13082020 matrik review renstra 2020 kelembagaan baru...target sasaran dan program perangkat daerah...
Post on 14-Nov-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
TENTANG
RENSTRA2017-2022
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran,
indikator sasaran, program, indikator program dan
perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.
Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait sasaran, indikator
sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd
AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 52
PARAF HIRARKI PARAF KOORDINASI
No. Jabatan Tgl Paraf No. Jabatan Tgl Paraf
1. Plt. Ka. Bag.Hukum
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Umum
3. Ka.Bappeda
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rerata UASDA SD/MI se-Kota
Jumlah nilai UASDA / Jumlah peserta UASDA
69,91 70,92 70,14 - -
Rerata UN SMP/MTs se-Kota
Jumlah nilai UN / Jumlah peserta UN
67,75 68,39 71,83 - -
Persentase SD terakreditasi A Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SD dikali 100%
77,71% 90,36% 93,25% 93,87% - -
Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional
Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional yang diperoleh
11medali 12 medali 8 medali 0 Medali - -
Persentase SMP akreditasi A Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SMP dikali 100%
67,80% 77,19% 76,27% 77,97% - -
Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional
Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional yang diperoleh
12 medali 9 medali 11 medali 0 Medali - -
Angka partisipasi kasar SD
(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%
136,36% 141,67% 135,30% 135,81% 142,73% 142,76% Persentase Kelulusan UASDA Paket A Jumlah peserta lulus UASDA Paket A/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket A dikali 100%
70,08% 98,51% 100,00% 0% - -
Angka partisipasi kasar SMP
(Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%
139,11% 133,91% 133,24% 133,80% 141,39% 141,50% Persentase Kelulusan UNPK Paket B Jumlah peserta lulus UNPK Paket B/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket B dikali 100%
68,35% 95,11% 97,30% 0,00% - -
Angka partisipasi murni SD
(Jumlah siswa SD usia 7-12 thn / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%
120,32% 132,36% 127,05% 127,68% 129,06% 129,06% Persentase Kelulusan UNPK Paket C Jumlah peserta lulus UNPK Paket C/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket C dikali 100%
63,40% 99,42% 97,44% 0,00% - -
Angka partisipasi murni SMP
(Jumlah siswa SMP usia 13-15 thn / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%
111,82% 107,34% 106,11% 106,40% 106,40% 106,40% Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi
Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi
45 lbg 66 lbg 80 lbg 35 lbg - -
Jumlah LKP terakreditasi Jumlah LKP terakreditasi 6 lbg 14 lbg 29 lbg 5 lbg - -
Persentase guru sesuai kualifikasi Jumlah guru sesuai kualifikasi/jumlah guru dikali 100%
93,95% 94,61% 99,42% 99,67% - -
Jumlah sekolah inklusi Jumlah sekolah inklusi 54 Sekolah 65 Sekolah 70 Sekolah 74 Sekolah - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program pengembangan kepemudaan
Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif
(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif / jumlah lembaga organisasi kepemudaan) x 100%
64,10% 69% 77% 77,00 % - -
Program pengembangan olahraga
Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif
(Jumlah organisasi olahraga masyarakat yang aktif / jumlah organisasi olahraga masyarakat) x 100%
76,27% 88% 90% 93% - -
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar
--100%---Jumlah kelulusan siswa SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs dikali 100%
Persentase kelulusan SMP/MTs
Persentase kelulusanSD/MI
1 Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat
Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga
(50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif) dikali 100
70,19 79,00 83,00 89,00 94,00 99,00
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMUDADANOLAHRAGA
TAHUNANGGARAN2020
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
Program pengembangan pendidikan
100% - -
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2 Aksesibilitas pendidikan meningkat
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal
LAMPIRANPERATURANWALIKOTAYOGYAKARTANOMOR52TAHUN2020TENTANGPERUBAHANKEEMPATATASPERATURANWALIKOTAYOGYAKARTANOMOR105TAHUN2017TENTANGRENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAHTAHUN2017‐2022
Angka partisipasi sekolah
(Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah / jumlah penduduk usia sekolah) x 100%
95,01% 95,07% 99,98% 99,99% 95,15% 95,15%
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPENDIDIKAN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
- - -
1 Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat
-
-
Jumlah kelulusan siswa SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI dikali 100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif
(Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif / jumlah lembaga organisasi kepemudaan) x 100%
64,10% 69% 77% 77,00 % 92% 100 %
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif
(Jumlah organisasi olahraga masyarakat yang aktif / jumlah organisasi olahraga masyarakat) x 100%
76,27% 88% 90% 93% 97% 98%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan
(Jumlah kegiatan yang relevan /jumlah kegiatan yang diusulkan x 100%)
- - - - 66,30 % 73,67 %
Program Pengelolaan Pendidikan
Persentase SD terakreditasi A Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SD dikali 100%
77,71% 90,36% 93,25% 93,87% 90,91% 91,46%
Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional
Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional yang diperoleh
11medali 12 medali 8 medali 0 medali 8 medali 8 medali
Persentase SMP akreditasi A Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SMP dikali 100%
67,80% 77,19% 76,27% 77,97% 75,00% 75,00%
Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional
Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional yang diperoleh
12 medali 9 medali 11 medali 0 Medali 5 medali 6 medali
Angka partisipasi kasar SD
(Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%
136,36% 141,67% 135,30% 135,81% 135,90% 142,76% Program Pengelolaan Pendidikan
Persentase Kelulusan UASDA Paket A Jumlah peserta lulus UASDA Paket A/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket A dikali 100%
70,08% 98,51% 100,00% 0% 91,50% 91,90%
Angka partisipasi kasar SMP
(Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%
139,11% 133,91% 133,24% 133,80% 133,92% 141,50% Persentase Kelulusan UNPK Paket B Jumlah peserta lulus UNPK Paket B/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket B dikali 100%
68,35% 95,11% 97,30% 0,00% 90,50% 90,80%
Angka partisipasi murni SD
(Jumlah siswa SD usia 7-12 thn / Jumlah penduduk usia 7-12 thn ) x 100%
120,32% 132,36% 127,05% 127,68% 127,81% 129,06% Persentase Kelulusan UNPK Paket C Jumlah peserta lulus UNPK Paket C/Jumlah peserta yang mengikuti UASDA Paket C dikali 100%
63,40% 99,42% 97,44% 0,00% 90,20% 90,30%
Angka partisipasi murni SMP
(Jumlah siswa SMP usia 13-15 thn / Jumlah penduduk usia 13-15 thn) x 100%
111,82% 107,34% 106,11% 106,40% 106,35% 106,40% Persentase Kelulusan warga belajar jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%
- - - - 90,50% 96,15%
Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi
Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi
45 lbg 66 lbg 80 lbg 35 lbg 40 lbg 45 lbg
Jumlah LKP terakreditasi Jumlah LKP terakreditasi 6 lbg 14 lbg 29 lbg 5 lbg 13 lbg 14 lbg
Jumlah sekolah inklusi Jumlah sekolah inklusi 54 Sekolah 65 Sekolah 70 Sekolah 74 Sekolah 79 Sekolah 84 Sekolah
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru sesuai kualifikasi Jumlah guru sesuai kualifikasi/jumlah guru dikali 100%
93,95% 94,61% 99,42% 99,67% 99,70% 99,75%
DINASPENDIDIKANPEMUDADANOLAHRAGA
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TAHUNANGGARAN2021‐2022
TargetRealisasiSasaranPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
ProgramPD
2 Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat
Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY
Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY yang dicapai
- - - - 2 1
1 Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat
Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga
(50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif) dikali 100
70,19 79,00 83,00 89,00 94,00 99,00
Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY
Hasil peringkat rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY yang dicapai
- - - - 2 1
3 Aksesibilitas pendidikan meningkat
100,00%100,00%99,99%99,98%95,07%95,01%(Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah / jumlah penduduk usia sekolah) x 100%
Angka partisipasi sekolah
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat
Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi/ jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x100%
80,56% 76,92% ‐ ‐ ‐ ‐
Jumlah Kematian Ibu Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di kota Yogyakarta oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma
- - 4 4 4 4 Persentase Ibu Hamil MendapatkanPelayanan Antenatal sesuai Standar
(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
90,09% 97,02% 97,76% 100% - -
Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi di kota yk / jumlah bayi lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang sama) x 1000
- - 6,89 7,06 6,97 6,88 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/ Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota dalam kurun waktu satu tahun) x 100%
100% 100% 99,91% 100% - -
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
(Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang / jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta) x 100
- - 8,18 8,19 7,97 7,82 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
(Jumlah bayi bari lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan strandar/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %
89,34% 100% 98,74% 100% - -
Prevalensi Stunting (Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di kota Yogyakarta / jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta ) x 100
- - 11,3 12,4 12,2 12 Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
71,95% 82,42% 84,33% 100% - -
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran) x 100%
95,36% 100% 100% 100% - -
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas dalam kurun waktu satu tahun perhitungan) x 100%
78,92% 89,99% 100% 100% - -
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok
364 410 466 466 - -
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
(Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah seluruh kelurahan siaga yang dibentuk ) x 100%
44,44% 48,89% 57,78% 62,20% - -
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
Rerata persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
96,04% 91,50% 96,12% 96,20% - -
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
(Jumlah Air minum yang memenuhi syarat kesehatan /Jumlah Air minum yang diperiksa) X 100%
89,42% 91,10% 91,33% 89,70% - -
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKESEHATAN
TAHUNANGGARAN2020
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD
RealisasiProgramPD Target
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
2 Derajat Kesehatan Meningkat
Program peningkatan kesehatan masyarakat
Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat
Jumlah keluarga sehat / jumlah keluarga yang dipantau X 100%
33,18% 40% 41% 47% 50% 52%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022No. SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD
RealisasiProgramPD Target
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
Puskesmas yang telah diberi pengetahuan kesehatan kerja / Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Program pelayanan kesehatan dasar
Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas
Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat
79,09 79,1 80,25 80 - -
Program pelayanan kesehatan rujukan
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat
74 75,92 76,27 72,5 - -
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %
100% 100% 100,00% 100% - -
Persentase penduduk yang mempunyai JKN
Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%
96,02% 96% 100,56% 100% - -
Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi/ Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintahan yang ada di kota Yk) x 100%
95% 95% - - - -
Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar
Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar / jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah x 100%
100% 100% - - - -
Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan
(Jumlah Rumah Sakit yang mendapat pendampingan kegiatan pelayanan rujukan /Jumlah Rumahsakit yang ada di kota Yk) x 100%
77,78% 100,00% ‐ ‐ - -
Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi/ jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x 100%
- ‐ 84,21% 82,05% - -
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telefon (119/0274420118) ke PSC 119 YES ) X 100%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan
(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kesehatan/ Jumlah Jemaah haji di kota yk) x 100%
120,93% 109% 186,30% 100% - -
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%
91,90% 96% 98,23% 86% - -
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin
Jumlah tenaga kesehatan yang berijin / Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%
97,14% 95% 99,89% 85% - -
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat
Jumlah hotel, restauran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat / jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%
60,12% 65% 76,27% 85% - -
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR yang memberikan pelayanan di kota Yk/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota Yk)x 100%
77,72% 91% 93,81% 93% - -
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar / Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%
65,28% 70,30% 84,62% 75% - -
Program upaya pelayanan kesehatan
Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022No. SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD
RealisasiProgramPD Target
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes
(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/ jumlah kebutuhan di wilayah yang sama) x 100%
95,18% 96,20% 96,55% 98% - -
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas / jumlah Puskesmas se kota YK
94% 95,40% 95,89% 95% - -
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Cakupan Desa/Kelurahan UniversalChildImmunization (UCI)
Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah desa/ kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama ) X 100%
100% 100% 100% 100% - -
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama
100% 100% 100% 100% - -
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
( Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/ Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
(Jumlah ODGJ berat ( psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah ODGJ berat ( psikotik) yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
88,33% 100% 100% 100% - -
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Program pencegahan dan pengendalian penyakit
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kematian Ibu Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di kota Yogyakarta oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma
- - 4 4 4 4 Persentase Ibu Hamil MendapatkanPelayanan Antenatal sesuai Standar
(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
90,09% 97,02% 97,76% 100% 100% 100%
Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi di kota yk / jumlah bayi lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang sama) x 1000
- - 6,89 7,06 6,97 6,88 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/ Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota dalam kurun waktu satu tahun) x 100%
100% 100% 99,91% 100% 100% 100%
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
(Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang / jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta) x 100
- - 8,18 8,19 7,97 7,82 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
(Jumlah bayi bari lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan strandar/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %
89,34% 100% 98,74% 100% 100% 100%
Prevalensi Stunting (Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di kota Yogyakarta / jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta ) x 100
- - 11,3 12,4 12,2 12 Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
71,95% 82,42% 84,33% 100% 100% 100%
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran) x 100%
95,36% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas dalam kurun waktu satu tahun perhitungan) x 100%
78,92% 89,99% 100% 100% 100% 100%
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
Rerata persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
96,04% 91,50% 96,12% 96,20% 96,30% 96,50%
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
(Jumlah Air minum yang memenuhi syarat kesehatan /Jumlah Air minum yang diperiksa) X 100%
89,42% 91,10% 91,33% 89,70% 89,90% 90,00%
Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
Puskesmas yang telah diberi pengetahuan kesehatan kerja / Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas
Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat
79,09 79,1 80,25 80 80,5 81
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat
74 75,92 76,27 72,5 75 77
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKESEHATAN
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD
RealisasiProgramPD Target
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
2 Derajat Kesehatan Meningkat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat
Jumlah keluarga sehat / jumlah keluarga yang dipantau X 100%
33,18% 40% 41% 47% 50% 52%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022No. SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD
RealisasiProgramPD Target
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %
100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Persentase penduduk yang mempunyai JKN
Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%
96,02% 96% 100,56% 100% 100% 100%
Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi
Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi/ jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x 100%
- ‐ 84,21% 82,05% 84,62% 87,18%
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telefon (119/0274420118) ke PSC 119 YES ) X 100%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan
(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kesehatan/ Jumlah Jemaah haji di kota yk) x 100%
120,93% 109% 186,30% 100% 100% 100%
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%
91,90% 96% 98,23% 86% 88% 90%
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Desa/Kelurahan UniversalChildImmunization (UCI)
Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah desa/ kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama ) X 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
( Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/ Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022No. SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD
RealisasiProgramPD Target
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
(Jumlah ODGJ berat ( psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah ODGJ berat ( psikotik) yang ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
88,33% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin
Jumlah tenaga kesehatan yang berijin / Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%
97,14% 95% 99,89% 85% 90% 90%
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR yang memberikan pelayanan di kota Yk/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota Yk)x 100%
77,72% 91% 93,81% 93% 95% 96%
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar / Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%
65,28% 70,30% 84,62% 75% 80% 80%
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat
Jumlah hotel, restauran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat / jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%
60,12% 65% 76,27% 85% 96% 96%
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes
(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/ jumlah kebutuhan di wilayah yang sama) x 100%
95,18% 96,20% 96,55% 98% 98% 98%
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas / jumlah Puskesmas se kota YK
94% 95,40% 95,89% 95% 95% 95%
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok
364 410 466 466 466 466
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
(Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah seluruh kelurahan siaga yang dibentuk ) x 100%
44,44% 48,89% 57,78% 62,20% 66,70% 77,80%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;
(∑ karyawan mendapatkan pelatihan min 20 jam pertahun : ∑ seluruh karyawan RS )x100%
8% 17,41% 25% 8% ‐ ‐
Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
(∑ pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan: ∑ Standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit kelas B pendidikan dan rujukan regional )x 100%
78,39% 81,25% 82,23% 80,00% ‐ ‐
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (IntegratedHealthSystem )
Jumlah modul pengembangan SIM RS 16 18 22 22 ‐ ‐
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;
(∑ karyawan mendapatkan pelatihan min 20 jam pertahun : ∑ seluruh karyawan RS )x100%
8% 17,41% 25% 8% 12% 60%
Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
(∑ pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan: ∑ Standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit kelas B pendidikan dan rujukan regional )x 100%
78,39% 81,25% 82,23% 80,00% 81,00% 82,00%
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (IntegratedHealthSystem )
Jumlah modul pengembangan SIM RS 16 18 22 22 24 26
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
Program pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Jogja
1 Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat
Hasil Akreditasi Paripurna
Hasil Akreditasi Paripurna LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
LULUS Akreditasi Paripurna
Hasil Akreditasi Paripurna
Hasil Akreditasi Paripurna LULUS Akreditasi Paripurna
No. SasaranStrategis
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAHTAHUNANGGARAN2020
FormulaIndikatorSasaranPD
1 Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100%
82,00% 84% 86,20% 88% - -
Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan
Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %
27,55% 33,63% 44,35% 47,03% - -
Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud
Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %
73,00% 73,50% 84,54% 91,34% - -
Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.
(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%
90,73% 87,63% 87,58% 87,58% - -
Program pembangunan gedung pemerintah
Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun ( direhab ) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah
86,11% 87% 87,84% 89% - -
Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman
Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %
91,85% 93,0% 94,2% 95,5% - -
Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai
Jumlah tangki septik yg baik ( terlayani pengolahan limbah ) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %
83,28% 84,05% 84,06% 85,09% - -
(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100
89,28
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
1 Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100
74,19 75,41 80,03 82,55
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
90,33
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
91,16 92,38 93,55 94,89 Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan
83,62
DINASPEKERJAANUMUMPERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
87,71 Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase
2
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud
Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %
73,00% 73,50% 84,54% 91,34% 91,57% 91,74%
Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai
Jumlah tangki septik yg baik ( terlayani pengolahan limbah ) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %
83,28% 84,05% 84,06% 85,09% 86,21% 87,62%
Persentase pelayanan SPALD-S akses aman
(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%
- - - - 30,00% 50,00%
Persentase pelayanan SPALD-T akses aman
(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%
- - - - 15,10% 15,26%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.
(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%
90,73% 87,63% 87,58% 87,58% 87,58% 87,97%
Program Pengembangan Permukiman
Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman
Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %
91,85% 93,0% 94,2% 95,50% 96,71% 98,00%
Program Penataan Bangunan Gedung
Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun ( direhab ) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah
86,11% 87% 87,84% 89% 90% 91%
Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100%
82,00% 84% 86,20% 88% 89% 92%
Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan
Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %
27,55% 33,63% 44,35% 47,03% 51,04% 70%
Persentase tenaga kerja trampil (Jumlah tenaga kerja konstruksi trampil/Jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi) x 100%
- - - - 67,47% 80,86%
Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi
(Jasa konstruksi yang dibina/Total asosiasi jasa konstruksi) x 100%
- - - - 12% 24%
Program Pengembangan Perumahan
Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun
(Realisasi retribusi sewa rusun/Target pendapatan tahun berjalan) x 100%
- - - - 90% 95%
Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
Persentase permukiman kumuh yang tertangani
(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%
- - - - 71,57% 82,89%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
1 Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100
74,19 75,41 80,03 82,55 83,62 87,71
2 Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100
89,28 90,33 91,16 92,38 93,55 94,89
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Penyelenggaraan Jalan
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEKERJAANUMUMPERUMAHANDANKAWASANPERMUKIMAN
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program pengaturan dan pembinaan tata ruang
Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang
Jumlah Penilaian (dalam angka persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.
52,30% 61,40% 72,00% 74,18% - -
Program Pengendalian tata ruang
Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang
Jumlah Penilaian (dalam angka persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.
43,50% 50,25% 56,50% 57,00% - -
Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.
Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%
29,40% 91,80% 96,11% 96,93% - -
Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.
Jumlah pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%
31,38% 93,60% 95,53% 96,12% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang
Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.
52,30% 61,40% 72,00% 74,18% 78,64% 88,48%
Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang
Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.
43,50% 50,25% 56,50% 57,00% 62,25% 75,45%
Program Pengelolaan Izin Lokasi
Persentase penerbitan Izin Lokasi Surat Izin Lokasi yang terbit dibagi jumlah permohonan Izin Lokasi yang masuk x 100%
- - - - 100% 100%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta
Jumlah penanganan terhadap masalah pertanahan yang terfasilitasi dibagi jumlah permasalahan pertanahan yang masuk. x 100%
- - - - 100,00% 100,00%
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.
Jumlah pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%
31,38% 93,60% 95,53% 96,12% 96,70% 100,00%
Program Pengelolaan Tanah Kosong
Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.
Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%
29,40% 91,80% 96,11% 96,93% 98,26% 100,00%
Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan
Papan nama dan penanda batas yang terpasang dibagi papan nama dan penanda batas yang direncanakan x 100%
- - - - 93,33% 100,00%
Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.
Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara x 100%
- - - - 75% 100%
TAHUNANGGARAN2021‐2022
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penatagunaan Tanah
1 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
(50%Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50%Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100
47,90 55,83 64,25 65,59 70,45 81,97
2 Tertib administrasi pertanahan meningkat
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100
30,07 92,41 95,91 96,65 97,73
FormulaIndikatorSasaranPD
55,83 64,25 65,59 70,45
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERTANAHANDANTATARUANG
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
1 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
(50%Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50%Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERTANAHANDANTATARUANG
(KUNDHANITIMANDALASARTATATASASANA)
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
47,90
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)ProgramPD
81,97
2 Tertib administrasi pertanahan meningkat
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100
30,07 92,41 95,91 96,65 97,73 100,00 Program pengelolaan pertanahan
100,00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%
75,43% 80,25% 86,90% 88,18% - -
Program perlindungan masyarakat
Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat
Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 50%2. (jumlah kampung panca tertib ygdibentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 25 %3. (jumlah kampung panca tertib ygditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 25 %
56,89% 59,56% 73,82% 74,71% - -
Program Penegakan peraturan perundang-undangan
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)
Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%
95,76% 98,32% 99,35% 98,00% - -
Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan
Persentase peningkatan kapasitas Pol PP
(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta
60,06% 73,09% 81,03% 64,00% - -
80,10%
ProgramPD IndikatorProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
86,85% 83,63% 90,28% 95,25%1 Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat
Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30%Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat
74,74%
FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSATUANPOLISIPAMONGPRAJA
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%
75,43% 80,25% 86,90% 88,18% 90,12% 93,02%
Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat
Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50%2. (jumlah kampung panca tertib ygterbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20 % ditambah ( Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi ( Target pembentukan sekolah panca tertib ) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %3. (jumlah kampung panca tertib ygditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %
56,89% 59,56% 73,82% 74,71% 75,00% 88,24%
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)
Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%
95,76% 98,32% 99,35% 98,00% 99,00% 99,00%
Persentase peningkatan kapasitas Pol PP
(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta
60,06% 73,09% 81,03% 64,00% 92,74% 100,00%
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSATUANPOLISIPAMONGPRAJATAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1 Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat
Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
30%Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30%Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20%persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat
74,74% 80,10% 86,85% 83,63% 90,28% 95,25% Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%
100% 100% 100% 98% - -
Persentase edukasi proteksi kebakaran
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%
99,25% 99,53% 100% 97% - -
Program penanggulangan kebakaran
Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit
(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%
100% 100% 100% 98% 99% 100%
Persentase edukasi proteksi kebakaran
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%
99,25% 99,53% 100% 97% 97% 98%
Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit
(Jumlah layanan pemadaman dalam kota + Jumlah penyelamatan dan evakuasi terdampak kebakaran dalam kota) / Jumlah kejadian kebakaran dalam kota x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota
(Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani/Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100%
- - - - 100% 100%
Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)
(Jumlah permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani / Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%
- - - - 100% 100%
1 Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat
Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran
99,78 99,86 100,00 98,50(30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time ) dikali 100
FormulaIndikatorProgramPD
100,00
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEBAKARAN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat
Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran
(30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi ptoteksi kebakaran+ 40 % response time ) dikali 100
Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
99,78 99,86 98,50 98,80 99,40 Program pencegahan kebakaran
1
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMADAMKEBAKARANDANPENYELAMATAN
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiSasaranPD
98,80 99,40 Program Penanggulangan Kebakaran
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase kampung tangguh bencana
(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100%
36,00% 57,06% 67,65% 68,05% - -
Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%
80,41% 83,45% 100% 100% - -
Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi
(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%
73% 100% 100% 100% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase kampung tangguh bencana
(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100%
36,00% 57,06% 67,65% 68,05% 76,92% 85,80%
Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%
80,41% 83,45% 100% 100% 100% 100%
Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi
(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%
73% 100% 100% 100% 100% 100%
FormulaIndikatorSasaranPD
73,57 83,82
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
1 Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat
Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana
BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
84,02 88,46 92,90 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100
56,67
1 Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat
Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana
(50% kampung tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100
56,67 73,57 83,82 84,02 88,46 92,90 Program Penanggulangan Bencana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga
80% 85,92% 87,97% 84% - -
Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga
70% 88,73% 89,58% 77% - -
Program data, informasi danpemberdayaan sosial
Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring
86,8% 86,34% 88,61% 87,34% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Penanganan masalah
kesejahteraan sosial meningkat
Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
80,74 86,89 88,64 82,90 86,36 87,85 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga
80% 85,92% 87,97% 84% 85% 85%
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani
Jumlah PPKS terlantar yang tertangani/ Jumlah PPKS yang seharusnya tertangani
- - - - 100% 100%
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
Rerata persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga
70% 88,73% 89,58% 77% 84 % 87%
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial
Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial
- - - - 100% 100%
Program Pemberdayaan Sosial
Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring
86,8% 86,34% 88,61% 87,34% 88 % 90 %
Program Penanganan Bencana
Persentase korban bencana yang tertangani
Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/ Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani
- - - - 100% 100%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara
Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ Jumlah makam pahlawan yang seharusnya terpelihara
- - - - 100% 100%
Program Penempatan Tenaga Kerja
Persentase penempatan tenaga kerja ((jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan kerja)*100%
60,77% 62,51% 64,15% 66,67% 68,00% 70,00%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Persentase penempatan transmigran (jumlah calon transmigran yang berangkat /jumlah kuota transmigran)*100%
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Program Perencanaan Tenaga Kerja
Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)
Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial
- - - - 99,24% 94,38%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal
(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal/Jumlah Peserta Pelatihan) x 100 %
- - - - 91,00% 91,40%
3 Kesejahteraan tenaga kerja meningkat
Persentase peningkatan upah minimum kota
((UMKn - UMKn-1) / UMKn-1) x 100%
8,54% 5,00% 6,00% 7,50% Program Hubungan Industrial
Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial
(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %
33,82% 35,17% 35,88% 36,47% 37,06% 37,97%
(36% Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 2% Persentase PPKS terlantar yang tertangani + 35% Persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 2% Persentase PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial + 2% Persentase korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani + 1% Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara + 22% Persentase PSKS yang aktif) dikali 100
DINASSOSIAL
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
86,36 87,851 Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat
Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
(40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30%Persentase PSKS yang akti) dikali 100
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
80,74 86,89 88,64 82,90
4,80% 6,50% 5,27% 4,86%2 Angka pengangguran menurun
Persentase jumlah penganggur
(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/jumlah angkatan kerja x 100%
5,08%
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASSOSIALTENAGAKERJADANTRANSMIGRASI
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama(Indikator
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD
6,22%
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
- -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase penempatan pekerja ((jumlah pekerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan terdaftar)*100%
60,77% 62,51% 64,15% 66,67% - -
Persentase penempatan transmigran (jumlah calon transmigran yang berangkat /jumlah kuota transmigran)*100%
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - -
Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial
(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %
33,82% 35,17% 35,88% 36,47% - -
Persentase peningkatan upah minimum kota
((UMKn - UMKn-1) / UMKn-1) x 100%
8,71% 8,03% - - - -
Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina
((Aset Kopn – Aset Kopn-1) / Aset Kopn-1) x 100%
4,96% 4,79% - - - -
Persentase peningkatan omset koperasi yang dibina
((Omset Kopn – Omset Kopn-1) / Omset Kopn-1) x 100%
1,09% - - - -
Nilai Aset Koperasi nilai aset koperasi di tahun n - - 556.857.323.144 563.796.549.387 - -
Nilai Omset Koperasi nilai omset koperasi di tahun n - - 424.856.579.781 403.946.699.700 - -
Persentase peningkatan omset UKM yang dibina
((OmsetUKMn – OmsetUKMn-1) / OmsetUKMn-1) x 100%
6% 9,72% - - - -
Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM) Nilai omset Usaha Kecil Mikro (UKM) di tahun n
7.368.768.000 2.300.864.313 - -
((UMKn - UMKn-1) / UMKn-1) x 100%
Nilai Omset Koperasi n ditambah Nilai Omset UKM usaha mikro n
1 Angka pengangguran menurun
Persentase jumlah penganggur
(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/jumlah angkatan kerja x 100%
Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
399.330.296.482 432.225.347.781 406.247.564.013
7,50%6,00%5,00%--
5,08% 6,22%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKOPERASI,USAHAKECILMENENGAH,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI
No SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
2 Kesejahteraan tenaga kerja meningkat
Persentase peningkatan upah minimum kota
3 Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat
Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro
4,80%
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD
394.497.087.201
FormulaIndikatorProgramPD
-
8,54%
- Program peningkatan kualitas koperasi
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro
6,50% 5,27% 4,86%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik
Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), empunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n
- - - - 102 105
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat
Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n
- - - - 102 105
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi
Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n
- - - - 465 565
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Jumlah koperasi yang berkembang usahanya
Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat
- - - - 10 unit 15 unit
Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan
Jumlah wirausaha baru tahun n - - - - 100 100
Jumlah UKM ber-IUM Jumlah UKM yang mempunyai IUM tahun n
- - - - 400 400
Jumlah UKM Mandiri Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset
- - - - 30 30
Jumlah IKM Mandiri Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan inovasi
- - - - 140 240
Pendapatan UPT logam Pendapatan UPT logam tahun n 468.150.261 360.451.566 502.276.911 309.417.800 456.675.000 583.150.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi
(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%
- - - - 5% 5%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Persentase IKM yang berijin industri (Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%
- - - - 2% 2%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Persentase Data Informasi Industri yang ter-update
(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%
- - - - 100% 100%
403.950.000.000 406.366.988.994
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
2
1 Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat
Nilai omset koperasi tahun n
Nilai Omset Koperasi Yang Dibina tahun n
- - - -
DINASPERINDUSTRIANKOPERASIDANUSAHAKECILMENENGAH
SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
3 Kinerja sektor industri meningkat
Nilai Omset IKM tahun n Nilai Omset IKM yang dibina tahun n
- - - - 124.377.964,00 136.455.064
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
ProgramPD
Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n
Nilai Omset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun n
- - - - 4.969.866.917 6.709.320.338
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar
Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat
(Jumlah pasar yang memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%
10,0% 13,3% 16,7% 20,0% - -
Program penataan, pengembangan dan pendapatan pasar
Pendapatan retribusi pasar Nilai pendapatan retribusi pasar 15.699.685.272 14.096.442.567 14.788.015.434 10.567.152.300 - -
Program pengembangan pusat bisnis
Pendapatan UPT Pusat Bisnis Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah
4.818.993.690 5.406.580.780 5.666.389.889 4.280.265.846 - -
Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina
((OmsetUKMn – OmsetUKMn-
1)/OmsetUKMn-1) x 100%3,20% 4,10% 6,83% -40,00% - -
Persentase titik lokasi PKL yang tertata
(Jumlah titik lokasi PKL tertata / Jumlah titik PKL) x 100%
4,03% 15,64% - - - -
Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan
Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok dibagi 2 dikali jumlah bulan
- - 100% 100% - -
Program pembinaan perindustrian
Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)
((Jumlah persentase Kenaikan Omzet IKM yang dibina tahun n) / banyaknya IKM yang dibina)
5,067% 43,80% 9,71% -50% - -
Program pengembangan industri logam
Pendapatan UPT Logam Nilai Pendapatan UPT Logam 468.150.261 360.451.566 502.276.911 309.417.800 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat
(Jumlah pasar yang memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%
10,0% 13,3% 16,7% 20,0% 23,3% 26,7%
Pendapatan retribusi pasar Nilai pendapatan retribusi pasar 15.699.685.272 14.096.442.567 14.788.015.434 10.567.152.300 12.944.027.200 14.788.015.434
Pendapatan UPT Pusat Bisnis Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah
4.818.993.690 5.406.580.780 5.666.389.889 4.280.265.846 4.665.838.520 5.666.389.889
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina
((OmsetUKMn – OmsetUKMn-
1)/OmsetUKMn-1) x 100%3,20% 4,10% 6,83% -40,00% 8,00% 9,00%
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya
((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100%
- - - - 20% 20%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan
(Realisasi Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok/ Target publikasi) x 100%
- - - - 100% 100%
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah
(jumlah alat UTTP yang ditera / jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta) x 100%
- - - - 92,76% 92,76%
Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat
Indeks kinerja perdagangan dan perindustrian
(0,25xkinerja revitalisasi pasar+0,25xkinerja pembinaan UKM+0,25*kinerja penertiban PKL+0,25*kinerja pembinaan IKM)
12,77
SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
28,43
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN
No.
TAHUNANGGARAN2021‐2022
TAHUNANGGARAN2020
Indeks kinerja perdagangan
(0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM + 0,2 x kinerja tera UTTP)
12,77 28,40 33,31 7,5 44,86 49,74 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Target
33,31 7,5 44,86 49,74
Program pembinaan dan pengendalian perdagangan
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
1
RealisasiSasaranPD
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
Kinerja sektor perdagangan meningkat
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
1
SasaranStrategisRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
DINASPERDAGANGAN
No.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat
(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%
1,01% 1,04% 3,25% 1% - -
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif
(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%
- - 83,48% 83% - -
Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%
51% 57,45% 63% 64,58% - -
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)
(Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG / Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemkot)*100%
25% 45,10% 80,39% 58,82% - -
Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani
(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban KDRT perempuan) *100%
82,28% 88,64% 86,76% 80% - -
Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak
(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%
31,11% 53,33% 80% 90,0% - -
Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani
(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100%
100% 100% 100% 100% - -
Persentase Puskesmas Ramah Anak (Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%
55,56% 72,22% 100% 100% - -
Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)
Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%
17,12% 35,14% 61,26% 73,87% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pengendalian penduduk
IndikatorProgramPD
CBR (Crude Birth Rate) (Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk
8,77 CBR 8,64 CBR 8,12 CBR 11-10 CBR - -
Persentase kelompok kegiatan bina keluarga
(25% BKB + 25% BKR + 25% BKL + 25% UPPKS)
26,91% 25,93% 27,27% 31,12% - -
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia
13,74% 15,13% 9,38% 11,22% - -
Subur) x 100%CPR (Contraceptive Prevalence Rate) (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB
: Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%
70,18% 68,19% 77,91% 73,83% - -
TargetProgramPD
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
0,06% 0,13% 0,12% 0,11%
1 Jumlah Penduduk Terkendali
rata-rata jumlah anak dalam keluarga
Jumlah anak dibagi jumlah keluarga
1,25 1,24 1,22 2
DINASPENGENDALIANPENDUDUKDANKELUARGABERENCANA
2 2
Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Program Perlindungan Anak
0,14% 0,11%
Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung
Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung
Program Pemberdayaan Masyarakat
No. TargetRealisasiSasaranPD
RealisasiProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK
1
0,10%
FormulaIndikatorProgramPDSasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
Pemberdayaan masyarakat meningkat
IndikatorProgramPD
31,00
(Jumlah korban KDRT perempuan/ jumlah penduduk perempuan)*100%
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD
0,12% 0,11% 0,10% Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
3 Kekerasan terhadap anak menurun
Prevalensi kekerasan terhadap anak
(Jumlah korban KDRT anak/ jumlah penduduk anak)*100%
0,05% 0,03%
FormulaIndikatorProgramPD
2 Kekerasan terhadap perempuan menurun
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
30,0029,0039,8238,9828,81
ProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
TAHUNANGGARAN2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program Perlindungan Perempuan
Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani
(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban KDRT perempuan) *100%
82,28% 88,64% 86,76% 80% 83,00% 86,76%
Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif
(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%
51% 57,45% 63% 64,58% 72% 78%
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)
(Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG / Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemkot)*100%
25% 45,10% 80,39% 58,82% 80,39% 80,39%
Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak
(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%
31,11% 53,33% 80% 90,0% 95,00% 100,00%
Persentase Puskesmas Ramah Anak (Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%
55,56% 72,22% 100% 100% 100% 100%
Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)
Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%
17,12% 35,14% 61,26% 73,87% 90% 100%
Program Perlindungan Khusus Anak
Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani
(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif
(Jumlah Lembaga layanan keluarga yang aktif/jumlah lembaga layanan keluarga di kota Yogyakarta)*100%
- - - - 67,47% 78,31%
Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga
(Jumlah KK terlayani/ Jumlah KK di Kota Yogyakarta)*100%
- - - - 4% 5%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah
(Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah/ jumlah lembaga)*100%
- - - - 49% 57%
CBR (Crude Birth Rate) (Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk
8,77 CBR 8,64 CBR 8,12 CBR 11-10 CBR 11-10 CBR 11-10 CBR
Cakupan ketersediaan data bangga kencana
(Jumlah jenis data yang tersedia : Jumlah jenis data yang harus tersedia) x 100%
- - - - 100% 100%
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia
13,74% 15,13% 9,38% 11,22% 11,16% 11,10%
Subur) x 100%CPR (Contraceptive Prevalence Rate) (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB
: Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%
70,18% 68,19% 77,91% 73,83% 73,94% 74,00%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Persentase kelompok kegiatan bina keluarga
(25% BKB + 25% BKR + 25% BKL + 25% UPPKS)
26,91% 25,93% 27,27% 31,12% 32,54% 33,96%
0,14% 0,11% 0,10% 0,12% 0,11% 0,10%
2 Kekerasan terhadap anak menurun
Prevalensi kekerasan terhadap anak
(Jumlah korban KDRT anak/ jumlah penduduk anak)*100%
0,05% 0,03% 0,06% 0,13% 0,12% 0,11%
1 Kekerasan terhadap perempuan menurun
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
(Jumlah korban KDRT perempuan/ jumlah penduduk perempuan)*100%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3 Jumlah Penduduk Terkendali
rata-rata jumlah anak dalam keluarga
Jumlah anak dibagi jumlah keluarga
1,25 1,24 1,22 2
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPEMBERDAYAANPEREMPUANPERLINDUNGANANAKDANPENGENDALIANPENDUDUKANDANKELUARGABERENCANA
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
2 2
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program Pengendalian Penduduk
TAHUNANGGARAN2021‐2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Ketersediaan dan mutu
pangan meningkatIndeks Pertanian dan Pangan
30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil pertanian + 30% kinerja mutu dan keamanan pangan hasil peternakan & perikanan + 40% kinerja ketersediaan pangan
92,11 93,90 - - - - Program pembinaan ketahanan pangan
Angka ketersediaan energi makanan Hasil analisa neraca bahan makanan 2.472 kkal/kapita/hari
2.475 kkal/kapita/hari
- - - -
Program pembinaan ketahanan pangan
Kelurahan dengan kerawanan pangan Wilayah kelurahan dengan kerawanan pangan
- - 0 0 - -
Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP
(Jumlah kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dibagi jumlah seluruh kasus penyakit zoonosa)x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak
jumlah tipiring kasus produk hasil ternak
42 30 - - - -
Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan peternakan dan perikanan
Jumlah olahan ikan yang menggunakan bahan berbahaya dibagi jumlah olahan peternakan dan periikan dikali 100%
5,06% 4,87% ‐ ‐ - -
Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya
Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang bebas bahan berbahaya dibagi jumlah komoditas hewan dan perikanan dikali 100%
- ‐ 95,74% 97% - -
Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian
(Jumlah sampel produk hasil pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya dibagi jumlah sampel produk pertanian) x 100%
15,91% 12,00% ‐ ‐ - -
Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya
Komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya
- - 86,28% 90% - -
Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama Jumlah Kelompok Tani Utama dalam satu tahun di Kota Yogyakarta
- - 6 kelompok 7 kelompok - -
No. SasaranStrategis
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERTANIANDANPANGAN
FormulaIndikatorSasaranPD FormulaIndikatorProgramPDIndikatorProgramPDProgramPD
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
2 Ketersediaan energi meningkat
Angka ketersediaan energi
Hasil analisa neraca bahan makanan
- - 2.507 kkal/kapita/har
i
2.500 kkal/kapita/har
i
2.500 kkal/kapita/har
i Program pembinaan kehewanan dan perikanan
Program pembinaan pertanian
2.500 kkal/kapita/har
i
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.
Jumlah cadangan beras pemerintah daerah yang telah tersedia dibagi jumlah cadangan beras yang seharusnya tersedia dikali 100%
- - - - 26,45% 35,00%
Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari
Jumlah Kampung Pangan Lestari tingkat Kelurahan yang ada dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%
- - - - 17,50% 20,50%
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Persentase wilayah bebas kerawanan pangan
Jumlah kelurahan yang bebas dari kerawanan pangan dibagi jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%.
- - - - 100% 100%
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.
Komoditas pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dikali 100%.
- - - - 91,25% 92,50%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan
Jumlah kelompok tani ikan pada tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.
- - - - 22,06% 29,41%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan
Jumlah pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%.
- - - - 46,67% 63,33%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan
Jumlah varietas tanaman yang telah dikembangkan dibagi jumlah varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali 100%.
- - - - 3,42% 6,84%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya
Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dibagi jumlah prasarana pertanian yang dimiliki dinas dikali 100%.
- - - - 100% 100%
Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.
Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditas hewan dikali 100%
- - - - 95,08% 95,38%
Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.
(Jumlah penyakit Hewan Menular Strategis (HMS) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh Penyakit HMS)x 100%
- - - - 80% 84%
Program Perizinan Usaha Pertanian
Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan
Jumlah perizinan yang ditindaklanjuti dengan pengawasan dibagi jumlah perizinan usaha kehewanan di Kota Yogyakarta dikali 100%
- - - - 100% 100%
Program Penyuluhan Pertanian
Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama
Jumlah Kelompok Tani kelas Utama tahun n
- - - - 8 Kelompok 9 Kelompok
FormulaIndikatorSasaranPD
DINASPERTANIANDANPANGANTAHUNANGGARAN2021‐2022
No.RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPDSasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.500 kkal/kapita/har
i
- - 2.507 kkal/kapita/har
i
2.500 kkal/kapita/har
i
2.500 kkal/kapita/har
i
Hasil analisa neraca bahan makanan
Angka ketersediaan energi
Ketersediaan energi meningkat
1
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan
Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota
50,13% 58,42% 67,73% 67,73% - -
Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dibagi jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara
5,93% 8,04% 9,99% 12,03% - -
Persentase sekolah berwawasan lingkungan.
sekolah berwasan lingkungan dibagi jumlah seluruh sekolah di kota
78,88% 88,29% 90,73% 92,24% - -
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.
perusahaan yang taat dibagi jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan.
25,22% 31,46% 42,34% 42,34% - -
Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.
jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi
11,11% 11,11% 31,11% 31,11% - -
Persentase Kampung berwawasan lingkungan
Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) / jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%
- - 52,94% 52,94% - -
Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik
Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik
41,17% 41,50% 41,57% 42,57% - -
Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 66,90 67,19 69,70 69,70 - -
Persentase pengurangan sampah.
(jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah / jumlah penduduk kota ) x 100%
14,69% 18,75% 25,64% 18,43% 18,65% 18,90% Persentase sampah yang dikelola secara 3R
jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah
8,90% 15,47% 27,72% 16% - -
Persentase pengangkutan sampah.
(jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah / jumlah penduduk kota) x 100%
92,72% 92,71% 102,76% 99,32% 99,32% 99,47% Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah
Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)
61,46 64,58 72,26 73,11 - -
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.
Indeks Kualitas Air. (%memenuhi x 70)+(%ringan x 50) + (% sedang x 30) + (%berat x 10)
50,00
89,27 84,24 84
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASLINGKUNGANHIDUP
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TAHUNANGGARAN2020
ProgramPDTarget Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
29,85% 30,02% 30,19% Program pengelolaan ruang terbuka hijau publik
50,80
Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta
Luasan RTH Publik dibagi 20% luas Kota Yogyakarta
RealisasiSasaranPD
1 51,00 51,20 Program penataan dan pengendalian dampak lingkungan
86,4
3 Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.
Program pengelolaan persampahan
86,9 87,4 Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup
2 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.
Indeks Kualitas Udara. 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))
49,26 41,98
29,27% 29,30% 29,34%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.
jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi
11,11% 11,11% 31,11% 31,11% 31,11% 33,33%
Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan
Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota
50,13% 58,42% 67,73% 67,73% 74,15% 80,61%
Indeks Kualitas Udara. 100- ((50/0,9) x (Rata-rata IEU-0,1))
89,27 84,24 84 86,4 86,9 87,4 Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dibagi jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara
5,93% 8,04% 9,99% 12,03% 13,70% 15,28%
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.
perusahaan yang taat dibagi jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan.
25,22% 31,46% 42,34% 42,34% 42,37% 42,39%
Persentase sekolah berwawasan lingkungan.
sekolah berwasan lingkungan dibagi jumlah seluruh sekolah di kota
78,88% 88,29% 90,73% 92,24% 96,27% 100,00%
Persentase Kampung berwawasan lingkungan
Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) / jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%
- - 52,94% 52,94% 52,94% 100,00%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik
Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik
41,17% 41,50% 41,57% 42,57% 42,90% 43,22%
Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 66,90 67,19 69,70 69,70 72,31 73,81
Persentase pengurangan sampah.
(jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah / jumlah penduduk kota ) x 100%
14,69% 18,75% 25,64% 18,43% 18,65% 18,90% Program Pengelolaan Persampahan
Persentase sampah yang dikelola secara 3R
jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah
8,90% 15,47% 27,72% 16% 16% 17%
Persentase pengangkutan sampah.
(jumlah penduduk terlayani pengangkutan sampah / jumlah penduduk kota) x 100%
92,72% 92,71% 102,76% 99,32% 99,32% 99,47% Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah
Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)
61,46 64,58 72,26 73,11 74,61 76,11
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASLINGKUNGANHIDUP
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
2 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.
Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta
Luasan RTH Publik dibagi 20% luas Kota Yogyakarta
29,27% 29,30% 29,34% 29,85% 30,02% 30,19%
3 Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
1 Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.
Indeks Kualitas Air. (%memenuhi x 70)+(%ringan x 50) + (% sedang x 30) + (%berat x 10)
50,00 49,26 41,98 50,80 51,00 51,20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pelayanan pendaftaran penduduk
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP) x 100 % + (Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah KK) x 100 % dibagi 2
98,75% 99,24% 99,54% 99,75% - -
Program pelayanan pencatatan sipil
Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil
(Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah kelahiran yang terjadi)x 100 % + ( Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang terjadi) x 100 % dibagi 2
88,29% 85,16% 86,04% 96,25% - -
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Persentase pemanfaatan data kependudukan
(Jumlah OPD + unit kerja yang menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD + unit kerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta) x 100 %
52,63% 52,63% 86,32% 89,47% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pendaftaran Penduduk
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
(Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP) x 100 % + (Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah KK) x 100 % dibagi 2
98,75% 99,24% 99,54% 99,75% 99,75% 99,75%
Program Pencatatan Sipil
Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil
(Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah kelahiran yang terjadi)x 100 % + ( Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang terjadi) x 100 % dibagi 2
88,29% 85,16% 86,04% 96,25% 97,50% 98,75%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase pemanfaatan data kependudukan
(Jumlah OPD + unit kerja yang menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD + unit kerja di lingkungan Pemkot Yogyakarta) x 100 %
52,63% 52,63% 86,32% 89,47% 94,74% 100,00%
IndikatorProgramPD
1 Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat
Indeks tertib administrasi kependudukan
(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100
93,52 92,20 92,79 98,00 98,63 99,25
FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL
98,00 98,63 99,25
RealisasiSasaranPD TargetNo. SasaranStrategis
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1 Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat
Indeks tertib administrasi kependudukan
(50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil) dikali 100
93,52 92,20 92,79
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2578,06 80.3 80.3 80.8 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
31,74% 22.37% 26,52% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 127.478.325 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
78,06 80.3 80.3 80.8 81,00 81.5
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 127.478.325 1.702.478.583 1.918.155.806
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 155 165
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2582,5 86,01 86,25 86.5 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
15,00% 25,17% 25,00% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
114.211.900 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
82,5 86,01 86,25 86.5 87 87.5
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 114.211.900 114.211.900 124.038.800
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 5 5
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANJETIS
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENTEGALREJO
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
RealisasiProgramPD
KECAMATANTEGALREJO
FormulaIndikatorSasaranPD
362 363 364
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDNo. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TargetProgramPD
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
349 359 361 362 363 364
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPDFormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD
1
1
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
349 359 361
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
332 361,3 370,66 371 374 375
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENJETIS
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
332 361,3 370,66 371 374 375
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2579,88 80,65 81,03 81 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
10% 11% 20,42% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
4.700.000.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
79,88 80,65 81,03 81 81,5 82
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 4.700.000.000 4.831.000.000 4.973.000.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 300 275
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2580,02 81.75 81,78 80 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
24,30% 29.42% 27,61% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 854.865.400 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
80,02 81.75 81,78 80 82 82
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 854.865.400 1.037.956.600 1.082.975.500
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 50 50
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
1 Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat
Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
395 383
TargetProgramPD
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENGONDOKUSUMANTAHUNANGGARAN2021‐2022
No.
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
378,8 386 390,2 395 400 405
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANDANUREJAN
FormulaIndikatorProgramPD
No. SasaranStrategis
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANGONDOKUSUMAN
390,20 395 400 405
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD
SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
ProgramPD IndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENDANUREJAN
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan meningkat
Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
395 383 403,33 400 402 404
403,33 400 402 404 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
378,8 386
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2581,27 82.1 82,54 83 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
24% 24% 25% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 698.202.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
81,27 82.1 82,54 83 83,5 84
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 698.202.000 705.184.000 712.235.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 275 266
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2581,19 81,33 81,43 81,49 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
10% 11% 12,46% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 629.387.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
81,19 81,33 81,43 81,49 81,59 81,69
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 629.387.000 632.535.000 635.697.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 96 84
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
310 334 342 342 343 344
342 342 343 344 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENPAKUALAMANTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
310 334
Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat
FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANPAKUALAMAN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANGEDONGTENGEN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
365,5 366,5 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
360 362.5 362.5 364,5 365,5 366,5
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
360 362.5 362.5
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENGEDONGTENGENTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
364,5
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2581,12 81,25 82,34 83,80 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
28,63% 24.31% 20,08% 28,65% - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 338.235.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
81,12 81,25 82,34 83,80 84,15 85,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 338.235.000 665.460.000 684.460.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 72 72
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2582,81 82,83 82,84 82,91 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
25% 29.93% 24,27% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 726.350.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
82,81 82,83 82,84 82,91 82.99 83.07
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 726.350.000 933.300.000 933.300.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 120 120
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
350,33 351 353 372 373 374
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
350,33 351 353 372 373 374 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENNGAMPILAN
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
388,5 388.5 389 389 389 389
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target TargetProgramPDRealisasi
ProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
388,5 388.5 389 389 389 389 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDNo. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
KEMANTRENWIROBRAJAN
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANWIROBRAJAN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
KECAMATANNGAMPILAN
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2582,61 83,5 83,7 84,27 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
41,07% 26,60% 26,90% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 550.000.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
82,61 83,5 83,7 84,27 84,57 84,87
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 550.000.000 565.000.000 580.000.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 36 36
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2575,24 80,01 80,37 77,19 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
29% 25% 26,77% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 429.601.667 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
75,24 80,01 80,37 77,19 77,19 77,69
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 429.601.667 429.601.667 429.601.667
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 240 230
KEMANTRENKRATONTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
251,33 362.33 353 341,67 346,67 351,67
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
251,33 362.33 353 341,67 346,67 351,67 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
FormulaIndikatorSasaranPD FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKEMANTRENMANTRIJERONTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
354,33 361,33 367,33 368 371 374
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
354,33 361,33 367,33 368 371 374 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
KECAMATANKRATON
No. SasaranStrategis
SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD FormulaIndikatorProgramPD
KECAMATANMANTRIJERON
No. ProgramPD IndikatorProgramPD
ProgramPD IndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2587,63 87,51 88,18 87,7 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
11,0% 30,25% 25,0% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 460.000.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
87,63 87,51 88,18 87,7 87,9 88
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 460.000.000 469.200.000 478.584.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 160 157
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2580,61 81.1 82,59 83 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
29% 43.50% 32,23% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 1.000.000.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
80,61 81.1 82,59 83 84 85
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 1.000.000.000 1.000.500.000 1.001.000.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 100 100
KEMANTRENMERGANGSANTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
381 373 380,67 390 395 400
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
381 373 380,67 390 395 400 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
KEMANTRENGONDOMANANTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
355,5 365,5 366 366 366.5 367
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
355,5 365,5 366 366 366.5 367 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
FormulaIndikatorProgramPD
No. SasaranStrategis
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANGONDOMANAN
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHKECAMATANMERGANGSAN
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2580 80,27 81,59 81 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
25% 25% 17,21% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 1.101.518.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
80 80,27 81,59 81 82 83
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 1.101.518.000 1.230.243.000 1.377.869.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 144 144
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9
unsur * 2584,58 87,12 90,07 89,4 - -
Tingkat swadaya masyarakat Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan
10% 30,39% 31,25% - - -
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 1.860.000.000 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
84,58 87,12 90,07 89,40 89,90 90,50
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Angka Swadaya Murni Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan
- - - 1.860.000.000 2.940.000.000 3.360.000.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran Perda - - - - 24 24
ProgramPD
KEMANTRENKOTAGEDETAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
KEMANTRENUMBULHARJOTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
395 395,3 395,67 395,7 400,33 402,1
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
395 395,3 395,67 395,7 400,33 402,1 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
372 379.5 379,71 380,5 381 381,5
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target Realisasi
ProgramPD TargetProgramPD
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat
Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan
372 379.5 379,71 380,5 381 381,5 Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
FormulaIndikatorProgramPD
KECAMATANUMBULHARJO
KECAMATANKOTAGEDE
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Kinerja lalu lintas jalan kota (V/C Rasio)
Volume Lalu lintas / kapasitas jalan 0,722 0,7216 - - - -
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)
hasil survei 23,2413 km/jam 25,37km/jam 26.83 km/jam 23 km/jam - -
Indeks ketertiban penyelenggaraan perparkiran
= [(Jumlah jukir resmi yang tertib dibagi jumlah jukir resmi) + (sarpras parkir yang terpenuhi dibagi jumlah rencana sarpras parkir)]/2 x 100%
85% 91% ‐ ‐ - -
Persentase juru parkir yang tertib 'Jumlah juru parkir resmi yang tertib/jumlah juru parkir resmi*100%
- ‐ 97,07% 97,19% - -
Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi
sarpras parkir yang kondisi baik/jumlah sarpras parkir*100%
- ‐ 100% 89% - -
Persentase kendaraan umum yang berizin
= [Jumlah angkutan umum penumpang dan barang (yang bermotor dan tidak bermotor) domisili Kota Yk. yang berijin dibagi Jumlah angkutan umum penumpang dan barang domisili Kota Yk.] x 100%
78,01% 76,46% - - - -
Jumlah pelanggaran Jumlah pelanggaran dalam satu tahun di Kota Yogyakarta
- - 402 490 - -
Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan
jumlah kendaraan yang lulus dibagi jumlah kendaraan yang diuji di PKB dikali 100%
- - 90,69% 90,80% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)
hasil survei 23,2413 km/jam 25,37km/jam 26.83 km/jam 23 km/jam 24 km/jam 25 km/jam
Persentase juru parkir yang tertib 'Jumlah juru parkir resmi yang tertib/jumlah juru parkir resmi*100%
- ‐ 97,07% 97,19% 97,32% 97,45%
Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi
sarpras parkir yang kondisi baik/jumlah sarpras parkir*100%
- ‐ 100% 89% 92% 94%
Jumlah pelanggaran Jumlah pelanggaran dalam satu tahun di Kota Yogyakarta
- - 402 490 480 470
Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan
jumlah kendaraan yang lulus dibagi jumlah kendaraan yang diuji di PKB dikali 100%
- - 90,69% 90,80% 91,00% 91,50%
DINASPERHUBUNGANTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasiProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TargetProgramPD
1 Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Nilai Level of Service (LoS) 0,7216 0,7216 0,719 0,799 0,798 0,798 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
0,798 0,7980,719 0,799
SasaranStrategis ProgramPD
0,7216 0,7216
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERHUBUNGAN
No.
Program pengelolaan perparkiran
Program pengelolaan lalu lintas
Program angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas
1 Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat
Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
Nilai Level of Service (LoS)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
74,00 75,84 86,93 Program pengelolaan informasi dan statistik
Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan
(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Program peningkatan komunikasi publik
Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam
(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%
96,00% 93,76% 95,49% 96,00% - -
Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik
(((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2) x 100
19,93% 32,00% 43,22% 40,93% - -
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun
(Jumlah aplikasi yang dibangun / Jumlah rencana aplikasi) x 100%
57,32% 63,69% 77,07% 75,16% - -
84,40 88,00 94,00 Persentase pengamanan informasi Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%
100% 101,7% 100% 100% - -
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi
Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%
19% 26,90% 38% 38% - -
Layanan Informasi Publik Meningkat
Indeks Layanan Informasi Publik
(20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100
62,38 67,45 75,18
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
2 Keamanan Informasi meningkat
Indeks pengamanan informasi
(70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan) dikali 100
75,70 79,26 81,40 Program peningkatan pelayanan persandian
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKOMUNIKASI,INFORMATIKA&PERSANDIAN
TAHUNANGGARAN2020
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD TargetProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 202274,00 75,84 86,93 Program Informasi
Dan Komunikasi Publik
Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam
(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%
96,00% 93,76% 95,49% 96,00% 96,50% 97,00%
Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik
(((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2) x 100
19,93% 32,00% 43,22% 40,93% 40,93% 71,80%
Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun
(Jumlah aplikasi yang dibangun / Jumlah rencana aplikasi) x 100%
57,32% 63,69% 77,07% 75,16% 80,89% 86,62%
Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi
(Jumlah Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi yang Tertangani /Jumlah Kasus Pengaduan Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi) x 100%
- - - - 100% 100%
Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi
(((Jumlah pengajuan rekomendasi yang terlayani / Total jumlah pengajuan rekomendasi)+(Jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi/ Total jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik)) / 2) x 100%
- - - - 85% 90%
Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
((Jumlah OPD/Unit Kerja yang tergabung di dalam Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta)/(Jumlah OPD/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta)) x 100%
- - - - 100% 100%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan
(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pengamanan informasi Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%
100% 101,7% 100% 100% 100% 100%
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi
Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%
19% 26,90% 38% 38% 60% 80%
2 Keamanan Informasi meningkat
Indeks pengamanan informasi
(70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan) dikali 100
75,70 79,26 81,40 84,40 88,00 94,00
Program Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2021‐2022
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Indeks Layanan Informasi Publik
(20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100
62,38 67,45
DINASKOMUNIKASI,INFORMATIKA&PERSANDIAN
1 Layanan Informasi Publik Meningkat
75,18
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD
RealisasiSasaranPD Target
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program pelayanan penanaman modal dan perizinan
persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur
(Jumlah penerbitan izin sesuai prosedur / Jumlah pemohon izin) x 100%
12,46% 34,17% 66% 75% - -
Persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi
(Jumlah pelaksanaan kegiatan izin yang sesuai / Jumlah izin yang diawasi) x 100%
70,70% 88,08% - - - -
Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan
(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindak lanjuti / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang masuk) x 100%
79% 99% - -
Program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan
Persentase regulasi pelayanan perizinan
(Jumlah regulasi perizinan / Jumlah izin) x 100%
100% 100% 100% 100% - -
Program pengembangan penanaman modal
Persentase realisasi investasi (Nilai realisasi investasi / Nilai rencana investasi) x 100%
76,76% 82,81% 87,10% 86,02% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Persentase realisasi investasi (Nilai realisasi investasi / Nilai rencana investasi) x 100%
76,76% 82,81% 87,10% 86,02% 87,66% 90,00%
Program Pelayanan Penanaman Modal
persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur
(Jumlah penerbitan izin sesuai prosedur / Jumlah pemohon izin) x 100%
12,46% 34,17% 66% 75% 85% 95%
Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan
(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindak lanjuti / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang masuk) x 100%
- - 79% 99% 100% 100%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Persentase realisasi kegiatan penanaman modal
jumlah kegiatan penanaman modal yang terealisasi dilokasi dibagi jumlah kegiatan yang dikunjungi X 100%
- - - - 100% 100%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik
jumlah sisem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dibagi jumlah sistem informasi yang dimiliki X 100%
- - - - 92% 100%
1 Nilai investasi meningkat Nilai investasi Nilai investasi dalam rupiah
289.069.008.162 291.021.296.800 306.219.082.711 302.272.037.097 308.015.205.801 314.483.525.122
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target
302.272.037.097 308.015.205.801 314.483.525.122
Program pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan
FormulaIndikatorSasaranPD
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
1 Nilai investasi meningkat Nilai investasi Nilai investasi dalam rupiah
289.069.008.162 291.021.296.800 306.219.082.711
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD
DINASPENANAMANMODALDANPERIZINAN
No. SasaranStrategis
RealisasiSasaranPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi
Jumlah Bangunan Taat Rekomendasi : Jumlah Rekomendasi n-2 yang terbangun x 100 %
97,06% 78% - - - -
Persentase warisan budaya yang dilestarikan
Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan : 14 tata nilai budaya
- - 21,43% 21,43% - -
Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan
Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan
3 6 dokumen 9 dokumen 12 dokumen - -
Persentase pelestarian bahasa dan sastra
Jumlah kecamatan dan sekolah (SD & SMP) yang melestarikan seni budaya/jumlah kecamatan dan sekolah (SD&SMP) se-Kota Yogyakarta
- - 27% 26% - -
Persentase rintisan kelurahan budaya Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya : Jumlah Kelurahan x 100 %
40% 40% - - - -
Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan
Kelurahan yang terfasilitasi dalam melestarikan seni budaya : jumlah kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100%
55,56% 57% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program Pembinaan Sejarah
Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan
Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan
3 6 dokumen 9 dokumen 12 dokumen 15 dokumen 18 dokumen
Program Pengembangan Kebudayaan
Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan
Kelurahan yang melestarikan kebudayaan : jumlah kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100% - - - -
60% 62%
Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah
Jumlah kegiatan kesenian tradisional yang dilaksanakan : jumlah kecamatan se-Kota Yogyakarta - - - -
4,71 5,14
Persentase BCB yang dilestarikan Jumlah BCB dilestarikan: Jumlah Bangunan Warisan Budaya yang ada di Kota Yogyakarta x 100% - - - -
52% 72%
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan : 14 tata nilai budaya
- - 21,43% 21,43% 35,71% 42,85%
Program Pengelolaan Permuseuman
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum
Jumlah Museum yang memiliki kapasitas pengelolaan museum dengan baik/Jumlah museum di Kota Yogyakarta x 100%
- - - - 29% 65%
TAHUNANGGARAN2020
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDNo. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEBUDAYAAN(KUNDHAKABUDAYAN)
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
Program pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi
Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan
pelestarian budaya meningkat
Persentase rintisan kelurahan budaya yang
aktif
Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi
jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %
44% 55,5% 60% 61% 67% 72%1
Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif
Jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibagi jumlah rintisan kelurahan budaya x 100 %
44% 55,5% 60% 61% 67% 72%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1
Program pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa
Program pelestarian warisan dan nilai budaya
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASKEBUDAYAAN
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Jumlah perpustakaan yang telah dibina
jumlah perpustakaan yang telah dibina
50 100 150 200 - -
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
nilai SKM 77,822 76,86 77,16 76,5 - -
Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan
jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
2.213 2323 1736 1100 - -
Program pengelolaan pengembangan kearsipan
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
30 perangkat daerah /unit
kerja
60 perangkat daerah /unit kerja
78 perangkat daerah /unit kerja
114 perangkat daerah /unit kerja
- -
Program perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip
Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan
Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan
247 364 521 680 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah perpustakaan yang telah dibina
jumlah perpustakaan yang telah dibina
50 100 150 200 250 300
Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan
nilai SKM 77,822 76,86 77,16 76,5 77 77,5
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan
2.213 2323 1736 1100 1200 1300
Program Pengelolaan Arsip
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
30 perangkat daerah /unit
kerja
60 perangkat daerah /unit kerja
78 perangkat daerah /unit kerja
114 perangkat daerah /unit kerja
140 perangkat daerah /unit kerja
152 perangkat daerah /unit kerja
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan
Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan
247 364 521 680 840 1000
SasaranStrategis
1 Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat
Jumlah kunjungan pemustaka
data jumlah kunjungan seluruh layanan perpustakaan
335.021 405.227 506763 185000 335000 395000 Program Pembinaan Perpustakaan
119,44 108,25 100,10 96 98 100
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERPUSTAKAANDANKEARSIPAN
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
10096 98
FormulaIndikatorProgramPD
1
100,10
No.
2 Kinerja pengelolaan arsip meningkat
Indeks tata kelola arsip daerah
(50% persentase pengelolaan arsip sesuai kaidah + 50% persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip) dikali 100
185000 335000 395000 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
ProgramPD IndikatorProgramPD
2
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPERPUSTAKAANDANKEARSIPAN
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat
data jumlah kunjungan seluruh layanan perpustakaan
335.021
Kinerja pengelolaan arsip meningkat
Indeks tata kelola arsip daerah
(50% persentase pengelolaan arsip sesuai kaidah + 50% persentase capaian perlindungan dan penyelamatan arsip) dikali 100
119,44 108,25
405.227 506763Jumlah kunjungan pemustaka
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Penyelesaian konflik
sosial di masyarakat meningkat
Persentase penyelesaian konflik sosial
Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%
71% 72,4% 76% 77% 80% 82% Program pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase organisasi ber-SKT yang aktif
Organisasi ber-SKT yang aktif dibagi Organisasi berSKT dikali 100%
80,92% 79,4% 80% 82% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Penyelesaian konflik
sosial di masyarakat meningkat
Persentase penyelesaian konflik sosial
Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%
71% 72,4% 76% 77% 80% 82% Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %
- - - - 75% 80%
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres
Rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada/Pileg/Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi Rata-rata Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT dikalikan 100%
- - - - 81% 81%
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta
Jumlah organisasi yang teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikalikan 100%
- - - - 22% 23%
Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA
Jumlah satgas anti napza di SMP dibagi Jumlah SMP di Kota Yogyakarta di kali 100%
- - - - 75% 80%
Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya
Konflik berbasis Sosial,ekonomi dan budaya yang tertangani di bagi Konflik yang terjadi di kali 100%
- - - - 65% 70%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah
Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%
- - - - 70% 75%
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
No. IndikatorProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
RealisasiSasaranPD
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
ProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
KANTORKESATUANBANGSA
SasaranStrategis
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
(jumlah kunjungan wisatawan tahun n-jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)/jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1
19,41% 5,35% - - - -
Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan di tahun n 3.894.711 4.103.240 ‐ ‐ ‐ ‐Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima
Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%
- - 46,88% 46,88% ‐ ‐
Program pengembangan Taman Pintar
Jumah Pengunjung Taman Pintar Jumlah Pengunjung Taman Pintar 1.005.293 997.904 922.575 500.000 ‐ ‐
Indeks kualitas atraksi pariwisata Hasil survey wisata. 80,06 78.47 85,505 85,50 ‐ ‐
Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi
Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata dikali 100%
- - 34,69% 34,69% ‐ ‐
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Rata-Rata Belanja
Wisatawan MeningkatPersentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima
Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%
- - 46,88% 46,88% 50% 56,25%
Jumah Pengunjung Taman Pintar Jumlah Pengunjung Taman Pintar 1.005.293 997.904 922.575 500.000 600.000 900.000
Indeks kualitas atraksi pariwisata Hasil survey wisata. 80,06 78.47 85,505 85,50 86,36 87,95
Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi
Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%
- - 34,69% 34,69% 37,08% 39,71%
Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi
Jumlah pemandu pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah pemandu pariwisata x 100%
- - - - 66,87% 77,71%
2 Lama tinggal wisatawan meningkat
Length of Stay(LoS) Angka LoS 2,29 hari 2,02hari 2,08 hari 1 hari 1.5 Hari 2.1 Hari Program Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan di tahun n - - ‐ ‐ 2.200.000 4.000.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 4.378.609 orang
1 hari
Jumlah kunjungan wisatawan meningkat
1
2,08 hari 2.1 Hari Program peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif
IndikatorProgramPD
- - Programpengembangan dan pemasaran pariwisata
2 Lama tinggal wisatawan meningkat
Length of Stay(LoS) Angka LoS 2,29 hari 2,02hari
Jumlah Wisatawan - jumlah kunjungan wisatawan tahun n
-
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD
1.5 Hari
FormulaIndikatorProgramPD
1.100.000orang
DINASPARIWISATA
No. SasaranStrategis
Rata-Rata Belanja Wisatawan
Rata-rata belanja wisatawan nusantara dan mancanegara
- - - - 1.100.000rupiah
1.150.000rupiah
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TAHUNANGGARAN2020
TAHUNANGGARAN2021‐2022
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHDINASPARIWISATA
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi
Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi
Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor ekonomi
101,45% 94,25% 98,71% 92,00% - -
Program perencanaan dan pengendalian bidang fisik
Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik
Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor fisik
104,89% 99,77% 99,49% 92,00% - -
Program perencanaan dan pengendalian bidang sosial
Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial
Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor sosial
111,97% 99,36% 98,81% 92,00% - -
Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah
Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah
118,89% 99,07% 98,46% 92,00% - -
Program penelitian dan pengembangan
Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
Hasil survey kemanfaatan penelitian dan pengembangan
80 82 84 86 - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah
Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah
118,89% 99,07% 98,46% 92,00% 92,20% 92,40%
Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan
Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun
- - - - 100% 100%
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia
Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia
111,97% 99,36% 98,81% 92,00% 92,20% 92,40%
Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam
Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam
101,45% 94,25% 98,71% 92,00% 92,20% 92,40%
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan
Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan
104,89% 99,77% 99,49% 92,00% 92,20% 92,40%
Program Penelitian Dan Pengembangan
Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti dibagi jumlah penelitian yang dilakukan
80 82 84 86 88 90
FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiSasaranPD Target
97,58 98,84 92,00 92,20 92,40
ProgramPD
ProgramPD IndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
1 Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat
Indeks perencanaan pembangunan
(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100
109,61 97,58 98,84 92,00 92,20 92,40
TAHUNANGGARAN2020
TAHUNANGGARAN2021‐2022
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat
Indeks perencanaan pembangunan
(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100
109,61
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi
Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%
81,25% 73,34% 90% 81% - -
Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah
Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan
Berkembang Cepat Berkembang
Cepat Berkembang Cepat Berkembang - -
Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum
Persentase harmonisasi produk hukum daerah
Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %
100% 100% 128,63% 100% - -
Pendapatan Asli Daerah nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
22,50% 1,85% - - - - Pendapatan Asli Daerah nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
630.542.797.082 642.229.922.879 - - - -
Nilai Pendapatan Asli Daerah
Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
Rp661,7 milyar Rp376 milyar - - Persentase ketercapaian target PAD Realisasi PAD/target PAD *100% - - 105,46% 100% - -
Program pengendalian pelaksanaan pembangunan
Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan
penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)
98,54% 98,42% 98,77% 98,0% - -
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu
Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%
70,0% 84,57% 83,52% 82,50% - -
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan
75,7% 87,92% 88,75% 82,50% - -
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi
Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvey x 100%Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%
96,24% 139,21% 80,39% 90% - -
Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan
Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan
hasil survey responden 80,87 81,16 81,24 81,25 - -
Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan
hasil survey responden 80,48 80,71 80,59 80,65 - -
Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan
94,2 95,1
Program pelayanan pengadaan barang/jasa
(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100
80,75 81Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Indeks Pelayanan publik Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal
Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
94,82
SEKRETARIATDAERAH
No. SasaranStrategis
93,4
79,77 80,21 80,45 80,5
Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama
Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
1
2
3
4
Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
TargetProgramPDRealisasiProgramPDIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
90,66 94,67
Sangat Tinggi(skala 3-4)
Sangat Tinggi(skala 3-4)
TAHUNANGGARAN2020
Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri
TargetRealisasiSasaranPD
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
Sangat Tinggi(skala 3-4)
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Pemberdayaan masyarakat meningkat
Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung
Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung
28,81 38,98 39,82 29 30 31 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat
1,01% 1,04% 3,25% 1% 1% 1%
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif
(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%
- - 83,48% 83% 84% 85%
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi
Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%
81,25% 73,34% 90% 81% 83% 85%
Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti
(Jumlah Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti / Target Jumlah Kerjasama Daerah) x 100%
- - - - 80% 86,66%
Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah
Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan
Berkembang Cepat Berkembang
Cepat Berkembang Cepat Berkembang Cepat Berkembang Cepat Berkembang
Persentase harmonisasi produk hukum daerah
Produk hukum yang diharmonisasi / produk hukum yang ditetapkan x 100 %
100% 100% 128,63% 100% 100% 100%
Indeks Perekonomian - - - - 64,62 69,73 Program Perekonomian Dan Pembangunan
Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian
Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi jumlah kebijakan perekonomian yang direncanakan x 100%
- - - - 50% 55%
Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik
Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) dibagi jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%
- - - - 74,64% 78,99%
Program Perekonomian Dan Pembangunan
Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan
penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)
98,54% 98,42% 98,77% 98,0% 98,1% 98,2%
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu
Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP / jumlah paket pengadaan yang dilelangkan x 100%
70,0% 84,57% 83,52% 82,50% 85% 88%
Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan
75,7% 87,92% 88,75% 82,50% 85% 88%
Program Administrasi Umum
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi
Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvey x 100%Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%
96,24% 139,21% 80,39% 90% 95% 100%
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%
A (Nilai >80 s.d 90)
A (Nilai >80 s.d 90)
Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan
hasil survey responden 80,87 81,16 81,24 81,25 81,35 81,45
Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan
hasil survey responden 80,48 80,71 80,59 80,65 80,75 81
45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti
(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100
Sangat Tinggi(skala 3-4)
Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal
79,77 80,21 80,45
Kualitas kebijakan pembangunan meningkat
Indeks Pelaksanaan Pembangunan
Sangat Tinggi(skala 3-4)
3
RealisasiProgramPD
90,66 94,67
SEKRETARIATDAERAHTAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD
4
Indeks Pelayanan publik 80,5 80,75 81
Kualitas kebijakan perekonomian meningkat
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
Sangat Tinggi(skala 3-4)
94,82 93,4 94,2 95,1
5 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat
Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
Sangat Tinggi (Skala 3-4)
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
TargetProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
2 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
TargetProgramPD
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/Jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan
Persentase produk hukum yang diselesaikan
Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%
- 100% 100% 100% - -
Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan
Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan
Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%
- 100% 100% 100% - -
Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD
Persentase pengelolaan informasi, humas dan keprotokoleran DPRD
Jumlah media publikasi informasi ke masyarakat dibagi jumlah media yang digunakan
100%
Program Penguatan Kapasitas DPRD
Persentase pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD
Jumlah sidang paripurna yang dilaksanakan dibagi target jumlah sidang paripurna DPRD
78%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program Layanan Dan Administrasi Keuangan
Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan
Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%
- - - - 100% 100%
Persentase produk hukum yang diselesaikan
Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%
- 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan
Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%
- 100% 100% 100% 100% 100%
76,95 76 77 78
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
RealisasiSasaranPD Target
76,95 76
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSEKRETARIATDPRD
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
1 Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat
Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD
ProgramPD
Nilai survey kepuasan anggota DPRD
75,13
SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHSEKRETARIATDPRD
77 78
RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TAHUNANGGARAN2020
No.
1 Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat
76,65
Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD
Nilai survey kepuasan anggota DPRD
75,13 76,65
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat
Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi yang telah di tindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%
80,16% 88% - - - -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%
96,77% 100,00% 100,00% 91,00% - -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang keuangan dan aset dikali 100%
97,73% 97,00% 90,00% 91,00% - -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan fisik
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik dikali 100%
96,30% 100,00% 100,00% 91,00% - -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dikali 100%
94,74% 100,00% 80,00% 91,00% - -
Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%
- 88% 91,90% 87% - -
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Hasil Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap 6 elemen kapabilitas APIP
level 3 (dengan catatan)
Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)
level 3 (untuk 6 elemen penilaian)
- -
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHINSPEKTORAT
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
TargetProgramPDRealisasiProgramPDProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
Program peningkatan dan evaluasi pengawasan
RealisasiSasaranPD
Hasil Penilaian (Monev.) BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu:1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi , dan 5) Pemantauan pengendalian intern) tk. Pem Kota Yk.
Target
- - 3.37 3.4 3.4 3.42 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern
TAHUNANGGARAN2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%
96,77% 100,00% 100,00% 91,00% 91,00% 91,00%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang keuangan dan aset dikali 100%
97,73% 97,00% 90,00% 91,00% 91,00% 91,00%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Sarana dan Prasarana dikali 100%
96,30% 100,00% 100,00% 91,00% 91,00% 91,00%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%
94,74% 100,00% 80,00% 91,00% 91,00% 91,00%
Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal
Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%
- 88% 91,90% 87% 89% 91%
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Hasil Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap 6 elemen kapabilitas APIP
- level 3 (dengan catatan)
Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)
level 3 (untuk 6 elemen penilaian)
level 3 (untuk 6 elemen penilaian)
level 3 (untuk 6 elemen penilaian)
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPDRealisasiProgramPD TargetProgramPD
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat
Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Program Penyelenggaraan Pengawasan
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
3.4 3.4
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Hasil Penilaian (Monev.) BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu:1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi , dan 5) Pemantauan pengendalian intern) tk. Pem Kota Yk.
- - 3.371 3.4
INSPEKTORATDAERAH
FormulaIndikatorSasaranPD
RealisasiSasaranPD Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022Program pengembangan karir aparatur sipil negara
Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%
77,32% 52,05% 41,45% 60,00% - -
Program pelayanan administrasi kepegawaian
persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian
jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%
100,00% 99,31% 99,77% 94,00% - -
Program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara
Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%
92,77% 92,58% 99,34% 93,00% - -
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%
77,32% 52,05% 41,45% 60,00% 66,00% 75,00%
persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian
jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%
100,00% 99,31% 99,77% 94,00% 95,00% 96,00%
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%
92,77% 92,58% 99,34% 93,00% 94,00% 95,00%
RealisasiSasaranPD Target
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
Kepegawaian Daerah
TAHUNANGGARAN2020BADANKEPEGAWAIANPELATIHANDANPENDIDIKAN
RealisasiSasaranPD Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
1 Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat
Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara
(50% persentase pemenuhan penataan ASN+ 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan diklat) dikali 100
86,49 73,66
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAH
78,50
SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD
75,70 78,50
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA
TAHUNANGGARAN2021‐2022
No.
70,48 72,20
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
RealisasiProgramPD
1 Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat
Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara
(50% persentase pemenuhan penataan ASN+ 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian + 30% persentase kelulusan diklat) dikali 100
86,49 73,66 70,48 72,20 75,70
ProgramPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD
TargetProgramPD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 20221 Akuntabilitas keuangan
dan aset daerah meningkat
Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah
93,03 96,15 95,34 92,63 93,72 94,81 Program perencanaan dan pengendalian anggaran
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer
Persentase penyerapan belanja daerah
realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%
90,12% 89,16% 92,80% 88,00% - -
Program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik
Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
82,00% 95,45% 93,18% 93,00% - -
Program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset
Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah
Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%
99,99% 100,00% 96,95% 94,00% - -
Kontribusi pajak daerah terhadap PAD
Pendapatan pajak daerah dibagi nilai PAD dikali 100%
64,,84% 61,00% - - - -
Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah
Pajak daerah pada tahun n dikurangi pajak daerah pada tahun n-1 dibagi pajak daerah tahun n-1
2,75% 4,30% - - - -
Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah
jumlah capaian persentase masing-masing item pajak dibagi jumlah item pajak
102,70% 100,00% - -
Program pembukuan & penagihan pajak daerah
Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar
Jumlah tunggakan pajak daerah terbayar dibagi jumlah seluruh tunggakan pajak daerah
17,37% 18,92% 23,71% 14,50% - -
SasaranStrategis Realisasi Target RealisasiProgramPD TargetProgramPD
Program pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah
FormulaIndikatorProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH
No.
2
451.106.500.000 - -
Pendapatan Pajak Daerah meningkat
IndikatorKinerjaUtama(Indikator
FormulaIndikatorSasaranPD ProgramPD IndikatorProgramPD
Nilai Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah di tahun n
- - 451.265.948.031
TAHUNANGGARAN2020
(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 202294.81 Persentase ketepatan waktu
penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Persentase penyerapan belanja daerah
realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%
90.12% 89.16% 92.80% 88.00% 88.20% 88.50%
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik
Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%
82.00% 95.45% 93.18% 93.00% 95.00% 97.00%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah
Realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100%
99.99% 100.00% 96.95% 94.00% 98.00% 100.00%
Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian
Realisasi ketercaapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda , non pengembalian
- - - - 100.00% 100.00%
Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar
Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar
- - - - 16.000.000.000 16.550.000.000
Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai Pendapatan Pajak Daerah - - - - 369.501.414.174 369.501.414.174
ttd
RealisasiSasaranPD Target
Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat
1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah Tercapai
- - -2
93.7292.63
ProgramPD
318,587,404,409 318,587,404,409Nilai Pendapatan Asli Daerah
Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n
-
95.3496.1593.03(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100
No. SasaranStrategisIndikatorKinerjaUtama(Indikator
Sasaran)
FormulaIndikatorSasaranPD IndikatorProgramPD FormulaIndikatorProgramPD RealisasiProgramPD TargetProgramPD
TARGETSASARANDANPROGRAMPERANGKATDAERAHBADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH
TAHUNANGGARAN2021‐2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
top related