ПДСЕР м. Рівне

Post on 12-Jan-2017

231 Views

Category:

Environment

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

ПЛАН дій сталого енергетичного розвитку

м. Рівне на період до 2020 р.

Сектори

Досліджувані сектори (прийнятий ПДСЕР)

1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти2. Житлові будівлі

3. Будівлі, устаткування/споруди, що належать до третинного сектору (не муніципальні)4. Муніципальне громадське освітлення 5. Промислові підприємства

6. Транспорт (громадський, приватний та комерційний)

Досліджувані сектори (перероблений ПДСЕР)

1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти2. Житлові будівлі3. Муніципальне громадське освітлення 4. Транспорт (громадський та муніципальний)5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства)

Діючий ПДСЕР Нова редакція ПДСЕР

Місто, як споживач енергії

Динаміка споживання газу у м. Рівнеупродовж 2010-2014 рр. , тис. МВт*год

Динаміка споживання теплової енергії у м. Рівнеупродовж 2010-2014 рр. , тис. МВт*год

Динаміка споживання теплової енергії та газу у м. Рівнеупродовж 2010-2014 рр. , тис. МВт*год

Теплопостачання• ТОВ «Рівнетеплоенерго»

• 1 теплова електростанція (ТЕС);• 35 котелень, з яких 14 – газові та 1 котельня працює на щепі;• 76 центральних теплових пунктів (ЦТП);• 48 індивідуальних теплових пунктів (ІТП);• 1 когенераційна установка (КГУ) ;• За даними підприємства встановлена теплова потужність складає 745,46

Гкал/год. • Загальне приєднане навантаження по підприємству складає 306,9

Гкал/год.• Сумарна встановлена потужність у 2,4 разів перевищує приєднане

навантаження.

Теплопостачання

• ТОВ «Рівнетеплоенерго»• 5 газових котелень;• За даними підприємства встановлена теплова потужність складає

7,9 Гкал/год. • Загальне приєднане навантаження по підприємству складає 4,2

Гкал/год.• Сумарна встановлена потужність у 1,9 разів перевищує

приєднане навантаження.

Динаміка споживання теплової енергії та газу у м. Івано – Франківську упродовж 2007-2013 рр. , тис. МВт*год

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»•За даними підприємства встановлена теплова потужність складає 368 Гкал/год. •Приєднане навантаження по підприємству складає 198,03 Гкал/год.•Сумарна встановлена потужність у 1,8 разів перевищує приєднане навантаження

ТОВ «Станіславівська теплоенергетична компанія»

•Загальна встановлена потужність підприємства – 260 Гкал/год. •Приєднане навантаження по підприємству – 66,57 Гкал/год. •Сумарна встановлена потужність у 3,9 рази перевищує розрахункове приєднане навантаження

Динаміка споживання електричної енергії у м. Рівне упродовж 2010-2014 рр. , тис. МВт*год

Розвиток системи зовнішнього освітлення (кількість світлоточок) у м. Рівне за 2010 – 2014 рр.

Динаміка споживання дизельного пального громадським транспортом у м. Рівне упродовж 2010-2014 рр. , тис. МВт*год

Динаміка споживання енергетичних ресурсів у м. Рівне упродовж 2010-2014 рр. у зведених одиницях, тис. МВт*год

Базовий кадастр викидів

Питома вага викидів СО2 відповідно до джерел емісіїу базовому 2010 році

Розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2010 році

Узагальнена інформація Базовий рік: 2010

Мешканців – 249800

Споживання - 1757949,0 МВт*год

Викиди СО2 – 533006,1 тон/рік

7,03 МВт*год/люд.

2,13 тон СО2/люд.

Динаміка викидів СО2 у м. Рівнеупродовж 2010-2014 рр. , тон/рік

Кількість викидів СО2 у м. Рівеньу розрізі секторів у базовому 2010 р.

21

Заходи у секторах

1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти2. Житлові будівлі

3. Вуличне освітлення4. Громадський транспорт

5. Муніципальний транспорт

6. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства)

Сучасний стан будівель в Україні

25

Вартість необхідних інвестицій: 211 192,90 тис. грн.

Очікуваний обсяг скорочення викидів СО2: 8 278,78 тон/рік

Очікувана економія енергії : 28 350,63 МВт*год/рікОчікуване виробництво відновлювальної енергії: 28,20 МВт*год/рік

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

1. 1. Розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту в місті Рівному

Міський бюджет 6978,03 2166,09 - 1256,00

1.2. Заміна ламп розжарювання у закладах бюджетної сфери на енергозберігаючі

Міський бюджет, інші джерела фінансування 1145,00 1044,24 - 3240,00

1.3. Комплексна термомодерні-зація бюджетних будівельІ черга (перелік об’єктів наведено у «Звіті про енергетичний аудит», ТОВ «АРНІКА-Центр»)

Міський бюджет, кредитні та грантові кошти (NEFCO, E5P, EIB), фінансування за рахунок ЕСКО - механізму

17280,31 4364,10 - 191760,90

1.4. Впровадження в навчальний процес шкіл курсів та факультативних занять щодо питань енергозбереження, енергоефективності та інше

Міський бюджет, кошти проектів міжнародної технічної допомоги

112,12 34,75 - 320,00

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

1.5. Встановлення лічильників обліку та регуляторів теплової енергії

Міський бюджет, фінансування за рахунок ЕСКО – механізму, грантові кошти

1565,40 395,3 - 4890,00

1.6. Заміна старих алюмінієвих вікон

Міський бюджет29,07 7,3 - 500,00

1.7. Капітальний ремонт Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний»

Міський бюджет, інші джерела фінансування

163,00 29,4 - 1950,00

1.8. Утеплення фасаду та улаштування індивідуальної котельні в Рівненській міській стоматологічній поліклініці

Міський бюджет, інші джерела фінансування

348,90 88,10 - 4000,00

1.9. Реконструкція теплопостачання міської дитячої лікарні по вул. В'ячеслава Чорновола, 72

Міський бюджет, кошти ПрАТ «Еско-Рівне», інші джерела фінансування

600,48 121,30 - 1670,00

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

1.10. Застосування геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для заміщення теплового навантаженнясистеми гарячого водопостачання

Міський бюджет, фінансування за рахунок ЕСКО – механізму, грантові кошти

128,32 28,20 28,20 1606,00

Разом по заходах 28 350,63 8 278,78 28,20 211 192,90

29

Вартість необхідних інвестицій: 672 843,11 тис. грн.

Очікуваний обсяг скорочення викидів СО2: 56 401,12 тон/рік

Очікувана економія енергії : 167 302,69 МВт*год/рік

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

2.1. Встановлення побутових лічильників газу

Кошти мешканців, державний бюджет 19770,08 3993,56 - 19770,08

2.2. Проект закриття ЦТП та встановлення ІТП

Міський бюджет, власні кошти ТОВ «Рівнетеплоенерго»

2207,37 557,5 - 2207,37

2.3. Влаштування вузлів автоматизова-ного обліку та регулювання теплової енергії

Міський бюджет, власні кошти ПрАТ «Еско-Рівне» 181,43 45,8 - 181,43

2.4. Переведення домогоспо-дарств на енергоощадну-вальні пристрої освітлення

Кошти мешканців

13136,61 11980,59 - 18060,31

2.5. Комплексна термосанація 20 житлових будинків, в тому числі будинків ОСББ (Програмаутеплення фасадів житловихбудинків Рівненської міськоїради на 2015 – 2019 роки)

Кошти мешканців, кошти міського бюджету чи комунальних підприємств, банківські кредити, в тому числі в рамках Державної програми підтримки енергоефективних проектів, грантові кошти

7582,76 1915,00 - 70960,00

2.6. Впровадження обліку енергії для освітлення місць загального користування

Кошти комунальних підприємств 102,32 93,31 - 4370,00

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

2.7. Заходи щодо утримання житлового фонду в належному стані (Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства

міста Рівного на 2015 – 2019 роки)

Міський бюджет, кошти мешканців, інші джерела фінансування

54342,10 15960,8 - 368007,20

2.8. Капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства

Міський бюджет, інші джерела фінансування 1562,2 1424,73 - 67800,0

2.9. Впровадження в багатоквартир-них будинках засобів обліку і регулювання теплової енергії та води

Кошти комунальних підприємств, кошти мешканців, грантові кошти 31341,20 9205,2 - 49700,00

2.10. Влаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та 15 вузлів обліку і регулювання теплової енергії (ВОіРТЕ)

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго»,

2617,49 542,30 - 3150,00

2.11. Проведення просвітницько інформаційних компаній для житлового фонду

Міський бюджет, кошти проектів міжнародної технічної допомоги, кошти комунальних підприємств

21745,55 6741,12 - 4860,00

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

2.12. Популяризація ідей енергозбереження, енергоефективності серед мешканців м. Рівне

Міський бюджет, кошти проектів міжнародної технічної допомоги, кошти комунальних підприємств

12713,58 3941,21 - 7620,00

Разом по заходах 167302,69 56401,12 - 672843,11

33

Вартість необхідних інвестицій: 43 711,15 тис. грн.

Очікуваний обсяг скорочення викидів СО2: 1 400,30 тон/рік

Очікувана економія енергії : 1 535,43 МВт*год/рікОчікуване виробництво відновлювальної енергії: 45,10 МВт*год/рік

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

3.1. Паспортизація мереж зовнішнього освітлення

Міський бюджет, інші джерела фінансування 98,14 89,50 - 700,00

3.2. Запровадження автоматизованої системи керування зовнішнім освітленням міста

Міський бюджет

146,87 133,94 - 1439,00

3.3. Ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста

Міський бюджет, кредитні кошти (NEFCO, EBRD, EIB)

1245,32 1135,73 - 41050,00

3.4. Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях

Міський бюджет, інші джерела фінансування

45,10 41,13 45,10 522,15

Разом по заходах 1535,43 1400,30 45,10 43711,15

Вартість необхідних інвестицій: 20 818,62 тис. грн.

Очікуваний обсяг скорочення викидів СО2: 10 755,88 тон/рік

Очікувана економія енергії : 58 621,48 МВт*год/рікОчікуване виробництво відновлювальної енергії: 57 113,92 МВт*год/рік

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

4.1. Оновлення тролейбусного парку міста

Міський бюджет, кредитні кошти 126,4 115,28 - 10832,04

4.2. Модернізація систем керування потужністю тягових двигунів тролейбусів

Міський бюджет, інші джерела фінансування 964,92 1127,00 - 8509,52

4.3. Переведення громадського та муніципального транспорту на біодизельне пальне 

Міський бюджет, інші джерела фінансування

57048,72 8899,60 57048,72 -

4.4. Впровадження системи обліку електроенергії рухомого складу тролейбусів

Міський бюджет, інші джерела фінансування 416,24 486,2 - 520,30

4.5. Використання біометану для заправки муніципального транспорту

Міський бюджет, інші джерела фінансування

65,20 127,8 65,20 956,76

Разом по заходах 58621,48 10755,88 57113,92 20818,62

37

Вартість необхідних інвестицій: 287 931,85 тис. грн.

Очікуваний обсяг скорочення викидів СО2: 22 955,74 тон/рік

Очікувана економія енергії : 104 916,56 МВт*год/рікОчікуване виробництво відновлювальної енергії: 5 070,00 МВт*год/рік

«Теплопостачання»

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

5.1.1. Прокладка і перекладка теплових мереж

Державний бюджет, міський бюджет, власні кошти підприємства, кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD)

27 044,42 5602,14 - 113734,30

5.1.2. Заходи із підтримання котельного обладнання ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» у належному стані

Власні кошти підприємства ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» 831,9 168,04 - 350,00

5.1.3. Проект комплексної модернізації котельні по вул. Соборна 225к

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD)

8194,31 1979,00 - 40297,00

5.1.4. Проект перерозподілу теплового навантаження між котельнями по вул. Коперніка, 44-б, вул. Герцена 5-а та вул. Соборна, 225-к 

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго» 1476,96 653,00 - 9538,00

5.1.5. Заходи із підтримання котельного обладнання ТОВ «Рівнетеплоенерго»

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго» 5969,00 1205,72 - 13708,50

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

5.1.6. Перехід на 2-трубну систему теплопостачання для споживачів з оптимізацією діаметрів теплових мереж

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», інші джерела фінансування

1538,00 369,00 - 2914,00

5.1.7. Модернізація котлів ТВГ, КВГ

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго»

14534,65 2 936,00 - 25200,00

5.1.8. Заміна існуючих хімводоочисток на котельнях на автоматичні

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго»

9400,00 1898,8 - 6 333,3

5.1.9. Підвищення енергоефективності системи гарячого водопостачання ЦТП 21 

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD), грантові кошти

150,60 38,00 - 379,00

5.1.10. Влаштування твердо паливного котла

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго»

2820,00 569,64 2820,00 150,00

5.1.11. Перерозподіл теплового навантаження між котельнями

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго»

6345,00 1281,69 - 4766,8

5.1.12. Реконструкція центральних теплових пунктів з заміною кожухотрубних підігрівачів на пластинчасті

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго» 11606,00 2343,2 - 8 000,00

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

5.1.13. Реконструкція котельні по вул. Дворецькій, 108-Д

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD)

1020,45 214,89 - 12200,00

5.1.14. Закриття котельні по вул. Шкільна, 13

Державний бюджет, міський бюджет, власні кошти підприємства, інші джерела фінансування

2480,00 627,18 - 1050,00

5.1.15. Реконструкція котельні на вул. Князя Володимира, 5-Б

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD)

1501,60 315,04 - 20000,00

5.1.16. Реконструкція котельні на вул. Поліській, 5-Б

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD)

504,89 103,74 - 8500,0

5.1.17. Реконструкція котельні на вул. Князя Володимира, 5-Б

Власні кошти підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», кредитні кошти (EBRD, NEFCO, IBRD)

1454,60 305,54 - 24000,0

5.1.18. Автоматичне регулювання температури подачі гарячої води

Власні кошти підприємства ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»

138,18 27,91 - 25,0

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

5.1.19. Заміна теплообмінників на котельнях ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»

Власні кошти підприємства ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»

116,00 23,43 - 60,00

5.1.20. Реконструкція котельні по вул. Курчатова, 54а

Власні кошти підприємства ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»

2250,00 1832,91 2250,00 1832,91

5.1.21. Реконструкція котельні по вул. Макарова, 41

Власні кошти підприємства ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ»

- 9226,34 - 9226,34

Разом по заходах 104 916,56 22 955,74 5 070,00 287 931,85

42

Вартість необхідних інвестицій: 187 950,07 тис. грн.

Очікуваний обсяг скорочення викидів СО2: 9 104,67 тон/рік

Очікувана економія енергії : 9 983,2 МВт*год/рік

«Водопостачання/водовідведення»

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

5.2.1. Інвентаризації водопровідно-каналізаційних мереж та споруд

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

15,13 13,80 - 2300,00

5.2.2. Придбання та заміна водолічильни-ків

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

23,12 21,08 - 490,00

5.2.3. Впровадження системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

210,34 191,83 - 120,00

5.2.4. Заміна насосів станцій підкачки  

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», кредитні кошти (EBRD, KFW, IBRD)

603,65 550,52 - 854,00

5.2.5. Заміна застарілого електронасосного обладнання на сучасне енергозберігаюче обладнання

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», кредитні кошти (EBRD, KFW, IBRD)

5991,10 5463,88 - 10 500,0

Назва проекту/заходуДжерела фін-ння

Очікуванаекономія

енергії[МВт-год/р]

Очікуванескорочення

обсягіввикидів СO2

(т/рік)

Виробництво відновлю-

вальної енергії, [МВт•

год/рік]

Загальна вартістьреалізації

заходу,тис. грн.

5.2.6. Реконструкція аварійних ділянок водопроводу

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», кредитні кошти (EBRD, KFW, IBRD)

93,66 85,42 - 6286,07

5.2.7. Заміна зношених та аварійних ділянок каналізаційних мереж та колекторів

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», кредитні кошти (EBRD, KFW, IBRD)

89,23 81,38 - 7400,0

5.2.8. Реконструкція очисних споруд каналізації м. Рівне

Власні кошти підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», кредитні кошти (EBRD, KFW, IBRD)

2956,97 2696,760 - 160000,00

Разом по заходах 9983,2 9104,67 - 187950,07

Скорочення викидів СО2 по секторах

Сектори Всього викидів, тон/рік

Скорочення викидів, тон/рік

% економії СО2

1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти 19754,2 8278,78 41,91

2. Житлові будівлі 425593,5 56401,12 13,25

3. Муніципальне громадське освітлення 2660,6 1400,30 52,63

4. Громадський транспорт 18908,6 10755,88 56,88

5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства)

66089,2 32 060,41 48,51

Всього 533006,1 108896,49 20,43

Фінансове забезпечення виконання ПДСЕР

Структура доходів міського бюджету м. Рівнеза 2010-2015 рр.

Структура видатків міського бюджету м. Рівнеза 2010-2015 рр.

Сумарний розподіл капіталовкладень за секторами за період 2009-2014 рр., тис. грн.

Розподіл сумарної річної економії енергоресурсів у грошовому виразі станом на 2014 рік за секторами, тис. грн.

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження заходів з енергозбереження у м. Рівне для виконання зобов’язань ПДСЕР

Сектори Інвестиції, тис. грн.

1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти 211 192,90

2. Житлові будівлі 672 843,11

3. Вуличне освітлення 43 711,15

4. Громадський транспорт 20 818,62

5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства)

475 881,92

Всього 1 424 447,70

Адаптація організаційної структури для впровадження

ПСЕР

Дякую за увагу !

Марусич Дмитро

т. 097 127 09 04e-mail marusich_dmitriy@ukr.net

ЗУРНЦ

top related