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391ÁREA: ALMACENES

CAPÍTULO V

ÁREA: ALMACENES

REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE LAS EXISTENCIAS QUE SEPRODUCEN EN LOS ALMACENES

El Área de Almacenes representada por el CÓDIGO 04 es unade las ocho Áreas que este Sistema INTEGRAL-INTERACTIVO con-sidera.

A esta Área (04) se le asigna la responsabilidad de controlar yregistrar directamente por intermedio del P.C., operaciones contablesinherentes a los movimientos de las cuentas que representan los bie-nes pertenecientes a la Empresa con fines temporales y transitorios.Estos bienes son: Mercaderías, Productos Terminados, SubproductosDesechos y Desperdicios, Productos en Proceso, Materias Primas yAuxiliares, Envases y Embalajes y Suministros Diversos.

A su vez estos bienes según la actividad que desarrolle laEmpresa sea ésta Industrial, Minera o Comercial se destinen a la fa-bricación, transformación, extracción, mantenimiento de los serviciosy otros fines específicos y finalmente para las ventas .

También esta Área (04) tendrá la responsabilidad de registrar lasprovisiones para desvalorizaciones de existencias en los casos re-queridos.

392 ÁREA: ALMACENES

Además por operar esta Área independientemente, al producirse ope-raciones contables que se relacionan con otras Áreas, éstas deberáncontabilizarse con las cuentas de control o de puente establecidaspara estos fines.(VER CUADRO 1 pág. 395)

393ÁR

EA: ALMAC

ENES

(CUADRO 1)

ÁREA - ALMACENESINDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA

ÁREA - 04

ÁREA

DE

ALMACENES

ÁREADE

PROVEEDORES YNO/PROVEEDORES

CUENTAS DIRECTASCUENTAS INDIRECTAS

O DE CONTROL 20. MERCADERÍAS 21. PRODUCTOS TERMINADOS 22. SUB-PRODTS. DES. Y DESPER. 23. PRODUCTOS EN PROCESO 24. MATERIAS PRIMAS Y AUX. 25. ENVASES Y EMBALAJES 26. SUMINISTROS DIVERSOS 28. EXISTENCIAS POR RECIBIR 29. PROVISIÓN PARA DESVALORI-. ZACIÓN DE EXISTENCIAS492. Costos Diferidos 60. COMPRAS 61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 69. COSTO DE VENTAS 71. PRODUCCIÓN ALMACENADA 78. CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 9. CENTROS DE COSTOS 0. CUENTAS DE ORDEN

400. Cuentas de Control Tributos por Pagar

420. Cuentas de Control Proveedores

460. Cuentas de Control Cuentas por Pagar Diversas

330. Ctas. de Control Activo Fijo

ÁREADE

ACTIVO FIJO

394 ÁREA: ALMACENES

ÁREA: ALMACENESTABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CONDETALLES Nº 1(VER CUADRO 2)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 35pero con los códigos adecuados a las operaciones básicas contablespara el Área Almacenes.

A - CÓDIGO DEL ÁREAB - CÓDIGO DE LA SUB-ÁREAC - CÓDIGO DE LA SECCIÓNF - CÓDIGO DE TRÁFICO

A - CÓDIGO DEL ÁREA DE ALMACENES - 04

B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE ALMACENES:

10X - MERCADERÍAS11X - PRODUCTOS TERMINADOS12X - SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y

DESPERDICIOS13X - PRODUCTOS EN PROCESO14X - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES15X - ENVASES Y EMBALAJES16X - SUMINISTROS DIVERSOS

C - CÓDIGOS DE LAS SECCIONES DE LA SUB-ÁREA DE ALMACENES:

1- ENTRADA2- SALIDA3- TRANSFERENCIA –E-4- TRANSFERENCIA – S-5- OTROS MOVIMIENTOS

(continúa)

395ÁREA: ALMACENES

(continuación)

F - CÓDIGOS DE TRÁFICO:

1- COMPRAS M.N.2- COMPRAS M.E.3- DEVOLUCIONES4- COSTOS Y GASTOS5- PRODUCCIÓN6- INTER-ALMACENES7- VENTAS8- MISCELÁNEA9 - AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

(CUADRO 2)

396 ÁREA: ALMACENES

ÁREA: ALMACENESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOSTIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2(VER CUADRO 3 págs. 398 y 399)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 72pero con las combinaciones de códigos adecuados para obtener a suvez códigos de operaciones para el Área Almacenes.

A B C F = T.O./Compbte.Gráfico

04 10X 1 1 = 40004 10X 1 2 = 40104 10X 2 4 = 41004 10X 3 6 = 43004 10X 4 6 = 45004 10X 4 7 = 46004 10X 5 3 = 47004 10X 5 8 = 48004 10X 5 9 = 490

04 11X 2 4 = 41104 11X 3 5 = 42004 11X 3 6 = 43104 11X 4 6 = 45104 11X 4 7 = 46104 11X 5 3 = 47104 11X 5 8 = 48104 11X 5 9 = 491

04 12X 2 4 = 41204 12X 3 5 = 42104 12X 3 6 = 43204 12X 4 6 = 45204 12X 4 7 = 462

(continúa)

397ÁREA: ALMACENES

(continuación)

04 12X 5 8 = 48204 12X 5 9 = 492

04 13X 3 5 = 42204 13X 4 5 = 44004 13X 5 8 = 48304 13X 5 9 = 493

04 14X 1 1 = 40204 14X 1 2 = 40304 14X 2 4 = 41304 14X 3 6 = 43304 14X 4 6 = 45304 14X 5 3 = 47204 14X 5 8 = 48404 14X 5 9 = 494

04 15X 1 1 = 40404 15X 1 2 = 40504 15X 2 4 = 41404 15X 3 6 = 43404 15X 4 6 = 45404 15X 5 3 = 47304 15X 5 8 = 48504 15X 5 9 = 495

04 16X 1 1 = 40604 16X 1 2 = 40704 16X 2 4 = 41504 16X 3 6 = 43504 16X 4 6 = 45504 16X 5 3 = 47404 16X 5 8 = 48604 16X 5 9 = 496

(CUADRO 3)

398ÁR

EA: ALMAC

ENES

ÁREA: ALMACENESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOSGRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3(VER CUADRO 4 págs. 400 al 403)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en las páginas 73 y 74 pero con las combinacio-nes de códigos adecuados teniendo como base los códigos de operaciones del Área Almacenespara la obtención de lo arriba indicado.

Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA

de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-VoucherOperac.

- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C -F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.

400 - XX - 4 - 10X - 00 - X X X X - - 4 - 10X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 10X - 1 - 1 - X X -401 - XX - 4 - 10X - 01 - X X X X - - 4 - 10X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 10X - 1 - 2 - X X -402 - XX - 4 - 14X - 02 - X X X X - - 4 - 14X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 14X - 1 - 1 - X X -403 - XX - 4 - 14X - 03 - X X X X - - 4 - 14X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 14X - 1 - 2 - X X -404 - XX - 4 - 15X - 04 - X X X X - - 4 - 15X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 15X - 1 - 1 - X X -405 - XX - 4 - 15X - 05 - X X X X - - 4 - 15X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 15X - 1 - 2 - X X -406 - XX - 4 - 16X - 06 - X X X X - - 4 - 16X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 16X - 1 - 1 - X X -407 - XX - 4 - 16X - 07 - X X X X - - 4 - 16X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 16X - 1 - 2 - X X -

410 - XX - 4 - 10X - 10 - X X X X - - 4 - 10X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 10X - 2 - 4 - X X -411 - XX - 4 - 11X - 11 - X X X X - - 4 - 11X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 11X - 2 - 4 - X X -

(continúa)

399ÁR

EA: ALMAC

ENES

(continuación)

Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA

de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-VoucherOperac. - Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.

412 - XX - 4 - 12X - 12 - X X X X - - 4 - 12X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 12X - 2 - 4 - X X -413 - XX - 4 - 14X - 13 - X X X X - - 4 - 14X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 14X - 2 - 4 - X X -414 - XX - 4 - 15X - 14 - X X X X - - 4 - 15X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 15X - 2 - 4 - X X -415 - XX - 4 - 16X - 15 - X X X X - - 4 - 15X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 16X - 2 - 4 - X X -420 - XX - 4 - 11X - 20 - X X X X - - 4 - 11X - 3 - 5 - X X - - XX - 4 - 11X - 3 - 5 - X X -421 - XX - 4 - 12X - 21 - X X X X - - 4 - 12X - 3 - 5 - X X - - XX - 4 - 12X - 3 - 5 - X X -422 - XX - 4 - 13X - 22 - X X X X - - 4 - 13X - 3 - 5 - X X - - XX - 4 - 13X - 3 - 5 - X X -

430 - XX - 4 - 10X - 30 - X X X X - - 4 - 10X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 10X - 3 - 6 - X X -431 - XX - 4 - 11X - 31 - X X X X - - 4 - 11X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 11X - 3 - 6 - X X -432 - XX - 4 - 12X - 32 - X X X X - - 4 - 12X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 12X - 3 - 6 - X X -433 - XX - 4 - 14X - 33 - X X X X - - 4 - 14X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 14X - 3 - 6 - X X -434 - XX - 4 - 15X - 34 - X X X X - - 4 - 15X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 15X - 3 - 6 - X X -435 - XX - 4 - 16X - 35 - X X X X - - 4 - 16X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 16X - 3 - 6 - X X -

(continúa)

400ÁR

EA: ALMAC

ENES

(continuación)

Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher

Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.

440 - XX - 4 - 13X - 40 - X X X X - - 4 - 13X - 4 - 5 - X X - - XX - 4 - 13X - 4 - 5 - X X -

450 - XX - 4 - 10X - 50 - X X X X - - 4 - 10X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 10X - 4 - 6 - X X -451 - XX - 4 - 11X - 51 - X X X X - - 4 - 11X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 11X - 4 - 6 - X X -452 - XX - 4 - 12X - 52 - X X X X - - 4 - 12X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 12X - 4 - 6 - X X -453 - XX - 4 - 14X - 53 - X X X X - - 4 - 14X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 14X - 4 - 6 - X X -454 - XX - 4 - 15X - 54 - X X X X - - 4 - 15X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 15X - 4 - 6 - X X -455 - XX - 4 - 16X - 55 - X X X X - - 4 - 16X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 16X - 4 - 6 - X X -

460 - XX - 4 - 10X - 60 - X X X X - - 4 - 10X - 4 - 7 - X X - - XX - 4 - 10X - 4 - 7 - X X -461 - XX - 4 - 11X - 61 - X X X X - - 4 - 11X - 4 - 7 - X X - - XX - 4 - 11X - 4 - 7 - X X -462 - XX - 4 - 12X - 62 - X X X X - - 4 - 12X - 4 - 7 - X X - - XX - 4 - 12X - 4 - 7 - X X -

470 - XX - 4 - 10X - 70 - X X X X - - 4 - 10X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 10X - 5 - 3 - X X -471 - XX - 4 - 11X - 71 - X X X X - - 4 - 11X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 11X - 5 - 3 - X X -472 - XX - 4 - 14X - 72 - X X X X - - 4 - 14X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 14X - 5 - 3 - X X -473 - XX - 4 - 15X - 73 - X X X X - - 4 - 15X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 15X - 5 - 3 - X X -474 - XX - 4 - 16X - 74 - X X X X - - 4 - 16X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 16X - 5 - 3 - X X -

(continúa)

401ÁR

EA: ALMAC

ENES

(continuación)

Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher

Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.

480 - XX - 4 - 10X - 80 - X X X X - - 4 - 10X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 10X - 5 - 8 - X X -481 - XX - 4 - 11X - 81 - X X X X - - 4 - 11X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 11X - 5 - 8 - X X -482 - XX - 4 - 12X - 82 - X X X X - - 4 - 12X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 12X - 5 - 8 - X X -483 - XX - 4 - 13X - 83 - X X X X - - 4 - 13X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 13X - 5 - 8 - X X -484 - XX - 4 - 14X - 84 - X X X X - - 4 - 14X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 14X - 5 - 8 - X X -485 - XX - 4 - 15X - 85 - X X X X - - 4 - 15X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 15X - 5 - 8 - X X -486 - XX - 4 - 16X - 86 - X X X X - - 4 - 16X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 16X - 5 - 8 - X X -

490 - XX - 4 - 10X - 90 - X X X X - - 4 - 10X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 10X - 5 - 9 - X X -491 - XX - 4 - 11X - 91 - X X X X - - 4 - 11X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 11X - 5 - 9 - X X -492 - XX - 4 - 12X - 92 - X X X X - - 4 - 12X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 12X - 5 - 9 - X X -493 - XX - 4 - 13X - 93 - X X X X - - 4 - 13X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 13X - 5 - 9 - X X -494 - XX - 4 - 14X - 94 - X X X X - - 4 - 14X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 14X - 5 - 9 - X X -495 - XX - 4 - 15X - 95 - X X X X - - 4 - 15X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 15X - 5 - 9 - X X -496 - XX - 4 - 16X - 96 - X X X X - - 4 - 16X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 16X - 5 - 9 - X X -

(CUADRO 4)

402ÁR

EA: ALMAC

ENES

ÁREA: ALMACENESTABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERSGRÁFICAS N° 4(VER CUADRO 5 págs. 404 al 407)

Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 77 pero con los códigos operacionalesadecuados para determinar los títulos que corresponden al Área Almacenes.

Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher

COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACÉN-ENTRADA:400 Entrada Alm. Mercaderías/Compras M.N. - Mercaderías Compras M.N.-401 Entrada Alm. Mercaderías/Compras M.E. - Mercaderías Compras M.E.-402 Entrada Alm. Materia P.y Aux./Compras M.N. - Materias Primas y Aux. Compras M.N.-403 Entrada Alm. Materia P.y Aux./Compras M.E. - Materias Primas y Aux. Compras M.E.-404 Entrada Alm. Envases y Emb./Compras M.N. - Envases y Embalajes Compras M.N.-405 Entrada Alm. Envases y Emb./Compras M.E. - Envases y Embalajes Compras M.E.-406 Entrada Alm. Suministros Divs./Compras M.N. - Suministros Diversos Compras M.N.-407 Entrada Alm. Suministros Divs./Compras M.E. - Suministros Diversos Compras M.E.-

ALMACÉN-SALIDA:

410 Salida Alm. Mercaderías/Costos y Gastos - Mercaderías Costos y Gastos -411 Salida Alm. Prodts. Ter/Costos y Gastos - Productos Terminados Costos y Gastos -412 Salida Alm. Sub-Prodts./Costos y Gastos - Sub-Productos Des.y Desp.Costos y Gastos-

(continua)

403ÁR

EA: ALMAC

ENES

(continuación)

Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher

COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACÉN-ENTRADA:

413 Salida Alm. Mat.P.y Aux./Costos y Gastos - Materias Primas y Aux. Costos y Gastos-414 Salida Alm. Envs. y Emb./Costos y Gastos - Envases y Embalajes Costos y Gastos-415 Salida Alm. Sumin. Divs./Costos y Gastos - Suministros Diversos Costos y Gastos-

ALMACEN-TRANSFERENCIA/ENTRADA:

420 Transferencia Entr.Alm.P.T./De Producción - Productos Terminados De Producción-421 Transferencia Entr.Alm.S.P./De Producción - Sub-Productos Des. y Desp. De Producción-422 Transferencia Entr.Alm.P.P./De Producción - Productos en Proceso De Producción-

430 Transferencia Entr.Alm.Mer./Inter Almacenes - Mercaderías Inter-Almacenes-431 Transferencia Entr.Alm.P.T./Inter Almacenes - Productos Terminados Inter-Almacenes-432 Transferencia Entr.Alm.S.P./Inter Almacenes - Sub-Productos Des.y Desp.Inter-Almacenes-433 Transferencia Entr.Alm.M.P./Inter Almacenes - Materias Primas y Aux. Inter-Almacenes-434 Transferencia Entr.Alm.E y E./Inter Almacenes - Envases y Embalajes Inter-Almacenes-435 Transferencia Entr.Alm.S.D./Inter Almacenes - Suministros Diversos Inter-Almacenes-

(continúa)

404ÁR

EA: ALMAC

ENES

(continuación)

Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher

COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACEN-TRANSFERENCIA/SALIDA:

440 Transferencia Salid.Alm.P.P./A. Producc. - De Productos en proceso A Producción-

450 Transferencia Salid.Alm.Mer./Inter Almacenes - Mercaderías Inter-Almacenes-451 Transferencia Salid.Alm.P.T./Inter Almacenes - Productos Terminados Inter-Almacenes-452 Transferencia Salid.Alm.S.P./Inter Almacenes - Sub-Productos Des.y Desp.Inter-Almacenes-453 Transferencia Salid.Alm.M.P./Inter Almacenes - Materias Primas y Aux. Inter-Almacenes-454 Transferencia Salid.Alm.E.y E./Inter Almacenes - Envases y Embalajes Inter-Almacenes-455 Transferencia Salid.Alm.S.D./Inter Almacenes - Suministros Diversos Inter-Almacenes-

460 Transferencia Salid.Alm.Mer./Por Ventas - Mercaderías Por Ventas-461 Transferencia Salid.Alm.P.T./Por Ventas - Productos Terminados Por Ventas-462 Transferencia Salid.Alm.S.P./Por Ventas - Sub-Productos Des. y Desp. Por Ventas-

ALMACEN-OTROS MOVIMIENTOS:

470 Otro Movimiento Alm.Mer./Devoluciones - Mercaderías Devoluciones-471 Otro Movimiento Alm.P.T./Devoluciones - Productos Terminados Devoluciones-472 Otro Movimiento Alm.M.P./Devoluciones - Materias Primas y Aux. Devoluciones-

(continúa)

405ÁR

EA: ALMAC

ENES

(continuación)

Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher

COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACEN-OTROS MOVIMIENTOS:

473 Otro Movimiento Alm.E. y E./Devoluciones - Envases y Embalajes Devoluciones-474 Otro Movimiento Alm.S.D./Devoluciones - Suministros Diversos Devoluciones-

480 Otro Movimiento Alm.Mer./Miscelánea - Mercaderías Miscelánea-481 Otro Movimiento Alm.P.T./Miscelánea - Productos Terminados Miscelánea-482 Otro Movimiento Alm.S.P./Miscelánea - Sub-Productos Des. y Desp. Miscelánea -483 Otro Movimiento Alm.P.P./Miscelánea - Productos en Proceso Miscelánea-484 Otro Movimiento Alm.M.P./Miscelánea - Materias Primas y Aux. Miscelánea-485 Otro Movimiento Alm.E.y E./Miscelánea - Envases y Embalajes Miscelánea-486 Otro Movimiento Alm.S.D./Miscelánea - Suministros Diversos Miscelánea-

490 Otr.Mov.Sobre Exist.Mer./Aj.p.Corr.Mon. - Mercaderías Ajustes p.Corr.Monetaria-491 Otr.Mov.Sobre Exist.P.T./Aj.p.Corr.Mon. - Productos Terminados Aj. p.Corr.Monetaria-492 Otr.Mov.Sobre Exist.S.P./Aj.p.Corr.Mon. - Sub-Productos D. y D. Aj. p.Corr.Monetaria-493 Otr.Mov.Sobre Exist.P.P./Aj.p.Corr.Mon. - Productos en Proceso Aj. p.Corr.Monetaria-494 Otr.Mov.Sobre Exist.M.P./Aj.p.Corr.Mon. - Materias Primas y Aux. Aj. p.Corr.Monetaria-495 Otr.Mov.Sobre Exist.E. y E./Aj.p.Corr.Mon. - Envases y Embalajes Aj. p.Corr.Monetaria-496 Otr.Mov.Sobre Exist.S.D./Aj.p.Corr.Mon. - Suministros Diversos Aj. p.Corr.Monetaria-

(CUADRO 5)

406 ÁREA: ALMACENES

UNIDADES DE MEDIDAS

SIGLA DESCRIPCIÓN

DOC. - DOCENA

GLS. - GALON

GRU. - GRUESA

JGO. - JUEGO

KGS. - KILOGRAMO

LTS. - LITRO

LAT. - LATA

MTS. - METRO

PIS. - PIE

PZA. - PIEZA

ROL. - ROLLO

TMS. - TONELADA MÉTRICA

UND. - UNIDAD

407ÁREA: ALMACENES

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRA-FICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE

El Área de Almacenes estaría operativa automáticamente al in-gresar al Sistema “INTACPAS”, las tablas de combinaciones y des-cripciones como también los gráficos que se encuentran en este CA-PÍTULO V y otros requerimientos indicados en el CAPITULO I.

Por consiguiente el operador responsable del Área de Almace-nes seguirá el proceso que se detalla en el CAPÍTULO II página 80con la única variante de clicar el CÓDIGO 04-0 para obtener de estaforma el MENÚ DE OPERACIONES correspondiente.(VER CUADRO 6 págs. 410 al 420)

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA-VOUCHER GRÁ-FICA VALORIZADA

Al finalizar en el día de registrar todas las operaciones contablesproducidas en el Área de Almacenes, el operador responsable proce-derá a imprimir los Comprobantes-Gráficos en la impresora del P.C.proceso ineludible para la obtención de la Hoja-Voucher Gráfica valo-rizada. Ver el proceso que se indica en detalle en el CAPÍTULO II pági-na 81.

408 ÁREA: ALMACENES

ÁREA: ALMACENES

MENÚ DE OPERACIONES DE ALMACENES-04- 0

ENTRADAS POR COMPRAS

T.O. C.C. MOD.

400 1 MERCADERÍAS COMPRAS/POR COSTEAR M.N.400 2 MERCADERÍAS COMPRAS/COSTEADAS M.N.

401 1 MERCADERÍAS COMPRAS/POR COSTEAR M.E.401 2 MERCADERÍAS COMPRAS/COSTEADAS M.E.

402 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/POR COSTEAR M.N.

402 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/COSTEADAS M.N.

403 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/POR COSTEAR M.E.

403 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/COSTEADAS M.E.

404 1 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/POR COS-TEAR M.N.

404 2 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/COSTEA-DAS M.N.

405 1 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/POR COS-TEAR M.E.

405 2 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/COSTEA-DAS M.E.

23

56

8

9

11

12

14

15

17

18

(continúa)

409ÁREA: ALMACENES

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

406 1 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/PORCOSTEAR M.N.

406 2 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/COSTEA-DAS M.N.

407 1 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/PORCOSTEAR M.E.

407 2 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/COSTEA-DAS M.E.

20

21

23

24

26

27

29

30

32

33

35

36

(continúa)

SALIDAS POR COSTOS Y GASTOS

410 1 MERCADERÍAS COSTOS Y GASTOS/POR COS-TEAR

410 2 MERCADERÍAS COSTOS Y GASTOS/COSTEA-DAS

411 1 PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS Y GAS-TOS/POR COSTEAR

411 2 PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS Y GAS-TOS/COSTEADAS

412 1 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS COSTOS Y GASTOS/POR COSTEAR

412 2 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS COSTOS Y GASTOS/COSTEADAS

413 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COSTOS YGASTOS/POR COSTEAR

413 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COSTOS YGASTOS/COSTEADAS

410 ÁREA: ALMACENES

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

38

39

41

42

44

45

47

48

50

51

53

54

414 1 ENVASES Y EMBALAJES COSTOS Y GASTOS/POR COSTEAR

414 2 ENVASES Y EMBALAJES COSTOS Y GASTOS/COSTEADAS

415 1 SUMINISTROS DIVERSOS COSTOS Y GASTOS/POR COSTEAR

415 2 SUMINISTROS DIVERSOS COSTOS Y GASTOS/COSTEADAS

(continúa)

ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS

420 1 A PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUC-CIÓN/POR COSTEAR

420 2 A PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUC-CIÓN/COSTEADAS

421 1 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS DE PRODUCCIÓN/POR COSTEAR

421 2 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS DE PRODUCCIÓN/COSTEADAS

422 1 A PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUC-CIÓN/POR COSTEAR

422 2 A PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUC-CIÓN/COSTEADAS

430 1 A MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/PORCOSTEAR

430 2 A MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/COSTEA-DAS

411ÁREA: ALMACENES

431 1 A PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR

431 2 A PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS

432 1 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/POR COSTEAR

432 2 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/COSTEADAS

433 1 A MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES INTER-ALMACENES/POR COSTEAR

433 2 A MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES INTER-ALMACENES/COSTEADAS

434 1 A ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACENES/POR COSTEAR

434 2 A ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACENES/COSTEADAS

435 1 A SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR

435 2 A SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS

440 1 DE PRODUCTOS EN PROCESO A PRODUC-CIÓN/POR COSTEAR

440 2 DE PRODUCTOS EN PROCESO A PRODUC-CIÓN/COSTEADAS

450 1 DE MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/PORCOSTEAR

56

57

59

60

62

63

65

66

68

69

71

72

74

(continúa)

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

412 ÁREA: ALMACENES

450 2 DE MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/COS-TEADAS

451 1 DE PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMA-CENES/POR COSTEAR

451 2 DE PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMA-CENES/COSTEADAS

452 1 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/POR COSTEAR

452 2 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/COSTEADAS

453 1 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILARES INTER-ALMACENES/ POR COSTEAR

453 2 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES INTER-ALMACENES/COSTEADAS

454 1 DE ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR

454 2 DE ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS

455 1 DE SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR

455 2 DE SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS

460 1 DE MERCADERÍAS POR VENTAS/POR COSTEAR460 2 DE MERCADERÍAS POR VENTAS/COSTEADAS

461 1 DE PRODUCTOS TERMINADOS POR VENTAS/POR COSTEAR

75

77

78

80

81

83

84

86

87

89

90

9293

95

(continúa)

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

413ÁREA: ALMACENES

461 2 DE PRODUCTOS TERMINADOS POR VENTAS/COSTEADAS

462 1 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS POR VENTAS/POR COSTEAR

462 2 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS POR VENTAS/COSTEADAS

96

98

99

101102

103

104

106

107

109

110

111

112

(continúa)

DEVOLUCIONES470 1 A MERCADERÍAS DE CLIENTES/POR COS-

TEAR470 2 A MERCADERÍAS DE CLIENTES/COSTEADAS470 3 DE MERCADERÍAS A PROVEEDORES/POR

COSTEAR470 4 DE MERCADERÍAS A PROVEEDORES/COS-

TEADAS

471 1 A PRODUCTOS TERMINADOS DE CLIENTES/POR COSTEAR

471 2 A PRODUCTOS TERMINADOS DE CLIENTES/COSTEADAS

472 1 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES A PRO-VEEDORES/POR COSTEAR

472 2 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES A PRO-VEEDORES/COSTEADAS

472 3 DE PLANTA A MATERIAS PRIMAS A AUXILIARES/POR COSTEAR

472 4 DE PLANTA A MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/COSTEADAS

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

414 ÁREA: ALMACENES

473 1 DE ENVASES Y EMBALAJES A PROVEEDO-RES/POR COSTEAR

473 2 DE ENVASES Y EMBALAJES A PROVEEDO-RES/COSTEADAS

473 3 DE PLANTA A ENVASES Y EMBALAJES/PORCOSTEAR

473 4 DE PLANTA A ENVASES Y EMBALAJES/COS-TEADAS

474 1 DE SUMINISTROS DIVERSOS A PROVEEDO-RES/POR COSTEAR

474 2 DE SUMINISTROS DIVERSOS A PROVEEDO-RES/COSTEADAS

474 3 DE PLANTA A SUMINISTROS DIVERSOS/PORCOSTEAR

474 4 DE PLANTA A SUMINISTROS DIVERSOS/COS-TEADAS

114

115

116

117

119

120

121

122

124125126127128129130131

-.-

(continúa)

MISCELÁNEA

480 1 MERCADERÍAS/SOBRANTE POR COSTEAR480 2 MERCADERÍAS/SOBRANTE COSTEADO480 3 MERCADERÍAS/FALTANTE POR COSTEAR480 4 MERCADERÍAS/FALTANTE COSTEADO480 5 MERCADERÍAS/MERMA POR COSTEAR480 6 MERCADERÍAS/MERMA COSTEADA480 7 MERCADERÍAS/EXTORNO POR COSTEAR480 8 MERCADERÍAS/EXTORNO COSTEADO

481 1 PRODUCTOS TERMINADOS/SOBRANTE PORCOSTEAR

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

415ÁREA: ALMACENES

481 2 PRODUCTOS TERMINADOS/SOBRANTE COS-TEADO

481 3 PRODUCTOS TERMINADOS/FALTANTE PORCOSTEAR

481 4 PRODUCTOS TERMINADOS/FALTANTE COS-TEADO

481 5 PRODUCTOS TERMINADOS/MERMA PORCOSTEAR

481 6 PRODUCTOS TERMINADOS/MERMA COS-TEADA

481 7 PRODUCTOS TERMINADOS/EXTORNO PORCOSTEAR

481 8 PRODUCTOS TERMINADOS/EXTORNO COS-TEADO

482 1 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/SOBRANTE POR COSTEAR

482 2 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/SOBRANTE COSTEADO

482 3 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/FALTANTE POR COSTEAR

482 4 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/FALTANTE COSTEADO

482 5 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/MERMA POR COSTEAR

482 6 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/MERMA COSTEADA

482 7 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/EXTORNO POR COSTEAR

482 8 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/EXTORNO COSTEADO

-.-

133

134

135

136

-.-

-.-

138

139

140

141

-.-

-.-

-.-

-.-

(continúa)

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

416 ÁREA: ALMACENES

483 1 PRODUCTOS EN PROCESO/SOBRANTE PORCOSTEAR

483 2 PRODUCTOS EN PROCESO/SOBRANTE COS-TEADO

483 3 PRODUCTOS EN PROCESO/FALTANTE PORCOSTEAR

483 4 PRODUCTOS EN PROCESO/FALTANTE COS-TEADO

483 5 PRODUCTOS EN PROCESO/MERMA PORCOSTEAR

483 6 PRODUCTOS EN PROCESO/MERMA COS-TEADA

483 7 PRODUCTOS EN PROCESO/EXTORNO PORCOSTEAR

483 8 PRODUCTOS EN PROCESO/EXTORNO COS-TEADO

484 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/SOBRANTEPOR COSTEAR

484 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/SOBRANTECOSTEADO

484 3 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/FALTANTEPOR COSTEAR

484 4 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/FALTANTECOSTEADO

484 5 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/MERMA/PORCOSTEAR

484 6 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/MERMACOSTEADA

484 7 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/EXTORNOPOR COSTEAR

484 8 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/EXTORNOCOSTEADO

-.-

-.-

143

144

145

146

-.-

-.-

148

149

-.-

-.-

150

151

-.-

-.-

(continúa)

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

417ÁREA: ALMACENES

485 1 ENVASES Y EMBALAJES/SOBRANTE PORCOSTEAR

485 2 ENVASES Y EMBALAJES/SOBRANTE COS-TEADO

485 3 ENVASES Y EMBALAJES/FALTANTE POR COS-TEAR

485 4 ENVASES Y EMBALAJES/FALTANTE COSTEA-DO

485 5 ENVASES Y EMBALAJES/MERMA POR COS-TEAR

485 6 ENVASES Y EMBALAJES/MERMA COSTEADA485 7 ENVASES Y EMBALAJES/EXTORNO POR COS-

TEAR485 8 ENVASES Y EMBALAJES/EXTORNO COS-

TEADO

486 1 SUMINISTROS DIVERSOS/SOBRANTE PORCOSTEAR

486 2 SUMINISTROS DIVERSOS/SOBRANTE COS-TEADO

486 3 SUMINISTROS DIVERSOS/FALTANTE PORCOSTEAR

486 4 SUMINISTROS DIVERSOS/FALTANTE COS-TEADO

486 5 SUMINISTROS DIVERSOS/MERMA POR COS-TEAR

486 6 SUMINISTROS DIVERSOS/MERMA COSTEADA486 7 SUMINISTROS DIVERSOS/EXTORNO POR

COSTEAR486 8 SUMINISTROS DIVERSOS/EXTORNO COS-

TEADO

153

154

155

156

-.--.-

-.-

-.-

-.-

-.-

158

159

-.--.-

160

161

(continúa)

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

418 ÁREA: ALMACENES

(continuación)

T.O. C.C. MOD.

AJUSTES POR CORRECIÓN MONETARIA

163

165

167

169

171

173

175

490 0 MERCADERÍAS/AJUSTES POR CORRECCIÓNMONETARIA

491 0 PRODUCTOS TERMINADOS/AJUSTES PORCORRECCIÓN MONETARIA

492 0 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETA-RIA

493 0 PRODUCTOS EN PROCESO/AJUSTES PORCORRECCIÓN MONETARIA

494 0 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/AJUSTESPOR CORRECCIÓN MONETARIA

495 0 ENVASES Y EMBALAJES/AJUSTES POR CO-RRECCIÓN MONETARIA

496 0 SUMINISTROS DIVERSOS/AJUSTES POR CO-RRECCIÓN MONETARIA

_________________________________________________________________________________

(CUADRO 6)

419ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES

ENTRADAS POR COMPRAS

420 ÁREA: ALMACENES

MODELO 1. Voucher: Almacén Entrada-Mercaderías Compras M.N.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Mercaderías Compras M.N.-

01.4.102.1.1.01

410211.01 410211.01

05 Enero XX

421ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MERCADERÍAS-COMPRAS M.N.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.00.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUIA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.1.1.01 02-01-XX 4.101.1.1.01

400

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 2. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.N. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

422 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROSCOSTO

UNITARIOIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

2 6

TOTAL

TOTAL

P A R A A P L I C A R S E A :

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.MERCADERÍAS-COMPRAS M.N.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.00.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN M. POR COSTEAR M.N.

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA

NÚMERO DOCUMENTO

CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO

FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA

01.4.101.00.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.1.1.01 05-01-XX 4.102.1.1.01

400

2

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 3. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.N.- Costeadas -

423ÁREA: ALMACENES

MODELO 4. Voucher: Almacén Entrada-Mercaderías Compras M.E.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Mercaderías Compras M.E.-

01.4.102.1.2.01

410212.01 410212.01

05 Enero XX

424 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MERCADERÍAS-COMPRAS M.E.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.01.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.1.2.01 02-01-XX 4.101.1.2.01

401

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 5. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.E.- Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

425ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDAENTEROS

COSTOUNITARIO

M.E.

COSTOUNITARIO

M.N.IMPORTE M.E.

(1) DEBEIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MERCADERÍAS COMPRAS M.E.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.01.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA01.4.101.01.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.1.2.01 05-01-XX 4.102.1.2.01

401

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 6. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.E.- Costeadas -

2 6

TOTALEST.C.S./......

CUENTA

LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

ANEXO

TOTAL

IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA

C O N T R O L

P A R A A P L I C A R S E A :

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAALMACÉN M. POR COSTEAR M.E.

426 ÁREA: ALMACENES

MODELO 7. Voucher: Almacén Entrada-Materias Primas y AuxiliaresCompras M.N.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Materias Primas y Auxiliares Compras M.N.-

01.4.142.1.1.01

414211.01 414211.01

05 Enero XX

427ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MAT.P.Y AUX.-COMPRAS M.N.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.02.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.1.1.01 02-01-XX 4.141.1.1.01

402

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

66

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 8. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas y Auxiliares-Compras M.N. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

428 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROSCOSTO

UNITARIOIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

2 6

TOTAL

TOTAL

P A R A A P L I C A R S E A :

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.MAT.P. Y AUX.-COMPRAS M.N.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.02.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACEN M.P. Y A. POR COSTEAR M.N.

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA

NÚMERO DOCUMENTO

CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO

FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA

01.4.141.02.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.1.1.01 05-01-XX 4.142.1.1.01

402

2

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 9. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas yAuxiliares-Compras M.N. - Costeadas -

429ÁREA: ALMACENES

MODELO 10. Voucher: Almacén Entrada-Materias Primas y AuxiliaresCompras M.E.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Materias Primas y Auxiliares Compras M.E.-

01.4.142.1.2.01

414212.01 414212.01

05 Enero XX

430 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MAT.P. Y AUX.-COMPRAS M.E.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.03.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.1.2.01 02-01-XX 4.141.1.2.01

403

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 11. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas yAuxiliares-Compras M.E. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

431ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDAENTEROS

COSTOUNITARIO

M.E.

COSTOUNITARIO

M.N.IMPORTE M.E.

(1) DEBEIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MAT.P. Y AUX.-COMPRAS M.E.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.03.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA01.4.141.03.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.1.2.01 05-01-XX 4.142.1.2.01

403

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 12. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas yAuxiliares-Compras M.E. - Costeadas -

2 6

TOTALEST.C.S./......

CUENTA

LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

ANEXO

TOTAL

IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA

C O N T R O L

P A R A A P L I C A R S E A :

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN M.P. Y A. POR COSTEAR M.E.

432 ÁREA: ALMACENES

MODELO 13. Voucher: Almacén Entrada-Envases y Embalajes Compras M.N.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Envases y Embalajes Compras M.N.-

01.4.152.1.1.01

415211.01 415211.01

05 Enero XX

433ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.ENVS. Y EMB.-COMPRAS M.N.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.04.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUIA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.1.1.01 02-01-XX 4.151.1.1.01

404

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 14. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.N. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

434 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROSCOSTO

UNITARIOIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. ENV. Y EMB.- COMPRAS M.N.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.04.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA01.4.151.04.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.1.1.01 05-01-XX 4.152.1.1.01

404

2

CIA. PERÚ S.A.

TOTAL

TOTAL

P A R A A P L I C A R S E A :

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACEN E. Y E. POR COSTEAR M.N.

NÚMERO DOCUMENTO

CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO

FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 15. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.N. - Costeadas -

435ÁREA: ALMACENES

MODELO 16. Voucher: Almacén Entrada-Envases y EmbalajesCompras M.E.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Envases y Embalajes Compras M.E. -

01.4.152.1.2.01

415212.01 415212.01

05 Enero XX

436 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. ENVS. Y EMB.-COMPRAS M.E.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.05.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.1.2.01 02-01-XX 4.151.1.2.01

405

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 17. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.E. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

437ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDAENTEROS

COSTOUNITARIO

M.E.

COSTOUNITARIO

M.N.IMPORTE M.E.

(1) DEBEIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.ENVS. Y EMB.-COMPRAS M.E.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.05.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA01.4.151.05.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.1.2.01 05-01-XX 4.152.1.2.01

405

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 18. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.E. - Costeadas -

TOTALEST.C.S./......

2 6

CUENTA

LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

ANEXO

TOTAL

IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA

C O N T R O L

P A R A A P L I C A R S E A :

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACEN E. Y E. POR COSTEAR M.E.

438 ÁREA: ALMACENES

MODELO 19. Voucher: Almacén Entrada-Suministros DiversosCompras M.N.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Suministros Diversos Compras M.N. -

01.4.162.1.1.01

416211.01 416211.01

05 Enero XX

439ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. SUMIN.DIVS.-COMPRAS M.N.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.06.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.1.1.01 02-01-XX 4.161.1.1.01

406

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

222

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

666

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 20. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.N. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

440 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROSCOSTO

UNITARIOIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.SUMIN.DIVS.- COMPRAS M.N.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.06.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA01.4.161.06.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.1.1.01 05-01-XX 4.162.1.1.01

406

2

CIA. PERÚ S.A.

2 6

TOTAL

TOTAL

P A R A A P L I C A R S E A :

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN S.D. POR COSTEAR M.N.

NÚMERO DOCUMENTO

CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO

FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 21. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.N. - Costeadas -

441ÁREA: ALMACENES

MODELO 22. Voucher: Almacén Entrada-Suministros DiversosCompras M.E.

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - ENTRADA

- Suministros Diversos Compras M.E. -

01.4.162.1.2.01

416212.01 416212.01

05 Enero XX

442 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.SUMIN.DIVS.-COMPRAS M.E.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.07.0001

C.C.

LOC/EMISORA

PROVEEDOR

REQUISICIÓNNÚMERO FECHA

ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA

GUIA PROVEEDORNÚMERO FECHA

FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA

Planilla de CostoNÚMERO FECHA

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.1.2.01 02-01-XX 4.161.1.2.01

407

1

CIA. PERÚ S.A.

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

PENDIENTEDE ENTREGA

ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

222

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

666

6

6

DESCRIPCIÓN

DETALLE OPERACIÓN:

CÓDIGO DE ENTRADA

10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 23. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.E. - Por Costear -

ALMACÉNN° AL. COD.ENT.

10

443ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS

COSTOUNITARIO

M.E.

COSTOUNITARIO

M.N.IMPORTE M.E.

(1) DEBEIMPORTE M.N.

(1) DEBEFrac.SUB-CTA

2

2

6

6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. SUMIN.DIVS. COMPRAS M.E.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.07.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

LIMA01.4.161.07.0001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.1.2.01 05-01-XX 4.162.1.2.01

407

2

CIA. PERÚ S.A.

TOTALEST.C.S./......

CUENTA

LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

ANEXO

TOTAL

IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA

C O N T R O L

P A R A A P L I C A R S E A :

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

MODELO 24. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.E. - Costeadas -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN S.D. POR COSTEAR M.E.

444 ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBRANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES

SALIDAS POR COSTOS Y GASTOS

445ÁREA: ALMACENES

MODELO 25. Voucher: Almacén Salida-Mercaderías Costos y Gastos

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - SALIDA

- Mercaderías Costos y Gastos -

01.4.102.2.4.01

410224.01 410224.01

02 Enero XX

446 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DESPACHADA

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MERCADERÍAS-COSTOS Y GASTOS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.10.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.2.4.01 02-01-XX 4.101.2.4.01

410

1

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A D E S T I N A R S E A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 26. Comprobante: Salida Almacén Mercaderías-Costos yGastos -Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:

447ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXOUNIDAD

CANTIDADDESPACHADA

ENTEROS (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MERCADERÍAS-COSTOS Y GASTOS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.10.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

IMPORTE M.N.

LIMA X014101100001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.2.4.01 02-01-XX 4.102.2.4.01

410

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

(1) DEBESUB-CTA

6

P A R A D E S T I N A R S E A :

C O S T O S Y G A S T O S

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACEN M. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 27. Comprobante: Salida Almacén Mercaderías-Costos y Gastos- Costeadas -

448 ÁREA: ALMACENES

MODELO 28. Voucher: Almacén Salida-Productos TerminadosCostos y Gastos

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - SALIDA.

- Productos Terminados Costos y Gastos -

01.4.112.2.4.01

411224.01 411224.01

02 Enero XX

449ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.PRODTS.TER.-COSTOS Y GASTOS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.11.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.111.2.4.01 02-01-XX 4.111.2.4.01

411

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 29. Comprobante: Salida Almacén Productos Terminados-Costos y Gastos - Por Costear -

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DESPACHADA

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A D E S T I N A R S E A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

DETALLE OPERACIÓN:

450 ÁREA: ALMACENES

TOTALES

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACEN P.T. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 30. Comprobante: Salida Almacén Productos Terminados-Costos y Gastos - Costeadas -

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (2) HABER

(1) DEBE

COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

6

6

6

P A R A D E S T I N A R S E A :

C O S T O S Y G A S T O S

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.PRODTS.TER-COSTOS Y GASTOS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.11.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

IMPORTE M.N.

LIMA X014111110001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.2.4.01 02-01-XX 4.112.2.4.01

411

2

CIA. PERÚ S.A.

451ÁREA: ALMACENES

MODELO 31. Voucher: Almacén Salida-Sub-Productos Desechos yDesperdicios Costos y Gastos

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - SALIDA

- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Costos y Gastos -

01.4.122.2.4.01

412224.01 412224.01

02 Enero XX

452 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.SUB.PRODTS.-COSTOS Y GASTOS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.12.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.121.2.4.01 02-01-XX 4.121.2.4.01

412

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 32. Comprobante: Salida Almacén Sub-Productos Desechos yDesperdicios-Costos y Gastos - Por Costear -

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DESPACHADA

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A D E S T I N A R S E A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

DETALLE OPERACIÓN:

453ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (2) HABER

(1) DEBE

COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

6

6

6

P A R A D E S T I N A R S E A :

C O S T O S Y G A S T O S

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.SUB-PRODTS.-COSTOS Y GASTOS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.12.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

IMPORTE M.N.

LIMA X014121120001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.122.2.4.01 02-01-XX 4.122.2.4.01

412

2

CIA. PERÚ S.A.

TOTALES

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN S.P. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 33. Comprobante: Salida Almacén Sub-Productos Desechosy Desperdicios-Costos y Gastos - Costeadas -

454 ÁREA: ALMACENES

MODELO 34. Voucher: Almacén Salida-Materias Primas y AuxiliaresCostos y Gastos

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - SALIDA

- Materias Primas y Auxiliares Costos y Gastos -

01.4.142.2.4.01

414224.01 414224.01

02 Enero XX

455ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MAT. Y AUX.-COSTOS Y GASTOS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.13.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.2.4.01 02-01-XX 4.141.2.4.01

413

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 35. Comprobante: Salida Almacén Materias Primas y Auxiliares-Costos y Gastos - Por Costear -

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DESPACHADA

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A D E S T I N A R S E A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

DETALLE OPERACIÓN:

456 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (2) HABER

(1) DEBE

COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

6

6

6

P A R A D E S T I N A R S E A :

C O S T O S Y G A S T O S

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MAT.P. Y AUX.-COSTOS Y GASTOS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.13.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

IMPORTE M.N.

LIMA X014141130001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.2.4.01 02-01-XX 4.142.2.4.01

413

2

CIA. PERÚ S.A.

TOTALES

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN M.P. Y A. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 36. Comprobante: Salida Almacén Materias Primas yAuxiliares-Costos y Gastos - Costeadas -

457ÁREA: ALMACENES

MODELO 37. Voucher: Almacén Salida-Envases y EmbalajesCostos y Gastos

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - SALIDA

- Envases y Embalajes Costos y Gastos -

01.4.152.2.4.01

415224.01 415224.01

02 Enero XX

458 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.ENVS. Y EMB.-COSTOS Y GASTOS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.14.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.2.4.01 02-01-XX 4.151.2.4.01

414

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 38. Comprobante: Salida Almacén Envases y Embalajes-Costos y Gastos - Por Costear -

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DESPACHADA

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A D E S T I N A R S E A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

DETALLE OPERACIÓN:

459ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (2) HABER

(1) DEBE

COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

6

6

6

P A R A D E S T I N A R S E A :

C O S T O S Y G A S T O S

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.ENVS. Y EMB.-COSTOS Y GASTOS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.14.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

IMPORTE M.N.

LIMA X014151140001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.2.4.01 02-01-XX 4.152.2.4.01

414

2

CIA. PERÚ S.A.

TOTALES

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN E. Y E. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 39. Comprobante: Salida Almacén Envases y Embalajes-Costos y Gastos - Costeadas -

460 ÁREA: ALMACENES

MODELO 40. Voucher: Almacén Salida-Suministros DiversosCostos y Gastos

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - SALIDA

- Suministros Diversos Costos y Gastos -

01.4.162.2.4.01

416224.01 416224.01

02 Enero XX

461ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

UNIDADX ENTEROS Frac.

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.SUMIN.DIV.-COSTOS Y GASTOS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.15.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.2.4.01 02-01-XX 4.161.2.4.01

415

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 41. Comprobante: Salida Almacén Suministros Diversos-Costos y Gastos - Por Costear -

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXOSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DESPACHADA

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A D E S T I N A R S E A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

DETALLE OPERACIÓN:

462 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (2) HABER

(1) DEBE

COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

6

6

6

P A R A D E S T I N A R S E A :

C O S T O S Y G A S T O S

COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM. SUMIN. DIV.-COSTOS Y GASTOS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.15.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

IMPORTE M.N.

LIMA X014161150001 02-01-XX

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.2.4.01 02-01-XX 4.162.2.4.01

415

2

CIA. PERÚ S.A.

TOTALES

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN S.D. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 42. Comprobante: Salida Almacén Suministros Diversos-Costos y Gastos - Costeadas -

463ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBANTES YVOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES

DE ALMACENES ENTRADAS PORTRANSFERENCIAS

464 ÁREA: ALMACENES

MODELO 43. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-ProductosTerminados De Producción

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Productos Terminados De Producción -

01.4.112.3.5.01

411235.01 411235.01

31 Enero XX

465ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. A PRODTS. TERMINDS.

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-DE PRODUCC.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.20.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.111.3.5.01 02-01-XX 4.111.3.5.01

420

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 44. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTerminados De Producción - Por Costear -

466 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD P.T.

RECIBIDADE PRODUCCIÓN

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-DE PRODUCC.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.20.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTE M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.3.5.01 31-01-XX 4.112.3.5.01

420

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 45. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTermiandos-De Producción - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONUMERO FECHA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O S T O D E P R O D U C C I Ó N

P A R A A S I G N A R :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia entrada productos termi-nados por costear.

467ÁREA: ALMACENES

MODELO 46. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios De Producción

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - TRANSFERENCIA/ENTRADA

-Sub-Productos Desechos y Desperdicios De Producción -

01.4.122.3.5.01

412235.01 412235.01

31 Enero XX

468 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. A SUB-PRODTS. D. Y D.

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.P.-DE PRODUCC.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.21.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.121.3.5.01 02-01-XX 4.121.3.5.01

421

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 47. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-De Producción - Por Costear -

469ÁREA: ALMACENES

MODELO 49. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Productos enProceso De Producción

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN - TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Productos en Proceso De Producción -

01.4.132.3.5.01

413235.01 413235.01

31 Enero XX

470 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. A PRDTS. EN PROCESO

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.P.-DE PRODUCC.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.22.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.131.3.5.01 02-01-XX 4.131.3.5.01

422

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 50. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Productosen Proceso-De Producción - Por Costear -

471ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD P.P.

RECIBIDADE PRODUCCIÓN

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.P.-DE PRODUCC.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.22.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.132.3.5.01 31-01-XX 4.132.3.5.01

422

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 51. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Productosen Proceso-De Producción - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA

ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O S T O D E P R O D U C C I Ó N

P A R A A S I G N A R :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. TRANSF.ENTR. ALM. PRODUCTOS EN

PROCESO POR COSTEAR.

472 ÁREA: ALMACENES

MODELO 52. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-MercaderíasInter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Mercaderías Inter-Almacenes -

01.4.102.3.6.01

410236.01 410236.01

05 Enero XX

473ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.MER.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.101.30.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADRECIBIDA

SUB-CTA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

XXXXXXX XX.4.101.3.6.01 02-01-XX 4.101.3.6.01

430

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:

MODELO 53. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Por Costear -

V°.B°.

*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA

=NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA

POR TRANSFERENCIA ALM.M.P.COSTEAR.

474 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.MER.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.30.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.3.6.01 05-01-XX 4.102.3.6.01

430

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFERENCIA ALM. M. POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 54. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Costeadas -

475ÁREA: ALMACENES

MODELO 55. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-ProductosTerminados Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Productos Terminados Inter-Almacenes -

01.4.112.3.6.01

411236.01 411236.01

05 Enero XX

476 ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.111.31.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

XXXXXXX XX.4.111.3.6.01 02-01-XX 4.111.3.6.01

431

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 56. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Por Costear -

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM.P.T.P.COSTEAR.

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADRECIBIDA

SUB-CTA

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

*

477ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.31.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.3.6.01 05-01-XX 4.112.3.6.01

431

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFERENCIA ALM.P.T.POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 57. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Costeadas -

478 ÁREA: ALMACENES

MODELO 58. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN -TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Inter-Almacenes -

01.4.122.3.6.01

412236.01 412236.01

05 Enero XX

479ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.P.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.121.32.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

XXXXXXX XX.4.121.3.6.01 02-01-XX 4.121.3.6.01

432

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 59. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Por Costear -

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM.S.P.P.COSTEAR.

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADRECIBIDA

SUB-CTA

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

*

480 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.P.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.32.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.122.3.6.01 05-01-XX 4.122.3.6.01

432

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFERENCIA ALM.S.P.POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 60. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Costeadas -

481ÁREA: ALMACENES

MODELO 61. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Materias Primasy Auxiliares Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Materias Primas y Auxiliares Inter-Almacenes -

01.4.142.3.6.01

414236.01 414236.01

05 Enero XX

482 ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.141.33.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

XXXXXXX XX.4.141.3.6.01 02-01-XX 4.141.3.6.01

433

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 62. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Por Costear -

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFER. ALM.M.P. Y A.P.COSTEAR.

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADRECIBIDA

SUB-CTA

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

*

483ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.33.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.3.6.01 05-01-XX 4.142.3.6.01

433

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA PORTRANSFERENCIA ALM. M.P. Y A. P.COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 63. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Costeadas -

484 ÁREA: ALMACENES

MODELO 64. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Envasesy Embalajes Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Envases y Embalajes Inter-Almacenes -

01.4.152.3.6.01

415236.01 415236.01

05 Enero XX

485ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.E.Y E.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.151.34.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

XXXXXXX XX.4.151.3.6.01 02-01-XX 4.151.3.6.01

434

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 65. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Por Costear -

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFER. ALM. E. Y E. P.COSTEAR.

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADRECIBIDA

SUB-CTA

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

*

486 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.E. Y E.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.34.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.3.6.01 05-01-XX 4.152.3.6.01

434

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFEREN. ALM.E. Y E.POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 66. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Costeadas -

487ÁREA: ALMACENES

MODELO 67. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-SuministrosDiversos Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN -TRANSFERENCIA/ENTRADA

- Suministros Diversos Inter-Almacenes -

01.4.162.3.6.01

416236.01 416236.01

05 Enero XX

488 ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM. S.D.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.161.35.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

XXXXXXX XX.4.161.3.6.01 02-01-XX 4.161.3.6.01

435

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 68. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Por Costear -

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFER. ALM. S.D. P.COSTEAR.

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADRECIBIDA

SUB-CTA

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

*

489ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADRECIBIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.D.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.35.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.3.6.01 05-01-XX 4.162.3.6.01

435

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFEREN. ALM. S.D.POR COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 69. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Costeadas -

490 ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES

SALIDAS POR TRANSFERENCIAS

491ÁREA: ALMACENES

MODELO 70. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-De Productos enProceso A Produccion

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- De Productos en Proceso A Produccion -

01.4.132.4.5.01

413245.01 413245.01

02 Enero XX

492 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. DE PRDTS. EN PROCESO

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.P.-A PRODUCC.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.40.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.131.4.5.01 02-01-XX 4.131.4.5.01

440

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 71. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Productosen Proceso-A Producción - Por Costear -

493ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDAD P.P.ENTREGADA

A PRODUCCIÓN

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

2 6

C O S T O D E P R O D U C C I Ó N

P A R A T R A N S F E R I R S E A :

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.P.-A PRODUCC.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.40.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.132.4.5.01 02-01-XX 4.132.4.5.01

440

2

CIA. PERÚ S.A.

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

MODELO 72. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Productosen Proceso-A Producción - Costeadas -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO.TRANSF.SALIDAALM. PROD. EN PROCESO POR COSTEAR.

494 ÁREA: ALMACENES

MODELO 73. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-MercaderíasInter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Merdaderías Inter-Almacenes -

01.4.102.4.6.01

410246.01 410246.01

05 Enero XX

495ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.101.50.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADDESPACHADA

SUB-CTA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

6

DESCRIPCIÓNITEM

XXXXXXX XX.4.101.4.6.01 02-01-XX 4.101.4.6.01

450

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:

MODELO 74. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Por Costear -

V°.B°.

496 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.50.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.4.6.01 05-01-XX 4.102.4.6.01

450

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. M. P. COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 75. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Costeadas -

497ÁREA: ALMACENES

MODELO 76. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Productos Terminados Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Productos Terminados Inter-Almacenes -

01.4.112.4.6.01

411246.01 411246.01

05 Enero XX

498 ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.111.51.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADDESPACHADA

SUB-CTA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

6

DESCRIPCIÓNITEM

XXXXXXX XX.4.111.4.6.01 02-01-XX 4.111.4.6.01

451

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:

MODELO 77. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Por Costear -

V°.B°.

499ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.51.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.4.6.01 05-01-XX 4.112.4.6.01

451

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. P.T. P.COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 78. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Costeadas -

500 ÁREA: ALMACENES

MODELO 79. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

-Sub-Productos Desechos y Desperdicios Inter-Almacenes -

01.4.122.4.6.01

412246.01 412246.01

05 Enero XX

501ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.121.52.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADDESPACHADA

SUB-CTA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

6

DESCRIPCIÓNITEM

XXXXXXX XX.4.121.4.6.01 02-01-XX 4.121.4.6.01

452

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:

MODELO 80. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Por Costear -

V°.B°.

502 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.52.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.122.4.6.01 05-01-XX 4.122.4.6.01

452

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. S.P. P. COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 81. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Costeadas -

503ÁREA: ALMACENES

MODELO 82. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Materias Primas yAuxiliares Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Materias Primas y Auxiliares Inter-Almacenes -

01.4.142.4.6.01

414246.01 414246.01

05 Enero XX

504 ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.141.53.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADDESPACHADA

SUB-CTA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

6

DESCRIPCIÓNITEM

XXXXXXX XX.4.141.4.6.01 02-01-XX 4.141.4.6.01

453

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:

MODELO 83. Comprobante: Transferencia Salida Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Por Costear -

V°.B°.

505ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.53.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.4.6.01 05-01-XX 4.142.4.6.01

453

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA PORTRANSFERENCIA ALM. M.P. Y A. P. COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 84. Comprobante: Transferencia Salida Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Costeadas -

506 ÁREA: ALMACENES

MODELO 85. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Envases yEmbalajes Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Envases y Embalajes Inter-Almacenes -

01.4.152.4.6.01

415246.01 415246.01

05 Enero XX

507ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.E. Y E.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.151.54.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADDESPACHADA

SUB-CTA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

6

DESCRIPCIÓNITEM

XXXXXXX XX.4.151.4.6.01 02-01-XX 4.151.4.6.01

454

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable:

MODELO 86. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Por Costear -

V°.B°.

508 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.E.Y E.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.54.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.4.6.01 05-01-XX 4.152.4.6.01

454

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O

G E S T I Ó N

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA PORTRANSFERENCIA ALM. E.Y E. P. COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 87. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Costeadas -

509ÁREA: ALMACENES

MODELO 88. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-SuministrosDiversos Inter-Almacenes

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Suministros Diversos Inter- Almacenes -

01.4.162.4.6.01

416246.01 416246.01

05 Enero XX

510 ÁREA: ALMACENES

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.D.-INTER ALM.

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.161.55.0001

C.C.

LOC/EMISORA

AG. TRANSPORTE

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

XXXXXXX XX.4.161.4.6.01 02-01-XX 4.161.4.6.01

455

1

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 89. Comprobante: Transferencia Salida Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Por Costear -

SI LA TRANSFERENCIA CORRESPON-DE A OTRA ÁREA COLOCAR EN EL RE-CUADRO LA CTA. CORRESPONDIENTE.

CUENTA ANEXOUNIDAD

ENTEROS Frac.

CANTIDADDESPACHADA

SUB-CTA

ARTÍCULO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

66

6

DESCRIPCIÓNITEM

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

511ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

DESPACHADA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

2

2

6

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.D.-INTER ALM.

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.55.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.4.6.01 05-01-XX 4.162.4.6.01

455

2

CIA. PERÚ S.A.

CUENTALOC.AFEC. ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

P A R A A P L I C A R S E A :

T R Á N S I T O / C O N T R O L

G E S T I Ó N

MODELO 90. Comprobante: Transferencia Salida Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Costeadas -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=

NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. S.D. P. COSTEAR.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

512 ÁREA: ALMACENES

MODELO 91. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Mercaderías porVentas

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Mercaderías por Ventas -

01.4.102.4.7.01

410247.01 410247.01

31 Enero XX

513ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD VENDIDA

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-POR VENTAS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.60.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.4.7.01 02-01-XX 4.101.4.7.01

460

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 92. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Por Ventas - Por Costear -

514 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

MERCADERÍAVENDIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-POR VENTAS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.60.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.4.7.01 31-01-XX 4.102.4.7.01

460

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 93. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Por Ventas - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O S T O D E V E N T A S

P A R A A S I G N A R :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia salida Mercaderías porventas por costear.

515ÁREA: ALMACENES

MODELO 94. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-ProductosTerminados por Ventas

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Productos Terminados por Ventas -

01.4.112.4.7.01

411247.01 411247.01

31 Enero XX

516 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD VENDIDA

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-POR VENTAS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.61.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.111.4.7.01 02-01-XX 4.111.4.7.01

461

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 95. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Por Ventas - Por Costear -

517ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

PRODT. TERM.VENDIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-POR VENTAS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.61.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.4.7.01 31-01-XX 4.112.4.7.01

461

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 96. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Por Ventas - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O S T O D E V E N T A S

P A R A A S I G N A R :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia salida Productos Termina-nados por ventas por costear.

518 ÁREA: ALMACENES

MODELO 97. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios por Ventas

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA

- Sub-Productos Desechos y Desperdicios por Ventas -

01.4.122.4.7.01

412247.01 412247.01

31 Enero XX

519ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD VENDIDA

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-POR VENTAS

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.62.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.121.4.7.01 02-01-XX 4.121.4.7.01

462

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 98. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Por Ventas - Por Costear -

520 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDAD

SUB-PRODUCTOSVENDIDA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2

2

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-POR VENTAS

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.62.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.122.4.7.01 31-01-XX 4.122.4.7.01

462

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 99. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Por Ventas - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O S T O D E V E N T A S

P A R A A S I G N A R :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia salida Sub-Productos De-sechos y Desperdicios por ventas porcostear.

521ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES

DEVOLUCIONES

522 ÁREA: ALMACENES

MODELO 100. Voucher: Almacén Otros Movimientos-MercaderíasDevoluciones

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Mercaderías Devoluciones -

01.4.102.5.3.01

410253.01 410253.02

05 Enero XX

523ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA POR EL CLIENTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. MER.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.70.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.5.3.01 02-01-XX 4.101.5.3.01

470

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 101. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones por el Cliente - Por Costear -

524 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

POR EL CLIENTE

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.70.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.5.3.01 05-01-XX 4.102.5.3.01

470

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 102. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones por el Cliente - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O N T R O L

P A R A A N U L A R A :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL.AL ALM. M. POR EL CLTE. P. COSTEAR.

525ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.70.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.5.3.01 02-01-XX 4.101.5.3.02

470

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 103. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -

526 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

A PROVEEDORES

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.70.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.5.3.01 05-01-XX 4.102.5.3.02

470

4

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 104. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones A Proveedores - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O N T R O L

P A R A A N U L A R A :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL.DE ALM. A PROVEED. POR COSTEAR.

527ÁREA: ALMACENES

MODELO 105. Voucher: Almacén Otros Movimientos-ProductosTerminados Devoluciones

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Productos Terminados Devoluciones -

01.4.112.5.3.01

411253.01 411253.01

05 Enero XX

528 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA POR EL CLIENTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.71.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.111.5.3.01 02-01-XX 4.111.5.3.01

471

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 106. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Devoluciones por el Cliente - Por Costear -

529ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

POR EL CLIENTE

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2 6

2 6

2 6

C O N T R O L

P A R A A N U L A R A :

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.P.T.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.71.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.5.3.01 05-01-XX 4.112.5.3.01

471

2

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 107. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Devoluciones por el Cliente - Costeadas -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. ALALM. P.T. POR EL CLIENTE P. COSTEAR.

530 ÁREA: ALMACENES

MODELO 108. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Materias Primasy Auxiliares Devoluciones

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Materias Primas y Auxiliares Devoluciones -

01.4.142.5.3.01

414253.01 414253.01

05 Enero XX

531ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.M.P.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.72.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.5.3.01 02-01-XX 4.141.5.3.01

472

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 109. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -

532 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

A PROVEEDORES

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.M.P.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.72.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.5.3.01 05-01-XX 4.142.5.3.01

472

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 110. Comprobante: Otro Movimiento Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Devoluciones a Proveedores - Costeadas -

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA

ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2 6

C O N T R O L

P A R A A N U L A R A :

G E S T I Ó N

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. DEALM. M.P. Y A. A PROVEED. POR COSTEAR.

533ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDADX ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA POR PLANTA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.M.P.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.72.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.5.3.01 02-01-XX 4.141.5.3.02

472

3

CIA. PERÚ S.A.

P A R A A N U L A R A :

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

D E S C R I P C I Ó N

MODELO 111. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Devoluciones por Planta - Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

NOTA: Indicar con X cuando la DEVOLU-CIÓN se efectúa después de 24 HORASen este caso procede el costeo corres-pondiente.

534 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

POR PLANTA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.72.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

P A R A A N U L A R A :C O S T O S Y G A S T O S

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.5.3.01 05-01-XX 4.142.5.3.02

472

4

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 112. Comprobante: Otro Movimiento Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Devoluciones por Planta - Costeadas -

TOTALES

G E S T I Ó N

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

NOTA: PROCEDE LA UTILIZACIÓN DE ESTE COM-PTE. SI LAS DEVOLUCIONES SE REALIZAN DES-PUÉS DE 24 HORAS. EN ESTE CASO EL (*) N° Y F.DOCTO. SERÁ IGUAL AL N° Y F. DOCTO. DEVO-LUCIONES POR PLANTA POR COSTEAR.

535ÁREA: ALMACENES

MODELO 113. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Envases yEmbalajes Devoluciones

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Envases y Embalajes Devoluciones -

01.4.152.5.3.01

415253.01 415253.01

05 Enero XX

536 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E.Y E.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.73.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.5.3.01 02-01-XX 4.151.5.3.01

473

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 114. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envasesy Embalajes-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -

537ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

A PROVEEDORES

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2 6

2 6

2 6

C O N T R O L

P A R A A N U L A R A :

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E.Y E.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.73.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.5.3.01 05-01-XX 4.152.5.3.01

473

2

CIA. PERÚ S.A.

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

MODELO 115. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Devoluciones a Proveedores - Costeadas -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. DEALM. E.Y E. A PROVEED. POR COSTEAR.

538 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXO UNIDADX ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA POR PLANTA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E.Y E.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.73.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.5.3.01 02-01-XX 4.151.5.3.02

473

3

CIA. PERÚ S.A.

P A R A A N U L A R A :

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

D E S C R I P C I Ó N

MODELO 116. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Devoluciones por Planta - Por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.CodificadorResponsable:

NOTA: Indicar con X cuando la DEVOLU-CIÓN se efectúa después de 24 HORASen este caso procede el costeo correspon-diente.

539ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

POR PLANTA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.73.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

P A R A A N U L A R A :C O S T O S Y G A S T O S

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.5.3.01 05-01-XX 4.152.5.3.02

473

4

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 117. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Devoluciones por Planta - Costeadas -

TOTALES

G E S T I Ó N

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

NOTA: PROCEDE LA UTILIZACIÓN DE ESTE COM-PTE. SI LAS DEVOLUCIONES SE REALIZAN DES-PUÉS DE 24 HORAS. EN ESTE CASO EL (*) N° Y F.DOCTO. SERÁ IGUAL AL N° Y F. DOCTO. DEVO-LUCIONES POR PLANTA POR COSTEAR.

540 ÁREA: ALMACENES

MODELO 118. Voucher: Almacén Otros Movimientos-SuministrosDiversos Devoluciones

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Suministros Diversos Devoluciones -

01.4.162.5.3.01

416253.01 416253.02

05 Enero XX

541ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.74.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.5.3.01 02-01-XX 4.161.5.3.01

474

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 119. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -

542 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

DOCUMENTONÚMERO FECHA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

A PROVEEDORES

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

6

6

2 6

C O N T R O L

P A R A A N U L A R A :

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.74.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.5.3.01 05-01-XX 4.162.5.3.01

474

2

CIA. PERÚ S.A.

CodificadorResponsable:

DETALLE OPERACIÓN:

V°.B°.

MODELO 120. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones a Proveedores - Costeadas -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. DEALM. S.D. A PROVEED. POR COSTEAR.

543ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES

- POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.74.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.5.3.01 02-01-XX 4.161.5.3.02

474

3

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 121. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones por Planta - Por Costear -

NOTA: Indicar con X cuando la DEVOLU-CIÓN se efectúa después de 24 HORASen este caso procede el costeo corres-pondiente.

UNIDADX ENTEROS Frac.

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXOSUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DEVUELTA POR PLANTA

CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA

C O S T O S Y G A S T O S

P A R A A N U L A R A :

D E S C R I P C I Ó N

CodificadorResponsable: V°.B°.

DETALLE OPERACIÓN:

544 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTALOC.AFEC.

ANEXO

ANEXO

UNIDADCANTIDADDEVUELTA

POR PLANTA

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES

- COSTEADAS -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.74.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

P A R A A N U L A R A :C O S T O S Y G A S T O S

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.5.3.01 05-01-XX 4.162.5.3.02

474

4

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 122. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones por Planta - Costeadas -

TOTALES

G E S T I Ó N

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

NOTA: PROCEDE LA UTILIZACIÓN DE ESTE COM-PTE. SI LAS DEVOLUCIONES SE REALIZAN DES-PUÉS DE 24 HORAS. EN ESTE CASO EL (*) N° Y F.DOCTO. SERÁ IGUAL AL N° Y F. DOCTO. DEVO-LUCIONES POR PLANTA POR COSTEAR.

545ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES

MISCELÁNEA

546 ÁREA: ALMACENES

MODELO 123. Voucher: Almacén Otros Movimientos-MercaderíasMiscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Mercaderías Miscelánea -

01.4.102.5.8.01

410258.01 410258.04

05 Enero XX

547ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - SOBRANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.01

480

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 124. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Sobrante por Costear -

548 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXOUNIDAD

CANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.01

480

2

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 125. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Sobrante Costeado -

CUENTA ANEXOSUB-CTA

2

2

6

6

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E

TOTALES

G E S T I Ó N

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

549ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - FALTANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- FALTANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.02

480

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 126. Comprobante: Otro Mov. Almacén Mercaderías-Miscelánea- Faltante por Costear -

550 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- FALTANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.02

480

4

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 127. Comprobante: Otro Mov. Almacén Mercaderías-Miscelánea- Faltante Costeado -

2 6

ITEM CUENTA ANEXOSUB-CTA

2 6

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E

TOTALES

G E S T I Ó N

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

551ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - MERMA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- MERMA POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0003

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.03

480

5

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 128. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Merma por Costear -

552 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA ANEXOUNIDAD

CANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

2 6

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- MERMA COSTEADA -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0003

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.03

480

6

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 129. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Merma Costeada -

CUENTA ANEXO

TOTALES

SUB-CTA

2

2

6

6

G E S T I Ó N

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

553ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACEN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDADD. H. ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

6

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - EXTORNADA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- EXTORNO POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0004

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.04

480

7

CIA. PERÚ S.A.

MODELO 130. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Extorno por Costear -

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

NOTA: Indica con X en la columnaD. (DEBE) o H. (HABER) según lorequerido por el asiento de EX-TORNO.

554 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA

- EXTORNO COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0004

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :E X T O R N O

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.04

480

8

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 131. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Extorno Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

555ÁREA: ALMACENES

MODELO 132. Voucher: Almacén Otros Movimientos-ProductosTerminados Miscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Productos Terminados Miscelánea -

01.4.112.5.8.01

411258.01 411258.02

05 Enero XX

556 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD FALTANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA

- FALTANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.81.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.111.5.8.01 02-01-XX 4.111.5.8.01

481

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 133. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Faltante por Costear -

557ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA

- FALTANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.81.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.5.8.01 05-01-XX 4.112.5.8.01

481

4

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 134. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Faltante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.T. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

558 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - MERMA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA

- MERMA POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.81.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.111.5.8.01 02-01-XX 4.111.5.8.02

481

5

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 135. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Merma por Costear -

559ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA

- MERMA COSTEADA -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.81.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.112.5.8.01 05-01-XX 4.112.5.8.02

481

6

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 136. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Merma Costeada -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.T. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

560 ÁREA: ALMACENES

MODELO 137. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios Miscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Miscelánea -

01.4.122.5.8.01

412258.01 412258.02

05 Enero XX

561ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - SOBRANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.82.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.121.5.8.01 02-01-XX 4.121.5.8.01

482

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 138. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Miscelánea - Sobrante por Costear -

562 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.82.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.122.5.8.01 05-01-XX 4.122.5.8.01

482

2

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 139. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Miscelánea - Sobrante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.P. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

563ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - FALTANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA

- FALTANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.82.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.121.5.8.01 02-01-XX 4.121.5.8.02

482

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 140. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Miscelánea - Faltante por Costear -

564 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM CUENTA

CUENTA

ITEM

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA

- FALTANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.82.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.122.5.8.01 05-01-XX 4.122.5.8.02

482

4

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 141. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Despedicios-Miscelánea - Faltante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.P. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

565ÁREA: ALMACENES

MODELO 142. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Productos enProceso Miscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Productos en Proceso Miscelánea -

01.4.132.5.8.01

413258.01 413258.02

05 Enero XX

566 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - FALTANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA

- FALTANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.83.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.131.5.8.01 02-01-XX 4.131.5.8.01

483

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 143. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Faltante por Costear -

567ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA

- FALTANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.83.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.132.5.8.01 05-01-XX 4.132.5.8.01

483

4

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 144. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Faltante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.P. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

568 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - MERMA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA

- MERMA POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.83.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.131.5.8.01 02-01-XX 4.131.5.8.01

483

5

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 145. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Merma por Costear -

569ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA

- MERMA COSTEADA -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.83.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.132.5.8.01 05-01-XX 4.132.5.8.02

483

6

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 146. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Merma Costeada -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.P. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

570 ÁREA: ALMACENES

MODELO 147. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Materias Primas yAuxiliares Miscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Materias Primas y Auxiliares Miscelánea -

01.4.142.5.8.01

414258.01 414258.02

05 Enero XX

571ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - SOBRANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.84.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.5.8.01 02-01-XX 4.141.5.8.01

484

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 148. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Miscelánea - Sobrante por Costear -

572 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.84.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.5.8.01 05-01-XX 4.142.5.8.01

484

2

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 149. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Miscelánea - Sobrante Costeado -

*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M.P. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

573ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - MERMA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA

- MERMA POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.84.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.141.5.8.01 02-01-XX 4.141.5.8.02

484

5

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 150. Comprobante: Otro Movimiento Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Miscelánea - Merma por Costear -

574 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA

- MERMA COSTEADA -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.84.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.142.5.8.01 05-01-XX 4.142.5.8.02

484

6

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 151. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Miscelánea - Merma Costeada -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M.P.Y A. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

575ÁREA: ALMACENES

MODELO 152. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Envases yEmbalajes Miscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Envases y Embalajes Miscelánea -

01.4.152.5.8.01

415258.01 415258.02

05 Enero XX

576 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - SOBRANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E. Y E.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.85.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.5.8.01 02-01-XX 4.151.5.8.01

485

1

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 153. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Miscelánea - Sobrante por Costear -

577ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-MISCELÁNEA

- SOBRANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.85.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.5.8.01 05-01-XX 4.152.5.8.01

485

2

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 154. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmvalajes-Miscelánea - Sobrante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. E. Y E. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

578 ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - FALTANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-MISCELÁNEA

- FALTANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.85.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.151.5.8.01 02-01-XX 4.151.5.8.02

485

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 155. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Miscelánea - Faltante por Costear -

579ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-MISCELÁNEA

- FALTANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.85.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.152.5.8.01 05-01-XX 4.152.5.8.02

485

4

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 156. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Miscelánea - Faltante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. E. Y E. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

580 ÁREA: ALMACENES

MODELO 157. Voucher: Almacén Otros Movimientos-SuministrosDiversos Miscelánea

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS

- Suministros Diversos Miscelánea -

01.4.162.5.8.01

416258.01 416258.02

05 Enero XX

581ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - FALTANTE

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-MISCELÁNEA

- FALTANTE POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.86.0001

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.5.8.01 02-01-XX 4.161.5.8.01

486

3

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 158. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Faltante por Costear -

582 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-MISCELÁNEA

- FALTANTE COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.86.0001

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.5.8.01 05-01-XX 4.162.5.8.01

486

4

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 159. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Faltante Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.D. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

583ÁREA: ALMACENES

NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO

E X I S T E N C I A

LOC. AFECTA N° ALMACÉN

ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDADD. H. ENTEROS Frac.SUB-CTA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

22

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

66

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD - EXTORNADA

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.S.D.-MISCELÁNEA

- EXTORNO POR COSTEAR -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.86.0002

C.C.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.161.5.8.01 02-01-XX 4.161.5.8.02

486

7

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 160. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Extorno por Costear -

NOTA: Indica con X en la columnaD. (DEBE) o H. (HABER) según lorequerido por el asiento de EX-TORNO.

584 ÁREA: ALMACENES

E X I S T E N C I A

ARTÍCULOITEM

ITEM

CUENTA

CUENTA

ANEXO

ANEXO

TOTALES

UNIDADCANTIDADAJUSTADA

POR INVENTARIO

ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO

UNITARIOFrac.SUB-CTA

SUB-CTA

2

2

2

6

6

6

G E S T I Ó N

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-MISCELÁNEA

- EXTORNO COSTEADO -

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.86.0002

C.C.

* NÚMERO DOCUMENTO

A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :E X T O R N O

* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN

IMPORTES M.N.

LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA04 01.4.162.5.8.01 05-01-XX 4.162.5.8.02

486

8

CIA. PERÚ S.A.

DETALLE OPERACIÓN:

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 161. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Extorno Costeado -

* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=

NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.D. POR AJUSTE

DE INVENTARIO POR COSTEAR.

585ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES

SOBRE EXISTENCIASAJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

586 ÁREA: ALMACENES

MODELO 162. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasMercaderías-Ajustes por Corrección Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Mercaderías Ajustes por Corrección Monetaria -

01.4.100.5.9.01

410059.01 410059.01

31 Enero XX

587ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 163. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasMercaderías-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. MER.-AJ.P.CORR.MON.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.100.90.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.100.5.9.01 31-01-XX 4.100.5.9.0104

490

0

CIA. PERÚ S.A.

588 ÁREA: ALMACENES

MODELO 164. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasProductos Terminado-Ajustes por Corrección Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Productos Terminados Ajustes por Corrección Monetaria -

01.4.110.5.9.01

411059.01 411059.01

31 Enero XX

589ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 165. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasProductos Terminados-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. P.T.-AJ.P.CORR.MON.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.110.91.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.110.5.9.01 31-01-XX 4.110.5.9.0104

491

0

CIA. PERÚ S.A.

590 ÁREA: ALMACENES

MODELO 166. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasSub-Productos Desechos y Desperdicios-Ajustes por Correc. Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Aj. por Correc. Monetaria -

01.4.120.5.9.01

412059.01 412059.01

31 Enero XX

591ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 167. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasSub-Productos Desechos y Desperdicios-Ajustes por Correc. Monetaria

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. S.P.-AJ.P.CORR.MON.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.120.92.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.120.5.9.01 31-01-XX 4.120.5.9.0104

492

0

CIA. PERÚ S.A.

592 ÁREA: ALMACENES

MODELO 168. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasProductos en Proceso-Ajustes por Corrección Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Productos en Proceso Ajustes por Corrección Monetaria -

01.4.130.5.9.01

413059.01 413059.01

31 Enero XX

593ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 169. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasProductos en Proceso-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. P.P.-AJ.P.CORR.MON.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.130.93.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.130.5.9.01 31-01-XX 4.130.5.9.0104

493

0

CIA. PERÚ S.A.

594 ÁREA: ALMACENES

MODELO 170. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasMaterias Primas y Auxiliares-Ajustes por Corrección Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Materias Primas y Auxiliares Ajustes por Corrección Monetaria -

01.4.140.5.9.01

414059.01 414059.01

31 Enero XX

595ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 171. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasMaterias Primas y Auxiliares-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. M.P.-AJ.P.CORR.MON.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.140.94.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.140.5.9.01 31-01-XX 4.140.5.9.0104

494

0

CIA. PERÚ S.A.

596 ÁREA: ALMACENES

MODELO 172. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasEnvases y Embalajes-Ajustes por Corrección Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Envases y Embalajes Ajustes por Corrección Monetaria -

01.4.150.5.9.01

415059.01 415059.01

31 Enero XX

597ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 173. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasEnvases y Embalajes-Ajustes por Corrección Monetaria

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.150.95.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.150.5.9.01 31-01-XX 4.150.5.9.0104

495

0

CIA. PERÚ S.A.

598 ÁREA: ALMACENES

MODELO 174. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasSuministros Diversos-Ajustes por Corrección Monetaria

HOJA - VOUCHER

LOCALIDAD EMISORA:

ÁREA:

CIA. PERÚ S.A.

TÍTULO VOUCHER:

NÚMERO DEL VOUCHER:

FECHA DEL VOUCHER:

ASIENTOS REGISTRADOS:

TOTAL DEL VOUCHER: S/.

RESPONSABLE:

V°.B°.

Día Mes Año

Al N°Volantes N°

LIMA

ALMACENES

OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS

- Suministros Diversos Ajustes por Corrección Monetaria -

01.4.160.5.9.01

416059.01 416059.01

31 Enero XX

599ÁREA: ALMACENES

DETALLE OPERACIÓN:

TOTALES

CodificadorResponsable: V°.B°.

MODELO 175. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasSuministros Diversos-Ajustes por Corrección Monetaria

COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. S.D.-AJ.P.CORR.MON.

RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE

N°PARTIDA DE AJUSTE

01.4.160.96.0001

C.C.

LOC/EMISORA

N°Documento

FechaDocto.

Loc.Afecta

CuentaSub-Cta. Anexo

DEBEIMPORTES M.N.

HABER

VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.

LIMA 01.4.160.5.9.01 31-01-XX 4.160.5.9.0104

496

0

CIA. PERÚ S.A.

600 ÁREA: ALMACENES

MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DESITUACIONES DE ALMACENES

601ÁREA: ALMACENES

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTA-DOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES

El Área 04 denominada Almacenes al terminar de registrar en eldía todas las operaciones contables correspondientes, está en condi-ción de imprimir o acceder para que en los monitores de los funciona-rios autorizados aparezcan los Estados-Gráficos en los cuales seregistran los movimientos del día anterior y los saldos actuales deAlmacenes.

Clicando el CÓDIGO 04-S aparecerá en pantalla el MENÚ DESITUACIONES, en el se podrán visualizar los siguientes datos:

A) CÓDIGO DE ÁREA (C.A.)B) CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.)C) TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE.

Una vez que el funcionario determine que Estado requiere clicarásobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáti-camente el ESTADO-GRÁFICO requerido.(VER CUADRO 7 págs. 616 y 617)

Nota: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de Alma-cenes pueden ser aumentados según las necesidades de cada Em-presa.

602 ÁREA: ALMACENES

ÁREA: ALMACENES

MENÚ DE SITUACIONES DE ALMACENES-04-S

ALMACENES

C.A. C.E. MOD.

04 01 VARIACIONES SALDOS-MERCADERÍAS - 17604 02 VARIACIONES SALDOS-PRODUCTOS TER-

MINADOS- 17704 03 VARIACIONES SALDOS-SUB-PRODUCTOS

DESECHOS Y DESPERDICIOS - 17804 04 VARIACIONES SALDOS - PRODUCTOS EN

PROCESO - 17904 05 VARIACIONES SALDOS - MATERIAS PRIMAS

Y AUXILIARES - 18004 06 VARIACIONES SALDOS - ENVASES Y EMBA-

LAJES - 18104 07 VARIACIONES SALDOS - SUMINISTROS

DIVERSOS - 182

04 11 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -MERCADERÍAS - 183

04 12 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -PRODUCTOS TERMINADOS - 184

04 13 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS 185

04 15 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES- 186

04 16 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -ENVASES Y EMBALAJES - 187

(continúa)

603ÁREA: ALMACENES

(continuación)

C.A. C.E. MOD.

04 17 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -SUMINISTROS DIVERSOS - 188

04 20 RESUMEN GENERAL VARIACIONES SALDOS -EXISTENCIAS - 189

04 21 RESUMEN GENERAL SALDOS POR ANTIGÜE-DAD - EXISTENCIAS - 190

_______________________________________________________

(CUADRO 7)

604ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/01 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - MERCADERÍAS

MODELO 176. Estado: Variaciones Saldos Mercaderías

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.

OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTECOST.U.

T.O.C.C.

COST.U.

400.1.- COMPRAS M.N./Por Costear401.1.- COMPRAS M.E./Por Costear410.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear430.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear450.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear460.1.- VENTAS/Por Costear470.1.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Por Costear470.3.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear480.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear480.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear480.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear480.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear490.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

400.2.- COMPRAS M.N./Costeadas401.2.- COMPRAS M.E./Costeadas410.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas430.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas450.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas460.2.- VENTAS/Costeadas470.2.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Costeadas470.4.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas480.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado480.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado480.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada480.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

605ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/02 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - PRODUCTOS TERMINADOS

MODELO 177. Estado: Variaciones Saldos Productos Terminados

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.

OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTECOST.U.

T.O.C.C.

COST.U.

411.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear420.1.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Por Costear431.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear451.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear461.1.- VENTAS/Por Costear471.1.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Por Costear481.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear481.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear481.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear481.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear491.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

411.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas420.2.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Costeadas431.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas451.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas461.2.- VENTAS/Costeadas471.2.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Costeadas481.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado481.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado481.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada481.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

606ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/03 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - SUB-PRODUCTOS

DESECHOS Y DESPERDICIOS

MODELO 178. Estado: Variaciones Saldos Sub-Productos Desechos y Desperdicios

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.

OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTECOST.U.

T.O.C.C.

COST.U.

412.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear421.1.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Por Costear432.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear452.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear462.1.- VENTAS/Por Costear482.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear482.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear482.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear482.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear492.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

412.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas421.2.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Costeadas432.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas452.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas462.2.- VENTAS/Costeadas482.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado482.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado482.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada482.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

607ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/04 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - PRODUCTOS EN PROCESO

MODELO 179. Estado: Variaciones Saldos Productos en Proceso

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTECOST.U.

T.O.C.C.

COST.U.

422.1.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Por Costear440.1.- SALIDA A PRODUCCIÓN/Por Costear483.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear483.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear483.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear483.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear493.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

422.2.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Costeadas440.2.- SALIDA A PRODUCCIÓN/Costeadas483.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado483.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado483.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada483.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

608ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/05 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

MODELO 180. Estado: Variaciones Saldos Materias Primas y Auxiliares

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.

OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTECOST.U.

T.O.C.C.

COST.U.

402.1.- COMPRAS M.N. /Por Costear403.1.- COMPRAS M.E. /Por Costear413.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear433.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear453.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear472.1.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear472.3.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/ Por Costear484.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear484.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear484.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear484.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear494.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

402.2.- COMPRAS M.N./Costeadas403.2.- COMPRAS M.E./Costeadas413.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas433.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas453.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas472.2.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas472.4.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Costeadas484.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado484.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado484.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada484.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

609ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/06 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - ENVASES Y EMBALAJES

MODELO 181. Estado: Variaciones Saldos Envases y Embalajes

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.

OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTE

T.O.C.C.

COST.U.

404.1.- COMPRAS M.N. /Por Costear405.1.- COMPRAS M.E. /Por Costear414.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear434.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear454.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear473.1.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear473.3.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Por Costear485.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear485.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear485.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear485.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear495.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

404.2.- COMPRAS M.N. /Costeadas405.2.- COMPRAS M.E. /Costeadas414.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas434.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas454.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas473.2.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas473.4.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Costeadas485.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado485.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado485.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada485.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

610ÁR

EA: ALMAC

ENES

ESTADO 04/07 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - SUMINISTROS DIVERSOS

MODELO 182. Estado: Variaciones Saldos Suministros Diversos

SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________

Hecho Por: V°.B°.

OBSERVACIONES:

T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO

T.O./C.C. T.O./C.C.

ARTÍCULOUND.

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA

IMPORTECOST.U.

T.O.C.C.

COST.U.

406.1.- COMPRAS M.N. /Por Costear407.1.- COMPRAS M.E. /Por Costear415.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear435.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear455.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear474.1.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear474.3.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Por Costear486.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear486.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear486.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear486.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear496.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA

406.2.- COMPRAS M.N. /Costeadas407.2.- COMPRAS M.E. /Costeadas415.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas435.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas455.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas474.2.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas474.4.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Costeadas486.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado486.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado486.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada486.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado

611ÁR

EA: ALMAC

ENES

MODELO 183. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Mercaderías

ESTADO 04/11 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - MERCADERÍAS -

SALDO ACTUAL

CANTIDADFECHA ARTÍCULO

UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

612ÁR

EA: ALMAC

ENESMODELO 184. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Productos Terminados

ESTADO 04/12 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - PRODUCTOS TERMINADOS -

SALDO ACTUAL

CANTIDADFECHA ARTÍCULO

UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

613ÁR

EA: ALMAC

ENES

MODELO 185. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Sub-Productos Desechos y Desperdicios

ESTADO 04/13 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - SUB-PRODUCTOS DES. Y DESP. -

SALDO ACTUAL

CANTIDADFECHA ARTÍCULO

UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

614ÁR

EA: ALMAC

ENESMODELO 186. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Materias Primas y Auxiliares

ESTADO 04/15MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENES

DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

SALDO ACTUAL

CANTIDADFECHA ARTÍCULO

UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

615ÁR

EA: ALMAC

ENES

MODELO 187. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Envases y Embalajes

ESTADO 04/16 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - ENVASES Y EMBALAJES -

SALDO ACTUAL

CANTIDADFECHA ARTÍCULO

UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

616ÁR

EA: ALMAC

ENESMODELO 188. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Suministros Diversos

ESTADO 04/17MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENES

DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - SUMINISTROS DIVERSOS -

SALDO ACTUAL

CANTIDADFECHA ARTÍCULO

UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

617ÁREA: ALMACENES

SALDOANTERIOR

SALDOACTUAL

MOVIMIENTODel MES ...................

ENTRADA SALIDADETALLE

MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

SUB-PRODUCTOS DES. Y DESP.

PRODUCTOS EN PROCESO

MATERIAS PRIMAS Y AUX.

ENVASES Y EMBALAJES

SUMINISTROS DIVERSOS

OBSERVACIONES:

7.-

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.-

Hecho Por: V°.B°.

MODELO 189. Estado: Resumen-General Variaciones Saldos Existencias

TOTALES

ESTADO 04/20MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENES

RESUMEN GENERAL VARIACIONES SALDOS - EXISTENCIAS -

618ÁR

EA: ALMAC

ENESMODELO 190. Estado: Resumen-General Distribución Saldos por Antigüedad Existencias

ESTADO 04/21 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESRESUMEN GENERAL DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - EXISTENCIAS -

SALDO ACTUALDETALLE 0 - 3

MESES3 - 6

MESES6 - 9

MESES12 - 24MESES

9 - 12MESES

Más 24MESES

DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.

MERCADERÍAS

PRODUCTOS TERMINADOS

SUB-PRODUCTOS DES. Y DESP.

MATERIAS PRIMAS Y AUX.

ENVASES Y EMBALAJES

SUMINISTROS DIVERSOS7.-

6.-

5.-

3.-

2.-

1.-

TOTALES

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