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議案第 85 号
平成 27 年度 庄原市一般会計補正予算(第1号)
平成 27 年度庄原市の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 90,101 千円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ 31,274,506 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成 27 年4月 27 日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
14 国庫支出金 2,113,051 90,101 2,203,152
2 国庫補助金 784,112 90,101 874,213
31,184,405 90,101 31,274,506
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-2-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
3 民生費 7,561,196 90,101 7,651,297
1 社会福祉費 4,273,139 72,951 4,346,090
2 児童福祉費 2,812,538 17,150 2,829,688
31,184,405 90,101 31,274,506
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
-3-
-4-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
14 国庫支出金 2,113,051 90,101 2,203,152
31,184,405 90,101 31,274,506
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-5-
(歳 出)
款
3 民生費 7,561,196 90,101 7,651,297
31,184,405 90,101 31,274,506歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-6-
(単位 千円)
90,101
31,274,506 90,101
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-7-
2 歳 入
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目
2 民生費国庫補助金 28,380 90,101 118,481
計 784,112 90,101 874,213
補正前の額 補 正 額 計
-8-
(単位 千円)
節
1 社会福祉費補助金 72,951 27臨時福祉給付金給付事業費補助金 60,000
30臨時福祉給付金給付事務費補助金 12,951
2 児童福祉費補助金 17,150 12,252
4,898
09子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金
13子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金
区 分 金 額説 明
-9-
3 歳 出
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
1 社会福祉総務費 688,794 72,951 761,745 72,951
計 4,273,139 72,951 4,346,090 72,951
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総務費 76,634 17,150 93,784 17,150
計 2,812,538 17,150 2,829,688 17,150
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-10-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 1,834 11臨時福祉給付金事業 72,951
7 賃金 3,682 03職員手当等 1,834
9 旅費 10 06時間外勤務手当 1,834
11 需用費 1,127 07賃金 3,682
12 役務費 2,948 02臨時職員賃金 3,682
13 委託料 3,297 09旅費 10
14 使用料及び賃借料 53 02普通旅費 10
19 負担金,補助及び交付金 60,000 11需用費 1,127
01消耗品費 460
04印刷製本費 667
12役務費 2,948
01通信運搬費 2,840
04手数料 108
13委託料 3,297
01業務委託料(物件費) 3,297
14使用料及び賃借料 53
01借上料 53
19負担金,補助及び交付金 60,000
04補助金(一般) 60,000
3 職員手当等 1,050 06子育て世帯臨時特例給付金事業 17,150
7 賃金 1,212 03職員手当等 1,050
9 旅費 5 06時間外勤務手当 1,050
11 需用費 231 07賃金 1,212
12 役務費 723 02臨時職員賃金 1,212
13 委託料 1,677 09旅費 5
19 負担金,補助及び交付金 12,252 02普通旅費 5
11需用費 231
01消耗品費 91
04印刷製本費 140
12役務費 723
01通信運搬費 698
04手数料 25
13委託料 1,677
01業務委託料(物件費) 1,677
19負担金,補助及び交付金 12,252
04補助金(一般) 12,252
区 分 金 額説 明
-11-
1 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
469 1,763,473 949,172 3,335,919
469 1,763,473 946,288 3,333,035
2,884 2,884
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
56,988 56,415 112,995 21,440 37,410 1,551
56,988 56,415 110,111 21,440 37,410 1,551
2,884
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
738 280
738 280
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
そ の 他 の 増 減 分 2,884 時間外手当
そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 2,884制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後
内 訳補 正 前
比 較
の 区 分 単身赴任手当 (千円)
手 当
補 正 後 423,909 237,446
補 正 前 423,909 237,446
比 較
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
補 正 前 2,709,761 623,274
比 較 2,884
備 考計(千円) (千円)
補 正 後 2,712,645 623,274
区 分職員数
給 与 費共 済 費 合 計
-12-
議案第 88 号
平成 27 年度 庄原市一般会計補正予算(第2号)
平成 27 年度庄原市の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 13,009 千円を減額し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ 31,261,497 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成 27 年6月 12 日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
14 国庫支出金 2,203,152 9,211 2,212,363
2 国庫補助金 874,213 9,211 883,424
15 県支出金 2,455,365 9,889 2,465,254
2 県補助金 1,699,521 9,030 1,708,551
3 委託金 117,004 859 117,863
16 財産収入 62,861 723 63,584
2 財産売払収入 30,323 723 31,046
18 繰入金 1,038,987 △157,652 881,335
1 基金繰入金 978,334 △157,652 820,682
19 繰越金 150,000 44,036 194,036
1 繰越金 150,000 44,036 194,036
20 諸収入 453,194 2,584 455,778
5 雑入 180,642 2,584 183,226
21 市債 3,866,300 78,200 3,944,500
1 市債 3,866,300 78,200 3,944,500
31,274,506 △13,009 31,261,497
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-2-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
2 総務費 4,563,342 △83,745 4,479,597
1 総務管理費 4,060,787 △97,643 3,963,144
3 戸籍住民基本台帳費 147,468 13,898 161,366
3 民生費 7,651,297 △34,371 7,616,926
1 社会福祉費 4,346,090 2,130 4,348,220
2 児童福祉費 2,829,688 △36,501 2,793,187
4 衛生費 2,307,693 10,642 2,318,335
1 保健衛生費 845,559 1,814 847,373
3 水道整備費 447,091 8,828 455,919
6 農林水産業費 2,679,997 23,113 2,703,110
1 農業費 1,588,984 △707 1,588,277
2 耕地費 536,949 4,168 541,117
3 林業費 548,609 19,652 568,261
7 商工費 584,571 △10,692 573,879
1 商工費 584,571 △10,692 573,879
8 土木費 2,917,735 75,271 2,993,006
1 土木管理費 158,396 261 158,657
2 道路橋梁費 1,599,417 71,910 1,671,327
5 都市計画費 956,053 200 956,253
6 住宅費 173,776 2,900 176,676
9 消防費 1,187,920 △12,872 1,175,048
1 消防費 1,187,920 △12,872 1,175,048
10 教育費 2,752,575 19,645 2,772,220
1 教育総務費 290,637 868 291,505
2 小学校費 1,227,112 13,640 1,240,752
3 中学校費 291,633 1,833 293,466
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-3-
(単位 千円)
款 項
4 幼稚園費 9,756 △1,386 8,370
5 社会教育費 326,571 2,089 328,660
7 奨学金事業費 41,061 2,601 43,662
31,274,506 △13,009 31,261,497歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-4-
1 変 更
総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額
千円 千円 千円 千円
平成26年度 0 平成26年度 0
平成27年度 86,343 平成27年度 94,482
平成28年度 182,041 平成28年度 182,041
平成29年度 739,867 平成29年度 739,867
平成30年度 589,255 平成30年度 589,255
第2表 継続費補正
款 項 事 業 名補 正 前 補 正 後
4衛生費
1保健衛生費
斎場整備事業(庄原市斎場)
1,597,506 1,605,645
-5-
第3表 債務負担行為補正
1 追 加 (単位 千円)
事 項
健康管理システムのリースに係る経費
限度額期 間
18,027平成28年度
~平成32年度
-6-
第4表 地方債補正
1 変 更 (単位 千円)
(単位 千円)
補正前に同じ
補正前に同じ
591,400
普通貸借又は証券発行
補正前に同じ
起債の方 法
25,000
152,600
47,200
89,600
58,200
限度額
438,000
58,000
81,900
162,400
道 路 整 備 事 業 603,300
起債の目的補 正 前 補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 利 率 償還の方法
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
31,200
50,200
447,100
132,200
38,500
斎 場 整 備 事 業
水 道 事 業 出 資 金 56,000
消防施設整備事業
災 害 防 除 事 業 133,400
補 正 前 補 正 後
限 度 額 の 合 計3,866,300 3,944,500
橋 梁 維 持 事 業
中学校施設整備事業
小学校施設整備事業
学校プール整備事業
-7-
-8-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
14 国庫支出金 2,203,152 9,211 2,212,363
15 県支出金 2,455,365 9,889 2,465,254
16 財産収入 62,861 723 63,584
18 繰入金 1,038,987 △157,652 881,335
19 繰越金 150,000 44,036 194,036
20 諸収入 453,194 2,584 455,778
21 市債 3,866,300 78,200 3,944,500
31,274,506 △13,009 31,261,497
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-9-
(歳 出)
款
2 総務費 4,563,342 △83,745 4,479,597
3 民生費 7,651,297 △34,371 7,616,926
4 衛生費 2,307,693 10,642 2,318,335
6 農林水産業費 2,679,997 23,113 2,703,110
7 商工費 584,571 △10,692 573,879
8 土木費 2,917,735 75,271 2,993,006
9 消防費 1,187,920 △12,872 1,175,048
10 教育費 2,752,575 19,645 2,772,220
31,274,506 △13,009 31,261,497歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-10-
(単位 千円)
13,412 △84,467 △12,690
320 △41,707 7,016
9,900 △7,580 8,322
12,710 △9,405 19,808
△4,000 △10,000 3,308
24,793 39,300 200 10,978
△5,386 △7,800 314
△22,749 36,800 △1,386 6,980
31,261,497 19,100 78,200 △154,345 44,036
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-11-
2 歳 入
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目
1 総務費国庫補助金 39,790 13,412 53,202
5 土木費国庫補助金 504,118 24,793 528,911
6 消防費国庫補助金 10,772 △ 5,386 5,386
7 教育費国庫補助金 189,090 △ 23,608 165,482
計 874,213 9,211 883,424
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
2 民生費補助金 191,648 320 191,968
4 農林水産業費補助金 1,235,495 12,710 1,248,205
5 商工費補助金 6,500 △ 4,000 2,500
計 1,699,521 9,030 1,708,551
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金
7 教育費委託金 0 859 859
計 117,004 859 117,863
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
1 不動産売払収入 22,954 243 23,197
2 物品売払収入 7,369 480 7,849
補正前の額 補 正 額 計
-12-
(単位 千円)
節
1 総務管理費補助金 13,412 16個人番号カード交付事業費補助金 13,412
1 道路橋梁費補助金 24,793 07道整備交付金 △ 6,360
12社会資本整備総合交付金 31,153
1 消防費補助金 △ 5,386 05消防防災施設等整備費補助金 △ 5,386
2 小学校費補助金 △ 15,940 01学校施設環境改善交付金 △ 15,940
3 中学校費補助金 △ 7,668 02学校施設環境改善交付金 △ 7,668
1 社会福祉費補助金 320 81広島県地域女性活躍推進補助金 320
1 農業費補助金 △ 3,834 74新規就農者育成交付金 △ 10,500
85広島血統和牛増産チャレンジ事業費補助金 6,666
3 林業費補助金 16,544
16,544
2 観光費補助金 △ 4,000 05魅力ある観光地づくり事業補助金 △ 4,000
2 教育総務費委託金 859 11道徳教育改善充実総合対策事業委託金 359
12学びの変革パイロット校事業委託金 500
3 その他不動産売払収入 243 01その他不動産売払収入 243
1 物品売払収入 480 01物品売払収入 480
57森林整備加速化・林業再生事業補助金(間伐事業)
区 分 金 額説 明
-13-
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
目
計 30,323 723 31,046
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
2 過疎地域自立促進基金 357,631 △ 86,477 271,154
11 地域振興基金 514,472 △ 71,375 443,097
13 ふるさと応援寄附基金 1,000 200 1,200
計 978,334 △ 157,652 820,682
(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
1 繰越金 150,000 44,036 194,036
計 150,000 44,036 194,036
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
5 雑入 179,034 2,584 181,618
計 180,642 2,584 183,226
(款) 21 市債 (項) 1 市債
3 衛生債 154,900 9,900 164,800
6 土木債 908,900 39,300 948,200
7 消防債 85,100 △ 7,800 77,300
8 教育債 615,000 36,800 651,800
補正前の額 補 正 額 計
-14-
(単位 千円)
節
1 過疎地域自立促進基金 △ 86,477 01過疎地域自立促進基金 △ 86,477
1 地域振興基金 △ 71,375 01地域振興基金 △ 71,375
1 ふるさと応援寄附基金 200 01ふるさと応援寄附基金 200
1 前年度繰越金 44,036 01前年度繰越金 44,036
6 各種保険金 1,984 20災害共済金 1,984
15 雑入 600 16農地中間管理事業業務委託料 600
1 保健衛生債 7,700 07斎場整備事業 7,700
2 水道整備債 2,200 01水道事業出資金 2,200
1 道路橋梁債 39,300 01道路整備事業 △ 11,900
10災害防除事業 29,000
12橋梁維持事業 22,200
1 消防債 △ 7,800 01消防施設整備事業 △ 7,800
1 小学校債 29,500 01小学校施設整備事業 9,100
区 分 金 額説 明
-15-
(款) 21 市債 (項) 1 市債
目
計 3,866,300 78,200 3,944,500
補正前の額 補 正 額 計
-16-
(単位 千円)
節
02学校プール整備事業 20,400
2 中学校債 7,300 01中学校施設整備事業 7,300
区 分 金 額説 明
-17-
3 歳 出
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
6 財産管理費 212,143 351 212,494 727 △376
7 自治振興費 499,078 △26,619 472,459 △13,819 △12,800
10 情報推進費 1,380,824 △71,375 1,309,449 △71,375
計 4,060,787 △97,643 3,963,144 △84,467 △13,176
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基本台帳費 147,468 13,898 161,366 13,412 486
計 147,468 13,898 161,366 13,412 486
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1 社会福祉総務費 761,745 1,359 763,104 1,359
2 老人福祉費 1,306,932 45 1,306,977 45
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-18-
(単位 千円)
節
11 需用費 247 01財産管理事業 351
12 役務費 104 11需用費 247
06修繕料 247
12役務費 104
04手数料 104
8 報償費 △2,100 05定住促進事業 △26,619
9 旅費 △100 08報償費 △2,100
13 委託料 △3,219 01委員講師等謝礼 △2,100
19 負担金,補助及び交付金 △21,200 09旅費 △100
01費用弁償 △100
13委託料 △3,219
01業務委託料(物件費) △3,219
19負担金,補助及び交付金 △21,200
04補助金(一般) △8,400
05補助金(建設単独) △12,800
19 負担金,補助及び交付金 △71,375 03情報格差是正事業 △71,375
19負担金,補助及び交付金 △71,375
01負担金(一般) △71,375
△13,176
13 委託料 486 02戸籍住民基本台帳事業 13,898
19 負担金,補助及び交付金 13,412 13委託料 486
01業務委託料(物件費) 486
19負担金,補助及び交付金 13,412
07交付金 13,412
11 需用費 1,288 08リフレッシュハウス東城管理運営事業 1,359
18 備品購入費 71 11需用費 1,288
06修繕料 1,288
18備品購入費 71
01備品購入費 71
11 需用費 21 01老人福祉一般管理事業 45
12 役務費 24 11需用費 21
02燃料費 1
05光熱水費 20
12役務費 24
04手数料 24
区 分 金 額説 明
-19-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
7 人権推進費 24,483 529 25,012 529
8 男女共同参画推進費 18,462 197 18,659 320 △123
計 4,346,090 2,130 4,348,220 320 1,810
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総務費 93,784 1,536 95,320 1,536
2 保育所費 1,627,097 4,005 1,631,102 485 3,520
4 児童措置費 830,854 △42,192 788,662 △42,192
5 子育支援事業費 246,577 150 246,727 150
計 2,829,688 △36,501 2,793,187 △41,707 5,206
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-20-
(単位 千円)
節
11 需用費 529 02ふれあいセンター管理運営事業 529
11需用費 529
06修繕料 529
8 報償費 10 02男女共同参画推進事業 197
11 需用費 80 08報償費 10
13 委託料 107 01委員講師等謝礼 10
11需用費 80
01消耗品費 13
04印刷製本費 67
13委託料 107
01業務委託料(物件費) 107
7 賃金 1,536 02児童福祉総務事業 1,536
07賃金 1,536
02臨時職員賃金 1,536
11 需用費 914 02保育所管理運営事業 2,808
13 委託料 667 11需用費 914
15 工事請負費 1,381 06修繕料 914
18 備品購入費 1,043 15工事請負費 1,181
01工事請負費 1,181
18備品購入費 713
01備品購入費 713
19保育所施設整備事業 1,197
13委託料 667
01業務委託料(物件費) 667
15工事請負費 200
01工事請負費 200
18備品購入費 330
01備品購入費 330
20 扶助費 △42,192 02乳幼児等医療費公費負担事業 △42,192
20扶助費 △42,192
01扶助費 △42,192
18 備品購入費 150 03放課後児童健全育成事業 150
18備品購入費 150
01備品購入費 150
区 分 金 額説 明
-21-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
目
1 保健衛生総務費 423,306 △7,580 415,726 △7,580
5 環境衛生費 84,923 963 85,886 963
6 斎場費 132,970 8,431 141,401 7,700 731
計 845,559 1,814 847,373 7,700 △7,580 1,694
(款) 4 衛生費 (項) 3 水道整備費
1 水道事業費 271,325 8,828 280,153 2,200 6,628
計 447,091 8,828 455,919 2,200 6,628
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
2 農業総務費 227,720 4,083 231,803 1,852 2,231
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-22-
(単位 千円)
節
19 負担金,補助及び交付金 △7,580 03医療対策事業 △7,580
19負担金,補助及び交付金 △7,580
04補助金(一般) △7,580
11 需用費 75 01環境衛生推進事業 963
12 役務費 888 11需用費 75
04印刷製本費 75
12役務費 888
01通信運搬費 888
11 需用費 292 01斎場管理運営事業 292
13 委託料 8,139 11需用費 292
06修繕料 292
02斎場整備事業 8,139
13委託料 8,139
03調査測量設計監理等委託料 8,139
11 需用費 4,125 01水道事業 2,233
15 工事請負費 2,470 24投資及び出資金 2,233
24 投資及び出資金 2,233 01投資及び出資金 2,233
02水源確保事業 6,595
11需用費 4,125
01消耗品費 10
06修繕料 4,115
15工事請負費 2,470
01工事請負費 2,470
3 職員手当等 500 01職員人件費 500
9 旅費 50 03職員手当等 500
11 需用費 3,513 06時間外勤務手当 500
12 役務費 20 02農業総務一般管理事業 100
09旅費 50
02普通旅費 50
11需用費 30
01消耗品費 30
12役務費 20
01通信運搬費 20
03農村集会施設等管理事業 999
区 分 金 額説 明
-23-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
3 農業振興費 1,061,868 △7,973 1,053,895 △10,500 2,527
4 畜産振興費 98,354 3,183 101,537 6,666 △11,500 8,017
計 1,588,984 △707 1,588,277 △3,834 △9,648 12,775
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
4 農業集落排水費 290,699 4,168 294,867 4,168
計 536,949 4,168 541,117 4,168
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
2 林業振興費 397,313 19,652 416,965 16,544 243 2,865
計 548,609 19,652 568,261 16,544 243 2,865
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
3 観光交流費 236,701 △10,692 226,009 △4,000 △10,000 3,308
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-24-
(単位 千円)
節
11需用費 999
06修繕料 999
06遊youさろん管理運営事業 1,232
11需用費 1,232
06修繕料 1,232
07緑の村・ファーマーズマーケット管理運営事
業 1,252
11需用費 1,252
06修繕料 1,252
19 負担金,補助及び交付金 △7,973 11がんばる農業支援事業 2,527
19負担金,補助及び交付金 2,527
05補助金(建設単独) 2,527
14新規就農者総合支援事業 △10,500
19負担金,補助及び交付金 △10,500
04補助金(一般) △10,500
11 需用費 165 02和牛振興対策事業 3,018
19 負担金,補助及び交付金 3,018 19負担金,補助及び交付金 3,018
04補助金(一般) △10,312
05補助金(建設単独) 13,330
07堆肥センター管理事業 165
11需用費 165
06修繕料 165
28 繰出金 4,168 01農業集落排水事業特別会計繰出金 4,168
28繰出金 4,168
01特別会計繰出金 4,168
13 委託料 19,652 02分収造林事業 19,652
13委託料 19,652
01業務委託料(物件費) 19,652
11 需用費 582 01観光交流事業 △12,544
12 役務費 76 11需用費 56
18 備品購入費 1,250 06修繕料 56
区 分 金 額説 明
-25-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
目
計 584,571 △10,692 573,879 △4,000 △10,000 3,308
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
1 土木管理費 158,396 261 158,657 261
計 158,396 261 158,657 261
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
2 道路維持費 445,603 36,000 481,603 29,000 7,000
3 橋梁維持費 157,903 64,850 222,753 41,827 22,200 823
4 道路新設改良費 967,868 △28,940 938,928 △17,034 △11,900 △6
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-26-
(単位 千円)
節
19 負担金,補助及び交付金 △12,600 19負担金,補助及び交付金 △12,600
01負担金(一般) △14,000
04補助金(一般) 1,400
15リストア・ステーション管理運営事業 1,852
11需用費 526
06修繕料 526
12役務費 76
04手数料 76
18備品購入費 1,250
01備品購入費 1,250
11 需用費 261 02土木管理事業 261
11需用費 261
06修繕料 261
15 工事請負費 36,000 01道路維持修繕事業 6,000
15工事請負費 6,000
01工事請負費 6,000
03災害防除事業 30,000
15工事請負費 30,000
01工事請負費 30,000
12 役務費 500 01橋梁維持事業 64,850
14 使用料及び賃借料 1,000 12役務費 500
15 工事請負費 63,350 04手数料 500
14使用料及び賃借料 1,000
01借上料 1,000
15工事請負費 63,350
01工事請負費 63,350
12 役務費 1,000 03道路新設改良事業(単独)
13 委託料 △16,000 12役務費 1,000
15 工事請負費 △38,440 04手数料 1,000
17 公有財産購入費 7,900 13委託料 △16,000
22 補償,補填及び賠償金 16,600 03調査測量設計監理等委託料 △16,000
17公有財産購入費 10,000
02土地購入費 10,000
22補償,補填及び賠償金 5,000
区 分 金 額説 明
-27-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
目
計 1,599,417 71,910 1,671,327 24,793 39,300 7,817
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
7 土地区画整理費 258,300 200 258,500 200
計 956,053 200 956,253 200
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
2 住宅整備費 16,045 2,900 18,945 2,900
計 173,776 2,900 176,676 2,900
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
3 消防施設費 76,962 △13,254 63,708 △5,386 △7,800 △68
4 防災費 60,403 382 60,785 382
計 1,187,920 △12,872 1,175,048 △5,386 △7,800 314
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
3 教育振興費 61,692 868 62,560 859 9
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-28-
(単位 千円)
節
01補償金 5,000
07道整備交付金事業 △12,620
15工事請負費 △22,120
01工事請負費 △22,120
17公有財産購入費 △2,100
02土地購入費 △2,100
22補償,補填及び賠償金 11,600
01補償金 11,600
09社会資本整備総合交付金事業 △16,320
15工事請負費 △16,320
01工事請負費 △16,320
19 負担金,補助及び交付金 200 01土地区画整理事業 200
19負担金,補助及び交付金 200
01負担金(一般) 200
19 負担金,補助及び交付金 2,900 02市営住宅整備事業 2,900
19負担金,補助及び交付金 2,900
01負担金(一般) 2,900
15 工事請負費 △13,254 01消防施設整備事業 △13,254
15工事請負費 △13,254
01工事請負費 △13,254
11 需用費 382 01防災対策事業 382
11需用費 382
06修繕料 382
8 報償費 140 01教育振興事業 868
9 旅費 359 08報償費 140
11 需用費 364 01委員講師等謝礼 140
12 役務費 5 09旅費 359
01費用弁償 359
区 分 金 額説 明
-29-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
目
計 290,637 868 291,505 859 9
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
3 学校整備費 790,749 13,640 804,389 △15,940 29,500 80
計 1,227,112 13,640 1,240,752 △15,940 29,500 80
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
1 学校管理費 127,756 1,833 129,589 1,833
3 学校整備費 40,608 0 40,608 △7,668 7,300 368
計 291,633 1,833 293,466 △7,668 7,300 2,201
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費
1 幼稚園費 9,756 △1,386 8,370 △1,386
計 9,756 △1,386 8,370 △1,386
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
3 図書館費 65,260 545 65,805 545
8 文化施設管理費 52,730 1,300 54,030 1,300
9 博物館・資料館費 34,531 244 34,775 244
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-30-
(単位 千円)
節
11需用費 364
01消耗品費 309
03食糧費 8
04印刷製本費 47
12役務費 5
01通信運搬費 5
15 工事請負費 13,640 01小学校施設整備事業 13,640
15工事請負費 13,640
01工事請負費 13,640
7 賃金 1,833 02中学校事務局管理事業 1,833
07賃金 1,833
02臨時職員賃金 1,833
01中学校施設整備事業
財源振替
19 負担金,補助及び交付金 △1,386 01私立幼稚園支援事業 △1,386
19負担金,補助及び交付金 △1,386
04補助金(一般) △1,386
11 需用費 62 02田園文化センター管理運営事業 483
13 委託料 483 13委託料 483
01業務委託料(物件費) 483
03図書館管理運営事業 62
11需用費 62
06修繕料 62
11 需用費 1,300 02市民会館管理運営事業 1,300
11需用費 1,300
06修繕料 1,300
13 委託料 244 03時悠館運営管理費 244
13委託料 244
区 分 金 額説 明
-31-
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
目
計 326,571 2,089 328,660 2,089
(款) 10 教育費 (項) 7 奨学金事業費
1 貸付等事業費 41,061 2,601 43,662 2,601
計 41,061 2,601 43,662 2,601
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-32-
(単位 千円)
節
01業務委託料(物件費) 244
21 貸付金 2,601 01奨学金貸付等事業 2,601
21貸付金 2,601
01貸付金 2,601
区 分 金 額説 明
-33-
1 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
469 1,763,473 949,672 3,336,419
469 1,763,473 949,172 3,335,919
500 500
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
56,988 56,415 113,495 21,440 37,410 1,551
56,988 56,415 112,995 21,440 37,410 1,551
500
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
738 280
738 280
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
そ の 他 の 増 減 分 500 時間外手当
そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 500制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後
内 訳補 正 前
比 較
の 区 分 単身赴任手当 (千円)
手 当
補 正 後 423,909 237,446
補 正 前 423,909 237,446
比 較
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
補 正 前 2,712,645 623,274
比 較 500
備 考計(千円) (千円)
補 正 後 2,713,145 623,274
区 分職員数
給 与 費共 済 費 合 計
-34-
一 般
財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %4 1 平成
衛生費 26年度 0 0 0.0
平成
27年度 94,482 89,600 4,882 94,482 94,482 5.9
平成
28年度 182,041 172,900 9,141 182,041 11.3
平成
29年度 739,867 690,500 49,367 739,867 46.1
平成
30年度 589,255 551,500 37,755 589,255 36.7
計 1,605,645 0 1,504,500 0 101,145 0 0 94,482 94,482 1,511,163 100.0
継続費の総額に対する進捗率
款
当該年度支出予定額
年度
前年度末までの支出額
翌年度以降支出予定額
地方債国県支出金
前々年度末までの支出額
当該年度末までの支出予定額
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
左 の 財 源 内 訳
全 体 計 画
その他
斎場整備事業(庄原市斎場)
特 定 財 源年割額
保健衛生費
項 事業名
-35-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
健康管理システムの 18,027 平成28年度~ 18,027 18,027
リースに係る経費 平成32年度
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支 出 額 の 見 込 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源
一般財源
-36-
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高
現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額
補 正 前 の 額 29,665,765 28,227,875 2,796,600 4,266,779 26,757,696
1 補 正 額 0 0 76,000 0 76,000
計 29,665,765 28,227,875 2,872,600 4,266,779 26,833,696
補 正 前 の 額 1,813,650 1,464,288 81,900 259,108 1,287,080(4) 衛 生 補 正 額 7,700 7,700
計 1,813,650 1,464,288 89,600 259,108 1,294,780
補 正 前 の 額 5,018,969 4,524,165 256,700 901,588 3,879,277(8) 土 木 補 正 額 30,800 30,800
計 5,018,969 4,524,165 287,500 901,588 3,910,077
補 正 前 の 額 5,078,975 5,400,968 438,400 502,609 5,336,759(11) 教 育 補 正 額 16,400 16,400
計 5,078,975 5,400,968 454,800 502,609 5,353,159
補 正 前 の 額 1,562,861 1,717,373 262,600 234,130 1,745,843(12) 辺 地 補 正 額 △ 17,100 △ 17,100
計 1,562,861 1,717,373 245,500 234,130 1,728,743
補 正 前 の 額 10,125,325 9,999,360 1,685,100 1,142,228 10,542,232
(13) 過 疎 補 正 額 38,200 38,200
計 10,125,325 9,999,360 1,723,300 1,142,228 10,580,432
補 正 前 の 額 12,538,156 12,505,367 1,025,200 808,520 12,722,0473 補 正 額 0 0 2,200 0 2,200
計 12,538,156 12,505,367 1,027,400 808,520 12,724,247
補 正 前 の 額 404,380 403,949 56,000 40,874 419,075(7) そ の 他 補 正 額 2,200 2,200
計 404,380 403,949 58,200 40,874 421,275
補 正 前 の 額 42,854,730 41,665,075 3,866,300 5,160,499 40,370,876
補 正 額 0 0 78,200 0 78,200
計 42,854,730 41,665,075 3,944,500 5,160,499 40,449,076
地 方 債 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当該年度中増減見込
区 分
合 計
普 通 債
そ の 他
-37-
議案第 105 号
平成 27 年度 庄原市一般会計補正予算(第3号)
平成 27 年度庄原市の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 10,870 千円を減額し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ 31,250,627 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の廃止及び変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成 27 年9月3日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
12 分担金及び負担金 293,192 △3,451 289,741
1 分担金 26,913 △3,451 23,462
14 国庫支出金 2,212,363 △103,031 2,109,332
2 国庫補助金 883,424 △103,743 779,681
3 委託金 43,828 712 44,540
15 県支出金 2,465,254 5,613 2,470,867
1 県負担金 638,840 △11,188 627,652
2 県補助金 1,708,551 16,801 1,725,352
16 財産収入 63,584 24 63,608
2 財産売払収入 31,046 24 31,070
18 繰入金 881,335 1,526 882,861
1 基金繰入金 820,682 1,526 822,208
19 繰越金 194,036 102,754 296,790
1 繰越金 194,036 102,754 296,790
20 諸収入 455,778 2,595 458,373
5 雑入 183,226 2,595 185,821
21 市債 3,944,500 △16,900 3,927,600
1 市債 3,944,500 △16,900 3,927,600
31,261,497 △10,870 31,250,627
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-2-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1 議会費 223,080 △732 222,348
1 議会費 223,080 △732 222,348
2 総務費 4,479,597 65,895 4,545,492
1 総務管理費 3,963,144 32,101 3,995,245
2 徴税費 255,624 8,356 263,980
3 戸籍住民基本台帳費 161,366 18,554 179,920
4 選挙費 36,895 4,232 41,127
6 監査委員費 25,508 2,652 28,160
3 民生費 7,616,926 △9,459 7,607,467
1 社会福祉費 4,348,220 △12,760 4,335,460
2 児童福祉費 2,793,187 3,171 2,796,358
3 生活保護費 475,069 130 475,199
4 衛生費 2,318,335 11,400 2,329,735
1 保健衛生費 847,373 △4,919 842,454
2 清掃費 840,909 11,986 852,895
3 水道整備費 455,919 4,333 460,252
6 農林水産業費 2,703,110 △27,636 2,675,474
1 農業費 1,588,277 3,626 1,591,903
2 耕地費 541,117 △24,625 516,492
3 林業費 568,261 △6,637 561,624
7 商工費 573,879 64,785 638,664
1 商工費 573,879 64,785 638,664
8 土木費 2,993,006 △140,347 2,852,659
1 土木管理費 158,657 △991 157,666
2 道路橋梁費 1,671,327 13,233 1,684,560
5 都市計画費 956,253 △153,731 802,522
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-3-
(単位 千円)
款 項
6 住宅費 176,676 1,142 177,818
9 消防費 1,175,048 499 1,175,547
1 消防費 1,175,048 499 1,175,547
10 教育費 2,772,220 △19,844 2,752,376
1 教育総務費 291,505 △9,419 282,086
2 小学校費 1,240,752 854 1,241,606
3 中学校費 293,466 △18,614 274,852
4 幼稚園費 8,370 1,770 10,140
5 社会教育費 328,660 351 329,011
6 保健体育費 565,805 5,214 571,019
11 災害復旧費 217,214 44,569 261,783
1 農林水産施設災害復旧費 188,364 44,569 232,933
31,261,497 △10,870 31,250,627歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-4-
第2表 債務負担行為補正
1 追 加 (単位 千円)
高野学校給食共同調理場給食調理業務に要する経費平成28年度
~平成30年度
41,799
学校教職員用校務支援システム導入に係る経費平成28年度
~平成33年度
225,558
事 項 限度額期 間
土木積算システム導入に係る経費平成28年度
~平成32年度
40,874
-5-
第3表 地方債補正
1 廃 止 (単位 千円)
起債の目的 限度額
2 変 更 (単位 千円)
(単位 千円)
9,000
補正前に同じ
補正前に同じ
8,500
普通貸借又は証券発行
591,400
57,100
補正前に同じ
起債の方 法
590,400
89,400
限度額
8,800
42,000
162,400
88,400
15,400
小規模崩壊地復旧事業
8,200
起債の目的補 正 前 補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 利 率 償還の方法
償還の方法
林 道 整 備 事 業 7,400普通貸借又は証券発行
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
起債の方法 利 率
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
6,800
166,500
28,800
69,300
16,700
児童福祉施設整備事業
災 害 防 除 事 業
まちなみ整備事業 13,600
補 正 前 補 正 後
限 度 額 の 合 計3,944,500 3,927,600
道 路 整 備 事 業
過年補助農業用施設災 害 復 旧 事 業
現年補助農業用施設災 害 復 旧 事 業
街 路 整 備 事 業
市 街 地 整 備 事 業
-6-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
12 分担金及び負担金 293,192 △3,451 289,741
14 国庫支出金 2,212,363 △103,031 2,109,332
15 県支出金 2,465,254 5,613 2,470,867
16 財産収入 63,584 24 63,608
18 繰入金 881,335 1,526 882,861
19 繰越金 194,036 102,754 296,790
20 諸収入 455,778 2,595 458,373
21 市債 3,944,500 △16,900 3,927,600
31,261,497 △10,870 31,250,627
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-7-
(歳 出)
款
1 議会費 223,080 △732 222,348
2 総務費 4,479,597 65,895 4,545,492
3 民生費 7,616,926 △9,459 7,607,467
4 衛生費 2,318,335 11,400 2,329,735
6 農林水産業費 2,703,110 △27,636 2,675,474
7 商工費 573,879 64,785 638,664
8 土木費 2,993,006 △140,347 2,852,659
9 消防費 1,175,048 499 1,175,547
10 教育費 2,772,220 △19,844 2,752,376
11 災害復旧費 217,214 44,569 261,783
31,261,497 △10,870 31,250,627歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-8-
(単位 千円)
△732
363 65,532
1,000 △10,459
11,400
△22,456 △7,100 △1,864 3,784
749 1,800 171 62,065
△110,206 △22,300 △7,841
499
375 1,603 △21,822
33,757 9,700 784 328
31,250,627 △97,418 △16,900 694 102,754
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-9-
2 歳 入
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
目
3 農林水産業費分担金 22,783 △ 4,235 18,548
5 災害復旧費分担金 3,250 784 4,034
計 26,913 △ 3,451 23,462
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
4 農林水産業費補助金 7,700 △ 5,500 2,200
5 土木費国庫補助金 528,911 △ 98,618 430,293
7 教育費国庫補助金 165,482 375 165,857
計 883,424 △ 103,743 779,681
(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
1 総務費委託金 10,097 712 10,809
計 43,828 712 44,540
(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金
5 土木費負担金 20,171 △ 11,188 8,983
計 638,840 △ 11,188 627,652
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
4 農林水産業費補助金 1,248,205 △ 16,956 1,231,249
補正前の額 補 正 額 計
-10-
(単位 千円)
節
2 耕地費分担金 △ 4,700 01基盤整備促進事業地元分担金 △ 3,450
02小規模農業基盤整備事業分担金 △ 1,250
3 林業費分担金 465 01小規模崩壊地復旧事業分担金 465
1 農林水産業施設災害 784 03現年農業施設災害復旧事業分担金 784
復旧費分担金
2 耕地費補助金 △ 5,500 02農業基盤整備促進事業補助金 △ 5,500
2 都市計画費補助金 △ 98,618 08社会資本整備総合交付金(区画整理) △ 90,020
10社会資本整備総合交付金(都市再生整備) △ 8,598
4 幼稚園費補助金 375 01幼稚園就園奨励費補助金 375
1 総務管理費委託金 712 02灰塚ダム関係委託金 712
2 都市計画費負担金 △ 11,188 01土地区画整理事業負担金 △ 11,188
2 耕地費補助金 △ 14,064 06基盤整備促進事業補助金 △ 11,564
07小規模農業基盤整備事業補助金 △ 2,500
区 分 金 額説 明
-11-
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目
8 災害復旧費補助金 133,997 33,757 167,754
計 1,708,551 16,801 1,725,352
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
1 不動産売払収入 23,197 24 23,221
計 31,046 24 31,070
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
2 過疎地域自立促進基金 271,154 1,526 272,680
計 820,682 1,526 822,208
(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
1 繰越金 194,036 102,754 296,790
計 194,036 102,754 296,790
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
5 雑入 181,618 2,595 184,213
計 183,226 2,595 185,821
補正前の額 補 正 額 計
-12-
(単位 千円)
節
3 林業費補助金 △ 2,892 32県単独林道整備事業補助金 △ 4,600
34小規模崩壊地復旧事業補助金 1,000
57森林整備加速化・林業再生事業補助金(間伐事業)
708
1 農林水産業施設災害 33,757 03現年農業用施設災害復旧事業補助金 33,757
復旧費補助金
3 その他不動産売払収入 24 01その他不動産売払収入 24
1 過疎地域自立促進基金 1,526 01過疎地域自立促進基金 1,526
1 前年度繰越金 102,754 01前年度繰越金 102,754
6 各種保険金 2,595 20災害共済金 2,595
区 分 金 額説 明
-13-
(款) 21 市債 (項) 1 市債
目
2 民生債 89,400 1,000 90,400
4 農林水産業債 25,400 △ 7,100 18,300
5 商工債 13,600 1,800 15,400
6 土木債 948,200 △ 22,300 925,900
9 災害復旧債 44,500 9,700 54,200
計 3,944,500 △ 16,900 3,927,600
補正前の額 補 正 額 計
-14-
(単位 千円)
節
2 児童福祉債 1,000 01児童福祉施設整備事業 1,000
3 林業債 △ 7,100 03林道整備事業 △ 7,400
04小規模崩壊地復旧事業 300
1 商工債 1,800 02まちなみ整備事業 1,800
1 道路橋梁債 3,100 01道路整備事業 △ 1,000
10災害防除事業 4,100
2 都市計画債 △ 25,400 01街路整備事業 △ 13,200
08市街地整備事業 △ 12,200
1 農林水産業施設災害復旧債 9,700 03現年補助農業用施設災害復旧事業 9,900
04過年補助農業用施設災害復旧事業 △ 200
区 分 金 額説 明
-15-
3 歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
目
1 議会費 223,080 △732 222,348 △732
計 223,080 △732 222,348 △732
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
1 一般管理費 1,493,872 23,748 1,517,620 23,748
2 企画費 130,607 2,464 133,071 2,464
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-16-
(単位 千円)
節
2 給料 △316 02職員人件費 △732
3 職員手当等 △326 02給料 △316
4 共済費 △90 02一般職給 △316
03職員手当等 △326
01扶養手当 △60
04通勤手当 △95
06時間外勤務手当 4
13一般職期末手当 △81
14勤勉手当 △39
16児童手当 △55
04共済費 △90
01市町村職員共済組合負担金 △90
2 給料 17,326 02職員人件費 23,348
3 職員手当等 12,603 02給料 17,326
4 共済費 △6,581 02一般職給 17,326
19 負担金,補助及び交付金 400 03職員手当等 12,603
01扶養手当 1,135
02地域手当 △3
03住居手当 △2,295
04通勤手当 △65
06時間外勤務手当 4,106
10管理職手当 389
13一般職期末手当 5,163
14勤勉手当 2,853
16児童手当 1,320
04共済費 △6,581
01市町村職員共済組合負担金 △6,581
06防犯関係事業 400
19負担金,補助及び交付金 400
01負担金(一般) 400
2 給料 697 01職員人件費 2,140
3 職員手当等 1,338 02給料 697
4 共済費 105 02一般職給 697
13 委託料 324 03職員手当等 1,338
01扶養手当 312
03住居手当 618
04通勤手当 44
区 分 金 額説 明
-17-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
3 文書広報費 24,063 83 24,146 83
4 財政管理費 3,013 1,304 4,317 1,304
6 財産管理費 212,494 841 213,335 841
7 自治振興費 472,459 271 472,730 271
10 情報推進費 1,309,449 3,027 1,312,476 3,027
14 諸費 11,350 363 11,713 363
計 3,963,144 32,101 3,995,245 363 31,738
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-18-
(単位 千円)
節
06時間外勤務手当 399
10管理職手当 1
13一般職期末手当 132
14勤勉手当 37
16児童手当 △205
04共済費 105
01市町村職員共済組合負担金 105
02企画推進事業 324
13委託料 324
01業務委託料(物件費) 324
11 需用費 83 02広報公聴事業 83
11需用費 83
01消耗品費 83
12 役務費 140 01財政管理事業 1,304
13 委託料 1,164 12役務費 140
01通信運搬費 140
13委託料 1,164
01業務委託料(物件費) 1,164
11 需用費 841 01財産管理事業 741
11需用費 741
06修繕料 741
03公用車管理事業 100
11需用費 100
01消耗品費 100
12 役務費 7 04自治振興センター等管理運営事業 271
18 備品購入費 264 12役務費 7
04手数料 7
18備品購入費 264
01備品購入費 264
13 委託料 2,498 01行政情報処理推進事業 3,027
14 使用料及び賃借料 185 13委託料 2,498
15 工事請負費 344 01業務委託料(物件費) 2,498
14使用料及び賃借料 185
01借上料 185
15工事請負費 344
01工事請負費 344
13 委託料 363 02灰塚ダム関係事業 363
13委託料 363
01業務委託料(物件費) 363
区 分 金 額説 明
-19-
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
目
1 税務総務費 187,233 1,303 188,536 1,303
2 賦課徴収費 68,391 7,053 75,444 7,053
計 255,624 8,356 263,980 8,356
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基本台帳費 161,366 18,554 179,920 18,554
計 161,366 18,554 179,920 18,554
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
1 選挙管理委員会費 9,569 4,232 13,801 4,232
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-20-
(単位 千円)
節
2 給料 221 01職員人件費 1,303
3 職員手当等 1,087 02給料 221
4 共済費 △5 02一般職給 221
03職員手当等 1,087
01扶養手当 △151
03住居手当 840
04通勤手当 173
06時間外勤務手当 652
10管理職手当 △2
13一般職期末手当 △84
14勤勉手当 △31
16児童手当 △310
04共済費 △5
01市町村職員共済組合負担金 △5
23 償還金,利子及び割引料 7,053 01賦課徴収事業 7,053
23償還金,利子及び割引料 7,053
06税等過誤納金払戻金 6,953
11配当割額等還付金 100
2 給料 10,147 01職員人件費 18,554
3 職員手当等 5,225 02給料 10,147
4 共済費 3,182 02一般職給 10,147
03職員手当等 5,225
01扶養手当 772
03住居手当 △684
04通勤手当 654
06時間外勤務手当 119
10管理職手当 △10
13一般職期末手当 2,657
14勤勉手当 1,437
16児童手当 280
04共済費 3,182
01市町村職員共済組合負担金 3,182
3 職員手当等 17 01職員人件費 20
4 共済費 3 03職員手当等 17
区 分 金 額説 明
-21-
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
目
計 36,895 4,232 41,127 4,232
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
1 監査委員費 25,508 2,652 28,160 2,652
計 25,508 2,652 28,160 2,652
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1 社会福祉総務費 763,104 △10,346 752,758 △10,346
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-22-
(単位 千円)
節
13 委託料 4,212 01扶養手当 60
06時間外勤務手当 44
13一般職期末手当 13
16児童手当 △100
04共済費 3
01市町村職員共済組合負担金 3
02選挙管理委員会運営事業 4,212
13委託料 4,212
01業務委託料(物件費) 4,212
2 給料 1,014 01職員人件費 2,572
3 職員手当等 1,196 02給料 1,014
4 共済費 362 02一般職給 1,014
9 旅費 80 03職員手当等 1,196
01扶養手当 414
04通勤手当 39
10管理職手当 △21
13一般職期末手当 365
14勤勉手当 159
16児童手当 240
04共済費 362
01市町村職員共済組合負担金 362
02監査委員運営事業 80
09旅費 80
01費用弁償 80
1 報酬 76 01職員人件費 △10,447
2 給料 △4,168 02給料 △4,168
3 職員手当等 △3,498 02一般職給 △4,168
4 共済費 △2,781 03職員手当等 △3,498
28 繰出金 25 01扶養手当 △606
03住居手当 △18
04通勤手当 △350
06時間外勤務手当 1,636
10管理職手当 △443
13一般職期末手当 △2,348
区 分 金 額説 明
-23-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
2 老人福祉費 1,306,977 △1,450 1,305,527 △1,450
5 国民年金費 13,226 △6,288 6,938 △6,288
6 後期高齢者医療費 1,036,387 4,732 1,041,119 4,732
7 人権推進費 25,012 286 25,298 286
8 男女共同参画推進費 18,659 306 18,965 306
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-24-
(単位 千円)
節
14勤勉手当 △1,279
16児童手当 △90
04共済費 △2,781
01市町村職員共済組合負担金 △2,781
02社会福祉総務事業 76
01報酬 76
02委員報酬 76
10庄原市国民健康保険特別会計繰出金 25
28繰出金 25
01特別会計繰出金 25
28 繰出金 △1,450 20庄原市介護保険特別会計繰出金 △1,450
28繰出金 △1,450
01特別会計繰出金 △1,450
2 給料 △3,800 01職員人件費 △6,288
3 職員手当等 △1,363 02給料 △3,800
4 共済費 △1,125 02一般職給 △3,800
03職員手当等 △1,363
13一般職期末手当 △864
14勤勉手当 △499
04共済費 △1,125
01市町村職員共済組合負担金 △1,125
19 負担金,補助及び交付金 846 01後期高齢者医療事業 846
28 繰出金 3,886 19負担金,補助及び交付金 846
03負担金(一部事務組合) 846
02庄原市後期高齢者医療特別会計繰出金 3,886
28繰出金 3,886
01特別会計繰出金 3,886
11 需用費 286 02ふれあいセンター管理運営事業 286
11需用費 286
06修繕料 286
2 給料 △201 01職員人件費 306
3 職員手当等 561 02給料 △201
4 共済費 △54 02一般職給 △201
03職員手当等 561
01扶養手当 78
04通勤手当 165
06時間外勤務手当 48
13一般職期末手当 101
14勤勉手当 9
16児童手当 160
区 分 金 額説 明
-25-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
計 4,348,220 △12,760 4,335,460 △12,760
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総務費 95,320 8,968 104,288 8,968
2 保育所費 1,631,102 △5,641 1,625,461 1,000 △6,641
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-26-
(単位 千円)
節
04共済費 △54
01市町村職員共済組合負担金 △54
△12,760
2 給料 4,090 01職員人件費 8,968
3 職員手当等 3,579 02給料 4,090
4 共済費 1,299 02一般職給 4,090
03職員手当等 3,579
01扶養手当 588
03住居手当 △630
04通勤手当 468
06時間外勤務手当 384
13一般職期末手当 1,168
14勤勉手当 601
16児童手当 1,000
04共済費 1,299
01市町村職員共済組合負担金 1,299
2 給料 △5,753 01職員人件費 △10,153
3 職員手当等 △2,699 02給料 △5,753
4 共済費 △1,701 02一般職給 △5,753
11 需用費 1,318 03職員手当等 △2,699
13 委託料 1,260 01扶養手当 △174
15 工事請負費 1,329 03住居手当 △1,068
18 備品購入費 605 04通勤手当 684
06時間外勤務手当 61
13一般職期末手当 △1,375
14勤勉手当 △772
16児童手当 △55
04共済費 △1,701
01市町村職員共済組合負担金 △1,701
02保育所管理運営事業 1,989
11需用費 1,384
06修繕料 1,384
18備品購入費 605
01備品購入費 605
15みどり園保育所管理運営事業 1,194
11需用費 △66
02燃料費 △66
13委託料 1,260
区 分 金 額説 明
-27-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
3 へき地保育所費 20,254 △162 20,092 △162
5 子育支援事業費 246,727 6 246,733 6
計 2,793,187 3,171 2,796,358 1,000 2,171
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
1 生活保護総務費 48,084 130 48,214 130
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-28-
(単位 千円)
節
01業務委託料(物件費) 1,260
19保育所施設整備事業 1,329
15工事請負費 1,329
01工事請負費 1,329
2 給料 △121 01職員人件費 △162
3 職員手当等 △4 02給料 △121
4 共済費 △37 02一般職給 △121
03職員手当等 △4
04通勤手当 △159
06時間外勤務手当 203
13一般職期末手当 △31
14勤勉手当 △17
04共済費 △37
01市町村職員共済組合負担金 △37
2 給料 △1,728 01職員人件費 △2,662
3 職員手当等 △386 02給料 △1,728
4 共済費 △548 02一般職給 △1,728
15 工事請負費 2,668 03職員手当等 △386
01扶養手当 △235
03住居手当 306
04通勤手当 △243
06時間外勤務手当 642
13一般職期末手当 △477
14勤勉手当 △244
16児童手当 △135
04共済費 △548
01市町村職員共済組合負担金 △548
03放課後児童健全育成事業 2,668
15工事請負費 2,668
01工事請負費 2,668
3 職員手当等 133 01職員人件費 130
4 共済費 △3 03職員手当等 133
01扶養手当 △66
06時間外勤務手当 97
13一般職期末手当 △13
16児童手当 115
04共済費 △3
区 分 金 額説 明
-29-
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
目
計 475,069 130 475,199 130
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
1 保健衛生総務費 415,726 △5,291 410,435 △5,291
6 斎場費 141,401 372 141,773 372
計 847,373 △4,919 842,454 △4,919
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
1 清掃総務費 115,672 △1,905 113,767 △1,905
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-30-
(単位 千円)
節
01市町村職員共済組合負担金 △3
2 給料 △953 01職員人件費 △5,291
3 職員手当等 △3,196 02給料 △953
4 共済費 △1,142 02一般職給 △953
03職員手当等 △3,196
01扶養手当 △180
03住居手当 △216
04通勤手当 △1,228
06時間外勤務手当 411
10管理職手当 △14
13一般職期末手当 △939
14勤勉手当 △520
16児童手当 △510
04共済費 △1,142
01市町村職員共済組合負担金 △1,142
11 需用費 253 01斎場管理運営事業 253
13 委託料 1,819 11需用費 253
17 公有財産購入費 △1,700 06修繕料 253
02斎場整備事業 119
13委託料 1,819
03調査測量設計監理等委託料 1,819
17公有財産購入費 △1,700
02土地購入費 △1,700
2 給料 △1,177 01職員人件費 △1,905
3 職員手当等 △378 02給料 △1,177
4 共済費 △350 02一般職給 △1,177
03職員手当等 △378
01扶養手当 336
03住居手当 △324
04通勤手当 △425
06時間外勤務手当 400
10管理職手当 △3
13一般職期末手当 △273
14勤勉手当 △199
区 分 金 額説 明
-31-
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
目
2 塵芥処理費 571,625 13,891 585,516 13,891
計 840,909 11,986 852,895 11,986
(款) 4 衛生費 (項) 3 水道整備費
1 水道事業費 280,153 4,800 284,953 4,800
2 簡易水道事業費 175,766 △467 175,299 △467
計 455,919 4,333 460,252 4,333
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
1 農業委員会費 44,603 572 45,175 572
2 農業総務費 231,803 3,035 234,838 2,257 778
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-32-
(単位 千円)
節
16児童手当 110
04共済費 △350
01市町村職員共済組合負担金 △350
11 需用費 13,891 01備北クリーンセンター管理運営事業 13,891
11需用費 13,891
06修繕料 13,891
19 負担金,補助及び交付金 4,800 02水源確保事業 4,800
19負担金,補助及び交付金 4,800
05補助金(建設単独) 4,800
28 繰出金 △467 01簡易水道事業特別会計繰出金 △467
28繰出金 △467
01特別会計繰出金 △467
2 給料 61 01職員人件費 572
3 職員手当等 486 02給料 61
4 共済費 25 02一般職給 61
03職員手当等 486
01扶養手当 156
04通勤手当 △26
13一般職期末手当 68
14勤勉手当 8
16児童手当 280
04共済費 25
01市町村職員共済組合負担金 25
2 給料 △779 01職員人件費 △4,231
3 職員手当等 △1,896 02給料 △779
4 共済費 △1,556 02一般職給 △779
11 需用費 7,266 03職員手当等 △1,896
01扶養手当 △1,038
03住居手当 450
04通勤手当 △151
06時間外勤務手当 1,783
13一般職期末手当 △1,569
14勤勉手当 △776
16児童手当 △595
区 分 金 額説 明
-33-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
3 農業振興費 1,053,895 991 1,054,886 991
6 地籍調査費 130,949 △972 129,977 △972
計 1,588,277 3,626 1,591,903 2,257 1,369
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
1 耕地総務費 100,639 2,896 103,535 2,896
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-34-
(単位 千円)
節
04共済費 △1,556
01市町村職員共済組合負担金 △1,556
03農村集会施設等管理事業 7,266
11需用費 7,266
06修繕料 7,266
19 負担金,補助及び交付金 991 04中核的担い手農家育成事業 991
19負担金,補助及び交付金 991
04補助金(一般) 991
2 給料 △302 01職員人件費 △972
3 職員手当等 △580 02給料 △302
4 共済費 △90 02一般職給 △302
03職員手当等 △580
01扶養手当 △78
03住居手当 △120
04通勤手当 22
06時間外勤務手当 46
10管理職手当 △6
13一般職期末手当 △88
14勤勉手当 △41
16児童手当 △315
04共済費 △90
01市町村職員共済組合負担金 △90
2 給料 766 01職員人件費 2,834
3 職員手当等 1,765 02給料 766
4 共済費 303 02一般職給 766
18 備品購入費 62 03職員手当等 1,765
01扶養手当 708
03住居手当 △208
04通勤手当 266
06時間外勤務手当 190
10管理職手当 △15
13一般職期末手当 376
14勤勉手当 128
16児童手当 320
04共済費 303
01市町村職員共済組合負担金 303
02耕地推進事業 62
区 分 金 額説 明
-35-
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
目
2 農業基盤整備事業費 54,677 △7,499 47,178 △2,500 △1,250 △3,749
3 基盤整備促進事業費 90,934 △24,034 66,900 △17,064 △3,450 △3,520
4 農業集落排水費 294,867 4,012 298,879 4,012
計 541,117 △24,625 516,492 △19,564 △4,700 △361
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
1 林業総務費 61,973 772 62,745 90 682
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-36-
(単位 千円)
節
18備品購入費 62
01備品購入費 62
11 需用費 △170 02小規模農業基盤整備事業 △7,499
15 工事請負費 △4,851 11需用費 △170
19 負担金,補助及び交付金 △2,478 01消耗品費 △100
02燃料費 △70
15工事請負費 △4,851
01工事請負費 △4,851
19負担金,補助及び交付金 △2,478
01負担金(一般) 22
05補助金(建設単独) △2,500
11 需用費 240 01基盤整備促進事業 △24,034
13 委託料 △5,900 11需用費 240
14 使用料及び賃借料 △654 01消耗品費 140
15 工事請負費 △17,420 02燃料費 100
22 補償,補填及び賠償金 △300 13委託料 △5,900
03調査測量設計監理等委託料 △5,900
14使用料及び賃借料 △654
01借上料 △654
15工事請負費 △17,420
01工事請負費 △17,420
22補償,補填及び賠償金 △300
01補償金 △300
28 繰出金 4,012 01農業集落排水事業特別会計繰出金 4,012
28繰出金 4,012
01特別会計繰出金 4,012
2 給料 △447 01職員人件費 △1,261
3 職員手当等 △646 02給料 △447
4 共済費 △168 02一般職給 △447
11 需用費 90 03職員手当等 △646
15 工事請負費 1,943 01扶養手当 △174
03住居手当 648
04通勤手当 △150
06時間外勤務手当 22
13一般職期末手当 △136
14勤勉手当 △56
16児童手当 △800
区 分 金 額説 明
-37-
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
目
2 林業振興費 416,965 1,058 418,023 708 24 326
3 林道事業費 59,313 △10,487 48,826 △4,600 △7,400 1,513
4 治山事業費 30,010 2,020 32,030 1,000 300 465 255
計 568,261 △6,637 561,624 △2,892 △7,100 579 2,776
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
1 商工総務費 96,384 8,578 104,962 8,578
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-38-
(単位 千円)
節
04共済費 △168
01市町村職員共済組合負担金 △168
03林業施設等管理事業 90
11需用費 90
06修繕料 90
04帝釈峡まほろばの里管理運営事業 1,943
15工事請負費 1,943
01工事請負費 1,943
13 委託料 1,058 02分収造林事業 1,058
13委託料 1,058
01業務委託料(物件費) 1,058
11 需用費 △400 02林道整備事業 △10,487
13 委託料 △1,427 11需用費 △400
15 工事請負費 △9,630 01消耗品費 △200
22 補償,補填及び賠償金 970 02燃料費 △200
13委託料 △1,427
01業務委託料(物件費) 573
03調査測量設計監理等委託料 △2,000
15工事請負費 △9,630
01工事請負費 △9,630
22補償,補填及び賠償金 970
01補償金 970
11 需用費 55 01小規模崩壊地復旧事業 2,020
13 委託料 143 11需用費 55
15 工事請負費 1,822 01消耗品費 25
02燃料費 30
13委託料 143
03調査測量設計監理等委託料 143
15工事請負費 1,822
01工事請負費 1,822
2 給料 3,643 01職員人件費 8,578
3 職員手当等 3,889 02給料 3,643
4 共済費 1,046 02一般職給 3,643
03職員手当等 3,889
01扶養手当 78
04通勤手当 13
06時間外勤務手当 2,325
区 分 金 額説 明
-39-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
目
2 商工振興費 233,749 1,620 235,369 400 1,800 △580
3 観光交流費 226,009 4,587 230,596 349 171 4,067
4 企業立地対策費 17,737 50,000 67,737 50,000
計 573,879 64,785 638,664 749 1,800 171 62,065
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
1 土木管理費 158,657 △991 157,666 △991
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-40-
(単位 千円)
節
13一般職期末手当 852
14勤勉手当 481
16児童手当 140
04共済費 1,046
01市町村職員共済組合負担金 1,046
15 工事請負費 1,620 05東城まちなみ整備事業 1,620
15工事請負費 1,620
01工事請負費 1,620
11 需用費 767 01観光交流事業 410
13 委託料 349 11需用費 171
18 備品購入費 3,451 01消耗品費 171
19 負担金,補助及び交付金 20 18備品購入費 219
01備品購入費 219
19負担金,補助及び交付金 20
01負担金(一般) 20
04鮎の里公園管理事業 596
11需用費 596
06修繕料 596
09ひば道後山高原荘管理運営事業 3,232
18備品購入費 3,232
01備品購入費 3,232
13灰塚ダム周辺環境整備施設管理事業 349
13委託料 349
01業務委託料(物件費) 349
19 負担金,補助及び交付金 50,000 01企業立地対策事業 50,000
19負担金,補助及び交付金 50,000
05補助金(建設単独) 50,000
2 給料 △397 01職員人件費 △991
3 職員手当等 △511 02給料 △397
4 共済費 △83 02一般職給 △397
03職員手当等 △511
01扶養手当 △552
03住居手当 △942
04通勤手当 △278
06時間外勤務手当 1,274
10管理職手当 21
13一般職期末手当 △160
区 分 金 額説 明
-41-
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
目
計 158,657 △991 157,666 △991
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
1 道路橋梁総務費 13,738 △1,886 11,852 △1,886
2 道路維持費 481,603 9,584 491,187 4,100 5,484
4 道路新設改良費 938,928 △1,701 937,227 △1,000 △701
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-42-
(単位 千円)
節
14勤勉手当 △24
16児童手当 150
04共済費 △83
01市町村職員共済組合負担金 △83
2 給料 △1,185 01職員人件費 △1,886
3 職員手当等 △321 02給料 △1,185
4 共済費 △380 02一般職給 △1,185
03職員手当等 △321
03住居手当 312
04通勤手当 △163
13一般職期末手当 △298
14勤勉手当 △172
04共済費 △380
01市町村職員共済組合負担金 △380
11 需用費 4,700 01道路維持修繕事業 749
15 工事請負費 4,135 19負担金,補助及び交付金 749
19 負担金,補助及び交付金 749 07交付金 749
02除雪事業 4,700
11需用費 4,700
06修繕料 4,700
03災害防除事業 4,135
15工事請負費 4,135
01工事請負費 4,135
2 給料 △494 01職員人件費 △738
3 職員手当等 535 02給料 △494
4 共済費 △779 02一般職給 △494
12 役務費 △500 03職員手当等 535
14 使用料及び賃借料 △463 01扶養手当 842
15 工事請負費 566 03住居手当 456
17 公有財産購入費 820 04通勤手当 △610
22 補償,補填及び賠償金 △1,386 13一般職期末手当 △470
14勤勉手当 △373
16児童手当 690
04共済費 △779
01市町村職員共済組合負担金 △779
07道整備交付金事業 △963
12役務費 △500
区 分 金 額説 明
-43-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
目
5 交通安全施設整備事業 14,305 7,236 21,541 7,236
費
計 1,671,327 13,233 1,684,560 3,100 10,133
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
1 都市計画総務費 88,289 △27,178 61,111 △8,998 △13,200 △4,980
2 街路事業費 44,443 △3,573 40,870 △3,573
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-44-
(単位 千円)
節
04手数料 △500
14使用料及び賃借料 △463
01借上料 △463
15工事請負費 566
01工事請負費 566
17公有財産購入費 820
02土地購入費 820
22補償,補填及び賠償金 △1,386
01補償金 △1,386
15 工事請負費 7,236 01交通安全施設整備事業 7,236
15工事請負費 7,236
01工事請負費 7,236
2 給料 △1,040 01職員人件費 △4,365
3 職員手当等 △1,955 02給料 △1,040
4 共済費 △1,370 02一般職給 △1,040
13 委託料 △5,450 03職員手当等 △1,955
14 使用料及び賃借料 △363 04通勤手当 △306
15 工事請負費 △17,000 13一般職期末手当 △1,093
14勤勉手当 △631
16児童手当 75
04共済費 △1,370
01市町村職員共済組合負担金 △1,370
04都市再生整備事業 △22,813
13委託料 △5,450
01業務委託料(物件費) △450
03調査測量設計監理等委託料 △5,000
14使用料及び賃借料 △363
01借上料 △363
15工事請負費 △17,000
01工事請負費 △17,000
2 給料 △1,760 01職員人件費 △3,573
3 職員手当等 △1,237 02給料 △1,760
4 共済費 △576 02一般職給 △1,760
03職員手当等 △1,237
01扶養手当 △270
04通勤手当 △150
13一般職期末手当 △514
区 分 金 額説 明
-45-
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
目
3 公共下水道費 488,759 △5,998 482,761 △5,998
5 公園費 64,003 259 64,262 259
7 土地区画整理費 258,500 △117,241 141,259 △101,208 △12,200 △3,833
計 956,253 △153,731 802,522 △110,206 △25,400 △18,125
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
1 住宅管理費 123,374 928 124,302 928
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-46-
(単位 千円)
節
14勤勉手当 △263
16児童手当 △40
04共済費 △576
01市町村職員共済組合負担金 △576
28 繰出金 △5,998 01公共下水道事業特別会計繰出金 △5,998
28繰出金 △5,998
01特別会計繰出金 △5,998
2 給料 △291 01職員人件費 △499
3 職員手当等 △116 02給料 △291
4 共済費 △92 02一般職給 △291
15 工事請負費 758 03職員手当等 △116
01扶養手当 △156
03住居手当 162
04通勤手当 92
06時間外勤務手当 122
13一般職期末手当 △19
14勤勉手当 43
16児童手当 △360
04共済費 △92
01市町村職員共済組合負担金 △92
02都市公園管理事業 758
15工事請負費 758
01工事請負費 758
13 委託料 △5,500 01土地区画整理事業 △117,241
15 工事請負費 △24,711 13委託料 △5,500
22 補償,補填及び賠償金 △87,030 03調査測量設計監理等委託料 △5,500
15工事請負費 △24,711
01工事請負費 △24,711
22補償,補填及び賠償金 △87,030
01補償金 △87,030
△18,125
2 給料 858 01職員人件費 928
3 職員手当等 △191 02給料 858
4 共済費 261 02一般職給 858
03職員手当等 △191
01扶養手当 △104
03住居手当 △324
04通勤手当 27
区 分 金 額説 明
-47-
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
目
4 建築管理費 34,357 214 34,571 214
計 176,676 1,142 177,818 1,142
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
2 非常備消防費 141,675 499 142,174 499
計 1,175,048 499 1,175,547 499
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
2 事務局費 225,713 △9,419 216,294 △9,419
計 291,505 △9,419 282,086 △9,419
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
1 学校管理費 264,750 854 265,604 248 606
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-48-
(単位 千円)
節
13一般職期末手当 219
14勤勉手当 141
16児童手当 △150
04共済費 261
01市町村職員共済組合負担金 261
3 職員手当等 214 01職員人件費 214
03職員手当等 214
06時間外勤務手当 94
16児童手当 120
11 需用費 499 01非常備消防事業 499
11需用費 499
06修繕料 499
2 給料 △3,071 02職員人件費 △9,982
3 職員手当等 △4,309 02給料 △3,071
4 共済費 △2,602 02一般職給 △3,071
7 賃金 563 03職員手当等 △4,309
01扶養手当 △189
03住居手当 △648
04通勤手当 △7
06時間外勤務手当 178
10管理職手当 △1
13一般職期末手当 △2,064
14勤勉手当 △1,163
16児童手当 △415
04共済費 △2,602
01市町村職員共済組合負担金 △2,602
03事務局総務事業 563
07賃金 563
02臨時職員賃金 563
11 需用費 630 02小学校事務局管理事業 854
18 備品購入費 224 11需用費 630
区 分 金 額説 明
-49-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
目
計 1,240,752 854 1,241,606 248 606
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
1 学校管理費 129,589 △7,927 121,662 △7,927
2 教育振興費 114,388 △10,687 103,701 △10,687
計 293,466 △18,614 274,852 △18,614
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費
1 幼稚園費 8,370 1,770 10,140 375 1,355 40
計 8,370 1,770 10,140 375 1,355 40
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
1 社会教育総務費 96,544 △744 95,800 △744
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-50-
(単位 千円)
節
06修繕料 630
18備品購入費 224
01備品購入費 224
2 給料 △4,155 01職員人件費 △8,275
3 職員手当等 △2,863 02給料 △4,155
4 共済費 △1,257 02一般職給 △4,155
11 需用費 348 03職員手当等 △2,863
01扶養手当 △354
03住居手当 △321
04通勤手当 △92
06時間外勤務手当 13
13一般職期末手当 △1,067
14勤勉手当 △572
16児童手当 △470
04共済費 △1,257
01市町村職員共済組合負担金 △1,257
02中学校事務局管理事業 348
11需用費 348
06修繕料 348
13 委託料 52 01中学校事務局教育振興事業 △10,687
14 使用料及び賃借料 △11,373 13委託料 52
19 負担金,補助及び交付金 634 01業務委託料(物件費) 52
14使用料及び賃借料 △11,373
01借上料 △11,373
19負担金,補助及び交付金 634
04補助金(一般) 634
△18,614
19 負担金,補助及び交付金 1,770 01私立幼稚園支援事業 1,770
19負担金,補助及び交付金 1,770
04補助金(一般) 1,770
2 給料 △251 01職員人件費 △744
3 職員手当等 △389 02給料 △251
区 分 金 額説 明
-51-
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
目
3 図書館費 65,805 △1,318 64,487 △1,318
5 文化財保護費 10,387 1,774 12,161 1,774
6 研修集会施設管理費 10,790 639 11,429 639
計 328,660 351 329,011 351
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
2 体育振興費 8,765 261 9,026 261
3 学校給食費 336,161 300 336,461 300
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-52-
(単位 千円)
節
4 共済費 △104 02一般職給 △251
03職員手当等 △389
01扶養手当 △36
03住居手当 619
04通勤手当 △325
06時間外勤務手当 126
13一般職期末手当 △195
14勤勉手当 △108
16児童手当 △470
04共済費 △104
01市町村職員共済組合負担金 △104
2 給料 △768 01職員人件費 △1,318
3 職員手当等 △332 02給料 △768
4 共済費 △218 02一般職給 △768
03職員手当等 △332
03住居手当 △324
04通勤手当 271
13一般職期末手当 △177
14勤勉手当 △102
04共済費 △218
01市町村職員共済組合負担金 △218
13 委託料 1,774 01文化財保護管理事業 1,774
13委託料 1,774
01業務委託料(物件費) 1,774
11 需用費 639 01集会所維持管理事業 639
11需用費 639
06修繕料 639
11 需用費 116 01スポーツ振興事業 261
18 備品購入費 145 11需用費 116
01消耗品費 116
18備品購入費 145
01備品購入費 145
2 給料 62 01職員人件費 300
3 職員手当等 220 02給料 62
4 共済費 18 02一般職給 62
03職員手当等 220
04通勤手当 198
区 分 金 額説 明
-53-
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
目
5 社会体育施設管理費 207,478 4,653 212,131 4,653
計 565,805 5,214 571,019 5,214
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費
2 農業施設災害復旧費 121,559 44,569 166,128 33,757 9,700 784 328
計 188,364 44,569 232,933 33,757 9,700 784 328
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-54-
(単位 千円)
節
13一般職期末手当 14
14勤勉手当 8
04共済費 18
01市町村職員共済組合負担金 18
11 需用費 3,596 01社会体育施設管理事業 2,468
18 備品購入費 1,057 11需用費 2,468
06修繕料 2,468
02温水プール管理事業 2,185
11需用費 1,128
06修繕料 1,128
18備品購入費 1,057
01備品購入費 1,057
3 職員手当等 600 01現年農業用施設災害復旧事業 44,750
11 需用費 1,114 03職員手当等 600
12 役務費 40 06時間外勤務手当 600
13 委託料 2,000 11需用費 1,114
14 使用料及び賃借料 △181 01消耗品費 614
15 工事請負費 37,996 02燃料費 500
22 補償,補填及び賠償金 3,000 12役務費 40
04手数料 40
13委託料 2,000
03調査測量設計監理等委託料 2,000
15工事請負費 37,996
01工事請負費 37,996
22補償,補填及び賠償金 3,000
01補償金 3,000
02過年農業用施設災害復旧事業 △181
14使用料及び賃借料 △181
01借上料 △181
区 分 金 額説 明
-55-
1 特 別 職
報 酬 給 料 期末手当 その他手当 計(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 4 34,560 13,084 7,659 55,303 8,788 64,091
議 員 20 80,193 30,322 110,515 50,711 161,226
その他 3,031 192,786 192,786 19,717 212,503
計 3,055 272,979 34,560 43,406 7,659 358,604 79,216 437,820
長 等 4 34,560 13,084 7,659 55,303 8,788 64,091
議 員 20 80,193 30,322 110,515 50,711 161,226
その他 3,031 192,710 192,710 19,717 212,427
計 3,055 272,903 34,560 43,406 7,659 358,528 79,216 437,744
長 等
議 員
その他 76 76 76
計 76 76 76
補正後
補正前
比 較
区 分
給 与 費
備 考職員数 共 済 費 合 計
-56-
2 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
467 1,769,201 955,999 3,331,386
469 1,763,473 949,672 3,336,419
△ 2 5,728 6,327 △ 5,033
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
58,044 54,708 129,474 21,336 33,699 1,551
56,988 56,415 113,495 21,440 37,410 1,551
1,056 △ 1,707 15,979 △ 104 △ 3,711
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
738 277
738 280
△ 3
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
そ の 他 の 増 減 分 6,327 人員減・会計間異動・時間外手当
そ の 他 の 増 減 分 5,728 人員減・会計間異動
職 員 手 当 6,327制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料 5,728
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後
内 訳補 正 前
比 較
の 区 分 単身赴任手当 (千円)
手 当
補 正 後 420,702 235,470
補 正 前 423,909 237,446
比 較 △ 3,207 △ 1,976
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
給 与 費共 済 費
補 正 前 2,713,145 623,274
比 較 12,055 △ 17,088
合 計備 考
計(千円) (千円)
補 正 後 2,725,200 606,186
区 分職員数
-57-
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当り給与
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
平均給料月額(円) 314,394 339,877
平均給与月額(円) 339,848 359,800
平 均 年 齢 ( 歳 ) 42.0 53.3
平均給料月額(円) 314,859 339,877
平均給与月額(円) 342,659 356,477
平 均 年 齢 ( 歳 ) 42.3 53.3
イ 級別職員数
区 分
平成27年 4月 1日現在補 正 後
平成27年 4月 1日現在補 正 前
-58-
ウ 昇給
(A) (人)
(B) (人)
(A) (人)
(B) (人)
比 率 ( B ) / ( A ) (%) 100.0 100.0 100.0
3 号 給 (人) 12 12
4 号 給 (人) 385 378 7
1 号 給 (人) 1 1
2 号 給 (人) 69 64 5
補 正 前
職 員 数 467 454 13
昇 給 に 係 る 職 員 数 467 454 13
昇 給 数 別 内 訳
4 号 給 (人) 382 375 7
比 率 ( B ) / ( A ) (%) 99.6 99.6 100.0
2 号 給 (人) 65 60 5
3 号 給 (人) 15 15
昇 給 に 係 る 職 員 数 463 450 13
昇 給 数 別 内 訳 1 号 給 (人) 1 1
区 分 合 計
代 表 的 な 職 種
一般行政職 技能労務職
補 正 後
職 員 数 465 452 13
-59-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
土木積算システム導入 40,874 平成28年度~ 40,874 2,380 18,500 19,994
に係る経費 平成32年度
高野学校給食共同調理 41,799 平成28年度~ 41,799 41,799
場給食調理業務に要す 平成30年度
る経費
学校教職員用校務支援 225,558 平成28年度~ 225,558 225,558
システム導入に係る経 平成33年度
費
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源
一般財源
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支 出 額 の 見 込 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
-60-
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高
現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額
補 正 前 の 額 29,665,765 28,227,875 2,872,600 4,266,779 26,833,696
1 補 正 額 0 0 △ 26,600 0 △ 26,600
計 29,665,765 28,227,875 2,846,000 4,266,779 26,807,096
補 正 前 の 額 364,941 305,565 36,700 62,596 279,669(3) 民 生 補 正 額 1,000 1,000
計 364,941 305,565 37,700 62,596 280,669
補 正 前 の 額 954,843 860,708 21,600 146,530 735,778(5) 農 林 水 産 補 正 額 300 300
計 954,843 860,708 21,900 146,530 736,078
補 正 前 の 額 366,550 374,107 13,600 43,680 344,027(7) 商 工 補 正 額 1,800 1,800
計 366,550 374,107 15,400 43,680 345,827
補 正 前 の 額 5,018,969 4,524,165 287,500 901,588 3,910,077(8) 土 木 補 正 額 △ 8,100 △ 8,100
計 5,018,969 4,524,165 279,400 901,588 3,901,977
補 正 前 の 額 1,562,861 1,717,373 245,500 234,130 1,728,743(12) 辺 地 補 正 額 △ 400 △ 400
計 1,562,861 1,717,373 245,100 234,130 1,728,343
補 正 前 の 額 10,125,325 9,999,360 1,723,300 1,142,228 10,580,432
(13) 過 疎 補 正 額 △ 21,200 △ 21,200
計 10,125,325 9,999,360 1,702,100 1,142,228 10,559,232
補 正 前 の 額 650,809 931,833 44,500 85,200 891,1332 補 正 額 0 0 9,700 0 9,700
計 650,809 931,833 54,200 85,200 900,833
補 正 前 の 額 77,026 201,870 34,600 10,642 225,828(1) 農 林 水 産 補 正 額 9,700 9,700
計 77,026 201,870 44,300 10,642 235,528
補 正 前 の 額 42,854,730 41,665,075 3,944,500 5,160,499 40,449,076
補 正 額 0 0 △ 16,900 0 △ 16,900
計 42,854,730 41,665,075 3,927,600 5,160,499 40,432,176
合 計
普 通 債
災 害 復 旧 債
地 方 債 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当該年度中増減見込
区 分
-61-
議案第 138 号
平成 27 年度 庄原市一般会計補正予算(第4号)
平成 27 年度庄原市の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 69,007 千円を減額し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ 31,181,620 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成 27 年 12 月3日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
12 分担金及び負担金 289,741 △335 289,406
2 負担金 266,279 △335 265,944
14 国庫支出金 2,109,332 27,240 2,136,572
1 国庫負担金 1,285,111 32,369 1,317,480
2 国庫補助金 779,681 △2,412 777,269
3 委託金 44,540 △2,717 41,823
15 県支出金 2,470,867 △51,639 2,419,228
1 県負担金 627,652 16,184 643,836
2 県補助金 1,725,352 △48,339 1,677,013
3 委託金 117,863 △19,484 98,379
16 財産収入 63,608 1,740 65,348
2 財産売払収入 31,070 1,740 32,810
18 繰入金 882,861 △25,375 857,486
1 基金繰入金 822,208 △25,375 796,833
19 繰越金 296,790 41,145 337,935
1 繰越金 296,790 41,145 337,935
20 諸収入 458,373 1,117 459,490
5 雑入 185,821 1,117 186,938
21 市債 3,927,600 △62,900 3,864,700
1 市債 3,927,600 △62,900 3,864,700
31,250,627 △69,007 31,181,620
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-2-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1 議会費 222,348 296 222,644
1 議会費 222,348 296 222,644
2 総務費 4,545,492 △17,415 4,528,077
1 総務管理費 3,995,245 1,585 3,996,830
2 徴税費 263,980 5,809 269,789
3 戸籍住民基本台帳費 179,920 △2,942 176,978
4 選挙費 41,127 △21,900 19,227
5 統計調査費 37,060 33 37,093
3 民生費 7,607,467 66,032 7,673,499
1 社会福祉費 4,335,460 56,368 4,391,828
2 児童福祉費 2,796,358 9,664 2,806,022
4 衛生費 2,329,735 △11,067 2,318,668
1 保健衛生費 842,454 △14,617 827,837
2 清掃費 852,895 3,308 856,203
3 水道整備費 460,252 242 460,494
6 農林水産業費 2,675,474 △38,992 2,636,482
1 農業費 1,591,903 △17,288 1,574,615
2 耕地費 516,492 △1,017 515,475
3 林業費 561,624 △20,687 540,937
7 商工費 638,664 2,044 640,708
1 商工費 638,664 2,044 640,708
8 土木費 2,852,659 △44,596 2,808,063
1 土木管理費 157,666 △574 157,092
2 道路橋梁費 1,684,560 △44,419 1,640,141
5 都市計画費 802,522 84 802,606
6 住宅費 177,818 313 178,131
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-3-
(単位 千円)
款 項
9 消防費 1,175,547 4,177 1,179,724
1 消防費 1,175,547 4,177 1,179,724
10 教育費 2,752,376 1,932 2,754,308
1 教育総務費 282,086 △495 281,591
2 小学校費 1,241,606 1,353 1,242,959
3 中学校費 274,852 △2,978 271,874
4 幼稚園費 10,140 196 10,336
5 社会教育費 329,011 3,138 332,149
6 保健体育費 571,019 718 571,737
11 災害復旧費 261,783 △6,000 255,783
2 公共土木施設災害復旧費 28,850 △6,000 22,850
12 公債費 5,614,175 △26,723 5,587,452
1 公債費 5,614,175 △26,723 5,587,452
13 諸支出金 468,807 1,305 470,112
1 基金費 468,807 1,305 470,112
31,250,627 △69,007 31,181,620歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-4-
第2表 債務負担行為補正
1 追 加 (単位 千円)
事 項 限度額期 間
比婆山・熊野神社解説本の編集に要する経費 平成28年度 3,726
-5-
第3表 地方債補正
1 変 更 (単位 千円)
(単位 千円)
補 正 前 補 正 後
限 度 額 の 合 計3,927,600 3,864,700
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
情報格差是正事業
道 路 整 備 事 業 590,400
中学校施設整備事業 38,500
橋 梁 維 持 事 業 47,200
起債の目的補 正 前 補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 利 率 償還の方法
550,900
535,400
限度額
550,300
28,500
補正前に同じ
起債の方 法
補正前に同じ
補正前に同じ
48,700
普通貸借又は証券発行
-6-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
12 分担金及び負担金 289,741 △335 289,406
14 国庫支出金 2,109,332 27,240 2,136,572
15 県支出金 2,470,867 △51,639 2,419,228
16 財産収入 63,608 1,740 65,348
18 繰入金 882,861 △25,375 857,486
19 繰越金 296,790 41,145 337,935
20 諸収入 458,373 1,117 459,490
21 市債 3,927,600 △62,900 3,864,700
31,250,627 △69,007 31,181,620
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-7-
(歳 出)
款
1 議会費 222,348 296 222,644
2 総務費 4,545,492 △17,415 4,528,077
3 民生費 7,607,467 66,032 7,673,499
4 衛生費 2,329,735 △11,067 2,318,668
6 農林水産業費 2,675,474 △38,992 2,636,482
7 商工費 638,664 2,044 640,708
8 土木費 2,852,659 △44,596 2,808,063
9 消防費 1,175,547 4,177 1,179,724
10 教育費 2,752,376 1,932 2,754,308
11 災害復旧費 261,783 △6,000 255,783
12 公債費 5,614,175 △26,723 5,587,452
13 諸支出金 468,807 1,305 470,112
31,250,627 △69,007 31,181,620歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-8-
(単位 千円)
296
△18,851 600 △15,760 16,596
48,553 △335 17,814
△11,516 449
△51,056 12,064
2,044
△2,646 △53,500 11,550
278 3,899
△399 △10,000 404 11,927
△6,000
1,500 △28,223
1,305
31,181,620 △24,399 △62,900 △24,124 42,416
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-9-
2 歳 入
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
目
2 民生費負担金 264,037 △ 335 263,702
計 266,279 △ 335 265,944
(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 1,241,886 32,369 1,274,255
計 1,285,111 32,369 1,317,480
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
1 総務費国庫補助金 53,202 633 53,835
5 土木費国庫補助金 430,293 △ 2,646 427,647
7 教育費国庫補助金 165,857 △ 399 165,458
計 779,681 △ 2,412 777,269
(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
4 農林水産業費委託金 27,447 △ 2,717 24,730
計 44,540 △ 2,717 41,823
(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金
2 民生費負担金 568,528 16,184 584,712
計 627,652 16,184 643,836
補正前の額 補 正 額 計
-10-
(単位 千円)
節
2 児童福祉費負担金 △ 335 03私立保育所運営費保護者負担金(現年度分) △ 335
1 社会福祉費負担金 23,931 13自立支援給付事業費負担金 23,931
2 児童福祉費負担金 8,438 04私立保育所措置費負担金 8,438
1 総務管理費補助金 633 17選挙人名簿システム改修費補助金 633
3 住宅費補助金 △ 2,646 13社会資本整備総合交付金(住宅支援) △ 2,646
4 幼稚園費補助金 42 01幼稚園就園奨励費補助金 42
5 社会教育費補助金 △ 441 04史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 △ 441
1 農業費委託金 △ 2,717 02地籍調査事業委託金 △ 2,717
1 社会福祉費負担金 11,965 19自立支援給付事業費負担金 11,965
2 児童福祉費負担金 4,219 07保育所運営費負担金 4,219
区 分 金 額説 明
-11-
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目
4 農林水産業費補助金 1,231,249 △ 48,339 1,182,910
計 1,725,352 △ 48,339 1,677,013
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金
1 総務費委託金 104,520 △ 19,484 85,036
計 117,863 △ 19,484 98,379
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
2 物品売払収入 7,849 1,740 9,589
計 31,070 1,740 32,810
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
2 過疎地域自立促進基金 272,680 △ 25,375 247,305
計 822,208 △ 25,375 796,833
(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
1 繰越金 296,790 41,145 337,935
計 296,790 41,145 337,935
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
5 雑入 184,213 1,117 185,330
補正前の額 補 正 額 計
-12-
(単位 千円)
節
1 農業費補助金 △ 20,670 20地籍調査事業補助金 △ 20,670
3 林業費補助金 △ 27,669 50ひろしまの森づくり事業補助金 △ 27,646
51ひろしまの森づくり事業交付金 △ 23
3 選挙費委託金 △ 19,515 02県議会議員選挙費 △ 19,515
4 統計調査費委託金 31 12農林業センサス委託金 31
1 物品売払収入 1,740 01物品売払収入 1,740
1 過疎地域自立促進基金 △ 25,375 01過疎地域自立促進基金 △ 25,375
1 前年度繰越金 41,145 01前年度繰越金 41,145
10 宝くじコミュニティ助成金 △ 2,300 01宝くじコミュニティ助成金 △ 2,300
12 清算返納金 742 43多面的機能支払交付金返還金 742
区 分 金 額説 明
-13-
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目
計 185,821 1,117 186,938
(款) 21 市債 (項) 1 市債
1 総務債 960,300 600 960,900
6 土木債 925,900 △ 53,500 872,400
8 教育債 651,800 △ 10,000 641,800
計 3,927,600 △ 62,900 3,864,700
補正前の額 補 正 額 計
-14-
(単位 千円)
節
15 雑入 2,675 26国際交流事業参加負担金 △ 300
47医療従事者育成奨学金返還金 3,891
60土地改良区総代選挙費 △ 1,194
90高速自動車道救急業務支弁金 278
1 総務管理債 600 12情報格差是正事業 600
1 道路橋梁債 △ 53,500 01道路整備事業 △ 55,000
12橋梁維持事業 1,500
2 中学校債 △ 10,000 01中学校施設整備事業 △ 10,000
区 分 金 額説 明
-15-
3 歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
目
1 議会費 222,348 296 222,644 296
計 222,348 296 222,644 296
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
1 一般管理費 1,517,620 8,285 1,525,905 557 7,728
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-16-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 442 02職員人件費 166
4 共済費 △276 03職員手当等 442
11 需用費 130 06時間外勤務手当 442
04共済費 △276
01市町村職員共済組合負担金 △276
03議会運営事業 130
11需用費 130
01消耗品費 130
2 給料 △1,553 01特別職人件費 △259
3 職員手当等 6,146 04共済費 △259
4 共済費 △2,696 01市町村職員共済組合負担金 △259
7 賃金 19 02職員人件費 2,156
13 委託料 303 02給料 △1,553
19 負担金,補助及び交付金 1,180 02一般職給 △1,553
23 償還金,利子及び割引料 4,886 03職員手当等 6,146
01扶養手当 130
03住居手当 △52
06時間外勤務手当 5,851
13一般職期末手当 27
16児童手当 190
04共済費 △2,437
01市町村職員共済組合負担金 △2,437
03総務一般管理事業 4,958
07賃金 19
02臨時職員賃金 19
13委託料 53
01業務委託料(物件費) 53
23償還金,利子及び割引料 4,886
07国庫支出金等精算返納金 4,886
05職員厚生事業 703
13委託料 250
01業務委託料(物件費) 250
19負担金,補助及び交付金 453
01負担金(一般) 453
06防犯関係事業 727
19負担金,補助及び交付金 727
01負担金(一般) 551
区 分 金 額説 明
-17-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
2 企画費 133,071 531 133,602 531
6 財産管理費 213,335 12,235 225,570 1,040 11,195
7 自治振興費 472,730 △22,881 449,849 △15,863 △7,018
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-18-
(単位 千円)
節
05補助金(建設単独) 176
3 職員手当等 740 01職員人件費 531
4 共済費 △209 03職員手当等 740
06時間外勤務手当 740
04共済費 △209
01市町村職員共済組合負担金 △209
12 役務費 63 01財産管理事業 63
13 委託料 1,269 12役務費 63
15 工事請負費 9,720 04手数料 63
18 備品購入費 1,183 02庁舎管理事業 12,885
13委託料 1,269
01業務委託料(物件費) 1,269
15工事請負費 9,720
01工事請負費 9,720
18備品購入費 1,896
01備品購入費 1,896
03公用車管理事業 △713
18備品購入費 △713
01備品購入費 △713
1 報酬 △4,968 01自治振興事業 △13,563
9 旅費 △748 19負担金,補助及び交付金 △13,563
11 需用費 1,281 04補助金(一般) △13,563
12 役務費 △120 02コミュニティ推進事業 △2,300
14 使用料及び賃借料 △2,068 19負担金,補助及び交付金 △2,300
18 備品購入費 △395 04補助金(一般) △2,300
19 負担金,補助及び交付金 △15,863 04自治振興センター等管理運営事業 1,331
11需用費 1,331
06修繕料 1,331
06地域おこし協力隊推進事業 △8,349
01報酬 △4,968
03非常勤職員報酬 △4,968
09旅費 △748
01費用弁償 △748
11需用費 △50
01消耗品費 △50
12役務費 △120
04手数料 △120
14使用料及び賃借料 △2,068
01借上料 △2,068
18備品購入費 △395
区 分 金 額説 明
-19-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
9 交通安全対策費 3,867 155 4,022 155
10 情報推進費 1,312,476 5,675 1,318,151 600 5,075
11 国際交流費 6,261 △2,415 3,846 △300 △2,115
計 3,995,245 1,585 3,996,830 600 △14,566 15,551
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
1 税務総務費 188,536 2,084 190,620 2,084
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-20-
(単位 千円)
節
01備品購入費 △395
19 負担金,補助及び交付金 155 01交通安全推進事業 155
19負担金,補助及び交付金 155
04補助金(一般) 155
11 需用費 926 01行政情報処理推進事業 2,816
13 委託料 1,890 11需用費 926
15 工事請負費 2,859 01消耗品費 926
13委託料 1,890
01業務委託料(物件費) 1,890
02イントラネット管理事業 2,173
15工事請負費 2,173
01工事請負費 2,173
03情報格差是正事業 686
15工事請負費 686
01工事請負費 686
8 報償費 △60 01国際友好都市交流事業 △2,415
9 旅費 △198 08報償費 △60
10 交際費 △1,376 05その他報償費 △60
11 需用費 △131 09旅費 △198
12 役務費 △55 02普通旅費 △198
13 委託料 △402 10交際費 △1,376
14 使用料及び賃借料 △193 01交際費 △1,376
11需用費 △131
01消耗品費 △88
03食糧費 △10
04印刷製本費 △33
12役務費 △55
04手数料 △6
06保険料 △49
13委託料 △402
01業務委託料(物件費) △402
14使用料及び賃借料 △193
01借上料 △175
03有料道路等使用料 △10
05その他使用料及び賃借料 △8
3 職員手当等 2,457 01職員人件費 2,084
4 共済費 △373 03職員手当等 2,457
区 分 金 額説 明
-21-
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
目
2 賦課徴収費 75,444 3,725 79,169 3,725
計 263,980 5,809 269,789 5,809
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基本台帳費 179,920 △2,942 176,978 △2,942
計 179,920 △2,942 176,978 △2,942
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
1 選挙管理委員会費 13,801 1,556 15,357 633 923
6 県議会議員選挙費 25,804 △22,262 3,542 △19,515 △2,747
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-22-
(単位 千円)
節
01扶養手当 91
06時間外勤務手当 2,348
13一般職期末手当 18
04共済費 △373
01市町村職員共済組合負担金 △373
7 賃金 614 01賦課徴収事業 3,725
12 役務費 516 07賃金 614
23 償還金,利子及び割引料 2,595 02臨時職員賃金 614
12役務費 516
01通信運搬費 337
04手数料 179
23償還金,利子及び割引料 2,595
06税等過誤納金払戻金 2,595
2 給料 △1,818 01職員人件費 △2,942
4 共済費 △1,124 02給料 △1,818
02一般職給 △1,818
04共済費 △1,124
01市町村職員共済組合負担金 △1,124
13 委託料 1,556 02選挙管理委員会運営事業 1,556
13委託料 1,556
01業務委託料(物件費) 1,556
1 報酬 △3,197 01県議会議員選挙費 △22,262
3 職員手当等 △15,471 01報酬 △3,197
7 賃金 △773 03非常勤職員報酬 △3,197
8 報償費 △394 03職員手当等 △15,471
9 旅費 △26 06時間外勤務手当 △15,300
11 需用費 △969 08管理職員特別勤務手当 △126
12 役務費 △388 22その他手当 △45
13 委託料 △544 07賃金 △773
14 使用料及び賃借料 △100 02臨時職員賃金 △773
18 備品購入費 △400 08報償費 △394
05その他報償費 △394
09旅費 △26
01費用弁償 △16
区 分 金 額説 明
-23-
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
目
10 土地改良区総代選挙費 1,242 △1,194 48 △1,194
計 41,127 △21,900 19,227 △18,882 △1,194 △1,824
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
1 統計総務費 9,160 9 9,169 9
2 指定統計調査費 27,900 24 27,924 31 △7
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-24-
(単位 千円)
節
02普通旅費 △10
11需用費 △969
01消耗品費 △396
02燃料費 △20
03食糧費 △452
04印刷製本費 △100
05光熱水費 △1
12役務費 △388
01通信運搬費 △124
04手数料 △264
13委託料 △544
01業務委託料(物件費) △544
14使用料及び賃借料 △100
01借上料 △100
18備品購入費 △400
01備品購入費 △400
1 報酬 △324 01土地改良区総代選挙費 △1,194
3 職員手当等 △485 01報酬 △324
8 報償費 △21 03非常勤職員報酬 △324
9 旅費 △33 03職員手当等 △485
11 需用費 △58 06時間外勤務手当 △473
12 役務費 △238 08管理職員特別勤務手当 △12
14 使用料及び賃借料 △35 08報償費 △21
05その他報償費 △21
09旅費 △33
01費用弁償 △33
11需用費 △58
01消耗品費 △33
03食糧費 △25
12役務費 △238
01通信運搬費 △238
14使用料及び賃借料 △35
01借上料 △35
4 共済費 9 01職員人件費 9
04共済費 9
01市町村職員共済組合負担金 9
3 職員手当等 △8 08農林業センサス事業 24
区 分 金 額説 明
-25-
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
目
計 37,060 33 37,093 31 2
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1 社会福祉総務費 752,758 722 753,480 722
2 老人福祉費 1,305,527 7,215 1,312,742 7,215
3 障害者福祉費 1,184,855 47,863 1,232,718 35,896 11,967
7 人権推進費 25,298 431 25,729 431
8 男女共同参画推進費 18,965 137 19,102 137
計 4,335,460 56,368 4,391,828 35,896 20,472
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-26-
(単位 千円)
節
9 旅費 △2 03職員手当等 △8
11 需用費 34 06時間外勤務手当 △8
09旅費 △2
02普通旅費 △2
11需用費 34
01消耗品費 34
3 職員手当等 1,322 01職員人件費 846
4 共済費 △476 03職員手当等 1,322
28 繰出金 △124 01扶養手当 46
03住居手当 △189
04通勤手当 129
06時間外勤務手当 1,252
13一般職期末手当 9
16児童手当 75
04共済費 △476
01市町村職員共済組合負担金 △476
10庄原市国民健康保険特別会計繰出金 △124
28繰出金 △124
01特別会計繰出金 △124
28 繰出金 7,215 20庄原市介護保険特別会計繰出金 7,215
28繰出金 7,215
01特別会計繰出金 7,215
20 扶助費 47,863 02自立支援事業 47,863
20扶助費 47,863
01扶助費 47,863
11 需用費 217 02ふれあいセンター管理運営事業 431
18 備品購入費 214 11需用費 217
06修繕料 217
18備品購入費 214
01備品購入費 214
3 職員手当等 41 01職員人件費 137
4 共済費 96 03職員手当等 41
04通勤手当 41
04共済費 96
01市町村職員共済組合負担金 96
区 分 金 額説 明
-27-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
1 児童福祉総務費 104,288 857 105,145 857
2 保育所費 1,625,461 △7,772 1,617,689 △7,772
3 へき地保育所費 20,092 296 20,388 296
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-28-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 514 01職員人件費 419
4 共済費 △95 03職員手当等 514
7 賃金 438 01扶養手当 39
06時間外勤務手当 406
13一般職期末手当 9
16児童手当 60
04共済費 △95
01市町村職員共済組合負担金 △95
02児童福祉総務事業 438
07賃金 438
02臨時職員賃金 438
2 給料 △6,747 01職員人件費 △9,625
3 職員手当等 22 02給料 △6,747
4 共済費 △2,900 02一般職給 △6,747
7 賃金 1,401 03職員手当等 22
11 需用費 452 01扶養手当 △130
05特殊勤務手当 △28
06時間外勤務手当 2,512
13一般職期末手当 △1,446
14勤勉手当 △886
04共済費 △2,900
01市町村職員共済組合負担金 △2,900
02保育所管理運営事業 452
11需用費 452
06修繕料 452
05七塚保育所管理運営事業 2,765
07賃金 2,765
02臨時職員賃金 2,765
06山内保育所管理運営事業 △2,366
07賃金 △2,366
02臨時職員賃金 △2,366
08高保育所管理運営事業 1,002
07賃金 1,002
02臨時職員賃金 1,002
3 職員手当等 △27 01職員人件費 △44
4 共済費 △17 03職員手当等 △27
7 賃金 340 01扶養手当 △115
06時間外勤務手当 88
04共済費 △17
01市町村職員共済組合負担金 △17
区 分 金 額説 明
-29-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
4 児童措置費 788,662 15,327 803,989 12,657 △335 3,005
5 子育支援事業費 246,733 956 247,689 956
計 2,796,358 9,664 2,806,022 12,657 △335 △2,658
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
1 保健衛生総務費 410,435 △15,604 394,831 △11,516 △4,088
5 環境衛生費 85,886 △1,386 84,500 △1,386
6 斎場費 141,773 2,373 144,146 2,373
計 842,454 △14,617 827,837 △11,516 △3,101
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-30-
(単位 千円)
節
03永末へき地保育所管理運営事業 340
07賃金 340
02臨時職員賃金 340
13 委託料 15,327 03小奴可保育所措置事業 10,117
13委託料 10,117
01業務委託料(物件費) 10,117
04聖慈保育所措置事業 5,210
13委託料 5,210
01業務委託料(物件費) 5,210
3 職員手当等 956 01職員人件費 956
03職員手当等 956
06時間外勤務手当 956
2 給料 △3,115 01職員人件費 △4,088
3 職員手当等 △453 02給料 △3,115
4 共済費 △520 02一般職給 △3,115
21 貸付金 △11,516 03職員手当等 △453
04通勤手当 12
13一般職期末手当 △288
14勤勉手当 △177
04共済費 △520
01市町村職員共済組合負担金 △520
05医療従事者育成奨学金貸付事業 △11,516
21貸付金 △11,516
01貸付金 △11,516
28 繰出金 △1,386 03浄化槽整備事業特別会計繰出金 △1,386
28繰出金 △1,386
01特別会計繰出金 △1,386
11 需用費 2,360 01斎場管理運営事業 2,373
12 役務費 1 11需用費 2,360
18 備品購入費 12 06修繕料 2,360
12役務費 1
04手数料 1
18備品購入費 12
01備品購入費 12
区 分 金 額説 明
-31-
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
目
1 清掃総務費 113,767 344 114,111 344
2 塵芥処理費 585,516 1,864 587,380 1,864
3 し尿処理費 153,612 1,100 154,712 1,100
計 852,895 3,308 856,203 3,308
(款) 4 衛生費 (項) 3 水道整備費
2 簡易水道事業費 175,299 242 175,541 242
計 460,252 242 460,494 242
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
1 農業委員会費 45,175 △164 45,011 △164
2 農業総務費 234,838 9,799 244,637 9,799
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-32-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 270 01職員人件費 344
4 共済費 74 03職員手当等 270
01扶養手当 △130
06時間外勤務手当 400
04共済費 74
01市町村職員共済組合負担金 74
11 需用費 1,864 03東城RDF化施設管理運営事業 1,864
11需用費 1,864
06修繕料 1,864
11 需用費 1,100 01備北衛生センター管理運営事業 771
11需用費 771
06修繕料 771
02東城し尿処理施設管理運営事業 329
11需用費 329
05光熱水費 329
28 繰出金 242 01簡易水道事業特別会計繰出金 242
28繰出金 242
01特別会計繰出金 242
4 共済費 △164 01職員人件費 △164
04共済費 △164
01市町村職員共済組合負担金 △164
3 職員手当等 2,814 01職員人件費 2,530
4 共済費 △284 03職員手当等 2,814
11 需用費 7,269 03住居手当 189
04通勤手当 15
06時間外勤務手当 2,610
04共済費 △284
01市町村職員共済組合負担金 △284
03農村集会施設等管理事業 6,839
11需用費 6,839
06修繕料 6,839
05総合交流拠点施設管理運営事業 430
11需用費 430
06修繕料 430
区 分 金 額説 明
-33-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
6 地籍調査費 129,977 △26,923 103,054 △23,387 △3,536
計 1,591,903 △17,288 1,574,615 △23,387 6,099
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
1 耕地総務費 103,535 △219 103,316 △219
2 農業基盤整備事業費 47,178 △1,194 45,984 △1,194
4 農業集落排水費 298,879 396 299,275 396
計 516,492 △1,017 515,475 △1,017
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
1 林業総務費 62,745 △14 62,731 △14
2 林業振興費 418,023 △20,673 397,350 △27,669 6,996
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-34-
(単位 千円)
節
4 共済費 △182 01職員人件費 △182
13 委託料 △26,741 04共済費 △182
01市町村職員共済組合負担金 △182
02地籍調査事業 △26,741
13委託料 △26,741
01業務委託料(物件費) △26,741
4 共済費 △219 01職員人件費 △219
04共済費 △219
01市町村職員共済組合負担金 △219
19 負担金,補助及び交付金 △1,194 01土地改良事業 △1,194
19負担金,補助及び交付金 △1,194
04補助金(一般) △1,194
28 繰出金 396 01農業集落排水事業特別会計繰出金 396
28繰出金 396
01特別会計繰出金 396
3 職員手当等 △62 01職員人件費 △14
4 共済費 48 03職員手当等 △62
03住居手当 △162
06時間外勤務手当 100
04共済費 48
01市町村職員共済組合負担金 48
8 報償費 △110 05有害鳥獣防除事業 6,996
9 旅費 △36 13委託料 1,267
13 委託料 △2,889 01業務委託料(物件費) 1,267
19 負担金,補助及び交付金 △17,638 19負担金,補助及び交付金 5,729
05補助金(建設単独) 5,729
08ひろしまの森づくり事業 △27,669
08報償費 △110
01委員講師等謝礼 △110
09旅費 △36
01費用弁償 △36
13委託料 △4,156
01業務委託料(物件費) △4,156
19負担金,補助及び交付金 △23,367
区 分 金 額説 明
-35-
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
目
計 561,624 △20,687 540,937 △27,669 6,982
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
1 商工総務費 104,962 1,614 106,576 1,614
2 商工振興費 235,369 144 235,513 144
3 観光交流費 230,596 286 230,882 286
計 638,664 2,044 640,708 2,044
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
1 土木管理費 157,666 △574 157,092 △574
計 157,666 △574 157,092 △574
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
2 道路維持費 491,187 1,697 492,884 △2,795 4,492
3 橋梁維持費 222,753 4,300 227,053 2,795 1,500 5
4 道路新設改良費 937,227 △50,416 886,811 △55,000 4,584
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-36-
(単位 千円)
節
05補助金(建設単独) △23,367
3 職員手当等 1,909 01職員人件費 1,614
4 共済費 △295 03職員手当等 1,909
06時間外勤務手当 1,909
04共済費 △295
01市町村職員共済組合負担金 △295
11 需用費 144 02商工業振興施設管理事業 144
11需用費 144
06修繕料 144
11 需用費 286 12交流研修施設管理事業 286
11需用費 286
06修繕料 286
4 共済費 △574 01職員人件費 △574
04共済費 △574
01市町村職員共済組合負担金 △574
13 委託料 △6,800 01道路維持修繕事業 5,997
15 工事請負費 8,497 15工事請負費 5,997
01工事請負費 5,997
03災害防除事業 △4,300
13委託料 △6,800
03調査測量設計監理等委託料 △6,800
15工事請負費 2,500
01工事請負費 2,500
15 工事請負費 4,300 01橋梁維持事業 4,300
15工事請負費 4,300
01工事請負費 4,300
4 共済費 △248 01職員人件費 △248
12 役務費 △1,269 04共済費 △248
13 委託料 △35,325 01市町村職員共済組合負担金 △248
14 使用料及び賃借料 △6 03道路新設改良事業(単独) △50,168
15 工事請負費 6,846 12役務費 △1,269
区 分 金 額説 明
-37-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
目
計 1,684,560 △44,419 1,640,141 △53,500 9,081
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
1 都市計画総務費 61,111 △1,541 59,570 △1,541
2 街路事業費 40,870 118 40,988 118
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-38-
(単位 千円)
節
17 公有財産購入費 △9,159 04手数料 △1,269
22 補償,補填及び賠償金 △11,255 13委託料 △32,410
03調査測量設計監理等委託料 △32,410
15工事請負費 854
01工事請負費 854
17公有財産購入費 △9,142
02土地購入費 △9,142
22補償,補填及び賠償金 △8,201
01補償金 △8,201
07道整備交付金事業
13委託料 △2,915
03調査測量設計監理等委託料 △2,915
15工事請負費 3,536
01工事請負費 3,536
17公有財産購入費 △17
02土地購入費 △17
22補償,補填及び賠償金 △604
01補償金 △604
09社会資本整備総合交付金事業
14使用料及び賃借料 △6
01借上料 △6
15工事請負費 2,456
01工事請負費 2,456
22補償,補填及び賠償金 △2,450
01補償金 △2,450
2 給料 △1,297 01職員人件費 △1,541
3 職員手当等 △156 02給料 △1,297
4 共済費 △88 02一般職給 △1,297
03職員手当等 △156
06時間外勤務手当 289
13一般職期末手当 △276
14勤勉手当 △169
04共済費 △88
01市町村職員共済組合負担金 △88
3 職員手当等 118 01職員人件費 118
03職員手当等 118
06時間外勤務手当 118
区 分 金 額説 明
-39-
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
目
3 公共下水道費 482,761 1,160 483,921 1,160
5 公園費 64,262 347 64,609 347
計 802,522 84 802,606 84
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
1 住宅管理費 124,302 313 124,615 △2,646 2,959
計 177,818 313 178,131 △2,646 2,959
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
1 常備消防費 908,880 278 909,158 278
2 非常備消防費 142,174 3,548 145,722 3,548
3 消防施設費 63,708 351 64,059 351
計 1,175,547 4,177 1,179,724 278 3,899
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
2 事務局費 216,294 △853 215,441 △450 △403
3 教育振興費 62,560 358 62,918 358
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-40-
(単位 千円)
節
28 繰出金 1,160 01公共下水道事業特別会計繰出金 1,160
28繰出金 1,160
01特別会計繰出金 1,160
11 需用費 347 02都市公園管理事業 347
11需用費 347
06修繕料 347
11 需用費 313 02住宅管理事業 313
11需用費 313
06修繕料 313
19 負担金,補助及び交付金 278 01消防組合事業 278
19負担金,補助及び交付金 278
03負担金(一部事務組合) 278
8 報償費 3,548 01非常備消防事業 3,548
08報償費 3,548
05その他報償費 3,548
11 需用費 351 02消防施設管理事業 351
11需用費 351
06修繕料 351
3 職員手当等 82 01職員人件費(教育長) 14
4 共済費 △485 04共済費 14
19 負担金,補助及び交付金 △450 01市町村職員共済組合負担金 14
02職員人件費 △417
03職員手当等 82
04通勤手当 82
04共済費 △499
01市町村職員共済組合負担金 △499
03事務局総務事業 △450
19負担金,補助及び交付金 △450
04補助金(一般) △450
11 需用費 358 01教育振興事業 358
11需用費 358
区 分 金 額説 明
-41-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
目
計 282,086 △495 281,591 △450 △45
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
1 学校管理費 265,604 0 265,604 700 △700
2 教育振興費 171,613 1,353 172,966 1,353
計 1,241,606 1,353 1,242,959 700 653
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
1 学校管理費 121,662 513 122,175 513
2 教育振興費 103,701 6,997 110,698 6,997
3 学校整備費 40,608 △10,562 30,046 △10,000 △562
4 寄宿舎費 8,881 74 8,955 74
計 274,852 △2,978 271,874 △10,000 7,022
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費
1 幼稚園費 10,140 196 10,336 42 154
計 10,140 196 10,336 42 154
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
1 社会教育総務費 95,800 541 96,341 541
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-42-
(単位 千円)
節
06修繕料 358
02小学校事務局管理事業
財源振替
20 扶助費 1,353 01小学校事務局教育振興事業 1,353
20扶助費 1,353
01扶助費 1,353
11 需用費 513 02中学校事務局管理事業 513
11需用費 513
06修繕料 513
11 需用費 6,116 01中学校事務局教育振興事業 6,997
20 扶助費 881 11需用費 6,116
01消耗品費 6,116
20扶助費 881
01扶助費 881
15 工事請負費 △10,562 01中学校施設整備事業 △10,562
15工事請負費 △10,562
01工事請負費 △10,562
18 備品購入費 74 01事務局寄宿舎運営事業 74
18備品購入費 74
01備品購入費 74
19 負担金,補助及び交付金 196 01私立幼稚園支援事業 196
19負担金,補助及び交付金 196
04補助金(一般) 196
2 給料 21 01職員人件費 541
3 職員手当等 872 02給料 21
4 共済費 △352 02一般職給 21
03職員手当等 872
06時間外勤務手当 865
区 分 金 額説 明
-43-
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
目
5 文化財保護費 12,161 163 12,324 163
6 研修集会施設管理費 11,429 3,014 14,443 3,014
9 博物館・資料館費 34,775 △580 34,195 △441 △139
計 329,011 3,138 332,149 △441 3,579
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
3 学校給食費 336,461 152 336,613 152
5 社会体育施設管理費 212,131 566 212,697 566
計 571,019 718 571,737 718
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-44-
(単位 千円)
節
13一般職期末手当 4
14勤勉手当 3
04共済費 △352
01市町村職員共済組合負担金 △352
1 報酬 114 01文化財保護管理事業 163
9 旅費 49 01報酬 114
03非常勤職員報酬 114
09旅費 49
01費用弁償 49
11 需用費 3,014 01集会所維持管理事業 3,014
11需用費 3,014
06修繕料 3,014
11 需用費 245 01比和自然科学博物館費 33
12 役務費 25 14使用料及び賃借料 33
13 委託料 △883 01借上料 33
14 使用料及び賃借料 33 02郷土資料館運営管理費 △613
11需用費 245
06修繕料 245
12役務費 25
01通信運搬費 25
13委託料 △883
01業務委託料(物件費) △883
4 共済費 △193 01職員人件費 △193
7 賃金 52 04共済費 △193
11 需用費 36 01市町村職員共済組合負担金 △193
15 工事請負費 257 02学校給食事務局管理事業 345
07賃金 52
03その他賃金 52
11需用費 36
06修繕料 36
15工事請負費 257
01工事請負費 257
11 需用費 566 02温水プール管理事業 566
11需用費 566
05光熱水費 433
06修繕料 133
区 分 金 額説 明
-45-
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
目
3 公共土木施設災害復旧 28,850 △6,000 22,850 △6,000
費
計 28,850 △6,000 22,850 △6,000
(款) 12 公債費 (項) 1 公債費
1 元金 5,160,499 3,277 5,163,776 1,500 1,777
2 利子 453,676 △30,000 423,676 △30,000
計 5,614,175 △26,723 5,587,452 1,500 △28,223
(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費
4 過疎地域自立促進基金 410,047 1,305 411,352 1,305
費
計 468,807 1,305 470,112 1,305
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-46-
(単位 千円)
節
13 委託料 △6,000 01現年公共災害復旧事業 △6,000
13委託料 △6,000
03調査測量設計監理等委託料 △6,000
23 償還金,利子及び割引料 3,277 01元金 3,277
23償還金,利子及び割引料 3,277
01長期債償還金 1,777
02長期債繰上償還金 1,500
23 償還金,利子及び割引料 △30,000 01利子 △30,000
23償還金,利子及び割引料 △30,000
03長期債利子 △30,000
△28,223
25 積立金 1,305 01過疎地域自立促進基金 1,305
25積立金 1,305
01積立金 1,305
区 分 金 額説 明
-47-
1 特 別 職
報 酬 給 料 期末手当 その他手当 計(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 4 34,560 13,084 7,659 55,303 8,543 63,846
議 員 20 80,193 30,322 110,515 50,711 161,226
その他 3,028 184,411 184,411 19,717 204,128
計 3,052 264,604 34,560 43,406 7,659 350,229 78,971 429,200
長 等 4 34,560 13,084 7,659 55,303 8,788 64,091
議 員 20 80,193 30,322 110,515 50,711 161,226
その他 3,031 192,786 192,786 19,717 212,503
計 3,055 272,979 34,560 43,406 7,659 358,604 79,216 437,820
長 等 △ 245 △ 245
議 員
その他 △ 3 △ 8,375 △ 8,375 △ 8,375
計 △ 3 △ 8,375 △ 8,375 △ 245 △ 8,620
補正後
補正前
比 較
区 分
給 与 費
備 考職員数 共 済 費 合 計
-48-
2 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
467 1,754,692 957,900 3,307,480
467 1,769,201 955,999 3,331,386
△ 14,509 1,901 △ 23,906
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
57,975 54,987 134,579 21,336 33,485 1,523
58,044 54,708 129,474 21,336 33,699 1,551
△ 69 279 5,105 △ 214 △ 28
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
738 277
738 277
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
そ の 他 の 増 減 分 1,901 育児休業・時間外手当等
そ の 他 の 増 減 分 △ 14,509 育児休業等
職 員 手 当 1,901制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料 △ 14,509
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後
内 訳補 正 前
比 較
の 区 分 単身赴任手当 (千円)
手 当
補 正 後 418,759 234,241
補 正 前 420,702 235,470
比 較 △ 1,943 △ 1,229
比 較 △ 12,608 △ 11,298
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
補 正 後 2,712,592 594,888
補 正 前 2,725,200 606,186
区 分職員数
給 与 費共 済 費 合 計
備 考計(千円) (千円)
-49-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
比婆山・熊野神社解説本 3,726 平成28年度 3,726 3,726 0
の編集に要する経費
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源
一般財源
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支 出 額 の 見 込 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
-50-
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高
現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額
補 正 前 の 額 29,665,765 27,696,875 2,846,000 4,266,779 26,276,096
1 補 正 額 0 0 △ 62,900 1,622 △ 64,522
計 29,665,765 27,696,875 2,783,100 4,268,401 26,211,574
補 正 前 の 額 954,843 904,408 21,900 146,530 779,778(5) 農 林 水 産 補 正 額 41 △ 41
計 954,843 904,408 21,900 146,571 779,737
補 正 前 の 額 5,018,969 4,329,565 279,400 901,588 3,707,377(8) 土 木 補 正 額 91,400 93 91,307
計 5,018,969 4,329,565 370,800 901,681 3,798,684
補 正 前 の 額 1,102,001 959,364 141,388 817,976(9) 公 営 住 宅 補 正 額 2 △ 2
計 1,102,001 959,364 0 141,390 817,974
補 正 前 の 額 191,095 352,898 0 11,117 341,781(10) 消 防 補 正 額 39,500 39,500
計 191,095 352,898 39,500 11,117 381,281
補 正 前 の 額 5,078,975 5,372,868 454,800 502,609 5,325,059(11) 教 育 補 正 額 △ 10,000 5 △ 10,005
計 5,078,975 5,372,868 444,800 502,614 5,315,054
補 正 前 の 額 1,562,861 1,582,873 245,100 234,130 1,593,843(12) 辺 地 補 正 額 △ 27,300 △ 27,300
計 1,562,861 1,582,873 217,800 234,130 1,566,543
補 正 前 の 額 10,125,325 9,803,160 1,702,100 1,142,228 10,363,032
(13) 過 疎 補 正 額 △ 156,500 1,481 △ 157,981
計 10,125,325 9,803,160 1,545,600 1,143,709 10,205,051
補 正 前 の 額 12,538,156 12,505,367 1,027,400 808,520 12,724,2473 補 正 額 0 0 0 1,655 △ 1,655
計 12,538,156 12,505,367 1,027,400 810,175 12,722,592
補 正 前 の 額 121,278 94,458 19,863 74,595(2) 転 貸 債 補 正 額 6 △ 6
計 121,278 94,458 0 19,869 74,589
補 正 前 の 額 11,438,123 11,610,133 969,200 648,662 11,930,671(3) 臨 時 財 政 対 策 債 補 正 額 0 1,649 △ 1,649
計 11,438,123 11,610,133 969,200 650,311 11,929,022
補 正 前 の 額 42,854,730 40,887,575 3,927,600 5,160,499 39,654,676
補 正 額 0 0 △ 62,900 3,277 △ 66,177
計 42,854,730 40,887,575 3,864,700 5,163,776 39,588,499
合 計
普 通 債
そ の 他
地 方 債 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当該年度中増減見込
区 分
-51-
議案第 104 号
平成 27 年度 庄原市一般会計補正予算(第5号)
平成 27 年度庄原市の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 327,339 千円を追加し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ 31,508,959 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 213 条第1項の規定により、翌年度
に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成 28 年2月 25 日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
14 国庫支出金 2,136,572 215,670 2,352,242
2 国庫補助金 777,269 215,670 992,939
18 繰入金 857,486 14,708 872,194
1 基金繰入金 796,833 14,708 811,541
19 繰越金 337,935 66,682 404,617
1 繰越金 337,935 66,682 404,617
21 市債 3,864,700 30,279 3,894,979
1 市債 3,864,700 30,279 3,894,979
31,181,620 327,339 31,508,959
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-2-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
3 民生費 7,673,499 216,507 7,890,006
1 社会福祉費 4,391,828 214,833 4,606,661
2 児童福祉費 2,806,022 1,674 2,807,696
8 土木費 2,808,063 110,832 2,918,895
2 道路橋梁費 1,640,141 110,832 1,750,973
31,181,620 327,339 31,508,959
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
-3-
第2表 繰越明許費補正
1 追 加 (単位 千円)
款 項 事 業 名 金 額
3 民生費 1 社会福祉費 臨時福祉給付金事業 214,833
2 児童福祉費 子ども・子育て支援事業 1,674
-4-
第3表 地方債補正
1 変 更 (単位 千円)
(単位 千円)
補正前に同じ
補正前に同じ
普通貸借又は証券発行
補正前に同じ
起債の方 法
999,479
限度額
969,200
起債の目的補 正 前 補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 利 率 償還の方法
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
臨 時 財 政 対 策 債
補 正 前 補 正 後
限 度 額 の 合 計3,864,700 3,894,979
-5-
-6-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
14 国庫支出金 2,136,572 215,670 2,352,242
18 繰入金 857,486 14,708 872,194
19 繰越金 337,935 66,682 404,617
21 市債 3,864,700 30,279 3,894,979
31,181,620 327,339 31,508,959
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-7-
(歳 出)
款
3 民生費 7,673,499 216,507 7,890,006
8 土木費 2,808,063 110,832 2,918,895
31,181,620 327,339 31,508,959歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-8-
(単位 千円)
215,670 837
110,832
31,508,959 215,670 111,669
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-9-
2 歳 入
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目
2 民生費国庫補助金 118,481 215,670 334,151
計 777,269 215,670 992,939
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
1 財政調整基金 100,000 14,708 114,708
計 796,833 14,708 811,541
(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
1 繰越金 337,935 66,682 404,617
計 337,935 66,682 404,617
(款) 21 市債 (項) 1 市債
11 臨時財政対策債 969,200 30,279 999,479
計 3,864,700 30,279 3,894,979
補正前の額 補 正 額 計
-10-
(単位 千円)
節
1 社会福祉費補助金 214,833 27臨時福祉給付金給付事業費補助金 204,000
30臨時福祉給付金給付事務費補助金 10,833
2 児童福祉費補助金 837 14子ども・子育て支援交付金 837
1 財政調整基金 14,708 01財政調整基金 14,708
1 前年度繰越金 66,682 01前年度繰越金 66,682
1 臨時財政対策債 30,279 01臨時財政対策 30,279
区 分 金 額説 明
-11-
3 歳 出
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
1 社会福祉総務費 753,480 214,833 968,313 214,833
計 4,391,828 214,833 4,606,661 214,833
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総務費 105,145 1,674 106,819 837 837
計 2,806,022 1,674 2,807,696 837 837
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
2 道路維持費 492,884 110,832 603,716 110,832
計 1,640,141 110,832 1,750,973 110,832
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-12-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 1,146 11臨時福祉給付金事業 214,833
7 賃金 2,599 03職員手当等 1,146
9 旅費 3 06時間外勤務手当 1,146
11 需用費 987 07賃金 2,599
12 役務費 2,043 02臨時職員賃金 2,599
13 委託料 3,759 09旅費 3
14 使用料及び賃借料 134 02普通旅費 3
15 工事請負費 162 11需用費 987
19 負担金,補助及び交付金 204,000 01消耗品費 460
04印刷製本費 527
12役務費 2,043
01通信運搬費 1,967
04手数料 76
13委託料 3,759
01業務委託料(物件費) 3,759
14使用料及び賃借料 134
01借上料 134
15工事請負費 162
01工事請負費 162
19負担金,補助及び交付金 204,000
04補助金(一般) 204,000
13 委託料 1,674 05子ども・子育て支援事業 1,674
13委託料 1,674
01業務委託料(物件費) 1,674
11 需用費 2,432 02除雪事業 110,832
13 委託料 108,400 11需用費 2,432
01消耗品費 2,432
13委託料 108,400
01業務委託料(物件費) 108,400
区 分 金 額説 明
-13-
1 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
467 1,754,692 959,046 3,308,626
467 1,754,692 957,900 3,307,480
1,146 1,146
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
57,975 54,987 135,725 21,336 33,485 1,523
57,975 54,987 134,579 21,336 33,485 1,523
1,146
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
738 277
738 277
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
そ の 他 の 増 減 分 1,146 時間外手当
そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 1,146制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後
内 訳補 正 前
比 較
の 区 分 単身赴任手当 (千円)
手 当
補 正 後 418,759 234,241
補 正 前 418,759 234,241
比 較
比 較 1,146
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
補 正 後 2,713,738 594,888
補 正 前 2,712,592 594,888
区 分職員数
給 与 費共 済 費 合 計
備 考計(千円) (千円)
-14-
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高
現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額
補正前の額 12,538,156 12,505,367 1,027,400 810,175 12,722,5923 補 正 額 0 0 30,279 0 30,279
計 12,538,156 12,505,367 1,057,679 810,175 12,752,871
補正前の額 11,438,123 11,610,133 969,200 650,311 11,929,022(3) 臨 時 財 政 対 策 債 補 正 額 30,279 30,279
計 11,438,123 11,610,133 999,479 650,311 11,959,301
補正前の額 42,854,730 40,887,575 3,864,700 5,163,776 39,588,499
補 正 額 0 0 30,279 0 30,279
計 42,854,730 40,887,575 3,894,979 5,163,776 39,618,778
合 計
そ の 他
地 方 債 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当該年度中増減見込
区 分
-15-
議案第 109 号
平成 27 年度 庄原市一般会計補正予算(第6号)
平成 27 年度庄原市の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 634,044 千円を減額し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,874,915 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(継続費の補正)
第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。
(繰越明許費の補正)
第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第5条 地方債の追加、廃止及び変更は、「第5表 地方債補正」による。
平成 28 年3月 11 日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1 市税 3,676,681 68,150 3,744,831
1 市民税 1,499,845 28,550 1,528,395
2 固定資産税 1,817,834 40,280 1,858,114
3 軽自動車税 121,823 △6,690 115,133
4 市たばこ税 220,294 6,010 226,304
4 配当割交付金 28,415 △7,126 21,289
1 配当割交付金 28,415 △7,126 21,289
6 地方消費税交付金 689,484 87,291 776,775
1 地方消費税交付金 689,484 87,291 776,775
8 自動車取得税交付金 75,593 27,881 103,474
1 自動車取得税交付金 75,593 27,881 103,474
10 地方交付税 15,467,206 △241,127 15,226,079
1 地方交付税 15,467,206 △241,127 15,226,079
12 分担金及び負担金 289,406 1,305 290,711
1 分担金 23,462 △4,699 18,763
2 負担金 265,944 6,004 271,948
13 使用料及び手数料 338,254 △1,529 336,725
1 使用料 228,745 1,058 229,803
2 手数料 109,509 △2,587 106,922
14 国庫支出金 2,352,242 80,082 2,432,324
1 国庫負担金 1,317,480 20,767 1,338,247
2 国庫補助金 992,939 62,880 1,055,819
3 委託金 41,823 △3,565 38,258
15 県支出金 2,419,228 △128,608 2,290,620
1 県負担金 643,836 19,867 663,703
2 県補助金 1,677,013 △142,466 1,534,547
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-2-
(単位 千円)
款 項
3 委託金 98,379 △6,009 92,370
16 財産収入 65,348 13,784 79,132
1 財産運用収入 32,538 △337 32,201
2 財産売払収入 32,810 14,121 46,931
17 寄附金 8,001 20,913 28,914
1 寄附金 8,001 20,913 28,914
18 繰入金 872,194 △247,853 624,341
1 基金繰入金 811,541 △198,652 612,889
2 特別会計繰入金 59,653 △49,201 10,452
20 諸収入 459,490 △52,807 406,683
2 預金利子 203 161 364
3 貸付金元利収入 268,017 △63,767 204,250
4 受託事業収入 830 3,203 4,033
5 雑入 186,938 7,596 194,534
21 市債 3,894,979 △254,400 3,640,579
1 市債 3,894,979 △254,400 3,640,579
31,508,959 △634,044 30,874,915歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-3-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1 議会費 222,644 △71 222,573
1 議会費 222,644 △71 222,573
2 総務費 4,528,077 △104,002 4,424,075
1 総務管理費 3,996,830 △104,532 3,892,298
2 徴税費 269,789 △2,016 267,773
3 戸籍住民基本台帳費 176,978 5,293 182,271
4 選挙費 19,227 43 19,270
5 統計調査費 37,093 △2,936 34,157
6 監査委員費 28,160 146 28,306
3 民生費 7,890,006 △137,965 7,752,041
1 社会福祉費 4,606,661 △41,336 4,565,325
2 児童福祉費 2,807,696 △94,986 2,712,710
3 生活保護費 475,199 △1,643 473,556
4 衛生費 2,318,668 △127,149 2,191,519
1 保健衛生費 827,837 △74,194 753,643
2 清掃費 856,203 △36,286 819,917
3 水道整備費 460,494 △18,169 442,325
4 病院費 174,134 1,500 175,634
6 農林水産業費 2,636,482 △139,467 2,497,015
1 農業費 1,574,615 △104,569 1,470,046
2 耕地費 515,475 △31,579 483,896
3 林業費 540,937 △2,155 538,782
4 水産業費 5,455 △1,164 4,291
7 商工費 640,708 △18,878 621,830
1 商工費 640,708 △18,878 621,830
8 土木費 2,918,895 △55,770 2,863,125
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-4-
(単位 千円)
款 項
1 土木管理費 157,092 932 158,024
2 道路橋梁費 1,750,973 △22,142 1,728,831
4 砂防費 7,903 △3,320 4,583
5 都市計画費 802,606 △33,490 769,116
6 住宅費 178,131 2,250 180,381
9 消防費 1,179,724 △54,061 1,125,663
1 消防費 1,179,724 △54,061 1,125,663
10 教育費 2,754,308 △37,852 2,716,456
1 教育総務費 281,591 △11,821 269,770
2 小学校費 1,242,959 △28,848 1,214,111
3 中学校費 271,874 △3,123 268,751
4 幼稚園費 10,336 171 10,507
5 社会教育費 332,149 4,673 336,822
6 保健体育費 571,737 1,096 572,833
7 奨学金事業費 43,662 0 43,662
11 災害復旧費 255,783 △129,926 125,857
1 農林水産施設災害復旧費 232,933 △117,562 115,371
2 公共土木施設災害復旧費 22,850 △12,364 10,486
12 公債費 5,587,452 0 5,587,452
1 公債費 5,587,452 0 5,587,452
13 諸支出金 470,112 171,097 641,209
1 基金費 470,112 171,097 641,209
31,508,959 △634,044 30,874,915歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-5-
1 変 更
総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額
千円 千円 千円 千円
平成26年度 0 平成26年度 0
平成27年度 94,482 平成27年度 53,482
平成28年度 182,041 平成28年度 274,388
平成29年度 739,867 平成29年度 743,353
平成30年度 589,255 平成30年度 564,924
千円 千円 千円 千円
平成26年度 742,684 平成26年度 742,684
平成27年度 574,150 平成27年度 561,819
平成28年度 436,362 平成28年度 473,720
平成29年度 104,278 平成29年度 131,012
第2表 継続費補正
款 項 事 業 名補 正 前 補 正 後
10教育費
2小学校費
小学校施設整備事業(庄原小学校改築工事)
1,857,474 1,909,235
4衛生費
1保健衛生費
斎場整備事業(庄原市斎場)
1,605,645 1,636,147
-6-
第3表 繰越明許費補正
1 追 加 (単位 千円)
款 項 事 業 名 金 額
2 総務費 1 総務管理費 総務一般管理事業 1,620
企画推進事業 2,771
自治振興センター等管理運営事業 9,484
行政情報処理推進事業 17,010
イントラネット管理事業 8,000
4 選挙費 選挙管理委員会運営事業 2,236
3 民生費 1 社会福祉費地域介護・福祉空間整備推進交付金事業 16,399
4 衛生費 1 保健衛生費 斎場整備事業 1,613
6 農林水産業費 1 農業費 農村集会施設等管理事業 6,322
和牛振興対策事業 1,516
2 耕地費 県営土地改良事業 3,302
3 林業費 林業振興事業 1,464
7 商工費 1 商工費 観光交流事業 25,526
8 土木費 2 道路橋梁費 橋梁維持事業 92,855
道路新設改良事業(単独) 12,763
道整備交付金事業 45,541
4 砂防費 急傾斜地崩壊対策事業 1,000
5 都市計画費 都市再生整備事業 8,510
街路事業 4,246
都市公園管理事業 5,000
9 消防費 1 消防費 防災対策事業 5,292
10 教育費 5 社会教育費 文化財保護管理事業 7,137
文化財保存整備事業 1,422
6 保健体育費 社会体育施設管理事業 84,069
11 災害復旧費1 農林水産施設 災害復旧費
現年農業用施設災害復旧事業 39,900
-7-
第4表 債務負担行為補正
1 追 加
庄原市総合サービス株式会社と協定する庄原市立庄原北保育所の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
庄原市総合サービス株式会社と協定する庄原市立三日市保育所の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
福田・元常自治会と協定する庄原市ふれあいの里福田の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
木屋原自治会と協定する庄原市ふれあいの里木屋原の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
本村地区社会福祉協議会と協定する庄原市本村よもやま館の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
協定に定める額
小奴可の里自治振興区と協定する庄原市小奴可自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
上高自治振興区と協定する庄原市上高自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度
協定に定める額
事 項 限度額期 間
庄原市総合サービス株式会社と協定する庄原市立総領保育所の管理に要する経費
新坂自治振興区と協定する庄原市新坂自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
下高自治振興区と協定する庄原市下高自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
社会福祉法人東城有栖会と協定する庄原市立東城保育所の管理に要する経費
田森自治振興区と協定する庄原市田森自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
久代自治振興区と協定する庄原市久代自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
八鉾自治振興区と協定する庄原市八鉾自治振興センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
協定に定める額
平成28年度~
平成32年度
-8-
今櫛会と協定する庄原市大屋農村広場の管理に要する経費平成28年度
~平成32年度
協定に定める額
株式会社緑の村と協定する庄原市高野ファーマーズマーケットの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
小奴可尚和会と協定する庄原市小奴可研修センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
株式会社ニュー東城と協定する庄原市東城交流拠点施設(遊YOUさろん東城)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
株式会社グリーンウインズさとやまと協定する庄原市庄原交流拠点施設(食彩館しょうばらゆめさくら)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
事 項 期 間 限度額
庄原市総合サービス株式会社と協定する庄原市総合体育館(さくらアーチ)、庄原市テニスコート、庄原市多目的広場、庄原市多目的広場クラブハウス、庄原市運動広場、庄原市スポーツ広場及び庄原市水泳プールの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
社会福祉法人西城福祉会と協定する庄原市西城高齢者等生活支援施設(あんしんリビング)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会と協定する庄原市高野高齢者生活福祉センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
社会福祉法人優輝福祉会と協定する庄原市総領トータルケアホームゆう愛の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度
東城町農産物処理加工所利用協議会と協定する庄原市東城農産物加工施設の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
株式会社緑の村と協定する庄原市高野交流拠点施設(道の駅たかの)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
協定に定める額
社会福祉法人東城有栖会と協定する庄原市東城小規模老人ホーム有栖川荘の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
社会福祉法人口和福祉会と協定する庄原市口和自立支援型グループホーム(永田ハイム)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
-9-
地縁団体小鳥原振興会と協定する庄原市小鳥原農村公園の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
平成28年度~
平成32年度
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会と協定する庄原市高野保健福祉センター(ほほえみセンター)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
下領家自治会と協定する庄原市総領癒しの家の管理に要する経費
協定に定める額
上市自治会と協定する庄原市上市自治振興会館の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
総領稲草西自治会と協定する庄原市稲草西自治振興会館の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
木屋自治会と協定する庄原市木屋自治振興会館の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
事 項 期 間 限度額
協定に定める額
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会と協定する庄原市口和地域ケアセンターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
株式会社ニュー東城と協定する庄原市東城中央運動公園の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
株式会社ニュー東城と協定する庄原市東城健康増進施設(リフレッシュハウス東城)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
五領自治会と協定する庄原市五領自治振興会館の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
亀谷自治会と協定する庄原市亀谷自治振興会館の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度
黒目自治会と協定する庄原市黒目自治振興会館の管理に要する経費
社会福祉法人庄原市社会福祉協議会と協定する庄原市口和保健福祉センター及び庄原市口和老人福祉センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度
協定に定める額
-10-
融資残高がなくなるまで
農業災害等特別対策資金(被害農業者救済資金)利子補給
融資残高に対し広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱別表2の付表に掲げる市町の補助率を乗じた額
事 項 期 間 限度額
平成28年度~
田総の里自治会と協定する庄原市総領高齢者能力活用センター(ハートリンクス)の管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
総領稲草西自治会と協定する庄原市総領高齢者活動センターの管理に要する経費
平成28年度~
平成32年度協定に定める額
-11-
第5表 地方債補正
1 追 加 (単位 千円)
起債の目的 限度額
2 廃 止 (単位 千円)
起債の目的 限度額
3 変 更 (単位 千円)
橋 梁 維 持 事 業
県営土地改良事業負担 金
災 害 防 除 事 業
国県道整備負担金
まちなみ整備事業
道 路 整 備 事 業
急傾斜地崩壊対策事業 負 担 金
消防施設整備事業
消 防 組 合 負 担 金
償還の方法
農地災害復旧事業( 施 越 )
1,000普通貸借又は証券発行
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
農業用施設災害復旧事 業 ( 施 越 )
100
535,400
25,100
情報格差是正事業
児童福祉施設整備事業
89,400
広域農道整備事業負担 金
水 道 事 業 出 資 金 58,200
起債の方法 利 率
市 街 地 整 備 事 業 57,100 56,500
3,8003,600
償還の方法
医療施設運営対策事業
17,000普通貸借又は証券発行
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
過年補助農地災害復旧 事 業
1,000
現年補助林業用施設災 害 復 旧 事 業
8,300
街 路 整 備 事 業
斎 場 整 備 事 業 89,600
起債の目的補 正 前 補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 利 率 償還の方法起債の方 法
起債の方法 利 率
59,700
600
545,300
37,700
限度額
160,400
15,400
8,700
550,900
27,100 24,600
55,000
50,200
28,800
32,300
7,900
19,600
34,000
27,300
50,600
1,100
477,100
普通貸借又は証券発行
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
補正前に同じ
補正前に同じ
補正前に同じ
166,500
48,700
-12-
(単位 千円)
(単位 千円)
補 正 前 補 正 後
限 度 額 の 合 計3,894,979 3,640,579
小学校施設整備事業
学校プール整備事業
現年補助農地災害復旧 事 業
現年補助農業用施設災 害 復 旧 事 業
過年補助農業用施設災 害 復 旧 事 業
現年公共災害復旧事業
600
1,700
152,600
434,500
147,300
447,100
2,200
9,500
16,700
8,800
6,600 3,600
償還の方法起債の目的
補 正 前 補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 限度額起債の方 法
利 率
-13-
-14-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
1 市税 3,676,681 68,150 3,744,831
4 配当割交付金 28,415 △7,126 21,289
6 地方消費税交付金 689,484 87,291 776,775
8 自動車取得税交付金 75,593 27,881 103,474
10 地方交付税 15,467,206 △241,127 15,226,079
12 分担金及び負担金 289,406 1,305 290,711
13 使用料及び手数料 338,254 △1,529 336,725
14 国庫支出金 2,352,242 80,082 2,432,324
15 県支出金 2,419,228 △128,608 2,290,620
16 財産収入 65,348 13,784 79,132
17 寄附金 8,001 20,913 28,914
18 繰入金 872,194 △247,853 624,341
20 諸収入 459,490 △52,807 406,683
21 市債 3,894,979 △254,400 3,640,579
31,508,959 △634,044 30,874,915
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-15-
(歳 出)
款
1 議会費 222,644 △71 222,573
2 総務費 4,528,077 △104,002 4,424,075
3 民生費 7,890,006 △137,965 7,752,041
4 衛生費 2,318,668 △127,149 2,191,519
6 農林水産業費 2,636,482 △139,467 2,497,015
7 商工費 640,708 △18,878 621,830
8 土木費 2,918,895 △55,770 2,863,125
9 消防費 1,179,724 △54,061 1,125,663
10 教育費 2,754,308 △37,852 2,716,456
11 災害復旧費 255,783 △129,926 125,857
12 公債費 5,587,452 0 5,587,452
13 諸支出金 470,112 171,097 641,209
31,508,959 △634,044 30,874,915歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-16-
(単位 千円)
△71
13,468 △5,600 △68,248 △43,622
50,713 △51,700 6,619 △143,597
△5,660 △59,200 △3,295 △58,994
△70,167 △1,300 2,454 △70,454
15,526 4,200 △42,480 3,876
△9,225 △62,500 12,526 3,429
△5,386 △18,700 590 △30,565
7,087 △17,900 1,296 △28,335
△83,831 △42,800 △2,784 △511
△13,003 13,003
△47,474 218,571
30,874,915 △87,475 △255,500 △153,799 △137,270
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-17-
2 歳 入
(款) 1 市税 (項) 1 市民税
目
1 個人 1,249,060 △ 4,150 1,244,910
2 法人 250,785 32,700 283,485
計 1,499,845 28,550 1,528,395
(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税
1 固定資産税 1,799,198 40,280 1,839,478
計 1,817,834 40,280 1,858,114
(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税
1 軽自動車税 121,823 △ 6,690 115,133
計 121,823 △ 6,690 115,133
(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税
1 市たばこ税 220,294 6,010 226,304
計 220,294 6,010 226,304
(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金
1 配当割交付金 28,415 △ 7,126 21,289
計 28,415 △ 7,126 21,289
補正前の額 補 正 額 計
-18-
(単位 千円)
節
1 現年課税分 △ 6,950 01均等割 △ 1,690
02所得割 △ 5,260
2 滞納繰越分 2,800 01滞納繰越分 2,800
1 現年課税分 32,700 01均等割 △ 3,690
02法人税割 36,390
1 現年課税分 35,780 01土地分 △ 17,130
02家屋分 38,830
03償却資産分 14,080
2 滞納繰越分 4,500 01滞納繰越分 4,500
1 現年課税分 △ 6,690 01現年課税分 △ 6,690
1 現年課税分 6,010 01現年課税分 6,010
1 配当割交付金 △ 7,126 01配当割交付金 △ 7,126
区 分 金 額説 明
-19-
(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金
目
1 地方消費税交付金 689,484 87,291 776,775
計 689,484 87,291 776,775
(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金 75,593 27,881 103,474
計 75,593 27,881 103,474
(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税
1 地方交付税 15,467,206 △ 241,127 15,226,079
計 15,467,206 △ 241,127 15,226,079
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
3 農林水産業費分担金 18,548 △ 1,035 17,513
4 土木費分担金 880 △ 880 0
5 災害復旧費分担金 4,034 △ 2,784 1,250
計 23,462 △ 4,699 18,763
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
2 民生費負担金 263,702 6,004 269,706
補正前の額 補 正 額 計
-20-
(単位 千円)
節
1 地方消費税交付金 87,291 01地方消費税交付金 87,291
1 自動車取得税交付金 27,881 01自動車取得税交付金 27,881
1 地方交付税 △ 241,127 01普通交付税 △ 241,127
2 耕地費分担金 △ 1,035 01基盤整備促進事業地元分担金 △ 900
09県営事業受益者分担金 △ 135
3 砂防費 △ 880 01急傾斜地崩壊対策事業分担金 △ 880
1 農林水産業施設災害復旧費 △ 2,784 01現年農地災害復旧事業分担金 △ 1,021
分担金 02過年農地災害復旧事業分担金 △ 70
03現年農業施設災害復旧事業分担金 △ 1,004
04過年農業施設災害復旧事業分担金 △ 330
05現年林道災害復旧事業分担金 △ 359
1 社会福祉費負担金 △ 2,776 11老人保護措置費負担金(現年度分) △ 2,776
2 児童福祉費負担金 8,780 9,02001市立保育所運営費保護者負担金(現年度分)
区 分 金 額説 明
-21-
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
目
計 265,944 6,004 271,948
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
1 総務使用料 11,347 7 11,354
2 民生使用料 4,554 432 4,986
3 衛生使用料 28,151 492 28,643
6 土木使用料 177,187 △ 473 176,714
7 教育使用料 6,903 600 7,503
計 228,745 1,058 229,803
補正前の額 補 正 額 計
-22-
(単位 千円)
節
03私立保育所運営費保護者負担金(現年度分) 1,633
07保育時間特例負担金(現年度分) △ 1,873
1 総務管理使用料 7 08行政財産使用料 △ 203
10総領バス使用料 300
14庄原バス使用料 △ 90
2 児童福祉使用料 432 04僻地保育所施設使用料(現年度分) 432
1 保健衛生使用料 492 01斎場使用料 △ 322
02し尿処理施設投入料 150
03式場使用料 664
1 道路使用料 372 01道路占用使用料 372
2 公営住宅使用料 1,604 01住宅使用料(現年度分) 1,437
02住宅使用料(滞納繰越分) 167
3 定住促進住宅使用料 △ 4,656 01住宅使用料(現年度分) △ 4,656
4 特定公共賃貸住宅使用料 △ 691 01住宅使用料(現年度分) △ 691
9 高齢者向け優良住宅使用料 157 01住宅使用料(現年度分) 157
11 地域振興住宅使用料 499 01住宅使用料(現年度分) 157
02住宅使用料(滞納繰越分) 342
12 市民住宅使用料 2,051 01市民住宅使用料(現年度分) 2,051
13 市民住宅駐車場使用料 191 01市民住宅駐車場使用料(現年度分) 191
2 保健体育使用料 600 06テニスコート使用料 500
07夜間照明施設使用料 100
区 分 金 額説 明
-23-
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
目
1 総務手数料 23,653 3 23,656
2 衛生手数料 84,319 △ 2,590 81,729
計 109,509 △ 2,587 106,922
(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 1,274,255 25,504 1,299,759
3 災害復旧費国庫負担金 18,919 △ 4,737 14,182
計 1,317,480 20,767 1,338,247
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
1 総務費国庫補助金 53,835 46,845 100,680
補正前の額 補 正 額 計
-24-
(単位 千円)
節
1 総務手数料 3 14通知カード再交付手数料 2
15個人番号カード再交付手数料 1
1 保健衛生手数料 △ 2,590 01一般廃棄物処理手数料 △ 2,500
04特定家庭用機器廃棄物引き取り手数料 △ 90
1 社会福祉費負担金 19,032 09特別障害者手当等給付費負担金 △ 2,099
13自立支援給付事業費負担金 21,583
14生活困窮者支援事業費負担金 △ 452
2 児童福祉費負担金 2,250 02児童福祉施設措置費負担金 △ 1,239
04私立保育所措置費負担金 1,994
10児童扶養手当給付費負担金 △ 864
16児童手当負担金 △ 1,929
19特例給付負担金 4,288
4 国民健康保険基盤安定負担 4,222 4,222
金
1 公共土木施設災害復旧費負 △ 4,737 02現年発生公共災害復旧費負担金 △ 4,737
担金
1 総務管理費補助金 46,845 △ 1,477
16個人番号カード交付事業費補助金 6,461
17選挙人名簿システム改修費補助金 474
02国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分)
02社会保障税番号制度システム整備補助金
区 分 金 額説 明
-25-
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
目
2 民生費国庫補助金 334,151 28,985 363,136
3 衛生費国庫補助金 4,262 △ 3,655 607
5 土木費国庫補助金 427,647 △ 4,044 423,603
6 消防費国庫補助金 5,386 △ 5,386 0
7 教育費国庫補助金 165,458 135 165,593
計 992,939 62,880 1,055,819
補正前の額 補 正 額 計
-26-
(単位 千円)
節
19地方創生加速化交付金 33,387
8,000
1 社会福祉費補助金 5,366 27臨時福祉給付金給付事業費補助金 △ 7,800
30臨時福祉給付金給付事務費補助金 △ 3,233
31地域介護・福祉空間整備推進交付金 16,399
2 児童福祉費補助金 23,619 09子育て世帯臨時特例給付金 △ 336
12保育緊急確保事業費補助金 △ 12,256
13子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 △ 2,612
14子ども・子育て支援交付金 38,823
1 保健衛生費補助金 △ 2,125 01がん検診推進事業補助金 △ 2,125
2 環境衛生費補助金 △ 1,530
△ 1,530
3 住宅費補助金 △ 4,044 12住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 △ 360
13社会資本整備総合交付金(住宅支援) △ 1,834
14社会資本整備総合交付金(家賃低廉化) △ 1,850
1 消防費補助金 △ 5,386 05消防防災施設等整備費補助金 △ 5,386
2 小学校費補助金 △ 140
費) △ 140
3 中学校費補助金 △ 5 01へき地児童生徒援助費等補助金(寄宿舎居住費) △ 30
) 25
4 幼稚園費補助金 537 01幼稚園就園奨励費補助金 537
5 社会教育費補助金 △ 257 04史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 △ 257
20地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金
02循環型社会形成推進交付金(浄化槽設置整備事業)
10へき地児童生徒援助費等補助金(寄宿舎設備購入費
09へき地児童生徒援助費等補助金(スクールバス購入
区 分 金 額説 明
-27-
(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
目
4 農林水産業費委託金 24,730 △ 3,565 21,165
計 41,823 △ 3,565 38,258
(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金
1 総務費負担金 49,629 4,325 53,954
2 民生費負担金 584,712 15,542 600,254
計 643,836 19,867 663,703
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
1 総務費補助金 26,427 △ 2,515 23,912
2 民生費補助金 191,968 △ 18,606 173,362
3 衛生費補助金 92,318 △ 3,464 88,854
補正前の額 補 正 額 計
-28-
(単位 千円)
節
1 農業費委託金 △ 3,565 02地籍調査事業委託金 △ 3,565
1 総務管理費負担金 4,325 01県移譲事務交付金 4,325
1 社会福祉費負担金 10,792 19自立支援給付事業費負担金 10,792
2 児童福祉費負担金 1,958 01児童福祉施設措置費負担金 △ 620
07保育所運営費負担金 997
12児童手当負担金 △ 563
14特例給付負担金 2,144
4 国民健康保険基盤安定負担 6,074 3,963
金 2,111
5 後期高齢者医療保険基盤安 △ 3,282 01保険基盤安定拠出金(軽減分) △ 3,282
定負担金
1 総務管理費補助金 △ 2,515 28広島県地域課題解決支援事業補助金 △ 2,515
1 社会福祉費補助金 20 42遺族援護事務交付金 20
2 児童福祉費補助金 △ 18,626 02産休等代替職員費補助金 725
15児童健全育成事業県費補助金 △ 47,975
27保育緊急確保事業費補助金 △ 10,199
28子ども・子育て支援交付金 38,823
1 保健衛生費補助金 △ 535 27健康増進事業補助金 △ 535
2 環境衛生費補助金 △ 2,929 △ 1,45904再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金
02国民健康保険基盤安定負担金(保険者支援分)
01国民健康保険基盤安定負担金(保険税軽減分)
区 分 金 額説 明
-29-
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目
4 農林水産業費補助金 1,182,910 △ 76,268 1,106,642
6 土木費補助金 3,469 △ 1,320 2,149
7 教育費補助金 9,300 △ 148 9,152
補正前の額 補 正 額 計
-30-
(単位 千円)
節
05広島県小型浄化槽設置整備事業補助金 △ 1,470
1 農業費補助金 △ 67,385 26多面的機能支払交付金 △ 9,942
43地域農業振興資金等利子補給費補助金 △ 755
44中山間地域等直接支払交付金 △ 33,963
45中山間地域等直接支払事業推進費補助金 △ 4,407
46農業委員会交付金 1,265
63国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 6
71経営所得安定対策推進事業補助金 △ 2,000
72農地集積加速化支援事業補助金 △ 11,390
74新規就農者育成交付金 △ 4,500
76環境保全型農業直接支払対策事業補助金 △ 972
82多面的機能支払推進交付金 △ 727
2 耕地費補助金 △ 5,048 06基盤整備促進事業補助金 △ 5,048
3 林業費補助金 △ 3,835 05公的分収林等整備事業補助金 692
300
60鳥獣被害防止総合対策交付金事業交付金 △ 2,640
導入事業) △ 1,900
70森林所有者情報整備事業補助金 △ 287
3 急傾斜地崩壊対策事業費補 △ 1,320 01急傾斜地崩壊対策事業補助金 △ 1,320
助金
3 小学校費補助金 △ 148
クト補助金 △ 148
57森林整備加速化・林業再生事業補助金(間伐事業)
69森林整備加速化・林業再生事業補助金(林業機械等
06「山・海・島」体験活動ひろしま全県展開プロジェ
区 分 金 額説 明
-31-
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目
8 災害復旧費補助金 167,754 △ 40,145 127,609
計 1,677,013 △ 142,466 1,534,547
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金
1 総務費委託金 85,036 △ 2,104 82,932
6 土木費委託金 9,515 △ 3,905 5,610
計 98,379 △ 6,009 92,370
(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
1 財産貸付収入 24,966 95 25,061
2 利子及び配当金 7,572 △ 432 7,140
計 32,538 △ 337 32,201
補正前の額 補 正 額 計
-32-
(単位 千円)
節
1 農林水産業施設災害復旧費 △ 40,145 01現年農地災害復旧事業補助金 △ 13,469
補助金 02過年農地災害復旧事業補助金 △ 4,546
03現年農業用施設災害復旧事業補助金 △ 26,942
04過年農業用施設災害復旧事業補助金 △ 27,157
05現年林業用施設災害復旧事業補助金 △ 8,767
06施越事業分(農地農業用施設) 38,147
07施越事業分(林業用施設) 802
08現年災害査定設計委託費補助金 1,787
2 徴税費委託金 825 01個人県民税徴収取扱委託金 825
4 統計調査費委託金 △ 2,929 04国勢調査費委託金 △ 2,929
2 道路橋梁費委託金 △ 3,905 02街路事業費委託金 △ 3,905
2 その他財産貸付収入 95 01その他財産貸付収入 95
1 利子及び配当金 △ 432 01財政調整基金利子収入 △ 181
14地域振興基金運用収入 △ 994
15株券配当金 119
22株式会社緑の村出資配当金 624
区 分 金 額説 明
-33-
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
目
1 不動産売払収入 23,221 15,121 38,342
2 物品売払収入 9,589 △ 1,000 8,589
計 32,810 14,121 46,931
(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金
2 指定寄附金 8,000 20,913 28,913
計 8,001 20,913 28,914
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
1 財政調整基金 114,708 △ 114,708 0
2 過疎地域自立促進基金 247,305 △ 25,467 221,838
9 妹尾基金 143 △ 65 78
11 地域振興基金 443,097 △ 58,412 384,685
計 811,541 △ 198,652 612,889
(款) 18 繰入金 (項) 2 特別会計繰入金
1 特別会計繰入金 59,653 △ 49,201 10,452
計 59,653 △ 49,201 10,452
(款) 20 諸収入 (項) 2 預金利子
1 預金利子 203 161 364
計 203 161 364
補正前の額 補 正 額 計
-34-
(単位 千円)
節
1 土地売払収入 3,516 01土地売払収入 1,030
02法定外公共物売払収入 2,486
3 その他不動産売払収入 11,605 01その他不動産売払収入 11,605
1 物品売払収入 △ 1,000 02有価物売払収入 △ 1,000
1 総務費寄附金 20,913 07庄原市ふるさと応援寄附金 20,913
1 財政調整基金 △ 114,708 01財政調整基金 △ 114,708
1 過疎地域自立促進基金 △ 25,467 01過疎地域自立促進基金 △ 25,467
1 妹尾基金 △ 65 01妹尾基金 △ 65
1 地域振興基金 △ 58,412 01地域振興基金 △ 58,412
1 特別会計繰入金 △ 49,201 14工業団地造成事業特別会計 △ 47,293
15宅地造成事業特別会計 △ 1,908
1 預金利子 161 01預金利子 161
区 分 金 額説 明
-35-
(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入
目
4 中小企業融資資金貸付金元利収入 84,730 △ 57,475 27,255
6 地域総合整備資金貸付金収入 32,714 △ 8,160 24,554
12 奨学金貸付金元利収入 27,950 1,868 29,818
計 268,017 △ 63,767 204,250
(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入
2 農林水産業費受託事業収入 829 △ 27 802
90 民生費受託事業収入 1 3,230 3,231
計 830 3,203 4,033
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
4 納付金 1,603 173 1,776
5 雑入 185,330 7,423 192,753
補正前の額 補 正 額 計
-36-
(単位 千円)
節
1 貸付金元利収入 △ 57,475 01元金 △ 57,475
1 貸付金元利収入 △ 8,160 01元金 △ 8,160
1 奨学金貸付金元利収入 1,868 01元金 1,826
03滞納繰越分 42
1 農業費受託事業収入 △ 27 01農業者年金業務委託手数料 △ 27
1 民生費受託事業収入 3,230 01広域入所保育受託収入 3,230
1 納付金 173 01一時保育事業納付金 173
1 消防団退職報償金受入金 2,890 01消防団退職報償金受入金 2,890
3 電話料 5 42電話使用料(寄宿舎) 5
4 電気料 △ 584 24電気使用料(時悠館) △ 584
6 各種保険金 5,093 16道路損害保険収入 560
18災害共済会解約返戻金 201
20災害共済金 4,332
10 宝くじコミュニティ助成金 346 04市町村振興協会交付金 346
13 広告料収入 △ 470 02広報しょうばら広告料 △ 470
15 雑入 143 01その他雑入(本庁) △ 157
02その他雑入(西城支所) 91
23市有財産補償料 1,014
28分収造林改植事業負担金 △ 4,444
区 分 金 額説 明
-37-
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
目
計 186,938 7,596 194,534
(款) 21 市債 (項) 1 市債
1 総務債 960,900 △ 5,600 955,300
2 民生債 90,400 △ 51,700 38,700
3 衛生債 164,800 △ 59,200 105,600
4 農林水産業債 18,300 △ 1,300 17,000
5 商工債 15,400 4,200 19,600
6 土木債 872,400 △ 62,500 809,900
7 消防債 77,300 △ 18,700 58,600
8 教育債 641,800 △ 17,900 623,900
補正前の額 補 正 額 計
-38-
(単位 千円)
節
29収入印紙等売捌収入 △ 164
37後期高齢者医療広域連合補助金 △ 197
48市町村振興協会助成金 4,000
1 総務管理債 △ 5,600 12情報格差是正事業 △ 5,600
2 児童福祉債 △ 51,700 01児童福祉施設整備事業 △ 51,700
1 保健衛生債 △ 56,000 06医療施設運営対策事業 △ 17,000
07斎場整備事業 △ 39,000
2 水道整備債 △ 3,200 01水道事業出資金 △ 3,200
2 耕地債 △ 1,300 05県営土地改良事業負担金 △ 500
08広域農道整備事業負担金 △ 800
1 商工債 4,200 02まちなみ整備事業 4,200
1 道路橋梁債 △ 60,600 01道路整備事業 △ 58,300
03国県道整備負担金 △ 7,200
10災害防除事業 △ 6,100
12橋梁維持事業 11,000
2 都市計画債 △ 2,100 01街路整備事業 △ 1,500
08市街地整備事業 △ 600
4 砂防債 200 01急傾斜地崩壊対策事業負担金 200
1 消防債 △ 18,700 01消防施設整備事業 △ 16,200
04消防組合負担金 △ 2,500
1 小学校債 △ 17,900 01小学校施設整備事業 △ 12,600
02学校プール整備事業 △ 5,300
区 分 金 額説 明
-39-
(款) 21 市債 (項) 1 市債
目
9 災害復旧債 54,200 △ 41,700 12,500
計 3,894,979 △ 254,400 3,640,579
補正前の額 補 正 額 計
-40-
(単位 千円)
節
1 農林水産業施設災害復旧債 △ 38,700 01現年補助農地災害復旧事業 △ 8,900
02過年補助農地災害復旧事業 △ 1,000
03現年補助農業用施設災害復旧事業 △ 15,000
04過年補助農業用施設災害復旧事業 △ 6,600
05現年補助林業用施設災害復旧事業 △ 8,300
07農地災害復旧事業(施越) 1,000
08農業用施設災害復旧事業(施越) 100
2 公共土木施設災害復旧債 △ 3,000 07現年公共災害復旧事業 △ 3,000
区 分 金 額説 明
-41-
3 歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
目
1 議会費 222,644 △71 222,573 △71
計 222,644 △71 222,573 △71
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
1 一般管理費 1,525,905 △9,677 1,516,228 4,325 2,143 △16,145
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-42-
(単位 千円)
節
1 報酬 △202 01議員人件費 △101
2 給料 62 01報酬 △101
3 職員手当等 130 01議員報酬 △101
4 共済費 80 02職員人件費 272
11 需用費 △141 02給料 62
02一般職給 62
03職員手当等 130
14勤勉手当 130
04共済費 80
01市町村職員共済組合負担金 80
03議会運営事業 △242
01報酬 △101
04嘱託員報酬 △101
11需用費 △141
04印刷製本費 △141
1 報酬 △157 02職員人件費 △4,390
3 職員手当等 3,342 03職員手当等 3,342
4 共済費 △8,800 02地域手当 3
7 賃金 △1,922 06時間外勤務手当 1,285
8 報償費 △336 10管理職手当 4
9 旅費 △134 13一般職期末手当 △500
12 役務費 △1,590 14勤勉手当 2,550
13 委託料 △243 04共済費 △8,800
14 使用料及び賃借料 △700 01市町村職員共済組合負担金 △8,800
19 負担金,補助及び交付金 863 19負担金,補助及び交付金 1,068
02負担金(国県同級団体) 1,068
03総務一般管理事業 △5,287
01報酬 △157
02委員報酬 △157
07賃金 △1,922
02臨時職員賃金 △1,922
08報償費 △336
01委員講師等謝礼 △146
05その他報償費 △190
09旅費 △134
01費用弁償 △134
12役務費 △1,590
区 分 金 額説 明
-43-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
2 企画費 133,602 △10,684 122,918 △2,515 △8,360 191
3 文書広報費 24,146 △680 23,466 △470 △210
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-44-
(単位 千円)
節
04手数料 △1,440
05筆耕翻訳料 △150
13委託料 △243
01業務委託料(物件費) △243
14使用料及び賃借料 △700
01借上料 △700
19負担金,補助及び交付金 △205
04補助金(一般) △205
06防犯関係事業
財源振替
1 報酬 △403 01職員人件費 683
2 給料 71 02給料 71
3 職員手当等 512 02一般職給 71
4 共済費 100 03職員手当等 512
8 報償費 △50 13一般職期末手当 12
9 旅費 △132 14勤勉手当 500
11 需用費 75 04共済費 100
13 委託料 △491 01市町村職員共済組合負担金 100
19 負担金,補助及び交付金 △10,366 02企画推進事業 △8,852
01報酬 △403
03非常勤職員報酬 △403
08報償費 △50
01委員講師等謝礼 △50
09旅費 △132
01費用弁償 △132
11需用費 75
04印刷製本費 75
13委託料 △491
01業務委託料(物件費) △491
19負担金,補助及び交付金 △7,851
01負担金(一般) △7,851
14中山間地域振興事業 △2,515
19負担金,補助及び交付金 △2,515
04補助金(一般) △2,515
11 需用費 △380 02広報公聴事業 △380
12 役務費 △300 11需用費 △380
04印刷製本費 △380
03オフトーク通信事業 △300
12役務費 △300
01通信運搬費 △300
区 分 金 額説 明
-45-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
6 財産管理費 225,570 △7,975 217,595 △408 1,574 △9,141
7 自治振興費 449,849 △17,898 431,951 △5,941 △11,957
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-46-
(単位 千円)
節
11 需用費 △7,340 01財産管理事業 295
12 役務費 295 12役務費 295
13 委託料 △930 04手数料 295
02庁舎管理事業 △5,383
11需用費 △4,650
02燃料費 △2,000
05光熱水費 △2,650
13委託料 △733
01業務委託料(物件費) △328
03調査測量設計監理等委託料 △405
03公用車管理事業 △2,887
11需用費 △2,690
02燃料費 △2,170
06修繕料 △520
13委託料 △197
01業務委託料(物件費) △197
04公有林等管理事業
財源振替
8 報償費 △220 01自治振興事業 △8,882
9 旅費 △790 19負担金,補助及び交付金 △8,882
11 需用費 △307 04補助金(一般) △100
13 委託料 △258 07交付金 △8,782
14 使用料及び賃借料 △232 02コミュニティ推進事業 △100
19 負担金,補助及び交付金 △16,091 19負担金,補助及び交付金 △100
04補助金(一般) △100
04自治振興センター等管理運営事業 △122
11需用費 △100
02燃料費 △100
13委託料 △22
01業務委託料(物件費) △22
05定住促進事業 △5,426
09旅費 △193
02普通旅費 △193
19負担金,補助及び交付金 △5,233
01負担金(一般) △400
04補助金(一般) △4,833
06地域おこし協力隊推進事業 △622
09旅費 △280
01費用弁償 △280
14使用料及び賃借料 △232
区 分 金 額説 明
-47-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
10 情報推進費 1,318,151 △51,006 1,267,145 7,235 △5,600 △57,243 4,602
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-48-
(単位 千円)
節
05その他使用料及び賃借料 △232
19負担金,補助及び交付金 △110
01負担金(一般) △110
07協働のまちづくり推進事業 △2,746
08報償費 △220
01委員講師等謝礼 △220
09旅費 △317
01費用弁償 △317
11需用費 △207
01消耗品費 △207
13委託料 △236
01業務委託料(物件費) △236
19負担金,補助及び交付金 △1,766
04補助金(一般) △1,766
7 賃金 △915 01行政情報処理推進事業 12,374
13 委託料 18,874 07賃金 △915
14 使用料及び賃借料 △5,837 02臨時職員賃金 △915
15 工事請負費 △15,809 13委託料 14,991
18 備品購入費 △45,576 01業務委託料(物件費) 14,991
19 負担金,補助及び交付金 △1,743 14使用料及び賃借料 △752
01借上料 △599
05その他使用料及び賃借料 △153
19負担金,補助及び交付金 △950
01負担金(一般) △950
02イントラネット管理事業 2,622
13委託料 4,595
01業務委託料(物件費) 4,595
14使用料及び賃借料 △3,789
01借上料 △3,789
15工事請負費 1,816
01工事請負費 1,816
03情報格差是正事業 △66,002
13委託料 △712
01業務委託料(物件費) △712
14使用料及び賃借料 △1,296
05その他使用料及び賃借料 △1,296
15工事請負費 △17,625
01工事請負費 △17,625
18備品購入費 △45,576
01備品購入費 △45,576
区 分 金 額説 明
-49-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
13 生活交通対策費 287,326 △6,448 280,878 210 △6,658
14 諸費 11,713 △164 11,549 △164
計 3,996,830 △104,532 3,892,298 8,637 △5,600 △68,251 △39,318
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
1 税務総務費 190,620 2,030 192,650 2,030
2 賦課徴収費 79,169 △4,046 75,123 825 △4,871
計 269,789 △2,016 267,773 825 △2,841
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基本台帳費 176,978 5,293 182,271 6,461 3 △1,171
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-50-
(単位 千円)
節
19負担金,補助及び交付金 △793
01負担金(一般) △122,167
05補助金(建設単独) 121,374
11 需用費 35 01生活交通路線確保事業 △6,527
12 役務費 44 13委託料 △1,941
13 委託料 △1,941 01業務委託料(物件費) △1,941
19 負担金,補助及び交付金 △4,586 19負担金,補助及び交付金 △4,586
04補助金(一般) △4,586
02JR利用促進対策事業 79
11需用費 35
06修繕料 35
12役務費 44
04手数料 44
11 需用費 △164 01一般諸費 △164
11需用費 △164
01消耗品費 △164
△39,318
3 職員手当等 1,830 01職員人件費 2,030
4 共済費 200 03職員手当等 1,830
06時間外勤務手当 1,170
14勤勉手当 660
04共済費 200
01市町村職員共済組合負担金 200
7 賃金 △390 01賦課徴収事業 △4,046
13 委託料 △3,656 07賃金 △390
02臨時職員賃金 △390
13委託料 △3,656
01業務委託料(物件費) △3,656
2 給料 △1,000 01職員人件費 △839
3 職員手当等 1 02給料 △1,000
4 共済費 160 02一般職給 △1,000
11 需用費 △329 03職員手当等 1
19 負担金,補助及び交付金 6,461 01扶養手当 △100
10管理職手当 1
13一般職期末手当 △330
区 分 金 額説 明
-51-
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
目
計 176,978 5,293 182,271 6,461 3 △1,171
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
1 選挙管理委員会費 15,357 43 15,400 474 △431
計 19,227 43 19,270 474 △431
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
1 統計総務費 9,169 32 9,201 32
2 指定統計調査費 27,924 △2,968 24,956 △2,929 △39
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-52-
(単位 千円)
節
14勤勉手当 430
04共済費 160
01市町村職員共済組合負担金 160
02戸籍住民基本台帳事業 6,132
11需用費 △329
01消耗品費 △329
19負担金,補助及び交付金 6,461
07交付金 6,461
2 給料 3 01職員人件費 43
3 職員手当等 40 02給料 3
02一般職給 3
03職員手当等 40
14勤勉手当 40
02選挙管理委員会運営事業
財源振替
2 給料 50 01職員人件費 132
3 職員手当等 62 02給料 50
4 共済費 20 02一般職給 50
19 負担金,補助及び交付金 △100 03職員手当等 62
13一般職期末手当 12
14勤勉手当 50
04共済費 20
01市町村職員共済組合負担金 20
02統計総務事業 △100
19負担金,補助及び交付金 △100
01負担金(一般) △100
1 報酬 △2,293 06国勢調査事業 △2,968
3 職員手当等 △75 01報酬 △2,293
7 賃金 △28 03非常勤職員報酬 △2,293
9 旅費 △22 03職員手当等 △75
11 需用費 △480 06時間外勤務手当 △75
12 役務費 △70 07賃金 △28
02臨時職員賃金 △28
09旅費 △22
区 分 金 額説 明
-53-
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
目
計 37,093 △2,936 34,157 △2,929 △7
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
1 監査委員費 28,160 146 28,306 146
計 28,160 146 28,306 146
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1 社会福祉総務費 968,313 △9,078 959,235 △717 △8,361
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-54-
(単位 千円)
節
01費用弁償 △22
11需用費 △480
01消耗品費 △451
03食糧費 △29
12役務費 △70
01通信運搬費 △70
2 給料 12 01職員人件費 146
3 職員手当等 134 02給料 12
02一般職給 12
03職員手当等 134
10管理職手当 1
13一般職期末手当 3
14勤勉手当 130
2 給料 △4,400 01職員人件費 △3,202
3 職員手当等 470 02給料 △4,400
4 共済費 180 02一般職給 △4,400
7 賃金 △624 03職員手当等 1,018
11 需用費 △453 06時間外勤務手当 202
12 役務費 △986 13一般職期末手当 16
13 委託料 2,736 14勤勉手当 800
19 負担金,補助及び交付金 △7,800 04共済費 180
20 扶助費 △260 01市町村職員共済組合負担金 180
28 繰出金 2,059 03社会援護事業 △505
07賃金 △245
02臨時職員賃金 △245
20扶助費 △260
01扶助費 △260
07高野温泉神之瀬の湯管理運営事業 1,492
13委託料 1,492
01業務委託料(物件費) 1,492
08リフレッシュハウス東城管理運営事業 2,111
13委託料 2,111
01業務委託料(物件費) 2,111
10庄原市国民健康保険特別会計繰出金 2,059
区 分 金 額説 明
-55-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
2 老人福祉費 1,312,742 △2,168 1,310,574 16,399 △2,776 △15,791
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-56-
(単位 千円)
節
28繰出金 2,059
01特別会計繰出金 2,059
11臨時福祉給付金事業 △11,033
03職員手当等 △548
06時間外勤務手当 △548
07賃金 △379
02臨時職員賃金 △379
11需用費 △453
01消耗品費 △182
04印刷製本費 △271
12役務費 △986
01通信運搬費 △986
13委託料 △867
01業務委託料(物件費) △867
19負担金,補助及び交付金 △7,800
04補助金(一般) △7,800
8 報償費 △234 03特別養護老人ホーム入所措置事業 △2,776
13 委託料 1,369 20扶助費 △2,776
19 負担金,補助及び交付金 14,505 01扶助費 △2,776
20 扶助費 △3,435 07敬老会事業 △1,741
28 繰出金 △14,373 19負担金,補助及び交付金 △1,221
04補助金(一般) △1,221
20扶助費 △520
01扶助費 △520
08老人福祉センター等管理運営事業 982
13委託料 982
01業務委託料(物件費) 982
09高齢者等生活支援事業 △116
13委託料 △116
01業務委託料(物件費) △116
10緊急通報体制整備事業 △139
20扶助費 △139
01扶助費 △139
11ひとり暮らし高齢者等巡回相談員事業 △234
08報償費 △234
01委員講師等謝礼 △234
12デイホーム事業 △673
19負担金,補助及び交付金 △673
04補助金(一般) △673
15高齢者等生活支援施設管理事業 503
区 分 金 額説 明
-57-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
3 障害者福祉費 1,232,718 30,515 1,263,233 30,276 △2,000 2,239
5 国民年金費 6,938 43 6,981 43
6 後期高齢者医療費 1,041,119 △60,955 980,164 △3,282 △57,673
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-58-
(単位 千円)
節
13委託料 503
01業務委託料(物件費) 503
18地域介護・福祉空間整備推進交付金事業 16,399
19負担金,補助及び交付金 16,399
04補助金(一般) 16,399
20庄原市介護保険特別会計繰出金 △12,429
28繰出金 △12,429
01特別会計繰出金 △12,429
21庄原市介護保険サービス事業特別会計繰出金
△1,944
28繰出金 △1,944
01特別会計繰出金 △1,944
1 報酬 △1,437 02自立支援事業 38,362
7 賃金 △191 15工事請負費 △172
13 委託料 △3,075 01工事請負費 △172
15 工事請負費 △172 20扶助費 38,534
20 扶助費 35,390 01扶助費 38,534
03地域生活支援事業 △4,921
01報酬 △1,437
02委員報酬 △208
03非常勤職員報酬 △1,229
07賃金 △191
03その他賃金 △191
13委託料 △3,075
01業務委託料(物件費) △3,075
20扶助費 △218
01扶助費 △218
06障害者福祉事業 △2,926
20扶助費 △2,926
01扶助費 △2,926
2 給料 3 01職員人件費 43
3 職員手当等 40 02給料 3
02一般職給 3
03職員手当等 40
14勤勉手当 40
19 負担金,補助及び交付金 △56,683 01後期高齢者医療事業 △56,683
28 繰出金 △4,272 19負担金,補助及び交付金 △56,683
03負担金(一部事務組合) △56,683
02庄原市後期高齢者医療特別会計繰出金 △4,272
28繰出金 △4,272
区 分 金 額説 明
-59-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
7 人権推進費 25,729 159 25,888 70 89
8 男女共同参画推進費 19,102 148 19,250 148
計 4,606,661 △41,336 4,565,325 42,676 △4,706 △79,306
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総務費 106,819 △4,485 102,334 △4,807 322
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-60-
(単位 千円)
節
01特別会計繰出金 △4,272
11 需用費 116 01人権啓発事業
13 委託料 12 財源振替
18 備品購入費 31 02ふれあいセンター管理運営事業 159
11需用費 116
06修繕料 116
13委託料 12
01業務委託料(物件費) 12
18備品購入費 31
01備品購入費 31
2 給料 15 01職員人件費 148
3 職員手当等 83 02給料 15
4 共済費 50 02一般職給 15
03職員手当等 83
13一般職期末手当 3
14勤勉手当 80
04共済費 50
01市町村職員共済組合負担金 50
△79,306
2 給料 △450 01職員人件費 △250
3 職員手当等 △348 02給料 △450
4 共済費 70 02一般職給 △450
7 賃金 △151 03職員手当等 130
11 需用費 △140 03住居手当 △100
12 役務費 △542 14勤勉手当 230
13 委託料 △111 04共済費 70
19 負担金,補助及び交付金 △336 01市町村職員共済組合負担金 70
20 扶助費 △2,477 02児童福祉総務事業 △2,477
20扶助費 △2,477
01扶助費 △2,477
06子育て世帯臨時特例給付金事業 △1,758
03職員手当等 △478
06時間外勤務手当 △478
07賃金 △151
02臨時職員賃金 △151
11需用費 △140
04印刷製本費 △140
12役務費 △542
区 分 金 額説 明
-61-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
2 保育所費 1,617,689 △78,891 1,538,798 725 △51,700 10,997 △38,913
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-62-
(単位 千円)
節
01通信運搬費 △542
13委託料 △111
01業務委託料(物件費) △111
19負担金,補助及び交付金 △336
04補助金(一般) △336
2 給料 △4,600 01職員人件費 △4,881
3 職員手当等 19 02給料 △4,600
4 共済費 △300 02一般職給 △4,600
7 賃金 △15,097 03職員手当等 19
8 報償費 △184 01扶養手当 △200
12 役務費 △502 06時間外勤務手当 879
13 委託料 △14,254 13一般職期末手当 △1,400
17 公有財産購入費 △43,973 14勤勉手当 740
04共済費 △300
01市町村職員共済組合負担金 △300
02保育所管理運営事業 △4,459
07賃金 △3,896
02臨時職員賃金 △3,896
08報償費 △55
01委員講師等謝礼 △55
13委託料 △508
02業務委託料(補助費等) △508
05七塚保育所管理運営事業 △403
07賃金 △403
02臨時職員賃金 △403
06山内保育所管理運営事業 △880
07賃金 △880
02臨時職員賃金 △880
08高保育所管理運営事業 △306
07賃金 △306
02臨時職員賃金 △306
09峰田保育所管理運営事業 △628
07賃金 △628
02臨時職員賃金 △628
11西城保育所管理運営事業 △5,094
07賃金 △5,094
02臨時職員賃金 △5,094
13八幡保育所管理運営事業
財源振替
14田森保育所管理運営事業 △623
区 分 金 額説 明
-63-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
3 へき地保育所費 20,388 185 20,573 3,432 432 △3,679
4 児童措置費 803,989 △946 803,043 △1,392 1,633 △1,187
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-64-
(単位 千円)
節
07賃金 △623
02臨時職員賃金 △623
15みどり園保育所管理運営事業 △1,366
07賃金 △1,366
02臨時職員賃金 △1,366
17比和保育所管理運営事業 △1,901
07賃金 △1,901
02臨時職員賃金 △1,901
19保育所施設整備事業 △58,350
08報償費 △129
01委員講師等謝礼 △129
12役務費 △502
04手数料 △502
13委託料 △13,746
03調査測量設計監理等委託料 △13,746
17公有財産購入費 △43,973
02土地購入費 △43,973
2 給料 12 01職員人件費 185
3 職員手当等 153 02給料 12
4 共済費 20 02一般職給 12
03職員手当等 153
06時間外勤務手当 59
13一般職期末手当 4
14勤勉手当 90
04共済費 20
01市町村職員共済組合負担金 20
02へき地保育所管理運営事業
財源振替
03永末へき地保育所管理運営事業
財源振替
13 委託料 5,217 01児童措置事業 △5,152
19 負担金,補助及び交付金 △1,011 20扶助費 △5,152
20 扶助費 △5,152 01扶助費 △5,152
03小奴可保育所措置事業 2,598
13委託料 3,609
01業務委託料(物件費) 3,609
19負担金,補助及び交付金 △1,011
04補助金(一般) △1,011
04聖慈保育所措置事業 1,608
13委託料 1,608
区 分 金 額説 明
-65-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
5 子育支援事業費 247,689 △10,849 236,840 11,243 △1,737 △20,355
計 2,807,696 △94,986 2,712,710 9,201 △51,700 11,325 △63,812
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
1 生活保護総務費 48,214 △1,643 46,571 △1,164 △479
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-66-
(単位 千円)
節
01業務委託料(物件費) 1,608
2 給料 30 01職員人件費 229
3 職員手当等 186 02給料 30
4 共済費 13 02一般職給 30
8 報償費 △600 03職員手当等 186
13 委託料 △8,209 13一般職期末手当 6
19 負担金,補助及び交付金 △2,269 14勤勉手当 180
04共済費 13
01市町村職員共済組合負担金 13
02子育て支援センター事業 △2,100
08報償費 △400
01委員講師等謝礼 △400
13委託料 △1,700
01業務委託料(物件費) △1,700
03放課後児童健全育成事業 △5,609
13委託料 △5,609
01業務委託料(物件費) △5,200
03調査測量設計監理等委託料 △409
04ファミリー・サポート事業 △200
08報償費 △200
01委員講師等謝礼 △200
05子育て支援事業 △2,500
19負担金,補助及び交付金 △2,500
04補助金(一般) △2,500
07発達支援事業 △900
13委託料 △900
01業務委託料(物件費) △900
08地域型保育事業 231
19負担金,補助及び交付金 231
04補助金(一般) 231
△63,812
2 給料 80 01職員人件費 293
3 職員手当等 180 02給料 80
4 共済費 33 02一般職給 80
19 負担金,補助及び交付金 △1,334 03職員手当等 180
20 扶助費 △602 13一般職期末手当 20
14勤勉手当 160
04共済費 33
区 分 金 額説 明
-67-
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
目
計 475,199 △1,643 473,556 △1,164 △479
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
1 保健衛生総務費 394,831 △19,811 375,020 △17,000 △2,811
2 生活習慣病対策費 50,095 △4,633 45,462 △2,660 △197 △1,776
3 母子保健費 36,633 △297 36,336 △297
5 環境衛生費 84,500 △13,072 71,428 △3,000 △10,072
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-68-
(単位 千円)
節
01市町村職員共済組合負担金 33
02生活保護総務事業 △1,334
19負担金,補助及び交付金 △1,334
02負担金(国県同級団体) △1,334
04生活困窮者支援事業 △602
20扶助費 △602
01扶助費 △602
2 給料 △3,590 01職員人件費 △3,911
3 職員手当等 △451 02給料 △3,590
4 共済費 130 02一般職給 △3,590
19 負担金,補助及び交付金 △17,000 03職員手当等 △451
28 繰出金 1,100 06時間外勤務手当 148
10管理職手当 1
13一般職期末手当 △500
14勤勉手当 △100
04共済費 130
01市町村職員共済組合負担金 130
03医療対策事業 △17,000
19負担金,補助及び交付金 △17,000
04補助金(一般) △17,000
14休日診療センター特別会計繰出金 1,100
28繰出金 1,100
01特別会計繰出金 1,100
7 賃金 △153 01健康増進事業 △189
13 委託料 △4,480 13委託料 △189
01業務委託料(物件費) △189
03健康診査事業 △4,444
07賃金 △153
03その他賃金 △153
13委託料 △4,291
01業務委託料(物件費) △4,291
7 賃金 △297 01母子保健事業 △297
07賃金 △297
03その他賃金 △297
12 役務費 △300 01環境衛生推進事業 △300
19 負担金,補助及び交付金 △4,590 12役務費 △300
28 繰出金 △8,182 01通信運搬費 △300
区 分 金 額説 明
-69-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
目
6 斎場費 144,146 △35,632 108,514 △39,000 342 3,026
7 公害対策費 5,495 △822 4,673 △822
8 保健福祉センター費 23,160 73 23,233 73
計 827,837 △74,194 753,643 △5,660 △56,000 145 △12,679
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
1 清掃総務費 114,111 △466 113,645 △466
2 塵芥処理費 587,380 △27,500 559,880 △3,590 △23,910
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-70-
(単位 千円)
節
03浄化槽整備事業特別会計繰出金 △8,182
28繰出金 △8,182
01特別会計繰出金 △8,182
04浄化槽設置整備事業 △4,590
19負担金,補助及び交付金 △4,590
06補助金(建設補助) △4,590
11 需用費 932 01斎場管理運営事業 5,368
13 委託料 4,436 11需用費 932
17 公有財産購入費 △41,000 06修繕料 932
13委託料 4,436
01業務委託料(物件費) 4,436
02斎場整備事業 △41,000
17公有財産購入費 △41,000
02土地購入費 △41,000
13 委託料 △822 01公害対策事業 △822
13委託料 △822
01業務委託料(物件費) △822
13 委託料 73 01保健福祉センター管理運営事業 73
13委託料 73
01業務委託料(物件費) 73
△12,679
2 給料 100 01職員人件費 540
3 職員手当等 330 02給料 100
4 共済費 110 02一般職給 100
7 賃金 △606 03職員手当等 330
8 報償費 △400 14勤勉手当 330
04共済費 110
01市町村職員共済組合負担金 110
02清掃総務事業 △1,006
07賃金 △606
02臨時職員賃金 △606
08報償費 △400
05その他報償費 △400
11 需用費 △11,100 01備北クリーンセンター管理運営事業 △4,000
13 委託料 △16,200 11需用費 △2,000
19 負担金,補助及び交付金 △200 05光熱水費 △2,000
13委託料 △2,000
01業務委託料(物件費) △2,000
区 分 金 額説 明
-71-
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
目
3 し尿処理費 154,712 △8,320 146,392 150 △8,470
計 856,203 △36,286 819,917 △3,440 △32,846
(款) 4 衛生費 (項) 3 水道整備費
1 水道事業費 284,953 △10,016 274,937 △3,200 △6,816
2 簡易水道事業費 175,541 △8,153 167,388 △8,153
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-72-
(単位 千円)
節
02リサイクルプラザ管理運営事業 △9,500
11需用費 △1,900
02燃料費 △1,900
13委託料 △7,400
01業務委託料(物件費) △7,400
19負担金,補助及び交付金 △200
05補助金(建設単独) △200
03東城RDF化施設管理運営事業 △14,000
11需用費 △7,200
01消耗品費 △1,100
02燃料費 △6,000
04印刷製本費 △100
13委託料 △6,800
01業務委託料(物件費) △6,800
11 需用費 △6,650 01備北衛生センター管理運営事業 △4,520
13 委託料 △1,800 11需用費 △3,550
19 負担金,補助及び交付金 130 01消耗品費 △1,050
02燃料費 △2,000
05光熱水費 △500
13委託料 △1,100
01業務委託料(物件費) △1,100
19負担金,補助及び交付金 130
04補助金(一般) 130
02東城し尿処理施設管理運営事業 △3,800
11需用費 △3,100
01消耗品費 △800
02燃料費 △2,300
13委託料 △700
01業務委託料(物件費) △700
△32,846
19 負担金,補助及び交付金 △6,732 01水道事業 △10,016
24 投資及び出資金 △3,284 19負担金,補助及び交付金 △6,732
04補助金(一般) △6,732
24投資及び出資金 △3,284
01投資及び出資金 △3,284
28 繰出金 △8,153 01簡易水道事業特別会計繰出金 △8,153
28繰出金 △8,153
01特別会計繰出金 △8,153
区 分 金 額説 明
-73-
(款) 4 衛生費 (項) 3 水道整備費
目
計 460,494 △18,169 442,325 △3,200 △14,969
(款) 4 衛生費 (項) 4 病院費
1 病院費 174,134 1,500 175,634 1,500
計 174,134 1,500 175,634 1,500
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
1 農業委員会費 45,011 △503 44,508 1,271 △27 △1,747
2 農業総務費 244,637 5,630 250,267 6,982 △1,352
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-74-
(単位 千円)
節
△14,969
19 負担金,補助及び交付金 1,500 01病院事業 1,500
19負担金,補助及び交付金 1,500
01負担金(一般) 1,500
3 職員手当等 120 01職員人件費 142
4 共済費 22 03職員手当等 120
11 需用費 △90 14勤勉手当 120
12 役務費 △520 04共済費 22
14 使用料及び賃借料 △35 01市町村職員共済組合負担金 22
02農業委員会運営事業 △645
11需用費 △90
04印刷製本費 △90
12役務費 △520
01通信運搬費 △520
14使用料及び賃借料 △35
01借上料 △35
2 給料 △3,500 01職員人件費 △2,560
3 職員手当等 720 02給料 △3,500
4 共済費 220 02一般職給 △3,500
13 委託料 776 03職員手当等 720
15 工事請負費 1,970 04通勤手当 △100
18 備品購入費 5,444 14勤勉手当 820
04共済費 220
01市町村職員共済組合負担金 220
03農村集会施設等管理事業 7,485
13委託料 71
01業務委託料(物件費) 71
15工事請負費 1,970
01工事請負費 1,970
18備品購入費 5,444
01備品購入費 5,444
05総合交流拠点施設管理運営事業 544
13委託料 544
01業務委託料(物件費) 544
区 分 金 額説 明
-75-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
3 農業振興費 1,054,886 △97,475 957,411 △67,316 △6,184 △23,975
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-76-
(単位 千円)
節
07緑の村・ファーマーズマーケット管理運営事
業 161
13委託料 161
01業務委託料(物件費) 161
7 賃金 △627 01農業振興事業 △1,418
8 報償費 △934 08報償費 △864
9 旅費 △570 01委員講師等謝礼 △864
11 需用費 △100 09旅費 △554
13 委託料 △1,588 01費用弁償 △554
14 使用料及び賃借料 △2,518 02園芸作物振興事業 △3,623
18 備品購入費 △1,662 19負担金,補助及び交付金 △3,623
19 負担金,補助及び交付金 △89,476 05補助金(建設単独) △3,623
03特産品開発・販路拡大事業 △4,165
19負担金,補助及び交付金 △4,165
01負担金(一般) △165
04補助金(一般) △4,000
04中核的担い手農家育成事業 △215
19負担金,補助及び交付金 △215
04補助金(一般) △215
06農業公社事業 △1,662
18備品購入費 △1,662
01備品購入費 △1,662
07中山間地域等直接支払事業 △48,445
07賃金 △627
02臨時職員賃金 △627
09旅費 △16
02普通旅費 △16
14使用料及び賃借料 △2,518
01借上料 △2,518
19負担金,補助及び交付金 △45,284
07交付金 △45,284
08農業制度資金利子補給事業 △1,475
19負担金,補助及び交付金 △1,475
04補助金(一般) △1,475
09環境保全型農業直接支払事業 △1,297
19負担金,補助及び交付金 △1,297
04補助金(一般) △1,297
10農業生産法人育成事業 △1,523
19負担金,補助及び交付金 △1,523
05補助金(建設単独) △1,523
区 分 金 額説 明
-77-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
4 畜産振興費 101,537 △3,402 98,135 1,516 2,450 △7,368
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-78-
(単位 千円)
節
11がんばる農業支援事業 △223
19負担金,補助及び交付金 △223
05補助金(建設単独) △223
14新規就農者総合支援事業 △6,684
19負担金,補助及び交付金 △6,684
04補助金(一般) △6,684
16農地集積加速化支援事業 △11,802
08報償費 △70
01委員講師等謝礼 △70
19負担金,補助及び交付金 △11,732
04補助金(一般) △11,732
18多面的機能支払事業 △14,943
11需用費 △100
01消耗品費 △100
13委託料 △1,588
01業務委託料(物件費) △1,588
19負担金,補助及び交付金 △13,255
07交付金 △13,255
8 報償費 △117 01畜産振興事業 △3,210
14 使用料及び賃借料 △166 19負担金,補助及び交付金 △3,210
15 工事請負費 1,516 04補助金(一般) △1,600
18 備品購入費 △466 05補助金(建設単独) △1,610
19 負担金,補助及び交付金 △4,169 02和牛振興対策事業 1,326
15工事請負費 1,516
01工事請負費 1,516
19負担金,補助及び交付金 △190
04補助金(一般) 100
05補助金(建設単独) △290
03乳用牛振興対策事業 △1,485
19負担金,補助及び交付金 △1,485
04補助金(一般) △1,485
04養豚振興対策事業 △400
19負担金,補助及び交付金 △400
04補助金(一般) △400
05共進会事業 △117
08報償費 △117
05その他報償費 △117
06資源循環型農業確立支援事業 1,116
19負担金,補助及び交付金 1,116
04補助金(一般) 1,116
区 分 金 額説 明
-79-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
5 戸別所得補償対策費 25,490 △2,000 23,490 △2,000
6 地籍調査費 103,054 △6,819 96,235 △3,565 △3,254
計 1,574,615 △104,569 1,470,046 △63,112 △3,761 △37,696
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
1 耕地総務費 103,316 △11,753 91,563 △1,300 △135 △10,318
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-80-
(単位 千円)
節
07堆肥センター管理事業 △632
14使用料及び賃借料 △166
01借上料 △166
18備品購入費 △466
01備品購入費 △466
19 負担金,補助及び交付金 △2,000 01水田農業構造改革対策事業 △2,000
19負担金,補助及び交付金 △2,000
04補助金(一般) △2,000
2 給料 34 01職員人件費 246
3 職員手当等 172 02給料 34
4 共済費 40 02一般職給 34
11 需用費 △714 03職員手当等 172
13 委託料 △6,351 13一般職期末手当 7
14勤勉手当 165
04共済費 40
01市町村職員共済組合負担金 40
02地籍調査事業 △7,065
11需用費 △714
01消耗品費 △714
13委託料 △6,351
01業務委託料(物件費) △6,351
△37,696
2 給料 △1,400 01職員人件費 △2,432
3 職員手当等 △1,098 02給料 △1,400
4 共済費 66 02一般職給 △1,400
13 委託料 △361 03職員手当等 △1,098
19 負担金,補助及び交付金 △8,960 01扶養手当 △200
03住居手当 △100
04通勤手当 △100
10管理職手当 2
13一般職期末手当 △650
14勤勉手当 △50
04共済費 66
01市町村職員共済組合負担金 66
02耕地推進事業 △5,961
13委託料 △361
01業務委託料(物件費) △361
19負担金,補助及び交付金 △5,600
区 分 金 額説 明
-81-
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
目
2 農業基盤整備事業費 45,984 △970 45,014 △970
3 基盤整備促進事業費 66,900 △7,697 59,203 △5,048 △900 △1,749
4 農業集落排水費 299,275 △11,159 288,116 △11,159
計 515,475 △31,579 483,896 △5,048 △1,300 △1,035 △24,196
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
1 林業総務費 62,731 △174 62,557 △287 89 24
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-82-
(単位 千円)
節
05補助金(建設単独) △5,600
03県営土地改良事業 △3,360
19負担金,補助及び交付金 △3,360
02負担金(国県同級団体) △3,360
19 負担金,補助及び交付金 △970 02小規模農業基盤整備事業 △970
19負担金,補助及び交付金 △970
05補助金(建設単独) △970
7 賃金 △37 01基盤整備促進事業 △7,697
11 需用費 △791 07賃金 △37
12 役務費 △50 02臨時職員賃金 △37
13 委託料 △608 11需用費 △791
15 工事請負費 △5,434 01消耗品費 △411
19 負担金,補助及び交付金 △777 02燃料費 △380
12役務費 △50
04手数料 △50
13委託料 △608
03調査測量設計監理等委託料 △608
15工事請負費 △5,434
01工事請負費 △5,434
19負担金,補助及び交付金 △777
01負担金(一般) △72
05補助金(建設単独) △705
28 繰出金 △11,159 01農業集落排水事業特別会計繰出金 △11,159
28繰出金 △11,159
01特別会計繰出金 △11,159
△24,196
2 給料 34 01職員人件費 402
3 職員手当等 316 02給料 34
4 共済費 52 02一般職給 34
13 委託料 △260 03職員手当等 316
18 備品購入費 △316 06時間外勤務手当 50
13一般職期末手当 6
14勤勉手当 260
04共済費 52
01市町村職員共済組合負担金 52
02林業総務事業 △576
13委託料 △260
01業務委託料(物件費) △260
区 分 金 額説 明
-83-
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
目
2 林業振興費 397,350 △1,395 395,955 △1,720 7,161 △6,836
3 林道事業費 48,826 △586 48,240 △586
計 540,937 △2,155 538,782 △2,007 7,250 △7,398
(款) 6 農林水産業費 (項) 4 水産業費
1 水産業振興費 5,455 △1,164 4,291 △1,164
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-84-
(単位 千円)
節
18備品購入費 △316
01備品購入費 △316
03林業施設等管理事業
財源振替
11 需用費 △100 01林業振興事業 126
13 委託料 309 15工事請負費 1,464
15 工事請負費 1,464 01工事請負費 1,464
19 負担金,補助及び交付金 △5,005 19負担金,補助及び交付金 △1,338
23 償還金,利子及び割引料 1,937 05補助金(建設単独) △1,338
02分収造林事業 2,246
13委託料 309
01業務委託料(物件費) 309
23償還金,利子及び割引料 1,937
09配分金 1,937
05有害鳥獣防除事業 △2,610
19負担金,補助及び交付金 △2,610
04補助金(一般) △120
06補助金(建設補助) △2,490
07森林整備地域活動支援事業 △100
11需用費 △100
01消耗品費 △100
09森林整備加速化・林業再生事業 △457
19負担金,補助及び交付金 △457
06補助金(建設補助) △457
10新産業創出事業 △600
19負担金,補助及び交付金 △600
01負担金(一般) △100
04補助金(一般) △500
19 負担金,補助及び交付金 △360 01林道管理事業 △360
22 補償,補填及び賠償金 △226 19負担金,補助及び交付金 △360
01負担金(一般) △360
02林道整備事業 △226
22補償,補填及び賠償金 △226
01補償金 △226
19 負担金,補助及び交付金 △1,164 01水産振興事業 △1,164
19負担金,補助及び交付金 △1,164
04補助金(一般) △1,164
区 分 金 額説 明
-85-
(款) 6 農林水産業費 (項) 4 水産業費
目
計 5,455 △1,164 4,291 △1,164
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
1 商工総務費 106,576 150 106,726 150
2 商工振興費 235,513 △37,715 197,798 4,200 △57,475 15,560
3 観光交流費 230,882 26,633 257,515 15,526 14,995 △3,888
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-86-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 20 01職員人件費 150
4 共済費 130 03職員手当等 20
03住居手当 △100
14勤勉手当 120
04共済費 130
01市町村職員共済組合負担金 130
19 負担金,補助及び交付金 19,760 01商工振興事業 19,760
21 貸付金 △57,475 19負担金,補助及び交付金 19,760
01負担金(一般) △176
04補助金(一般) 19,936
03商工振興資金融資関係事業 △57,475
21貸付金 △57,475
01貸付金 △57,475
05東城まちなみ整備事業
財源振替
7 賃金 △153 01観光交流事業 25,373
8 報償費 60 07賃金 △153
11 需用費 2,295 02臨時職員賃金 △153
13 委託料 2,668 08報償費 60
15 工事請負費 △14 01委員講師等謝礼 60
18 備品購入費 △223 11需用費 2,245
19 負担金,補助及び交付金 22,000 01消耗品費 2,245
13委託料 1,221
01業務委託料(物件費) 1,221
19負担金,補助及び交付金 22,000
01負担金(一般) 12,000
04補助金(一般) 10,000
04鮎の里公園管理事業 124
13委託料 124
01業務委託料(物件費) 124
09ひば道後山高原荘管理運営事業 △37
13委託料 186
01業務委託料(物件費) 186
18備品購入費 △223
01備品購入費 △223
12交流研修施設管理事業 50
11需用費 50
区 分 金 額説 明
-87-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
目
4 企業立地対策費 67,737 △7,946 59,791 △7,946
計 640,708 △18,878 621,830 15,526 4,200 △42,480 3,876
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
1 土木管理費 157,092 932 158,024 3,418 △2,486
計 157,092 932 158,024 3,418 △2,486
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
1 道路橋梁総務費 11,852 91 11,943 91
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-88-
(単位 千円)
節
06修繕料 50
14道の駅たかの管理運営事業 869
13委託料 883
01業務委託料(物件費) 883
15工事請負費 △14
01工事請負費 △14
15リストア・ステーション管理運営事業 254
13委託料 254
01業務委託料(物件費) 254
8 報償費 △100 01企業立地対策事業 △7,946
13 委託料 △3,091 08報償費 △100
19 負担金,補助及び交付金 △4,755 05その他報償費 △100
13委託料 △3,091
01業務委託料(物件費) △3,091
19負担金,補助及び交付金 △4,755
05補助金(建設単独) △4,755
2 給料 110 01職員人件費 932
3 職員手当等 682 02給料 110
4 共済費 140 02一般職給 110
03職員手当等 682
10管理職手当 1
13一般職期末手当 21
14勤勉手当 660
04共済費 140
01市町村職員共済組合負担金 140
02土木管理事業
財源振替
03公共用地取得事業
財源振替
2 給料 28 01職員人件費 91
3 職員手当等 63 02給料 28
02一般職給 28
03職員手当等 63
13一般職期末手当 6
区 分 金 額説 明
-89-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
目
2 道路維持費 603,716 40,793 644,509 △5,182 △6,100 52,075
3 橋梁維持費 227,053 7,732 234,785 5,182 11,000 △8,450
4 道路新設改良費 886,811 △70,758 816,053 △65,500 △5,258
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-90-
(単位 千円)
節
14勤勉手当 57
11 需用費 △814 02除雪事業 55,000
12 役務費 △201 13委託料 55,000
13 委託料 43,434 01業務委託料(物件費) 55,000
15 工事請負費 △1,626 03災害防除事業 △14,207
11需用費 △814
01消耗品費 △100
02燃料費 △714
12役務費 △201
01通信運搬費 △91
04手数料 △110
13委託料 △11,566
03調査測量設計監理等委託料 △11,566
15工事請負費 △1,626
01工事請負費 △1,626
12 役務費 △239 01橋梁維持事業 7,732
15 工事請負費 7,971 12役務費 △239
04手数料 △239
15工事請負費 7,971
01工事請負費 7,971
2 給料 △1,400 01職員人件費 △631
3 職員手当等 639 02給料 △1,400
4 共済費 130 02一般職給 △1,400
7 賃金 △161 03職員手当等 639
9 旅費 △346 13一般職期末手当 24
11 需用費 △300 14勤勉手当 615
12 役務費 △1,303 04共済費 130
13 委託料 △45,558 01市町村職員共済組合負担金 130
14 使用料及び賃借料 △67 03道路新設改良事業(単独) △61,444
15 工事請負費 △3,336 07賃金 △161
17 公有財産購入費 △5,688 02臨時職員賃金 △161
19 負担金,補助及び交付金 △7,504 09旅費 △170
22 補償,補填及び賠償金 △5,864 02普通旅費 △170
11需用費 △300
02燃料費 △300
12役務費 △327
01通信運搬費 △100
04手数料 △227
13委託料 △45,540
03調査測量設計監理等委託料 △45,540
区 分 金 額説 明
-91-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
目
計 1,750,973 △22,142 1,728,831 △60,600 38,458
(款) 8 土木費 (項) 4 砂防費
2 急傾斜地崩壊対策事業 7,903 △3,320 4,583 △1,320 200 △880 △1,320
費
計 7,903 △3,320 4,583 △1,320 200 △880 △1,320
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
1 都市計画総務費 59,570 △3,157 56,413 △3,157
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-92-
(単位 千円)
節
14使用料及び賃借料 △40
01借上料 △40
15工事請負費 △6,911
01工事請負費 △6,911
17公有財産購入費 △3,864
02土地購入費 △3,864
22補償,補填及び賠償金 △4,131
01補償金 △4,131
06国県道整備負担事業 △7,504
19負担金,補助及び交付金 △7,504
02負担金(国県同級団体) △7,504
07道整備交付金事業 △1,179
09旅費 △176
02普通旅費 △176
12役務費 △976
01通信運搬費 △79
04手数料 △897
13委託料 △18
03調査測量設計監理等委託料 △18
14使用料及び賃借料 △27
01借上料 △27
15工事請負費 3,575
01工事請負費 3,575
17公有財産購入費 △1,824
02土地購入費 △1,824
22補償,補填及び賠償金 △1,733
01補償金 △1,733
15 工事請負費 △3,520 01急傾斜地崩壊対策事業 △3,320
19 負担金,補助及び交付金 200 15工事請負費 △3,520
01工事請負費 △3,520
19負担金,補助及び交付金 200
02負担金(国県同級団体) 200
2 給料 △3,300 01職員人件費 △3,157
3 職員手当等 113 02給料 △3,300
区 分 金 額説 明
-93-
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
目
2 街路事業費 40,988 △1,398 39,590 △3,905 △1,500 4,007
3 公共下水道費 483,921 △24,883 459,038 △24,883
4 都市下水路費 12,259 △7,471 4,788 △7,471
5 公園費 64,609 5,176 69,785 5,445 △269
7 土地区画整理費 141,259 △1,757 139,502 △600 △1,157
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-94-
(単位 千円)
節
4 共済費 30 02一般職給 △3,300
03職員手当等 113
01扶養手当 △100
06時間外勤務手当 213
04共済費 30
01市町村職員共済組合負担金 30
2 給料 20 01職員人件費 163
3 職員手当等 143 02給料 20
19 負担金,補助及び交付金 △1,561 02一般職給 20
03職員手当等 143
13一般職期末手当 3
14勤勉手当 140
02街路事業 △1,561
19負担金,補助及び交付金 △1,561
02負担金(国県同級団体) △1,561
28 繰出金 △24,883 01公共下水道事業特別会計繰出金 △24,883
28繰出金 △24,883
01特別会計繰出金 △24,883
13 委託料 △6,848 01都市下水路整備事業 △7,471
15 工事請負費 △623 13委託料 △6,848
03調査測量設計監理等委託料 △6,848
15工事請負費 △623
01工事請負費 △623
2 給料 3 01職員人件費 55
3 職員手当等 32 02給料 3
4 共済費 20 02一般職給 3
11 需用費 121 03職員手当等 32
19 負担金,補助及び交付金 5,000 14勤勉手当 32
04共済費 20
01市町村職員共済組合負担金 20
02都市公園管理事業 5,121
11需用費 121
06修繕料 121
19負担金,補助及び交付金 5,000
04補助金(一般) 5,000
13 委託料 △624 01土地区画整理事業 △1,757
15 工事請負費 △1,133 13委託料 △624
03調査測量設計監理等委託料 △624
15工事請負費 △1,133
01工事請負費 △1,133
区 分 金 額説 明
-95-
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
目
計 802,606 △33,490 769,116 △3,905 △2,100 5,445 △32,930
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
1 住宅管理費 124,615 2,727 127,342 △2,765 4,543 949
2 住宅整備費 18,945 29 18,974 △919 948
3 住宅用地造成費 0 79 79 79
4 建築管理費 34,571 △585 33,986 △316 △269
計 178,131 2,250 180,381 △4,000 4,543 1,707
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
1 常備消防費 909,158 △24,146 885,012 △2,500 △21,646
2 非常備消防費 145,722 2,736 148,458 2,890 △154
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-96-
(単位 千円)
節
△32,930
2 給料 53 01職員人件費 165
3 職員手当等 112 02給料 53
11 需用費 2,926 02一般職給 53
19 負担金,補助及び交付金 △364 03職員手当等 112
13一般職期末手当 12
14勤勉手当 100
02住宅管理事業 2,926
11需用費 2,926
06修繕料 2,926
03市民住宅管理事業 △364
19負担金,補助及び交付金 △364
01負担金(一般) △364
2 給料 3 01職員人件費 29
3 職員手当等 26 02給料 3
02一般職給 3
03職員手当等 26
14勤勉手当 26
02市営住宅整備事業
財源振替
28 繰出金 79 01宅地造成事業特別会計繰出金 79
28繰出金 79
01特別会計繰出金 79
2 給料 5 01職員人件費 105
3 職員手当等 100 02給料 5
19 負担金,補助及び交付金 △690 02一般職給 5
03職員手当等 100
14勤勉手当 100
02建築管理事業 △690
19負担金,補助及び交付金 △690
06補助金(建設補助) △690
19 負担金,補助及び交付金 △24,146 01消防組合事業 △24,146
19負担金,補助及び交付金 △24,146
03負担金(一部事務組合) △24,146
8 報償費 2,890 01非常備消防事業 2,736
区 分 金 額説 明
-97-
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
目
3 消防施設費 64,059 △22,127 41,932 △5,386 △16,200 △541
4 防災費 60,785 △10,524 50,261 △2,300 △8,224
計 1,179,724 △54,061 1,125,663 △5,386 △18,700 590 △30,565
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
1 教育委員会費 3,232 △200 3,032 △200
2 事務局費 215,441 △8,614 206,827 △8,614
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-98-
(単位 千円)
節
14 使用料及び賃借料 △154 08報償費 2,890
05その他報償費 2,890
14使用料及び賃借料 △154
01借上料 △154
15 工事請負費 △15,051 01消防施設整備事業 △22,127
18 備品購入費 △6,416 15工事請負費 △15,051
19 負担金,補助及び交付金 △660 01工事請負費 △15,051
18備品購入費 △6,416
01備品購入費 △6,416
19負担金,補助及び交付金 △660
05補助金(建設単独) △660
15 工事請負費 △6,524 01防災対策事業 △10,524
19 負担金,補助及び交付金 △4,000 15工事請負費 △6,524
01工事請負費 △6,524
19負担金,補助及び交付金 △4,000
04補助金(一般) △4,000
△30,565
9 旅費 △200 01教育委員会運営事業 △200
09旅費 △200
01費用弁償 △200
2 給料 △5,000 02職員人件費 △4,214
3 職員手当等 492 02給料 △5,000
4 共済費 △3,756 02一般職給 △5,000
9 旅費 △100 03職員手当等 642
12 役務費 △150 03住居手当 △100
13 委託料 △100 13一般職期末手当 12
14勤勉手当 730
04共済費 144
01市町村職員共済組合負担金 144
03事務局総務事業 △4,400
03職員手当等 △150
22その他手当 △150
04共済費 △3,900
06その他共済費 △3,900
09旅費 △100
02普通旅費 △100
12役務費 △150
01通信運搬費 △150
区 分 金 額説 明
-99-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
目
3 教育振興費 62,918 △3,007 59,911 △65 △2,942
計 281,591 △11,821 269,770 △65 △11,756
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
1 学校管理費 265,604 △9,187 256,417 △140 △120 △8,927
2 教育振興費 172,966 △1,338 171,628 △148 △1,190
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-100-
(単位 千円)
節
13委託料 △100
01業務委託料(物件費) △100
1 報酬 △500 01教育振興事業 △2,427
7 賃金 △358 01報酬 △500
8 報償費 △1,391 04嘱託員報酬 △500
9 旅費 △260 08報償費 △1,391
11 需用費 △199 01委員講師等謝礼 △1,391
14 使用料及び賃借料 △200 09旅費 △260
19 負担金,補助及び交付金 △99 01費用弁償 △260
11需用費 △76
04印刷製本費 △76
14使用料及び賃借料 △200
01借上料 △200
02外国語教育推進事業 △580
07賃金 △358
03その他賃金 △358
11需用費 △123
06修繕料 △123
19負担金,補助及び交付金 △99
01負担金(一般) △99
△11,756
3 職員手当等 41 01職員人件費 41
8 報償費 △228 03職員手当等 41
11 需用費 △400 14勤勉手当 41
13 委託料 △4,500 02小学校事務局管理事業 △9,228
14 使用料及び賃借料 △1,500 08報償費 △228
15 工事請負費 △2,600 05その他報償費 △228
11需用費 △400
02燃料費 △400
13委託料 △4,500
01業務委託料(物件費) △4,500
14使用料及び賃借料 △1,500
01借上料 △700
04下水道等使用料 △800
15工事請負費 △2,600
01工事請負費 △2,600
1 報酬 △290 01小学校事務局教育振興事業 △1,338
11 需用費 △148 01報酬 △290
区 分 金 額説 明
-101-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
目
3 学校整備費 804,389 △18,323 786,066 △17,900 △423
計 1,242,959 △28,848 1,214,111 △288 △17,900 △120 △10,540
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
1 学校管理費 122,175 △2,582 119,593 △2,582
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-102-
(単位 千円)
節
13 委託料 △250 03非常勤職員報酬 △290
14 使用料及び賃借料 △320 11需用費 △148
19 負担金,補助及び交付金 △330 01消耗品費 △148
13委託料 △250
01業務委託料(物件費) △250
14使用料及び賃借料 △320
01借上料 △320
19負担金,補助及び交付金 △330
04補助金(一般) △330
12 役務費 △99 01小学校施設整備事業 △18,323
13 委託料 △2,726 12役務費 △99
15 工事請負費 △11,761 04手数料 △99
19 負担金,補助及び交付金 △1,680 13委託料 △2,726
22 補償,補填及び賠償金 △2,057 03調査測量設計監理等委託料 △2,726
15工事請負費 △11,761
01工事請負費 △11,761
19負担金,補助及び交付金 △1,680
01負担金(一般) △1,680
22補償,補填及び賠償金 △2,057
01補償金 △2,057
△10,540
1 報酬 △100 01職員人件費 78
2 給料 2 02給料 2
3 職員手当等 76 02一般職給 2
11 需用費 △660 03職員手当等 76
12 役務費 △100 14勤勉手当 76
13 委託料 △600 02中学校事務局管理事業 △2,660
14 使用料及び賃借料 △400 01報酬 △100
19 負担金,補助及び交付金 △800 04嘱託員報酬 △100
11需用費 △660
02燃料費 △660
12役務費 △100
01通信運搬費 △100
13委託料 △600
01業務委託料(物件費) △600
14使用料及び賃借料 △400
01借上料 △200
04下水道等使用料 △200
区 分 金 額説 明
-103-
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
目
2 教育振興費 110,698 △341 110,357 △341
4 寄宿舎費 8,955 △200 8,755 △5 5 △200
計 271,874 △3,123 268,751 △5 5 △3,123
(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費
1 幼稚園費 10,336 171 10,507 537 △366
計 10,336 171 10,507 537 △366
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
1 社会教育総務費 96,341 △780 95,561 △780
2 社会教育振興費 50,951 △292 50,659 △292
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-104-
(単位 千円)
節
19負担金,補助及び交付金 △800
04補助金(一般) △800
12 役務費 △141 01中学校事務局教育振興事業 △341
13 委託料 △200 12役務費 △141
04手数料 △141
13委託料 △200
01業務委託料(物件費) △200
11 需用費 △200 01事務局寄宿舎運営事業 △200
11需用費 △200
02燃料費 △100
07賄材料費 △100
19 負担金,補助及び交付金 171 01私立幼稚園支援事業 171
19負担金,補助及び交付金 171
04補助金(一般) 171
1 報酬 △132 01職員人件費 △430
2 給料 △370 02給料 △370
3 職員手当等 △160 02一般職給 △370
4 共済費 100 03職員手当等 △160
8 報償費 △50 13一般職期末手当 △300
9 旅費 △168 14勤勉手当 140
04共済費 100
01市町村職員共済組合負担金 100
02社会教育総務事業 △350
01報酬 △132
03非常勤職員報酬 △132
08報償費 △50
01委員講師等謝礼 △50
09旅費 △168
02普通旅費 △168
11 需用費 △183 02社会教育活動事業 △292
18 備品購入費 △109 11需用費 △183
05光熱水費 △183
18備品購入費 △109
01備品購入費 △109
区 分 金 額説 明
-105-
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
目
3 図書館費 64,487 △760 63,727 △760
5 文化財保護費 12,324 8,559 20,883 8,559
7 文化振興費 5,378 △100 5,278 △100
8 文化施設管理費 54,030 20 54,050 20
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-106-
(単位 千円)
節
2 給料 11 01職員人件費 80
3 職員手当等 69 02給料 11
7 賃金 △97 02一般職給 11
11 需用費 △500 03職員手当等 69
13 委託料 △143 13一般職期末手当 2
14 使用料及び賃借料 △100 14勤勉手当 67
02田園文化センター管理運営事業 △500
11需用費 △500
02燃料費 △500
03図書館管理運営事業 △340
07賃金 △97
02臨時職員賃金 △97
13委託料 △143
01業務委託料(物件費) △143
14使用料及び賃借料 △100
01借上料 △100
8 報償費 676 01文化財保護管理事業 7,137
9 旅費 20 08報償費 578
11 需用費 1,581 01委員講師等謝礼 234
12 役務費 2 05その他報償費 344
13 委託料 4,956 09旅費 20
15 工事請負費 1,324 01費用弁償 20
11需用費 1,581
04印刷製本費 1,581
12役務費 2
06保険料 2
13委託料 4,956
01業務委託料(物件費) 4,956
02文化財保存整備事業 1,422
08報償費 98
05その他報償費 98
15工事請負費 1,324
01工事請負費 1,324
19 負担金,補助及び交付金 △100 01文化振興事業 △100
19負担金,補助及び交付金 △100
01負担金(一般) △100
11 需用費 △261 02市民会館管理運営事業 20
13 委託料 281 11需用費 △261
02燃料費 △142
06修繕料 △119
区 分 金 額説 明
-107-
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
目
9 博物館・資料館費 34,195 △1,974 32,221 △257 △584 △1,133
計 332,149 4,673 336,822 8,302 △584 △3,045
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
1 保健体育総務費 13,401 △200 13,201 △200
3 学校給食費 336,613 △720 335,893 △720
5 社会体育施設管理費 212,697 2,016 214,713 △1,459 600 2,875
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-108-
(単位 千円)
節
13委託料 281
01業務委託料(物件費) 281
7 賃金 △460 01比和自然科学博物館費 △190
11 需用費 △1,139 07賃金 △190
13 委託料 △375 02臨時職員賃金 △190
02郷土資料館運営管理費 △510
11需用費 △135
04印刷製本費 △135
13委託料 △375
03調査測量設計監理等委託料 △375
03時悠館運営管理費 △1,274
07賃金 △270
02臨時職員賃金 △270
11需用費 △1,004
05光熱水費 △1,004
9 旅費 △200 02社会体育総務事業 △200
09旅費 △200
01費用弁償 △200
3 職員手当等 110 01職員人件費 130
4 共済費 20 03職員手当等 110
11 需用費 △750 14勤勉手当 110
14 使用料及び賃借料 △100 04共済費 20
01市町村職員共済組合負担金 20
02学校給食事務局管理事業 △850
11需用費 △750
02燃料費 △150
05光熱水費 △600
14使用料及び賃借料 △100
04下水道等使用料 △100
7 賃金 △230 01社会体育施設管理事業 2,116
11 需用費 △340 07賃金 △130
13 委託料 2,586 03その他賃金 △130
11需用費 △340
05光熱水費 △340
13委託料 2,586
01業務委託料(物件費) 4,157
03調査測量設計監理等委託料 △1,571
区 分 金 額説 明
-109-
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
目
計 571,737 1,096 572,833 △1,459 600 1,955
(款) 10 教育費 (項) 7 奨学金事業費
1 貸付等事業費 43,662 0 43,662 1,826 △1,826
計 43,662 0 43,662 1,826 △1,826
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費
1 農地災害復旧費 46,805 △28,020 18,785 △17,486 △9,900 △1,091 457
2 農業施設災害復旧費 166,128 △69,542 96,586 △52,841 △21,600 △1,334 6,233
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-110-
(単位 千円)
節
02温水プール管理事業 △100
07賃金 △100
03その他賃金 △100
01奨学金貸付等事業
財源振替
3 職員手当等 △300 01現年農地災害復旧事業 △22,480
11 需用費 △526 03職員手当等 △300
13 委託料 △3,965 06時間外勤務手当 △300
15 工事請負費 △23,304 11需用費 △286
19 負担金,補助及び交付金 75 01消耗品費 △186
02燃料費 △100
13委託料 △3,965
03調査測量設計監理等委託料 △3,965
15工事請負費 △18,004
01工事請負費 △18,004
19負担金,補助及び交付金 75
01負担金(一般) 75
02過年農地災害復旧事業 △5,540
11需用費 △240
01消耗品費 △140
02燃料費 △100
15工事請負費 △5,300
01工事請負費 △5,300
3 職員手当等 △700 01現年農業用施設災害復旧事業 △34,797
11 需用費 △1,414 11需用費 △653
13 委託料 △5,697 01消耗品費 △353
14 使用料及び賃借料 153 02燃料費 △300
15 工事請負費 △60,000 13委託料 △5,413
19 負担金,補助及び交付金 116 03調査測量設計監理等委託料 △5,413
22 補償,補填及び賠償金 △2,000 14使用料及び賃借料 153
01借上料 153
15工事請負費 △27,000
01工事請負費 △27,000
19負担金,補助及び交付金 116
区 分 金 額説 明
-111-
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費
目
3 林業施設災害復旧費 20,000 △20,000 0 △8,767 △8,300 △359 △2,574
計 232,933 △117,562 115,371 △79,094 △39,800 △2,784 4,116
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
3 公共土木施設災害復旧 22,850 △12,364 10,486 △4,737 △3,000 △4,627
費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-112-
(単位 千円)
節
01負担金(一般) 116
22補償,補填及び賠償金 △2,000
01補償金 △2,000
02過年農業用施設災害復旧事業 △34,745
03職員手当等 △700
06時間外勤務手当 △700
11需用費 △761
01消耗品費 △511
02燃料費 △250
13委託料 △284
03調査測量設計監理等委託料 △284
15工事請負費 △33,000
01工事請負費 △33,000
9 旅費 △7 01現年林道災害復旧事業 △20,000
11 需用費 △408 09旅費 △7
12 役務費 △50 02普通旅費 △7
13 委託料 △2,000 11需用費 △408
15 工事請負費 △17,535 01消耗品費 △198
02燃料費 △200
04印刷製本費 △10
12役務費 △50
01通信運搬費 △10
04手数料 △40
13委託料 △2,000
03調査測量設計監理等委託料 △2,000
15工事請負費 △17,535
01工事請負費 △17,535
3 職員手当等 △641 01現年公共災害復旧事業 △12,364
11 需用費 △530 03職員手当等 △641
12 役務費 △130 06時間外勤務手当 △641
13 委託料 △4,000 11需用費 △530
15 工事請負費 △7,063 01消耗品費 △280
02燃料費 △150
04印刷製本費 △50
06修繕料 △50
12役務費 △130
01通信運搬費 △10
区 分 金 額説 明
-113-
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
目
計 22,850 △12,364 10,486 △4,737 △3,000 △4,627
(款) 12 公債費 (項) 1 公債費
1 元金 5,163,776 0 5,163,776 △13,317 13,317
2 利子 423,676 0 423,676 314 △314
計 5,587,452 0 5,587,452 △13,003 13,003
(款) 13 諸支出金 (項) 1 基金費
1 財政調整積立基金費 58,625 171,097 229,722 △47,474 218,571
計 470,112 171,097 641,209 △47,474 218,571
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-114-
(単位 千円)
節
04手数料 △120
13委託料 △4,000
03調査測量設計監理等委託料 △4,000
15工事請負費 △7,063
01工事請負費 △7,063
01元金
財源振替
01利子
財源振替
25 積立金 171,097 01財政調整積立基金費 171,097
25積立金 171,097
01積立金 171,097
区 分 金 額説 明
-115-
1 特 別 職
報 酬 給 料 期末手当 その他手当 計(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 4 34,560 13,084 7,659 55,303 8,543 63,846
議 員 20 80,092 30,322 110,414 50,711 161,125
その他 3,027 178,998 178,998 19,717 198,715
計 3,051 259,090 34,560 43,406 7,659 344,715 78,971 423,686
長 等 4 34,560 13,084 7,659 55,303 8,543 63,846
議 員 20 80,193 30,322 110,515 50,711 161,226
その他 3,028 184,411 184,411 19,717 204,128
計 3,052 264,604 34,560 43,406 7,659 350,229 78,971 429,200
長 等
議 員 △ 101 △ 101 △ 101
その他 △ 1 △ 5,413 △ 5,413 △ 5,413
計 △ 1 △ 5,514 △ 5,514 △ 5,514
補正後
補正前
比 較
区 分
給 与 費
備 考職員数 共 済 費 合 計
-116-
2 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
467 1,726,423 966,981 3,281,472
467 1,754,692 959,046 3,308,626
△ 28,269 7,935 △ 27,154
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
57,375 54,787 136,989 21,346 33,085 1,523
57,975 54,987 135,725 21,336 33,485 1,523
△ 600 △ 200 1,264 10 △ 400
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
738 280
738 277
3
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
そ の 他 の 増 減 分 △ 7,758 育児休業、時間外手当等
そ の 他 の 増 減 分 △ 31,666 育児休業等
職 員 手 当 7,935制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 15,693 勤勉手当
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料 △ 28,269
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 3,397 給料表改定
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後
内 訳補 正 前
比 較
の 区 分 単身赴任手当 (千円)
手 当
補 正 後 415,248 245,610
補 正 前 418,759 234,241
比 較 △ 3,511 11,369
比 較 △ 20,334 △ 6,820
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
補 正 後 2,693,404 588,068
補 正 前 2,713,738 594,888
区 分職員数
給 与 費共 済 費 合 計
備 考計(千円) (千円)
-117-
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当り給与
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
平均給料月額(円) 314,963 339,877
平均給与月額(円) 340,417 359,800
平 均 年 齢 ( 歳 ) 42.0 53.3
平均給料月額(円) 314,394 339,877
平均給与月額(円) 339,848 359,800
平 均 年 齢 ( 歳 ) 42.0 53.3
イ 初任給
国 の 制 度
行 政 職 (円)
高 校 卒 149,000 144,600
大 学 卒 176,700 176,700
ウ 期末手当・勤勉手当
区 分 一 般 行 政 職 (円) 技 能 労 務 職 (円)
149,000
176,700
区 分
平成27年 4月 1日現在補 正 後
平成27年 4月 1日現在補 正 前
国 の 制 度 1.975 2.225 0 4.20 有
補 正 前 1.975 2.125 0 4.10 有
12月(月分) 3月(月分) 級等による加算 措置
補 正 後 1.975 2.225 0 4.20 有
区 分
支 給 期 別 支 給 率
支給率計(月分)
職務上の段階、職務の
備 考
6月(月分)
-118-
一 般
財 源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %4 1 平成
衛生費 26年度 0 0 0.0
平成
27年度 53,482 50,600 2,882 53,482 53,482 3.3
平成
28年度 274,388 260,600 13,788 274,388 16.8
平成
29年度 743,353 688,200 55,153 743,353 45.4
平成
30年度 564,924 528,300 36,624 564,924 34.5
計 1,636,147 0 1,527,700 0 108,447 0 0 53,482 53,482 1,582,665 100.0
10 2 平成
教育費 26年度 742,684 224,677 492,000 3,169 22,838 742,655 29 742,684 38.9
平成
27年度 561,819 164,530 374,100 4,200 18,989 561,819 561,819 29.4
平成
28年度 473,720 25,436 423,600 24,684 473,720 24.8
平成
29年度 131,012 13,853 108,400 8,759 131,012 6.9
計 1,909,235 428,496 1,398,100 7,369 75,270 0 742,655 561,848 1,304,503 604,732 100.0
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
小学校費 小学校施設整備事業(庄原小学校改築工事)
左 の 財 源 内 訳
全 体 計 画
その他
斎場整備事業(庄原市斎場)
特 定 財 源年割額
保健衛生費
項 事業名
継続費の総額に対する進捗率
款
当該年度支出予定額
年度
前年度末までの支出額
翌年度以降支出予定額
地方債国県支出金
前々年度末までの支出額
当該年度末までの支出予定額
-119-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
八鉾自治振興区と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市八鉾自治振 平成32年度 に同じ
興センターの管理に要
する経費
小奴可の里自治振興区 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
と協定する庄原市小奴 平成32年度 に同じ
可自治振興センターの
管理に要する経費
田森自治振興区と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市田森自治振 平成32年度 に同じ
興センターの管理に要
する経費
久代自治振興区と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市久代自治振 平成32年度 に同じ
興センターの管理に要
する経費
新坂自治振興区と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市新坂自治振 平成32年度 に同じ
興センターの管理に要
する経費
上高自治振興区と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市上高自治振 平成32年度 に同じ
興センターの管理に要
する経費
下高自治振興区と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市下高自治振 平成32年度 に同じ
興センターの管理に要
する経費
庄原市総合サービス株 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
式会社と協定する庄原 平成32年度 に同じ
市立庄原北保育所の管
理に要する経費
社会福祉法人東城有栖 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会と協定する庄原市立 平成32年度 に同じ
東城保育所の管理に要
する経費
庄原市総合サービス株 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
式会社と協定する庄原 平成32年度 に同じ
市立総領保育所の管理
に要する経費
本村地区社会福祉協議 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会と協定する庄原市本 平成32年度 に同じ
村よもやま館の管理に
要する経費
福田・元常自治会と協 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
定する庄原市ふれあい 平成32年度 に同じ
の里福田の管理に要す
る経費
支 出 額 の 見 込 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額
-120-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額
木屋原自治会と協定す 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
る庄原市ふれあいの里 平成32年度 に同じ
木屋原の管理に要する
経費
社会福祉法人西城福祉 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会と協定する庄原市西 平成32年度 に同じ
城高齢者等生活支援施
設(あんしんリビング
)の管理に要する経費
社会福祉法人東城有栖 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会と協定する庄原市東 平成32年度 に同じ
城小規模老人ホーム有
栖川荘の管理に要する
経費
社会福祉法人口和福祉 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会と協定する庄原市口 平成32年度 に同じ
和自立支援型グループ
ホーム(永田ハイム)
の管理に要する経費
社会福祉法人庄原市社 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会福祉協議会と協定す 平成32年度 に同じ
る庄原市高野高齢者生
活福祉センターの管理
に要する経費
社会福祉法人優輝福祉 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会と協定する庄原市総 平成32年度 に同じ
領トータルケアホーム
ゆう愛の管理に要する
経費
庄原市総合サービス株 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
式会社と協定する庄原 平成32年度 に同じ
市総合体育館(さくら
アーチ)、庄原市テニ
スコート、庄原市多目
的広場、庄原市多目的
広場クラブハウス、庄
原市運動広場、庄原市
スポーツ広場及び庄原
市水泳プールの管理に
要する経費
東城町農産物処理加工 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
所利用協議会と協定す 平成32年度 に同じ
る庄原市東城農産物加
工施設の管理に要する
経費
株式会社緑の村と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市高野ファー 平成32年度 に同じ
マーズマーケットの管
理に要する経費
小奴可尚和会と協定す 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
る庄原市小奴可研修セ 平成32年度 に同じ
ンターの管理に要する
経費
-121-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額
株式会社ニュー東城と 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
協定する庄原市東城交 平成32年度 に同じ
流拠点施設(遊YOU
さろん東城)の管理に
要する経費
株式会社緑の村と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市高野交流拠 平成32年度 に同じ
点施設(道の駅たかの
)の管理に要する経費
株式会社グリーンウイ 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
ンズさとやまと協定す 平成32年度 に同じ
る庄原市庄原交流拠点
施設(食彩館しょうば
らゆめさくら)の管理
に要する経費
今櫛会と協定する庄原 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
市大屋農村広場の管理 平成32年度 に同じ
に要する経費
地縁団体小鳥原振興会 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
と協定する庄原市小鳥 平成32年度 に同じ
原農村公園の管理に要
する経費
株式会社ニュー東城と 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
協定する庄原市東城健 平成32年度 に同じ
康増進施設(リフレッ
シュハウス東城)の管
理に要する経費
株式会社ニュー東城と 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
協定する庄原市東城中 平成32年度 に同じ
央運動公園の管理に要
する経費
社会福祉法人庄原市社 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会福祉協議会と協定す 平成32年度 に同じ
る庄原市口和保健福祉
センター及び庄原市口
和老人福祉センターの
管理に要する経費
社会福祉法人庄原市社 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会福祉協議会と協定す 平成32年度 に同じ
る庄原市口和地域ケア
センターの管理に要す
る経費
社会福祉法人庄原市社 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
会福祉協議会と協定す 平成32年度 に同じ
る庄原市高野保健福祉
センター(ほほえみセ
ンター)の管理に要す
る経費
黒目自治会と協定する 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
庄原市黒目自治振興会 平成32年度 に同じ
館の管理に要する経費
-122-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
(単位 千円)
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額
亀谷自治会と協定する 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
庄原市亀谷自治振興会 平成32年度 に同じ
館の管理に要する経費
五領自治会と協定する 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
庄原市五領自治振興会 平成32年度 に同じ
館の管理に要する経費
上市自治会と協定する 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
庄原市上市自治振興会 平成32年度 に同じ
館の管理に要する経費
総領稲草西自治会と協 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
定する庄原市稲草西自 平成32年度 に同じ
治振興会館の管理に要
する経費
木屋自治会と協定する 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
庄原市木屋自治振興会 平成32年度 に同じ
館の管理に要する経費
下領家自治会と協定す 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
る庄原市総領癒しの家 平成32年度 に同じ
の管理に要する経費
総領稲草西自治会と協 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
定する庄原市総領高齢 平成32年度 に同じ
者活動センターの管理
に要する経費
田総の里自治会と協定 協定に定める額 平成28年度~ 限度額 全 額
する庄原市総領高齢者 平成32年度 に同じ
能力活用センター(ハ
ートリンクス)の管理
に要する経費
農業災害等特別対策資 融資残高に対し広島県 平成28年度~ 限度額 全 額
金(被害農業者救済資 農林水産業関係単独事 融資残高がな に同じ
金)利子補給 業補助金交付要綱別表 くなるまで
2の付表に掲げる市町
の補助率を乗じた額
-123-
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高
現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額
補 正 前 の 額 29,665,765 27,696,875 2,783,100 4,268,401 26,211,574
1 補 正 額 0 0 △ 209,500 0 △ 209,500
計 29,665,765 27,696,875 2,573,600 4,268,401 26,002,074
補 正 前 の 額 1,813,650 1,451,188 89,600 259,108 1,281,680(4) 衛 生 補 正 額 △ 39,000 △ 39,000
計 1,813,650 1,451,188 50,600 259,108 1,242,680
補 正 前 の 額 954,843 904,408 21,900 146,571 779,737(5) 農 林 水 産 補 正 額 △ 1,100 △ 1,100
計 954,843 904,408 20,800 146,571 778,637
補 正 前 の 額 366,550 365,907 15,400 43,680 337,627(7) 商 工 補 正 額 4,200 4,200
計 366,550 365,907 19,600 43,680 341,827
補 正 前 の 額 5,018,969 4,329,565 370,800 901,681 3,798,684(8) 土 木 補 正 額 △ 107,300 △ 107,300
計 5,018,969 4,329,565 263,500 901,681 3,691,384
補 正 前 の 額 191,095 352,898 39,500 11,117 381,281(10) 消 防 補 正 額 △ 6,600 △ 6,600
計 191,095 352,898 32,900 11,117 374,681
補 正 前 の 額 5,078,975 5,372,868 444,800 502,614 5,315,054(11) 教 育 補 正 額 △ 11,600 △ 11,600
計 5,078,975 5,372,868 433,200 502,614 5,303,454
補 正 前 の 額 1,562,861 1,582,873 217,800 234,130 1,566,543(12) 辺 地 補 正 額 △ 26,200 △ 26,200
計 1,562,861 1,582,873 191,600 234,130 1,540,343
補 正 前 の 額 10,125,325 9,803,160 1,545,600 1,143,709 10,205,051
(13) 過 疎 補 正 額 △ 21,900 △ 21,900
計 10,125,325 9,803,160 1,523,700 1,143,709 10,183,151
補 正 前 の 額 650,809 685,333 54,200 85,200 654,3332 補 正 額 0 0 △ 41,700 0 △ 41,700
計 650,809 685,333 12,500 85,200 612,633
補 正 前 の 額 77,026 99,070 44,300 10,642 132,728(1) 農 林 水 産 補 正 額 △ 38,700 △ 38,700
計 77,026 99,070 5,600 10,642 94,028
補 正 前 の 額 562,277 557,798 9,900 73,910 493,788(2) 土 木 補 正 額 △ 3,000 △ 3,000
計 562,277 557,798 6,900 73,910 490,788
補 正 前 の 額 12,538,156 12,505,367 1,057,679 810,175 12,752,8713 補 正 額 0 0 △ 3,200 0 △ 3,200
計 12,538,156 12,505,367 1,054,479 810,175 12,749,671
補 正 前 の 額 404,380 403,949 58,200 40,874 421,275(7) そ の 他 補 正 額 △ 3,200 △ 3,200
計 404,380 403,949 55,000 40,874 418,075
補 正 前 の 額 42,854,730 40,887,575 3,894,979 5,163,776 39,618,778
補 正 額 0 0 △ 254,400 0 △ 254,400
計 42,854,730 40,887,575 3,640,579 5,163,776 39,364,378
合 計
普 通 債
災 害 復 旧 債
そ の 他
地 方 債 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当該年度中増減見込
区 分
-124-
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