bab i pendahuluan 1.1 latar belakang · penerapan sistem manajemen strategik, ... laporan...
Post on 06-Mar-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi,
untuk mewujudkan pencapaian tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem manajemen strategik, yang salah satu unsurnya harus membuat dan
menyampaikan pertanggungjawaban (accountabillity) yang tepat, jelas, terukur dan
legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam
pengembangan dan peningkatan kualitas aparatur menjadi tantangan bagi
penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan dan peningkatan kualitas Aparatur mutlak
dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja
instansi public dan terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga
dunia usaha (Corporate governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan
baik dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena peningkatan
kualitas Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah.
Penerapan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efesien, efektif, bersih, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, maka setiap isntansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada
untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan
pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia
dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi
untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas
dibuat untuk memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan,
sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan
wajar.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
2
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan Penegakkan Peraturan Daerah, Memeliharan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dibentuk melalui Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai instansi pemerintah dan unsur
penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran
kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). Target kinerja yang harus dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2017. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah
dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program
serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Substansi penyusunan LAKIP
didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing program yang
ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi dalam Pengelolaan Manajemen Aparatur di Pemerintah Kota Bekasi sesuai
dengan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2016. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017 dengan
mengetengahkan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada capaian kinerja tahun dimaksud.
1.2 Dasar Hukum
1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 , No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
3
2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No.4437);
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan
Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggung
Jawaban, Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Terhadap Masyarakat.
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah;
14 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
15 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja Pemerintah Kota Bekasi;
16 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
4
1.3 Sistematika Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan pencapaian
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2017. Capaian
kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut merupakan perbandingan antara
Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2017 sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan
didukung oleh data-data yang rasional.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
terindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyajikan pencapaian
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2017. Capaian
kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut merupakan perbandingan antara
Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2017 sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan
didukung oleh data-data yang rasional.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
terindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
BAB I
BAB II
:
:
Pendahuluan
Menjelaskan Latar Belakang yang berisikan Gambaran Umum;
Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan.
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
Menjelaskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
5
BAB III
BAB IV
:
:
Bekasi Tahun 2013-2018 mencakup Visi dan Misi; Rencana
Kinerja; Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2017.
Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Menjelaskan tentang Ke rangka Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan
Analisis Hasil Pengukuran Kinerja mencakup Sasaran
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat
Penutup
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
6
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
2.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Periode 2013-2018
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan strategik lokal, nasional dan global.
Seiring dengan adanya perubahan sasaran SKPD yang tertuang dalam RPJMD
perubahan, maka visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong
Praja mengalami penyesuaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Tahun 2013-2018.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013-2018
merupakan dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013 sampai dengan 2018, berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah dari Pemerintah Kota Bekasi, dalam menetapkan visi yang
mengacu pada visi Kota Bekasi dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok.
Kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum sesuai RPJMD
kota Bekasi adalah Pengelolaan Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum, Misi
ke-5 (lima) yaitu Misi kelima pembangunan Kota Bekasi adalah “Mewujudkan
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai“. Tujuan dari Misi ini
adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban. Tujuan ini
diturunkan dalam sasaran operasional meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Visi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah Bekasi Maju,
Sejahtera dan Ihsan. Dengan memperhatikan Visi Kota Bekasi dan
memperhatikan perubahan paradigma dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
7
yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib, sejalan dengan hal tersebut
maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah :
”TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
GUNA MENUNJANG VISI KOTA BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN
IHSAN”
Penjelasan dari Visi diatas, adalah sebagai berikut :
Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Bekasi agar
Kota Bekasi dalam keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan
teratur.
Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota
Bekasi, maka dirumuskan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai dan sebagai
penjabaran visi.
Rumusan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
b. Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
c. Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap pelanggaran ketertiban umum dan
Ketentraman Masyarakat.
d. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2.1.2 Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya
1. TUJUAN
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota
Bekasi
2. SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bekasi berserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel
sebagaimana berikut:
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO
. TUJUAN SASARAN
INDIKAT
OR
SASARA
N
TARGET KINERJA
SASARAN PADA
TAHUN KE- KETERA
NGAN
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat
Meningkatnya
penyelenggara
an ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat
Wilayah
tertib K-3
3 4 5 5 5
2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
1. STRATEGI
a. Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
b. Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat
c. Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum
dan Ketentraman Masyarakat.
d. Meningkatkan kualitas SATLINMAS
2. KEBIJAKAN
Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja :
Strategi Kebijakan
Misi kesatu
- Meningkatkan Penanganan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
- Meningkatkan pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah sesuai prosedur
- Meningkatkan Pembinaan, dan
Pengawasan pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Meningkatkan Peranan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
9
Misi kedua
- Meningkatkan penanganan wilayah rawan
gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat
- Meningkatkan penyelenggaraan dan
pemeliharaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta
pencegahan tindak kriminal
- Meningkatkan pelaksanaan penanganan
penyakit masyarakat (PEKAT)
Misi ketiga
- Meningkatkan Kewaspadaan Dini
terhadap gangguan ketertiban umum dan
Ketentraman Masyarakat.
- Melaksanakan deteksi dini terhadap
gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
- Meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam
peneggakkan Peraturan Daerah Kota
Bekasi
Misi keempat
- Meningkatkan Kualitas SATLINMAS
- Meningkatkan pembinaan SATLINMAS
- Meningkatkan pembinaan potensi
masyarakat
- Meningkatkan jejaring mitra kerja
SATLINMAS
2.2 Rencana Kerja
Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun anggaran
2017 sesuai dengan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai
berikut :
NO JENIS BELANJA JUMLAH
PROGRAM
JUMLAH
KEGIATAN
JUMLAH
PAGU
1 Belanja Langsung
Penunjang Urusan
5 (lima)
Program
27 (dua puluh
tujuh ) Kegiatan 39.607.500.000
2 Belanja Langsung
Urusan
1 (satu)
Program
18 (delapan
belas) Kegiatan 12.860.986.400
TOTAL BELANJA
LANGSUNG
52.468.486.400
,-
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
10
A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1. PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran.
A. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong
Praja terdiri dari 5 (lima) Program, sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
B. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri
dari 1 (satu) program, sebagai berikut :
“ Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal”
2. KEGIATAN
Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam
program-program, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan.
Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja :
A. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong
Praja :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10) Penyediaan Makanan dan Minuman
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
11
11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
13) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15) Penataan Arsip
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
1) Pengadaan Meubelair
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
3) Pengadaan Pakaian Olah Raga
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
2) Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3) Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan
3) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
B. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja 1
(satu) Program, sebagai berikut :
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, terdiri
dari kegiatan :
1) Pengamanan Unjuk Rasa
2) Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
3) Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana
4) Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan
Kota Bekasi
5) Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
12
6) Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas
7) Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda
8) Operasi Gabungan Penertiban K3
9) Pengamanan Car Free Day
10) Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi
11) Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS
12) Pengadaan Poster Himbauan K3
13) Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling
14) Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas
15) Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan di Kota Bekasi
16) Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota
Bekasi
17) Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
18) Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP
2.3 Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
6. Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja
Tahun 2016 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2016. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
13
Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
yaitu “ Wilayah tertib K 3 “
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
TAHUN 2017
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
14
RPJMD RENSTRA
1 Wilayah Tertib K3 5% 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Optimalisasi Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 100%
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3 Optimalisasi Disiplin Aparatur 100% 100%
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 100%
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100% 100%
6 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
6 Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan
Pemantauan kamtrantibmas
15% 15%
7 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 12% 12%
8 Persentase Pos Siskampling yang berfungsi 80% 80%
9 Persentase penurunan pelanggaran
kamtrantibmas
6% 6%
Bekasi,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
TARGET KINERJA
PROGRAM
Mewujudkan
Kedisiplinan, Ketertiban
Sosial, Keteladanan
dan Kehidupan
Beragama yang
Kondusif dan
Terpelihara
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS
RPJMD
LAMPIRAN I
NOSASARAN
STRATEGIS RPJMD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS RPJMD
Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamoang Praja Kota Bekasi Tahun 2017
Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program pada RPJMD Tahun 2017
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
15
Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamoang Praja Kota Bekasi Tahun 2017
NO
SASARAN
STRATEGIS
RENSTRA
TARGET
KINERJA
RENSTRA
PROGRAM (BLU +
BLPU)
TARGET KINERJA
PROGRAM
1. 1. Wilayah Tertib K3 5% 1 Persentase Peningkatan Deteksi Dini
dan Pemantauan kamtrantibmas
15
2 Persentase Penyelesaian
Pelanggaran K-3
12
3 Persentase Pos Siskampling yang
berfungsi
80
4 Persentase penurunan pelanggaran
kamtrantibmas
6
5 Optimalisasi Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100
6 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100
7 Optimalisasi Disiplin Aparatur 100
8 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100
9 Optimalisasi pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
100
Bekasi,
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA BEKASI KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Dr. RAHMAT EFFENDI CECEP SUHERLAN, SE
NIP. 19630328 198503 1 009
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Indikator Program pada Renstra Tahun 2017
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Meningkatnya
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
ketenteraman
masyarakat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA
RENSTRA
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
16
Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2017
KET
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVI Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
1 Pengamanan Unjuk Rasa
2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional
dan Keagamaan
3 Perbantuan Satlinmas dan
Penanggulangan Bencana
4 Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut
Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan
Kota Bekasi
5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota
Bekasi
6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas
Satlinmas
7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan
Perda
8 Operasi Gabungan Penertiban K3
9 Pengamanan Car Free Day
10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota
Bekasi Drop Anggaran11 Penyelenggaraan Kesekretariatan
PPNS
12 Pengadaan Poster Himbauan K3
13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos
Siskamling
14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas
15 Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
di Kota Bekasi
16 Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan
Penindakan Penyakit Masyarakat Kota
Bekasi
17 Kajian Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
18 Pelatihan Kesemaptaan Bagi Satpol PP APBDP
DesemberApril Mei Juni JuliFebruari MaretNO
Jadwal Kerja Program dan Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
PROGRAM/KEGIATANJanuari
LAMPIRAN III.A
Agustus September Oktober November
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
17
II Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Drop Anggaran2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBDP9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
13 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15 Penataan Arsip
III Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
4 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
7 Pengadaan Pakaian Olah Raga
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
18
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 Bimbingan Teknis dan Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
V 3 Penyelenggaraan Capacity Building
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Keuangan APBDP3 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Kerja
Bekasi,
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA BEKASI KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Dr. RAHMAT EFFENDI CECEP SUHERLAN, SE
NIP. 19630328 198503 1 009
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
19
Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2017
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
TARGET
FISIK (%)
TARGET
ANGGARA
N (%)
TARGET
FISIK (%)
TARGET
ANGGARA
N (%)
TARGET
FISIK (%)
TARGET
ANGGARAN
(%)
TARGET
FISIK (%)
TARGET
ANGGARAN
(%)I Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
1 Pengamanan Unjuk Rasa 100% 256.000.000 443.500.000 20,46% 20,46 56,48 56,48 80,00 100,00 100 100 APBDP
2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan
Keagamaan
100% 400.000.000 500.000.000 9,27% 9,27 67,16 67,16 80,00 100,00 100 100APBDP
3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan
Bencana
1 laporan tahunan 85.000.000 85.000.000 11,19% 11,19 44,34 44,34 72,20 72,20 100 100APBDP
4 Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut
Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota
Bekasi
2 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 40,75% 40,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi 1736 Orang 6.449.600.000 6.449.600.000 24,82% 24,82 49,52 49,52 75,28 75,28 100 100
6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas
Satlinmas
7000 stel 5.400.000.000 2.370.941.400.000 0,25% 0,25 0,26 0,26 46,84 46,84 100 100APBDP
7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda 1 Dokumen 213.793.000 213.793.000 0,00% 0,00 29,94 29,94 64,31 64,31 100 100
8 Operasi Gabungan Penertiban K3 100% 494.000.000 744.000.000 27,48% 27,48 58,02 58,02 80,00 80,00 100 100 APBDP
9 Pengamanan Car Free Day 39 kali 320.000.000 427.000.000 33,47% 33,47 66,80 66,80 80,00 80,00 100 100 APBDP
10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi 60 orang 250.000.000 - DROP
ANGGARAN
11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS 1 laporan akhir; 4
laporan triwulan
65.000.000 60.000.000 0,00% 0,00 39,23 39,23 75,38 75,38 100 100
12 Pengadaan Poster Himbauan K3 500 buah 100.000.000 100.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos
Siskamling
100 buah 200.000.000 200.000.000 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100 100
14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas 35 unit 150.000.000 150.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
15 Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di
Kota Bekasi
936 lembar 100.000.000 100.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
16 Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan
Penindakan Penyakit Masyarakat Kota
Bekasi
1 buku 300.000.000 270.600.000 0,00% 0,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100 100
APBDP
17 Kajian Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
1 buku 300.000.000 291.552.000 0,00% 0,00 39,88 39,88 100,00 100,00 100 100
APBDP
18 Pelatihan Kesemaptaan Bagi Satpol PP 1 Kegiatan 250.000.000 100 APBDP
Rincian Rencana Target Fisik dan Anggaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
LAMPIRAN III.B
TW IV
KETNO OUTPUT FISIKPROGRAM/KEGIATAN
TW I TW II TW IIIANGGARAN
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
20
II Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 8.000.000 - DROP
ANGGARAN
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1 tahun;1 web 28.000.000 28.000.000 52,71% 52,71 63,14 63,14 81,00 81,00 100 100
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30 item 20.000.000 20.000.000 9,11% 9,11 56,80 56,80 94,47 94,47 100 100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 67 Jenis 120.000.000 120.000.000 91,70% 91,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
24 Jenis 130.000.000 130.000.000 83,73% 83,73 45,00 94,95 85,00 85,00 100 100
6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Jenis 10.000.000 10.000.000 0,00% 0,00 73,40 73,40 73,40 73,40 100 100
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
2 Unit 140.000.000 150.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100APBDP
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 25.000.000 54.000.000 100,00% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 APBDP
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7392 Exsemplar 50.000.000 50.000.000 17,14% 17,14 59,08 59,08 76,22 76,22 100 100
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Jenis 260.000.000 260.000.000 24,20% 24,20 49,74 49,74 73,94 73,94 100 100
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
500 Orang 350.000.000 205.000.000 20,82% 20,82 49,80 49,80 70,62 70,62 100 100APBDP
12 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
452 Orang/12 Bulan 23.828.000.000 28.608.600.000 29,82% 29,82 59,63 59,63 89,45 89,45 100 100APBDP
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
150.000.000 150.000.000 0,00% 0,00 46,42 46,42 48,38 48,38 100 100
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 244 hari 5.800.000.000 5.800.000.000 23,93% 23,93 51,23 51,23 75,82 75,82 100 100
15 Penataan Arsip 4 jenis 45.000.000 45.000.000 0,00% 0,00 8,89 8,89 69,51 69,51 100 100
III Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Meubelair 5 Jenis 80.000.000 80.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
58 unit kendaraan 1.617.100.000 1.517.100.000 24,83% 24,83 49,65 49,65 74,77 74,77 100 100APBDP
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
15 Jenis 75.000.000 75.000.000 14,13% 14,13 32,69 32,69 76,35 76,35 100 100
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
700 stell 1.130.000.000 1.150.000.000 7,43% 7,43 40,00 30,00 60,00 70,00 100 100APBDP
6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
100 stell 100.000.000 100.000.000 92,48% 92,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
7 Pengadaan Pakaian Olah Raga 924 stell 500.000.000 500.000.000 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100 100
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
21
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 Orang 85.000.000 85.000.000 0,00% 0,00 46,64 46,64 69,95 69,95 100 100
2 Bimbingan Teknis dan Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
3 Orang 15.000.000 15.000.000 0,00% 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100 100
V 3 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 2 kegiatan 200.000.000 200.000.000 75,04% 75,04 86,82 86,82 80,00 80,00 100 100
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Dokumen 90.500.000 90.500.000 30,65% 30,65 57,04 57,04 83,77 83,77 100 100
2 Penyusunan Laporan Keuangan 4 Dokumen 110.300.000 89.300.000 6,58% 6,58 27,26 27,26 36,95 36,95 100 100 APBDP
3 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
Bekasi,
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA BEKASI KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Dr. RAHMAT EFFENDI CECEP SUHERLAN, SE
NIP. 19630328 198503 1 009
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
22
Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2017
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
FISIK
(%)
ANGGARAN
(%)
FISIK
(%)
ANGG
ARAN
(%)
FISIK
(%)
ANGG
ARAN
(%)
FISIK
(%)
ANGG
ARAN
(%)I
1 TARGET 100% 256.000.000 443.500.000 20,46% 20,46 56,48 56,48 80,00 100,00 100 100 APBDPREALISASI 42,43% 0,00% 31,17 54,00 75,97 40,75
2 TARGET 100% 400.000.000 500.000.000 9,27% 9,27 67,16 67,16 80,00 100,00 100 100 APBDPREALISASI 9,27% 0,00% 57,08 18,46 91,45 51,06
3 TARGET 1 laporan
tahunan
85.000.000 85.000.000 11,19% 11,19 44,34 44,34 72,20 72,20 100 100APBDP
REALISASI 21,45% 0,00% 0,00 21,45 45,61 45,61
4 TARGET 2 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 40,75% 40,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 32,97% 0,00% 97,61 90,47 97,61 90,47
5 TARGET 1736 Orang 6.449.600.000 6.449.600.000 24,82% 24,82 49,52 49,52 75,28 75,28 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 40,91 40,91 58,55 58,55
6 TARGET 7000 stel 5.400.000.000 2.370.941.400.000 0,25% 0,25 0,26 0,26 46,84 46,84 100 100 APBDP
REALISASI 0,57% 0,00% 0,57 0,33 0,57 0,33
7 TARGET 1 Dokumen 213.793.000 213.793.000 0,00% 0,00 29,94 29,94 64,31 64,31 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 24,42 24,42 38,17 38,17
8 TARGET 100% 494.000.000 744.000.000 27,48% 27,48 58,02 58,02 80,00 80,00 100 100 APBDP
REALISASI 13,89% 0,00% 47,39 31,47 84,80 46,25
9 TARGET 39 kali 320.000.000 427.000.000 33,47% 33,47 66,80 66,80 80,00 80,00 100 100 APBDP
REALISASI 32,53% 20,63% 60,99 41,96 97,38 61,73
10 TARGET 60 orang 250.000.000 - 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 DROP
REALISASI 0 0 0 0,00% 0,00%
11 TARGET 1 laporan
akhir; 4
laporan
triwulan
65.000.000 60.000.000 0,00% 0,00 39,23 39,23 75,38 75,38 100 100
REALISASI 0,00% 0,00
12 TARGET 500 buah 100.000.000 100.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00 98,98 97,23 98,98 97,23
13 TARGET 100 buah 200.000.000 200.000.000 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 TARGET 35 unit 150.000.000 150.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00 0,00 0,00 96,30 96,13
15 TARGET 936 lembar 100.000.000 100.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00 98,13
16 TARGET 1 buku 300.000.000 270.600.000 0,00% 0,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100 100 APBDP
REALISASI 0,00% 0,00 27,72 27,72 27,72 27,72
17 TARGET 1 buku 300.000.000 291.552.000 0,00% 0,00 39,88 39,88 100,00 100,00 100 100 APBDP
REALISASI 0,00% 0,00% 30,00 24,95 38,56 39,17
18 TARGET 1 Kegiatan 250.000.000 100 100 APBDPREALISASI
TW I TW II TW III TW IV
KET
Pengamanan Unjuk Rasa
Pengamanan Hari-Hari Besar
Nasional dan Keagamaan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
PROGRAM/KEGIATANOUTPUT
FISIK
ANGGARAN
Perbantuan Satlinmas dan
Penanggulangan Bencana
Penyenggaraan Hut Satpol PP dan
Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi
dan Kota Bekasi
Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota
Bekasi
Pengadaan Pakaian Seragam
Petugas Satlinmas
Monitoring dan Evaluasi Penegakan
Perda
Operasi Gabungan Penertiban K3
Pengamanan Car Free Day
Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota
Bekasi
Penyelenggaraan Kesekretariatan
PPNS
Pengadaan Poster Himbauan K3
Pengadaan Papan Himbauan di Pos
Siskamling
Revitalisasi Alat Komunikasi
Satlinmas
Pengadaan Stiker Himbauan
Menjaga Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan di Kota BekasiKajian Pelaksanaan Pencegahan
dan Penindakan Penyakit
Masyarakat Kota Bekasi
Kajian Penyelenggaraan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Pelatihan Kesemaptaan Satpol PP
LAMPIRAN III.C
Evaluasi Capaian Target Fisik dan Anggaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
NO
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
23
II Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 TARGET 12 bulan 8.000.000 - 24,75% 24,75 50,00 50,00 75,25 75,25 100 100 DROP
REALISASI 0,00% 0,00%
2 TARGET 1 tahun;1
web
28.000.000 28.000.000 52,71% 52,71 63,14 63,14 81,00 81,00 100 100
REALISASI 39,39% 0,00% 56,10 3,08 72,81 19,19
3 TARGET 30 item 20.000.000 20.000.000 9,11% 9,11 56,80 56,80 94,47 94,47 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 76,76 76,76
4 TARGET 67 Jenis 120.000.000 120.000.000 91,70% 91,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 1,25% 1,25% 100,00 98,17 100,00 98,17
5 TARGET 24 Jenis 130.000.000 130.000.000 83,73% 83,73 45,00 94,95 85,00 85,00 100 100
REALISASI 38,52% 3,24% 49,66 49,64 49,67 49,64
6 TARGET 12 Jenis 10.000.000 10.000.000 0,00% 0,00 73,40 73,40 73,40 73,40 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 35,45 35,45 35,45 35,45
7 TARGET 2 Unit 140.000.000 150.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 APBDP
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 6,16 6,13
8 TARGET 1 Paket 25.000.000 54.000.000 100,00% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 APBDP
REALISASI 46,30% 0,00% 46,30 46,24 46,30 46,24
9 TARGET 7392
Exsemplar
50.000.000 50.000.000 17,14% 17,14 59,08 59,08 76,22 76,22 100 100
REALISASI 15,69% 0,00% 29,89 16,13 59,62 50,81
10 TARGET 8 Jenis 260.000.000 260.000.000 24,20% 24,20 49,74 49,74 73,94 73,94 100 100
REALISASI 9,11% 9,11% 28,87 28,87 59,62 50,81
11 TARGET 500 Orang 350.000.000 205.000.000 20,82% 20,82 49,80 49,80 70,62 70,62 100 100 APBDP
REALISASI 29,36% 29,36% 47,21 47,21 55,44 55,43
12 TARGET 452
Orang/12
Bulan
23.828.000.000 28.608.600.000 29,82% 29,82 59,63 59,63 89,45 89,45 100 100 APBDP
REALISASI 10,15% 10,15% 44,60 44,60 59,44 59,45
13 TARGET 150.000.000 150.000.000 0,00% 0,00 46,42 46,42 48,38 48,38 100 100
REALISASI 3,20% 0,00% 28,79 5,94 76,59 37,24
14 TARGET 244 hari 5.800.000.000 5.800.000.000 23,93% 23,93 51,23 51,23 75,82 75,82 100 100
REALISASI 23,93% 15,70% 51,23 41,48 75,82 67,37
15 TARGET 4 jenis 45.000.000 45.000.000 0,00% 0,00 8,89 8,89 69,51 69,51 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penataan Arsip
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
24
III Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1 TARGET 5 Jenis 80.000.000 80.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TARGET 58 unit
kendaraan
1.617.100.000 1.517.100.000 24,83% 24,83 49,65 49,65 74,77 74,77 100 100 APBDP
REALISASI 6,27% 6,27% 29,34 29,34 54,40 54,40
3 TARGET 15 Jenis 75.000.000 75.000.000 14,13% 14,13 32,69 32,69 76,35 76,35 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 30,63 30,63 30,63 30,63
IV Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 TARGET 700 stell 1.130.000.000 1.150.000.000 7,43% 7,43 40,00 30,00 60,00 70,00 100 100APBDP
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 7,20 12,78
2 TARGET 100 stell 100.000.000 100.000.000 100,00% 92,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 93,00% 0,00% 100,00 90,00 100,00 97,70
3 TARGET 924 stell 500.000.000 500.000.000 0,00% 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00%
V Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 TARGET 7 Orang 85.000.000 85.000.000 0,00% 0,00 46,64 46,64 69,95 69,95 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TARGET 3 Orang 15.000.000 15.000.000 0,00% 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TARGET 2 kegiatan 200.000.000 200.000.000 75,04% 75,04 86,82 86,82 80,00 80,00 100 100
REALISASI 73,30% 0,00% 73,30 69,13 80,80 69,13
Bimbingan Teknis dan Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Capacity Building
Aparatur
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengadaan Pakaian Olah Raga
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
25
VI Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 TARGET 4 Dokumen 90.500.000 90.500.000 30,65% 30,65 57,04 57,04 83,77 83,77 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 45,37 45,37 58,03 57,45
2 TARGET 4 Dokumen 110.300.000 89.300.000 6,58% 6,58 27,26 27,26 36,95 36,95 100 100 APBDP
REALISASI 0,00% 0,00% 13,00 13,00 37,49 37,48
3 TARGET 1 Dokumen 75.000.000 75.000.000 0,00% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
REALISASI 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH
Bekasi,
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA BEKASI KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Dr. RAHMAT EFFENDI CECEP SUHERLAN, SE
NIP. 19630328 198503 1 009
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Kerja
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
25
2.4. Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2017
Rencana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran
2017 Perubahan terdapat alokasi anggaran Rp 52.468.486.400,- terdiri dari alokasi
Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. Rp. 39.607.500.000,-
dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 12.860.986.400,- sebagaimana pada
tabel 2.1 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Tahun 2017
Kode Rekening
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Setelah Perubahan
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 54.000.000,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
50.000.000,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 260.000.000,00
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 205.000.000,00
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
28.608.600.000,00
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
150.000.000,00
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5.800.000.000,00
15 Penataan Arsip 45.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16 Pengadaan Meubelair 80.000.000,00
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1.517.100.000,00
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.150.000.000,00
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100.000.000,00
21 Pengadaan Pakaian Olah Raga 500.000.000,00
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
26
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Pendidikan dan Pelatihan Formal 85.000.000,00
23 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
15.000.000,00
24 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 200.000.000,00
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
90.500.000,00
26 Penyusunan Laporan Keuangan 89.300.000,00
27 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 75.000.000,00
39.607.500.000,00
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
27
Tabel 2.2
Alokasi Rencana Anggaran Belanja Langsung Urusan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Tahun 2017
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Setelah Perubahan
1.05.1.05.02.16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.05.1.05.02.16.01 Pengamanan Unjuk Rasa 443.500.000,00
1.05.1.05.02.16.02 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
500.000.000,00
1.05.1.05.02.16.03 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana
85.000.000,00
1.05.1.05.02.16.04 Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut
Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
200.000.000,00
1.05.1.05.02.16.05 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
6.449.600.000,00
1.05.1.05.02.16.06 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas
2.370.941.400,00
1.05.1.05.02.16.07 Monitoring dan Evaluasi Penegakan
Perda
213.793.000,00
1.05.1.05.02.16.08 Operasi Gabungan Penertiban K3 744.000.000,00
1.05.1.05.02.16.09 Pengamanan Car Free Day 427.000.000,00
1.05.1.05.02.16.10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi 0,00
1.05.1.05.02.16.11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS 65.000.000,00
1.05.1.05.02.16.12 Pengadaan Poster Himbauan K3 100.000.000,00
1.05.1.05.02.16.13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos
Siskamling
200.000.000,00
1.05.1.05.02.16.14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas 150.000.000,00
1.05.1.05.02.16.15 Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di
Kota Bekasi
100.000.000,00
1.05.1.05.02.16.16 Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi
270.600.000,00
1.05.1.05.02.16.17 Kajian Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
291.552.000,00
1.05.02.18 Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP 250.000.000,00
12.860.986.400,00
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja
adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun
2017.
Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp. 88.658.435.400,-,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
36.189.949.000,- dan Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 12.860.986.400,- dan
Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar Rp. 39.607.500.000,-sebagaimana tabel
3.1 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
ANGGARAN BELANJA
SATUAN POLISI PAMONG PRJA KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2017
NO JENIS BELANJA PAGU
Rp
1 Belanja Tidang Langsung 36.189.949.000,-
2 Belanja Langsung Penunjang Urusan 39.607.500.000,-
3 Belanja Langsung Urusan 12.860.986.400,-
JUMLAH 88.658.435.400,-
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk
membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang
diharapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang
berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Pengukuran dimaksud merupakan
hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
29
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan
kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/
program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran
dan tujuan.
Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber
yaitu :
a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan
bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang
terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil 70 s/d < 85 : Berhasil
55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
0 s/d < 55 : Kurang Berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 100.
Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0
(nol).
3.2 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menganalisa dan
mengukur kinerjanya guna mewujudkan visi dan misi organisasi, sasaran yang
ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
30
Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu)
Program serta 4 (empat) indikator kinerja dengan 12 (dua belas) kegiatan, sesuai
yang terdapat dalam tabel 3.2.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
31
Tabel 3.2
Sasaran Kinerja, Program, Indikator kinerja
BELANJA LANGSUNG URUSAN
Tahun 2017
NO INDIKATOR SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET PAGU
KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN Rp
I Wilayah Tertib K-3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas
Persen 15
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 Persen 12
Persentase Pos Siskampling yang berfungsi Persen 80
Persentase penurunan pelanggaran
kamtrantibmas Persen
6
1 Pengamanan Unjuk Rasa Tertanganinya Unjuk Rasa di Kota Bekasi
(persen) Persen 100 443.500.000 APBDP
2
Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
Terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan keagamaan di Kota Bekasi (persen)
Persen 100 500.000.000 APBDP
3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan
Bencana Terselenggaranya Perbantuan Linmas dalam bencana (Laporan Tahunan)
Dokumen 1 85.000.000
4
Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
ka HUT Satpol PP dan Linmas Tk. Kota Bekasi dan Provinsi (Event)
Kegiatan 2 200.000.000
5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi Tersusunnya Laporan Tahunan (Tahun) Dokumen 1 6.449.600.000
Tersusunnya Laporan Triwulan (Laporan) Dokumen 4
Terselenggaranya Kegiatan Anggota Satlinmas selama 12 Bulan (orang/bln)
Orang/Bulan 20.832
Tersusunnya Laporan Bulanan (Laporan) Dokumen 12
Pembinaan Anggota Satlinmas (Orang) Orang/Bulan 1736
6
Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas Tersedianya Seragam Linmas (orang) Stell 1736 2.370.941.400 APBDP
7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Penegakan Perda (Dokumen)
Dokumen 1 213.793.000
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
32
8
Operasi Gabungan Penertiban K3 Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Pramuka - Rawalumbu dan sekitarny (Kali)
Kali 4 744.000.000 APBDP
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Narogong - Bantargeba ng dan Sekitarnya (Kali)
Kali 10
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Jatiwaringin - pondok gede dan Sekitarnya (Kali)
Kali 8
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di
Jl. Harapan Indah dan sekitarny (Kali)
Kali 8
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Ir. H. Juanda dan Sekitarnya (Kali)
Kali 15
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Ahmad Yani dan Sekitarnya (Kali)
Kali 35
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di wilayah KH. Noer Ali - Bekasi barat dan sekitarnya (Kali)
Kali 15
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Dukuh jamrut - Mustika Jaya dan sekitarnya (Kali)
Kali 8
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl.
Swatantra - Jatiasih dan sekitarnya (Kali)
Kali 7
9 Pengamanan Car Free Day Terselenggaranya pengamanan car freeday di
Kota Bekasi (kali) Kali 39 427.000.000 APBDP
10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi Terlaksananya peningkatan keterampilan
kesemaptaan anggota satpol pp (orang) Orang 50 - DROP/APBDP
11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS Tersusunnya laporan tahunan dan laporan
triwulan penyelenggaraan kesekretariatan PPNS (Laporan)
Dokumen 1 65.000.000
12 Pengadaan Poster Himbauan K3 Tersedianya poster himbauan K3 (buah) Buah 500 100.000.000
13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling Tersedianya papan himbauan di Pos Siskamling
(buah) Buah 40 200.000.000
14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas Tersedianya Alat Komunikasi Massal di Setiap
kelurahan (unit) unit 35 150.000.000
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
33
15
Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kota Bekasi
Poster Meningkatkan Pemeliharaan Lingkungan dan Kamtrantibmas (Lembar)
Lembar 936 100.000.000
16 Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi
Tersedianya Buku Kajian (buku) Buku 1 270.600.000 APBDP
17
Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kajian/ Dokumen)
Dokumen 1 291.552.000 APBDP
18
Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP Terlaksananya Keg. Jambore Satpol PP IV Tahun 2017 Tk. Prov. Jawa Barat (orang)
Orang 12 250.000.000 APBDP
Terlaksananya kegiatan pelatihan kesemaptaan bagi anggota Satpol PP 60 Org (Orang)
Orang 60
JUMLAH 12.860.986.400
3.3. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG URUSAN
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2017 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja tahun 2017, adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
PROGRAM/KEGIATAN FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
I Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas
Persen 15
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3
Persen 12
Persentase Pos Siskampling yang berfungsi
Persen 80
Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas
Persen 6
1 Pengamanan Unjuk Rasa Tertanganinya Unjuk Rasa di Kota Bekasi (persen)
Persen 100 443.500.000 93 93 310.975.000 70,12
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
34
2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
Terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan keagamaan di Kota Bekasi (persen)
Persen 100 500.000.000 100 100 472.305.000 94,46
3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya Perbantuan Linmas dalam bencana (Laporan Tahunan)
Dokumen 1 85.000.000 1 100 83.546.000 98,29
4 Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
ka HUT Satpol PP dan Linmas Tk. Kota Bekasi dan Provinsi (Event)
Kegiatan 2 200.000.000 2 100 191.167.000 95,58
5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
Tersusunnya Laporan Tahunan (Tahun) Dokumen 1 6.449.600.000 1 100 6.418.000.000 99,51
Tersusunnya Laporan Triwulan (Laporan) Dokumen 4 4 100
Terselenggaranya Kegiatan Anggota Satlinmas selama 12 Bulan (orang/bln)
Orang/Bulan 20.832 20.832 100
Tersusunnya Laporan Bulanan (Laporan) Dokumen 12 12 100
Pembinaan Anggota Satlinmas (Orang) Orang/Bulan 1736 1.736 100
6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas
Tersedianya Seragam Linmas (orang) Stell 1736 2.370.941.400 1.736 100 1.815.985.800 76,59
7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda (Dokumen)
Dokumen 1 213.793.000 1 100 210.479.600 98,45
8 Operasi Gabungan Penertiban K3 Terlaksananya Operasi Gabungan Penertiban di Kota Bekasi
Persen 100 744.000.000 100 684.635.000 92,02
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Pramuka - Rawalumbu dan sekitarny (Kali)
Kali 4 5 125
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Narogong - Bantargebang dan Sekitarnya (Kali)
Kali 5 5 100
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Jatiwaringin - pondok gede dan Sekitarnya (Kali)
Kali 3 3 100
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Harapan Indah dan sekitarny (Kali)
Kali 5 5 100
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda dan
Kali 14 14 100
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
35
Sekitarnya (Kali)
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ahmad Yani dan Sekitarnya (Kali)
Kali 10 10 100
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di wilayah KH. Noer Ali - Bekasi barat dan sekitarnya (Kali)
Kali 7 7 100
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Dukuh jamrut - Mustika Jaya dan sekitarnya (Kali)
Kali 4 3 75
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Swatantra - Jatiasih dan sekitarnya (Kali)
Kali 4 4 100
9 Pengamanan Car Free Day Terselenggaranya pengamanan car freeday di Kota Bekasi (kali)
Kali 39 427.000.000 35 97.38 399.024.000 93,45
10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi
Terlaksananya peningkatan keterampilan kesemaptaan anggota satpol pp (orang)
Orang 50 -
-
0 -
11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS Tersusunnya laporan tahunan dan laporan triwulan penyelenggaraan kesekretariatan PPNS (Laporan)
Dokumen 1 65.000.000
1 100 52.009.100 80,01
12 Pengadaan Poster Himbauan K3 Tersedianya poster himbauan K3 (buah) Buah 500 100.000.000
500 100 97.230.000 97,23
13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling
Tersedianya papan himbauan di Pos Siskamling (buah)
Buah 40 200.000.000
40 100 197.033.800 98,52
14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas Tersedianya Alat Komunikasi Massal di Setiap kelurahan (unit)
unit 35 150.000.000
35 100 149.755.000 99,84
15 Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kota Bekasi
Poster Meningkatkan Pemeliharaan Lingkungan dan Kamtrantibmas (Lembar)
Lembar 936 100.000.000
936 100 98.128.000 98,13
16 Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi
Tersedianya Buku Kajian (buku) Buku 1 270.600.000
1 100 268.802.000 99,34
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
36
17 Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kajian/ Dokumen)
Dokumen 1 291.552.000
1 100 287.062.000 98,46
18 Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP Terlaksananya Keg. Jambore Satpol PP IV Tahun 2017 Tk. Prov. Jawa Barat (orang)
Orang 12 250.000.000
12 100 242.609.000 97,04
Terlaksananya kegiatan pelatihan kesemaptaan bagi anggota Satpol PP 60 Org (Orang)
Orang 60 60 100
JUMLAH 12.860.986.400 11.978.746.300 93.14
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
37
3.3.1 Analisa dari pencapaian Indikator kinerja Utama sebagai berikut :
Tabel 3.3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama
NO
. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
RPJMD
TARGET
TAHUN 2017 REALISASI
KETERANGAN
1. Meningkatnya
ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat
Meningkatnya
penyelenggara
an ketertiban
umum dan
ketenteraman
masyarakat
Wilayah tertib
K-3 2 % 5 % 37 % Jumlah pelanggaran gangguan
kantrantibmas Kondisi Awal
sebanyak 4133 pelanggaran,
tahun 2017 pelanggaran
kantrantibmas sebanyak 2580,
terjadi penurunan sebesar 37 %
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
38
Berdasarkan tabel 3.3.1 hasil pengukuran indikator kinerja utama dapat dijabarkan sebagai
berikut :
Target indikator Kinerja utama Wilayah Tertib K-3 pada tahun 2017 target berdasarkan RPJMD
dan Rencana Strategis sebesar 5 %, tercapai sebesar 37% atau, hal ini berdasarkan data Jumlah
pelanggaran gangguan kantrantibmas pada kondisi awal tahun 2013 sebanyak jumlah
pelanggaran 4133, tahun 2017 jumlah pelanggaran gangguan kantrantibmas sebanyak 2580,
capaian indikator kinerja utama dengan predikat Sangat Berhasil.
Rincian pelanggaran gangguan kantrantibmas sebagai berikut :
ANGKA KRIMINALITAS KOTA BEKASI
TAHUN ANGKA KRIMINALITAS
KOTA BEKASI
2012 4121
2013 4133
2014 3941
2015 3612
2016 3632
2017 2580
JUMLAH KEJADIAN YANG BERKAITAN DENGAN GANGGUAN KANTRANTIBMAS
DIWILAYAH KOTA BEKASI TAHUN 2017
NO KEJADIAN JUMLAH
1 PEMBUNUHAN 8
2 ANIAYA BERAT 138
3 PENCURIAN BERAT 279
4 CURAS 70
5 PENCURIAN RODA 2 129
6 PENCURIAN RODA 4 16
7 PEMERASAN DAN ANCAMAN 52
8 KEBAKARAN 29
9 PERJUDIAN 6
10 PERKOSAAN 1
11 NARKOTIKA 670
12 PENGGELAPAN 173
13 PENIPUAN 201
14 PENGRUSAKAN 17
15 PEMBAKARAN 1
16 PENGROYOKAN 91
17 PENADAHAN 18
18 CURI BIASA 97
19 CABUL/ZINA/ASUSILA 52
20 PERBUATAN TIDAK SENANG 18
21 PENYEROBOTAN TANAH 7
22 PEMALSUAN SURAT/KET PALSU 25
23 FITNAH 0
24 PENGHINAAN 3
25 PENCEMARAN NAMA BAIK 4
26 ANIAYA RINGAN 20
27 SENJATA TAJAM 0
28 KECELAKAAN LALULITAS 294
29 KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA 64
30 PELANGGARAN HAK CIPTA 0
31 PENCULIKAN 3
32 KEJADIAN LAIN-LAIN 94
JUMLAH 2580
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
39
3.3.2 Analisa dari pencapaian Indikator kinerja Program sebagai berikut :
Tabel 3.3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Program
Indikator
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
(outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
pada Awal
RPJMD
TA. 2017
Keterangan
Target Realisasi
1 2 4 5 6
Wilaya tertib K3 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Persentase Peningkatan Deteksi
Dini dan Pemantauan
kamtrantibmas
% 0 15 - Data pada Kesbangpol Kota
Bekasi
Persentase Penyelesaian
Pelanggaran K-3
% 10 12 20.92 Jumlah pelanggaran tahun
perda kondisi awal sebanyak
1602, tahun 2017 jumlah
pelanggaran perda 1267, hal ini
berkurang sebesar 20.92.
Persentase Pos Siskampling yang
berfungsi
% 100 80 100.00 Jumlah pos siskamling 124 pos,
yang berfungsi 124 pos
Persentase penurunan
pelanggaran kamtrantibmas
% 2 6 37.58 Jumlah pelanggaran gangguan
kantrantibmas Kondisi Awal
sebanyak 4133 pelanggaran,
tahun 2017 pelanggaran
kantrantibmas sebanyak 2580,
terjadi penurunan sebesar 37.58
%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
40
Berdasarkan tabel 3.3.2 hasil pengukuran indikator kinerja program dapat dijabarkan sebagai
berikut :
1. Target indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan
kamtrantibmas pada tahun 2017 target berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis sebesar
15 %, tingkat capaian target tersebut dilaksanakan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi,
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi hanya sebagai penunjang atau pendukung kegiatan
peningkatan deteksi dini.
2. Target Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 pada tahun 2017
sebesar 12 % tercapai sebesar 20.92% atau tercapai 108,92 persen, hal ini berdasarkan data
Jumlah pelanggaran pada kondisi awal sebanyak 1602, tahun 2017 jumlah pelanggaran
perda 1267, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mampu mengurangi tingkat pelanggaran
perda K-3 di Kota Bekasi sebesar 20.92 % BERHASIL
3. Target Persentase Pos Siskampling yang berfungsi pada tahun 2017 sebesar 80 % tercapai
sebesar 100 %, hal ini berdasarkan data Pos Kamling yang berfungsi dari 124 pos siskamling,
seluruhnya masih berfungsi dan digunakan dalam menjaga keamanan lingkungan.
BERHASIL
4. Target Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas pada tahun 2017 sebesar 6%
tercapai 37.58 %, hal ini berdasarkan data pada kondisi awal RPJMD tahun 2013
pelanggaran gangguan kamtrantibmas sebesar 4133 pelanggaran, pada tahun 2017 terjadi
pelanggaran ganggunan kamtrantibmas sebesar 25.80 atau terjadi penurunan pelanggaran
gangguan kamtrantibmas sebesar 37.58 % BERHASIL
Total Akumulasi capaian target indicator kinerja Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak Kriminal SANGAT BERHASIL
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
41
3.3.3 Analisas dari pencapaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.3.3
Pencapaian Kinerja Fisik Kegiatan Belanja Langsung Urusan
Tahun 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN TARGET
FISIK
REALISASI KETERANGAN
FISIK PERSEN
I Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 Pengamanan Unjuk Rasa Tertanganinya Unjuk Rasa di Kota Bekasi (persen)
Persen 100 93 93 Tercapai
2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
Terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan keagamaan di Kota Bekasi (persen)
Persen 100 100 100 Tercapai
3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana
Terselenggaranya pelatihan penganggulangan bencana kebakaran
Kegiatan 1 1 100 Tercapai
Terselenggaranya Perbantuan Linmas dalam bencana (Laporan Tahunan)
Dokumen 1 1 100 Tercapai
4 Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
HUT Satpol PP dan Linmas Tk. Kota Bekasi dan Provinsi (Event)
Kegiatan 2 2 100 Tercapai
5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi Tersusunnya Laporan Tahunan (Tahun)
Dokumen 1 1 100 Tercapai
Tersusunnya Laporan Triwulan (Laporan)
Dokumen 4 4 100 Tercapai
Terselenggaranya Kegiatan Anggota Satlinmas selama 12 Bulan (orang/bln)
Orang/Bulan 20.832 20.832 100 Tercapai
Tersusunnya Laporan Bulanan (Laporan)
Dokumen 12 12 100 Tercapai
Pembinaan Anggota Satlinmas (Orang)
Orang/Bulan 1736 1.736 100 Tercapai
6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Tersedianya Seragam Linmas (orang) Stell 1736 1.736 100 Tercapai
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
42
Satlinmas
7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda (Dokumen)
Dokumen 1 1 100 Tercapai
8 Operasi Gabungan Penertiban K3 Terlaksananya Operasi Gabungan Penertiban di Kota Bekasi
Tercapai
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Pramuka - Rawalumbu dan sekitarnya (Kali)
Kali 4 5 125 Tercapai
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Narogong - Bantargebang dan Sekitarnya (Kali)
Kali 5 5 100 Tercapai
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Jatiwaringin - pondok gede dan Sekitarnya (Kali)
Kali 3 3 100 Tercapai
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Harapan Indah dan sekitarny (Kali)
Kali 5 5 100 Tercapai
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda dan Sekitarnya (Kali)
Kali 14 14 100 Tercapai
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ahmad Yani dan Sekitarnya (Kali)
Kali 10 10 100 Tercapai
Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di wilayah KH. Noer Ali - Bekasi barat dan sekitarnya (Kali)
Kali 7 7 100 Tercapai
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Dukuh jamrut - Mustika Jaya dan sekitarnya (Kali)
Kali 4 3 75 Belum tercapai
Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Swatantra - Jatiasih dan sekitarnya (Kali)
Kali 4 4 100 Tercapai
9 Pengamanan Car Free Day Terselenggaranya pengamanan car freeday di Kota Bekasi (kali)
Kali 39 35 97.38.00 Tercapai
10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi Terlaksananya peningkatan Orang 50 0 0 Drop Anggaran
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
43
keterampilan kesemaptaan anggota satpol pp (orang)
11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS Tersusunnya laporan tahunan dan laporan triwulan penyelenggaraan kesekretariatan PPNS (Laporan)
Dokumen 1 1 100
12 Pengadaan Poster Himbauan K3 Tersedianya poster himbauan K3 (buah)
Buah 500 500 100 Tercapai
13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling
Tersedianya papan himbauan di Pos Siskamling (buah)
Buah 40 40 100 Tercapai
14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas Tersedianya Alat Komunikasi Massal di Setiap kelurahan (unit)
unit 35 35 100 Tercapai
15 Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kota Bekasi
Poster Meningkatkan Pemeliharaan Lingkungan dan Kamtrantibmas (Lembar)
Lembar 936 936 100 Tercapai
16 Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi
Tersedianya Buku Kajian (buku) Buku 1 1 100 Tercapai
17 Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kajian/ Dokumen)
Dokumen 1 1 100 Tercapai
18 Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP Terlaksananya Keg. Jambore Satpol PP IV Tahun 2017 Tk. Prov. Jawa Barat (orang)
Orang 12 12 100 Tercapai
Terlaksananya kegiatan pelatihan kesemaptaan bagi anggota Satpol PP 60 Org (Orang)
Orang 60 60 100 Tercapai
JUMLAH 93,29
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
44
Berdasarkan table 3.3.3 diatas realisasi target kinerja kegiatan secara keseluruhan mencapai
93.29 %, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengamanan Unjuk rasa
Kegiatan Pengamanan Unjuk rasa dengan indikator kinerja tertanganinya unjuk rasa di Kota
Bekasi dengan target 100 % atau 30 kejadian unjuk rasa, realisasi capaian target sebesar
93.33 % atau 28 kejadian unjuk rasa, secara keseluruhan kejadian unjuk rasa di Kota Bekasi
Tertangani 100 %, adapun dari target 100 % atau 30 kejadian unjuk rasa, hanya tertangani
93.33 % atau 28 Kejadian unjuk rasa, dikarenakan pada tahun 2017 unjuk rasa di Kota
Bekasi hanya terjadi sebanyak 28 Kali Unjuk rasa, dengan rincian sebagai berikut :
NO TANGGAL KEJADIAN UNJUK RASA
1 19 Januari 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota dari Angkutan Antar Kota Elf 01
2 23 Januari 2017 Unjuk Rasa di Kantor walikota dari Guru Honorer se-Kota Bekasi
3 09 Februari2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Tingkat Buruh se-Kota Bekasi
4 20 Februari 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Front Pembela Honorer Indonesia Kota Bekasi
5 23 Februari 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Buruh PT Genindo Kota Bekasi
6 06 Maret 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Angkutan Umum K01
7 14 Maret 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Pemuda Untuk Pembangunan Rakyat
8 21 Maret 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Korban Penggusuran warga Jaka setia
9 21 Maret 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Elf K 01 a
10 04 April 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Elf K 01 A
11 20 April 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
12 20 April 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Aliansi Pemuda Peduli Bangsa
13 10 Mei 2017 Unjuk Rasa di Kantor walikota Bekasi dari Gabungan Serikat Buruh se-Kota Bekasi
14 10 Mei 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Gerakan Masyarakat Buruh Indonesia
15 12 Juli 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
16 17 Juli 2017 Unjuk Rasa di Kantor Dinas Pendidikan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
17 19 Juli 2017 Unjuk Rasa di Kantor Wali Kota Bekasi dari Forum Paguyuban Tanggul Berasatu Kali Abang Tengah Bekasi Utara
18 19 Juli 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Bekasi dari Forum Paguyuban Tanggul Berasatu Kali Abang Tengah Bekasi Utara
19 24 Juli 2017 Unjuk Rasa di Kantor Bapenda dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
20 13 September 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Bekasi dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
21 03 Oktober 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Aliansi Forum Independen Kota Bekasi
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
45
NO TANGGAL KEJADIAN UNJUK RASA
22 09 Oktober 2017 Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kota Bekasi dari Himpunan Mahasiswa Islam
23 07 Oktober 2017 Unjuk Rasa di Kantor Disnaker dari Aliansi Rakyat Peduli K3
24 09 November 2017 Unjuk Rasa di Kantor Disnaker dari Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia
25 14 November 2017 Unjuk Rasa di Kantor Disnaker dari Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia
26 20 November 2017 Unjuk Rasa di Kantor Disnaker dari Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia
27 21 Desember 2017 Unjuk Rasa di Kantor Walikota Dari Forum Korban Penggusuran Bekasi
28 21 Desember 2017 Unjuk Rasa di Kantor Disnaker dari FSPDSI, GSBI dan PT Armas Kota Bekasi
2. Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan dengan indicator kinerja
Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional dan keagamaan target 100 % kegiatan realisasi
100 %, dengan rincian kegiatan pengamanan sebagai berikut :
NO TANGGAL URAIAN KEGIATAN
HARI BESAR NASIONAL DAN KEAGAMAAN
KETERANGAN
1 11 Februari 2017 Tahun Baru Imlek
2 07 Maret 2017 Gerak Jalan HUT Kota Bekasi
3 09 Maret 2017 Ziarah & Tabur Bunga HUT
4 10 Maret 2017 Upacara HUT Kota Bekasi
5 27 Maret 2017 Hari Raya Nyepi
6 14 April 2017 Hari Paskah
7 25 April 2017 Isra Mi'raj
8 01 Mei 2017 Hari Buruh
9 02 Mei 2017 Hari Pendidikan
10 11 Mei 2017 Hari Waisak
11 22 Mei 2017 Hari Kebangkitan Nasional
12 29 Mei 2017 Tarling Agung Al-Barkah
13 30 Mei 2017 Tarling Nurul Huda
14 31 Mei 2017 Tarling Al-Furqon
15 02 Mei 2017 Tarling Baiturrahman
16 05 Mei 2017 Tarling Al-Barkah
17 06 Juni 2017 Tarling Al-Amin
18 07 Juni 2017 Tarling Al-Muqarrabin
19 09 Juni 2017 Tarling Hidayatulloh
20 11 Juni 2017 Tarling Agung Al-Barkah
21 12 Juni 2017 Tarling I'Tishom
22 13 Juni 2017 Tarling Nurul Huda Perwira
23 14 juni 2017 Tarling Ar-Raudah
24 15 Juni 2017 Tarling Al-Itihad
25 16 Juni 2017 Tarling Nurul Huda Jt. Makmur
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
46
26 18 Juni s.d 03 Juli 2017
Pengamanan Hari Raya Idhul Fitri 1438 H
Pengamanan Hari raya idul fitri H-7 s.d H+7 sebanyak 14 Kegiatan
27 27 Juli s.d 26 Agustus 2017
Pemberangkatan Haji Pengamanan Jema'ah haji sebanyak 31 kegiatan, dari pemberangkatan s.d Kepulangan Jema'ah haji pada Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Kota Bekasi
28 10 Agustus 2017 Gerak Jalan HUT RI
29 06 Agustus 2017 Hari Keluarga Nasional
30 07 Agustus 2017 Hari Koprasi
31 15 Agustus 2017 Hari Pramuka
32 22 Agustus 2017 Pembukaan MTQ XIX
33 16 Agustus 2017 Renungan Suci HUT RI
34 17 Agustus 2017 Upacara HUT RI
35 26 Agustus 2017 Penutupan MTQ XIX
36 27 Agustus 2017 Hari Anti Narkotika
37 01 September 2017 Hari Raya Idul Adha 1438 H
38 12 September 2107 Hari Olahraga Nasional
39 20 September 2017 1 Muharam 1439 H
40 01 Oktober 2017 Hari Anak Nasional
41 02 Oktober 2017 Hari Kesaktian Pancasila
42 30 Oktober 2017 Sumpah Pemuda
43 09 November 2017 Ziarah Hari Pahlawan
44 10 November 2017 Upacara Hari Pahlawan
45 29 November 2017 Upacara HUT KORPRI
46 03 Desember 2017 Peringatan Hari AIDS Sedunia
tingkat Kota Bekasi
47 05 Desember 2017 Maulid Nabi Muhammad SAW
48 13 Desember 2017 Upacara Hari Nusantara
49 21 Desember 2017 Ziarah dan Tabur Bunga dalam
Rangka Peringatan Hari Ibu
50 22 Desember 2017 Upacara dalam rangka Hari Ibu
51 25 Desember 2017 Hari Raya Natal
52 31 Desember 2017 Perayaan Malam Tahun Baru
3. Perbantuan Satlinmas dalam penganggulangan bencana
Kegiatan Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana dengan 2 (dua) indicator
kinerja, sebagai berikut :
a. Jumlah kegiatan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran, target 1 kegiatan,
realisasi 1 kegiatan atau tercapai 100 %
b. Jumlah laporan petugas perbantuan Satlinmas, target 1 laporan dalam 1 tahun, realisasi
1 laporan dalam 1 tahun atau tercapai 100 %
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
47
4. Kegiatan Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Hut Linmas Tk Pusat, Provinsi dan Kota
Bekasi.
Kegiatan Rangkaian HUT Satpol PP dan Hut Linmas Kota Bekasi dengan 2 (dua) indicator
kinerja kegiatan sebagai berikut :
a. Terselenggaranya HUT Satpol PP Tingkat Kota Bekasi target 1 kegiatan, realisasi 1
kegiatan atau tercapai 100 %
b. Partisipasi HUT Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Barat target 1 kegiatan, realisasi 1
kegiatan atau tercapai 100 %
5. Kegiatan Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
Kegiatan Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi dengan 5 (lima) indicator kinerja
kegiatan, sebagai berikut :
a. Tersusunnya laporan tahunan target 1 laporan, realisasi 1 laporan atau tercapai 100 %
b. Tersusunnya laporan triwulan target 4 laporan, realisasi 4 laporan atau tercapai 100 %
c. Terselenggaranya kegiatan anggota linmas selama 12 bulan, target jumlah anggota
linmas 1736 di kali 12 bulan atau 20.832 Orang/bulan, terealisasi 20.832
Orang/kegiatan atau tercapai 100 %
d. Tersusunnya laporan bulanan target 12 laporan atau dokumen, realisasi 12 laporan atau
tercapai 100 %
e. Terselenggaranya pembinaan anggota linmas target 1736 Orang, realisasi 1736 Orang
atau tercapai 100 %
6. Kegiatan Pengadaan Pakaian seragam Petugas Satlinmas
Kegiatan Pengadaan Pakaian seragam Petugas Satlinmas dengan indikator kinerja
tersedianya pakaian seragam petugas satlinmas beserta peralatan dan perlengkapan
sebanyak 1736 stell , realisasi 1736 stell berikut dengan peralatan dan perlengkapannya atau
tercapai 100 %
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Perda
Kegiatan monitoring dan evaluasi Penegakkan Perda dengan indikator kinerja 1 laporan ,
realisasi 1 laporan atau 100 %, adapun kegiatan monitoring dan evaluasi penegakkan perda
dilaksanakan sebagai berikut :
a. Monitoring pada tempat hiburan dan panti pijat
b. Monitoring perijinan usaha yang diduga habis masa berlaku izinnya atau tidak berizin
c. Monitoring toko-toko obat yang diduga menjual obat-obatan terlarang
d. Monitoring pelanggaran kawasan bebas becak
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
48
e. Monitoring Pedagang Kaki Lima pada acara Car Free Day
8. Kegiatan Operasi Gabungan Penertiban K3
Kegiatan Operasi Gabungan Penertiban K3 dengan 9 (sembilan) indikator kinerja operasi
gabungan, sebagai berikut :
a. Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Pramuka - Rawalumbu dan
sekitarnya, target 4 kali kegiatan, realisasi 5 kali atau tercapai 125 %, realisasi melebih
target dikarenakan adanya laporan warga terkait aktifitas anak-anak remaja yang
melakukan yang mengganggun ketentraman masyarakat
b. Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Narogong - Bantargebang dan
Sekitarnya target 5 kali kegiatan, realisasi 5 kali atau tercapai 100 %
c. Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Jatiwaringin - pondok gede dan
Sekitarnya, target 3 kali kegiatan, realisasi 3 kali atau tercapai 100 %
d. Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di Jl. Harapan Indah dan sekitarny, target
5 kali kegiatan, realisasi 5 kali atau tercapai 100 %
e. Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ir. H. Juanda dan Sekitarnya, target 14
kali kegiatan, realisasi 14 kali atau tercapai 100 %
f. Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Ahmad Yani dan Sekitarnya, target 10
kali kegiatan, realisasi 10 kali atau tercapai 100 %
g. Operasi gabungan penertiban pelanggaran K3 di wilayah KH. Noer Ali - Bekasi barat
dan sekitarnya, target 7 kali kegiatan, realisasi 7 kali atau tercapai 100 %
h. Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Dukuh jamrut - Mustika Jaya dan
sekitarnya, target 4 kali kegiatan, realisasi 3 kali atau tercapai 75 %
i. Operasi gabungan Penertiban pelanggaran K3 Jl. Swatantra - Jatiasih dan sekitarnya,
target 4 kali kegiatan, realisasi 4 kali atau tercapai 100 %
9. Kegiatan Pengamanan Car Free Day
Kegiatan Pengamanan Car Free Day dengan indikator kinerja 39 kali pelaksanaan kegiatan
pengamanan car free day, realisasi 35 kali kegiatan pengamanan car free day atau 97.38 %,
pada dasarnya kegiatan pengamanan car free day 100 % dilaksanakan, adapun 4 kali
kegiatan car free day atau 2.62 persen tidak terlaksana dikarenakan tidak ada kegitan car
free day selama hari raya idul fitri 1438 H.
10. Kegiatan Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi
Kegiatan Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi, dengan indikator target terlaksananya
kegiatan peninkatan keterampilan kesemaptaan anggota Satpol PP sebanyak 50 orang,
realisasi 0 (nol) orang, atau 0 %, dikarenakan kegiatan tersebut tumpang tindih dengan
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
49
kegiatan BKPPD Kota Bekasi selanjutnya kegiatan tersebut dihapuskan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS
Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS, terdiri dari 2 (dua) indikator target,
dengan rincian sebagai berikut :
a. Tersusunnya laporan tahunan dengan target 1 dokumen laporan, realisasi 1 Dokumen
laporan atau tercapai 100 %
b. Tersusunnya laporan triwulan dengan target 1 dokumen laporan, realisasi 1 Dokumen
laporan atau tercapai 100 %
12. Kegiatan Pengadaan Poster Himbauan K3
Kegiatan Pengadaan Poster Himbauan K3 dengan indikator target tersedianya poster
himbauan K3 sebanyak 500 buah poster, realisasi target 500 buah poster atau tercapai 100
%
13. Kegiatan Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling
Kegiatan Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling dengan indikator target
tersedianya Papan Himbauan sebanyak 40 buah, realisasi target 40 buah papan himbauan
atau tercapai 100 %
14. Kegiatan Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas
Kegiatan Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas dengan indikator tersedianya alat
komunikasi berupa radio panggil target 35 unit handy talki, terealisasi 35 unit handy talky
atau tercapai 100 %
15. Kegiatan Pengadaan stiker himbauan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kota
Bekasi.
Kegiatan Pengadaan stiker himbauan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kota
Bekasi dengan indikator target tersedianya stiker himbauan menjaga keamanan dan
ketertiban lingkungan sebanyak 936 buah, realisasi target 936 stiker himbauan menjaga
keamanan dan ketertiban lingkungan atau tercapai 100 %
16. Kegiatan Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota
Bekasi Tersedianya Buku Kajian.
Kegiatan Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota
Bekasi dengan indikator target tersedianya Buku Kajian sebanyak 1 buah buku hasil kajian,
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
50
realisasi target 1 buku kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit
Masyarakat Kota Bekasi atau tercapai 100 %.
17. Kegiatan Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat.
Kegiatan Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat dengan indikator target Tersedianya 1 (satu) Dokumen Hasil Kajian
Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, realisasi target 1 (satu)
Dokumen Hasil Kajian Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
atau tercapai 100 %.
Total Akumulasi capaian target indicator kinerja kegiatan Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal sebesar 93.29 % atau SANGAT
BERHASIL.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
51
3.3.4 Analisasi dari pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut :
Tabel 3.3.4
Pencapaian Kinerja Keuangan Belanja Langsung Urusan
NO PROGRAM/KEGIATAN
PAGU REALISASI
PERSEN KETERANGAN SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp
I Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 Pengamanan Unjuk Rasa 256.000.000 443.500.000 310.975.000 70,12 EFEKTIF/EFISIEN
2 Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
400.000.000 500.000.000 472.305.000 94,46 EFEKTIF
3 Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana
85.000.000 85.000.000 83.546.000 98,29 EFEKTIF
4 Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
200.000.000 200.000.000 191.167.000 95,58 EFEKTIF
5 Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
6.449.600.000 6.449.600.000 6.418.000.000 99,51 EFEKTIF
6 Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas
5.400.000.000 2.370.941.400 1.815.985.800 76,59 EFEKTIF/EFISIEN
7 Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda
213.793.000 213.793.000 210.479.600 98,45 EFEKTIF
8 Operasi Gabungan Penertiban K3
494.000.000 744.000.000 684.635.000 92,02 EFEKTIF
9 Pengamanan Car Free Day 320.000.000 427.000.000 399.024.000 93,45 EFEKTIF
10 Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi
250.000.000 - - - DROP ANGGARAN
11 Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS
65.000.000 65.000.000 52.009.100 80,01 EFEKTIF/EFISIEN
12 Pengadaan Poster Himbauan K3
100.000.000 100.000.000 97.230.000 97,23 EFEKTIF
13 Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling
200.000.000 200.000.000 197.033.800 98,52 EFEKTIF
14 Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas
150.000.000 150.000.000 149.755.000 99,84 EFEKTIF
15
Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kota Bekasi
100.000.000 100.000.000 98.128.000 98,13 EFEKTIF
16
Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi
300.000.000 270.600.000 268.802.000 99,34 EFEKTIF
17 Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
300.000.000 291.552.000 287.062.000 98,46 EFEKTIF
18 Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP
250.000.000 250.000.000 242.609.000 97,04 EFEKTIF
JUMLAH 15.533.393.000 12.860.986.400 11.978.746.300 93,14 EFEKTIF
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
52
Berdasarkan table 3.3.4 diatas realisasi target keuangan pagu anggaran kegiatan dapat
dijabarkan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa dengan pagu sebelum perubah sebesar Rp.
256.000.000 sesudah perubah 443.500.000, relisassi penyerapan anggar sebesar
310.975.000 tercapai 70,12 % (EFEKTIF/EFISIEN)
2. Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan pagu sebelum perubahan sebesar
Rp. 400.000.000, setelah perubahan pagu menjadi Rp. 500.000.000, realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp. 472.305.000 tercapai 94,46 (EFEKTIF)
3. Kegiatan Perbantuan Satlinmas dan Penanggulangan Bencana, pagu Rp. 85.000.000,
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 83.546.000 tercapai 98,29 (EFEKTIF)
4. Penyenggaraan Hut Satpol PP dan Hut Linmas Tk. Pusat, Tk. Provinsi dan Kota Bekasi
pagu Rp. 200.000.000, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 191.167.000, tercapai
95,58 % (EFEKTIF/EFISIEN)
5. Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi pagu Rp 6.449.600.000, realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp.6.418.000.000., tercapai 99,51 % (EFEKTIF )
6. Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas Pagu sebelum perubahan Rp.
5.400.000.000, setelah perubahan pagu menjadi 2.370.941.400, reakusasi peyerapan
anggaran Rp. 1.815.985.800, tercapai 76,59 % ( EFEKTIF/EFISIEN)
7. Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda Pagu sebelum perubah Rp. 213.793.000 ,- Pagu
Setelah perubahan Rp. 213.793.000, Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
210.479.600,- tercapai 98,45 % (EFEKTIF)
8. Operasi Gabungan Penertiban K3 Pagu sebelum perubah Rp. 494.000.000, pagu setelah
perubahan Rp. 744.000.000, Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 684.635.000
tercapai 92,02% (EFEKTIF)
9. Pengamanan Car Free Day Pagu sebelum perubah Rp. 320.000.000,- Pagu Setelah
perubahan Rp. 427.000.000,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 399.024.000
tercapai 93,45 (EFEKTIF)
10. Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi Pagu sebelum perubah Rp. 250.000.000 Pagu
Setelah perubahan Rp. 0 (nol) Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 (nol) tercapai
0 % (DROP ANGGARAN)
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS Pagu sebelum perubah Rp. 65.000.000 Pagu
Setelah perubahan Rp. 65.000.000 Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.009.100
tercapai 80,01 % (EFEKTIF/EFISIEN)
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
53
12. Pengadaan Poster Himbauan K3 Pagu sebelum perubah Rp. 100.000.000 Pagu Setelah
perubahan Rp. 100.000.000,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.230.000
tercapai 97,23 % (EFEKTIF)
13. Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling Pagu sebelum perubah Rp. 200.000.000
Pagu Setelah perubahan Rp. 200.000.000 Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
197.033.800 tercapai 98,52 % (EFEKTIF)
14. Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas Pagu sebelum perubah Rp. 150.000.000,- Pagu
Setelah perubahan Rp. 150.000.000,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
149.755.000,- tercapai 99,84 (EFEKTIF)
15. Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kota
Bekasi Pagu sebelum perubah Rp. 100.000.000,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp. 98.128.000,- tercapai 98,13% (EFEKTIF)
16. Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi Pagu
sebelum perubah Rp. 300.000.000,- Pagu Setelah perubahan Rp. 270.600.000 Realisasi
penyerapan anggaran sebesar Rp. 268.802.000 tercapai 99,34, perubahan anggaran
dikarenakan ada efisiesin anggaran hasil lelang umum sebesar Rp. 31.198.000,
(EFEKTIF/EFIESIEN)
17. Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pagu sebelum perubah Rp. 300.000.000 Pagu Setelah perubahan Rp. 291.552.000
Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 287.062.000tercapai 98,46. perubahan
anggaran dikarenakan ada efisiesin anggaran hasil lelang umum sebesar Rp. 12.938.000,-
(EFEKTIF/EFIESIEN).
18. Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP Pagu sebelum perubah Rp. 250.000.000 ,- Pagu
Setelah perubahan Rp. 250.000.000 Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
242.609.000 tercapai 97,04 % (EFEKTIF)
Total Akumulasi capaian target indicator kinerja keuangan Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal sebesar 93.14 % kategori SANGAT
BERHASIL.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
54
3.4. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada tahun 2017 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2017, adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi
belanja langsung penunjang urusan dapat diuraikan sebagai berikut :
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
PROGRAM/KEGIATAN FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen 100 35.630.600.000 99,45% 32.469.610.317
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dinas Satpol PP Kota Bekasi
Bulan 12 - 10 83,33% - -
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pembayaran Internet kantor
Bulan 12 28.000.000 12 100,00% 15.229.973 54,39
Tersedianya Pembayaran Rekening Telpon Kantor
Bulan 12 12 100,00%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor
Jenis 27 20.000.000 27 100,00% 18.979.000 94,90
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Jenis 67 120.000.000 67 100,00% 117.806.300 98,17
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kartu anggota satpol PP
orang 880 130.000.000 880 100,00% 127.209.000 97,85
Tersedianya kalender satpol PP eksemplar 500 500 100,00%
Tersedianya barang cetakan jenis 24 24 100,00%
Tersedianya Kartu Parkir Kendaraan
buah 500 500 100,00%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedian komponen instalasi listrik
Jenis 12 10.000.000 12 100,00% 7.683.000 76,83
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya terminal flasdisk bh 25 150.000.000 25 100,00% 142.060.000 94,71
Tersedianya Printer multifunction unit 4 4 100,00%
Tersedianya kalkulator unit 6 6 100,00%
Tersedianya keyboard bh 6 6 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
55
Tersedianya AC 2 PK unit 1 1 100,00%
Tersedianya Wireless TP Link bh 2 2 100,00%
Tersedianya flasdisk 32 GB bh 9 9 100,00%
Tersedianya mesin absensi unit 2 2 100,00%
Tersedianya penghancur kertas unit 5 5 100,00%
Tersedianya mouse bh 12 12 100,00%
Tersedianya personal komputer unit 2 2 100,00%
Tersedianya handycam unit 1 1 100,00%
Tersedianya handy talky unit 4 4 100,00%
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya sound system wireless portable
unit 1 54.000.000 1 100,00% 52.450.000 97,13
Tersedianya CCTV paket 1 1 100,00%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
tersedianya surat kabar skala lokal
exemplar 3696 50.000.000 3696 100,00% 49.795.000 99,59
Tersedianya surat kabar skala nasional
exemplar 5544 5544 100,00%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman softdrink tamu dus 205 260.000.000 205 100,00% 259.869.044 99,95
Teh pak 24 24 100,00%
Makanan Tamu dus 239 239 100,00%
Air MIneral Galon galon 660 660 100,00%
Air Mineral Gelas dus 660 660 100,00%
Snack Tamu (dus) dus 240 240 100,00%
Snack Rapat (dus) dus 3400 3400 100,00%
Gula Putih kg 12 12 100,00%
Parsel Buah parsel 10 10 100,00%
Kopi box 40 40 100,00%
MakaN dus 1899 1899 100,00%
Makan Rapat dus 900 900 100,00%
Kue Kering toples 48 48 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
56
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi
Orang 500 205.000.000 500 100,00% 199.729.000 97,43
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga administrasi/Teknis perkantoran
orang 5424 28.608.600.000 4865 89,69% 25.490.275.000 89,10
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Dialog interaktif / Talkshow radio
kali 12 150.000.000 12 100,00% 144.415.000 96,28
Terlaksananya advetorial surat kabar skala bekasi
kali 9 9 100,00%
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya piket harian, hari libur dan hari libur Nasional
hari 244 5.800.000.000 244 100,00% 5.799.400.000 99,99
15 Penataan Arsip Tersedianya lemari arsip 2 pintu sliding kaca tinggi plat besi
unit 2 45.000.000 2 100,00% 44.710.000 99,36
Tersedianya lemari arsip plat besi unit 1 1 100,00%
Tersedianya filling kabinet 4 laci unit 1 1 100,00%
Lemari arsip plat besi unit 1 1 100,00%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
Persen 100 1.672.100.000 100,00% 1.633.623.600
16 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meja kerja staff Unit 6 80.000.000 6 100,00% 74.040.400 92,55
Tersedianya kursi Kerja Staff Unit 9 9 100,00%
Tersedianya Sofa Unit 1 1 100,00%
Tersedianya kursi ruang rapat Unit 13 13 100,00%
Tersedianya kursi rapat pejabat Unit 5 5 100,00%
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Belanja BBM Jenis Pertamax
Unit 65 1.517.100.000 65 100,00% 1.484.611.700 97,86
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Kantor SATPOL PP Kota Bekasi
Jenis 15 75.000.000 15 100,00% 74.971.500 99,96
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur (%)
Persen 100 1.750.000.000 83,33% 789.909.800
19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pembawa PATAKA
stell 13 1.150.000.000 13 100,00% 245.659.000 21,36
Tersedianya pakaian dinas lapangan beserta
stell 700 0 0,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
57
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya
stell 100 100 100,00%
Tersedianya pakaian dinas Upacara beserta perlengkapannya
stell 20 20 100,00%
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya Baju Adat/Daerah stell 100 100.000.000 100 100,00% 97.700.000 97,70
21 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga dan perlengkapannya
stell 867 500.000.000 867 100,00% 446.550.800 89,31
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur (%)
Persen 100 300.000.000 100,00% 283.650.180
22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Orang 7 85.000.000 7 100,00% 84.025.600 98,85
23 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Orang 5 15.000.000 5 100,00% 9.392.580 62,62
24 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
Jumlah peserta pelatihan Beladiri Orang 50 200.000.000 50 100,00% 190.232.000 95,12
Jumlah peserta pelatihan penanggulangan huru hara
Orang 35 35 100,00%
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persen 100 254.800.000 100,00% 230.687.000
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya rencana strategis periode 2017-2018
Dokumen 1 90.500.000 1 100,00% 71.893.000 79,44
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 4 4 100,00%
Tersedianya laporan Analisis Jabatan
Dokumen 1 1 100,00%
Tersedianya laporan Analisis Beban Kerja
Dokumen 1 1 100,00%
Tersedianya laporan Evaluasi Jabatan
Dokumen 1 1 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
58
Tersedianya laporan Kelas Jabatan
Dokumen 1 1 100,00%
26 Penyusunan Laporan Keuangan Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan 1 89.300.000 1 100,00% 89.300.000 100,00
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Laporan 12 12 100,00%
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan 2 2 100,00%
27 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
Buku Rencana Kerja Tahun 2018 Dokumen 1 75.000.000 1 100,00% 69.494.000 92,66
JUMLAH
39.607.500.000
97,1 35.407.480.897 83,81
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
59
3.4.1 Analisa dari pencapaian Indikator kinerja Program Belanja Langsung Penunjang Urusan sebagai berikut :
Tabel 3.4.1
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
BELANJA LANSUNG PENUNJANG URUSAN
TAHUN 2017
Indikator Sasaran Program Indikator Kinerja Program
(outcome) Satuan
Kondisi
Kinerja pada
Awal RPJMD
TA. 2017
Keterangan
Target
Realisasi
1 2 3 4 5 6
Wilayah Tertib K3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen 100 100 99,45%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persen 100 100 100,00%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Optimalisasi peningkatan disiplin aparatur (%)
Persen 100 100 83,33%
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur
Persen 100 100 100,00%
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persen 100 100 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
60
Berdasarkan tabel 3.4.1 hasil pengukuran indikator kinerja program Belanja Langsung
Penunjang Urusan dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2017 Target indikator Kinerja
berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis adalah Optimalisasi Pelayanan Administrasi
Perkantoran sebesar 100 %, tingkat capaian target 99.45 % dengan predikat SANGAT
BERHASIL
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017 dengan target
indikator kinerja Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100 %
tercapai sebesar 100% dengan predikat SANGAT BERHASIL
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2017 dengan target indikator
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 100 % tercapai sebesar 83.33 %, dengan
predikat BERHASIL
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2017 dengan target
indikator Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100 % tercapai
sebesar 100 %, dengan predikat SANGAT BERHASIL
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada
tahun 2017 dengan target indikator Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100 % tercapai sebesar 100 %, dengan
predikat SANGAT BERHASIL
Total Akumulasi capaian target indicator kinerja Belanja Langsung Penunjang Urusan
sebesar 97.10 % dengan Predikat SANGAT BERHASIL.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
61
3.4.2 Analisas dari pencapaian realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.4.2
Pencapaian Kinerja Fisik Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan
Tahun 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
PROGRAM/KEGIATAN FISIK FISIK %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat dinas Satpol PP Kota Bekasi
Bulan 12 10 83,33%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pembayaran Internet kantor Bulan 12 12 100,00%
Tersedianya Pembayaran Rekening Telpon Kantor Bulan 12 12 100,00%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Jenis 27 27 100,00%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Jenis 67 67 100,00%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kartu anggota satpol PP orang 880 880 100,00%
Tersedianya kalender satpol PP eksemplar 500 500 100,00%
Tersedianya barang cetakan jenis 24 24 100,00%
Tersedianya Kartu Parkir Kendaraan buah 500 500 100,00%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedian komponen instalasi listrik Jenis 12 12 100,00%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya terminal flasdisk bh 25 25 100,00%
Tersedianya Printer multifunction unit 4 4 100,00%
Tersedianya kalkulator unit 6 6 100,00%
Tersedianya keyboard bh 6 6 100,00%
Tersedianya AC 2 PK unit 1 1 100,00%
Tersedianya Wireless TP Link bh 2 2 100,00%
Tersedianya flasdisk 32 GB bh 9 9 100,00%
Tersedianya mesin absensi unit 2 2 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
62
Tersedianya penghancur kertas unit 5 5 100,00%
Tersedianya mouse bh 12 12 100,00%
Tersedianya personal komputer unit 2 2 100,00%
Tersedianya handycam unit 1 1 100,00%
Tersedianya handy talky unit 4 4 100,00%
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya sound system wireless portable unit 1 1 100,00%
Tersedianya CCTV paket 1 1 100,00%
Tersedianya perlengkapan dapur seat 1 1 100,00%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
tersedianya surat kabar skala lokal exemplar 3696 3696 100,00%
Tersedianya surat kabar skala nasional exemplar 5544 5544 100,00%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman softdrink tamu dus 205 205 100,00%
Teh pak 24 24 100,00%
Makanan Tamu dus 239 239 100,00%
Air MIneral Galon galon 660 660 100,00%
Air Mineral Gelas dus 660 660 100,00%
Snack Tamu (dus) dus 240 240 100,00%
Snack Rapat (dus) dus 3400 3400 100,00%
Gula Putih kg 12 12 100,00%
Parsel Buah parsel 10 10 100,00%
Kopi box 40 40 100,00%
MakaN dus 1899 1899 100,00%
Makan Rapat dus 900 900 100,00%
Kue Kering toples 48 48 100,00%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi Orang 500 500 100,00%
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Tenaga administrasi/Teknis perkantoran
orang 5424 4865 89,69%
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Dialog interaktif / Talkshow radio kali 12 12 100,00%
Terlaksananya advetorial surat kabar skala bekasi kali 9 9 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
63
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya piket harian, hari libur dan hari libur Nasional
hari 244 244 100,00%
15 Penataan Arsip Tersedianya lemari arsip 2 pintu sliding kaca tinggi plat besi
unit 2 2 100,00%
Tersedianya lemari arsip plat besi unit 1 1 100,00%
Tersedianya filling kabinet 4 laci unit 1 1 100,00%
Lemari arsip plat besi unit 1 1 100,00%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)
16 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meja kerja staff Unit 6 6 100,00%
Tersedianya kursi Kerja Staff Unit 9 9 100,00%
Tersedianya Sofa Unit 1 1 100,00%
Tersedianya kursi ruang rapat Unit 13 13 100,00%
Tersedianya kursi rapat pejabat Unit 5 5 100,00%
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Belanja BBM Jenis Pertamax Unit 65 65 100,00%
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Kantor SATPOL PP Kota Bekasi
Jenis 15 15 100,00%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur (%)
19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pembawa PATAKA stell 13 13 100,00%
Tersedianya pakaian dinas lapangan beserta perlengkapannya
stell 700 0 0,00%
Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya
stell 100 100 100,00%
Tersedianya pakaian dinas Upacara beserta perlengkapannya
stell 20 20 100,00%
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Baju Adat/Daerah stell 100 100 100,00%
21 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga dan perlengkapannya
stell 867 867 100,00%
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur (%)
Persen 100 100,00%
22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Orang 7 7 100,00%
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
64
23 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Orang 5 5 100,00%
24 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur Jumlah peserta pelatihan Beladiri Orang 50 50 100,00%
Jumlah peserta pelatihan penanggulangan huru hara
Orang 35 35 100,00%
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya rencana strategis periode 2017-2018 Dokumen 1 1 100,00%
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 4 4 100,00%
Tersedianya laporan Analisis Jabatan Dokumen 1 1 100,00%
Tersedianya laporan Analisis Beban Kerja Dokumen 1 1 100,00%
Tersedianya laporan Evaluasi Jabatan Dokumen 1 1 100,00%
Tersedianya laporan Kelas Jabatan Dokumen 1 1 100,00%
26 Penyusunan Laporan Keuangan Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan 1 1 100,00%
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Laporan 12 12 100,00%
Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan 2 2 100,00%
27 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Buku Rencana Kerja Tahun 2018 Dokumen 1 1 100,00%
JUMLAH
97,10
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
65
Berdasarkan tabel 3.4.2 hasil pengukuran indikator fisik kegiatan Belanja Langsung Penunjang
Urusan dapat dijabarkan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini diadakan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan
operasional perkantoran dengan tujuan agar informasi dan komunikasi tertulis yang
menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan instansi dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mulai dari surat masuk,
surat keluar, pendidtribusian surat baik ke SKPD maupun keluar Pemerintah Kota
Bekasi dilaksanakan dari bulan Januari s.d Oktober 2017. Dengan demikian capaian
kinerja pada kegiatan ini adalah 83.33% dengan predikat Berhasil.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini diadakan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan operasional
perkantoran agar aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan berjalan lancar,
tertib dan tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik memfasilitis
pembiayaan rekening telepon selama 12 bulan dan pembiyaan jaringan internet
selama 12 bulan, mulai dari bulan Januari s.d Desember 2017, capaian target kinerja
pada kegiatan ini 100 % dengan predikat Sangat Berhasil.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini diadakan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan kantor terutama
dalam hal menjaga kebersihan lingkungan kantor, pelaksanaan kegiatan Penyediaan
Jasa kebersihan digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan kebersihan
target 27 Jenis tercapai 27 jenis, capain target kinerja pada kegiatan ini 100 % dengan
predikat Sangat Berhasil.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan alat tulis kantor merupakan barang bergerak dimana kelompoknya
termasuk kepada kelompok barang bergerak habis pakai artinya barang tersebut
hanya dapat digunakan satu kali pakai. Adapun pengelompokan jenis-jenisnya adalah
sebagai berikut :
a. Barang lembaran, yaitu kertas, karton, karbon dan berkas
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
66
b. Barang bentuk lainnya, yaitu lem, karet, penghapus, tinta, amplop, hekter dan
lakban
c. Alat tulis kantor, yaitu pensil, pulpen dan cap nomor
d. Alat keperluan lainnya yaitu pencabut jepitan, jepitan kaeat, mistar, dan bantalan
cap
e. Barang bahan komputer yaitu toner printer, tinta printer dan pita printer
Pada kegiatan ini terdapat 67 jenis dalam penyediaan alat tulis kantor, dengan
demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat
Berhasil.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan digunakan untuk belanja pengadaan barang-barang
cetakan berupa :
a. blangko-blangko surat dinas, amplop dinas, sppd, gaji berkala, sertifikasi, surat
dinas walikota, cetak blangko piagam, map dinas, dan lain sebaganya sebanyak 24
Jenis
b. Kalender tahun 2018 sebanyak 500 eksemplar
c. Kartu Parkir sebanyk 500 buah.
Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 100% dengan predikat
Sangat Berhasil.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik digunakan untuk belanja komponen
alat-alat listrik berupa Pipa listrik, Saklar, MCB, Stop kontak MK, Isolasi, Kabel,
Kabel roll, Lampu pijar, Paku klem, Pitting lampu, Lampu TL sebanyak 12 jenis,
dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 100 % dengan predikat
Sangat berhasil.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan dukungan
sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan
perkantoran dengan rincian sebagai berikut :
a. terminal flasdisk sebanyak sebanyak 25 buah
b. Tersedianya Printer multifunction sebanyak 4 unit
c. Tersedianya kalkulator, sebanyak 6 unit
d. Tersedianya keyboard, sebanyak 6 buah
e. Tersedianya AC 2 PK sebanyak 1 unit
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
67
f. Tersedianya Wireless TP Link, sebanyak 2 buah
g. Tersedianya flasdisk 32 GB sebanyak 9 buah
h. Tersedianya mesin absensi sebanyak 2 unit
i. Tersedianya penghancur kertas sebanyak 5 unit
j. Tersedianya mouse, sebanyak 12 buah
k. Tersedianya personal komputer, sebanyak 3 unit
l. Tersedianya handycam sebanyak 1 unit
m. Tersedianya handy talky sebanyak 4 unit
merupakan faktor paling utama dalam menunjang kegiatan perkantoran, dengan
demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat
Berhasil.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pada kegiatan penyediaan peralaltan rumah tangga merupakan dukungan sarana dan
prasarana berupa perlengkapan rumah tangga, diantaranya tersedianya
a. micropone wireless berikut dengan soundsystem sebanyak 1 unit
b. penyediaan cctv sebanyak 1 paket
c. peralatan dan perlengkapan dapur sebanyak 1 seat,
dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini 100 % dengan predikat Sangat
Berhasil
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pada kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sangat di
butuhkan mengingat arus informasi yang demikian cepat dan semakin terbuka baik
yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri melalui berita nasional dan regional
tentang pemerintahan ataupun non pemerintahan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dalam hal ini adalah penyediaan bahan bacaan berupa pengadaan surat
kabar/koran serta peraturan perundang-undangan yang berguna dalam memberikan
informasi aktual sebagai bahan penambahan wawasan. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah pengadaan surat kabar lokal sebanyak 3696
eksemplar dan surat kabar skala nasional sebanyak 5544 dalam kegiatan ini dapat
terlaksana sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makan dan minum dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan makan
dan minum harian pegawai, makan dan minum rapat dan jamuan makan dan minum
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
68
tamu dan membantu dalam rangka kelancaran operasional perkantoran. Pelaksanaan
kegiatan makan minum terdiri dari beberapa item jenis makanan sebagai berikut :
a. softdrink tamu sebanya 205 dus dalam setahun
b. Teh sebanyak 24 pak dalam setahun
c. Makanan Tamu sebanyak 239 dalam bentuk nasi kotak
d. Air MIneral sebanyak 660 galon
e. Air Mineral Gelas sebanyak 660 dus
f. Snack Tamu sebanyak 240 dus
g. Snack Rapat sebanyak 3400 dus
h. Gula putih sebanyak 12 kilogram
i. Parsel Buah sebanyak 10 keranjang parsel
j. Kopi sebayak 40 box
k. Makan harian sebanyak 1899 dus dalam bentuk nasi kotak
l. Makan rapat sebanyak 900 dus nasi kotak
m. Kue keru-ing sebanyak 48 toples
Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengn predikat
Sangat Berhasil.
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dibutuhkan seiring dengan
semakin meningkatnya intensitas koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat
maupun Daerah, terutama dalam rapat koordinasi konsultasi beberapa peraturan-
peraturan terkait Satpol PP, memenuhi undangan, mengirim peserta pendidikan dan
pelatihan formal dan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan target 500 Hok
selama 1 (satu) tahun, dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah
100% dengan predikat Sangat Berhasil.
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran merupakan bentuk kegiatan
yang dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan lainnya kepada Tenaga Kerja
Kontrak (TKK) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebanyak
449 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan
predikat Sangat Berhasil.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
69
13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan penyerbarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah
kegiatan yang memfasilitasi menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat Kota
Bekasi akan pentingnya kesadaran menjaga keamanan, ketentraman dan sosialisasi
penegakkan Perda yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi.
Alokasi anggaran Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
meliputi kegiatan Advetorial surat kabar lokal sebanyak 9 kali dan talkshow interatif
melalui radio sebanyak 12 kali. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini
adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penyediaan Jasa keamanan Kantor merupakan bentuk kegiatan dalam rangkat
mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di
Kabupaten/Kota Pada Lampiran III Di Tegaskan Menyangkut Urusan Keamanan,
Ketentraman Dan Ketertiban, Anggota Satpol PP Yang Bertugas Sebagai
Pengamanan Dalam / Menjaga Asset Vital Dan Patroli Siaga Diberikan Uang
Harian.
Alokasi anggaran Jasa Keamanan Kantor merupakan insentif tambahan bagi
Anggota Satpol PP Kota Bekasi yang melaksanakan tugas Patroli (Pagi, siang dan
malam) dalam bentuk Uang Piket harian untuk 244 hari dalam satu tahun, dengan
demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat
Berhasil.
15. Penataan Arsip
Penataan arsip adalah bentuk kegiatan dalam hal menunjang arsip-arsip atau dokumen
penting yang wajib disimpan dengan baik, rapih dan tertib, alokasi anggaran kegiatan
penataan arsip dipergunakan untuk pengadaan lemari arsip 2 pintu sebanyak 2 unit,
pengadaan lemari arsip sliding kaca tinggi plat besi sebanyak 1 unit, pengadaan
lemari arsip
plat besi (pintu sorong kaca) sebanyak 1 unit, pengadaan filling kabinet 4 laci
sebanyak 1 unit dan pengadaan lemari arsip pat besi (2 pintu ayun) sebanyak 1 unit,
dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat
Sangat Berhasil.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
70
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Pengadaan Meubelair
Pengadaan meubelair adalah kegiatan yang menunjang sarana dan prasarana aparatur,
kegiatan pengadaan meubelair meliputi :
a. pengadaan Meja kerja staff sebanyak 6 unit
b. pengadaan kursi Kerja Staff sebanyak 9 unit
c. Pengadaan sofa ruang tamu sebanyak 1 seat
d. pengadaan kursi ruang rapat sebanyak 13 unit
e. pengadaan kursi rapat pejabat sebanyak 5 unit
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 100 % dengan predikat Sangat
Berhasil
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan
dinas untuk mendukung kinerja operasional anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Jenis pada kegiatan ini adalah
pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, pengurusan/perpanjangan surat
kendaraan dinas dan bahan bakar minyak (BBM). Terdapat 65 unit kendaraan dinas
baik roda 2, 4 maupun roda 6 yang mendapatkan pemeliharaan rutin selama 1 tahun,
dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat
Sangat Berhasil.
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dalam upaya memaksimalkan peralatan yang kelayakan pakainya sudah
kurang memadai dan kurang maksimal seperti filling kabinet, lemari kayu, kursi,
meja, lemari besi, ac, komputer, printer, notebook, infokus, kamera dan lain
sebagainya perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin atau berkala sehingga peralatan
tersebut dimungkinkan untuk dapat dipergunakan kembali dalam mendukung aktifitas
kegiatan sehari-hari perkantoran. Target dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 15
jenis yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala, dengan demikian capaian kinerja
pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya merupakan bentuk kegiatan yang
mendukung tingkat kedisiplinan dan kekompakan dalam bekerja bagi aparatur di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya dan Satuan Polisi Pamong Praja
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
71
Kota Bekasi pada khususnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat 4 jenis
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, diantaranya adalah
a. Pengadaan pakaian dinas pembawa PATAKA target 13 stell terealisasi 13 stell
atau tingkat capaian kinerja 100 % dengan predikat Sangat Berhasil
b. Pengadaan pakaian dinas lapangan beserta perlengkapannya target 700 stell
terealisasi 0 (nol) stell, tingkat capaian kinerja 0 % dengan predikat Tidak
Berhasil, hal ini dikarenakan terjadi tidak adanya penyedia barang jasa yang
mampu memenuhi syarat kualifikasi yang diminta dengan kata lain Gagal Lelang.
c. Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya target 100 stell,
terealisasi 100 stell atau tingkat capaian kinerja 100 % dengan predikat Sangat
Berhasil
d. Pengadaan pakaian dinas Upacara beserta perlengkapannya, target 20 stell,
terealisasi 20 stell dengan tingkat capaian kinerja 100 % dengan predikat Sangat
Berhasil.
Akumulasi tingkat capaian kinerja kegiatan pengadaan pakain dinas beserta
perlengkapannya dari 4 jenis pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya rata-
rata mencapai 75 % dengan predikat Berhasil
20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung tingkat kedisiplinan aparatur di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan tujuan agar terciptanya
kekompakan dalam bekerja dan mendukung keberadaan pakaian adat tradisional
khususnya ciri khas Kota Bekasi sebanyak 100 stell pakaian adat tradisional ciri khas
Bekasi beserta perlengkapannya. Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini
adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil
21. Pengadaan Pakaian Olah Raga
Pengadaan pakaian oleh raga merupakan bentuk dukungan aktifitas aparatur dalam
berolah raga serta berkreatifitas berseni, menjaga dan meningkatkan kesehatan
jasmani, sedangkan secara psikologi mampu menanamkan kepada aparatur untuk
bersikap sportif, adil, disiplin, produktif dan bertanggungjawab. Terlaksananya
pengadaan pakaian oleh raga terdiri dari 2 jenis, diantaranya jaket dan celana training
olah raga serta sepatu olah raga,. Dengan demikian capaian kinerja pada kegaiatan ini
adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
72
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dengan tersedianya alokasi anggaran dari kegiatan ini diharapkan aparatur di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menjadi sumber daya manusia
yang profesional terutama dalam meningkatkan keahlian dalam tata cara pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Kota Bekasi, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bekasi memerlukan suatu bentuk kegiatan yaitu berupa pendidikan dan
pelatihan formal dalam rangka pengembangan kompetensi serta meningkatnya
kinerja. Pendidikan dan pelatihan formal ini dilaksanakan dengan pengiriman kepada
lembaga yang menyelenggarakan bintek maupun diklat, Satpol PP Kota Bekasi
mengganggarkan anggaran untuk 7 aparatur untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat
Sangat Berhasil.
23. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dengan tersedianya alokasi anggaran dari kegiatan ini diharapkan aparatur di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menjadi sumber daya manusia
yang profesional terutama dalam meningkatkan keahlian dalam tata cara pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Kota Bekasi, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bekasi memerlukan suatu bentuk kegiatan yaitu berupa Bimbingan Teknis
dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengembangan
kompetensi serta meningkatnya kinerja. kegiatan ini dilaksanakan dengan pengiriman
apartur berdasarkan undangan bimbingan teknis dari Kantor/lembaga resmi dan
undangan dari Dinas/Instansi terkait baik vertikal maupun horisontal anggaran untuk
5 aparatur untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan demikian capaian kinerja pada
kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
24. Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
Kegiatan penyelenggaraan capacity building aparatur bertujuan untuk terciptanya
peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bekasi yang diharapkan dapat meningkatkan kematangan sikap (attitude), tindakan
dan prilakunya agar mampu menjalangkan tugas pokok dan fungsi sesuai Standar
Operasional Prosedur.
kegiatan penyelenggaraan capacity building aparatur terdiri dari 2 jenis kegiatan
a. Pelatihan Penanggulangan Huru Hara yang diikut oleh 50 Orang anggota Satuan
Polisi Pamong Praja tempat pelaksanaan kegiatan ini di Markas KomandoRindam
Jaya Jl. Cipayung Jakarta Timur.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
73
b. Pelatihan Karete bagi anggota Satpol PP Kota Bekasi, diikuti oleh 32 Orang
dilaksanakan selama 8 bulan, bertempat di halaman parkir Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi Selatan.
Dengan demikian capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat
Sangat Berhasil.
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
25. Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun laporan yang mengukur indikator
kinerja kegiatan secara kulitatif maupun kuantitatif, dan laporan ini diperlukan
sebagai dasar penilaian yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang
telah ditetapkan dengan dikategorikan kedalam kelompok masukan (input), keluaran
(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) yang secara
langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan
pencapaian sasaran yang dimaksud , diantaranya spesifik dan jelas, dapat diukur
secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta tidak bias.
Terdapat 3 jenis penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, yaitu Penyusunan Review Rencana
Strategis, 2017-2018, Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD, Tersedianya laporan Analisis Jabatan, Tersedianya laporan Analisis
Beban Kerja, Tersedianya laporan Evaluasi Jabatan. Dengan demikian capaian
kinerja pada kegiatan ini adalah 100% dengan predikat Sangat Berhasil.
26. Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang
telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip
yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum
penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
74
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya.
Bentuk Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan
Dalam pelaksanaan kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi membuat
penyusunan laporan keuangan sebanyak 14 dokumen sebagai bentuk
pertanggungjawaban Dengan demikian capaikan kinerja pada kegiatan ini adalah
100% dengan predikat Sangat Berhasil.
27. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk merumuskan
dan menyusun Program Kerja dan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terkoodinir
guna menghasilkan Program Kerja dan Kegiatan-Kegiatan sesuai dengan Peranan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yakni “Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal”
Pelaksanaan Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana kerja dilakukan dengan
rapat sinergitas antara instansi terkait guna menghimpu masuk-masukan yang
konstruktif membangun Satuang polisi pamong praja kota bekasi sehingga menghasil
rencana kerja yang Smart, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah 100
% dengan predikat Sangat Berhasil
Akumulasi Indikator kinerja fisik Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi terdapat 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan capaian
indikator rat-rata 97,10 % dengan predikat Sangat Berhasil.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
75
3.4.3 Analisasi dari pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut :
Tabel 3.4.3
Pencapaian Kinerja Keuangan
NO Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Realisasi
KETERANGAN Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Keuangan
Rp %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 EFEKTIF
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000,00 28.000.000,00 15.229.973,00 54,39 EFISIEN
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 18.979.000,00 94,90 EFEKTIF
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 117.806.300,00 98,17 EFEKTIF
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000,00 130.000.000,00 127.209.000,00 97,85 EFEKTIF
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 7.683.000,00 76,83 EFISIEN
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000,00 150.000.000,00 142.060.000,00 94,71 EFEKTIF
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 54.000.000,00 52.450.000,00 97,13 EFEKTIF
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
50.000.000,00 50.000.000,00 49.795.000,00 99,59 EFEKTIF
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 260.000.000,00 260.000.000,00 259.869.044,00 99,95 EFEKTIF
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
350.000.000,00 205.000.000,00 199.729.000,00 97,43 EFEKTIF
12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
23.828.000.000,00 28.608.600.000,00 25.490.275.000,00 89,10 EFEKTIF
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
150.000.000,00 150.000.000,00 144.415.000,00 96,28 EFEKTIF
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 5.799.400.000,00 99,99 EFEKTIF
15 Penataan Arsip 45.000.000,00 45.000.000,00 44.710.000,00 99,36 EFEKTIF
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
76
Aparatur
16 Pengadaan Meubelair 80.000.000,00 80.000.000,00 74.040.400,00 92,55 EFEKTIF
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.617.100.000,00 1.517.100.000,00 1.484.611.700,00 97,86 EFEKTIF
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 74.971.500,00 99,96 EFEKTIF
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 1.130.000.000,00 1.150.000.000,00 245.659.000,00 21,36 KURANG BERHASIL
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 100.000.000,00 100.000.000,00 97.700.000,00 97,70 EFEKTIF
21 Pengadaan Pakaian Olah Raga 500.000.000,00 500.000.000,00 446.550.800,00 89,31 EFISIEN
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22 Pendidikan dan Pelatihan Formal 85.000.000,00 85.000.000,00 84.025.600,00 98,85 EFEKTIF
23 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15.000.000,00 15.000.000,00 9.392.580,00 62,62 EFISIEN
24 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 190.232.000,00 95,12 EFEKTIF
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
90.500.000,00 90.500.000,00 71.893.000,00 79,44 EFEKTIF/EFISIEN
26 Penyusunan Laporan Keuangan 110.300.000,00 89.300.000,00 89.300.000,00 100,00 EFEKTIF
27 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 75.000.000,00 75.000.000,00 69.494.000,00 92,66 EFEKTIF
35.041.900.000,00 39.607.500.000,00 35.407.480.897,00 86,04
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
77
Berdasarkan tabel 3.4.3 hasil pengukuran indikator keuangan kegiatan Belanja Langsung
Penunjang Urusan dapat dijabarkan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat, pagu setelah perubahan Rp. 0 (nol),
realisasi Rp. 0, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 % dengan
predikat Sangat Berhasil
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target pagu
setelah perubahan Rp. 28.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 15.229.973,00,
dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 54,39 %, dengan kategori Efisiensi
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, target pagu setelah perubahan Rp.
20.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 18.979.000,00, dengan demikian
capaian kinerja kegiatan ini 94,90 %, dengan predikat Sangat Berhasil
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, target pagu setelah perubahan Rp.
120.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 117.806.300,00, dengan demikian
capaian kinerja kegiatan ini 98,17 %, dengan predikat Sangat Berhasil
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target pagu setelah
perubahan Rp. 130.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 127.209.000, dengan
demikian capaian kinerja kegiatan ini 97.85 %, dengan predikat Sangat Berhasil
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
target pagu setelah perubahan Rp. 10.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
7.683.000, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 76.83 %, dengan predikat Berhasil
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
78
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target pagu setelah
perubahan Rp. 150.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 142.060.000, dengan
demikian capaian kinerja kegiatan ini 94.71 %, dengan predikat Sangat Berhasil.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, target pagu setelah perubahan Rp.
54.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 52.450.000, dengan demikian capaian
kinerja kegiatan ini 97.13 %, dengan predikat Sangat Berhasil
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target pagu
setelah perubahan Rp. 50.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.795.000,
dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 99.59 %, dengan predikat Sangat Berhasil
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, target pagu setelah perubahan Rp.
50.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 49.795.000, dengan demikian capaian
kinerja kegiatan ini 99.59 %, dengan predikat Sangat Berhasil
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, target pagu
setelah perubahan Rp. 205.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 199.729.000,
dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 97.43 %, dengan predikat Sangat Berhasil
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, target pagu
setelah perubahan Rp. 28.608.600.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
25.490.275.000, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 89.10 %, dengan predikat
Berhasil
13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, target
pagu setelah perubahan Rp. 150.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
144.415.000, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 96.28 %, dengan predikat
Sangat Berhasil
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
79
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, target pagu setelah perubahan Rp.
5.800.000.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.799.400.000, dengan demikian
capaian kinerja kegiatan ini 99.99 %, dengan predikat Sangat Berhasil
15. Penataan Arsip
Kegiatan Penataan Arsip, target pagu setelah perubahan Rp. 5.800.000.000,00,
realisasi penyerapan anggaran Rp. 5.799.400.000, dengan demikian capaian kinerja
kegiatan ini 99.99 %, dengan predikat Sangat Berhasil
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Pengadaan Meubelair
Kegiatan Pengadaan Meubelair, target pagu setelah perubahan Rp. 80.000.000,00,
realisasi penyerapan anggaran Rp. 74.040.400, dengan demikian capaian kinerja kegiatan
ini 92.55 %, dengan predikat Sangat Berhasil
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, target pagu
setelah perubahan Rp. 1.517.100.000,00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
1.484.611.700, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 97.86 %, dengan predikat
Sangat Berhasil
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, target pagu setelah
perubahan Rp. 75.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 74.971.500, dengan
demikian capaian kinerja kegiatan ini 99.96 %, dengan predikat Sangat Berhasil
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, target pagu setelah
perubahan Rp. 1.150.000.000, realisasi penyerapan anggaran Rp. 245.659.000, dengan
demikian capaian kinerja kegiatan ini 21.36 %, dengan predikat Kurang Berhasil
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
80
20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, target pagu setelah
perubahan Rp. 100.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 97.700.000, dengan
demikian capaian kinerja kegiatan ini 97.70 %, dengan predikat Sangat Berhasil
21. Pengadaan Pakaian Olah Raga
Kegiatan Pengadaan Pengadaan Pakaian Olah Raga, target pagu setelah perubahan
Rp. 500.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 446.550.800, dengan demikian
capaian kinerja kegiatan ini 89.31 %, dengan predikat Sangat Berhasil
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, target pagu setelah perubahan Rp.
85.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 84.025.600, dengan demikian capaian
kinerja kegiatan ini 98.85 %, dengan predikat Sangat Berhasil
23. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,
target pagu setelah perubahan Rp. 15.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
9.392.580, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 62.62 %, dengan predikat Cukup
Berhasil
24. Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur
Kegiatan Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur, target pagu setelah
perubahan Rp. 200.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 190.232.000, dengan
demikian capaian kinerja kegiatan ini 95.12 %, dengan predikat Sangat Berhasil
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
25. Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
target pagu setelah perubahan Rp. 90.500.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
71.893.000, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 79.44 %, dengan predikat
Berhasil
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
81
26. Penyusunan Laporan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
target pagu setelah perubahan Rp. 90.500.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp.
71.893.000, dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini 79.44 %, dengan predikat
Berhasil
27. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja, target pagu setelah perubahan
Rp. 75.000.000.00, realisasi penyerapan anggaran Rp. 69.494.000, dengan demikian
capaian kinerja kegiatan ini 92.66 %, dengan predikat Berhasil
Akumulasi Indikator kinerja keuangan Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdapat 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan capaian
indikator rat-rata 86.04 % dengan predikat Berhasil.
LAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2017
82
BAB IV
PENUTUP
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2013-2018
dengan visi Terwujudnya Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Guna
Menunjang Visi Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan , dalam mewujudkan visi
Kota Bekasi.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2017 terdapat
sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Program serta 4 (empat) indikator kinerja
dengan 18 (delapan belas) kegiatan dengan alokasi anggaran 2017 sebesar Rp.
12.860.986.400, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.978.746.300 atau 93.14
%
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun
Anggaran 2017 mengacu kepada 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Program serta 4 (empat)
indikator kinerja dengan 12 (dua belas) kegiatan yang telah ditetapkan melalui
Perjanjian Kinerja dengan hasil capaian sebesar 89 s/d 100 (Predikat Sangat
Berhasil), sehingga seluruh kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan media akuntabilitas yang dapat
digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 dan
peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.
Melalui penyajian LKIP Tahun 2017 Satuan Polisi Pamog Praja Kota
Bekasi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua
pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan instansi Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
CECEP SUHERLAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198503 1 009
top related