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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO DE FACTURA DIRECCION GENERAL 2107 27699 22-feb-08 LIBRERÍA JURIDICA FISCAL S. DE R.L. DE C.V. FISCO AGENDA 2008, LEY DEL SEGURO SOCIAL 2008 173.04 $ 2101 9472 13-feb-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. LAPICEROS PARA EL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS 38.26 $ 2106 1302073152 22-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. DISKETTES 3.5" 20.87 $ 2206 56167 18-feb-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. DORITOS, SABRIMIX, SABRITONES, PEÑAFIEL, MINI CROISSANTS, PASTEL 3 LECHES 853.76 $ 2206 253848 21-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 97.39 $ 2206 253244 15-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 97.39 $ 2206 253846 19-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 69.57 $ 2102 22026 8-feb-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. SERV PETALO 500 HOJAS 29.39 $ 2305 213047 22-feb-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. SILICON TUBO 83ML, CESPOL P/LAVADO 41.74 $ 2404 213121 25-feb-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. EXTENSION CONTACTO 40.87 $ 2404 267892 21-feb-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. K-LITE DIFUSOR 61X122 P/ILUM PTOINE LUMIPLA 365.22 $ 2406 106614 21-feb-08 CAMPOS VALLEJOS KAREN ESM 100 BERMELLON, MATINZANTE P/LACAS, BROCHA 1/2", LIJA DE AGUA, ENVASE DE LAMINA 92.00 $ 2401 7737 12-feb-08 LOPEZ ZAVALETA UBALDO CAL, CEMENTO, BLOCK, ARENA, CLAVO P/CONCRETO 359.20 $ 2401 7757 18-feb-08 LOPEZ ZAVALETA UBALDO BLOCK, ARENA, CAL, CEMENTO 260.00 $ 3504 5916 22-feb-08 DAZA LUNAGOMEZ CITLALIC CAMBIO DE COMBINACION CHAPA TIPO PHILLIPS DE ALUMINIO 120.00 $ 3107 19003 18-feb-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPAM, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 140.87 $ 3605 8099 15-feb-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL FOTOCOPIAS 1,260.00 $ 2601 313833 21-feb-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 351.57 $ 2601 171980 21-feb-08 GASOLINERA Y SERVICIOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 381.02 $ 2601 313832 21-feb-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 347.83 $ 2601 144036 21-ene-08 SERVICIO LA ROTONDA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 260.87 $ 3811 31613 20-feb-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. SERVICIO BOLETO AVION 132-5686307733 217.39 $ 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6,970.31 $ 3804 106422 20-feb-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA PRIMER REUNION ESTATAL 2008 LOS DIAS DEL 18 AL 20/02/2008 20,955.65 $ 4402 130196 5-feb-08 HOTELERA JALAPEÑA S.A. DE C.V. POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA REUNION DE DELEGADOS SINDICALES 6,200.00 $ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,277.78 $ 2404 75 25-ene-08 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA CABLE TELEFONICO TIPO EKC DE 20 PARES REGLETA DE CONEXIÓN DE SOPARES SIEMENS 2,400.00 $ 3409 1126 8-feb-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORIA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES, Y DIRECCION GENERAL BAJO CONTRATO NO. 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2008 12,000.00 $ 2206 1726 27-feb-08 ESCARCEGA FIJIGAKI ALEJANDRO CAFÉ TOSTADO MOLIDO 782.61 $ 2306 8741 27-feb-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. COMPRA DE TABLA Y CELOCEDA PARA MATERIAL ENTREGADO EN LA H. JUNTA DIRECTIVA 326.09 $ 2302 1303062886 26-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. MOUSE BASIC OPTICAL 97.39 $ 2206 4110 27-feb-08 RIVERO FALCON GABRIELA CAFÉ 195.65 $ 2206 233858 25-feb-07 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 69.57 $ 3505 67 21-feb-08 TURBO WASH S.A. DE C.V. LAVADO DE LA CAMIONETA LUV ROJO 2 43.48 $ 3605 5515 27-feb-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS 1,808.70 $ 3605 1864 27-feb-08 SOLUCIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V. CALENDARIOS 1,000.00 $ 3415 MPKSC4106329 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 113.60 $ 3415 MPKSC4106330 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 120.60 $ 3415 MPKSC4106331 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.66 $ 3415 MPKSC4106332 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 80.11 $ 3415 MPKSC4106340 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.66 $ 3415 MPKSC4106341 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 111.69 $ 3415 MPKSC4106342 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 124.10 $ 3415 MPKSC4106343 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 110.10 $ 3415 MPKSC4106344 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21 $ 3415 MPKSC4106345 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50 $ 3415 MPKSC4106346 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58 $ 2601 8819 27-feb-08 GONZALEZ HERNANDEZ RAUL COMBUSTIBLE PLACAS YER2426 86.96 $ 71,969.23 $ ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE TOTAL DIRECCION GRAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2107 27699 22-feb-08 LIBRERÍA JURIDICA FISCAL S. DE R.L. DE C.V. FISCO AGENDA 2008, LEY DEL SEGURO SOCIAL 2008 173.04$ 2101 9472 13-feb-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. LAPICEROS PARA EL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS 38.26$ 2106 1302073152 22-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. DISKETTES 3.5" 20.87$ 2206 56167 18-feb-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. DORITOS, SABRIMIX, SABRITONES, PEÑAFIEL, MINI CROISSANTS, PASTEL 3 LECHES 853.76$ 2206 253848 21-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 97.39$ 2206 253244 15-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 97.39$ 2206 253846 19-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 69.57$ 2102 22026 8-feb-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. SERV PETALO 500 HOJAS 29.39$ 2305 213047 22-feb-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. SILICON TUBO 83ML, CESPOL P/LAVADO 41.74$ 2404 213121 25-feb-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. EXTENSION CONTACTO 40.87$ 2404 267892 21-feb-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. K-LITE DIFUSOR 61X122 P/ILUM PTOINE LUMIPLA 365.22$ 2406 106614 21-feb-08 CAMPOS VALLEJOS KAREN ESM 100 BERMELLON, MATINZANTE P/LACAS, BROCHA 1/2", LIJA DE AGUA, ENVASE DE LAMINA 92.00$ 2401 7737 12-feb-08 LOPEZ ZAVALETA UBALDO CAL, CEMENTO, BLOCK, ARENA, CLAVO P/CONCRETO 359.20$ 2401 7757 18-feb-08 LOPEZ ZAVALETA UBALDO BLOCK, ARENA, CAL, CEMENTO 260.00$ 3504 5916 22-feb-08 DAZA LUNAGOMEZ CITLALIC CAMBIO DE COMBINACION CHAPA TIPO PHILLIPS DE ALUMINIO 120.00$ 3107 19003 18-feb-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPAM, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 140.87$ 3605 8099 15-feb-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL FOTOCOPIAS 1,260.00$ 2601 313833 21-feb-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 351.57$ 2601 171980 21-feb-08 GASOLINERA Y SERVICIOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 381.02$ 2601 313832 21-feb-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 347.83$ 2601 144036 21-ene-08 SERVICIO LA ROTONDA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE CAMIONETA ECONOLINE YCN6955 260.87$ 3811 31613 20-feb-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. SERVICIO BOLETO AVION 132-5686307733 217.39$ 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 6,970.31$ 3804 106422 20-feb-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA PRIMER REUNION ESTATAL 2008 LOS DIAS DEL 18 AL 20/02/2008 20,955.65$ 4402 130196 5-feb-08 HOTELERA JALAPEÑA S.A. DE C.V. POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA REUNION DE DELEGADOS SINDICALES 6,200.00$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,277.78$ 2404 75 25-ene-08 JOSE TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA CABLE TELEFONICO TIPO EKC DE 20 PARES REGLETA DE CONEXIÓN DE SOPARES SIEMENS 2,400.00$

3409 1126 8-feb-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORIA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15PLANTELES, Y DIRECCION GENERAL BAJO CONTRATO NO. 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2008 12,000.00$

2206 1726 27-feb-08 ESCARCEGA FIJIGAKI ALEJANDRO CAFÉ TOSTADO MOLIDO 782.61$ 2306 8741 27-feb-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. COMPRA DE TABLA Y CELOCEDA PARA MATERIAL ENTREGADO EN LA H. JUNTA DIRECTIVA 326.09$ 2302 1303062886 26-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. MOUSE BASIC OPTICAL 97.39$ 2206 4110 27-feb-08 RIVERO FALCON GABRIELA CAFÉ 195.65$ 2206 233858 25-feb-07 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES 69.57$ 3505 67 21-feb-08 TURBO WASH S.A. DE C.V. LAVADO DE LA CAMIONETA LUV ROJO 2 43.48$ 3605 5515 27-feb-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS 1,808.70$ 3605 1864 27-feb-08 SOLUCIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V. CALENDARIOS 1,000.00$ 3415 MPKSC4106329 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 113.60$ 3415 MPKSC4106330 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 120.60$ 3415 MPKSC4106331 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.66$ 3415 MPKSC4106332 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 80.11$ 3415 MPKSC4106340 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.66$ 3415 MPKSC4106341 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 111.69$ 3415 MPKSC4106342 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 124.10$ 3415 MPKSC4106343 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 110.10$ 3415 MPKSC4106344 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 3415 MPKSC4106345 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50$ 3415 MPKSC4106346 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 2601 8819 27-feb-08 GONZALEZ HERNANDEZ RAUL COMBUSTIBLE PLACAS YER2426 86.96$

71,969.23$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 7-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14,104.35$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,491.85$

30,596.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

PAPANTLA 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 2,410.65$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,155.85$

13,566.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 1,959.63$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,787.85$

14,747.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

NAOLINCO 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 8,074.85$

8,074.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3106 42DJ03L01010001 7-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA 5,781.74$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 13,580.85$

19,362.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 13-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,744.35$ 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 1,934.15$

5,678.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

COXQUIHUI 3411 74040 7-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/2008 4,036.17$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,328.85$

16,365.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

UXPANAPAN 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 2,641.17$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 8,074.85$ 3106 48DJ11L334610050 27-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,600.00$

15,316.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 2,213.05$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,889.85$

15,102.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTODE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3106 66DU8881462000 14-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,113.91$ 3103 130080238348 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 2,014.80$ 3109 194550 5-feb-08 UNNINET S.A. DE C.V. POR PAGO DE SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,898.80$

25,027.51$

TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL NAOLINCO

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

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IVA TOTAL

25.96$ $199.005.74$ 44.00$ 3.13$ 24.00$

128.06$ 981.82$ 14.61$ 112.00$ 14.61$ 112.00$ 10.43$ 80.00$ 4.41$ 33.80$ 6.26$ 48.00$ 6.13$ 47.00$

54.78$ 420.00$ 13.80$ 105.80$ 53.88$ 413.08$ 39.00$ 299.00$ 18.00$ 138.00$ 21.13$ 162.00$

189.00$ 1,449.00$ 52.74$ 404.31$ 57.15$ 438.17$ 52.17$ 400.00$ 39.13$ 300.00$ 32.61$ 250.00$

1,045.55$ 8,015.86$ 3,143.35$ 24,099.00$

930.00$ 7,130.00$ 1,841.67$ 14,119.45$

360.00$ 2,760.00$

1,800.00$ 13,800.00$ 117.39$ 900.00$

48.91$ 375.00$ 14.61$ 112.00$ 29.35$ 225.00$ 10.43$ 80.00$ 6.52$ 50.00$

271.30$ 2,080.00$ 150.00$ 1,150.00$

17.04$ 130.64$ 18.09$ 138.69$ 18.55$ 142.21$ 12.02$ 92.13$ 18.55$ 142.21$ 16.75$ 128.44$ 18.61$ 142.71$ 16.51$ 126.61$ 10.08$ 77.29$ 13.72$ 105.22$ 10.59$ 81.17$ 13.04$ 100.00$

10,795.38$ 82,764.61$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE

Page 4: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

IVA TOTAL

2,115.65$ 16,220.00$ 2,473.78$ 18,965.63$

4,589.43$ 35,185.63$

IVA TOTAL

361.60$ 2,772.25$ 1,673.38$ 12,829.23$

2,034.98$ 15,601.48$

IVA TOTAL

293.95$ 2,253.58$ 1,918.18$ 14,706.03$

2,212.12$ 16,959.61$

IVA TOTAL

1,211.23$ 9,286.08$

1,211.23$ 9,286.08$

IVA TOTAL

867.26$ 6,649.00$ 2,037.13$ 15,617.98$

2,904.39$ 22,266.98$

IVA TOTAL

561.65$ 4,306.00$ 290.12$ 2,224.27$

851.77$ 6,530.27$

IVA TOTAL

605.43$ 4,641.60$ 1,849.33$ 14,178.18$

2,454.75$ 18,819.78$

IVA TOTAL

396.18$ 3,037.35$ 1,211.23$ 9,286.08$

690.00$ 5,290.00$

2,297.40$ 17,613.43$

IVA TOTAL

331.96$ 2,545.01$ 1,933.48$ 14,823.33$

2,265.44$ 17,368.34$

IVA TOTAL

917.09$ 7,031.00$ 302.22$ 2,317.02$

2,534.82$ 19,433.62$

3,754.13$ 28,781.64$

271,177.85$

Page 5: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2106 1426 7-ene-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL COLFO SA DE CV POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 6310 9362W2106 1751000240 9-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. POR COMPRA DE TINTA COLOR Y NEGRO2106 1568 14-ene-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL COLFO SA DE CV POR COMPRA DE CARTUCHOS ORIGINAL HP3404 23500354 30-ene-08 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SAB DE CV POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LAS CAMIONETAS LUV, SILVERADO Y ECONOLINE CON VIGENCIA DEL 31/01/08

3802 20061 15-ene-08 GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDERPOR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA LIC. CELIA SAUCEDO GAONA, REPRESENTANTE DE LA COORDINACION NACIONAL EN LOS PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN

2206 87303 17-ene-08 RIVERO PUERTO GONZALO COMPRA DE CAFÉ 2206 251638 18-ene-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES2206 251643 22-ene-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES2206 252312 25-ene-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES2404 1303060595 25-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. MULTICONTACTOS C/6 ENT2301 552587 26-ene-08 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CENTRIFUGO P/FALSO PLAFON

2406 5892 18-ene-08 CAMPOS VALLEJO KARENESM 100 MATE BLANCO, THINNER STANDARD, RIVER CERA CLARA MADERA, BROCHA ÉXITO 4", ESTOPA BLANCA,REAL FLEX, PRO 1000 PLUS, ENVASE DE LAMINA DE 0.250

2406 5891 18-ene-08 CAMPOS VALLEJO KAREN DUREX BLANCO3507 18282 7-ene-08 LLANTERA XALAPA SA DE CV VALANCEO Y ALINEACION DELANTERA Y TRACERA CAMIONETA LUV PLACAS XH621063415 MPKSC3870713 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870714 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870715 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870716 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870717 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870718 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870719 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870720 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870721 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870722 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870723 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3870724 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3605 7863 24-ene-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

Page 6: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3109 9682 2-ene-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3106 64DU080031150080 17-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURAAGUA DULCE 3109 9682 2-ene-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 3109 9682 2-ene-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 9682 2-ene-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

ATZALAN 2301 115090 11-ene-08 SISTEMAS CONTINO SA DE CV POR COMPRA DE TAMBOR IR1310/1370S3109 9682 2-ene-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL ATZALAN

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MONTO IVA TOTAL

2,500.00$ 375.00$ $2,875.00520.41$ 78.06$ 598.47$

9,397.83$ 1,409.67$ 10,807.50$ 26,542.27$ 3,981.34$ 30,523.61$

668.70$ 100.30$ 769.00$

213.91$ 32.09$ 246.00$ 55.65$ 8.35$ 64.00$ 55.65$ 8.35$ 64.00$ 83.48$ 12.52$ 96.00$ 65.19$ 9.78$ 74.97$

592.71$ 88.91$ 681.62$

352.19$ 52.83$ 405.02$

97.39$ 14.61$ 112.00$ 471.30$ 70.70$ 542.00$ 70.10$ 10.51$ 80.61$

114.00$ 17.10$ 131.10$ 104.90$ 15.74$ 120.64$ 77.34$ 11.60$ 88.94$ 69.13$ 10.37$ 79.50$ 67.69$ 10.15$ 77.84$ 99.30$ 14.90$ 114.20$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 70.10$ 10.51$ 80.61$ 69.13$ 10.37$ 79.50$ 69.13$ 10.37$ 79.50$

113.30$ 16.99$ 130.29$ 47.83$ 7.17$ 55.00$

42,685.12$ 6,402.77$ 49,087.89$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE DEL PRESENTE

Page 8: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

MONTO IVA TOTAL

3,340.87$ 501.13$ 3,842.00$

3,340.87$ 501.13$ 3,842.00$

MONTO IVA TOTAL

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

MONTO IVA TOTAL

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

MONTO IVA TOTAL

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

MONTO IVA TOTAL

1,750.00$ 262.50$ 2,012.50$ 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

4,814.00$ 722.10$ 5,536.10$

72,560.39$

Page 9: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 1752000768 27-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA NEGRO P/PSC1510/3180, TINTA COLOR P/DJ 5740/6520/6540/6840/8050, PAPEL SEGURIDAD, PORTA GAFETE3201 264 28-ene-08 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA POR RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/083804 106037 22-ene-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTAGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA REUNION DE ACADEMIA DE FISICA I DEL 16 AL 19 DE ENERO/083411 70687 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/20071601 7918 5-feb-08 RINCON HABIB GUSTAVO FRANCISCO POR HONORARIOS DE LA ESCRITURA DEL PLANTEL SOLEDAD ATZOMPA2101 1808 25-ene-08 SOLUCIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V. PAPEL ARTE: GLOSY, PAPEL ARTE: PRESENTACION2306 102002 18-ene-08 EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V. PALO MADERA 45 CMS2206 252327 31-ene-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFON2206 53645 28-ene-08 COSTCO DE MEXICO SA DE CV AZUCAR Y COFFEE MATE2206 10831 1-feb-08 RIVERO FALCON GONZALO REGINALDO CAFÉ 3415 MPKSC4102832 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102833 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102834 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102835 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102836 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102837 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102838 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102839 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102840 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102841 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4102842 31-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2301 1 29-ene-08 NAYELI BAUTISTA GOMEZ BUJIAS3505 35580 21-ene-08 TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE LA CAMIONETA SILVERADO ROJA3605 277 23-ene-08 GUADALUPE JORGE GARCIA IMPRESIÓN TABLOIDE

2101 1752000556 15-ene-08 OFIX S.A. DE C.V.TINTA COLOR 8050, RINTA NEGRO 6310, TINTA NEGRO 3320, TINTA COLOR 7350, TINTA NEGRO 5650, AIRE COMPRIMIDO, DISCKETTE

2101 1750000603 17-ene-08 OFIX S.A. DE C.V.BOLIGRAFO, MARCADOR FLUORES ROSA Y VERDE, BOLIGRAFO PTO MEDIO, BLOCK TAQUIGRAFIA, TIJERA METAL, ENGRAPADORA, CAJA P/50 DISK, LAPIZ ADHESIVO, BLOCK NOTAS, CARTULINA OPALINA, PAPEL OPALINA, MARCADOR

2109 1750000603 16-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. PAPEL FOTO T/CTA3411 72513 21-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/2008

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

Page 10: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAPANTLA 2103 21400 15-feb-08 TOYOS PARDO LAURA 1/4 LT. VINIMEX 7002103 85419 11-ene-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA PINCELES2103 21384 11-ene-08 TOYOS PARDO LAURA 1LT. VINIMEX 7103415 MPKSC3408986 8-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709152 11-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 70214 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/20073106 42DJ01E024200020 4-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA2703 259249 15-ene-08 RODRIGUEZ VITE SANTOS BALONES DE FUT-BOL3103 4363 2-ene-08 CASTELLANOS ROSAS ANDRES SERVICIO DE FAX3415 MPKSC3411668 3-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709657 12-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709658 12-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3411 72553 21-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

NAOLINCO 3411 70688 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/20072305 28632 9-ene-08 DE LA VEGA CHRISTLIEB RODRIGO CHUMACERA DE PISO 1 1/4, POLEA ALUMINIO, FLECHA DE 11/42305 36729 14-ene-08 FERRETERÍA ONOFRE S.A. DE C.V. CERRAD SOBREP DER. LIBRE NIQ FANAL 132 NNLD2305 36730 14-ene-08 FERRETERÍA ONOFRE S.A. DE C.V. JALADERA PTE. INFINITY NIQ SAT 118111 UNITEC, FIJAPUERTAS COMUN NIQUEL2306 402 14-ene-08 PEREZ ROMAN PEDRO DUPLICADOS DE LLAVES LARGAS2406 5264 16-ene-08 MESA CASTRO MARISELA ESMALTE 100 BLANCO, PET STD, ESMALTE BLANCO B5, RODILLO, BROCHA DEN 21/2", BROCHA DORADA 11/2"2406 108360 16-ene-08 PINTURAS COMEX DE XALAPA, S.A. DE C.V. PINT P/TRAFICO BLANCA, SOLVENTE N 85, GARRAFA DE PLASTICO 4 LTS2305 9720 16-ene-08 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL FLOTADOR ELECTRONICO, VARILLA COOPER, SOBRE CINTILLOS, CANALETA UNA VIA

2404 9720 16-ene-08 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL ROLLOS CABLE THW, LAMPARAS ELECTRONICAS, IMTERRUPTOR DE PALANCA DOS POLOS, PLACA METALICA,MULTICONTACTO REFORSADO, ROLLOS CINTA HULE, ROLLO CINTA PLASTICA

2404 534 17-ene-08 CEBALLOS GUEVARA ELOINA LAMPARAS 40 W FLOURECENTE2101 1303060260 17-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. CALENDARIO EJECUTIVO P/ESCRITORIO, CARTULINA OPALINA T/CTA2206 251726 18-ene-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES2305 28705 19-ene-08 DE LA VEGA CHRISTLIEB RODRIGO POLEA ALUMINIO 11"X1, PRISIONERO ALLEN 2406 108429 21-ene-08 PINTURAS COMEX DE XALAPA, S.A. DE C.V. PINT P/ TRAFICO BLANCA, BROCHA BANDA DORADA 5",2", RODILLO SUPER PACHON RODICEL2406 108486 24-ene-08 PINTURAS COMEX DE XALAPA, S.A. DE C.V. RODILLO SUPER PACHON RODICEL, PINT P/TRAFICO BLANCA2106 28422 24-ene-08 SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A. DE C.V. CARTUCHO HP P/IMPRESORA DESKJET2406 5294 23-ene-08 MESA CASTRO MARISELA RODILLOS3103 40408010074076 25-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3106 44DJ02D010101750 11-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3411 72514 21-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 71292 7-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 20 AL 31/12/20072102 85 14-ene-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ CLORO2406 2134 9-ene-08 MASEGOSA ZARATE FELIX BROCHAS 3", RODILLO2305 207 18-ene-08 PAULINO VAZQUEZ MORALES HERRAJE, LLAVE DE PASO2601 20416 22-ene-08 SUPER SERVICIO VEGA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA PODADORA

2103 116333 15-ene-08 LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.PULG BANANA O PHILIPS, JACK BANANA O PHILIPS, BORNE 10 AMP, CINCHO SUJETACABLE, TERMINAL DE LATON BASE AUTOADHERIBLE, ROLLO DE 200 GR., CINTA DE AISLAR DE PVC, PASTA PARA SOLDAR

2103 838 15-ene-08 CORPORATIVO C & I S.A. DE C.V.

LAMPARA PILOTO ROJO, LAMPARA PILOTO VERDE, TRANSFORMADOR DE CONTROL, INTERRUPTOR PLS6-3P, INTERRUPTORPLS6-1P, BOTON PULS, BLOCK DE CONT, INTERRUPTOR C/R DE 2 PASOS, RELEVADOR DE 1.6 A 2.5, CONTACTOR DE 24 VLAMPARA PILOTO AMAR, RELEVADOR DE TIEMPO DE 24 V

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 70631 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/20073106 44DJ13C334400100 11-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3411 72056 17-ene-09 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/2008

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL PAPANTLA

Page 11: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURACOXQUIHUI 3411 70295 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/2007

3415 MPKSC3705157 11-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2404 418162 11-ene-08 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. FOCO 20 W2406 365749 11-ene-08 PINGOL S.A. DE C.V. AERO COMEX, ESTOPA, NORTEÑA 3", NORTEÑA 2", GALON VELMAR 23-062101 366064 15-ene-08 PINGOL S.A. DE C.V. GOMA LACA2406 14224 15-ene-08 PINGOL S.A. DE C.V. BROCHAS NORTEÑAS 6", 4", 2"3103 100407120007083 15-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3103 100407120007034 15-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL2101 33551 18-ene-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. PAP DUP T/CTA, MARCADOR, OPALINA, ROLLOS P/FAX, BROCHE P/ARCHIVO, CINTA CELOFAN, NOTAS ADHESIVAS2109 33551 18-ene-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. DISCOS DVD2101 33552 18-ene-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. EXACTOS, BLOCK POLIZA CHEQUE, TIJERA OFICINA, ESTER BROOK2106 2621 18-ene-08 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON CARTUCHO HP28 COLOR3411 72235 18-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/08

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

UXPANAPA 3411 70058 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/20073411 72004 17-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 70294 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 16 AL 31/12/20073415 MPKSC3207629 11-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2101 74767 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. HOJAS2302 74767 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. WHEEL MOUSE2101 21003 21-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. OPALINA2302 2995 25-ene-08 ALDAMA GONZALEZ CHRISTIAN OSVALDO DDR SR MB PC 2700 KINGSTON2101 4376 26-ene-08 BLANCA REYNA MARTINEZ TELLO SELLO PRINTY 542, SELLO POCKET2404 74766 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ESPIRAL3411 72234 18-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURAAGUA DULCE 3415 MPKSC3894463 12-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS

3415 MPKSC3894348 10-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2305 6214 14-ene-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER LIMAS 6", TUBO COBRE 3/4, COPLE COBRE 3/42306 6213 14-ene-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER CADENA, CANDADOS2401 61789 14-ene-08 JICAM S.A. BLOCK MACISO, SACOS CEMENTO APASCO2101 419E000006565 14-ene-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PELICULA TERMINCA BROTHER, PROTECTOR HOJAS 200 BRILLANT2306 3402 15-ene-08 ROJAS FLORES ALEJANDRO COPIAS DE LLAVES3415 MPKSC3894729 16-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3887908 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3411 71763 14-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 20 AL 31/01/20083411 71882 17-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 06/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 2106 406G000141371 7-ene-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. CARTUCHO HP COLOR, CARTUCHO HP NEGRO3103 20408010136854 22-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3415 MPKSC3883399 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3932305 19-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3605 1400 19-ene-08 GRISELDA MEJIA SEGURA FOTOCOPIAS2406 619 23-ene-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO BROCHA 2", 21/2", 6", RODILLOS PERFEC

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

FILOMENO MATA 3415 MPKSC3709163 12-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709250 17-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709381 26-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

Page 12: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC3709603 8-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709642 10-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3409 6577BM11881654 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. RENOV TIT NE3604 6577BM11881746 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. KIOSKO2101 6577BM11882086 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CINTA CANELA, CINTA TRANSP, MASKING TAPE, CINTA DUCTOS, LAPADHERSIS2306 6577BM11882086 19-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CANDADOS2101 2065 21-ene-08 CASA AGUAYO SUCESORES S.A. DE C.V. CINTA PARA RELOJ CHECADOR 2504 5202 20-ene-08 MECERRI S.A. DE C.V. TEMPRA, CECLOR, ESKAFLAM, ENI, BRARUR, BOTIQUIN, CLORO TRIMETRAN3604 570 21-ene-08 ZEPEDA GOMEZ CARLOS IMPRESIONES EN VESTIDURAS PARA TAMBOR2101 8860 16-ene-08 MARTINEZ RAMIREZ IMELDA SOCORRO MARCADOR, P. UNICEL, PAPEL AMERICA, PAPEL METALICO ROJO, CINTA MASKING, UHU2106 8860 16-ene-08 MARTINEZ RAMIREZ IMELDA SOCORRO DISCOS3605 8860 16-ene-08 MARTINEZ RAMIREZ IMELDA SOCORRO ENMICADOS3415 MPKSC3709736 17-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3106 66DU08B146200050 21-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

ATZALAN 3411 70604 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL ADEUDO DEL EJERCICIO 2007, POR GUARDIAS REALIZADAS DEL 20 AL 31/12/20073106 11DJ03M031105476 22-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3106 11DJ03M031105475 22-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3106 11DJ03M031105471 22-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA2101 1301040421 22-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. MICA, LAPIZ ADHESIVO, CARPETA T/CTA, BLOCK NOTAS, CINTA MAGICA, TIJERA METAL, CARTULINA OPALINA, OPALINA2106 1301040421 22-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA NEGRO, TINTA COLOR, DISCO CDR

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3501 115677 2-feb-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR ROD. DE PRESION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA

TOTAL GENERAL

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL ATZALAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 13: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

1,499.56$ 224.93$ $1,724.4913,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 18,122.61$ 2,718.39$ 20,841.00$ 5,058.78$ 758.82$ 5,817.60$ 1,826.09$ 273.91$ 2,100.00$

330.24$ 49.54$ 379.78$ 659.93$ 98.99$ 758.92$ 125.22$ 18.78$ 144.00$ 249.39$ 37.41$ 286.80$ 221.74$ 33.26$ 255.00$ 67.21$ 10.08$ 77.29$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 91.50$ 13.72$ 105.22$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 70.58$ 10.59$ 81.17$

103.50$ 15.53$ 119.03$ 79.75$ 11.96$ 91.71$ 96.50$ 14.47$ 110.97$

243.48$ 36.52$ 280.00$ 43.48$ 6.52$ 50.00$

6.96$ 1.04$ 8.00$

2,435.17$ 365.27$ 2,800.44$

783.74$ 117.56$ 901.30$ 222.24$ 33.34$ 255.58$

5,262.47$ 789.37$ 6,051.84$

51,230.63$ 7,684.60$ 58,915.23$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE DEL PRESENTE

Page 14: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

42.60$ 6.39$ 48.99$ 42.63$ 6.39$ 49.02$ 61.30$ 9.20$ 70.50$ 96.50$ 14.47$ 110.97$

103.50$ 15.53$ 119.03$

346.53$ 51.98$ 398.51$

MONTO IVA TOTAL

6,604.38$ 990.66$ 7,595.04$ 3,585.22$ 537.78$ 4,123.00$

278.25$ 41.74$ 319.99$ 144.78$ 21.72$ 166.50$ 76.37$ 11.46$ 87.83$ 85.55$ 12.83$ 98.38$ 85.55$ 12.83$ 98.38$

4,046.47$ 606.97$ 4,653.44$

14,906.57$ 2,235.99$ 17,142.56$

MONTO IVA TOTAL

7,574.89$ 1,136.23$ 8,711.12$ 341.97$ 51.30$ 393.27$ 138.61$ 20.79$ 159.40$ 62.09$ 9.31$ 71.40$ 80.00$ 12.00$ 92.00$

642.58$ 96.39$ 738.97$ 2,254.84$ 338.23$ 2,593.07$

757.39$ 113.61$ 871.00$

1,310.15$ 196.52$ 1,506.67$

90.43$ 13.57$ 104.00$ 381.58$ 57.24$ 438.82$ 281.74$ 42.26$ 324.00$ 191.33$ 28.70$ 220.03$

2,929.83$ 439.47$ 3,369.30$ 956.52$ 143.48$ 1,100.00$ 840.00$ 126.00$ 966.00$ 57.39$ 8.61$ 66.00$

547.83$ 82.17$ 630.00$ 5,448.70$ 817.30$ 6,266.00$ 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$

27,574.90$ 4,136.23$ 31,711.13$

MONTO IVA TOTAL

7,282.43$ 1,092.37$ 8,374.80$ 200.00$ 30.00$ 230.00$ 66.52$ 9.98$ 76.50$ 86.96$ 13.04$ 100.00$ 86.96$ 13.04$ 100.00$

1,243.17$ 186.47$ 1,429.64$

4,089.54$ 613.43$ 4,702.97$

13,055.57$ 1,958.34$ 15,013.91$

MONTO IVA TOTAL

8,253.15$ 1,237.97$ 9,491.12$ 2,351.30$ 352.70$ 2,704.00$ 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

13,500.17$ 2,025.03$ 15,525.20$

Page 15: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

9,770.30$ 1,465.54$ 11,235.84$ 132.96$ 19.94$ 152.90$ 86.52$ 12.98$ 99.50$

465.68$ 69.85$ 535.53$ 53.48$ 8.02$ 61.50$

112.62$ 16.89$ 129.51$ 18.04$ 2.71$ 20.75$

501.84$ 75.28$ 577.12$ 1,324.12$ 198.62$ 1,522.74$

43.50$ 6.52$ 50.02$ 124.78$ 18.72$ 143.50$ 243.48$ 36.52$ 280.00$

3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$

16,262.36$ 2,439.35$ 18,701.71$

MONTO IVA TOTAL

12,709.43$ 1,906.41$ 14,615.84$ 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$

16,998.82$ 2,549.82$ 19,548.64$

MONTO IVA TOTAL

5,909.95$ 886.49$ 6,796.44$ 138.63$ 20.79$ 159.42$ 820.52$ 123.08$ 943.60$ 826.96$ 124.04$ 951.00$ 60.00$ 9.00$ 69.00$

330.43$ 49.57$ 380.00$ 1,410.00$ 211.50$ 1,621.50$

214.78$ 32.22$ 247.00$ 5,463.65$ 819.55$ 6,283.20$

15,174.92$ 2,276.24$ 17,451.16$

MONTO IVA TOTAL

104.80$ 15.72$ 120.52$ 104.80$ 15.72$ 120.52$ 74.78$ 11.22$ 86.00$

437.82$ 65.67$ 503.49$ 401.92$ 60.29$ 462.21$ 425.13$ 63.77$ 488.90$ 150.00$ 22.50$ 172.50$ 83.95$ 12.59$ 96.54$

123.00$ 18.45$ 141.45$ 4,723.22$ 708.48$ 5,431.70$ 2,638.49$ 395.77$ 3,034.26$

9,267.90$ 1,390.19$ 10,658.09$

MONTO IVA TOTAL

511.30$ 76.70$ 588.00$ 733.91$ 110.09$ 844.00$ 125.86$ 18.88$ 144.74$ 82.90$ 12.43$ 95.33$ 51.48$ 7.72$ 59.20$ 93.04$ 13.96$ 107.00$

1,598.50$ 239.77$ 1,838.27$

MONTO IVA TOTAL

96.50$ 14.47$ 110.97$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 96.50$ 14.47$ 110.97$

289.49$ 43.42$ 332.91$

Page 16: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

85.55$ 12.83$ 98.38$ 85.55$ 12.83$ 98.38$

347.83$ 52.17$ 400.00$ 29.39$ 4.41$ 33.80$

341.84$ 51.28$ 393.12$ 265.98$ 39.90$ 305.88$ 434.78$ 65.22$ 500.00$

10,113.05$ 1,516.96$ 11,630.01$ 1,304.35$ 195.65$ 1,500.00$

476.52$ 71.48$ 548.00$ 17.39$ 2.61$ 20.00$

158.96$ 23.84$ 182.80$ 85.55$ 12.83$ 98.38$

3,891.30$ 583.70$ 4,475.00$

17,638.04$ 2,645.71$ 20,283.75$

MONTO IVA TOTAL

6,441.39$ 966.21$ 7,407.60$ 738.26$ 110.74$ 849.00$ 95.63$ 14.35$ 109.98$

403.71$ 60.56$ 464.27$ 466.89$ 70.03$ 536.92$ 668.70$ 100.30$ 769.00$

8,814.58$ 1,322.19$ 10,136.77$

MONTO IVA TOTAL

2,100.00$ 315.00$ 2,415.00$

2,100.00$ 315.00$ 2,415.00$

240,072.84$

Page 17: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 1601 31535 25-ene-08 VIAJES XALAPA SA DE CV BOLETO DE AVION VER-MEX-MERIDA-VER DE LA LIC. ELDISA CUEVAS IZAGUIRRE 3201 263 14-ene-08 GARCIA GOVEA SILVIA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE/083605 654 4-ene-08 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1000 REVISTAS EXPRESION TRIMESTRAL DEL CECYTEV2101 1301039267 8-ene-08 OFIX SA DE CV AGENDA EJECUTIVA NEGRO VIVELLA2101 1303059612 10-ene-08 OFIX SA DE CV PINTURA ACRILICO FOLITEC2302 1301039655 14-ene-08 OFIX SA DE CV CABLE USB2101 2834 11-ene-08 COMPAÑ AGÜERO ERICK RUBEN SELLO2206 27551 15-ene-08 DE ARCANGELIS MARTINEZ VICTOR LATA DE CAFÉ PURO EXPORT DE I KG2206 250760 9-ene-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES2206 251631 15-ene-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES2305 21788 10-ene-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO SA DE CV PEGAMENTO KOLA LOKA SUPER RAPIDO AZUL2102 21820 14-ene-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO SA DE CV BLAN CLORALEX 2LT2305 211486 11-ene-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV COFLEX P/FREGADERO, COFLEX P/LAVABO2404 211708 17-ene-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV CONTACTO DUPLEX, PLACA DUPLEX, CHALUPA PLASTICO, BREKER QUINZI2305 211708 17-ene-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV BASES JGO SLIM ROYER, PIJA FIJADORA, TAQUETE PLASTICO 1/4, CANALETA NO 3 10X20, NO.1 10X202404 211733 17-ene-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV CLABE TW 2401 211733 17-ene-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV CLAVO DE ACERO 1 DELGADO

2406 105805 17-ene-08 CAMPOS VALLEJO KAREN BROCHA MR PANCHO 3", BROCHA BANDA DORADA 5", CEMENTO BLANCO 1KG, YESO P/CONST 1KG, WARREN MULTIRROLL 4", ARMAZON PARA RODILLO 4", CUÑA DE ACERO C/MANGO DOBLE, SELLADOR VINILICO 5X1

ADEUDO DEL EJER. 2007 3107 18941 18-ene-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE3107 18961 18-ene-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE2206 5121 14-ene-08 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS TRABAJOS DEL PROCESO DE HOMOLOGACION2206 907 15-ene-08 RESTAURANTE FAMILIAR EL PUERTO DE ALVARADO S DE RL DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LOS TRABAJOS DEL PROCESO DE HOMOLOGACION3415 MPKSC3895843 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895844 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895845 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895846 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895847 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895848 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895849 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895850 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895851 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895852 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895853 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3895854 14-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3869448 15-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3869447 15-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS2601 25150 7-ene-08 HERNANDEZ CORTES EUGENIA 5LTS. DE ACEITE ESSO UNIFLO, 4 LTS ANTICONGELANTE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 23-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURAAGUA DULCE 3106 44DJ11G014400238 22-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL PRESENTE

TOTAL GENERAL

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL TRES VALLES

Page 18: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

3,760.30$ 564.04$ $4,324.3413,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 5,789.57$ 868.43$ 6,658.00$

224.54$ 33.68$ 258.22$ 26.42$ 3.96$ 30.38$

117.42$ 17.61$ 135.03$ 372.00$ 55.80$ 427.80$ 221.74$ 33.26$ 255.00$

97.39$ 14.61$ 112.00$ 139.13$ 20.87$ 160.00$

15.65$ 2.35$ 18.00$ 43.57$ 6.53$ 50.10$

111.74$ 16.76$ 128.50$ 61.13$ 9.17$ 70.30$

144.70$ 21.70$ 166.40$ 321.74$ 48.26$ 370.00$

8.70$ 1.30$ 10.00$

165.91$ 24.89$ 190.80$

222.61$ 33.39$ 256.00$ 1,434.78$ 215.22$ 1,650.00$

372.17$ 55.83$ 428.00$ 193.91$ 29.09$ 223.00$ 103.50$ 15.53$ 119.03$

91.50$ 13.72$ 105.22$ 69.13$ 10.37$ 79.50$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 79.75$ 11.96$ 91.71$

113.60$ 17.04$ 130.64$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 76.86$ 11.53$ 88.39$

556.53$ 83.48$ 640.01$

28,830.06$ 4,324.51$ 33,154.57$

MONTO IVA TOTAL

23,853.91$ 3,578.09$ 27,432.00$

23,853.91$ 3,578.09$ 27,432.00$

MONTO IVA TOTAL

9,374.78$ 1,406.22$ 10,781.00$

9,374.78$ 1,406.22$ 10,781.00$

71,367.57$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL PRESENTE

Page 19: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/083411 70772 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/20083106 05DJ02AA10510240 4-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

ADEUDO DEL EJER. 07 2301 51778 15-ene-08 ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS SA DE CV JUEGO DE PLACAS PARA RECEPTOR DE DOCUMENTOS

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

Page 20: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

TRES VALLES 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3411 71667 6-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 20/12/2007 AL 06/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAPANTLA 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/083106 42DJ01D014200400 6-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/083411 70223 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

NAOLINCO 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3411 70694 8-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/20083106 42DJ02D010101750 3-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3411 71293 7-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 06/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUITZILA 3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/083411 70676 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURACOXQUIHUI 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES

3411 70312 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/20083106 42DJ01Q130100165 4-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

LA LAGUNA 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/083411 70085 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/2008

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL HUITZILA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

Page 21: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/083411 70311 3-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURAAGUA DULCE 3504 187 18-dic-07 TLAPA HUERTA JOSE LUIS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PLATELADEUDO DEL EJER. 07

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 3411 71456 8-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 5 AL 27/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3109 F193775 7-ene-08 UNNINET S.A. DE C.V. SERVICIOS RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES3103 130080131910 1-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/08

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

ATZALAN 3411 70605 4-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 07/01/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 71291 7-ene-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 06/01/2008

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL ATZALAN

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MONTO IVA TOTAL

12,277.81$ 1,841.67$ $14,119.485,099.07$ 764.86$ 5,863.93$ 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$ 3,325.22$ 498.78$ 3,824.00$ 2,000.00$ 300.00$ 2,300.00$

27,635.66$ 4,145.35$ 31,781.01$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL PRESENTE

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MONTO IVA TOTAL

16,491.84$ 2,473.78$ 18,965.62$ 9,541.43$ 1,431.21$ 10,972.64$

26,033.27$ 3,904.99$ 29,938.26$

MONTO IVA TOTAL

11,155.84$ 1,673.38$ 12,829.22$ 2,005.09$ 300.76$ 2,305.85$ 7,980.87$ 1,197.13$ 9,178.00$

21,141.80$ 3,171.27$ 24,313.07$

MONTO IVA TOTAL

12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$ 1,956.94$ 293.54$ 2,250.48$ 5,563.90$ 834.58$ 6,398.48$

20,308.68$ 3,046.30$ 23,354.98$

MONTO IVA TOTAL

8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$ 5,495.79$ 824.37$ 6,320.16$ 7,295.65$ 1,094.35$ 8,390.00$

20,866.29$ 3,129.94$ 23,996.23$

MONTO IVA TOTAL

13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$ 3,811.62$ 571.74$ 4,383.36$

17,392.46$ 2,608.87$ 20,001.33$

MONTO IVA TOTAL

1,883.78$ 282.57$ 2,166.35$ 5,965.36$ 894.80$ 6,860.16$

7,849.14$ 1,177.37$ 9,026.51$

MONTO IVA TOTAL

12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$ 6,640.70$ 996.10$ 7,636.80$ 4,733.91$ 710.09$ 5,444.00$

23,703.45$ 3,555.52$ 27,258.97$

MONTO IVA TOTAL

8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$ 2,784.54$ 417.68$ 3,202.22$ 9,065.74$ 1,359.86$ 10,425.60$

19,925.12$ 2,988.77$ 22,913.89$

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MONTO IVA TOTAL

12,889.84$ 1,933.48$ 14,823.32$ 2,067.60$ 310.14$ 2,377.74$ 5,756.35$ 863.45$ 6,619.80$

20,713.79$ 3,107.07$ 23,820.86$

MONTO IVA TOTAL

116,398.03$ 17,459.70$ 133,857.73$ -$ -$

116,398.03$ 17,459.70$ 133,857.73$

MONTO IVA TOTAL

5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$

5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$

MONTO IVA TOTAL

16,898.84$ 2,534.83$ 19,433.67$ 2,054.39$ 308.16$ 2,362.55$

18,953.23$ 2,842.99$ 21,796.22$

MONTO IVA TOTAL

3,976.77$ 596.51$ 4,573.28$

3,976.77$ 596.51$ 4,573.28$

MONTO IVA TOTAL

3,269.01$ 490.35$ 3,759.36$

3,269.01$ 490.35$ 3,759.36$

406,641.94$

Page 25: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3107 19023 18-feb-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE3411 72939 1-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/20082101 1752000887 1-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL Y CARTULINA OPALINA, MARCADORES, LAPIZ ADHESIVO Y BLOCK NOTAS2106 1752000887 1-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA NGRO P/PSC1510/3180/OFICEJET 63103210 115619 31-ene-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/08

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

Page 26: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 73820 7-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

NAOLINCO 3411 72940 1-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 74210 7-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

UXPANAPAN 3411 73222 1-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 74007 8-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/02/2008

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURAAGUA DULCE 3411 73504 7-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 26-27/01/08,2-24/02/08

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 3411 73687 7-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 2-24/02/08

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL NAOLINCO

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 27: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

1,393.91$ 209.09$ $1,603.004,933.57$ 740.03$ 5,673.60$

272.87$ 40.93$ 313.80$ 448.26$ 67.24$ 515.50$

1,903.30$ 285.50$ 2,188.80$

8,951.91$ 1,342.79$ 10,294.70$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE DEL PRESENTE

Page 28: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

4,229.81$ 634.47$ 4,864.28$

4,229.81$ 634.47$ 4,864.28$

MONTO IVA TOTAL

2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$

2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$

MONTO IVA TOTAL

2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

MONTO IVA TOTAL

4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$

4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$

MONTO IVA TOTAL

5,658.78$ 848.82$ 6,507.60$

5,658.78$ 848.82$ 6,507.60$

MONTO IVA TOTAL

1,626.09$ 243.91$ 1,870.00$

1,626.09$ 243.91$ 1,870.00$

MONTO IVA TOTAL

5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$

5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$

41,139.78$

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2109 2751 5-feb-08 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON DISCO MINI DVD-R VERBATIM2101 1302071577 8-feb-08 OFIX S.A. DE C.V. LAPIZ ADHESIVO 2206 252825 7-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES2206 253234 12-feb-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES2206 22019 7-feb-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. AGUA CIEL NATURAL 1.5 LT2206 87690 7-feb-08 RIVERO PUERTO GONZALO CAFÉ2303 22064 13-feb-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. TENEDOR JAGUAR MEDIANO Y CHICO, VASO #12, PLATO #5 DIV.3415 MPKSC4089534 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089535 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089536 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089537 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089538 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089539 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089540 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089541 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089542 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089543 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089544 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4089545 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2301 4271 7-feb-08 SERGIO BRUNO VELAZCO FOCO 9007 ORIGINAL PARA LUZ VAJA Y ALTA CAMIONETA ECONOLINE YCN69552301 20245 30-ene-08 SANTOYO LEAL JUAN SALVADOR MANGUERA 3505 35834 9-feb-08 TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE LA CAMIONETA LUV ROJO PLACAS XJ226802601 211533 5-feb-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. GASOLINA PARA LA CAMIONETA LUV ROJA PLACAS XH621062601 37823 12-feb-08 SERVICIO PARAISO S. DE R.L. DE C.V. GASOLINA PARA LA CAMIONETA LUV ROJA PLACAS XH621062601 312527 12-feb-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. GASOLINA PARA LA CAMIONETA ECONOLINE BLANCA PLACAS YCN69552601 156024 7-feb-08 SERVICIO SABAGAS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA LA CAMIONETA ECONOLINE BLANCA PLACAS YCN69552601 143347 6-feb-08 SERVICIO LA ROTONDA S.A. DE C.V. GASOLINA PARA LA CAMIONETA ECONOLINE BLANCA PLACAS YCN69552601 143348 6-feb-08 SERVICIO LA ROTONDA S.A. DE C.V. GASOLINA PARA LA CAMIONETA ECONOLINE BLANCA PLACAS YCN69553404 613928 29-ene-08 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. POR SEGURO DE VIDA PARA LOS ALUMNOS DE LOS 15 PLANTELES DEL CECYTEV CON VIGENCIA DEL 31/12/07 AL 31/12/08

3507 1816 11-feb-08 ROLON OCHOA FRANCOAFINACION MAYOR DE MOTOR (CAMBIANDO BUJIAS, FILTROS, ACEITE Y SOLUCIONES) CAMBIAR CREMAYERA SURTIENDO REAJUSTAR DIFERENCIAL CAMBIANDO BALEROS Y ACEITES. CHEVROLET SILVERADO 1998 PLACAS YDL1099

3507 1817 11-feb-08 ROLON OCHOA FRANCO

AFINACION MAYOR DE MOTOR (CAMBIANDO BUJIAS, FILTROS, ACEITE Y SOLUCIONES) CAMBIAR CAMPANA A CAJA DEVELOCIDADES Y SOPORTE SURTIENDO DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIAR BOMBA DE GAS.CAMIONETA CHEVROLET LUV 2001 XJ22680

3404 700002806991 25-ene-08 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. POR SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DEL CECYTEV CON VIGENCIA DEL 31/12/07 AL 31/012/083804 106204 7-feb-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA REUNION DE ACADEMIA DE ELECTRICIDAD DEL 28 AL 31/01/08

3804 106205 7-feb-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V.POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA PRIMERA REUNION ESTATAL DE ACADEMIAS DE PROFESORES DE CONTABILIDAD, INFORMATICA, ADMINISTRACION Y AIRE ACONDICIONADO

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

TRES VALLES 3103 150407120025385 6-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3415 MPKMA2473059 15-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKMA2473095 19-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2404 170 23-ene-08 AZUELA MARIA DE LOS ANGELES CONCEPCION CABLE BICOLOR #12, SOLDADURA POR METRO TECH.2302 170 23-ene-08 AZUELA MARIA DE LOS ANGELES CONCEPCION METAL VAQUELITA2601 205499 24-ene-08 GASOLINERA COSTA VERDE II S DE R.L. DE CV GASOLINA PARA DESMALEZADORA2305 3776 23-ene-08 BRAVO RUIZ ULISES SELLADOR 100% SILICON TRANSPARENTE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAPANTLA 2306 85578 28-ene-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA CANDADO PHILLIPS2206 218772 22-ene-08 GRAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. COCA COLA 2LT., GALLETA SURTIDO NAVIDAD, AZUCAR 2 KILOS, CAFÉ BOLA DE ORO2102 218772 22-ene-08 GRAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. SERVILLETAS2303 218772 22-ene-08 GRAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. VASOS DART TERMICO, VASOS JAGUAR, CUCHARA AMARILLA, PLATO, CUCHARA NOVA, PLATO DIVISIONAL3107 850874 23-ene-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE2305 35080 24-ene-08 NOHEMI YADIRA ORDOÑEZ CHAROLET CUADRADO ZINTRO 3/42101 11284 22-ene-08 BAUTISTA PATIÑO FABIANA PLIEGOS ALBANENE GRUESO, TINTAS CHINAS3415 MPKSC3709221 16-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709290 21-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2305 1598 17-ene-08 JIMENEZ GARCIA HILARION TORNILLOS2101 23006449 28-ene-08 TONYS TIENDAS S.A. DE C.V. DUPLICADOR OFI, PLUM BIC/FINO NEG/12, DUPLICADOR CTA/500 H

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3106 42DJ01E024200020 8-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

NAOLINCO 2404 68646 31-ene-08 CARDENAS E HIJOS S.A. DE C.V. SOCKET PLASTICO, BAL 2X32W2305 112495 31-ene-08 TLAPA ORGANIZACIÓN FERRETERA S.A. DE C.V. MANGUERA TIPO BOMBERO 3"2101 55035 28-ene-08 ROSAS MENDOZA MARIA ESTHER SEGURIDAD PAPEL COLOROS CARTA2406 5303 25-ene-08 MESA CASTRO MARISELA BROCHA COMEX 1", BROCHA COMEX 1/2"2407 28838 7-feb-08 DE LA VEGA CHRISTLIEB RODRIGO BANDA2404 23052 8-feb-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS MULTICONTACTO2305 23052 8-feb-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS ALAMBRE RECOSIDO2404 88972 6-feb-08 LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V. CABLE DUPLEX BICOLOR, CONECTOR MACHO2305 1966 4-feb-08 SANCHEZ SANCHEZ ADAN MANGUERA 4"2703 1553 1-feb-08 SANCHEZ OCAMPO MIRIAM ELIZABETH RED DE BASQUET

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 404080100998581 25-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3103 40408010099282 25-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL2206 7720 30-ene-08 ISLAS REYES JESSICA GARRAFONES2407 7720 30-ene-08 ISLAS REYES JESSICA PILAS3605 7720 30-ene-08 ISLAS REYES JESSICA ENGARGOLADO2305 210 30-ene-08 PAULINO VASQUEZ MORALES PIJAS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2101 1201053189 11-ene-08 OFIX S.A. DE C.V. AGENDA ESCRITORIO

2101 1202055431 11-ene-08 OFIX S.A. DE C.V.SELLO, DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO, MARCADOR P/PIZARRON, CALC BOLSILLO, LAPIZ ADHESIVO, NAVAJACUTTER, CINTA ADHES

2101 26007546 24-ene-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. CARTULINA CASCARON ENTERO, SELLO FECHA, SELLO FORMULARIO2101 169321 18-ene-08 ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS S.A. DE C.V. BOND DUPLI, P IRIS T/C NARANJA FLUOR, P. IRIS T/C NARANJA TORNASOL, MARCAD PERM AZUL Y ROJO, PEGAMENTO3605 5233 21-ene-08 NORIEGA SANCHEZ CRISTINA COPIAS BLANCO Y NEGRO PLANOS 90X60 ALBANENE, COPIAS B Y NEGRO BOND T/CARTA2306 174159 11-ene-08 WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE CV ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL2601 323276 18-ene-08 GASOLINERA RINCON DE LA DONCELLAS SA DE CV GASOLINA PARA LA DESMALEZADORA 3415 MPKSC3882326 11-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3882881 18-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS2102 4862EV3369904 25-ene-08 NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. FABULOSO, WINDEXV, FIBRA, CLORALES2102 4862EV3369915 25-ene-08 NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. KGDEX, QUITA COCHAM, AXION, 2102 77638 25-ene-08 MEXICANA DE ABARROTES S.A. DE C.V. ACIDA MURIAT, LAVATRASTE ROMA2404 5243 25-ene-08 TORIO RAMOS ELIZABETH BASE NEGRA C/GLOBO3415 MPKSC4111400 25-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURACOXQUIHUI 3415 MPKSC3709259 18-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS

2404 70988 18-ene-08 FERRETERIA TELLERIA S.A. DE C.V. SOCKET HULE 490 P/INTERPERIE2306 237127 22-ene-08 ACEROS Y MATERIALES ALBA S.A. DE C.V. CHAPA PHILLIPS2404 237127 22-ene-08 ACEROS Y MATERIALES ALBA S.A. DE C.V. FOCO TRIPLE2306 2102 22-ene-08 CALLEJAS TREJO ALBERTO GANCHO "S", DESTORCEDOR3415 MPKSC3709353 25-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3709525 5-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3605 13322 5-feb-08 AQUINO GUZMAN ROSA LINA ENMICADOS2404 71161 1-feb-08 FERRETERIA TELLERIA S.A. DE C.V. FOCO (TUBO) SLIM LINE2404 71166 1-feb-08 FERRETERIA TELLERIA S.A. DE C.V. FOCO (TUBO) SLIM LINE

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

UXPANAPAN 3415 MPKSC3883280 11-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3932281 19-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2101 28018251 23-ene-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. TIJERA, CARTULINA OPALINA, PAPEL OPALINA2101 28018191 19-ene-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. CARTULINA, PAPEL FLUOR VDE, PAPEL FLUOR 5 COL2303 30997 19-ene-08 LOPEZ GARCIA MIREYA PLASTICO EMPLAYADO, PAQUETE VASO 3106 48DJ11L334610050 27-dic-07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3106 48DJ11L334610050 29-ene-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3415 MPKSC4094244 28-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4094593 1-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS2406 668 24-ene-08 PEÑALOZA BASURTO SILVERIO ESMALTE ROJO INTESO, BROCHA 3" Y 1"

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

AGUA DULCE 1411 44DJ11G014400238 13-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA2109 9038 26-ene-08 RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV MEMORIA SD 2GB2206 2603 12-feb-08 PORRAS MARTINEZ EDGAR GARRAFON2305 62164 7-feb-08 JICAM SA TELA CRIBA, COPLE CUBRE 3/4, LLAVE ANGULAR2305 6281 6-feb-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER CILINDRO3415 MPKSC4106783 26-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC4107297 2-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3415 MPKSC3531883 11-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 2101 107249 22-ene-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. REY TRAPEA2102 142 31-ene-08 CARLOS MANUEL ALVARADO MORALES FABULOSO CONSENTRADO, HIPOCLORITO DE SODIO, SUPER FINO CONCENTRADO, DETERG. INDUSTRIAL3415 MPKSC4094195 26-ene-08 SERVICIO NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3605 206 28-ene-08 OSORIO CALDERON XOCHILT COPIAS2407 82623 1-feb-08 CASA KATO S.A. DE C.V. PANAS PILAS 6V. RESORT2404 82623 1-feb-08 CASA KATO S.A. DE C.V. COHES LINTERNA, ARROW CONTACTO DOBLE, FLUGO CUBIERTA INTEMP. DUPLEX, SQUA 1 INTERRUP. TERM 5/GAB2101 406G000143481 1-feb-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPEL

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

FILOMENO MATA 2101 33647 26-ene-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. SOBRE2106 33647 26-ene-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. CAMPANA DE CD2406 52 6-feb-08 DOMINGUEZ VALADEZ DANTE CUBETA DE SELLADOR, RODILLOS, BROCHAS 6",4",3",2", CUÑA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2306 11873 30-ene-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO CANDADO, CADENA2305 11873 30-ene-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO MACHETE, LIMA, SILICON2406 11873 30-ene-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO BROCHA 6", ESTOPA2407 11873 30-ene-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO BRASSO LIQUIDO2401 11873 30-ene-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO CEMENTO2106 2659 30-ene-08 RIVERA TORRES JOSE JUAN TINTA HP NO 92, NO. 952101 2659 30-ene-08 RIVERA TORRES JOSE JUAN CAJA DE PAPEL STOK3415 MPKSC3709781 22-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

ATZALAN 3103 20408010115144 23-ene-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO2406 7907 29-ene-08 CARILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO AEROSOL NEGROS2404 7907 29-ene-08 CARILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO LAMPARAS 39W, BALASTRAS2305 16870 8-feb-08 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV MENSULA 12 COLOR BLANCO, PIJA, TAQUETE PLASTICO, TORNILLO P/MADERA2406 12862 8-feb-08 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ AEROSOL BLANCO BRILLANTE

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2305 17275 19-ene-08 RAMIREZ LEYVA JULIO AARON CIMBRAPLAY, TRIPLAY CAOBILLA2305 104207 22-ene-08 FERROELECTRICA UNIVERSAL SA DE CV PIJA, RODAJA ESF. 2 C/PLACA2305 588 15-ene-08 PEÑA VENTURA GUSTAVO POLINES, VISTA PARA MARCO

TOTAL GENERAL

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL ATZALAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

Page 32: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

67.83$ 10.17$ $78.00164.05$ 24.61$ 188.66$ 125.22$ 18.78$ 144.00$ 55.65$ 8.35$ 64.00$ 27.83$ 4.17$ 32.00$

213.91$ 32.09$ 246.00$ 82.96$ 12.44$ 95.40$ 79.75$ 11.96$ 91.71$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 67.21$ 10.08$ 77.29$ 67.21$ 10.08$ 77.29$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 76.86$ 11.53$ 88.39$ 70.58$ 10.59$ 81.17$ 70.58$ 10.59$ 81.17$

120.00$ 18.00$ 138.00$ 200.00$ 30.00$ 230.00$ 43.48$ 6.52$ 50.00$

173.91$ 26.09$ 200.00$ 86.96$ 13.04$ 100.00$

506.07$ 75.91$ 581.98$ 521.75$ 78.26$ 600.01$ 521.74$ 78.26$ 600.00$ 347.83$ 52.17$ 400.00$

143,884.77$ 21,582.72$ 165,467.49$

5,300.00$ 795.00$ 6,095.00$

7,000.00$ 1,050.00$ 8,050.00$ 131,809.37$ 19,771.40$ 151,580.77$

18,986.96$ 2,848.04$ 21,835.00$

26,018.26$ 3,902.74$ 29,921.00$

337,178.60$ 50,576.79$ 387,755.39$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE DEL PRESENTE

Page 33: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

1,198.03$ 179.71$ 1,377.74$ 131.80$ 19.77$ 151.57$ 200.90$ 30.14$ 231.04$ 105.01$ 15.75$ 120.76$ 69.57$ 10.43$ 80.00$ 86.96$ 13.04$ 100.00$ 82.17$ 12.33$ 94.50$

1,874.44$ 281.17$ 2,155.61$

MONTO IVA TOTAL

86.96$ 13.04$ 100.00$ 413.05$ 61.96$ 475.01$ 11.74$ 1.76$ 13.50$

160.34$ 24.05$ 184.39$ 2,766.75$ 415.01$ 3,181.76$

52.17$ 7.82$ 59.99$ 51.56$ 7.73$ 59.29$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 96.50$ 14.47$ 110.97$

138.00$ 20.70$ 158.70$ 1,733.46$ 260.02$ 1,993.48$

5,607.01$ 841.05$ 6,448.06$

MONTO IVA TOTAL

2,198.26$ 329.74$ 2,528.00$

2,198.26$ 329.74$ 2,528.00$

MONTO IVA TOTAL

113.92$ 17.09$ 131.01$ 60.87$ 9.13$ 70.00$ 61.00$ 9.15$ 70.15$ 35.22$ 5.28$ 40.50$ 47.69$ 7.15$ 54.84$ 56.52$ 8.48$ 65.00$ 31.30$ 4.70$ 36.00$

412.16$ 61.82$ 473.98$ 195.65$ 29.35$ 225.00$ 53.04$ 7.96$ 61.00$

1,067.37$ 160.11$ 1,227.48$

MONTO IVA TOTAL

389.71$ 58.46$ 448.17$ 685.06$ 102.76$ 787.82$ 139.13$ 20.87$ 160.00$ 34.80$ 5.22$ 40.02$ 14.78$ 2.22$ 17.00$

117.39$ 17.61$ 135.00$

1,380.88$ 207.13$ 1,588.01$

MONTO IVA TOTAL

340.52$ 51.08$ 391.60$

606.98$ 91.05$ 698.03$ 170.43$ 25.57$ 196.00$ 600.87$ 90.13$ 691.00$ 93.91$ 14.09$ 108.00$

113.05$ 16.96$ 130.01$ 86.96$ 13.04$ 100.00$ 76.37$ 11.46$ 87.83$ 78.64$ 11.80$ 90.44$

602.87$ 90.43$ 693.30$ 214.13$ 32.12$ 246.25$ 314.24$ 47.14$ 361.38$ 130.43$ 19.56$ 149.99$ 76.37$ 11.46$ 87.83$

3,505.79$ 525.87$ 4,031.66$

MONTO IVA TOTAL

101.17$ 15.17$ 116.34$ 43.08$ 6.46$ 49.54$

129.36$ 19.40$ 148.76$ 32.79$ 4.92$ 37.71$ 85.00$ 12.75$ 97.75$ 96.50$ 14.47$ 110.97$ 96.50$ 14.47$ 110.97$

117.97$ 17.70$ 135.67$ 1,963.50$ 294.52$ 2,258.02$

183.25$ 27.49$ 210.74$

Page 34: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

2,849.10$ 427.37$ 3,276.47$

MONTO IVA TOTAL

118.38$ 17.76$ 136.14$ 117.39$ 17.61$ 135.00$ 267.83$ 40.17$ 308.00$ 85.22$ 12.78$ 98.00$ 89.56$ 13.43$ 102.99$

5,448.70$ 817.30$ 6,266.00$ 3,148.70$ 472.30$ 3,621.00$

125.86$ 18.88$ 144.74$ 117.39$ 17.61$ 135.00$ 208.70$ 31.30$ 240.00$

9,727.71$ 1,459.16$ 11,186.87$

MONTO IVA TOTAL

9,541.74$ 1,431.26$ 10,973.00$ 346.96$ 52.04$ 399.00$ 406.96$ 61.04$ 468.00$ 193.91$ 29.09$ 223.00$ 26.09$ 3.91$ 30.00$

104.80$ 15.72$ 120.52$ 104.80$ 15.72$ 120.52$ 82.64$ 12.40$ 95.04$

10,807.90$ 1,621.18$ 12,429.08$

MONTO IVA TOTAL

259.13$ 38.87$ 298.00$ 893.04$ 133.96$ 1,027.00$ 82.90$ 12.43$ 95.33$

158.26$ 23.74$ 182.00$ 53.30$ 8.00$ 61.30$

154.22$ 23.13$ 177.35$ 326.09$ 48.91$ 375.00$

1,926.94$ 289.04$ 2,215.98$

MONTO IVA TOTAL

16.97$ 2.55$ 19.52$ 152.17$ 22.83$ 175.00$ 940.87$ 141.13$ 1,082.00$

1,110.02$ 166.50$ 1,276.52$

MONTO IVA TOTAL

271.30$ 40.70$ 312.00$ 259.13$ 38.87$ 298.00$ 333.91$ 50.09$ 384.00$ 339.13$ 50.87$ 390.00$ 83.48$ 12.52$ 96.00$

700.00$ 105.00$ 805.00$ 336.48$ 50.47$ 386.95$ 85.55$ 12.83$ 98.38$

2,408.98$ 361.35$ 2,770.33$

MONTO IVA TOTAL

1,351.14$ 202.67$ 1,553.81$ 43.48$ 6.52$ 50.00$

236.52$ 35.48$ 272.00$ 130.43$ 19.57$ 150.00$ 49.56$ 7.43$ 56.99$

1,811.13$ 271.67$ 2,082.80$

MONTO IVA TOTAL

332.17$ 49.83$ 382.00$ 40.00$ 6.00$ 46.00$

195.00$ 29.25$ 224.25$

567.17$ 85.08$ 652.25$

441,624.51$

Page 35: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3507 17881 6-dic-07 LLANTERA XALAPA SA DE CV ALINEACION Y BALANCEO 3817 129152 17-dic-07 HOTELERA XALAPEÑA SA DE CV POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE REUNION CON EL COMITÉ ESTATAL Y DELEGADOS SINDICALES2107 4005 14-nov-07 MARTINEZ CRUZ FERNANDO SUSCRIPCIÓN PRONTUARIO DE ACTUALIZACION FISCAL

GASTO 2008 11601 31469 11-ene-08 VIAJES XALAPA SA DE CV POR COMPRA DE BOLETO DE AVION MEXICO-XALAPA PARA LA LIC. CELIA SAUCEDO GAONA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

TRES VALLES 3103 150407110025367 14-dic-07 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3106 42DJ07F014210050 16-dic-07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAPANTLA 2206 41640 11-dic-07 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES2206 41627 8-dic-07 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES2206 41602 5-dic-07 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES3107 840250 21-dic-07 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE3415 MPKSC3408577 5-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS2102 116170 18-oct-07 GERARDO ADRIAN GARCIA PEREZ BOLSA 90 X 1.20, BOLSA 50 X 703415 MPKSC3408757 15-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3604 35794 16-dic-07 ACOSTA LANDA CARLOS FOTOGRAFIAS 14X6"3106 42DJ01D014200400 16-dic-07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

NAOLINCO 3103 40407120078800 28-dic-07 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 40407120099469 28-dic-07 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3103 40407120098902 28-dic-07 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL3415 MPKMA2463978 14-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUITZILA 3106 46DJ13C334600101 30-dic-07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURACOXQUIHUI 3415 MPKSC3408605 6-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

2305 2404 10-dic-07 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO BROCAS DE 1/4 P/CONCRETO, CILICON TRANSPARENTE2404 2404 10-dic-07 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CINTAS DE AISLAR2401 2404 10-dic-07 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO ROLLOS DE ALAMBRE GALV.3415 MPKSC2408673 11-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3106 42DJ01Q130100165 16-dic-07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL HUITZILA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL NAOLINCO

TOTAL PAPANTLA

TOTAL TRES VALLES

Page 37: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3415 MPKSC3207202 14-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURAAGUA DULCE 3415 MPKSC3463260 10-dic-07 SERVIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

3415 MPKSC3468356 19-dic-07 SERVIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3103 40407120119210 19-dic-07 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

PAJAPAN 2305 583 4-dic-07 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO TORNILLO ESTUFA GALVANIZADO 1/4" X 1/2"3605 165 10-dic-07 XOCHITL OSORIO CALDERON COPIAS

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

FILOMENO MATA 53501 149290 13-dic-07 SISTEMAS CONTINO SA DE CV MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

ATZALAN 2701 2304 17-dic-07 COTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN GEMA UNIFORME DEPORTIVO PARA DIRECTIVOS DEL CECYTEV

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTODE FACTURA

EMILIANO ZAPATA 2306 317558 30-nov-07 LUZ MARIA HUERTA BELLO CERRADURA MUEBLE, CERRADURA BARRA3415 MPKSC3226584 1-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS2306 2265 2-dic-07 GARCIA JOSE CONCEPCION DUPLICADO DE LLAVES2101 13396 5-dic-07 MASTER PAPELERIA E IMPRESOS SA DE CV GISES COMPRIMIDOS BLANCOS3415 MPKSC3403102 12-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS3605 8792 12-dic-07 FIDEL MONTERO JIMENEZ COPIAS TAMAÑO CARTA3415 MPKSC3413456 11-dic-07 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS

TOTAL EMILIANO ZAPATA

TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL ATZALAN

Page 38: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

1,829.79$ 274.47$ $2,104.2614,130.43$ 2,119.57$ 16,250.00$ 1,573.91$ 236.09$ 1,810.00$ 7,165.19$ 1,074.78$ 8,239.97$

24,699.33$ 3,704.90$ 28,404.23$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL PRESENTE

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MONTO IVA TOTAL

1,180.17$ 177.02$ 1,357.19$ 20,123.48$ 3,018.52$ 23,142.00$

21,303.64$ 3,195.55$ 24,499.19$

MONTO IVA TOTAL

145.22$ 21.78$ 167.00$ 834.78$ 125.22$ 960.00$ 584.35$ 87.65$ 672.00$

2,673.15$ 400.97$ 3,074.12$ 93.00$ 13.95$ 106.95$

407.10$ 61.07$ 468.17$ 102.00$ 15.30$ 117.30$

60.87$ 9.13$ 70.00$ 8,114.78$ 1,217.22$ 9,332.00$

13,015.25$ 1,952.29$ 14,967.54$

MONTO IVA TOTAL

751.30$ 112.70$ 864.00$

751.30$ 112.70$ 864.00$

MONTO IVA TOTAL

409.57$ 61.43$ 471.00$ 811.30$ 121.70$ 933.00$

74.50$ 11.18$ 85.68$

1,295.37$ 194.31$ 1,489.68$

MONTO IVA TOTAL

4,979.13$ 746.87$ 5,726.00$

4,979.13$ 746.87$ 5,726.00$

MONTO IVA TOTAL

93.00$ 13.95$ 106.95$ 52.17$ 7.83$ 60.00$ 17.40$ 2.61$ 20.01$ 12.17$ 1.83$ 14.00$ 99.75$ 14.96$ 114.71$

6,040.00$ 906.00$ 6,946.00$

6,314.50$ 947.17$ 7,261.67$

Page 40: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

MONTO IVA TOTAL

117.00$ 17.55$ 134.55$

117.00$ 17.55$ 134.55$

MONTO IVA TOTAL

100.00$ 15.00$ 115.00$ 101.30$ 15.20$ 116.50$

1,391.30$ 208.70$ 1,600.00$

1,592.61$ 238.89$ 1,831.50$

MONTO IVA TOTAL

86.96$ 13.04$ 100.00$ 127.39$ 19.11$ 146.50$

214.35$ 32.15$ 246.50$

MONTO IVA TOTAL

2,370.00$ 355.50$ 2,725.50$

2,370.00$ 355.50$ 2,725.50$

MONTO IVA TOTAL

5,895.00$ 884.25$ 6,779.25$

5,895.00$ 884.25$ 6,779.25$

MONTO IVA TOTAL

163.68$ 24.55$ 188.23$ 69.96$ 10.49$ 80.45$ 60.00$ 9.00$ 69.00$ 73.04$ 10.96$ 84.00$ 69.96$ 10.49$ 80.45$ 66.40$ 9.96$ 76.36$ 69.96$ 10.49$ 80.45$

233.63$ 35.05$ 268.68$

95,198.29$

Page 41: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 75158 20-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 4,604.66$ 690.70$ $5,295.361601 8 6-mar-08 ALPINE AWARDS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 36 TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO REGIONAL 2,835.29$ 425.29$ 3,260.58$ 2101 1751000493 13-feb-08 OFIX SA DE CV SOBRE BLANCO P/CD 16.36$ 2.45$ 18.81$ 2106 1751000493 13-feb-08 OFIX SA DE CV DISCO CD ROM 146.79$ 22.02$ 168.81$ 2101 1751000501 14-feb-08 OFIX SA DE CV SEPARADOR T/CTA, PAPEL P/FAX 308.48$ 46.27$ 354.75$ 2106 1752001031 12-feb-08 OFIX SA DE CV TINTA NEGRO, COLOR 1,160.25$ 174.04$ 1,334.29$ 2101 1752001031 12-feb-08 OFIX SA DE CV ETIQ INKJET 130.00$ 19.50$ 149.50$ 2106 1752001044 13-feb-08 OFIX SA DE CV TINTA NEGRO, COLOR 773.50$ 116.03$ 889.53$ 2101 1752001044 13-feb-08 OFIX SA DE CV SEPARADOR T/CTA 261.90$ 39.28$ 301.18$ 2301 18481 29-ene-08 LLANTERA XALAPA S.A. DE C.V. VALVULA CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6055 34.78$ 5.22$ 40.00$ 2304 18481 29-ene-08 LLANTERA XALAPA S.A. DE C.V. NEUMATICOS Y CAMARAS CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6055 3,255.96$ 488.39$ 3,744.35$ 3507 18481 29-ene-08 LLANTERA XALAPA S.A. DE C.V. ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6055 224.36$ 33.65$ 258.01$ 2301 18496 31-ene-08 LLANTERA XALAPA S.A. DE C.V. BALATA DE DISCO F150 NT 316.52$ 47.48$ 364.00$ 3507 18496 31-ene-08 LLANTERA XALAPA S.A. DE C.V. CAMBIO DE BALATA 75.65$ 11.35$ 87.00$ 1601 1130 8-feb-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V. POR MODULO ADICIONAL DE INGRESOS PROPIOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 26,326.09$ 3,948.91$ 30,275.00$

40,470.58$ 6,070.59$ 46,541.17$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

Page 42: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2302 254 12-feb-08 FERRETIZ CASTILLO ROSENDO MODULO DE CILINDRO PARA COPIADORA 1,652.17$ 247.83$ 1,900.00$

1,652.17$ 247.83$ 1,900.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2206 17703 15-feb-08 TREVIÑO COMPUTACION S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE ASPEL NOI V4-5 USUARIOS EMPRESAS 3,521.74$ 528.26$ 4,050.00$ 2404 85689 7-feb-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA ROLLO DE CABLE 1,260.87$ 189.13$ 1,450.00$ 2407 85676 7-feb-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AFLOJATODO 33.91$ 5.09$ 39.00$ 2305 108635 5-feb-08 TOFER DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. TUBO PVC, VARILLA, CONECTOR VARILLA , CINTA DE PVC, CINTA HUL, INT. TERMOMANG, TORNILLO,TAQUETE 1,496.21$ 224.43$ 1,720.64$ 2404 108635 5-feb-08 TOFER DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. CABLE THW-90, ZAPATA MECANICA 3,342.94$ 501.44$ 3,844.38$ 2404 108634 5-feb-08 TOFER DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. CABLE THW-90 548.08$ 82.21$ 630.29$ 2305 77677 6-feb-08 CEREHOFE SA DE CV BROCA, PILA EVEREADY, PIJA TABLAROCA 91.14$ 13.67$ 104.81$ 5206 7689 5-feb-08 BOLAÑOS GASCA FRANCISCO JAVIER SWITCH 3COM 16 PUERTOS 1,043.48$ 156.52$ 1,200.00$

11,338.37$ 1,700.75$ 13,039.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 74558 19-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 3,540.66$ 531.10$ 4,071.76$ 2101 4415 21-ene-08 CASTELLANOS ROSAS ANDRES ROLLO PARA FAX 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2109 11575 21-ene-08 DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX S.A. DE C.V. MATERIAL FOTOGRAFICO 137.39$ 20.61$ 158.00$ 2206 10847 9-ene-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV GARRAFONES 278.26$ 41.74$ 320.00$ 2601 121842 25-ene-08 INMOBILIARIA HEDAL SA DE CV GASOLINA PARA DESMALEZADORA 260.87$ 39.13$ 300.00$ 3415 MPKMA2467626 18-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 88.50$ 13.28$ 101.78$ 3415 MPKMA2467650 25-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC4333014 9-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2106 2253 20-feb-08 FLORES RAMIREZ WILLEHADO CARTUCHO HP 92 191.30$ 28.70$ 220.00$ 2406 6001 17-feb-08 ACABADOS DECORATIVOS DE LA HUASTECA SA DE CV PINCEL #11, 9 Y 4 163.04$ 24.46$ 187.50$ 2206 11154 18-feb-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV GARRAFONES 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2601 123094 18-feb-08 INMOBILIARIA HEDAL SA DE CV GASOLINA PARA DESMALEZADORA 269.58$ 40.44$ 310.02$ 3415 MPKMA2486209 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 95.19$ 14.28$ 109.47$

5,428.95$ 814.34$ 6,243.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 75159 20-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$ 2206 253871 19-feb-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES 219.13$ 32.87$ 252.00$

2305 9776 21-feb-08 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGELHERRAJES REFORZADOS, CARTUCHO SILICON, VALVULA COMPUERTA, CESPOL P/LAVADO, GOMA CONECTORAVALVULA 13M, CODOS, TEE COBRE, TUBO COBRECESPOL C/COMTRA 1,202.17$ 180.33$ 1,382.50$

2404 9776 21-feb-08 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL ROLLO CABLE, LAMPARA AHORRADORA 429.57$ 64.43$ 494.00$ 2407 23102 20-feb-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS HILO RENDONDO 40.00$ 6.00$ 46.00$ 2305 606 20-feb-08 CEBALLOS GUEVARA ELOINA TEE COBRE, LLAVE COMPUERTA, PINZAS ELECTRICAS, DESARMADOR 204.34$ 30.65$ 234.99$ 2101 2986 19-feb-08 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV DIUREX TRASNPARENTE, FOAMY 286.52$ 42.98$ 329.50$

5,068.76$ 760.31$ 5,829.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2406 2147 21-ene-08 MASEGOSA ZARATE FELIX VINCAC 2,293.04$ 343.96$ 2,637.00$ 2601 36185 1-feb-08 COMBUSTIBLE SAN ISIDRO SA DE CV GASOLINA PARA LA DESMALEZADORA 226.09$ 33.91$ 260.00$ 2102 120 14-feb-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ CLORO, PINO 380.00$ 57.00$ 437.00$

2,899.13$ 434.87$ 3,334.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 75308 20-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAR REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$ 3109 9846 1-feb-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR PAGO DE 5 SERVICIOS SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 2406 27197 15-feb-08 DISTRIBUIDORA ELDOR SA DE CV BROCHA ÉXITO MAGUEY NO. 5 101.74$ 15.26$ 117.00$ 2703 927 18-feb-08 MIRIAM ELIZABETH MARTINEZ OCAMPO TROFEOS VELA, COPA CORONA ESFERA 371.30$ 55.70$ 427.00$ 3415 MPKSC4116243 5-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 72.99$ 10.95$ 83.94$ 3415 MPKSC4112435 8-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$

6,582.13$ 987.32$ 7,569.45$

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL HUITZILA

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 75210 20-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAR REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$ 3415 MPKSC3709575 8-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 117.50$ 17.62$ 135.12$ 3415 MPKSC4337540 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2305 321305 16-feb-08 FERRETERA TELLERIA SA DE CV TUBO PVC, SILICON SISTA, SILICON USO GRAL 176.42$ 26.46$ 202.88$ 2404 321305 16-feb-08 FERRETERA TELLERIA SA DE CV CLAVIJA BLINDADA,TOMA CORRIENTE DUPLEX 70.25$ 10.54$ 80.79$ 2306 321305 16-feb-08 FERRETERA TELLERIA SA DE CV CANDADO FANAL 83.98$ 12.60$ 96.58$ 2401 321305 16-feb-08 FERRETERA TELLERIA SA DE CV CEMENTO GRIS MONTERREY 93.91$ 14.09$ 108.00$ 2404 321306 16-feb-08 FERRETERA TELLERIA SA DE CV CABLE 84.88$ 12.73$ 97.61$ 2404 321308 16-feb-08 FERRETERA TELLERIA SA DE CV FOCO (TUBO) SLIM 343.40$ 51.51$ 394.91$ 3103 100408010007172 15-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 204.06$ 30.61$ 234.67$ 3103 100408010007123 15-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 497.17$ 74.57$ 571.74$

5,153.10$ 772.97$ 5,926.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3411 74696 18-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAR REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$ 2101 28073433 9-feb-08 TONY TIENDAS SA DE CV CINTA CANELA, CINTA TRANSPARENTE, PAPEL OPALINA, ADHESIVA, MASKING, MAGISTRA 907.06$ 136.06$ 1,043.12$ 3415 MPKSC4119430 9-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 2404 20376 9-feb-08 MUSIATTA SA DE CV CABLE TELEFONICO 31.50$ 4.72$ 36.22$ 2302 20376 9-feb-08 MUSIATTA SA DE CV PLUG MODULAR RJ11, RJ45 50.46$ 7.57$ 58.03$

5,395.80$ 809.37$ 6,205.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3106 64DU08G031150080 12-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,516.52$ 377.48$ 2,894.00$ 3411 75239 20-feb-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAR REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 29/02/2008 4,878.26$ 731.74$ 5,610.00$ 3415 MPKSC3955139 8-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 82.64$ 12.40$ 95.04$

7,477.43$ 1,121.61$ 8,599.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3109 9846 1-feb-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR PAGO DE 5 SERVICIOS SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3415 MPKSC4180074 13-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 83.95$ 12.59$ 96.54$ 2703 3227 19-feb-08 SERNA ARANGO JUAN CARLOS TROFEO DE 1° LUGAR, 2° LUGAR Y 3° LUGAR 213.04$ 31.96$ 245.00$ 2106 18609 20-feb-08 DBC TECNOLOGUIES SA DE CV RECARGA DE TONER 347.83$ 52.17$ 400.00$

3,708.82$ 556.32$ 4,265.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 9846 1-feb-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR PAGO DE 5 SERVICIOS SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3415 MPKSC4119826 16-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2101 406A000063105 18-feb-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PAPEL OFFICE DEPOT 326.09$ 48.91$ 375.00$ 2305 639 20-feb-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO SEGUETA, LIMA 38.24$ 5.74$ 43.98$ 2406 639 20-feb-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO THINNER AMERICANO 30.43$ 4.56$ 34.99$ 2702 639 20-feb-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CARETA 126.11$ 18.92$ 145.03$ 3106 50DJ11D015010900 2-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,224.35$ 333.65$ 2,558.00$ 2305 325089 5-feb-08 MATERIALES ACEROS TUCAN SA DE CV CESPOL CROMADO, CESPOL PVC 1 1/2", JUNTA SELLADORA, PIJA GALV. 289.12$ 43.37$ 332.49$ 2305 627 6-feb-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO HERRAGE PLASTICO, TUBO PVC 2", PEGAMENTO PVC 112.17$ 16.83$ 129.00$

6,293.41$ 944.01$ 7,237.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 9846 1-feb-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR PAGO DE 5 SERVICIOS SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL PAJAPAN

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

TOTAL HUAYACOCOTLA

Page 44: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2601 40337 22-feb-08 SERVICIO PLATON SANCHEZ SA DE CV GASOLINA PARA LA MOTOCONFORMADORA 1,147.83$ 172.17$ 1,320.00$ 3415 MPKSC3719957 5-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$

1,233.37$ 185.01$ 1,418.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 9846 1-feb-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR PAGO DE 5 SERVICIOS SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3201 78 22-ene-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS RENTA DE 4 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$ 3201 77 22-ene-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS RENTA DE 4 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS 730.43$ 109.57$ 840.00$ 3201 79 13-feb-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS RENTA DE 4 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$ 3201 80 13-feb-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS RENTA DE 4 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS 730.43$ 109.57$ 840.00$ 3404 566039 25-feb-08 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CABLE PARA SOLDAR 342.47$ 51.37$ 393.84$ 2702 566039 25-feb-08 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CARETA PARA SOLDAR, GUANTE DE TELA Y CARNAZA REFORZADO 115.43$ 17.32$ 132.75$ 2305 16862 7-feb-08 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV BROCA CONCRETO 21.74$ 3.26$ 25.00$ 2306 16862 7-feb-08 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV CHAPA PHILLIPS 95.65$ 14.35$ 110.00$

10,578.43$ 1,586.76$ 12,165.19$

133,796.11$

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL ATZALAN

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 254403 28-feb-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES 111.30$ 16.70$ $128.002206 254418 4-mar-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2109 206171 21-feb-08 SERVICIO FOTOGRAFICO VIALY SA DE CV MINI DVD-RW 139.12$ 20.87$ 159.99$ 2306 38147 29-feb-08 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CANDADO, CADENA GALVANIZADA 142.66$ 21.40$ 164.06$ 2305 59700 27-feb-08 CARVAJAL CERDA MARIA CANALETA, CAJA RESISTOL 1/2, CORDON 243.48$ 36.52$ 280.00$ 2401 59700 27-feb-08 CARVAJAL CERDA MARIA CLAVO PARA CONCRETO 1", 1 1/2" 33.04$ 4.96$ 38.00$ 2302 5350 5-mar-08 TREVI SERVICIO SA DE CV GOMA DE SEPARACION PARA IMP, RODILLO DE PRESION, PAD DE SEPARACION 319.00$ 47.85$ 366.85$

2206 54156 28-feb-08 MARISCO VILLA RICA MOCAMBO SA DE CVCOSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XXXVIII SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ 8,487.13$ 1,273.07$ 9,760.20$

2206 4339 28-feb-08 INMOBILIARIA DE COATZACOALCOS SA DE CVCOSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA XXXVIII SESION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ 398.26$ 59.74$ 458.00$

3415 MPKSC4451693 3-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 2601 39469 7-mar-08 SERVICIO PARAISO S DE RL DE CV COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LUV ROJA XH62106 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2106 1752001285 26-feb-08 OFIX SA DE CV DISCO CDR 80 MIN 126.60$ 18.99$ 145.59$ 2101 1752001285 26-feb-08 OFIX SA DE CV PAPEL OPALINA, CALC CIENTIF 365.02$ 54.75$ 419.77$ 2106 1752001132 18-feb-08 OFIX SA DE CV DISCO CDR 80 MIN 949.50$ 142.43$ 1,091.93$ 3605 697 4-mar-08 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE REVISTA TRIMESTRAL EXPRESION, CARTELES "CALENDARIOS" 7,512.17$ 1,126.83$ 8,639.00$ 3106 05DJ02AA10510240 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,618.26$ 542.74$ 4,161.00$ 3107 19167 6-feb-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,430.43$ 214.57$ 1,645.00$ 2301 1821 25-feb-08 ROLON OCHOA FRANCO EJE COMPLETO CON MASA, BIELETA CON TERMINALES 4,800.00$ 720.00$ 5,520.00$

3507 1821 25-feb-08 ROLON OCHOA FRANCOAUXILIAR VEHICULO CON GRUA AFINACION MAYOR DE MOTOR CAMBIANDO BUJIAS, FILTROS DE AIRE, GASOLINA,ACEITE LAVAR INYECTORES, CUERPO DE ACELERACION Y MANTENIMIENTO DE SENSORES 2,500.00$ 375.00$ 2,875.00$

31,452.85$ 4,717.93$ 36,170.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42DJ02D010101750 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,852.17$ 1,177.83$ 9,030.00$

7,852.17$ 1,177.83$ 9,030.00$

45,200.78$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL NAOLINCO

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2201 1302075607 14-mar-08 OFIX SA DE CV FOLDER COLG C/25 T/OF 101.43$ 15.21$ 116.64$ 2206 255257 11-mar-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES 139.13$ 20.87$ 160.00$ 2102 22309 12-mar-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO SA DE CV SERV PETALO 250 HOJAS 44.17$ 6.63$ 50.80$ 2406 112421 14-mar-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV EXTENSION T/ITALIANO, RODILLO, BROCHA BANDA DORADA 2" Y 4" 300.00$ 45.00$ 345.00$ 2406 112288 10-mar-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV BROCHA BANDA DORADA 6", 2" Y 1" 147.82$ 22.17$ 169.99$ 2407 213571 6-mar-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV ACEITE LOST ROJO 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2407 46236 10-mar-08 EL HOGAR ELECTRICO DE REVOLUCION SA DE CV PILAS AA ALKALINAS 29.56$ 4.43$ 33.99$ 2404 46236 10-mar-08 EL HOGAR ELECTRICO DE REVOLUCION SA DE CV CABLE P/TELEFONO ESPIRAL 7.40$ 1.11$ 8.51$ 3107 19147 13-mar-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 304.35$ 45.65$ 350.00$ 3415 MPKSC4315491 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 70.10$ 10.51$ 80.61$ 3415 MPKSC4315492 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 69.13$ 10.37$ 79.50$ 3415 MPKSC4315493 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 70.10$ 10.51$ 80.61$ 3415 MPKSC4315494 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC4315495 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 124.50$ 18.68$ 143.18$ 3415 MPKSC4315496 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 110.50$ 16.57$ 127.07$ 3415 MPKSC4315497 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 69.13$ 10.37$ 79.50$ 3415 MPKSC4315498 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC4315499 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC4315500 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4315501 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50$ 13.72$ 105.22$ 3415 MPKSC4315502 14-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 2110 3789 14-mar-08 LOPEZ ROSAS ANTONIO MANUEL CALCOMANIA Y CERTIFICADO, SERVICIO DE VERIFICACION 258.26$ 38.74$ 297.00$ 2601 316681 12-mar-08 GASOLINERA GARNICA SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6955 (CARGA 6 DE MARZO DEL 2008) 652.17$ 97.83$ 750.00$ 2601 316680 12-mar-08 GASOLINERA GARNICA SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6955 (CARGA 3 DE MARZO DEL 2008) 173.91$ 26.09$ 200.00$ 2601 316679 12-mar-08 GASOLINERA GARNICA SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6955 (CARGA 1 DE MARZO DEL 2008) 260.87$ 39.13$ 300.00$ 2601 272941 12-mar-08 CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ECONOLINE PLACAS YCN6955 (CARGA 10 DE MARZO DEL 2008) 347.83$ 52.17$ 400.00$

3,815.47$ 572.32$ 4,387.79$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 24 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 19,648.70$ 2,947.30$ 22,596.00$

19,648.70$ 2,947.30$ 22,596.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 6-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,738.26$ 860.74$ 6,599.00$

5,738.26$ 860.74$ 6,599.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3106 42DJ03L010100014 6-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,304.35$ 1,395.65$ 10,700.00$

9,304.35$ 1,395.65$ 10,700.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 42DJ01Q130100165 6-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,326.09$ 498.91$ 3,825.00$

3,326.09$ 498.91$ 3,825.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3106 ILEGIBLE 12-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,648.70$ 547.30$ 4,196.00$

3,648.70$ 547.30$ 4,196.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3206 635 6-mar-08 MONTALVO ZARATE ANA MARTHA TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CD DE PAJAPAN A TRES VALLES RECORRIDO REDONDO 12,173.91$ 1,826.09$ 14,000.00$

12,173.91$ 1,826.09$ 14,000.00$

66,303.79$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PAJAPAN

TOTAL GENERAL

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL VEGA DE ALATORRE

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3201 266 25-mar-08 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 13,239.13$ 1,985.87$ $15,225.00

3301 137 30-ene-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPEPOR PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE APOYO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN EL ESTADO 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$

3301 143 28-feb-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPEPOR PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE APOYO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN EL ESTADO 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$

3301 150 31/02/2008 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPEPOR PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES DE APOYO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOSSISTEMAS DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN EL ESTADO 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$

3308 376 31-mar-08 UCCS DEL GOLFO SC ANTICIPO RELACIONADO CON LA EMISION DE DICTAMEN DE SEGURO SOCIAL 2007 60,000.00$ 9,000.00$ 69,000.00$ 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 4,742.04$ 711.31$ 5,453.35$ 3415 86-98295 5-mar-08 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV POR COMPRA DE 30 GUIAS PREPAGADAS 2,336.71$ 350.51$ 2,687.22$ 3411 76152 4-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$ 3404 10890747759 5-mar-08 MAPFRE TEPEYAC SA POR SEGURO DE PROTECCION MULTIPLE EMPRESARIAL VIGENCIA DEL 01/03/08 AL 31/12/08 261,678.32$ 39,251.75$ 300,930.07$ 2101 1751000593 27-feb-08 OFIX SA DE CV FOLDER C/50 T/CTA VERDE ECONOFILE 55.30$ 8.29$ 63.59$ 2106 1751000593 27-feb-08 OFIX SA DE CV TINTA COLOR 235.69$ 35.35$ 271.04$ 2109 1751000593 27-feb-08 OFIX SA DE CV DISCO MINI DVD 174.88$ 26.23$ 201.11$ 2109 1752001399 3-mar-08 OFIX SA DE CV DISCO DVD-R 4.7 GB 676.80$ 101.52$ 778.32$ 2106 1752001399 3-mar-08 OFIX SA DE CV TINTA NEGRO (92), DISCO CDR 80 MIN 579.96$ 86.99$ 666.95$ 2101 1754000146 6-mar-08 OFIX SA DE CV CARTULINA OPALINA, PAPEL OPALINA 204.12$ 30.62$ 234.74$ 2106 1754000146 6-mar-08 OFIX SA DE CV DISCO CDR80 MIN 97.40$ 14.61$ 112.01$ 2101 1752001530 10-mar-08 OFIX SA DE CV CARTULINA OPALINA T/CTA, CINTA P/ROTULADOR 564.12$ 84.62$ 648.74$ 2106 1752001530 10-mar-08 OFIX SA DE CV TINTA NEGRO (92), TINTA COLOR (57), TINTA NEGRO (56), DISCO CDR 80 MIN, DISKETTES 3.5" 3,000.46$ 450.07$ 3,450.53$ 3501 116642 15-mar-08 SISTEMAS CONTINO SA DE CV MANTENIMIENTO A COPIADORAS 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2407 116642 15-mar-08 SISTEMAS CONTINO SA DE CV COMPRA DE TAMBOR 1,600.00$ 240.00$ 1,840.00$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$

387,665.81$ 58,149.87$ 445,815.68$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

Page 49: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 16,491.84$ 2,473.78$ 18,965.62$

16,491.84$ 2,473.78$ 18,965.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,004.23$ 300.63$ 2,304.86$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 11,155.84$ 1,673.38$ 12,829.22$ 3106 42DJ01D014200400 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,293.91$ 944.09$ 7,238.00$

19,453.98$ 2,918.10$ 22,372.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1,965.23$ 294.78$ 2,260.01$ 3411 77021 5-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 3,793.57$ 569.03$ 4,362.60$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$

18,546.63$ 2,782.00$ 21,328.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 76153 4-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 3,175.44$ 476.32$ 3,651.76$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 8,074.90$ 1,211.24$ 9,286.14$

11,250.35$ 1,687.55$ 12,937.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$

13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 1,852.90$ 277.94$ 2,130.84$ 3411 76692 5-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 3,436.31$ 515.45$ 3,951.76$ 3109 9958 6-mar-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3106 44DJ13C334400100 12-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,475.65$ 521.35$ 3,997.00$

11,828.87$ 1,774.33$ 13,603.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 76946 5-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 4,036.17$ 605.43$ 4,641.60$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$ 3106 42DJ01Q130100165 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,515.65$ 827.35$ 6,343.00$

21,880.67$ 3,282.10$ 25,162.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,976.35$ 446.45$ 3,422.80$ 3411 75635 3-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 5,166.61$ 774.99$ 5,941.60$ 3501 116561 26-mar-08 SISTEMAS CONTINO SA DE CV MANTENIMIENTO A COPIADORAS 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2407 116561 26-mar-08 SISTEMAS CONTINO SA DE CV COMPRA DE TAMBOR 1,450.00$ 217.50$ 1,667.50$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$

18,067.80$ 2,710.17$ 20,777.97$

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL HUITZILA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

Page 50: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,078.87$ 311.83$ 2,390.70$ 3411 76945 5-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15/03/2008 4,292.87$ 643.93$ 4,936.80$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 12,889.84$ 1,933.48$ 14,823.32$

19,261.58$ 2,889.24$ 22,150.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3411 75812 3-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 29/03/08 1,422.89$ 213.43$ 1,636.32$ 3411 75811 3-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 22, 25/02/2008 813.08$ 121.96$ 935.04$ 3109 9958 6-mar-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

5,299.97$ 794.99$ 6,094.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 76729 5-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO POR GUARDIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1AL 30/03/2008 6,793.74$ 1,019.06$ 7,812.80$ 3109 9958 6-mar-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

9,857.74$ 1,478.66$ 11,336.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 9958 6-mar-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3103 130080306419 1-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,203.79$ 330.57$ 2,534.36$ 3109 195442 3-mar-08 UNINET SA DE CV POR SERVICIOS DE RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES MES DE FEBRERO/08 16,898.84$ 2,534.83$ 19,433.67$

19,102.63$ 2,865.40$ 21,968.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 9958 6-mar-08 COMSAT MEXICO SA DE CV POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

665,179.23$

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL PAJAPAN

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL ATZALAN

TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

Page 51: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2106 1752001593 14-mar-08 OFIX SA DE CV TINTA COLOR (95), TINTA NEGRO (92) 3,095.52$ 464.33$ $3,559.854402 130995 10-mar-08 HOTELERA JALAPEÑA SA DE CV ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL SUTCECYTEV LOS DIAS 6 Y 7/03/2008 10,826.09$ 1,623.91$ 12,450.00$

13,921.61$ 2,088.24$ 16,009.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3803 1026 10-mar-08 CASTILLO HERNANDEZ GREGORIO GASTOS FUNERALES 17,391.30$ 2,608.70$ 20,000.00$

17,391.30$ 2,608.70$ 20,000.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,294.78$ 944.22$ 7,239.00$ 3803 649 1-mar-08 FLORES CRUZ ERNESTO CORONA DE FLORES NATURALES 891.30$ 133.70$ 1,025.00$

7,186.09$ 1,077.91$ 8,264.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3106 42DJ01E024200020 7-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,482.61$ 522.39$ 4,005.00$ 2206 11342 20-feb-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV GARRAFONES 139.13$ 20.87$ 160.00$ 2206 11468 5-mar-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV GARRAFONES 264.35$ 39.65$ 304.00$ 3415 MPKMA2486271 7-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$

3,971.63$ 595.75$ 4,567.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42DJ02D010101750 4-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,400.00$ 1,110.00$ 8,510.00$

7,400.00$ 1,110.00$ 8,510.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 12-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,475.65$ 521.35$ 3,997.00$

3,475.65$ 521.35$ 3,997.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 42DJ01Q130100165 5-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,515.65$ 827.35$ 6,343.00$

5,515.65$ 827.35$ 6,343.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 40408010119652 1-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 1,715.65$ 257.35$ 1,973.00$ 2305 6334 22-feb-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER LIMAS NICHOLSON 55.64$ 8.35$ 63.99$ 2404 2097 19-feb-08 SIU MUÑOZ LINO ALBERTO CABLE UTP 65.22$ 9.78$ 75.00$ 2302 2097 19-feb-08 SIU MUÑOZ LINO ALBERTO CABLE USB 2.0 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2101 59 22-feb-08 DULCERIA LA ESTRELLA SA DE CV POLIETILENO 104.78$ 15.72$ 120.50$ 3415 MPKSC4180733 27-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.40$ 12.81$ 98.21$ 3415 35575 20-feb-08 AUTOS PULLAMAN SA DE CV EXCESO DE PESO DE EQUIPAJE 29.57$ 4.43$ 34.00$ 3415 MPKSC4207082 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3106 40408020120115 27-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 1,559.13$ 233.87$ 1,793.00$ 2305 6360 29-feb-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER SEGUETAS 26.08$ 3.91$ 29.99$ 2407 6360 29-feb-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER LLANTAS PARA CARRETILLA, BALEROS, CAMARA P/CARRETILLA 397.39$ 59.61$ 457.00$ 2406 1476 3-mar-08 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV AERO COMEX VERDE EGIPCIO 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2406 1475 3-mar-08 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV AERO COMEX ROJO 55.65$ 8.35$ 64.00$ 3415 MPKSC4207132 3-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 82.64$ 12.40$ 95.04$ 2305 6381 7-mar-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER ROLLOS DE HILO, CANDADOS 205.24$ 30.79$ 236.03$ 2306 6381 7-mar-08 ZANELLA FERRIOLLI MARIA ESTHER SILICON 48.70$ 7.30$ 56.00$ 2601 46527 7-mar-08 ESTACION DE SERVICIO FRAGOSO SA DE CV COMBUSTIBLE PARA LA DESMALEZADORA 43.49$ 6.52$ 50.01$ 3415 MPKSC4306679 8-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 2407 62910 13-mar-08 JICAM SA DE CV TORNILLO , CERRADURA 312.56$ 46.88$ 359.44$ 3415 MPKSC4306944 12-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 2407 62947 14-mar-08 JICAM SA DE CV TORNILLOS, PIJAS, ALAMBRON, PIJAS DE 10X11/2 213.77$ 32.07$ 245.84$ 2407 205074 24-mar-08 SISTEMAS CONTINO SA DE CV TAMBOR, REPORTE DE SERVICIOS 1,435.73$ 215.36$ 1,651.09$

6,828.02$ 1,024.20$ 7,852.22$

75,543.45$

TOTAL NAOLINCO

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL GENERAL

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

Page 52: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3501 9998 15-may-08 VILLAR TRUJILLO MARTHA GENOVEVA REPARACION DE TELEFONO DE OFICINA 225.00$ 33.75$ 258.75$ 3411 83492 19-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,262.47$ 789.37$ 6,051.84$ 3301 162 30-may-08 TAMAYO TAYPE MIGUEL ANGEL PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAS 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$ 3711 32023A 27-may-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETO DE AVION 6,444.41$ 966.66$ 7,411.07$ 2407 RSA0000841 13-may-08 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. COMPRA DE PILAS "AA" 20.78$ 3.12$ 23.90$ 2106 1303069765 15-may-08 OFIX S.A. DE C.V. COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 182.61$ 27.39$ 210.00$ 2106 1301048451 15-may-08 OFIX S.A. DE C.V. COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO REMOVEDOR DE AIRE 94.78$ 14.22$ 109.00$ 2107 XAL8523 15-may-08 LIBRERIAS DE CRISTAL S.A. DE C.V. COMPRA DE LIBROS DE TEXTO 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2206 A259905 20-may-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A259547 16-may-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 A259534 13-may-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 41.74$ 6.26$ 48.00$ 2206 A258544 9-may-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 A259918 23-may-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 60.00$ 9.00$ 69.00$ 2303 C0139448 23-may-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V. COMPRA DE CAFETERA 421.74$ 63.26$ 485.00$ 2305 52152 20-may-08 FERRETERIA COSMOS DE XALAPA DE C.V. COMPRA DE JUNTA BASE PARA WC. Y NAVAJA SK 29.80$ 4.47$ 34.27$ 2305 216192 21-may-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. COMPRA DE PASADOR T FRANCES 25CM. 211.74$ 31.76$ 243.50$ 2404 216108 19-may-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. COMPRA DE SOKET IUSA Y LAMPARA AHORRADORA DE 25W 46.96$ 7.04$ 54.00$

2404 298397 19-may-08 CHAVEZ LICONA CARLOSCOMPRA DE CABLE SOB, BALASTRO 2X32, LAMPARA AHORRADORA 32W, BASE FLUORECENTE P/TUBO, ACRILICO PLANO, CHALUPA COND, CONTACTO POL. DOBLE, ASTRO PLACA DUPLEX, TAPA CUADRADA GALV, MODUS PLACA CIEGA, COBLEX CABLE 12, KOBLEX CABLE 8 2,218.72$ 332.81$ 2,551.53$

2306 3110 21-may-08 FLORES SOTO ADALBERTO HECHURA DE 4 LLAVES A CHAPA Y UN DUPLICADO DE LLAVE 190.00$ 28.50$ 218.50$ 3507 24A 21-may-08 NOELI FLORES SIU JUEGO DE BALATA DELANTERA, SINCHOS, MANO DE OBRA 560.00$ 84.00$ 644.00$ 3507 26A 23-may-08 NOELI FLORES SIU DISCO DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO, 1/2 KILO DE GRASA, MANO DE OBRA 1,854.35$ 278.15$ 2,132.50$ 3505 A1123 19-may-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3505 A1062 13-may-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3505 A1173 23-may-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3107 19324 14-may-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 131.30$ 19.70$ 151.00$ 3107 19344 14-may-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 294.78$ 44.22$ 339.00$ 3604 2155 12-may-08 DISEÑO ABSOLUTO S.C. IMPRESIÓN CARTEL PHOTOLUSTER DE 50X50 CM 130.43$ 19.57$ 150.00$ 3605 116007068235 14-may-08 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. COPIA DE PLANOS 59.22$ 8.88$ 68.10$ 3605 61780 21-may-08 APONTE PENSADO ALBERTINA FOTOCOPIADO DE PLANOS 68.70$ 10.30$ 79.00$ 3415 MPKSC4946724 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC4946725 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKSC4946726 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC4946721 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4946722 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4946723 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC4946727 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC4946728 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4946729 14-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 2601 A325703 12-may-08 GASOLINERA GARNICA S.A. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2601 43808 17-may-08 SERVICIOS PARAISO S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA 86.96$ 13.04$ 100.00$

27,285.02$ 4,092.75$ 31,377.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3411 83212 16-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,439.23$ 365.89$ 2,805.12$ -$ -$

2,439.23$ 365.89$ 2,805.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 17-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 26,006.09$ 3,900.91$ 29,907.00$

26,006.09$ 3,900.91$ 29,907.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 83434 19-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,175.44$ 476.32$ 3,651.76$

3,175.44$ 476.32$ 3,651.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 24-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,303.48$ 495.52$ 3,799.00$ 3411 83319 16-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,436.31$ 515.45$ 3,951.76$

6,739.79$ 1,010.97$ 7,750.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 83757 20-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,036.17$ 605.43$ 4,641.60$

4,036.17$ 605.43$ 4,641.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3411 83423 19-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 7,883.13$ 1,182.47$ 9,065.60$

7,883.13$ 1,182.47$ 9,065.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 83756 20-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,902.61$ 585.39$ 4,488.00$

3,902.61$ 585.39$ 4,488.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3504 225 26-may-08 FUENTES RENDON MANUELLIQUIDACION DEL 60% POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE LA AMPLIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA DE PLATON SANCHEZ 9,000.00$ 1,350.00$ 10,350.00$

9,000.00$ 1,350.00$ 10,350.00$

104,037.61$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL TRES VALLES

TOTAL NAOLINCO

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 53: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 6,955.05$ 1,043.26$ 7,998.31$ 3501 QA118210 21-may-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. 1 PZA DE STRIP PAD YELLOW Y MANTENIMIENTO DE DUP. CR1610 700.00$ 105.00$ 805.00$ 3711 31990A 22-may-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRAMITE DE BOLETO DE AVION VERACRUZ-MEXICO-VERACRUZ 217.39$ 32.61$ 250.00$ 3711 23801A 22-may-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLETO DE AVION VERACRUZ-MEXICO-VERACRUZ 1,522.83$ 228.42$ 1,751.25$ 3402 2624 ####### GRUAS DIAZ DE XALAPA S.A. DE C.V. REMOLQUE DE CAMIONETA OFICIAL 2,869.57$ 430.44$ 3,300.01$ 3804 4778 15-may-08 CENTRO DE RESERVACIONES DE XALAPA S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL "ENCUENTRO DEPORTIVO ESTATAL CECyTEC 2008" 6,900.00$ 1,035.00$ 7,935.00$ 3804 XC003557 17-may-08 OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. DE R.L. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 327,029.89$ 49,054.48$ 376,084.37$

339,239.68$ 50,885.95$ 390,125.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3201 87 1-abr-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS PAGO DE RENTA DE UN LOCAL COMERCIAL ACONDICIONADO COMO AULA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2008 730.43$ 109.57$ 840.00$ 2601 2265 16-abr-08 GAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V. COMPRA DE 125 LITROS DE GAS 566.30$ 84.95$ 651.25$ 2404 CBL585818 14-may-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. COMPRA DE BALASTRO 2X39 ENCEND. INST.ALTO FACT.LUMICOM 113.93$ 17.09$ 131.02$ 2305 CBL585415 14-may-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. COMPRA REMACHADORA PROF.10" C/REMACHES SURTEK, ESPATULA FLEXIBLE 2" SURTEK, DESARMADOR CRUZ 3/16X8" SURTEK 137.18$ 20.58$ 157.76$

1,410.67$ 211.60$ 1,622.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3415 MPKSC4511997 19-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 96.50$ 14.47$ 110.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2101 EM191979 19-abr-08 PAPELERIAS EL IRIS DE XALAPA S.A. DE C.V. COMPRA DE 6 RECOPILADORES FORTEC CARTA 104.35$ 15.65$ 120.00$ 2101 14173 31-mar-08 MASTER PAPELERIA E IMPRESOS S.A. DE C.V. 8 PZA. REGISTRADOR MAJOR CARTA ECONOBOND 128.70$ 19.30$ 148.00$ 2206 60492 7-abr-08 JORGE ISLAS SIMONIN 10 GARRAFONES DE AGUA DE 19LT C/U MARCA CIELO 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3103 8316 8-abr-08 GLOBAL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE FAX Y LLAMADAS 27.83$ 4.17$ 32.00$ 2101 EM187091 10-abr-08 PAPELERIAS EL IRIS DE XALAPA S.A. DE C.V. GIS VICI BLANCO C/100 COMPRIMIDO 23.04$ 3.46$ 26.50$ 3415 MPKSC4534375 10-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3103 5472256 11-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE FAX Y LLAMADAS 114.78$ 17.22$ 132.00$ 3415 MPKSC4534586 15-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2102 1560A 17-abr-08 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO 2 PZA. GALON DE LIMPIADOR DE PISOS, 1 TRATA MOP, 4 CLORO, 1 ATOMIZADOR, 1 MOP COMPLETO GRANDE 260.00$ 39.00$ 299.00$ 2601 D48857 6-mar-08 OPERADORA DE SERVICIOS PETROLIFEROS S.A DE C.V. COMPRA DE GASOLINA 330.43$ 49.57$ 380.00$

1,255.11$ 188.27$ 1,443.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,261.99$ 339.30$ 2,601.29$ 2,261.99$ 339.30$ 2,601.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,344.79$ 351.72$ 2,696.51$ 2,344.79$ 351.72$ 2,696.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2206 A255717 14-abr-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA 234.78$ 35.22$ 270.00$ 2101 1302078484 15-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. COMPRA DE CHINCHES 18.88$ 2.83$ 21.71$ 2302 1302078484 15-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. COMPRA DE CABLE USB 64.36$ 9.65$ 74.01$

2703 1120 7-may-08 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A.DE C.V.COMPRA 10 VESTIDURAS BLANCAS, 4 PARCHES POWER #12, 10 PAR DE ENTORCHADOS, 6 BANDOLAS EQMI8-1616, 6 BANDOLAS MEX18-1105, 5 BOQUILLAS DORADAS, 2 MAZOS DE PIOLA, 2 CORNETAS LATONADAS 1,503.00$ 225.45$ 1,728.45$

2106 8496 17-abr-08 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. COMPRA DE TINTA COLOR 95 DJ Y NEGRA 92 DJ 604.34$ 90.65$ 694.99$ 2101 O4085 16-abr-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. COMPRA 1 BCK MEMOTIP CUBO PASTEL 3X3" 400HJS., 2 PEGAMENTO KOLA LOKA BROCHA, 2 CART. OPALINA TC AVANTAGE 100HJS. 135.65$ 20.35$ 156.00$ 2703 1100 19-may-08 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A.DE C.V. COMPRA DE 3 BANDOLAS AVIONERAS EQM06-9630, 1 SILBATO ACME GMBIM-1550, 1 BANDOLA D/PERA EQ,18-1614 135.00$ 20.25$ 155.25$ 2704 XAV6440 21-abr-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. COMPRA DE TELA PARA FALDONES 256.69$ 38.50$ 295.19$ 2704 TVXV0421 21-abr-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. COMPRA DE FLEQUILLO PARA FALDONES 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2302 1956A 23-abr-08 HERNANDEZ ALAMILLO ROCIO COMPRA DE CABLE PARA RED 91.35$ 13.70$ 105.05$ 2106 1956A 23-abr-08 HERNANDEZ ALAMILLO ROCIO COMPRA DE LIMPIADOR DE C.D. 61.00$ 9.15$ 70.15$ 2704 TVXV0433 23-abr-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. COMPRA DE FLECO Y PALADIN PARA FALDONES 226.65$ 34.00$ 260.65$ 3605 2020 24-abr-08 GUADALUPE JORGE GARCIA 14 IMPRESIONES DE 11X17, 12X18, 12.6X19.2 97.39$ 14.61$ 112.00$ 3605 08813B 25-abr-08 HOYOS MAVIL CRITIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 31.04$ 4.66$ 35.70$ 3605 61374 25-abr-08 APONTE PENSADO ALBERTINA SERVICIO DE FOTOCOPIADO 33.78$ 5.07$ 38.85$ 2601 23750 25-abr-08 OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. GASOLINA PARA MAQUINA DESMALEZADORA 130.49$ 19.57$ 150.06$

3,754.83$ 563.23$ 4,318.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2106 1302077135 1-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 365.22$ 54.78$ 420.00$ 2106 7850 31-mar-08 ISLAS REYES JESSICA COMPRA DE C.D 46.97$ 7.05$ 54.02$ 2101 7850 31-mar-08 ISLAS REYES JESSICA COMPRA DE PINTARRON Y HOJAS OPALINA 430.43$ 64.57$ 495.00$ 2206 7850 31-mar-08 ISLAS REYES JESSICA COMPRA DE GARRAFONES 187.83$ 28.17$ 216.00$ 2102 199 11-abr-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE CLORO, PINO MULTIUSOS, ESCOBAS T ABANICO 330.00$ 49.50$ 379.50$ 2305 270 14-abr-08 PAULINO VAZQUE MORALES COMPRA DE REMACHES VARIOS TAMAÑOS 78.26$ 11.74$ 90.00$ 2305 2075 9-abr-08 GAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS L.P. 347.93$ 52.19$ 400.12$ 3103 40408030098967 30-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONO 324.35$ 48.65$ 373.00$ 3103 40408030098401 30-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE TELEFONO 685.22$ 102.78$ 788.00$ 2102 221 23-abr-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE CLORO, PINO Y DETERGENTE ARCOIRIS 379.00$ 56.85$ 435.85$

3,175.21$ 476.28$ 3,651.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2601 A336649 18-abr-08 GASOLINERA RINCON DE LAS DONCELLAS S.A. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA PARA DESMALEZADO DE AREAS VERDES 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,968.55$ 295.28$ 2,263.83$ 3411 81653 2-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,884.17$ 732.63$ 5,616.80$

6,939.68$ 1,040.95$ 7,980.63$

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL ATZALAN

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL PAPANTLA

Page 54: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURACOXQUIHUI 2306 28 11-abr-08 OLGA ELENA DOMINGUEZ MARTINEZ COMPRA DE 5 DUPLICADOS DE LLAVEZ 92.00$ 13.80$ 105.80$

2305 GA157437 11-abr-08 TORVAL S.A. DE C.V.COMPRA DE TORNILLOS ESTUFA, TUERCAS HEXAGONAL, RONDANA PLANA, TORNILLO MAQUINA, TUERCA HEXAGONAL LIVIANA, RONDANA PLANA GALVANIZADA 115.65$ 17.35$ 133.00$

2401 I17841 11-abr-08 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO, TELA HEXAGONAL 38X1.75 Y 25X 150 222.73$ 33.41$ 256.14$ 3103 PAP110408540073 11-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA 801.74$ 120.26$ 922.00$ 3103 PAP110408540073 11-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA 547.83$ 82.17$ 630.00$ 3415 MPKSC4516915 18-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2106 46643 19-abr-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 50 PZA. DE CD-R-GR 106.09$ 15.91$ 122.00$ 3605 8372 18-abr-08 MAGAÑA NAVARRETE SILVIO TOBIAS COPIAS DE PLANOS 91.31$ 13.70$ 105.01$ 2404 B102672 18-abr-08 FO Y LAM, S.A. DE C.V. CONTACTO MIXTO MARFIL Y CHALUPA GALVANIZADA 59.23$ 8.88$ 68.11$ 2305 63282 18-abr-08 GAS TAJIN S.A DE C.V. 195 LTR. DE GAS 874.96$ 131.24$ 1,006.20$ 2109 ABJ2988 25-abr-08 FARMACIAS BENAVIDES S.A. DE C.V. CINTA VIDEO DIGITAL MINIDVD 60 MIN 69.48$ 10.42$ 79.90$ 2703 1327A 25-abr-08 FRAZA S.A. DE C.V. ENTORCHADO TAMBOR BANDA DE GUERRA 626.09$ 93.91$ 720.00$ 2404 C82409 25-abr-08 CEREHOFE S.A. DE C.V. CONTACTO POLARIS, PLACA DUPLEX ALUMINIO, LAMPARA MOGUL, ELECTRONIVEL 3M CISTERNA 410.42$ 61.56$ 471.98$ 2306 C82409 25-abr-08 CEREHOFE S.A. DE C.V. CANDADO 50 MM 1,695.66$ 254.35$ 1,950.01$ 2404 B102783 25-abr-08 FO Y LAM, S.A. DE C.V. BALASTRA 250 W DE SODIO DESNUDO, FOCO 250W VAPOR DE SODIO 2,492.52$ 373.88$ 2,866.40$ 3415 MPKSC4915543 6-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$

8,378.57$ 1,256.78$ 9,635.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 4,168.43$ 625.26$ 4,793.69$ 4,168.43$ 625.26$ 4,793.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3605 4764 18-abr-08 LUNIM S.A. DE C.V. COMPRA DE LONA IMPRESA (3.00X1.5) Y (2.00X1.00) MTS. 845.00$ 126.75$ 971.75$ 2106 24592 22-abr-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TINTAS 908.33$ 136.25$ 1,044.58$ 2404 24592 22-abr-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE FOCOS 298.89$ 44.83$ 343.72$ 3415 MPKSC4225521 29-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.00$ 18.45$ 141.45$ 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,244.83$ 336.72$ 2,581.55$

1,753.33$ 263.00$ 2,016.33$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3504 V223 12-may-08 FUENTES RENDON MANUEL ANTICIPO DEL 40% POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE LA AMPLIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL DE PLATON SANCHEZ 6,000.00$ 900.00$ 6,900.00$ 3103 130080506520 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,071.82$ 310.77$ 2,382.59$

8,071.82$ 1,210.77$ 9,282.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 82873 13-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,595.44$ 389.32$ 2,984.76$ 3415 MPKSC4673163 5-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2305 668 8-abr-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO COMPRA DE REMACHADORA Y PAQ. DE REMACHES 82.61$ 12.39$ 95.00$ 2106 94286 9-abr-08 MINATITLAN S.A. DE C.V. COMPRA DE CARTUCHO TRICOLOR 278.26$ 41.74$ 320.00$ 3103 0120488L 11-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. ENVIO DE FAX 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2102 0714B 14-abr-08 VAZQUEZ LIMONCHI HECTOR GABRIEL COMPRA DE TRAPEADOR DE PABILO GRANDE 121.74$ 18.26$ 140.00$ 3415 MPKSC4673630 14-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 3103 0120489L 14-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. RECEPCION DE FAX 104.35$ 15.65$ 120.00$ 2407 0022-013-AC000241825 14-abr-08 TIENDAS CHE4DRAHUI S.A. DE C.V. COMPRA DE HILO 32.09$ 4.81$ 36.90$ 2206 NMIEA 16-abr-08 EMBOTELLADORA TROPICAL S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 134.78$ 20.22$ 155.00$ 2305 B334960 16-abr-08 MATERIALES ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. COMPRA DE DADO MAGNETICO Y PIJA GALV. AUTOTALADRANTE 1/4"X3/4" 49.56$ 7.43$ 56.99$ 3106 50DJ11D015010900 16-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2,250.43$ 337.57$ 2,588.00$

3,287.32$ 493.10$ 3,780.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2101 580 9-abr-08 NAVA ANDRADE ROSA AURORA COMPRA DE UN PAQUETE DE HOJAS T/C 60.87$ 9.13$ 70.00$ 2106 19137 16-abr-08 DBC TECNOLOGUIES S.A. DE C.V. RECARGA DE TONER 347.83$ 52.17$ 400.00$ 2102 41562 18-abr-08 SANITARIA PUERTO MEXICO S.A. DE C.V. ACEITE TRATAMOPS SPM 121.75$ 18.26$ 140.01$ 2103 1774 17-abr-08 HIDROCOLORES DE VERACRUZ S.A. DE C.V. COMPRA DE GALONES DE PINTURA 130.44$ 19.57$ 150.01$ 2704 237 18-abr-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. COMPRA DE 12 METROS DE FORRO 124.08$ 18.61$ 142.69$ 2102 162O 25-abr-08 DULCERIA LA ESTRELLA S.A. DE C.V. COMPRA DE BOLSAS DE BASURA 58.26$ 8.74$ 67.00$ 2407 6515 28-abr-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER COMPRA DE PILAS PARA RELOG 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2101 6495 18-abr-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER COMPRA DE TACHUELAS 52.17$ 7.83$ 60.00$

530.44$ 79.57$ 610.01$

444,668.62$

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL GENERAL

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

Page 55: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 81208 1-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ $5,673.603210 A21199 2-may-08 MITA COPIADORAS DEL SURESTE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2008 2,162.85$ 324.43$ $2,487.283501 9978 6-may-08 EPOSA REPARACION DE CALCULADORA 385.00$ 57.75$ $442.752301 AM19256 9-abr-08 LLANTERA TIREX AMERICAS ROTOR DEL CAMBIO BF NT/NT/NT, BALATA, BLATA A CAMBIO 1,160.00$ 174.00$ 1,334.00$ 3507 AM19256 9-abr-08 LLANTERA TIREX AMERICAS QUITAR Y PONER DISCOS, CAMBIO DE BALATA SENCILLA 374.78$ 56.22$ 431.00$ 3106 05DJ02AA10510240 14-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2,710.43$ 406.57$ 3,117.00$ 4402 93303 1-may-08 ROMAJE CIEN DEL TEJAR S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 32,470.43$ 4,870.57$ 37,341.00$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 12,277.73$ 1,841.66$ 14,119.39$ 2101 1751000987 29-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. CORDON PARA GAFETE NEGRO 24.45$ 3.67$ 28.12$ 2106 1751000987 29-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA NEGRO(92), TINTA COLOR (95) 388.36$ 58.25$ 446.61$ 2101 1752002288 25-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. MICA TERMICA T/CTA. C/50, CORDON P/GAFETE NEGRO 454.56$ 68.18$ 522.74$ 2101 1752002288 25-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. CARTULINA OPALINA T/CARTA BLANCO C/100 HJS. 147.09$ 22.06$ 169.15$ 2106 1751000987 29-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA COLOR (57), DISCO CDR 80 MIN. 700MB PZA. 1,491.74$ 223.76$ 1,715.50$ 2404 1751000987 29-abr-08 OFIX S.A. DE C.V. EXTENSION BARRA SUPRE 6ENT 210 JULES 178.02$ 26.70$ 204.72$ 2101 1303069379 12-may-08 OFIX SA DE CV LAPIZ ADHESIVO 176.43$ 26.46$ 202.892206 89061 23-abr-08 GONZALO RIVERO PUERTO CAFÉ 234.78$ 35.22$ 270.002206 258250 29-abr-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.002206 258533 6-may-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 257870 24-abr-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES DE AGUA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 258538 8-may-08 GRUPO DOSO SA DE CV GARRAFONES DE AGUA 122.61$ 18.39$ 141.00$ 2107 13 7-may-08 IRENE CAMPOS NAVARRO COMPRA DE LIBROS 226.09$ 33.91$ 260.00$ 2102 512480 21-abr-08 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV MECHUDO 170.33$ 25.55$ 195.88$ 2305 215783 8-may-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS SA DE CV ESQUINERO 29.22$ 4.38$ 33.60$ 2406 113223 24-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV GALON DE PINTURA Y BROCHA 222.60$ 33.39$ 255.99$ 2406 113490 6-may-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS SA DE CV REMOVEDOR ESTANDAR 44.35$ 6.65$ 51.00$ 2305 21335 24-abr-08 LEOBARDO CARBALLO ROMANO FABRICACION DE PLACAS 90.00$ 13.50$ 103.50$ 2601 768 22-abr-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH LAVADO CAMIONETA ECONOLINE 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 801 25-abr-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH LAVADO CAMIONETA ECONOLINE 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 970 6-may-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH LAVADO CAMIONETA ECONOLINE 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 703 8-may-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH LAVADO CAMIONETA LUV 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3605 8927 8-may-08 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL COPIAS 14.30$ 2.15$ 16.45$ 3604 2305 10-may-08 GUADALUPE JORGE GARCIA LONA 313.04$ 46.96$ 360.00$ 3604 2017 24-abr-08 GUADALUPE JORGE GARCIA LONA 100.17$ 15.03$ 115.20$

-$ -$ 60,771.07$ 9,115.66$ 69,886.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 16,491.85$ 2,473.78$ 18,965.63$ 2305 10194 28-abr-08 SANCHEZ MORALES GERARDO TUERCA LOCA DE 1/8" P/MANG/GAS, CINTA TEFLON DE 1/2", VALVULA ANGULAR P/WC C/ROSCA, COFLEX PARA WC 62.64$ 9.40$ 72.04$ 2404 10194 28-abr-08 SANCHEZ MORALES GERARDO LAMPARA SLIMLINE DE 75W, CABLE PLANO CON PLUG 2.1 MT.1M, ROSETA TELEFONICA 1 SALIDA 55.68$ 8.35$ 64.03$ 3415 MPKMA2492900 25-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 133.80$ 20.07$ 153.87$ 2601 7939TV 14-abr-08 GAS DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V. COMPRA DE LITROS DE GAS L.P. 605.17$ 90.78$ 695.95$ 2407 10191 24-abr-08 SANCHEZ MORALES GERARDO PILA ALCALINA DURACELL "AA" 41.76$ 6.26$ 48.02$

2102 7325 4-abr-08 CENTRO COMERCIAL LORES DO S.A.1PZ FABULOSO LAVANDA 5LT, 1PZ. JUMBOTELLA CLOROX5.8L, 2 PZA. BLANQUEADOR CLOROX 3.800ML.,1PZ. FABULOSO MAR FRESCO 2L 134.77$ 20.22$ 154.99$

2102 7362 21-abr-08 CENTRO COMERCIAL LORES DO S.A. 3PZ. CLOROX 5.8L, 5 PZ. FLASH 2L 170.03$ 25.50$ 195.53$ 2102 7364 21-abr-08 CENTRO COMERCIAL LORES DO S.A. 4G. AGUA PALADIUM 24/OW. 182.61$ 27.39$ 210.00$ 2601 A213486 11-abr-08 GASOLINERA COSTA VERDE II S.DE R.L. COMPRA DE DIESEL 298.06$ 44.71$ 342.77$ 3504 10197 17-abr-08 SANCHEZ MORALES GERARDO TRABAJO DE DESASOLVE EN LINEA DE DRENAJE SANITARIO, CAMBIO DE TUBO DE 6", LOTE DE MANO DE OBRA 1,500.00$ 225.00$ 1,725.00$

-$ -$ 19,676.37$ 2,951.46$ 22,627.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 14-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 6,166.96$ 925.04$ 7,092.00$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$

17,322.81$ 2,598.42$ 19,921.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 82787 7-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,884.10$ 282.62$ 2,166.72$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$ 3605 3620 7-abr-08 RAMIREZ OSORIO JANET COMPRA DE 40 ENMICADOS 139.13$ 20.87$ 160.00$ 2206 11860 2-abr-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. COMPRA DE 18 GARRAFONES PP20L. 266.09$ 39.91$ 306.00$ 2601 262564 11-mar-08 GASOLINERA FOY DE ALAMO S.S. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA 173.92$ 26.09$ 200.01$ 3415 MPKMA2380377 5-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 88.50$ 13.28$ 101.78$ 3106 42DJ01E020020 15-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,558.26$ 533.74$ 4,092.00$

13,039.96$ 1,955.99$ 14,995.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 81209 1-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$ 3501 QA117999 6-may-08 CONTINO MANTENIMIENTO DE COPIADORA 600.00$ 90.00$ 690.00$ 3106 42DJ02D010101750 14-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 8,513.04$ 1,276.96$ 9,790.00$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$

-$ -$ 19,874.92$ 2,981.24$ 22,856.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 13,580.85$ 2,037.13$ 15,617.98$ -$ -$

13,580.85$ 2,037.13$ 15,617.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA -$ -$ -$ -$

TOTAL VEGA DE ALATORRE

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

Page 56: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURACOXQUIHUI 3411 82294 6-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,728.70$ 859.30$ 6,588.00$

3106 42DJ01Q130100165 14-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 5,450.43$ 817.57$ 6,268.00$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 12,328.85$ 1,849.33$ 14,178.18$

-$ -$ 23,507.98$ 3,526.20$ 57,707.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA LAGUNA 3411 81622 2-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$

-$ -$ 12,364.24$ 1,854.64$ 63,378.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 82257 6-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,878.26$ 731.74$ 5,610.00$ 3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 12,889.85$ 1,933.48$ 14823.33

-$ -$ 17,768.11$ 2,665.22$ 81,126.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAPAJAPAN 3411 82401 6-may-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,911.10$ 886.66$ 6,797.76$

-$ -$ 135,424.57$ 20,313.69$ 155,738.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3504 223 12-may-08 ING. MANUEL FUENTES RENDONANTICIPO DEL 40% DE VERIFICACION DE LA AMPLIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA UBICADA EN ENTRONQUE PLATON SANCHEZ KM. 1, PLATON SANCHEZ, VER. 6,000.00$ 900.00$ 6,900.00$

3109 F197809 5-may-08 UNINET, S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL ENLACES LOCALES 16,898.85$ 2,534.83$ 19,433.68$ -$ -$

22,898.85$ 3,434.83$ 236,864.56$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3501 9979 6-may-08 EPOSA REPARACION DE RELOJ 840.00$ 126.00$ 966.00$ -$ -$

840.00$ 126.00$ 87,924.06$

848,645.11$

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL GENERAL

TOTAL HUITZILA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PAJAPAN

Page 57: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2106 1809 24-abr-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A. DE C.V. TONER EN COLOR CYAN P/IMPRESORA 3800 2,350.00$ 352.50$ $2,702.502703 16 30-abr-08 ALPINE AWARDS S.A. DE C.V. RECINAS TBSW 0114 VOLLEY BALL, TBSW 0101 BASQUET BALL, TBSW 0106 SOCCER, ACRILICOS TBAC 0100 7 1/2 2,395.90$ 359.39$ $2,755.29

3409 1204 11-abr-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORIA, CAMBIO Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCION GENERAL, BAJO CONTRATO No. 0074, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 08 12,000.00$ 1,800.00$ $13,800.00

3409 1200 11-abr-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.RENTA MENSUAL POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCION GENERAL, COMO INDICA LA CLAUSULA 2da. DEL CONTRATO No. 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2008 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$

3409 1147 5-mar-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORIA, CAMBIO Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCION GENERAL, BAJO CONTRATO No. 0074, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 08 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$

3409 1148 5-mar-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.

RENTA MENSUAL POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCION GENERAL, COMO INDICA LA CLAUSULA 2da. DEL CONTRATO No. 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2008 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$

3201 268 25-abr-08 MARTHA SILVIA GARCIA GOVEA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2008 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$

3409 1214 1-may-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORIA, CAMBIO Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCION GENERAL, BAJO CONTRATO No. 0074, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 08 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$

3409 1217 1-may-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.RENTA MENSUAL POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCION GENERAL, COMO INDICA LA CLAUSULA 2da. DEL CONTRATO No. 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2008 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$

57,921.03$ 8,688.16$ 66,609.19$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

PAPANTLA 3504 219 22-abr-08 ING. MANUEL FUENTES RENDONVERIFICACION DE LA AMPLIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA UBICADA EN LA PROLONGACION FRACCIONAMIENTO XANATH S/N, COLONIA MANANTIALES, EN PAPANTLA, VER. 15,000.00$ 2,250.00$ 17,250.00$

15,000.00$ 2,250.00$ 17,250.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 79440 2-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,826.30$ 1,323.94$ 10,150.24$ -$ -$

8,826.30$ 1,323.94$ 10,150.24$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAHUAYACOCOTLA 2109 9952 22-abr-08 EPOSA FOCO PARA PROYECTOR MCA. PHILLIPS LC4445 8,000.00$ 1,200.00$ 9,200.00$

8,000.00$ 1,200.00$ 9,200.00$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAUXPANAPA 3411 78376 1-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 15,206.26$ 2,280.94$ 17,487.20$

15,206.26$ 2,280.94$ 17,487.20$

120,696.63$ TOTAL GENERAL

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL UXPANAPA

Page 58: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3605 6726AZ 29-abr-08 TEMPERA IMPRESOS 5,000 BANDERIN TAMAÑO 17,5 X 27CM, IMPRESOS EN OFFSET, EN CARTULINA COUCHE DE 250GR., SELECCIÓN DE COLOR FRENTE Y VUELTA4,750.00$ 712.50$ $5,462.504,750.00$ 712.50$ 5,462.50$

PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 18/04/2008 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 16,979.13$ 2,546.87$ 19,526.00$ 16,979.13$ 2,546.87$ 19,526.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3504 219 22-abr-08 ING. MANUEL FUENTES RENDONVERIFICACION DE LA AMPLIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA UBICADA EN LA PROLONGACION FRACCIONAMIENTO XANATH S/N, COL. MANANTIALES, EN PAPANTLA, VER. 15,000.00$ 2,250.00$ 17,250.00$

15,000.00$ 2,250.00$ 17,250.00$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

DE FACTURA MONTO IVA TOTALSOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 29-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,054.78$ 458.22$ 3,513.00$

3,054.78$ 458.22$ 3,513.00$ 45,751.50$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL SOLEDAD ATZOMPATOTAL GENERAL

Page 59: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3107 19254 16-abr-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,468.70$ 220.30$ $1,689.002301 2101 9-abr-08 SERVICIO "FARO" CAMBIO DE ORQUILLA A SUSPENSION, ORQUILLA 4,500.00$ 675.00$ $5,175.003501 9888 24-mar-08 EPOSA REPARACION DE CALCULADORA 270.00$ 40.50$ $310.503210 20935 28-mar-08 MITA COPIADORAS DEL SURESTE RENTA DE COPIADORA 1,776.30$ 266.45$ 2,042.75$ 3411 77797 18-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIJILANCIA 5,262.47$ 789.37$ 6,051.84$ 2106 1302077880 9-abr-08 OFIX, S.A. DE C.V. COMPRA DE CDR 80 MIN. 121.80$ 18.27$ 140.07$ 2206 22560 10-abr-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. COMPRA DE COCA-COLA 355ML. 31.22$ 4.68$ 35.90$ 2206 256223 3-abr-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 256814 8-abr-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 256820 10-abr-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2302 34580 10-abr-08 STEREN SHOP COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA 86.09$ 12.91$ 99.00$

2406 112859 7-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.BROCHA DORADA 2",3", RODILLO 4" NILON, RODILLO 4" ESPONJA, CUÑA DE ACERO, ESTOPA BLANCA, TINER 4,1 LTS. CEPILLO ÉXITO 220 542.19$ 81.33$ 623.52$

2406 112858 7-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. ARMAZON PARA RODILLO 9", WARREN REP., EXTENCION T/ITALIANO, BROCHA DORADA 4", 6" 764.82$ 114.72$ 879.54$ 2401 214817 10-abr-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS S.A. DE C.V. PALA ESPADON 69.13$ 10.37$ 79.50$ 2401 214849 11-abr-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS S.A. DE C.V. CODO PVC, CONECTOR CRE PVC, GAS BUTANO CARTUCHO 59.83$ 8.97$ 68.80$ 2305 119386 14-abr-08 EL TORNILLO TORNILLOS 6X10 28.00$ 4.20$ 32.20$ 2401 3480 7-abr-08 SEQUOIAS S.DE R.L.M.I POLIN (3.5X4X10), HOJA DE CIMBRAPLAY 19mm. 1,148.28$ 172.24$ 1,320.52$ 2401 275881 8-abr-08 FERRETERIAS ONOFRE CANAL MONTEN GALV 4"X6ML, LAMINA PLASTICA ASBESTO, BIRLO GALVANIZADO 1,724.12$ 258.62$ 1,982.74$ 2401 252 7-abr-08 BALCONERIA "EL FENIX" HECHURA DE UNA TAPA DE REGISTRO 652.17$ 97.83$ 750.00$ 2601 4102 9-abr-08 SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACION "ABC" CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 304.35$ 45.65$ 350.00$ 2601 694 15-abr-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A. DE C.V. ECONOLINE BLANCA 2 PROGRAMA 2 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 623 8-abr-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A. DE C.V. ECONOLINE BLANCA 2 PROGRAMA 2 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3415 MPKSC4655262 3-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 71.55$ 10.73$ 82.28$ 3415 MPKSC4315891 7-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 70.58$ 10.59$ 81.17$ 2601 442358 4-abr-08 LAS ANIMAS CENTRO GASOLINERO GASOLINA PREMIUM 504.38$ 75.66$ 580.04$ 2601 279111LE 4-abr-08 LAS ANIMAS CENTRO GASOLINERO GASOLINA PREMIUM 338.83$ 50.83$ 389.66$ 1302 156 30-abr-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPE RECIBO DE HONORARIOS 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$ 3411 78618 1-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$ 2101 1302078689 17-abr-08 OFIX, S.A. DE C.V. ESCUADRAS, SET ISOGRAPH, REGLA T 636.86$ 95.53$ 732.39$ 2101 55388 21-abr-08 ROJAS MENDOZA MARIA ESTHER CARTULINA, CORTE PAPEL 801.51$ 120.23$ 921.74$ 2101 13354 15-abr-08 LIBRERÍA Y PAPELERIA LA ILUSTRACION, S.A. DE C.V. BOLIGRAFOS 39.13$ 5.87$ 45.00$ 2407 22656 21-abr-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PILA DURACEL 42.52$ 6.38$ 48.90$ 2206 A 257327 15-abr-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 A 257863 22-abr-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 A 257864 15-abr-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 151524 19-abr-08 ASADERO CIEN, S.A. DE C.V. ALIMENTOS 365.22$ 54.78$ 420.00$ 2406 A 113173 22-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. LIJAS DE OXIDO 80.87$ 12.13$ 93.00$ 2404 214984 15-abr-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS S.A. DE C.V. CENTRO DE CARGA, CAJA GALVANIZADA,TAPA CUADRADA,CONCECTOR CONDUIT 58.43$ 8.77$ 67.20$ 2404 215215 21-abr-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS S.A. DE C.V. FOCO, REFLECTOR 44.78$ 6.72$ 51.50$ 2305 215039 16-abr-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS S.A. DE C.V. ESQUINERO NO. 2, TORNILLO 34.61$ 5.19$ 39.80$ 2406 A 113080 17-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. TINTA ALCOHOL,BARNIZ,POLIFORM CATALIZADOR,THINNER, BROCHA, LIJA MADERA 315.64$ 47.35$ 362.99$ 2406 A 113183 22-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. REMOVEEDOR, CUÑA DE ACERO, ESPATULA 98.26$ 14.74$ 113.00$ 2406 A 113063 16-abr-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. PINTURA BLANCA 933.91$ 140.09$ 1,074.00$ 2401 A 117867 16-abr-08 LANDA LOPEZ MARIA DE LOURDES ARENILLA 278.26$ 41.74$ 320.00$ 2103 J 37743 18-abr-08 TRIPLAY DE CERACRUZ, S.A. DE C.V. AGLOMERADO DECORADO PAPEL 2 CARA 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2404 B 94274 16-abr-08 LO MEJOR EN ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V. CONECTOR MACHO, DIVISOR, BARRIL UNION 434.83$ 65.22$ 500.05$ 2306 2350 19-abr-08 CESAR GIL OCAMPO BASTIDOR SENCILLO 210.00$ 31.50$ 241.50$ 3107 60028 18-abr-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 130.43$ 19.57$ 150.00$ 3505 7629 15-abr-08 GRUPO SUPERKLIN, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TINTORERIA 147.83$ 22.17$ 170.00$ 3505 2993 15-abr-08 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA, S.A. DE C.V. RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN RELLENO SANITARIO 57.60$ 8.64$ 66.24$ 3415 MPKS4656919 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKS4656920 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKS4656921 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKS4656922 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKS4656923 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKS4656924 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKS4656925 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKS4656926 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKS4656927 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 91.50$ 13.72$ 105.22$ 3415 MPKS4656928 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKS4656929 15-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 98.57$ 14.79$ 113.36$ 2601 A 321569 15-abr-08 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE 173.91$ 26.09$ 200.00$ 3411 80640 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$ 2101 1752002134 17-may-08 OFIX, S.A. DE C.V. LAPIZ ADHESIVO 29.39$ 4.41$ 33.80$ 2106 1752002134 17-may-08 OFIX, S.A. DE C.V. TINTAS HP NEGRO, COLOR, DISCO CDR 1,798.35$ 269.75$ 2,068.10$ 2106 1798 18-abr-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO, S.A. DE C.V. TONER MAGENTA 4,700.00$ 705.00$ 5,405.00$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 4,106.69$ 616.00$ 4,722.69$

32,064.03$ 4,809.60$ 61,862.00$ DE FACTURA

TRES VALLES 3411 78121 19-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,334.05$ 1,250.11$ 9,584.16$ 4114 954 14-abr-08 OPTICA VISION ANTEOJO GRADUADO 1,304.35$ 195.65$ 1,500.00$ 2407 79858 11-mar-08 REFACCIONARIA "ALS S.S. DE C.V." ACEITE 2T 66.09$ 9.91$ 76.00$ 3501 1191 13-mar-08 MULTISERVICIOS DEL PAPALOAPAN MANTENIMIENTO Y REPARACION EL IMPRESOR 234.78$ 35.22$ 270.00$ 2305 10064 4-mar-08 FERRETERIA "LA COMERCIAL" LIJA DE AGUA #400, CAMPANA P/COAXIAL ROSCABLE, DIVISOR DOS VIAS P/COAXIAL, NIPLE P/COAXIAL, CORDON FLEXIBLE PDT, REMACHE POP 16", BROCA DE ALTA VELOCIDAD1/8"254.95$ 38.24$ 293.19$ 2404 10064 4-mar-08 FERRETERIA "LA COMERCIAL" CABLE COAXIAL P/TV, CINTA DE AISLAR ECONOMICA,APAGADOR VISIBLE 174.88$ 26.23$ 201.11$ 2401 10064 4-mar-08 FERRETERIA "LA COMERCIAL" PALA CUADRADA TRUPER 73.95$ 11.09$ 85.04$ 2305 10065 4-mar-08 FERRETERIA "LA COMERCIAL" MEZCLADORA P/LAVADO DICA, JALADERA CROMADA P/WC, CINTA TEFLON DE 1/2", MANGERA POLIFLEX DE 3/4" 477.63$ 71.65$ 549.28$ 2404 10065 4-mar-08 FERRETERIA "LA COMERCIAL" CABLE THW CAL 10 AWG, CINTA DE AISLAR ECONOMICANEG. 242.02$ 36.30$ 278.32$ 2601 211052 17-mar-08 GASOLINERA COSTA VERDE II S. DE R.L. DE C.V. DIESEL 173.91$ 26.09$ 200.00$ 3415 MPKMA2488324 23-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 85.00$ 12.75$ 97.75$ 3415 MPKMA2488341 27-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 85.00$ 12.75$ 97.75$

11,506.61$ 1,725.99$ 13,232.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2101 M23016692 5-abr-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. COMPRA DE LAPICEROS 46.61$ 6.99$ 53.60$ 3415 MPKSC4511591 25-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC4511603 26-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4511532 19-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2106 7560 3-abr-08 DIVISION COMPUTO CARTUCHO HP, CARTUCHO LEXMARK 860.86$ 129.13$ 989.99$ 3415 MPKMA2380339 26-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 88.50$ 13.28$ 101.78$ 3415 MPKSC4514992 28-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 79.00$ 11.85$ 90.85$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 1,741.19$ 261.18$ 2,002.37$

3,065.41$ 459.81$ 3,525.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 81045 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 505.81$ 75.87$ 581.68$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 1,896.75$ 284.51$ 2,181.26$

2,402.56$ 360.38$ 2,762.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 77739 18-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,542.12$ 531.32$ 4,073.44$ 3411 78619 1-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 268.77$ 40.31$ 309.08$ 2601 22092 15-feb-08 OPRADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. MAGNA 61.33$ 9.20$ 70.53$ 3605 649 14-feb-08 IDEAS IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN TABLOIDE 12X18, IMPRESIÓN BN C 52.17$ 7.83$ 60.00$ 3605 623 13-feb-08 IDEAS IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN TABLOIDE 12X18 32X48 292.17$ 43.83$ 336.00$ 2106 28558 27-feb-08 SISTEMAS COMPUTARIZADOS, S.A. DE C.V. CARTUCHO HP NEGRO, CARTUCHO HP COLOR 720.00$ 108.00$ 828.00$ 2703 3570 27-feb-08 DEPORTES GÜICHO BALON VOLI VOIT, BALON BASKET VOIT,BALON FUT FUTRRE BAFU 946.09$ 141.91$ 1,088.00$ 2305 10263 26-feb-08 FERRETERA ARDUENGO PINZA PORTA ELECTRODO Y RODAR 208.68$ 31.30$ 239.98$ 2102 63449 26-feb-08 PROLIMP DEL CENTRO, S.A. DE C.V. BOLSA NEGRA, DETERGENTE Y REJILLA PARA MIGITORIO 550.00$ 82.50$ 632.50$ 3103 404080030073475 30-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 953.04$ 142.96$ 1,096.00$ 2106 8428 8-abr-08 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. TINTA COLOR Y NEGRA 804.34$ 120.65$ 924.99$ 2601 23354 8-abr-08 OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 61.77$ 9.26$ 71.03$ 2106 A 354916 7-abr-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCO COMPRACTO SONY Y DISQUKETES VERBATIM 66.20$ 9.93$ 76.13$ 2404 74422 A 5-abr-08 CARDENAS E HIJOS, S.A. DE C.V. FILAMENTO DE CUARZO DE 300W, SENSOR DE VIBRACION, CABLE UTP 485.17$ 72.78$ 557.95$ 2206 BK 311539 10-abr-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. CAFÉ, POLVO COFFE MATE 53.13$ 7.97$ 61.10$ 2206 BK 311538 10-abr-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. AGUA REFRESCOS, GALLETAS CAFÉ 148.43$ 22.27$ 170.70$ 2303 BK 311538 10-abr-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. VASO, CUCHARAS, 29.37$ 4.41$ 33.78$ 2102 BK 311538 10-abr-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. SERVILLETAS 9.52$ 1.43$ 10.95$ 2703 1091 10-abr-08 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO, S.A. DE C.V. BOQUILLAS DE LATON 152.17$ 22.83$ 175.00$ 2407 1091 10-abr-08 PROVEEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO, S.A. DE C.V. BRASSOS PASTA 95.65$ 14.35$ 110.00$ 3605 1601 9-abr-08 DEAS IMPRESIÓN DIGITAL LONA, IMPRESIÓN DE TAB12 173.91$ 26.09$ 200.00$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

Page 60: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

3307 19495 10-abr-08 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA TOPOGRAFIA A ESCALA, FOTOCOPIA DE PLANOS URBANO 70.00$ 10.50$ 80.50$ 3411 80641 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$

7,594.37$ 1,139.16$ 14,295.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3106 42DJ03L010100014 17-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 17,465.22$ 2,619.78$ 20,085.00$ 3411 77451 18-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 10,547.76$ 1,582.16$ 12,129.92$

28,012.97$ 4,201.95$ 32,214.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 79287 2-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,436.31$ 515.45$ 3,951.76$ 2101 3048 19-mar-08 ERICK R. COMPAÑ AGÜERO SELLO 146.96$ 22.04$ 169.00$ 3811 MPKSC4288703 13-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 77.68$ 11.65$ 89.33$ 3411 80898 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$ 3411 78019 31-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 9,575.58$ 1,436.34$ 11,011.92$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 1,834.47$ 275.17$ 2,109.64$

17,966.72$ 2,695.01$ 20,661.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 77925 19-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIJILANCIA 11,979.13$ 1,796.87$ 13,776.00$ 3411 79640 3-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIJILANCIA 3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$ 3811 MPKSC4288703 13-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 127.60$ 19.14$ 146.74$ 3811 MPKSC4513277 26-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3811 MPKSC4513468 2-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 117.50$ 17.62$ 135.12$ 2101 AA 273963 2-abr-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. PAPEL DUPLICADOR 360.83$ 54.13$ 414.96$ 2703 2129 2-abr-08 ALBERTO CALLEJAS TREJO CORNETA, DESTORCEDOR, GANCHO "S" 275.00$ 41.25$ 316.25$ 2306 5957 14-mar-08 DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX, S.A. DE C.V. PORTARETRATO 86.00$ 12.90$ 98.90$ 2305 8121 2-abr-08 ELECTRICA Y ELECTRONICA VIDESA, S.A. DE C.V. TUBO POLIDUCTO,ABRAZADERA UÑA 1/2, PIJA 8 X1 119.40$ 17.91$ 137.31$ 2404 8121 2-abr-08 ELECTRICA Y ELECTRONICA VIDESA, S.A. DE C.V. ALAMBRE,PLACA,CHALUPA,CINTA DE AISLAR 890.35$ 133.55$ 1,023.90$ 2404 B 102313 2-abr-08 FO Y LAM, S.A. DE C.V. CONTACTO MIXTO MARFIL 99.14$ 14.87$ 114.01$ 2404 2954 2-abr-08 FO Y LAM, S.A. DE C.V. CABLE, POLIDUCTO,CONTACTO MIXTO,CHALUPA 988.68$ 148.30$ 1,136.98$ 2305 2954 2-abr-08 FO Y LAM, S.A. DE C.V. ABRZADERA, CINTA DE AISLAR, PIJAS 105.11$ 15.77$ 120.88$ 3811 MPKSC4513565 4-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3605 8274 4-abr-08 SILVIO TOBIAS MAGAÑA NAVARRETE ENMICADOS 46.98$ 7.05$ 54.03$ 2101 8274 4-abr-08 SILVIO TOBIAS MAGAÑA NAVARRETE CORDONES, MARCADORES 47.84$ 7.18$ 55.02$ 3411 80737 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$

22,206.64$ 3,331.00$ 25,537.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA LAGUNA 3106 48DJ11L334610050 8-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,193.04$ 778.96$ 5,972.00$ 3811 MPKSC4511509 18-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3811 MPKSC4511669 31-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3106 35DJ01Q843516891 8-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,840.00$ 276.00$ 2,116.00$ 3411 80334 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 2,580.87$ 387.13$ 2,968.00$

14,096.30$ 2,114.44$ 16,210.74$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAHUAYACOCOTLA 3106 64DU08G031150080 18-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,347.83$ 502.17$ 3,850.00$

2101 8588 13-feb-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. PZA.LIB. FSA 144,192 RAYAS ESTRELLA 52.17$ 7.83$ 60.00$ 2305 3317 28-feb-08 RERRETERIA Y TLAPALERIA "FEGAR" BROCA PARA CONCRETO, ESMALTE EXTRONG 53.91$ 8.09$ 62.00$ 2404 3317 28-feb-08 RERRETERIA Y TLAPALERIA "FEGAR" CABLE THW, FOCO AHORRADOR ECONOMICO, SOQUET BAQUELITA 99.38$ 14.91$ 114.29$ 2407 3317 28-feb-08 RERRETERIA Y TLAPALERIA "FEGAR" PILA ENERGIZER 9 VITS, HILO TRUPER 95.65$ 14.35$ 110.00$ 3411 79639 3-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIJILANCIA 4,097.74$ 614.66$ 4,712.40$ 3411 80736 30-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,097.74$ 614.66$ 4,712.40$ 3411 77896 31-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 7,024.70$ 1,053.70$ 8,078.40$ 2407 63626 7-mar-08 COMPONENTES ELECTRICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. BATERIA ALCALINA 11.30$ 1.70$ 13.00$ 2106 702 12-abr-08 EDMUNDO CLEMENTE LOPEZ CRUZ CARTUCHOS DE TINTA 799.96$ 119.99$ 919.95$ 2302 514811 12-abr-08 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CABLE ADPTADOR DEI MPRESORA USB 32.39$ 4.86$ 37.25$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 1,712.15$ 256.82$ 1,968.97$

21,424.92$ 3,213.74$ 24,638.66$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3106 44DJ11G014400238 6-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 13,240.87$ 1,986.13$ 15,227.00$

3411 78999 2-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIJILANCIA 6,504.63$ 975.69$ 7,480.32$ 3811 MPKSC4307661 27-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 104.80$ 15.72$ 120.52$ 3811 MPKSC4301222 15-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 103.50$ 15.53$ 119.03$ 2206 2631 1-abr-08 EDGAR PORRAS MARTINEZ AGUA DE GARRAFON 226.09$ 33.91$ 260.00$ 3811 MPKSC4667009 1-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 103.50$ 15.53$ 119.03$

20,283.39$ 3,042.51$ 23,325.90$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3415 MPKSC4094664 2-feb-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2101 1471 2-feb-08 PAPELERIA ACAYUCAN COMPRA DE MARCADORES MARCA MAGISTRAL 50.43$ 7.57$ 58.00$ 2101 10344 5-feb-08 MERCADO PAPELERO HOJAS DE COLOR T. CARTA, PAPEL CHINA COLORES 56.09$ 8.41$ 64.50$ 2206 0022-010-AC00C237908 5-feb-08 TIENDAS CHEDRAHUI CAFÉ, AGUA,REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS 185.04$ 27.76$ 212.80$ 2303 0022-010-AC00C237908 5-feb-08 TIENDAS CHEDRAHUI VASOS,CUCHARAS, CHAROLAS 28.78$ 4.32$ 33.10$ 3415 MPKSC4119434 9-feb-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 82.90$ 12.43$ 95.33$ 3103 483240G 12-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE FAX 52.17$ 7.83$ 60.00$ 3103 483241G 13-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 51.30$ 7.70$ 59.00$ 3415 MPKSC4178243 23-feb-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 82.90$ 12.43$ 95.33$ 3103 0120466L 26-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO DE FAX 42.61$ 6.39$ 49.00$ 3415 MPKSC4178593 1-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 82.90$ 12.43$ 95.33$ 3415 MPKSC4306516 6-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 83.95$ 12.59$ 96.54$ 3415 MPKSC4306760 10-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 83.95$ 12.59$ 96.54$ 3106 50DJ11D015010900 13-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA 2,721.74$ 408.26$ 3,130.00$ 3411 79302 2-abr-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIJILANCIA 5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$ 3103 20408020137152 23-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 375.65$ 56.35$ 432.00$ 3415 MPKSC4313540 17-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2101 U28074976 18-mar-08 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIOS 366.33$ 54.95$ 421.28$ 3103 20408030135208 23-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 920.00$ 138.00$ 1,058.00$

10,867.52$ 1,630.13$ 12,497.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3106 66DU08B146200 22-abr-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,590.43$ 1,138.57$ 8,729.00$ 3415 MPKSC4333575 4-abr-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKMA2380510 25-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2601 31010 G 10-abr-08 GASIFICADORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. GAS LP 253.00$ 37.95$ 290.95$ 3103 F09201 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 1,804.86$ 270.73$ 2,075.59$

9,819.39$ 1,472.91$ 11,292.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3411 78064 19-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,937.74$ 1,340.66$ 10,278.40$ 3201 81 1-mar-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 730.43$ 109.57$ 840.00$ 3201 82 1-mar-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$ 3201 84 1-abr-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$ 2101 116001010812 4-mar-08 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. LAPIZ ADHESIVO, CUBO DE NOTAS, CARTULINA OPALINA, PROTECTOR DE HOJAS MINICAJONERA 412.43$ 61.87$ 474.30$ 2106 1303066302 8-abr-08 OFIX, S.A. DE C.V. TONER NEGRO,TINTA COLOR Y NEGRO 2,260.88$ 339.13$ 2,600.01$

8,937.74$ 1,340.66$ 10,278.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 77450 18-mar-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 8,576.00$ 1,286.40$ 9,862.40$ 3415 MPKSC3946308 13-feb-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2406 57732 A 19-feb-08 JOSE VIRGILIO HUERTA GARZA BARNIZ, THINER, BROCHA 99.13$ 14.87$ 114.00$ 3415 MPKSC3946708 20-feb-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 75.60$ 11.34$ 86.94$ 2404 23821 B 26-feb-08 ALFREDO SALOMON SALAME CHAVEZ FOCO AHORRO TRAKA 455.16$ 68.27$ 523.43$ 3415 MPKSC4230530 5-mar-08 SERVICIO NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTO 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2404 355 6-mar-08 GUILLERMO RIVERA VALDEZ CLABE DE AUDIO Y ACCESORIOS 169.00$ 25.35$ 194.35$ 2404 10346 7-mar-08 JOSE ALFREDO DIAZ QUIRIZ CORDON POT 185.37$ 27.81$ 213.18$ 2404 10345 7-mar-08 JOSE ALFREDO DIAZ QUIRIZ CLAVIJA ROYER HEMBRA Y SENCILLA, CORDON POT 260.87$ 39.13$ 300.00$

9,969.72$ 1,495.46$ 11,465.18$

TOTAL PAJAPAN

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL ATZALAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL HUITZILA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL NAOLINCO

Page 61: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

251,586.70$ TOTAL GENERAL

Page 62: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 150408010025467 20-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 596.29$ 89.44$ 685.73$ 2306 10533 25-feb-08 MONTES MUSIC, S.A. DE C.V. COMPRA DE CUERDAS PARA GUITARRA POR LA RONDALLA DEL PLANTEL 464.31$ 69.65$ 533.96$ 2101 1699 25-feb-08 JESUS MORALES RAVELO COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL PLANTEL 1,597.22$ 239.58$ 1,836.80$ 2101 1700 25-feb-08 JESUS MORALES RAVELO COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL PLANTEL 141.24$ 21.19$ 162.43$ 2101 3712 29-feb-08 FRANCISCO NOE GOZALEZ ARAZOLO COMPRA DE TARJETAS T2 PARA RELOJ CHECADOR 450.00$ 67.50$ 517.50$ 3415 3712 29-feb-08 FRANCISCO NOE GOZALEZ ARAZOLO SERVICIO DE MENSAJERIA POR COMPRA DE MILLAR DE TARJETAS T2 150.00$ 22.50$ 172.50$ 2102 7170 18-feb-08 CENTRO COMERCIAL LORES DO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 144.36$ 21.65$ 166.01$ 3415 MPKMA2482476 2-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA ENVIO DE DOCUMENTOS 129.80$ 19.47$ 149.27$ 3415 MPKMA2482520 11-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA ENVIO DE DOCUMENTOS 129.80$ 19.47$ 149.27$ 3415 MPKMA2488219 29-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA ENVIO DE DOCUMENTOS 113.00$ 16.95$ 129.95$ 2102 3849 20-feb-08 TIENDAS LORE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 118.00$ 17.70$ 135.70$ 2306 1406 25-feb-08 GERARDO SANCHEZ MORALES COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 39.15$ 5.87$ 45.02$ 2404 1406 25-feb-08 GERARDO SANCHEZ MORALES COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 135.72$ 20.36$ 156.08$ 2305 1406 25-feb-08 GERARDO SANCHEZ MORALES COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES 189.56$ 28.43$ 217.99$ 2601 208212 18-feb-08 COSTA VERDE II S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE GASOLINA PARA DESMALEZADORA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2601 13905 18-feb-08 SARVIA PERALTA REYES COMPRA DE ACEITE 69.57$ 10.43$ 80.00$ 3103 150408020025163 24-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 860.63$ 129.09$ 989.72$

4,073.17$ 610.97$ 4,684.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2305 85725 11-feb-08 FERREPINTURAS PAPANTLA COMPRA DE JGO DE HERRAJES,COFLEX,LLAVES ANGULARES DE NARIZ, INDIVIDUAL, CABLE, CEMENTO BLANCO, ETC 488.75$ 73.31$ 562.06$ 2101 13977 8-feb-08 GRUPO DULCELANDIA AMPARO DE LA CONCEPCION GARCIA PEREZ COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA 431.47$ 64.72$ 496.19$ 3415 MPKSC3709496 2-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 105.83$ 15.88$ 121.71$ 2206 22021 1-feb-08 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. COMPRA DE COCA COLA, GALLETAS 233.04$ 34.96$ 268.00$ 2303 22021 1-feb-08 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VASOS, PLATOS, TENEDORES Y FILTRO PARA CAFETERA 57.39$ 8.61$ 66.00$ 2206 42175 12-feb-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA 361.74$ 54.26$ 416.00$ 3415 MPKSC4337553 15-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4337588 21-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3107 861354 21-feb-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA PAGO DE AGUA POTABLE 1,073.81$ 161.07$ 1,234.88$ 3107 870782 19-mar-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA PAGO DE AGUA POTABLE 2,473.50$ 371.03$ 2,844.53$ 3415 MPKSC4337685 27-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC4337867 7-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2305 36294 6-mar-08 ACOSTA LANDA CARLOS FOTO CENTRO PAQUETE DE PILAS AA 85.74$ 12.86$ 98.60$ 3109 36310 10-mar-08 ACOSTA LANDA CARLOS FOTO CENTRO COMPRA DE PAPEL FUJI COLOR 42.35$ 6.35$ 48.70$ 2206 5261 8-mar-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA 320.00$ 48.00$ 368.00$

3605 27-feb-08 CONTRUCPLANOS ARQ. DANIEL GOMEZ MARTINEZ COPIA DE PLANO 66.09$ 9.91$ 76.00$

6,085.45$ 912.82$ 6,998.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 40408020074353 27-feb-08 TELEFONO DE MEXICO SAB DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 452.17$ 67.83$ 520.00$ 2101 116002080322 1-mar-08 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA 129.57$ 19.43$ 149.00$ 2306 356 1-mar-08 MARIA EDILBERTA SESEÑA FABIAN COMPRA DE MATERIALES VARIOS 147.83$ 22.17$ 170.00$ 2306 391263 29-feb-08 SERGIO RICARDO FUENTES LOPEZ COMPRA DE MATERIALES VARIOS 120.00$ 18.00$ 138.00$ 2101 1301043979 5-mar-08 OFIX, S.A. DE C.V. COMPRA DE PELICULA PARA FAX 266.00$ 39.90$ 305.90$ 2305 571716 10-mar-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCEL DE ACERO 36.39$ 5.46$ 41.85$ 2305 15936 10-mar-08 BERNARDO MORENO LANDA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER 160.00$ 24.00$ 184.00$ 2305 11 8-feb-08 JESUS ARELLANO MARTINEZ COMPRA DE BANCO PARA LUSTRAR CALZADO 260.00$ 39.00$ 299.00$ 2206 255712 1-abr-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. COMPRA 18 LT GARRAFONES 281.74$ 42.26$ 324.00$ 2109 270289 18-mar-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE FOTOGRAFIA 207.83$ 31.17$ 239.00$

2,061.52$ 309.23$ 2,370.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3106 42DJ03L010100014 21-feb-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 9,380.87$ 1,407.13$ 10,788.00$ 2101 7777 28-feb-08 JESSICA ISLAS REYES COMPRA DE CINTA DIUREX, HOJAS DE COLOR Y CINTA MASKING TAPE 683.48$ 102.52$ 786.00$ 2206 7777 28-feb-08 JESSICA ISLAS REYES COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 306.09$ 45.91$ 352.00$ 2106 7777 28-feb-08 JESSICA ISLAS REYES COMPRA DE BIENES INFORMATICOS 162.61$ 24.39$ 187.00$ 2102 136 29-feb-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 280.00$ 42.00$ 322.00$ 2601 1922 5-mar-08 GAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS 87.27$ 13.09$ 100.36$ 3103 40408020100235 5-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 239.13$ 35.87$ 275.00$ 3103 40408020099663 5-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 530.43$ 79.57$ 610.00$ 2305 1243 7-mar-08 ESTEVAN SEVILLA CUERVO COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES 89.13$ 13.37$ 102.50$ 2305 235 10-mar-08 PAULINO VAZQUEZ MORALES COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2103 1845 11-feb-08 FIDEL GARCIA ORTIZ COMPRA DE BARNIZ, BISAGRAS RESBALONES, JALADERAS, CHAPA PARA MUEBLES 233.04$ 34.96$ 268.00$ 2103 2185 21-feb-08 FELIX MASEGOSA ZARATE COMPRA DE FONDO CAT 119.57$ 17.93$ 137.50$ 2103 120012 22-feb-08 LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA S DE RL. DE C.V. COMPRA DE BORNE AMP. PLASTICO 73.80$ 11.07$ 84.87$ 2103 956 22-feb-08 CORPORATIVO C&L S.A. DE C.V. ZAPATA CAL, LAMPARA PILOTO ROJO, TIMMER MCA FINDER 2,151.03$ 322.65$ 2,473.68$ 2103 2741 28-feb-08 ALBERTO TORRES PEREZ CAJA DE CABLE 695.63$ 104.35$ 799.98$ 2103 28291 MARTHA ELSA FLORES VASQUEZ BORNE DE PLASTICO PARA CHASIS 243.47$ 36.52$ 279.99$ 2103 28340 6-mar-08 MARTHA ELSA FLORES VASQUEZ REFLECTORES, CAIMANES, CABLE POL., TERMINAL 380.00$ 57.00$ 437.00$ 2103 408 12-mar-08 VICTOR PIÑA FERNANDEZ ROTULACION PROTOTIPO DIDACTICO 800.00$ 120.00$ 920.00$ 2103 1898 13-mar-08 FIDEL GARCIA ORTIZ TRIPLAY, CATALIZADOR, TINTA, THINER 1,128.69$ 169.30$ 1,297.99$ 2103 998 14-mar-08 RAFAEL ANTONIO COMONFORT TIRADO MOTOR LIMPIADOR 304.35$ 45.65$ 350.00$

17,975.54$ 2,696.33$ 20,671.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2102 272490 22-feb-08 FERRETERA EL CLAVO CORDONES SA DE CV SOSA CAUSTICA 54.78$ 8.22$ 63.00$ 2305 272490 22-feb-08 FERRETERA EL CLAVO CORDONES SA DE CV GRAPA 5/16 P/ENGRAPADORA 29.57$ 4.44$ 34.01$ 3415 MPKSC4288152 22-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2601 328053 22-feb-08 GASOLINERIA RINCON DE LAS DONCELLAS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DESMALEZADORA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2407 1201058202 29-feb-08 OFIX SA DE CV PILA ENERGIZER "D" 86.78$ 13.02$ 99.80$ 2102 1201058202 29-feb-08 OFIX SA DE CV INSECTICIDA RAID ACCION 52.30$ 7.84$ 60.14$ 3415 MPKSC4316434 29-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 77.68$ 11.65$ 89.33$ 2305 273023 12-mar-08 FERRETERA EL CLAVO CORDONES SA DE CV POLIDUCTO AGUA, LLAVE NARIZ JARDIN 306.09$ 45.91$ 352.00$ 2601 331453 13-mar-08 GASOLINERIA RINCON DE LAS DONCELLAS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DESMALEZADORA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKSC4296593 7-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC4316824 11-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 77.68$ 11.65$ 89.33$ 3407 169 13-mar-08 H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ATZOMPA (TESORERIA MUNICIPAL) IMPUESTO PREDIAL 1,359.33$ 203.90$ 1,563.23$

2,370.87$ 355.63$ 2,726.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSC4338398 22-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC4337720 29-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4337772 3-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2101 35010 29-feb-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA, S.A.DE C.V. COMPRA DE PAPEL OPALINA 169.55$ 25.43$ 194.98$ 2102 P 422821 29-feb-08 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. COMPRA DE INSECTICIDA 49.04$ 7.36$ 56.40$ 2305 27592 29-feb-08 REFACCIONARIA INTERNACIONAL DEL HOGAR COMPRA DE TEMINALES Y CUCHILLAS 104.36$ 15.65$ 120.01$ 3103 100408020007184 6-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 377.46$ 56.62$ 434.08$ 3103 100408020007135 20-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 490.61$ 73.59$ 564.20$ 3415 MPKSC4336528 7-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2101 AA 272796 7-mar-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA, S.A.DE C.V. COMPRA DE PAPEL OPALINA 101.74$ 15.26$ 117.00$ 2106 AA 272796 7-mar-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA, S.A.DE C.V. COMPRA CD REGAVABLE 39.11$ 5.87$ 44.98$

1,657.49$ 248.62$ 1,906.11$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA LAGUNA 3415 MPKSC4336528 23-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 2302 20455 A 22-feb-08 MUSIATTA'S, S.A. DE .C.V. PULG. MODULAR RJ45 (CONECTORES) 52.20$ 7.83$ 60.03$ 3415 MPKSC4178595 1-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$

-$ -$ -$ -$

286.98$ 43.05$ 330.03$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL LA LAGUNA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL PRESENTE

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL HUITZILA

Page 63: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

DE FACTURAFILOMENO MATA 2101 5173 6-feb-08 PAPELERIA BERNA, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINTA ADHESIVA MAGICA 84.39$ 12.66$ 97.05$

3415 MPKMA2476504 9-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 81.82$ 12.27$ 94.09$ 3415 MPKSC4337615 23-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4337745 1-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$

359.20$ 53.88$ 413.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC4333200 25-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2106 2739 5-mar-08 SECTOR (SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO TECNOLOGICOS ORGANIZACIONALES ) COMPRA DE TINTAS HP NEGRO Y COLOR 1,434.78$ 215.22$ 1,650.00$ 3415 MPKSC4333254 28-feb-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC4333370 6-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3605 10049 10-mar-08 DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX, S.A. DE C.V.. MICAS 66.96$ 10.04$ 77.00$

1,758.38$ 263.76$ 2,022.14$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 100408020115377 22-feb-08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 943.48$ 141.52$ 1,085.00$ 2704 BA 6039 25-feb-08 MODATELAS, S.A. DE C..V COMPRA DE PAÑO DE LANA 586.17$ 87.93$ 674.10$ 2404 B 90620 27-feb-08 STEREN COMPRA DE CABLE DUPLEX Y CONECTORES 160.00$ 24.00$ 184.00$ 3106 11DJ03M031105471 21-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 493.04$ 73.96$ 567.00$ 3106 11DJ03M031105475 21-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 91.30$ 13.70$ 105.00$ 3106 11DJ03M031105476 21-mar-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 772.17$ 115.83$ 888.00$

1,689.65$ 253.45$ 1,943.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

EMILIANO ZAPATA 2404 CE0077513 8-ene-08 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. COMPRA DE FOCOS DE 100W 25.22$ 3.78$ 29.00$ 3415 MPKSC3690592 24-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2101 EM 185871 6-feb-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. COMPRA DE CARTULINA HI BRISTOL ROJA 9.39$ 1.41$ 10.80$ 2306 108549 16-ene-08 SALAS ALUMINIO DISTRIBUIDOR CONESA COMPRA DE CRISTAL 31.30$ 4.69$ 35.99$ 3415 MPKSC3690743 16-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC3938242 24-ene-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3103 A 4405 30-ene-08 MINERVA GARCIA SAGARDI SERVICIO TELEFONICO Y DE FAX 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2101 4353 6-feb-08 CENTRO DE COPIADO 2000 COMPRA DE AGENDA 104.35$ 15.65$ 120.00$

490.53$ 73.58$ 564.11$

44,630.10$ TOTAL GENERAL

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL ATZALAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 64: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 87492 2-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$ 3415 8698779 8-jul-08 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 2,336.71$ 350.51$ 2,687.22$

2101 1751001447 2-jul-08 OFIX S.A. DE C.V.SEPARADOR T/CARTA 8 DIV, CHAROLA MODULAR T/OF 3 DIV., ENGRAPADORA LARGA METAL/PLAST., CARTULINA OPALINA T/CARTA BLCO C/100HJS. 932.79$ 139.92$ 1,072.71$

2106 1751001447 2-jul-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTAS VARIOS MODELOS 5,089.34$ 763.40$ 5,852.74$ 2407 1751001447 2-jul-08 OFIX S.A. DE C.V. PILAS 149.12$ 22.37$ 171.49$ 3605 758 9-jul-08 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ IMPRESIÓN DE REVISTA TRIMESTRAL 6,393.91$ 959.09$ 7,353.00$ 2101 E186113 9-jul-08 PAPELERIA EL IRIS DE XALAPA S.A DE C.V. BOLIGRAFOS MAX GEL NEGRO 36.52$ 5.48$ 42.00$ 2206 A262594 11-jul-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 4402 3910A 9-jul-08 MARTINEZ OCAMPO MIRIAM ELIZABETH BALON FUT, BASKET Y VOLI VARIOS TAMAÑOS 989.22$ 148.38$ 1,137.60$ 2406 A114773 8-jul-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. VINIMEX REGULAR, ENVASE DE LAMINA 217.39$ 32.61$ 250.00$ 2404 302784 9-jul-08 CHAVEZ LICONA CARLOS LAMPARAS VARIOS MODELOS 69.76$ 10.46$ 80.22$ 2305 218123 9-jul-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. TAQUETES ANCLA 29.22$ 4.38$ 33.60$ 2306 D081541 9-jul-08 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. CUERDA No. 6 AMARILLO 12.00$ 1.80$ 13.80$ 2305 218080 8-sep-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. SEGUETA ESTANDART 30.00$ 4.50$ 34.50$ 2305 218212 11-jul-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. REMACHES Y BROCA 65.48$ 9.82$ 75.30$ 2404 218212 11-jul-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. CLAVIJAS VARIOS TAMAÑOS 10.43$ 1.57$ 12.00$ 3107 19531 18-jul-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. PAGO DE AGUA POTABLE 285.22$ 42.78$ 328.00$ 3505 A1844 14-jul-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3415 MPKSC5459752 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5459753 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5459754 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5459755 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 102.10$ 15.32$ 117.42$ 3415 MPKSC5459756 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5459757 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC5459758 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5459759 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKSC5459760 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5459763 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.93$ 11.24$ 86.17$ 3415 MPKSC5459764 14-jul-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.69$ 10.15$ 77.84$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 9,625.30$ 1,443.79$ 11,069.09$

32,268.42$ 4,840.26$ 37,108.68$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,041.39$ 306.21$ 2,347.60$

3415 MPKMA2498862 17-may-08 SERVCIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.00$ 12.75$ 97.75$ 3102 7461 22-may-08 CENTRO COMERCIAL LORES DO S.A. FLASH BRISA MARINA, JUMBOTELLA CLOROX, FLASH FRESCURA CITRICA 171.57$ 25.73$ 197.30$ 2601 169203 22-may-08 LUBRICUENCA, S.A DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2306 3720 26-may-08 BRAVO RUIZ ULISES CHAPA DE BOCA 120.00$ 18.00$ 138.00$ 3504 3720 26-may-08 BRAVO RUIZ ULISES INSTALACION DE CHAPA, INSTALACION 480.00$ 72.00$ 552.00$ 2106 111002127498 26-may-08 OMX S.A DE C.V. CD. RW Y CARTUCHOS 572.00$ 85.80$ 657.80$ 2601 A217951 27-may-08 COSTA VERDE II S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2106 583 27-may-08 ROLDAN ROBLES JOEL RECARGA LEXMARK 60.00$ 9.00$ 69.00$

-$ -$ 2,126.39$ 318.96$ 2,445.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,829.19$ 274.38$ 2,103.57$ 1,829.19$ 274.38$ 2,103.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 87955 3-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$ 3411 87954 3-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,190.26$ 178.54$ 1,368.80$ 3106 50DJ11D015010900 14-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELCTRICA 4,514.78$ 677.22$ 5,192.00$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,307.88$ 196.18$ 1504.06

12,447.91$ 1,867.19$ 14,315.10$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAMARTINEZ DE LA TORRE 3411 88260 4-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 434.37$ 65.15$ 499.52$

3415 MPKSC5292068 2-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 72.99$ 10.95$ 83.94$ 3415 MPKSC5292090 3-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2305 277634 3-jun-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ TORC/COCHE NEG-3/8X4, TCA.LIVNC-3/8, R.PRE-3/8, ARANDELA PLANA GALV. F3/8 23.90$ 3.59$ 27.49$ 2306 8804 4-jun-08 GRUPO PARISINA S.A DE C.V. CONTACTEL 31.30$ 4.70$ 36.00$ 3605 9388 4-jun-08 FIDEL MONTERO JIMENEZ COPIAS 423.00$ 63.45$ 486.45$ 2306 4887 10-jun-08 ANTONIO ABAD PEREZ DUPLICADO DE LLAVES 55.00$ 8.25$ 63.25$ 2206 9 10-jun-08 MARIA DE PAZ BRAVO BENAVIDES GALONES DE AGUA 125.22$ 18.78$ 144.00$ 3415 MPKSC5292419 10-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2102 1639A 10-jun-08 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO GARRAFA DE CLORO, PINOL, PAQ. DE BOLSAS P/BASURA 117.00$ 17.55$ 134.55$ 2305 729225 10-jun-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ GRAPA TRUPER 1000PZ 21.71$ 3.26$ 24.97$ 3415 MPKSC5292547 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2206 12 13-jun-08 MARIA DE PAZ BRAVO BENAVIDES GALONES DE AGUA 340.87$ 51.13$ 392.00$

507.36$ 76.10$ 583.46$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3411 86921 1-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,422.89$ 213.43$ 1,636.32$

3415 MPKSC5163651 10-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 3415 MPKSC5163719 13-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 157.77$ 23.67$ 181.44$ 3501 VA207152 20-may-08 SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V. REPORTES DE SERVICIO 226.08$ 33.91$ 259.99$ 3415 MPKSC5089553 18-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 11.32$ 1.70$ 13.02$ 2106 402 24-jun-08 CASTILLO CALDERON ROGELIO RECARGA DE CARTUCHOS 173.91$ 26.09$ 200.00$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,877.83$ 281.68$ 2,159.51$

3,974.61$ 596.19$ 4,570.80$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3415 MPKSC4916749 23-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$

3415 MPKSC5118754 6-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3106 35DJ01Q843516891 6-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 516.52$ 77.48$ 594.00$ 3504 PAPN10006884 26-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 289.00$ 43.35$ 332.35$ 3415 MPKSC5118918 14-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3103 PAP300608542013 30-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 836.16$ 125.42$ 961.58$

TOTAL AGUA DULCE

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 65: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

3415 MPKSC5669145 30-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5669254 5-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3106 35DJ01Q843500463 27-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1,288.70$ 193.30$ 1,482.00$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,297.56$ 194.63$ 1,492.19$

4,690.29$ 703.54$ 5,393.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 15-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELCTRICA 15,353.04$ 2,302.96$ 17,656.00$ 3415 MPKSC5118904 13-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5118836 10-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5118837 10-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2206 6207 16-jun-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 456.52$ 68.48$ 525.00$ 2301 PA155259 20-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR, ROD PRESION, BUJES, GUÍA DE TAMBOR 1,970.00$ 295.50$ 2,265.50$ 3501 PA155259 20-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. REPORTE DE SERVICIO 495.00$ 74.25$ 569.25$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,332.39$ 199.86$ 1,532.25$

19,896.44$ 2,984.47$ 22,880.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 87094 1-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,218.19$ 482.73$ 3,700.92$ 2502 8461 11-jun-08 WILCHES RODRIGUEZ FRANCISCA RECARGAS DE EXTINTORES Y UNIDAD MOVIL 5,141.00$ 771.15$ 5,912.15$ 2106 9489 12-jun-08 CUECUECHA BRAVO CRISOFORO TONER CANON 350.00$ 52.50$ 402.50$ 2302 9489 12-jun-08 CUECUECHA BRAVO CRISOFORO CILINDRO IR 1310, CABLE PLANO IR 1310 2,400.00$ 360.00$ 2,760.00$ 2101 4921 15-jun-08 CASTELLANOS ROSAS ANDRES PAQUETES DE OPALINA 173.90$ 26.09$ 199.99$ 2106 441A 13-jun-08 FLORES RAMIREZ WILLEHADO CARTUCHO NEGRO 92, CARTUCHO LEXMARK 17 869.57$ 130.43$ 1,000.00$ 2406 AU299832 15-jun-08 PINGOL S.A. DE C.V. GALON TOP CEMENTO PLASTICO 150.78$ 22.62$ 173.40$ 2404 44566 21-jun-08 CABRERA TAPIA FRANCISCO EXTENCION GRANDE 233.91$ 35.09$ 269.00$ 3415 MPKMA2509514 4-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 95.19$ 14.28$ 109.47$ 3415 MPKMA2509533 13-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,250.88$ 187.63$ 1,438.51$

13,968.97$ 2,095.35$ 16,064.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 87493 2-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$ 3106 42DJ02D010101750 15-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELCTRICA 9,522.61$ 1,428.39$ 10,951.00$ 2206 A259022 20-may-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 156.52$ 23.48$ 180.00$ 2404 A42657 13-may-08 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL ROLLO DE CABLE POT. 1,252.17$ 187.83$ 1,440.00$ 2305 A42657 13-may-08 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL NAVAJA 21 EN 1 186.94$ 28.04$ 214.98$ 2106 8631 13-may-08 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. TINTA COLOR 95, TINTA NEGRO 92 604.34$ 90.65$ 694.99$ 2305 79 23-may-08 FRANCISCO MORALES REYES DIENTE PARA MAQUINA 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2106 8726 28-may-08 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. TINTA COLOR 95, TINTA NEGRO 92 595.64$ 89.35$ 684.99$ 2404 74921A 22-may-08 CARDENAS E HIJOS S.A DE C.V. IP IT POSICIONES, CINTA PLASTICA NEGRA, CINTA VULCANIZABLE, FILAMENTO DE CUARZO 313.96$ 47.09$ 361.05$ 2305 74921A 22-may-08 CARDENAS E HIJOS S.A DE C.V. CHALUPA GALVANIZADA, PLACA DE ALUMINIO, CINCHO COLLARIN 78.00$ 11.70$ 89.70$ 2305 23642 16-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS TUBO PLUS VARIOS TAM, CODO T PLUS, TEE T PLUS, VALVULA ESFERA T PLUS 467.83$ 70.17$ 538.00$

2305 CLB609120 15-jun-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V.TAQUETE, ABRAZADERA, TIGERA CORTA TUBO, PIJA DE ACERO, CONECTOR PVC INTERIOR, REDUCCION BUSHING, TEE PVC, TUERCA UNION PVC. 445.83$ 66.88$ 512.71$

2101 55727 14-jun-08 ROSAS MENDOZA MARIA ESTHER SEGURIDAD PAPEL COLORES CARTA 244.00$ 36.60$ 280.60$ 2305 B89822 14-jun-08 HERNANDEZ JACOME FELIPE GONZALO ANGULO, SOLERA, REDONDO, TABLERO, BISAGRAS, SOLDADURAS, MANIJAS TUBULAR, VIDRIO OSCURO, SEGUETA BIMETALICA 1,813.31$ 272.00$ 2,085.31$ 2404 23694 24-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS SOLDADURA ROLLO OMEGA, PASTA PARA SOLDAR 110.00$ 16.50$ 126.50$

2305 23694 24-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUISTUBO PLUS, TUBO COBRE, METRO DE LIJA, CINTA TEFLON, LLAVE COMP, UNIVERSAL COBRE VARIOS TAM. GAS BUTANO, CODO, REDUCCION BUSH , COPLE COBLE, CONECTOR COBRE 686.52$ 102.98$ 789.50$

2305 23696 24-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CONECTOR COBRE, YEE COBRE, METRO DE TUBO DE COBRE 129.57$ 19.43$ 149.00$ 2305 CLB611408 21-jun-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. NIPLE GALVANIZADO 11.03$ 1.65$ 12.68$ 2305 301372 21-jun-08 CHAVEZ LICONA CARLOS CODO COBRE, REDUCCION, COPLE, CINTA TEFLON 20.23$ 3.03$ 23.26$ 2404 301372 21-jun-08 CHAVEZ LICONA CARLOS TAPON T PLUS, CAJA P/ CANALETA, MODUS CONTACTO. 26.82$ 4.02$ 30.84$ 2401 23675 20-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CEMENTO GRIS 330.43$ 49.57$ 380.00$ 2305 23674 20-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS TUBO PLUS, CODO T, TEE T- PLUS 69.13$ 10.37$ 79.50$ 2404 23674 20-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CONECTOR HEMBRA, TAPON T PLUS, CINTA TEFLON 59.13$ 8.87$ 68.00$ 2305 23665 18-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CODO PVC, BOTE DE PEGAMENTO, TEE PVC, 100.87$ 15.13$ 116.00$ 2401 23665 18-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CLAVO ACERO, ALAMBRE RECOCIDO, BOLSA DE GRAVA, METRO CUBICO DE GRAVA 95.13$ 14.27$ 109.40$ 2401 23659 17-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CEMENTO GRIS, BLOCK DE TEPECIL, MAYA ELECTROSOLDADA 629.57$ 94.43$ 724.00$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,097.99$ 314.70$ 2,412.69$

22,760.68$ 3,414.10$ 26,174.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 40408050098397 2-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 522.61$ 78.39$ 601.00$ 3103 40408050098958 2-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 334.78$ 50.22$ 385.00$ 2101 1401052483 17-jun-08 OFIX S.A DE C.V. SOBRE POLIPRO, PAPEL T/CARTA 311.90$ 46.78$ 358.68$ 2206 8071 30-jun-08 ISLAS REYES JESSICA GARRAFONES DE AGUA 313.04$ 46.96$ 360.00$ 2407 8071 30-jun-08 ISLAS REYES JESSICA PILAS AA 87.00$ 13.05$ 100.05$ 2101 8071 30-jun-08 ISLAS REYES JESSICA UNICEL, CASCARON, MARCADORES MAGISTERIAL, HOJAS DE COLORES, PISTOLA DE SILICON, TUBOS DE SILICON, MASKING TAPE 609.92$ 91.49$ 701.41$ 3605 8071 30-jun-08 ISLAS REYES JESSICA COPIAS FOTOSTATICAS 163.81$ 24.57$ 188.38$ 3605 62086 7-jun-08 APONTE PENSADO ALBERTINA COPIAS FOTOSTATICAS 150.87$ 22.63$ 173.50$ 3605 62197 21-jun-08 APONTE PENSADO ALBERTINA COPIAS FOTOSTATICAS 36.52$ 5.48$ 42.00$ 2102 285 20-jun-08 CAMPOS RODRIGUEZ LILIANA CLORO, PINO, SOSA 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2406 3106H 25-jun-08 HUERTA GARZA JOSE VIRGILIO PINTURA MATE NEGRO 275.65$ 41.35$ 317.00$ 2406 4288D 26-jun-08 HUERTA GARZA JOSE VIRGILIO THINNER, ESTOPA, BROCHA 108.62$ 16.29$ 124.91$ 2406 A2351 2-jul-08 MASEGOSA ZARATE FELIX THINNER 57.39$ 8.61$ 66.00$ 2305 346 26-jun-08 PAULINO VAZQUEZ MORALES TORMILLOS TABLAROCA 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2601 A023545 3-jul-08 SUPER SERVICIO VEGA S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2601 AE2225 6-jun-08 GAS SAN RAFAEL S.A DE C.V. GAS LP 130.81$ 19.62$ 150.43$ 2601 AE2260 2-jun-08 GAS SAN RAFAEL S.A DE C.V. GAS LP 174.21$ 26.13$ 200.34$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,141.03$ 321.16$ 2,462.19$

6,026.86$ 904.03$ 6,930.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 87150 2-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,849.89$ 427.48$ 3,277.37$ 2301 RA127295 19-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IRI310 1,390.00$ 208.50$ 1,598.50$ 3501 RA127295 19-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. LECTURAS Y SERVICIO 300.00$ 45.00$ 345.00$ 2601 A42328 19-jun-08 VEL A GAS DE PLUVIOSILLA S.A DE C.V. GAS LP 166.95$ 25.04$ 191.99$ 2601 A346308 18-jun-08 GASOLINERIA RINCON DE LAS DONCELLAS S. A DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKSC5445059 24-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

Page 66: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,139.25$ 170.89$ 1,310.14$ 6,009.42$ 901.41$ 6,910.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURACOXQUIHUI 3411 87895 3-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$

3106 42DJ01Q014200165 15-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELCTRICA 9,350.43$ 1,402.57$ 10,753.00$ 3415 MPKSC5119460 13-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5118962 17-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2407 C82862 13-jun-08 CEREHOFE S.A DE C.V. PILAS 76.52$ 11.48$ 88.00$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,511.83$ 376.78$ 2,888.61$

15,496.70$ 2,324.51$ 17,821.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3411 86862 1-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$ 2102 31808 23-jun-08 LOPEZ GARCIA MIREYA BOLSA NEGRA 147.85$ 22.18$ 170.03$ 3415 MPKSC5461717 28-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC5171705 16-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC5461351 21-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 2101 M28020716 29-jun-08 TONY TIENDAS S.A DE C.V. HOJAS CTA. BCO 500H 39.04$ 5.86$ 44.90$ 2101 406G000154369 22-jun-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. PAPEL DE SEGURIDAD, OPALINA, FOLDER AZUL 321.13$ 48.17$ 369.30$ 2601 973 24-jun-08 GRUPO GASOLINERO GALO S.A DE C.V. GASOLINA MAGNA 93.52$ 14.03$ 107.55$ 2401 1088 28-jun-08 GUILLEN VELAZQUEZ JULIO CESAR CRISTALES TRANSPARENTES 382.61$ 57.39$ 440.00$ 2504 1090 28-jun-08 GUILLEN VELAZQUEZ JULIO CESAR INSTALACION DE CRISTALES 695.65$ 104.35$ 800.00$ 2305 B345088 14-jun-08 MATERIALES, ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. SILICON USO GENERAL 300.82$ 45.12$ 345.94$ 3415 MPKSC5462075 5-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC5462074 5-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 145.63$ 21.84$ 167.47$ 2101 M28020822 6-jul-08 TONY TIENDAS S.A DE C.V. VOTOCOPY 37K CTA/500 173.48$ 26.02$ 199.50$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,215.23$ 182.29$ 1,397.52$

8,273.92$ 1,241.09$ 9,515.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 87894 3-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,170.78$ 175.62$ 1,346.40$ 3415 MPKSC5268122 5-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 136.70$ 20.50$ 157.20$ 2406 2002H 9-jun-08 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA VINIMEX VARIOS COLORES, PINCELES VARIOS TAMAÑOS,BROCHA, ESPATULA 436.47$ 65.47$ 501.94$ 2702 2003H 9-jun-08 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA GUANTES DE PROTECCION 91.28$ 13.69$ 104.97$ 2406 A3546 9-jun-08 GARCIA BADILLO FERNANDO ESMALTE, BROCHAS VARIOS TAMAÑOS, BARNIZ, ESMALTE, THINER 212.62$ 31.89$ 244.51$ 2406 2004H 10-jun-08 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA VELMAR, ESTOPA, THINNER, BROCHAS VARIOS TAMAÑOS 389.08$ 58.36$ 447.44$ 2401 3536 10-jun-08 ALAVEZ GOMEZ DAMASO VIDRIO 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKSC5268363 20-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.00$ 18.45$ 141.45$ 3415 MPKSC5268406 23-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.64$ 12.40$ 95.04$ 2401 14993B 20-jun-08 CENTRAL HIDALGENSE DE MATERIALES S.A. DE C.V. ARENA, CEMENTO, CAL, ALAMBRON, CLAVO 891.30$ 133.70$ 1,025.00$ 2404 A3583 1-jul-08 GARCIA BADILLO FERNANDO CINTA DE AISLAR 12.17$ 1.83$ 14.00$ 2407 A3583 1-jul-08 GARCIA BADILLO FERNANDO PILAS VARIOS TAM. 61.37$ 9.20$ 70.57$ 2305 A3583 1-jul-08 GARCIA BADILLO FERNANDO BROCA VARIOS TAM., TAQUETE, ABRAZADERA, PIJA VARIOS TAM, ADAPTADOR, HERRAJE P/WC 216.76$ 32.51$ 249.27$ 2301 A3584 1-jul-08 GARCIA BADILLO FERNANDO DESARMADOR PLANO, DESARMADOR DE CRUZ 73.04$ 10.96$ 84.00$ 2306 A3584 1-jul-08 GARCIA BADILLO FERNANDO CANDADO 276.40$ 41.46$ 317.86$ 2305 A3584 1-jul-08 GARCIA BADILLO FERNANDO PORTA CANDADO, REMACHE VARIOS TAM., BROCA 111.31$ 16.70$ 128.01$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,654.79$ 248.22$ 1,903.01$

6,026.67$ 904.00$ 6,930.67$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC4916935 22-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2601 A42242 11-jun-08 SERVICIO PLATON SANCHEZ, S.A DE C.V. GASOLINA MAGNA 260.87$ 39.13$ 300.00$ 2305 12142 10-jun-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO TUBO PVC, COPLE PVC, TEE PVC, CODO PVC, PEGAMENTO, LIJA, CODO PVC, SEGUETA, LIMA, KG ALAMBRE RECOCIDO 349.57$ 52.43$ 402.00$ 2404 12143 10-jun-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO ROLLO CABLE THW12 VERDE 1,043.48$ 156.52$ 1,200.00$ 2305 12142 10-jun-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO KG. ALAMBRE GALVANIZADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3415 MPKSC5118180 10-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3106 66DU088145200050 16-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELCTRICA 8,733.04$ 1,309.96$ 10,043.00$ 3103 130080706234 18-jul-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,655.37$ 248.30$ 1,903.67$

12,256.90$ 1,838.53$ 14,095.43$

189,295.92$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

Page 67: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 XD10275 1-jul-08 PAPELERIA EL IRIS DE XALAPA S.A. DE C.V. PALOS DE MADERA 45CM DELGADO 300.00$ 45.00$ 345.00$ 2206 A262575 1-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFON DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A262583 4-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFON DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A262588 8-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFON DE AGUA 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2102 23259 3-jul-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. BLAN CLORALEX, LIMPIADOR FABULOSO NARANJA, LIMON. 73.65$ 11.05$ 84.70$ 2306 2490 30-jun-08 GIL OCAMPO CESAR MARCOS DE 40X60CM CON CRISTAL 2,400.00$ 360.00$ 2,760.00$ 2306 AJB41734 4-jul-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. CERRADURA SOB BEIGE 86.86$ 13.03$ 99.89$ 2401 AXB290040 4-jul-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. MOLDADURA DE UNICEL 50.14$ 7.52$ 57.66$ 2401 A120406 7-jul-08 LANDA LOPEZ MARIA DE LOURDES SACOS DE ARENA 22.61$ 3.39$ 26.00$ 2401 J40802 4-jul-08 TRIPLAY DE VERACRUZ S.A. DE C.V. TRIPLAY DE PINO PTS 15MM 243.48$ 36.52$ 280.00$ 2401 6406A 5-jul-08 BRAVO GARRIDO ADRIAN LONAS DE ARENILLA, Y LONA DE GRAVA 59.00$ 8.85$ 67.85$ 2101 10879B 25-jun-08 ACOSTA LUNA GABRIEL ISAAC PLIEGOS DE OPALINA LINO, SERVICIOS DE CORTE A MEDIDA 710.54$ 106.58$ 817.12$ 2704 TVXV0680 30-jun-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. TELA DUBLIN 52.00$ 7.80$ 59.80$ 2704 BA6868 4-jul-08 MODA TELAS S.A. DE C.V. LISTONES VARIOS 143.49$ 21.52$ 165.01$ 2704 41 25-jun-08 SANTIAGO GARCIA DE LOS SALMONES MONICA LEONOR LISTON SATINADO DE 3/8" 340.43$ 51.07$ 391.50$ 3505 A1682 2-jul-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3505 A1704 3-jul-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3505 A1688 2-jul-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 1101 418A000004478 27-jun-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. GABINETE DE ALMACENAMIENTO 1,042.61$ 156.39$ 1,199.00$ 3811 32244A 8-jul-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRAMITE DE BOLETO DE AVION 217.39$ 32.61$ 250.00$ 3811 24399A 8-jul-08 VIAJES XALAPA S.A. DE C.V. BOLETO DE AVION VER/MEX/VER 3,362.10$ 504.32$ 3,866.42$ 2106 1752003422 27-jun-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA NEGRO (92) 607.40$ 91.11$ 698.51$ 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$ 3411 86268 18-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$

3306 1304 1-jul-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MENSUALIDAD POR EL USO DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL, COMO INDICA LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO No. 0074 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$

3306 1303 1-jul-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO , SEGUIMIENTO, ASESORIA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL, BAJO CONTRATO No. 0074, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2008 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$

3210 QA119237 30-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. LECTURA DE PERIODO 28/05/08 - 30/06/08 2,985.03$ 447.75$ 3,432.78$ 3504 9 9-jul-08 FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA METALICA DE PTR GALVANIZADO, SEGÚN PROYECTO 2,230.20$ 334.53$ 2,564.73$ 3605 2083 10-jul-08 SOLUCIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V. LONA FRON DE 7.0X1.80 1,008.00$ 151.20$ 1,159.20$ 3106 05DJ02AA10510240 10-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,812.17$ 571.83$ 4,384.00$

-$ -$ 50,665.20$ 7,599.78$ 58,264.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 16,491.85$ 2,473.78$ 18,965.63$

16,491.85$ 2,473.78$ 18,965.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$

11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 12,787.85$ 1,918.18$ 14,706.03$

12,787.85$ 1,918.18$ 14,706.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$ 3411 86269 18-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$

8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 13,580.85$ 2,037.13$ 15,617.98$

13,580.85$ 2,037.13$ 15,617.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 86348 18-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 12,328.85$ 1,849.33$ 14,178.18$ 3411 86390 19-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$

15,713.90$ 2,357.08$ 18,070.98$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$ 3411 85686 16-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$

12,364.24$ 1,854.64$ 14,218.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 12,889.85$ 1,933.48$ 14,823.33$ 3411 86389 19-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,170.78$ 175.62$ 1,346.40$

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

Page 68: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

14,060.63$ 2,109.10$ 16,169.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3109 F200196 3-jul-08 UNINET S.A. DE C.V. SERVICIO RPV DEDICADO, ENLACES DE LARGA DISTANCIA, ENLACES LOCALES 16,898.83$ 2,534.83$ 19,433.66$

16,898.83$ 2,534.83$ 19,433.66$

200,893.26$ TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

Page 69: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3301 166 30-jun-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPEPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN EL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/08 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$

2206 10998 30-jun-08 BELLO MORALES SOFIA GENOVEVA 150 BOCADILLOS 365.22$ 54.78$ 420.00$ 2206 154371 27-jun-08 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 426.96$ 64.04$ 491.00$ 2206 5873 26-jun-08 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 168.70$ 25.30$ 194.00$ 2102 95693E 27-jun-08 CASA AHUED S.A. DE C.V. ATOMIZADOR T/P C/BOT. 25ML, CEPILLO PLANCHA #PR-20 RECTA 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2406 A114594 27-jun-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. PINTURA 169.74$ 25.46$ 195.20$ 2306 2483 27-jun-08 MORENO LENDECHY JOAQUIN DUPLICADOS DE LLAVES 50.00$ 7.50$ 57.50$ 2306 2485 27-jun-08 MORENO LENDECHY JOAQUIN DUPLICADOS DE LLAVES, HECHURA DE UNA LLAVE A UNA CHAPA 88.00$ 13.20$ 101.20$ 2306 1606 21-jun-08 ARMANDO LIMON BARRADAS HECHURA DE LLAVE A CERRADURA DE PERILLA 50.00$ 7.50$ 57.50$ 2405 10160A 8-jun-08 CONTRERAS CORDOVA MIGUEL ANGEL PLANTAS DE ORNATO 782.61$ 117.39$ 900.00$ 3415 MPKSC5459138 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC5459139 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5459140 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5459141 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50$ 13.72$ 105.22$ 3415 MPKSC5459142 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC5459143 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5459144 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC5459145 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5459146 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.28$ 11.89$ 91.17$ 3415 MPKSC5459147 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5459148 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 116.10$ 17.41$ 133.51$ 3415 MPKSC5459149 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.90$ 15.74$ 120.64$ 3415 MPKSC5459150 27-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.57$ 15.69$ 120.26$ 3605 116002085685 27-jun-08 OMX S.A. DE C.V. PLOTER 88X50, GLOSSY 1 CM. ADICIO 1,123.48$ 168.52$ 1,292.00$ 2601 146601 27-jun-08 CHAZARO ASOCIADOS S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 304.35$ 45.65$ 350.00$ 3210 A21402 30-may-08 MITA COPIADORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2008 1,265.85$ 189.88$ 1,455.73$ 3107 19551 18-jul-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACURZ PAGO DE AGUA POTABLE 1,298.26$ 194.74$ 1,493.00$ 2301 AM19851 18-jun-08 LLANTERA XALAPA S.A DE C.V. BUJES SUPERIORES, AMORTIGUADOR BOGUE, VALVULA AUTO Y CAMIONETA, ROTULA INTERIOR, ROTULA SUPERIOR, BALATA DE BOCHO DEL 3,223.99$ 483.60$ 3,707.59$

3507 AM19851 18-jun-08 LLANTERA XALAPA S.A DE C.V.

COMPOSTURA DE MANGUERA, CAMBIO DE AMORTIGUADOR, CAMBIO DE BUJE DE HORQUIL, CAMBIO DE AMORTIGUADOR SC, CAMBIO DE ROTULAS CAMIONETA, BALANCEO CAMIONETA, QUITAR Y PONER DISCOS, ALINEACION CAMIONETA, SERVICIO DE TORNO, CAMBIO DE BALATA SENCILLA, RECIFICAR DISCOS. 2,454.79$ 368.22$ 2,823.01$

3201 272 26-jun-08 MARTHA SILVIA GARCIA GOVEA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$

2101 1751001287 13-jun-08 OFIX S.A DE C.V.CHAROLA T/OFICIO 3 DIVISIONES, CARTULINA OPALINA T/CARTA, PAPEL OPALINA T/CARTA, PORTA DIUREX, SEPARADOR TRANSPARENTE 8 DIV., MARCADOR TINTA FUGAZ, BORRADOR P/PINTARRON, TIJERA METALICA, ENGRAPADORA 994.14$ 149.12$ 1,143.26$

2109 1751001287 13-jun-08 OFIX S.A DE C.V. DVD-R HANDYCAM SONY 30MIN. 1.4GB 305.76$ 45.86$ 351.62$ 2106 1751001287 13-jun-08 OFIX S.A DE C.V. TINTA COLOR HP, TINTA NEGRO HP 1,316.93$ 197.54$ 1,514.47$ 2106 1752003132 11-jun-08 OFIX S.A DE C.V. TINTA COLOR (92) Y TINTA NEGRO (95) 2,330.16$ 349.52$ 2,679.68$

38,179.83$ 5,726.97$ 43,906.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 40408040118991 22-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIS LOCAL 1,277.16$ 191.57$ 1,468.73$ 3103 40408030118560 1-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIS LOCAL 1,236.90$ 185.54$ 1,422.44$ 2206 6224B 23-may-08 RINCON MARTINEZ JORGE CONSUMO DE ALIMENTOS 606.96$ 91.04$ 698.00$ 2206 6223B 23-may-08 RINCON MARTINEZ JORGE CONSUMO DE ALIMENTOS 606.96$ 91.04$ 698.00$ 3605 8855B 30-abr-05 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL FOTOCOPIAS 18.87$ 2.83$ 21.70$ 2101 515A 26-abr-08 MUÑOZ ROMERO GUADALUPE HOJAS BLANCAS 104.35$ 15.65$ 120.00$ 3103 40408050118547 30-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIS LOCAL 908.26$ 136.24$ 1,044.50$ 3415 MPKSC5089263 28-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC5166320 7-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 3415 MPKSC4939489 2-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 120.12$ 18.02$ 138.14$ 2407 7160 7-jun-08 RADIO SHACK DE MEXICO S.A DE C.V. BATERIAS ALCALINAS 258.26$ 38.74$ 297.00$ 2101 6442 6-jun-08 OVIEDO JUAREZ ADRIAN HOJAS BLANCAS 156.52$ 23.48$ 180.00$ 2206 2696 10-jun-08 PORRAS MARTINEZ EDGAR GARRAFONES DE AGUA 305.22$ 45.78$ 351.00$

5,787.02$ 868.05$ 6,655.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 20408030113777 19-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,402.69$ 210.40$ 1,613.09$ 2206 435 9-may-08 GONZALEZ HERNANDEZ LORENA CONSUMO DE ALIMENTOS 347.83$ 52.17$ 400.00$ 3103 20408040114098 30-abr-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,586.49$ 237.97$ 1,824.46$ 2305 8381 28-may-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO TE GALY, LLAVE DE NARIZ, CINTA TEFLON, BROCA, GUSANO, TAPON. 93.92$ 14.09$ 108.01$ 2306 8381 28-may-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO RAFIA, CADENA. 93.92$ 14.09$ 108.01$ 3201 91 1-jun-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 730.43$ 109.57$ 840.00$ 3201 90 1-jun-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$

6,994.41$ 1,049.16$ 8,043.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3701 756 27-jun-08 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1000 TRIPTICOS "PLANTEL OMEALCA" 1,711.30$ 256.70$ 1,968.00$ 1,711.30$ 256.70$ 1,968.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 86620 26-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 6,119.79$ 917.97$ 7,037.76$ 3411 86597 16-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 238.05$ 35.71$ 273.76$ 2101 M280200471 17-may-08 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. BROCHE/ARCH 8C 41.91$ 6.29$ 48.20$ 3415 MPKSC4678692 17-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2407 20900 22-may-08 MUSIATTA S. S.A. DE C.V. BATERIA 9V DURACEL 90.43$ 13.57$ 104.00$ 3415 MPKSC5170574 24-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 3415 MPKSC5170989 2-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 146.92$ 22.04$ 168.96$ 2406 A5116 2-jun-08 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V. AEROCOMEX 1422, THINER STD. 73.04$ 10.96$ 84.00$ 3415 MPKSC5171135 4-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2106 U28077676 2-jun-08 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. TINTA PIMP #92HP 325.72$ 48.86$ 374.58$ 2101 U28077676 2-jun-08 TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. VOTOCOPY 37K, BACOLOR EST. 352.74$ 52.91$ 405.65$ 2102 725 2-jun-08 YERADI VIVEROS FERNANDEZ GUANTES, MECHUDO 200.00$ 30.00$ 230.00$ 2102 CK101442 2-jun-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V. PAÑUELOS DES LEEN, DETERGENTE 145.30$ 21.80$ 167.10$ 2305 1080 2-jun-08 GUILLEN VELAZQUEZ JULIO CESAR BASES PARA CLIMA 521.74$ 78.26$ 600.00$ 2407 21A 28-may-08 RUBISEL OSORIO MORALES ACEITES MONOGRADO Y VOODO 1 72.17$ 10.83$ 83.00$ 2206 22945 29-may-08 EMBOTELLADORA TROPICAL S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 175.22$ 26.28$ 201.50$ 3415 MPKSC5171329 7-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$

8,834.63$ 1,325.20$ 10,159.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2102 1605A 20-may-08 DIAZ CASTILLO MENDEZ RICARDO GALON DE LIMPIADOR DE PISOS, PINO, CLORO, PAQ. DE BOLSAS DE BASURA 228.00$ 34.20$ 262.20$ 2109 NA029085 20-may-08 FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. CINTA DIGITAL DE VIDEO DVM 86.09$ 12.91$ 99.00$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL ATZALAN

TOTAL OMEALCA

TOTAL PAJAPAN

Page 70: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

3605 9326 21-may-08 FIDEL MONTERO JIMENEZ ENMICADOS 24.00$ 3.60$ 27.60$ 2103 EM193583 21-may-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V. GIS VINCI BLANCO 46.09$ 6.91$ 53.00$ 2206 7 23-may-08 MARIA DE LA PAZ BRAVO BENAVIDES GARRAFONES DE AGUA 219.13$ 32.87$ 252.00$ 3415 MPKSC5077604 23-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2306 726090 27-may-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ CADENA GALVANIZADA, CANDADO PHILLIPS 247.46$ 37.12$ 284.58$ 3103 8404 29-may-08 GLOBAL TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. SERVICIO DE LLAMADAS Y FAX 36.52$ 5.48$ 42.00$ 3605 9356 29-may-08 FIDEL MONTERO JIMENEZ COPIAS T/CARTA 30.50$ 4.57$ 35.07$ 3415 MPKSC5077870 29-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2305 726563 29-may-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ CLAVO ESTANDAR, TORC/COCHE, TCA. LIVNC, R.PRE-3/8, ARANDELA PLANA GALV. 50.26$ 7.54$ 57.80$ 2406 20592C 29-may-08 HUERTA GARZA JOSE VIRGILIO TINNER ESTANDAR, PINTURA BLANCA, NEGRA, BROCHA MR PANCHO 118.53$ 17.78$ 136.31$

1,235.17$ 185.27$ 1,420.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2305 86841 28-may-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA ARMELLAS, CLAVOS P/CONCRETO 15.61$ 2.34$ 17.95$ 2206 6104 2-jun-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 486.96$ 73.04$ 560.00$ 2206 5976 28-may-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 486.96$ 73.04$ 560.00$

989.52$ 148.43$ 1,137.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2106 7996 30-may-08 ISLAS REYES JESSICA CD ROOMS 31.33$ 4.70$ 36.03$ 2206 7996 30-may-08 ISLAS REYES JESSICA GARRAFONES DE AGUA 422.61$ 63.39$ 486.00$ 2101 7996 30-may-08 ISLAS REYES JESSICA MARCADORES PARA PINTARRON, LAMINAS DE UNICEL, MASKING TAPE 406.95$ 61.04$ 467.99$ 2102 255 22-may-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ CLORO, PINOL, MECHUDOS 396.00$ 59.40$ 455.40$ 2102 268 5-jun-08 LILIANA CAMPOS RODRIGUEZ CLORO Y PINO 280.00$ 42.00$ 322.00$ 2305 314 26-may-08 PAULINO VAZQUEZ MORALES CONECCION TERMINAL COM. PARA TANQUE, MANGUERA DE MATAL 1.5M 82.61$ 12.39$ 95.00$ 2103 152 2-jun-08 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO MOTOR DE 24 VCD, 259 WATTS 14 AMPERES, GATO MECANICO 700.00$ 105.00$ 805.00$

2,319.50$ 347.92$ 2,667.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 23-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,282.61$ 492.39$ 3,775.00$ 2502 174944B 21-may-08 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE DIOS DE CORDOBA S.A. DE C.V. ALCOHOL 64.96$ 9.74$ 74.70$ 2407 1201065293 21-may-08 OFIX S.A. DE C.V. PILAS "D" ENERGIZER MAX 86.78$ 13.02$ 99.80$ 3415 MPKSC4288921 21-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 77.68$ 11.65$ 89.33$ 2106 4862EV3726054 29-may-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. L MET, AJAX AM, FIBRA VE, AXION 574.30$ 86.15$ 660.45$ 2109 4862EV3726059 29-may-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 6 PACK 160.87$ 24.13$ 185.00$ 2102 ALO189825 29-may-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. INCECTICIDA, GUANTES, JABON EN POLVO 283.65$ 42.55$ 326.20$ 2305 12908 6-may-08 RAMIREZ LOPEZ ALFONSO REDUC. BUSHING GALV., NIPLE GALV, SET ESPATULAS C/MANGO PLASTICO, SILICON TRANSPARENTE 89.57$ 13.43$ 103.00$ 2601 A344283 5-jun-08 GASOLINERIA RINCON DE LAS DONDELLAS S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKSC5175952 5-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.85$ 11.98$ 91.83$

4,787.23$ 718.08$ 5,505.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSC4914869 23-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 113.60$ 17.04$ 130.64$ 2101 M23017424 23-may-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. CART. CASCARON ENTERO, GLOB PAYASO N7 78.96$ 11.84$ 90.80$ 2306 N7221 23-may-08 MODATELAS S.A. DE C.V. LAMINA FOAMI, PEGATODO, LISTONES 82.26$ 12.34$ 94.60$ 2101 48903 24-may-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 6 PACK 220.87$ 33.13$ 254.00$ 2305 C82680 23-may-08 CEREHOFE S.A. DE C.V. SEGUETA BIMETALICA, BROCA FE. VA-BAU 5/32, 3/16, 1/8 72.17$ 10.82$ 82.99$ 2404 C82680 23-may-08 CEREHOFE S.A. DE C.V. CLAVIJA BLINDADA, CINTA AHISLAR 29.14$ 4.37$ 33.51$ 3415 MPKSC5119065 30-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5119111 2-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2305 GA157767 4-jun-08 TORVAL S.A. DE C.V. PIJA PARA TABLAROCA, BROCA P/CONCRETO 97.82$ 14.67$ 112.49$ 2404 9431 4-jun-08 CRUZ CASTELLANOS GASPAR CUELLO DE GANSO 45CM, PORTA MICROLENO PINZA 85.22$ 12.78$ 98.00$ 2601 70894 4-jun-08 BAUZA MENDOZA MANUEL ESTEBAN GASOLINA MAGNA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2407 18263 4-jun-08 VILLAREAL ROSAS MARIA DEL CARMEN ADITIVO MOTOR 56.52$ 8.48$ 65.00$ 3103 100408050007098 10-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 422.11$ 63.32$ 485.43$ 3103 100408050007050 10-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 506.67$ 76.00$ 582.67$

2,027.89$ 304.18$ 2,332.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 2102 31468 12-abr-08 LOPEZ GARCIA MINERVA 5 KG. DE BOLSA NEGRA 143.50$ 21.53$ 165.03$ 2102 636 12-abr-08 YERADI VIVEROS FERNANDEZ 5LT. FABULOSO, 10LT CLORO 330.00$ 49.50$ 379.50$ 3415 MPKSC4677270 19-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC4313591 18-mar-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 122.69$ 18.40$ 141.09$ 3415 MPKSC4673153 5-abr-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 2191 73 14-abr-08 MENA BENITEZ OLMEDO SELLO IMPRESO 340.00$ 51.00$ 391.00$ 3605 1776 19-abr-08 GRISELDA MEJIA SEGURA 125 FOTOCOPIAS 42.68$ 6.40$ 49.08$ 3106 48DJ11L334610050 10-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 8,580.87$ 1,287.13$ 9,868.00$ 3415 MPKSC4678731 19-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 116.10$ 17.41$ 133.51$ 3415 MPKSC5170546 24-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 116.10$ 17.41$ 133.51$ 3415 MPKSC5171319 7-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$ 2102 784B 26-may-08 VAZQUEZ LIMONCHI HECTOR GABRIEL GUANTES DE LIMPIEZA, FABULOSO 20LT, CLORO 20LT 333.02$ 49.95$ 382.97$ 3605 1042 26-may-08 SAGRERO AZAMAR MARIA TERESA 271 FOTOCOPIAS 81.30$ 12.19$ 93.49$

10,558.42$ 1,583.76$ 12,142.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3415 MPKSC4225892 23-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 75.90$ 11.38$ 87.28$ 2106 25886 23-may-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 2PZ CART 28 433.04$ 64.96$ 498.00$ 2404 105501 24-may-08 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. TELEFONO 156.52$ 23.48$ 180.00$ 2102 P432087 31-may-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V. BOLSA PARA BASURA, BLANQUEADOR 172.37$ 25.85$ 198.22$

837.83$ 125.67$ 963.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 2206 33 22-feb-08 HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL CONSUMO DE ALIMENTOS 869.00$ 130.35$ 999.35$ 869.00$ 130.35$ 999.35$

97,901.49$

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL PAPANTLA

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

Page 71: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3501 QA118891 17-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. UÑA SEP, BRACKET, LOCKING PLATE, P.F CLUTCH TR, MANTENIMIENTO DE CR610 1,550.00$ 232.50$ 1,782.50$ 3701 753 19-jun-08 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TRIPTICOS "PLANTELES", BANDERINES, CARTELES "PLANTELES", CARPETAS 67,777.39$ 10,166.61$ 77,944.00$ 3501 QA118890 17-jun-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. UÑA SEPARACION, BRACKET, LOCKING PLATE, PF CLUTCH TR, SCREEN ASSY TR, MANTENIMIENTO DE CR-1610. 3,450.00$ 517.50$ 3,967.50$ 2101 116004042576 22-jun-08 OMX S.A DE C.V. COLA LOCA BROCHA 24.90$ 3.74$ 28.64$ 2102 116004042576 22-jun-08 OMX S.A DE C.V. SET BOTES METALICOS CO. 499.00$ 74.85$ 573.85$ 2206 153888 16-jun-08 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 486.96$ 73.04$ 560.00$ 2206 3 20-jun-08 JASIBE MARIA MELGAREJO CRUZ CAFÉ TOSTADO 391.30$ 58.70$ 450.00$ 2206 A261939 20-jun-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2206 A261778 17-jun-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 72590 20-jun-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAQUETE DE COCA-COLA, COFFE MATE, SOBRES DE AZUCAR 237.73$ 35.66$ 273.39$ 2206 A261779 18-jun-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 81.74$ 12.26$ 94.00$

2401 17047 18-jun-08 COMERCIALIZADORA DE ORIENTE S.A. DE C.V.MALLA 10X10, TUVO DE PVC 4", CODO 4#X90°, PEGAMENTO DE PVC 60ML., KG DE ALAMBRE RECOCIDO, KG DE CLAVO DE 2"1/2, KG DE CLAVO PARA CONCRETO 2"1/2, CEMENTO GRIS, LONAS DE GRAVA Y ARENA, METROS DE LIJA, COLADERA UNIVERSAL PVC. 689.13$ 103.37$ 792.50$

2401 2635 18-jun-08 SANCHEZ RIAÑO OSCAR MADERA 1"X12"X81/2" 156.52$ 23.48$ 180.00$ 2404 217384 19-jun-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. CONTACTO ROYER 3112, APAGADOR ROYER 3222, PLACA TIPO QUINZ, CINTA DE AISLAR 18MT 26.52$ 3.98$ 30.50$ 3505 A1524 19-jun-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 149846 20-jun-08 SERVICIO LA ROTONDA S.A. DE C.V. GASOLINA PREMIUM 332.17$ 49.83$ 382.00$ 2206 A262554 24-jun-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 153889 16-jun-08 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 426.09$ 63.91$ 490.00$ 2206 A262216 26-jun-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 111.30$ 16.70$ 128.00$ 2101 B519493 24-jun-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V. SERVILLETAS REGIO 24.78$ 3.72$ 28.50$ 2303 B519493 24-jun-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V. CUCHARAS, PLATO LISO 22.26$ 3.34$ 25.60$ 2206 B519493 24-jun-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V. CAFÉ DESCAFEINADO, TE VITE, TE MC CORM. SAL, 122.26$ 18.34$ 140.60$ 2206 89946 17-jun-08 RIVERO PUERTO GONZALO CAFÉ TOSTADO 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2305 217656 26-jun-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. PASADOR PHILLIPS 40.00$ 6.00$ 46.00$ 2305 217641 26-jun-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. CODO PVC, REDUCCION PVC., CODO PVC., TUBO PVC 78.26$ 11.74$ 90.00$ 3505 A1580 24-jun-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 AN29169 24-jun-08 CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V. GASOLINA PREMIUM 347.83$ 52.18$ 400.01$ 2601 121167 25-jun-08 GASOLINERA ALFA S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 434.78$ 65.22$ 500.00$

-$ -$ 77,882.25$ 11,682.34$ 89,564.59$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

9,192.00$ 1,378.80$ 10,570.80$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

9,192.00$ 1,378.80$ 10,570.80$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAPAJAPAN 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

9,192.00$ 1,378.80$ 10,570.80$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

9,192.00$ 1,378.80$ 10,570.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3106 42dj07f014210050 30-jun-08 COMISION FEDERAL DE ELCETRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELCETRICA 25,844.35$ 3,876.65$ 29,721.00$ 25,844.35$ 3,876.65$ 29,721.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3106 44DJ01E024400010 20-may-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,109.57$ 466.43$ 3,576.00$ 2306 48282 30-may-08 ALARCON PERRAMON ALMA LUZ CANDADO DE LATON, CANDADO METALICO 125.60$ 18.84$ 144.44$ 2404 48282 30-may-08 ALARCON PERRAMON ALMA LUZ REFLECTOR 12.90$ 1.94$ 14.84$ 2404 9499 22-may-08 PEREZ RUIZ CONCEPCION PASTILLA TERMICA 1X30A Y 1X15AMP 353.06$ 52.96$ 406.02$ 2206 EB13511 7-may-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 295.65$ 44.35$ 340.00$ 2206 EB13606 14-may-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 295.65$ 44.35$ 340.00$ 2601 128135 15-may-08 INMOBILIARIA HEDAL S.A.DE C.V. GASOLINA MAGNA 208.97$ 31.35$ 240.32$ 2601 100 29-may-08 GASOLINERA FOY CHICONTEPEC S.A DE C.V. GASOLINA PREMIUM 173.91$ 26.09$ 200.00$ 2703 3767A 13-may-08 MARTINEZ OCAMPO MIRIAM ELIZABETH BALON FUT MOLTEN CLF800X, BALON VOLI MOLTEN V58CL 519.13$ 77.87$ 597.00$ 3415 MPKMA2486972 16-may-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2206 EB13854 28-may-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 266.09$ 39.91$ 306.00$ 2206 EB12017 6-jun-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 266.09$ 39.91$ 306.00$ 2601 10814A 3-jun-08 SERVICIOS FAYAD S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 130.43$ 19.57$ 150.00$ 3415 MPKMA2509518 5-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 86.50$ 12.98$ 99.48$

-$ -$ 5,929.11$ 889.37$ 6,818.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2601 24929 4-jun-08 OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 2305 1082 4-jun-08 MA. ELENA BECERRA GARCIA CHAVETAS, CHVETAS SEGUETA, FUNDAS, CHAIRAS, TENAZAS, PINZAS, CELFIL #5 1,064.35$ 159.65$ 1,224.00$ 2305 1083 4-jun-08 MA. ELENA BECERRA GARCIA LIMAS 23.48$ 3.52$ 27.00$ 2305 56 4-jun-08 DECO JASDIM S.A. DE C.V. GASOLINA BLANCA 69.13$ 10.37$ 79.50$ 2206 A259028 30-may-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2305 2480 6-jun-08 SUAREZ DURAN DULCE MARIA COPLES HIDRAHULICOS C/ANILLOS 2", TUBO HIDRAHULICO 2" 150.00$ 22.50$ 172.50$

TOTAL TRES VALLES

TOTAL BENITO JUÁREZ

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL ATZALAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL PAJAPAN

TOTAL FILOMENO MATA

Page 72: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

2106 8825 11-jun-08 COMPER HOPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. TINTA COLOR 95 DJ Y TINTA NEGRA 92 DJ 595.65$ 89.35$ 685.00$ 2101 A3301 17-jun-08 COMPAÑ AGÜERO ERICK RUBEN SHINY R 542-DATER, TINTA 1,182.62$ 177.39$ 1,360.01$

-$ -$ 3,337.40$ 500.61$ 3,838.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3109 10273 17-jun-08 COMSAT MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3504 228 10-jun-08 FUENTES RENDON MANUELANTICIPO DEL 40% DEL IMPORTE DE LA VERIFICACION, DEACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEL PLANTEL 6,000.00$ 900.00$ 6,900.00$

15,192.00$ 2,278.80$ 17,470.80$

189,696.08$

TOTAL NAOLINCO

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL GENERAL

Page 73: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3804 108150 16-jun-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. HOSPEDAJE Y HALIMENTACION 25,876.52$ 3,881.48$ 29,758.00$ 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 5,337.56$ 800.63$ 6,138.19$ 2101 F10078 11-jun-08 PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V. CTO. PALO MADERA RDO. 45CM DELGADO FERMAT 100 PZA. 95.65$ 14.35$ 110.00$ 2101 XD09104 10-jun-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A DE C.V. PALO DE MADERA 45CM DELGADO 200.00$ 30.00$ 230.00$ 2206 A261144 12-jun-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. COMPRA DE GARRAFONES 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 23100 13-jun-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. COFFE MATE 311 GRS. 21.91$ 3.29$ 25.20$ 2101 23100 13-jun-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. SERV. PETALO 250 HOJAS 29.57$ 4.43$ 34.00$ 2206 5829 16-jun-08 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 268.70$ 40.30$ 309.00$ 2401 17014 16-jun-08 COMERCIALIZADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CEMENTO GRIS, CASTOLLO, CAL HIDRATADA, LONAS DE ARENA, PIEZAS DE BLOCK 509.57$ 76.43$ 586.00$ 2407 A114227 9-jun-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. PASTA PARA PULIR, GASOLINA BLANCA, GARRAFA DE PLASTICO, ENVASE DE LAMINA 41.74$ 6.26$ 48.00$ 3415 MPKSC4952608 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC4952609 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4952610 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4952621 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC4952622 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4952623 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4952624 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC4952625 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC4952626 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKSC4952627 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50$ 13.72$ 105.22$ 3415 MPKSC4952628 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC4952629 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC4952631 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC4952632 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC4952700 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 68.70$ 10.30$ 79.00$ 3107 19416 13-jun-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XLAPA, VER. PAGO DE AGUA POTABLE 203.48$ 30.52$ 234.00$ 3605 09299B 13-jun-08 HOYOS MAVILCHRISTINA RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 224.61$ 33.69$ 258.30$ 2601 A328869 31-may-08 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 191.35$ 28.70$ 220.05$ 2601 A330829 13-jun-08 GASOLINERA GARNICA, S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 349.50$ 52.42$ 401.92$ 2601 45443AC 11-jun-08 SERVICIO PARAISO S. DE R.L. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$

34,765.96$ 5,214.89$ 39,980.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3411 85639 11-jun-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE VIGILANCIA 5,858.92$ 878.84$ 6,737.76$ 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 784.71$ 117.71$ 902.42$

6,643.63$ 996.55$ 7,640.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,186.19$ 177.93$ 1,364.12$

1,186.19$ 177.93$ 1,364.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 997.59$ 149.64$ 1,147.23$ -$ -$

997.59$ 149.64$ 1,147.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,240.87$ 336.13$ 2,577.00$

2,240.87$ 336.13$ 2,577.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,306.99$ 196.05$ 1,503.04$

1,306.99$ 196.05$ 1,503.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,246.71$ 187.01$ 1,433.72$

1,246.71$ 187.01$ 1,433.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,289.51$ 193.43$ 1,482.94$

1,289.51$ 193.43$ 1,482.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,194.19$ 329.13$ 2,523.32$ -$ -$

2,194.19$ 329.13$ 2,523.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL

TOTAL ATZALAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL PAJAPAN

TOTAL TRES VALLES

Page 74: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

DE FACTURASOLEDAD ATZOMPA 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,177.19$ 176.58$ 1,353.77$

1,177.19$ 176.58$ 1,353.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 2,898.35$ 434.75$ 3,333.10$

2,898.35$ 434.75$ 3,333.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,423.67$ 213.55$ 1,637.22$

1,423.67$ 213.55$ 1,637.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,537.31$ 230.60$ 1,767.91$

1,537.31$ 230.60$ 1,767.91$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3103 01287190060920108060 19-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 474.03$ 71.11$ 545.14$

474.03$ 71.11$ 545.14$

68,289.54$

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

Page 75: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 4402 132979 13-jun-08 HOTELERA JALAPEÑA S.A. DE C.V. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 8,869.57$ 1,330.43$ 10,200.00$ 2301 QA119656 24-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IR1310/1370S, MANTENIMIENTO DE COPIADORA 1,800.00$ 270.00$ 2,070.00$ 2306 U39089263 6-ago-08 TONY TIENDAS S.A DE C.V. PVC/REG 100 C/1K, BASE TERCIO 30X40 RJ06 266.98$ 40.05$ 307.03$ 2206 A265122 5-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 A265303 8-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 79092 6-ago-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE 57.30$ 8.60$ 65.90$ 2305 219172 7-ago-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. CINCHO GRANEL 3.5X140M 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2404 219172 7-ago-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. APAGADOR 28.26$ 4.24$ 32.50$ 3605 4099 7-ago-08 GUADALUPE JORGE GARCIA CARTELES DE 60X45 1,808.70$ 271.30$ 2,080.00$ 2601 21297 7-ago-08 DIAZ RUIZ JOSE LAZARO GASOLINA MAGNA 434.78$ 65.22$ 500.00$ 2601 152389 9-ago-08 SERVICIO LA ROTONDA S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 173.91$ 26.09$ 200.00$ 3107 19630 15-ago-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,139.13$ 170.87$ 1,310.00$ 3411 90526 4-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$

19,677.42$ 2,951.61$ 22,629.03$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 3103 150408050025251 24-jun-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 969.23$ 145.38$ 1,114.61$

3507 4749 9-jul-08 SALCEDO AVILA CARLOS QUITAR TUBO DE LA TRASMISION AUTOMATICA Y LLEVAR A SOLDAR 400.00$ 60.00$ 460.00$ 1,369.23$ 205.38$ 1,574.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3109 98 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V.SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS DE BAJADA Y 128 KBPS DE SUBIDA PARA PLANTELES DEL CECyTEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

2404 217589 24-jun-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. TIMBRE INDUST 10", CORDON POT IUSA 18 196.26$ 29.44$ 225.70$ 2305 217589 24-jun-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. BOTON TIMBRE MARFIL PEGASO, GRAPA P/CABLE 3/16 18.70$ 2.80$ 21.50$ 3605 9395B 23-jun-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 26.09$ 3.91$ 30.00$ 3103 20408050113748 22-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 1,153.91$ 173.09$ 1,327.00$ 3106 11DJ03M031105476 20-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 941.86$ 141.28$ 1,083.14$ 3106 11DJ03M031105471 20-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1,105.00$ 165.75$ 1,270.75$ 3106 11DJ03M031105475 20-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 87.50$ 13.12$ 100.62$

6,593.31$ 989.00$ 7,582.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 90330 4-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 6,793.74$ 1,019.06$ 7,812.80$

3109 98 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V.SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS DE BAJADA Y 128 KBPS DE SUBIDA PARA PLANTELES DEL CECyTEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

9,857.74$ 1,478.66$ 11,336.40$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAMARTINEZ DE LA TORRE 2601 AK1631 19-jun-08 GAS SAN RAFAEL S.A. DE C.V. GAS L.P. 91.48$ 13.72$ 105.20$

2101 EM195498 20-jun-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. MARCADOR PIZA MAGISTRAL DIDACTICO C/4 153.04$ 22.96$ 176.00$ 3415 MPKSC5485099 25-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2305 ME143553 26-jun-08 FERRETERIA Y MAQUINARIA POSADAS S.A. DE C.V. RESISTOL 5000 LATA 1/6 LITRO 27.30$ 4.09$ 31.39$ 3415 MPKSC5485226 28-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 75.60$ 11.34$ 86.94$

421.71$ 63.26$ 484.97$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 2106 19870 24-jun-08 DBC TECNOLOGIES S.A. DE C.V. RECARGA DE TONER Q2613A 347.83$ 52.17$ 400.00$

3415 MPKSC5089729 3-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50$ 13.72$ 105.22$ 2206 2716 2-jul-08 PORRAS MARTINEZ EDGAR GARRAFONES DE AGUA 339.13$ 50.87$ 390.00$ 2206 8745 3-jul-08 MUÑOS ROMERO GUADALUPE PAQ. AGUA 500ML C/12 187.83$ 28.17$ 216.00$ 2102 8745 3-jul-08 MUÑOS ROMERO GUADALUPE PAQ. DE SERVILLETAS 14.35$ 2.15$ 16.50$ 2101 542A 3-jul-08 MUÑOS ROMERO GUADALUPE HOJAS PAPEL OPALINA, PISTOLA P/SILICON, BARRAS DE SILICON, LISTON No.1 507.83$ 76.17$ 584.00$ 3415 MPKSC5454148 24-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.00$ 18.45$ 141.45$ 3415 MPKSC5475669 1-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 236.46$ 35.47$ 271.93$ 3415 MPKSC5448114 5-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 2101 541A 3-jul-08 MUÑOS ROMERO GUADALUPE PAPEL T. CARTA C/10 DE 500 906.96$ 136.04$ 1,043.00$ 2404 6680 8-jul-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER FOCO 60W, MTS PUT. 16, SOQUET PURE., CLAVIJA VAQ. 26.51$ 3.98$ 30.49$ 2101 6476 1-jul-08 OVIEDO JUAREZ ADRIAN BLOCK HOJAS T/CARTA C/500 156.52$ 23.48$ 180.00$

3109 98 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V.SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS DE BAJADA Y 128 KBPS DE SUBIDA PARA PLANTELES DEL CECyTEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3415 MPKSC5449105 8-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 6,210.21$ 931.53$ 7,141.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 98 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V.SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS DE BAJADA Y 128 KBPS DE SUBIDA PARA PLANTELES DEL CECyTEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3103 40408030094080 30-mar-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 935.20$ 140.28$ 1,075.48$ 3103 4040840094429 1-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 921.49$ 138.22$ 1,059.71$ 3103 40408050094121 26-may-08 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONIA LOCAL 986.00$ 147.90$ 1,133.90$

5,906.69$ 886.00$ 6,792.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2103 35951 5-jun-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. PAPEL ILUSTRACION, PLACA DE UNICEL 37.40$ 5.61$ 43.01$ 2406 22119 5-jun-08 TOYOS PARDO LAURA LT. ESMALTE, THINER, BROCHA 2P 80.00$ 12.00$ 92.00$ 3415 MPKSC5669082 25-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5669204 2-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3107 560 20-jun-08 COMISION MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VER. PAGO DE AGUA POTABLE 2,762.08$ 414.31$ 3,176.39$ 2407 IA028266 25-jun-08 FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. BAT. REC. 2000 NH-AA-B2K SONY, BAT B4 PAN AA 118.26$ 17.74$ 136.00$ 2407 IK005550 25-jun-08 FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. BAT. REC. 2000 NH-AA-B2K SONY 86.09$ 12.91$ 99.00$ 2306 87086 20-jun-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA BOLSA DE ALUMBRE 73.05$ 10.96$ 84.01$ 2404 87085 20-jun-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA CABLE#16, CANALETAS, APAGADOR TRADICIONAL, PLACA IV TRAD. 215.75$ 32.36$ 248.11$ 2305 87085 20-jun-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA BOLSA CON PIJAS 7.83$ 1.17$ 9.00$ 2102 79770 19-jun-08 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. JABON ZOTE BLANCO 184.78$ 27.72$ 212.50$ 3106 42DJ01D014200400 16-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 10,223.48$ 1,533.52$ 11,757.00$

13,961.58$ 2,094.24$ 16,055.82$

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 76: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 91002 5-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,206.57$ 330.99$ 2,537.56$ 2407 412E 7-jul-08 RIVERA VIDAL CLAUDIA IVONNE PANASONIC ALKALINE 9V 164.35$ 24.65$ 189.00$ 2701 3593 7-jul-08 LEYVA LIZAOLA MARIA FELICITAS PORTA BANDERA EN PIEL 126.09$ 18.91$ 145.00$ 2206 12238 5-jul-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 266.09$ 39.91$ 306.00$ 2206 12339 11-jul-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 147.83$ 22.17$ 170.00$ 2601 12600A 3-jul-08 SERVICIOS FAYAD S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 191.30$ 28.70$ 220.00$ 3415 MPKMA2509908 28-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 88.50$ 13.28$ 101.78$ 3415 MPKMA250993 8-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 86.07$ 12.91$ 98.98$

3,276.80$ 491.52$ 3,768.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 90527 4-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$ 3106 42DJ02D010101750 16-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 9,711.30$ 1,456.70$ 11,168.00$ 2305 A53673 23-jun-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. MATERINA NEGRA, TAQUETE ANCLA TX, RONDANA PLANA GALV. 53.74$ 8.06$ 61.80$ 2206 A261801 17-jun-08 GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2406 C114944 28-jun-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. SELLADOR VINILICO 5X1 REFORZADO 126.96$ 19.04$ 146.00$ 2305 301778 25-jun-08 CHAVEZ LICONA CARLOS CODO TUBO PLUS, CONECTOR HEMBRA TUBOPLUS, TUERCA UNION TUBOPLUS 58.50$ 8.77$ 67.27$ 2305 23698 25-jun-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS CODO T PLUS, CONECTOR HEMBRA 1/2" TUBOPLUS 4MTRS 58.26$ 8.74$ 67.00$ 2101 73203 24-jun-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPEL COUCHE CLR D/C, PAPEL COUCHE 110.40$ 16.56$ 126.96$ 2101 55859 8-jul-08 ROSAS MENDOZA MARIA ESTHER SEGURIDAD PAPEL COLORES CARTA 305.00$ 45.75$ 350.75$ 2404 ICB147907 1-jul-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. INTERR. TERMOMAG.1X20A ENCHUFABLE SQUARED AR 125.83$ 18.87$ 144.70$ 2101 74802 5-jul-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPEL COUCHE 78.30$ 11.75$ 90.05$ 2601 176422 31-jul-08 IMPULSORA DE XALAPA, S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 156.65$ 23.50$ 180.15$ 2407 52798 21-jul-08 FERRETERIA COSMOS DE XALAPA S.A. DE C.V. PLUMADA BOXER 6", PAVILO GRAFITADO, HILO TRUPER 52.60$ 7.89$ 60.49$ 2406 F316 21-jul-08 DECO JASDIM S.A DE C.V. THINNER ESTANDAR 70.87$ 10.63$ 81.50$ 2407 1513 28-jul-08 EVERARDO RODRIGUEZ ROSAS LITRO DE ACEITE 47.83$ 7.17$ 55.00$

13,808.48$ 2,071.27$ 15,879.75$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURASOLEDAD ATZOMPA 3411 900081 4-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 8,301.63$ 1,245.25$ 9,546.88$

3109 98 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V.SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS DE BAJADA Y 128 KBPS DE SUBIDA PARA PLANTELES DEL CECyTEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

2406 G29762 3-jul-08 DISTRIBUIDORA ELDOR S.A. DE C.V. BROCHA "ÉXITO" NORTEÑA 5" 178.26$ 26.74$ 205.00$ 2601 A348871 4-jul-08 GASOLINERIA RINCON DE LAS DONCELLAS S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKSC5178927 3-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.00$ 11.85$ 90.85$

11,709.85$ 1,756.48$ 13,466.33$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSC5668048 28-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 80.43$ 12.07$ 92.50$ 3504 5776 2-jul-08 ORTIZ LOPES MARTHA LAURA CAMBIO DE BALEROS A BOMBA DE AGUA 120.00$ 18.00$ 138.00$ 3415 MPKSC5669347 10-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2101 94935 29-jul-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. HOJAS IRIS CTA, HOJAS ANTIQUE CTA 64.35$ 9.65$ 74.00$ 2101 84937 29-jul-08 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. SOBRE BOLSA, SELLO 46.97$ 7.05$ 54.02$ 3106 42DJ01Q014200165 16-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 8,514.78$ 1,277.22$ 9,792.00$

8,923.03$ 1,338.46$ 10,261.49$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAUXPANAPAN 3411 89526 1-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$

3415 MPKSC5455629 12-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.00$ 18.45$ 141.45$ 2101 M28020966 14-jul-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. CINTA ADHESIVA 26.87$ 4.03$ 30.90$ 3415 MPKSC5883668 4-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$

4,556.65$ 683.50$ 5,240.15$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAHUAYACOCOTLA 2301 QA119655 24-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IR1310/1370S 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$

3501 QA119655 24-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORA 400.00$ 60.00$ 460.00$ 3411 90130 4-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,902.61$ 585.39$ 4,488.00$

5,702.61$ 855.39$ 6,558.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC5118274 17-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC5118328 19-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC5118216 12-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2101 9128 18-jun-08 MARTINEZ RAMIREZ SOCORRO IMELDA FOLDER T/CARTA ROJO, HOJAS OPALINA 436.52$ 65.48$ 502.00$ 3605 9128 18-jun-08 MARTINEZ RAMIREZ SOCORRO IMELDA COPIAS 698.70$ 104.80$ 803.50$ 2502 8460 11-jun-08 WILCHES RODRIGUEZ FRANCISCA RECARGAS DE EXTINTOR A 4.5KG Y A 1KG. POLVO QUIMICO SECO 863.00$ 129.45$ 992.45$ 2601 15155 14-jun-08 HERNANDEZ CONCEPCION TEOFILO GARRAFA MOBIL 40 173.91$ 26.09$ 200.00$

2,428.77$ 364.32$ 2,793.09$

131,564.70$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 77: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3306 1325 1-ago-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V.MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2008 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$

3301 172 30-jul-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPE ASESORIA DE ESPECIALISTAS 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$ 3411 89014 17-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,262.47$ 789.37$ 6,051.84$ 2101 1301053491 29-jul-08 OFIX S.A. DE C.V. PAQ. DE PAPEL OPALINA T/CARTA BLCO. 34.70$ 5.20$ 39.90$ 2101 1302089421 25-jul-08 OFIX S.A. DE C.V. 3 BLI ARILLO METALICO 3/8 NEGRO 137.55$ 20.63$ 158.18$ 2101 A3373 19-jul-08 COMPAÑ AGÜERO ERICK R. SELLO COLOR PRINTER R-40 287.13$ 43.07$ 330.20$ 2407 23362 15-jun-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. PILA DURACELL ULTRA AA B4 46.96$ 7.04$ 54.00$ 2206 A30679 4-ago-08 DE ARCANGELIS MARTINEZ VICTOR CAFÉ PURO DE EXPORTACION 626.09$ 93.91$ 720.00$ 2206 90879 29-jul-08 RIVERO PUERTO GONZALO CAFÉ EXTRAFINO 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2206 A263597 15-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 A263901 17-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 A263938 1-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 41.74$ 6.26$ 48.00$ 2206 A263918 25-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 A263932 29-jul-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 155485 24-jul-08 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 245.65$ 36.85$ 282.50$ 2301 52846 28-jul-08 FERRETERIA COSMOS DE XALAPA S.A. DE C.V. MARTILLO UÑA PRETOL M/HULE 74.50$ 11.17$ 85.67$ 2305 218711 24-jul-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. PIJA FIJADORA, TAQUETE DE PLASTICO, MENSULA GRIS 250.43$ 37.57$ 288.00$ 2401 2759 24-jul-08 SANCHEZ RIAÑO OSCAR MADERA PINO 485.22$ 72.78$ 558.00$ 2404 AXB294656 1-ago-08 FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C.V. CLAVIJA BLINDADA CROMADA 6.80$ 1.02$ 7.82$ 2305 218354 16-jul-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. JALADERA FINCSA, SEGUETA LENOX, ARCO HECORT P/SEGUETA CLASICO 154.43$ 23.17$ 177.60$ 2404 845 17-jul-08 ISABEL BRAVO AGUILAR SWITCH PUERTA REFRIGERADOR, SWITCH CAFETERA, TERMINALES 47.80$ 7.17$ 54.97$ 2406 A114894 15-jul-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. FLASH COAT BLANCO 83.04$ 12.46$ 95.50$ 2102 23534 4-ago-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. INSECTICIDA RAID MAX SPRAY 40.78$ 6.12$ 46.90$ 3501 16083 16-jul-08 BERNARDO MORENO LANDA SOLDADURA DE SILLON DE OFICINA 60.87$ 9.13$ 70.00$ 3505 A1880 16-jul-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3415 MPKSC5864400 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864401 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC5864402 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5864403 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC5864404 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864405 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864406 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5864407 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5864408 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864409 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKSC5864410 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864411 25-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC5864476 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864477 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC5864478 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 91.50$ 13.72$ 105.22$ 3415 MPKSC5864479 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5864480 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC5864481 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.46$ 11.47$ 87.93$ 3415 MPKSC5864482 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC5864483 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC5864484 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5864485 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKSC5864486 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3504 2689 15-jul-08 NOLASCO ORTEGA ALBERTO POLARIZADO DE CRISTALES 347.83$ 52.17$ 400.00$ 2704 1404 11-jul-08 ROSALBA VAZQUEZ AGUILAR LONA AZUL Y ROJO 280.87$ 42.13$ 323.00$ 3605 62745 16-jul-08 ALBERTINA APONTE PENSADO ENGARGOLADO 17.39$ 2.61$ 20.00$ 3605 62739 16-jul-08 ALBERTINA APONTE PENSADO ENGARGOLADO 15.65$ 2.35$ 18.00$ 3605 62751 16-jul-08 ALBERTINA APONTE PENSADO ARILLOS 8.70$ 1.30$ 10.00$ 3605 9632 17-jun-08 CHRISTIAN RAUL HOYOS MAVIL ENGARGOLADO 26.09$ 3.91$ 30.00$ 3804 109323 02/08/0/ INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. CONGRESOS Y CONVENCIONES 86,620.00$ 12,993.00$ 99,613.00$ 2301 273 25-jul-08 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DE EDIFICIO DEL MES DE AGOSTO 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 3308 632 6-ago-08 UCCS DEL GOLFO S.C. FINIQUITO RELACIONADO CON LA EMISION DEL DICTAMEN DE SEGURO SOCIAL 2007 60,000.00$ 9,000.00$ 69,000.00$ 2304 20184 19-jun-08 LLANTERA XALAPA S.A. DE C.V. LLANTAS VARIOS TAMAÑOS 18,913.20$ 2,836.98$ 21,750.18$

-$ -$ 198,015.17$ 29,702.27$ 227,717.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 5-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 28,837.39$ 4,325.61$ 33,163.00$ -$ -$

28,837.39$ 4,325.61$ 33,163.00$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN 3411 89056 17-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,041.81$ 756.27$ 5,798.08$

2301 QA119572 23-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IR1310/1370S 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$ 3501 QA119572 23-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO IR1310/1370S 400.00$ 60.00$ 460.00$

5,041.81$ 756.27$ 5,798.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2306 9149 14-jun-08 TUBOS Y BAÑOS DE ACAYUCAN S.A. DE C.V. REATA NYLON 86.09$ 12.91$ 99.00$ 3415 MPKSC5171690 14-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 82.90$ 12.43$ 95.33$ 3511 6091 21-jun-08 RODRIGUEZ HERNANDEZ AMANDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESBROZADORA WEED EATER 260.87$ 39.13$ 300.00$ 3605 329A 24-jun-08 XOCHILT OSORIO CALDERON FOTOCOPIAS 58.26$ 8.74$ 67.00$ 3415 MPKSC5447485 25-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 83.95$ 12.59$ 96.54$ 2101 27751 2-jul-08 PEÑA MONTOR LUCILA EMILIANA PLACA DE UNICEL 100X50X1CM 44.35$ 6.65$ 51.00$ 2407 CK105979 3-jul-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V. PILAS RECARGABLES 217.39$ 32.61$ 250.00$ 2601 25484 11-jun-08 MECALCO CABRERA ANTONIO GASOLINA MAGNA 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2106 419E000015064 1-jul-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. CARTUCHOS HP NEGRO Y COLOR 1,022.62$ 153.39$ 1,176.01$ 2101 419E000015064 1-jul-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPEL SEGURIDAD, PAPEL OPALINA COLO RBLANCO Y MARFIL, CARTULINA OPALINA 578.77$ 86.82$ 665.59$ 3415 MPKSC5448211 7-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 83.95$ 12.59$ 96.54$ 2701 5881 8-jul-08 ABDALA CALDERON ELENA PORTA BANDERA DE PIEL 100.00$ 15.00$ 115.00$ 2404 727 10-jul-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CONTCTO +TIERRA Q. REVOLUCION, PLACAS 2V. Q.EV. 334.65$ 50.20$ 384.85$ 2306 727 10-jul-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CANDADO, CERROJO, PIJAS, SACOS DE CAL, BOLA DE RAFIA 93.63$ 14.05$ 107.68$ 2305 727 10-jul-08 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO REMACHES, SERROJOS, PIJAS, SACO DE CAL 112.58$ 16.89$ 129.47$ 2101 27817 16-jul-08 PEÑA MONTOR LUCILA EMILIANA HOJAS BLANCAS, HOJA HP T/C 116.09$ 17.41$ 133.50$ 3106 50DJ11D015010900 16-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 4,599.13$ 689.87$ 5,289.00$

-$ -$ 8,005.66$ 1,200.85$ 9,206.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2101 53676 16-jul-08 ALTA COMERCIALIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR 990.00$ 148.50$ 1,138.50$ 3411 89084 18-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 9,038.19$ 1,355.73$ 10,393.92$

-$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

Page 78: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

10,028.19$ 1,504.23$ 11,532.42$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3411 88869 17-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,422.89$ 213.43$ 1,636.32$

-$ -$ 1,422.89$ 213.43$ 1,636.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3411 88739 16-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,011.62$ 151.74$ 1,163.36$ -$ -$

1,011.62$ 151.74$ 1,163.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 89015 17-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$ 2301 QA119573 23-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IR1310/1370S 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$ 3501 QA119573 23-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORA 400.00$ 60.00$ 460.00$

-$ -$ 4,487.03$ 673.05$ 5,160.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 89083 18-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 16,845.36$ 2,526.80$ 19,372.16$ -$ -$

16,845.36$ 2,526.80$ 19,372.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 89185 18-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$ -$ -$

2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 89191 18-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 7,945.04$ 1,191.76$ 9,136.80$ -$ -$

7,945.04$ 1,191.76$ 9,136.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3411 88607 16-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,289.39$ 643.41$ 4,932.80$ 2301 QA119528 20-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IR1310/1370S 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$ 3501 QA119529 20-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANO DE OBRA 400.00$ 60.00$ 460.00$

-$ -$ 6,089.39$ 913.41$ 7,002.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 89219 18-jul-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,170.78$ 175.62$ 1,346.40$ -$ -$

1,170.78$ 175.62$ 1,346.40$

335,565.45$

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL GENERAL

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3308 860 22-jul-08 JULIO CESAR MENDEZ GONZALEZ 50% DEL TALLER INTEGRAL DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 22,141.30$ 3,321.20$ 25,462.50$ -$ -$

22,141.30$ 3,321.20$ 25,462.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 18-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRCIA 13,303.48$ 1,995.52$ 15,299.00$

13,303.48$ 1,995.52$ 15,299.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 18-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRCIA 3,858.26$ 578.74$ 4,437.00$

3,858.26$ 578.74$ 4,437.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3106 42DJ01Q014200165 18-jul-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRCIA 8,956.52$ 1,343.48$ 10,300.00$

8,956.52$ 1,343.48$ 10,300.00$

55,498.50$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 21 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL PRESENTE

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAPANTLA

TOTAL HUITZILA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL GENERAL

Page 80: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 93052 2-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,933.57$ 740.03$ 5,673.60$ 2301 QA120752 2-sep-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR 1R1310/1370S 1,800.00$ 270.00$ 2,070.00$ 3501 QA120752 2-sep-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORA 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2101 1351008127 2-sep-08 OFIX S.A. DE C.V. CINTA P/ROTULADOR KL-60/780 9MM NEGRO/BLCO, SRILLO METALICO 3/4" NEGRO 495.55$ 74.33$ 569.88$ 2404 116 5-sep-08 JOSÉ TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA CABLE TELEFONICO TIPO EKC DE 12 PARES 1,300.00$ 195.00$ 1,495.00$ 5902 67D00159571 19-jul-08 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CASA ALMACENAJE BIG MAX 8,260.00$ 1,239.00$ 9,499.00$ 3804 110003 10-sep-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. HOSPEDAJE DE PERSONAL 28,456.52$ 4,268.48$ 32,725.00$

45,645.63$ 6,846.85$ 52,492.48$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN 3411 93873 5-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,041.81$ 756.27$ 5,798.08$

2305 8809 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO ARMELLAS, CINCHOS, ABRAZADERAS, BOLSAS DE CINCHOS 57.39$ 8.61$ 66.00$ 2306 8809 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CANDADO 30.44$ 4.57$ 35.01$ 2404 8809 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CLAVIJAS 17.38$ 2.61$ 19.99$ 2406 8808 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO RODILLOS, BROCHAS 113.04$ 16.96$ 130.00$ 2404 8808 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CINTA DE AISLAR, LAMPARA AHORRADORA 56.52$ 8.48$ 65.00$ 2401 8808 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CLAVO P/ CONCRETO 11.96$ 1.79$ 13.75$ 2305 8808 25-ago-08 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CESPOL P/FREGADERO, CESPOL P/LAVABO, PEGAMENTO P/PVC, TUVO PVC, CODO PVC, T PVC, ARCO C/ CEGUETA 233.05$ 34.96$ 268.01$

2301 5877 26-ago-08 DEL REAL OLVERA PILAR GUADALUPE CABLE UTP NIVEL 5 DE 8 HILOS, CONECTOR RJ45 CAT.5, PINZAS PARA CONECTOR RJ45 360.91$ 54.14$ 415.05$ 2404 12303A 26-ago-08 FERNANDO VINICIO ALVAREZ GARCIA CABLE POR METRO, CAMPANAS, COPLES 215.60$ 32.34$ 247.94$

6,138.11$ 920.72$ 7,058.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 92848 2-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$ 5,434.99$ 815.25$ 6,250.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 5204 102A 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESTACION SATELITAL REMOTA PARA RECIBIR EL SERV. SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 26,955.00$ 4,043.25$ 30,998.25$ 2101 EM198482 1-jul-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. CINTA MAGICA SCOTCH 12X33 810 21.74$ 3.26$ 25.00$ 3415 MPKSC5485375 2-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2206 14 2-jul-08 MARIA DE LA PAZ BRAVO BENAVIDES GALONES DE AGUA 182.61$ 27.39$ 210.00$ 2101 EM195782 3-jul-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. PAP CARBON KORES M 2010 T/O 13.04$ 1.96$ 15.00$ 3415 MPKSC5485476 3-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC5485565 5-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC5485806 10-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2401 3001M 11-jul-08 CARLOS LOPEZ ROMERO CTO. GRIS 17.39$ 2.61$ 20.00$ 3415 MPKSC5485904 12-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC5485988 15-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC5502172 19-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2305 Q19632 22-jul-08 HUERTA BELLO LUZ MARIA ADAPT MACHO HIDR CEM 1/2 2.56$ 0.38$ 2.94$ 2305 Q19610 22-jul-08 HUERTA BELLO LUZ MARIA ESFERA PVC CEMEN 1/2, TEE HIDR CEM 1/2, CODO HIDR CEM 1/2, COPLE HIDR CEM 1/2 29.03$ 4.35$ 33.38$ 3415 MPKSC5502294 23-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC5502435 26-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2305 3475M 7-ago-08 LOPEZ ROMERO CARLOS CLAVO 2 1/2 43.47$ 6.52$ 49.99$ 3415 MPKSC5837122 11-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 72.99$ 10.95$ 83.94$ 2101 EM196617 13-ago-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. LIMPIADOR MAGISTRAL P/PIZARRON 130.44$ 19.57$ 150.01$ 3415 MPKSC5837462 15-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 105.92$ 15.89$ 121.81$ 3415 MPKSC5837659 20-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2101 EM200064 20-ago-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. LIMPIADOR PELIKAN P/PIZARRON, PAP EX. CELOFAN POLIP BLANCO, PAP EX. GAMUCINA VARIOS 177.48$ 26.62$ 204.10$ 2101 EM201232 20-ago-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A. DE C.V. FOMY PASCUA CARTA BA BLANCO 30.05$ 4.51$ 34.56$ 2306 361 21-ago-08 CAZARES GARCIA ESTEBAN ALFAJILLAS 1X3X10 65.18$ 9.78$ 74.96$ 3415 MPKSC5837808 22-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2206 61960 26-ago-08 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON 258.26$ 38.74$ 297.00$ 2106 14057 30-ago-08 ROMERO REYES JULIO CESAR AIRE COMPRIMIDO PERFECT CHOICE 73.91$ 11.09$ 85.00$ 2305 746561 29-ago-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ PIJA C/FIJAD-10X1, TAQUETE 24 PLAST. ZAKANI 1.08$ 0.16$ 1.24$ 2404 746561 29-ago-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ LAMPARA ESPIRAL 65W P LIGTH/ULTRA, PORTA LAMPARA IUSA-TRAKARED, PORC. 249.90$ 37.48$ 287.38$

26,976.74$ 4,046.51$ 31,023.25$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3411 92703 1-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 813.08$ 121.96$ 935.04$

813.08$ 121.96$ 935.04$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3106 80806102012 6-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 787.83$ 118.17$ 906.00$

3415 MPKSC5669653 4-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 864.20$ 129.63$ 993.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 93338 2-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,170.78$ 175.62$ 1,346.40$ 1,170.78$ 175.62$ 1,346.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 93053 2-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$ -$ -$

2,687.03$ 403.05$ 3,090.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 93694 4-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,115.55$ 467.33$ 3,582.88$ 3,115.55$ 467.33$ 3,582.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 93504 3-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$ 2,895.72$ 434.36$ 3,330.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURACOXQUIHUI 3411 93339 2-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$

3,385.04$ 507.76$ 3,892.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3411 92382 1-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,292.00$ 643.80$ 4,935.80$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE TORRE

TOTAL AGUA DULCE

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4,292.00$ 643.80$ 4,935.80$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAOMELACA 5204 102A 30-jul-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESTACION SATELITAL REMOTA PARA RECIBIR EL SERV. SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 26,955.00$ 4,043.25$ 30,998.25$

2302 1202068959 ######## OFIX S.A. DE C.V. REGULADOR 1000VA P/TEL 4 CONTACTOS, CABLE USB 2.0 A/B 1.8MTS 250.25$ 37.54$ 287.79$ 2305 119092 ######## SANCHEZ JACOME JORGE PIJAS NEGRA 8X1 1/4 277.39$ 41.61$ 319.00$ 3605 3862 ######## KIKEY CABALLERO PONCE FOTOCOPIAS 173.68$ 26.05$ 199.73$ 3605 13744 ######## MICAELA ALONZO LUQUEZ FOTOCOPIAS 98.61$ 14.79$ 113.40$ 2101 M25012831 ######## TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. CHEQUE POLI/CARB CTA 62.09$ 9.31$ 71.40$

27,205.25$ 4,080.79$ 31,286.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC5804634 25-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2101 22326 20-ago-08 CASTELLANOS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES MARCADORES PARA BILLETES 56.09$ 8.41$ 64.50$ 2601 A43684 9-sep-08 SERVICIO PLATON SANCHES S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 227.02$ 34.05$ 261.07$ 2601 A43683 9-sep-08 SERVICIO PLATON SANCHES S.A. DE C.V. COMPRA DE DIESEL 1,181.10$ 177.17$ 1,358.27$ 3415 MPKSC5804746 3-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 85.55$ 12.83$ 98.38$

1,635.30$ 245.30$ 1,880.60$

#¡REF!

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL OMEALCA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3301 179 30-ago-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPEPAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 6,956.52$ 1,043.48$ 8,000.00$

3804 109750 3 de sep de 08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA, S.A. DE C.V. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE PERSONAL 10,645.00$ 1,596.75$ 12,241.75$ 2101 A3499 4-sep-08 COMPAÑ AGÜERO ERICK RUBEN COLOR PRINTER R-30 286.96$ 43.04$ 330.00$ 2101 A363445 6-sep-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A.D E C.V. BLOCK APUNTES PASCUA ADH BORLITAS 15.64$ 2.35$ 17.99$ 2306 A363445 6-sep-08 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, S.A.D E C.V. GLOBO FIESTA 9 C/100 BLANCO NIEVE, ROJO CEREZA, VERDE ESMERALDA 101.75$ 15.26$ 117.01$ 2206 A266947 4-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 A267657 9-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 84002 10-sep-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. AZUCAR REFINADA EN SOBRES, SUSTITUTO DE CREMA 200 DE 4G PORCIONADO 128.17$ 19.23$ 147.40$ 2206 5 10-sep-08 JASIBE MARIA MERGAREJO CRUZ CAFÉ TOSTADO MOLIDO Y ENVASADO CALIDAD ELITE, MEZCLA DE LA CASA, MOLIDO PARA CAFETERA 391.30$ 58.70$ 450.00$ 2306 2587 4-sep-08 MORENO LENDECHY JOAQUIN HECHURA DE LLAVE PARA CHAPITA 34.78$ 5.22$ 40.00$ 2306 2602 9-sep-08 MORENO LENDECHY JOAQUIN APERTURA Y HECHURA DE LLAVE DE UN ARCHIVERO 180.00$ 27.00$ 207.00$ 2601 C221809 9-sep-08 TORRES AVILA ALEJANDRO UNIDAD UNIV.RECT.GDE 56.52$ 8.48$ 65.00$ 2305 S485929 3-sep-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V. FLEXTOOL 5MTS1PZ 40.78$ 6.12$ 46.90$ 2305 220371 4-sep-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS. S.A. DE C.V. GRAPA P/CABLE 5/8, NIPLE PLASTICO, MANGUERA INDUST. 1/2 156.17$ 23.43$ 179.60$ 3505 133202 2-sep-08 RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE XALAPA RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 28.00$ 4.20$ 32.20$ 3415 MPKSC6085007 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC6085008 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC6085009 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC6085010 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC6085011 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 79.75$ 11.96$ 91.71$ 3415 MPKSC6085012 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC6085013 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC6085014 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC6085015 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC6085016 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 99.30$ 14.90$ 114.20$ 3415 MPKSC6085017 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 112.09$ 16.81$ 128.90$ 3415 MPKSC6085018 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 114.56$ 17.18$ 131.74$ 3605 63629 10-sep-08 APONTE PENSADO ALBERTINA ENGARGOLADOS 31.30$ 4.70$ 36.00$ 2301 60006 3-sep-08 REFACCIONARIA LA ESMERALDA S.A.D E C.V. BUFE-12A-366AA BOBMAS 1,121.74$ 168.26$ 1,290.00$ 2301 60007 3-ago-08 REFACCIONARIA LA ESMERALDA S.A.D E C.V. A GST22L BUJIAS PLATINO, ACEITE QUATER 115.65$ 17.35$ 133.00$ 3107 19681 17-sep-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ PAGO DE AGUA POTABLE 1,086.09$ 162.91$ 1,249.00$

-$ -$ 22,593.23$ 3,388.99$ 25,982.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2106 C42417 17-jun-08 GRUPO TOKIO S.A. DE C.V. CD-RW SONY 650MB 74 MIN. 4X 10 X 243.40$ 36.51$ 279.91$ 2106 C42420 17-jun-08 GRUPO TOKIO S.A. DE C.V. TONER SAMBUNG ML-1710 915.45$ 137.32$ 1,052.77$

2504 929A 10-jun-08 FARMACIAS DEL CIELO S.A. DE C.V.TEMPRA FORTE TAB, DESEMFRIOL D TAB, MELOX PLUS TAB, LUMOTIL TAB, SARIDON TAB, SYNCOL TAB, BUSCAPINA TAB, PEPTO BISMOL TAB, ALCOHOL 380.54$ 57.08$ 437.62$

2305 10460 8-jul-08 SANCHEZ MORALES GERARDO COPLEX PARA LAVABO, TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1/2, CINTA TEFLON DE 1/2" 53.07$ 7.96$ 61.03$ 2407 14843 18-jun-08 PERALTA REYES SARVIA BANDA B-66, CAMBIO DE ACEITE P/MOTOR 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2601 A220359 19-jun-08 GASOLINERIA COSTA VERDE II S. DE R.L. DE C.V. GASOLINA MAGNA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKMA2512401 7-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 113.06$ 16.96$ 130.02$ 3415 MPKMA2512480 21-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 134.50$ 20.17$ 154.67$ 2106 116002086090 7-jul-08 OMX S.A. DE C.V. TONER SAMBUNG ML-1710 1,003.48$ 150.52$ 1,154.00$ 2106 1302087029 7-jul-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA COL (26) (22)(95), TINTA NEGRO (16) (21)(92), TONER NEGRO P/LJ2100 2,901.74$ 435.26$ 3,337.00$

5,953.93$ 893.09$ 6,847.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2106 116002085593 25-jun-08 OMX S.A. DE C.V. CARTUCHO C8766WL C, CARTUCHO TINTA NEGRA 378.25$ 56.74$ 434.99$ 2109 34563 1-jul-08 FRUTIS S.A. DE C.V. VIDEO CASSETTE MINIDV 51.30$ 7.70$ 59.00$ 3201 92 1-jul-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$ 3201 93 1-jul-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 730.43$ 109.57$ 840.00$ 3201 95 1-ago-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 2,739.13$ 410.87$ 3,150.00$ 3201 94 1-ago-08 JOSE LUIS SANTOS PEREZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 730.43$ 109.57$ 840.00$

7,368.69$ 1,105.30$ 8,473.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2404 1351008056 14-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. TELEFONO INALAM. 2.4. GHZ CON IDENT. NEGRO 493.03$ 73.95$ 566.98$ 5206 1351008064 18-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. NO BREAK C/REG 800 VA MICRO SR INET 4CON 1,251.30$ 187.70$ 1,439.00$ 2101 1351008091 25-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. GRAPA DE 3/8", ENGRAPADORA USO PESADO, CARPETA T/CTA NEGRO C/20 MICAS, MICA T/CARTA C/100 668.70$ 100.31$ 769.01$ 2404 1351008092 25-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. TELEFONO INALAM. 2.4. GHZ CON IDENT. NEGRO 493.03$ 73.95$ 566.98$

-$ -$ 2,906.06$ 435.91$ 3,341.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3415 MPKSC5669371 12-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5669372 12-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2306 10971 9-jul-08 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO V. ALAMBRE 24.35$ 3.65$ 28.00$ 2206 15051 8-jul-08 GARCIA PREZ AMPARO DE LA CONCEPCION CARM LITO, MILKCARAMEL SURT., FRUTILIN SURT 43.91$ 6.59$ 50.50$ 2206 6472 8-jul-08 COSONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 730.43$ 109.57$ 840.00$ 3107 560 22-jul-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA, VERACRUZ PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,391.05$ 358.66$ 2,749.71$ 2404 87291 7-jul-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA CHALUPA PVC, PLACA 1V EVO, CINTAS SCOTCH, TIMBRES INDUSTRIALES, ROLLO DE CABLE POT #18, APAGADOR TIMBRE 1,031.36$ 154.70$ 1,186.06$ 2305 87291 7-jul-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA CAJA DE SUJETADORES, BOLSA CON DOCE PIJAS TABLAROCA 42.28$ 6.34$ 48.62$ 2101 E23020355 5-jul-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. OPALINA T/CARTA 1,024.88$ 153.73$ 1,178.61$ 2101 E23020354 5-jul-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. DUPLICADOR CTA/500H Y OFI/500H 780.80$ 117.12$ 897.92$ 2206 24957 11-ago-08 GENERAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A. DE C.V. GALLETA SURTIDO NAVIDAD G, COCA COLA 2 LITROS 78.87$ 11.83$ 90.70$ 2302 4150 30-jul-08 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON SWITCH 8 PUERTOS BEST COMPONENT 252.17$ 37.83$ 290.00$ 2305 252C 28-jul-08 SOLARES RIVERA ARTURO TOM. EST. ERP 311 6.2. 124.80$ 18.72$ 143.52$ 2404 4133 28-jul-08 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON CONECTORES RJ45 69.60$ 10.44$ 80.04$

6,787.50$ 1,018.12$ 7,805.62$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL PAPANTLA

Page 83: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3106 44DJ01E024400010 8-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,420.87$ 513.13$ 3,934.00$ -$ -$

3,420.87$ 513.13$ 3,934.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2102 F293 17-jul-08 DECO JASMIN S.A. DE C.V. THINER AMERICANO 15.22$ 2.28$ 17.50$ 2305 B92994 16-jul-08 HERNANDEZ JACOME FELIPE GONZALO TABLERO IMSA, HERRAJES SEGUETAS NICHOLSON 296.06$ 44.41$ 340.47$ 2102 F284 16-jul-08 DECO JASMIN S.A. DE C.V. THINER AMERICANO, ESTOPA EXTRABLANCA 500G COMEX 29.57$ 4.43$ 34.00$ 2601 175353 15-jul-08 IMPULSORA DE XALAPA, S.A.D E C.V. GASOLINA MAGNA 217.52$ 32.63$ 250.15$ 2305 23819 15-jul-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS REMATE TILES BURGUNZY 62.61$ 9.39$ 72.00$ 2305 218251 12-jul-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS. S.A. DE C.V. BROCA A.V DE 1/8, 5/32, 1/4, 3/16, RODAJA 81 YOYO HY511 ESPIGA 55.22$ 8.28$ 63.50$ 2101 1303077371 5-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. CINTA P/MAQUINA ELEC OLYMPIA ASTROTYPE 81.86$ 12.28$ 94.14$ 2106 9145 5-ago-08 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. DISKETTE 3.5" CAJA, TINTA NEGRA 96DJ HP, TINTA COLOR 97 DJ HP 682.61$ 102.39$ 785.00$ 2302 9145 5-ago-08 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V. CONECTOR RJ45, CABLE UTP NIVEL 5 E 8 HILOS, PILA PARA BIOS, SWITCH 8 PTOS RJ45 10/100 NEXXT 527.82$ 79.17$ 606.99$ 2407 23901 1-ago-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS HILO REDONDO .095" 12M TRUP 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2206 A264543 1-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2305 23955 13-ago-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS BARRETA TRUP DE PUNTA 1-1/4 354.78$ 53.22$ 408.00$ 3604 79995 13-ago-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPEL COUCHE CLR T/C 64.00$ 9.60$ 73.60$ 3604 80682 18-ago-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. PAPEL COUCHE CLR T/C 234.90$ 35.24$ 270.14$ 2206 A264549 19-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 165.22$ 24.78$ 190.00$ 2601 18798 11-ago-08 JOEL CALLEJAS GUTIERREZ QUAKER 5 LITROS 213.04$ 31.96$ 245.00$ 2305 23930 8-ago-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS TUBO REFORZADO PVC 3", CODO 90° PVC, COPLE PVC SANITARIO 3", PILA TRUP DE CARBON ZINC-AA 123.49$ 18.52$ 142.01$ 2406 23930 8-ago-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS ESMALTE AEROSOL 400ML PLATA PAM-PL 59.13$ 8.87$ 68.00$ 2702 23930 8-ago-08 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS BOTA PLASTICO No. 5 86.95$ 13.04$ 99.99$ 2305 F453 8-ago-08 DECO JASMIN S.A. DE C.V. RUBI 2" Y 2 1/2" 22.17$ 3.33$ 25.50$ 2406 F453 8-ago-08 DECO JASMIN S.A. DE C.V. AERO COMEX 2418 GRIS, 2493 GRIS ACERO, REMOV ESPECIAL DE PINT. 95.65$ 14.35$ 110.00$ 3411 91999 19-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,030.54$ 604.58$ 4,635.12$

7,627.05$ 1,144.06$ 8,771.11$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2103 A001282 11-jun-08 COORPORATIVO C&I S.A. DE C.V.AMPERIMETRO ANALOGICO DE 30/5A, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE ENCAPSULADO, VOLTIMETRO ANALOGICO DE 0-600V, VOLTIMETRO ANALOGICO DE 30/24V, CONMUTADOR P/LA LECTURA DE UNA LINEA 3,030.00$ 454.50$ 3,484.50$

2102 296 4-jul-08 LILIANA CAMPOR RODRIGUEZ CLORO, PINOL, MECHUDOS, SARRICIDA 448.00$ 67.20$ 515.20$ 2102 308 16-jul-08 LILIANA CAMPOR RODRIGUEZ MECHUDOS, DETERGENTE ROMA 216.48$ 32.47$ 248.95$ 2102 4346D 15-jul-08 HUERTA GARZA JOSE VIRGILIO THINNER ESTÁNDAR 18.09$ 2.71$ 20.80$ 2601 A023762 14-jul-08 SUPER SERVICIO VEGA S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA, VERDE MEXLUB 130.43$ 19.56$ 149.99$

3,842.99$ 576.45$ 4,419.44$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSC5119631 20-jun-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC 5671199 12-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 3415 MPKSC5669621 1-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5672764 5-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2302 8892 1-ago-08 BOLAÑOS GASCA FRANCISCO JAVIER CONECTORES RJ-45 PLUG 52.20$ 7.83$ 60.03$ 2306 1619A 6-ago-08 FRAZA S.A. DE C.V. PIOLA TAMBOR BANDA DE GUERRA 239.13$ 35.87$ 275.00$ 2306 A247417 1-ago-08 FERRETERIA TELLERIA S.A. DE C.V. BL CANDADO FANAL LATON CSI-713GL BL 148.28$ 22.24$ 170.52$ 2404 A247588 6-ago-08 FERRETERIA TELLERIA S.A. DE C.V. EXTENCION ELECT. USO RUDO 6MT, MULTICONTACTO 6 ENTRADAS 115.20$ 17.28$ 132.48$ 2306 95 1-ago-08 OLGA ELENA DOMINGUEZ MARTINEZ DUPLICADOS DE LLAVES 156.00$ 23.40$ 179.40$ 3415 MPKSC5669743 8-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2101 4766 2-ago-08 CAMPOS HERRERA ROSALVA PAQ. DE SOBRES, TIRAS DE ETIQUETAS 66.12$ 9.92$ 76.04$ 3605 12593 12-ago-08 BAUTISTA PATIÑO FABIANA COPIAS TAMAÑO CARTA 15.60$ 2.34$ 17.94$ 2306 TAJ5728 1-ago-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. PERLA, PANERA, SERVILLETERO, HIELERAS, DULCEROS 155.19$ 23.28$ 178.47$ 2306 POR10173 2-ago-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. REVISTA, TELA MODA, TRAPO COCINA, FLORES, PALOMAS, PINZAS, SALEROS 184.10$ 27.61$ 211.71$ 2306 32427 2-ago-08 LUZ DEL CARMEN PEREZ RAMIREZ VASO CRISA 6660 455.00$ 68.25$ 523.25$ 2206 53504 2-ago-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S.A. DE C.V. 20/200G SPAGO, MALVA RELLENA, QUESO NACHO, MENTA 1.3G, 207.35$ 31.10$ 238.45$ 2303 53504 2-ago-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO S.A. DE C.V. CPA 3060, PLATO ONDO, 125PTOS, 250PTOTO, 300 TENEDOR, 300 CUCHARAS, 200 VASOS ROJOS, 250 PLATOS, VASO 227 ML 972.93$ 145.94$ 1,118.87$ 3411 91660 18-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,077.57$ 761.63$ 5,839.20$

8,266.77$ 1,240.02$ 9,506.79$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3106 48DJ11L334610050 12-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 5,933.04$ 889.96$ 6,823.00$ 2601 16454X 21-ago-08 GAS DEL TROPICO S.A. DE C.V. KILOS DE GAS L.P. 826.89$ 124.03$ 950.92$ 3605 439 13-ago-08 GARCIA GARCIA GREGORIO COPIAS TAMAÑO CARTA 68.80$ 10.32$ 79.12$ 3415 MPKSC5886058 9-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC5886651 16-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 123.00$ 18.45$ 141.45$ 3415 MPKSC5884046 9-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 117.39$ 17.61$ 135.00$

-$ -$ 7,172.63$ 1,075.89$ 8,248.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 91965 19-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 4,343.58$ 651.54$ 4,995.12$

4,343.58$ 651.54$ 4,995.12$

92,325.80$ TOTAL GENERAL

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 84: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3415 869906 3-ago-08 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 2,336.71$ 350.51$ 2,687.22$ 3210 QA119883 30-jul-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. LECTURA DE PERIODO: 01/07/2008 - 30/07/2008 DE FOTOCOPIADORA 2,102.90$ 315.44$ 2,418.34$ 2101 1301056739 27-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. ENGARGOLADO DE ANTOLOGIAS 123.55$ 18.53$ 142.08$ 2107 7891 14-ago-08 RAMIREZ RIOS ELIGIO COMPRA DE LIBRO "ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACION EDUCATIVA 346.09$ 51.91$ 398.00$ 2206 A266583 27-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 A266582 27-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 40.87$ 6.13$ 47.00$ 2206 A266590 29-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 55.65$ 8.35$ 64.00$ 2206 A266936 2-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 82092 28-ago-08 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. GALLETAS SURTIDAS 1.5K, COCA COLA 12 LATAS 193.83$ 29.08$ 222.91$ 2206 91367 27-ago-08 RIVERO PUERTO GONZALO CAFÉ EXTRAFINO 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2101 B526870 27-ago-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. SERV. PETALO 500P 21.74$ 3.26$ 25.00$ 2303 B526870 27-ago-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. PLATO No.2, CUCHARA SOPERA CHE 37.70$ 5.65$ 43.35$ 2704 XAV7081 1-sep-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 15 MTRS DE TELA SATIN 221.60$ 33.24$ 254.84$ 2407 23752 29-ago-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A. DE C.V. PILA PANASONIC AA ULTRA HYPER 4PZ 30.61$ 4.59$ 35.20$ 2404 A3665 11-ago-08 GARCIA BADILLO FERNANDO CLAVIJA PVC AMARILLA 515PV-000 57.39$ 8.61$ 66.00$ 2407 LAI0002462 2-sep-08 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. PILA CARB SONY 17.39$ 2.61$ 20.00$ 2404 D717072 19-ago-08 TIENDAS CHEDRAHUI, S.A. DE C.V. CLAVIJA CAUCHO POL 39.13$ 5.87$ 45.00$ 2404 6637C 27-ago-08 ROSAS DE COATZACOALCOS S.A. CLAVIJA METALICA A TIERRA 24.80$ 3.72$ 28.52$ 2305 220268 2-sep-08 MARQUEZ ESCOBAR HNOS S.A. DE C.V. TUBO CROMADO TRAMO 1", CINC 3/4X12 TOOLCRAFT 193.22$ 28.98$ 222.20$ 3605 4488 28-ago-08 GUADALUPE JORGE GARCIA LONA 1.8X.8 200.00$ 30.00$ 230.00$ 3201 274 25-ago-08 MARTHA SILVIA GARCIA GOVEA RENTA DE EDIFICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 13,239.13$ 1,985.87$ 15,225.00$ 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$ 3306 1346 1-sep-08 SPECIAL COMPU S.A. DE C.V. MENSUALIDAD DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 13,312.00$ 1,996.80$ 15,308.80$ 3411 92062 29-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 5,262.47$ 789.37$ 6,051.84$

50,507.57$ 7,576.14$ 58,083.71$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 16,491.85$ 2,473.78$ 18,965.63$

16,491.85$ 2,473.78$ 18,965.63$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN 3109 165A 1-sep-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3411 91144 12-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 6,302.26$ 945.34$ 7,247.60$ 9,366.26$ 459.60$ 9,825.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 165A 1-sep-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3109 165A 1-sep-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 165A 1-sep-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$ 11,155.85$ 1,673.38$ 12,829.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 12,787.85$ 1,918.18$ 14,706.03$ 12,787.85$ 1,918.18$ 14,706.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$ 8,074.85$ 1,211.23$ 9,286.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 14,450.11$ 2,167.52$ 16,617.63$ 14,450.11$ 2,167.52$ 16,617.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3109 165A 1-sep-08 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURACOXQUIHUI 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 12,328.85$ 1,849.33$ 14,178.18$

12,328.85$ 1,849.33$ 14,178.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 8,075.14$ 1,211.27$ 9,286.41$ 3411 91449 29-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 6,434.09$ 965.11$ 7,399.20$

14,509.23$ 2,176.38$ 16,685.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 16,436.94$ 2,465.54$ 18,902.48$ 3411 91659 18-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 1,756.17$ 263.43$ 2,019.60$

18,193.11$ 2,728.97$ 20,922.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3109 F201917 4-ago-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NAC. ENLACES LOCALES 16,898.85$ 2,534.83$ 19,433.68$ 16,898.85$ 2,534.83$ 19,433.68$

225,628.12$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2407 23678 21-ago-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. PILAS AA BLISTER 94.43$ 14.17$ 108.60$ 2306 U39090905 21-ago-08 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. BASE TERCIOPELO 30X40 NEG. 222.84$ 33.43$ 256.27$ 2206 A266225 22-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2206 A266443 25-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 83.48$ 12.52$ 96.00$ 2206 A265990 19-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2206 A266226 22-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA 122.61$ 18.39$ 141.00$ 2206 156666 23-ago-08 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS POR OTIVO DE AUDITORIA 486.09$ 72.91$ 559.00$ 2206 E19998 20-ago-08 GRUPO COMERCIAL TONY S.A. DE C.V. DULCES VARIOS 155.57$ 23.33$ 178.90$ 2206 91164 15-ago-08 RIVERO PUERTO GONZALO CAFÉ EXTRAFINO EN BOLSA 247.83$ 37.17$ 285.00$ 2404 219779 21-ago-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. BASES JGO SLIM LINE 31.30$ 4.70$ 36.00$ 3415 7824573 25-ago-08 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 206.74$ 31.01$ 237.75$ 3415 7824486 20-ago-08 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 125.22$ 18.78$ 144.00$ 3505 B1943 23-ago-08 GRUPO INDUSTRILA TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 32342 22-ago-08 REFACCIONARIAS BARON S.A. DE C.V. ACEITE DELGADO PARA MOTOR RECIEN AJUSTADO 83.48$ 12.52$ 96.00$ 3501 21600 19-ago-08 CARBALLO ROMANO LEOBARDO REPARACION DE SILLON EJECUTIVO 150.00$ 22.50$ 172.50$ 3605 4434 26-ago-08 GUADALUPE JORGE GARCIA IMPRESIÓN 12.6X19.2 34.78$ 5.22$ 40.00$ 2601 169439 22-ago-08 SERVICIO SABAGAS S.A. DE C.V. GASOLINA MAGNA 173.91$ 26.09$ 200.00$

-$ -$ 2,428.71$ 364.31$ 2,793.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3106 42DJ07F014210050 29-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 12,302.61$ 1,845.39$ 14,148.00$ -$ -$

12,302.61$ 1,845.39$ 14,148.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3501 10214 13-ago-08 VILLAR TRUJILLO MARTHA GENOVEVA CARGO POR REPARACION DE RELOG 1,510.00$ 226.50$ 1,736.50$ -$ -$

1,510.00$ 226.50$ 1,736.50$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3411 91171 14-ago-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 406.54$ 60.98$ 467.52$

2306 64758 2-jul-08 JICAM S.A. 2 CANDADOS CHICOS, 1 PORTA CANDADO FUNAL CHICO 39.99$ 6.00$ 45.99$ 3415 MPKSC5448961 19-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 3502 11331B 23-jul-08 ICSI COMERCIAL S.A. DE C.V. REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 300.00$ 45.00$ 345.00$ 2101 551A 22-jul-08 MUÑOZ ROMERO GUADALUPE HOJAS TAMAÑO CARTA 260.87$ 39.13$ 300.00$ 3605 538 22-jul-08 ALVAREZ RAMOS RAUL JAVIER COPIAS 73.05$ 10.96$ 84.01$ 3415 MPKSC5877455 28-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 3415 MPKSC5877168 23-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 104.80$ 15.72$ 120.52$ 3415 MPKSC5877733 31-jul-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 139.80$ 20.97$ 160.77$ 2206 2745 12-ago-08 PORRAS MARTINEZ EDGAR GARRAFONES DE AGUA 339.13$ 50.87$ 390.00$ 2305 6746 7-ago-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER HOJA P/SEGUETA 14.35$ 2.15$ 16.50$ 2404 6746 7-ago-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER CONTACTO 19.57$ 2.93$ 22.50$ 2407 6746 7-ago-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER HILO PARA DESBROZAR 25.22$ 3.78$ 29.00$ 2305 6351 8-ago-08 OBANDO GALLEGOS DALIA LIMAS 6", PORTACANDADOS 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2306 6351 8-ago-08 OBANDO GALLEGOS DALIA VANDADOS CHICOS, HILO LANZA 128.26$ 19.24$ 147.50$ 3415 MPKSC5891555 11-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVIO DE DOCUMENTOS 103.50$ 15.53$ 119.03$

2305 65257 13-ago-08 JICAM S.A.TORNILLOSC/COCHE, REMACHES POP., PIJAS DE 12X3" Y 1/4X1 1/4, PARES DE BISAGRAS, TAPA MODUS DE 2 VENT 341.52$ 51.23$ 392.75$

2404 65257 13-ago-08 JICAM S.A. APAGADORES MODUS 33.04$ 4.96$ 38.00$ 2401 65257 13-ago-08 JICAM S.A. MEDIO KILO DE ALAMBRE 23.91$ 3.59$ 27.50$ 2404 6762 14-ago-08 ZANELLA FERRIOLI MARIA ESTHER EXTENCIONES, CLAVIJAS 173.92$ 26.09$ 200.01$ 2101 559A 7-ago-08 MUÑOZ ROMERO GUADALUPE FOMI, LISTON, SILICON BARRA, PISTOLA PARA SILICON, PAPEL CELOFAN, RESISTOL BLANCO, CELOSEDA ROJO 869.57$ 130.43$ 1,000.00$

-$ -$ $ 3,632.73 544.91$ 4,177.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3106 44DJ13C334400100 29-ago-08 COMISION FEDERAL DE ELCETRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2,554.78$ 383.22$ 2,938.00$ -$ -$

2,554.78$ 383.22$ 2,938.00$

25,793.16$ TOTAL GENERAL

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 87: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2401 1430 10-oct-08 MARIANO BORBOLLA ROMAN 3, MAMPARAS PARA MODULO DE TRABAJO DE 1,20 MTS. DE FRENTE POR 90CMS. DE ALTURA 3,600.00$ 540.00$ 4,140.00$ 2101 1302097899 08/10/08 OFIX. SA. DE C.V. 5PZAS. CAJA ARCHIVO, 66.10$ 9.92$ 76.022407 LZG0007010 25/09/10 OXXO S.A. DE C.V. 1 PILA STAMINA A 37.39$ 5.61$ $43.002101 401G000143948 23/09/08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V CINTA TRANS P/MONTAJE 24X1, CUTTER DE PLASTICO GRANDE,CINTA P/SELL CANELA 48X50 109.91$ 16.49$ 126.42206 26851 30/09//08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 6 LIQUIDOS, 96.00$ $96.002206 269031 03/10/08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 6 LIQUIDOS 96.00$ $96.002206 269040 07/10/08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 7 LIQUIDOS 112.00$ $112.002206 2609050 10/10/08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 7 LIQUIDOS 112.00$ $112.002206 88165 10/10/08 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V COFFEE MATE 200/4G 69.90$ $69.902206 92088 03/10/08 RIVERO PUERTO GONZALO 4 KG CAFÉ EXTRAFINO 380.00$ $380.002306 2633 03/10/08 MORENO LENDECHY JOAQUIN 3 DUPLICADOS LLAVES DE PUNTO,3 DUPLICADOS $10 C/U, 1 DUPLICADO 402.00$ 60.30$ 462.30$ 2306 1815 08/10/08 LIMÓN BARRADAS ARMANDO 4 HECHURAS DE LLAVE A CERRADUAR, 1 DUPLICADO DE ALTA SEGURIDAD 700.00$ 105.00$ $805.002306 2645 9-sep-08 MORENO LENDECHY JOAQUIN 5 DUPLICADOS LLAVES 59.00$ 8.85$ 67.85$ 3415 MPKSC6085521 2-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6364126 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC6364127 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$

3415 MPKSC6364128 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$

3415 MPKSC6364130 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$

3415 MPKSC6364131 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$

3415 MPKSC6364132 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$

3415 MPKSC6364133 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 81.69$ 12.25$ 93.94$

3415 MPKSC6364134 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$

3415 MPKSC6364135 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$

3415 MPKSC6364136 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 94.00$ 14.10$ 108.10$

3415 MPKSC6364137 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 106.50$ 15.97$ 122.47$

. 3415 MPKSC6364140 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 113.00$ 16.95$ 129.95$

3415 MPKSC6364141 10-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 98.57$ 14.79$ 113.36$

3505 A3030 9-oct-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$

3505 2846 29-sep-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A DE C.V. LAVADO DE CAMIONETA 43.48$ 6.52$ 50.00$

2306 G 15720 3-oct-08 PAPELERIA SALAMAN S.A.DE C.V. BASE P/REG YUTE 30X40 BAMBI PZA.,PVC P/REGALO FILM 60CM,BASE P/YUTE 30X30 BAMBI 245.22$ 36.78$ 282.00$

2306 G 15881 09/10/08 PAPELERIA SALAMAN S.A.DE C.V. BASE P/REG YUT 30X40, CALCULADORA CASIO AX 120VW 133.04$ 19.96$ 153.00$

2101 56213 02/10/08 ROSA MENDOZA MARIA ESTHER 117 CARTULINAS CREMA 57X72 1,068.21$ 160.23$ 1,228.44$

2101 116003071206 29/09/08 OPERDADORA OMX S.A DE C.V. BANDERITAS MIN CO,RESALTADOR CON BAN,RESALTADOR TINTA L, RESLATADOR TINTA L, 115.39$ 17.31$ 132.70$

2302 116003071206 29/09/08 OPERDADORA OMX S.A DE C.V. MOUSE OPTICO C/ALM 173.83$ 26.07$ 199.90$

2306 106225 22/09/08 LA NUEVA SERPENTINA S.A DE C.V. 5 PORTA GLOBOS C/10 43.48$ 6.52$ 50.00$

2206 106225 22/09/10 LA NUEVA SERPENTINA S.A DE C.V. 4 WINIS BOLSA C/50, PALETA SEMAFORO C/30 78.00$ 78.00$

3605 64122 09/10/08 APONTE PENSADO ALBERTINA 24 COPIAS TAMAÑO DOBLE CARTA 20.87$ 3.13$ 24.00$

2101 17054 25/09/10 LIBRERÍA INTERNACIONAL DE XALAPA S.A DE C.V. GUAJUARDO CANTU FINANCIERA 5A ED. 293.00$ 293.00$

2101 83684 25/09/08 PATRONATO PRO. UNIVERSIDAD VERACRUZANA AC. 1 ALGEBRA 95.00$ 95.00$

3605 792 12/09/08 EDITORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SOBRETIRO EN CALENDARIO 2008-2009 1,161.00$

3605 774 28/08/08 EDITORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CARTELES CALENDARIO 208-2009 5,966.00$

3107 19722 06/08/08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA PAGO DE AGUA POTABLE 1,203.00$

3109 F204576 03/10/08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$

3306 1379 01/10/08 SPECIAL COMPU S.A DE C.V. MATENIMIENTO, SEGUIMIENTOASESORIA Y CAMBIOS PARA 15 PLANTELES 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$

3306 1378 01/10/08 SPECIAL COMPU S.A DE C.V. MENSUALIDA POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PARA 15 PLANTELES. 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$

35,048.94$ 5,057.56$ 48,436.50$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL

Page 88: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2404 10740 13-sep-08 SANCHEZ MORALES GERARDO CINTA DE AISLAR ECONÓMICA NITO,CAMPANA INDUSTRIAL 10",BALASTRO SLIMLINE DE 2X39W,LAMPARA SLIMLINE DE 39W 3,435.63$ 515.34$ 3,950.97$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL, ENLACES LOCALES 16,491.84$ 2,473.78$ 18,965.62$

TOTAL PAPANTLA 19,927.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2407 1854 28-ago-08 CASTELLANOS ADELFO HERNANDEZ 4 PILAS DURACEL 2A, Y 5 MENSULAS. 86.09$ 12.91$ 99.00$ 2404 855 4-sep-08 FERRETERIA ANDRADE S.A. C.V. 4 LAMPARAS 55WTS. 76.52$ 11.48$ 88.00$

3109 356 01/10/2008 BT LATAM MEXICO S.A DE C.V. SERVICIO CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 352

86.09$ 12.91$ 99.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3109 356 1-oct-08 BT LATAM MEXICO S.A DE C.V. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3106 44DJ0014400236 23-oct-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 17,761.74$ 2,664.26$ 20,426.00$ 2404 98589 15-ago-08 RAMOS MIJANGOS CLEMENTINA 2 BOCINAS 12 PULG. ELECTROVOICE 608.70$ 91.30$ 700.00$ 2206 2769 9-sep-08 PORRAS MARTINEZ EDGAR 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 559.00$ 3415 MPKSC6089034 5-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC5891977 2-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 114.50$ 17.18$ 131.68$ 2101 2048 10-sep-08 MENDIOLA ACOSTA MARIA LUISA 5 CROMOS, 1 BOTE DE DIAMANTINA, 1 BOTE DE DIAMANTINA 108.71$ 16.31$ 125.02$ 2407 6821 12-sep-08 MARIA ESTHER ZANELLA FERRIOLLI 2 BRASO LÍQUIDO 113.04$ 16.96$ 130.00$ 3415 MPKSC6069563 12-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 83.95$ 12.59$ 96.54$ 3415 MPKSC6089121 10-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 109.17$ 16.38$ 125.55$ 3109 356 10-oct-08 BT LATAM MEXICO S.A DE C.V. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

22,067.32$ 3,310.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3109 356 1-oct-08 BT LATAM MEXICO S.A DE C.V. 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ -$ -$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2306 1168 10-ago-08 GONZALES SANTIAGO SANTOS CRISTALES CLARO 6MM DE .64 X10 CM 375.57$ 56.33$ 431.90$ 3415 MPKSC669856 15-ago-08 SERVICIOS MUPA S.A DE.C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3107 917414 21-ago-08 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE PAPANTLA PAGO DE AGUA POTABLE 2,204.50$ 2,204.50$ 2302 4282 16-ago-08 ALMA ROSA BAUTISTA SWITCH 8 PUERTOS LINKLYS 382.61$ 57.39$ 440.00$ 2407 81120 19-ago-08 GENERAL DE MUEBLES DE PAPANTLA S.A DE C.V PILA DURACEL AA 113.04$ 16.96$ 130.00$ 2102 15318 18-ago-08 GARCIA PEREZ AMPARO DE LA CONCEPCIÓN 11850 KG BSA. 90X1.20, 32825KG , BSA. 50X70 460.92$ 69.14$ 530.06$ 2206 9000 16-ago-08 BOLAÑOS GASCA FRANCISCO JAVIER SWITCH 3COM 16 PUERTOS 1,478.35$ 221.75$ 1,700.10$ 2302 9495 8-ago-08 CRUZ CASTELLANOS GASPAR 1 PINZA HER 158-45, 40 CONECTOR EL-45 169.38$ 25.41$ 194.79$ 3415 MPKSC5669979 22-ago-08 SERVICIOS MUPA S.A DE.C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC6155746 5-sep-08 SERVICIOS MUPA S.A DE.C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2206 2516 18-sep-08 GRAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A DE C.V. CAFÉ BOLA DE ORO, NESCAFE CLASICO, AZUCAR, 2KG. 250.61$ 37.59$ 288.20$ 2303 25615 18-sep-08 GRAL DE MUEBLES PAPANTLA S.A DE C.V. VASOS NARSA N.550 DECORADO,PLATO PASTELERO JAGUAR # 6,PLATO TERMOUSO URFI, VASOS DART,CUCHARA ROJA 98.35$ 14.75$ 113.10$ 2305 87999 15-sep-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA 1 CINTA TEFLÓN, 3 CANLETAS, 1 CAJA DE TAQUETES, 1 BROCA 98.30$ 14.75$ 113.05$ 2404 87999 15-sep-08 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA 2 ROLLOS DE CABLE, 1 TIMBRE 1,017.41$ 152.61$ 1,170.02$ 3415 MPKSC6155834 10-sep-08 SERVICIOS MUPA S.A DE.C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 96.43$ 14.47$ 110.90$ 2101 13067 27-ago-08 OLGA RAMOS VALDEZ 500 PAPEL SEGURIDA T/CARTA 260.87$ 39.13$ 300.00$

3107 926918 22-sep-08 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE PAPANTLA PAGO DE AGUA POTABLE 2,164.31$ 324.65$ 2,488.96$ 3415 MPKSC6155979 20-sep-08 SERVICIOS MUPA S.A DE.C.V SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2305 88050 18-sep-08 FERREPINTURAS PAPANTLA S.A DE C.V. 2 CODOS, METRO DE TELA 75CM. 14.79$ 2.22$ 17.01$ 2305 74343 18-sep-08 DISTRIBUIDORS TOTONACA S.A DE C.V. 1PZA. PEGAMENTO SILER , 3 COPLE PVC 2" , 1 CODO PVC 2", .50MT TUBO DE PVC, 1KG CEMENTO BCO, 1PZA. P/FREGADERO 49.56$ 7.43$ 56.99$ 2305 87933 8-sep-08 FERREPINTURAS PAPANTLA S.A DE C.V. 1 VALVULA PARA TANQUE ALTO 195.66$ 29.35$ 225.01$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 11,155.84$ 1,673.38$ 12,829.22$

7,034.96$ 724.57$ 7,759.53$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

Page 89: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$ 12,787.84$ 1,918.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3106 42DJ02010101750 16-oct-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 9,727.75$ 1,459.16$ 11,186.91$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$

17,802.59$ 2,670.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$ 13,580.84$ 2,037.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3415 MPKSC6061213 5-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 79.85$ 11.98$ 91.83$ 3415 MPKSC6369705 19-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.06$ 14.41$ 110.47$ 3415 MPKSC6369706 19-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 76.37$ 11.46$ 87.83$ 2407 1201081450 19-ago-08 OFIX SA.C.V. 6PZAS. PILAS "9V" ENERGIZER MAX C/1 221.70$ 33.25$ 254.95$ 3109 356 1/010/08 BT LATAM MEXICO S.A DE C.V. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

-$ -$ -$ -$

3,537.98$ 530.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3415 MPKSC5669972 22-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2103 4872 22-ago-08 CAMPOS HERRERA ROSALVA 2 PINTURAS, 1 GODETE,1PAQ. OLEO C/12, 1PAQ. PINCELES 284.37$ 42.66$ 327.03$ 2306 2151 25-ago-08 NORMA ANGELICA RIOS GARCES GLOBO NACARADO BLANCO 11", CURLING SILVER,CURLING ROJO, 4 GLOBO EST ROJO 9" 320.00$ 48.00$ 368.00$ 2404 33801 25-ago-08 HUERTA MARTINEZ DARIO CABLE DUPLEX 14, PROBADOR DE CORRIENTE DIG. 110. 312.97$ 46.95$ 359.92$ 2305 85731 22-ago-08 CEREHOFE S.A DE C.V. 4 ABRAZADAREAS S/F 1 1/2 #28 20.88$ 3.13$ 24.01$ 2406 85731 22-ago-08 CREHOFE S.A DE C.V. 2 BROCHAS DURAZNO 4", ( 4PZAS.) BROCHA DURAZNO 2" 98.26$ 14.74$ 113.00$ 2306 248250 25-ago-08 FERRETERIA TELLERIA S.A C.V 4K CABLE POLIPROP, 10 MM AMARILLO 206.23$ 30.94$ 237.17$ 2404 73632 27-ago-08 FERRETERIA TELLERIA S.A C.V 1 P ELECTRONIVEL ROTOPLAS C/3MTS. 136.41$ 20.46$ 156.87$ 2407 ED0016125 27-ago-08 TIENDAS CHEDRAUI S.A C.V. PILA 522BP 1 ENERG, PILA 522BP 1 ENERG. 141.57$ 21.23$ 162.80$ 3415 MPKSC5669848 15-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC5669913 19-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2305 247997 18-ago-08 FERRETERIA TELLERIA S.A C.V 20.P ARMELLA ABIERTA 22X100, 2 P PEGAMENTO D. CORNING 300ML NEGRO U 93.43$ 14.02$ 107.45$ 2303 117583 16-ago-08 GARARDO ADRIAN PEREZ 2K BOLSAS ESTÁNDAR, 4 VASOS # 16, 2K PAPEL ESTRAZA 104.00$ 15.60$ 119.60$ 3415 MPKSC6155609 29-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC6155672 2-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2404 70055 2-sep-08 FERRE PINTURAS S.A. DE C.V. 6 FOCOS DOMÉSTICOS 100WST, 2 FOCOS 200X 140 VTS, 1 CONECTOS INSERCIÓN BCE. 117.37$ 17.61$ 134.98$

2703 1165 20-ago-08 PROVEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A DE C.V. 10 MTRS. PIOLA DE SEDA, 6 PAR DE AROS DE MADERA 805 120.75 925.752407 1165 20-ago-08 PROVEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A DE C.V. 1 BRASSO DE PASTA 47.83$ 7.17$ 55.00$ 2701 1165 20-ago-08 PROVEDOR DE EQUIPO MILITAR Y DEPORTIVO S.A DE C.V. 15 VESTIDURAS ROJAS 360.00$ 54.00$ 414.00$ 3415 MPKSC5806197 5-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2306 248648 5-sep-08 FERETERIA TELLERIA S.A DE C.V. 1 ALAMBRE PUAS VAQUERO 17KGS. 360. 1 K CADENA GALV.MM (1/4) 595.37$ 89.31$ 684.682305 83483 5-sep-08 FIERROS Y LAMINAS S.A DE C.V. 2 GRAPA GALVANIZADA 9-25 56.12$ 8.42$ 64.542306 83483 5-sep-08 FIERROS Y LAMINAS S.A DE C.V. CANDADO MG P/DORA A0070GCV 32.25$ 4.84$ 37.09$ 2502 2053 5-sep-08 JOSE MILGUEL SÁNCHEZ PEREZ RECARGA DE EXTINTORES 9KG. Y VASTAGO DE BRONCE 369.57$ 55.44$ 425.01$ 3415 MPKSC6155867 12-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2305 70199 12-sep-08 FERRETERIAS PAPANTLA S.A. DE C.V. 5 ARMELLAS CERRADAS, 2 BROCAS A VELOC. 1/4, 2 BROCAS P/CONCRETO 1/4 80.89$ 12.13$ 93.02$ 3415 MPKSC6155963 19-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2302 8930 6-ago-08 BOLASÑOS GASCA FRANCISCO JAVIER 15 RED CABLE PARA REDES RJ45 CAT SE POR METRO PANDIUT 90.78$ 13.62$ 104.40$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$

1,339.22$ 200.88$ 1,540.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 2502 470 6-sep-08 CAMILO RODRIGUEZ MARTINEZ 4PZAS. RECARGAS DE TIPO ABC DE 4.5KGS, 1PZA.TIPO ABC DE 6KGS, 1PZA. CO2 DE 4.5KGS 1,450.00$ 217.50$ 1,667.50$ 3415 MPKSC6022996 30-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SERVICIO DE MENSAJERIA 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC6023027 1-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SERVICIO DE MENSAJERIA 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC6023377 6-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SERVICIO DE MENSAJERIA 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3415 MPKSC6091502 13-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SERVICIO DE MENSAJERIA 122.61$ 18.39$ 141.00$ 2703 5987 13-sep-08 ABDALA CALDERÓN ELENA 7 JUEGOS DE BAQUETAS Y 5 BOQUILLAS 466.09$ 69.91$ 536.00$ 3501 QA 121658 3-oct-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. MANTENIEMIENTO DE COP. IRI1310 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2105 QA 121658 3-oct-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. TONER IR1310/*IR137O 460.00$ 69.00$ 529.00$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V. 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$

11,325.71$ 1,698.86$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2404 30519 9-oct-08 NUEVA WAL MART DE MEXICO DE RL DE CV. 6 LAMPARAS EMERG 1,173.91$ 176.09$ 1,350.00$ 3415 MPKSC5825591 5-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A.DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 123.00$ 18.45$ 141.45$ 3106 64DU080031190080 19-oct-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 6,481.74$ 972.26$ 7,454.00$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V ENLACES DE LARGA DISTACIA NACIONAL Y LOCAL 16,831.04$ 2,524.66$ 19,355.70$

24,609.70$ 3,691.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3106 66DU08B146200050 22-oct-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 9,667.83$ 1,450.17$ 11,118.00$ 3109 F204576 3-oct-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCAL 16,898.90$ 2,534.84$ 19,433.74$

26,566.73$ 3,985.01$

16,396.83$

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN SOB.CHILE HABANERO 0.5KG. 300.00$ 300.00$ FERTILIZANTES Y PRODUCTOS AGROQUIMICOS SA. CV. UREA PRILADA ENVASADA, CLORURO DE POTASIO GRANULAR ENVASADO, Y CAL DOLOMITA 925.00$ 925.00$ DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS DEL SURESTE DE LA REPUBLICA SA.CV. MICRO MIN AMARILLO (20X1KG) Y RAIZAL (15X 1KG.) 132.00$ 132.00$ PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES NACIONALES SA.CV. CAPTAN 50 Y DIAZINON 25% 175.00$ 175.00$ GUTIERREZ CANCINO ADELA BASTIDOR 40 X60 165.60$ 24.84$ 190.44TONY TIENDAS SA.CV. OLEONEGRO 34,ROJO 05,Y 07, BCO TIT36 AZUL 0B27, AZUL UTL26,AMLLO. 04 Y 02. VDE.20, Y SOMBRA 3, VDE. 18 PINCEL MADERA 161.83$ 24.27$ 186.1GRISELDA MEJIA SEGURA FOTOCOPIAS 184.35$ 27.65$ 212GRISELDA MEJIA SEGURA FOTOCOPIAS 46.09$ 6.91$ $53.00

6-sep-08 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS DE CALIDAD S.A DE C.V. AGUARRAS ENV. PET 22.61$ 3.39$ $26.006-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA.CV. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.90$ 12.43$ $95.334-sep-08 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A DE C.V. GASOLINA 86.96$ 13.04$ $100.00

12-sep-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 5,535.53$ 830.33$ $6,365.867,817.85$ 942.88$ 8,760.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$

-$ -$ -$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURABENITO JUÁREZ 2206 12483 2-jul-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A DE C.V. AGUA PP20L 225.00$ $225.00

2206 14205 6-ago-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A DE C.V. AGUA PP20L 221.00$ 221.00$ 2206 14515 30-ago-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A DE C.V. AGUA PP20L 391.00$ 391.00$ 2601 131636 16-jul-08 INMOBILIARIA HEDAL, S.A. DE C.V. GASOLINA 229.54$ 34.43$ 263.97$ 2601 2341 3-sep-08 GASOLINERA FOY CHICONTEPEC S.A. DE C.V. GASOLINA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKMA2509992 11-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKMA2533604 18-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 88.50$ 13.28$ 101.78$ 3415 MPKMA2533615 22-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2406 18464 18-sep-08 VÍCTOR HUMBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 4 LITROS DE PINTURA, BROCHA Y LITRO DE TINER 332.17$ 49.83$ 382.00$ 2206 14731 3-sep-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A DE C.V. AGUA PP20L 153.00$ 153.00$ 2206 14883 10-sep-08 CONSORCIO LA PUREZA DE BEBIDAS S.A DE C.V. AGUA PP20L 204.00$ 204.00$

-$ -$ -$ -$

2,102.27$ 136.24$ 2,238.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2008

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

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COXQUIHUI-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC5670385 5-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3605 9212 11-ago-08 MARTÍNEZ RAMÍREZ IMELDA SOCORRO COPIAS 690.00$ 103.50$ 793.50$ 2101 9212 11-ago-08 MARTÍNEZ RAMÍREZ IMELDA SOCORRO LAPICEROS Y HOJAS OPALINA 318.26$ 47.74$ 366.00$ 2703 1692 9-sep-08 MONTIEL GREZ SILVERIO BAQUETAS 260.87$ 39.13$ 300.00$ 3415 MPKSC5804845 9-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 85.55$ 12.83$ 98.38$

1,440.23$ 216.03$ 1,656.26$

12,655.50$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

Page 93: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 G15362 23-sep-08 PAPELERÍA SALAMAN S.A. DE C.V. MTR. PAP ENVOLTURA KRAFT Y BLI BANDERITAS FIRME AQUÍ 88.26$ 13.24$ 101.50$ 2206 158009 26-sep-08 ASADERO CIEN S.A. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS 620.87$ 93.13$ 714.00$ 2206 A268511 25-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. LÍQUIDOS 112.00$ 112.00$ 2206 A268140 23-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. LÍQUIDOS 80.00$ 80.00$ 2704 1480 23-sep-08 MIGUEL FORZÁN MARTÍNEZ PAÑO 560.87$ 84.13$ 645.00$ 3604 209176 19-sep-08 SERVICIOS FOTOGRÁFICOS VIALY S.A. DE C.V. VHS A DVD 217.39$ 32.61$ 250.00$ 2401 52601 4-sep-08 FIERROS Y CEMENTOS DE XALAPA S.A. DE C.V. PISO Y PEGAMENTO P/PISO 143.48$ 21.52$ 165.00$ 2404 67D00157486 8-sep-08 HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. LÁMPARA DE CLIP Y REFLECTOR GU10 620.87$ 93.13$ 714.00$ 2406 A116202 9-sep-08 XALAPE&A DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. PLASTIPROTECTOR Y AEROCOMEX CAFÉ ANODIZADO 42.18$ 6.33$ 48.51$ 2406 A116474 22-sep-08 XALAPE&A DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. AEROCOMEX CAFÉ, LIJA DE MADERA 120, LIJA DE MADERA 80 Y LIJA DE MADERA 240 39.57$ 5.94$ 45.51$ 2305 414336 24-sep-08 SERGIO RICARDO FUENTES LÓPEZ PZA. TOR. SINKER 9X65, TAQUETE GRIS 1/4, PZA ESCUADRA Y PZA TOR. SINKER 12X65 35.77$ 5.37$ 41.14$ 2305 414376 25-sep-08 SERGIO RICARDO FUENTES LÓPEZ PZA ESCUADRA 145-600, PZA TOR. P/MADERA BULNES, PZA TOR. P/MADERA BULNES 20X10 43.20$ 6.48$ 49.68$ 2305 10260 20-sep-08 PRODUCTOS FORESTALES DE XALAPA S. DE R.L. Y C.V. PINO 222.63$ 33.40$ 256.03$ 2404 220996 22-sep-08 MÁRQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. EXTENSIÓN USO RUDO 5MT Y EXTENSIÓN USO RUDO AMT 60.70$ 9.10$ 69.80$ 2404 2375 29-sep-08 CALIXTO JIMÉNEZ CABALLERO BALASTRA, LÁMPARAS Y CINTAS DE AISLAR 613.87$ 92.08$ 705.95$ 2305 AJB44387 23-sep-08 FERRETERÍA ONOFRE S.A. DE C.V. CERRADURA CROWN LT ANT LLAVE 213.57$ 32.04$ 245.61$ 3107 19661 18-sep-08 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER PAGO DE AGUA POTABLE 115.65$ 17.35$ 133.00$ 3415 MPKSC6024976 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC6024977 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 103.50$ 15.53$ 119.03$ 3415 MPKSC6024978 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC6024979 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 67.21$ 10.08$ 77.29$ 3415 MPKSC6024980 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 91.50$ 13.72$ 105.22$ 3415 MPKSC6024981 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 76.86$ 11.53$ 88.39$ 3415 MPKSC6024982 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC6024983 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3415 MPKSC6024984 26-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. ENVÍO DE MENSAJERÍA 74.93$ 11.24$ 86.17$ 3605 63852 24-sep-08 ALBERTINA APONTE PENSADO COPIA DE PLANO 130.43$ 19.57$ 150.00$ 3505 A2781 24-sep-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A. DE C.V. LAVADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 107047 8-sep-08 ROBERTO PÉREZ MARTÍNEZ GASOLINA 585.22$ 87.78$ 673.00$ 2601 FRB178646 27-sep-08 GRUPO FERCHE S.A. DE C.V. GASOLINA 173.92$ 26.09$ 200.01$ 3411 E-1345 16-30/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 5,673.60$ 5,673.60$ 3804 110422 22-oct-08 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA S.A. DE C.V. HOSPEDAJE 13,641.03$ 2,318.97$ 15,960.00$ 2302 54164 29-sep-08 ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS S.A. DE C.V. FUENTE DE PODER MCA. HACER 250W/0 Y DISIPADOR THERMALTAKE HEAT 2,349.00$ 352.35$ 2,701.35$ 3201 275 30-sep-08 MARTHA SILVIA GARCÍA GOVEA RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA 14,500.00$ 2,175.00$ 16,675.00$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 5,674.54$ 851.18$ 6,525.72$ 3301 7603056 30-sep-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPE PAGO DE HONORARIOS 7,619.05$ 1,142.86$ 8,761.91$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

54,949.69$ 7,635.43$ 62,585.12$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURATRES VALLES 2301 120883 6-sep-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. TAMBOR IR1310/1370S 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$

3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,814.93$ 272.24$ 2,087.17$ -$ -$

3,214.93$ 482.24$ 3,697.17$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN 2106 1301056459 25-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. TINTA NGRO (98) Y TINTA COL (95) P/DJ 530.43$ 79.57$ 610.00$

2101 1301056460 25-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. CARTUKINA OPALINA T/CARTA BLANCO 156.27$ 23.44$ 179.71$ 3201 97 1-sep-08 JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ RENTA DEL LOCAL PARA AULA DE CLASES 840.00$ 840.00$ 3201 96 1-sep-08 JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ RENTA DEL LOCAL PARA AULA DE CLASES 3,150.00$ 3,150.00$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,326.33$ 198.95$ 1,525.28$

4,676.70$ 103.01$ 6,304.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3411 E-1349 15,16/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 1,562.56$ 1,562.56$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,084.37$ 162.66$ 1,247.03$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

2,646.93$ 162.66$ 2,809.59$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAAGUA DULCE 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 2,018.41$ 302.76$ 2,321.17$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

2,018.41$ 302.76$ 2,321.17$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 2106 1353000099 4-sep-08 OFIX, S.A. DE C.V. PIZARRÓN BLANCO 240X120 BASTIDOR MARCO ALUM 6,204.00$ 930.60$ 7,134.60$

3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,772.05$ 265.81$ 2,037.86$

7,976.05$ 1,196.41$ 9,172.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,293.45$ 194.02$ 1,487.47$

1,293.45$ 194.02$ 1,487.47$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURABENITO JUÁREZ 3411 E-1348 15,16/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 1,585.04$ 1,585.04$

3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 1,228.65$ 184.30$ 1,412.95$ 2,813.69$ 184.30$ 2,997.99$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2008

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 E-1344 16-30/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 3,090.08$ 3,090.08$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,196.25$ 179.44$ 1,375.69$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

4,286.33$ 179.44$ 4,465.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 E-1342 6-28/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 5,491.20$ 5,491.20$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÁXICO S.A.B. DE C.V. 1,447.21$ 217.08$ 1,664.29$

6,938.41$ 217.08$ 7,155.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 3411 E-1347 16-30/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 3,330.08$ 3,330.08$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,112.77$ 166.92$ 1,279.69$

-$ -$ -$ -$

4,442.85$ 166.92$ 4,609.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3411 E1350 18-sep-08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 5,839.20$ 5,839.20$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,667.21$ 250.08$ 1,917.29$

-$ -$ 7,506.41$ 250.08$ 7,756.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3411 E-1346 16-30/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 4,932.80$ 4,932.80$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,291.69$ 193.75$ 1,485.44$

-$ -$ -$ -$

6,224.49$ 193.75$ 6,418.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3411 E-1343 16-30/09/08 INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PAGO DE GUARDIAS 2,692.80$ 2,692.80$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,181.57$ 177.24$ 1,358.81$

-$ -$ -$ -$

3,874.37$ 177.24$ 4,051.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3501 QA120883 6-sep-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORA IR1310 2,300.00$ 345.00$ 2,645.00$ 3103 130080906646 30-sep-08 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELÉFONO 1,153.33$ 173.00$ 1,326.33$

-$ -$ 3,453.33$ 518.00$ 3,971.33$

129,804.66$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 95: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 A267664 12-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. LÍQUIDOS 144.00$ 144.00$ 2206 A267679 19-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. LÍQUIDOS 64.00$ 64.00$ 2206 DOPLR6226 15-sep-08 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. DE C.V. COSUMO DE ALIMENTOS 234.78$ 35.22$ 270.00$ 2206 RYU0001429 14-sep-08 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. COCA-COLA, V8, JUMEX, TORRILLAS, JUMEX MANGO, DONAS BIMBO Y ROLES DE CANELA 87.86$ 2.74$ 90.60$ 2206 24354 14-sep-08 MARÍA ALMA DOMÍNGUEZ SALAS CONSUMO DE ALIMENTOS 217.39$ 32.61$ 250.00$ 2404 MA293848 12-sep-08 CARLOS CHÁVEZ LICONA CONTACTO DUPLEX MARFIL, ASTRO PLACA DUPLEX ALUMINIO, CINTA DE AISLAR, CANALETA, KOBREX CABLE Y CHALUPA 646.29$ 96.94$ 743.23$ 2305 220688 12-sep-08 MÁRQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A. DE C.V. DISCO DIAMANT 1503 128.17$ 19.22$ 147.39$ 2404 220974 22-sep-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A DE C.V. APAGADOR DE PASO 32.00$ 4.80$ 36.80$ 2305 CLB646656 14-sep-08 FERRETERÍA ONOFRE S.A. DE C.V. FLEXIPLUS NARANJA C/GUÍA, TAPA CUADRADA Y CAJA PVC CUADRADA VERDE 60.04$ 9.01$ 69.05$ 2404 CLB646775 15-sep-08 FERRETERÍA ONOFRE S.A. DE C.V. PLACA 2V RESINA MARFIL CHASIS BTICINO EVOLUCION Y APAGADOR SENC. 10A Q5800 QUINZINO EVOLUCION 54.63$ 8.19$ 62.82$ 2306 1783 19-sep-08 ARMANDO LIMÓN BARRADAS CANDADOS TRUPER CAZA-50L 100.00$ 15.00$ 115.00$ 2305 12374 15-sep-08 ERNESTO ARTURO FLORES VÁSQUEZ PEGAMENTO EN TUBO 85.22$ 12.78$ 98.00$ 2102 A6972 12-sep-08 ADRIÁN BRAVO GARRIDO LONAS VACÍAS 175.00$ 26.25$ 201.25$ 2305 A122953 12-sep-08 MARÍA DE LOURDES LANDA LÓPEZ CINCEL FRAGUA GDE, PUNTA DE FRAGUA GDE, MARRO CH 4LBS Y PALA CUADRADA CH. 379.57$ 56.93$ 436.50$ 2401 A122953 12-sep-08 MARÍA DE LOURDES LANDA LÓPEZ ARENA SACO, CEMENTO GRIS APASCO Y CAL TENEXTEPEC 120.00$ 18.00$ 138.00$ 2305 O10465 12-sep-08 CAMPOS REYEROS Y CIA, S.A. DE C.V. PLASTIPROTECTOR 15 MIS D POLITILENIO 58.70$ 8.81$ 67.51$ 2305 C117228 13-sep-08 XALAPEÑA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. PLASTIPROTECTOR 15 MIS D POLITILENIO 58.70$ 8.81$ 67.51$ 2301 4253 10-sep-08 ARTURO TRUJILLO BARRIOS FRENO Y BOMBA DE GASOLINA 782.61$ 117.39$ 900.00$ 3505 A2730 19-sep-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBO WASH S.A. DE C.V. FORD BLANCO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3415 MPKSC6085079 12-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 70.58$ 10.59$ 81.17$ 3605 2920 17-sep-08 SANGABRIEL GRAJALES ADALBERTO GLOBOS IMPRESOS 521.74$ 78.26$ 600.00$ 3605 13144 10-sep-08 OMAR MAURICIO VILLAGRÁN LOZANO SERVICIO DE FOTOCOPIADO 40.17$ 6.03$ 46.20$ 3605 B10202 11-sep-08 CHRISTIAN RAÚL HOYOS MÁVIL COPIAS TAMAÑO CARTA DE CALIDAD TESIS 112.70$ 16.90$ 129.60$ 3604 2191 11-sep-08 SOLUCIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V. IMPRESIÓN DE LONA Y PEDIDO DE IMPRESIÓN 720.00$ 108.00$ 828.00$ 2601 FRB177390 13-sep-08 GRUPO FERCHE S.A. DE C.V. A. K. HEAVY DUTY 99.13$ 14.87$ 114.00$ 3210 QA120635 29-ago-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. 1,939.70$ 290.96$ 2,230.66$ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$

9,625.30$ 1,443.79$ 11,069.09$ 28,879.50$ 4,290.29$ 33,169.79$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2106 C43304 7-ago-08 GRUPO TOKIO S.A. DE C.V. TONER HP LASERJET P3005/M3027/M3035 1,486.71$ 223.01$ 1,709.72$ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,491.84$ 2,473.78$ 18,965.62$ 3106 42DJ07F014210050 15-sep-08 COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DE LUZ ELÉCTRICA 39,986.09$ 5,997.91$ 45,984.00$

17,978.56$ 2,696.78$ 20,675.34$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAATZALAN 3109 A0268 1-sep-08 BT LATAM MÉXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3415 MPKSC6022543 23-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 82.90$ 12.43$ 95.33$ 2206 NMIEA25682 29-ago-08 EMBOTELLADORA TROPICAL S.A. DE C.V. AGUA NATURAL SANT. GARRAF. 279.00$ 279.00$ 3605 2334 30-ago-08 GRISELDA MEJÍA SEGURA FOTOCOPIAS 126.64$ 19.00$ 145.64$ 2704 206 1-sep-08 HORTENCIA MARES ORTÍZ MANTA 106.52$ 15.98$ 122.50$ 3605 2364 3-sep-08 GRISELDA MEJÍA SEGURA FOTOCOPIAS 176.52$ 26.48$ 203.00$ 3109 A0268 1-sep-08 BT LATAM MÉXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

-$ -$ 3,835.58$ 533.49$ 4,369.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2404 A1215 18-ago-08 JUANA RAMÍREZ ARIZPE METROS DE CABLE Y BOCINA Y PLUG 330.61$ 49.59$ 380.20$ 2302 D25583 18-ago-08 ICSI COMERCIAL S.A. DE C.V. SWITCH 3COM 8 PTOS 10/100 517.39$ 77.61$ 595.00$ 2206 D25583 18-ago-08 ICSI COMERCIAL S.A. DE C.V. 3COM OFFICECONNECT 16 PTOS 10/100 826.09$ 123.91$ 950.00$ 3415 MPKSC5891706 19-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.75$ 16.91$ 129.66$ 3415 MPKSC5891706 15-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 123.88$ 18.58$ 142.46$ 2305 6805 5-sep-08 MARÍA ESTHER ZANELLA FERRIOLLI PAQUETE DE GRAPA 30.43$ 4.56$ 34.99$ 2404 6805 5-sep-08 MARÍA ESTHER ZANELLA FERRIOLLI APAGADORES 111.50$ 16.72$ 128.22$ 2101 419E000017603 21-ago-08 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV FOLDER COLG. DEPOT VDE OFICIO 99.91$ 14.99$ 114.90$ 3415 MPKSC5891851 26-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 111.88$ 16.78$ 128.66$ 3109 A0268 1-sep-08 BT LATAM MÉXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

5,328.43$ 799.26$ 6,127.69$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3109 A0268 1-sep-08 BT LATAM MÉXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 11,155.84$ 1,673.38$ 12,829.22$

11,155.84$ 1,673.38$ 12,829.22$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURABENITO JUÁREZ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$

12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2101 1704009863 21-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. 10 PZAS MICA PLAST. T/CTA C/10 TRANSP. 3PERF. 77.40$ 11.61$ 89.01$ 2206 A266176 29-ago-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. 10 LÍQUIDOS 190.00$ 190.00$ 2305 24050 1-sep-08 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO 2 RASTRILLOS TRUP. RECTO R-16M 191.30$ 28.70$ 220.00$ 3605 AUB82850 1-sep-08 COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. LAMINADO C5 CM. 102.03$ 15.30$ 117.33$ 2101 AUB82850 1-sep-08 COSTCO DE MÉXICO S.A. DE C.V. PAPEL COUCHE CLR D/C Y PAPEL COUCHE 39.93$ 5.99$ 45.92$ 2101 O7046 8-sep-08 PAPELERÍA SALAMÁN S.A. DE C.V. 30 PZA. CORDÓN P/GAFETE CREARTE 52.17$ 7.83$ 60.00$ 2601 179112 4-sep-08 IMPULSORA DE XALAPA S.A. DE C.V. GASOLINA PREMIUM 308.73$ 46.31$ 355.04$ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$

9,036.41$ 1,326.96$ 10,363.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL AGUA DULCE

Page 96: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

VEGA DE ALATORRE 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$ -$ -$

13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 2406 G30425 5-ago-08 DISTRIBUIDORA ELDOR, S.A. DE C.V. PINTURA VELMAR COLOR CENTER B3, AEROSOL COMEX NEGRO,LIJA, THINNER,VELMAR NEGRO 313.91$ 47.09$ 361.00$ 2601 A353648 5-ago-08 GASOLINERIA RICON DE LAS DONCELLAS, S.A. DE C.V. GASOLINA 86.96$ 13.04$ 100.00$ 3415 MPKSC5869641 6-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 77.68$ 11.65$ 89.33$ 3415 MPKSC5873543 13-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 79.85$ 11.98$ 91.83$ 2404 A69414 22-ago-08 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. CLAVIJA LEX AN Y CONTACTO WD3330 447.42$ 67.11$ 514.53$

52601 F66215 22-ago-08 AGRÍCOLA ANTARIX S DE RL DE C.V. ACEITE DIATOR 2T 50/1 Y ACEITE DIATOR AP140 BOT 1 52.17$ 7.83$ 60.00$ 3415 MPKSC5873820 22-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.36$ 16.10$ 123.46$ 3415 MPKSC5893808 25-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 77.68$ 11.65$ 89.33$ 3109 A0268 1-sep-08 BT LATAM MÉXICO S.A. DE C.V. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET 256 KBPS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ 3106 44DJ13C3344001 22-sep-08 COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DE LUZ ELÉCTRICA 1,988.70$ 298.30$ 2,287.00$

-$ -$ 6,295.72$ 944.36$ 7,240.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURACOXQUIHUI 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$

-$ -$ 12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 3605 2395 23-ago-08 GRISELDA MEJÍA SEGURA FOTOCOPIAS 48.70$ 7.30$ 56.00$ 2101 406G000159040 24-ago-08 OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V. PAPEL DE SEGURIDAD 40 PZAS. 51.91$ 7.79$ 59.70$ 2404 5916 27-ago-08 LUIS ALBERTO BARREDA RAMOS FOCO HALLOGENO EYB 82V 130.43$ 19.57$ 150.00$ 2305 398 27-ago-08 OMAR CALDELAS GARCÍA MANGUERA PARA GAS , REGULADOR, LIMA P/MACHETE, BROCAS Y REMACHES 155.64$ 23.35$ 178.99$ 2404 398 27-ago-08 OMAR CALDELAS GARCÍA CLAVIJA INDUSTRIAL 13.05$ 1.96$ 15.01$ 3415 MPKSC6022526 23-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 117.39$ 17.61$ 135.00$ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$

-$ -$ 8,591.97$ 1,288.80$ 9,880.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3415 MPKSC5825246 16-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 130.63$ 19.59$ 150.22$ 2305 EAC112479 16-ago-08 LOS VALIENTES S.A. DE C.V. TORNILLO TABLA ROCA 8X1 1/4 GR. Y PUNTA DESARMADOR JGO. GUÍA-13 TRUPER 174.09$ 26.11$ 200.20$ 2305 74D00130833 30-ago-08 HOME DEPOT MÉXICO S DE R.L. DE C.V. VÁLVULA DE TINACO FILLPRO, ADAPTADOR HEMBRA PARA INSERTA Y MULTICONECTOR UNIVERSAL 94.87$ 14.23$ 109.10$ 2704 TUL09467 30-ago-08 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. MANTELES 88.63$ 13.30$ 101.93$ 2305 EAC112981 30-ago-08 LOS VALIENTES S.A. DE C.V. RONDANA PRESIÓN 06 MM 1/4 Y TORNILLO LAMINADO 08X1 1/4 MIXTA 112.80$ 16.92$ 129.72$ 2101 B16447 2-sep-08 PAPELERÍA Y LIBRERÍA HIDALGO S.A. DE C.V. 2 CIENTOS DE HOJAS T/CARTA 76.52$ 11.48$ 88.00$ 3415 30508928 30-ago-08 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERÍA 126.00$ 18.90$ 144.90$ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,831.04$ 2,524.66$ 19,355.70$

-$ -$ 17,634.58$ 2,645.19$ 20,279.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 3109 F202860 3-sep-08 UNINET S.A. DE C.V. RPV DEDICADO, ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y ENLACES LOCALES 16,898.90$ 2,534.84$ 19,433.74$ -$ -$ -$ -$

16,898.90$ 2,534.84$ 19,433.74$

195,918.20$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 97: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3411 99423 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,673.60$ 5,673.60$ -$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN 3411 98908 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,798.08$ 5,798.08$ 3411 98909 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,369.52$ 1,369.52$ 3201 101 1-oct-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00$ 450.00$ 3,150.00$ 3201 102 1-oct-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 800.00$ 840.00$ 3201 104 1-nov-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00$ 3,150.00$ 3201 103 1-nov-08 SANTOS PEREZ JOSE LUIS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 800.00$ 840.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 3411 98000 3-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 7,812.80$ 7,812.80$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE 3411 97221 17-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,402.56$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 1601 10245 25-nov-08 O.P.D. MAQUINARIA DE VERACRUZ RECUPERACIÓN POR EL APOYO DE U TRACTOR DE ORUGAS ENE L MPIO. 6,115.00$ 6,115.00$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

6,115.00$ -$ 6,115.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 99424 6-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,651.76$ 3,651.76$ 3804 136464 21-nov-08 HOTELERA JALAPEÑA S.A DE C.V. CONGRESOS Y CONVENCIONES 4,153.91$ 623.09$ 4,777.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7,805.67$ 623.09$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 98585 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,770.80$ 4,770.80$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 98: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4,770.80$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 3411 98891 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,951.76$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 3411 98722 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXLIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,941.60$ 5,941.60$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5,941.60$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3411 98968 4-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,570.80$ 1,570.80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,570.80$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

Page 99: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3504 1171 11-nov-08 RIVERA RODRIGUEZ EDGAR PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y MANTENIMIENTO 175,445.85$ 26,316.88$ 201,762.73$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$

175,445.85$ 26,316.88$ 201,762.73$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ ATZALAN -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

Page 100: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE 1201 44DJ110014400238 22-nov-08 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 17,704.35$ 2,655.65$ 20,360.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

17,704.35$ 2,655.65$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3106 42DJ01D014200400 15-nov-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 13,483.48$ 2,022.52$ 15,506.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

13,483.48$ 2,022.52$ 15,506.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$ 1,739.14$ 260.87$ 2,000.01$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$

-$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 101: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI 3106 42DJ01Q014200165 15-nov-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 9,605.22$ 1,440.78$ 11,046.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

9,605.22$ 1,440.78$ 11,046.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ TOTAL UXPANAPAN

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

Page 102: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ 1201 66DU08B146200050 22-nov-08 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 10,009.57$ 1,501.43$ 11,511.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

10,009.57$ 1,501.43$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Page 103: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2101 C 22342 28-oct-08 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV. SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO 4,024.70$ 603.70$ 4,628.40$ 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 12,277.75$ 1,841.66$ 14,119.41$ 2701 2533 28-oct-08 COTA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN GEMA 60 CHAZARILLA IMAGEN GOBIERNO, 35 CHAMARAS 20,500.00$ 3,075.00$ 23,575.00$ 2101 1351008294 20-oct-08 OFIX S.A DE C.V. 5PZAS. FOLDER COLG., 20 PZAS SEPARADOR INDICES 710.75$ 106.61$ 817.36$ 3411 97700 20-oct-08 INTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN FAMILIAR SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,051.84$

2101 13011062191 16-oct-08 OFIX S.A DE C.V. 2PZAS. BOLIGRAFOS, 2BLI BOLIGRAFO,1PZA.BOLIGRAFO, 1BLI BOLIGRAFO 63.49$ 9.52$ 73.01$ 2101 12829 B 30-oct-08 ACOSTA LUNA GRABIEL ISAAC PAP. BOND BCO. TREE FREE 75 39.95$ 5.99$ 45.94$

2206 A 269530 14-oct-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 5 LIQUIDOS 80.00$ 80.00$ 2206 A 269537 17-oct-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 6 LIQUIDOS 96.00$ 96.00$ 2206 A 270047 21-oct-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 4 LIQUIDOS 64.00$ 64.00$ 2206 A 270282 24-oct-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 5 LIQUIDOS 80.00$ 80.00$ 2206 A 270288 28-oct-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V 5 LIQUIDOS 80.00$ 80.00$ 2206 A 270297 30-oct-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 6 LIQUIDOS 96.00$ 96.00$

2206 A 270919 4-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 5 LIQUIDOS 80.00$ 80.00$ 2206 A 271766 7-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V 7 LIQUIDOS 112.00$ 112.00$ 2303 S 493003 28-oct-08 TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V CUHARA CHINET CHI,VASO TERMOPACK 21.70$ 3.26$ 24.96$ 2102 S 493003 28-oct-08 TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V SERV. CHEDR. 500 P 15.60$ 2.34$ 17.94$ 2206 8894 D 28-oct-08 RIVERO FALCON GONZALO REGINALDO 3 CAFÉ EXPORTACIÓN 1KG. 300.00$ 300.00$ 2306 1847 22-oct-08 ARMANDO LIMÓN BARRADAS 2 DUPLICADOS DE LLAVES 180.00$ 27.00$ 207.00$ 2306 101129 E 21-oct-08 CASA AHUED S.A DE C.V. PALANGANA RECTANGULAR 50LTS. 93.04$ 13.96$ 107.00$ 2601 222250 23-oct-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A DE C.V. COFLEX P/LAVADO 49.39$ 7.41$ 56.80$ 2404 311579 17-oct-08 CHAVEZ LICONA CARLOS 1 PZAS. BREAKER 228.54$ 34.28$ 262.82$ 2601 12402 7-oct-08 SANCHEZ LUGO JOSE GUILLERMO 1 BOLSA DE GRAPAS 26.09$ 3.91$ 30.00$ 2601 222156 21-oct-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A DE C.V. SEGUETA, TELA MOSCO PLAS. 30.87$ 4.63$ 35.50$ 2302 A 9192 17-oct-08 GRUPO JW COMPUTERS S.A DE C.V. CABLE USB 2.0 EXTENSIÓN 4.5 PLATA MANTHATTA 78.26$ 11.74$ 90.00$ 2601 A 3327 30-oct-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. CHEVROLET ROJO 2 PROGRAMAS 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 A 3124 14-oct-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. 2500 ROJA 2 PROGRAMAS 43.48$ 6.52$ 50.00$ 2601 1558 15-oct-08 MARIA DE LOURDES SALINAS REYES SERVICIO MECANICO 400.00$ 60.00$ 460.00$

3898 9-oct-08 JORGE CHAVEZ LOPEZ 1 MODULO ENCENDIDO 182.61$ 27.39$ 210.00$ 3501 22008 5-nov-08 CARBALLO ROMANO LEOBARDO 2 REPARAR SILLAS SECRETARIALES 100.00$ 15.00$ 115.00$ 3415 MPKSC6364297 16-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC6372670 20-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVCIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759079 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 77.34$ 11.60$ 88.94$ 3415 MPKSC67599080 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 70.10$ 10.51$ 80.61$ 3415 MPKSC6759081 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 71.55$ 10.73$ 82.28$ 3415 MPKSC6759083 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 106.50$ 15.97$ 122.47$ 3415 MPKSC6759084 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759085 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759086 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759087 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC6759088 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759089 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759090 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 94.00$ 14.10$ 108.10$ 3415 MPKSC6759091 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759092 29-oct-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3107 19702 17-oct-08 AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE XALAPA VER. PAGO DE AGUA POTABLE -$ 133.00$ 3605 10695 B 28-oct-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIAS 29.83$ 4.47$ 34.30$ 3605 10648 B 23-oct-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIAS 397.39$ 59.61$ 457.00$ 3605 10698 B 28-oct-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIAS 284.22$ 42.63$ 326.85$ 3605 10752 B 3-nov-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIAS 280.43$ 42.07$ 322.50$ 3605 10762 B 4-nov-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL SERVICIO DE FOTOCOPIAS 136.96$ 20.54$ 157.50$ 3605 13336 28-oct-08 OMAR MAURICIO VILLAGRAN LOZANO SERVICIO DE FOTOCOPIAS 27.83$ 4.17$ 32.00$

-$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. 16,491.84$ 2,473.78$ 18,965.62$ 2506 2254 22-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y DEL GOLFO SA. DE CV. 1 PAPEL FILTRO 441.60$ 66.24$ 507.84$ 2101 1820 2-sep-08 JESUS MORALES RAVELO I PAQ. OPALINA GRUESA, 1PQA. OPALINA DELGADA 141.73$ 21.26$ 162.99$ 3605 1820 2-sep-08 JESUS MORALES RAVELO 3 ENGARGOLADOS, 646 COPIAS,194 COPIAS ,40 COPIAS 409.69$ 61.45$ 471.14$ 2306 10733 4-sep-08 GERARDO SANCHEZ MORALES CANDADO FANAL 45.23$ 6.79$ 52.02$ 2305 10733 4-sep-08 GERARDO SANCHEZ MORALES CESPOL FEXIBLE,SILICON SELLADOR,VALVULA TANQUE,COFLEX PARA LAVABO,FLOTADOR,BROCA DE ALTA VELOCIDAD 9/64" Y 5/32" 194.02$ 29.10$ 223.12$ 2301 10738 13-sep-08 GERARDO SANCHEZ MORALES NIPLE GALVANIZADO,ABRAZADERA SIN FIN, COPLEX PARA WC, PALA CUADRADA, PEGAMENTO PVC, CPLE DE PVC,TEE DE PVC SANITARIO 250.56$ 37.58$ 288.14$ 2301 10747 13-sep-08 GERARDO SANCHEZ MORALES LAMPARA AUTOB. 27,PASTILLA MARCA SOD. 180.96$ 27.14$ 208.10$ 2305 10750 15-sep-08 GERARDO SANCHEZ MORALES VARILLA COPERWELD 147.90$ 22.19$ 170.09$ 2404 10750 15-sep-08 GERARDO SANCHEZ MORALES CABLE THW CAL, LAMPARA SLIMLINE 108.80$ 16.32$ 125.12$ 2301 283 A 22-sep-08 DANZANTE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. MODULO DE CILINDRO DE COPIADORA 1,400.00$ 210.00$ 1,610.00$ 3501 283 A 22-sep-08 DANZANTE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V. SERVICIO PREVENTIVO 400.00$ 60.00$ 460.00$ 2504 1506 2-sep-08 FARMACIAS DEL CIELO S.A DE C.V. BUCAPINA FEM,MELOX PLUS,NAXEN T 45.500MG.PEPTO BISMOL MASTICABLE,XL 30 T20,SARIDON,MELOX PLUS, SYNCOL T24,BUSCAPINA GRAG,ANDOX, -$ 940.19$

-$ -$ -$ -$

16,933.44$ 2,540.02$ 19,473.46$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ ATZALAN 2301 QA 122015 20-oct-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 3,800.00$ 570.00$ 4,370.00$

3501 QA 122014 20-oct-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 400.00$ 60.00$ 460.00$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 2506 2254 22-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y DEL GOLFO SA. DE CV. 1 CAJA PAPEL FILTRO 441.60$ 66.24$ 507.84$ 2506 2253 28-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y DEL GOLFO SA. DE CV. 1PZA. CUBRE BOCA DESECHABLE 53.67$ 8.05$ 61.72$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

Page 104: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE 3411 97941 29-oct-08 INTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN FAMILIAR SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,626.16$ 243.92$ 1,870.08$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,626.16$ 243.92$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 11,155.84$ 1,673.38$ 12,829.22$ 2305 6042 29-sep-08 MARTHA LAURA ORTIZ LOPEZ 2 SILICONES TRANPARENTES 61.74$ 9.26$ 71.00$ 3415 MPKSC6625033 24-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 3415 MPKSC6625114 30-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

11,410.57$ 1,711.59$ 13,122.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 12,787.84$ 1,918.18$ 14,706.02$ 2601 6046 4-oct-08 NOVO GAS S.A DE C.V. 382.32 LITROS DE GAS L.P 1,739.14$ 260.87$ 2,000.01$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

14,526.98$ 2,179.05$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$ 3411 97701 20-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,090.08$ 3504 4164 7-oct-08 DIONISIO FLORENCIO GUTIERREZ VASQUEZ SERVICIO CORRECTIVO A CIRCUITO ELECTRÓNICO 100.00$ 15.00$ 115.00$ 2404 8451 8-oct-08 MARTIN URIEL GARCIA CORDOBA 5 CABLE 80.00$ 80.00$ 2109 116004044974 10-nov-08 OPERADORA MAX SA DE CV. FOTO SEMIGLOS 206.00$ 30.90$ 236.90$ 2503 1938 13-oct-08 KARLA IVONNE DEL ROCIO GARCÍA ELIZALDE 1 KG. RAICIN, 100GRS. FUNSIN -$ 128.00$ 2401 821 14-oct-08 DECO JASDIM S.A DE C.V. CEMENTO PLASTICO HS 77.39$ 11.61$ 89.00$ 2106 G 16314 26-oct-08 PAPELERIA SALAMAN S.A DE C.V. 10 PZAS, DISCO COMPACTO CD-R80 VERBATIM 60.87$ 9.13$ 70.00$ 2305 46666 16-oct-08 MIGUEL ANGEL MENDOZA NOGUEIRA 3MTRS. TUBO PVC, 1PAR GUANTES, I BOLSA DE CINCHOS 126.06$ 18.91$ 144.97$ 2407 46666 16-oct-08 MIGUEL ANGEL MENDOZA NOGUEIRA 2 ROLLOS HILO 60.85$ 9.13$ 69.98$ 3605 O 7473 30-sep-08 PAPELERIA SALAMAN S.A DE C.V. 6PZAS ENMICADO 41.74$ 6.26$ 48.00$ 3605 8332 14-oct-08 CARLOS CANSECO JUAREZ 4 ENGARGOLADOS #8, #16 86.00$ 12.90$ 98.90$ 2407 32861 7-oct-08 REFACCIONARIAS BARRON S.A DE C.V. ACEITE MOTOCRAF, GRASA B.A.T 104.35$ 15.65$ 120.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

9,018.10$ 1,340.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 13,580.84$ 2,037.13$ 15,617.97$ 3605 8138 30-jul-08 JESSICA ISLAS REYES 238 COPIAS 124.16$ 18.62$ 142.78

2101 8138 30-jul-08 JESSICA ISLAS REYES 88 OPALINA GRUESA, 4 LAMINAS UNISEL 146.12$ 21.92$ 168.042305 460 5-ago-08 PULINO VAZQUEZ MORALES 4 BISAGRAS 3 1/2 PARA PUERTA 48.72$ 7.31$ 56.03$ 2406 A 2397 4-ago-08 FELIX MASEGOSA ZARATE 2 LTS. RCO, 3 BROCHAS, 2 RODILLOS, 1 BROCHA 331.30$ 49.70$ 381.00$ 2406 2387 30-jul-08 FELIX MASEGOSA ZARATE 3 CUB. VIN LAC 2,368.70$ 355.30$ 2,724.00$ 2305 1493 8-ago-08 ESTEBAN SEVILLA CUERVO CHICO,12 PILAS 31.30$ 4.70$ 36.00$ 2404 1493 8-ago-08 ESTEBAN SEVILLA CUERVO 1 CONTACTO POLARIZADO, 2 CINTA AISLAR 47.82$ 7.17$ 54.99$ 2103 1085 20-ago-08 VICTOR JUVENAL ORTIZ MENDOZA 3LTS. ACEITE,1 PAQ. DE SERVILLETAS,2 PAQ, PLATOS,VASOS,TENEDORES,CUCHARAS, 5PAQ. DE SPAGUETTI, 100GRS. CARBONATO -$ 225.00$ 2103 1397 20-ago-08 JAVIER MORENO AGUIRRE MEDIA CREMA,SPAGUETTI,LECHE CONDENSADA,LECHE CARNATION -$ 179.80$ 2103 2163 21-ago-08 CARLOS MORALES MONTERO FILETE,PULPA,COSIDOS NEGROS, CAMARONES -$ 577.00$ 2103 1826 22-ago-08 JOSE ALFREDO ORTIZ GONZALEZ CONSUMO DE CARNE -$ 335.00$ 2101 8289 29-ago-09 JESSICA ISLAS REYES 1 PAQ. FOLDERS, 59.13$ 8.87$ 68.00$ 2404 244 3-oct-08 RAMIRO SUMANO ARIAS 2 BALASTROS 295.65$ 44.35$ 340.00$ 2101 101646 A 21-sep-08 GABRIEL ISAAC ACOSTA CASTRO 62 HOJAS PAPEL DE COLORES 111.29$ 16.69$ 127.98$

-$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 105: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

17,145.03$ 2,571.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 3411 97779 20-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,30.082506 2254 22-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A DE C.V. PIPETA GRADUADA. MANGUERA DE HULE LATEX 365.57$ 54.83$ 420.40$ 2506 2253 28-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A DE C.V. 1PZA. CUBREBOCAS DESECHABLE 53.67$ 8.05$ 61.72$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

419.23$ 62.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

COXQUIHUI 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$ 3411 97588 20-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,892.80$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

12,328.84$ 1,849.33$ 14,178.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 8,074.84$ 1,211.23$ 9,286.07$ 3411 96982 17-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,932.00$ 2506 2254 22-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A DE C.V. 5 MTS. MANGUERA DE HULE LATEX 128.07$ 19.21$ 147.28$ 2506 2253 28-oct-08 COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO S.A DE C.V. 1PZA. CUBREBOCAS DESECHABLES 53.67$ 8.05$ 61.72$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

8,256.58$ 1,238.49$ TOTAL UXPANAPAN

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

Page 106: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 16,831.04$ 2,524.66$ 19,355.70$ 3411 97587 20-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,346.40$ 3415 MPKSC5825809 23-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 138.00$ 20.70$ 158.70$ 2306 3650 23-sep-08 CONCEPCIÓN VAZQUEZ RAMIREZ 1 MARCO CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE 69.57$ 10.43$ 80.00$ 2305 3986 30-sep-08 FERNANDO GARCIA BADILLO 4PZAS. TUERCA HEXAGONAL 1/4 ",RONDANA, 2PZAS, SILICON,6PZAS. BROCA P/CONCRETO,ADAPTADOR,VALVULA ESFERA,ADAPTADOR,POLIFLEXCLAVIJA -$ -$

ABRAZADERAS DE UÑA 1/2,PIJA, ACEITE, EXTENSION DE USO RUDO. 685.51$ 102.83$ 788.34$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

17,724.12$ 2,658.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ 3109 F 205849 3-nov-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LOCALES 16,898.90$ 2,534.84$ 19,433.74$ 2301 QA 122014 20-oct-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 2,300.00$ 345.00$ 2,645.00$ 3501 QA 122015 20-oct-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 400.00$ 60.00$ 460.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

19,598.90$ 2,939.84$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

OMEALCA 2305 120338 9-sep-08 JORGE SÁNCHEZ JACOME MANGUERA JARDIN 158.40$ 23.76$ 182.16$ 2401 194233 9-sep-08 MANUEL NIETO VELAZQUEZ CEMENTO IMPERCEMEN TOLTECA 101.73$ 15.26$ 116.993415 MPKSC6063390 13-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 125.00$ 18.75$ 143.752305 91591 18-sep-08 MARGOT GARCIA ARREOLA 50 CLAVOS P/CONCRETO -$ $15.002305 2374 30-sep-08 EDGAR EDUARDO JACOME GALARZA TUBO CROMADO, 3 JUEGOS DE CORTINEROS 427.03$ 64.05$ 491.083605 1183 27-sep-08 BELEM MORALES NIETO SERVICIO DE COPIADO 117.40$ 17.61$ 135.015206 417A000006725 17-sep-08 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. RUTEADOR INALAMBRICO 1,564.35$ 234.65$ 1,799.00

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Page 107: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3210 QA 121395 29-sep-08 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 3,481.26$ 522.19$ 4,003.45$ 3301 189 31-oct-08 MIGUEL ANGEL TAMAYO TAYPE HONORARIOS 7,619.05$ 1,142.86$ 8,000.00$ 3201 276 27-sep-08 GARCÍA GOVEA MARTHA SILVIA RENTA DE INMUEBLES 14,500.00$ 2,175.00$ 15,225.00$

-$ -$ -$ -$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 27,228.45$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 2601 268874 5-sep-08 SERVICIO OTEAPAN, SA DE CV. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLR Y LUBRICANTES , L75 MN6H0, PL-YCL 800Z 121.74$ 18.26$ 140.00$ 2407 768 3-sep-08 ANGEL LEODEGARIO TRUJILLO ANTONIO 2 BATERIAS RESORTE 6V. 78.26$ 11.74$ 90.00$ 2404 768 3-sep-08 ANGEL LEODEGARIO TRUJILLO ANTONIO 1 CLAVIJA 13.04$ 1.96$ 15.00$ 2401 768 3-sep-08 ANGEL LEODEGARIO TRUJILLO ANTONIO 2 SACOS DE CAL 73.04$ 10.96$ $84.002305 768 3-sep-08 ANGEL LEODEGARIO TRUJILLO ANTONIO 1 CONECTOR BRONCE, R EXT.,1/4 CLAVO 1",3 SOBRES MARIPOSA N.2,1BROCA AV 1/4, 2 BROCAS P/CT 1/4 X 6,1 PAQ, SINCHOS, 3 LIMAS TRIANGULAR 178.26$ 26.74$ $205.003605 2456 27-sep-08 GRISELDA MEJIA SEGURA 133 FOTOCOPIAS 46.29$ 6.94$ 53.23

-$ -$ -$ -$ -$ -$

587.23$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAMARTINEZ DE LA TORRE -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ 110.97$ -$ 246.50$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 2,900.00$ 435.00$ 3,335.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

2,900.00$ 435.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 1,304.35$ 195.65$ 1,500.00$ 190.00$ 190.00$ 54.78$ 8.22$ 63.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2008.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

Page 108: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,549.13$ 203.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3,816.64$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,816.64$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ 85.55$ 12.83$ 98.38$ 85.55$ 12.83$ 98.38$

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

Page 109: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

230.00$ 34.50$ 264.50$ 85.55$ 12.83$ 98.38$

258.26$ 38.74$ 297.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

744.90$ 111.74$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Page 110: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3415 MPKSC5669860 16-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 96.50$ 14.47$ 110.97$ 2102 B 332516 20-sep-08 FERRETERIA TELLERIA SA. DE CV. 3PZAS. SELLA POLVO AUTOM. ORO, 1PZA. SELLA POLVO AUTOM 1.2MT. NATURA. 214.35$ 32.15$ 246.50$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

310.84$ 46.63$ 357.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

TOTAL PAPANTLA

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2008

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 111: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3511 255 5-jul-08 FOSADO LEON CELESTINO SUMINISTRO DE REFACCIONES Y REPARACIÓN 2,900.00$ 435.00$ 3,335.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

UI -$ -$ -$ -$

2,900.00$ 435.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2401 1130 18-ago-08 FIDEL HERNÁNDEZ GARCIA TRABAJOS FE FABRICACIÓN EN LÁMINA Y ÁNGULO DE CONPUERTAS P/TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REGRISTRO EN WC. 1,304.35$ 195.65$ 1,500.00$ 2206 267362 12-sep-08 GRUPO DOSO S.A. DE C.V. 10 LIQUIDOS 190.00$ 190.00$ 3605 1838 9-sep-08 REYES GUEVARA VALENTIN SERVICIO DE COPIADO 54.78$ 8.22$ 63.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,549.13$ 203.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3,816.64$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,816.64$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ COXQUIHUI -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

Page 112: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ 3415 MPKSC5670471 11-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC5804513 14-ago-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2101 1072 24-jul-08 GOMEZ IBARRA LUIS 1 GOMA PARA SELLO 4927 230.00$ 34.50$ 264.50$ 3415 MPKSC6159514 23-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 2305 3786 20-sep-08 JOSE JAIME LAZO BARRERA 1 CONEY P/GASOLINA 258.26$ 38.74$ 297.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

744.90$ 111.74$

357.47$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

-$ TOTAL GENERAL

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

Page 113: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 265 96379 3-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATIMONIAL CUOTA DE RECUPERACIÓN., 2 ELEMENTOS EN TURNO DE 12HRS. 5,673.60$ 5,673.60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5,673.60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 265 95746 2-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATIMONIAL 2 ELEMENTOS EN TURNO DE 12HRS EL 4-5,11-12,18-19,25-26/10/08 GTOS. DE TRASLADO 5,798.08$ 5,798.08$ 5,798.08$ -$ 5,798.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 265 95989 3-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL ELEMENTO EN TURNO DE 24HRS. EL 4-5,11-12,18-19,25-26/10/08, GASTOS DE TRASLADO 6,250.24$ 6,250.24$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

6,250.24$ -$ 6,250.24$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAMARTINEZ DE LA TORRE 3415 MPKSC6181175 1-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.30$ 11.14$ 85.44$

3415 MPKSC6181321 3-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2206 62118 3-sep-08 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON 19LTS. 135.00$ 135.00$ 2404 32937 4-sep-08 GALINDO RODRIGUEZ DEL GOLFO 1 EXTEN, 4.6, CLAVIJA TRIPLE, BASO /LAMPARA, CAMPANA 4P. 246.97$ 37.05$ 284.02$ 3415 MPKSC6181508 6-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC6181575 8-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 72.99$ 10.95$ 83.94$ 2302 2257 8-sep-08 ORTIZ LOPEZ ANGEL HERNANDO REGULADOR TDE. 182.61$ 27.39$ 210.00$ 3415 MPKSC6181596 9-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2306 6450 9-sep-08 VALENZUELA GUERRERO ELVIRA TABLA DE PINO 1PZA. 30.00$ 4.50$ 34.50$ 2404 1879 9-sep-08 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. 4 CONVERTIDOR, 97.39$ 14.61$ 112.00$ 2404 1884 10-sep-08 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. REGULADOR 338.26$ 50.74$ 389.00$ 2404 748789 10-sep-08 ANA MARIA GONZALEZ CRUZ 40. CABLE POT.2 CONDUCT. IUSA, 4 CLAVIJA HIPERTEC BLIND.CROM. 4 CONTACTO HIPERT IND. REDONDO SENC.58-C11 497.54$ 74.63$ 572.17$ 3605 9700 9-sep-08 FIDEL MONTERO JIMENEZ 242 COPIAS TAMAÑO CARTA 121.00$ 18.15$ 139.15$ 3415 MPKSC6181731 11-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.30$ 11.14$ 85.44$ 3415 MPKSC6181772 12-sep-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.30$ 11.14$ 85.44$ 2206 62204 12-sep-08 JORGE ISLAS SIMONIN AGUA PURIFICADA GARRAFON 19LTS. 135.00$ 135.00$

148.59$ 22.29$ 170.88$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA

AGUA DULCE 265 94968 1-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIALCUOTA DE RECUPERACIÓN,1, ELEMENTO EN TURNO 12HRS. EL 14,15, Y 2 ELEMENTOS16, 21 21/09/08, CARRETERA TRANSISTMICA 2,103.84$ 2,103.84$

265 96644 6-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL1 ELEMENTO EN TURNO DE 12HRS. 12,14-16, 18,26-31/JUL/08. 2 ELEMENTO DE 13/JUL/08. BONIFICACIÓN DE 6HRS15,16,18/JUL/08 3,623.28$ 3,623.28$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5,727.12$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 265 96380 3-oct-08 INSTITUTO DE POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL, 1 ELEMENTO QUE REALIZARON 144HRS. EN LA QUINCENA 4/10/08-5/10/08, 11/10/08-12/10/08. GTOS DE TRANLADO Y ALIM. -$ -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 265 96099 3-oct-08 INSTITUTO DE POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 1 ELEMENTO EN TURNO DE 14HRS 4-5,11-12,18-19,25-26/10/08. GTOS DE TRASLADO 3,816.64$ 3,816.64$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,816.64$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD ATZOMPA 265 95972 2-oct-08 INSTITUTO DE POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 2 ELEMENTOS QUE REALIZAN 144HRS EN LA QUICENA4/10/08-5/10/08,11/10/08-12/10/08, GTOS. DE TRASLAO Y ALIM. 3,330.08$ 3,330.08$ -$ -$ -$ -$

3,330.08$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 265 95691 2-oct-08 INSTITUTO DE POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 2 ELEMENTOS QUE REALIZAN 144HRS EN LA QUICENA4/10/08-5/10/08,11/10/08-12/10/08, GTOS. DE TRASLAO Y ALIM. 3,892.80$ 3,892.80$ -$ -$ -$ -$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL VEGA DE ALATORRE

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 20-AL 24 18 DE OCTUBRE DE 2008

TOTAL DIRECCION GRAL.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL ATZALAN

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

Page 114: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ 3,892.80$ -$ 3,892.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPAN 265 95259 1-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 1 ELEMENTO QUE REALIZAN 144HRS. EN LA QUINCENA 4/10/08-5/10/08,11/10/08-12/10/08, GTOS. DE TRASLADO Y ALIM. 4,932.80$ 4,932.80$ 3504 1165 16-oct-08 EDGAR RIVERA RODRIGUEZ PAGO POR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRANSFORMADOR EN EL PLANTEL N. 8 132,917.87$ 19,937.68$ 152,855.55$

132,917.87$ 19,937.68$ 152,855.55$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

270,768.54$ 39,875.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 265 95690 2-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 1 ELEMENTO QUE REALIZAN 72HRS. EN LA QUINCENA DE 4/10/08-5/10/08,11/10/08-12/10/08 1,346.40$ 1,346.40$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,346.40$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SANCHEZ 265 95599 1-oct-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL CUOTA DE RECUPERACIÓN, 2. ELEMENTOS EN TURNO 12HRS. 15,16/09/08, 1,291.68$ 1,291.68$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,291.68$ -$

10,313.92$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

OMEALCA 2404 119705 8-sep-08 SÁNCHEZ JÁCOME JORGE 1 EXTENSIÓN DE 8MTRS. NARANJA 53.04$ 7.96$ 61.00$ 2101 E2500629 9-ago-08 TONY TIENDAS S.A DE C.V. KROMOS EXT 40 BCO. MARC AQUARELO EST., CARTUL 58K BCA. ADHESIVA, MAGISTRAL 4 COLS, TIJERAS ESC BARR. 325.88$ 48.88$ 374.762302 1203031183 9-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. 1PZA. REGULADOR P/TEL 4 CONTACTOS 205.87$ 30.88$ 236.752305 1670848 12-ago-08 MATERIALES ACEROS TUCAN S.A DE C.V. 5 SILICON TRANSPAREN 280GRS. MADISON, 1 PISTOLA CALAFATEO LISA 9" 130.70$ 19.60$ 150.32102 1670848 12-ago-08 MATERIALES ACEROS TUCAN S.A DE C.V. 1 ESCOBA P /JARDIN 41.48$ 6.22$ 47.72306 1971 25-ago-08 EDGAR EDUARDO JACOME GALARZA REPLICA DE LLAVES 70.00$ 10.50$ 80.52302 1203033769 26-ago-08 OFIX S.A. DE C.V. 3PZAS. REGULADOR P/INT 8 CONT 508.71$ 76.31$ 585.022404 120043 26-ago-08 SÁNCHEZ JÁCOME JORGE 1 EXTENSIÓN DE 8MTRS. 53.04$ 7.96$ 61

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,597.03$ TOTAL OMEALCA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

Page 115: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3201 277 26-nov-08 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 14,500.00$ 2,175.00$ 15,225.00$ 3210 QA 122291 29-oct-08 SISTEMAS CONTINUOS S.A DE C.V. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 3,620.15$ 543.02$ 4,163.17$ 3206 1232 18-nov-08 HERNANDEZ HERRERA NAHIN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERV. 20,000.00$ 20,000.00$ 3206 1232 18-nov-08 HERNANDEZ HERRERA NAHIN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERV. 20,000.00$ 20,000.00$ 3206 1232 18-nov-08 HERNANDEZ HERRERA NAHIN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERV. 20,000.00$ 20,000.00$ 3411 100812 20-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,673.00$ 5,673.60$ 3206 1233 18-nov-08 HERNANDEZ HERRERA NAHIN ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERV. 20,000.00$ 20,000.00$ 1302 207 31-dic-08 TAMAYO TAYPE MIGUEL ANGEL HONORARIOS 8,000.00$ 8,000.00$ 1302 206 30-nov-08 TAMAYO TAYPE MIGUEL ANGEL HONORARIOS 8,000.00$ 8,000.00$ 2109 1302101321 10-nov-08 OFIX S.A DE C.V. MAT. DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA Y AUDIVISUAL 33.92$ 5.09$ 39.01$ 2206 24651 24-nov-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A DE C.V. 36 AGUAS, 1 GAMESA SURT. 189.00$ 189.00$ 2206 A 271774 11-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 3 LIQUIDOS 48.00$ 48.00$ 2206 A 271256 13-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 8 LIQUIDOS 128.00$ 128.00$ 2206 A 271262 18-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 2 LIQUIDOS 32.00$ 32.00$ 2206 A 271921 21-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 7 LIQUIDOS 112.00$ 112.00$ 2206 A 272807 2-dic-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 4 LIQUIDOS 64.00$ 64.00$ 2206 AUB 93855 18-nov-08 COSTCO DE MÉXICO S.A DE C.V. SUSTITUTO DE CREMA 200 DE 4G COFFE MATE PORCIONADO 69.90$ 69.90$ 2206 18495 24-oct-08 SANCHEZ LOPEZ SILVIA 250 KG. CAFÉ SUPR.1 BOLSA CHOCOLATE,2 LICORES, 1 BOMBONES, 500G. CAFÉ EXP. 194.78$ 29.22$ 224.00$ 2206 A 32446 20-nov-08 DE ARCANGELIS MARTINEZ VICTOR 2 LATA DE CAFÉ PURO EXPORT. D 1KG. TASA 210.00$ 210.00$ 2206 24547 12-nov-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A DE C.V. 12 COCA COLA LATA, 12 AGUA CIEL NATURAL, 1 GAMESA SURTIDO RICO 137.13$ 20.57$ 157.70$ 2206 94221 20-nov-08 COSTCO DE MÉXICO S.A DE C.V. COFFEE MATE 200/4G 139.80$ 139.80$ 2504 24496 7-nov-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A DE C.V. TELA DDH,VOLTAREN,ISODINE,J. GRISI,ELECTROLITOS,CLORO-TRIMETON,. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 490.43$ 73.57$ 564.00$ 2504 24497 7-nov-08 FARMACIAS PLUS DEL GOLFO S.A DE C.V. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,322.52$ 198.38$ 1,520.90$ 2404 223365 19-nov-08 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS S.A DE C.V. CINTA AISLAR,YACK TELEFONICO,DIVISOR, CAMPANA COAXIAL 25.22$ 3.78$ 29.00$ 3107 19759 18-nov-08 COMISION MUNIPAL DE AGUA POTABLA Y SANEAMIENTO PAGO DE AGUA POTABLE 116.52$ 17.48$ 134.00$ 3605 10873 B 14-nov-08 HOYOS MAVIL CHRISTIAN RAUL ENGARGOLADO ARILLO METALICO,ARILLO METALICO 26.09$ 3.91$ 30.00$ 3505 A 3504 12-nov-08 GRUPOS INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. SERVICIO DE LAVADO 39.13$ 5.87$ 45.00$ 3505 A 3514 13-nov-08 GRUPOS INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. SERVICIO DE LAVADO 43.48$ 6.52$ 50.00$ 3415 MPKSC6759311 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 106.50$ 15.97$ 122.47$ 3415 MPKSC6759314 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759313 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 94.00$ 14.10$ 108.10$ 3415 MPKSC6759312 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759317 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759316 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759315 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 81.69$ 12.25$ 93.94$ 3415 MPKSC6759320 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC6759319 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC6759318 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759515 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759323 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759322 6-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759512 12/11/0/ SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759513 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC6759514 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759505 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759506 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759511 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6759510 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759504 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 120.00$ 18.00$ 138.00$ 3415 MPKSC6759503 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 104.37$ 15.65$ 120.02$ 3415 MPKSC6759507 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC6759508 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 106.50$ 15.97$ 122.47$ 3415 MPKSC6759509 12-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6758885 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 106.50$ 15.97$ 122.47$ 3415 MPKSC6758882 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6758883 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 85.55$ 12.83$ 98.38$ 3415 MPKSC6758884 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 69.13$ 10.37$ 79.50$ 3415 MPKSC6758877 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6758888 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 74.93$ 11.24$ 86.17$ 3415 MPKSC6758887 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6758886 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 70.10$ 10.51$ 80.61$ 3415 MPKSC6758878 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6758879 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.00$ 14.85$ 113.85$ 3415 MPKSC6758880 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 94.00$ 14.10$ 108.10$ 3415 MPKSC6758881 20-nov-08 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 113.00$ 16.95$ 129.95$ 2107 4201 1-oct-08 MARTINEZ CRUZ FERNANDO MATERIAL PARA INFORMACIÓN 2,000.00$ 2,000.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

ATZALAN

-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 3411 100288 18-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 547.52$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008.

TOTAL TRES VALLES

Page 116: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 100647 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL -$ 1,466.56$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

AGUA DULCE-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA-$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 100813 20-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,073.44$ 4,073.44$ 3411 100405 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,028.50$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4,073.44$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3411 100648 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,071.04$ 1,071.04$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,071.04$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 3411 100522 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,373.44$ 4,373.44$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4,373.44$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

COXQUIHUI 3411 100563 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,288.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

TOTAL FILOMENO MATA

Page 117: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 3411 100146 18-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 6,390.40$ 6,390.40$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

6,390.40$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3411 100562 19-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,488.00$ 4,488.00$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4,488.00$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SANCHEZ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

#¡REF!

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

Page 118: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA 10,900.00$ 1,635.00$ 12,535.00

DIRECCION GENERAL 3507 2130 1-dic-08 ROLON OCHOA FRANCO SURTIR E INSTALAR CREMAYERA COMPLETA CON BASES Y TERMINALES, SOLDAR BASES. -$ -$ 3411 100890 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,051.84$ 6,051.84$ 3411 100889 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 5,673.60$ 5,673.60$ 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE CV. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 12,277.70$ 1,841.65$ 14,119.353705 1648 21-nov-08 CANCHOLA PEREZ ALEJANDRO VICTOR COMPUTADORA COMPAQ. C767 CELERON 7,825.00$ 1,173.75$ 8,998.75$ 2206 15208 I 26-nov-08 EL BODEGON DE SEMILLAS SA DE CV. NUEZ WESTER C/CASCARA 180.00$ 180.00$ 2206 C 5167 24-nov-08 GABRIELA RIVERO FALCON CAFÉ GOURMET 1KG. CAFÉ EXPORTACIÓN 2KG. 285.00$ 285.00$ 2206 9 28-nov-08 JASIBE MARIA MELGAREJO CRUZ 6 KG. DE CAFÉ TOSTADO,MOLIDO Y ENVASADO 540.00$ 540.00$ 2206 94795 24-nov-08 COSTCO DE MÉXICO S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LA JUNTA DIRECTIVA 1,014.51$ 1,014.51$ 2206 V 231058 24-nov-08 TIENDAS CHEDRAHUI S.A DE C.V. GALLETA DE MANTEQUILLA 290.00$ 290.00$ 2206 18673 24-nov-08 SANCHEZ LOPEZ SILVIA 2 CHOCOCAFE, 6O LICOR/CREMA CAFÉ 1,930.43$ 289.57$ 2,220.00$ 2302 1303088453 27-nov-08 OFIX S.A DE C.V. 1 PZA CABLE USB 39.13$ 5.87$ 45.00$ 2101 D 23426 26-nov-08 PAPELERIA SALAMAN S.A DE C.V. ROL.PELICULA PVC, PAP. CHINA ROJO GALAS,PAQ.BOLSA CELOFÁN TRANSP. PZA. CELOMAGICO MED METÁL 96.30$ 14.45$ 110.75$ 2206 10 2-dic-08 JASIBE MARIA MELGAREJO CRUZ 4KG. DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO, Y ENVASADO 360.00$ 360.00$ 2206 A 272389 28-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 6 LIQUIDOS 96.00$ 96.00$ 2206 A 272198 25-nov-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 6 LIQUIDOS 96.00$ 96.00$ 2206 A 272814 4-dic-08 GRUPO DOSO S.A DE C.V. 9 LIQUIDOS 144.00$ 144.00$ 2101 17 3-dic-08 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A DE C.V. 1 PEGAMENTO KOLA LOCA, BROCHA 5GRS. 21.20$ 3.18$ 24.38$ 3505 A 3795 3-dic-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. LAVADO 47.83$ 7.17$ 55.00$ 3505 A 3799 3-dic-08 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH S.A DE C.V. LAVADO 47.83$ 7.17$ 55.00$ 2306 C-VER 32280 1-dic-08 AEROPUERTO DE VERACRUZ SA DE CV. COBRO POR ESTACIONAMIENTO 130.43$ 19.57$ 150.00$ 3605 162 28-nov-08 SANTA HOYOS APONTE SERVICIO DE DE IMPRESIONES DE PLANOS 62.61$ 9.39$ 72.00$ 2302 7948 27-nov-08 TREVI SERVICIO S.A DE C.V. MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE PARTES TEFLÓN PARA LASSERJET 347.83$ 52.17$ 400.00$ 3502 7948 27-nov-08 TREVI SERVICIO S.A DE C.V. TEFLON LJ 4100 200.00$ 30.00$ 230.00$ 3415 MPKSC7090045 3-dic-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759842 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 81.69$ 12.25$ 93.94$ 3415 MPKSC6759843 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC 6759844 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC6759845 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759846 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 72.51$ 10.88$ 83.39$ 3415 MPKSC6759848 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759849 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.83$ 11.37$ 87.20$ 3415 MPKSC6759850 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759851 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759852 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 82.64$ 12.40$ 95.04$ 3415 MPKSC6759853 24-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3415 MPKSC6759854 25-nov-08 SERVICIO NACIONALES MUPA S.A DE C.V. SERVICIO DE MENSAJERIA 75.90$ 11.38$ 87.28$ 3210 QA 123130 28-nov-08 SISTEMAS CONTINO S.A DE C.V. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO 3,825.00$ 573.75$ 4,398.75$ 3306 1425 1-dic-08 SPECIAL COMPU SA DE CV. MENSUALIDAD POR EL USO DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,312.00$ 196.80$ 1,508.80$ 3306 1426 1-dic-08 SPECIAL COMPU SA DE CV. MENSUALIDAD POR EL USO DE HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,800.00$ 13,800.00$ 3107 19833 10-dic-08 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA PAGO DE AGUA POTABLE 2,475.00$ 2,475.00$ 3504 147 10-dic-08 JOSÉ TRINIDAD ARTURO SALINAS MEDINA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIP. DE COMUNICACIONES 6,000.00$ 900.00$ 6,900.00$

-$ -$ 2,000.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIAY ENLACES LOCALES 16,491.80$ 2,473.77$ 18,965.57$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

16,491.80$ 2,473.77$ 18,965.57$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA 5,041.81$ 756.27$ 5,798.08$ ATZALAN 3411 102651 4-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIG}

3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ -$

-$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PAJAPAN 3411 101772 2-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,250.24$ 3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

-$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3411 102088 3-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA -$ 8,799.36$ 3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURA -$ -$ AGUA DULCE 3411 101109 25-nov-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1,870.08$

3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,064.00$ 459.60$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURAFILOMENO MATA 3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.

TOTAL TRES VALLES

TOTAL PAJAPAN

TOTAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL AGUA DULCE

Page 119: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIAS Y ENLACES LOCALES 11,155.80$ 1,673.37$ 12,829.17$ -$ -$ -$ -$

11,155.80$ 1,673.37$ 12,829.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUÁREZ 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTACIA Y ENLACES LOCALES 12,787.80$ 1,918.17$ 14,705.97$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3411 100891 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,090.08$ 3,090.08$ 3411 100892 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,090.08$ 3,090.08$ 3109 F207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 8,074.80$ 1,211.22$ 9,286.02$ 3106 42DJ02D010101750 8-dic-08 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PAGO DE LUZ ELECTRICA 9,529.20$ 1,429.38$ 10,958.58$

-$ -$ -$ -$

23,784.16$ 2,640.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3109 F 207620 3/123/08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 13,580.80$ 2,037.12$ 15,617.92$ 3411 102087 3-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,816.64

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

13,580.80$ 2,037.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

SOLEDAD ATZOMPA 3411 100901 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,330.08$ 3,330.08$ 3411 100902 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,330.08$ 3,330.08$ 3411 102814 9-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 6,016.80$ 3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

9,724.16$ 459.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

COXQUIHUI 3411 100907 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,892.80$ 3,892.80$ 3411 100908 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 3,892.80$ 3,892.80$ 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 12,328.80$ 1,849.32$ 14,178.12$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

20,114.40$ 1,849.32$ 21,963.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

UXPANAPAN 3411 100903 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,932.80$ 4,932.80$ 3411 100904 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 4,932.80$ 4,932.80$ 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 8,074.80$ 1,211.22$ 9,286.02$

-$ -$ -$ -$ -$ -$

17,940.40$ 1,211.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

HUAYACOCOTLA 3411 100906 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,692.80$ 2,692.80$ 3411 100905 1-dic-08 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SERVICIO DE VIGILANCIA 2,692.80$ 2,692.80$ 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 16,831.00$ 2,524.65$ 19,355.65$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

22,216.60$ 2,524.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA -$ -$

PLATON SÁNCHEZ 3109 F 207620 3-dic-08 UNINET S.A DE C.V. ENLACES DE LARGA DISTANCIA Y ENLACES LOCALES 16,899.30$ 2,534.90$ 19,434.20$ 3504 977 27-nov-08 VILIS GONZALEZ SERVANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMENTAL 22,347.83$ 3,352.17$ 25,700.00$

39,247.13$ 5,887.07$

#¡REF!PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR MONTO IVA TOTAL

OMEALCA 3109 0538 A 1-dic-08 BT LATAM DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 3,064.00$ 459.60$ 3,523.60$ -$ -$

TOTAL UXPANAPAN

TOTAL HUAYACOCOTLA

TOTAL PLATON SANCHEZ

TOTAL GENERAL

TOTAL PAPANTLA

TOTAL BENITO JUÁREZ

TOTAL NAOLINCO

TOTAL VEGA DE ALATORRE

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA

TOTAL COXQUIHUI

TOTAL FILOMENO MATA

Page 120: ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE DEL PRESENTE ... · 2601 313832 21-feb-08gasolinera garnica s.a. de c.v. combustible camioneta econoline ycn6955 $ 347.83 2601 144036 21-ene-08servicio

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#¡REF!TOTAL GENERAL