bab.ii evaluasi pelaksanaan renja dinas kesehatankepala dinas kesehatan . kabupaten pulang pisau ....
Post on 04-Mar-2020
24 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
i
KATA PENGANTAR
Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan
dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau melakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja,
untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai program dan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu (1) tahun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan
kesehatan makin bertambah berat, kompleks. Karena itu, peran aktif
masyarakat maupun lintas sector yang terkait dalam pembangunan kesehatan
menjadi sangat penting.
Penyusunan rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan acuan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih baik untuk
mencapai tujuan dan sasaran, dan indikator kinerja.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah
serta memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan
pembangunan kesehatan. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan
edukatif demi kesempurnaan Renja ini senantiasa kami harapkan.
Pulang Pisau, April 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
dr. MULIYANTO BUDIHARDJO, M.Hlth.Sc Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19610826 199703 1 002
Renja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
ii
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB.I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD 9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan 31
3.3. Program dan Kegiatan 32
BAB.IV PENUTUP 40
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan urusan wajib
yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pembangunan
kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang- Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pembangunan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setingginya-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan
berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,
adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian
khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia
(lansia), dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :
1)Upaya kesehatan, 2) pembiayaan kesehatan, 3)Sumber daya
manusia kesehatan, 4)Sediaan farmasi, alat kesehatan dan
pengawasan makanan dan minuman, 5)Manajemen dan informasi
kesehatan, dan 6)Pemberdayaan masyarakat. Penekanan diberikan
pada peningkatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan
kuratif dan rehabilitatif.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka
sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, telah menyusun
rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2019.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
2
Renja SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) adalah
dokumen perencanaan SKPD periode satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan
rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD
yang definitif.
Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini
didasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2013-2018 serta RKPD Kabupaten Pulang Pisau
tahun 2018 dan juga usulan program dan kegiatan dari masyarakat
dalam Musrenbang Kecamatan.
Perumusan program dan kegiatan, tujuan dan sasaran dalam
Renja ini didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi pokok Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan, rangka pencapaian
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan, rangka
pencapaian kebijakan nasional/provinsi/daerah, upaya percepatan
pencapaian tujuan MDGs (Millenium Development Goals) yang terkait
langsung maupun tidak langsung dengan bidang kesehatan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renja ini didasarkan dengan landasan hukum sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
3
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional
8. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas
Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
4
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata cara
Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau;
22. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 dimaksudkan
sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk perumusan bidang kegiatan pembangunan Kesehatan
Tahun 2019 di Kabupaten Pulang Pisau.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan adalah
1) Agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah,
2) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD
berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
kecamatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau Tahun 2019, yaitu :
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
5
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan gambaran umum
penyusunan rancangan Renja yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, bab ini
memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review
terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan Telaahan
terhadap Kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan
Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD dan program dan
kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan.
Bab IV Penutup, berisikan berupa rencana tindak lanjut
Lampiran
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
Review pelaksanaan Renja Tahun 2017 yang diakomodir untuk
pelaksanaan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala
prioritas, ketersediaan anggaran kesehatan tahun 2017 sehingga dapat
disimpulkan jumlah program Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2017 yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak
16 program dari program RKA sebanyak 16 Program. Sedangkan
Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 16
program dari program dalam DPA SKPD sebanyak 16 program.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan
pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 dapat dilihat pada
tabel : 2.1.(pada lampiran)
Beberapa program dan kegiatan yang penyerapan keuangan
yang dialokasikan memperoleh persentase realisasi terkecil, hal ini
mungkin disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan, antara
lain:
1. Sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan masih kurang maksimal;
2. Koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang terkait, belum
bersinergis dengan optimal baik dalam pelaksanaan program
maupun kegiatan.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pada tabel berikut ini menggambarkan kajian terhadap capaian
kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM Bidang Kesehatan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
7
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/kota.
TABEL 2.2 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
No Indikator Nilai(%) Tahun 2017 (%)
1 Pelayanan KesehatanIbu Hamil 100 90,91
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 90,08
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
100
93,52
4 Pelayanan Kesehatan Balita 100 77,86
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
100
93,14
6 Pelayanan Kesehatan oada Usia Produktif
100 55,85
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
100
36,9
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hopertensi
100 13,55
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 100 14,76
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100 100
11 Pelayanan Kesehatan Tuberkulosis (TB)
100
100
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
100 4,24
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait
dengan Pelayanan SKPD
Kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap program upaya
kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2017,
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
8
dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan
analisis LAKIP melalui nilai pengukuran pencapaian kegiatan
berdasarkan penghitungan nilai capaian akhir tiap-tiap kegiatan
dengan indikator kinerja utama dengan hasil evaluasi sebagai
berikut :
Tabel 2.3 Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran (PPS) Strategis Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017
Nama Program/Kegiatan
Target Kinerja Tahun 2017
Pagu Dana Jumlah Pengeluaran
Realisasi Keuangan
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 1.436.720.000,00 1.400.405.300,00 97.47 Penyediaan Jasa surat-menyurat 255.840.000,00 250.840.000,00 98,05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
130.800.000,00 128.377.100,00 85,15
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.000.000,00 33.800.000,00 93,89
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
65.904.000,00 64.334.000,00 97,62
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 149.926.000,00 149.752.800,00 99,88 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 33.200.000,00 31.175.000,00 93,90 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.800.000,00 70.800.000,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
30.000.000,00 29.920.000,00 99,73
Penyediaan Makanan dan Minuman 250.250.000,00 227.559.500,00 90,93 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
214.000.000,00 214.000.000,00 100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
162.000.000,00 161.846.900,00 99,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
80 2.295.793.000,00 2.217.542.800,00 96,59
Pembangunan Gedung Kantor 1.354.089.000,00 1.327.676.000,00 98.05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.340.000,00 413.848.500,00 99,16 Pengadaan Mebeluer 192.340.000,00 191.360.000,00 99,49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 164.524.000,00 135.331.000,00 82.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
77.500.000,00 68.100.500,00 87.87
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer - 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
90.000.000,00 81.226.800,00 90.25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80 60.000.000,00 59.532.200,00 99.22 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 30.000.000,00 29.841.000,00 99.47 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 30.000.000,00 29.691.200,00 98.97 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1000 188.500.000,00 185.781.850.,00 98.56
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
9
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 84.500.000,00 84.474.650,00 99,97 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan 57.000.000,00 55.905.500,00 98,08 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
47.000.000,00 45.401.700,00 96.60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80 254.525.000,00 234.523.000,00 92.14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
63.421.000,00 62.904.000,00 99.18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.000.000,00 19.678.500,00 98.39 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
20.355.000,00 16.096.000,00 79.08
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000,00 19.186.000,00 95.93 Penyusunan Dokumen LAKIP/RENJA 110.749.000,00 96.665.000,00 87.28 Inventarisasi Barang Aset Daerah 20.000.000,00 19.993.500,00 99.97 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 5.000.910.300,00 4.535.616.438,00 90.70 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.867.177.000,00 2.484.978.638,00 92.11 Pengawasan Obat dan Makanan/ Minuman 186.733.300,00 185.503.800,00 99,34 Sarana Pengolahan Data Obat 20.000.000,00 19.950.000,00 99.75 Sarana Pengamanan Gudang Obat 70.000.000,00 69.640.000,00 99,49 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat - 0,00 0,00 Sarana Penyimpanan Obat 50.000.000,00 49.550.000,00 99,10 Sarana Distribusi Obat Roda Empat 480.000.000,00 471.836.000,00 98,30 Sarana Rehab/Peningkatan Gudang Obat 490.000.000,00 486.780.000,00 99,34 Pembangunan Baru IFK 837.000.000,00 767.387.000,00 91,68 Sarana Penyelenggara Dinas Kesehatan - 0,00 0,00 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 80 2.997.860.000,00 2.804.340.900,00 93,54 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
230.000.000,00 228.125.900,00 99,19
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
204.660.000,00 202.052.700,00 98.73
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
230.000.000,00 185.122.000,00 80.49
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
230.000.000,00 226.625.000,00 98.53
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
208.000.000,00 206.845.100,00 99.44
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
208.000.000,00 197.279.950,00 94.85
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
166.100.000,00 153.580.800,00 92,46
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
190.000.000,00 185.770.000,00 97,77
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
190.000.000,00 185.546.500,00 97,66
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
160.000.000,00 107.005.000,00 66,88
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
292.600.000,00 270.426.950,00 92,42
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai
100.000.000,00 68.028.000,00 68,03
Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
588.500.000,00 587.933.000,00 99,90
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 80 3.216.000.000,00 2.398.983.100,00 74,60
Lomba Balita Indonesia (LBI) 50.000.000,00 45.392.000,00 90,78 Lomba Posyandu/TOGA dan UKS 40.000.000,00 39.681.000,00 99,20 Pendukung Promosi Kesehatan 50.000.000,00 49.897.800,00 99.80 Pendukung Posyandu 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Penyegaran Kader 60.000.000,00 55.455.000,00 92.43 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas 50.000.000,00 49,080.000,00 98,16 Pembina Rumah Tangga Sehat (PHBS) 50.000.000,00 48.440.500,00 96,88 Kesehatan Kerja 50.000.000,00 46.743.000,00 93,49 Upaya Kesehatan Dalam Rangka Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita
2.816.000.000,00 2.014.293.800,00 71,53
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80 70.000.000,00 64.307.500,00 91.87 Pembinaan Konseling Menyusui 50.000.000,00 46.347.000,00 92,69 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 20.000.000,00 17.960.500,00 89,80 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 80 195.000.000,00 190.378.000,00 97,63 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 100.000.000,00 97.728.000,00 97,73 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 45.000.000,00 42.750.000,00 95,00 Penyehatan Sanitasi Pemukiman 50.000.000,00 49.900.000,00 99,80 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 80 595.000.000,00 558.543.500,00 93,87
Peningkatan Imunisasi 125.000.000,00 116.817.000,00 93,45 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
120.000.000,00 105.266.500,00 87.72
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
50.000.000,00 49.870.000,00 99,74
Pemberantasan Penyakit TBC 50.000.000,00 49.815.000,00 99,63 Pemberantasan Penyakit Diare 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 Pemberantasan Penyakit Rabies 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 P2 ISPA 40.000.000,00 39.968.000,00 99,92 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids 50.000.000,00 49.895.000,00 99,79 Eliminasi Malaria 50.000.000,00 37.326.000,00 74.65 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular) 25.000.000,00 24.742.000,00 98.97 Eradikasi Filariasis 20.000.000,00 19.844.000,00 99,22 Eradikasi Frambusia 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100 488.020.000,00 332.573.500,00 68,15 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
41.370.000,00 39.114.200,00 94,55
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
61.258.000,00 60.459.000,00 98,70
Rapat Kerja Teknis ( Rakernis ) 135.000.000,00 134.050.000,00 99,30 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 40.000.000,00 39.377.600,00 98,44 Finalisasi Data Ketenagaan 40.000.000,00 39.322.000,00 98,31 Akreditasi Puskesmas 170.392.000,00 20.250.000,00 11,88 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
80 310.400.000,00 276.779.500,00 89.17
Pelayanan Sunatan Masal 60.000.000,00 51.656.000,00 86.09
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
11
Pelayanan Pengobatan Gratis 60.000.000,00 47.370.000,00 78,95 Pelayanan Kesehatan dalam menunjang kegiatan lintas sector
190.400.000,00 177.753.500,00 93,36
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
100 17.987.664.595,00 16.852.786.681,00 93,69
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
6.198.848.000,00 5.284.118.871,00 85,24
Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas 5.473.500,00 - - Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
7.198.055.000,00 7.025.339.000,00 97,60
Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
225.616.200,00 222.986.810,00 98,83
Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
7.871.895,00 - -
Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan
4.351.800.000,00 4.320.342.000,00 99,28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100 4.948.621.500,00 3.932.761.100,00 79,47
Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Bhakti Sosial 210.000.000,00 162.975.000,00 77,61 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )
450.000.000,00 304.339.000,00 67,63
Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal
376.060.000,00 9.000.000,00 2,32
Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
650.000.000,00 590.675.700,00 90,87
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bahaur Hilir
197.693.500,00 188.203.500,00 95,20
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bahaur Tengah
193.828.000,00 193.828.000,00 100,00
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Pangkoh
417.427.000,00 366.227.000,00 87,73
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Maliku
623.186.000,00 537.629.950,00 86,27
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Sebangau
178.871.000,00 156.496.950,00 87,49
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Pulang Pisau
616.788.000,00 525.841.600,00 85,25
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bereng
295.644.500,00 257.576.150,00 87,12
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Jabiren
311.846.500,00 235.146.050,00 75,40
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bukit Rawi
254.088.000,00 231.634.100,00 91,16
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Bawan
145.613.000,00 145.612.000,00 100,00
Penyelenggara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tangkahen
27.576.000,00 27.576.000,00 100,00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 80 130.000.000,00 119.553.000,00 91,96
Audit Maternal Perinatal (AMP) 40.000.000,00 36.910.000,00 92,28 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA 50.000.000,00 44.420.000,00 88,84
Orientasi Pelayanan ANC Terpadu 40.000.000,00 38.223.000,00 95,56
Total Belanja Langsung 40.175.014.395,00 36.164.408.369,00 90,02
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
12
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian
indikator kinerja utama kegiatan prioritas pada SKPD Dinas
Kesehatan periode tahun 2016 dengan nilai kategori indikator capaian
terendah pada kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas
dan Jampersal sebesar 2,32% dan sudah ada beberapa kegiatan yang
pencapaiannya 100%. Sedangkan secara keseluruhan pencapaian
kinerja dengan rata-rata nilai capaian kinerja kegiatan sebesar 90,02%
dengan kategori pencapaian sangat tinggi menandakan bahwa kinerja
pelayanan Dinas Kesehatan sudah sangat baik walaupun masih belum
maksimal.
2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD
Untuk meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Pulang Pisau pada tahun- tahun yang akan datang maka perlu
dilakukan inovasi baru untuk mengatasinya, inovasi baru tersebut
antara lain :
1. Dana untuk sektor kesehatan harus terus ditingkatkan agar
kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih baik dimana
anggaran kesehatan masih belum sesuai dengan ketentuan
( 10 % dari APBD di luar gaji )
2. Upaya peningkatan promosi kesehatan kepada masyarakat
harus lebih ditingkatkan secara lebih intensif agar kesadaran
masyarakat untuk memelihara kesehatan dan berperilaku
hidup bersih dan sehat secara individu maupun keluarga
semakin besar.
3. Kuaitas SDM kesehatan perlu ditingkatkan agar dapat
menjawab perubahan-perubahan yang terjadi diwilayah
Kabupaten Pulang Pisau sehingga mampu bersaing dengan
Kabupaten lainnya, dan pemerataan penyebaran Tenaga
kesehatan sampai ke pelosok sehingga seluruh masyarakat
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
13
mendapat pelayanan kesehatan yang sama dan program
kesehatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Setiap kegiatan/program pada umumnya mempunyai lebih
dari satu indikator kinerja, untuk itu perlu ditetapkan rata-rata
indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan
dalam pencapaian kinerja.
Tabel 2.4 Skala Pengukuran Kinerja instansi Dinas Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
No Nilai Skala
1 85 s/d 100 Sangat Berhasil/Baik
2 70 s/d < 85 Berhasil/Baik
3 55 s/d < 70 Cukup berhasil/Baik
4 < 55 Tidak berhasil/Baik
Dapat disimpulkan untuk pencapaian rata-rata indikator
pengukuran kinerja kegiatan dengan persentase 90,02% (sangat
baik). Walaupun pencapaian kinerja belum menunjukkan hasil
yang optimal atau sangat berhasil, namun hasil ini mempunyai arti
penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan
kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
Namun demikian perlu kita akui bahwa disamping
keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak masalah dan
kendala yang dihadapi tetapi apabila tidak diatasi secara bertahap
akan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program di
masa mendatang.
Capaian hasil kegiatan masing-masing program tersebut
diatas, apabila dilihat dari kegiatan yang dapat dilaksanakan
program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program,
masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
14
Oleh karena itu masih diperlukan penambahan input, sehingga
hasil kegiatan (out put) dapat mencapai sasaran/ target yag
diharapkan.
Pencapaian kinerja pada kegiatan-kegiatan yang mendukung
program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau
kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih
dipengaruhi oleh pencapain kinerja program lain. Satu program
dapat ditujukan untuk pencapain sasaran lebih dari satu,
demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih
dari satu program.
Adapun secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan
dan atau program dalam rangka mewujudkan visi dan
misi,berbagai identifikasi masalah dan kendala yang diketahui
yaitu :
1. Sulitnya kondisi geografis dan infrastruktur sarana
transportasi dari dan ke sarana pelayanan kesehatan yang
tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes yang menyebabkan
cakupan pelayanan menurun, penyebaran penduduk yang
tidak merata dan tersebar di sepanjang daerah aliran sungai
yang posisinya jauh dari sarana pelayanan kesehatan.
2. Penyebaran tenaga kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan
belum merata, menyebabkan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia kesehatan terbatas.
3. Minimalnya input yang ada, khususnya anggaran untuk
pembiayaan kegiatan, hal ini mengakibatkan tidak semua
kegiatan yang dituangkan program untuk mencapai tujuan
dapat dilaksanakan. Proporsi anggaran pembangunan
kesehatan pada tahun 2016 sebesar 5,88% masih jauh
harapan standar yaitu 10% dari APBD Kabupaten (Dasar
hukum UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009) sehingga upaya
peningkatan pelayanan preventif dan promotif terbatas.
4. Kurangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
15
5. Kurangnya kerja sama lintas sektor dan lintas program, hal ini
karena sebagian dari masalah kesehatan adalah akibat dari
beberapa pendukung faktor, contoh salah satu yaitu
lingkungan dan perilaku berkaitan erat dengan kebijakan
maupun pelaksanaan program diluar sektor kesehatan.
6. Desentralisasi yang belum optimal, dimana kebijaksanaan
program kesehatan di daerah masih banyak yang menganut
sistem di pusat seperti penentuan target dan sasaran program,
sehingga dengan demikian implementasinya banyak mengalami
hambatan.
3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah
Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional (SPM)
Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi dan Misi
melalui strategi pembangunan daerah.
Dengan demikian, adapun strategi yang akan ditetapkan dan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sebagai
berikut :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kesehatan.
2. Meningkatnya Kemitraan dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan.
3. terlaksananya pembangunan sarana kesehatan dan prasarana
kesehatan yang merata
4. Meningkatnya status gizi masyarakat
5. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan
7. Meningkatnya pencegahan dan pemberatasan terhadap penyakit
menular
8. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan
jaringannya
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
16
9. Meningkatnya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin
10.Meningkatnya ketersediaan obat vaksin
11.Meningkatnya mutu, jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan
memeratakan penyebarannya
12.Meningkatnya manajemen dan sistem informasi kesehatan.
Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan yang telah
disepakati pihak terkait yang terkait yang ditetapkan oleh pihak
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi
kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.
Untuk mengimplementasikan arah kebijakan umum
Pembangunan Daerah dapat ditempuh melalui strategi pokok yang
terkait, yaitu : pendekatan komunitas bertumpu pada
pengembangan sumber daya manusia melalui arah kebijakan
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, menjadi
pedoman untuk menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dan juga berdasarkan visi dan misi Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.
Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam perubahan
perilaku dan masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan mobilisasi masyarakat dalam rangka
pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan
sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan
prasarana dalam mendukung Upaya Kesehatan berbasis
Masyarakat (UKBM)
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan
dasar
4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup
sehat
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
17
5, Peningkatan Kesehatan ibu,anak dan lansia
6. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia
dini
7. Masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan menyebarkan
informasi kesehatan
8. Terlayananinya dengan baik dan optimal semua pasien yang
dirawat
9. Pengembangan system jaminan kesehatan terutama bagi
penduduk miskin
10.Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin
11.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
12.Pemerataan dan peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan
dasar
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara
umum dapat terlaksana dengan baik. Dalam rangka peningkatan
pelayanan SKPD telah dilakukan analisis terhadap hambatan-
hambatan pelaksanaan kegiatan dan peluang untuk meningkatkan
pelayanan Dinas Kesehatan, analisis tersebut antara lain :
a. Identifikasi dan Analisis Peluang
1. Adanya peraturan perundang-undangan bidang kesehatan
yang salah satunya mengatur tentang kewajiban pemerintah
daerah untuk alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari
APBD.
2. Adanya Perda tentang RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-
2018 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
2013-2018
3. Adanya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
Kabupaten/ Kota.
4. Adanya komitmen global Millenium Development Goal ’s
(MDG’s) 2015.
5. Adanya Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
18
6. Adanya organisasi profesi dan lembaga swadaya
masyarakat di bidang kesehatan.
7. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas
8. Adanya sumber dana pembiayaan dari APBN dan PHLN.
9. Tersedianya sistem upaya kesehatan sampai ke tingkat
kecamatan dan desa.
b. Identifikasi dan Analisis Ancaman
1. Adanya transisi demografi dan epidemiologi penyakit
seperti beban ganda penyakit yaitu disatu pihak masih
banyaknya penyakit infeksi yang harus di tangani, dilain
pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular.
2. Masih rendahnya akses pelayanan kesehatan oleh
masyarakat.
3. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor terkait.
4. Masih tingginya angka Kesakitan dan Kematian serta
Prevalensi Gizi Kurang.
c. Formulasi Isu-isu penting
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kulaitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat akan dicapai melalui Peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dasar, Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan
kegiatan serta pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap
program pembangunan kesehatan di semua tingkatan,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
bagi penduduk tidak mampu/miskin.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
peningkatan respon terhadap krisis kesehatan akibat bencana
dan kejadian luar biasa, Peningkatan dan pengembangan SDM
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
19
serta pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan
dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas
obat, peningkatan upaya–upaya penurunan tingkat kematian ibu
dan anak, Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar kuratif
termasuk layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat
yang didukung dengan kemudahan akses baik jarak maupun
pembiayaan.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam review rancangan awal Rencana Kerja dilakukan dengan
menghitung analisis kebutuhan dan menentukan program kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan. Dari perhitungan analisis
kebutuhan dan penentuan prioritas ada beberapa kegiatan yang tidak
dimasukan dan beberapa yang diperhitungkan kembali. Berdasarkan
penghitungan rata-rata nilai capaian target tiap kegiatan dapat dilihat
dari review pada Tabel 2.5 (Lampiran)
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
SKPD Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan
dengan mengkooadinir, mengatur, merumuskan, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan
kebijakan teknis pelaksaan urusan pemerintah daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Uraian
tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :
a. Perumusan penyelenggaran kebijakan teknis operasional di bidang
kesehatan yang meliputi pendekatan peningkatan kesehatan
(Promotif), Pencegahan (Preventif), Pengobatan (kuratif) dan
Pemulihan (rehabilitas) berdasarkan) berdasarkan) berdasarkan)
berdasarkan ketentuan peraturan ketentuan peraturan ketentuan
peraturan perundangan – undangan yang berlaku perundangan –
undangan yang berlaku perundangan – undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
20
b. Menyelanggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kesehatan
c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan
d. Membina dan melaksanakan tugas di bidang Promosi dan sumber
daya kesehatan
e. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan
f. Membina dan melaksanakan tugas bidang Farmasi dan alat
Kesehatan
g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
h. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan Dinas
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kabupaten
Pulang Pisau menentukan program kegiatan dan melakukan kajian
terhadap Program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dari yang berada
di desa dan kecamatan, wakil rakyat yang duduk di DPRD baik yang
langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang baik tingkat kecamatan dan
tingkat kabupaten.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
A. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
adalah :
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
21
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah: 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan
sebesar 85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik
sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki
kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar
80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah:
a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan
Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun
sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas
yang terakreditasi sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
sebesar 90%.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
22
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35
jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar
60%.
c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung
pembangunan kesehatan.
b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat
baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk
program kesehatan sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang
kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah:
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
23
a. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak
100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35
buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola
program kesehatan dan atau pemangku kepentingan
sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang
kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki
temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai
persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar
80%.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
24
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang
diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.
B. Sasaran Rentra Dinas Kesehatan Provinsi KALIMANTAN
TENGAH Tahun 2010-2015 adalah :
1. Cakupan kunjungan Bumil K4 pada tahun 2011 88 % menjadi
97 % pada tahun 2015.
2. Cakupan komplikasi kebidan yang ditangani menjadi 95 %.
3. Cakupan pelayanan anak balita menjadi 90 %.
4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%.
5. Cakupan pemberian makanan pendampingan ASI pada anak
usia 6-24 bln keluarga miskin 100 %.
6. Cakupan penemuan dan penaganan penderita DBD yang di
tangani 100 %.
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penderita Diare
100 %.
8. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemologi 24 jam 90%.
Dengan melihat hasil telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra Kementerian Kesehatan
serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka isu-isu
strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
sekarang sampai pada lima tahun mendatang adalah :
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya sudah cukup
bagus, yang masih perlu ditingkatkan lagi adalah rawat inap
puskesmas yang hanya 20% pada tahun 2016.
Untuk capaian angka kematian ibu, angka kematian bayi,
Puskesmas dengan Yankesdas, Puskesmas dengan pelayanan
kedokteran gigi dan Rawat jalan puskesmas sudah sangat bagus
dan melampaui target. Puskesmas dengan pelayanan kesehatan
dasar telah mencapai 100%, untuk puskesmas dengan pelayanan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
25
kedokteran gigi sudah sangat bagus yaitu 90,91% dari target
70%.
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular juga terjadi peningkatan capaian walaupun penyakit
infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan di
masyarakat Kabupaten Pulang Pisau seperti TB, DBD dan Diare.
Cakupan imunisasi secara umum menunjukkan penurunan yang
sangat tajam dari tahun 2013 namun masih lebih baik
dibandingkan capaian pada tahun 2014, dimana imunisasi masih
kurang optimal, karena cakupan saat ini yang digambarkan
melalui persentase desa yang mencapai Universal Child
Immunization(UCI) pada tahun 2013 sebesar 94,74 pada tahun
2014 turun menjadi 58,6%, dan pada tahun 2015 dan 2016
mengalami peningkatan menjadi 69,70% walaupun masih jauh
dari yang ditargetkan. Penanggulangan penyakit HIV/AIDS,
Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan
pengendaliannya untuk masa yang akan datang.
Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan
meningkatnya out reach dan keterbukaan masyarakat terhadap
penyakit ini. Untuk Malaria, daerah endemis semakin meluas
dan ada kecenderungan terjadi resistensi di daerah endemis,
perlu peningkatan upaya promotif dan preventif serta kerja sama
sektor terkait. Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
pada tahun 2013 ada 9 Orang meningkat menjadi 28 orang pada
tahun 2014, 34 orang pada tahun 2015 dan 33 orang pada tahun
2016 di wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk itu perlu
perhatian pada upaya pencegahan yang dapat diupayakan sendiri
oleh masyarakat dengan penerapan 3M Plus (menguras,
menutup, memanfaatkan kembali/mendaur ulang plus kegiatan
pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida,menggunakan
obat nyamuk, menggunakan kelambu dll) dan juga didorong oleh
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
26
upaya promotif. Selain itu perhatian juga perlu diberikan pada
penyelenggaraan sistem surveilans dan kewaspadaan dini.
Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan peningkatan kasus
dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler
(hipertensi), diabetes melitus dan obesitas.
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
Beberapa hasil yang telah dicapai oleh program perbaikan
gizi masyarakat antara lain usia 6-59 bulan mendapat Vit.A
sebesar 97,70% lebih dari target 90%, Balita yang ditimbang berat
Badannya (D/S) sebesar 73,20%, Balita Gizi buruk mendapat
perawatan 100% dan Bumil mendapat tablet FE 90 Tab telah
mencapai 97,18 % dari target 90%.
Disparitas status gizi juga cukup lebar antar wilayah dan
antar tingkat sosial ekonomi. Kedepan perbaikan gizi perlu
difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai
usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat
pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas generasi yang
akan datang.
4. Kebijakan Pengganggaran
Pengganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih
difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap
memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif
lebih besar. Dana untuk kegiatan sebaiknya mulai direncanakan
secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembiayaan
daerah.
Berdasarkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat
memerlukan dukungan sumber daya yang lebih besar. Dalam
kaitannya dengan pembiayaan kesehatan sejak 3 tahun terakhir
terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi masih
kurang ( 10% dari APBD Kabupaten diluar gaji) .
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
27
5. Sistem Informasi Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) saat ini sangat
memerlukan penguatan dan untuk Sistem Informasi Puskesmas
(SIMPUS) perlu diterapkan dengan alokasi anggaran Daerah Tk.II
atau anggaran daerah Tk.I (provinsi). Dengan penerapan sistem
SIMPUS di puskesmas, masalah efisien dan efektif pendataan
dapat diatasi.
Sistem Informasi Kesehatan on-line yang berbasis fasilitas
masih harus terus dikembangkan di Kabupaten Pulang Pisau
yang meliputi pengembangan jaringan, input, dan entry point di
daerah dan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi yang
lain.
6. Sumber Daya Kesehatan
Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan pada
tahun 2016 rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk masih
kurang memadai, seperti untuk dokter umum sebesar 8 per
100.000 penduduk , dokter gigi sebesar 2 per 100.000 penduduk ,
perawat sebesar 62 per 100.000 penduduk. Namun untuk rasio
bidan sudah cukup memadai sebesar 90 per 100.000 penduduk.
Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan
salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama terkait
dengan jumlah, jenis dan distribusi.
Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama
didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif,
reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Disamping
itu penyebaran tenaga kesehatan harus merata sampai ke
fasilitas kesehatan yang berada pelosok Kabupaten Pulang Pisau.
7. Obat dan Perbekalan Kesehatan
Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,
ketersediaan obat esensiel generik di sarana pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
28
memenuhi standar WHO, ketersediaan obat perkapita pertahun di
sarana pelayanan kesehatan sebesar Rp. 18.000 perkapita hanya
mencapai 84,07% dari target 100 %. Diharapkan pencapaian pada
tahun 2018 nanti semuanya mencapai target 100%.
Dalam pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan
yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan
vaksin. Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah tetapi
akses masyarakat terhambat karena kurang memahaminya
tentang pemanfaatan obat tersebut, oleh karenanya perlu lebih
giat lagi untuk mempromosikan OGB ini dikalangan masyarakat
luas.
8. Kebijakan dan Manajemen
Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus
dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan
melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan
kebijakan program dan anggaran.
Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana secara
cepat, serta penyampaian pesan kesehatan dan citra positif Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sudah dilakukan secara
efektif, terutama melalui melalui media massa baik cetak maupun
elektronik namun perlu penguatan advokasi.
Pembangunan kesehatan perlu memberikan penekanan
pada peningkatan kesetaraan gender dalam rangka memberikan
kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, partisipasi,
manfaat dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan dan perannya dalam
pembangunan kesehatan.
9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
masih perlu ditingkatkan seperti rumah tangga dengan Perilaku
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
29
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari 28.122 KK yang dipantau
hanya sebesar 9.219 yang ber PHBS. Target PHBS adalah 75%
sedangkan realisasi capaian nya hanya 32,78% atau hanya
43,71% dari taget. Untuk Ratio Kader / Posyandu cukup bagus
karena sdh mendekati taget yaitu sebesar 94,2%. Realisasi
capaian desa siaga aktif perlu ditingkatkan lagi karena hanya
mencapai 85,29%
Untuk perilaku bagi perokok kita harus memberikan
perhatian khusus, dalam hal ini semakin muda usia perokok.
Selain itu pemberian ASI eksklusif yang menurun disebabkan
baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar seperti
pemberian susu formula pada saat ibu melahirkan dsb.
10. Pengembangan Lingkungan Sehat
Untuk Program Lingkungan Sehat pada tahun 2018
diharapkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi
masih perlu ditingkatkan, dimana target kinerja indikator sasaran
sampai dengan tahun 2018 persentase keluarga menghuni rumah
yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 75 % ,persentase
cakupan keluarga menggunakan air bersih 75% , dan persentase
Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 95 % , persentase penduduk
dengan jamban sehat 80%, kualitas air minum memenuhi syarat
kesehatan 75%, desa STBM 55%,dan tempat pengolahan
makanan memenuhi syarat kesehatan 95%.
Selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada
terjadinya rumah tangga yang tidak memiliki saluran
pembuangan air limbah, untuk itu perlu dukungan segala pihak
dalam keikut sertaannya untuk penanggulangan Lingkungan
Sehat ini.
Sedangkan tujuan dan sasaran Renja tahun 2016 untuk implikasi
kebijakan nasional dan propinsi antara lain melalui :
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
30
1. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang sesuai dengan keputusan
menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008.
2. Pencapaian MDGs yang berhubungan dengan Bidang Kesehatan
yaitu Gizi, menurunkankan kematian ibu, menurunkan kematian
bayi, penanggulangan TBC, malaria, dan HIV/AIDS, serta akses air
bersih.
3. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pelayanan
kesehatan pada kelompok masyarakat miskin.
4 Pencapaian program PM2L tahun 2016.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN
Untuk mencapai sasaran tersebut serta mewujudkan misi dengan
baik dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan datang maka di tetapkan
sasaran dalam rangka mewujudkan “ Masyarakat Pulang Pisau Yang
Sehat mandiri dan Berkualitas “ sebagai berikut :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan
2. Meningkatnya kemitraan dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan
3. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
yang merata
4. Meningkatnya status gizi masyarakat
5. meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan
7. Meningkatnya Pencegahan dan pemberatasan terhadap penyakit
menular
8. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan
jaringannnya
9. Meningkatnya Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
10.Meningkatnya ketersedian obat dan vaksin
11.Meningkatnya mutu, jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan
meratakan penyebarannya
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
31
12.Meningkatnya manajemen dan sistem informasi kesehatan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk program dan kegiatan yang terakomodir dalam renja
2018 yaitu jumlah program sebanyak 16 program dan jumlah kegiatan
sebanyak 109 kegiatan antara lain meliputi sebagai berikut :
1) Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran, Program ini bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan adminitrasi perkantoran sesuai
tugas pokok dan fungsi dinas Kesehatan kegiatannya sebagai
berikut :
a. Penyedian Jasa Surat Menyurat
b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
e. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan
f. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
g. Penyedian Alat Tulis Kantor
h. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyedian Makanan dan minuman
k. Penyedian Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
Daerah
l. Penyedian Rapat-rapat koodinasi dan monitoring kegiatan
Dalam Daerah
2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, Program ini
bertujuan meningkatkan kinerja Aparatur.
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Pengadaan Meubeluer
d. Pemelihara rutin /Berkala gedung Kantor
e. Pemelihara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
f. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
32
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program ini bertujuan
meningkatkan kediisiplin aparatur.
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , program
ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas SDM kesehatan.
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, Program ini bertujuan untuk
mengembangkan kebijakan dan manajemen.
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
d. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir tahun
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan LAKIP/RENJA
f. Inventarisasi Barang Aset Daerah
6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program ini ditujukan
untuk menjamin ketersedian, Pemerataan, mutu, keterjangkauan
obat dan pembekalan kesehatan.
a. Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Pengawasan obat dan Makanan/ Minuman
c. Sarana Pengolah Data Obat
d. Sarana Pengamanan Gudang Obat
e. Sarana Penyimpanan Obat
f. Sarana Distribusi Obat Roda Empat
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
33
g. Sarana Rehab/Peningkatan Gudang Obat
h. Pembangunan Baru IFK
7)Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Penyediaan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas
dan Jaringannya.
a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bahaur
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bahaur Tengah
c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Pangkoh
d. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Maliku
e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Pulang Pisau
f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bereng
g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Jabiren
h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bukit Rawi
i. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Bawan
j. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Tangkahen
k. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Sebangau
l. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas
Tahai
m. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
34
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
a. Lomba Balita Indonesia (LBI)
b. Lomba Posyandu/TOGA dan UKS
c. Pendukung Promosi Kesehatan
d. Penyelenggaraan Posyandu
e. Penyegaran Kader
f. Pembinaan Desa Siaga Aktif/ Lewu Barigas
g. Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
h. Kesehatan Kerja
i. Upaya kesehatan dalam rangka menurunkan angka kesakitan
dan angka kematian bagi ibu hamil, bayi dan balita
9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan
status gizi masyarakat.
a. Pembinaan Konseling Menyusui
b. Pemberian Tambahan makanan dan vitamin
10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat sehingga dapat
meningkatkan derajat kesehatannya.
a. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
b. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
c. Penyehatan Sanitasi Pemukiman
11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,
bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian akibat
penyakit menular. Prioritas penyakit menular yang akan
ditanggulangi adalah demam berdarah dengue, malaria, diare,
TBC, HIV/AIDS, rabies dan penyakit- penyakit tidak menular.
a. Peningkatan Imunisasi
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
35
b. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
c. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
d. Pemberantasan Penyakit TBC
e. Pemberantasan Penyakit Diare
f. Pemberantasan Penyakit Rabies
g. P2 ISPA
h. Sosialisasi dan Pencegahan HIV AIDS
i. Eliminasi Malaria
j. Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM)
k. Eradikasi Filariasis
l. Eradikasi Frambusia
12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, bertujuan untuk
meningkatkan standar pelayanan kesehatan di masyarakat.
a. Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan
b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
c. Rapat Kerja Teknis (Rakernis)
d. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
e. Finalisasi Data Ketenagaan
f. Akreditasi Puskesmas
13) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, bertujuan untuk
terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tidak
tertampung dalam program Jamkesda.
a. Pelayanan Sunatan Masal
b. Pelayanan Pengobatan Gratis
c. Pelayanan Kesehatan dalam menunjang kegiatan lintas sektor
14) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
36
bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan jaringannya yang merata.
a. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK)
b. Pembangunan rumah dinas puskesmas
c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas / pustu dan jaringannya
d. Pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
e. Pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas
f. Pembangunan / Rehabilitasi sedang / berat Satker /
Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
15) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, bertujuan
agar meningkatkan kemitraan dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan.
a. Pelayanan kesehatan masyarakat / bakti sosial
b. Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah
(JAMKESDA)
c. Penyelenggara pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal
d. Penunjang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
e. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bahaur Hilir
f. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bahaur Tengah
g. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Pangkoh
h. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Maliku
i. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Sebangau
j. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Pulang Pisau
k. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bereng
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
37
l. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Jabiren
m. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bukit Rawi
n. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Bawan
o. Penyelenggara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada
Puskesmas Tangkahen
16) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak,
bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka
kematian bayi dan angka kematian balita.
a. Audit Maternal Perinatal (AMP)
b. Pembinaan, Pencatatan dan Pelaporan KIA
c. Orientasi Pelayanan ANC terpadu
Kelompok sasaran untuk program dan kegiatan prioritas
pembangunan kesehatan Renja tahun 2018 yaitu kelompok
masyarakat yang beresiko, kelompok masyarakat yang rentan
terhadap penyakit, pada masyarakat/ penduduk yang miskin dan
tidak mampu serta masyarakat di daerah terpencil.
Usulan program dan kegiatan tahun 2018 terdiri dari indikator
kinerja kegiatan dan pagu indikatif beserta sumber dana sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.
Untuk gambaran rekapitulasi pagu indikatif dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan kesehatan Renja tahun 2018,
diperlukan dana Belanja lanngsung (BL) sebesar RP.
25.353.461.442,24 ( Dua puluh lima milyar tiga ratus lima
puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus
empat puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
Rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju
SKPD Dinas Kesehatan tahun 2018 dapat dilihat dalam lampiran
buku renja ini.
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
38
BAB IV P E N U T U P
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan tahun 2018 dapat selesai disusun. Penyusunan Rencana
Rencana Kerja Dinkes Kab. Pulang Pisau Tahun 2018 | 2017
39
Kerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau
dikembangkan fokus perhatian pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai
kondisi daerah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu meliputi ;
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang.
4. Penyelenggaraan Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular.
5. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.
6. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
8. Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah.
Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.
Dengan Renja ini sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat sasaran
serta indikator kinerja yang ingin dicapai serta bersinergis antar lintas
program dan lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang optimal.
Tentunya Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya,
bila dilakukan dengan kerja keras dari semua jajaran aparatur kesehatan
di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau. Demikian agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau,
dr. Muliyanto Budihardjo, M.Hlth.Sc Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19610826 199703 1 002
LAMPIRAN SURAT
Tanggal : 13 Maret 2017Perihal : Penyampaian Revisi Renja SOPD Tahun Anggaran 2018
No Urusan/ Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif (Rp) Lokasi1 2 3 4 5 61 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Bantuan Pengobatan Gratis Warga
masyarakat 15.000.000,00 Desa Cemantan Kecamatan Kahayan Kuala2 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Bantuan Pengobatan Gratis Warga
masyarakat 15.000.000,00 Desa Sei Pudak Kecamatan Kahayan Kuala3 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Bahaur Hilir, Kec. Kahayan Kuala4 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Bahaur Tengah, Kec. Kahayan Kuala
5 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Bantuan Pengobatan Gratis 1 Kegiatan 15.000.000,00 Desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu6 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis 1 Kegiatan 15.000.000,00 Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu7 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Pangkoh Kec. Pandih Batu8 Infrastruktur Rehab Fasilitas Kesehatan 1 Paket 150.000.000 Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu9 Infrastruktur Rehab Pustu Kantan Dalam 1 Paket 150.000.000 Desa Kantan Dalam Kecamatan Pandih Batu
10 Infrastruktur Rehab Pustu Pantik 1 Paket 150.000.000 Desa Pantik Kecamatan Pandih Batu11 Infrastruktur Pembangunan Gedung Poskesdes 1 Paket 150.000.000 Desa Pantik Kecamatan Pandih Batu12 Infrastruktur Rehab Pustu Talio Hulu 1 Paket 100.000.000 Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu13 Infrastruktur Penimbunan Halaman, Pagar dan Jembatan Pustu Kantan Muara 1 Paket 150.000.000 Desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu14 Infrastruktur Rehab Sedang Poskesdes Palambahen 1 Paket 150.000.000 Desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu15 Infrastruktur Rehab Sedang Pustu Mulya Sari 1 Paket 100.000.000 Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu
16 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler Puskesmas,Pustu dan Poskesdes 30 Unit 30.000.000,00 Kecamatan Maliku
17 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Kursi tunggu 6 unit 12.000.000,00 Ruang Ranap Puskesmas Maliku 18 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan meja pendaftar loket 1 Unit 2.500.000,00 Puskesmas Maliku19 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan mesin absen sidik jari 1 Unit 2.500.000,00 Puskesmas Maliku 20 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan CCTV 1 Unit 2.500.000,00 Puskesmas Maliku 21 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Pelayanaan Pengobatan Gratis 15 Desa 150.000.000,00 Kecamatan Maliku22 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Pelayanaan Sunatan Masal 15 Desa 150.000.000,00 Kecamatan Maliku
Nomor : 134/68/Bapp/III/20
REKAPITULASI KETERMUATAN USULAN HASIL MUSREMBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2017KEDALAM DOKUKUMEN RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
23 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Tahai24 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Maliku25 Infrastruktur Rehab Poskesdes Maliku Mulya 1 Paket 150.000.000 Desa Maliku Mulya Kecamatan Maliku26 Infrastruktur Bangunan Pembuatan SPAL/IPAL Puskesmas 1 Paket 350.000.000 Puskesmas Maliku27 Infrastruktur Pemasangan SIK Puskesmas 1 Paket 150.000.000 Puskesmas Maliku28 Infrastruktur Kendaraan Roda 2 untuk Petugas Puskesmas, Pustu dan Poskesdes 2 Unit 40.000.000 Kecamatan Maliku29 Infrastruktur Pengerasan Jalan Keliling Puskesmas 1 Paket 200.000.000 Puskesmas Maliku30 Infrastruktur Pagar Belakang Puskesmas 2 Paket 150.000.000 Puskesmas Maliku
31 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Sebangau Kec. Sebangau Kuala
32 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler (Meja,Kursi)Meja 10 Buah, Kursi 100 Buah 30.000.000,00 Puskesmas Sebangau Kec. Sebangau Kuala
33 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler (Meja,Kursi,kursi tamu/pasien,lemari obat) disesuaikan 30.000.000,00 8 Pustu, Kecamatan Sebangau Kuala
34 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Bantuan Pengobatan Gratis 1 Kegiatan 15.000.000,00 Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala35 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Pelayanaan Sunatan Masal 1 Kegiatan 30.000.000,00 Desa Sei Hambawang Kecamatan Sebangau Kuala36 Infrastruktur Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Dinas dan Pustu 1 Paket 50.000.000 Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala37 Infrastruktur Kendaraan Roda 2 2 Unit 40.000.000 Puskesmas Sebangau Kec. Sebangau Kuala38 Infrastruktur Rehab Pustu 1 Paket 150.000.000 Desa Panduran Multa Kecamatan Sebangau Kuala
39 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Pulang Pisau, kec. Kahayan Hilir40 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Bereng, kec. Kahayan Hilir41 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler Puskesmas disesuaikan 30.000.000,00 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir
42 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler kursi meja,lemari Pustu dan Polindes disesuaikan 7.500.000,00 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir
43 Sosial Gizi/Penyediaan MP -ASI 4 Unit 0,00 Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir44 Sosial Gizi/Penyediaan MP -ASI 4 Unit 0,00 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir45 Infrastruktur Pembangunan Pagar Keliling Polindes Mantaren 1 Paket 150.000.000 RT. 01 Desa Mantaren Kecamatan Kahayan Hilir46 Infrastruktur Pembangunan Pagar Keliling Polindes Anjir 1 Paket 150.000.000 RT. 13 Anjir Pulang PisauKecamatan Kahayan Hilir47 Infrastruktur Penimbunan Halaman Pustu Gohong 1 Paket 150.000.000 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir48 Infrastruktur Rehab Rumah Dinas Perawat 1 Paket 150.000.000 Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir49 Infrastruktur Bantuan Meubeler Persalinan Polindes 1 Paket 100.000.000 RT. 01 Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir50 Infrastruktur Peralatan Perlengkapan Pustu dan Polindes Anjir 1 Paket 100.000.000 RT. 11 dan RT. 13 Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir
51 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Jabiren
52 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler Pustu 1 Unit 7.500.000,00 Desa Saka Kajang RT.03 Kecamatan Jabiren Raya
53 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler kantor Poskesedes (Meja dan Kursi) 15 Unit 7.500.000,00 Desa Tanjung Singgalang Kecamatan Kahayan Tengah
54 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler Unit Gawat Darurat(UGD) disesuaikan 10.000.000,00 Puskesmas Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah
55 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler Poskesdes 1 Paket 7.500.000,00 Desa Pamarunan Rt.03 Kecamatan Kahayan Tengah
56 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Kursi dan Meja Poskesdes 4 Unit 10.000.000,00 Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah
57 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin /Pengadaan baju kaos senam untuk lansia 100 Pasang 10.000.000,00 Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah
58 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Kursi lipat untuk pertemuan 50 Unit 30.000.000,00 Puskesmas Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah
59 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Pelayanaan Sunatan Masal 1 Kegiatan 30.000.000,00 Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah60 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah
61 Infrastruktur Pengadaan Alkes, Pengadaan Tower Air Poskesdes, Pengadaan Tabung Oksigen Transport, Pengadaan Kursi dan Meja Poskesdes 1 Paket 150.000.000 Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah
62 Infrastruktur Pengadaan Meubeler Unit Gawat Darurat (UGD) 1 Paket 200.000.000 Puskesmas Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah63 Infrastruktur Pengadaan Kursi Lipat untuk Pertemuan dan Pengadaan Proyektor LCD 1 Paket 100.000.000 Puskesmas Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah64 Infrastruktur Pengadaan Alkes 1 Paket 100.000.000 Puskesmas Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah
65 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Bawan Kec. Banama Tingang66 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Paket 250.000.000,00 Puskesmas Tangkahen Kec. Banama Tingang67 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan Meubeler meja kerja 4 Unit 10.000.000,00 Puskesmas Bawan Kecamatan Banama Tingang68 Sosial Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Pengadaan kursi lipat untuk aula 30 Unit 30.000.000,00 Puskesmas Bawan Kec. Banama Tingang69 Infrastruktur Rehab Berat Pustu Tambak 3 Paket 150.000.000 Desa Tambak Kecamatan Banama Tingang70 Infrastruktur Rehab Puskesmas Bawan 4 Paket 100.000.000 Puskesmas Bawan Kec. Banama Tingang71 Infrastruktur Pembuatan Garasi Mobil dan Motor 5 Paket 100.000.000 Puskesmas Bawan Kec. Banama Tingang
Kepala Dinas Kesehatan
dr. Muliyanto Budihardjo, MHlth.Sc
Kabupaten Pulang Pisau
Pulang Pisau, Maret 2017
LAMPIRAN SURAT
Tanggal : 13 Maret 2017Perihal : Penyampaian Revisi Renja SOPD Tahun Anggaran 2018
No Urusan/ Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif (Rp) Lokasi1 2 3 4 5 61 Sosial Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 Paket 2.279.807.602,56 12 Puskesmas
2 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Bantuan Pengobatan Gratis 20 Kegiatan 82.329.939,66 Kecamatan Maliku(15 Desa), 5 Desa (Cemantan, Sei Pudak, Sei Hambawang, Pangkoh Hulu, Mulyasari)
3 Sosial Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin/Pelayanaan Sunatan Masal 17 Kegiatan 82.329.939,66 Kecamatan Maliku(15 Desa), 2 Desa ( Sei Hambawang, Tuwung)
4 Sosial Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Empat/Ambulance/Roda Dua 7 Unit roda 4 36 Roda Dua 1.993.899.050,06
Roda Empat (Bawan 2 unit),Bukit Rawi,Maliku,Sebangau,Bereng, Pulang pisau, Roda Dua (Bukit Rawi 10,Pangkoh 9,Maliku 10, Jabiren 2, Sebangau 2)
5 Sosial Pengadaan Saran/Prasarana Alkes 12 Paket 340.326.959,42 12 Puskesmas
6 Sosial Rehab Sedang/Berat Pustu dll 9 Paket 1.000.326.959 Pustu Paduran Mulya, Pustu Belanti Siam, Pustu Kantan Dalam, Pustu Pantik, Pustu Talio Hulu, Poskesdes Palam Bahen,Pustu Mulyasari, Poskesdes Maliku Mulya, Pustu Tambak
7 Sosial Rehabilitasi Puskesmas 1 Paket 670.326.959 Puskesmas Bawan8 Sosial Pembangunan Puskesmas dan Perumahan Paramedis 1 Paket 2.046.326.959 Puskesmas Kalawa dan Rumdin Desa Gohong
8.495.674.375
Kasubag Peny. Program dan Informasi
LENSYNIP: 19650521 198603 2 013
Jumlah
Nomor : 134/68/Bapp/III/20
REKAPITULASI KETERMUATAN USULAN HASIL MUSREMBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2017KEDALAM DOKUKUMEN RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
Pulang Pisau, Maret 2017An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau
LAMPIRAN SURATNomor : 134/68/Bapp/III/2017Tanggal : 13 Maret 2017Perihal : Penyampaian Revisi Renja SOPD Tahun Anggaran 2018
Desa/Puskesmas/Poskesdes/Pustu Kecamatan1 3 4 5 6 71 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 Paket - Puskesmas Bahaur Hilir Kahayan Kuala 2.279.807.602,56
- Puskesmas Bahaur Tengah Kahayan Kuala- Puskesmas Pangkoh Pandih Batu- Puskesmas Maliku Maliku- Puskesmas Tahai Maliku- Puskesmas Sebangau Sebangau Kuala- Puskesmas Pulang Pisau Kahayan Hilir- Puskesmas Bereng Kahayan Hilir- Puskesmas Jabiren Jabiren Raya- Puskesmas Bukit Rawi Bukit Rawi- Puskesmas Bawan Banama Tingang- Puskesmas Tangkahen Banama Tingang
2 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin 20 Kegiatan 15 Desa Maliku 82.329.939,66a. Bantuan Pengobatan Gratis Cemantan, Sei Pudak Kahayan Kuala
Sei Hambawang Sebangau KualaPangkoh Hulu Pandih BatuMulyasari Maliku
b. Pelayanaan Sunatan Masal 17 Kegiatan 15 Desa Maliku 82.329.939,66Sei Hambawang Sebangau KualaTuwung Bukit Rawi
3 7 Unit roda 4 - Puskesmas Bawan (2) Banama Tingang 1.993.899.050,06- Puskesmas Bukit Rawi Bukit Rawi
a. Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Empat/Ambulance/Roda Dua - Puskesmas Maliku Maliku- Puskesmas Sebangau Sebangau Kuala- Puskesmas Pulang Pisau Kahayan Hilir- Puskesmas Bereng Kahayan Hilir
No Program/Kegiatan VolumeLokasi
Pagu Dana Indikatif (Rp)
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENGAKOMODIR USULAN MUSRENBANG KECAMATAN
36 Roda Dua - Puskesmas Bukit Rawi (10) Bukit Rawi- Puskesmas Pangkoh ( 9) Pandih Batu- Puskesmas Maliku (10) Maliku- Puskesmas Jabiren ( 2) Jabiren Raya- Puskesmas Sebangau ( 5) Sebangau Kuala
b. Pengadaan Saran/Prasarana Alkes 12 Paket - Puskesmas Bahaur Hilir Kahayan Kuala 340.326.959,42- Puskesmas Bahaur Tengah Kahayan Kuala- Puskesmas Pangkoh Pandih Batu- Puskesmas Maliku Maliku- Puskesmas Tahai Maliku- Puskesmas Sebangau Sebangau Kuala- Puskesmas Pulang Pisau Kahayan Hilir- Puskesmas Bereng Kahayan Hilir- Puskesmas Jabiren Jabiren Raya- Puskesmas Bukit Rawi Bukit Rawi- Puskesmas Bawan Banama Tingang- Puskesmas Tangkahen Banama Tingang
c. Rehab Sedang/Berat Pustu dll 9 Paket Pustu Paduran Mulya Sebangau Kuala 1.000.326.959 Pustu Belanti Siam Pandih BatuPustu Kantan Dalam Pandih BatuPustu Pantik Pandih BatuPustu Talio Hulu Pandih BatuPoskesdes Palam Bahen Pandih BatuPustu Mulyasari MalikuPoskesdes Maliku Mulya MalikuPustu Tambak Banama Tingang
d. Rehabilitasi Puskesmas 1 Paket Puskesmas Bawan Banama Tingang 670.326.959 e. Pembangunan Puskesmas dan Perumahan Paramedis 1 Paket Desa Kalawa Kahayan Hilir 2.046.326.959
115 Usulan 8.495.674.377
Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah
Pulang Pisau, Maret 2017An. Kepala Dinas Kesehatan
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayahPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
SASARAN STRATEGI
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruangPeningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya melek huruf di masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya aksesbilitas pendidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikanPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya Usia harapan HidupPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya keterampilan kerja masyarakatPeningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olah raga
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya UMKM Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya Koperasi Aktif Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor EkonomiMenurunnya angka kemiskinan Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi
Menurunnya tingkat pengangguran Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya penanaman modal Pengembangan Sektor Ekonomi
Meningkatnya penanaman modal Pengembangan Sektor Ekonomi
Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi
Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi
Berkembangnya agroindustri Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi KomoditiMeningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) Intensifikasi Komoditi
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi KomoditiMeningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi KomoditiMeningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi KomoditiMeningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Intensifikasi Komoditi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahPenerapan Reformasi birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaanPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya kesetaraan genderPemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal
Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan tokoh agama Agama
Urs Bid Urs SKPD PrgPengembangan sarana dan prasana wilayah
1 03 1.03.01 15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.01 16Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 03 1.03.01 17Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1 03 1.03.01 18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 03 1.03.01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 1.03.01 31Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah
1 07 1.07.01 15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 07 1.07.01 17Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 07 1.07.01 18Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 07 1.07.01 19Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1 25 1.07.01 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 25 1.07.01 16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1 25 1.07.01 17Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1 25 1.07.01 18Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1 25 1.07.01 19Program Peningkatan Pelayanan Publik
2 03 1.20.03 17Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pengembangan sarana dan prasarana permukiman
1 03 1.03.01 27Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
1 03 1.03.01 29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 03 1.03.01 30Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Tabel 7.1KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
ARAH KEBIJAKAN
Kode SKPD/PROGRAM
1 08 1.03.01 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 06 1.06.01 18Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 06 1.06.01 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
1 05 1.03.01 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1 05 1.03.01 16Program Pemanfaatan Ruang
1 06 1.03.01 16Program Kerjasama Pembangunan
1 05 1.06.01 15Program Perencanaan Tata Ruang
1 13 1.13.02 23Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1 13 1.13.02 24Program Kedaruratan dan Logistik
1 13 1.13.02 25Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Peningkatan Wajib Belajar 1 20 1.20.03 44
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
1 20 1.20.03 45Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
1 20 1.20.03 46Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
Peningkatan Angka Melek Huruf 1 01 1.01.01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 1.01.01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 1.01.01 17Program Pendidikan Menengah
1 01 1.01.01 18Program Pendidikan Non Formal
1 01 1.01.01 21Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 26 1.26.01 15Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah 1 01 1.01.01 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 01 1.26.01 21Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 24 1.26.01 16Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Peningkatan kualitas pendidikan 1 01 1.01.01 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan kualitas kesehatan 1 02 1.02.01 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 1.02.01 16Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1 02 1.02.01 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1.02.01 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 1.02.01 21Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 02 1.02.01 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 1.02.01 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.01 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 1.02.01 25Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 02 1.02.01 28Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 02 1.02.01 32Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 1.02.02 16Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1 02 1.02.02 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 1.02.02 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 1.02.02 24Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 02 1.02.02 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 1.02.02 27Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Peningkatan kualitas kesehatan 1 12 1.11.01 15
Program Keluarga Berencana
1 12 1.11.01 16Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 12 1.11.01 17Program Pelayanan Kontrasepsi
1 12 1.11.01 23Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
Pengembangan Keterampilan Masyarakat
1 14 1.13.01 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1 14 1.13.01 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 14 1.13.01 17Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
1 06 1.06.01 22Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 20 1.20.03 49 Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
1 20 1.20.03 50 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
2 06 2.07.01 15Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2 06 2.07.01 18Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2 07 2.07.01 15Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2 07 2.07.01 16Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan UMKM 1 15 2.07.01 15
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
1 15 2.07.01 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 15 2.07.01 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan Koperasi 1 15 2.07.01 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat
1 06 1.06.01 23Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 13 1.13.01 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 13 1.13.01 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 1.13.01 18Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1 13 1.13.01 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 20 1.20.03 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan
1 20 1.20.03 48 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah
1 20 1.20.03 51 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan RakyatPeningkatan pemerataan pembangunan
1 14 1.13.01 18Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3
2 08 1.13.01 15Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2 03 1.20.03 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Peningkatan penanaman modal 1 16 1.06.01 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 20 1.20.19 41Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pengembangan usaha agrobisnis 2 01 2.01.01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 07 2.07.01 18Program Penataan Struktur Industri
2 07 2.07.01 19Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Pengembangan produktifitas pertanian
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 1.21.01 15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 01 1.21.01 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 1.21.01 17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 1.21.01 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 01 1.21.01 20
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2 01 2.01.01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2 01 2.01.01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2 01 2.01.01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 01 2.01.01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2 05 2.05.01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2 05 2.05.01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2 05 2.05.01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2 05 2.05.01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 05 2.05.01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan pengelolaan sumber daya alam
1 08 1.08.01 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2 03 1.20.03 18 Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan
2 03 1.20.03 20 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
1 08 1.21.01 22
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Peningkatkan persentase kualitas lingkungan
1 08 1.08.01 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1 08 1.08.01 23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1 08 1.08.01 25 Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan
1 08 1.08.01 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim
1 08 1.08.01 27 Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan
1 08 1.08.01 28 Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
1 08 1.08.01 29 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup
1 19 1.19.01 15Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 19 1.19.01 17Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1 19 1.19.01 21Program Pendidikan Politik Masyarakat
2 02 2.02.01 16Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2 02 2.02.01 20Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 02 2.02.01 21Program Peningkatan Produksi
Peningkatan Nilai LAKIP 1 01 1.01.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 1.02.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 1.02.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 1.03.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 1.06.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 07 1.07.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 08 1.08.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1.10.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 15Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 1.10.01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan
1 11 1.11.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 13 1.13.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 13 1.13.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 19 1.19.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 19 1.19.02 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 1.20.03 15Program Pengembangan Data/Informasi
1 06 1.20.03 16Program Kerjasama Pembangunan
1 06 1.20.03 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 09 1.20.03 17Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
1 20 1.20.03 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.03 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 20 1.20.03 31Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media
1 20 1.20.03 32Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
1 20 1.20.03 42Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1 20 1.20.03 43Program Bantuan Hukum
1 20 1.20.04 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.04 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 1.20.04 26Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1 20 1.20.04 37Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 1.20.04 38Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
1 20 1.20.05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.06 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.06 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 1.20.06 21Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1 20 1.20.06 22Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 20 1.20.07 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.08 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.09 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.10 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.11 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.12 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.13 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.14 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.15 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.16 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.17 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.18 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.19 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1.20.20 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 21 1.21.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 22 1.22.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 26 1.26.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 01 2.01.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 02 2.02.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 05 2.05.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 07 2.07.01 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Opini BPK 1 01 1.01.01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 02 1.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 02 1.02.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 03 1.03.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 06 1.06.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 07 1.07.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 08 1.08.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 10 1.10.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 11 1.11.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 13 1.13.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 13 1.13.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 19 1.19.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 19 1.19.02 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.03 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.04 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.05 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.05 17Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
1 20 1.20.05 18Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
1 20 1.20.05 19Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah
1 20 1.20.06 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.07 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.08 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.09 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.10 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.11 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.12 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.13 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.16 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.17 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1.20.19 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 21 1.21.01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 22 1.22.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 26 1.26.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 01 2.01.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 02 2.02.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 05 2.05.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 07 2.07.01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah
1 01 1.01.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 01 1.01.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 01 1.01.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 01 1.01.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 1.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 1.02.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 02 1.02.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 02 1.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 1.02.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 1.02.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 03 1.03.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 1.03.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 03 1.03.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 06 1.06.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 1.06.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 06 1.06.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 07 1.07.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 07 1.07.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 07 1.07.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 07 1.07.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 08 1.08.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 08 1.08.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 08 1.08.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 10 1.10.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 1.10.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 11 1.11.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 11 1.11.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 13 1.13.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 1.13.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 13 1.13.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 13 1.13.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 13 1.13.02 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 13 1.13.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 19 1.19.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 1.19.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 19 1.19.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 19 1.19.02 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 1.19.02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.03 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.03 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.03 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.03 33Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
1 20 1.20.03 34Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
1 20 1.20.03 35Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan
1 20 1.20.04 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.04 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.04 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.05 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.05 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.06 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.06 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.06 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 20 1.20.06 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.07 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.07 28Program Pendidikan Kedinasan
1 20 1.20.07 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah
1 20 1.20.07 30Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 20 1.20.08 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.08 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.09 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.09 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 20 1.20.09 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.10 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.10 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.11 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.11 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.12 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.12 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.13 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.13 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.14 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.14 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.15 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.15 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
1 20 1.20.15 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.16 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.17 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.18 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.19 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 1.20.19 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1.20.19 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 20 1.20.20 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 21 1.21.01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 22 1.22.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 22 1.22.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 22 1.22.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 26 1.26.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 26 1.26.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 26 1.26.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 01 2.01.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 2.01.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 01 2.01.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2 01 2.01.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 02 2.02.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 02 2.02.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 02 2.02.01 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
2 02 2.02.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 05 2.05.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 05 2.05.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 05 2.05.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 07 2.07.01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 07 2.07.01 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 07 2.07.01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
1 19 1.19.02 15
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 18 1.20.03 16Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1 18 1.20.03 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 18 1.20.03 21Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 22 1.22.01 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 22 1.22.01 16Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 22 1.22.01 17Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 22 1.22.01 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 22 1.22.01 19Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
1 22 1.22.01 20Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)
1 22 1.22.01 21Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu
Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
1 11 1.11.01 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 1.11.01 16Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 1.11.01 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 1.11.01 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
1 11 1.11.01 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya, dan organisasi kepemudaan
1 01 1.01.01 07
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 08 1.08.01 07Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan
1 20 1.20.09 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.10 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.11 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.12 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.13 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.14 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.15 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 20 1.20.19 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 26 1.26.01 07Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
2 07 2.07.01 07Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan
Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal
1 19 1.19.02 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1 17 1.20.03 15Program Pengembangan Nilai Budaya
2 04 1.20.03 15Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
AWAL AKHIRProporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 65,00 75,00
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 8,00 13,00
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
80,00 80,00
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
65,00 79,00
Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 80,00 80,00
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 60,00 83,00
Prasarana Umum dalam kondisi baik 80,00 90,00
Jumlah arus penumpang angkutan umum 1.400,00 6.201,00
Jumlah uji kir angkutan umum 489,00 542,00
Jumlah terminal angkutan umum 4,00 4,00
Pemasangan rambu-rambu 0,00 205,00
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
80,00 99,00
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;b. media baru seperti website (media online);c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataue. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,brosur spanduk dan baliho
80,00 99,00
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar
80,00 99,00
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang
80,00 99,00
#N/A 80,00 99,00
rasio elektrifikasi 70,00 70,00
• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum• Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
13,00 18,00
Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai
70,00 82,00
jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik 70,00 85,00
INDIKATOR PROGRAM Kinerja
Persentase penanganan sampah 16,40 70,00
Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada ada
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
ada ada
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya
terlayani terlayani
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 80,00 80,00
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
ada ada
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)
2 Jam 2 Jam
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 3 Kecamatan 8 Kecamatan
cakupan rehabilitasi lingkungan 80,00 80,00
cakupan pengembangan IPTEK 75,00 98,00
cakupan pemanfaatan IPTEK 75,00 98,00
cakupan kelembagaan IPTEK 75,00 98,00
Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43,43 71,65
APM SD/SDLB/MI 88,02 95,30
APM SMP/MTs 65,47
APM SMA/SMK/MA 40,86 76,94
Angka Melek Huruf
Jumlah perpustakaan 40,00 55,00
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 2.617,00 12.117,00
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar 128,58 129,18
Jumlah kunjungan ke perpustakaan 2.815,00 13.200,00
Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku 13,88 94,44
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 77,72 99,85
Rasio tenaga medis persatuan penduduk 125,00 155,00
Rasio dokter persatuan penduduk 17,00 24,00
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Prevalensi balita gizi kurang 5,00 22,00
Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization 100,00 100,00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100,00 100,00
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100,00 100,00
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,8 1,08
Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,00 2,00
Cakupan kunjungan bayi 70,00 95,00
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization 100,00 100,00
Prevalensi balita gizi kurang 5,00
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100,00 100,00
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,7 1,5
Angka Harapan Hidup 71,00 72,6
Persentase Akseptor KB 82,49 82,60
Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 12,00 11,00
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,00 2,00
Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB) 98,94 78,10
Angka Partisipasi angkatan kerja 71,00 76,00
Tingkat partisipasi angkatan kerja 0,00
Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebjakan pemerintah daerah
100,00 100,00
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 90,00 90,00
cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah 75,00 98,00
cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah 75,00 98,00
Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar 100,00 100,00
Persentase industri berbasis teknologi 30,00 80,00
Produktifitas industri kecil dan menengah 80,00 80,00
UMKM aktif 4.353,00 4.850,00
Cakupan bina UMKM 80,00 80,00
UMKM yang dibina 80,00 80,00
Koperasi Aktif 106,00 175,00
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya 90,00 90,00
Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya
1.048,00 1.048,00
Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
1.048,00
Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
80,00 80,00
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan
80,00 80,00
cakupan sarana dan prasarana kesra 75,00 98,00
cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah 75,00 98,00
cakupan peningkatan sosial kesra 75,00 98,00Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 8,30 7,14
Persentase transmigran swakarsa 20,00 20,00
Persentase pertambangan tanpa izin 12,50 45,00Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 10,00 15,00
rata-rata lama perizinan 1-4 hari 1-4 hari
cakupan teknologi tepat guna bagi petani 80,00
Pertumbuhan industri 7,00 8,00
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri 80,00 80,00
Ketersediaan pangan utama 121,70 118,67
Beras 121,70 118,67
Daging 2,57 2,57
Telur 9,32 9,32
Ikan 33,90 33,90
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10
Produktiftas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 36,05 42,25
cakupan teknologi tepat guna bagi petani 100,00 100,00
Cakupan bina kelompok tani 200,00 200,00
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 60,03 70,10
Produktivitas :- Padi (Ku/Ha) 34,50 42,25- Jagung (Ku/Ha) 30,15 31,70- Kedelai (Ku/Ha) 12,10 12,72- Kacang Tanah (Ku/Ha) 11,70 11,77- Kacang Hijau (Ku/Ha) 0,00 0,00- Ubi Kayu (Ku/Ha) 11,83 118,39- Ubi Jalar (Ku/Ha) 71,07 71,10- Buah-buahan (Ku/Ha) 1,00 11,95- Sayur-sayuran (Ku/Ha) 50,50 55,25Persentase ternak sakit yang ditangani 70,00 95,00Jumlah Populasi :- Sapi (ekor) 7.104,00 14.484,00- Itik (ekor) 7.000,00- Kambing (ekor) 8.883,00 14.281,00- Ayam Ras (ekor) 785.592,00 1.265.205,00- Ayam Petelur (ekor) 16.000,00- Ayam Buras (ekor) 288.898,00 464.378,00- Babi (ekor) 7.815,00 13.442,00- Kerbau (ekor) 45,00 49,00Persentase lahan termekanisasi (%) 22,10 31,52Produksi Perikanan 20.600,86 31.725,33Cakupan bina kelompok nelayaan 27,16 50,19
Produksi perikanan kelompok budidaya 12,58 17,61Produksi perikanan kelompok nelayan 87,44 82,32Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 80,00 80,00
Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
2,00 2,00
Persentse kerusakan kawasan hutan 0,01 0,01
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,01 18,00
cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi 80,00 80,00
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,04 3,10
Persentase penanganan sampah 16,40 70,00
status pencemaran udara air 100,00 100,00
Cakupan konservasi sumber daya alam 65,00 85,00Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direbilitasi 80,00 80,00Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 80,00 80,00
cakupan perundangan yanf disusun 3,00 3,00Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal 65,00 85,00Penegakan hokum lingkungan ada adacakupan pendidikan lingkungan hidup ua kecamatan semua kecamatanCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 50,00 70,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
90,00 90,00
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 2 kegiatan 2 kegiatan
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,04 3,10
Persentse kerusakan kawasan hutan 0,01 0,01
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 3,48 5,10
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan
Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk 74,00 99,00
Persentase bayi berakte kelahiran 53,00 99,00
pasangan berakte nikah 83,00 99,00
Persentase kepemilikan KTP 55,00 99,00
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 25,00 90,00
Ketersediaan database kependudukan skala propinsi tidak ada tidak ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah
cakupan aparatur yang dilatih 50,00 50,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan data dan informasi pembangunan daerah ada ada
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 80,00 80,00
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada ada
kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti 90,00 90,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah 100,00 100,00
cakupan kerjasama dengan mass media ada ada
Cakupan HAM 90,00 90,00
sistem informasi bidang hukum ada ada
cakupan bantuan masyarakat 100,00 100,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD 90,00 90,00
Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron 100,00 100,00
cakupan program SDR 100,00 100,00
Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80,00 80,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
persentase temuan yang ditindaklanjuti 90,00 90,00
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional
100,00 100,00
Persentase penerapan sistem prosedur 100,00 100,00
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
cakupan penatausahaan keuangan daerah 100,00 100,00
peningkatan penerimaan pendapatan 13,00 13,00
cakupan aset yang dikelola 80,00 80,00
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
persentase pengembangan pendayagunaan aparatur 90,00 90,00
cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan 90,00 90,00
cakupan pelayanan kesra 1 kabupaten 1 kabupaten
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
70,00 85,00
Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
70,00 85,00
Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir
80,00 80,00
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 90 90
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 90 90
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
90 90
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 2,29 2,40
Jumlah organisasi pemuda 40,00 45,00
Jumlah Orgasnisasi olahraga 15,00 20,00
Jumlah Gedung Olahraga 1,00 2,00
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
80,00 80,00
Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 60,00 90,00
Persentase LPM yang berprestasi 100,00 100,00
Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik
80,00 80,00
PKK aktif 0,00 8,00
cakupan PM2L 80,00 80,00
cakupan pembangunan desa terpadu ua kecamatan semua kecamatan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,00 6,50
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 95,00 93,50
Rasio KDRT 0,05 0,05
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,00 6,50
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 95,00
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten Mengikuti Mengikuti
Persentase penegakan PERDA 65,00 95,00
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 4,00 4,00
Kunjungan wisata 0,00 1,37
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaSekretariat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahSekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Dinas Pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiSekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat DaerahDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiSekretariat DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Pertanian dan PeternakanDinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatDinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaSekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Sebangau Kuala
Kelurahan Pulang Pisau
Kelurahan Kalawa
Kelurahan Bereng
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKelurahan Bahaur Basantan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaSekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kelurahan Pulang Pisau
Kelurahan Kalawa
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaBadan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatKantor Satuan Polisi Pamong PrajaKantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauInspektorat Kabupaten Pulang PisauBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Sebangau Kuala
Kecamatan Sebangau Kuala
Kecamatan Sebangau Kuala
Kelurahan Pulang Pisau
Kelurahan Kalawa
Kelurahan Bereng
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Pelayanan Perijinan TerpaduKelurahan Bahaur Basantan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Pendidikan
Badan Lingkungan Hidup
Kecamatan Kahayan Kuala
Kecamatan Kahayan Tengah
Kecamatan Maliku
Kecamatan Banama Tingang
Kecamatan Pandih Batu
Kecamatan Jabiren Raya
Kecamatan Sebangau Kuala
Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduKantor Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahKantor Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Urs Bid Urs SKPD Prg Kegiata
1 1 01 1.01.01 0 0 1.0
2 1 01 1.01.01 01 0 1.0
16 1 01 1.01.01 02 0 1.0
26 1 01 1.01.01 03 0 1.0
30 1 01 1.01.01 04 0 1.0
32 1 01 1.01.01 05 0 1.0
35 1 01 1.01.01 06 0 1.0
41 1 01 1.01.01 07 0 1.0
43 1 01 1.01.01 15 0 1.0
54 1 01 1.01.01 16 0 1.0
74 1 01 1.01.01 17 0 1.0
92 1 01 1.01.01 18 0 1.0
100 1 01 1.01.01 20 0 1.0
111 1 01 1.01.01 21 0 1.0
116 1 01 1.01.01 22 0 1.0
125 1 02 1.02.01 0 0 1.0
126 1 02 1.02.01 01 0 1.0
140 1 02 1.02.01 02 0 1.0
150 1 02 1.02.01 03 0 1.0
154 1 02 1.02.01 04 0 1.0
156 1 02 1.02.01 05 0 1.0
160 1 02 1.02.01 06 0 1.0
167 1 02 1.02.01 15 0 1.0
176 1 02 1.02.01 16 0 1.0
188 1 02 1.02.01 19 0 1.0
196 1 02 1.02.01 20 0 1.0
198 1 02 1.02.01 21 0 1.0
201 1 02 1.02.01 22 0 1.0
212 1 02 1.02.01 23 0 1.0
217 1 02 1.02.01 24 0 1.0
221 1 02 1.02.01 25 0 1.0
234 1 02 1.02.01 28 0 1.0
239 1 02 1.02.01 32 0 1.0
243 1 02 1.02.02 0 0 1.0
244 1 02 1.02.02 01 0 1.0
258 1 02 1.02.02 02 0 1.0
Kode
263 1 02 1.02.02 05 0 1.0
266 1 02 1.02.02 06 0 1.0
268 1 02 1.02.02 16 0 1.0
271 1 02 1.02.02 19 0 1.0
273 1 02 1.02.02 20 0 1.0
275 1 02 1.02.02 24 0 1.0
2781 02 1.02.02 26 0
1.0
2931 02 1.02.02 27 0
1.0
298 1 03 1.03.01 0 0 1.0
299 1 03 1.03.01 01 0 1.0
315 1 03 1.03.01 02 0 1.0
322 1 03 1.03.01 03 0 1.0
324 1 03 1.03.01 05 0 1.0
327 1 03 1.03.01 06 0 1.0
332 1 03 1.03.01 15 0 1.0
338 1 03 1.03.01 16 0 1.0
342 1 03 1.03.01 17 0 1.0
344 1 03 1.03.01 18 0 1.0
346 1 03 1.03.01 23 0 1.0
348 1 03 1.03.01 24 0 1.0
354 1 03 1.03.01 27 0 1.0
359 1 03 1.03.01 29 0 1.0
363 1 03 1.03.01 30 0 1.0
367 1 03 1.03.01 31 0 1.0
3721 05 1.03.01 15 0
1.0
3791 05 1.03.01 16 0
1.0
385 1 06 1.03.01 16 0 1.0
390 1 08 1.03.01 15 0 1.0
394 1 05 1.06.01 0 0 1.0
3951 05 1.06.01 15 0
1.0
397 1 06 1.06.01 01 0 1.0
410 1 06 1.06.01 02 0 1.0
421 1 06 1.06.01 03 0 1.0
423 1 06 1.06.01 05 0 1.0
425 1 06 1.06.01 06 0 1.0
430 1 06 1.06.01 18 0 1.0
438 1 06 1.06.01 21 0 1.0
458 1 06 1.06.01 22 0 1.0
466 1 06 1.06.01 23 0 1.0
473 1 16 1.06.01 15 0 1.1
479 1 07 1.07.01 0 0 1.0
480 1 07 1.07.01 01 0 1.0
492 1 07 1.07.01 02 0 1.0
503 1 07 1.07.01 03 0 1.0
505 1 07 1.07.01 04 0 1.0
507 1 07 1.07.01 05 0 1.0
510 1 07 1.07.01 06 0 1.0
516 1 07 1.07.01 15 0 1.0
520 1 07 1.07.01 17 0 1.0
523
1 07 1.07.01 18 0
1.0
527 1 07 1.07.01 19 0 1.0
529 1 25 1.07.01 15 0 1.2
531
1 25 1.07.01 16 0
1.2
533 1 25 1.07.01 17 0 1.2
5351 25 1.07.01 18 0
1.2
537 1 25 1.07.01 19 0 1.2
540 1 08 1.08.01 0 0 1.0
541 1 08 1.08.01 01 0 1.0
557 1 08 1.08.01 02 0 1.0
567 1 08 1.08.01 03 0 1.0
570 1 08 1.08.01 05 0 1.0
572 1 08 1.08.01 06 0 1.0
576 1 08 1.08.01 07 0 1.0
578 1 08 1.08.01 15 0 1.0
5841 08 1.08.01 16 0
1.0
591 1 08 1.08.01 17 0 1.0
595 1 08 1.08.01 19 0 1.0
600 1 08 1.08.01 22 0 1.0
603 1 08 1.08.01 23 0 1.0
605 1 08 1.08.01 24 0 1.0
607 1 08 1.08.01 25 0 1.0
612 1 08 1.08.01 26 0 1.0
617 1 08 1.08.01 27 0 1.0
619 1 08 1.08.01 28 0 1.0
622 1 08 1.08.01 29 0 1.0
625 1 10 1.10.01 0 0 1.
626 1 10 1.10.01 01 0 1.1
640 1 10 1.10.01 02 0 1.1
651 1 10 1.10.01 05 0 1.1
653 1 10 1.10.01 06 0 1.1
657 1 10 1.10.01 15 0 1.1
668 1 10 1.10.01 18 0 1.1
722 1 11 1.11.01 0 0 1.
723 1 11 1.11.01 01 0 1.1
733 1 11 1.11.01 02 0 1.1
739 1 11 1.11.01 05 0 1.1
741 1 11 1.11.01 06 0 1.1
747 1 11 1.11.01 16 0 1.1
752 1 11 1.11.01 17 0 1.1
756 1 11 1.11.01 18 0 1.1
759 1 12 1.11.01 15 0 1.1
765 1 12 1.11.01 16 0 1.1
768 1 12 1.11.01 17 0 1.1
772 1 12 1.11.01 23 0 1.1
774 1 13 1.13.01 0 0 1.
775 1 13 1.13.01 01 0 1.1
788 1 13 1.13.01 02 0 1.1
799 1 13 1.13.01 03 0 1.1
801 1 13 1.13.01 05 0 1.1
803 1 13 1.13.01 06 0 1.1
8081 13 1.13.01 15 0
1.1
810 1 13 1.13.01 16 0 1.1
822 1 13 1.13.01 18 0 1.1
825 1 13 1.13.01 21 0 1.1
8291 14 1.13.01 15 0
1.1
832 1 14 1.13.01 16 0 1.1
837 1 14 1.13.01 17 0 1.1
841 1 14 1.13.01 18 0 1.1
846 2 08 1.13.01 15 0 2.0
852 1 13 1.13.02 0 0 1.
853 1 13 1.13.02 01 0 1.1
867 1 13 1.13.02 02 0 1.1
875 1 13 1.13.02 03 0 1.1
877 1 13 1.13.02 05 0 1.1
879 1 13 1.13.02 06 0 1.1
884 1 13 1.13.02 23 0 1.1
888 1 13 1.13.02 24 0 1.1
892 1 13 1.13.02 25 0 1.1
895 1 19 1.19.01 0 0 1.
896 1 19 1.19.01 01 0 1.1
908 1 19 1.19.01 02 0 1.1
915 1 19 1.19.01 03 0 1.1
917 1 19 1.19.01 05 0 1.1
919 1 19 1.19.01 06 0 1.1
924 1 19 1.19.01 15 0 1.1
932 1 19 1.19.01 17 0 1.1
939 1 19 1.19.01 21 0 1.1
945 1 19 1.19.02 0 0 1.
946 1 19 1.19.02 01 0 1.1
959 1 19 1.19.02 02 0 1.1
963 1 19 1.19.02 05 0 1.1
966 1 19 1.19.02 06 0 1.1
970 1 19 1.19.02 15 0 1.1
975 1 19 1.19.02 16 0 1.1
977 1 06 1.20.03 0 0 1.0
978 1 06 1.20.03 15 0 1.0
982 1 06 1.20.03 16 0 1.0
985 1 06 1.20.03 21 0 1.0
987 1 09 1.20.03 17 0 1.0
989 1 17 1.20.03 15 0 1.1
994 1 18 1.20.03 16 0 1.1
999 1 18 1.20.03 20 0 1.1
1007 1 18 1.20.03 21 0 1.1
1009 1 20 1.20.03 01 0 1.2
1026 1 20 1.20.03 02 0 1.2
1042 1 20 1.20.03 03 0 1.2
1046 1 20 1.20.03 05 0 1.2
1049 1 20 1.20.03 06 0 1.2
1056 1 20 1.20.03 16 0 1.2
1062 1 20 1.20.03 31 0 1.2
1070 1 20 1.20.03 32 0 1.2
1076 1 20 1.20.03 33 0 1.2
1086 1 20 1.20.03 34 0 1.2
1099 1 20 1.20.03 35 0 1.2
1109 1 20 1.20.03 42 0 1.2
1113 1 20 1.20.03 43 0 1.2
1117 1 20 1.20.03 44 0 1.2
1119 1 20 1.20.03 45 0 1.2
1123 1 20 1.20.03 46 0 1.2
1128 1 20 1.20.03 47 0 1.2
1131 1 20 1.20.03 48 0 1.2
1134 1 20 1.20.03 49 0 1.2
1136 1 20 1.20.03 50 0 1.2
1139 1 20 1.20.03 51 0 1.2
1141 2 03 1.20.03 15 0 2.0
1147 2 03 1.20.03 17 0 2.0
1150 2 03 1.20.03 18 0 2.0
1154 2 03 1.20.03 20 0 2.0
1161 2 04 1.20.03 15 0 2.0
1164 1 20 1.20.04 0 0 1.2
1165 1 20 1.20.04 01 0 1.2
1179 1 20 1.20.04 02 0 1.2
1190 1 20 1.20.04 03 0 1.2
1192 1 20 1.20.04 05 0 1.2
1194 1 20 1.20.04 06 0 1.2
1200 1 20 1.20.04 15 0 1.2
1212 1 20 1.20.04 26 0 1.2
1214 1 20 1.20.04 37 0 1.2
1218 1 20 1.20.04 38 0 1.2
1220 1 20 1.20.05 0 0 1.2
1221 1 20 1.20.05 01 0 1.2
1234 1 20 1.20.05 02 0 1.2
1249 1 20 1.20.05 05 0 1.2
1251 1 20 1.20.05 06 0 1.2
1254 1 20 1.20.05 17 0 1.2
1270 1 20 1.20.05 18 0 1.2
1290 1 20 1.20.05 19 0 1.2
1297 1 20 1.20.06 0 0 1.2
1298 1 20 1.20.06 01 0 1.2
1310 1 20 1.20.06 02 0 1.2
1319 1 20 1.20.06 03 0 1.2
1321 1 20 1.20.06 04 0 1.2
1323 1 20 1.20.06 05 0 1.2
1326 1 20 1.20.06 06 0 1.2
1330 1 20 1.20.06 20 0 1.2
1335 1 20 1.20.06 20 07 1.2
1336 1 20 1.20.06 20 08 1.2
1337 1 20 1.20.06 21 0 1.2
1341 1 20 1.20.06 22 0 1.2
1343 1 20 1.20.07 0 0 1.2
1344 1 20 1.20.07 01 0 1.2
1359 1 20 1.20.07 02 0 1.2
1368 1 20 1.20.07 06 0 1.2
13721 20 1.20.07 28 0
1.2
1376 1 20 1.20.07 29 0 1.2
1382 1 20 1.20.07 30 0 1.2
1400 1 20 1.20.08 0 0 1.2
1401 1 20 1.20.08 01 0 1.2
1415 1 20 1.20.08 02 0 1.2
1424 1 20 1.20.08 05 0 1.2
1426 1 20 1.20.08 06 0 1.2
1428 1 20 1.20.09 0 0 1.2
1429 1 20 1.20.09 01 0 1.2
1443 1 20 1.20.09 02 0 1.2
1451 1 20 1.20.09 04 0 1.2
1453 1 20 1.20.09 05 0 1.2
1455 1 20 1.20.09 06 0 1.2
1457 1 20 1.20.09 07 0 1.2
1459 1 20 1.20.10 0 0 1.2
1460 1 20 1.20.10 01 0 1.2
1473 1 20 1.20.10 02 0 1.2
1480 1 20 1.20.10 05 0 1.2
1482 1 20 1.20.10 06 0 1.2
1484 1 20 1.20.10 07 0 1.2
1486 1 20 1.20.11 0 0 1.2
1487 1 20 1.20.11 01 0 1.2
1501 1 20 1.20.11 02 0 1.2
1509 1 20 1.20.11 05 0 1.2
1511 1 20 1.20.11 06 0 1.2
1513 1 20 1.20.11 07 0 1.2
1515 1 20 1.20.12 0 0 1.2
1516 1 20 1.20.12 01 0 1.2
1530 1 20 1.20.12 02 0 1.2
1538 1 20 1.20.12 05 0 1.2
1540 1 20 1.20.12 06 0 1.2
1542 1 20 1.20.12 07 0 1.2
1544 1 20 1.20.13 0 0 1.2
1545 1 20 1.20.13 01 0 1.2
1558 1 20 1.20.13 02 0 1.2
1566 1 20 1.20.13 05 0 1.2
1568 1 20 1.20.13 06 0 1.2
1570 1 20 1.20.13 07 0 1.2
1572 1 20 1.20.14 0 0 1.2
1573 1 20 1.20.14 01 0 1.2
1587 1 20 1.20.14 02 0 1.2
1595 1 20 1.20.14 05 0 1.2
1597 1 20 1.20.14 07 0 1.2
1599 1 20 1.20.15 0 0 1.2
1600 1 20 1.20.15 01 0 1.2
1614 1 20 1.20.15 02 0 1.2
1620 1 20 1.20.15 04 0 1.2
1622 1 20 1.20.15 05 0 1.2
1624 1 20 1.20.15 07 0 1.2
1626 1 20 1.20.16 0 0 1.2
1627 1 20 1.20.16 01 0 1.2
1638 1 20 1.20.16 02 0 1.2
1643 1 20 1.20.16 06 0 1.2
1663 1 20 1.20.17 0 0 1.2
1664 1 20 1.20.17 01 0 1.2
1675 1 20 1.20.17 02 0 1.2
1680 1 20 1.20.17 06 0 1.2
1700 1 20 1.20.18 0 0 1.2
1701 1 20 1.20.18 01 0 1.2
1712 1 20 1.20.18 02 0 1.2
1718 1 20 1.20.19 0 0 1.2
1719 1 20 1.20.19 01 0 1.2
1731 1 20 1.20.19 02 0 1.2
1739 1 20 1.20.19 03 0 1.2
1741 1 20 1.20.19 05 0 1.2
1743 1 20 1.20.19 06 0 1.2
1747 1 20 1.20.19 07 0 1.2
1749 1 20 1.20.19 41 0 1.2
1753 1 20 1.20.20 0 0 1.2
1754 1 20 1.20.20 01 0 1.2
1766 1 20 1.20.20 02 0 1.2
1771 1 08 1.21.01 0 0 1.0
1772 1 08 1.21.01 22 0 1.0
1774 1 21 1.21.01 01 0 1.2
1787 1 21 1.21.01 02 0 1.2
1795 1 21 1.21.01 06 0 1.2
1799 1 21 1.21.01 15 0 1.2
1809 2 01 1.21.01 15 0 2.0
1811 2 01 1.21.01 17 0 2.0
1814 2 01 1.21.01 18 0 2.0
1816 2 01 1.21.01 20 0 2.0
1820 1 22 1.22.01 0 0 1.2
1821 1 22 1.22.01 01 0 1.2
1832 1 22 1.22.01 02 0 1.2
1836 1 22 1.22.01 03 0 1.2
1839 1 22 1.22.01 05 0 1.2
1841 1 22 1.22.01 06 0 1.2
1845 1 22 1.22.01 15 0 1.2
1856 1 22 1.22.01 16 0 1.2
1861 1 22 1.22.01 17 0 1.2
1865 1 22 1.22.01 18 0 1.2
1871 1 22 1.22.01 19 0 1.2
1873 1 22 1.22.01 20 0 1.2
1878 1 22 1.22.01 21 0 1.2
1882 1 01 1.26.01 0 0 1.0
1883 1 01 1.26.01 21 0 1.0
1893 1 24 1.26.01 16 0 1.2
1896 1 26 1.26.01 01 0 1.2
1912 1 26 1.26.01 02 0 1.2
1916 1 26 1.26.01 03 0 1.2
1919 1 26 1.26.01 05 0 1.2
1921 1 26 1.26.01 06 0 1.2
1926 1 26 1.26.01 07 0 1.2
1928 1 26 1.26.01 15 0 1.2
1933 2 01 2.01.01 0 0 2.0
1934 2 01 2.01.01 01 0 2.0
1950 2 01 2.01.01 02 0 2.0
1966 2 01 2.01.01 03 0 2.0
1970 2 01 2.01.01 04 0 2.0
1972 2 01 2.01.01 05 0 2.0
1974 2 01 2.01.01 06 0 2.0
1979 2 01 2.01.01 15 0 2.0
1982 2 01 2.01.01 16 0 2.0
1993 2 01 2.01.01 17 0 2.0
1999 2 01 2.01.01 18 0 2.0
2003 2 01 2.01.01 19 0 2.0
2006 2 01 2.01.01 21 0 2.0
2011 2 01 2.01.01 22 0 2.0
2016 2 01 2.01.01 24 0 2.0
2 02 2.02.01 0 0 2.0
2 02 2.02.01 01 0 2.0
2 02 2.02.01 02 0 2.0
2 02 2.02.01 03 0 2.0
2 02 2.02.01 04 0 2.0
2 02 2.02.01 05 0 2.0
2 02 2.02.01 06 0 2.0
2 02 2.02.01 16 0 2.0
2 02 2.02.01 20 0 2.0
2 02 2.02.01 21 0 2.0
2084 2 05 2.05.01 0 0 2.0
2085 2 05 2.05.01 01 0 2.0
2098 2 05 2.05.01 02 0 2.0
2106 2 05 2.05.01 03 0 2.0
2108 2 05 2.05.01 05 0 2.0
2110 2 05 2.05.01 06 0 2.0
2115 2 05 2.05.01 15 0 2.0
2118 2 05 2.05.01 16 0 2.0
2121 2 05 2.05.01 20 0 2.0
2127 2 05 2.05.01 21 0 2.0
2131 2 05 2.05.01 24 0 2.0
2135 1 15 2.07.01 0 0 1.
2136 1 15 2.07.01 15 0 1.1
2140 1 15 2.07.01 16 0 1.1
2144 1 15 2.07.01 17 0 1.1
2148 1 15 2.07.01 18 0 1.1
2152 2 06 2.07.01 15 0 2.0
2155 2 06 2.07.01 18 0 2.0
2160 2 07 2.07.01 01 0 2.0
2173 2 07 2.07.01 02 0 2.0
2183 2 07 2.07.01 03 0 2.0
2185 2 07 2.07.01 05 0 2.0
2187 2 07 2.07.01 06 0 2.0
2191 2 07 2.07.01 07 0 2.0
2193 2 07 2.07.01 15 0 2.0
2195 2 07 2.07.01 16 0 2.0
2197 2 07 2.07.01 18 0 2.0
2199 2 07 2.07.01 19 0 2.0
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Program Pendidikan Anak Usia Dini 5
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5
Program Pendidikan Menengah 5
Program Pendidikan Non Formal 5
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
8
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 8
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
SKPD/PROGRAM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 8
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 8
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2
Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah
1
Program Perencanaan Tata Ruang3
Program Pemanfaatan Ruang3
Program Kerjasama Pembangunan 3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 14
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media1
Program Peningkatan Pelayanan Publik 1
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 26
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup20
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 20
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
19
Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 19
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 20
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20
Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan 20
Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim 20
Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan 20
Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 20
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup 20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Penataan Administrasi Kependudukan 21
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan 21
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 25
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
25
Program Keluarga Berencana 9
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 9
Program Pelayanan Kontrasepsi 9
Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 9
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 14
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 14
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja10
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10
Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3
15
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 15
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3
Program Kedaruratan dan Logistik 3
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 20
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 20
Program Pendidikan Politik Masyarakat 20
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 27
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi 21
Program Kerjasama Pembangunan 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 21
Program Pengembangan Nilai Budaya 27
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 24
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
21
Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media
21
Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 21
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur
23
Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan
23
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 23
Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 21
Program Bantuan Hukum 21
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 4
Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 4
Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan 14
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah 14
Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah
11
Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah
11
Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 14
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 15
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1
Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan 19
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 19
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 27
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 21
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 21
Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21
Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat 21
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah
22
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 22
Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah
22
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
21
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
21
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
21
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pendidikan Kedinasan23
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah 23
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23
Kecamatan Kahayan Hilir
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Kecamatan Kahayan Kuala
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Kahayan Tengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Maliku
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Banama Tingang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Pandih Batu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Jabiren Raya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kecamatan Sebangau Kuala
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Kelurahan Pulang Pisau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Kelurahan Kalawa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Kelurahan Bereng
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 16
Kelurahan Bahaur Basantan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, KehutananProgram Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 18
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 18
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 24
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 24
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 24
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 24
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 24
Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) 24
Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu 24
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 26
Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5
Dinas Pertanian dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 18
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 17
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 18
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 18
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 18
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 18
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 20
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 20
Program Peningkatan Produksi 20
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 18
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
18
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 18
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 18
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
18
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan MenengahProgram Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 12
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
12
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 13
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 11
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22
Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 26
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 11
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 11
Program Penataan Struktur Industri 17
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 17
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2% 2% 2% 2% 2%
• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A• Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
48% 48% 48% 48% 48%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 27% 27% 27% 27% 27%
Tingkat partisipasi pendidikan non formal 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik
5% 5% 5% 5% 5%
Jumlah kunjungan ke perpustakaan 0% 0% 0% 0% 0%
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6% 6% 6% 6% 6%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 6% 6% 6% 6% 6%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan 11% 11% 11% 11% 11%
#N/A 13% 13% 13% 13% 13%
#N/A 4% 4% 4% 4% 4%
Prevalensi balita gizi kurang 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan lingkungan sehat 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 37% 37% 37% 37% 37%
Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10% 10% 10% 10% 10%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 13% 13% 13% 13% 13%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 2% 2% 2% 2% 2%
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANPEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Tahun 2014-2018
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 28% 28% 28% 28% 28%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
Prevalensi balita gizi kurang 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 22% 22% 22% 22% 22%
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 30% 30% 30% 30% 30%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 49% 49% 49% 49% 49%
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 4% 4% 4% 4% 4%
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
0% 0% 0% 0% 0%
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan 2% 2% 2% 2% 2%
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 10% 10% 10% 10% 10%
• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum• Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
4% 4% 4% 4% 4%
Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai
5% 5% 5% 5% 5%
#N/A 8% 8% 8% 8% 8%
#N/A 12% 12% 12% 12% 12%
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
1% 1% 1% 1% 1%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerahtentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase penanganan sampah 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 10% 10% 10% 10% 10%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 27% 27% 27% 27% 27%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan 8% 8% 8% 8% 8%
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
34% 34% 34% 34% 34%
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi 6% 6% 6% 6% 6%
Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya 8% 8% 8% 8% 8%
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 5% 5% 5% 5% 5%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 25% 25% 25%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 15% 15% 15% 15% 15%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Jumlah arus penumpang angkutan umum 13% 13% 13% 13% 13%
#N/A 5% 5% 5% 5% 5%
• Cakupan halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.• Cakupan terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umumdalam trayek.
8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota
21% 21% 21% 21% 21%
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
1% 1% 1% 1% 1%
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;b. media baru seperti website (media online);c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataue. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,brosur spanduk dan baliho
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar
1% 1% 1% 1% 1%
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 14% 14% 14% 14% 14%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase penanganan sampah 21% 21% 21% 21% 21%
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupyang ditindaklanjuti
5% 5% 5% 5% 5%
Cakupan konservasi sumber daya alam 1% 1% 1% 1% 1%
Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan
2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direbilitasi 1% 1% 1% 1% 1%
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 4% 4% 4% 4% 4%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 16% 16% 16% 16% 16%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 20% 20% 20% 20%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 34% 34% 34% 34% 34%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
3% 3% 3% 3% 3%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan
33% 33% 33% 33% 33%
#N/A 9% 9% 9% 9% 9%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 16% 16% 16% 16% 16%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 6% 6% 6% 6% 6%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif 5% 5% 5% 5% 5%
Rasio KDRT 5% 5% 5% 5% 5%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KBaktif
51% 51% 51% 51% 51%
Cakupan pusat informasi kesehatan remaja 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
8% 8% 8% 8% 8%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 19% 19% 19% 19% 19%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 28% 28% 28% 28% 28%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya
8% 8% 8% 8% 8%
Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
11% 11% 11% 11% 11%
Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
2% 2% 2% 2% 2%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan
7% 7% 7% 7% 7%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan.
3% 3% 3% 3% 3%
Rasio penduduk yang bekerja 3% 3% 3% 3% 3%
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran 11% 11% 11% 11% 11%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 22% 22% 22% 22% 22%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 12% 12% 12% 12% 12%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 11% 11% 11% 11% 11%
#N/A 21% 21% 21% 21% 21%
#N/A 26% 26% 26% 26% 26%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 22% 22% 22% 22% 22%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 8% 8% 8% 8% 8%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
42% 42% 42% 42% 42%
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP 11% 11% 11% 11% 11%
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 12% 12% 12% 12% 12%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 56% 56% 56% 56% 56%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 9% 9% 9% 9% 9%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
8% 8% 8% 8% 8%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
9% 9% 9% 9% 9%
Angka kriminalitas 17% 17% 17% 17% 17%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan data dan informasi pembangunan daerah 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran 0% 0% 0% 0% 0%
Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
0% 0% 0% 0% 0%
Penyelesaian kasus tanah Negara 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan kajian budaya 4% 4% 4% 4% 4%
Jumlah prestasi kepemudaan 2% 2% 2% 2% 2%
Jumlah prestasi olah raga 2% 2% 2% 2% 2%
• Jumlah lapangan olahraga• Jumlah gedung olahraga
1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 32% 32% 32% 32% 32%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 22% 22% 22% 22% 22%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 5% 5% 5% 5% 5%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 8% 8% 8% 8% 8%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 3% 3% 3% 3% 3%
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 24% 24% 24% 24% 24%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 14% 14% 14% 14% 14%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD 48% 48% 48% 48% 48%
Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 4% 4% 4% 4% 4%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 46% 46% 46% 46% 46%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 15% 15% 15% 15% 15%
#N/A 26% 26% 26% 26% 26%
#N/A 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 18% 18% 18% 18% 18%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Persentase pelanggaran kebijakan KDH 44% 44% 44% 44% 44%
Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional
12% 12% 12% 12% 12%
Persentase penerapan sistem prosedur 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 21% 21% 21% 21% 21%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya
0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 49% 49% 49% 49% 49%
Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir
25% 25% 25% 25% 25%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 64% 64% 64% 64% 64%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 31% 31% 31% 31% 31%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4% 4% 4% 4% 4%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 68% 68% 68% 68% 68%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 5% 5% 5% 5% 5%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 71% 71% 71% 71% 71%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 71% 71% 71% 71% 71%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 21% 21% 21% 21% 21%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 66% 66% 66% 66% 66%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 27% 27% 27% 27% 27%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 73% 73% 73% 73% 73%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 19% 19% 19% 19% 19%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 66% 66% 66% 66% 66%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 25% 25% 25%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 62% 62% 62% 62% 62%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 25% 25% 25%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
5% 5% 5% 5% 5%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 6% 6% 6% 6% 6%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 76% 76% 76% 76% 76%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 23% 23% 23% 23% 23%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 73% 73% 73% 73% 73%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 26% 26% 26% 26% 26%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
2% 2% 2% 2% 2%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 65% 65% 65% 65% 65%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 35% 35% 35% 35% 35%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 35% 35% 35% 35% 35%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 37% 37% 37% 37% 37%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
8% 8% 8% 8% 8%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 3% 3% 3% 3% 3%
#N/A 12% 12% 12% 12% 12%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 67% 67% 67% 67% 67%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 33% 33% 33% 33% 33%
100% 100% 100% 100% 100%
#N/A 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 3% 3% 3% 3% 3%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 21% 21% 21% 21% 21%
Nilai tukar petani 8% 8% 8% 8% 8%
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2% 2% 2% 2% 2%
Jumlah dan jenis teknologi pertanian tepat guna 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan bina kelompok tani 44% 44% 44% 44% 44%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 18% 18% 18% 18% 18%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
26% 26% 26% 26% 26%
Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase LPM yang berprestasi 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik
10% 10% 10% 10% 10%
PKK aktif 1% 1% 1% 1% 1%
#N/A 7% 7% 7% 7% 7%
#N/A 5% 5% 5% 5% 5%
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kunjungan ke perpustakaan 29% 29% 29% 29% 29%
Persentase dokumen dan arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan
4% 4% 4% 4% 4%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 33% 33% 33% 33% 33%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 10% 10% 10% 10% 10%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2% 2% 2% 2% 2%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 2% 2% 2% 2% 2%
#N/A 18% 18% 18% 18% 18%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4% 4% 4% 4% 4%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 5% 5% 5% 5% 5%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Nilai tukar petani 0% 0% 0% 0% 0%
#N/A 28% 28% 28% 28% 28%
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2% 2% 2% 2% 2%
Jumlah dan jenis teknologi pertanian tepat guna 35% 35% 35% 35% 35%
Tingkat produktivitas pertanian 7% 7% 7% 7% 7%
Persentase ternak sakit yang ditangani 1% 1% 1% 1% 1%
Produktivitas peternakan 16% 16% 16% 16% 16%
Jumlah dan jenis teknologi peternakan tepat guna 1% 1% 1% 1% 1%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 4% 4% 4% 4% 4%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 27% 27% 27% 27% 27%
Persentase hutan yang dikelola 14% 14% 14% 14% 14%
#N/A 50% 50% 50% 50% 50%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6% 6% 6% 6% 6%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 11% 11% 11% 11% 11%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 0% 0% 0% 0% 0%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
0% 0% 0% 0% 0%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
1% 1% 1% 1% 1%
Produksi perikanan kelompok nelayan 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase pelanggaran yang tertangani 2% 2% 2% 2% 2%
Produksi perikanan budidaya 45% 45% 45% 45% 45%
Produksi perikanan tangkap 19% 19% 19% 19% 19%
Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 12% 12% 12% 12% 12%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase UMKM yang aktif 2% 2% 2% 2% 2%
Cakupan bina UMKM 3% 3% 3% 3% 3%
Jumlah dana yang disalurkan pemerintah bagi UMKM 3% 3% 3% 3% 3%
Persentase koperasi aktif 2% 2% 2% 2% 2%
Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar 1% 1% 1% 1% 1%
Laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri 50% 50% 50% 50% 50%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 8% 8% 8% 8% 8%
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 20% 20% 20% 20% 20%
Persentase pelanggaran disiplin pegawai 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1% 1% 1% 1% 1%
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
0% 0% 0% 0% 0%
cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase industri berbasis teknologi 2% 2% 2% 2% 2%
Produktifitas industri kecil dan menengah 1% 1% 1% 1% 1%
Pertumbuhan industri 4% 4% 4% 4% 4%
Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri 2% 2% 2% 2% 2%
2014 2015 2016 2017
53.976.561.500,00 61.042.361.956,71 67.824.846.618,57 74.607.331.280,43
4.417.172.347,00 4.995.402.184,53 5.550.446.871,70 6.105.491.558,88
2.510.000.000,00 2.838.571.488,32 3.153.968.320,35 3.469.365.152,39
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71
120.071.500,00 135.789.456,76 150.877.174,17 165.964.891,59
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
1.255.000.000,00 1.419.285.744,16 1.576.984.160,18 1.734.682.576,19
25.704.899.813,00 29.069.799.091,34 32.299.776.768,15 35.529.754.444,97
14.464.417.840,00 16.357.882.101,89 18.175.424.557,66 19.992.967.013,42
260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97
2.465.000.000,00 2.787.680.764,42 3.097.423.071,58 3.407.165.378,74
260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97
2.050.000.000,00 2.318.355.199,62 2.575.950.221,80 2.833.545.243,98
16.814.052.900,00 19.015.096.081,68 21.127.884.535,20 23.240.672.988,72
968.662.900,00 1.095.465.693,12 1.217.184.103,47 1.338.902.513,81
1.072.000.000,00 1.212.330.133,66 1.347.033.481,84 1.481.736.830,02
131.100.000,00 148.261.642,28 164.735.158,09 181.208.673,90
5.000.000,00 5.654.524,88 6.282.805,42 6.911.085,96
220.000.000,00 248.799.094,59 276.443.438,44 304.087.782,28
300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66
1.856.782.000,00 2.099.844.002,08 2.333.160.002,31 2.566.476.002,54
2.254.800.000,00 2.549.964.538,59 2.833.293.931,77 3.116.623.324,94
594.250.000,00 672.040.281,65 746.711.424,05 821.382.566,46
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
125.000.000,00 141.363.121,93 157.070.135,48 172.777.149,02
690.000.000,00 780.324.433,04 867.027.147,83 953.729.862,61
365.000.000,00 412.780.316,03 458.644.795,59 504.509.275,15
175.000.000,00 197.908.370,70 219.898.189,67 241.888.008,63
6.156.458.000,00 6.962.368.983,20 7.735.965.536,89 8.509.562.090,58
1.650.000.000,00 1.865.993.209,45 2.073.325.788,28 2.280.658.367,11
200.000.000,00 226.180.995,09 251.312.216,76 276.443.438,44
13.371.855.000,00 15.122.297.350,17 16.802.552.611,30 18.482.807.872,43
1.720.000.000,00 1.945.156.557,73 2.161.285.064,15 2.377.413.570,56
240.000.000,00 271.417.194,10 301.574.660,11 331.732.126,12
Tahun
156.103.000,00 176.537.659,38 196.152.954,87 215.768.250,35
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
3.784.000.000,00 4.279.344.427,01 4.754.827.141,12 5.230.309.855,23
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
3.000.000.000,00 3.392.714.926,28 3.769.683.251,42 4.146.651.576,56
3.976.752.000,00 4.497.328.622,83 4.997.031.803,15 5.496.734.983,46
430.000.000,00 486.289.139,43 540.321.266,04 594.353.392,64
163.412.405.500,00 184.803.902.426,20 205.337.669.362,45 225.871.436.298,69
865.400.000,00 978.685.165,73 1.087.427.961,93 1.196.170.758,12
674.116.000,00 762.361.138,41 847.067.931,57 931.774.724,73
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
85.000.000,00 96.126.922,91 106.807.692,12 117.488.461,34
43.000.000,00 48.628.913,94 54.032.126,60 59.435.339,26
79.776.185.000,00 90.219.284.536,97 100.243.649.485,52 110.268.014.434,07
6.391.000.000,00 7.227.613.697,94 8.030.681.886,61 8.833.750.075,27
0,00 0,00 0,00 0,00
2.224.884.000,00 2.516.132.385,34 2.795.702.650,38 3.075.272.915,42
2.641.000.000,00 2.986.720.040,10 3.318.577.822,33 3.650.435.604,57
16.502.167.000,00 18.662.382.765,60 20.735.980.850,67 22.809.578.935,74
7.200.582.000,00 8.143.174.009,76 9.047.971.121,96 9.952.768.234,15
7.499.500.000,00 8.481.221.863,20 9.423.579.848,00 10.365.937.832,80
12.839.571.500,00 14.520.335.291,68 16.133.705.879,65 17.747.076.467,61
20.420.000.000,00 23.093.079.598,19 25.658.977.331,32 28.224.875.064,45
2.180.000.000,00 2.465.372.846,43 2.739.303.162,70 3.013.233.478,97
955.000.000,00 1.080.014.251,53 1.200.015.835,03 1.320.017.418,54
1.245.000.000,00 1.407.976.694,40 1.564.418.549,34 1.720.860.404,27
1.770.000.000,00 2.001.701.806,50 2.224.113.118,34 2.446.524.430,17
8.500.100.000,74 9.612.805.382,45 10.680.894.869,39 11.748.984.356,33
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
816.098.000,74 922.929.289,47 1.025.476.988,30 1.128.024.687,13
2.297.225.000,00 2.597.943.182,17 2.886.603.535,75 3.175.263.889,32
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
38.000.000,00 42.974.389,07 47.749.321,18 52.524.253,30
650.000.000,00 735.088.234,03 816.764.704,47 898.441.174,92
2.847.775.000,00 3.220.562.916,39 3.578.403.240,44 3.936.243.564,48
518.000.000,00 585.808.777,27 650.898.641,41 715.988.505,55
693.502.000,00 784.284.862,27 871.427.624,74 958.570.387,22
409.500.000,00 463.105.587,44 514.561.763,82 566.017.940,20
2.037.012.500,00 2.303.667.571,25 2.559.630.634,73 2.815.593.698,20
505.872.500,00 572.093.727,18 635.659.696,87 699.225.666,55
300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
270.000.000,00 305.344.343,36 339.271.492,63 373.198.641,89
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
155.000.000,00 175.290.271,19 194.766.967,99 214.243.664,79
426.140.000,00 481.923.846,23 535.470.940,25 589.018.034,28
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
4.384.873.000,00 4.958.874.692,31 5.509.860.769,23 6.060.846.846,16
605.965.500,00 685.289.398,89 761.432.665,43 837.575.931,97
869.000.000,00 982.756.423,64 1.091.951.581,83 1.201.146.740,01
3.000.000,00 3.392.714,93 3.769.683,25 4.146.651,58
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
934.000.000,00 1.056.265.247,05 1.173.628.052,27 1.290.990.857,50
235.000.000,00 265.762.669,22 295.291.854,69 324.821.040,16
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71
140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91
707.907.500,00 800.576.113,89 889.529.015,43 978.481.916,98
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91
80.000.000,00 90.472.398,03 100.524.886,70 110.577.375,37
3.000.000.000,00 3.392.714.926,28 3.769.683.251,42 4.146.651.576,56
612.100.000,00 692.226.935,46 769.141.039,40 846.055.143,34
1.030.000.000,00 1.164.832.124,69 1.294.257.916,32 1.423.683.707,95
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
5.400.000,00 6.106.886,87 6.785.429,85 7.463.972,84
992.500.000,00 1.122.423.188,11 1.247.136.875,68 1.371.850.563,25
260.000.000,00 294.035.293,61 326.705.881,79 359.376.469,97
2.073.771.500,00 2.345.238.507,25 2.605.820.563,61 2.866.402.619,97
331.000.000,00 374.329.546,87 415.921.718,74 457.513.890,61
130.700.000,00 147.809.280,29 164.232.533,65 180.655.787,02
17.000.000,00 19.225.384,58 21.361.538,42 23.497.692,27
11.000.000,00 12.439.954,73 13.822.171,92 15.204.389,11
114.000.000,00 128.923.167,20 143.247.963,55 157.572.759,91
96.000.000,00 108.566.877,64 120.629.864,05 132.692.850,45
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
1.064.093.000,00 1.203.388.068,02 1.337.097.853,35 1.470.807.638,69
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
174.978.500,00 197.884.056,24 219.871.173,60 241.858.290,96
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
2.945.300.000,00 3.330.854.424,12 3.700.949.360,13 4.071.044.296,15
552.800.000,00 625.164.270,42 694.626.967,13 764.089.663,84
817.000.000,00 923.949.364,92 1.026.610.405,47 1.129.271.446,02
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
52.000.000,00 58.807.058,72 65.341.176,36 71.875.293,99
250.000.000,00 282.726.243,86 314.140.270,95 345.554.298,05
315.000.000,00 356.235.067,26 395.816.741,40 435.398.415,54
47.000.000,00 53.152.533,84 59.058.370,94 64.964.208,03
196.500.000,00 222.222.827,67 246.914.252,97 271.605.678,26
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
335.000.000,00 378.853.166,77 420.947.963,08 463.042.759,38
1.500.000.000,00 1.696.357.463,14 1.884.841.625,71 2.073.325.788,28
333.700.000,00 377.382.990,30 419.314.433,67 461.245.877,03
180.000.000,00 203.562.895,58 226.180.995,09 248.799.094,59
77.508.000,00 87.654.182,84 97.393.536,48 107.132.890,13
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
7.800.000,00 8.821.058,81 9.801.176,45 10.781.294,10
165.000.000,00 186.599.320,95 207.332.578,83 228.065.836,71
315.000.000,00 356.235.067,26 395.816.741,40 435.398.415,54
390.992.000,00 442.174.798,15 491.305.331,28 540.435.864,41
2.100.000.000,00 2.374.900.448,39 2.638.778.275,99 2.902.656.103,59
470.000.000,00 531.525.338,45 590.583.709,39 649.642.080,33
160.000.000,00 180.944.796,07 201.049.773,41 221.154.750,75
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
875.300.000,00 989.881.124,99 1.099.867.916,66 1.209.854.708,32
239.700.000,00 271.077.922,61 301.197.691,79 331.317.460,97
250.000.000,00 282.726.243,86 314.140.270,95 345.554.298,05
1.300.000.000,00 1.470.176.468,05 1.633.529.408,95 1.796.882.349,84
732.750.000,00 828.670.620,74 920.745.134,16 1.012.819.647,57
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
105.000.000,00 118.745.022,42 131.938.913,80 145.132.805,18
7.000.000,00 7.916.334,83 8.795.927,59 9.675.520,35
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
215.250.000,00 243.427.295,96 270.474.773,29 297.522.250,62
23.886.458.259,64 27.013.314.491,12 30.014.793.879,02 33.016.273.266,93
497.000.000,00 562.059.772,79 624.510.858,65 686.961.944,52
64.000.000,00 72.377.918,43 80.419.909,36 88.461.900,30
43.000.000,00 48.628.913,94 54.032.126,60 59.435.339,26
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
985.000.000,00 1.113.941.400,79 1.237.712.667,55 1.361.483.934,30
490.000.000,00 554.143.437,96 615.714.931,07 677.286.424,17
410.000.000,00 463.671.039,92 515.190.044,36 566.709.048,80
150.000.000,00 169.635.746,31 188.484.162,57 207.332.578,83
7.619.008.259,64 8.616.374.348,64 9.573.749.276,26 10.531.124.203,89
5.260.000.000,00 5.948.560.170,74 6.609.511.300,82 7.270.462.430,90
400.000.000,00 452.361.990,17 502.624.433,52 552.886.876,87
455.000.000,00 514.561.763,82 571.735.293,13 628.908.822,44
317.000.000,00 358.496.877,21 398.329.863,57 438.162.849,92
480.000.000,00 542.834.388,20 603.149.320,23 663.464.252,25
1.245.500.000,00 1.408.542.146,89 1.565.046.829,88 1.721.551.512,87
205.000.000,00 231.835.519,96 257.595.022,18 283.354.524,40
428.000.000,00 484.027.329,48 537.808.143,87 591.588.958,26
1.930.700.000,00 2.183.438.236,05 2.426.042.484,50 2.668.646.732,95
815.000.000,00 921.687.554,97 1.024.097.283,30 1.126.507.011,63
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
400.000.000,00 452.361.990,17 502.624.433,52 552.886.876,87
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
55.000.000,00 62.199.773,65 69.110.859,61 76.021.945,57
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
65.000.000,00 73.508.823,40 81.676.470,45 89.844.117,49
160.000.000,00 180.944.796,07 201.049.773,41 221.154.750,75
42.250.000,00 47.780.735,21 53.089.705,79 58.398.676,37
695.000.000,00 785.978.957,92 873.309.953,25 960.640.948,57
60.000.000,00 67.854.298,53 75.393.665,03 82.933.031,53
10.866.858.000,00 12.289.383.779,44 13.654.870.866,05 15.020.357.952,65
2.575.501.550,00 2.912.647.517,11 3.236.275.019,01 3.559.902.520,91
1.494.198.000,00 1.689.795.952,47 1.877.551.058,30 2.065.306.164,13
368.810.000,00 417.089.063,99 463.432.293,32 509.775.522,65
208.522.000,00 235.818.567,29 262.020.630,32 288.222.693,35
67.887.000,00 76.773.746,07 85.304.162,30 93.834.578,53
5.246.851.950,00 5.933.690.975,58 6.592.989.972,86 7.252.288.970,15
337.466.000,00 381.641.978,44 424.046.642,71 466.451.306,98
487.980.000,00 551.859.009,91 613.176.677,68 674.494.345,44
79.641.500,00 90.066.968,60 100.074.409,56 110.081.850,51
10.950.000.000,00 12.383.409.480,91 13.759.343.867,68 15.135.278.254,45
895.000.000,00 1.012.159.953,01 1.124.622.170,01 1.237.084.387,01
5.051.000.000,00 5.712.201.030,87 6.346.890.034,30 6.981.579.037,74
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
16.000.000,00 18.094.479,61 20.104.977,34 22.115.475,07
1.613.700.000,00 1.824.941.358,84 2.027.712.620,94 2.230.483.883,03
2.799.300.000,00 3.165.742.297,71 3.517.491.441,90 3.869.240.586,09
475.000.000,00 537.179.863,33 596.866.514,81 656.553.166,29
2.269.000.000,00 2.566.023.389,24 2.851.137.099,16 3.136.250.809,07
397.700.000,00 449.760.908,73 499.734.343,03 549.707.777,33
400.500.000,00 452.927.442,66 503.252.714,06 553.577.985,47
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
1.000.800.000,00 1.131.809.699,41 1.257.566.332,67 1.383.322.965,94
270.000.000,00 305.344.343,36 339.271.492,63 373.198.641,89
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
3.300.000.000,00 3.731.986.418,90 4.146.651.576,56 4.561.316.734,22
708.450.000,00 801.189.629,84 890.210.699,82 979.231.769,80
123.450.000,00 139.610.219,22 155.122.465,80 170.634.712,38
12.000.000,00 13.570.859,71 15.078.733,01 16.586.606,31
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
1.603.500.000,00 1.813.406.128,09 2.014.895.697,88 2.216.385.267,67
837.600.000,00 947.246.007,42 1.052.495.563,80 1.157.745.120,18
621.950.000,00 703.366.349,47 781.518.166,07 859.669.982,68
399.450.000,00 451.739.992,43 501.933.324,93 552.126.657,42
193.500.000,00 218.830.112,74 243.144.569,72 267.459.026,69
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
4.000.000,00 4.523.619,90 5.026.244,34 5.528.868,77
540.000.000,00 610.688.686,73 678.542.985,26 746.397.283,78
368.500.000,00 416.738.483,44 463.042.759,38 509.347.035,32
110.500.000,00 124.964.999,78 138.849.999,76 152.734.999,74
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
1.000.000,00 1.130.904,98 1.256.561,08 1.382.217,19
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
481.000.000,00 543.965.293,18 604.405.881,31 664.846.469,44
340.000.000,00 384.507.691,64 427.230.768,49 469.953.845,34
94.750.000,00 107.153.246,42 119.059.162,69 130.965.078,96
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
1.250.000,00 1.413.631,22 1.570.701,35 1.727.771,49
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
531.986.000,00 601.625.614,26 668.472.904,73 735.320.195,20
376.986.000,00 426.335.343,07 473.705.936,74 521.076.530,41
113.000.000,00 127.792.262,22 141.991.402,47 156.190.542,72
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
491.986.000,00 556.389.415,24 618.210.461,38 680.031.507,52
323.500.000,00 365.847.759,55 406.497.510,61 447.147.261,67
132.486.000,00 149.829.076,57 166.476.751,75 183.124.426,92
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
1.000.000,00 1.130.904,98 1.256.561,08 1.382.217,19
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
531.986.000,00 601.625.614,26 668.472.904,73 735.320.195,20
387.786.000,00 438.549.116,80 487.276.796,44 536.004.476,09
100.950.000,00 114.164.857,27 126.849.841,41 139.534.825,55
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38
16.250.000,00 18.377.205,85 20.419.117,61 22.461.029,37
501.986.000,00 567.698.464,99 630.776.072,22 693.853.679,44
331.500.000,00 374.894.999,35 416.549.999,28 458.204.999,21
125.486.000,00 141.912.741,75 157.680.824,16 173.448.906,58
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
550.000.000,00 621.997.736,48 691.108.596,09 760.219.455,70
342.600.000,00 387.448.044,58 430.497.827,31 473.547.610,04
137.400.000,00 155.386.343,62 172.651.492,91 189.916.642,21
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
172.500.000,00 195.081.108,26 216.756.786,96 238.432.465,65
131.000.000,00 148.148.551,78 164.609.501,98 181.070.452,18
39.500.000,00 44.670.746,53 49.634.162,81 54.597.579,09
2.000.000,00 2.261.809,95 2.513.122,17 2.764.434,38
147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85
107.000.000,00 121.006.832,37 134.452.035,97 147.897.239,56
38.000.000,00 42.974.389,07 47.749.321,18 52.524.253,30
2.500.000,00 2.827.262,44 3.141.402,71 3.455.542,98
147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85
95.500.000,00 108.001.425,15 120.001.583,50 132.001.741,85
52.000.000,00 58.807.058,72 65.341.176,36 71.875.293,99
904.978.000,00 1.023.444.122,85 1.137.160.136,50 1.250.876.150,15
318.478.000,00 360.168.354,76 400.187.060,85 440.205.766,93
334.000.000,00 377.722.261,79 419.691.401,99 461.660.542,19
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
70.000.000,00 79.163.348,28 87.959.275,87 96.755.203,45
6.500.000,00 7.350.882,34 8.167.647,04 8.984.411,75
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
111.000.000,00 125.530.452,27 139.478.280,30 153.426.108,33
147.500.000,00 166.808.483,88 185.342.759,86 203.877.035,85
99.000.000,00 111.959.592,57 124.399.547,30 136.839.502,03
48.500.000,00 54.848.891,31 60.943.212,56 67.037.533,82
1.804.500.000,00 2.040.718.028,16 2.267.464.475,73 2.494.210.923,30
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
330.681.500,00 373.969.353,63 415.521.504,03 457.073.654,44
57.750.000,00 65.309.762,33 72.566.402,59 79.823.042,85
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
385.000.000,00 435.398.415,54 483.776.017,27 532.153.618,99
140.000.000,00 158.326.696,56 175.918.551,73 193.510.406,91
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
786.068.500,00 888.968.777,68 987.743.086,31 1.086.517.394,94
2.500.000.000,00 2.827.262.438,56 3.141.402.709,52 3.455.542.980,47
438.650.000,00 496.071.467,47 551.190.519,41 606.309.571,35
495.000.000,00 559.797.962,84 621.997.736,48 684.197.510,13
80.000.000,00 90.472.398,03 100.524.886,70 110.577.375,37
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
3.000.000,00 3.392.714,93 3.769.683,25 4.146.651,58
653.000.000,00 738.480.948,95 820.534.387,73 902.587.826,50
97.000.000,00 109.697.782,62 121.886.425,13 134.075.067,64
135.000.000,00 152.672.171,68 169.635.746,31 186.599.320,95
243.000.000,00 274.809.909,03 305.344.343,36 335.878.777,70
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
175.350.000,00 198.304.187,44 220.337.986,05 242.371.784,65
130.000.000,00 147.017.646,81 163.352.940,89 179.688.234,98
1.039.122.222,00 1.175.148.490,94 1.305.720.545,48 1.436.292.600,03
300.000.000,00 339.271.492,63 376.968.325,14 414.665.157,66
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
343.000.222,00 387.900.657,63 431.000.730,70 474.100.803,77
103.622.000,00 117.186.635,36 130.207.372,63 143.228.109,89
10.000.000,00 11.309.049,75 12.565.610,84 13.822.171,92
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
12.500.000,00 14.136.312,19 15.707.013,55 17.277.714,90
20.000.000,00 22.618.099,51 25.131.221,68 27.644.343,84
190.000.000,00 214.871.945,33 238.746.605,92 262.621.266,52
23.867.736.000,00 26.992.141.394,54 29.991.268.216,16 32.990.395.037,77
1.007.568.500,00 1.139.464.229,73 1.266.071.366,37 1.392.678.503,01
1.187.000.000,00 1.342.384.205,83 1.491.538.006,48 1.640.691.807,13
85.000.000,00 96.126.922,91 106.807.692,12 117.488.461,34
2.500.000,00 2.827.262,44 3.141.402,71 3.455.542,98
40.000.000,00 45.236.199,02 50.262.443,35 55.288.687,69
25.000.000,00 28.272.624,39 31.414.027,10 34.555.429,80
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
6.724.427.500,00 7.604.688.516,64 8.449.653.907,38 9.294.619.298,11
492.240.000,00 556.676.665,10 618.529.627,89 680.382.590,68
8.331.700.000,00 9.422.360.983,75 10.469.289.981,95 11.516.218.980,14
1.660.500.000,00 1.877.867.711,69 2.086.519.679,66 2.295.171.647,63
168.000.000,00 189.992.035,87 211.102.262,08 232.212.488,29
3.851.800.000,00 4.356.019.784,34 4.840.021.982,60 5.324.024.180,86
192.000.000,00 217.133.755,28 241.259.728,09 265.385.700,90
14.174.219.000,00 16.029.694.789,87 17.810.771.988,75 19.591.849.187,62
616.002.000,00 696.639.726,67 774.044.140,75 851.448.554,82
474.515.000,00 536.631.374,41 596.257.082,68 655.882.790,95
61.200.000,00 69.211.384,50 76.901.538,33 84.591.692,16
15.000.000,00 16.963.574,63 18.848.416,26 20.733.257,88
113.250.000,00 128.074.988,47 142.305.542,74 156.536.097,02
49.048.000,00 55.468.627,23 61.631.808,04 67.794.988,84
3.800.204.000,00 4.297.669.611,23 4.775.188.456,92 5.252.707.302,62
1.975.000.000,00 2.233.537.326,47 2.481.708.140,52 2.729.878.954,57
7.070.000.000,00 7.995.498.176,26 8.883.886.862,51 9.772.275.548,76
16.435.835.500,00 18.587.368.142,23 20.652.631.269,14 22.717.894.396,05
968.000.000,00 1.094.716.016,21 1.216.351.129,12 1.337.986.242,04
1.834.450.000,00 2.074.588.632,17 2.305.098.480,19 2.535.608.328,21
75.000.000,00 84.817.873,16 94.242.081,29 103.666.289,41
30.000.000,00 33.927.149,26 37.696.832,51 41.466.515,77
115.000.000,00 130.054.072,17 144.504.524,64 158.954.977,10
525.000.000,00 593.725.112,10 659.694.569,00 725.664.025,90
323.000.000,00 365.282.307,06 405.869.230,07 446.456.153,08
7.354.385.500,00 8.317.111.153,15 9.241.234.614,61 10.165.358.076,07
3.183.000.000,00 3.599.670.536,78 3.999.633.929,75 4.399.597.322,73
2.028.000.000,00 2.293.475.290,16 2.548.305.877,96 2.803.136.465,75
5.630.883.000,00 6.367.993.600,74 7.075.548.445,27 7.783.103.289,79
100.000.000,00 113.090.497,54 125.656.108,38 138.221.719,22
185.000.000,00 209.217.420,45 232.463.800,50 255.710.180,55
175.000.000,00 197.908.370,70 219.898.189,67 241.888.008,63
120.000.000,00 135.708.597,05 150.787.330,06 165.866.063,06
55.000.000,00 62.199.773,65 69.110.859,61 76.021.945,57
2.842.311.000,00 3.214.383.651,61 3.571.537.390,67 3.928.691.129,74
449.780.000,00 508.658.439,85 565.176.044,27 621.693.648,70
1.102.792.000,00 1.247.152.959,66 1.385.725.510,73 1.524.298.061,81
48.000.000,00 54.283.438,82 60.314.932,02 66.346.425,22
45.000.000,00 50.890.723,89 56.545.248,77 62.199.773,65
18.000.000,00 20.356.289,56 22.618.099,51 24.879.909,46
50.000.000,00 56.545.248,77 62.828.054,19 69.110.859,61
90.000.000,00 101.781.447,79 113.090.497,54 124.399.547,30
35.000.000,00 39.581.674,14 43.979.637,93 48.377.601,73
216.000.000,00 244.275.474,69 271.417.194,10 298.558.913,51
99.000.000,00 111.959.592,57 124.399.547,30 136.839.502,03
2018 Kondisi Akhir
81.389.815.942,28 338.840.917.297,99
6.660.536.246,05 27.729.049.208,16
3.784.761.984,42 15.756.666.945,48
158.326.696,56 659.143.437,96
150.787.330,06 627.755.655,20
248.799.094,59 1.035.796.831,08
181.052.609,01 753.755.631,53
150.787.330,06 627.755.655,20
1.892.380.992,21 7.878.333.472,74
38.759.732.121,78 161.363.962.239,24
21.810.509.469,19 90.801.200.982,15
392.047.058,15 1.632.164.703,52
3.716.907.685,90 15.474.176.900,65
392.047.058,15 1.632.164.703,52
3.091.140.266,16 12.868.990.931,57
25.353.461.442,24 105.551.167.947,83
1.460.620.924,16 6.080.836.134,56
1.616.440.178,21 6.729.540.623,73
197.682.189,70 822.987.663,97
7.539.366,50 31.387.782,76
331.732.126,12 1.381.062.441,44
452.361.990,17 1.883.266.965,60
2.799.792.002,77 11.656.054.009,71
3.399.952.718,12 14.154.634.513,42
896.053.708,86 3.730.437.981,02
75.393.665,03 313.877.827,60
188.484.162,57 784.694.569,00
1.040.432.577,39 4.331.514.020,87
550.373.754,71 2.291.308.141,47
263.877.827,60 1.098.572.396,60
9.283.158.644,26 38.647.513.254,93
2.487.990.945,94 10.357.968.310,78
301.574.660,11 1.255.511.310,40
20.163.063.133,56 83.942.575.967,45
2.593.542.076,98 10.797.397.269,42
361.889.592,14 1.506.613.572,48
235.383.545,84 979.945.410,43
15.078.733,01 62.775.565,52
5.705.792.569,35 23.754.273.992,71
67.854.298,53 282.490.044,84
15.078.733,01 62.775.565,52
4.523.619.901,70 18.832.669.655,96
5.996.438.163,78 24.964.285.573,22
648.385.519,24 2.699.349.317,35
246.405.203.234,94 1.025.830.616.822,29
1.304.913.554,31 5.432.597.440,09
1.016.481.517,89 4.231.801.312,60
150.787.330,06 627.755.655,20
128.169.230,55 533.592.306,92
64.838.551,92 269.934.931,74
120.292.379.382,62 500.799.512.839,18
9.636.818.263,93 40.119.863.923,74
0,00 0,00
3.354.843.180,46 13.966.835.131,61
3.982.293.386,80 16.579.026.853,79
24.883.177.020,80 103.593.286.572,81
10.857.565.346,35 45.202.060.712,21
11.308.295.817,61 47.078.535.361,62
19.360.447.055,58 80.601.136.194,52
30.790.772.797,59 128.187.704.791,55
3.287.163.795,24 13.685.073.283,33
1.440.019.002,04 5.995.066.507,15
1.877.302.259,21 7.815.557.907,22
2.668.935.742,00 11.111.275.097,01
12.817.073.843,27 53.359.858.452,18
135.708.597,05 564.980.089,68
1.230.572.385,96 5.123.101.351,61
3.463.924.242,90 14.420.959.850,14
60.314.932,02 251.102.262,08
150.787.330,06 627.755.655,20
57.299.185,42 238.547.148,98
980.117.645,37 4.080.411.758,79
4.294.083.888,52 17.877.068.609,83
781.078.369,69 3.251.774.293,93
1.045.713.149,69 4.353.498.023,92
617.474.116,58 2.570.659.408,04
3.071.556.761,67 12.787.461.165,85
762.791.636,24 3.175.643.226,84
452.361.990,17 1.883.266.965,60
45.236.199,02 188.326.696,56
15.078.733,01 62.775.565,52
135.708.597,05 564.980.089,68
30.157.466,01 125.551.131,04
407.125.791,15 1.694.940.269,04
150.787.330,06 627.755.655,20
233.720.361,59 973.021.265,56
642.565.128,30 2.675.117.949,06
37.696.832,51 156.938.913,80
45.236.199,02 188.326.696,56
45.236.199,02 188.326.696,56
15.078.733,01 62.775.565,52
52.775.565,52 219.714.479,32
6.611.832.923,08 27.526.288.230,78
913.719.198,51 3.803.982.694,80
1.310.341.898,19 5.455.196.643,68
4.523.619,90 18.832.669,66
150.787.330,06 627.755.655,20
22.618.099,51 94.163.348,28
60.314.932,02 251.102.262,08
1.408.353.662,73 5.863.237.819,55
354.350.225,63 1.475.225.789,72
90.472.398,03 376.653.393,12
158.326.696,56 659.143.437,96
158.326.696,56 659.143.437,96
45.236.199,02 188.326.696,56
248.799.094,59 1.035.796.831,08
211.102.262,08 878.857.917,28
1.067.434.818,52 4.443.929.364,82
75.393.665,03 313.877.827,60
211.102.262,08 878.857.917,28
120.629.864,05 502.204.524,16
4.523.619.901,70 18.832.669.655,96
922.969.247,28 3.842.492.365,47
1.553.109.499,58 6.465.883.248,55
150.787.330,06 627.755.655,20
8.142.515,82 33.898.805,38
1.496.564.250,81 6.230.474.877,85
392.047.058,15 1.632.164.703,52
3.126.984.676,33 13.018.217.867,15
499.106.062,49 2.077.871.218,71
197.079.040,38 820.476.641,34
25.633.846,11 106.718.461,38
16.586.606,31 69.053.122,07
171.897.556,26 715.641.446,93
144.755.836,85 602.645.428,99
98.011.764,54 408.041.175,88
1.604.517.424,02 6.679.903.984,07
75.393.665,03 313.877.827,60
263.845.408,32 1.098.437.429,13
30.157.466,01 125.551.131,04
4.441.139.232,16 18.489.287.312,56
833.552.360,55 3.470.233.261,94
1.231.932.486,56 5.128.763.702,97
75.393.665,03 313.877.827,60
75.393.665,03 313.877.827,60
78.409.411,63 326.432.940,70
376.968.325,14 1.569.389.138,00
474.980.089,68 1.977.430.313,88
70.870.045,13 295.045.157,94
296.297.103,56 1.233.539.862,47
150.787.330,06 627.755.655,20
150.787.330,06 627.755.655,20
52.775.565,52 219.714.479,32
67.854.298,53 282.490.044,84
505.137.555,69 2.102.981.444,92
2.261.809.950,85 9.416.334.827,98
503.177.320,40 2.094.820.621,40
271.417.194,10 1.129.960.179,36
116.872.243,78 486.560.853,23
45.236.199,02 188.326.696,56
11.761.411,74 48.964.941,11
248.799.094,59 1.035.796.831,08
474.980.089,68 1.977.430.313,88
589.566.397,54 2.454.474.391,37
3.166.533.931,19 13.182.868.759,17
708.700.451,27 2.950.451.579,43
241.259.728,09 1.004.409.048,32
30.157.466,01 125.551.131,04
60.314.932,02 251.102.262,08
67.854.298,53 282.490.044,84
1.319.841.499,99 5.494.745.249,95
361.437.230,15 1.504.730.305,51
376.968.325,14 1.569.389.138,00
1.960.235.290,74 8.160.823.517,58
1.104.894.160,99 4.599.879.563,47
180.944.796,07 753.306.786,24
158.326.696,56 659.143.437,96
10.555.113,10 43.942.895,86
180.944.796,07 753.306.786,24
324.569.727,95 1.351.244.047,81
36.017.752.654,83 149.948.592.551,54
749.413.030,38 3.119.945.606,34
96.503.891,24 401.763.619,33
64.838.551,92 269.934.931,74
90.472.398,03 376.653.393,12
1.485.255.201,06 6.183.393.203,71
738.857.917,28 3.076.002.710,47
618.228.053,23 2.573.798.186,31
226.180.995,09 941.633.482,80
11.488.499.131,51 47.828.755.219,94
7.931.413.560,98 33.019.947.463,45
603.149.320,23 2.511.022.620,79
686.082.351,76 2.856.288.231,15
477.995.836,28 1.989.985.426,98
723.779.184,27 3.013.227.144,95
1.878.056.195,86 7.818.696.685,50
309.114.026,62 1.286.899.093,16
645.369.772,64 2.686.794.204,25
2.911.250.981,41 12.120.078.434,92
1.228.916.739,96 5.116.208.589,87
98.011.764,54 408.041.175,88
180.944.796,07 753.306.786,24
90.472.398,03 376.653.393,12
150.787.330,06 627.755.655,20
135.708.597,05 564.980.089,68
603.149.320,23 2.511.022.620,79
98.011.764,54 408.041.175,88
22.618.099,51 94.163.348,28
82.933.031,53 345.265.610,36
60.314.932,02 251.102.262,08
98.011.764,54 408.041.175,88
241.259.728,09 1.004.409.048,32
63.707.646,95 265.226.764,32
1.047.971.943,89 4.362.901.803,63
90.472.398,03 376.653.393,12
16.385.845.039,26 68.217.315.637,40
3.883.530.022,81 16.167.856.629,85
2.253.061.269,96 9.379.912.444,86
556.118.751,98 2.315.225.631,94
314.424.756,38 1.309.008.647,33
102.364.994,76 426.164.481,64
7.911.587.967,43 32.937.409.836,02
508.855.971,25 2.118.461.899,37
735.812.013,21 3.063.322.046,24
120.089.291,47 499.954.020,13
16.511.212.641,21 68.739.244.244,24
1.349.546.604,01 5.618.413.114,03
7.616.268.041,17 31.707.938.144,08
150.787.330,06 627.755.655,20
24.125.972,81 100.440.904,83
2.433.255.145,13 10.130.093.007,94
4.220.989.730,28 17.572.764.055,97
716.239.817,77 2.981.839.362,19
3.421.364.518,99 14.243.775.816,46
599.681.211,64 2.496.584.240,72
603.903.256,88 2.514.161.399,07
15.078.733,01 62.775.565,52
30.157.466,01 125.551.131,04
150.787.330,06 627.755.655,20
30.157.466,01 125.551.131,04
1.509.079.599,21 6.282.578.597,23
0,00
0,00
407.125.791,15 1.694.940.269,04
75.393.665,03 313.877.827,60
4.975.981.891,87 20.715.936.621,55
1.068.252.839,79 4.447.334.939,25
186.146.958,96 774.964.356,34
18.094.479,61 75.330.678,62
22.618.099,51 94.163.348,28
2.417.874.837,46 10.066.061.931,11
1.262.994.676,56 5.258.081.367,94
937.821.799,29 3.904.326.297,51
602.319.989,91 2.507.569.964,69
291.773.483,66 1.214.707.192,81
37.696.832,51 156.938.913,80
6.031.493,20 25.110.226,21
814.251.582,31 3.389.880.538,07
555.651.311,26 2.313.279.589,41
166.619.999,71 693.669.998,99
15.078.733,01 62.775.565,52
37.696.832,51 156.938.913,80
1.507.873,30 6.277.556,55
37.696.832,51 156.938.913,80
725.287.057,57 3.019.504.701,51
512.676.922,19 2.134.369.227,68
142.870.995,23 594.798.483,30
37.696.832,51 156.938.913,80
1.884.841,63 7.846.945,69
30.157.466,01 125.551.131,04
802.167.485,68 3.339.572.199,86
568.447.124,09 2.366.550.934,31
170.389.682,96 709.363.890,37
37.696.832,51 156.938.913,80
3.015.746,60 12.555.113,10
22.618.099,51 94.163.348,28
741.852.553,65 3.088.469.937,79
487.797.012,73 2.030.789.544,57
199.772.102,10 831.688.357,35
37.696.832,51 156.938.913,80
1.507.873,30 6.277.556,55
15.078.733,01 62.775.565,52
802.167.485,68 3.339.572.199,86
584.732.155,73 2.434.348.545,07
152.219.809,69 633.719.333,92
37.696.832,51 156.938.913,80
3.015.746,60 12.555.113,10
24.502.941,13 102.010.293,97
756.931.286,66 3.151.245.503,31
499.859.999,14 2.081.009.996,98
189.216.988,99 787.745.461,48
37.696.832,51 156.938.913,80
30.157.466,01 125.551.131,04
829.330.315,31 3.452.656.103,59
516.597.392,77 2.150.690.874,71
207.181.791,50 862.536.270,24
15.078.733,01 62.775.565,52
37.696.832,51 156.938.913,80
52.775.565,52 219.714.479,32
260.108.144,35 1.082.878.505,22
197.531.402,37 822.359.908,31
59.560.995,37 247.963.483,80
3.015.746,60 12.555.113,10
222.411.311,83 925.939.591,42
161.342.443,16 671.698.551,06
57.299.185,42 238.547.148,98
3.769.683,25 15.693.891,38
222.411.311,83 925.939.591,42
144.001.900,20 599.506.650,71
78.409.411,63 326.432.940,70
1.364.592.163,80 5.681.050.573,30
480.224.473,02 1.999.263.655,56
503.629.682,39 2.096.703.888,36
52.775.565,52 219.714.479,32
105.551.131,04 439.428.958,64
9.801.176,45 40.804.117,59
45.236.199,02 188.326.696,56
167.373.936,36 696.808.777,27
222.411.311,83 925.939.591,42
149.279.456,76 621.478.098,65
73.131.855,08 304.461.492,77
2.720.957.370,87 11.327.850.798,06
22.618.099,51 94.163.348,28
498.625.804,84 2.075.871.816,95
87.079.683,11 362.528.890,88
15.078.733,01 62.775.565,52
580.531.220,72 2.416.859.272,51
211.102.262,08 878.857.917,28
60.314.932,02 251.102.262,08
60.314.932,02 251.102.262,08
1.185.291.703,57 4.934.589.462,48
3.769.683.251,42 15.693.891.379,96
661.428.623,29 2.753.650.181,53
746.397.283,78 3.107.390.493,23
120.629.864,05 502.204.524,16
30.157.466,01 125.551.131,04
4.523.619,90 18.832.669,66
984.641.265,27 4.099.244.428,45
146.263.710,16 608.922.985,54
203.562.895,58 847.470.134,52
366.413.212,04 1.525.446.242,13
45.236.199,02 188.326.696,56
264.405.583,25 1.100.769.541,39
196.023.529,07 816.082.351,76
1.566.864.654,58 6.523.148.513,03
452.361.990,17 1.883.266.965,60
60.314.932,02 251.102.262,08
517.200.876,84 2.153.203.290,95
156.248.847,15 650.492.965,03
15.078.733,01 62.775.565,52
30.157.466,01 125.551.131,04
18.848.416,26 78.469.456,90
30.157.466,01 125.551.131,04
286.495.927,11 1.192.735.744,88
35.989.521.859,39 149.831.062.507,87
1.519.285.639,64 6.325.068.238,75
1.789.845.607,77 7.451.459.627,21
128.169.230,55 533.592.306,92
3.769.683,25 15.693.891,38
60.314.932,02 251.102.262,08
37.696.832,51 156.938.913,80
150.787.330,06 627.755.655,20
10.139.584.688,85 42.212.973.910,98
742.235.553,47 3.090.064.437,15
12.563.147.978,34 52.302.717.924,18
2.503.823.615,59 10.423.882.654,57
253.322.714,50 1.054.629.500,73
5.808.026.379,13 24.179.892.326,94
289.511.673,71 1.205.290.857,98
21.372.926.386,49 88.979.461.352,73
928.852.968,90 3.866.987.391,14
715.508.499,22 2.978.794.747,27
92.281.845,99 384.186.460,98
22.618.099,51 94.163.348,28
170.766.651,29 710.933.279,51
73.958.169,65 307.901.593,76
5.730.226.148,31 23.855.995.519,08
2.978.049.768,62 12.398.174.190,17
10.660.664.235,01 44.382.324.822,54
24.783.157.522,97 103.176.886.830,39
1.459.621.354,95 6.076.674.742,32
2.766.118.176,23 11.515.863.616,79
113.090.497,54 470.816.741,40
45.236.199,02 188.326.696,56
173.405.429,57 721.919.003,48
791.633.482,80 3.295.717.189,79
487.043.076,08 2.027.650.766,29
11.089.481.537,53 46.167.570.881,35
4.799.560.715,71 19.981.462.504,97
3.057.967.053,55 12.730.884.687,43
8.490.658.134,32 35.348.186.470,12
150.787.330,06 627.755.655,20
278.956.560,60 1.161.347.962,12
263.877.827,60 1.098.572.396,60
180.944.796,07 753.306.786,24
82.933.031,53 345.265.610,36
4.285.844.868,81 17.842.768.040,83
678.211.253,13 2.823.519.385,95
1.662.870.612,88 6.922.839.145,08
72.377.918,43 301.322.714,50
67.854.298,53 282.490.044,84
27.141.719,41 112.996.017,94
75.393.665,03 313.877.827,60
135.708.597,05 564.980.089,68
52.775.565,52 219.714.479,32
325.700.632,92 1.355.952.215,23
149.279.456,76 621.478.098,65
APBD Kab.APBD Prov.
APBNTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BELANJA LANGSUNG 21.127.884.535,20 21.127.884.535,20 0,00 0,00 23.240.672.988,72
1
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.202.184.103,47 1.202.184.103,47 0,00 0,00 1.338.902.513,81
01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat
- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 190.000.000,47 190.000.000,47 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 250.000.000,81
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet
Pulang Pisau
1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 140.000.000,00
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 43.902.000,00
01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 117.184.103,00 117.184.103,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh dll
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 35.000.000,00
TABEL 2.5. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
NO
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016
(1) (3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Sumber Dana
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.513,00
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 270.000.000,00
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.350.440.178,84 1.350.440.178,84 0,00 0,00 1.481.736.830,02
02 03 Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Serba Guna
Pulang Pisau
1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 546.000.000,00
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 8 bh Laptop/Notebook dan peralatan kantor lainnya
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.000.000,02
02 10 Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 215.000.000,00 215.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 270.736.830,00
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 35.736.830,84 35.736.830,84 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan
Pulang Pisau
1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 15.000.000,00
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 150.000.000,00
02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- 3 unit R4 Pulang Pisau
1 Tahun 99.703.348,00 99.703.348,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 110.000.000,00
303 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur164.735.158,09 164.735.158,09 0,00 0,00 181.208.673,90
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel
Pulang Pisau
1 Tahun 31.735.158,00 31.735.158,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.208.673,00
03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik
Pulang Pisau
1 Tahun 33.000.000,09 33.000.000,09 Kegiatan Baru
1 Tahun 41.000.000,90
03 06 Monitoring Disiplin Aparatur
- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
404 Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
6.282.805,42 5.500.000,00 0,00 0,00 6.911.085,96
04 03 Pemindahan Tugas PNS - Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 6.282.805,42 5.500.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 6.911.085,96
505 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
276.443.438,44 276.443.438,44 0,00 0,00 304.087.782,28
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 11 Puskesmas)
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
05 02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau
1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.000.000,00
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin
- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 80.443.438,44 80.443.438,44 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 85.000.000,00
05 04 Sosialisasi/Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 81.000.000,00 81.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 89.087.782,28
6
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
376.968.325,14 376.968.325,14 0,00 0,00 414.665.157,66
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 172.031.675,14 172.031.675,14 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 183.665.157,66
06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 35.062.350,00 35.062.350,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.000,00
06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun
Pulang Pisau
1 Tahun 50.874.300,00 50.874.300,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 55.000.000,00
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.000,00
06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP SKPD
- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi
Pulang Pisau
1 Tahun 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 96.000.000,00
715 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan2.333.160.002,31 2.333.160.002,31 0,00 0,00 2.566.476.002,54
15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang
Pulang Pisau
1 Tahun 2.000.160.002,31 2.000.160.002,31 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.256.476.002,54
15 07 Pengawasan Obat dan Makanan/ minuman
- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat
Pulang Pisau
1 Tahun 230.000.000,00 230.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 250.000.000,00
15 13 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat
- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet dll)
Pulang Pisau
1 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 15.000.000,00
15 14 Sarana Pengolahan Data Obat
- Tersedianya Sarana Pengolahan Data Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 20.000.000,00
15 15 Sarana Penyimpanan Obat - Tersedianya Sarana Penyimpanan Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 25.000.000,00
816 Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat2.833.293.931,77 2.483.293.931,77 0,00 0,00 3.116.623.324,94
16 17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
Pulang Pisau
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 276.623.324,94
16 18 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
Pulang Pisau
1 Tahun 220.000.000,00 220.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 240.000.000,00
16 19 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
Pulang Pisau
1 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 280.000.000,00
16 20 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
Pulang Pisau
1 Tahun 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 280.000.000,00
16 21 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 22 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 23 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
Pulang Pisau
1 Tahun 183.293.931,77 183.293.931,77 Kegiatan Lama
1 Tahun 200.000.000,00
16 24 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 25 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
Pulang Pisau
1 Tahun 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 26 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
Pulang Pisau
1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 220.000.000,00
16 27 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
Pulang Pisau
1 Tahun 340.000.000,00 340.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 350.000.000,00
16 28 Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan
- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 Kegiatan Lama
1 Tahun 390.000.000,00
919 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
746.711.424,05 746.711.424,05 0,00 0,00 821.382.566,46
19 07 Lomba Balita Indonesia (LBI)
- Belanja Operasional Lomba LBI
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,05 60.000.000,05 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.382.566,46
19 08 Lomba Posyandu /Toga dan UKS
- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
19 09 Pendukung Promosi Kesehatan
- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 221.000.000,00
19 10 Pendukung Posyandu - Tersedianya alat pendukung Posyandu
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
19 11 Penyegaran Kader - Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
19 12 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 201.711.424,00 201.711.424,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 210.000.000,00
19 13 Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
10 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
62.828.054,19 62.828.054,19 0,00 0,00 69.110.859,61
20 11 Pembinaan Konseling Menyusui
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 62.828.054,19 62.828.054,19 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 69.110.859,61
1121 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
157.070.135,48 157.070.135,48 0,00 0,00 172.777.149,02
21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat
Pulang Pisau
1 Tahun 58.535.068,48 58.535.068,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 63.000.000,00
21 06 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 58.535.067,00 58.535.067,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 65.777.149,02
21 07 Penyehatan Sanitasi Pemukiman
- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 44.000.000,00
12
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
917.027.147,83 917.027.147,83 0,00 0,00 953.729.862,61
22 08 Peningkatan Imunisasi - Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 170.000.000,00
22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD
Pulang Pisau
1 Tahun 217.027.147,83 217.027.147,83 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 233.729.862,61
22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.000.000,00
22 12 Pemberantasan Penyakit TBC
- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 14 Pemberantasan Penyakit Diare
- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00
22 15 Pemberantasan Penyakit Rabies
- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 17 P2 ISPA - Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.000.000,00
22 18 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids
- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 19 Eliminasi Malaria - Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten
Pulang Pisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
22 20 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)
- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 50.000.000,00
13
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
458.644.795,59 458.644.795,59 0,00 0,00 504.509.275,15
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas
- Belanja operasional pembangunan dan pemuktahiran data dasar Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 168.000.000,00 168.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 174.509.275,15
23 07 Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )
- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
23 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Pulang Pisau
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
23 09 Finalisasi Data Ketenagaan
- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan
Pulang Pisau
1 Tahun 60.644.795,59 60.644.795,59 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00
1424 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
219.898.189,67 219.898.189,67 0,00 0,00 241.888.008,63
24 04 Pelayanan Sunatan Masal - Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
24 12 Pelayanan Pengobatan Gratis
- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
24 13 Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 89.898.189,67 89.898.189,67 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 91.888.008,63
15
25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
7.735.965.537,09 7.735.965.537,09 0,00 0,00 8.509.562.090,58
25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling ( 3 buah mobil Pusling )/Kendaraan roda 2 (20 Unit)
- Terlaksananya Pengadaan 3 Buah Mobil Pusling dan Kendaran roda 2 (20 Unit)
Pulang Pisau
1 Tahun 1.631.596.553,89 1.631.596.553,89 Kegiatan Baru
1 Tahun 1.923.562.090,58
25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 259.832.000,00 259.832.000,00 Kegiatan Lanjutan + baru
1 Tahun 270.000.000,00
25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes
Pulang Pisau
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 170.000.000,00
25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
25 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu
- Terlaknanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll
Pulang Pisau
1 Tahun 918.536.983,20 918.536.983,20 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 930.000.000,00
25 28 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
- Operasional Penunjang Pengadaan
Pulang Pisau
1 Tahun 140.000.000,00 140.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 160.000.000,00
25 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas
- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 570.000.000,00 570.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 600.000.000,00
25 30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling
- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance
Pulang Pisau
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 300.000.000,00
25 31 Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Terlaksananya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00
25 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis
Pulang Pisau
1 Tahun 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.016.000.000,00
25 34 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll
Pulang Pisau
1 Tahun 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.900.000.000,00
1628 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.073.325.788,28 2.073.325.788,28 0,00 0,00 2.280.658.367,11
28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa
Pulang Pisau
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00
28 09 Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial
- Belanja Untuk Kegiatan-kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN dll )
Pulang Pisau
1 Tahun 330.000.000,00 330.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 350.000.000,00
28 12 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )
- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda
Pulang Pisau
1 Tahun 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 600.000.000,00
28 14 Kemitraan LSM Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Belanja pertemuan/sosialisasi kemitraan LSM peningkatan pelayanan kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 222.000.000,00
28 15 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN
Pulang Pisau
1 Tahun 853.325.788,28 853.325.788,28 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 958.658.367,11
1732 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
251.312.216,80 251.312.216,80 0,00 0,00 276.443.438,44
32 04 Audint Maternal Perinatal (AMP)
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP
Pulang Pisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 66.443.438,44
32 05 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 65.000.000,00
32 06 Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan
Pulang Pisau
1 Tahun 141.312.216,80 141.312.216,80 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 145.000.000,00
Pulang Pisau, Februari 2015
23.090.672.988,72 23.240.672.988,721.338.902.513,81 1.338.902.513,81
250.000.000,81
140.000.000,00
43.902.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
35.000.000,00
40.000.513,00
270.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
1.481.736.830,02 1.481.736.830,02
0,00
546.000.000,00 1.350.440.178,84
130.000.000,02 0,00
80.000.000,00
270.736.830,00
80.000.000,00
100.000.000,00
15.000.000,00
150.000.000,00
110.000.000,00
181.208.673,90 181.208.673,90
0,00
40.208.673,00
41.000.000,90
100.000.000,00
6.911.085,96
6.911.085,96
304.087.782,28 304.087.782,28
80.000.000,00 276.443.438,44
304087782,3
60.000.000,00 0,00
164.087.782,28
264.665.157,66 414.665.157,66
##########
85.000.000,00 376.968.325,14
183.665.157,66
25.000.000,00 414.665.157,66
34.665.157,66 0,00
376968325
25.000.000,000,00
95.000.000,00
2.566.476.002,54 2.566.476.002,540,00
2.256.476.002,54
##########
250.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
3.116.623.324,94 3.116.623.324,94
0,00
276.623.324,94
240.000.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
200.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
350.000.000,00
390.000.000,00
821.382.566,46 821.382.566,46
0,00
70.382.566,46
70.000.000,00
221.000.000,00 746.711.424,050,00
80.000.000,00
100.000.000,00
210.000.000,00
70.000.000,00
69.110.859,61
69.110.859,61
172.777.149,02 172.777.149,020,00
63.000.000,00
65.777.149,02 157.070.135,48
0,00
44.000.000,00
953.729.862,61 953.729.862,61
0,00
170.000.000,00
233.729.862,61
60.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
50.000.000,00
504.509.275,15 504.509.275,15
0,00
65.000.000,00 0,00
104.000.000,00 458.644.795,59
0,00
200.509.275,15 0,00
70.000.000,00
65.000.000,00
241.888.008,63 241.888.008,630,00
75.000.000,00
75.000.000,00
91.888.008,63
8.509.562.090,58 8.509.562.090,58
0,00
1.923.562.090,58
270.000.000,00
170.000.000,00
120.000.000,00
930.000.000,00
160.000.000,00
600.000.000,00
300.000.000,00
120.000.000,00
2.016.000.000,00
1.900.000.000,00
2.280.658.367,11 2.280.658.367,110,00
150.000.000,00
350.000.000,00 2.073.325.788,28
0,00
600.000.000,00
222.000.000,00
958.658.367,11
276.443.438,44 276.443.438,440,00
66.443.438,44
65.000.000,00 -0,04251312217
145.000.000,00
Sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota
Ket
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03
1 3 4 16
1 02 1.02.01 01 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
90 6.080.836.134,56 90 968.662.900 90 1.003.662.900 12,44 120.456.800 40,98 396.987.800 61,43 595.023.950 95,36 957.109.350 98,81 957.109.350 98,81 957.109.350 98,81 957.109.350 15,74 957.109.350 DINKES √
2 02 1.02.01 02 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
90 6.729.540.623,73 90 1.072.000.000 90 1.652.000.000 1,22 13.030.000 17,30 185.414.790 59,43 637.111.790 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 97,40 1.609.077.990 23,91 1.609.077.990 DINKES √
3 02 1.02.01 03 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
90 822.987.663,97 90 131.100.000 90 161.100.000 0 0 26,08 34.190.000 44,06 57.760.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 98,58 158.820.000 19,30 158.820.000 DINKES √
4 02 1.02.01 04 0Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Cakupan Pelayanan Pindah Pegawai dan Purna Tugas
90 31.387.782,76 90 5.000.000 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINKES √
5 02 1.02.01 05 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya
90 1.381.062.441,44 90 220.000.000 90 260.000.000 2,88 6.331.500 43,05 94.699.600 79,64 175.214.600 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 91,43 237.711.300 17,21 237.711.300 DINKES √
6 02 1.02.01 06 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 1.883.266.965,60 90 300.000.000 90 300.000.000 15,73 47.200.000 41,62 124.857.500 60,94 182.807.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 96,22 288.670.000 15,33 288.670.000 DINKES √
7 02 1.02.01 07 0Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk
155 11.656.054.009,71 135 1.856.782.000 135 2.008.802.725 0,96 17.785.450 0,96 17.785.450 30,85 572.884.000 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 79,87 1.604.529.590 13,77 1.604.529.590 DINKES √
8 02 1.02.01 08 0
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rasio Dokter persatuan penduduk
24 14.154.634.513,42 16 2.254.800.000 16 2.976.400.000 0 0 23,33 526.107.024 47,43 1.069.387.421 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 93,13 2.771.950.883 19,58 2.771.950.883 DINKES √
9 02 1.02.01 09 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
72,6 3.730.437.981,02 71,7 594.250.000 71,7 594.250.000 0 0 8,36 49.697.100 20,51 121.896.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 93,65 556.486.000 14,92 556.486.000 DINKES √
10 02 1.02.01 10 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Balita Gizi Kurang
22 313.877.827,60 30 50.000.000 30 50.000.000 0 0 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 99,25 49.623.000 15,81 49.623.000 DINKES √
11 02 1.02.01 11 0Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization
100 784.694.569 100 125.000.000 100 125.000.000 0 0 18,17 22.715.000 71,02 88.769.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 86,94 108.669.000 13,85 108.669.000 DINKES √
12 02 1.02.01 12 0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
100 4.331.514.020,87 100 690.000.000 100 715.999.000 4,03 27.822.200 23,25 160.412.000 51,56 355.766.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 93,31 667.199.200 15,40 667.199.200 DINKES √
TABEL 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014
13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100
SKPD Penang
gung Jawab
2 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2014Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2014(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d
Akhir Tahun 2014
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
Tahun 2014(%)
Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKabupaten Pulang Pisau
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018
(Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2014
13 02 1.02.01 13 0
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Angka Harapan Hidup
72,6 2.291.308.141,47 71,7 365.000.000 71,7 325.000.000 0 0 46,20 168.633.000 63,72 232.570.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 94,52 307.190.500 13,41 307.190.500 DINKES √
14 02 1.02.01 14 0
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100 1.098.572.396,60 100 175.000.000 100 175.000.000 11,53 20.180.000 31,55 55.205.000 70,19 122.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 80,47 140.825.000 12,82 140.825.000 DINKES √
15 02 1.02.01 15 0
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk
1,08 38.647.513.254,93 0,92 6.156.458.000 0,92 7.536.012.863 0 0 3,33 205.006.250 33,76 2.078.601.600 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 96,92 7.303.915.900 18,90 7.303.915.900 DINKES √
16 02 1.02.01 16 0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
2 10.357.968.310,78 2 1.650.000.000 2 1.023.400.000 0,73 12.094.700.000 2,52 41.588.000 7,38 121.734.000 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 66,98 685.460.600 6,62 685.460.600 DINKES √
17 02 1.02.01 17 0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Bayi
95 1.255.511.310,40 90 200.000.000 90 200.000.000 0 0 24,79 49.579.900 24,79 49.579.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 98,73 197.453.900 15,73 197.453.900 DINKES √
18 02 1.02.01 18 0Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Tersosialisasinya bahaya merokok
100 216.554.855,82 0 0 0 0 0 0 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 99,79 216.100.000 216.100.000 DINKES √
92,44 17.860.792.613ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Sebagian dalam proses pencairan karena disesuaikan dengan penganggaran per triwulan, beberapa keg terjadwal pada triwulan IV, Sejumlah program/kegiatan terlambat pertanggung jawaban dari Puskesmas yang belum diterima DinkesTindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Perlu secepatnya diproses SP2D nya sesuai mekanisme, Meminta pihak penyedia segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota
Ket
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03
1 3 4 16
1 02 1.02.01 01 0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
90 6.080.836.134,56 90 3.281.312.696,59 90 1.436.720.000,00 12,63 181.417.800,00 27,24 391.359.300,00 20,28 291.370.800,00 37,3 536.257.400,00 97,47 1.400.405.300,00 97,472 1.400.405.300,00 76,991 4.681.717.996,59 76,991 4.681.717.996,59 DINKES √
2 02 1.02.01 02 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
90 6.729.540.623,73 90 3.631.363.615,50 90 2.295.793.000,00 7,49 171.885.500,00 32,42 744.322.900,00 9,087 208.622.000,00 47,6 1.092.712.400,00 96,59 2.217.542.800,00 96,592 2.217.542.800,00 86,914 5.848.906.415,50 86,914 5.848.906.415,50 DINKES √
3 02 1.02.01 03 0Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
90 822.987.663,97 90 444.096.800,37 90 60.000.000,00 0,00 - 49,49 29.691.200,00 17,92 10.752.000,00 31,8 19.089.000,00 99,22 59.532.200,00 99,22 59.532.200,00 61,195 503.629.000,37 61,195 503.629.000,37 DINKES √
4 02 1.02.01 04 0Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Cakupan Pelayanan Pindah Pegawai dan Purna Tugas
90 31.387.782,76 90 16.937.330,30 0 - 0,00 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 53,96 16.937.330,30 53,96 16.937.330,30 DINKES √
5 02 1.02.01 05 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya
90 1.381.062.441,44 90 745.242.533,03 90 188.500.000,00 0,00 - 13,61 25.659.400,00 33,4 62.950.650,00 51,6 97.171.800,00 98,56 185.781.850,00 98,558 185.781.850,00 67,414 931.024.383,03 67,414 931.024.383,03 DINKES √
6 02 1.02.01 06 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
90 1.883.266.965,60 90 1.016.239.817,77 90 254.525.000,00 14,21 36.180.000,00 17,57 44.723.500,00 20,59 52.413.000,00 39,8 101.206.500,00 92,14 234.523.000,00 92,141 234.523.000,00 66,415 1.250.762.817,77 66,415 1.250.762.817,77 DINKES √
7 02 1.02.01 07 0Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk
155 11.656.054.009,71 140 6.289.786.004,39 140 5.000.910.300,00 0,00 - 12,71 635.453.300,00 1,773 88.650.500,00 76,2 3.811.512.638,00 90,7 4.535.616.438,00 90,696 4.535.616.438,00 92,874 10.825.402.442,39 92,874 10.825.402.442,39 DINKES √
8 02 1.02.01 08 0
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rasio Dokter persatuan penduduk
24 14.154.634.513,42 18 7.638.058.470,36 18 2.997.860.000,00 0,43 12.921.000,00 15,4 461.684.700,00 28,07 841.629.350,00 49,6 1.488.105.850,00 93,54 2.804.340.900,00 93,545 2.804.340.900,00 73,774 10.442.399.370,36 73,774 10.442.399.370,36 DINKES √
9 02 1.02.01 09 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
72,6 3.730.437.981,02 72 2.013.001.705,70 72 3.216.000.000,00 1,24 39.879.000,00 8,123 261.251.000,00 19,16 616.338.000,00 46,1 1.481.515.100,00 74,6 2.398.983.100,00 74,595 2.398.983.100,00 118,27 4.411.984.805,70 118,27 4.411.984.805,70 DINKES √
10 02 1.02.01 10 0Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Balita Gizi Kurang
22 313.877.827,60 28 169.373.302,96 28 70.000.000,00 0,00 - 0 - 61,19 42.835.000,00 30,7 21.472.500,00 91,87 64.307.500,00 91,868 64.307.500,00 74,45 233.680.802,96 74,45 233.680.802,96 DINKES √
11 02 1.02.01 11 0Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Children Immunization
100 784.694.569,00 100 423.433.257,40 100 195.000.000,00 0,00 - 5,987 11.675.000,00 0 - 91,6 178.703.000,00 97,63 190.378.000,00 97,63 190.378.000,00 78,223 613.811.257,40 78,223 613.811.257,40 DINKES √
12 02 1.02.01 12 0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
100 4.331.514.020,87 100 2.337.351.580,87 100 595.000.000,00 17,35 103.210.000,00 21,39 127.265.500,00 23,01 136.914.000,00 32,1 191.154.000,00 93,87 558.543.500,00 93,873 558.543.500,00 66,856 2.895.895.080,87 66,856 2.895.895.080,87 DINKES √
13 02 1.02.01 13 0
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Angka Harapan Hidup
72,6 2.291.308.141,47 72 1.236.425.111,62 72 488.020.000,00 2,62 12.782.000,00 34 165.946.600,00 15,16 74.000.000,00 16,4 79.844.900,00 68,15 332.573.500,00 68,148 332.573.500,00 68,476 1.568.998.611,62 68,476 1.568.998.611,62 DINKES √
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
Tahun 2016(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2016(%)
Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKabupaten Pulang Pisau
No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun
2016
9 10 11 12=8+9+10+11
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD Tahun 2016
TABEL 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016
13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100
SKPD Penang
gung Jawab
2 5 6 7 8
Ket
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 03
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
Tahun 2016(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir
Tahun 2016
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2016(%)No Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Target RPJMD pada tahun 2013 s/d 2018 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun
2016
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD Tahun 2016
SKPD Penang
gung Jawab
14 02 1.02.01 14 0
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100 1.098.572.396,60 100 592.806.560,37 100 310.400.000,00 4,38 13.604.000,00 30,45 94.515.000,00 27,74 86.119.500,00 26,6 82.541.000,00 89,17 276.779.500,00 89,169 276.779.500,00 79,156 869.586.060,37 79,156 869.586.060,37 DINKES √
15 02 1.02.01 15 0
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk
1,08 38.647.513.254,93 0,96 20.854.792.520,09 0,96 17.987.664.595,00 1,88 338.650.000,00 28,66 5.155.675.365,00 21,5 3.868.052.738,00 41,6 7.490.408.578,00 93,69 16.852.786.681,00 93,691 16.852.786.681,00 97,568 37.707.579.201,09 97,568 37.707.579.201,09 DINKES √
16 02 1.02.01 16 0
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
2 10.357.968.310,78 2 5.589.318.997,73 2 4.948.621.500,00 0,00 - 12,95 640.708.900,00 4,236 209.627.800,00 62,3 3.082.424.400,00 79,47 3.932.761.100,00 79,472 3.932.761.100,00 91,93 9.522.080.097,73 91,93 9.522.080.097,73 DINKES √
17 02 1.02.01 17 0
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Bayi
95 1.255.511.310,40 90 677.493.211,85 90 130.000.000,00 19,23 25.003.000,00 7,597 9.876.000,00 32,55 42.312.000,00 32,6 42.362.000,00 91,96 119.553.000,00 91,964 119.553.000,00 63,484 797.046.211,85 63,484 797.046.211,85 DINKES √
18 02 1.02.01 18 0Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Tersosialisasinya bahaya merokok
0 100 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - DINKES √
90,02 36.164.408.369,00 ST
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Sebagian dalam proses pencairan karena disesuaikan dengan penganggaran per triwulan, beberapa keg terjadwal pada triwulan IV, Sejumlah program/kegiatan terlambat pertanggung jawaban dari Puskesmas yang belum diterima DinkesTindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Perlu secepatnya diproses SP2D nya sesuai mekanisme, Meminta pihak penyedia segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
968662900 1095465693
1072000000 1212330134
131100000 148261642,3
5000000 5654524,877
220000000 248799094,6
300000000 339271492,6
1856782000 2099844002
2254800000 2549964539
594250000 672040281,6
50000000 56545248,77
125000000 141363121,9
690000000 780324433
365000000 412780316
175000000 197908370,7
6156458000 6962368983
1217184103 3.281.312.696,59 - - - - - - - - - - - - -
1347033482 3.631.363.615,50 - - - - - - - - -
164735158,1 444.096.800,37 - - -
6282805,419 16.937.330,30 -
276443438,4 745.242.533,03 - - -
376968325,1 1.016.239.817,77 - - - - - -
2333160002 6.289.786.004,39 - - - - - -
- -
2833293932 7.638.058.470,36 - - - - - - - - - - -
746711424,1 2.013.001.705,70 - - - - - - -
62828054,19 169.373.302,96 -
157070135,5 423.433.257,40 - -
867027147,8 2.337.351.580,87 - - - - - - - - - -
458644795,6 1.236.425.111,62 - - - -
219898189,7 592.806.560,37 - - -
7735965537 20.854.792.520,09 - -
1.217.184.103,47
1.347.033.481,84
164.735.158,09
6.282.805,42
276.443.438,44
376.968.325,14
2.333.160.002,31
2.833.293.931,77
746.711.424,05
62.828.054,19
157.070.135,48
867.027.147,83
458.644.795,59
219.898.189,67
7.735.965.536,89
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
(2) (4) (5) (12) (13) (14) (15) (10) (11) (12) (13) (14)
BELANJA LANGSUNG 25.353.461.442,24 25.353.461.442,24 25.353.461.442,24 25.353.461.442,24
1
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.460.620.924,16 1.460.620.924,16 0,00 1.495.048.113,00 1.495.048.113,00
01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat
- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 260.143.200,00 260.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 260.143.200,00 260.143.200,00
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet
Pulang Pisau
1 Tahun 150.143.211,16 150.143.211,16 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 160.000.000,00 160.000.000,00
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 54.045.200,00 54.045.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 54.045.200,00 54.045.200,00
01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 110.143.200,00 110.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 130.143.200,00 130.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.143.200,00 130.143.200,00
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
TABEL 2.5. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
(1) (3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh LCD dll
Pulang Pisau
1 Tahun 60.143.200,00 60.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 60.143.200,00 60.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 60.143.200,00 60.143.200,00
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 45.143.200,00 45.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 45.143.200,00 45.143.200,00
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 50.143.713,00 50.143.713,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.143.713,00 50.143.713,00
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan
Pulang Pisau
1 Tahun 280.143.200,00 280.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 290.000.000,00 290.000.000,00
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 130.143.200,00 130.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.143.200,00 130.143.200,00
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 130.143.200,00 130.143.200,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 130.143.200,00 130.143.200,00
2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.616.440.178,21 1.616.440.178,21 0,00 1.650.581.020,00 1.650.581.020,00
02 03 Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Serba Guna
Pulang Pisau
1 Tahun 560.958.044,21 560.958.044,21 Kegiatan Baru
1 Tahun 560.000.000,00 560.000.000,00
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 8 bh Laptop/Notebook dan peralatan kantor lainnya
Pulang Pisau
1 Tahun 144.967.038,00 144.967.038,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 145.000.000,00 145.000.000,00
02 10 Pengadaan Mebeleur - Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 94.967.038,00 94.967.038,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 94.967.038,00 94.967.038,00
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 285.703.868,00 285.703.868,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 285.703.868,00 285.703.868,00
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 94.976.038,00 94.976.038,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 94.976.038,00 94.976.038,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali
Pulang Pisau
1 Tahun 114.967.038,00 114.967.038,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 114.967.038,00 114.967.038,00
02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan
Pulang Pisau
1 Tahun 29.967.038,00 29.967.038,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 29.967.038,00 29.967.038,00
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes/ Sarker dll
Pulang Pisau
1 Tahun 164.967.038,00 164.967.038,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00
02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- 3 unit R4 Pulang Pisau
1 Tahun 124.967.038,00 124.967.038,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00
303 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur197.682.189,70 197.682.189,70 0,00 202.491.171,00 202.491.171,00
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel
Pulang Pisau
1 Tahun 45.699.847,70 45.699.847,70 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik
Pulang Pisau
1 Tahun 46.491.171,00 46.491.171,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 47.000.000,00 47.000.000,00
03 06 Monitoring Disiplin Aparatur
- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 105.491.171,00 105.491.171,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 105.491.171,00 105.491.171,00
404 Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas PNS
7.539.366,50 7.539.366,50 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
04 03 Pemindahan Tugas PNS - Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun
Pulang Pisau
1 Tahun 7.539.366,50 7.539.366,50 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
505 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
331.732.126,12 331.732.126,12 0,00 339.000.000,00 339.000.000,00
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 12 Puskesmas)
Pulang Pisau
1 Tahun 76.911.085,96 76.911.085,96 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
05 02 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pulang Pisau
1 Tahun 66.911.085,96 66.911.085,96 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 67.000.000,00 67.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin
- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 91.911.085,96 91.911.085,96 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 95.000.000,00 95.000.000,00
05 04 Sosialisasi / Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah
Pulang Pisau
1 Tahun 95.998.868,24 95.998.868,24 Kegiatan Baru
1 Tahun 97.000.000,00 97.000.000,00
6
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
452.361.990,17 452.361.990,17 0,00 482.000.000,00 482.000.000,00
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD
- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 189.947.963,17 189.947.963,17 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 190.000.000,00 190.000.000,00
06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 36.282.805,40 36.282.805,40 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun
Pulang Pisau
1 Tahun 61.282.805,40 61.282.805,40 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 62.000.000,00 62.000.000,00
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas
Pulang Pisau
1 Tahun 42.282.805,40 42.282.805,40 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00
06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan ( RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan RKAP, DPA dan DPAP, dll )
- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi
Pulang Pisau
1 Tahun 122.565.610,80 122.565.610,80 Kegiatan Baru
1 Tahun 135.000.000,00 135.000.000,00
715 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan2.799.792.002,77 2.799.792.002,77 3.967.000.000,00 3.523.321.200,00 3.523.321.200,00
15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang
Pulang Pisau
1 Tahun 2.279.807.602,56 2.279.807.602,56 3.000.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
15 07 Pengawasan Obat dan Makanan
- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat
Pulang Pisau
1 Tahun 173.331.600,02 173.331.600,02 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 173.331.600,00 173.331.600,00
15 11 Sarana Pengolahan Data Obat
- Tersedianya sarana pengolahan data obat
Pulang Pisau
1 Tahun 123.331.600,02 123.331.600,02 30.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00
15 12 Sarana Pengamanan Gudang Obat
- Tersedianya sarana pengamanan gudang obat
Pulang Pisau
1 Tahun 23.331.600,02 23.331.600,02 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 23.331.600,00 23.331.600,00
15 13 Sarana Telekomunikasi Gudang Obat
- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet dll)
Pulang Pisau
1 Tahun 38.331.600,02 38.331.600,02 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 38.331.600,00 38.331.600,00
15 14 Sarana Penyimpanan Obat - Tersedianya tempat Penyimpanan Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 43.331.600,02 43.331.600,02 417.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00
15 15 Sarana Distribusi Obat Roda Empat/Roda dua
- Tersedianya sarana Distribusi Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 48.331.600,02 48.331.600,02 550.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 48.331.600,00 48.331.600,00
15 16 Sarana Rehab / Peningkatan Gudang Obat
- Terehabnya Gudang Obat Pulang Pisau
1 Tahun 23.331.600,02 23.331.600,02 0,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 23.331.600,00 23.331.600,00
15 17 Pembanguna Baru IFK - Terbangunnya IFK Pulang Pisau
1 Tahun 23.331.600,02 23.331.600,02 0,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 23.331.600,00 23.331.600,00
15 18 Sarana Penyelenggaraan Dinas Kesehatan
- Tersedianya Sarana Penunjang Obat
Pulang Pisau
1 Tahun 23.331.600,02 23.331.600,02 26.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 23.331.600,00 23.331.600,00
816 Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat3.399.952.718,12 3.399.952.718,12 0,00 3.710.000.000,00 3.710.000.000,00
16 17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur
Pulang Pisau
1 Tahun 288.417.893,64 288.417.893,64 Kegiatan Lama
1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00
16 18 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah
Pulang Pisau
1 Tahun 251.794.568,73 251.794.568,73 Kegiatan Lama
1 Tahun 275.000.000,00 275.000.000,00
16 19 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh
Pulang Pisau
1 Tahun 291.794.568,73 291.794.568,73 Kegiatan Lama
1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00
16 20 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maliku
Pulang Pisau
1 Tahun 291.794.568,72 291.794.568,72 Kegiatan Lama
1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
16 21 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau
Pulang Pisau
1 Tahun 231.794.568,70 231.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
16 22 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng
Pulang Pisau
1 Tahun 231.794.568,70 231.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
16 23 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren
Pulang Pisau
1 Tahun 211.794.568,70 211.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
16 24 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi
Pulang Pisau
1 Tahun 231.794.568,70 231.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
16 25 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan
Pulang Pisau
1 Tahun 231.794.568,70 231.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
16 26 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahen
Pulang Pisau
1 Tahun 231.794.568,70 231.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
16 27 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau
Pulang Pisau
1 Tahun 361.794.568,70 361.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 365.000.000,00 365.000.000,00
16 28 Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan
- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 401.794.568,70 401.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 420.000.000,00 420.000.000,00
16 29 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tahai
Pulang Pisau
1 Tahun 141.794.568,70 141.794.568,70 Kegiatan Lama
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00
919 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
896.053.708,86 896.053.708,86 0,00 896.053.708,86 896.053.708,86
19 07 Lomba Balita Indonesia (LBI)
- Belanja Operasional Lomba LBI
Pulang Pisau
1 Tahun 58.679.360,06 58.679.360,06 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 58.679.360,06 58.679.360,06
19 08 Lomba Posyandu /Toga dan UKS
- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS
Pulang Pisau
1 Tahun 58.296.793,60 58.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 58.296.793,60 58.296.793,60
19 09 Pendukung Promosi Kesehatan
- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 219.296.793,60 219.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 219.296.793,60 219.296.793,60
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
19 10 Penyelenggaraan Posyandu
- Tersedianya alat pendukung Posyandu
Pulang Pisau
1 Tahun 78.296.793,60 78.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 78.296.793,60 78.296.793,60
19 11 Penyegaran Kader - Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 98.296.793,60 98.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 98.296.793,60 98.296.793,60
19 12 Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 208.296.793,60 208.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 208.296.793,60 208.296.793,60
19 13 Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)
Pulang Pisau
1 Tahun 68.296.793,60 68.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 68.296.793,60 68.296.793,60
19 14 Kesehatan Kerja - Terlayaninya Kesehatan Kerja Bagi Masyarakat
Pulang Pisau
1 Tahun 53.296.793,60 53.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 53.296.793,60 53.296.793,60
19 15 Upaya Kesehatan dalam rangka Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Bagi Ibu Hamil, Bayi dan Balita
- Menekan angka kematian ibu dan bayi
Pulang Pisau
1 Tahun 53.296.793,60 53.296.793,60 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 53.296.793,60 53.296.793,60
10 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
75.393.665,03 75.393.665,03 0,00 75.393.665,03 75.393.665,03
20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
- Menurunkan Pevalensi BGM pada Balita
Pulang Pisau
1 Tahun 23.141.402,71 23.141.402,71 23.141.402,71 23.141.402,71
20 11 Pembinaan Konseling Menyusui
- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 52.252.262,32 52.252.262,32 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 52.252.262,32 52.252.262,32
1121 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
188.484.162,56 188.484.162,56 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00
21 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat
Pulang Pisau
1 Tahun 68.235.671,20 68.235.671,20 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00
21 06 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi
- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 71.012.820,20 71.012.820,20 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00
21 07 Penyehatan Sanitasi Pemukiman
- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina
Pulang Pisau
1 Tahun 49.235.671,16 49.235.671,16 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
12
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.040.432.577,39 1.040.432.577,39 0,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
22 08 Peningkatan Imunisasi - Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 178.670.271,46 178.670.271,46 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00
22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- Peningkatan Surveilance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD
Pulang Pisau
1 Tahun 242.400.134,09 242.400.134,09 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 245.000.000,00 245.000.000,00
22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit
Pulang Pisau
1 Tahun 68.670.271,48 68.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00
22 12 Pemberantasan Penyakit TBC
- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR
Pulang Pisau
1 Tahun 78.670.271,48 78.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
22 14 Pemberantasan Penyakit Diare
- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare
Pulang Pisau
1 Tahun 108.670.271,48 108.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 110.000.000,00 110.000.000,00
22 15 Pemberantasan Penyakit Rabies
- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies
Pulang Pisau
1 Tahun 78.670.271,48 78.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
22 17 P2 ISPA - Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker
Pulang Pisau
1 Tahun 68.670.271,48 68.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00
22 18 Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids
- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 78.670.271,48 78.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
22 19 Eliminasi Malaria - Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten
Pulang Pisau
1 Tahun 78.670.271,48 78.670.271,48 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
22 20 Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)
- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat
Pulang Pisau
1 Tahun 58.670.271,48 58.670.271,48 Kegiatan Baru
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
13
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
550.373.754,71 550.373.754,71 0,00 635.000.000,00 635.000.000,00
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 77.644.079,94 77.644.079,94 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas
- Belanja operasional pembangunan dan pemuktahiran data dasar Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 62.153.355,09 62.153.355,09 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00
23 07 Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )
- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis
Pulang Pisau
1 Tahun 117.644.079,92 117.644.079,92 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 175.000.000,00 175.000.000,00
23 08 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Pulang Pisau
1 Tahun 77.644.079,92 77.644.079,92 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
23 09 Finalisasi Data Ketenagaan
- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan
Pulang Pisau
1 Tahun 77.644.079,92 77.644.079,92 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
23 10 Akreditasi Puskesmas - Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 137.644.079,92 137.644.079,92 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
1424 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
263.877.827,60 263.877.827,60 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00
24 04 Pelayanan Sunatan Masal - Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 82.329.939,66 82.329.939,66 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 85.000.000,00 85.000.000,00
24 12 Pelayanan Pengobatan Gratis
- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 82.329.939,66 82.329.939,66 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00
24 13 Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan
Tersebar di 3 Kecamatan
1 Tahun 99.217.948,28 99.217.948,28 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
15
25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
9.283.158.644,26 9.283.158.644,26 15.867.718.895,00 10.800.326.959,42 10.800.326.959,42
25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling ( kendaraan roda 4 / Kendaraan roda 2 )
- Terlaksananya Pengadaan kendaraan roda 4/ kendaraan roda 2)
Pulang Pisau
1 Tahun 1.993.889.050,06 1.993.889.050,06 3.898.000.000,00 Kegiatan Baru
1 Tahun 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 340.326.959,42 340.326.959,42 5.969.718.895,00 Kegiatan Lanjutan + baru
1 Tahun 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes
Pulang Pisau
1 Tahun 240.326.959,42 240.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 500.000.000,00 500.000.000,00
25 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 190.326.959,42 190.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00
25 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu
- Terlaknanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll
Pulang Pisau
1 Tahun 1.000.326.959,42 1.000.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.000.326.959,42 1.000.326.959,42
25 28 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
- Operasional Penunjang Pengadaan
Pulang Pisau
1 Tahun 270.326.959,42 270.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00
25 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas
- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 670.326.959,42 670.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 700.000.000,00 700.000.000,00
25 30 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling
- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance
Pulang Pisau
1 Tahun 370.326.959,42 370.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 400.000.000,00 400.000.000,00
25 31 Pengadaan Sarana dan Prasarana (Penyambungan Listrik dan Sarana Air Bersih)
- Terpasangnya jaringan listrik dan sarana air bersih untuk saran kesehatan
Pulang Pisau
1 Tahun 190.326.959,42 190.326.959,42 0,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
25 33 Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis
Pulang Pisau
1 Tahun 2.046.326.959,42 2.046.326.959,42 6.000.000.000,00 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
25 34 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll
Pulang Pisau
1 Tahun 1.970.326.959,42 1.970.326.959,42 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1628 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.487.990.945,94 2.487.990.945,94 0,00 3.070.000.000,00 3.070.000.000,00
28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa
Pulang Pisau
1 Tahun 191.466.515,79 191.466.515,79 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00
28 09 Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial
- Belanja Untuk Kegiatan-kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN dll )
Pulang Pisau
1 Tahun 391.466.515,76 391.466.515,76 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 400.000.000,00 400.000.000,00
28 13 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )
- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda
Pulang Pisau
1 Tahun 641.466.515,76 641.466.515,76 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 700.000.000,00 700.000.000,00
28 13 Penyelenggaraan Pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal
- Meningkatnya Capaian Program Pelayanan di 11 Puskesmas
Pulang Pisau
1 Tahun 263.466.515,76 263.466.515,76 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 270.000.000,00 270.000.000,00
28 15 Penunjangan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN
Pulang Pisau
1 Tahun 1.000.124.882,87 1.000.124.882,87 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1732 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
301.574.660,11 301.574.660,11 0,00 75.225.000.000,00 75.225.000.000,00
32 04 Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP
Pulang Pisau
1 Tahun 74.820.512,33 74.820.512,33 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00
32 05 Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan
Pulang Pisau
1 Tahun 73.377.073,89 73.377.073,89 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00
APBD Kab.APBD Prov.
APBN (DAK) APBD Kab.APBD Prov.
Sumber DanaPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
NO Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan PentingLokasi
Target Capaian Kinerja
32 06 Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )
- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan
Pulang Pisau
1 Tahun 153.377.073,89 153.377.073,89 Kegiatan Lanjutan
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
dr. Muliyanto Budihardjo,MHlth,ScNIP. 19610826 199703 1 002
Pulang Pisau, Januari 2017Kepala Dinas KesehatanKabupaten Pulang Pisau
top related