 294 - 195 - 43 - 11 - 111 - 370 - 96 -

2 その他収入 357 - 503 - 1,298 - 121 - 77 - 168 - 157 - 1,358 -

1 人件費 78,895 61.6% 84,889 62.2% 58,051 66.9% 51,971 60.4% 53,096 61.2% 45,142 61.5% 60,891 64.6% 49,900 65.8%

2 教育研究経費 25,019 19.5% 30,443 22.3% 21,297 24.5% 20,179 23.5% 19,610 22.6% 18,861 25.7% 24,524 26.0% 17,383 22.9%

3 管理経費 5,611 4.4% 4,030 3.0% 585 0.7% 9,007 10.5% 4,428 5.1% 1,817 2.5% 652 0.7% 1,427 1.9%

4 その他支出 179 0.1% 104 0.1% 90 0.1% 1,969 2.3% 219 0.3% 207 0.3% 255 0.3% 133 0.2%

Ⅴ 教育活動外支出 1 借入金等利息 278 0.2% 398 0.3% 74 0.1% 88 0.1% 158 0.2% 134 0.2% 316 0.3% 90 0.1%

Ⅵ 特別支出 1 法人本部帰属経費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 250 0.3% 354 0.5%

①収益計:Ⅰ(4その他収入を除く)+Ⅱ+Ⅲ(1のみ) 128,088 100.0% 136,508 100.0% 86,778 100.0% 86,047 100.0% 86,817 100.0% 73,406 100.0% 94,193 100.0% 75,879 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 109,983 85.9% 119,865 87.8% 80,097 92.3% 83,213 96.7% 77,512 89.3% 66,161 90.1% 86,888 92.2% 69,286 91.3%

③基本金組入前収支差:①-② 18,105 14.1% 16,643 12.2% 6,681 7.7% 2,833 3.3% 9,305 10.7% 7,245 9.9% 7,305 7.8% 6,593 8.7%

④基本金組入額 -765 -0.6% -6,914 -5.1% -2,048 -2.4% -2,342 -2.7% -2,961 -3.4% -4,897 -6.7% -5,932 -6.3% -6,231 -8.2%

⑤収支差:③+④ 17,340 13.5% 9,729 7.1% 4,633 5.3% 491 0.6% 6,344 7.3% 2,348 3.2% 1,373 1.5% 362 0.5%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 18 施設 39 施設 15 施設 13 施設 33 施設 22 施設 63 施設 154 施設

⑦平均利用定員数 159 人 159 人 127 人 111 人 111 人 83 人 119 人 97 人

⑧平均児童数 155 人 153 人 115 人 106 人 109 人 84 人 119 人 96 人

私立

科目 その他

収益

Ⅰ 教育活動収入

費用Ⅳ 教育活動支出

10/100地域 6/100地域 3/100地域20/100地域 16/100地域 15/100地域 12/100地域

Ⅲ 特別収入

6

Page 7: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

③定員区分別(利用定員)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 学生生徒等納付金 3,131 - 10,892 - 17,448 - 23,758 - 38,509 -

2 経常費等補助金 23,782 - 50,681 - 62,526 - 80,390 - 104,062 -

3 付随事業収入 1,284 - 3,447 - 5,630 - 7,548 - 12,827 -

4 その他収入 680 - 2,081 - 2,515 - 5,005 - 5,894 -

Ⅱ 教育活動外収入 1 借入金利息補助金収入 0 - 4 - 0 - 2 - 0 -

1 受取利息配当金収入 1 - 67 - 176 - 153 - 369 -

2 その他収入 34 - 677 - 211 - 3,684 - 310 -

1 人件費 19,909 70.6% 41,503 63.8% 55,842 65.1% 71,188 63.6% 98,323 63.1%

2 教育研究経費 6,137 21.8% 15,208 23.4% 20,498 23.9% 20,596 18.4% 38,080 24.4%

3 管理経費 938 3.3% 1,702 2.6% 1,887 2.2% 4,970 4.4% 3,526 2.3%

4 その他支出 403 1.4% 167 0.3% 163 0.2% 385 0.3% 336 0.2%

Ⅴ 教育活動外支出 1 借入金等利息 5 0.0% 62 0.1% 161 0.2% 156 0.1% 519 0.3%

Ⅵ 特別支出 1 法人本部帰属経費 0 0.0% 376 0.6% 90 0.1% 37 0.0% 36 0.0%

①収益計:Ⅰ(4その他収入を除く)+Ⅱ+Ⅲ(1のみ) 28,198 100.0% 65,091 100.0% 85,780 100.0% 111,850 100.0% 155,767 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 27,393 97.1% 59,019 90.7% 78,640 91.7% 97,334 87.0% 140,819 90.4%

③基本金組入前収支差:①-② 805 2.9% 6,072 9.3% 7,140 8.3% 14,517 13.0% 14,948 9.6%

④基本金組入額 -748 -2.7% -3,336 -5.1% -4,960 -5.8% -9,017 -8.1% -9,080 -5.8%

⑤収支差:③+④ 58 0.2% 2,736 4.2% 2,179 2.5% 5,500 4.9% 5,868 3.8%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 15 施設 164 施設 67 施設 32 施設 79 施設

⑦平均利用定員数 26 人 69 人 109 人 141 人 223 人

⑧平均児童数 25 人 69 人 108 人 139 人 215 人

私立

科目 40名以下 41~90名 91~120名 121~150名 151名以上

収益

Ⅰ 教育活動収入

費用Ⅳ 教育活動支出

Ⅲ 特別収入

7

Page 8: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

④経営主体別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 学生生徒等納付金 17,130 - 16,582 - * * 28,998 -

2 経常費等補助金 65,938 - 51,633 - * * 75,853 -

3 付随事業収入 5,799 - 4,539 - * * 9,040 -

4 その他収入 3,090 - 1,759 - * * 4,795 -

Ⅱ 教育活動外収入 1 借入金利息補助金収入 2 - 0 - * * 2 -

1 受取利息配当金収入 173 - 253 - * * 2 -

2 その他収入 919 - 538 - * * 186 -

1 人件費 57,382 64.4% 46,456 63.6% * * 70,123 61.6%

2 教育研究経費 21,147 23.7% 14,807 20.3% * * 26,191 23.0%

3 管理経費 1,460 1.6% 3,179 4.4% * * 6,270 5.5%

4 その他支出 162 0.2% 193 0.3% * * 613 0.5%

Ⅴ 教育活動外支出 1 借入金等利息 198 0.2% 45 0.1% * * 232 0.2%

Ⅵ 特別支出 1 法人本部帰属経費 265 0.3% 43 0.1% * * 0 0.0%

①収益計:Ⅰ(4その他収入を除く)+Ⅱ+Ⅲ(1のみ) 89,043 100.0% 73,007 100.0% * * 113,894 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 80,613 90.5% 64,723 88.7% * * 103,429 90.8%

③基本金組入前収支差:①-② 8,430 9.5% 8,284 11.3% * * 10,466 9.2%

④基本金組入額 -6,900 -7.7% -987 -1.4% * * - -

⑤収支差:③+④ 1,530 1.7% 7,297 10.0% * * - -

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 264 施設 41 施設 * 施設 51 施設

⑦平均利用定員数 109 人 91 人 * 人 154 人

⑧平均児童数 108 人 88 人 * 人 148 人

私立

科目 個人学校法人 宗教法人 その他の法人

収益

Ⅰ 教育活動収入

費用Ⅳ 教育活動支出

Ⅲ 特別収入

8

Page 9: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

3.認定こども園①総括表

金額 構成割合

千円 %1 保育事業収益 133,302 -

2 児童福祉事業収益 36 -

3 その他収益 5,757 -

1 借入金利息補助金収入 28 -

2 受取利息配当金収入 107 -

Ⅲ 特別増減による収益 4,435 -

1 人件費 92,825 69.5%

2 事業費 23,445 17.6%

3 事務費 7,871 5.9%

4 その他の費用 2,835 2.1%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 287 0.2%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 643 0.5%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 133,472 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 127,907 95.8%

③基本金組入前収支差:①-② 5,566 4.2%

④基本金組入額 -2,847 -2.1%

⑤収支差:③+④ 2,719 2.0%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 760 施設

⑦平均利用定員数 146 人

⑧平均児童数 144 人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

科目私立

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

9

Page 10: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

②地域区分別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * 263,866 - 196,623 - 199,903 - 183,847 - 165,827 - 161,767 - 142,890 -

2 児童福祉事業収益 * * 77 - 292 - 313 - 410 - 323 - 350 - 400 -

3 その他収益 * * 23,991 - 12,713 - 18,047 - 13,799 - 14,165 - 9,544 - 6,588 -

1 借入金利息補助金収入 * * 5 - 36 - 124 - 106 - 46 - 67 - 30 -

2 受取利息配当金収入 * * 1,163 - 652 - 504 - 585 - 783 - 367 - 377 -

Ⅲ 特別増減による収益 * * 4,378 - 2,606 - 2,033 - 3,457 - 5,980 - 7,509 - 5,391 -

1 人件費 * * 178,431 67.3% 136,220 68.9% 135,662 67.5% 127,607 69.0% 115,101 68.9% 112,560 69.2% 100,229 69.8%

2 事業費 * * 59,559 22.5% 36,025 18.2% 48,014 23.9% 31,314 16.9% 30,222 18.1% 28,062 17.3% 24,236 16.9%

3 事務費 * * 15,635 5.9% 13,434 6.8% 10,288 5.1% 11,342 6.1% 10,524 6.3% 8,991 5.5% 7,640 5.3%

4 その他の費用 * * 2,730 1.0% 1,924 1.0% 1,924 1.0% 3,257 1.8% 4,279 2.6% 4,047 2.5% 3,190 2.2%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * 626 0.2% 312 0.2% 605 0.3% 417 0.2% 404 0.2% 392 0.2% 248 0.2%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * 3,561 1.3% 359 0.2% 2,004 1.0% 1,322 0.7% 688 0.4% 778 0.5% 255 0.2%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * 265,111 100.0% 197,603 100.0% 200,844 100.0% 184,947 100.0% 166,978 100.0% 162,551 100.0% 143,697 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * 260,543 98.3% 188,274 95.3% 198,497 98.8% 175,259 94.8% 161,219 96.6% 154,829 95.2% 135,798 94.5%

③基本金組入前収支差:①-② * * 4,568 1.7% 9,329 4.7% 2,348 1.2% 9,688 5.2% 5,759 3.4% 7,722 4.8% 7,899 5.5%

④基本金組入額 * * -6,502 -2.5% -4,647 -2.4% -3,236 -1.6% -3,081 -1.7% -4,224 -2.5% -2,871 -1.8% -2,624 -1.8%

⑤収支差:③+④ * * -1,934 -0.7% 4,681 2.4% -889 -0.4% 6,607 3.6% 1,535 0.9% 4,851 3.0% 5,276 3.7%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 * 施設 21 施設 17 施設 24 施設 74 施設 90 施設 137 施設 392 施設

⑦平均利用定員数 * 人 246 人 165 人 182 人 177 人 165 人 158 人 131 人

⑧平均児童数 * 人 233 人 162 人 187 人 176 人 159 人 154 人 130 人

私立

科目

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

20/100地域 16/100地域 6/100地域 3/100地域 その他15/100地域 12/100地域 10/100地域

10

Page 11: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

③定員区分別(利用定員)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * 101,621 - 137,560 - 163,945 - 206,736 -

2 児童福祉事業収益 * * 385 - 405 - 623 - 222 -

3 その他収益 * * 2,806 - 6,736 - 8,736 - 16,728 -

1 借入金利息補助金収入 * * 71 - 64 - 28 - 38 -

2 受取利息配当金収入 * * 403 - 509 - 448 - 526 -

Ⅲ 特別増減による収益 * * 8,130 - 3,511 - 5,441 - 5,082 -

1 人件費 * * 72,988 71.2% 95,031 68.6% 115,823 70.2% 142,261 68.6%

2 事業費 * * 13,410 13.1% 18,866 13.6% 24,731 15.0% 44,518 21.5%

3 事務費 * * 5,776 5.6% 9,073 6.5% 9,519 5.8% 11,379 5.5%

4 その他の費用 * * 3,109 3.0% 3,415 2.5% 3,736 2.3% 3,409 1.6%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * 205 0.2% 326 0.2% 304 0.2% 434 0.2%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * 519 0.5% 567 0.4% 1,029 0.6% 775 0.4%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * 102,480 100.0% 138,538 100.0% 165,045 100.0% 207,522 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * 96,007 93.7% 127,278 91.9% 155,143 94.0% 202,775 97.7%

③基本金組入前収支差:①-② * * 6,473 6.3% 11,259 8.1% 9,902 6.0% 4,747 2.3%

④基本金組入額 * * -715 -0.7% -1,327 -1.0% -2,293 -1.4% -5,765 -2.8%

⑤収支差:③+④ * * 5,759 5.6% 9,933 7.2% 7,609 4.6% -1,018 -0.5%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 * 施設 160 施設 181 施設 114 施設 303 施設

⑦平均利用定員数 * 人 74 人 107 人 139 人 225 人

⑧平均児童数 * 人 73 人 108 人 137 人 220 人

私立

科目

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

40名以下 41~90名 91~120名 121~150名 151名以上

11

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④経営主体別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 159,499 - 165,281 - * * - - * * * * * * * *

2 児童福祉事業収益 627 - 0 - * * - - * * * * * * * *

3 その他収益 6,376 - 15,340 - * * - - * * * * * * * *

1 借入金利息補助金収入 89 - 0 - * * - - * * * * * * * *

2 受取利息配当金収入 675 - 221 - * * - - * * * * * * * *

Ⅲ 特別増減による収益 7,245 - 2,339 - * * - - * * * * * * * *

1 人件費 112,311 69.8% 113,796 68.8% * * - - * * * * * * * *

2 事業費 17,589 10.9% 43,962 26.6% * * - - * * * * * * * *

3 事務費 11,712 7.3% 5,947 3.6% * * - - * * * * * * * *

4 その他の費用 4,830 3.0% 1,404 0.8% * * - - * * * * * * * *

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 260 0.2% 420 0.3% * * - - * * * * * * * *

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 888 0.6% 526 0.3% * * - - * * * * * * * *

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 160,889 100.0% 165,503 100.0% * * - - * * * * * * * *

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 147,591 91.7% 166,053 100.3% * * - - * * * * * * * *

③基本金組入前収支差:①-② 13,299 8.3% -551 -0.3% * * - - * * * * * * * *

④基本金組入額 0 0.0% -7,227 -4.4% * * - - * * * * * * * *

⑤収支差:③+④ 13,299 8.3% -7,778 -4.7% * * - - * * * * * * * *

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

⑥施設数 420 施設 321 施設 * 施設 0 施設 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設

⑦平均利用定員数 127 人 186 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人 * 人

⑧平均児童数 128 人 179 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人 * 人

私立

科目

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

その他の法人 個人社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人 NPO 営利法人

12

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4.地域型保育事業所①事業類型別

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 13,828 - 45,696 - 37,710 - 27,140 - 40,588 - 38,817 - 82,790 -

2 児童福祉事業収益 1 - 49 - 11 - 421 - 0 - 0 - 0 -

3 その他収益 80 - 441 - 175 - 51 - 96 - 84 - 1,294 -

1 借入金利息補助金収入 6 - 1 - 0 - 4 - 9 - 0 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 - 15 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 24 - 1,075 - 629 - 966 - 206 - 2,321 - 2,361 -

1 人件費 7,383 53.4% 29,626 64.8% 24,359 64.6% 17,233 62.5% 27,314 67.3% 29,994 77.3% 62,941 76.0%

2 事業費 1,916 13.8% 3,562 7.8% 3,552 9.4% 2,117 7.7% 2,598 6.4% 2,972 7.7% 5,979 7.2%

3 事務費 1,924 13.9% 6,279 13.7% 4,859 12.9% 2,930 10.6% 5,556 13.7% 3,216 8.3% 9,351 11.3%

4 その他の費用 378 2.7% 791 1.7% 609 1.6% 251 0.9% 1,300 3.2% 401 1.0% 3,404 4.1%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 4 0.0% 51 0.1% 23 0.1% 13 0.0% 44 0.1% 38 0.1% 66 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 27 0.2% 722 1.6% 662 1.8% 0 0.0% 513 1.3% 0 0.0% 950 1.1%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 13,836 100.0% 45,746 100.0% 37,736 100.0% 27,565 100.0% 40,597 100.0% 38,817 100.0% 82,790 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 11,631 84.1% 41,031 89.7% 34,064 90.3% 22,545 81.8% 37,325 91.9% 36,621 94.3% 82,691 99.9%

③収支差:①-② 2,204 15.9% 4,716 10.3% 3,672 9.7% 5,021 18.2% 3,272 8.1% 2,196 5.7% 98 0.1%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 167 施設 339 施設 185 施設 30 施設 57 施設 19 施設 46 施設

⑤平均利用定員数 5 人 17 人 15 人 10 人 17 人 16 人 40 人

⑥平均児童数 5 人 17 人 15 人 10 人 16 人 16 人 41 人

私立

科目

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

事業所内保育事業(B型適用)

事業所内保育事業(20人以上)

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

家庭的保育事業 小規模保育事業(A型)

小規模保育事業(B型)

小規模保育事業(C型)

事業所内保育事業(A型適用)

13

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②地域区分別家庭的保育事業

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 10,166 - 15,748 - 14,622 - 10,731 - 12,122 - 15,958 - 13,702 - 14,139 -

2 児童福祉事業収益 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

3 その他収益 229 - 20 - 38 - 0 - 12 - 0 - 11 - 4 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 31 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

1 人件費 6,028 59.3% 9,618 61.0% 6,813 46.6% 5,831 54.3% 5,552 45.8% 6,827 42.8% 5,527 40.3% 7,308 51.7%

2 事業費 1,310 12.9% 2,027 12.8% 1,957 13.4% 1,739 16.2% 1,781 14.7% 2,044 12.8% 2,012 14.7% 2,057 14.5%

3 事務費 1,698 16.7% 2,142 13.6% 1,781 12.2% 1,254 11.7% 1,810 14.9% 2,505 15.7% 2,218 16.2% 1,412 10.0%

4 その他の費用 145 1.4% 434 2.8% 548 3.8% 167 1.6% 196 1.6% 533 3.3% 428 3.1% 837 5.9%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 0 0.0% 9 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.0% 2 0.0% 5 0.0%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 36 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 30 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 10,166 100.0% 15,778 100.0% 14,622 100.0% 10,731 100.0% 12,124 100.0% 15,958 100.0% 13,702 100.0% 14,139 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 9,216 90.7% 14,230 90.2% 11,099 75.9% 9,022 84.1% 9,338 77.0% 11,913 74.7% 10,186 74.3% 11,618 82.2%

③収支差:①-② 950 9.3% 1,549 9.8% 3,523 24.1% 1,709 15.9% 2,786 23.0% 4,045 25.3% 3,516 25.7% 2,521 17.8%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 37 施設 34 施設 16 施設 15 施設 17 施設 14 施設 13 施設 21 施設

⑤平均利用定員数 4 人 4 人 5 人 4 人 4 人 5 人 5 人 5 人

⑥平均児童数 4 人 4 人 5 人 4 人 4 人 5 人 5 人 5 人

小規模保育事業(A型)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 54,110 - 50,370 - 42,282 - 41,765 - 43,665 - 41,778 - 38,330 - 40,046 -

2 児童福祉事業収益 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 253 - 0 - 3 -

3 その他収益 2,120 - 464 - 118 - 189 - 428 - 113 - 139 - 336 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 7 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 -

Ⅲ 特別増減による収益 2,838 - 446 - 2 - 1,089 - 27 - 936 - 100 - 991 -

1 人件費 35,006 64.7% 32,775 65.1% 27,364 64.7% 27,470 65.8% 28,212 64.6% 26,512 63.1% 23,825 62.2% 26,299 65.7%

2 事業費 4,430 8.2% 3,256 6.5% 3,126 7.4% 3,419 8.2% 3,098 7.1% 3,077 7.3% 3,697 9.6% 3,560 8.9%

3 事務費 8,417 15.6% 8,758 17.4% 6,910 16.3% 5,833 14.0% 6,120 14.0% 4,974 11.8% 4,875 12.7% 4,170 10.4%

4 その他の費用 470 0.9% 1,066 2.1% 838 2.0% 583 1.4% 571 1.3% 791 1.9% 940 2.5% 725 1.8%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 4 0.0% 50 0.1% 53 0.1% 38 0.1% 58 0.1% 32 0.1% 86 0.2% 56 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 445 0.8% 1,121 2.2% 1,008 2.4% 487 1.2% 942 2.2% 716 1.7% 451 1.2% 379 0.9%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 54,110 100.0% 50,377 100.0% 42,282 100.0% 41,766 100.0% 43,666 100.0% 42,032 100.0% 38,331 100.0% 40,050 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 48,773 90.1% 47,027 93.4% 39,299 92.9% 37,829 90.6% 39,001 89.3% 36,102 85.9% 33,874 88.4% 35,188 87.9%

③収支差:①-② 5,336 9.9% 3,350 6.6% 2,982 7.1% 3,937 9.4% 4,665 10.7% 5,930 14.1% 4,457 11.6% 4,862 12.1%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 22 施設 42 施設 29 施設 26 施設 47 施設 42 施設 51 施設 80 施設

⑤平均利用定員数 17 人 17 人 17 人 16 人 16 人 16 人 17 人 17 人

⑥平均児童数 17 人 17 人 17 人 16 人 16 人 16 人 17 人 17 人

私立

科目

私立

科目 10/100地域 6/100地域 3/100地域 その他16/100地域 15/100地域 12/100地域20/100地域

15/100地域 12/100地域 10/100地域 6/100地域 3/100地域 その他

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

20/100地域 16/100地域

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

14

Page 15: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

小規模保育事業(B型)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 44,827 - 45,457 - 39,321 - * * 34,256 - 33,115 - 32,935 - 33,289 -

2 児童福祉事業収益 0 - 0 - 0 - * * 66 - 0 - 0 - 0 -

3 その他収益 18 - 59 - 38 - * * 175 - 71 - 211 - 114 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 0 - 0 - * * 0 - 0 - 0 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 - 0 - * * 0 - 0 - 0 - 55 -

Ⅲ 特別増減による収益 0 - 261 - 0 - * * 16 - 7 - 9 - 675 -

1 人件費 29,881 66.7% 30,551 67.2% 27,594 70.2% * * 22,712 66.2% 20,919 63.2% 16,450 49.9% 20,773 62.3%

2 事業費 5,877 13.1% 4,947 10.9% 2,172 5.5% * * 3,526 10.3% 2,743 8.3% 3,688 11.2% 3,335 10.0%

3 事務費 5,456 12.2% 2,514 5.5% 5,594 14.2% * * 4,762 13.9% 4,754 14.4% 5,490 16.7% 4,096 12.3%

4 その他の費用 198 0.4% 215 0.5% 368 0.9% * * 778 2.3% 284 0.9% 322 1.0% 821 2.5%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 3 0.0% 0 0.0% 12 0.0% * * 20 0.1% 15 0.0% 17 0.1% 47 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 1,331 3.0% 439 1.0% 987 2.5% * * 238 0.7% 271 0.8% 637 1.9% 876 2.6%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 44,827 100.0% 45,457 100.0% 39,321 100.0% * * 34,323 100.0% 33,116 100.0% 32,935 100.0% 33,345 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 42,746 95.4% 38,667 85.1% 36,727 93.4% * * 32,037 93.3% 28,987 87.5% 26,605 80.8% 29,949 89.8%

③収支差:①-② 2,081 4.6% 6,791 14.9% 2,594 6.6% * * 2,286 6.7% 4,129 12.5% 6,330 19.2% 3,396 10.2%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 11 施設 16 施設 16 施設 * 施設 26 施設 32 施設 16 施設 61 施設

⑤平均利用定員数 16 人 15 人 15 人 * 人 14 人 14 人 15 人 16 人

⑥平均児童数 16 人 15 人 15 人 * 人 14 人 14 人 15 人 16 人

小規模保育事業(C型)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * * * * * * * * * - - * * * *

2 児童福祉事業収益 * * * * * * * * * * - - * * * *

3 その他収益 * * * * * * * * * * - - * * * *

1 借入金利息補助金収入 * * * * * * * * * * - - * * * *

2 受取利息配当金収入 * * * * * * * * * * - - * * * *

Ⅲ 特別増減による収益 * * * * * * * * * * - - * * * *

1 人件費 * * * * * * * * * * - - * * * *

2 事業費 * * * * * * * * * * - - * * * *

3 事務費 * * * * * * * * * * - - * * * *

4 その他の費用 * * * * * * * * * * - - * * * *

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * * * * * * * * * - - * * * *

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * * * * * * * * * - - * * * *

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * * * * * * * * * - - * * * *

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * * * * * * * * * - - * * * *

③収支差:①-② * * * * * * * * * * - - * * * *

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 0 施設 * 施設 * 施設

⑤平均利用定員数 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 - 人 * 人 * 人

⑥平均児童数 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 - 人 * 人 * 人

科目

私立

科目 6/100地域 3/100地域 その他20/100地域 16/100地域 15/100地域 12/100地域 10/100地域

20/100地域 16/100地域 15/100地域 12/100地域 10/100地域 6/100地域 3/100地域 その他私立

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

15

Page 16: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

事業所内保育事業(A型適用)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * * * * * * * * * * * * * 34,528 -

2 児童福祉事業収益 * * * * * * * * * * * * * * 0 -

3 その他収益 * * * * * * * * * * * * * * 35 -

1 借入金利息補助金収入 * * * * * * * * * * * * * * 26 -

2 受取利息配当金収入 * * * * * * * * * * * * * * 1 -

Ⅲ 特別増減による収益 * * * * * * * * * * * * * * 6 -

1 人件費 * * * * * * * * * * * * * * 23,819 72.4%

2 事業費 * * * * * * * * * * * * * * 1,842 5.6%

3 事務費 * * * * * * * * * * * * * * 4,582 13.9%

4 その他の費用 * * * * * * * * * * * * * * 1,767 5.4%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * * * * * * * * * * * * * 76 0.2%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * * * * * * * * * * * * * 813 2.5%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * * * * * * * * * * * * * 34,554 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * * * * * * * * * * * * * 32,899 95.2%

③収支差:①-② * * * * * * * * * * * * * * 1,655 4.8%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 23 施設

⑤平均利用定員数 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 18 人

⑥平均児童数 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 * 人 18 人

事業所内保育事業(B型適用)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * * * * * * * - - * * * * * *

2 児童福祉事業収益 * * * * * * * * - - * * * * * *

3 その他収益 * * * * * * * * - - * * * * * *

1 借入金利息補助金収入 * * * * * * * * - - * * * * * *

2 受取利息配当金収入 * * * * * * * * - - * * * * * *

Ⅲ 特別増減による収益 * * * * * * * * - - * * * * * *

1 人件費 * * * * * * * * - - * * * * * *

2 事業費 * * * * * * * * - - * * * * * *

3 事務費 * * * * * * * * - - * * * * * *

4 その他の費用 * * * * * * * * - - * * * * * *

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * * * * * * * - - * * * * * *

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * * * * * * * - - * * * * * *

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * * * * * * * - - * * * * * *

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * * * * * * * - - * * * * * *

③収支差:①-② * * * * * * * * - - * * * * * *

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 0 施設 * 施設 * 施設 * 施設

⑤平均利用定員数 * 人 * 人 * 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人

⑥平均児童数 * 人 * 人 * 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人

私立

科目

私立

科目 3/100地域 その他

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

15/100地域 12/100地域 10/100地域

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

20/100地域 16/100地域 6/100地域

3/100地域 その他

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

20/100地域 16/100地域 15/100地域 12/100地域 10/100地域 6/100地域

16

Page 17: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

事業所内保育事業(20人以上)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * * * - - * * * * * * * * 59,198 -

2 児童福祉事業収益 * * * * - - * * * * * * * * 0 -

3 その他収益 * * * * - - * * * * * * * * 348 -

1 借入金利息補助金収入 * * * * - - * * * * * * * * 0 -

2 受取利息配当金収入 * * * * - - * * * * * * * * 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 * * * * - - * * * * * * * * 145 -

1 人件費 * * * * - - * * * * * * * * 44,253 74.8%

2 事業費 * * * * - - * * * * * * * * 6,268 10.6%

3 事務費 * * * * - - * * * * * * * * 4,968 8.4%

4 その他の費用 * * * * - - * * * * * * * * 2,378 4.0%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * * * - - * * * * * * * * 8 0.0%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * * * - - * * * * * * * * 1,168 2.0%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * * * - - * * * * * * * * 59,198 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * * * - - * * * * * * * * 59,042 99.7%

③収支差:①-② * * * * - - * * * * * * * * 156 0.3%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 * 施設 0 施設 * 施設 * 施設 * 施設 * 施設 21 施設

⑤平均利用定員数 * 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人 * 人 36 人

⑥平均児童数 * 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人 * 人 36 人

私立

科目 3/100地域 その他12/100地域 10/100地域 6/100地域

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

15/100地域

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

20/100地域 16/100地域

17

Page 18: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

③定員区分別(利用定員)家庭的保育事業

金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 %1 保育事業収益 7,593 - 15,456 -

2 児童福祉事業収益 0 - 0 -

3 その他収益 0 - 99 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 9 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 0 - 0 -

1 人件費 3,919 51.6% 8,236 53.3%

2 事業費 1,179 15.5% 2,048 13.2%

3 事務費 1,032 13.6% 2,178 14.1%

4 その他の費用 275 3.6% 407 2.6%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 0 0.0% 4 0.0%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 0 0.0% 17 0.1%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 7,593 100.0% 15,465 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 6,405 84.4% 12,890 83.4%

③収支差:①-② 1,188 15.6% 2,575 16.6%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 47 施設 120 施設

⑤平均利用定員数 3 人 5 人

⑥平均児童数 3 人 5 人

小規模保育事業(A型)

金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 %1 保育事業収益 33,711 - 46,096 -

2 児童福祉事業収益 2 - 38 -

3 その他収益 134 - 503 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 1 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 17 - 877 -

1 人件費 21,752 64.5% 29,784 64.6%

2 事業費 2,289 6.8% 3,706 8.0%

3 事務費 3,790 11.2% 6,650 14.4%

4 その他の費用 692 2.1% 775 1.7%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 19 0.1% 58 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 445 1.3% 767 1.7%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 33,714 100.0% 46,135 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 28,986 86.0% 41,741 90.5%

③収支差:①-② 4,728 14.0% 4,395 9.5%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 70 施設 269 施設

⑤平均利用定員数 11 人 18 人

⑥平均児童数 11 人 18 人

私立

科目

私立

科目 13~19名

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

1~3名 4~5名

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

6~12名

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

18

Page 19: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

小規模保育事業(B型)

金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 %1 保育事業収益 28,277 - 40,831 -

2 児童福祉事業収益 31 - 0 -

3 その他収益 89 - 104 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - 24 -

Ⅲ 特別増減による収益 3 - 334 -

1 人件費 17,897 63.2% 26,450 64.7%

2 事業費 2,308 8.2% 4,123 10.1%

3 事務費 3,952 14.0% 4,962 12.1%

4 その他の費用 493 1.7% 587 1.4%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 12 0.0% 27 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 439 1.6% 721 1.8%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 28,308 100.0% 40,855 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 25,101 88.7% 36,871 90.2%

③収支差:①-② 3,207 11.3% 3,984 9.8%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 66 施設 119 施設

⑤平均利用定員数 10 人 18 人

⑥平均児童数 11 人 18 人

小規模保育事業(C型)

金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 %1 保育事業収益 25,382 - * *

2 児童福祉事業収益 467 - * *

3 その他収益 46 - * *

1 借入金利息補助金収入 5 - * *

2 受取利息配当金収入 0 - * *

Ⅲ 特別増減による収益 464 - * *

1 人件費 16,214 62.7% * *

2 事業費 2,101 8.1% * *

3 事務費 2,975 11.5% * *

4 その他の費用 195 0.8% * *

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 14 0.1% * *

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 0 0.0% * *

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 25,853 100.0% * *

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 21,499 83.2% * *

③収支差:①-② 4,354 16.8% * *

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 27 施設 * 施設

⑤平均利用定員数 9 人 * 人

⑥平均児童数 9 人 * 人

私立

科目

私立

科目 13~19名

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

6~12名 13~19名

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

6~12名

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

19

Page 20: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

④経営主体別家庭的保育事業

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * - - - - - - * * * * * * 12,078 -

2 児童福祉事業収益 * * - - - - - - * * * * * * 0 -

3 その他収益 * * - - - - - - * * * * * * 70 -

1 借入金利息補助金収入 * * - - - - - - * * * * * * 0 -

2 受取利息配当金収入 * * - - - - - - * * * * * * 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 * * - - - - - - * * * * * * 0 -

1 人件費 * * - - - - - - * * * * * * 6,189 51.2%

2 事業費 * * - - - - - - * * * * * * 1,815 15.0%

3 事務費 * * - - - - - - * * * * * * 1,566 13.0%

4 その他の費用 * * - - - - - - * * * * * * 387 3.2%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * - - - - - - * * * * * * 0 0.0%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * - - - - - - * * * * * * 0 0.0%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * - - - - - - * * * * * * 12,078 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * - - - - - - * * * * * * 9,957 82.4%

③収支差:①-② * * - - - - - - * * * * * * 2,121 17.6%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 0 施設 0 施設 0 施設 * 施設 * 施設 * 施設 149 施設

⑤平均利用定員数 * 人 - 人 - 人 - 人 * 人 * 人 * 人 4 人

⑥平均児童数 * 人 - 人 - 人 - 人 * 人 * 人 * 人 4 人

小規模保育事業(A型)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 41,682 - 41,295 - 42,461 - * * 42,868 - 45,948 - 53,629 - 39,794 -

2 児童福祉事業収益 115 - 0 - 0 - * * 6 - 0 - 0 - 0 -

3 その他収益 169 - 438 - 173 - * * 225 - 687 - 1,141 - 170 -

1 借入金利息補助金収入 0 - 0 - 26 - * * 0 - 0 - 0 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - 0 - 0 - * * 0 - 0 - 1 - 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 2,428 - 281 - 0 - * * 385 - 46 - 36 - 0 -

1 人件費 28,555 68.3% 29,660 71.8% 28,242 66.5% * * 29,101 67.9% 28,310 61.6% 30,542 56.9% 24,853 62.5%

2 事業費 2,873 6.9% 5,421 13.1% 3,701 8.7% * * 3,794 8.8% 3,160 6.9% 5,278 9.8% 3,231 8.1%

3 事務費 4,448 10.6% 2,788 6.8% 6,302 14.8% * * 3,737 8.7% 8,150 17.7% 9,265 17.3% 5,445 13.7%

4 その他の費用 777 1.9% 348 0.8% 601 1.4% * * 651 1.5% 850 1.8% 1,007 1.9% 734 1.8%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 31 0.1% 26 0.1% 33 0.1% * * 50 0.1% 78 0.2% 123 0.2% 7 0.0%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 266 0.6% 96 0.2% 436 1.0% * * 376 0.9% 1,311 2.9% 1,745 3.3% 112 0.3%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 41,797 100.0% 41,295 100.0% 42,487 100.0% * * 42,875 100.0% 45,948 100.0% 53,629 100.0% 39,794 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 36,949 88.4% 38,339 92.8% 39,316 92.5% * * 37,710 88.0% 41,860 91.1% 47,960 89.4% 34,382 86.4%

③収支差:①-② 4,849 11.6% 2,956 7.2% 3,171 7.5% * * 5,165 12.0% 4,088 8.9% 5,670 10.6% 5,412 13.6%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 87 施設 27 施設 13 施設 * 施設 26 施設 127 施設 11 施設 47 施設

⑤平均利用定員数 16 人 17 人 17 人 * 人 15 人 18 人 17 人 16 人

⑥平均児童数 16 人 17 人 17 人 * 人 16 人 18 人 18 人 17 人

科目

私立

科目

NPO 営利法人 その他の法人 個人

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人

私立

個人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人 NPO 営利法人 その他の法人

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

20

Page 21: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

小規模保育事業(B型)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 36,000 - * * 46,255 - - - 34,081 - 39,884 - 38,712 - 30,937 -

2 児童福祉事業収益 0 - * * 0 - - - 0 - 0 - 203 - 0 -

3 その他収益 260 - * * 72 - - - 146 - 39 - 171 - 75 -

1 借入金利息補助金収入 0 - * * 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 -

2 受取利息配当金収入 0 - * * 0 - - - 0 - 46 - 22 - 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 191 - * * 7 - - - 1,411 - 23 - 0 - 8 -

1 人件費 25,366 70.5% * * 33,163 71.7% - - 21,751 63.8% 25,327 63.4% 25,553 65.6% 18,579 60.1%

2 事業費 2,139 5.9% * * 5,676 12.3% - - 3,560 10.4% 3,450 8.6% 3,473 8.9% 3,349 10.8%

3 事務費 4,247 11.8% * * 1,877 4.1% - - 4,772 14.0% 5,563 13.9% 6,845 17.6% 4,097 13.2%

4 その他の費用 380 1.1% * * 247 0.5% - - 531 1.6% 546 1.4% 760 2.0% 665 2.2%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 0 0.0% * * 2 0.0% - - 6 0.0% 34 0.1% 73 0.2% 20 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 15 0.0% * * 809 1.7% - - 1,579 4.6% 1,098 2.7% 4 0.0% 19 0.1%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 36,000 100.0% * * 46,256 100.0% - - 34,081 100.0% 39,931 100.0% 38,937 100.0% 30,937 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 32,147 89.3% * * 41,774 90.3% - - 32,199 94.5% 36,018 90.2% 36,709 94.3% 26,729 86.4%

③収支差:①-② 3,853 10.7% * * 4,482 9.7% - - 1,883 5.5% 3,913 9.8% 2,228 5.7% 4,208 13.6%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 20 施設 * 施設 15 施設 0 施設 25 施設 51 施設 10 施設 61 施設

⑤平均利用定員数 15 人 * 人 17 人 - 人 14 人 16 人 16 人 14 人

⑥平均児童数 15 人 * 人 17 人 - 人 14 人 16 人 16 人 14 人

小規模保育事業(C型)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * - - * * - - * * * * * * 22,194 -

2 児童福祉事業収益 * * - - * * - - * * * * * * 1,113 -

3 その他収益 * * - - * * - - * * * * * * 4 -

1 借入金利息補助金収入 * * - - * * - - * * * * * * 11 -

2 受取利息配当金収入 * * - - * * - - * * * * * * 0 -

Ⅲ 特別増減による収益 * * - - * * - - * * * * * * 0 -

1 人件費 * * - - * * - - * * * * * * 12,796 54.9%

2 事業費 * * - - * * - - * * * * * * 2,137 9.2%

3 事務費 * * - - * * - - * * * * * * 3,471 14.9%

4 その他の費用 * * - - * * - - * * * * * * 347 1.5%

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * - - * * - - * * * * * * 22 0.1%

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * - - * * - - * * * * * * 0 0.0%

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * - - * * - - * * * * * * 23,318 100.0%

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * - - * * - - * * * * * * 18,772 80.5%

③収支差:①-② * * - - * * - - * * * * * * 4,547 19.5%

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 0 施設 * 施設 0 施設 * 施設 * 施設 * 施設 12 施設

⑤平均利用定員数 * 人 - 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人 9 人

⑥平均児童数 * 人 - 人 * 人 - 人 * 人 * 人 * 人 9 人

私立

科目

私立

科目

営利法人 その他の法人 個人

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人 NPO

個人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人 NPO 営利法人 その他の法人

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

21

Page 22: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

事業所内保育事業(A型適用)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 34,530 - * * * * - - * * 31,983 - 37,511 - * *

2 児童福祉事業収益 0 - * * * * - - * * 0 - 0 - * *

3 その他収益 16 - * * * * - - * * 57 - 67 - * *

1 借入金利息補助金収入 0 - * * * * - - * * 37 - 0 - * *

2 受取利息配当金収入 1 - * * * * - - * * 0 - 0 - * *

Ⅲ 特別増減による収益 9 - * * * * - - * * 0 - 829 - * *

1 人件費 24,342 70.5% * * * * - - * * 21,848 68.2% 27,519 73.4% * *

2 事業費 2,534 7.3% * * * * - - * * 1,656 5.2% 2,284 6.1% * *

3 事務費 2,999 8.7% * * * * - - * * 3,783 11.8% 7,659 20.4% * *

4 その他の費用 953 2.8% * * * * - - * * 737 2.3% 1,295 3.5% * *

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 55 0.2% * * * * - - * * 59 0.2% 0 0.0% * *

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 44 0.1% * * * * - - * * 1,000 3.1% 393 1.0% * *

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 34,531 100.0% * * * * - - * * 32,020 100.0% 37,511 100.0% * *

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 30,927 89.6% * * * * - - * * 29,083 90.8% 39,150 104.4% * *

③収支差:①-② 3,603 10.4% * * * * - - * * 2,938 9.2% -1,639 -4.4% * *

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 18 施設 * 施設 * 施設 0 施設 * 施設 15 施設 13 施設 * 施設

⑤平均利用定員数 15 人 * 人 * 人 - 人 * 人 16 人 21 人 * 人

⑥平均児童数 15 人 * 人 * 人 - 人 * 人 14 人 18 人 * 人

事業所内保育事業(B型適用)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 * * * * - - - - - - 31,252 - * * - -

2 児童福祉事業収益 * * * * - - - - - - 0 - * * - -

3 その他収益 * * * * - - - - - - 111 - * * - -

1 借入金利息補助金収入 * * * * - - - - - - 0 - * * - -

2 受取利息配当金収入 * * * * - - - - - - 0 - * * - -

Ⅲ 特別増減による収益 * * * * - - - - - - 0 - * * - -

1 人件費 * * * * - - - - - - 24,600 78.7% * * - -

2 事業費 * * * * - - - - - - 2,462 7.9% * * - -

3 事務費 * * * * - - - - - - 1,880 6.0% * * - -

4 その他の費用 * * * * - - - - - - 72 0.2% * * - -

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 * * * * - - - - - - 2 0.0% * * - -

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 * * * * - - - - - - 0 0.0% * * - -

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ * * * * - - - - - - 31,252 100.0% * * - -

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ * * * * - - - - - - 29,017 92.8% * * - -

③収支差:①-② * * * * - - - - - - 2,235 7.2% * * - -

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 * 施設 * 施設 0 施設 0 施設 0 施設 10 施設 * 施設 0 施設

⑤平均利用定員数 * 人 * 人 - 人 - 人 - 人 20 人 * 人 - 人

⑥平均児童数 * 人 * 人 - 人 - 人 - 人 20 人 * 人 - 人

私立

科目

私立

科目 個人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

社団・財団法人 宗教法人 NPO 営利法人 その他の法人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

社会福祉法人 学校法人

個人

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

社会福祉法人 学校法人 社団・財団法人 宗教法人 NPO 営利法人 その他の法人

22

Page 23: Ⅰ 収支状況 1.保育所 ①総括表 - Cabinet Office...1 保育事業収益 137,347 - 2 児童福祉事業収益 33-3 その他収益 1,336 - 1 借入金利息補助金収入

事業所内保育事業(20人以上)

金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合 金額 構成割合

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %1 保育事業収益 82,681 - - - * * - - - - * * 56,009 - - -

2 児童福祉事業収益 0 - - - * * - - - - * * 0 - - -

3 その他収益 1,887 - - - * * - - - - * * 507 - - -

1 借入金利息補助金収入 0 - - - * * - - - - * * 0 - - -

2 受取利息配当金収入 0 - - - * * - - - - * * 0 - - -

Ⅲ 特別増減による収益 2,620 - - - * * - - - - * * -5 - - -

1 人件費 63,732 77.1% - - * * - - - - * * 44,514 79.5% - -

2 事業費 5,875 7.1% - - * * - - - - * * 3,146 5.6% - -

3 事務費 10,480 12.7% - - * * - - - - * * 5,710 10.2% - -

4 その他の費用 4,860 5.9% - - * * - - - - * * 2,503 4.5% - -

Ⅴ サービス活動外増減による費用 1 支払利息 19 0.0% - - * * - - - - * * 66 0.1% - -

Ⅵ 特別増減による費用 1 法人本部帰属経費 118 0.1% - - * * - - - - * * 1,002 1.8% - -

①収益計:Ⅰ(3その他収益を除く)+Ⅱ 82,682 100.0% - - * * - - - - * * 56,009 100.0% - -

②費用計:Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ 85,084 102.9% - - * * - - - - * * 56,943 101.7% - -

③収支差:①-② -2,403 -2.9% - - * * - - - - * * -934 -1.7% - -

※構成割合は、収益計(①)に対する割合。

④施設数 12 施設 0 施設 * 施設 0 施設 0 施設 * 施設 18 施設 0 施設

⑤平均利用定員数 55 人 - 人 * 人 - 人 - 人 * 人 35 人 - 人

⑥平均児童数 56 人 - 人 * 人 - 人 - 人 * 人 37 人 - 人

私立

科目 その他の法人 個人宗教法人 NPO 営利法人

収益

Ⅰ サービス活動増減による収益

Ⅱ サービス活動外増減による収益

社団・財団法人

費用Ⅳ サービス活動増減による費用

社会福祉法人 学校法人

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