รายงานผลการด าเนินโครงการ...

24
รายงานผลการดาเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

Upload: others

Post on 12-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

รายงานผลการด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

Page 2: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

รายงานผลการด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ 2558

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

Page 3: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทน ำ 1

บทที่ 2 วิธีกำรประเมิน 3

บทที่ 3 สรุปโครงกำรและข้อเสนอแนะ 5

ภำคผนวก 14

Page 4: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

1

บทท่ี 1

บทน ำ

1.1 ชื่อโครงกำร โครงการ การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

1.2 หลักกำรและเหตุผล งานพัฒนาระบบเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการและการบริหารจัด การเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนภาระกิจด้าน การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการที่สนองต่อนโยบายแห่งรัฐ ในการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและ ระบบเครือข่ายฯ มีความเสถียรภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ระบบเครือข่ายฯ ของมหาวิทยาลัย ได้รับการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา การจัดหาระบบการให้บริการเครือข่ายไร้สาย การจัดหาระบบควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงระบบเครือข่ายฯ รวมไปถึงการจับเก็บข้อมูลการจราจรเครือข่ายฯ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา 1.3 ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ , ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1.4.1. เพ่ือขยายพ้ืนที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 1.4.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย 1.4.3. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.5 เป้ำหมำย เชิงปริมำณ 1.5.1. ร้อยละการให้บริการเครือข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา 85 (เปอร์เซ็นต์) 1.5.2. ร้อยละระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษา 85 (เปอร์เซ็นต์) เชิงคุณภำพ 1.5.3. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 85 (เปอร์เซ็นต์) เชิงเวลำ 1.5.4. บริหารโครงการได้ตามปีงบประมาณและตามไตรมาสที่ก าหนด 100 (เปอร์เซ็นต์)

1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร

ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)

Page 5: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

2

1.7 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลันราชภัฏก าแพงเพชร

1.8 วิธีด ำเนินโครงกำร 1. จัดท าโครงการของบประมาณ 2. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 3. ด าเนินงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4. สรุปผลการด าเนินการ และรายงานผลโครงการ

1.9 งบประมำณโครงกำร

งบประมาณ แผ่นดิน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 8,785,000 บาท

1.10 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร

ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.11 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการและให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และ

สนับสนุนงานด้านของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page 6: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

3

บทท่ี 2

วิธีการประเมิน

2.1 ประเด็นการประเมิน ด ำเนินกำรประเมินตำมมิติของกำรประเมินประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ที่ 6.5 : พัฒนำแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้

ตำมตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำรครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)

ตอนที่ 2 ข้อมูลควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่มีต่อกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 2.3 การเก็บข้อมูล กำรประเมินโครงกำรครั้งนี้เป็นเชิงส ำรวจเก็บข้อมูลจำกประชำกรที่ใช้งำนระบบเครือข่ำยมหำวิทยำลัย โดยกำรสุ่มโดยบังเอิญ 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเครำะห์ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร โดยก ำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ดังนี้ ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลควำมว่ำ พึงพอใจมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจมำก

ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจน้อย ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลควำมว่ำ พึงพอใจน้อยที่สุด ส่วนค ำถำมปลำยเปิด วิเครำะห์เนื้อหำโดยรวมและสรุปเป็นรำยข้อ

Page 7: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

4

2.5 เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์กำรตัดสินตำมตัวชี้วัดมหำวิทยำลัยที่ 40 : ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้โดยที่ :

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน 2.50 2 คะแนน 3.51 3 คะแนน 4.00 4 คะแนน 4.30 5 คะแนน 4.51

Page 8: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

5

บทท่ี 3

สรุปโครงการและขอ้เสนอแนะ

ผลการด าเนินโครงการ

จากการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย น าเสนอผลการด าเนินโครงการดังนี้

ตารางที่ 3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ

กิจกรรม แผน ผล 1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา 1 ระบบ 1,200,000 2. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่าย 1 ระบบ 1,123,370 3. อุปกรณ์ควบคุมการท างานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 512AP

1 ระบบ 1,199,445

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo

47 ชุด 1,875,300

5. อุปกรณบ์ริหารจัดการและควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6

1 เครื่อง 2,508,300

6. อุปกรณส์ลับสัญญาณหลักความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต

7 เคร่ือง 419,300

7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย 1 ระบบ 200,000 8. ค่าสาธารณูปโภค 1 งาน 259,285

รวม 8,785,000

Page 9: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

6

1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา จ านวน 1,200,000 บาท

2. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครือข่ายจ านวน 1,123,370บาท

Page 10: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

7

Page 11: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

8

3. อุปกรณ์ควบคุมการท างานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้

ไม่น้อยกว่า 512AP จ านวน 1,199,445 บาท

Page 12: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

9

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo จ านวน 1,875,300บาท

Page 13: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

10

5. อุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6 จ านวน 2,508,300 บาท

Page 14: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

11

6. อุปกรณส์ลับสัญญาณหลักความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต จ านวน 419,300บาท

7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย จ านวน 200,000 บาท

Page 15: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

12

8. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 259,285 บาท

Page 16: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

13

ผลการประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 178 คน เป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.91 เพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 78.09 ส่วน สถานะภาพ อาจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 เจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 นักศึกษา จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 91.57 และหน่วยงาน/สังกัด คณะครุศาสตร์ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.89 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 โดยระดับความพึงพอใจงานพัฒนาระบบเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.6

Page 17: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

ภาคผนวก

Page 18: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ( / ) ไตรมาส 4 (ต.ค.-ก.ย.)

__________________________________________________________________ 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 06, พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ : 0605, พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ :

2. โครงการ การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย รหัสโครงการ 5828000032

3. ผู้รับผิดชอบ นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือขยายพ้ืนที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย 3. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ตัวชี้วัด แผน ผล เปรียบเทียบ

แผน-ผล (%) 1. ร้อยละการให้บริการเครือข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา 85 85 100 2. ร้อยละระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ได้รับการดูแลรักษา 85 85 100 3. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 85 85 100 4. บริหารโครงการได้ตามปีงบประมาณ 100 100 100

ค่าเฉลี่ย 6. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม

กิจกรรมกลัก เป้าหมายผลผลิต

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ สถาบันการศึกษา

1 ระบบ 0 0 0 0 1 1 0 0

2. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบ เครือข่าย

1 ระบบ 0 0 0 0 1 1 0 0

3. อุปกรณ์ควบคุมการท างาน อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 512AP

1 ระบบ 0 0 0 0 1 1 0 0

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo

47 ชุด 0 0 0 0 1 1 0 0

Page 19: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

5. อุปกรณ์บริหารจัดการและ ควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6

1 เครื่อง 0 0 0 0 1 1 0 0

6. อุปกรณส์ลับสัญญาณหลัก ความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต

7 เครื่อง 0 0 0 0 1 1 0 0

7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย 1 ระบบ 0 0 1 1 1 1 1 1

8. ค่าสาธารณูปโภค 1 งาน 1 1 0 0 1 1 0 0

7. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แหล่งงบ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ การเบิกจ่ายจริง

แผ่นดิน 8,785,000 8,785,000

กิจกรรมกลัก งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1. ซอฟต์แวร ์

ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา

1,200,000 0 0 0 0 0 1,200,000 0 0

2. บ ารุงรักษาเชิง ป้องกันระบบเครือข่าย

1,123,370 0 0 0 0 0 1,114,500 0 0

3. อุปกรณ์ควบคุม การท างานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายขนาด 64AP รองรับการขยายได้ไม่น้อยกวา่ 512AP

1,199,445 0 0 0 0 0 1,169,000 0 0

4. อุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Dual Radio แบบ 3X3 Mimo

1,875,300 0 0 0 0 0 2,178,000 0 0

5. อุปกรณ์บริหาร จัดการและควบคุมการท างานเครือข่าย IPV6

2,508,300 0 0 0 0 0 2,496,700 0 0

6. อุปกรณ์สลับ สัญญาณหลักความเร็ว 1 Gbps ขนาด 24 พอร์ต

419,300 0 0 0 0 0 146,800 0 0

7. วัสดุซ่อมบ ารุง เครือข่าย

200,000 0 49,220 0 0 0 0 0 150,780

8. ค่าสาธารณูปโภค 259,285 0 242,580 0 0 0 0 0 37,420 รวม 8,785,000 0 291,800 0 0 0 8,305,000 0 188,200

Page 20: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

8. ปัญหา/อุปสรรคจากผลการปฏิบัติกิจกรรม ที่ก าลังด าเนินการและยังไม่ได้ด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

1.กิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามไตรมาสเนื่องมากจาก ระบบการจัดซื้อจัดของมหาวิทยาลัยเปิดระบบช้าเกินไป และกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในแต่ละกิจกรรมใช้เวลาไม่เท่ากัน แต่ต้องด าเนินการส่งมอบงานตามสัญญาให้พร้อมกันทั้งหมดทุกกิจกรรม ในช่วงเวลาเดียวกัน 2.การจัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย ไม่เป็นไปตามไตรมาส ด้วยอุปกรณ์ที่จัดซื้อนั้น มีบางส่วนที่ช ารุดหรือเสียหายจากการใช้งาน ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะช ารุดหรือเสียหายเวลาใด และเนื่องจากเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาประกัน นับจากวันที่ซื้อ จึงไม่เห็นควรที่จะด าเนินการจัดซื้อเก็บไว้ในระบบ ยกเว้นสายไฟ สาย LAN อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงเครือข่าย

1.ปรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย และตามสัญญาการส่งมอบงาน ในปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งจัดท าสถิติการเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเสียหายอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถจัดซื้อได้ทันเวลา ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

(อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์) (รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์) ผู้รายงาน หวัหน้าหน่วยงาน วัน ............./................/................... วัน ............./................/...................

Page 21: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

1 ชุด/1 งาน/โครงการ แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557

หน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 06, พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ กลยุทธ์ที่ : 05, พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที ่: สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : ด้วยจิตบริการ, เน้นคุณภาพมาตรฐาน

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต การพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 5728000028 8,785,000 0 0 0 สถานภาพของงาน/โครงการ [ ] งานเดิม [ X ] งานใหม ่[ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี ประเภทของงาน/โครงการ [ X ] ด าเนินปกติ สถานที่ด าเนินการ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อ่ืนๆ 1. หลักการและเหตุผลพร้อมผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 2.วัตถุประสงค์ งานพัฒนาระบบเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการและการบริหารจัดการเครือข่าย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนภาระกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการที่สนองต่อนโยบายแห่งรัฐ ในการเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอน ซึ่งการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสามารถด าเนินการตามโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

1.เพ่ือจัดหาระบบอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก(Core Network) ทดแทนแทนระบบเดิมที่ใช้งานเกินกว่า 5 ปี 2.เพ่ือจัดหาระบบเครือข่ายระยะไกล(WAN) ให้เพียงพอต่อการให้บริการและการเรียนการการสอน 3.เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 4.เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบเครือข่าย

P2

Page 22: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมในการใช้งานระบบโครงข่าย IPv6 และจัดหาครุภัณฑ์ประจ างานระบบเครือข่าย

สามารถให้บริการและการบริหารจัดการเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 1. ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งานและรองรับการใช้งาน IPv6

100 (เปอร์เซ็นต์)

เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 85 (เปอร์เซ็นต์) เชิงเวลา 1. บริหารโครงการได้ตามปีงบประมาณและตามไตรมาสที่ก าหนด

100 (เปอร์เซ็นต์)

Page 23: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2556 ถึง วันที ่30/09/2557

กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรม

(หน่วยนับ)

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 1. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา

1 ระบบ 0 0 1,182,900 1,182,900 1 ระบบ 1,182,900

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมและการยืนยันตัวตนเข้างานและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

1 ระบบ 0 0 2,723,400 2,723,400 1 ระบบ 2,723,400

3. ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรและการจัดท ารายงานการใช้งานระบบเครือข่าย

1 ระบบ 0 0 621,300 621,300 1 ระบบ 621,300

4. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย

1 ระบบ 0 0 2,997,800 2,997,800 1 ระบบ 2,997,800

5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูลกลางความเร็ว 10 Gbps ขนาด 20 พอร์ต

1 เครื่อง 0 0 741,300 741,300 1 เครื่อง 741,300

6. อุปกรณ์แผงวงจร 10 Gigabit Module

2 แผง 0 0 59,000 59,000 2 แผง 59,000

7. วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย

1 ระบบ 0 200,000

0 200,000 1 ระบบ 70,000 1 ระบบ 60,000 1 ระบบ 70,000

8. ค่าสาธารณูปโภค 1 งาน 259,300

0 0 259,300 1 งาน 259,300

รวม 259,300

200,000

8,325,700 8,785,000 0 0 1 70,000 9 8,645,000 1 ระบบ 70,000

Page 24: รายงานผลการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย · 1.6 ระยะเวลำในกำรด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะหข์้อมูล และเกณฑ์การประเมิน) ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการและให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และสนับสนุนงานด้านของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

7. รายละเอียดของงบประมาณ

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ ( นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ ) ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ( )

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง การควบคุม 1. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีความเสี่ยงที่ช ารุด หรือขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละตัวได้เปดิใช้งานตลอดเวลา

1. จัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนระบบเดิม

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ ระดับ

ต่ า ปานกลาง สูง 1. สามารถด าเนนิการได้ทนัทีหากได้รับอนุมัตโิครงการ *

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 4, ค่าใช้สอย 259,300 ค่าสาธารณูปโภค 5, ค่าวัสดุ 200,000 วัสดุซ่อมบ ารุงเครือข่าย 6, ค่าครุภัณฑ์ 8,325,700 1.ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับสถาบันการศึกษา

2.ปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมและการยืนยันตัวตนเข้างานและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 3.ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรและการจัดท ารายงานการใช้งานระบบเครือข่าย 4.ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 5.อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูลกลางความเร็ว 10 Gbps ขนาด 20 พอร์ต 6.อุปกรณ์แผงวงจร 10 Gigabit Module