kata pengantar - jakartarkpd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2017/05/rkpd-2018-lengkap.pdfdalam...
Post on 31-Oct-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah
yang menjadi acuann untuk pembangunan selama periode satu tahun dan Pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RKPD ini. Secara substansi,
dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 memiliki fungsi yang sangat strategis dan
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta karena
merupakan pelaksanaan tahun pertama dari periode ke IV pelaksanaan RPJPD Provinsi
DKI Jakarta 2005-2025. Oleh karena itu, RKPD ini harus mampu mewujudkan visi dan
misi yang telah tertulis pada RPJPD tersebut.
Maksud penyusunan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 ini adalah
menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.
Selanjutnya KUA - PPAS tersebut setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dan DPRD akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
RKA SKPD kemudian akan dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBD tahun 2018.
Dokumen RKPD ini memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018.
Tim penyusan RKPD tahun 2018 menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua
pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen RKPD
ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen RKPD ini tidak dapat
terwujud. Dokumen ini merupakan living document yang perlu disempurnakan, oleh
karena itu mohon kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka untuk
penyempurnaan dokumen RKPD di masa yang akan datang untuk kesejahteraan
masyarakat.
ii
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 2 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................ 6 1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................................ 10
1.3.1. RKPD dan RKP 2018 ................................................................. 15 1.3.2. RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 18 1.3.3. RKPD, Renja SKPD/UKPD, dan KUA-PPAS Tahun 2018 .......... 19
1.3.3.1. Daftar Program dan Kegiatan ....................................... 19 1.3.3.1.1. Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum
SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah ........................................................ 19
1.3.3.1.2. Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah ......................................................... 21
iii
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
1.3.3.1.3. Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah .................................. 23
1.3.3.2. Penggunaan Sistem Informasi ...................................... 25 1.4. Tahapan Penyusunan RKPD ............................................................. 28
1.4.1. Pendekatan Politik ........................................................................ 31 1.4.2. Pendekatan Teknokratik ............................................................... 32 1.4.3. Pendekatan Partisipatif ................................................................ 33 1.4.4. Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) ........................................... 35 1.4.5. Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up) ......................................... 36
1.4.5.1. Mekanisme Musrenbang ................................................. 36 1.4.5.1.1. Rembuk RW ................................................. 38 1.4.5.1.2. Musrenbang Kelurahan ................................. 44 1.4.5.1.3. Musrenbang Kecamatan................................ 46 1.4.5.1.4. Musrenbang Kota/Kabupaten ........................ 47 1.4.5.1.5. Musrenbang Provinsi ..................................... 50
1.4.5.2. Mekanisme Usulan Langsung dari Masyarakat ............... 52 1.5. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 54 1.6. Sistematika Dokumen RKPD ............................................................. 55
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ................................. 57
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................................... 58 2.1.1. Sejarah Kota Jakarta .................................................................... 58 2.1.2. Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta ..................................... 63 2.1.3. Aspek Geografi dan Demografi ................................................... 65 2.1.4. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .................................................. 65
2.1.4.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ............................. 65 2.1.4.2. Letak dan Kondisi Geografis ........................................... 68 2.1.4.3. Topografi ........................................................................ 69 2.1.4.4. Geologi ........................................................................... 71 2.1.4.5. Hidrologi ......................................................................... 75 2.1.4.6. Klimatologi ...................................................................... 77 2.1.4.7. Penggunaan Lahan ......................................................... 79
2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah .................................................. 81 2.1.6. Wilayah Rawan Bencana .............................................................. 83 2.1.7. Demografi ..................................................................................... 89
iv
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ............................... 92 2.2.1. Aspek Kesejahteraan Rakyat........................................................ 92
2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............ 92 2.2.1.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) ................................................ 93 2.2.1.1.2. Laju Inflasi .................................................... 99 2.2.1.1.3. PDRB Perkapita............................................ 100 2.2.1.1.4. Indeks Gini.................................................... 101 2.2.1.1.5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiski-
nan ............................................................... 102 2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ........................................... 103
2.2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ........... 103 2.2.1.2.2. Pendidikan .................................................... 104 2.2.1.2.3. Kesehatan .................................................... 108 2.2.1.2.4. Ketenagakerjaan........................................... 110
2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .................................. 111 2.2.2. Aspek Pelayanan Umum .............................................................. 113
2.2.2.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar ............................ 113 2.2.2.1.1. Urusan Pendidikan ....................................... 113 2.2.2.1.2. Urusan Kesehatan ........................................ 114 2.2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ru-
ang ............................................................... 118 2.2.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawa-
san Permukiman ........................................... 119 2.2.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat ............................. 121 2.2.2.1.6. Urusan Sosial ............................................... 124
2.2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .................... 125 2.2.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja .................................... 125 2.2.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak ............................................. 126 2.2.2.2.3. Urusan Pangan ............................................. 128 2.2.2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup ............................ 130 2.2.2.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Ca-
tatan Sipil ...................................................... 133 2.2.2.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan De-
sa ................................................................. 134
v
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
2.2.2.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .................................................... 137
2.2.2.2.8. Urusan Perhubungan .................................... 138 2.2.2.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika ............. 143 2.2.2.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 145 2.2.2.2.11. Urusan Penanaman Modal ........................... 146 2.2.2.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ............. 148 2.2.2.2.13. Urusan Statistik ............................................ 148 2.2.2.2.14. Urusan Kebudayaan ..................................... 149 2.2.2.2.15. Urusan Perpustakaan .................................. 149
2.2.2.3. Fokus Urusan Pilihan ...................................................... 150 2.2.2.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan ................... 150 2.2.2.3.2. Urusan Pariwisata ......................................... 150 2.2.2.3.3. Urusan Pertanian .......................................... 151 2.2.2.3.4. Urusan Perdagangan .................................... 151 2.2.2.3.5. Urusan Perindustrian .................................... 154
2.2.2.4. Fokus Fungsi Penunjang ................................................ 157 2.2.2.4.1. Perencanaan ................................................ 157 2.2.2.4.2. Keuangan ..................................................... 158 2.2.2.4.3. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Pera-
turan Perundang-Undangan ......................... 158 2.2.2.5. Fokus Urusan Pemerintahan Umum ............................... 159
2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah ........................................................... 159 2.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .............................. 159
2.2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ........................................................... 160
2.2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita ........................................ 160
2.2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur............................... 161 2.2.3.2.1. Fasilitas Listrik dan Telepon ......................... 161 2.2.3.2.2. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa 162
2.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi ................................................. 164 2.2.3.3.1. Keamanan dan Ketertiban ............................ 164 2.2.3.3.2. Kemudahan Perijinan ................................... 164
2.2.3.4. Fokus Sumberdaya Manusia .......................................... 165 2.2.3.4.1. Kualitas Tenaga Kerja .................................. 165 2.2.3.4.2. Rasio Ketergantungan .................................. 166
vi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD ................................................................................. 167 2.3.1. Urusan Pendidikan ....................................................................... 167 2.3.2. Urusan Kesehatan ........................................................................ 171 2.3.3. Urusan Pekerjaan Umum ............................................................. 174 2.3.4. Urusan Perumahan Rakyat .......................................................... 193 2.3.5. Urusan Penataan Ruang .............................................................. 195 2.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan ............................................ 196 2.3.7. Urusan Perhubungan ................................................................... 198 2.3.8. Urusan Lingkungan Hidup ............................................................ 203 2.3.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................................... 209 2.3.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...... 211 2.3.11. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) 212 2.3.12. Urusan Sosial ............................................................................. 213 2.3.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ............................... 214 2.3.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............................ 215 2.3.15. Urusan Penanaman Modal ......................................................... 216 2.3.16. Urusan Kebudayaan ................................................................... 217 2.3.17. Urusan Pemuda dan Olahraga ................................................... 219 2.3.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................... 222 2.3.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke-
uangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi- an ............................................................................................... 224
2.3.20. Urusan Ketahanan Pangan ........................................................ 245 2.3.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................... 246 2.3.22. Urusan Statistik .......................................................................... 247 2.3.23. Urusan Kearsipan ...................................................................... 248 2.3.24. Urusan Komunikasi dan Informatika ........................................... 248 2.3.25. Urusan Perpustakaan ................................................................. 250 2.3.26. Urusan Pertanian ....................................................................... 251 2.3.27. Urusan Kehutanan ..................................................................... 252 2.3.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .................................. 252 2.3.29. Urusan Pariwisata ...................................................................... 253 2.3.30. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................................. 254 2.3.31. Urusan Perdagangan ................................................................. 255 2.3.32. Urusan Perindustrian .................................................................. 255 2.3.33. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017 ........... 256
vii
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................ 365 2.4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan RPJMN Tahun
2015-2019 .................................................................................. 370 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEU- ANGAN DAERAH ....................................................................................... 372
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................................... 373 3.1.1. Perekonomian Global .................................................................. 373 3.1.2. Perekonomian Nasional ............................................................... 375 3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah .......................................................... 376
3.1.3.1. Produk Domestik Regionsl Bruto (PDRB) ..................... 376 3.1.3.2. Inflasi ............................................................................ 378 3.1.3.3. Nilai Tukar .................................................................... 382 3.1.3.4. Investasi ....................................................................... 383 3.1.3.5. Kemiskinan ................................................................... 383 3.1.3.6. Indeks Pembangunan Manusia .................................... 384 3.1.3.7. Ketenagakerjaan .......................................................... 385 3.1.3.8. Ekspor dan Impor ......................................................... 386
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ........................... 389 3.1.4.1. Tantangan dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
DKI Jakarta ................................................................... 389 3.1.4.2. Tantangan dan Prospek Inflasi DKI Jakarta .................. 390 3.1.4.3. Tantangan dan Prospek Nilai Tukar .............................. 393
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................... 393 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah............................................. 394
3.2.1.1. Pajak Daerah ................................................................ 395 3.2.1.2. Retribusi Daerah ........................................................... 396 3.2.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daera Yang Sah .................. 397 3.2.1.4. Dana Perimbangan ....................................................... 398 3.2.1.5. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ....................... 398
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................................... 399 3.2.2.1. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Mengikat Dan Be-
Lanja Wajib ................................................................... 399 3.2.2.2. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam
Pencapaian Visi Dan Misi RPJPD 2005-2025 ............... 400 3.2.2.3. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggara-
viii
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 DAFTAR ISI
an Urusan Pemerintah Daerah ..................................... 401 3.2.2.4. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ............ 401 3.2.2.5. Kebijakan Terkait Dana Alokasi Khusus ....................... 402
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................ 403 3.2.3.1. Pembiayaan dengan Skema APBD .............................. 403 3.2.3.2. Pembiayaan dengan Skema Non-APBD ....................... 404
3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ................... 406 3.3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah .............................. 406 3.3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah ...................................... 408 3.3.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah .............................. 409
3.4. Neraca Keuangan Daerah ................................................................... 410 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................ 414
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................. 416 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ............................ 416 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 .. 418
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018 .......................... 440 4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Nasional Tahun 2018.................... 440 4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Ta-
hun 2005-2025 ........................................................................... 442 4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakara Tahun 2018 448
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............... 504 5.1. Usulan Hasil Rembuk RW yang Terakomodir dalam Rencana Kerja
SKPD/UKPD .......................................................................................... 505 5.2. Penelaahan Hasil Rekomendasi Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta 508 5.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan Tahun 2018 ............................ 508 5.4. Priotitas Pengembangan Jabodetabekjur .......................................... 509 5.5. Program dan Prioritas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ................. 509
BAB VI PENUTUP ................................................................................................... 541
ix
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 .......... 16 Tabel 1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah ......................................................................... 20 Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah ......................................................................... 21 Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah ............................................................. 23 Tabel 1.5 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan Kegiatan SKPD/UKPD......................................................................... 27 Tabel 1.6 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 ................................................... 41 Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ........................ 67 Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 . 76 Tabel 2.3 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2015 ................................................................... 77 Tabel 2.4 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013- 2015 .................................................................................................... 78 Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 .................................................................................................... 89 Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 .............................. 91 Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ...................................................................... 92 Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta ........... 93
x
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah) ....................................... 94 Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ............................................................. 96 Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ............................................................. 97 Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provin- si DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ................................................... 98 Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah) .................. 99 Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 ....................... 100 Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 ...... 101 Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provin- si DKI Jakarta ...................................................................................... 103 Tabel 2.18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Ja- karta Tahun 2012 s.d. 2015 ................................................................. 104 Tabel 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk ............................................................... 109 Tabel 2.20 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta ........................ 111 Tabel 2.21 Grup Kesenian per 10.000 Penduduk .................................................. 112 Tabel 2.22 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013- 2015 .................................................................................................... 114 Tabel 2.23 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2015 .. 115 Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta 2013-2015 ........................................................................................... 116 Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 .................................................................................... 116 Tabel 2.26 Perkembangan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) ................................................................................................... 117 Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas 2010-2015 ......................................................... 117 Tabel 2.28 Cakupan Pembantu Puskesmas 2013-2015 ........................................ 118 Tabel 2.29 Rasio TPS per Satuan Penduduk ........................................................ 119 Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015 ......................................... 119 Tabel 2.31 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1.000 Penduduk ..................... 120 Tabel 2.32 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Ma- syarakat .............................................................................................. 122 Tabel 2.33 Penanganan PMKS ............................................................................. 125
xi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL Tabel 2.34 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-
2016 .................................................................................................... 126 Tabel 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 2014-2016 ................................................................................ 126 Tabel 2.36 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014- 2016 .................................................................................................... 127 Tabel 2.37 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ................................ 128 Tabel 2.38 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan ........................................................................... 128 Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Pangan ......................................................... 129 Tabel 2.40 Pencemaran Status Mutu Air ............................................................... 130 Tabel 2.41 Pemantauan Badan Air ....................................................................... 131 Tabel 2.42 Pengawasan Terhadap Amdal ............................................................ 131 Tabel 2.43 Luas Permukiman yang Tertata ........................................................... 132 Tabel 2.44 Penegakan Hukum Lingkungan ........................................................... 132 Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ..................................................................................................... 134 Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......... 135 Tabel 2.47 Rasio Akseptor KB .............................................................................. 137 Tabel 2.48 Cakupan Peserta KB Aktif ................................................................... 137 Tabel 2.49 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum ............. 138 Tabel 2.50 Jumlah Arus orang dan Barang ........................................................... 140 Tabel 2.51 Rasio Ijin Trayek.................................................................................. 140 Tabel 2.52 Jumlah Pelabuhan ............................................................................... 141 Tabel 2.53 Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) ................................... 141 Tabel 2.54 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ....................................... 143 Tabel 2.55 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ......................... 144 Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .......... 145 Tabel 2.57 Indikator Kinerja Penanaman Modal .................................................... 147 Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga .......................... 148 Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Statistik ......................................................... 148 Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan ................................................. 149 Tabel 2.61 Kunjungan Wisata ............................................................................... 150 Tabel 2.62 Rasio Nilai Tukar Petani ...................................................................... 151 Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan ................................................ 153 Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian ................................................ 155 Tabel 2.65 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan ........ 157
xii
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL Tabel 2.66 Opini BPK Atas LKPD ......................................................................... 158
Tabel 2.67 Indikator Urusan Pemerintahan Umum ................................................ 159 Tabel 2.68 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga .............................................. 160 Tabel 2.69 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan ........................ 160 Tabel 2.69 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler ........................................... 161 Tabel 2.70 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik ................................................. 162 Tabel 2.71 Jumlah Usaha Restoran ...................................................................... 162 Tabel 2.72 Fasilitas Perdagangan dan Jasa ......................................................... 163 Tabel 2.73 Angka Kriminalitas ............................................................................... 164 Tabel 2.74 Lama Proses PerijinanProvinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ..................... 165 Tabel 2.75 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan . 165 Tabel 2.76 Rasio Ketergantungan ......................................................................... 166 Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan ................................ 257 Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 dan 2018 ........... 374 Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional .............................................. 375 Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Ber- laku ..................................................................................................... 377 Tabel 3.4 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan 2016 ............................ 378 Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Ke- lompok Pengeluaran ........................................................................... 381 Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Ja- karta .................................................................................................... 384 Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta ................................................................................................ 385 Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta ................................................................................................ 386 Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Ja- karta (Ribu USD) ................................................................................. 386 Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Ja- karta (Ribu USD) ................................................................................ 388 Tabel 3.11 Prospek Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 ... 389 Tabel 3.12 Potensi risiko inflasi 2017 .................................................................... 391 Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 ............................. 392 Tabel 3.14 Prospek Nilai Tukar ............................................................................. 393 Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Ja- karta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) .................... 407
xiii
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) ............................. 408 Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Ja- karta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah) .................... 409 Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta (dalam Milyar Rupiah) ......................................................................... 411 Tabel 4.1 Sandingan Visi Misi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 Periode Tahun 2018-2022 ................................................................... 447 Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2018 .................. 450 Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang diserap pada
Renja SKPD/UKPD 2018 .................................................................... 507 Tabel 5.2 Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ................................................................................................ 510
xiv
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018 ............................ 3 Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ............................................ 13 Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial ......... 14 Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) ....................... 16 Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang .......................................................... 26 Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting ..................................... 26 Gambar 1.7 Ilustrasi tahapan penyusunan RKPD ................................................... 30 Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD ...................... 31 Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik .......................................................... 32 Gambar 1.10 Mekanisme Reses ............................................................................... 34 Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top-Down ........................................................... 35 Gambar 1.12 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018 .............................. 37 Gambar 1.13 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW ................................... 38 Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi ..................... 51 Gambar 1.15 Kanal Usulan Langsung Masyarakat ................................................. 53 Gambar 1.16 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat ...................... 53 Gambar 2.1 Peta Jayakarta 1527 ........................................................................... 60 Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia ........................................................................... 61 Gambar 2.3 Peta Batavia 1667 ............................................................................... 61 Gambar 2.4 Peta Batavia 1897 ............................................................................... 61 Gambar 2.5 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta ............................................... 66 Gambar 2.6 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi ..... 68 Gambar 2.7 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek .................................... 70 Gambar 2.8 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur .............................. 72
xv
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.9 Potongan Melintang Selatan – Utara ................................................... 74
Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta ................................ 80 Gambar 2.11 Peta Rencana Struktur Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta .............. 82 Gambar 2.12 Peta Banjir Tahun 2016 ....................................................................... 83 Gambar 2.13 Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta ......................... 85 Gambar 2.14 Peta Lokasi Kebakaran Bulan November Tahun 2016 ........................ 86 Gambar 2.15 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta............. 88 Gambar 2.16 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ........................ 90 Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta ................................... 94 Gambar 2.18 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta ............................................ 102 Gambar 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011-2015 ........................................................................................... 105 Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2015 ................................................................................ 106 Gambar 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta ...................... 107 Gambar 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2013- 2015 .................................................................................................... 108 Gambar 2.23 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010-2015 ........................................................................................... 109 Gambar 2.24 Perkembangan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi DKI Jakarta 2012-2015 ........................................................................................... 110 Gambar 2.25 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta .. 118 Gambar 2.26 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta ......................... 124 Gambar 2.27 Persentase Penanganan Sampah ....................................................... 133 Gambar 2.28 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah ....... 158 Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia .................... 374 Gambar 3.2 Perkembangan nilai tukar .................................................................... 382 Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional ......................................................... 417
xvi
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR SINGKATAN e-Budgeting Aplikasi penganggaran berbasis website yang dibangun untuk
mendukung proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
e-Musrenbang Aplikasi perencanaan partisipatif berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses penjaringan usulan masyarakat sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
e-Planning Aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP Rencana Kerja Pemerintah RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah UKPD Unit Kerja Perangkat Daerah
BAB1
Pendahuluan
2
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, merupakan
salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun oleh
Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga
memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut.
Mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah yang memiliki
kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus
sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta mempunyai
posisi yang strategis dalam pembangunan nasional maupun kawasan. Selain sebagai
pusat perekonomian Indonesia, Jakarta juga merupakan pusat kebudayaan dan politik
nasional. Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas pada lingkup kawasan regional
dan Internasional, Jakarta juga berperan sebagai salah satu megapolitan yang
berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta memilliki tugas untuk menata, membangun dan mengembangkan
kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkeadilan dan
berkesinambunugan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman, tertib,
aman dan bermartabat. Dengan kedudukan tersebut, Provinsi DKI Jakarta mempunyai
tantangan yang besar dan kompleks. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan
masyarakat Jakarta dan peran penting Jakarta, baik dalam skala nasional maupun
kawasan regional.
3
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018
Pasca penyelesaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2017, RKPD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan perencanaan tahun pertama periode
pembangunan tahun 2018-2022. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI
Tahun 2013-2017 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah,
maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah
kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta dalam penyusunannya mengacu pula
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Lebih lanjut, penjabaran
substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1.
Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-
2025 adalah:
rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
RKPD
Periode RPJMD 2013-2017 Periode RPJMD 2018-2022
RPJPD
RKP
program `prioritas
pembangunan daerah
rencana kerja pendanaan
dan prakiraan maju
4
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”1
Selanjutnya, periode jangka panjang 2005-2025 tersebut dibagi dalam tahapan
jangka menengah dengan durasi 5 (lima) tahunan. Fase 2018-2022 adalah periode
pembangunan jangka menengah tahap ke-4, yang merupakan periode untuk
memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif,
berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global,
kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan
prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam.
Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta
tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat
pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke-4
tersebut. Selain itu, pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA)
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2018, juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018.
Dalam menyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan
bawah~atas (bottom~up). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala
Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat
pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005-2025
5
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang
dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk
itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana
pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan
menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas~bawah dan
bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas diselaraskan melalui musyawarah
yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Kelurahan2.
Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan
Rancangan RKP 2018, penyusunan RKPD Tahun 2018 juga dilakukan melalui
peningkatan kualitas kebijakan Money Follow Priority Programs melalui pendekatan
Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial. Penguatan implementasi Money Follow Priority Programs dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas
pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi
kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi
sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan,
penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis
kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan
penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan3.
Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan
dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat menjadi dokumen
perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan
kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.
2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilihat 20 Maret 2017, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2004 3 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2017, ‘Rancangan Awal RKP 2018’, dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda 11 April 2017, Jakarta, hal. 6
6
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Hal tersebut diperkuat lagi dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja
dan berbasis sistem informasi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14
Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Melalui
penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tersebut diharapkan dapat
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses
perencanaan dan penganggaran daerah secara signifikan dengan mengedepankan
prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu, di mana Perencanaan Pembangunan
Daerah:
(1) Merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan
sistem penganggaran daerah;
(2) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
(3) Wajib mewujudkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan
dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
(4) Merupakan wahana untuk mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi
pembangunan daerah;
(5) Mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan
target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen
penganggaran; dan
(6) Dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
8
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Terpadu;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2030;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi.
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Dunia Usaha;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
27. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan,
Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
28. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi
terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015
tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai
Bangunan;
29. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi
Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2018;
30. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
32. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program
dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;
33. Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
34. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim
Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017;
35. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perumusan Program
Indikatif Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
36. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penelaahan Atas Hasil
Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan Usulan Langsung Masyarakat;
37. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pra
Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) Dan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2017;
10
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
38. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Input
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018;
39. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018;
40. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Supervisi
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018;
41. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 59/SE/2016 tentang Pedoman
Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
42. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun
2018; dan
43. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018.
1.3. Hubungan antar Dokumen
Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem
perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen
perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang
berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi SKPD/UKPD
dalam menyusun Renja SKPD/UKPD, di mana Renja SKPD/UKPD akan menjadi
bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD
diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.
11
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di
atas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen
perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan
Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR
dan PZ, serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan
dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi penyusunan
RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan berpedoman dengan RPJP
Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara
RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada
hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-
sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial,
sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar 1.3
Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem
perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan
dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 disusun dengan
memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018
yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing -
masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat.
Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan
memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Hal ini penting
untuk dilakukan, mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan
transisi sebelum RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih
ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Program
Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 untuk menjembatani antara fase RPJMD 2013-
2017 dan RPJMD 2018-2022, sehingga kesinambungan pembangunan dapat tetap
terjaga.
12
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen KUA dan PPAS tersebut
merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun
2018 serta dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen
lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
13
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
14
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial
15
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2018
Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 menyangkut sinergi dan
sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kebijakan Pemerintah
Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita
yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama dalam perwujudan:
Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya;
Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional;
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
16
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita)
Sumber : http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/11/nawacita-1.jpg
Selanjutnya dalam RKP Tahun 2018, 9 (sembilan) agenda tersebut pada
Rancangan RKP Tahun 2018 diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas nasional
dan 30 program prioritas sebagai berikut:
Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 20184 No Prioritas Nasional Program Prioritas
1 Pendidikan 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan Kualitas Guru
2 Kesehatan 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat) 3 Perumahan dan Permukiman 6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi 4 Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari
10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)(dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri
(KI)(dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan
4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
17
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
No Prioritas Nasional Program Prioritas
Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa
Bernilai Tambah Tinggi 5 Ketahanan Energi 13. Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6 Ketahanan Pangan 15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana
pertanian (termasuk irigasi) 7 Penanggulangan Kemiskinan 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi 8 Infrastruktur, Konektivitas dan
Kemaritiman 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9 Pembangunan Wilayah 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua
10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
27. Penguatan Pertahanan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 29. Kepastian Hukum 30. Reformasi Birokrasi
Sumber : Bappenas RI
Selain itu, Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian
(K/L) yang tercantum dalam Renstra K/L sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015-
2019 juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 juga memperhatikan. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI
Jakarta tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan
konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Adapun Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang dalam upaya menjaga
menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.
Untuk itu, tema RKP 2018 adalah:
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
18
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.3.2 RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari
periode keempat (Periode 2018-2022) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi:
“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”.
Visi tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan melalui 6 (enam) misi, yaitu:
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah;
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan Berkualitas;
Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya;
Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi
Pemanfaatan Sumberdaya Alam;
Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan
Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.
Arah Pembangunan Jangka Menengah pada fase 2018-2022 yang tertuang
dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global”. Sejalan dengan Arah Pembangunan
dalam RPJPD ini dan penetapan tema RKP 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengintegrasikan tema RKPD 2018 menjadi:
“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”.
19
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.3.3 RKPD, Renja SKPD/UKPD dan KUA – PPAS Tahun 2018
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 memuat Renja SKPD/UKPD Tahun
2018 yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
pembangunan tahun 2018, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW dan
Musrenbang, serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD/UKPD sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Selain itu, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi acuan dalam
proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 untuk dibahas dan
disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut
dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
seluruh kebijakan, program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
1.3.3.1 Daftar Program dan Kegiatan
Untuk mempermudah proses perencanaan dan meningkatkan transparansi
penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menetapkan daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah. Daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD tersebut dituangkan
dalam Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar
Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, yang menjadi salah
satu acuan bagi Kepala SKPD/UKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.
Berikut dijabarkan rincian dari Daftar program dan kegiatan tersebut.
1.3.3.1.1 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Merupakan daftar program dan kegiatan yang bersifat umum dan digunakan
oleh seluruh SKPD/UKPD untuk menunjang operasional pelayanan kantor.
Pemenuhan Program dan Kegiatan ini bersifat mandatory untuk kelancaran pelayanan
20
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
publik. Daftar Program dan Kegiatan bersifat umum SKPD/UKPD menurut urusan
pemerintahan daerah sebagai berikut:
Tabel 1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah5
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x xx xx xxx Peningkatan Pengelolaan Kendaraan Operasional
Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional
Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
x xx xx xxx Peningkatan Pengelolaan Kendaraan Operasional
Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional
Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
x xx xx xxx Peningkatan dan Indeks Kepuasan Pemeliharaan
5 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7132
21
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Pengelolaan Kantor Pelayanan Kantor rutin/berkala
meubelair x xx xx xxx Peningkatan dan
Pengelolaan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
x xx xx xxx Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
1.3.3.1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun
non pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini mengikat pada arah kebijakan,
program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang menunjang
pencapaian indikator program. Program dan kegiatan ini dirancang untuk SKPD/UKPD
dalam rangka pencapaian indikator dan target sesuai dengan Keputusan Gubernur
Nomor Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Salah satu contoh program dan
kegiatan bersifat khusus SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah antara
lain:
Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah6
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile
x xx xx xxx Program Penataan Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran dan KIA di RPTRA
x xx xx xxx Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Bina Kependudukan (Biduk)
x xx xx xxx Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pemutakhiran Data Keluarga
6 Ibid.
22
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Catatan Sipil
x xx xx xxx Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah Konflik Sosial Pelaksanaan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif
x xx xx xxx Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah Konflik Sosial Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini
x xx xx xxx Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah Konflik Sosial Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
x xx xx xxx Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat
Peningkatan Pemahaman Ideologi Bagsa
x xx xx xxx Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
x xx xx xxx Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
Indeks Demokrasi Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
x xx xx xxx Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
Indeks Demokrasi Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik
x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Pelaksanaan Reses DPRD
x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta
x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya
x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
x xx xx xxx Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta
x xx xx xxx Dst........ Dst....... Dst....
23
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.3.3.1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun
non pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini juga mengikat pada arah
kebijakan, program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang
menunjang pencapaian indikator program. Namun, Program dan kegiatan pada bagian
ini dirancang khusus untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pencapaian
indikator dan target yang dibebankan kepada Kelurahan dan Kecamatan sesuai
dengan Keputusan Gubernur Nomor Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program
Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
Contoh program dan kegiatan bersifat khusus pada Kecamatan/Kelurahan menurut
urusan pemerintahan daerah antara lain:
Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah7
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Program
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeiharaan KDO Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan
7 Ibid.
24
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN x xx xx xxx Program
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Sewa Rumah Dinas Aparatur Kecamatan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan
25
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
KODE PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Kecamatan dan Kelurahan
dan Kelurahan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemeliharaan KDO Kellurahan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan
x xx xx xxx Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan
x xx xx xxx Dst........ Dst....... Dst....
1.3.3.2 Penggunaan Sistem Informasi
Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mengaplikasikan dua sistem informasi, yaitu sistem informasi e-
musrenbang dan e-budgeting. Sistem e-musrenbang merupakan sistem yang
digunakan untuk menjaring aspirasi usulan dari masyarakat Hasil Rembuk RW. Hasil
dari Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang melalui sistem e-musrenbang
selanjutnya akan disinkronisasikan dengan e-Planning yang telah terintegrasi ke dalam
sistem e-Budgeting untuk kemudian dapat diserap pada Renja SKPD/UKPD.
Sedangkan Sistem e-budgeting merupakan sistem yang memadukan keseluruhan
proses mulai dari perencanaan yang menghasilkan dokumen RKPD, interface antara
perencanaan dengan penganggaran yang menghasilkan dokumen KUA PPAS serta
penganggaran yang menghasilan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam sistem e-budgeting tersebut telah
tercantum sasaran dan prioritas, arah kebijakan, kesesuaian dengan prioritas nasional
(Nawa CIta), program beserta indikator kinerja sampai dengan kegiatan menurut
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan rumusan Rencana Kerja
SKPD/UKPD Tahun 2017.
26
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang Sumber: Website e-Musrenbang http://musrenbang.jakarta.go.id
Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting Sumber: Website e-Budgeting http://apbd.jakarta.go.id
Dalam proses sinkronisasi antara data pada sistem e-Musrenbang dan e-
Budgetiing, diperlukan list data sandingan antara standardisasi (template) usulan
kegiatan Rembuk RW dan standardisasi (template) kegiatan SKPD/UKPD. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses tagging kegiatan dalam
Renja SKPD/UKPD di dalam sistem e-Budgeting. List tersebut antara lain dapat dilihat
pada tabel berikut.
27
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Tabel 1.5 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan Kegiatan SKPD/UKPD
No Bidang Isu Urusan Daerah
Program Prioritas
SKPD/UKPD Indikator Program
Usulan Kegiatan Template
Rembuk RW
Harga Satuan
(Rp) Satuan SKPD/UKPD
Tujuan
Template Kegiatan SKPD/UKPD
1 Perekonomian Penerangan/ Pencahayaan Kota
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Peningkatan Pencahayaan Kota
Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System
Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT
10.181.440 Titik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS
Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT
Penerangan/ Pencahayaan Kota
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Peningkatan Pencahayaan Kota
Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System
Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT
10.181.440 Titik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT
Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT
Penerangan/ Pencahayaan Kota
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Peningkatan Pencahayaan Kota
Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System
Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT
10.181.440 Titik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR
Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........
28
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4. Tahapan Penyusunan RKPD
Tahapan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 secara garis
besar dapat dijabarkan sebagai berikut:
(1) Pelaksanaan Rembuk RW
Rembuk RW dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat berdasarkan
standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW pada 2.726 RW yang ada di Provinsi
DKI Jakarta;
(2) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan
Dokumen tersebut memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan
kelurahan/kecamatan, dan program dan prioritas kelurahan/kecamatan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan, yang mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
(3) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan
Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 267 kelurahan
dan 44 kecamatan yang akan dilaksanakan tahun 2018, disertai dengan proses
validasi secara berjenjang terhadap seluruh hasil usulan kegiatan Hasil Rembuk
RW;
(4) Penyusunan Rancangan Awal RKPD
yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rancangan
Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD;
(5) Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dan Forum UKPD
Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 5 wilayah Kota
dan 1 Kabupaten yang akan dilaksanakan tahun 2018. Selain itu serta dilakukan
validasi usulan kegiatan Hasil Rembuk RW yang akan diserap melalui UKPD
Kota/Kabupaten, pembahasan awal Renja UKPD melalui rangkaian Forum UKPD
yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pembahasan pada forum SKPD;
29
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
(6) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD dan Forum SKPD
Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
terhadap usulan bagi rancangan RKPD;
(7) Perumusan dan penetapan RKPD tahun 2018
Perumusan dan penetapan RKPD 2018 dilakukan melalui proses yang
komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara umum, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
dapat digambarkan sebagai berikut:
30
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.7 Ilustrasi tahapan penyusunan RKPD
`
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
2 Penyusunan Pra Ranc Awal RKPD
Kel/Kec.
dokumen arah kebijakan pembangunan
Kel./Kec.
yang dibutuhkan:
hasil Rembuk RW arah kebijakan
program prioritas sistem
1 Pelaksanaan Rembuk RW
menjaring aspirasi masyarakat pada
2.726 RW
yang dibutuhkan:
standardisasi usulan Rembuk RW
sistem
3 Pelaksanaan Musrenbang
Kel/Kec.
penajaman, penyelarasan, klarifikasi & kesepakatan
prioritas rencana kegiatan
yang dibutuhkan:
stakeholders sistem
4 Penyusunan Ranc. Awal
RKPD
acuan dasar penyusunan Renja
SKPD/UKPD
yang dibutuhkan: evaluasi RKPD 2016 kerangka ekonomi
daerah prioritas dan sasaran
pembangunan template renja
5 Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kab. & Forum UKPD
penajaman, penyelarasan, klarifikasi & kesepakatan
prioritas rencana kegiatan
yang dibutuhkan:
stakeholders sistem
6 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi &
Forum SKPD
acuan dasar penyusunan Renja
SKPD/UKPD
yang dibutuhkan:
stakeholders sistem
rancangan RKPD
7 Perumusan & Penetapan
RKPD
finaliasi dokumen RKPD
yang dibutuhkan: stakeholders
hasil FGD hasil penelaahan Reses & usulan
langsung hasil penyempurnaan
RKPD
31
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun
20004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 6 Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang dan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011,
proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini dilakukan melalui
beberapa pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top-down) dan
bawah~atas (bottom-up). RKPD Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi
aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan
menjadi pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan; menjamin konsistensi perencanaan pembangunan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah
dengan pelaku pembangunan lainnya.
1.4.1 Pendekatan Politik
Pendekatan politik dilakukan dengan memandang bahwa pemilihan Kepala
Daerah merupakan proses penyusunan rencana dan rakyat menentukan pilihannya
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala
Daerah. Sehingga rencana pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.
Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD
VISI & MISI Kepala Daerah Terpilih
RPJMD
RKPD Tahun I
RKPD RKPD RKPD RKPD Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
32
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.2 Pendekatan Teknokratik
Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan
penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan
analisis masalah yang dilakukan oleh SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas
dan fungsinya. Penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik
diterapkan dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro
dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian proses
penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.
Pendekatan teknokratis tersebut juga dilakukan dengan melibatkan para
pemangku kepentingan lainnya termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli
dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik
Focus Group
Sinkronisasi
RKPD 2018
menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan RKPD (statistik, hasil evaluasi, studi) dari berbagai sumber
analisa permasalahan dan tantangan dalam penyusunan kebijakan dengan menggunakan
metode ilmiah berdasarkan data empiris
pelibatan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, pakar, pelaku dunia usaha)
penyesuaian antara hasil FGD, data, studi, evaluasi dan perencanaan daerah penyangga
Ibukota
PEN
DEK
ATAN
TEK
NO
KK
RAT
IS
Studi Literatur
Analisis Akademis
33
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.3 Pendekatan Partisipatif
Pendekatan partisipastif dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018 dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi
dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Untuk itu Pemerintah DKI Jakarta
mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat,
organisasi masyarakat dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menjaring
masukan dalam perumusan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.
Forum tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui forum-forum yang
terintegrasi dengan proses Musrenbang dan pelaksanaan forum konsultasi publik
secara mandiri. Selain itu, konsultasi publik juga dilakukan secara on-line melalui situs
konsultasi publik RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 pada http://rkpd.jakarta.go.id
Selain forum-forum tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 96 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2011, partisipasi DPRD juga diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran
terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan yang selanjutnya akan
ditelaah lebih lanjut oleh eksekutif. Dalam hal ini DPRD melakukan penjaringan
aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Secara
umum mekanisme penelaahan hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan
dapat dilihat sebagai berikut.
34
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.10 Mekanisme Reses
Distribusi Data Hasil Reses ke SKPD/UKPD
Masa Reses DPRD
anggota DPRD (perorangan/berkelompok)
mengunjungi DAPIL masing-masing
(dilaksanakan maks. 6 (enam) hari kerja)
Laporan Reses
anggota DPRD (perorangan/berkelompok) membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas
selama masa Reses
Rapat Paripurna DPRD
Penyampaian Hasil Reses
Surat Ketua DPRD
kepada Gubernur
pembahasan bersama hasil reses dalam forum rapat tertinggi anggota
DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua
DPRD
penyampaian hasil reses secara tertulis kepada
Gubernur
Pengecekan dan
Pemilahan Hasil Reses
Pembahasan Hasil Reses
Penelaahan Hasil Reses oleh
SKPD/UKPD
pengecekan dan pemilahan sesuai pembidangannya
pembahasan hasil reses dikoordinasikan oleh
Bappeda
penyampaian hasil reses melalui Surat Kepala
Bappeda
penelaahan hasil reses oleh SKPD/UKPD
feedback
Hasil Penelaahan Hasil Reses DPRD
35
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.4 Pendekatan Atas~Bawah (Top-Down)
Pendekatan atas~bawah (top~down) dan bawah~atas (bottom~up)
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Pendekatan atas~bawah dilakukan
dengan menjadikan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum
dalam dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 sebagai referensi utama.
Pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang dijabarkan melalui
Prioritas Nasional pada RKP 2018 menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam membuat perencanaan program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian agenda pembangunan secara nasional. Dalam sinkronisasi perencanaan
dengan kebijakan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melakukan koordinasi dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah non Kementerian
(K/L) terkait pengusulan, baik kegiatan prioritas nasional yang berlokasi di Provinsi DKI
Jakarta maupun usulan yang merupakan prioritas daerah untuk diusulkan
pendanaannya ke Pemerintah Pusat, melalui forum Pertemuan Triwulanan Bappenas-
Bappeda, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Rapat Kerja (Raker) dengan K/L, Rapat
Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan forum Musrenbang Nasional.
Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top~Down
Program Strategis Nasional
RKP 2018
Koordinasi Perencanaan
dengan Pemerintah
Pusat
Koordinasi Teknis dengan
Kementerian/Lembaga
RPJPD &
RPJMD
RKPD 2018
36
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.5 Pendekatan Bawah~Atas (Bottom-Up)
Pendekatan bawah~atas (bottom up) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk menjaring aspirasi dari bawah (masyarakat), untuk selanjutnya
disinkronisasikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
Pendekatan Bawah~Atas tersebut dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan
Sistem Informasi e-Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id melalui 2 (dua)
cara yaitu:
1. Melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang, yang tahapannya dimulai dari
Rembuk RW, Musrenang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi; dan
2. Melalui mekanisme usulan langsung dari masyarakat
Penjelasan dari 2 (dua) cara tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
1.4.5.1 Mekanisme Musrenbang
Secara umum, pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme Musrenbang, yang merupakan
forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Karena otonomi
tunggal yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta 8 , pelaksanaan musrenbang yang
dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta berbeda jika dibandingkan Provinsi lainnya di
Indonesia, di mana Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RW
sampai dengan tingkat Provinsi. Timeline proses penyusunan RKPD Tahun 2018,
mulai dari Rembuk RW, dapat dilihat pada gambar berikut. Penyusunan RKPD Tahun
2018 dimulai dari Tahun 2016, di mana dilakukan persiapan pelaksanaan Musrenbang,
sosialisasi secara berjenjang kepada para Ketua RW, perbaikan Sistem e-Musrenbang
dan Pelaksanaan Pra Rembuk RW.
8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/1054
37
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.12 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018
38
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.5.1.1 Rembuk RW
Rembuk RW merupakan forum musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW),
yang menjadi bagian dari proses Musrenbang di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi
masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam menyelesaikan masalah
berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW. Tahap
Rembuk RW ini mengawali proses panjang penyusunan RKPD9 dan dilakukan dengan
melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan RW, antara lain
Ketua dan Pengurus RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada RW
setempat, Para Ketua RT di lingkungan RW, Perwakilan Organisasi Perempuan dan
Remaja/Pemuda setempat, Unsur Tokoh Masyarakat Setempat, serta Tim
Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari Unsur Kelurahan. Ilustrasi dari stake holder
Rembuk RW dapat dilihat pada gambar berikut
Gambar 1.13 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW
9 Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilihat 5 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7085
39
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Pelaksanaan kegiatan Rembuk RW tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan Rembuk RW, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s.d minggu
ke I bulan Desember 2016
2. Sosialisasi Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 Desember
2016
3. Pra Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sd. 8
Januari 2017
4. Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 22 Januari 2017
Pendekatan bottom up melalui melalui mekanisme Musrenbang secara
berjenjang dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan Sistem Informasi e-
Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id sejak fase Rembuk RW. Pada fase
ini, masyarakat melalui Ketua RW dapat memilih usulan kegiatan berdasarkan
standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW10 (sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut), melalui Sistem e-Musrenbang, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi di lingkungan RW.
Standardisasi usulan tersebut disusun oleh jajaran Bappeda berdasarkan hasil
review penerapan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW tahun sebelumnya dan
penajaman terhadap permasalahan yang sering muncul di tingkat komunitas.
Penerapan Standardisasi usulan ini dimaksudkan untuk mempermudah para Ketua
RW, yang telah diberikan userID dan password untuk akses sistem e-Musrenbang,
dalam mengusulkan kegiatan. Standardisasi tersebut telah dilengkapi dengan
nomenklatur usulan kegiatan, harga satuan, tipe usulan, SKPD/UKPD Tujuan, Definisi
Operasional dan Syarat/Ketentuan Usulan Kegiatan.
Mengingat adanya definisi operasional dan Syarat dan Ketentuan Usulan
Kegiatan, maka para Ketua RW perlu memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan
yang dibutuhkan dalam pengusulan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, para Ketua RW
dengan dibantu oleh para Ketua RT masing-masing melakukan verifikasi dan
pengecekan ulang ke lapangan yang dilakukan pada tahap Pra Rembuk RW, sebelum 10 Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6740
40
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
dilakukan input ke dalam Sistem e-Musrenbang. Sehingga pada saat log-in atau
masuk ke dalam sistem e-Musrenbang, para Ketua RW hanya melakukan:
1. Memilih isu yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan RW
bersangkutan;
2. Melakukan input permasalahan di lingkungannya masing-masing;
3. Memilih template atau standardisasi usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan;
4. Memasukkan detil persyaratan yang dibutuhkan, seperti tagging lokasi kegiatan,
foto kondisi eksisting dan persyaratan lainnya bagi usulan kegiatan yang bersifat
fisik serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk usulan kegiatan yang bersifat
non fisik (pelatihan);
5. Mengisi volume dari usulan kegiatan yang diusulkan, dengan memperhatikan
persyaratan volume maksimal dari masing-masing kegiatan;
6. Memasukkan nomor urut prioritas kegiatan.
41
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Tabel 1.6 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 201711 No Bidang Isu Usulan
Kegiatan Harga Satuan
(Rp) Satuan
Tipe Usula
n SKPD/UKPD
Tujuan Definisi
Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan
Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan
1 Perekonomian
Penerangan/ Pencahayaan Kota
Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT
10.181.440 Titik Fisik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS
Harga satuan sesuai dengan Ebudgeting: a. 1.08.24.01.06.002.126/
Armature LED untuk Jalan Gang (Max 40 Watt) Rp. 7.600.000; dan
b. 3.02.03.01.048/ 1 Titik Pembangunan MHT dengan Tiang PLN Rp. 2.581.439,57
1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi)
2. Jumlah Titik Lampu (dihitung dari panjang jalan dibagi 33 Meter)
3. lebar jalan 2-4 meter 4. Kondisi PJU Eksisting
bukan LED (jika ada PJU Eksisting)
5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi masing-masing wilayah.
Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM Sudin Perindustrian dan Energi – KEP. SERIBU
2 Perekonomian
Penerangan/ Pencahayaan Kota
Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan
13.776.858 Titik Fisik Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS
Jarak antar tiang 33 M; harga satuan sesuai dengan Ebudgeting: a. 1.08.24.01.06.002.127 /
Armature LED untuk Jalan Lingkungan (Max 90 Watt) Rp. 8.171.200 dan;
b. 3.02.03.01.046 / 1 Titik Pembangunan PJU
1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi)
2. Jumlah Titik Lampu (dihitung dari panjang jalan dibagi 33 Meter)
3. lebar jalan 4-6 meter 4. Kondisi PJU Eksisting
bukan LED (jika ada PJU Eksisting)
Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR
11 Ibid,
42
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
No Bidang Isu Usulan
Kegiatan Harga Satuan
(Rp) Satuan
Tipe Usula
n SKPD/UKPD
Tujuan Definisi
Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan
Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan
Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL
Lingkungan Dengan Tiang PJU Rp. 5.605.658,37
5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi masing-masing wilayah
Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM Sudin Perindustrian dan Energi – KEP. SERIBU
3 Perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Penataan Pedagang Kaki Lima
2.653.716 m2 Fisik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan
Kegiatan diperuntukan untuk pembangunan kanopi membrane bagi pedagang kaki lima. Selanjutnya lokasi penataan tersebut akan diprioritaskan untuk pedagang eksisting yang sudah terdata dalam database Dinas KUMKM
1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi)
2. Tersedia lahan fasos fasum milik Pemda dengan luas minimal 40 m2
3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas KUMKM dan Perdagangan.
4 Perekonomian Tenaga Kerja Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kejuruan Tata Boga
6.000.000 Orang Non Fisik
Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri
Pelatihan ini diperuntukan bagi Calon Tenaga Kerja dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan: Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK. Pelatihan dilaksanakan selama 2 bulan.
1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan dari masing-masing RW maksimal sebanyak 2 orang)
2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan
3. Calon peserta adalah para
PPKD Jakarta Pusat PPKD Jakarta Utara PPKD Jakarta Barat PPKD Jakarta
43
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
No Bidang Isu Usulan
Kegiatan Harga Satuan
(Rp) Satuan
Tipe Usula
n SKPD/UKPD
Tujuan Definisi
Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan
Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan
Selatan pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan memiliki KTP, Kartu Kuning, dan SKCK)
4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja)
5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD.
PPKD Jakarta Timur
Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst........ Dst...... Dst........ Dst........ Dst........
44
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Seluruh usulan yang telah diinput tersebut selanjutnya disampaikan kepada
seluruh pemangku kepentingan di tingkat RW melalui Forum Rembuk RW. Jika
terdapat masukan, maka para Ketua RW melakukan revisi terhadap usulan dari RW
masing-masing dengan menggunakan User ID Ketua RW pada Sistem e-Musrenbang.
1.4.5.1.2 Musrenbang Kelurahan
Musrebang Kelurahan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang
Kelurahan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang
dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan, sesuai dengan
kewenangannya, untuk jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kelurahan
dibahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat
Kelurahan12.
Musrenbang Kelurahan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kelurahan, antara lain Anggota DPRD yang
berdomisili di kelurahan setempat, Unsur Swasta yang berdomisili di kelurahan
setempat, Perwakilan SKPD/UKPD teknis, Seksi Teknis Kecamatan, Puskesmas
Kelurahan, Para Ketua RW di lingkungan Kelurahan, Lembaga Masyarakat Kelurahan
(LMK), Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kelurahan (KJK PEMK), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keterwakilan Perempuan dari yang diundang, Majelis
taklim, Karang Taruna, Remaja Masjid, Kepala Sekolah atau Unsur Pendidikan
(Direktur Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan) di lingkungan Kelurahan, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Usahawan, Pelaksana Kegiatan Program Penataan
Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) di lingkungan Kelurahan setempat, Ormas dan
Orsospol, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:,
12 Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018, dilihat 30 Maret 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6927
45
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1. Pra Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d 5
Februari 2017; dan
2. Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 22 Februari 2017
Dalam rangka membantu proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018,
pada fase Musrenbang Kelurahan, digunakan 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website
http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring aspirasi usulan masyarakat dan
Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website
http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Rencana Kerja dari
Kelurahan
Pada fase Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan proses verifikasi dan validasi
secara berjenjang, di mana Lurah dan aparaturnya, dengan dibantu oleh para Ketua
RW, melakukan verifikasi kelayakan dari usulan kegiatan yang diajukan oleh seluruh
RW di wilayah kerjanya. Setelah itu usulan tersebut divalidasi atau disetujui untuk
diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Seluruh usulan yang
tidak disetujui, harus diberikan alasan penolakan oleh Lurah dan semuanya terekam
dalam Sistem e-Musrenbang.
Selain itu, Kelurahan selaku UKPD melakukan input Rancangan Renja
Kelurahan pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program
Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah13 yang telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal
tersebut disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan melalui forum Musrenbang
Kelurahan. Jika masih terdapat masukan dari para Ketua RW, maka Lurah dapat
melakukan revisi (penambahan) terhadap usulan dari RW masing-masing dengan
menggunakan User ID Lurah pada Sistem e-Musrenbang.
13 Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017, op. cit. hlm 23
46
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.5.1.3 Musrenbang Kecamatan
Musrebang Kecamatan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi
DKI Jakarta dan forum antar pelaku di tingkat Kecamatan yang yang dilaksanakan
untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana
kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan, sesuai dengan kewenangannya, untuk
jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kecamatan dibahas Pra Rancangan
Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan14.,
Musrenbang Kecamatan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kecamatan, antara lain Anggota DPRD yang
berdomisili di kecamatan setempat, Forum Komunikasi Pimpinan tingkat Kecamatan,
Kantor Kesbangpol Tingkat Kota/Kabupaten, Suku Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala
Seksi Unit Teknis di Kecamatan, Para Lurah di lingkungan Kecamatan setempat, Tim
Penggerak PKK Kecamatan, Para Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan di
Lingkungan Kecamatan setempat, Delegasi RW yang ditetapkan pada berita acara
Musrenbang Kelurahan (1 orang), BKM/LKM, dan Organisasi masyarakat atau
Organisasi sosial di lingkungan Kecamatan setempat.
Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
1. Pra Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 5
Maret 2017; dan
2. Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret s.d 12 Maret
2017
Melanjutkan proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018 sebagaimana
fase Musrenbang Kelurahan, pada fase Musrenbang Kecamatan juga menggunakan 2
(dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang
dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi
DKI Jakarta dengan alamat website http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring
aspirasi usulan masyarakat dan Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta
14 Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017, op. cit. hlm 43
47
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis
Rencana Kerja dari Kecamatan
Hal yang berbeda dilakukan pada fase Musrenbang Kecamatan adalah
dilakukannya survey yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh
Walikota/Bupati15, di mana Camat dan aparaturnya melakukan verifikasi kelayakan dari
usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi pada forum Musrenbang
Kelurahan di wilayah kerjanya. Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi referensi bagi
Camat dalam melakukan validasi terhadap seluruh usulan Rembuk RW. Camat
melakukan validasi atau persetujuan usulan kegiatan hasil Rembuk RW untuk
diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kota/Kabupaten dan menolak
seluruh usulan yang dinilai belum layak untuk disetujui berdasarkan pertimbangan
yang diberikan oleh Tim Teknis. Seluruh alasan penolakan oleh Camat akan secara
otomatis terekam dalam Sistem e-Musrenbang.
Kecamatan selaku UKPD juga melakukan input Rancangan Renja Kecamatan
pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan
Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah16 yang
telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal tersebut
disampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kecamatan melalui forum
Musrenbang Kecamatan.
1.4.5.1.4 Musrenbang Kota/Kabupaten
Musrenbang Kota/Kabupaten merupakan bagian dari proses Musrenbang di
Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi
dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota/kabupaten
administrasi. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten tersebut dipertajam dengan hasil dari
Forum UKPD serta hasil Reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.
15 Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017, dilihat 8 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6635 16 Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017, op. cit. hlm 44
48
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Musrenbang Kota/Kabupaten ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kota/Kabupaten, antara lain Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Sekretaris Kota/Kab dan Para
Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten, Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten Administrasi,
Para Kepala Bagian Sekretaris Kota/Kabupaten, Camat, Lurah, Dewan
Kota/Kabupaten Administrasi, Perwakilan masyarakat yang telah dipilih pada
Musrenbang Kecamatan, Ketua LMK, LSM/Ormas/Orsospol, Tokoh Masyarakat,
Perwakilan Perempuan, Perwakilan BUMD & BUMN di Wilayah, Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI
Jakarta, Satker Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi (PIPS) Jabodetabek,
Lembaga dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam CSR, Perguruan Tinggi
setempat, Forum Kota Sehat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Forum Anak,
Forum Komunikasi Lanjut Usia (FKLU), PKK dan Dharma Wanita Kota/Kabupaten
Administrasi, Pemerintah Daerah Wilayah perbatasan, Badan Kerja Sama
Pembangunan (BKSP), dan Kelompok Masyarakat lainnya.
Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD), yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Maret s.d 21 Maret 2017; dan
2. Musrenbang Kota/Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s.d 22
Maret 2017
Pada fase Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD) ini diintegrasikan
hal-hal sebagai berikut:
a. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2017 (template), yang telah diverifikasi
dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga
Kecamatan;
b. Usulan langsung masyarakat dari data e-Musrenbang, yang telah diinventarisasi
dan dipilah oleh Subanppeko/Kab berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD
tujuan;
c. Hasil Reses DPRD yang telah diinventarisasi dan dipilah oleh Bappeda
berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD tujuan;
49
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
d. Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;
e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah
ataupun Kepala SKPD/UKPD terkait (berikut foto); dan
f. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online,
Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email dki@jakarta.go.id, SMS
32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk
rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD. Laporan
tersebut bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.
Mulai fase Musrenbang Kota/Kabupaten dan selanjutnya, sistem yang
digunakan hanya satu, yaitu Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta yang
telah terintegrasi dengan e-Planning dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id.
Pada sistem tersebut, UKPD Kota/Kabupaten melakukan input Rancangan Renja
UKPD dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum17 dan Khusus18
SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dibakukan standard
usulan kegiatannya. Usulan hasil Rembuk RW diintegrasikan pada Sistem e-
Budgeting dengan Sistem e-Musrenbang, sehingga usulan tersebut dapat diserap oleh
SKPD/UKPD pada Rencana Kerja yang sesuai di SKPD/UKPD masing-masing. Pada
penyusunan RKPD Tahun 2018 ini, menindaklanjuti usulan hasil Rembuk RW menjadi
obligatory bagi SKPD/UKPD, terutama SKPD/UKPD yang merupakan SKPD/UKPD
tujuan usulan Rembuk RW. Validasi terhadap kegiatan SKPD/UKPD yang
bersangkutan tidak dapat dilakukan oleh para pimpinan SKPD/UKPD jika usulan hasil
Rembuk RW tidak ditindaklanjuti.
Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut
disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Kota/Kabupaten melalui
forum Musrenbang Kota/Kabupaten.
17 Ibid, hlm 20 18 Ibid, hlm 21
50
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.4.5.1.5 Musrenbang Provinsi
Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD
yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan
hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi
Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen
Rancangan RKPD Tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam
proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didahului oleh
proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan
jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu
pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD,
Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah.
Musrenbang Provinsi ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholder) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
1. Eksekutif: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Deputi Gubernur,
para Asisten Sekda, para Asisten Deputi Gubernur, para Kepala SKPD, para
Walikota/Bupati, para Kepala Biro Setda, para Direktur RSUD, Tim Gubernur
untuk Percepatan Pembangunan, Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan
para Kepala Subanppeko/Kab.
2. Legislatif: Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran DPRD,
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD, para Ketua Fraksi DPRD, para Ketua Komisi
DPRD, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DI Jakarta, dan Anggota DPD RI
Daerah Pemilihan DI Jakarta
3. Pemerintah Pusat: Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Pangarmabar,
Pangkoops AU, Kasgar I, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan
Tinggi Jakarta, Ketua KPK, Ketua BPK, Gubernur BI, Kepala Kantor Perwakilan BI
Provinsi DKI Jakarta, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala BPS Provinsi DKI
Jakarta, para Direktur K/L, para Kepala Biro Perencanaan K/L, dan unsur K/L
4. Pemerintah Daerah Perbatasan: Para Kepala Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten
wilayah Perbatasan DKI Jakarta
5. BUMD Provinsi DKI Jakarta,
51
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
6. Perguruan Tinggi,
7. Para Pakar,
8. Organisasi Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat
Adapun ilustrasi para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dapat
digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi
Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota/Kabupaten dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD), yang dilaksanakan pada tanggal 23
Maret s.d 27 Maret 2017; dan
2. Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d 4 April 2017
Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) dilaksanakan untuk: (1)
Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Rembuk RW,
Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota,
(2) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok
52
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses
DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, (3) Menyelaraskan
dan mengonfirmasikan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Forum UKPD
serta usulan langsung masyarakat, (4) Menyelaraskan program dan kegiatan antar
SKPD/UKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD, dan (5) Menyesuaikan
pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan anggaran indikatif untuk
masing-masing SKPD/UKPD.
Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut
disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi melalui forum
Musrenbang Provinsi yang terdiri atas Pleno Musrenbang dan Sidang Kelompok
Musrenbang, untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di DKI
Jakarta.
1.4.5.2 Mekanisme Usulan Langsung dari Masyarakat
Selain pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan melalui
mekanisme Musrenbang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka
mekanismme usulan langsung dari Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi
adanya warga yang ingin berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
namun tidak dapat mengikuti proses Musrenbang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta membuka kanal usulan langsung dari Masyarakat yang dibuka sepanjang
tahun. Kanal tersebut disediakan di dalam Sistem Informasi e-Musrenbang (lihat
gambar berikut). Adapun cut-off dari usulan langsung dari Masyarakat tersebut ada
pada fase Musrenbang Kelurahan setiap tahunnya.
Selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun dan ditelaah lebih lanjut olej unsur
Bappeda. Mekanisme penelaahan usulan langsung tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut
53
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
Gambar 1.15 Kanal Usulan Langsung Masyarakat
Gambar 1.16 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat
Distribusi Data Usulan Langsung ke SKPD/UKPD
Input Usulan Langsung
Masyarakat menginput usulan langsung dalam Sistem e-Musrenbang
Tarik Data Usulan
Langsung
Penarikan Usulan Data Langsung dari Sistem e-
Musrenbang
Pengecekan dan Pemilahan
Usulan Langsung
Pembahasan Usulan Langsung
Penelaahan Usulan Langsung oleh SKPD/UKPD
pengecekan dan pemilahan sesuai
wilayahnya
pembahasan hasil reses dikoordinasikan oleh Suku Badan
Perencanaan Pemmbangunan Kota/Kabupaten
penyampaian usulan langsung melalui Surat
Kepala Bappeda
penelaahan usulan langsung oleh SKPD/UKPD
feedback
Hasil Penelaahan Usulan Langsung
54
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
1.5. Maksud dan Tujuan
Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman bagi
penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program
pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada
pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.
Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
(1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh Kepala
SKPD, Kepala UKPD, dan seluruh Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun
2018;
(2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA),
rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018;
(3) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam
rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja.
(4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar
SKPD/UKPD, dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat;
(5) Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam
penyelenggaran urusan Pemerintahan;
(6) Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap
SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta menyusun
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
(7) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
55
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
(8) Menggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan Provinsi DKI Jakarta;
(9) Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan
antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya.
(10) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
1.6. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika dokumen RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan sistematika dokumen,
maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup :
(1) Latar Belakang;
(2) Tahapan Penyusunan;
(3) Dasar Hukum;
(4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
(5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta
(6) Sistematika Dokumen RKPD.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD,
dan permasalahan pembangunan daerah
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan
tahun berjalan (Tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
56
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN
pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 yang
memuat :
(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,
Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Tahun 2018 BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Dalam Bab ini disajikan rencana program pemerintahan daerah dalam Tahun
2018 BAB VI : Penutup
Dalam Bab ini menjelaskan harapan dari RKPD 2018 dan menguraikan
prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD 2018.
BAB2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu & Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
58
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Proses evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan
yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun
berjalan. Proses tersebut sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan
Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu
harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini
benar-benar akuntabel dan berkualitas.
Pada BAB ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
serta pencapaian Indikator Kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan tahun
berjalan sebagai acuan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi
DKI Jakarta. Namun demikian, untuk memberikan gambaran terkait kondisi Provinsi
DKI Jakarta terlebih dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai gambaran
umum kondisi Provinsi DKI Jakarta.
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Sejarah Kota Jakarta
Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan Hindu Sunda,
Dayeuh Pakuan Padjajaran atau Pajajaran, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan
Tarumanagara. Kerajaan Pajajaran tersebut memiliki 6 (enam) pelabuhan utama, yaitu
pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Cimanuk dan Sunda Kalapa.
Pelabuhan Sunda Kalapa, yang terletak di Muara Kali Ciliwung, merupakan pelabuhan
terpenting bagi Kerajaan Pajajaran karena dapat ditempuh dalam 2 (dua) hari dari
Ibukota Kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang.
Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk dan menjadi tempat
persinggahan kapal-kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah
yang datang membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutera, kain, wangi-
wangian, kuda, anggur dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah1.
1 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
59
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Armada bangsa Eropa pertama berlabuh di Sunda Kalapa pada tahun 1513.
Adalah 4 (empat) kapal Portugis yang berlayar dari Malaka merapat ke Sunda Kalapa
ketika sedang mencari rute perdagangan rempah. Raja Hindu Sunda saat itu,
Surawisesa2, membuat perjanjian aliansi dengan bangsa Portugis dan mengizinkan
Portugis membangun benteng pada tahun 1522 dalam rangka membantu pertahanan
untuk menghadapi kekuatan Kerajaan Islam Demak 3 dan Cirebon yang hendak
memisahkan diri4.
Sebelum pembangunan benteng terlaksana, Cirebon dibantu Demak langsung
menyerang Sunda Kalapa pada tahun 1527 dipimpin oleh Fatahillah. Penyerangan ini
telah membumihanguskan kota pelabuhan tersebut, membunuh banyak rakyat Sunda
dan sekaligus mengusir Portugis keluar dari Sunda Kelapa. Fatahillah, segera
menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda
Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir” dan
menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai
tanggal dikuasainya Sunda Kelapa oleh Falatehan, setelah mengusir penjajahan
Portugis atas pendudukannya di wilayah Kerajaan Pajajaran. Tanggal tersebut
selanjutnya diresmikan melalui keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956 5 .
Selanjutnya, Jayakarta diserahkan dari Kesultanan Cirebon kepada Kesultanan Banten
oleh Sunan Gunung Jati6
Setelah singgah ke Banten pada tahun 1596, Belanda datang ke Jayakarta
sekitar akhir abad ke-16 saat Jayakarta dipimpin oleh Pangeran Jayakarta, salah
seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada tahun 1916, Jan Pieterszoon Coen
memimpin Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menduduki Jayakarta dan
mengubah namanya menjadi Stad Batavia pada 4 Maret 1621, sekaligus mengubah
sistem pemerintahannya 7 . Selanjutnya, Belanda mengembangkan Stad Batavia
menjadi kota yang besar dan penting. Belanda mengembangkan kanal-kanal dalam
2 Ibid 3 ‘Jakarta’, Wikipedia, dilihat 18 April 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta 4 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. hlm 58 5 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, Rangkaian Perubahan Nama Kota Jakarta, dilihat 3 Februari 2017, http://muspen.kominfo.go.id/index.php/berita/461-rangkaian-perubahan-nama-kota-jakarta 6 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. 7 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit.
60
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
kota seperti kota-kota besar lainnya di Belanda. Untuk pembangunan kota, VOC
banyak mendatangkan budak-budak sebagai pekerja, yang kebanyakan berasal dari
Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok dan pesisir Malabar, India8
Gambar 2.1 Peta Jayakarta 15279
Sumber: Museum Penerangan TMII
Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang membentuk 2
(dua) Kotapraja atau Gemeente, yaitu Gemeente Batavia dan Meester Cornelis
(daerah Jatinegara) serta diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri
sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan
Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah
Gemeente Batavia kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta
(Kepulauan Seribu).
Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik
Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik
Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk
sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah
Abang. Gemeente Batavia selanjutnya diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia
8 ‘Daerah Khusus Ibukota Jakarta’, op. cit. hlm 58 9 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit. hlm 59
61
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pada tanggal 8 Januari 193510, dengan wilayah yang terintegrasi antara Gemeente
Batavia dan Meester Cornelis.
Gambar 2.2 Tijgersgracht Batavia11
Sumber: Wikipedia
Gambar 2.4 Peta Batavia 189712
Sumber: Wikipedia
Gambar 2.3 Peta Batavia 166713
Sumber: Wikipedia
Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang
dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat
kepada Jepang dan mengganti nama kota menjadi ジャカルタ特別市 atau Jakaruta
Tokubetsu Shi 14 , untuk menarik hati penduduk pada masa Perang Dunia II.
10 Ibid 11 ‘Batavia, Dutch East Indies’, Wikipedia, dilihat 20 Maret 2017, https://en.wikipedia.org/wiki/Batavia,_Dutch_East_Indies 12 Ibid 13 Ibid 14 Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah, op. cit. hlm 60
62
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pemerintah Jepang selanjutnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942
tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa
dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu).
Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi).
Pada masa pendudukan Jepang tersebut, Jakarta merupakan satu-satunya
pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia.
Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta sempat diduduki
oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sampai tahun 1949. Posisi
Ibukota Negara sempat dipindahkan ke Jogjakarta15. Setelah pengakuan kedaulatan di
Den Haag pada akhir tahun 1949, Ibukota negara kembali ke Jakarta, sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950, di mana kedudukan kota Djakarta
ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan
Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro
(1953-1960).
Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah
yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur
Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan
“Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah
DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU
Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan
nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi
Pemerintah DCI Djakarta.
Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta
pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya
berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987) dan Wiyogo
Atmodarminto (1987-1992). Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU
Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta
berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur
Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).
15 ‘Jakarta’, Wikipedia, op. cit. hlm 59
63
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah. Sampai
dengan saat ini Undang-Undang tersebut masih berlaku dan menjadi acuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta.
2.1.2 Otonomi Daerah di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada
tingkat provinsi. Dengan Otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat
provinsi maka Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti
dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan
kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga
menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung
jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan
perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan
pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan
provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat Rukun Warga (RW)
sampai tingkat provinsi dan diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana
telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan. Sementara itu, Pemerintah Kota dan
Kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Sedangkan DPRD hanya ada pada tingkat
provinsi, tidak ada pada tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi.
64
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Selain sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Jakarta mempunyai
peran yang penting dan multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang
berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari
total produk demostik bruto nasional. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat
kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan
pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta
pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat
penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan untuk aspek luar negeri.
Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa,
maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya
Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya
domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah
otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta harus mempunyai
pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional.
Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.
Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat
pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta
mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan
provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi,
keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial
kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui
berbagai instrumen.
Namun demikian, dalam pengelolaan wilayahnya, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang tersebut mendasari
pembentukan Perangkat Daerah yang akan berperan penting dalam menyelesaikan
permasalahan Jakarta yang spesifik.
65
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.3 Aspek Geografi dan Demografi
Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis, yaitu sebagai Ibukota NKRI. Sebagai
ibukota NKRI berimplikasi bahwa Jakarta mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda
dengan provinsi lain. Hal ini menngakibatkan bahwa tantangan dan permasalahan
yang dimiliki lebih kompleks dibandingkan daerah lain.
Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, perlu
memperhatikan kondisi dan potensi eksisting yang ada termasuk posisi geografis. Hal
ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna,
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang sehingga keberlanjutannya dan kelestarian
lingkungan terjaga dengan baik.
2.1.4 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007
tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639,83
km², dengan luas daratan 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan
Seribu, dan luas lautan 6.977,5 km². Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI
Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut:
66
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gam
bar 2
.5 P
eta
Adm
inis
tras
i Pro
vins
i DK
I Jak
arta
S
umbe
r : R
enca
na T
ata
Rua
ng W
ilaya
h P
rovi
nsi D
KI J
akar
ta 2
030
67
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi
tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way. Sebagian besar karakteristik
wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi
tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan,
baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang
(rob). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah
barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur
berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5
(lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Hal tersebut
dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan
efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi
267 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
No. Kota/ Kabupaten Administrasi
Luas Area (km2)*
Jumlah Kecamatan* Kelurahan* RW** RT**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Jakarta Pusat 48,13 8 44 390 4.577 2. Jakarta Utara 146,66 6 31 448 5.181 3. Jakarta Barat 129,54 8 56 584 6.467 4. Jakarta Selatan 141,27 10 65 57 vf6 6.081 5. Jakarta Timur 188,03 10 65 705 7.904 6. Kepulauan Seribu 8,70 2 6 25 127
Jumlah 662,33 44 267 2.728 30.337
*) Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 **) Sumber : Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2016
Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur,
yaitu 28,39 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,31 persen, sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar berikut:
68
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.6 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007
2.1.4.2 Letak dan Kondisi Geografis
Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6°12′ Lintang Selatan
dan 106°48′ Bujur Timur. Dilihat dari posisi geostrategis, Provinsi DKI Jakarta terletak
di sisi utara bagian barat Pulau Jawa, dengan bagian utara berbatasan langsung
dengan Laut Jawa, sedangkan sisi timur dan selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan
dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, serta sisi barat berbatasan dengan
wilayah Provinsi Banten.
Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia sehingga tidak
memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Sebagian wilayah Provinsi
DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km
yang membentang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke
darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki daerah pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110
Kepulauan Seribu 1,31%
Jakarta Pusat 7,27%
Jakarta Barat 19,56 %
Jakarta Timur 28,39%
Jakarta Utara 22,14%
Jakarta Selatan 21,33%
69
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pulau yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah tersebut memiliki luas beragam, sebanyak
30 persen memiliki luas lebih dari 10 Ha, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5 -
10 Ha, dan sisanya sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 Ha. Pulau-pulau
tersebut memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong
karang, serta beriklim tropis panas dengan kelembaban berkisar antara 75 - 99 persen.
Dari 110 pulau yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya 11 pulau yang
berpenghuni, yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Besar, Pulau Pari, Pulau
Payung Besar, Pulau Tidung Besar, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa,
Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira.
2.1.4.3 Topografi
Jika Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan
kemiringan lahan, Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut16. Sedangkan, sekitar
40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya
berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Hal tersebut mengakibatkan
kemiringan lahan sebagaimana digambarkan pada Gambar berikut.
16 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Jakarta Dalam Angka 2016, No. Publikasi 31000.1601, BPS, Jakarta
70
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.7 Peta Kemiringan Lereng Daerah Jabodetabek Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Dapat dilihat bahwa sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu
memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang
bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-
15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki
ketinggian lebih dari 15 persen.
Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya,
lokasi kota Jakarta sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3 di atas, masih
tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen. Kemiringan lereng pada kota
Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan
bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif
landai.
Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai
yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin
rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih
jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta,
71
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run
off air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di
wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2.1.4.4 Geologi
Secara geologis, seluruh daerah di Jakarta terlihat bahwa strukturnya terdiri dari
endapan Pleistocene yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi
utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10 - 25 meter, semakin ke
selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8 - 15 meter, pada
sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40
meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial.
Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10
Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada
permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Gambar 2.4
berikut memberikan informasi tentang peta geologi teknik Kawasan
Jabodetabekpunjur.
72
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.8 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan Provinsi DKI Jakarta
menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:
a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan
pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau
pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di
permukaan berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan
cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya bekisar antara
3-12 meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirankan
mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan,
abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material
organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan,
teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecokolatan, tegus,
plastisitas sedang-tinggi.
73
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara
lanau pasiran antara 2-3 kg/cm2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal
lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau
pasiran antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai
tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m2, lanau pasiran antara 15-25
kg/m2 dan lempung pasiran antara 10-40 kg/m2.
b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur
dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir
lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh
pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir
halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang
kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang.
Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara
0,75-2 kg/cm2 dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan
bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3 meter
dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m2 dan lanau
pasiran antara 2-10 kg/m2.
c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir
sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan
pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan,
coklat, dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan
berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan
alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 meter.
d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik
(tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari
lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter.
Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan
hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-
kecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer
saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15
kg/cm2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan
lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara
74
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2-50 kg/m2 dan lanau lempungan antara 18-75 kg/m2. Tufa dan konglomerat
melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak
padu dan rapuh.
Gambar 2.9 Potongan Melintang Selatan – Utara Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan
vulkanik quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi
Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira
80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan
bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat
breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu
didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman
sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di
sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.
75
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan
banjir.
2.1.4.5 Hidrologi
Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam
cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan
bersifat lintas Kabupaten/Kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang
secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau
Jawa dan Pulau Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan
DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air
Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air
tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan
Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 km2. Sebarannya mencakup sebagian
Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta,
sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.
Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI
Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan
kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-
kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir
tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan
40 juta m3/tahun.
Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter
dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1 – 5 meter,
terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1 – 40
meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah
CAT Jakarta sekitar 250 m2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system
akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah
panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh
endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai
sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.
76
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pembagian system akuifer di CAT Jakarta yang hingga saat ini digunakan
adalah sebagai berikut:
o Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer I
o Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut
sebagai kelompok akuifer II
o Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt,
disebut sebagai kelompok akuifer III
Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya
lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya.
Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat
relatif sangat kedap air.Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (delta
city) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah
permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian,
keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan
strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di
bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Panjang dan luas
dari masing-masing sungai/kanal menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai/Kanal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201517 No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Ciliwung 21.660 515.600 Usaha Perkotaan
2. Krukut 18.370 206.340 Air Baku Air Minum
3. Mookervart 8.000 215.000 Air Baku Air Minum
4. Kali Angke 4.350 175.375 Usaha Perkotaan
5. Kali Pesanggarahan 11.400 142.500 Perikanan
6. Kali Grogol 21.600 367.325 Perikanan
7. Kali Cideng 12.700 291.000 Usaha Perkotaan
8. Kalibaru Timur 12.600 75.600 Usaha Perkotaan
9. Cipinang 9.060 72.480 Usaha Perkotaan
10. Sunter 21.290 540.900 Usaha Perkotaan
17 Ibid
77
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No. Sungai/Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan
(1) (2) (3) (4) (5)
11. Cakung 26.605 476.175 Usaha Perkotaan
12. Buaran 8.800 154.000 Usaha Perkotaan
13. Kalibaru Barat 14.250 106.875 Air Baku Air Minum
14. Cengkareng Drain 2.950 147.500 Usaha Perkotaan
15. Jati Kramat 3.270 21.255 Usaha Perkotaan
16. Ancol 3.650 155.700 Usaha Perkotaan
17. Banjir Kanal Barat 14.250 855.000 Perikanan Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
2.1.4.6 Klimatologi
Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu
musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam
wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan
Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Untuk
Jakarta puncak musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Januari dengan
curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi
pada bulan Januari18, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3 Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-201519
No. Bulan 2013 2014 2015
Curah Hujan (mm2)
Banyaknya HariHujan
Curah Hujan (mm2)
Banyaknya Hari Hujan
Curah Hujan (mm2)
Banyaknya Hari Hujan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Januari 621,9 23 1.075 26 412 23 2. Februari 146,6 20 689 22 639 20 3. Maret 184,4 16 174 20 221 19 4. April 204,3 18 168 16 111 17 5. Mei 101,0 12 47 10 79 6 6. Juni 256,7 19 174 12 48 5 7. Juli 256,7 19 214 16 1 1 8. Agustus 61,4 8 39 4 12 4
18 Ibid 19 Ibid
78
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No. Bulan 2013 2014 2015
Curah Hujan (mm2)
Banyaknya HariHujan
Curah Hujan (mm2)
Banyaknya Hari Hujan
Curah Hujan (mm2)
Banyaknya Hari Hujan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9. September 49,5 5 0 1 5 1
10. Oktober 110,1 9 52 4 6 1 11. November 196,6 14 65 11 103 11 12. Desember 338,9 23 211 15 194 16
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016
Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin
laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Dalam hal
temperatur, temperatur Jakarta rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari,
sedangkan tertinggi pada bulan September. Perbedaan suhu antara musim hujan dan
musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara
di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim,
melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada
daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang
maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-
2015 dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.4 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-201520
No. Bulan 2013 2014 2015
Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Max Min Rata-
rata Max Min Rata- rata Max Min Rata-
rata (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Januari 32,6 22,6 26,9 33,0 23,0 26,6 33,55 22,98 28,26 2. Februari 34,0 22,8 27,9 32,8 22,8 26,6 32,88 22,65 27,76 3. Maret 35,2 24,0 28,8 34,4 23,9 28,0 34,05 23,55 28,80 4. April 34,6 24,0 28,7 35,2 23,2 28,8 34,33 24,03 29,18 5. Mei 35,0 23,4 28,7 35,2 25,0 29,3 34,20 23,63 29,91 6. Juni 33,5 23,0 27,3 34,4 24,2 28,6 34,88 23,45 29,16 7. Juli 33,5 23,0 27,3 34,2 23,4 28,0 34,55 23,48 29,01 8. Agustus 35,0 22,4 28,6 34,6 24,0 28,7 34,40 22,40 28,40 9. September 35,4 24,2 29,0 37,0 24,0 29,2 34,98 23,75 29,36
10. Oktober 35,8 22,4 29,4 36,8 25,0 29,8 36,00 24,43 30,21 11. November 35,0 23,4 28,5 36,0 23,8 29,4 35,15 24,08 29,61 12. Desember 35,0 23,0 27,7 34,8 24,1 28,1 34,48 23,10 28,79
Sumber : Jakarta Dalam Angka Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016
20 Ibid
79
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.4.7 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung.
Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian,
pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-
pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.
Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta
ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun
berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya.
Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi
permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan
fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai
oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur
kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya
pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI
Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.
Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen
dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan
industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.
80
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gam
bar 2
.10
Peta
Pen
ggun
aan
Laha
n di
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
S
umbe
r: R
TRW
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
203
0
81
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah
Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional,
regional, maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah
memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah,
rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari
struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.
Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah
memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi
perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang
dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat
kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan
sistem dan jaringan utilitas perkotaan.
Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder.
Sistem dan jaringan trasnportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat,
transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air
terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya
air, dan sistem pengendalian daya rusak air.
Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan
air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan
sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan
telekomunikasi. Pusat kegiatan di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada peta berikut.
82
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gam
bar 2
.11
Pet
a R
enca
na S
truk
tur R
uang
Dar
atan
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
S
umbe
r: R
TRW
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
203
0
83
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.6 Wilayah Rawan Bencana
Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan
air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi
Jakarta adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh
curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi
menjadi banjir kiriman, dan Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara.
Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem
drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air
oleh sampah dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya
hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya
pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir
yang belum berfungsi maksimal.
Wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebagaimana dapat
dilihat pada gambar di bawah ini, di mana terjadi pergeseran wilayah terdampak ke
wilayah selatan Jakarta.
Gambar 2.12 Peta Banjir Tahun 2016 Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta
84
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah
penurunan permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah
yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun
temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air
tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan
karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisanlapisan tanah, serta penurunan karena
gayagaya tektonik.
Beberapa daerah yang mengalami subsidence cukup besar yaitu Cengkareng
Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar
terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun
dapat dilihat pada Gambar berikut.
85
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gam
bar 2
.13
Peta
Pen
urun
an M
uka
Tana
h di
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
S
umbe
r : R
TRW
Pro
vins
i DK
I Jak
arta
203
0
86
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini
umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang
pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan
akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup
dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 Kelurahan rawan
bencana kebakaran. Pada bulan November 2016, terdapat 56 kejadian bencana
kebakaran di Jakarta dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut
Gambar 2.14 Peta Lokasi Kebakaran Bulan November Tahun 2016
Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta
Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10
sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif
dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan
seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat seismic gap (daerah jalur
gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga
menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara
yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa
87
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI
Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut.
Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat,
potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah
sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi
gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah
dan respon gempa berdasarkan data sekunder.
88
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gam
bar 2
.15
Peta
Kaw
asan
Raw
an B
enca
na A
lam
di P
rovi
nsi D
KI J
akar
ta
Sum
ber:
RTR
W P
rovi
nsi D
KI J
akar
ta 2
030
89
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1.7 Demografi
Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan
migrasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.177.924
jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki
Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.115.357 jiwa atau 50,25 persen dari
jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan yaitu sebanyak 5.062.567 jiwa atau 49,74 persen. Oleh karenanya,
Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 memiliki sex ratio sebesar 101,04 penduduk
laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk
dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201521
No. Uraian Satuan SP2000 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Laki-laki Jiwa 4.223.125 4.976.100 5.023.400 5.069.900 5.115.357 2. Perempuan Jiwa 4.123.958 4.886.000 4.946.500 5.005.400 5.062.567 3. Jumlah Jiwa 8.347.083 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924 4. Pertumbuhan % 0,78 1,13 1,09 1,06 1,09 5. Densitas Ribu jiwa/
Km2 12,60 14,89 15,05 15,23 15,37
6. Sex Ratio % 102,00 101,80 101,60 101,70 101,04 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke
tahun, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013
sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, dan tahun 2015 sebesar 1,09
persen. Dengan kepadatan penduduk 15,37 ribu jiwa/Km2, Provinsi DKI Jakarta
merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan
Provinsi lainnya di Indonesia.
Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia
produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah. Pada tahun 2015,
penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.278.316 jiwa atau sebesar 71,51
persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak
21 Ibid
90
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.523.715 jiwa atau 24,80 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau
melewati masa pensiun sebanyak 375.893 atau 3,69 persen. Dengan struktur
penduduk tersebut, angka ketergantungan (dependency ratio) DKI Jakarta pada tahun
2015 sebesar 28,49 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta
akan menanggung secara ekonomi sebesar 28,49 penduduk usia tidak produktif.
Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dapat dilihat melalui piramida
penduduk pada gambar berikut:
Gambar 2.16 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 201522
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang
hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, yaitu penduduk laki-laki
cenderung berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, hanya Kota
Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki
penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak
2.843.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.340 jiwa. Rincian jumlah penduduk
menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:
22 Ibid
91
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 201523
No Kota/Kab. Administrasi
Jumlah Penduduk Rasio Jenis
Kelamin L P Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Jakarta Pusat 457.025 457.157 914.182 99,97 2 Jakarta Utara 867.727 879.588 1.747.315 98.65 3 Jakarta Barat 1.246.288 1.217.272 2.463.560 102,38 4 Jakarta Selatan 1.096.469 1.089.242 2.185.711 100,66 5 Jakarta Timur 1.436.128 1.407.688 2.843.816 102,02 6 Kep. Seribu 11.720 11.620 23.340 100,86
Jumlah 5.115.357 5.062.567 10.177.924 101,04 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Kelahiran dan Kematian Penduduk
Faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di Provinsi DKI
Jakarta yaitu jumlah kelahiran dan kematian. Secara keseluruhan, dari data registrasi
kelahiran kematian perkawinan perceraian dan pengesahan/pengakuan anak BPS
Provinsi DKI Jakarta, jumlah kelahiran dan kematian di Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2015 tercatat sebanyak 146.284 kelahiran dan 49.710 kematian. Jumlah
kelahiran tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur
sebanyak 42.586 kelahiran, sednagkan jumlah terendah terdapat pada Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1366 kelahiran. Selanjutnya jumlah kematian
terbanyak di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 14.885 kematian. Detil jumlah
registrasi kelahiran dan kematian di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi
adalah sebagai berikut:
23 Ibid
92
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.8 Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 201524
No Kota/Kabupaten Administrasi
Kelahiran Kematian
Umum (1) (2) (3) (6) 1 Jakarta Pusat 13.869 6.284 2 Jakarta Utara 26.339 8.186 3 Jakarta Barat 33.134 9.785 4 Jakarta Selatan 29.990 10.476 5 Jakarta Timur 42.586 14.885 6 Kep. Seribu 366 84
Jumlah 146.284 49.710 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Permendagri No.54 Tahun 2010 dan
format urusan sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat
penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah.
2.2.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin
dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan
penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa
indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
Provinsi DKI Jakarta.
24 Ibid
93
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.1.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro
adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian
PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi
bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan
evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta2526
Tahun PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
(juta Rupiah)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(juta Rupiah)
(1) (2) (3) 2010 1.075.183.481 1.075.183.481 2011 1.147.558.226 1.224.218.485 2012 1.222.527.925 1.369.432.639 2013 1.296.694.573 1.546.876.491 2014 1.373.389.129 1.762.316.399 2015 1.454.345.823 1.989.329.537 2016 1.539.376.654 2.177.119.884
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta dalam Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami
kenaikan yaitu yang semula Rp 1.075 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 2.177 trilun
pada tahun 2016 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000 PDRB Provinsi
DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.539 triliun pada tahun 2016.
Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan
secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga
konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
25 Ibid 26 Bank Indonesia 2017, Statitik Ekonomi Keuangan Daerah, BI, Jakarta
94
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017
Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor
pedagang besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Provinsi
DKI Jakarta dengan nilai kontribusi di atas 16% selama periode 2012-2016 diikuti oleh
sektor konstruksi dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi
ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut.
Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta
dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut.
Untuk dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta, berikut
disajikan gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku:
Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 (Juta Rupiah)27 28
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
1.488.288 1.628.412 1.718.556 1.867.250 1.985.307
2 Pertambangan & Penggalian 4.011.417 4.287.998 4.540.965 5.043.042 5.181.434
3 Industri Pengolahan 188.822.070 209.498.625 239.229.099 274.522.770 295.043.440
4 Pengadaan Listrik dan 5.150.905 5.078.079 5.687.253 6.198.598 6.330.691
27 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit. hlm 58 28 Bank Indonesia 2017, op. cit. hlm 58
6,53
6,07
5,91 5,89 5,85
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
6,6
2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan PDRB (ADHK tahun dasar 2010)
95
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Gas
5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
611.522 653.061 702.526 757.206 798.273
6 Konstruksi 188.935.057 210.869.986 235.090.027 261.158.155 280.432.268
7
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
224.375.960 261.040.403 304.598.489 330.319.573 358.898.312
8 Transportasi dan Pergudangan
37.475.327 44.137.977 54.864.148 66.004.497 76.403.054
9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
69.531.496 79.798.169 91.226.283 101.818.426 109.181.699
10 Informasi dan Komunikasi 102.750.295 115.909.491 128.657.246 141.791.242 157.158.004
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
143.347.880 162.990.944 177.838.935 205.724.283 227.482.716
12 Real Estate 90.061.955 98.684.130 111.671.973 125.053.413 134.358.236
13 Jasa Perusahaan 93.199.640 105.903.828 122.924.324 141.772.604 159.379.958
14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
83.862.784 89.312.049 101.058.724 114.109.574 123.168.685
15 Jasa Pendidikan 69.871.172 79.619.389 92.766.399 109.807.940 124.725.628
16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
21.759.582 25.065.342 28.737.539 32.675.670 36.721.228
17 Jasa Lainnya 44.177.288 52.398.608 61.003.912 70.705.293 79.870.951
PDRB 1.369.432.639 1.546.876.491 1.762.316.399 1.989.329.537 2.177.119.884
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam buku Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017
96
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku sebagaimana ditunjukkan pada
tabel diatas, perkembangan kontribusi PDRB menurut sektor dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201629
No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09
2 Pertambangan & Penggalian 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24
3 Industri Pengolahan 13.79 13.54 13.57 13.80 13.55
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.38 0.33 0.32 0.31 0.29
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
6 Konstruksi 13.80 13.63 13.34 13.13 12.88
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
16.38 16.88 17.28 16.60 16.49
8 Transportasi dan Pergudangan 2.74 2.85 3.11 3.32 3.51
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.08 5.16 5.18 5.12 5.01
10 Informasi dan Komunikasi 7.50 7.49 7.30 7.13 7.22
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.47 10.54 10.09 10.34 10.45 12 Real Estat 6.58 6.38 6.34 6.29 6.17
13 Jasa Perusahaan 6.81 6.85 6.98 7.13 7.32
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6.12 5.77 5.73 5.74 5.66
15 Jasa Pendidikan 5.10 5.15 5.26 5.52 5.73
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.59 1.62 1.63 1.64 1.69
17 Jasa Lainnya 3.23 3.39 3.46 3.55 3.67
PDRB 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
29 Ibid
97
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Untuk dapat melihat lebih lanjut perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta,
berikut disajikan gambaran nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan tahun
2010:
Tabel 2.12 Nilai Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201630 31
No Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.319.310 1.353.560 1.359.955 1.375.424 1.387.526
2 Pertambangan & Penggalian 3.009.260 3.002.787 2.976.969 2.956.158 2.911.787
3 Industri Pengolahan 160.011.696 168.558.608 177.774.890 186.808.688 193.610.260 4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.642.496 3.668.131 3.826.374 3.923.966 3.904.568
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
588.515 608.343 630.507 651.813 666.203
6 Konstruksi 168.958.210 179.383.475 188.294.710 195.804.652 198.486.331
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
206.961.971 217.980.309 228.775.732 234.872.712 245.826.853
8 Transportasi dan Pergudangan 34.306.413 36.714.958 41.780.929 45.557.769 50.678.725
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 61.258.499 65.235.431 68.850.609 72.572.089 76.788.426
10 Informasi dan Komunikasi 103.212.678 115.748.680 128.510.625 141.500.796 156.809.056
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 125.417.028 134.744.302 140.160.373 155.189.393 168.374.624
12 Real Estat 84.689.742 88.985.511 93.399.192 97.809.806 102.395.777 13 Jasa Perusahaan 83.916.951 90.835.653 98.965.444 106.646.598 115.619.804
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
62.651.012 60.859.266 61.594.054 62.319.343 64.388.948
15 Jasa Pendidikan 62.220.200 64.427.115 66.842.621 71.210.273 76.173.999
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.268.301 20.379.279 21.775.260 23.425.889 25.255.984
17 Jasa Lainnya 41.095.643 44.209.165 47.870.886 51.720.453 56.097.784 PDRB 1.222.527.925 1.296.694.573 1.373.389.129 1.454.345.823 1.539.376.654
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam buku Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017
30 Ibid 31 Bank Indonesia 2017, op. cit. hlm 59
98
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga konstan sebagaimana ditunjukkan pada
tabel 2.11 diatas, dapat dilihat perkembangan kontribusi PDRB menurut sektor pada
tabel 2.12 berikut:
Tabel 2.13 Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201632 33
No. Sektor 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09
2 Pertambangan & Penggalian 0.25 0.23 0.22 0.20 0.19
3 Industri Pengolahan 13.09 13.00 12.94 12.84 12.58
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.30 0.28 0.28 0.27 0.25
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
6 Konstruksi 13.82 13.83 13.71 13.46 12.89
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
16.93 16.81 16.66 16.15 15.97
8 Transportasi dan Pergudangan 2.81 2.83 3.04 3.13 3.29
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.01 5.03 5.01 4.99 4.99
10 Informasi dan Komunikasi 8.44 8.93 9.36 9.73 10.19
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 10.26 10.39 10.21 10.67 10.94
12 Real Estat 6.93 6.86 6.80 6.73 6.65
13 Jasa Perusahaan 6.86 7.01 7.21 7.33 7.51
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
5.12 4.69 4.48 4.29 4.18
15 Jasa Pendidikan 5.09 4.97 4.87 4.90 4.95
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.58 1.57 1.59 1.61 1.64
17 Jasa Lainnya 3.36 3.41 3.49 3.56 3.64
PDRB 100 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam buku Statitik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia 2017
32 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit. hlm 62 33 Bank Indonesia 2017, op. cit. hlm 62
99
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Distribusi kegiatan ekonomi antarkota DKI Jakarta menunjukkan adanya
persebaran yang relatif merata, tetapi kesenjangan yang tinggi terjadi antara kota
dengan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana terlihat pada Tabel 2.13. Nilai
PDRB tertinggi tercatat di Jakarta Pusat kemudian diikuti oleh Jakarta Selatan dan
Jakarta Utara.
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015 (Juta Rupiah)34
No. Kota/Kabupaten Administrasi 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Jakarta Pusat 333.572.901 378.108.865 428.352.159 483.281.548
2. Jakarta Utara 257.287.531 289.837.979 333.921.789 379.227.915
3. Jakarta Barat 228.382.465 258.677.781 292.816.915 328.439.235
4. Jakarta Selatan 307.189.768 347.102.018 393.289.515 441.447.477
5. Jakarta Timur 237.081.963 267.275.771 305.773.100 345.644.016
6. Kepulauan Seribu 4.866.265 5.253.338 5.633.797 6.245.821 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
2.2.1.1.2. Laju Inflasi
Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat
bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Hal tersebut
dapat dilihat pada tabel 2.11, dimana inflasi DKI Jakarta mengikuti fluktuasi inflasi
nasional, dengan nilai yang hanya sedikit berbeda. Data terkini menunjukkan bahwa
inflasi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen. Nilai tersebut merupakan
capaian terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rincian mengenai nilai
inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut:
34 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, op. cit. hlm 63
100
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.15 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201635 No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata
Inflasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (8)
1. Inflasi Nasional 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02 5,48
2. Inflasi DKI Jakarta
4,52 8,00 8,95 3,30 2,37 5,43
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga
2016 (Gambar 2.14). Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016
yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%.
Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar
0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33
persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. Tekanan
harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami
deflasi. Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka
tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang
mengalami inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan
perkembangan ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35%
(ytd) atau 3,70% (yoy).
Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta
memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga
barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang
secara nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2010-2015 terjadi pada tahun
2014, dimana inflasi nasional memiliki tren menurun sementara Provinsi DKI Jakarta
memiliki tren inflasi yang meningkat.
2.2.1.1.3. PDRB Perkapita
Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang
dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa
PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari
Rp.136,31 Juta pada tahun 2014 menjadi Rp147,06 juta pada tahun 2016. Sedangkan
35 Ibid
101
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
untuk PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 174,91 juta
pada tahun 2014 menjadu Rp.207,99 juta pada tahun 2016. PDRB per Kapita Provinsi
DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat
pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 No. Uraian Satuan 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. PDB Perkapita Atas Dasar
Harga Berlaku Juta Rupiah 174,91 195,46 207,99
2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Juta Rupiah 136,31 142,89 147,06
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
2.2.1.1.4. Indeks Gini
Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah.
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu).
Berdasarkan ukuran ini, Gini Ratio dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika
nilai Gini Ratio dibawah 0,4; sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan
tinggi jika nilainya di atas 0,5. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan
ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio DKI Jakarta pada September 2015
sebesar 0,421, menurun 0,024 poin menjadi 0,397 pada September 2016. Hal ini
menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta semakin kecil.
Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah
persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang
dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat
ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika
persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah
12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta
ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016,
persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di DKI Jakarta sebesar
16,49 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase
pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016
102
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
menurun 0.08 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar
16,57 persen.
Gambar 2.18 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017
Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit
ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya
penduduk miskin melalui berbagai program serta upaya mengurangi beban
pengeluaran penduduk miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu
Jakarta Pintar.
2.3.1.1.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah
penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat
dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata
pengeluaran perbulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui
metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
103
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.17 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Susenas Maret 2015, September 2015 dan Maret 2016
2.2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai
oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya.
Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus
berorientasi kepada manusia atau masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan
ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas
masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi
pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli
(standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di suatu wilayah. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
pada tahun 2012 s.d. 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut:
104
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 201536
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. IPM Jakarta Pusat 78,44 78,81 79,03 79,69 80,22
2. IPM Jakarta Utara 76,89 77,16 77,29 78,30 78,78
3. IPM Jakarta Barat 78,05 78,79 79,38 79,72 80,34
4. IPM Jakarta Selatan 81,72 82,72 82,94 83,37 83,94
5. IPM Jakarta Timur 79,52 79,88 80,40 80,73 81,28
IPM DKI Jakarta 77,53 78,08 78,39 78,99 79,60
IPM Nasional 67,70 68,31 68,90 69.55 70,18 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan data yang ada, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki capaian IPM
tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Capaian tersebut diikuti
oleh wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu, dari data tersebut dapat dilihat
juga bahwa IPM Provinsi DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan peningkatan kualitas manusia yang ada di Jakarta, yang selanjutnya
menjadi barometer bagi kualitas pembangunan manusia di Indonesia.
2.2.1.2.2. Pendidikan
Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan
adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar
(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka
Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
36 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2017, Berita Resmi Statistik : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Terus Meningkat, No. 19/04/31/Thn.XIX, 17 April 2017, BPS, Jakarta
105
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun
2011-2015 Sumber : Statistik Nasional, BPS 2016
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi DKI
Jakarta tahun 2011 hingga 2015 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan
Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama kurun waktu 2011-2015 selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir sebagian
besar penduduk Provinsi DKI Jakarta mampu untuk membaca dan menulis serta
menyerap informasi dengan baik. Persentase angka melek huruf yang tinggi di Provinsi
DKI Jakarta ini juga mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan
yang cukup memadai. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih
belum mencapai target MDG’s, yakni 100% pada tahun 2015.
Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk
usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-rata
Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
98,83% 99,07% 99,13% 99,54% 99,59%
92,80% 93,10%93,90%
95,90%95,20%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
2011 2012 2013 2014 2015
Angka Melek Huruf DKI Jakarta Angka Melek Huruf Nasional
106
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2012-2015 Sumber : Badan Pusat Statistik 2016
Berdasarkan gambar di atas, angka Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta
Tahun 2012-2015 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2015 Rata-Rata
Lama Sekolah nasional mencapai 7,84 tahun, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di
DKI Jakarta mencapai 10,7 tahun.
Penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan stimulus baik di
tingkat pusat maupun daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
pencapaian ini. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan pelaksanaan program wajib
belajar 12 tahun, pemberian Bantuan Operasonal Sekolah (BOS), Biaya Operasional
Pendidikan (BOP), serta Kartu Jakarta Pintar, disamping meningkatnya sarana dan
prasarana pendidikan di Jakarta.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu
jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang
sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu
tanpa melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan APK
TK (PAUD), SD/MI/Paket A, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta.
10,37 10,4 10,43 10,47 10,54 10,7
7,92 7,947,59 7,61 7,73 7,84
6
7
8
9
10
11
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ratarata Lama Sekolah DKI Jakarta
Ratarata Lama Sekolah Nasional
107
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Angka partisipasi kasar
untuk SD/MI yaitu sebesar 105.26 , untuk tingkat SMP/MTs sebesar 88.35 dan untuk
tingkat SMA/SMK/MA sebesar 76.35.
Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia
sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan
usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi
anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta
disajikan pada gambar di bawah ini.
45,38% 51,53%57,55% 58,78%
110,45%
98,03% 100,91% 103,28%96,84%
105,26%
91,42% 90,78% 94,04%86,60%
79,61%88,35%
63,14%71,76%
74,37%71,09%
58,79%
76,35%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
APK PAUD APK SD APK SMP APK SMA
108
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2013-
2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Gambar 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Angka partisipasi murni untuk
SD/MI yaitu sebesar 96.91, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 80.20 dan untuk tingkat
SMA/SMK/MA sebesar 59.04
2.2.1.2.3. Kesehatan
Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan oleh
indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, dan angka kematian
bayi (AKB).
Angka Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012
hingga 2015 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Pada tahun 2015
angka usia harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,43, sedangkan angka usia
harapan hidup nasional pada tahun 2015 sebesar 70,78 tahun. Hal ini bermakna
kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut,
perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta dapat dilihat dalam gambar di bawah
ini.
94,59% 92,27% 90,14%95,79% 96,84% 96,91%
71,96%68,85% 70,40%
75,56%79,61% 80,20%
50,57% 49,27%53,61% 54,99%
58,79% 59,04%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
APM SD APM SMP APM SMA
109
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.23 Perkembangan Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional
Tahun 2010-2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016
Persentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,07%
kemudian menjadi 0,23% pada tahun 2015. Meskipun demikian, pencapaian indikator
ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam MDG’s yaitu sebesar 3,60%. Dengan
demikian pencapaian Balita Gizi Buruk di DKI Jakarta berdasarkan target MDG’s
tergolong berhasil. Uraian lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.19 Persentase Balita Gizi Buruk No.
Uraian Tahun 2013 2014 2015
(1) (2) (5) (6) (7) 1. Jumlah balita gizi buruk 598 677 1088 2. Jumlah balita 843.773 875.558 481928 3. Persentase balita gizi buruk 0,07% 0,08% 0,23%
Sumber : Dinas Kesehatan DKI Jakarta
Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)
Angka kematian bayi di DKI Jakarta mengalami penurunan, semula sebesar 7 Per
1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2012, menjadi 4,61 Per 1000 Kelahiran Hidup pada
tahun 2015. Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini selama tahun 2012 hingga
2015 telah melampaui target RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 dan juga melampaui
71,71 71,87 72,03 72,19 72,27 72,43
69,8170,01
70,2070,40
70,5970,78
68,5
69
69,5
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Usia Harapan Hidup DKI Jakarta Usia Harapan Hidup Nasional
110
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
target MDG’s yang sebesar 32 Per 1000 Kelahiran Hidup. Lebih lanjut dapat dilihat
dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.24 Perkembangan Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi DKI
Jakarta 2012-2015 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016
2.2.1.2.4. Ketenagakerjaan
Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun
2015 mengalami peningkatan. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun
2010 sebesar 89% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan (Tabel 2.20),
atau dengan kata lain terdapat 11% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.
Pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 93% dari angkatan kerja yang ada memperoleh
pekerjaan atau sebesar 7% angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Data
tersebut menunjukkan tren jumlah pengagguran berkurang. Penjelasan lebih lanjut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014 2015
7,007,50 7,40 7,307,00 6,88
4,184,61 Angka Kematian Bayi (bayi
per 1000 kelahiran hidup)Target RPJMD 20132017
Angka Kematian Bayi (bayiper 1000 kelahiran hidup)Realisasi
111
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.20 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta
No. Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Penduduk
yang bekerja (ribu orang)
4.689,80 4.588,40 4.838,60 4.712,84 4.634,37 4.724,03
2. Angkatan kerja (ribu orang)
5.272,60 5.143,80 5.368,60 5.180,00 5.063,50 5.092,22
3. Rasio penduduk yang bekerja (%)
89% 89% 90% 91% 92% 93%
Sumber: Badan Pusat Statistik,2016.
2.2.1.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan
penting. Beberapa prestasi kinerja yang dilakukan di bidang kepemudaan antara lain
melalui pengiriman 2 (dua) orang Paskibraka yang bertugas di tingkat Nasional, dan
keikutsertaan Jakarta Youth Choir ke Paduan Suara Lanna di Bangkok, Thailand
dengan perolehan medali emas.
Kinerja pembinaan bidang olahraga tahun 2016 selain diukur dari penyediaan
fasilitas dan sarana olahraga juga prestasi olahraga yang berhasil diraih. Penyediaan
fasilitas olahraga dilakukan antara lain dengan rehabilitasi lapangan-lapangan olahraga
pada skala komunitas, pengadaan perlengkapan kontingen POPWIL, pengadaan
peralatan olahraga permainan untuk masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Pengadaan
peralatan olahraga PON XIX 2016, Persiapan dan pelaksanaan the 6th World Sport
For All Games (TAFISA Games 2016) di Jakarta yang diikuti oleh 108 negara,
Pengiriman kontingen PEPARNAS DKI Jakarta pada PEPARNAS XV 2016 di Jawa
Barat yang memperoleh peringkat ke 11 dengan 15 emas, 5 perak, dan 15 perunggu, serta Pengiriman kontingen POSPENAS DKI Jakarta pada POSPENAS VII 2016 di
Banten yang memperoleh peringkat ke 7 dengan 4 emas, dan 1 perak.
Selain itu, Prestasi olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi
event antara lain pada Kejuaraan Bulutangkis (Disabilitas) Junior Sport Exchange di
Tokyo Jepang dengan perolehan medali 1 medali emas, 1 medali perak, Kejuaraan
Nasional Judo antar PPLP/ PPLPD di Padang, Sumatera Barat dengan perolehan
112
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
medali 9 medali emas, 1 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan Nasional Atletik
Remaja dan Junior dengan perolehan medali 4 medali emas, 5 medali perak, 3 medali
perunggu, Kejuaraan Nasional UGM Swimming Championship di Jogjakarta dengan
perolehan medali 15 medali emas, 4 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan
Dayung antar PPLP/PPLPD di Riau dengan perolehan medali 3 medali emas, 3 medali
perak, Kejuaraan Nasional Panahan antar PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2
medali emas, 3 medali perak, 3 medali perunggu, Kejuaraan Nasional Atletik antar
PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2 medali emas, 3 medali perak, 7 medali
perunggu, Kejuaraan Senam 13th Singapore Rhythmic Gymnastic Open
Championship di Singapura dengan perolehan medali 1 medali perunggu, Peringkat 3
pada PON XIX di Jawa Barat dengan perolehan 132 medali emas, 125 medali perak,
120 medali perunggu, kegiatan multi cabang olahraga Pekan Olahraga Wilayah II
dengan perolehan medali 15 medali emas, 13 medali perak, 4 medali perunggu,
Kejuaraan Bulutangkis Junior Sport Exchange di Tokyo Jepang dengan hasil peringkat
5 dari 19 negara, Kejuaraan Atletik Asia Junior di Ho Chi Min, Vietnam dengan hasil
peringkat 5 dari 45 negara, dan Kejuaraan Atletik Sea Youth di Thamasat, Thailand
dengan hasil peringkat 5 dari 11 negara.
Berkaitan dengan aktivitas seni budaya di Provinsi DKI Jakarta, terlihat bahwa
dalam kurun waktu 2010 – 2015 jumlah grup kesenian meningkat dari 889 menjadi 921
grup kesenian. Lebih lanjut perkembangan grup kesenian tertera pada tabel 2.21
dibawah ini.
Tabel 2.21 Grup Kesenian per 10.000 Penduduk No.
Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Jumlah
grup kesenian
889 896 912 916 916 921
2. Jumlah Penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
3. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2016
113
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2. Aspek Pelayanan Umum
2.2.2.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.2.2.1.1. Urusan Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta diarahkan untuk mengupayakan
perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi
seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta, mewujudkan pendidikan yang kompetitif
untuk menghadapi perubahan, meningkatkan standar kualitas layanan pendidikan,
meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara. Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan atas
pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal.
Sedangkan Daerah Provinsi memiiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus. Provinsi DKI Jakarta memiliki otonomi khusus
dimana kewenangan pemerintahan berada terpusat di tingkat provinsi, sehingga
pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, pendidikan
non formal, dan pendidikan khusus dilakukan di tingkat Provinsi.
Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan
pendidikan Provinsi DKI Jakarta di arahkan pada perluasan dan pemerataan
pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS),
Rasio guru terhadap murid, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia
sekolah, Angka Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM) dan Angka Putus Sekolah
(APS). Secara rinci perkembangan indikator pendidikan di DKI Jakarta periode 2013-
2015 disampaikan dalam tabel di bawah ini.
114
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.22 Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013-2015
No. Indikator Tahun
2013 2014 2015 (1) (2) (6) (7) (8) 1 Pendidikan Dasar (SD/MI) i. Angka partisipasi sekolah 99,35% 99,47% 99,56% ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk
usia sekolah 35,06 34,24 29,66
iii. Rasio guru terhadap murid 547,89 540,15 557,20 2 Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) i. Angka partisipasi sekolah 95,28% 96,69% 97,19% ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk
usia sekolah 28,88 30,84 31,84
iii. Rasio guru terhadap murid 746,32 646,08 748,91 3 Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA) i. Angka partisipasi sekolah 65,54% 70,23% 70,73% ii. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk
usia sekolah 24,79 25,87 29,46
iii. Rasio guru terhadap murid 892,95 1001,88 914,53 iv. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 58,94 79,83 55,92 4 Jumlah Siswa Pada jenjang Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) (%) 243.857 301.574 332.346
5 Angka Putus Sekolah i. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,02 0,01 0,01 ii. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,13 0,07 0,18 iii. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) 0,04 0,33 0,42 6 Angka Kelulusan i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 99,32% 100% ii. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,99% 99,94% 99,99% iii. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA 99,99% 98,41% 99,99 iv. Angka Kelulusan (AL) SMK 99,99% 98,74% n/a 7 Angka Melanjutkan (AM) i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs 99,13% 83,01% 81,10%
ii. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
98,47% 97,78% 95,88%
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016
2.2.2.1.2. Urusan Kesehatan
Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik
sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan
115
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Perkembangan Posyandu di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2011
hingga tahun 2015 mengalami tren peningkatan jumlah. Pada tahun 2011 rasio
posyandu per satuan balita sebesar 5,11, yang bermakna 5 posyandu dapat
menampung 1.000 balita (5:1.000), atau dengan kata lain satu posyandu dapat
menampung 200 balita (1:200). Pada tahun 2015 rasio posyandu per satuan balita
mengalami peningkatan menjadi 9,32, yang berarti 9 posyandu dapat menampung
1.000 balita (9:1.000) atau dengan kata lain satu posyandu dapat menampung 111
balita (1:111).
Tabel 2.23 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di DKI Jakarta Tahun 2011-2015
No Uraian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Jumlah Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 4.490 2. Jumlah Balita 829.889 908784 843773 875558 481928 3. Rasio Posyandu per satuan balita 5,11 4,99 5,13 4,98 9,32
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016
Rasio Puskesmas, Poliklinik, per Satuan Penduduk
Rasio puskesmas di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 1:231.316 jiwa. Kondisi
tersebut diimbangi dengan adanya poliklinik dan puskesmas pembantu yang pada
tahun 2015 masing-masing memiliki rasio 1:12.247 jiwa untuk poliklinik dan 1:231.316
jiwa untuk puskesmas pembantu, sehingga dapat dikatakan mencukupi untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat DKI Jakarta. Penjelasan lebih
lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
116
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik Per Satuan Penduduk di DKI Jakarta 2013-2015
No Indikator Tahun
2013 2014 2015 (1) (2) (5) (6) (7) 1 Jumlah puskesmas
Kecamatan 44 44 44
1.1 Rasio Puskesmas Kecamatan 1:226.588 1:224.868 1:231.316
2 Jumlah Puskesmas Kelurahan 303 303 288 2.2 Rasio Puskesmas
Kelurahan 1:32.903 1:32.654 1:231.316 3 Jumlah poliklinik 1.050 1.050 831
3.3 Rasio poliklinik 1:9.495 1: 9.423 1:12.247 Jumlah Penduduk 9.969.948 10.075.310 10.177.924
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Pembangunan prasarana kesehatan pada tahun 2015 dilakukan dengan
menambah 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah sehingga setiap wilayah
Kota/Kabupaten memiliki sekurang-kurangnya 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah.
Selain Sumah Sakit Umum Daerah, pada tahun 2015 telah dilaksanakan peningkatan
status Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan yang
merupakan Rumah Sakit Tipe D yaitu sebanyak 15 Puskesmas dari total 26
Puskesmas. Kedepannya, peningkatan status Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah
Sakit Umum tingkat Kecamatan akan dilaksanakan pada seluruh Puskesmas
Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah gambaran rumah sakit di Provinsi
DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015:
Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2015
No. Uraian 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Jumlah Rumah Sakit 158 159 159 182
2. Jumlah Penduduk 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924
Rasio 62,42 62,70 63,36 55,92 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2016
117
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Perkembangan cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di DKI
Jakarta tahun 2013-2015 telah mencapai 100%. Hal ini bermakna seluruh bayi telah
mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dengan demikian, sejak tahun 2013 hingga
tahun 2105 indikator ini telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%.
Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.26 Perkembangan Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Jumlah Kelurahan UCI 267 267 267 267 267 Jumlah Seluruh Kelurahan 267 267 267 267 267 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Cakupan Puskesmas Kecamatan
Apabila dilihat dari perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang
ada di Provinsi DKI Jakarta, maka diperoleh persentase cakupan puskesmas DKI
Jakarta. Dari data di Tabel 2.27 dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas tidak
mengalami penambahan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut
disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas 2010-2015
No. Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Jumlah puskesmas
kecamatan 44 44 44 44 44 44
2. Jumlah seluruh kecamatan
44 44 44 44 44 44
3. Cakupan puskesmas (%)
100 100 100 100 100 100
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016
Cakupan Puskesmas Kelurahan
Perkembangan cakupan puskesmas pembantu di kelurahan pada periode 2013-2015
telah menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2015 tercatat cakupan pembantu
118
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
puskesmas sebesar 107,87 persen, artinya terdapat kelurahan yang memiliki lebih dari
satu puskesmas pembantu. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.28 Cakupan Pembantu Puskesmas 2013-2015
Indikator Tahun 2013 2014 2015
(1) (4) (5) (6) Jumlah pembantu puskesmas 303 303 288 Jumlah seluruh kelurahan 267 267 267 Cakupan pembantu puskesmas (%) 113,48 113,48 107,87 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2016
2.2.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi
baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di DKI Jakarta mengalami
penurunan (lihat Gambar di bawah). Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan
dengan kondisi baik sebesar 99,92% dari total panjang jalan keseluruhan, kemudian
mengalami penurunan menjadi 97, 56% di tahun 2015.
Gambar 2.25 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta
Sumber:Dinas Bina Marga, 2016
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk
Mengacu pada Tabel 2.29 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2010
99,92
9797,56
95
96
97
98
99
100
101
2013 2014 2015
Proporsi panjang jaringanjalan dalam kondisi baik
Linear (Proporsi panjangjaringan jalan dalamkondisi baik)
119
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
rasio TPS per satuan penduduk tercatat 1.373,88 M3 per 1.000 penduduk, kemudian di
tahun 2015 menurun menjadi 1.296,93 M3 per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan
jumlah daya tapung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2010 hingga 2015,
sementara jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.
Tabel 2.29 Rasio TPS per Satuan Penduduk
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah daya tampung TPS (M3)
13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
1.373,88 1.353,55 1.338,46 1.323,99 1.310,13 1.296,93
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
2.2.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rumah Tangga Pengguna Listrik Ketersediaan listrik dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu
wilayah. Rumah tangga yang sudah tersedia fasilitas listrik dianggap sudah mampu.
Pada tahun 2015, hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta atau sebanyak 99,40
persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dan sisanya 0,54 persen rumah tangga
di DKI Jakarta menggunakan listrik non PLN, yang dapat diartikan program
pembangunan sudah menjangkau semua penduduknya, namun rumah tangga
pengguna listrik Non PLN masih di temui di semua wilayah (lihat tabel di bawah)
Tabel 2.30 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan
Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014-2015 Sumber
Penerangan Utama Sumber Penerangan Utama Jumlah
Rumah Tangga Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik
(1) (2) (3) (4) (5) Kepulauan Seribu
2014 100,00 0,00 0,00 5.575 2015 97,23 2,77 0,00 5.873
Jakarta Selatan
120
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Sumber Penerangan Utama
Sumber Penerangan Utama Jumlah Rumah Tangga Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik
2014 100,00 0,00 0,00 542.495 2015 99,69 0,31 0,00 568.148
Jakarta Timur 2014 100,00 0,00 0,00 731.435 2015 99,68 0,17 0,15 745.136
Jakarta Pusat 2014 100,00 0,00 0,00 240.654 2015 99,61 0,39 0,00 246.346
Jakarta Barat 2014 99,80 0,20 0,00 656.467 2015 99,86 0,14 0,00 666.575
Jakarta Utara 2014 99,94 0,06 0,00 455.317 2015 97,86 2,03 0,10 468.232
DKI Jakarta 2014 99,94 0,06 0,00 2.631.943 2015 99,40 0,54 0,06 2.700.310
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per 1.000 Penduduk Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun
2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010
terdapat 103 m2 tempat pemakaman umum untuk 1.000 penduduk, kemudian pada
tahun 2015 menjadi 97 m2 untuk 1.000 penduduk. Kondisi ini terjadi dikarenakan
jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dalam enam tahun terakhir tidak
mengalami peningkatan, sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.31 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1.000 Penduduk
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum (m2)
986.771 986.771 986.771 986.771 986.771 986.771
121
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
103 101 100 99 98 97
Sumber : Dinas Kehutanan, 2016
2.2.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
Dengan mengacu pada Tabel 2.32 dapat diketahui bahwa rasio jumlah Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren peningkatan
selama tahun 2010 hingga tahun 2014, namun memasuki tahun 2015 mengalami
penurunan. Pada tahun 2010 tercatat terdapat 3,82 Satpol PP untuk melayani 10.000
penduduk, menurun menjadi 3,39 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada
tahun 2015.
Sedangkan untuk cakupan patroli petugas Satpol PP selama tahun 2010
hingga tahun 2015 telah melebihi SPM (3x dalam 24 jam). Pada tahun 2015 cakupan
patroli Satpol PP di DKI Jakarta adalah 35 kali patroli dalam 24 jam.
Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama
tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2010
tercatat 18,67 per 10.000 penduduk, sementara pada tahun 2015 tercatat 17,76 per
10.000 penduduk. Hal ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah linmas di tahun 2013
hingga tahun 2015 disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.
Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2010 hingga
tahun 2015 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 89,52% pada tahun 2010,
menjadi 84,42% di tahun 2011, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun
2012 dan 2013 yakni menjadi 42,46 dan 41,57%. Memasuki tahun 2014 mengalami
peningkatan menjadi 58,49% dan kembali meningkat menjadi 89,49% di tahun 2015.
Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak terselesaikan berada
di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan hanya 276 kasus
yang terselesaikan.
122
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Frekuensi kebakaran sesuai waktu tanggap (response time) di DKI Jakarta
telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri No.
69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (respon rate) sebesar 75%, sementara itu
sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 waktu tanggap di DKI Jakarta telah mencapai
lebih dari 95%. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.32 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
A Jumlah polisi pamong praja
3.670 4.416 4.353 4.100 4.091 3.452
B Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
C
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
3,82 4,53 4,41 4,11 4,06 3,39
2
Cakupan patroli petugas Satpol PP
31,3 31,36 31,3 34,36 34,98 35,93
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%)
A Jumlah linmas 17.933 18.138 22.909 22.906 19.795 18.074
B Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
C
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
18,67 18,60 23,23 22,98 19,65 17,76
4 Penegakan PERDA
A
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA
111 130 76 276 403 332
B Jumlah pelanggaran perda
124 154 179 664 689 371
C Penegakan PERDA 89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49%
123
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
A
Jumlah penyelesaian pelanggaran K3
111 130 76 276 403 332
B Jumlah pelanggaran K3
124 154 179 664 689 371
C
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
89,52% 84,42% 42,46% 41,57% 58,49% 89,49%
7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran(%)
A Jumlah mobil pemadam kebakaran
4 22 46 67 82 121
Mobil Pompa 2.500 L 1 1 16 28 32 49
Mobil Pompa 4.000 L 2 2 11 20 31 46
Mobil Pompa 10.000 L 1 19 19 19 19 26
B Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
C
Cakupan pelayanan bencana kebakaran
0,0000416% 0,0002256% 0,0004664% 0,0006720% 0,0008193% 0,0011889%
8 Frekuensi kebakaran sesuai response time
A
Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap
690 909 1018 984 1088 1547
B Jumlah kasus kebakaran
708 953 1039 997 1094 1569
C
Frekuensi kebakaran sesuai response
97,46% 95,38% 97,98% 98,70% 99,45% 98,60%
124
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 time
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta
2.2.2.1.6. Urusan Sosial
Sarana Sosial
Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan
sarana sejenis lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta sejak
tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Tahun 2011 dan 2012
merupakan tahun dengan sarana sosial terbanyak, yakni 606 sarana sosial. Memasuki
tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 537, hingga tahun 2015 kembali mengalami
penurunan menjadi 427 sarana sosial. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada
Gambar di bawah ini.
Gambar 2.26 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Orang)
Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang,
keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat
menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan
wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
0100200300400500600700
2010 2011 2012 2013 2014 2015
499
606 606537
427 427Sarana Sosial (Panti Asuhan,Panti Jompo dan PantiRehabilitasi)
125
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan
kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau
menguntungkan.
Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 10.088 orang,
kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 15.113 orang, memasuki tahun 2015
menurun menjadi 11.650.
Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah
meningkatkan kualitas pelayanan sarpras rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan
dan pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin dan pembinaan
mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.33 Penanganan PMKS
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan 6.245 12.127 12.513 16.400 19.741 18.585
PMKS yg memperoleh bantuan sosial 16,12% 31,31% 32,31% 42,34% 50,97% 47,98%
Jumlah PMKS yang ada 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732 38.732 Jumlah PMKS yang tertangani 10.088 10.777 9.692 12.287 15.113 11.650
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
26,05% 27,82% 25,02% 31,72% 39,02% 30,08%
Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2.2.2.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.2.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang
memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan
sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Salah satu indikator yang
dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap
penduduk usia kerja. Pada tahun 2016, TPAK DKI Jakarta mencapai 68,79 persen. Hal
126
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir 69 orang
diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 31 persen adalah bukan
angkatan kerja. Bila dibandingkan tahun 2015, TPAK DKI Jakarta mengalami
penurunan sebesar 3,81 poin.
Tabel 2.34 Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-2016
2014 2015 2016
Angkatan Kerja 68,49 72,60 68,79
Bukan Angkatan Kerja 31,51 27,40 31,21
Jumlah 100,00 100,00 100,00
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS
Selanjutnya indikator yang memberikan informasi tentang jumlah angkatan
kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran yaitu tingkat pengangguran
terbuka yang merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan
kerja. Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. TPT tahun 2014 tercatat 9,84 persen, angka tersebut menurun menjadi 8,36
persen pada tahun 2015, kemudian menurun lagi menjadi 5,77 persen pada tahun
2016.
Tabel 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 2014-2016
Tahun Laki-laki Perempuan Total
2014 9,63 10,17 9,84
2015 7,77 9,25 8,36
2016 6,80 4,20 5,77
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta 2016, BPS
2.2.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada
umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam
proses pembangunan.
127
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan selain digunakan untuk melihat labour supply,
juga digunakan untuk melihat kesejajaran perempuan dan laki-laki yang dapat
menyebabkan penghapusan ketidaksamaan peran dalam masyarakat terutama dalam
pasar tenaga kerja. Jika dicermati menurut jenis kelamin, selama periode 2015-2016,
TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 3,53 poin (58,11 persen tahun 2015
menjadi 54,58 persen pada tahun 2016). Dalam perspektif kedepan, Pemerintah DKI
Jakarta perlu mengupayakan agar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
dapat meningkat, sehingga peran perempuan dalam pasar tenaga kerja mendapat
kesejajaran dengan laki-laki.
Tabel 2.36 Partisipasi angkatan kerja perempuan di DKI Jakarta Tahun 2014-2016 Kegiatan Utama 2014 2015 2016
Angkatan Kerja 51,85 58,11 54,58 - Bekerja 89,83 90,75 95,80
- Mencari Kerja 10,17 9,25 4,20
Bukan Angkatan Kerja 48,15 41,89 45,42 - Sekolah 18,00 22,41 18,65
- Mengurus Rumah Tangga 78,32 72,29 77,67
- Lainnya 3,68 5,30 3,68
Jumlah (AK + BAK) 100,00 100,00 100,00 Sumber: Sakernas Februari 2014-2016, dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS 2016
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (%) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Rasio KDRT adalah jumlah
KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio
KDRT di DKI Jakarta mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2014.
128
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.37 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah KDRT
543 768 818 825 966 897
Jumlah rumah tangga
2.518.502 2.547.733 2.576.518 2.604.752 2.632.338 2.659.205
Rasio KDRT 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan
Penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 telah diselesaikan seluruhnya. Hal
ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada isu
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan secara numerik disajikkan
dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.38 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan
Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan 935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak 935 1.381 1.429 1.517 1.612 1.736
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta
2.2.2.2.3. Urusan Pangan
Berdasarkan Tabel 2.39 dapat diketahui bahwa Indikator kinerja urusan pangan di DKI
Jakarta sudah menunjukkan arah yang positif. Tahun 2014 telah dikeluarkan Peraturan
Gubernur tentang ketahanan pangan. Sementara itu ketersediaan pangan utama sejak
tahun 2012 hingga tahun 2015 telah mencapai lebih dari 100%, yang artinya
129
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
ketersediaan pangan utama selama empat tahun terakhir telah melebihi angka jumlah
penduduk DKI Jakarta. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Pangan
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 1. Regulasi
Ketahanan Pangan
- - 1 Pergub -
2. Ketersediaan Pangan Utama
A Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)
1.427.400.000 1.228.989.924 1.226.297.700 1.162.728.156
B Jumlah penduduk 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
C Ketersediaan pangan utama 144,74 % 123,27 % 121,71 % 114,24 %
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,dan Pertanian DKI Jakarta, 2016
Ketersediaan sumber bahan pangan yang tersedia di Jakarta hanya padi.
Untuk jagung dan kedelai produksi yang dihasilkan sangat kecil, bahkan beberapa kali
hasil produksinya 0. Dilhat dari data produksi padi DKI Jakarta, tren produksi dari
2012-2015 memiliki tren yang cenderung menurun. Meskipun bahan makanan utama
penduduk DKI Jakarta adalah dari padi namun jarang terlihat secara langsug
bagaimana proses budidaya tanaman padi di sawah. Kegiatan pertanian di Jakarta
tidak dilakukan dengan basis lahan namun dengan teknologi. Salah satu contohnya
adalah pertanian hidroponik yang dikemas dalam produk wisata atau agro wisata.
Hal tersebut ditunjukkan dengan kembali meningkatnya produktivitas padi pada tahun
2015.
Terdapat beberapa kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan di DKI
Jakarta antara lain keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pasokan pangan dari
daerah lain, semakin meningkatnya jumlah penduduk, terbatasnya akses informasi
ketahanan pangan; serta pola konsumsi beras. Salah satu usaha untuk
mengembangkan ketahanan pangan di DKI Jakarta adalah melalui kebijakan impor
beras. Strategi yang dapat dikembangkan meliputi pengembangan dan peningkatan
intensitas jaringan kerjasama, peningkatan kapasitas distribusi pangan, pembangunan
sistem cadangan pangan, serta pengembangan diversifikasi dan konsumsi. Berikut
data dari produksi dan produktivitas padi di DKI Jakarta.
130
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.2.4. Urusan Lingkungan Hidup
Pencemaran Status Mutu Air
Terkait indikator pencemaran status mutu air yang merupakan tolok ukur kinerja
pemantauan pencemaran status mutu air di seluruh kawasan permukiman atau industri
dan sumber mata air tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang
tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 pemantauan hanya terlaksana sebanyak 23% dari
keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kemudian pada
tahun 2015 pelaksanaan pemantauan meningkat signifikan menjadi 86% dari
keseluruhan kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya pengendalian terhadap pencemaran sumber air yang lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2010. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
perlu terus meningkatkan kinerja cakupan pemantauan, sehingga seluruh kawasan
permukiman atau industri dan sumber mata air dapat dipantau status mutu air-nya. Hal
ini sejalan dengan amanah Permen LH No.19/2008 tentang SPM, bahwa indikator
SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, nilai pencapaian
secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan batas waktu pencapaian secara
bertahap sampai dengan tahun 2013. Adapun data pencemaran status mutu air
disajikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.40 Pencemaran Status Mutu Air
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber daya air yang dipantau mutu airnya 75 161 221 226 231 287
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air 332 332 332 332 332 332
Pencemaran status mutu air 23% 48% 67% 68% 70% 86% Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, 2016
Cakupan Periode Pemantauan Status Mutu Air
Data cakupan periode pemantauain status mutu air sepanjang tahun 2010-2015
menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2012 dan tahun 2014 telah dilakukan seluruh
periode pemantauan badan air sesuai jumlah periode pemantauain badan air yang
harus dipantau. Sementara tahun 2010, 2011, 2013 dan 2015 jumlah periode
131
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pemantauan badan air masih belum dilakukan sesuai jumlah periode yang harus
dipantau. Penjelasan secara numerik dapat disimak pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.41 Pemantauan Badan Air Indikator
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah periode pemantauan badan air (13 sungai, 40 situ, 267 titik air tanah, 45 titik air laut)
7 10 12 11 12 8
Jumlah periode pemantauan badan air yang harus dipantau (sungai, situ, air tanah, air laut)
12 12 12 12 12 12
Pemantauan badan air 58% 83% 100% 92% 100% 67% Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal (Jumlah Perusahaan yang di Awasi)
Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Provinsi DKI Jakarta masih belum
terlaksana 100%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun
2015 sebanyak 47% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL (Tabel 2.42). Meski
demikian, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang hanya
sebanyak 38% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL.
Tabel 2.42 Pengawasan Terhadap Amdal
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) yang diawasi
1.064 1.152 1.234 1.827 1.674 2.302
Jumlah kegiatan usaha yang mempunyai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) 2.811 3.338 3.651 3.982 4.415 4.899
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan (AMDAL) 38% 35% 34% 46% 38% 47%
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta
Persentase Luas Permukiman Yang Tertata
Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui bawah persentase luas permukiman yang
tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami penurunan.
Pada tahun 2010 tercatat sebesar 0,29% menjadi 0,14% pada tahun 2015. Sehingga
dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu
menitikberatkan penyelesaian persoalan penataan permukiman.
132
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.43 Luas Permukiman yang Tertata
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Luas area permukiman tertata (ha) (Perhitungan SIPPT Perumahan & Apartemen)
89,67 251,96 175,07 950,91 128,87 39,48
Luas area permukiman keseluruhan (ha) (Sumber: Zona Kuning RDTR)
30.594,00 30.594,00 30.594,00 30.594,00 28.911,00 28.911,00
Persentase Luas permukiman yang tertata 0,29 0,82 0,57 3,11 0,45 0,14
Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta
Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum lingkungan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2015 telah
menunjukkan capaian kinerja yang positif. Selama lima tahun, persentase penanganan
penegakan hukum lingkungan telah mencapai angka 100%, kecuali pada tahun 2014
yang mencapai 94% (Tabel 2.44). Hal ini bermakna Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
berhasil menyelesaikan setiap kasus lingkungan yang terjadi.
Tabel 2.44 Penegakan Hukum Lingkungan
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah kasus lingkungan yang ditangani pemda 87 61 59 70 271 147
Jumlah kasus lingkungan yang ada 87 61 59 70 288 147 Penanganan Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 100% 100% 94,00% 100% Sumber Dinas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, 2016
Persentase Penanganan Sampah
Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2010-2015
telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase
penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap
tahunnya. Tahun 2010 persentse penanganan sampah tercatat 79,83% dari 6.341 ton
produksi sampah, kemudian di tahun 2015 penanganan sampah meningkat menjadi
91,10% dari 7.046 ton produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik
di bawah ini.
133
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gambar 2.27 Persentase Penanganan Sampah Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2016
2.2.2.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Secara umum, capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan
catatan sipil di DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015
mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan Indikator cakupan penerbitan kartu
keluarga yang meningkat signifikan sejak tahun 2011 sebesar 76,37% menjadi 96,26%
di tahun 2015. Begitu pula dengan cakupan penerbitan kartu tanda penduduk yang
semula tercatat 66,92% pada tahun 2011, menjadi 98,52% di tahun 2015. Kedua
indikator tersebut telah mendekati SPM yakni sebesar 100%. Adapun indikator
penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base
kependudukan skala provinsi telah terpenuhi selama tahun 2011 hingga tahun 2015.
Meskipun secara numerik mengalami peningkatan setiap tahun, kinerja urusan
administrasi kependudukan dan catatan sipil masih perlu terus menerus melakukan
perbaikan-perbaikan kinerja. Pada indikator rasio pasangan berakte nikah tahun 2015
tercatat hanya sebesar 1,68%, sehingga masih terdapat 94,2% pasangan nikah yang
belum memiliki akte nikah. Sementara itu jumlah penerbitan akte kelahiran pada tahun
2015 sebesar 89,24%. Kondisi demikian menggambarkan pada tahun 2015 terdapat
89% kelahiran dari pasangan yang belum memiliki akte nikah. Untuk indikator cakupan
penerbitan kutipan angka kematian selama periode 2011 hingga 2015 jumlah kematian
yang terjadi selalu lebih tinggi dari kutipan akta kematian yang diterbitkan. Pada tahun
2011 cakupan penerbitan kutipan angka kematian tercatat 18,52%, kemudian menjadi
18,48% di tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.
79,83%76,62%
76,88%
80,99%
81,21%
91,10%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Persentasepenanganansampah
134
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Indikator Tahun 2013 2014 2015
A. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Jumlah KK yang diterbitkan 2.887.614 2.988.723 3.155.973
Jumlah kepala keluarga 3.066.183 3.126.634 3.278.665
Cakupan penerbitan kartu keluarga 94,18% 95,59% 96,26%
B. Rasio Pasangan Berakte Nikah
Jumlah pasangan nikah berakte nikah 70.848 69.362 82.173
Jumlah keseluruhan pasangan nikah 4.789.741 4.800.219 4.891.137
Rasio pasangan berakte nikah 1,48% 1,44% 1,68%
C. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Jumlah KTP diterbitkan 6.814.295 6.906.736 7.056.064
Jumlah penduduk wajib KTP 7.161.915 7.132.512 7.162.212
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk 95,15% 96,83% 98,52%
D. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah
diterbitkan 249.050 127.962 130.544
Jumlah kelahiran yang terjadi 146.280 156.539 146.284
Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran 170,26% 81,74% 89,24%
Jumlah kutipan akta kematian yang telah
diterbitkan
7.414 7.734 9.185
Jumlah kematian yang terjadi 41.616 49.941 49.710
Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 17,82% 15,49% 18,48%
E. Ketersediaan Data Base Skala Provinsi Ketersediaan database kependudukan skala
provinsi ada ada ada
F. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
2.2.2.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
selama kurun waktu 2014 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014
tercatat 0,019, kemudian meningkat menjadi 0,146 di tahun 2015. Namun angka
135
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
tersebut masih menunjukkan kecilnya kelompok binaan dibandingkan dengan jumlah
LPM yang ada.
Untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan tren dalam
dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat 36.672 kemudian menurun menjadi
30.003 pada tahun 2015. Sedangkan Jumlah LPM berprestasi selama tahun 2011
hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan tren. Pada tahun 2011 tercatat 4,49
kemudian menjadi 13,48 pada tahun 2015. Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2011 hingga 2014 mengalami
penurunan tren, pada tahun 2011 tercatat 86,18, kemudian meningkat menjadi 92,79 di
tahun 2012. Memasuki tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 92,08 dan kembali
menurun di tahun 2014 menjadi 87,69.
Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
mengalami peningkatan siginifikan dari tahun 2011 hingga 2013, tercatat tahun 2011
sebesar 1,65 menjadi 18,94 di tahun 2013. Namun kemudian kembali menurun
menjadi 13,81 di tahun 2014 dan meningkat 0,32 poin menjadi 14,13.
Pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat mengalami
penurunan signifikan, tahun 2013 tercatat sebesar 99,17, kemudian tahun 2015
menurun menjadi 1,49. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah kelompok
binaan LPM - - - 5 39
Jumlah LPM 267 267 267 267 267 Rata-rata jumlah
kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
0 0 0 0,019 0,146
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah kelompok
binaan PKK 877.448 86.394 96.566 97.914 95.409
Jumlah PKK 311 311 315 267 318 Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK
282.138 27.779 30.656 36.672 30.003
3 LPM Berprestasi Jumlah LPM
berprestasi 12 18 24 30 36
136
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah LPM 267 267 267 267 267 LPM Berprestasi 4,49 6,74 8,99 11,24 13,48 4 PKK Aktif Jumlah PKK aktif 87.448 86.394 96.566 97.914 95.409 Jumlah PKK 311 311 315 267 318 PKK aktif 28.118 27.779 30.656 36.672 30.003 5 Posyandu Aktif Jumlah
Posyandu aktif 3.655 3.987 3.987 3.825
Total Posyandu 4.241 4.297 4.330 4.362 Posyandu aktif 86,18% 92,79% 92,08% 87,69% 6 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Swadaya
masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat
27.839.500 1.096.324.750 5.132.686.103 5.958.115.035 2.265.728.595
Total Program Pemberdayaan Masyarakat
1.686.495.000 51.961.350.000 27.105.233.000 43.137.514.550 16.029.459.019
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
1,65 2,11 18,94 13,81 14,13
7 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Program
pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat
4.005 3.928 1.670 0 39
Total pasca program pemberdayaan masyarakat
5.340 4.909 1.684 0 2.612
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
75,00 80,02 99,17 0 1,49
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
137
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluaga Berencana
Rasio Akseptor KB Per 1000 Pasangan Usia Subur
Tren perkembangan Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS)
menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2010 tercatat sebesar 35,87, yang
bermakna terdapat 35 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS, mengalami
peningkatan menjadi 42,86 di tahun 2011. Memasuki tahun 2012 mengalami
penurunan setiap tahun, hingga pada tahun 2015 tercatat 31,14 atau terdapat 31 PUS
yang menggunakan KB dari 1.000 PUS. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2.47 Rasio Akseptor KB
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah akseptor KB
439.723 545.181 462.574 440.694 440.694 423.874
Jumlah pasangan usia subur
1.225.738 1.271.940 1.311.842 1.331.804 1.376.384 1.361.094
Rasio akseptor KB
35,87% 42,86% 35,26% 33,09% 32,02% 31,14%
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Cakupan Peserta KB Aktif
Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah menunjukkan capaian
yang positif. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM
cakupan peserta KB Aktif ditetapkan sebesar 65% dari total pasangan usia subur.
Dengan demikian, sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 cakupan peserta KB aktif di
DKI Jakarta telah melampaui SPM. Penjelasan secara numerik dapat disimak dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 2.48 Cakupan Peserta KB Aktif
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah peserta program KB aktif
1.225.738 1.034.121 1.067.522 1.050.086 1.108.841 1.082.195
Jumlah pasangan 1.009.579 1.271.940 1.311.842 1.331.804 1.376.384 1.361.094
138
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 usia subur Cakupan peserta KB aktif
121,41% 81,30% 81,38% 78,85% 80,56% 79,51%
Sumber : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2.2.2.2.8. Urusan Perhubungan
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke DKI Jakarta
dapat dibagi menjadi 4 transportasi utama, yaitu: i) bis; ii) kereta api; iii) kapal laut; dan
iv) pesawat udara.
Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari DKI Jakarta didominasi
oleh angkutan umum jenis bis. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan
angkutan umum kapal laut terus menurun jumlahnya sejak 2010 dengan rata-rata
penurunan hingga tahun 2015 sebesar 8,64%. Sebaliknya dengan keberangkatan
melalui pesawat udara, jumlah penumpang pesawat udara mengalami tren
peningkatan dari tahun 2011 dengan rata-rata peningkatan hingga tahun 2015 sebesar
36%.
Tabel 2.49 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arus Kedatangan Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota)
148.755.926 128.158.499 152.847.697 175.203.781 224.243.608 270.756.043
Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)
200.146 224.259 210.159 211.131 174.345 158.255
139
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma)
83.785 85.466 79.173 16.710 825.295 1.810.896
Arus Keberangkatan Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis
86.937.488 114.783.824 111.251.687 112.522.624 111.969.896 102.950.384
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar kota)
9.136.030 8.325.805 6.501.315 7.356.024 8.624.481 8.977.797
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok)
205.532 202.961 186.853 175.259 141.904 129.456
Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat udara(Halim Perdana Kusuma)
89.059 92.114 81.359 22.443 824.569 1.586.445
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2016
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta nilainya
berfluktuatif dalam periode 2010-2015. Pada periode 2010-2011 dan 2012-2013 jumlah
orang/barang yang terangkut mengalami peningkatan. Sementara itu dalam periode
2011-2012 dan 2013-2015 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami penurunan
hingga pada tahun 2015 mencapai 102, 95 juta.
Pada indikator orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal
jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam periode 2010-2015. Hal tersebut
menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal
di dalam Provinsi DKI Jakarta. Pada periode 2010-2015, jumlah orang/barang yang
melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal rata-rata meningkat 9,25%.
140
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.50 Jumlah Arus orang dan Barang
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Jumlah penumpang Transjakarta)
86.937.487 114.769.431 111.260.869 112.522.638 111.630.305 102.950.384
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal pertahun
287.160.026 300.788.852 324.381.622 352.512.991 401.402.743 446.086.968
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Rasio Ijin Trayek Per Jumlah Penduduk
Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat DKI Jakarta perlu adanya trayek
angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Perkembangan
rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk sempat mengalami penurunan dari tahun
2010 hingga tahun 2012. Sejak tahun 2013, rasio ijin trayek terus mengalami
peningkatan dengan ditambahnya jumlah trayek-trayek baru dimana pada tahun 2015
telah mencapai 1.083 trayek. Dengan penambahan trayek tersebut, pada tahun 2015
rasio trayek per jumlah penduduk mencapai 1:9.398.
Tabel 2.51 Rasio Ijin Trayek
Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan
472 478 371 387 415 1.083
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
Rasio ijin trayek 1:20.425 1:20.402 1:26.582 1:25.762 1:24.278 1:9.398 Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Jumlah Pelabuhan Udara, Jumlah Terminal Bus dan Jumlah Stasiun Kereta Api
Keberadaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen utama untuk
mendukung kelancaran sektor transportasi di DKI Jakarta. Jumlah infrastruktur
transportasi sejak tahun 2010 hingga 2015 tidak mengalami perubahan baik untuk
141
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis barang. Khusus untuk terminal bis
penumpang mengalami penurunan, hal ini disebabkan pembebasan aset Terminal
Lebak Bulus dalam rangka pembangunan stasiun MRT di Lebak Bulus.
Tabel 2.52 Jumlah Pelabuhan
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Pelabuhan Laut 12 12 12 12 12 12
Jumlah Pelabuhan Udara 1 1 1 1 1 1
Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang 18 18 18 18 17 17
Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang 2 2 2 2 2 2
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Jumlah kendaraan yang menguji KIR Angkutan Umum didominasi oleh mobil barang
dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2015 sebanyak 342.109
kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah terbesar kedua yang mengikuti uji KIR
adalah mobil bus dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2015
sebanyak 54.150. Jumlah total kendaraan yang mengikuti uji KIR sendiri berfluktuatif
sejak tahun 2010 hingga 2015. Pada periode tersebut jumlah kendaraan yang
mengikuti uji KIR terbanyak tercatat pada tahun 2013.
Untuk biaya uji KIR telah mengalami penyesuaian biaya pada tahun 2013 untuk
seluruh angkutan umum. Penyesuaian biaya tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat
dibandingkan dengan biaya pada tahun 2012.
Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum a Kendaraan Kanjen
IV 2.085 20.348 28.463 27.033 24.461 20390
b Kendaraan
Penumpang Umum 8.266 10.543 23.850 34.233 42.948 48239
c Mobil Barang 150.689 228.966 328.381 357.878 325.600 342109
d Mobil Bus 21.186 37.677 52.429 53.254 53.914 54150
142
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 e Kereta Gandengan - 0 30 11 18 0
f Kereta Tempelan 2.317 19.534 23.586 24.101 31.712 15015
g Kendaraan Khusus 3.462 23.483 29.262 31.417 30.128 20185
h Total 188.005 340.551 486.001 527.927 508.781 500.088
2. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp) a Mobil Barang, mobil
bus, dan kendaraan
khusus (per
kendaraan per 6
bulan)
40.000 40.000 40.000 87.000 87.000 87.000
b Kereta
tempelan/gandengan
(per kendaraan per 6
bulan)
35.000 35.000 35.000 87.000 87.000 87.000
c Kendaraan jenis
IV/kendaraan
bermotor roda 3
25.000 25.000 25.000 71.000 71.000 71.000
d Mobil penumpang
umum 30.000 30.000 30.000 62.000 62.000 62.000
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang terus meningkat walaupun
sempat mengalami penurunan di tahun 2013. Penambahan panjang jalan di DKI
Jakarta dalam periode 2010-2015 mencapai 2% per tahun. Sementara itu
pertumbuhan jumlah kendaraan di DKI Jakarta mencapai 9% per tahun. Dilihat dari
rasio penjang jalan terhadap kendaraan juga mengalami penurunan dari tahun 2010
sampai dengan 2015.
143
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.54 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Panjang jalan 6.543.997 6.866.041 6.955.842 6.875.963 6.955.842 n/a
a) Tol 112.960 123.481 123.731 123.481 123.731 n/a
b) Negara 163.780 142.647 152.516 152.517 152.576 n/a
c) Provinsi 6.267.257 6.599.913 6.681.445 6.599.965 6.681.446 n/a
Jumlah
kendaraan 11.997.519 13.347.802 14.618.313 16.072.869 17.523.967 18.668.056
Rasio panjang
jalan per jumlah
kendaraan
0,55 0,51 0,48 0,43 0,40 -
Rasio panjang
jalan per jumlah
kendaraan
0,57 0,52 0,48 0,43 0,4 0,36
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta
2.2.2.2.9. Urusan Komunikasi Dan Informatika
Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk
memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan
melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi
bagian dari Program Universal Service Obligation (USO) atau kewajiban pelayanan
universal.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat
saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu
sesaat (realtime). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat
(rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek
informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang
lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah
rumah tangga yang menggunakan internet baik di warnet, kantor, sekolah dan tempat
lainnya mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga 2015. Penjelasan lebih rinci
dapat disimak dalam tabel di bawah ini.
144
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah jaringan komunikasi
Telepon Rumah
a Jumlah rumah tangga yang
memiliki telepon rumah 705.163 674.065 546.852 499.889 494.177 495.860
b Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159
2.526.784
2.616.392
2.631.943 2.700.310
c Persentase Rumah tangga
yang memiliki telpon rumah 27,35% 26,69 21,64 19,19 18,78 18,36
HP
a Jumlah rumah tangga yang
menguasai HP 2.389.379 2.425.299 2.444.936 2.561.753 2.559.346 2.235.996
b Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159 2.526.784 2.616.392 2.631.943 2.700.310
c Persentase Rumah tangga
yang menguasai HP 92,69 96,05 96,76 97,91 97,24 82,81
2 Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/desktop/notebook a Jumlah Rumah Tangga yang
memiliki
komputer/desktop/notebook
663.883 761.690 834.182 842.183 910.800 997.721
b Jumlah rumah tangga 2.578.357 2.525.159
2.526.784
2.616.392
2.640.000 2.700.310
c Rumah Tangga yang memiliki
komputer/desktop/notebook 25,75 30,16 33,01 32,19 34,5 36,95
3 Penggunaan Internet a Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di
warnet (%)
33,02 40,18 39,95 29,54 25,05 n/a
b Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di
kantor (%)
28,91 28,72 33,40 29,87 33,01 n/a
c Jumlah rumah tangga yang
menggunakan internet di
sekolah (%)
7,64 9,19 12,84 9,00 10,67 n/a
d Jumlah rumah tangga yang 4,24 78,69 85,55 11,44 15,24 n/a
145
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 menggunakan internet di
tempat lainnya (%)
Sumber : Jakarta Dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
2.2.2.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukkan untuk
memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya
bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar
dalam penyerapan tenaga kerja.
Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu
2010 hingga 2015 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2010 tercatat
sebesar 66,75%, meningkat menjadi 74,98% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat
masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi
Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena
dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi
terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM
di DKI Jakarta selama kurun waktu 2010 hingga 2015 tercatat sebesar 92,67%.
Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Persentase Koperasi Aktif a Jumlah koperasi aktif 4.990 5.129 5.289 5.579 5.645 6.016
b Jumlah seluruh koperasi 7.476 7.612 7.775 7.775 7.928 8.024
c Persentase koperasi aktif 66,75% 67,38% 68,03% 71,76% 71,20% 74,98%
2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM a Jumlah Usaha Mikro 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715 92.715
b Jumlah Usaha Kecil 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741 683.741
146
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 c Jumlah seluruh UKM (mikro,
kecil dan menengah) 837.905 837.905 837.905 837.905 837.905 837.905
d Persentase Usaha Mikro dan
Kecil terhadap seluruh UKM 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67% 92,67%
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan DKI Jakarta
2.2.2.2.11. Urusan Penanaman Modal
Jumlah nilai investasi PMDN berskala nasional di DKI Jakarta pada tahun 2010
tercatat sebesar Rp 4,589 triliun. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan
hingga mencapai Rp 9,256 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 nilai
investasi PMDN berskala nasional mengalami penurunan hingga mencapai Rp 5,754
triliun. Nilai investasi PMDN berskala nasional di tahun 2014 kembali mengalami
kenaikan, namun kembali kembali turun di tahun 2015 dengan nilai investasi PMDN
berskala nasional sebesar Rp. 15,512 triliun.
Nilai investasi PMA berskala nasional di DKI Jakarta juga mengalami fluktuasi
dalam periode 2010-2015. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan
nilai investasi mencapai Rp. 57,863 triliun. Sementara nilai investasi terendah tercatat
pada tahun 2013 dengan nilai investasi mencapai Rp. 24,443 triliun.
Apabila dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja, maka dapat dilihat bahwa
penyerapan tenaga kerja asing lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja lokal.
Walaupun demikian pada tahun 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja
lokal sehingga melampaui jumlah tenaga kerja asing. Meski demikian, apabila melihat
trennya penyerapan tenaga kerja lokal cenderung lebih berfluktuatif dibandingkan
dengan penyerapan tenaga kerja asing yang trennya cenderung positif.
147
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Penanaman Modal
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) a Jumlah
PMDN 82 67 50 98 109 186
b Jumlah PMA 859 950 1.071 2.148 2.870 3.096
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) a PMDN 4.598.516.500.000 9.256.403.400.000 8.540.071.000.000 5.754.462.700.000 17.811.427.900.000 15.512.725.000.000 b PMA 57.863.427.700.000 43.416.709.200.000 36.969.487.200.000 24.443.386.830.000 48.363.513.040.000 45.242.406.250.000 3 Jumlah daya serap tenaga kerja dari PMA dan PMDN a Tenaga
kerja lokal 631 38.909 4.415 13.451 7.065 9.631
b Tenaga kerja asing 21.011 30.814 41.935 57.040 52.227 82.059
4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
n/a 4.657.886.900.000 -716.332.400.000 -2.785.608.300.000 12.056.965.200.000 -2.298.702.900.000
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
148
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.2.12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
Perkembangan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja
urusan Kepemudaan dan Olah Raga periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
No Indikator Tahun
2013 2014 2015 (1) (2) (6) (7) (8) 1 Jumlah kegiatan kepemudaan 82 107 6
2 Jumlah kegiatan olahraga 99 101 9
3 Lapangan olahraga (selain milik swasta)
Jumlah lapangan olahraga 52 52 51
Sumber : Dinas Olah raga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
2.2.2.2.13. Urusan Statistik
Buku Provinsi dalam angka dan Kota Dalam Angka selama periode 2009-2016
selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor
pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri
serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait
Provinsi DKI Jakarta serta Kota/Kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yang dapat
digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan
informasi yang akurat atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga
ketersediaan Buku PDRB kabupaten/kota dan Buku PDRB Provinsi DKI Jakarta
selama periode 2009-2014 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro
hasil pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Informasi
lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Statistik
Indikator Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Buku ”kabupaten/kota dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”PDRB kabupaten/kota” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”Provinsi dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”PDRB Provinsi” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
149
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.2.14. Urusan Kebudayaan
Selama kurun waktu 2010 hingga 2015 indikator kebudayaan cenderung menunjukkan
capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelestarian benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah mencapai 100% selama tahun 2010-
2015. Namun demikian, untuk capaian indikator penyelenggaraan fastival seni dan
budaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jumlah penylenggaraan tertinggi pada
tahun 2013 sebanyak 481 festival, kemudian jumlah penyelenggaraan terendah pada
tahun 2015 sebanyak 254 festival. Lebih lanjut disampaikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Penyelenggaraan
festival seni dan budaya
381 342 287 481 397 254
2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
18 18 18 18 18 18
3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan a Jumlah benda, situs
dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
19.342 19.342 19.342 19.342 19.342 19.342
b Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah
19.342 19.342 19.342 19.342 19.342 19.342
c Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : BPS DKI Jakarta
2.2.2.2.15. Urusan Perpustakaan
Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan
minat dan budaya gemar membaca masyarakat DKI Jakarta. Upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan
menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat.
Sementara itu, total jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan selama tahun
2012-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat 945.943 koleksi,
150
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH meningkat menjadi 2.131.649 di tahun 2015. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
2.2.2.3. Fokus Urusan Pilihan
2.2.2.3.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan
Tren produksi ikan (tangkap dan budidaya) DKI Jakarta selama periode 2010-
2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat 188.442,46 ton, meningkat
menjadi 297.173,39 ton pada tahun 2015.
Selain itu, jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta per kapita sudah
menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2012-2014 dengan jumlah konsumsi ikan
yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun pada tahun 2015, target konsumsi ikan
per kapita DKI Jakarta belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan peningkatan
jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan
dengan peningkatan target daerah.
Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan
cakupannya. Pada tahun 2014 hanya 13,48 persen nelayan yang dibina, kemudian
mengalami penurunan menjadi 7,87 persen pada tahun 2015.
2.2.2.3.2. Urusan Pariwasta
Jumlah kunjungan wisata di DKI Jakarta menunjukkan kenaikan jumlah setiap
tahunnya dalam periode 2010-2015. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011-
2012 dengan peningkatan kunjungan wisata sebesar 8,85%. Apabila dirata-rata
selama periode 2010-2015 kenaikan kunjungan wisata sebesar 4,66% per tahun.
Tabel 2.61 Kunjungan Wisata
Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kunjungan wisata 1.892,9 2.003,9 2.125,5 2.313,7 2.319,3 2.372,4 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
151
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.3.3. Urusan Pertanian
Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima
petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam
persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-
barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk
konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun
makna besaran nilai tukar petani yakni :
• NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar
dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari
pengeluarannya.
• NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga
produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang
konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
• NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif
lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.
Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Mengacu pada Tabel di bawah dapat diketahui bahwa NTP di DKI Jakarta pada tahun
2013 tercatat sebesar 100,81, hal ini bermakna pada tahun 2013 petani di DKI Jakarta
mengalami surplus. Namun angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2014
menjadi 97,22 dan mengalami peningkatan sebesar 1,55 di tahun 2015 menjadi 98,77.
Sehingga pada tahun 2015 nilai tukar petani mengalami defisit 1,23.
Tabel 2.62 Rasio Nilai Tukar Petani
Indikator Tahun
2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4)
Indeks yang diterima petani (lt) 109,46 114,1 118,5 Indeks yang dibayar petani (lb) 108,58 117,37 119,97 Rasio Nilai tukar petani 100,81 97,22 98,77
Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
2.2.2.3.4. Urusan Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di DKI
Jakarta. Kontribusi sektor perdagangan sendiri dalam periode 2010-2015 terhadap
152
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 16%. Nilai tambah dari sektor perdagangan
jumlahnya terus meningkat dari Rp. 180,82 triliun menjadi Rp. 330,32 triliun pada tahun
2015. Walaupun demikian persentase kenaikan nilai tambah dari sektor perdagangan
mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2015, persentase kenaikan nilai tambah
turun dari 16,93% menjadi 16,15%.
153
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
No Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.)
a Atas dasar harga berlaku 180.815.085,9 207.488.863,0 224.375.960,0 261.040.403,0 304.598.489,0 330.319.573,0
b Atas dasar harga konstan 180.815.085,9 193.770.456,0 206.961.971,0 217.980.309,0 228.775.732,0 234.872.712,0
2 Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih)
-30.420.828.460 -42.216.567.299 -48.801.557.241
-42.710.378.151 -36.525.327.633 -
24.741.852.191
3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
a
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n
- - - - - 100
b
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal
14.413 11.116 10.379 10.540 11.161 11.651
c
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86%
Sumber : BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan
154
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.3.5. Urusan Perindustrian
Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di
DKI Jakarta setelah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perindustrian sendiri dalam
periode 2010-2015 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 12%. Nilai
tambah dari sektor perindustrian jumlahnya terus meningkat dari Rp. 152,65 triliun
menjadi Rp. 186,80 triliun pada tahun 2015. Walaupun demikian persentase kenaikan
nilai tambah dari sektor perindustrian terus mengalami penurunan dalam jangka waktu
2010-2015, persentase kenaikan nilai tambah turun dari 14,20% menjadi 12,85%.
Secara total, jumlah industri di DKI Jakarta dalam periode 2010-2015 selalu mengalami
peningkatan, jumlah industri meningkat sebanyak 4.006 industri selama periode
tersebut. Namun apabila dilihat dari jenis indutri, industri besar sempat mengalami
penurunan jumlah industri pada periode 2010-2013 dengan kata lain terdapat 346
industri yang gulung tikar pada masa itu. Lain halnya dengan industri kecil dan
menengah yang selalu bertumbuh setiap tahunnya dalam periode 2010-2015. Total
industri kecil dan menengah baru dalam periode 2010-2015 sebanyak 4.343 industri.
155
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
No Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB
a Atas dasar harga berlaku
152.651.051,6 170.047.904,0 188.822.070,0 209.498.625,0 239.229.099,0 274.522.770,0
b Atas dasar harga konstan
152.651.051,6 156.240.345,0 160.011.696,0 168.558.608,0 177.774.890,0 186.808.688,0
2 Pertumbuhan Industri
a
Jumlah industri tahun n- jumlah industri tahun (n-1)
288 429 830 824 1.007 916
b Jumlah industri s.d. tahun n
29.331 29.760 30.590 31.414 32.421 33.337
b1 Industri besar 1.588 1.451 1.410 1.242 1.246 1.251
b2 Industri kecil dan menengah
27.743 28.309 29.180 30.172 31.175 32.086
c Pertumbuhan Industri 0,98% 1,44% 2,71% 2,62% 3,11% 2,75%
3 Cakupan bina kelompok pengrajin a Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n
a1 Jumlah sentra yang dibina
4 4 5 6 7 12
156
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
No Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
a2 Jumlah pengrajin yang dibina
140 160 418 489 4.528 1.102
b Jumlah kelompok pengrajin
75 75 78 80 82 89
c
Cakupan bina kelompok pengrajin
5,33% 5,33% 6,41% 7,50% 8,54% 13,48%
Sumber : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
157
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.4. Fokus Fungsi Penunjang
2.2.2.4.1. Perencanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta
telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2005-2025. Kemudian RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga telah ditetapkan
menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Hal
ini bermakna selama periode 2010-2015 telah ada dokumen perencanaan
pembangunan jangka panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi.
Selain itu, selama periode 2010-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan
Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2016
158
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.2.4.2. Keuangan
Realisasi PAD DKI Jakarta terhadap total pendapan daerah DKI Jakarta
selama tahun 2010 hingga tahun 2015 terus meningkat. Secara rata-rata realisasi PAD
DKI Jakarta terhadap realisasi total pendapatan daerah naik 4,04% per tahun. Hal
tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari dinas-dinas yang menghasilkan uang bagi
Provinsi DKI Jakarta.
Gambar 2.28 Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016
2.2.2.4.3. Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan
Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat
mangalami pernbaikan pada tahun 2011 dan 2012. Namun sejak tahun 2013 hingga
2015, opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta selalu dalam Wajar Dengan
Pengencualian.
Tabel 2.66 Opini BPK Atas LKPD
Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta WDP WTP
DPP WTP DPP WDP WDP WDP
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2016
55,99%
63,00% 62,30%
67,95%
71,36%
76,20%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
159
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.2.5. Fokus Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan umum merupakan indikator-indikator yang terdapat dalam
Bakesbangpol DKI Jakarta. Untuk kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan
OKP jumlah pembinaannya terus menurun dari tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun
2015 jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP meningkat walupun hanya
1dibandingkan dengan tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan pembinaan politik daerah
berfluktuatif jumlahnya. Pada tahun 2012 kegiatan pembinaan politk daerah berkurang
sebanyak 4 pembinaan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2013 kegiatan
pembinaan politik daerah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 38 pembinaan.
Hingga tahun 2015, kegiatan pembinaan politik daerah terus mengalami penurunan
hingga mencapai 15 pembinaan.
Tabel 2.67 Indikator Urusan Pemerintahan Umum
Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
41 32 12 9 10
Kegiatan pembinaan politik daerah 17 13 38 18 15
Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
2.2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas
ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang
telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai
tambah bagi peningkatan daya saing daerah.
160
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi
daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat
konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran
rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi
peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah
tangga per kapita Provinsi DKI Jakarta pada periode 2010-2015 menunjukan tren yang
meningkat.
Tabel 2.68 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan(Rupiah)
1.047.996 1.223.946 1.415.312 1.542.121 1.661.175 n/a
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016
2.2.3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita
Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah
Tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan
masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI
Jakarta sendiri dalam periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan
konsumsi non makanan.
Tabel 2.69 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total pengeluaran Rumah Tangga Non Makanan per Kapita per Bulan (Rp)
654.838 777.033 898.262 963.305 1.057.520 n/a
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016
161
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.2.3.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur
Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam
mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-
wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam
menghadapi daya saing daerah.
2.2.3.2.1. Fasilitas Listrik Dan Telepon
Salah satu perangkat yang memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk
melakukan komunikasi adalah telepon rumah dan telepon seluler (HP). Tren
persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah di DKI Jakarta terus menurun
dari 27,35% pada tahun 2010 menjadi 18,36% pada tahun 2015. Hal dimungkinkan
dengan semakin banyaknya pengguna telepon seluler dan meninggalkan telepon
rumah.
Tabel 2.69 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah
27,35% 26,69% 21,64% 19,11% 18,78% 18,36%
Persentase Rumah tangga yang menguasai HP
92,69% 96,05% 96,76% 97,91% 97,24% 82,81%
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016
Ketersediaan daya listrik di Jakarta sudah melebihi dibandingkan dengan yang
dibutuhkan oleh masyarakat sejak tahun 2010. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan
listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 107,05%. Sementara itu, persentase rumah
tangga yang menggunakan listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 100% sejak tahun
2011.
162
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.70 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik
Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rasio ketersediaan daya listrik 109,80% 109,56% 108,56% 107,25% 107,08% 107,05% Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 97,36% 100,75% 102,10% 100,28% n/a n/a
Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, 2016
2.2.3.2.2. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Dan Jasa
Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas
penunjang yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para
wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta,
adapun fasilitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut.
Tabel 2.71 Jumlah Usaha Restoran
No Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) a Usaha Restoran
Golongan tertinggi
1.588 1.647 1.656 1.668 1.678 1.893
b Usaha Restoran Golongan menengah
1752 1.817 1.841 1.852 1.860 2.009
c Usaha Restoran Golongan terendah
35 97 108 122 141 189
d Jumlah Seluruh Usaha Restoran (penjumlahan a+b+c)
3.375 3.561 3.605 3.642 3.679 4.091
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, 2016
163
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Tabel 2.72 Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Hotel
Jumlah Kamar
Jumlah Tempat Tidur
Jumlah Hotel
Jumlah Kamar
Jumlah Tempat Tidur
Jumlah Hotel
Jumlah Kamar
Jumlah Tempat Tidur
Jumlah Hotel
Jumlah Kamar
Jumlah Tempat Tidur
Jumlah Hotel
Jumlah Kamar
Jumlah Tempat Tidur
Hotel Bintang 5
24 9.353 11.864 23 9368 11936 26 10.411 13.383 26 9.881 12.571 27 10.447 13.232
Hotel Bintang 4
32 7.993 11.968 33 8307 12427 34 8.572 12.859 39 10.241 14.953 41 10.675 15.212
Hotel Bintang 3
48 6.430 8.821 59 7521 10202 60 7.767 11.025 72 9.365 13.570 77 9.924 14.510
Hotel Bintang 2
35 3.458 4.846 37 3378 4860 40 3.631 5.223 46 4.200 6.309 54 5.146 7.212
Hotel Bintang 1
23 1.549 2.228 23 1561 2319 25 1.916 2.671 22 1.817 2.556 29 2.819 3.833
Hotel MElati 163 6.562 8.881 175 7145 9654 180 7.096 9.100 191 7825 10352 183 7877 9948 Pondok Wisata
20 210 256 19 252 303 17 180 231 20 261 766 19 417 486
Penginapan Remaja
4 119 293 2 75 75 2 76 76 1 48 304 3 123 341
Villa - - - - - - - - - - - - - - - Jasa akomodasi lainnya
16 640 1.146 12 509 809 22 716 1.157 4 98 141 7 235 274
Jumlah 365 36.314 50.302 383 38116 52585 406 40.365 55.725 421 43.737 61.522 440 47663 65048
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
164
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-
faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim
investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong
berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah
dan kemudahan proses perijinan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada sub bab di
bawah ini.
2.2.3.3.1. Keamanan dan Ketertiban
Angka kriminalitas selama periode 2010-2013 menunjukkan capaian yang
fluktuatif, pada tahun 2010 angka kriminalitas sebesar 24,31, kemudian menurun
menjadi 22,90 di tahun 2012, namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2013
menjadi 23,33. Secara umum kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya
aktivitas sosial masyarakat maupun kegiatan investasi. Meskipun demikian, tetap
diperlukan adanya upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas, melalui
pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Deskripsi secara numerik
angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.73 Angka Kriminalitas
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
23.433 22.457
22.586
23.260
N/A N/A
Jumlah Penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924 Angka Kriminalitas 24,31 23,03 22,90 23,33 N/A N/A
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
2.2.3.3.2. Kemudahan Perijinan
Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin
untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk
berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan
165
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
adalah < 7 hari, terkecuali Ijin untuk mendirikan bangunan.
Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan
diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta
pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi
di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.74 Lama Proses PerijinanProvinsi DKI Jakarta Tahun 2016
Uraian Lama
Mengurus (hari)
Jumlah Persyaratan (dokumen)
Biaya resmi (rata-rata
maksimum Rupiah)
(1) (2) (3) (4) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 7 0 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 7 0 Ijin Usaha Industri (IUI) 7 18 0 Tanda Daftar Industri (TDI) 7 14 0 Ijin Mendirikan Bangunan 42 20 N/A Ijin Gangguan (HO) 7 11 N/A Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.2.3.4. Fokus Sumberdaya Manusia
2.2.3.4.1. Kualitas Tenaga Kerja
Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta rasionya terus
mengalami penigkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat seorang lulusan
perguruan tinggi yang bekerja dari 15 orang penduduk. Semenatara itu pada 2015
sudah jauh mengalami perbaikan, dalam 10 penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang
yang memiliki ijazah perguruan tinggi.
Tabel 2.75 Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan
Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jumlah lulusan S1/S2/S3
640.428 627.982 777.380 795.473 920.552 1.099.571
Jumlah penduduk 9.640.406 9.752.101 9.862.088 9.969.948 10.075.310 10.177.924
Rasio Lulusan S1/S2/S3 1:15,00 1:15,53 1:12,78 1:12,53 1:10,94 1:9,26
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
166
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.2.3.4.2. Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat
apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk
yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih
rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi
angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum
produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan
semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai
penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.
Sejak tahun 2010 hingga 2015, angka rasio ketergantungan di DKI Jakarta mengalami
peningkatan. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada
di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit
penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik
tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban
ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak
pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.76 Rasio Ketergantungan
Tahun Uraian 2012 2013 2014 2015
(1) (4) (5) (6) (7) Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun
2.395.064 2.445.814 2.486.850 2.523.715
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun
564.025 584.801 620.712 375.893
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Usia <15 tahun + usia >64 tahun)
2.959.089 3.030.615 3.107.514 2.899.608
Penduduk Usia 15-64 7.032.699 6.939.333 6.967.796 7.28.316 Rasio ketergantungan
37,23 43,67 44,60 39,84
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
167
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2016
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam penyusunan perencanaan
Tahun 2018 turut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD Tahun 2016, yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan
program dan kegiatan serta realisasi penyerapan anggaran. Berikut akan dijabarkan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 menurut Urusan
Pemerintahan sebagaimana rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
2.3.1. Urusan Pendidikan
Untuk Urusan Pendidikan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
15.374.092.396.917,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 13.527.576.741.937,- atau
87,99 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri sebanyak 1.322
siswa;
b) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) siswa PAUD tingkat Provinsi untuk
1.500 siswa;
c) Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi untuk 11 Gugus PAUD;
d) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri sebanyak 8
sekolah;
2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun a) Telah diselesaikan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi
peserta didik TKN, SDN/ MIN, SMPN/ MTsN, SMAN/ MAN, SMKN dan SLBN
sebesar Rp. 1.283.104.998.391,- untuk 1.332.566 peserta didik dengan rincian
sebagai berikut:
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN Diperuntukan bagi 2.669 peserta didik dengan total anggaran Rp.
5.028.948.000,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 1.322 peserta didik
168
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
dengan anggaran Rp. 856.080.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta
didik dengan anggaran Rp. 4.172.868.000,- dengan rincian :
- TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp. 88.308.000,-
- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp. 2.057.844.000,-
- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp. 778.716.000,-
- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.248.000.000,-
Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/ MIN, SMPN/ MTsN dan SMAN/ SMKN/ MAN Dialokasikan bagi 1.329.897 peserta didik dengan total anggaran Rp.
1.278.076.050.391,- terdiri dari :
- SDN sejumlah 833.837 peserta didik dengan anggaran Rp.
412.008.163.674,-
- SMPN sejumlah 312.381 peserta didik dengan anggaran Rp.
270.601.167.072,-
- SMAN/ MAN sejumlah 131.779 peserta didik dengan anggaran Rp.
384.124.428.457,-;
- SMKN sejumlah 54.900 peserta didik dengan anggaran Rp.
211.342.291.188,-.
b) Telah diselesaikan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/ SDLBN, SMP/ SMPLBN, SMA/ SMALBN dan SMKN dengan total anggaran
Rp. 422.082.400.490,- dengan rincian :
- SD/ SDLBN dengan anggaran Rp. 232.699.680.003,-;
- SMP/ SMPLBN dengan anggaran Rp. 103.374.648.821,-;
- SMALBN dengan anggaran Rp. 56.226.310.528,-;
- SMKN dengan anggaran Rp. 29.781.761.138,-.
c) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik
dari keluarga tidak mampu sebanyak 692.002 peserta dengan total anggaran
Rp. 2.442.858.030.000,- dengan rincian :
- tingkat SD/ MI dengan anggaran Rp. 983.924.400.000,- untuk 381.455
peserta didik terdiri dari 291.575 peserta didik SD/ MI Negeri dan 89.880
peserta didik SD/ MI Swasta.
- tingkat SMP/ MTs dengan anggaran Rp. 615.338.400.000,- untuk 168.753
peserta didik terdiri dari 89.504 peserta didik SMP/ MTs Negeri dan 79.249
169
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
peserta didik SMP/ MTs Swasta.
- tingkat SMA/ SMK/ MA dengan anggaran Rp. 841.938.330.000,- untuk
141.043 peserta didik terdiri dari 34.214 peserta didik SMA/ SMK/ MA Negeri
dan 106.829 peserta didik SMA/ SMK/ MA Swasta.
- PKBM dengan anggaran Rp. 1.656.900.000,- untuk 751 peserta didik terdiri
dari 261 peserta didik PKBM Negeri dan 490 peserta didik PKBM Swasta.
d) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 594 mahasiswa yang tersebar di 47 Perguruan Tinggi Negeri se-
Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 5.346.000.000,-.
3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal a) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri untuk 200 orang
b) Penggandaan Naskah Ujian Paket A, Surat Hasil Ujian (SHU) dan Ijazah
Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah pada Program Paket A Setara SD
Berstandar Daerah sebanyak 4.000 peserta
c) Try Out Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA melibatkan 850 orang.
4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus a) Assessment Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Bagi Sekolah
Penyelenggaran Pendidikan Inklusi sebanyak 200 Guru
b) Pemusatan Latihan dan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Bagi Siswa PK/ LK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 9 siswa dan
9 Cabang Olahraga
c) Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) PLB sebanyak 150 orang
d) Penyusunan Model Pembelajaran Tuna Rungu dan Tuna Grahita sebanyak 150
Guru
5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
a) Pengadaan Perangkat IT Dalam Rangka Kesiapan CBT (Computer Based Test)
Ujian Nasional di Sekolah (SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri) untuk 43
sekolah
b) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah (US/ MBD) SD/
MI/ SDLB untuk 155.000 Siswa
c) Diselesaikannya Verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN)
Produktif dan Pengamanan Penggandaan Soal Teori Kejuruan SMK untuk 600
Sekolah
d) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik Non PNS di Sekolah Negeri bagi
170
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
9.578 orang
e) Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri
bagi 6.183 orang
f) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong
Belajar dan Penilik kepada 1000 Orang
g) Diselesaikannya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bagi Siswa SMA
menuju Tingkat Nasional untuk 60 siswa
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan a) Rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 24 Sekolah yang terdiri dari 15
SDN dan 9 SMPN
b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari 1
SMPN, 3 SMAN dan 1 SMKN
c) Lanjutan penyelesaian pembangunan rehab total sebanyak 9 gedung sekolah
yang terdiri dari 2 SDN dan 6 SMPN serta pembangunan 1 Sekolah Terpadu di
Marunda.
7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan a) Pelaksanaan akreditasi sekolah secara online sebanyak 1.100 sekolah
b) Pemindaian hasil ujian sekolah paket A sebanyak 2.850 peserta
c) Pemindaian hasil ujian sekolah SD, MI dan SDLB 165.000 peserta
d) Pengadaan raport SD, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 241.000 buku
e) Penyediaan sarana penunjang E-RKAS sebanyak 2.536 sekolah
f) Penyusunan Draft Regulasi Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15
regulasi;
8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan Telah diselesaikan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
dan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor sebanyak 158 orang
selama 13 bulan. 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan
Pendidikan Telah diselesaikan Rakor Teknis Penyusunan Program Kerja Tahun 2017 yang
melibatkan 250 orang.
10) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan Telah diselesaikan Pembuatan Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cepat
Kehadiran Peserta UN SMA, SMK, SMP dan USMBD Tahun Pelajaran 2016/2017,
171
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pembuatan Sistem Pendukung Input Nilai Kelas 4, 5, 6 s/d Penyelenggaraan
USMBD Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dengan volume 3 paket kegiatan.
11) Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan/ Pemeriksaan Telah diselesaikan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
Tingkat Provinsi yang melibatkan 31 UKPD di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta.
2.3.2. Urusan Kesehatan
Untuk Urusan Kesehatan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
8.239.814.661.188,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 6.873.810.357.257,- atau
83,42 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan a) Telah diselesaikan Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan UKBM, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Update UKBM, Seminar
Dalam Rangka HALUN (Hari Lanjut Usia)
b) Telah diselesaikan Promosi Kesehatan meliputi Promosi Pelaksanaan
Kegiatan Pameran Rakerkesnas, Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pekan
Raya Jakarta (PRJ), Pelaksanaan Kegiatan Pameran HKN (Hari Kesehatan
Nasional), Kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia meliputi peningkatan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan intelegensia bagi usia lanjut, pemeriksaan
kesehatan lansia, upaya kesehatan usia reproduksi, peningkatan kesehatan
anak balita dan anak sekolah, upaya pencegahan dan pengendalian masalah
keswa dan napza, peningkatan pelayanan kekerasan terhadap anak/
perempuan (KtA/P) di Puskesmas, monitoring evaluasi dan validasi data
program ISPA diare, peningkatan wawasan dan pengetahuan petugas infeksi
saluran pernafasan atas dan diare.
2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
172
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit
d) Review PWS KIA
e) Peningkatan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja
f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan
Neonatal
g) Jampersal DAK
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan a) Telah dilakukan proses rehab total 2 (dua) Puskesmas Kelurahan yakni
Puskesmas Kelurahan Grogol Utara II dan Pulau Harapan; Rehab Total 8
(delapan) Puskesmas Kecamatan yaitu Puskesmas Kecamatan Kemayoran,
Koja, Kalideres, Tanah Abang, Taman Sari, Tanjung Priok, Cilincing dan Sawah
Besar; Pembangunan Puskesmas Kecamatan sebanyak 1 (satu) Puskesmas
yakni Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan; dan Pembangunan Puskesmas
Kelurahan sebanyak 2 (dua) Puskesmas, yakni Puskesmas Kelurahan Rawa
Badak Selatan dan Kelurahan Ciganjur, .
b) Telah dilakukan rehab total 1 (satu) Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II
menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu dan Pembangunan RSUD
Kelas D Kecamatan Kebayoran Baru. Selain itu telah diselesaikan pula
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 4 RSU Kelas D di Kecamatan
Taman Sari, Tanah Abang, Tanjung Priok dan Matraman, yang meliputi
kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan,
Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan Modal Alat Medis
seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kamar perawatan,
kamar operasi pengadaan alat kamar operasi di 4 (empat) RSU Kelas D berupa
electro cauter, lampu operasi, major set surgery, meja operasi, mesin
anesthesi, minor set surgery, patient monitor, ventilator dan suction. pengadaan
modal alat non medis seperti meubelair, alat rumah tangga, alat listrik serta
pengadaan bahan pakai habis medis dan non medis.
4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah a) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp
831.348.139.650,- untuk 3.487.096 peserta.
b) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar kuota dan benefit
173
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 85.000.000.000,- dengan realisasi
Rp. 47.425.525.061,-.
c) Monitoring dan Evaluasi JPK.
d) Validasi Data Kepesertaan.
5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a) Telah diselesaikan pengendalian penyakit antara lain Penatalaksanaan dan
Pengelolaan TB Paru, Penatalaksanaan Program Imunisasi, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Pengendalian
Penyakit HIV-AIDS, Kampanye Aku Tahu Aku Bangga (ABAT), Penguatan
Surveilans Campak, AFP dan PD3I dan Penyakit Lainnya, Pencegahan dan
Penanggulangan DBD, Peningkatan Wawasan Petugas P2ML, Pengendalian
Masalah Kesehatan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) melalui surveilans penyakit
potensial KLB berbasis rumah sakit, pembinaan calon jamaah haji DKI Jakarta,
seminar keswa NAPZA, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui
surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dan laboratorium,
pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui kegiatan investigasi rumor
KLB/ potensial KLB/ KLB dan antisipasi wabah.
b) Telah diselesaikan pengendalian dan penyehatan lingkungan antara lain
Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang,
Pengendalian Vektor, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik, Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di
Masyarakat, Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Kebijakan terkait Rokok,
Pembuatan NSPK Kesehatan Lingkungan, Pengolahan Data Kegiatan Ketok
Pintu Layani Dengan Hati dan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Terintegrasi.
6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Produk Industri Rumah Tangga
b) Workshop Pengadaan Obat e-Katalog dan Tata Kelola Obat dan Perbekalan
Kesehatan Terpadu
c) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian PBF, Industri Farmasi, Obat
Tradisional dan Kosmetik
d) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Kefarmasian
7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan a) Emergency Character Building
174
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
b) Forum Komunikasi Pegawai PPKP
c) Manajemen Puskesmas
d) Pelatihan Manajemen Rescue dan Evakuasi Khusus
e) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS
f) Peningkatan Kapasitas Bagi Awam Khusus Tentang Bantuan Hidup Dasar
g) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
h) Peningkatan Kemampuan Penanganan Kedaruratan
i) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Mahasiswa
j) Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja Tenaga Medis dan Non
Medis
k) Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS
l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai
m) Peningkatan Wawasan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Kasus
Spesialistik
n) Penyediaan Tenaga Honorarium Non PNS
o) Pertemuan Workshop Keperawatan
p) Praktek Keperawatan Anak II, Maternitas II dan Keperawatan Medikal Bedah
(KMB) I
q) Praktek Keperawatan Dasar
r) Praktek Keperawatan Jiwa
s) Praktek Keperawatan Medikal Bedah (KMB) IV, KGD dan INC
t) Praktek MTBS dan Keperawatan Komunitas
8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana a) Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan
(Pusdaldukkes)
b) Pelayanan Kesehatan Lapangan Even Nasional dan International
c) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
d) Forum Komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
2.3.3. Urusan Pekerjaan Umum
Untuk Urusan Pekerjaan Umum, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
10.579.127.384.067,- dengan total penyerapan sebesar Rp 8.010.774.724.830,- atau
75,72 persen.
175
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan a) Penyelesaian Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI
Jakarta oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta seluas 409.364 m2 dengan
panjang 49.129 m, meliputi:
- Jl. S. Parman menggunakan beton rapid setting seluas 10.950 m2 dengan
panjang 1.944 m
- Jl. Latumenten berupa Cold Mix Recycling by Foam Bitumen (CMFRB)
seluas 10.021 m2 dengan panjang 1.028 m dan perkerasan aspal seluas
20.677 m2 dengan panjang 2.121 m
- Jl. Makaliwe berupa CMFRB seluas 12.274 m2 dengan panjang 1.259 m dan
perkerasan aspal seluas 25.485 m2 dengan panjang 2.692 m
- Jl. Pantai Indah Timur berupa CMFRB seluas 11.073 m2 dengan panjang
1.582 m dan perkerasan aspal seluas 11.835 m2 dengan panjang 1.691 m
- Jl. Joglo Raya berupa CMFRB seluas 5.867 m2 dengan panjang 903 m dan
perkerasan aspal seluas 34.500 m2 dengan panjang 3.592 m
- Jl. Jeruk Joglo berupa CMFRB seluas 22.252 m2 dengan panjang 3.179 m
dan perkerasan aspal seluas 24.585 m2 dengan panjang 3.512 m
- Jl. Sutoyo berupa CMFRB seluas 26.912 m2 dengan panjang 2.911 m dan
perkerasan aspal seluas 29.406 m2 dengan panjang 3.267 m
- Jl. Perintis Kemerdekaan berupa CMFRB seluas 26.567 m2 dengan panjang
2.415 m dan perkerasan aspal seluas 29.634 m2 dengan panjang 2.694 m
- Jl. Bekasi Raya berupa CMFRB seluas 1.579 m2 dengan panjang 105 m dan
perkerasan aspal seluas 1.824 m2 dengan panjang 122 m
- Jl. Pulogebang berupa CMFRB seluas 3.055 m2 dengan panjang 204 m dan
perkerasan aspal seluas 3.752 m2 dengan panjang 250 m
- Jl. Wahidin & Benteng berupa CMFRB seluas 4.683 m2 dengan panjang 669
m dan perkerasan aspal seluas 9.549 m2 dengan panjang 1.364 m
- Jl. Panjang dengan pekerjaan aspal seluas 67.064 m2 dengan panjang 9.581
m
- Jl. Kebon Sirih dengan perkerasan aspal seluas 11.574 m2 dengan panjang
1.653 m
- Jl. Ridwan Rais dengan perkerasan aspal seluas 9.232 m2 dengan panjang
176
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
1.319 m
- Jl. Merdeka Selatan dengan perkerasan aspal seluas 31.808 m2 dengan
panjang 4.544 m
- Jl. Merdeka Timur seluas 15.337 m2 dengan panjang 2.191 m
- Silang Monas dengan perkerasan aspal seluas 17.774 m2 dengan panjang
889 m
- Perempatan Tugu Tani dengan perkerasan aspal seluas 1.759 m2 dengan
panjang 88 m
- Perempatan sabang dengan perkerasan aspal seluas 1.526 m2 dengan
panjang 76 m
- Jl. Prapatan dengan perkerasan aspal seluas 7.344 m2 dengan panjang 668
m
- Jl. Gatot Subroto dengan perkerasan aspal seluas 32.334 m2 dengan
panjang 3.404 m
- Jl. Taman Mini I dengan perkerasan aspal seluas 11.442 m2 dengan panjang
1.467 m
Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan Pekerjaan Marka dengan total
volume sebesar 12.797 m2
b) Penyelesaian Peningkatan Jalan di lima kota administrasi yang dilakukan oleh
Suku Dinas Bina Marga seluas 653.795 m2 antara lain:
1) Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 46.734 m2 meliputi:
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 8.530 m2 yang berlokasi di Jl. Cempaka
Warna Komplek Taman Lagura Komplek Cempaka Indah dan Jl.
Kebanggaan
- Kecamatan Gambir seluas 10.641 m2 yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 1, Jl.
Batu Tulis 3 Lanjutan, Jl. Batu Tulis 5, Jl. Batu Tulis 6, Jl. Batu Tulis 8, Jl.
Batu Tulis 9, Jl. Batu Tulis 10, Jl. Batu Tulis 13, Jl. Batu Tulis 14, Jl. Batu
Tulis 15, Jl. Supiori, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Duri B Masjid, Jl. Duri B1, Jl.
Duri B7 dan Jl. Batu Tulis 4
- Kecamatan Kemayoran seluas 8.533 m2 yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya,
Jl. Bangau 2, Jl. Bangau 3, Jl. Bangau 4, Jl. Bangau 5, Jl. Bangau 6, Jl.
Bangau 9, Jl. Bangau Buntu, Jl. Kepu Dalam 1 Lanjutan, Jl. Kepu Dalam 3
Lanjutan, Jl. Kali Baru Timur (Pasar Nangka).
177
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- Kecamatan Menteng seluas 1.658 m2 yang berlokasi di Jl. Gondangdia
sejajar Rel KA,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 7.574 m2 yang berlokasi di Jl. Gotong
Royong, Jl. Kartini 8 Dalam, Jl. Kartini 13 Dalam, Jl. Puspernerbad, Jl.
Gunung Sahari 10 Lanjutan, Jl. Karang Anyar B3 Lanjutan, Jl. P. Karang
Anyar, Jl. Kartini 10 A, Jl. Kartini 10 B, Jl. Lautze Lanjutan
- Kecamatan Senen seluas 7.374 m2 yang berlokasi di Jl. Inspeksi Kali
Sentiong, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung, Jl. Kenari 2, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung
lanjutan, Jl. Inspeksi Kali Sentiong lanjutan
- Kecamatan Tanah Abang seluas 2.424 m2 yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil 1,
Jl. Abdul Jalil 2
2) Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 273.685 m2 meliputi :
- Kecamatan Penjaringan seluas 68.958 m2 yang berlokasi di Jl. 21 RT 013
RW 08, Jl. X RT 015 RW 08, Jl. A1, RT 012 RW 08, Jl. P RW 08, Jl. M
RT 05 RW 08, Jl. Kampung Gusti, Jl. Teluk Gong Selatan (Jl. Fajar), Jl. D
Teluk Gong Selatan, Jl. Kamal Raya, Jl. Kapuk Raya
- Kecamatan Pademangan seluas 23.561 m2 yang berlokasi di Jl. Kampung
Bandan, Jl. Pademangan VII RT 005 s.d RT 007, Jl. Pademangan II RT 008
RW 05, Jl. Pademangan III Gang 10 dan Jl. Pademangan IV Gang 10, Jl.
Pademangan IV Gang 25, Jl. Pademangan III Gang 28 dan Jl. Pademangan
IV Gang 28, Jl. Waspada Raya Sisi Rel Menuju Budi Mulya, Jl. Hidup Baru
III, Jl. Satria I, Jl. Pemandangan II,III , Jl. Gang Madrasah RT 008-013 Kel.
Ancol, Jl. Ketel
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 45.434 m2 yang berlokasi di Jl. Agung
Karya 6, Jl. Agung Utara 3, Jl. Pasar Bambu Kuning, Jl. Ancol Selatan 2 (Jl.
Swasembada Barat IX), Jl. Cemara, Jl. Mesjid Nurul Yaqin, Jl. Pos Yandu 1,
Santo Lucas, Jl. Pulo Besar RT 001 s.d RT 005, Jl. Pulo Besar 2 (Jl. Danau
Elok VI), Jl. KB Sejahtera, Jl. Kembang Sereh, Komplek Kebersihan, Jl.
Kenanga, Komplek Kebersihan, Jl. Melati, Komplek Kebersihan, Jl. Komplek
Kebersihan, Jl. Flamboyan 1,2,3,4,5, Komplek Kebersihan, Pelebaran Jl. H
.Mawar + (Jl. Gadang-1), Jl. Papanggo 1 D RW 02 dan Rw 03, Jl. Papanggo
IV, Jl. Papanggo III C RT 004/ RW 06 (Jl. Swasembada Barat IX), Jl.
Warakas IV Gg 18 RT 10 RW 14 , Jl. Warakas IV Gg 6 RT 009 RW 06, Jl.
Warakas VIII Gg 10 + (Jl. Agung Utara 6A), Jl. Warakas IV Gg 16,17 RW 14
178
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
+ ( Jl. Cempaka Puskesmas), Jl. Warakas Gg A RW 14 (SMA 18), Jl.
Warakas III Gg 15 RW 14, Jl. Warakas V Gg 4 RW 07,08, Jl. Warakas V Gg
2 RW 08, Jl. Gadang Terusan, Jl. Gembira, Jl. Swasembada Timur XXIV, Jl.
Swasembada Timur XXI, Jl. Swasembada Timur XXII, Jl. Jati VD (Opritan
Sunter C. Sisi Utara dan Selatan), Jl. Cucut, Jl. Samudra III (Jl. Tawes), Jl.
Muara Raya RW 12
- Kecamatan Koja seluas 46.004 m2 yang berlokasi di Jl. Cipeucang II, Jl.
Cipeucang III, Jl. Cipeucang IV, Jl. Samping Rusun Sindang, Jl. Lontar 5, Jl.
Walang Permai, Jl. Maja, Jl. Walang Mandiri, Jl. Taman Walang, Jl. Walang
Timur, Jl. Toar Raya Gang Buntu, Jl. Toar Tengah Lanjutan, Jl. Pasar Koja
Baru, Jl. Geladak, Jl. Haluan, Jl. Dewi Dewi, Jl. Lambung, Jl. Janur Hijau, Jl.
Pembangunan 1, Jl. Inspeksi Kali Sunter, Jl. Cemara Angin, Jl. Rawa Badak
Barat, Jl. Bendungan Melayu Selatan, Jl. Manggar Ujung Menuju Jalan
Menteng, Jl. Mangga Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mawar, Jl. Maja
Ujung (dari Jl.Komplek BPP menuju Jl. Mindi )
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 42.786 m2 yang berlokasi di Jl. Teguh I
(Jl. Banyo - I), Jl. Teguh II (Jl. Banyo- II), Jl. Teguh III (Jl. Banyo - III), Jl.
Pelepah Indah 1, Jl. Griya Pratama, Jl. Griya Pratama I, Jl. Griya Pratama II,
Jl. Griya Pratama III, Jl. Griya Pratama IV, Jl. Griya Pratama V, Jl. Griya
Pratama VI, Jl. Griya Pratama VII, Jl. Pelangi (Jl. Taska), Jl. Melodi Mas I, Jl.
Melodi Mas III, Jl. Melodi Mas IV, Jl. Musik Raya, Jl. Kelapa Lilin Raya LA
dan LB, Jl. Mandolin, Jl. Legong, Jl. Seudati, Jl. Serimpi, Jl. Ketuk Tilu, Jl.
Bondan, Jl. Tj Katung, Jl. Kendang Sisi Mesjid Al Huda, Jl. Reog dan Jl.
Pisok + (Jl. Ballyra Raya), Jl. Janger dan Jl.Polka, Jl. Masuk SMU 45, Jl.
Tifa dan Jl. Gambang, Jl. Harpa 1, Jl. Bonang, Jl. Kecapi, Jl. Mesjid Al Ihsan,
Jl. Giro Raya, Jl. Giro 1, Jl. Simponi Mas Raya, Jl. Simponi Mas 5, Jl.
Simponi Mas 2, Jl. Simponi Mas 1, Jl. Simponi Mas 6, Penghubung Jl.
Simfoni Mas 4 dan Jl. Simfoni Mas 3, Jl. Pelangi, Jl. Sutra Ungu, Jl. Merah
Delima, Jl. Merah Delima Taman, Jl. Gading Raya
- Kecamatan Cilincing seluas 46.942 m2 yang berlokasi di Jl. Nusantara, H.
Kari (Masjid Al Fajar), Jl. Taruna Raya, Jl. Taruna 1, Jl. Taruna 2, Jl. Taruna
3, Jl. Remaja 3, Jl. Remaja 4, Jl. Dewa Ruci Raya, Jl. Angin Badai, Jl.
Angin Mamiri + Jl. Angin Pasat + Jl. Angin Gending, Jl. Angin Prahara, Jl.
Angin Kumbang, Jl. Angin Tongi, Jl. Belimbing, Jl. Duren, Jl. Gang 1 R, Jl.
179
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kebon Baru, Jl. Camar 3 Sisi Utara dan Jl.Camar 3 Sisi Selatan, Jl. Madya
Kebantenan TPU Budi Darma, Jl. Sarang Bango Menuju Malaka, Jl. Gudang
Peluru ( Dari Jl.Akses Marunda POM Bensin), Jl. Inspeksi Kali Banglio sisi
Utara, Jl. Rorotan IX RT 017 RW 07 , Jl. Cilincing Pagi.
3) Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 231.075 m2 meliputi:
- Kecamatan Taman Sari seluas 21.402 m2 yang berlokasi di Jl. Pintu Besar
Selatan. 1, Jl. Pintu Besar Selatan. 2, Jl. Labu Dalam, Jl. Mangga Besar. I,
Jl. Keadilan Raya 7, Jl. Petak Sembilan, Jl. Gedong, Jl. Delima, Jl. Mangga
Besar. 2, Jl. Kemurnian. I, Jl. Mangga Dua. 2, Jl. Duku, Jl. Kebon Jeruk. 15,
Jl. Kebon Jeruk. 9 Lanjutan, Jl. Keadilan. 1, Jl. Keadilan. 4, Jl. Keadilan. 5,
Jl. Keadilan. 6, Jl. Keadilan. 7, Jl. Madu, Jl. Talib III Baru dan Ketapang
Utara 7, Jl. Kebon Jeruk. 4, Jl. Kaligot Kecil, Jl. Kemurnian. 2, Jl.
Keselamatan Dalam, Jl. Kemang, Jl. Kebon Jeruk 6.
- Kecamatan Tambora seluas 13.755 m2 yang berlokasi di Jl. Kali Anyar 1, Jl.
Kali Anyar 2, Jl. Kali Anyar 3, Jl. Kali Anyar 5, Jl. Kali Anyar 7, Jl. Kali Anya.
4, Jl. Kali Anyar 10, Jl. Jembatan Besi 12, Jl. Kali Anyar 9, Jl. Angke Indah
Gg. 5 Blok B, Jl. Songsi, Jl. Rahayu I, Jl. Laksa 2, Jl. Laksa 4, Jl. Angke
Jaya 3 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Angke Jaya 9 (Perumahan Angke
Jaya), Jl. Angke Jaya 6 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Rusun Angke, Jl.
Pengukiran Raya, Jl. Jembatan Besi 8, Jl. Gedong Panjang, Jl. Bandengan
Utara, Jl. Bandengan Utara 1 Dalam, Jl. Tambora 5 Gg Daging, Jl. Duri
Selatan 1
- Kecamatan Grogol Petamburan seluas 51.780 m2 yang berlokasi di Jl.
Hadiah Utama IIA, Jl. Hadiah Utama IIB, Jl. Hadiah Utama IIC, Jl. Satria 2,
Jl. Satria 3, 3A, Jl. Satria 5, Jl. Hadiah Utama IIE, Jl. Hadiah Utama IIF, Jl.
Satria 6, Jl. Satria 7, Jl. Satria 8, Jl. Hadiah Utama IIG. IIH, Jl. Hadiah IA, Jl.
Hadiah 9, Jl. Hadiah 11C, Jl. Hadiah 4, Jl. Hadiah 11, Jl. Satria 9, Jl.
Swadaya 3, Jl. Swadaya 4, Jl. Swadaya 5, Jl. Latumenten III Barat, Jl.
Latumenten III , Jl. Hadiah 10, Jl. Hadiah IB, Jl. Hadiah 1 Dalam, Jl. Hadiah
11B, Jl. Hadiah 9A, Jl. Hadiah 8, Jl. Hadiah 7, Jl. Hadiah 6, Jl. Hadiah Utama
5, Jl. Hadiah Utama 5 A, Jl. Hadiah Utama 5C Depan Sekolah, Jl. Empang
Bahagia Raya, Jl. Swadaya 2, Jl. Wijaya Kusuma 3, Jl. Satria 1, Jl. Amanah,
Jl. Wijaya Kusuma 2, Jl. Perdana I (Belakang Kantor Kelurahan Wijaya
Kusuma ), Jl. Komplek BNI 46 (Blok DD), Jl. Hadiah 5B, Jl. Empang Bahagia
180
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
6, Jl. Empang Bahagia 5, Jl. Empang Bahagia 7, Jl. Hadiah 3, Jl. Rasa
Sayang, Jl. Wesel, Jl. Jelambar Barat, Jl. Jelambar Barat 3C, Jl. Jelambar
Selatan 3, Jl. Jelambar Baru 9, Jl. Jelambar Baru 2, Jl. Jelambar Barat 1, Jl.
Hadiah 2, Jl. Jelambar Selatan 17, Jl. Jelambar Selatan 16, Jl. Jelambar
Selatan 15, Jl. Jelambar Selatan 14, Jl. Jelambar Selatan 13, Jl. Jelambar
Selatan 12, Jl. Jelambar Selatan 11, Jl. Empang Bahagia. 4E, Jl. Jelambar
Selatan 2 Gg. 18, Jl. Jelambar Selatan Barat 2, Jl. Komplek Pusri, Jl.
Jelambar Barat 2F, Jl. Kusuma Timur Belakang Kantor Kelurahan, Jl. Wijaya
Kusuma 8, Jl. Komplek Pusri Lanjutan, Jl. Jelambar Selatan 2
- Kecamatan Palmerah seluas 17.236 m2 yang berlokasi di Jl. Kota Bambu
Utara 4, Jl. Bidara Raya, Jl. Mangga, Jl. Sakti 2, Jl. Sakti 3, Jl. Sakti 5, Jl.
Studio Monitor, Jl. Rawa Belong 5D/ Televisi, Jl. Tomang Raya RW 004
(Depan TPS/ Jl. Pelita), Jl. Sakti 9, Jl. Tomang Ancak, Jl. Seroja, Jl. Delima,
Jl. Manggis 2, Jl. Nanas, Jl. Timbul, Jl. Semangka 4, Jl. Semangka 2 dan 3,
Jl. Sawo 2, Jl. Muhdom, Jl. Manggis, Jl. Kamera 1, Jl. Kaca Piring, Jl.
Anyelir.
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 24.545 m2 yang berlokasi di Jl. H. Kelik, Jl.
Ratu Kamboja, Jl. Ratu Kemuning, Jl. Surya Mulia 1, Jl. Surya Mulia 2, Jl.
Surya Mulia 3A dan 3, Jl. Surya Mulia 4, Jl. Surya Mulia 5, Jl. Salam 21, Jl.
Surya Mulia Raya, Jl. Asia Baru Raya, Jl. Asia Baru 2, Jl. Duri Mas 7 (Depan
SDN 13), Jl. Kepa Listrik, Jl. Kepa Listrik Blok T1, Jl. Mangga 22, Jl. Mangga
23, Jl. Mangga 14 Ujung, Jl. Taman Cosmos (tambahan), Jl. EE Kedoya
Utara
- Kecamatan Kembangan seluas 28.408 m2 yang berlokasi di Jl. Kembangan
Utara, Jl. H. Kutong, Jl. Marwah, Jl. Delima Raya, Jl. Delima 1, Jl. Delima 2,
Jl. Delima 3, Jl. Delima 4, Jl. Delima 5, Jl. Delima 6, Jl. Delima 7, Jl. Delima
9, Jl. H. Sa'aba, Jl. Komplek Keuangan, Jl. Komplek Pajak, Jl. Komplek
DPA, Jl. Insp Cengkareng Drain Sisi Timur, Jl. Lapangan Merah, Jl.
Pemancingan Ujung, Jl. Komplek Migas, Jl. Srengseng Raya Jl.
Penyelesaian Tomang 5, Jl. Jati Blok 26, Jl. Kartika, Jl. Penyelesaian
Tomang 2 Blok 118, Jl. Teratai 3, Jl. Teratai 4, Jl. Zamzam 1, Jl. Zamzam 2,
Jl. Musdalifah, Jl. Siantan
- Kecamatan Cengkareng seluas 36.606 m2 yang berlokasi di Jl. Melati Raya
Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Arah Sekolah, Jl. Dollar Kel.
181
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Kapuk, Jl. Cengkareng Indah 2 Jalur Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng
Indah Kel. Kapuk (1), Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel. Kapuk (2), Jl.
Bojong Raya Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Sawah Kel. Kapuk, Jl. Peternakan
3 Dalam Kel. Kapuk, Jl. Peternakan Raya Kel. Kapuk, Jl. Al Hikmah Lanjutan
Kel. Rawa Buaya, Jl. Bina Serasih Cengkareng Barat (Kebersihan), Jl.
Dharmawanita 1 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 (tambahan) Kel.
Rawa Buaya, Jl. Kapuk Poglar Kel Kapuk, Jl. Pedongkelan Belakang Kel.
Cengkareng Timur, Jl. Mangga Ubi Kel. Kapuk, Jl Peternakan 2 Kel. Kapuk,
Jl. Dharmawanita 2 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 Kel. Rawa Buaya,
Jl. Kapuk Cengkareng, Jl. Cengkareng Indah (Pos RW-Timur), Jl.
Cengkareng Indah (Koramil-B), Jl. Cengkareng Indah (dekat Waru-Barat), Jl.
Rawa Buaya, Jl. Cengkareng Indah (tambahan Pos RW), Jl. Blok D
(seberang Koramil), Jl. Waru 8 RW 014 Kel. Kapuk, Jl. Jaya Kel.
Cengkareng Barat, Jl. Kincir Kel. Cengkareng Timur, Jl. Dharmawanita 3
Ujung, Jl. AMD Duri Kosambi, Jl. AMD Manunggal Rawa Gabus, Jl Timbul.
- Kecamatan Kalideres seluas 37.343 m2 yang berlokasi di Jl. Taraso, Jl.
Bima Dalam, Jl. Mirinda, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bodeman, Jalan di
bawah Fly Over Jl. Sahabat, Jl. Albasiah, Jl. Warung Gantung, Jl. Teraso
Dalam, Jl. Trisula, Jl. Rawa Kompeni, Jl. Yudistira, Jl. Sukatani, Jl. Toram. 2,
Jl. Toram Raya, Jl. Toram. 1, Jl. Prima Raya, Jl. Tanjung Pura. 5, Jl.
Tanjung Pura. 4, Jl Menvo, Jl Prepedan Dalam, Jl. Komplek Kebersihan, Jl.
Bhakti 2, Jl. Bhakti. 4, Jl. Alhuriyah, Jl. Prima Dalam, Jl. Al-Ikhlas, Jl. H. Biin,
Jl. Cimone, Jl. Kampus Mede, Jl M. Soleh, Jl. Bayam, Jl. H. Sura, Jl. Raya
Kramat Semanan.
4) Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 26.142 m2 meliputi:
- Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak,
Kebayoran Lama dan Pesanggrahan) seluas 12.676 m2 yang berlokasi di Jl.
Pondok Karya 1a, Jl. Nipah 12, Jl. Pondok Karya 1c, Jl. Nipah 15, Jl.
Duren Bangka, Jl. Nipah Raya dan Nipah 11, Jl. Pulo Gayung , Jl. Mas’ud,
Jl. Kramat 1, Jl. Bunga Lili, Jl. KH. Muhasyim Raya, Jl. H. Djawahir, Jl. H.
Aom, Jl. Bina Marga, Jl. Ahmad Nado, Jl. Pondok Karya 2, Jl. Galuh 1, Jl.
Kemajuan, Jl. Jatayu, Jl. Dwijaya 4, Jl. Rengas.
- Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar
Minggu) seluas 13.466 m2 yang berlokasi di Jl. Poncol, Jl. Gandaria 1, Jl.
182
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Gandaria VI, Jl. Gandaria Bawah Jl. Setu Mangga Bolong, Jl. Jati Padang
Baru, Jl. U-Turn Abdullah Syafe'ie, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Timbul, Jl.
Lenggong, Jl. Anggrek dan Anggrek 1, Jl. Gandaria Bawah Pertanian
5) Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 76.159 m2 meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 8.359 m2 yang berlokasi di Jl. Bambu Hitam 1,
Jl. Kp. Kramat, Jl. Setu Indah IV, Jl. Ali Ujung, Jl. Ridho Pondok Ranggon, Jl.
Dalang, Jl. Mawar, Jl. H. Siun, Jl. Rawa Lindung, Jl. SMU 64, Jl. H. Deih
- Kecamatan Cakung seluas 10.924 m2 yang berlokasi Jl. Swadaya PLN, Jl.
Swadaya Akses, Jl. Bekasi Timur (di bawah FO Klender/ Depan Pasar
Klender), Jl. Swadaya POS Kel. Pulogebang, Jl. Inspeksi Kali Buaran (Kp.
Rawa Badung), Jl. Merdeka 4, Jl. Harapan Kel. Cakung Timur
- Kecamatan Duren Sawit seluas 10.062 m2 yang berlokasi di Jl. Malaka I, Jl.
Gading Raya, Jl. Bambu Mas Utara, Jl. Rawa Domba, Jl. Janur I, Jl. Tumpi,
Jl. Tumpi 1, Jl. Mayang I, Jl. Betung Raya, Jl. Bambu Kuning
- Kecamatan Makasar seluas 4.955 m2 yang berlokasi di Jl. Surya, Jl. Wira
Jati IV, Jl. Keuangan, Jl. Pangkalan Jati V Ujung, Jl. Hermandal
- Kecamatan Kramat Jati seluas 6.658 m2 yang berlokasi di Jl. Condet Raya
(depan Masjid Al Hawi) Jl. Al Bashor
- Kecamatan Pulogadung seluas 10.923 m2 yang berlokasi di Jl. Pulo Nangka
Timur Raya, Jl. Tembus Inspeksi Kali Buaran, Jl. Bangunan Barat, Jl.
Sindang 1,2,3 dan Taman, Jl. Pulo Mas Utara
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 6.139 m2 yang berlokasi di Jl. Cibubur Raya
(Lapangan Tembak), Jl. BBKK, Jl. H. Moong Kel. Baru, Jl. Inspeksi, Jl.
Kenanga, Jl. Waru
- Kecamatan Jatinegara seluas 4.829 m2 yang berlokasi di Jl. Cipinang Indah
Blok M-M1, Blok M1-Y, Jl. Kemuning, Jl. Pasar Ayam, Jl. Komplek
Pendidikan, JL. Bekasi Barat 6
- Kecamatan Ciracas seluas 7.502 m2 yang berlokasi di Jl. Inayah, Jl. Cibubur
Raya, Jl. Al Ridho dan Jl. Permai, Jl. Bungur 2, Bungur 4, Jl. Persatuan, Jl.
Manunggal, Jl. Cipinang, Jl. H. Marjuki
- Kecamatan Matraman seluas 5.808 m2 yang berlokasi di Jl. Galur Sari Raya,
Jl. Galur Sari 9, Jl. Nanas 1, Jl. Kayu Manis 3, Jl. Penggalang, Jl. Penegak,
Jl. Gugus Depan
c) Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor
183
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
seluas 154.079 m2 dengan panjang 47.975 m di lima kota administrasi Provinsi
DKI Jakarta, antara lain:
1) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat
seluas 49.441 m2 dengan panjang 13.632 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga seluas 17.474 m2 dengan
panjang 4.151 m, meliputi :
- Jl. Jatibaru Raya dan Jl. H. Fachrudin seluas 10.386 m2 dengan panjang
2.308 m,
- Jl. Merdeka Selatan seluas 823 m2 dengan panjang 103 m,
- Jl. Caringin-Suryopranoto seluas 6.265 m2 dengan panjang 1.740 m.
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Pusat, meliputi :
- Kecamatan Cempaka Putih seluas 4.767 m2 dengan panjang 1.606 m
yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah 1 dan Jl. Cempaka Putih
Tengah 30,
- Kecamatan Gambir seluas 4.195 m2 dengan panjang 1.663 m yang
terletak di Jl. KH. Hasyim Ashari (Roxy),
- Kecamatan Johar Baru seluas 1.398 m2 dengan panjang 381 m yang
terletak di Jl. Percetakan Negara 2,
- Kecamatan Kemayoran seluas 4.257 m2 dengan panjang 1.021 m yang
terletak di Jl. Bungur Besar Raya (sisi Tipikor),
- Kecamatan Menteng seluas 6.244 m2 dengan panjang 1.649 m yang
terletak di Jl. Srikaya (MNC) dan Jl. Purworejo,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 4.083 m2 dengan panjang 1.167 m
yang terletak di Jl. Karang Anyar Raya,
- Kecamatan Senen seluas 2.484 m2 dengan panjang 796 m yang terletak
di Jl. Stasiun Senen,
- Kecamatan Tanah Abang seluas 4.539 m2 dengan panjang 1.198 m
yang terletak di Jl. Jatibaru dan Jl. Fachrudin.
2) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Utara
seluas 22.799 m2 dengan panjang 7.276 m.
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi:
- Jl. Pluit Karang Raya seluas 6.515 m2 dengan panjang 1.974 m
184
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Utara, meliputi:
- Kecamatan Penjaringan seluas 2.663 m2 dengan panjang 906 m yang
terletak di Depan Waduk Pluit sisi Selatan, sebagian Pluit Timur,
sebagian Pluit Selatan
- Kecamatan Pademangan seluas 1.839 m2 dengan panjang 684 m yang
terletak di Jl. Gn. Sahari depan Samsat belok ke Jl. Hidup Baru
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 2.709 m2 dengan panjang 664 m yang
terletak di Jl. Stasiun Tanjung Priok
- Kecamatan Koja seluas 2.673 m2 sepanjang 843 m yang terletak di Jl.
Kramat Jaya depan Islamic
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 3.174 m2 dengan panjang 1.290 m
yang terletak di Jl. Yos Sudarso depan Kodamar
- Kecamatan Cilincing seluas 3.226 m2 dengan panjang 915 m yang
terletak di depan Rusun Marunda
3) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Barat
seluas 23.612 m2 dengan panjang 8.876 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, meliputi :
- Jl. Akses Rusun Pesakih, Daan Mogot seluas 3.050 m2 dengan panjang
763 m
- Jl. Joglo Raya seluas 3.025 m2 sepanjang 2.017 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Barat, meliputi :
- Kecamatan Taman Sari seluas 1.084 m2 dengan panjang 583 m yang
terletak di Jl. Kebahagiaan,
- Kecamatan Tambora seluas 1.167 m2 dengan panjang 468 m yang
terletak di Jl. Kopi,
- Kecamatan Pal Merah seluas 3.062 m2 dengan panjang 1.001 m yang
terletak di Jl. Palmerah Utara dan Jl. KS Tubun (Museum Tekstil),
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 6.909 m2 dengan panjang 2.058 m yang
terletak di Jl. Kedoya Raya,
- Kecamatan seluas 2.797 m2 dengan panjang 727 m Kembangan yang
terletak di Jl. Pesanggrahan Raya,
185
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- Kecamatan Cengkareng seluas 2.518 m2 dengan panjang 1.259 m yang
terletak di Jl. Daan Mogot Raya
4) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan
seluas 23.617 m2 dengan panjang 8.550 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Melawai Raya seluas 5.124 m2 dengan panjang 1.281 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Selatan meliputi:
- Kecamatan Kebayoran Baru seluas 3.996 m2 dengan panjang 1.332 m
yang terletak di Jl. Bulungan, Jl. Iskandarsyah,
- Kecamatan Pesanggarahan seluas 3.244 m2 dengan panjang 1.622 m
yang terletak di Jl. RC. Veteran,
- Kecamatan Pancoran seluas 2.795 m2 dengan panjang 932 m yang
terletak di Jl. Pahlawan Kalibata,
- Kecamatan Setia Budi seluas 1.896 m2 dengan panjang 758 m yang
terletak di Jl. Taman Setiabudi 2, Taman Setiabudi 1,
- Kecamatan Tebet seluas 1.635 m2 dengan panjang 654 m yang terletak
di Jl. Tebet Timur Dalam 3, Jl. KH Abdullah Safei,
- Kecamatan Pasar Minggu seluas 4.927 m2 dengan panjang 1.971 m
yang terletak di Jl. Ragunan Raya, Jl. Pasar Minggu Raya, Jl. Warung
Jati Barat.
5) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Timur
seluas 34.610 m2 dengan panjang 9.641 m
Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :
- Jl. Paus, Jl. Perserikatan, Jl. Kedondong seluas 8.663 m2 dengan
panjang 2.280 m
Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta
Timur meliputi :
- Kecamatan Cipayung seluas 3.457 m2 dengan panjang 900 m yang
terletak di Jl. Mabes Hankam,
- Kecamatan Cakung seluas 1.820 m2 dengan panjang 521 m yang
terletak di Jl. A di Samping Walikota Jakarta Timur,
- Kecamatan Duren Sawit seluas 3.053 m2 dengan panjang 698 m yang
186
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai,
- Kecamatan Pulogadung seluas 1.831 m2 dengan panjang 563 m,
- Kecamatan Kramat Jati seluas 3.786 m2 dengan panjang 1.229 m yang
terletak di Jl. Dewi Sartika,
- Kecamatan Jatinegara seluas 3.750 m2 dengan panjang 921 m yang
terletak di Jl. Bekasi Barat Raya (depan Stasiun KA Jatinegara),
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 3.249 m2 dengan panjang 1.253 m yang
terletak di Jl. Gedong/ Jl. TB Simatupang,
- Kecamatan Ciracas seluas 1.762 m2 dengan panjang 616 m yang
terletak di Jl. Pusdika,
- Kecamatan Matraman seluas 3.239 m2 dengan panjang 660 m yang
terletak di Jl. Matraman Raya.
d) Telah dimulai pembangunan 3 Unit Fly Over, Simpang Tidak Sebidang dan 3
Unit Underpass dengan kegiatan Multiyears 2016-2017 antara lain :
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Cipinang Lontar
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Bintaro Permai-Rel KA
- Pembangunan Fly Over Pancoran
- Pembangunan Underpass Kartini
- Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan
- Pembangunan Underpass Matraman-Salemba
e) Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-
Cileduk yang dilakukan secara Multiyears, progres sampai dengan akhir Bulan
Desember 2016 sebesar 96,86 persen dan direncanakan mulai beroperasi
pada tahun 2017
f) Penyelesaian Peningkatan Jalur Busway seluas 12.714 m2 dengan panjang
3.532 m dengan beton pada:
- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Jendral Soedirman, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah
Mada, Jl. Medan Merdeka Barat (Kementerian Perhubungan), Jl. MH.
Thamrin (Sarinah), Jl. Sudirman (Ratu Plaza), Jl. Sisingamangaraja
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Pejambon, Jl. Senen Raya, Jl. Abdul Rahman
Saleh, Jl. Letjend Soeprapto, Jl. Perwira, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl.
Prapatan, Halte Atrium Senen,
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. Daan Mogot Halte Sumur Bor, Terminal
Kalideres,
187
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda, Jl. Sultan Agung,
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Margasatwa Halte Ragunan,
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Metro Pondok Indah,
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. S Parman, Jl. Gatot Subroto depan Gedung
BPJS
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. R. E. Martadinata Halte Tj. Priok.
g) Penyelesaian Pekerjaan Concrete Barrier (Separator Busway) sepanjang
130.706 m pada lokasi:
- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Panglima Polim, Jl. Sisingamangaraja, Jl.
Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam
Wuruk, Jl. Gatot Subroto
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Suprapto, Jl. Perintis Kemerdekaan
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. KH. Hasyim Ashari, JL. Kyai Tapa, Jl. Daan
Mogot, Jl. Juanda, Jl. Veteran, Jl. Lapangan Banteng
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda dan Jl. Pramuka
- Koridor 5 dengan lokasi Jl. Jatinegara Barat dan Jl. Jatinegara Timur
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Galunggung, Jl. Sultan Agung, Jl. Tambak, Jl.
Matraman
- Koridor 7 dengan lokasi Jl. Otista Raya
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Panjang
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. Grogol Arah Pluit, Jl. Otista s.d Semanggi, Jl.
PGC Cililitan s.d Cawang
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. Yos Sudarso
- Koridor 11 dengan lokasi Jl. Cawang s.d Kampung Melayu
h) Penyelesaian peningkatan/ pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta
sebanyak 8 jembatan antara lain:
Dinas Bina Marga meliputi:
- Jembatan di Jl. Boulevard Timur-Jl. Pegangsaan Dua dengan konstruksi
tiang pancang seluas 3.550 m2 dengan panjang 100 m
- Jembatan Jl. Joglo Raya (depan Perumahan Kopilas) dengan konstruksi
tiang pancang seluas 1.560 m2 dengan panjang 78 m dan perkerasan aspal
seluas 10.974 m2 dengan panjang 1.137 m
- Jembatan Jl. Cassablanca seluas 46 m2 dengan panjang 6 m dan perbaikan
oprit dengan perkerasan aspal seluas 10.975 m2 dengan panjang 1.568 m
188
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- Jembatan di Jl. Teluk Gong Raya seluas 108 m2 dengan panjang 18 m
- Jembatan di Jl. Anggrek Rosalina seluas 135 m2 dengan panjang 15 m
Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi :
- Jembatan Jl. Kp. Bojong 2 Kec. Duren Sawit seluas 99 m2 dengan panjang
19 m
- Jembatan Jl. Gelanggang Remaja 2 Kec. Makasar seluas 63 m2 dengan
panjang 18 m
- Jembatan Jl. H. Marda/ Pribadi Kec. Ciracas seluas 43 m2 dengan panjang
14 m
i) Pelayanan penyelidikan dan pengujian oleh Unit Pengelola Penyelidikan,
Pengujian dan Pengukuran sebanyak 350 pelayanan dengan nilai retribusi
mencapai Rp. 4.032.871.000,-
j) Penyelesaian Rehabilitasi/ Pemeliharan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu
meliputi Pengecatan, Perbaikan Struktur Baja, Perbaikan Struktur Beton dan
Pemasangan Batu Alam Andesite seluas 569 m2 dengan panjang 140 m
2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Pemeliharaan Jalan
b) Pemeliharaan Jalan Berkala Berat
c) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d) Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan di Provinsi DKI Jakarta
e) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Provinsi DKI Jakarta
f) Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di Provinsi DKI Jakarta
g) Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan Serta Kelengkapannya
h) Pengecatan Prasarana Jalan dan Jembatan
i) Pengelolaan dan Pemeliharaan Pompa Underpass Provinsi DKI Jakarta
j) Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lajur Busway
k) Perbaikan Jalan Lingkungan/ Orang/ Saluran
l) Perbaikan/ Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta (Pembayaran Hutang Pihak
Ketiga)
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum a) Pengadaan Alat-alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 8 unit yang
terdiri dari Excavator Standar sebanyak 3 unit dan Dump Truck Kecil sebanyak
5 unit
189
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
b) Pengadaan Alat-Alat Berat dan Kelengkapannya berupa Jack Hammer dan
Power Pack sebanyak 20 unit, Excavator Standard sebanyak 9 unit, Excavator
Amphibious Mini sebanyak 12 Unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Excavator
Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit,
Dump Truck (10-17 m3) sebanyak 16 unit, Dump Truck (20-24 m3) sebanyak 56
unit, Dump Truck (4 m3) sebanyak 153 unit dan Self Loader sebanyak 1 unit,
c) Pemeliharan Kendaraan dan Alat-alat Berat, yang terdiri dari Excavator Kecil
sebanyak 2 unit, Excavator Terapung Long Arm Besar sebanyak 4 unit,
Excavator Terapung Long Arm Kecil sebanyak 3 unit, Excavator Long Arm
sebanyak 7 unit, Excavator Standard sebanyak 3 unit, Dump Truck 13m3
sebanyak 12 unit dan Dump Truck (22 m3) sebanyak 9 unit.
d) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang
Merk (ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 45 unit alat berat, 75 unit angkutan
sampah, 30 unit KDO lapangan double cabin dan 21 unit Road Sweeper.
e) Pemeliharaan Alat Berat Dinas Kebersihan sebanyak 45 unit dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 49 unit.
f) Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 9
unit dan Perbaikan KDO Lapangan Lintas dan Angkutan Sampah sebanyak 28
Unit
g) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan terdiri dari Gerobak Motor
sebanyak 300 unit, Perlengkapan Bengkel 1 Paket (Tool kit, Mesin Gerinda,
dll), Kantong Plastik Sampah 3 jenis ukuran, Tong Sampah Beroda sebanyak
296 buah, Tong Sampah Pilah Tiga sebanyak 661 buah, Terpal Truk Sampah
sebanyak 559 buah, Jaring Truk Sampah sebanyak 266 buah, Tracking Truk
sebanyak 60 set, Alat-alat kebersihan (alat kebersihan, bahan pembersih serta
alat pengolah dan pemusnah sampah ramah lingkungan) sebanyak 16 jenis
dan Gerobak Sampah sebanyak 60 unit.
h) Pengadaan Alat Berat Kebersihan terdiri dari Road Sweeper Besar sebanyak
20 unit, Truck Compactor sebanyak 91 unit, Excavator Standard sebanyak 15
unit, Refuse Compactor sebanyak 5 unit, Dump Truck Besar sebanyak 88 unit,
Truck Arm Roll Besar + Bak Kontainer sebanyak 45 unit, Truck Arm Roll Kecil +
Bak Kontainer sebanyak 31 unit dan Truk Tangki Air sebanyak 7 unit.
4) Program Pengembangan Sistem Drainase 5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
190
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
a) Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pemilik
Ijin sebanyak 201 ijin terdiri dari:
- Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 4 ijin
- Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru 35 ijin
- Pantek Baru sebanyak 14 ijin
- Bor Perpanjangan sebanyak 110 ijin
- Pantek Perpanjangan sebanyak 30 ijin
- Dewatering sebanyak 8 ijin
b) Penyelesaian Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, yaitu pemasangan meter
air sebanyak 127 unit dan penggantiannya sebanyak 113 unit, sedangkan untuk
pengadaannya tidak dilaksanakan karena stok tahun lalu masih ada.
c) Penyelesaian Pemeliharaan Reverse Osmosis (RO) di Rawa Kompeni Jakarta
Barat, Rawa Melati Jakarta Barat, Kamal Muara Jakarta Utara, Kali Baru
Jakarta Utara dan Marunda Jakarta Utara. Sedangkan di Kabupaten Kep.
Seribu telah diselesaikan di 9 lokasi yaitu Pulau Untung Jawa, P. Pramuka, P.
Harapan, P Kelapa, P. Kelapa Dua, P. Panggang, P. Lancang, P. Tidung dan P.
Pari.
6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a) Pembebasan Tanah untuk Waduk di Jl. Tanjung Kel. Ciracas Kec. Ciracas
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
b) Pembebasan Tanah untuk Embung di Jln. Penganten Ali 3 Kel. Ciracas Kec.
Ciracas Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
c) Pembebasan Tanah untuk Embung di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
d) Pembebasan Lahan untuk Waduk di RW 003 Kel. Lubang Buaya Kec.
Cipayung Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
e) Pembebasan Lahan untuk Embung di Pinangranti Kel. Makasar Kec. Makasar
Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
f) Pembebasan Lahan untuk Embung di Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur
(Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
g) Pembebasan Tanah Waduk di Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat
(Pembayaran Hutang Pihak Ke-3)
191
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
7) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir 8) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan
Drainase a) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran
Tengah di Provinsi DKI Jakarta
b) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Barat
Di Provinsi DKI Jakarta
c) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air
Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Timur
Di Provinsi DKI Jakarta
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran
Tengah
e) Pembangunan Parkir Air (Reservoar Air), Sumur Resapan, Imbuhan dan
Pengisian (Recharge) Air Tanah
f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran
Timur
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran
Barat
h) Pemeliharaan dan Operasional Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan
Kelengkapannya Aliran Timur Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang
Pihak Ke-3 Tahun 2015)
i) Peninggian Gardu dan Perbaikan Rumah Pompa Aliran Barat (Pembayaran
Hutang Pihak Ke-3 Tahun 2015)
j) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan
Kelengkapannya Aliran Barat Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang
Pihak Ke-3 Tahun 2015)
9) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a) Penanganan Kebersihan oleh 13.894 Petugas Harian Lepas (Dinas
Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan 5 Wilayah Kota Administrasi, Unit
Pengelola Sampah Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Badan Air)
b) Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air di 5
wilayah kota administrasi, oleh 3.947 petugas
192
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
c) Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang, dengan volume rata-rata 6.562
ton/hari
d) Pemantauan Kualitas Lingkungan di Sekitar TPST Bantargebang, SPA Sunter
dan TPS 5 wilayah kota dan kabupaten 1 dokumen
10) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an a) Penyelesaian Pengadaan Tanah Kali/ Saluran di Provinsi DKI Jakarta dengan
luas sebesar 49.852 m2 yang terdiri dari Saluran Warung Jengkol 664 m2, Kali
Krukut 516 m2, Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur) 36.332 m2, Kali
Pesanggrahan 1.476 m2, Kali Sekretaris 1.501 m2, Kali Angke Lama 3.378 m2,
dan Kali Sunter 5.985 m2.
b) Penyelesaian Pengadaan Tanah Waduk, Situ, dan Embung di Provinsi DKI
Jakarta dengan luas sebesar 120.890,5 m2yang terdiri dari Waduk Kampung
Rambutan 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih 3.644 m2, Waduk Jagakarsa
1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung
800 m2, Waduk Cimanggis 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage 18.444 m2,
Embung di Jl. Sunter RT. 007/10 6.644 m2, Waduk Lebak Bulus 3.564 m2,
Waduk di Jl. Pondok Gede Raya 13.009 m2, Embung Lapangan Merah 2.580
m2, Waduk Pondok Ranggon III 18.564 m2, Embung Pekayon 17.056 m2,
Waduk Jl. Kaja 2 8.505 m2, Waduk Brigif 4.268,50 m2, Waduk Rawa Badung
4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan 4.555 m2
11) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber a) Sarasehan Pengelola Bank Sampah se-DKI Jakarta
b) Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental
12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah a) Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air lImbah di
Prov. DKI Jakarta
b) Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Air Limbah
c) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Secara Komunal di Pemukiman
13) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
193
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.4. Urusan Perumahan Rakyat
Untuk Urusan Perumahan Rakyat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
1.824.846.715.178,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.190.345.301.763,- atau
65,23 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/ Bangunan
b) Penyelesaian Perkara Perumahan di PTUN dan PN
c) Penyelesaian Sengketa Penghunian Tanpa Hak
d) Pendampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha
e) Penyiapan dan Relokasi Warga Yang Terkena Program Penataan Kota
2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat Telah dilaksanakan Pembangunan Rumah Susun sebagai berikut :
- Dalam tahap finishing, yakni berupa Rusunawa KS Tubun sebanyak 3 tower
(524 unit/ finishing), Rusunawa Semper sebanyak 1 tower (235 unit/ finishing),
Rusunawa Cakung Barat sebanyak 4 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa
Rawa Bebek sebanyak 4 blok (400 unit/ finishing), Rusunawa Jatinegara
Kaum sebanyak 3 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Jl. Bekasi Km.2
sebanyak 2 blok (200 unit/ finishing), Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok
(100 unit/ finishing),
- Dalam tahap struktur, yakni berupa Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3
blok (300 unit/ struktur, Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/
struktur) dan Rusunawa Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya sebanyak 2
tower (384 unit/ struktur).
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat a) Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta
Utara
b) Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa
Bebek
c) Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot
d) Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda
194
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
4) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun
a) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster A
b) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster B
c) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster C
d) Perbaikan Rusunawa Penjaringan
e) Perbaikan Rusunawa Sukapura
f) Perbaikan Rusunawa Jatirawasari
g) Perbaikan Rusunawa Tambora
h) Perbaikan Rusunawa Komarudin
i) Perbaikan Rusunawa Muara Baru
j) Perbaikan Rusunawa Pinus Elok
k) Perbaikan Rusunawa Tipar Cakung
l) Perbaikan Rusunawa Cakung Barat
m) Perbaikan Rusunawa Semper
n) Perbaikan Rusunawa Pegadungan
5) Program Pembangunan Gedung Pemda a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta
b) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Provinsi DKI Jakarta
c) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
e) Pembangunan Gedung Blok F dan Ground Water Treatment (GWT) Balaikota
Provinsi DKI Jakarta
f) Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan Pondok Karya
Pembangunan (PKP)
g) Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat
h) Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus
6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda a) Rehab Masjid dan Gedung LVRI
b) Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu
7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda a) Pelaksanaan Pameran Perumahan 2016
195
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
b) Updating harga satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara,
rumah negara dan harga satuan per meter untuk pagar dan pedoman
pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung
2.3.5. Urusan Penataan Ruang
Untuk Urusan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
253.962.243.436,- dengan total penyerapan sebesar Rp 235.245.326.505,- atau 92,63
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Analisis Evaluasi Pola Ruang
b) Pengayaan Data Peta Operasional
c) Penyusunan Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak
Bulus
2) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan a) Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan Bangunan
b) Pembuatan Papan Segel
3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang Pengembangan dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery
4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang a) Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server
b) Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan
c) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur
d) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan
5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang a) Pemutakhiran Peta Dasar Pulau Pemukiman
b) Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Rekomendasi Teknis
196
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, telah dialokasikan APBD sebesar
Rp. 122.139.262.658,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 95.467.250.126,- atau
78,16 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian
b) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Perekonomian
c) Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Massal
2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD dalam Koordinasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat
b) Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
c) Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Nasional Bidang
Kesejahteraan Rakyat
d) Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan Daerah
3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
c) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pemerintahan
4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-
Rotterdam)
5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) Tahun 2017
b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2016
c) Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016
197
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
d) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
e) Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-
2022
f) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah
g) Pengembangan e-Musrenbang
h) Pengembangan Sistem e-Monev
i) Penyusunan Evaluasi Penetapan Kinerja
j) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)
k) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang
Keuangan
l) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan
m) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
n) Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI
o) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
Tahun 2015
6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup a) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang
Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
c) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
d) Evaluasi Pelaksanaan RTRW Tahun 2012-2015 dan Penyempurnaan Metode
Peninjauan Kembali RTRW Wilayah DKI Jakarta 2030
7) Program Pengembangan Data/ Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan a) Pengelolaan Data Terbuka
b) Pengelolaan Sistem Database Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial
Provinsi DKI Jakarta
c) Pengelolaan Website dan Media Informasi Bappeda
d) Pengelolaan Perpustakaan Bappeda
e) Publikasi Data dan Informasi Pembangunan
198
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.7. Urusan Perhubungan
Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
2.372.938.589.552,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.801.981.984.942,- atau
75,94 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Sudah dijelaskan pada program unggulan
a) Pemeliharaan terminal bus, meliputi : pemeliharaan Terminal Bus Kampung
Rambutan, Kalideres, Pulogadung, Tanjung Priok, Grogol, Pasar Minggu, dan
Kampung Melayu.
b) Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Bulan Desember 2016.
Pengoperasian terminal tersebut dilaksanakan secara bertahap mengingat
pemindahan perusahaan angkutan (PO) yang sebelumnya beroperasi di
Terminal Terpadu Pulogadung cukup kompleks. Perusahaan Otobus (PO)
Antar Kota Antar Propinsi yang telah dioperasikan di Terminal Terpadu
Pulogebang utamanya adalah bus dengan tujuan ke wilayah Jawa Tengah dan
Jawa Timur. Dari 110 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah 1.800 bus yang
telah terdaftar, saat ini yang telah aktif beroperasi di Terminal Terpadu Pulo
Gebang sejumlah 55 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah armada
sebanyak 220 bus. Dalam usaha memaksimalkan pengoperasian Terminal
Terpadu Pulogebang telah dilaksanakan operasi penertiban terminal bayangan
di sekitar Terminal Pulogadung.
c) Pemeliharaan lift dan juga tangga berjalan/ eskalator untuk menunjang
pengoperasian layanan Terminal Terpadu Pulogebang serta kegiatan lainnya
untuk masyarakat.
d) Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Setiabudi Utara, Jakarta
Selatan serta beberapa kegiatan pemeliharaan selasar maupun bangunan JPO
lainnya di beberapa koridor busway dalam usaha mendukung operasional
angkutan massal berbasis jalan demi terciptanya kenyamanan bagi pengguna
fasilitas umum.
e) Penyediaan prasarana serta pengamanan Angkutan Lebaran maupun Natal
dan Tahun Baru di seluruh terminal dibawah koordinasi Unit Pengelola Terminal
199
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Angkutan Jalan serta di Terminal Terpadu Pulo Gebang yang sudah mulai
digunakan untuk operasional beberapa Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota
Antar Propinsi (AKAP) yang telah mulai memindahkan layanannya ke terminal
tersebut.
f) Pelaksanaan konsultansi berupa Survey Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) PT. Transportasi Jakarta terkait dengan jumlah Public Service
Obligation (PSO) yang harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
atas pelayanan PT. Transportasi Jakarta. Selain itu, telah dilaksanakan pula
Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke sebagai dokumen
acuan pengembangan Pelabuhan Muara Angke.
g) Pengadaan GPS Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Angkutan Sekolah dan
Perawatan Halte Bus Sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan
sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
h) Pelaksanaan evaluasi rute layanan angkutan sekolah yang sebelumnya pada
tahun 2015 terdapat 19 (sembilan belas) rute reguler dan 8 (delapan) rute
zonasi, pada tahun 2016 untuk rute reguler terdapat penambahan 5 (lima) rute
baru dan penghapusan 1 (satu) rute, sedangkan pada rute zonasi terdapat
pengembangan 3 (tiga) rute baru. Dengan demikian secara total pada tahun
2016 terdapat total 34 (tiga puluh empat) rute layanan angkutan sekolah, yang
terdiri dari 23 (dua puluh tiga) rute reguler dan 11 (sebelas) rute zonasi.
Kegiatan evaluasi dan pengembangan layanan angkutan sekolah ini dilakukan
dengan tujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat.
i) Perawatan gudang bengkel Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebagai upaya
agar pelaksanaan perawatan armada angkutan sekolah semakin optimal.
2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan a) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu pada Kawasan dengan
Pembatasan Lalu Lintas
b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
c) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
d) Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Tahun 2016 serta Angkutan
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017
3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan a) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2016
200
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
b) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2016
4) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Rel 5) Program Pembangunan Transportasi Perairan
a) Pengadaan Mesin Outboard Kapal Milik UP APK
b) Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
c) Pemeliharan Total Dermaga Utama Pulau Kelapa RW 05
d) Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Timur Pulau Pramuka
e) Peningkatan Dermaga Timur di Pulau Untung Jawa
f) Peningkatan Pelabuhan Pulau Harapan
g) Pengadaan Kapal Angkutan Sekolah
h) Penelitian Kelayakan Kontruksi Dermaga
i) Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Bagi Pengguna Fasiltias
Pelabuhan
j) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a) Pemarkaan Marka Jalan
b) Pembangunan Cermin Lalu Lintas
c) Pembangunan Deliniator
d) Pembangunan Guard Rail
e) Pembangunan Rambu Diameter 60
f) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar
g) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Tiang Type F
h) Pembangunan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
i) Pembangunan Rambu Standar
j) Pembangunan Road Stood
k) Pembangunan RPPJ
l) Pembangunan Sapras Lalu Lintas
m) Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas
n) Pembangunan Separator
o) Pembangunan Type F (Cremona)
p) Pemeliharaan Beton Pemisah (Median Jalan)
q) Pemeliharaan Cemin Lalu Lintas
r) Pemeliharaan dan Perawatan Halte
s) Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar Pengaman
201
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
t) Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
u) Pemeliharaan Rambu Standar
v) Pemeliharaan RPPJ
w) Pemeliharaan Rutin Pembangunan Rambu Lalu Lintas
x) Pemeliharaan Terminal Bus
y) Pemeliharaan Type F
z) Penanganan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
aa) Penataan Kawasan SimpangTak Sebidang
bb) Pengadaan Traffic Cone
cc) Pengecatan Pagar Pengaman
dd) Peningkatan Halte Bus dan Halte Go Green
ee) Peningkatan Halte Go Green Wilayah Jakarta Selatan
ff) Penyediaan Bahan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (JPO dan Halte)
gg) Penyediaan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (Cermin Lalu Lintas)
hh) Penyediaan Panel Rambu Lalu Lintas
ii) Penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable
jj) Penyediaan/ Pemasangan Cermin Lalu Lintas
7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Perbaikan/ Perawatan Lift JPO/TPO
b) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 1
c) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 2
d) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 3
e) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 4
f) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 7
g) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 9
h) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 10
i) Perbaikan/ Perawatan Selasar Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta
j) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Wilayah DKI
Jakarta
k) Pengadaan MCB
l) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk
Keperluan Emergency
m) Pengecatan Marka Yellow Box
n) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta
202
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
o) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 1
p) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 2
q) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 3
r) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 4
s) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 7
t) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 9
u) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 10
v) Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas
w) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Timur
x) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Pusat
y) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Barat
z) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Selatan
aa) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor
Busway di Wilayah Jakarta Utara
bb) Perbaikan/ Perawatan Halte Bus Reguler Pada Koridor Busway di Wilayah
DKI Jakarta
cc) Pengadaan Cermin Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI
dd) Pengadaan Checkered Plate Untuk Perbaikan JPO
ee) Pengadaan Alumunium Composite Panel
ff) Sewa Tempat Penyimpanan Material Perlengkapan Jalan
gg) Pengadaan Cat Untuk Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas
hh) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Lapangan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
ii) Peningkatan JPO Setiabudi Utara, Jakarta Selatan
jj) Pengadaan Polycarbonate
8) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah
a) Pelaksanaan Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta
b) Rekrutmen Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta
c) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
d) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke
203
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.8. Urusan Lingkungan Hidup
Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
2.398.483.117.371,- dengan penyerapan sebesar Rp. 1.472.746.788.092,- atau 61,40
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Pemantauan Kualitas Air Sungai
b) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
c) Kajian Akademis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Udara
d) Pemantauan Kualitas Air Tanah
e) Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
f) Pemantauan Kualitas Air Situ/ Waduk
g) Penilaian Dokumen Lingkungan
h) Pembinaan Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sesuai PP Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan untuk Komisi Penilai AMDAL
i) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup
2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam a) Transplantasi terumbu karang melalui pelaksanaan konservasi terumbu karang
seluas 1 Ha di APL P. Harapan dan P. Kelapa masing-masing 375 unit
substrad (1500 tranplanstasi)
b) Taman miniatur kolam ikan melalui pembangunan kolam taman miniatur seluas
3.900 m² dengan jumlah ikan sebanyak 2.500 ekor
3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup a) Penilaian Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dan Status Pencemaran
Lingkungan (SPL)
b) Pameran Lingkungan Hidup dan Apresiasi Lingkungan Hidup
c) Pembinaan dan Penilaian Adipura
d) Pembinaan dan Penilaian Kalpataru, Saka Kalpataru dan Adiwiyata
204
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan a) Pemeliharaan Hutan Kota melalui penyediaan Pegawai Harian Lepas (PHL)
Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 40 orang (dilindungi dengan asuransi
BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan pengadaan sebanyak 40 paket
perlengkapan kerja PHL.
b) Pemeliharaan Hutan Mangrove melalui penyediaan PHL sebanyak 10 orang
(dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) serta pengadaan
barang sebanyak 10 paket perlengkapan kerja PHL.
c) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Barat melalui
Pemeliharaan Hutan Kota, Sentra Pemasaran dan Promosi Ikan Hias (SPPIH)
Slipi, Pos Jaga Kehutanan Cengkareng, Pengadaan Gerobak Sampah
sebanyak 4 unit, Floor Cleaner sebanyak 50 galon, Gunting Rumput sebanyak
10 buah, Paranet sebanyak 10 roll, Tangga Alumunium sebanyak 2 buah,
Herbisida sebanyak 20 liter, Mesin Potong Rumput sebanyak 4 unit, Gunting
Potong Benalu sebanyak 6 buah, Cangkul sebanyak 20 buah, Golok sebanyak
10 buah, serta Pengecatan Water Proofing di SPPIH Slipi
d) Pembebasan Lahan untuk Perluasan Sentra Flora Semanan seluas 358 m2
e) Penghijauan Lingkungan melalui pelaksanaan penghijauan di pemukiman dan
bantaran Kali dengan penanaman sebanyak 2.000 pohon, Pengadaan Rak
sebanyak 50 buah, Anjir Bambu sebanyak 2.500 batang, Pupuk Kompos
sebanyak 1.000 pack serta Benih Cabe Merah, Caisim, Kangkung dan Media
Tanam sebanyak 1.500 pack
f) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan melalui
pemeliharaan sebanyak 5 lokasi hutan kota di Wilayah Jakarta Selatan
g) Pembinaan Gang Hijau melalui kegiatan menghijaukan lingkungan/ gang di 10
kecamatan
h) Kegiatan Pertanian Lintas Sektoral melalui penyediaan 38 vertikultur dan 25
vertiminaponik untuk meningkatkan ruang hijau di lingkungan pemukiman/
RPTRA
i) Penyelenggaraan pertanian perkotaan di Wilayah Jakarta Timur berupa
pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan teknologi
pertanian untuk gang hijau sebanyak 25 lokasi, pemberian bantuan sarana
produksi pertanian di lingkungan rumah tinggal/ masyarakat berupa vertimina
205
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
ponik sebanyak 10 unit, pemberian sarana produksi pertanian berupa rak
vertikultur kepada instansi pemerintah/ swasta/ sekolah sebanyak 24 buah,
5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a) Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
6) Program Konservasi Flora dan Fauna a) Rehabilitasi ekosistem pesisir berupa peningkatan luasan penanaman
mangrove 2,6 Ha atau sekitar 30 persen sebagai rehabilitasi ekosistem pesisir
(paru-paru Muara Angke)
b) Pengamanan Hutan Kota berupa patroli hutan kota sebanyak 12x20 orang dan
pengadaan mobil patroli 1 buah.
c) Tenaga Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan berupa PHL
pengamanan 50 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan &
Ketenagakerjaan) dan pengadaan perlengkapan keamanan 50 paket
7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan a) Expo Coral Day dan Jakarta Blue berupa penanaman 1.000 pohon mangrove
dan bersih-bersih pantai di Pulau Tidung, serta pelaksanaan kegiatan workshop
PRL dan Jakarta Coral Initiative dengan 570 orang peserta.
b) Identifikasi dan Pembibitan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
melalui kegiatan pembibitan mangrove, pengadaan 2 roll paranet, 12.525
batang pohon mangrove, 28 zak pupuk kandang, 30 buah bambu, 24.440 buah
bibit mangrove (Propagul), 10 botol pupuk cair organik. Pengadaan yang
berkaitan dengan transplatasi terumbu karang: 24 roll tali tambang (plastik), 3
lusin sarung tangan kain, 7 buah gunting stek, 80 pack kabel ties, 50 buah
pelampung, rak transplantasi terumbu karang sebanyak 59 unit @ ukurannya
2,5x2,5 m dan 4.150 bibit terumbu karang, 30 buah jangkar kodok (uk. 20kg),
dan 3 orang petugas teknis konservasi (honor 13 bulan dengan BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)
c) Surveilance Hama dan Penyakit di Lingkungan Budidaya Laut berupa
pelaksanaan surveilance dan pengadaan 5 lusin sarung tangan kain, 2 unit
pompa udara lp 100, 1 set aquarium uk. 80x60x40 cm, 3 jenis obat-obatan, 1
unit ultra violet sterilizer pengujian & kalibrasi. Diperolehnya sertifikasi Cara
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
206
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
semula mendapatkan kelas “Cukup” menjadi “Baik” dengan nomor sertifikasi
1029.3006.A2.B1-Form CPIB16
8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup a) Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC)
b) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
c) Penyediaan Makan dan Minum Rapat
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPLHD
e) Pemeliharaan Taman Kantor BPLHD
f) Penyediaan Cetakan BPLHD
g) Penyewaan Mesin Fotocopy
h) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja BPLHD
j) Pemeliharaan Sarana Apung
k) Penyediaan Jasa TALI dan IPAL BPLHD
l) Pemeliharaan Gedung BPLHD
m) Pemeliharaan Sarana Telepon, Air, Listrik dan Sarana Pemadam Kebakaran
BPLHD
n) Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Informasi BPLHD
o) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
p) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
q) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda Rencana Tata
Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura Jakarta
9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman a) Pembangunan/ Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b) Pembangunan Taman Jalur Hijau
c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 57 lokasi seluas 180.296 m2 yang
terdiri dari lahan PHU sebanyak 50 lokasi seluas 155.231 m2 dan lahan makam
sebanyak 7 lokasi seluas 25.065 m2.
10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman a) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Taman Bumi Perkemahan Ragunan seluas
80.057,7 m2
b) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman, Jalur Hijau, Sarana Keindahan kota
dan TPU di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayah
207
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
c) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Barat seluas
15.067,39 m2
d) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Selatan
seluas 57.245 m2
e) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat
seluas 69.967 m2
f) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Timur seluas
149.489 m2
g) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan
seluas 47.985 m2
h) Pemeliharaan Taman RTH Gg. Batas dan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan
seluas 1.125 m2
i) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Utara seluas
5.369,3 m2
j) Pemeliharaan Taman Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kel. Cipinang dan
Taman SETIA Kec. Makassar, Jakarta Timur seluas 2.240,36 m2
k) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Sadar, Jakarta Selatan seluas 4.598 m2
l) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Jangkrik, Jakarta Selatan seluas 8.034 m2
m) Pemeliharaan Taman Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur seluas
140.000 m2
n) Pemeliharaan Taman Jl. Mangga XIV, Jakarta Barat seluas 3.009 m2
o) Pemeliharaan Taman GOR Ragunan, Jakarta Selatan seluas 181.318,2 m2
p) Pemeliharaan Taman GOR JI. Logistik No. 1 Jakarta Utara seluas 51.000 m2
q) Pemeliharaan Taman GOR JI. Kelapa Puan Raya No. 1 Kelapa Gading,
Jakarta Utara seluas 7.000 m2
r) Pemeliharaan Taman GOR JI. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas
58.000 m2
s) Pemeliharaan Taman GOR JI. Alur Laut No. 1, Jakarta Utara seluas 51.000
m2
t) Pemeliharaan Taman Gg. 100 dan Gg. Rukun Jagakarsa, Jakarta Selatan
seluas 9.259 m2
u) Pemeliharaan Taman Jl. Kamp. Pedaeangan, Cakung, Jakarta Timur seluas
9.596 m2
208
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
v) Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah, dan Guest House Pejabat Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta seluas 5.641,45 m2
w) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung, Jakarta Timur
seluas 5.638 m2
x) Pemeliharaan Taman Kompleks Dinas Teknis Jatibaru JI. Jatibaru I dan
Taman Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
seluas 8.092 m2
y) Pemeliharaan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara seluas 135.200
m2
z) Pemeliharaan Taman Pagelarang, Jakarta Timur seluas 6.119 m2
aa) Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat seluas
1.500 m2
bb) Pemeliharaan Taman Kampus PKP, Jakarta Timur seluas 85.477 m2
cc) Pemeliharaan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Barat seluas 10.610 m2
dd) Pemeliharaan Taman Semanggi seluas 108.430,6 m2
ee) Pemeliharaan Taman Salix, Jakarta Timur seluas 27.409 m2
ff) Pemeliharaan Taman Cempaka, Jakarta Timur seluas 70.873 m2
gg) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Barat
seluas 27.435 m2
hh) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta
Selatan seluas 90.627 m2
ii) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta
Timur seluas 67.264 m2
jj) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta
Utara seluas 61.107 m2
kk) Pemeliharaan/ Perbaikan Rutin Pemangkasan/ Penopingan dan Penebangan
Pohon, Pohon Mati dan Pohon Tumbang sebanyak 1 paket pekerjaan.
11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota a) Pemeliharaan Air Mancur, Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman Serta
Sarana Penyiraman
b) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman Pada Kerombong, Green Wall dan
Green Column.
209
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman Sudah dijelaskan pada program unggulan.
a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2016 di 5 wilayah kota
Jakarta
b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2016
c) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Green School 2016 melalui
sosialisasi pengetahuan pertamanan di 5 sekolah dengan jumlah peserta
sebanyak 250 peserta
d) Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertamanan melalui pelatihan
keterampilan untuk 8 angkatan sebanyak 240 peserta.
13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman a) Pengadan Kantong Jenazah
b) Pengadaan Peti Jenazah
c) Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Jenazah
d) Pengadaan Tikar dan Ramuan
e) Pengadaan Kain Kafan
f) Upah Petugas Pelayanan Angkutan dan Pemulasaraan Jenazah Orang
Terlantar dan Tidak Mampu
g) Pengadaan Peralatan Mesin Potong Pohon
h) Pengadaan Peralatan Pertamanan dan Pemakaman
2.3.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 292.296.295.322,- dengan total penyerapan sebesar Rp
268.007.197.449,- atau 91,69 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan Perekaman Register Akta Berbasis Teknologi Informasi (TI.)
210
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
b) Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)
c) Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
d) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
e) Pengadaan Pencetakan Booklet, Leaflet Kependudukan
f) Pemeliharaan Software dan Database Data Center
g) Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
h) Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Sektoral
i) Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP
j) Pengadaan Backup Perangkat KTP Elektronik
k) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
l) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database
Kependudukan
m) Monitoring teknis pelayanan aplikasi SIAK, KTP-el, dan e-Akta
n) ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)
o) Penyediaan Operator Teknis Penunjang Pelayanan
p) Pemeliharaan Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas,
Rumah Bersalin, dan RSUD
q) Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, kelurahan, Puskesmas
Rumah Bersalin dan RSUD.
3) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di
Provinsi DKI Jakarta
b) Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk
dan Pencatatan Sipil
c) Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website
d) Penyusunan/ Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
e) Penyusunan Buku Info Data Penduduk dan Layanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
f) Pemutakhiran Data Penduduk
211
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
g) Supervisi Implementasi Statistik
h) Pemantauan Pelaksanaan DAK2 dan DP4
i) Penjilidan Register Akta Catatan Sipil
j) Penyediaan Operator Pengecekan dan Penata Arsip Register Akta Catatan
Sipil
4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat a) Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing
b) Penanganan Advokasi Kasus Adminduk pada Lembaga Hukum dan
Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk
c) Penerbitan NIK dan Perekaman KTP-el bagi Penghuni Panti/Rumah Singgah
5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a) Pemeliharaan dan Penataan Register Akta Pencatatan Sipil
b) Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor
c) Pemeliharaan Gedung
d) Pemeliharaan Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK
e) Pengadaan Barang Cetakan Formulir Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
f) Pengadaan Rak Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil
g) Pengarsipan dan Perawatan Register Akta Catatan Sipil
2.3.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah
dialokasikan APBD sebesar Rp. 15.425.277.010,- dengan total penyerapan sebesar
Rp. 12.720.843.105,- atau 82,47 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penyusunan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak TOT dan Pemberdayaan Lembaga Perempuan
212
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan a) Penguatan Modelling Kesejahteraan Perempuan
b) Pemetaan dan Penguatan Kota Layak Anak (KLA)
c) Pendampingan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
2.3.11. Urusan Pemberdayaan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
Untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, telah
dialokasikan APBD sebesar Rp. 21.019.456.523,- dengan total penyerapan sebesar
Rp. 18.704.188.696,- atau 88,99 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Keluarga Berencana a) Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD,
dan Rumah Sakit yang telah ditentukan.
b) Penguatan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi DKI
Jakarta.
c) Peningkatan Mutu, Jaminan, dan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.
d) Akselerasi Penggarapan KB di Wilayah Padat Penduduk Perkotaan.
e) Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Penggarapan KB di Wilayah dan
Sasaran Khusus
2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Remaja (GenRe)
3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi a) Penguatan Kemitraan Program Kependudukan dalam Kesatuan Gerak PKK.
b) Promosi dan Advokasi Program KB.
c) Peningkatan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi Tingkat Provinsi DKI
Jakarta.
213
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Penguatan Pelestarian Kepesertaan KB Aktif melalui Kelompok BKB, BKR, BKL,
UPPKS.
2.3.12. Urusan Sosial
Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
1.129.109.504.610,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 1.064.123.447.787,- atau
94,24 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial a) Penjangkauan dan Rujukan PMKS Jalanan
b) Pengendalian PMKS Jalanan di titik rawan PMKS Jakarta
c) Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di panti sosial
d) Pelayanan dan Rehabilitasi WBS di panti sosial
e) Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panti sosial
3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) a) Peningkatan Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
b) Peningkatan Peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
4) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial a) Penyelenggaraan Dapur Umum dan Penyediaan Buffer Stock Bencana
b) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
c) Pengembangan Kampung Siaga Bencana
d) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Janda Pahlawan,
Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
e) Pelayanan Sosial Orang Terlantar
214
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Untuk Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 314.550.059.090,- dengan total penyerapan sebesar Rp 280.448.878.012,-
atau 89,16 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja a) Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 25 orang
b) Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK serta jumlah penempatan
tenaga kerja dengan target sebanyak 18.750 orang dapat direalisasikan
sebanyak 23.335 orang pada tahun 2016. Penyediaan Informasi Pasar Kerja
off-line dan on-line berupa job-fair dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004
lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja pada tahun
2015.
c) Peningkatan Bulan Mutu Produktivitas terhadap 140 orang.
d) Akreditasi Lembaga pelatihan sebanyak 50 Lembaga Pelatihan Kerja.
e) Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah
Minimum Provinsi.
f) Peningkatan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita dan anak sebanyak
100 pengusaha dan pekerja.
g) Pembinaan perusahaan dalam rangka antisipasi penanganan mogok kerja dan
unjuk rasa terhadap 200 orang.
h) Peningkatan peran dan fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta yang
dilaksanakan sebanyak 12 kali rapat/ sidang.
i) Pembinaan tata cara pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
sebanyak 200 orang.
j) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 200 orang.
2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan
215
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
d) Pelatihan Keterampilan Kerja & Pemagangan bagi Pencari Kerja
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
b) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium
4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja a) Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD
b) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Pendaftaran dan Seleksi Akhir Calon Transmigran.
2.3.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 195.813.738.567,- dengan total penyerapan sebesar Rp
160.762.281.334,- atau 82,10 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi a) Akta Pendirian Koperasi bagi Rusun sebanyak 18 Koperasi
b) Diklat Dasar-dasar Perkoperasian sebanyak 150 orang peserta
c) Bimtek Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebanyak 100
orang peserta
d) Diklat Kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi sebanyak 100 orang
peserta
e) Pendampingan Koperasi dan UKM sebanyak 25 orang peserta
2) Program Pemberdayaan UMKM a) Partisipasi pada acara HUT Jakarta sebanyak 4 UKM
b) Pengawasan UKM dan PKL sebanyak 2.100 PKL
c) Gelar produk UKM pada event Inacraft yang diikuti oleh 5 UKM
d) Partisipasi Pameran Produk Unggulan KUMK di Wilayah Jakarta Pusat yang
diikuti oleh 2 UKM
216
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
e) Bimtek Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM yang diikuti oleh 150 orang
f) Bimtek Desain Kemasan dan Display Produk bagi UMKM yang diikuti oleh 50
orang
g) Diklat Peluang Bisnis di Pusat Perbelanjaan bagi UKM yang diikuti oleh 150
orang
h) Diklat Pemasaran bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT yang diikuti oleh 204
orang
i) Diklat Manajemen Retail bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diikuti
oleh 100 orang
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM a) Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL sebanyak 200 gerobak yang diberikan
kepada pedagang.
b) Penataan PKL di Jakarta Pusat di 5 Lokasi PKL, di sebagai berikut :
- Jl. Irian (JP 10) Jakarta Pusat sebanyak 16 unit
- Jl. Kesehatan (JP 17) sebanyak 18 unit
- Jl. Maja (JP 29) sebanyak 20 unit
- Jl. Menteng Kecil (JP 07) sebanyak 28 unit
- Jl. Biak (JP 16) sebanyak 35 unit
c) Pengadaan Tenda PKL di Jakarta Pusat sebanyak 11 unit
2.3.15. Urusan Penanaman Modal
Untuk Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
29.420.920.434,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 25.662.931.889,- atau 87,23
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Penyelenggaraan business meeting
b) Partisipasi promosi investasi dalam dan luar negeri
c) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi System Database
2) Program Peningkatan Kinerja BUMD a) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD
b) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
217
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
c) Pengukuran penilaian kinerja KPI pengurus BUMD
d) Pengembangan sistem informasi BUMD
e) Rekrutmen Calon Pengurus BUMD
f) Penyelenggaraan Business Forum BUMD
3) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
4) Program Peningkatan Investasi
2.3.16. Urusan Kebudayaan
Untuk Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
491.932.960.181,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 393.464.875.828,- atau 79,98
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Jumlah Penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan sebanyak
13 terdiri dari :
- Audisi Gita Bahana Nusantara,
- Lomba Karya Cipta Tari Betawi,
- Apresiasi dan Kompetisi Seni Budaya bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta
(berjenjang),
- Lomba Seni Nuansa Islami,
- Duta Seni Pelajar ke XVII,
- Pengenalan Sadar Wisata bagi Pelajar,
- Pembinaan Seni bagi Perempuan, Pembinaan Seni Anak dan Remaja (KLA),
- Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi Pelajar dan TK, SD, SMP, SMA,
- Festival Teater Jakarta Timur,
- Konservasi patung/ Monumen,
- Konservasi Koleksi Museum,
- Studi Konservasi Cagar Budaya.
218
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan kepulauan seribu
sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi Pusat Kebudayaan, yakni PKJ-TIM; Teater
Jakarta, Teater Kecil, Teater Studio, Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya),
Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata,
Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Laboratorium Pengkajian
dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet), Balai Kesenian di 5 Wilayah,
Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Gedung Sangkrini Jaya Raya,
Gedung Pusat Kesenian Betawi eks-Kodim Jakarta Timur, Rumah Si Pitung
Jakarta Utara, Kawasan Kota Tua, Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa.
3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan
sebanyak 1.890 pelaku seni dengan jumlah 6 pelatihan di Balai Latihan Kesenian
(BLK) pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Dengan jenis pelatihan terdiri dari :
Pelatihan Kesenian bagi Guru TK, Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Pelatihan
Seni Musik, Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Tari dan Pelatihan Seni Taeter.
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan a) Pembinaan komunitas yang berada di Kawasan Kota Tua, komunikasi,
informasi dan edukasi Kawasan Kota Tua Jakarta (penyuluhan ke 7 kelurahan).
b) Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 12
bangunan, yakni Pemeliharaan Ruang Tata Pamer Museum Seni Rupa dan
Keramik, Pemeliharaan Tata Pamer Museum Wayang, Pemeliharaan Gedung
Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Gedung Mueum Tekstil,
Pemeliharaan Taman dan Pagara Museum Tekstil, Pembuatan Patung Lilin,
Penataan Taman Museum Seni Rupa dan Keramik, Perawatan Bangunan
Cagar Budaya Museum Taman Prasasti, Perbaikan Pelataran Gedung VOC,
Pekerjaan Restorasi Museum Kebaharian Jakarta, Perawatan Tata Pamer
Museum Kebaharian, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan
Cagar Budaya (TSP dan TACB).
5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan Jumlah penyelenggaraan/ keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat
Nasional di Jakarta sebanyak 20 event terdiri dari : Festival Teater Jakarta,
Pagelaran Kesenian Reguler di Perkampungan Budaya Betawi, Pergelaran Rutin
Wayang Orang Bharata, Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih,
219
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Pameran Tekstil Warisan Budaya Dunia, Pagelaran Wayang Rutin, Pekan
Museum Seni Rupa, Pameran Keramik “Kendi : Teknologi, Fungsi dan Simbol”,
Pameran Lukisan Kontemporer, Pameran Wastra Asean, Pameran Kain Kulit
Kayu, Festival Museum Seni Rupa, Pentas Pagelaran Wayang Dalang-Dalang
terkenal, Pelatihan Membatik bagi Komunitas Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta, Napak Tilas Proklamasi, Perhelatan Lebaran Betawi, Gelar Budaya
Betawi dan Budaya Nusantara, Pergelaran Kesenian Paken Raya Jakarta,
Promosi Budaya pada Lebaran Betawi, Pergelaran Kesenian Terpilih.
2.3.17. Urusan Pemuda dan Olahraga
Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
909.832.622.930,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 638.924.612.086,- atau
70,22 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a) Pelatihan Kewirausahaan dan Seleksi Pengembangan Kelompok Usaha
Pemuda Produktif, Kepemimpinan dan Bela Negara, serta Mitra KAMTIBMAS
DKI Jakarta.
b) Latihan Gabungan, Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.
c) Training Center (TC), Pengukuhan PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.
d) Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Kreasi PBB Provinsi DKI Jakarta.
e) Orientasi dan Pembinaan Kepaskibrakaan Provinsi DKI Jakarta.
f) Lomba Institusi PMR Teladan.
g) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, peserta Program Kapal Pemuda
Nusantara (KPN) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi
DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional.
h) Jakarta Youth Festival.
i) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta.
j) Panca Lomba PMR dan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta.
k) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen
pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2016.
l) Perkemahan Pramuka Ramadhan dan Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran.
220
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
m) Perkemahan Besar Pramuka Penggalang dan Permainan Besar Pramuka
Siaga.
n) Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
o) Perkemahan Pramuka Luar Biasa.
p) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
q) Seleksi Kontingen Pramuka Provinsi DKI Jakarta untuk Jambore Nasional
Tahun 2016.
r) Lomba Gudep Tergiat.
2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi a) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
b) Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
c) Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
d) Pengiriman Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional
Mahasiswa.
e) Turnamen Bowling, Squash dan Tenis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
f) Pekan Olahraga dan Liga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
g) Pelatihan Pembina Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta.
h) Pembinaan Olahraga Prestasi Melalui Pembinaan Pusat Pendidikan dan
Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta.
i) Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta.
j) Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi
DKI Jakarta.
k) Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
l) Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Pekan
Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II/2016 di Provinsi DKI Jakarta
m) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/SMK Provinsi DKI
Jakarta.
n) Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan
Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
o) Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw dan Tenis Meja
Provinsi DKI Jakarta.
p) Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi
DKI Jakarta.
q) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta.
221
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
r) Pelaksanaan dan Penyelenggaraan POPWIL II/2016 di Provinsi DKI Jakarta.
s) Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic
(Renang Indah dan Loncat Indah).
t) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior
Sports Exchange Games.
u) Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Beijing Cup
Football Tournament.
v) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri (Gulat, Judo, Karate, Kempo, Pencak
Silat dan Taekwondo) Provinsi DKI Jakarta.
w) Invitasi Cabang Olahraga Senam.
x) Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun dan 15 Tahun Provinsi DKI
Jakarta.
y) Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju
Tokyo International Youth Football.
z) Pemantauan Kontingen PON.
aa) Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda a) Rehabilitasi Lapangan Tenis Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit.
b) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan.
c) Pengadaan Perlengkapan kontingen POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS
2016.
d) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Pertandingan Dalam
Rangka POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016.
e) Pengadaan Peralatan Olahraga PON XIX/ 2016 di Jawa Barat.
4) Program Pengembangan Olahraga a) POR Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
b) Seleksi dan Pengiriman Kontingen PEPARNAS DKI Jakarta.
c) Pelatihan Olahraga Disabilitas Provinsi DKI Jakarta.
d) Penghargaan Bagi Atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta.
e) Persiapan dan Pelaksanaan TAFISA GAMES 2016.
f) Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta.
g) POR Organisasi Wanita DKI Jakarta.
h) Festival Pencak Silat Betawi.
222
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
i) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta.
j) Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Provinsi DKI Jakarta.
k) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta.
l) Kejuaraan Cabang Olah Raga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI
Jakarta.
m) Pekan Paralympik Provinsi DKI Jakarta 2016
n) Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta.
o) Penghargaan Bagi Atlet dan Official Berprestasi Berkebutuhan Khusus tahun
2016
p) Seleksi dan Pengiriman POSPENAS 2016
q) Pemantauan Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) dan
POSPENAS Asal DKI Jakarta Tahun 2016
2.3.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan
APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp
78.976.607.799,- atau 76,67 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Dialog Interaktif Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas Etnis dan
Ormas Keagamaan.
b) Sarasehan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di DKI Jakarta.
c) Peningkatan Pemahaman 4 Konsensus Dasar Kebangsaan.
d) Sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kepulauan Seribu.
e) Sarasehan Membangun Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara sebagai
Wujud Tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
f) Roadshow Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
g) Sarasehan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tim Penggerak PKK.
h) Sarasehan Peningkatan Peran Pemuda dalam Bela Negara di Kepulauan
Seribu.
i) Dialog Interaktif Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa dalam Sukses 5 Tertib
Jakarta.
223
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
j) Peningkatan Kerukunan Menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
k) Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah, Pemuka Agama dan Penghayat Aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
l) Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah.
m) Forum Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya.
n) Sarasehan Pemantapan Nilai-nilai Budaya Lokal terhadap Dominasi dan
Pengaruh Budaya Asing.
o) Monitoring Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
p) Forum Dialog Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Jakarta.
q) Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta.
2) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat.
b) Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Politik bagi Masyarakat.
c) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik.
d) Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
e) Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia.
3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik a) Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif.
b) Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat di DKI Jakarta.
c) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepulauan Seribu.
d) Pemantauan Situasi Wilayah Kepulauan Seribu.
e) Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan
Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta.
f) Pendataan Organisasi Masyarakat Asing yang Beraktivitas di DKI Jakarta.
g) Forum Dialog tentang Antisipasi Dampak Keberadaan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Ormas Asing.
h) Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran Pelajar.
i) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
j) Sarasehan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan
Gerakan Radikalisme di DKI Jakarta.
k) Sarasehan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan
Narkotika Bagi Pemuda/ Karang Taruna.
l) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
m) Pemantauan IPOLEKSOSBUD.
224
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
n) Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini.
4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan a) Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Pengurus Organisasi
Kemasyarakatan.
b) Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan.
c) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka
Kesetaraan Gender.
d) Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.
2.3.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan
APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp
78.976.607.799,- atau 76,67 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan a) Penyerasian, Penyelarasan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah
sebanyak 10 Produk Hukum Daerah.
b) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 5 Peraturan Daerah dan 5
Peraturan Gubernur.
c) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.
d) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Pengendalian Penduduk
dan Permukiman.
e) Penyusunan Ranpergub tentang Kawasan Bebas Sampah.
f) Penyusunan Ranpergub tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Kemitraan
Usaha bagi Penyandang Disabilitas.
g) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Berbayar (secara elektronik).
h) Penyusunan Ranpergub tentang Penyediaan Fasilitas Park and Ride.
i) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Informasi Transportasi.
j) Penyusunan Pergub tentang Penetapan Skala Bencana.
225
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian a) Strategi Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta
b) Pemantauan Harga Pangan Strategis
c) Peningkatan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta
d) Identifikasi dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Transportasi
e) Evaluasi Perjanjian Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga
f) Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Kegiatan Bidang Ekonomi
g) Pengendalian Inflasi Daerah
h) Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Jakarta
i) Evaluasi Penyelenggaraan Event Pariwisata di DKI Jakarta
j) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah
k) Identifikasi Pelaksanaan Perijinan/ Non Perijinan Bidang Perekonomian pada
PTSP di DKI Jakarta
l) Identifikasi Kemitraan Sektor Perpasaran dan Perdagangan
m) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertanian Perkotaan
3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007
4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia a) Pengurusan perkara di Pengadilan
b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI
c) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)
d) Pertemuan Berkala dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta
e) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
f) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
g) Pembinaan Kelompok Kadarkum Bagi Organisasi Wanita dan Karung Taruna
h) Pengelolaan dan Updating Website Biro Hukum
i) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
j) Rencana Aksi Nasional HAM
k) Pembuatan Leaflet, Banner dan Brosur Perundang-undangan
5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial a) Pemantauan Pengendalian Penyakit Menular
b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok
226
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
c) Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat
d) Penguatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Lingkungan
e) Perumusan Kebijakan Surveillance Penyakit di Provinsi DKI Jakarta
f) Penyusunan Kebijakan di Bidang Sosial
g) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas
Kesehatan
h) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI di Lapas
Rutan dan Panti
i) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Rujukan di Provinsi DKI Jakarta
j) Pemantauan dan Pembinaan Program UKS Tingkat Provinsi
k) Apresiasi Kinerja Program UKS
l) Penyusunan Kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah
m) Evaluasi Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
n) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
(Klaster I)
o) Survey dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
p) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
q) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Raskin di Provinsi
DKI Jakarta
r) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
s) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak
t) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ber-KB
u) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga
v) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Nasional
w) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan
x) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
y) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan
6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri a) Peningkatan Partisipasi Jakarta Pada Event dan Organisasi Internasional
b) Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta Pada Organisasi
Internasional
c) Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik
227
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
d) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
e) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bantuan Keuangan dan Hibah;
f) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/
Kabupaten;
g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten;
h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perkotaan;
i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Badan;
j) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Lembaga/
Badan;
k) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Perkotaan;
l) Penyediaan Iuran Keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU);
m) Penyediaan Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI).
7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual a) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Kerukunan Antar Umat
Beragama di Kalangan Pemuda
b) Penyusunan Bahan dan Evaluasi tentang Kepemudaan dan Pramuka
c) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Olahraga Masyarakat
d) Penyusunan Bahan Modul Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan
Bagi Pemuda
e) Penyediaan/ Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji
Daerah (Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah)
f) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah
g) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah TKHD
dan TPHD
h) Penyewaan Pondokan/ Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci
i) Pemantauan Keberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi)
Petugas Haji Daerah
j) Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
k) Peningkatan Pemahaman Keagamaan Lembaga Mental Spiritual
l) Penyediaan Jasa Administrasi (Kontrak Individu)
m) Peningkatan Administrasi Perkantoran
228
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
n) Peninjauan Lapangan Pengusul Bantuan Hibah/ Sosial Kepada Lembaga
Pemerintah, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya
o) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lembaga
Kursus dan Pelatihan
p) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pusat
Kegiatan Belajar Mengajar
q) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan TK Negeri
r) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang PAUD dan Pendidikan Non
Formal dan Informal
s) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Perpustakaan Khusus
t) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan
Pemuda
u) Penyusunan Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di
Sekolah
v) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan KJP dan BOP
w) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) dan Ujian Nasional (UN)
x) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Pendidikan Dasar dan
Menengah
y) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kearsipan
z) Pemantauan dan Evaluasi Minat Baca Masyarakat
aa) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpustakaan Masyarakat
8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota a) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Sesuai RPJMD
b) Pendalaman dan Analisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran
Udara
c) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan
Sanitasi Permukiman di Provinsi DKI Jakarta
d) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Provinsi DKI
Jakarta
e) Peningkatan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Bangunan di
Provinsi DKI Jakarta
229
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
f) Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi
DKI Jakarta
g) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di bawah
Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT di
Provinsi DKI Jakarta
i) Pengendalian Penyelesaian Sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan
Lokasi/ Lahan (SP3L) di Provinsi DKI Jakarta
j) Pengendalian Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
k) Sinkronisasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara
l) Pengendalian Sistem Prasarana Sumber Daya Air
m) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis
Provinsi DKI Jakarta
n) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Permukiman dan
Pembangunan Fisik Rumah Susun Murah/ Sederhana
o) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para
Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
p) Monitoring dan Proses Administrasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
9) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah a) Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten
Sekretaris Daerah
b) Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi dan Para
Asisten Deputi Gubernur
c) Penyediaan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota
serta Rumah Dinas Pimpinan
d) Pemeliharaan Lift (Mitsubishi) Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota
e) Pengadaan Spareparts/ Komponen Barang Pakai Habis, Pemeliharaan/
Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah
Dinas
f) Piket Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota
g) Pemeliharaan Berkala Pekerjaan Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan
Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
h) Pengadaan Peralatan dan Bahan Layanan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan
230
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
i) Pengadaan Peralatan dan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman
Kompleks Balaikota
j) Penyediaan Layanan Tenaga Operator/ Teknisi Pemeliharaan/ Perawatan
Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas
k) Pemeliharaan/ Perawatan AC Central Chiller York Gedung Blok G dan H
Kompleks Balaikota
10) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur a) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan
Kebutuhan
b) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Staf dan Wilayah Sesuai Peraturan Perundang-
undangan dan Kebutuhan
c) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Lingkup Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan
d) Penyusunan Standarisasi Peralatan Kerja Teknis
e) Penataan Ruang Kerja UPT di Provinsi DKI Jakarta
11) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b) Pencanangan dan Malam Resepsi HUT Kota Jakarta
c) Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah
d) Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah
e) Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta
f) Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
g) Penyusunan Naskah Sambutan, Makalah dan Kertas Kerja
h) Penyediaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kebutuhan Pimpinan
Daerah
i) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
j) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2015
12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a) Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinis DKI Jakarta
c) Pelaksanaan Reses DPRD
231
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
d) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainya
e) Penyelenggaraan Dukungan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli
f) DPRD Provinsi DKI Jakarta
g) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
13) Program Koordinasi Perekonomian Kota/ Kabupaten a) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada
Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2016
b) Koordinasi dan Monitoring Minimarket
c) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koperasi, Perdagangan dan Energi
d) Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Penetapan Lokasi
e) Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan HBKB Jakarta Timur
f) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bidang Pariwisata dan
Ketenagakerjaan
g) Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Budaya Betawi
h) Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok
i) Peningkatan Produktivitas Dekranasda Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
j) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat pada Kegiatan JKPI Tahun
2016
14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten a) Penyelenggaraan Dewan Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat, Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kep. Seribu
b) Partisipasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta
Pusat, Jakarta Barat dalam APEKSI.
c) Pembangunan Kantor Lurah Pulau Kelapa.
d) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW.
e) Peningkatan Wawasan Bagi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
dan Tokoh Masyarakat.
f) Tatap Muka Bupati Beserta Pimpinan SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK dan
Lembaga Masyarakat Lainnya.
g) Partisipasi Pelaksanaan Rakernas APKASI 2016.
h) Inventarisasi dan Pendataan Pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan Pembakuan
Nama Rupa Bumi (Toponimi).
232
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
i) Pemantauan, Pengendalian dan Penanganan Gangguan Keamanan dan
Ketertiban di Kepulauan Seribu.
15) Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/ Kabupaten a) Penanganan Perkara/ Gugatan Perdata dan TUN di Lembaga Peradilan
b) Penanganan Relaas
c) Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
d) Kota Peduli HAM
e) Pembinaan Tim Lomba Kadarkum
f) Temu Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara
16) Program Koordinasi Kesehjateraan Sosial Kota/Kabupaten a) Monitoring dan Evaluasi Raskin
b) Monitoring dan Evaluasi Kota Sehat
c) Monitoring dan Evaluasi RPTRA
d) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
e) Silaturahmi Ramadhan Bupati Dengan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara
f) Pembinaan Penyelenggaraan Kelembagaan BKB PAUD
g) Pengembangan Wawasan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
17) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten a) Tasyakuran Atas Berdirinya Kota Jakarta dan Kemerdekaan RI Kota Adm.
Jakarta Barat
b) Peningkatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tk. Kota Adm. Jakarta
Barat
c) Pelaksanaan Safari Ramadhon dan Safari Natal
d) Peningkatan koordinasi dan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Tokoh
Masyarakat Tingkat Kota
e) Sarasehan Dewan Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK
Negeri Se Kota Administrasi Jakarta Selatan
f) Buka Puasa dan Safari Ramadhan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan
Jakarta Barat
g) Sarasehan Ulama, Ustadzah dan Umaro
h) Sarasehan Pembentukan Karakter Generasi Muda di Kota Administrasi Jakarta
Timur
233
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
i) Penilaian Binaul Masjid
j) Pelaksanaan Safari Jumat Walikota Jakarta Utara
18) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten Rehab Tribun Markas Komando (MAKO) Kopassus
19) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten a) Inventarisasi Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
Jaringan Jalan dan Jembatan, Pedestrian/ Trotoar dan Pemeliharaan Drainase,
Waduk/ Situ, Inrit Penutup Saluran di Kota Administrasi Jakarta Timur
b) Inventarisasi Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus),
Penataan Kampung Deret, Pemanfaatan Rumah Susun dan Penertiban Menara
Telekomunikasi Seluler di Kota Administrasi Jakarta Timur
c) Inventarisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Permasalahan Prasarana
dan Sarana di Kota Administrasi Jakarta Timur
d) Rapat Koordinasi Permasalahan Pembangunan di Bidang Pertanahan/
Pengadaan Tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur
e) Rapat Koordinasi Keindahan Kota dan Kebersihan Kota di Kota Administrasi
Jakarta Timur
20) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/ Kabupaten a) Peringatan Upacara hari hari Besar
b) Sarana Penunjang Petugas Protokol
c) Penyediaan Cetakan Umum
d) Penyediaan Cetakan Khusus
e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
f) Pemeliharaan Sistem Informasi Penatausahaan pada Pusminko Administrasi
Jakarta Pusat
g) Penyelenggaraan Keprotokolan
h) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Pusat
i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta
Timur
21) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan a) Rehab Total Kantor Lurah Maphar
b) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
c) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Bukit Duri
234
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
d) Rehab Berat Kantor Lurah Kebon Melati Jakarta Pusat
e) Rehab Berat Kantor Lurah Kartini Jakarta Pusat
f) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Kopi
g) Rehab Sedang Kantor Lurah Lubang Buaya
h) Rehab Sedang Kantor Lurah Cilangkap
i) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
j) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara
k) Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
l) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat Kecamatan
Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara
22) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI a) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP
Korpri Provinsi DKI Jakarta
b) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP Korpri
Provinsi DKI Jakarta
c) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan
d) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Provinsi DKI Jakarta
e) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Al-Quran (STQ) bagi Apartur Provinsi DKI
Jakarta
f) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur Korpri DKI Jakarta
g) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota Korpri Provinsi
DKI Jakarta
h) Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Aparatur
i) Pembinaan Olah Raga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta
j) Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan Anggota
KORPRI Provinsi DKI Jakarta
k) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP
Korpri Provinsi DKI Jakarta
l) Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
m) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
n) Pengembangan Wawasan Keagamaan bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta
235
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
o) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP
Korpri Provinsi DKI Jakarta
23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a) Peningkatan Sikap dan Tindakan Anti Korupsi (termasuk sosialisasi gratifikasi)
b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
c) Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan
d) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan
Semester I Tahun 2016
e) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2015
f) Pembinaan SKPD/ UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi,
Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta
24) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Gubernur Berkaitan Dengan
Pengelolaan Barang Daerah
b) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan/ Regulasi/ Instruksi Berkaitan Dengan
Pengelolaan Keuangan Daerah
25) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah a) Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/ Dikuasai Pemrov DKI
b) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
c) Penyelesaian Tanah Bermasalah
d) Penyusunan Harga Satuan Barang Kebutuhan SKPD/ UKPD Untuk Komponen
E-Budgeting
e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang SKPD/ UKPD dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD/ UKPD
f) Pelaksanaan Pelelangan Titik Reklame Pada Sarana Dan Prasarana Kota Milik
Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2016
g) Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah
26) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Penyusunan Draft APBD Penetapan Tahun 2017
b) Finalisasi Penyusunan APBD Penetapan Tahun 2017
c) Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016
236
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
d) Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2016
e) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015
UNAUDITED
f) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015
AUDITED
g) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016
h) Quality Assurance Integrasi Sistem dalam rangka Penerapan Akrual Basis
i) Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
j) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan Bagan Akun Standar Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual
k) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
l) Reviu dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ UKPD Berbasis
Akrual
m) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
n) Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan
27) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah a) Peningkatan Pemahaman Pajak Daerah Melalui Berbagai Event dan Media.
b) Penyusunan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perpajakan Daerah.
28) Program Pelayanan Pajak Daerah a) Perbaikan 4 (empat) Gedung Samsat dan perbaikan Gedung Dinas Teknis
Abdul Muis.
b) Sewa gedung kantor untuk UPPD Ciracas.
c) Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah antara lain: Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) PKB BBN-KB, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PKB
BBN-KB, cetak PKB BBN-KB, Fiskal Antar Daerah dan kantong fiskal, DHKP,
DPP-02, DPP-03, DPP-22, SPPT PBB Double, Cover Buku Induk (DHKP) dan
Peneng Reklame.
d) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di 42 UPPD Kecamatan.
e) Pelaksanaan Pelayanan Pajak di 3 (tiga) Gerai Samsat (Thamrin City, Mal
Artha Gading dan Taman Palem), dan penyampaian Surat Panggilan kepada
Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai
tunggakan/ piutang di 5 wilayah samsat.
237
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
f) Pekan Panutan di 5 (lima) wilayah kota administrasi.
g) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 secara simbolis tingkat kota
administrasi (5 wilayah kota adminstrasi).
h) Pendataan dan penertiban Pajak Reklame di 5 (lima) wilayah Suku Dinas
Pelayanan Pajak.
29) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur a) Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Pengadaan CPNS Dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah dan Antar
SKPD;
d) Seleksi Calon Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN);
e) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
f) Digitalisasi Dokumen Data Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
30) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai a) Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b) Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Donor Darah dan Monitoring SKJ;
d) Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai.
31) Program Pendidikan dan Pelatihan a) Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 5 Angkatan
b) Diklat Manajemen BLUD sebanyak 6 Angkatan
c) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum sebanyak 3 Angkatan
d) Workshop Revolusi Mental sebanyak 5 Angkatan
e) Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana Diklat Pelayanan Prima sebanyak
3 Angkatan
f) Diklat Pelayanan Prima sebanyak 5 Angkatan
g) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 7 Angkatan
h) Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate
Manajemen sebanyak 7 Angkatan
i) Diklat Reformasi Birokrasi sebanyak 3 Angkatan
j) Diklat Capacity Building sebanyak 5 Angkatan
238
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
k) Kerjasama Diklat Satu Pintu telah selesai diselenggarakan dengan realisasi
koordinasi kediklatan dari SKPD/ UKPD sebanyak 400 orang
l) Pengiriman Kediklatan telah selesai diselenggarakan sebanyak 182 orang
m) Diklat Kepemimpinan TK. III sebanyak 3 Angkatan
n) Diklat Prajabatan Golongan III
o) Diklat Kepemimpinan TK. IV sebanyak 4 Angkatan
p) Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan sebanyak 8 Angkatan
q) Diklat Prajabatan Golongan II Reguler dan Golongan I, II dan III (K1/K2)
r) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3
Angkatan
s) Diklat PPNS
t) Diklat SPIP sebanyak 5 Angkatan
u) Diklat Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Angkatan
v) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 42
Angkatan
w) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sebanyak 10 Angkatan
x) Diklat Bendahara Penerimaan sebanyak 2 Angkatan
y) Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 7 Angkatan
z) Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
sebanyak 10 Angkatan
32) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat a) Pengembangan E-Learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 modul
e-learning.
b) Pengelolaan Web dan Pengembangan Aplikasi Badan Diklat Provinsi DKI
Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan capaian 12 bulan
c) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 300 orang
d) Penyusunan Standar dan Data Sertifikasi Jabatan telah selesai dilaksanakan
dengan capaian 2 standar kompetensi jabatan
e) Evaluasi Penyelenggaraan Pasca Kediklatan dan Reakreditasi telah selesai
dilaksanakan dengan capaian 204 angkatan dan 4 program diklat
f) Prosedur SMM ISO 9001:2008 dan Penyusunan SOP telah selesai
dilaksanakan dengan capaian 22 prosedur
239
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
g) Training Needs Analysis telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 jenis
Training Needs Analysis
h) Revitalisasi Badan Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4
dokumen.
i) Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6
kurikulum
j) Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 36 modul
diklat
33) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI Penetapan Dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja SKPD/ UKPD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.
34) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai berupa keikutsertaan dalam
Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan pendidikan legislative drafting dan
contract drafting
b) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian
175 orang
c) Seleksi Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 100
orang
d) Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
e) Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta;
f) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Ujian
Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS;
g) Peningkatan Pemahaman Pegawai Terhadap Peraturan Kepegawaian;
h) Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Pengisian Formulir LHKPN
dan LP2P;
i) Penyelenggaraan Persiapan Administrasi Menjelang Purna Bakti PNS;
j) Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah Serta Serah Terima
Jabatan Struktural;
k) Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
l) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai.
m) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan
n) Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/ Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor
dan P2UPD)
240
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
o) Pengadaan/ Pengiriman Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar
35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Supervisi/ Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
b) Pembekalan dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/ Janji di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
36) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana a) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Siswa SMU
b) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas
c) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Pengelola Gedung
d) Peningkatan Kapasitas Penilaian Kerusakan dan Kerugian
e) Penangganan Psikososial
f) Penyusunan Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta
g) Pemantapan Manajemen Kedaruratan dan Logistik
h) Gladi dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas public
i) Peningkatan kapasitas (Capasity Building)Relawan Penanggulangan Bencana
j) Produktifitas Pelaksanaan Assesment
37) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana a) Piket Siaga Bencana Daerah
b) Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta
c) Pengadaan Peralatan Monitoring Bencana
d) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana
e) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
f) Evaluasi ISO 9001:2008 Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta
g) Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
h) Pembayaran Abodemen Dan Tagihan Telepon Call Center 164 BPBD Provinsi
DKI Jakarta
i) Penyediaan Perawatan Server Penunjang Penanggulangan Bencana
j) Konversi Open Data Disaster Information Management System
k) Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat
Call Center
241
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
38) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran a) Pengelolaan dan Pengembangan Pendukung Edukasi Penanggulangan
Kebakaran ( Taman Mini )
b) Pemeriksaan Sewaktu-waktu Sarana Prasarana Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
39) Program Penanggulangan Kebakaran a) Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan
Tinggi/ Menengah, Mall, dan Industri
b) Perawatan Perangkat Command Center (tak terprediksi)
c) Pengisian Ulang Apar Masyarakat
d) Pengisian Apar Kantor
e) Pengadaan Selang Pemadam 1,5
f) Pengadaan Pipa Cabang 2,5 dan 1,5
g) Pengadaan Pipa Pemancar 1,5
40) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan a) Perawatan/ Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena
Tower
b) Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
c) Penyediaan Prasarana Sarana Opersional Sudin Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
d) Pemeliharaan Prasarana Sarana Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Yang Ada di Masyarakat
e) Pemeliharaan Alat Operasional Penyelamat (Chain Saw Dan Rotary Saw)
f) Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Bengkel
g) Pemeliharaan dan Penggantian Kerusakan Hidran
h) Pengadaan Selang Penyalur Ukuran 1,5
i) Pengadaan Nozzle
j) Penyelesaian Rehab Total Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Jeruk
k) Rehab Berat Pos Pemadam Lubang Buaya
l) Rehab Berat Pos Pemadam Pondok Kopi
m) Pengadaan Alat Uji Helm Kebakaran
n) Pengadaan Sarana Pengujian Pompa Kebakaran
242
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
41) Program Penyelamatan a) Perawatan Peralatan Operasional
b) Pelatihan SCUBA Diver Bersertifikat Untuk Seluruh Anggota Damkar
c) Diklat Medical First Responder (MFR)
d) Pemusatan Latihan Peserta Singapore Skill Competition
e) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I
f) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
g) Diklat Operator Tk. I
h) Diklat Fire Rescue
42) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Telah terlayani sebanyak 4.564.309 dokumen perizinan dan non perizinan,
yang terdapat pada 267 outlet di tingkat kelurahan, 44 outlet di tingkat
kecamatan, 6 outlet di tingkat kota/ kabupaten dan 1 outlet di tingkat provinsi.
b) Telah dibuatnya sistem Zero Delay Online yakni sistem monitoring
penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan dalam SOP, dengan persentase tepat waktu sebesar 99 persen.
c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan dan non
perizinan melalui mekanisme pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
online melalui portal “pelayanan.jakarta.go.id” dengan tingkat kepuasan
masyarakat sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasaan
masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8 persen jika dibandingkan
dengan tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2015 yang besarnya hanya
mencapai 89 persen.
d) Telah diselesaikan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penyelesaian
Pengaduan/ Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan sebanyak 100 persen pada tahun 2016 dan 2015.
e) Telah diselesaikan dan dikembangkan 60 jenis perizinan dan non perizinan
secara online yang dapat diakses melalui 5 portal yaitu :
- http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id, sebanyak 1 Jenis Izin
- http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/, sebanyak 2 Jenis Izin
- https://simppsdbs.kemsos.go.id, sebanyak 2 Jenis Izin
- http://pelayanan.jakarta.go.id, sebanyak 50 Jenis Izin
- www.perizinan.kkp.go.id/izindaerah
243
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
sebanyak 5 jenis perizinan di dalam portal “http://pelayanan.jakarta.go.id”
berisikan informasi mengenai jenis-jenis, persyaratan dan prosedur
pengurusan terhadap 467 jenis perizinan dan non perizinan.
f) Telah dibuat hotline baru 1500-164 (layanan Call center BPTSP) guna
memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mendapatkan informasi
mengenai prosedur, persyaratan perizinan dan non perizinan serta dapat
digunakan untuk pesanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dalam
mengurus perizinan non perizinan.
g) Telah dilakukan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yakni:
- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas
perizinan dari pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung
mengurus perizinan ke loket. Semua jenis perizinan dan non perizinan (467
jenis) dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon merupakan
pimpinan/ karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo.
Sampai dengan saat ini AJIB telah melayani sebanyak 96.254 perizinan dan
non perizinan.
- Antar Jemput Izin Bermobil (AJIB) dengan Mobile Service Unit sebanyak 3
unit, telah melayani sebanyak 2.416 perizinan dan non perizinan.
- Sistem Antrian Online sehingga pemohon dapat menentukan sendiri waktu
pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan.
- Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam
untuk luas tanah >200 m2, dengan syarat ketentuan berlaku.
- Tahun 2016 telah dilaksanakan One Day Service (ODS) yakni pelayanan
perizinan dan non perizinan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk 16
jenis perizinan dan non perizinan, dan dikembangkan layanan Drive Thru
yaitu pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri
(tanpa calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam untuk 2 jenis
perizinan dan non perizinan.
- Dikembangkan portal “internalpelayananjakarta.net” yang didalamnya
memuat panduan persyaratan, prosedur dan output perizinan dan non
perizinan bagi 318 outlet service point.
h) Telah diselesaikan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam
Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis
PTSP dengan sasaran para Kasatlak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan
244
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
dan pejabat di lingkungan BPTSP dengan jumlah 1.000 peserta yang dibagi
dalam beberapa sesi pertemuan atau 100 persen dari jumlah pegawai BPTSP.
i) Telah diselesaikan simplifikasi/ penyederhanaan persyaratan, jenis perizinan
dan non perizinan dari semula sebanyak 518 jenis perizinan dan non perizinan
menjadi sebanyak 476 jenis perizinan dan non perizinan.
j) BPTSP turut berkontribusi terhadap kenaikan peringkat indeks Ease Of Doing
Business (EODB) dari peringkat 106 menjadi peringkat 91. Dengan
meningkatnya EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim
investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh
dan lebih berkembang. Adapun kontribusi BPTSP adalah :
- Kemudahan memulai bisnis dengan 13 prosedur dan membutuhkan 47 hari.
- Kemudahan mengurus izin kontruksi, prosedur pengurusan izin bangunan/
kontruksi yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dipangkas menjadi 7
prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari.
43) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a) Penyelenggaraan Pengamanan Jakarta Marathon 2016 (pengamanan
sepanjang jalan Thamrin-Sudirman).
b) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional (di 4 lokasi :
Gereja Kathedral, Monas, Pura Pasar Baru dan Pura Kota).
c) Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada jalan Protokol
dan Fasilitas Umum (563 Media Informasi).
d) Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 (3
kegiatan : Kegiatan HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru dan
Jakarta 10 K).
e) Penanganan Pengaduan Masyarakat (9 pengaduan yang terselesaikan).
f) Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Hiburan
Pada Hari-Hari Besar Keagamaan (1.548 tempat usaha).
g) Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (1
lokasi sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin).
h) Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam (6 lokasi).
i) Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Ketertiban Umum (9 kali
kegiatan).
245
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
j) Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sebanyak 4.140 botol miras).
k) Piket Asistensi dan Operator Radio (6 lokasi).
l) Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial Dan Gangguan Bencana
(sebanyak 971 kejadian yang terdiri dari 462 kejadian unjuk rasa, 391 kejadian
kebakaran dan 119 kejadian lainnya).
44) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan Diklat Pembentukan Pol PP tingkat dasar (0)
2.3.20. Urusan Ketahanan Pangan
Untuk Urusan Ketahanan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
52.554.334.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 45.041.167.936,- atau 85,70
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/ Pemasaran a) Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan
Nasional (HBKN) berupa terlaksananya pasar murah menjelang hari besar
keagamaan nasional.
b) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan berupa tersedianya laporan pasokan
pangan DKI Jakarta sebanyak 3 laporan.
c) Peningkatan Sarana Materi Penyuluhan dan Penyusunan Program berupa
terlaksananya peningkatan sarana dan materi penyuluhan di 6 Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP).
d) Peningkatan Demonstrasi Plot Pertanian Terpadu dan Penyusunan Program
Penyuluhan.
e) Peningkatan Sarana dan Penyusunan Program Penyuluhan di Kabupaten
Kepulauan Seribu.
2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura a) Monitoring dan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu berupa termonitornya
keamanan pangan terpadu di pasar swalayan dan pasar tradisional di 149
pasar pada 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta
246
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
b) Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 6 buah.
c) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium.
d) Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ Akreditasi ISO/ SNI
sesuai Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO SNI 17025:2008,
17025:2008
3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan a) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 49
alat uji.
b) Penerapan Sistem Mutu SNI 17020, SNI 17025 dan SNI 17065 Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 14 parameter.
c) Survailance Komite Akreditasi Nasional (KAN) 17020 dan 17025 Laboratorium
Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 2 sistem mutu.
d) Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa
28 alat.
e) Pengadaan Media dan Kemikalia Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan
sebanyak 225 jenis
f) Pengadaan Sarana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 58
jenis
4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet) Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Daging pada Hari Besar Keagamaan di 5
wilayah kota administrasi.
2.3.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp.13.911.775.525,- dengan total penyerapan sebesar Rp.10.378.765.052,-
atau 74,60 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan a) Pekan Inovasi/ Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional/
Kemitraan/ Event Lainnya.
247
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
b) Penyusunan Juklak/ Juknis & Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG.
c) Peningkatan Sanitasi Masyarakat Melalui Program Sanimas IDB.
d) TOT Kewirausahaan Berbasis TTG dan Pembuatan Profil TTG.
e) Pengembangan dan Pemanfaatan TTG bagi Usaha Produktif Masyarakat,
Posyantek dan Wartek.
f) Pengembangan Model dan Kepesertaan Kegiatan Hasil Kreasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan a) Pengembangan Konsep Pemberdayaan Berbasis Masyarakat di Kawasan
Kumuh Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hidup.
b) Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemisikinan dan
Penguatan Komitmen Pelaksanaan Pemberdayaan Berbasis Komunitas.
c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Melalui
Peran Lembaga Kemasyarakatan.
d) Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pelaksanaan TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD).
e) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kader Poktan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga.
f) Pendampingan Kader dan Poktan Dalam Pengembangan Penggerakan
Pemberdayaan Keluarga.
g) Penguatan Kelembagaan dan Penyebaran Informasi PKK.
h) Pertemuan Kader dan Pengurus Dalam Rangka Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
2.3.22. Urusan Statistik
Untuk Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 345.215.500,-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 235.541.600,- atau 68,23 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Program Statistik Daerah
Penyelenggaraan HackJak 2016
248
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.23. Urusan Kearsipan
Untuk Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
3.476.720.125,- dengan penyerapan sebesar Rp 1.930.181.210,- atau 55,52 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah a) Pengolahan Arsip/ Dokumen
b) Pengadaan Sistem Pengamanan Gedung Depo Arsip Terpadu (Security
Building)
c) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip/ Dokumen
d) Pengadaan Scanner untuk Digitalisasi Arsip
e) Perekaman Peristiwa/ Fenomena di Provinsi DKI Jakarta
2) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah Alih Media Arsip Konvensional Menjadi Digital
3) Program Peningkatan Pelayanan Arsip a) Pengadaan Cetakan Map dan Boks Arsip
b) Penataan Arsip pada Depo Arsip
2.3.24. Urusan Komunikasi dan Informatika
Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar
Rp. 265.878.030.390,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 227.406.576.031,- atau
85,53 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi a) Penataan Konektifitas Jaringan CCTV
b) Tuning Aplikasi Interkoneksi
c) Pemeliharaan Mainframe
d) Pemeliharaan Dumb Terminal dan Suku Cadangnya
e) Pemeliharaan Server
f) Pemeliharaan RCU, Multiplexer dan Suku Cadangnya
g) Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
249
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
h) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Asset
i) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Absensi
j) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian
k) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja
l) Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP
2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik a) Respon Opini Publik
b) Pengelolaan Data Informasi dan Pengembangan Portal Open Data Jakarta
c) Pengelolaan dan Pengembangan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta
www.beritajakarta.com
d) Pengelolaan dan Pengembangan Portal Resmi Jakarta
e) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Jakarta Smart City
f) Dokumentasi dan Penyiapan Materi Kehumasan
g) Pengembangan Infrastruktur TIK Aplikasi Jakarta Smart City
h) Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Melalui Media
Tercetak dan Media Luar Ruang
i) Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan
j) Penelitian dan Pengembangan Jakarta Smart City
k) Partisipasi Jakarta Smart City Pada Pameran
l) Pengelolaan Kliping Digital Berita Media Cetak
m) Pengelolaan Wall Display Monitoring Berita TV
n) Monitoring dan Analis Berita di Media Online dan Media Sosial Server Real
Time
3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi a) Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet
b) Pengelolaan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data
c) Penataan Jaringan LAN
d) Pemeliharaan Perangkat Jaringan
e) Sewa Backup Bandwidth Internet
f) Pengelolaan Data Center
g) Tuning Relation Database Management System (RDBMS)
h) Annual Fee (ATS) Oracle
i) Pengadaan Lisensi Oracle Enterprise
250
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
j) Lisensi Email Lotus Note
k) Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan
l) Pengadaan Perangkat Teleconference Sametime
m) Penyediaan Fasilitas DRC
4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi a) Pemeliharan PABX
b) Pengadaan Suku Cadang HT dan RIG Radio Trunking
c) Pemeliharaan Radio Trunking
d) Sewa Lokasi BTS Trunking
5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik a) Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta
Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya
b) Pengembangan Infrastruktur LPSE
2.3.25. Urusan Perpustakaan
Untuk Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
119.457.163.086,- dengan total penyerapan sebesar Rp 110.004.022.773,- atau 92,09
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program pengembangan Budaya Baca a) Hari Anak Jakarta Membaca
b) Pemilihan Abang dan None Buku
c) Layanan Story Telling Kota Layak Anak (KLA)/ Ruang Publik Terpadu Ramah
Anak (RPTRA)
d) Wajib Kunjung Perpustakaan
2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan a) Belanja Surat Kabar/ Majalah
b) Pengadaan Buku Digital
c) Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling
d) Layanan Akses Internet Bebas (WiFi/ Hotspot Area) untuk Pemustaka
251
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan a) Pengadaan Tablet untuk Pemanfaatan Koleksi iJakarta
b) Pengadaan Supplies Bahan Pustaka
c) Pengadaan Buku untuk RPTRA
2.3.26. Urusan Pertanian
Untuk Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
49.880.349.896,- dengan total penyerapan sebesar Rp 38.697.200.288,- atau 77,58
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan a) Promosi Bidang Peternakan kepada Anak Sekolah Dasar berupa pemberian
konsumsi protein hewani murid SD di 6 sekolah sebanyak 3.100 paket
b) Pengadaan Pakan Ternak Sapi Perah, Ternak Kambing, Ternak Unggas
Pangan, Unggas Kesayangan, Ternak Harapan dan Ternak Itik selama 12
bulan
3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (AI) berupa sweeping
unggas pangan di 5 wilayah kota administrasi.
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura a) Pembinaan Saka Taruna Bumi yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober
2016 di SMA/K Lamaholot Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat dan diikuti
oleh 75 orang siswa (pramuka penegak) se-Jakarta Barat
b) Pengembangan Pertanian Perkotaan berupa 150 gang hijau yang tersebar di 6
wilayah kota/ kabupaten administrasi
252
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.27. Urusan Kehutanan
Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 296.612.417,-
dengan total penyerapan sebesar Rp 288.182.700,- atau 97,16 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 1) Pengadaan Alat Ukur dan Pengujian Hasil Hutan
2) Pemeliharaan Mesin Pengawet Kayu
3) Pemeliharaan Mesin Pengolah Kayu
4) Pengadaan Perkakas Bengkel Perkayuan
2.3.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD
sebesar Rp 1.463.863.092.115,- dengan total penyerapan sebesar Rp
1.240.305.624.332,- atau 84,73 persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral a) Perbaikan/ Penggantian (Service Besar) Genset di Pulau Sebira
b) Penyediaan dan Pendistribusian BBM Untuk Pulau Sabira
2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota a) Pengadaan Pencahayaan Kota Wilayah Jakarta
b) Pembayaran Rekening PJU
3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah Dengan Sistem
Ekstensometer
253
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.29. Urusan Pariwisata
Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.
74.668.171.210,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 40.571.462.818,- atau 54,34
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata a) Pelaksanaan Kegiatan The 15th Council of Promotion for Tourism in Asia
(CPTA) Meeting and Exhibition (Tuan Rumah)
b) Penyediaan jasa registrasi keanggotaan organisasi kepariwisataan nasional/
internasional
2. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a) Pemilihan Abang dan None Jakarta
b) Pemberdayaan Abang dan None Jakarta
c) Pergelaran Kesenian Terpilih
d) Festival Teater Anak
e) Pagelaran Seni di Ruang Publik pada Association for International Sport for All
(TAFISA) Games
3. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata a) Tournament Golf Indonesia Master
b) Penyelenggaraan Familiarization Trip
4. Program Peningkatan Industri Kepariwisataan a) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Utara
b) Monitoring Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan
Malam Tahun Baru
c) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Barat
d) Pengawasan Industri Pariwisata Jakarta Timur
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata a) Pembangunan Mushola Graha Wisata TMII
b) Pemeliharaan Gedung Graha Wisata TMII
254
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.30. Urusan Kelautan dan Perikanan
Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
499.602.826.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 364.627.490.435,- atau 72,98
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan a) Penyelesaian Pematangan Tanah Untuk Lahan dan Sarana Prasarana Unit
Pengolah Ikan (UPI) Muara Angke
b) Pembangunan Tanggul Sisi Timur, Barat dan Utara Muara Angke
c) Penyelesaian Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara
Angke
d) Penyelesaian Pembangunan Instalasi Air untuk Wilayah UPI dan Pasar Grosir
di Muara Angke.
e) Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan
f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berupa pengadaan
benih ikan kerapu macan sebanyak 9.296 ekor berikut sarana prasarana
penunjang untuk pembenihan tersebut.
2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan
b) Pengawasan Sumber Daya Perikanan
c) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a) Safari Kampanye GEMARIKAN
b) Pengawasan Mutu di Unit Pengolah Ikan (UPI)
c) Rehab Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan di Muara
Angke
d) Peningkatan Pembangunan Kios Ikan Hias Taman Anggrek Ragunan
255
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.3.31. Urusan Perdagangan
Untuk Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
4.427.046.476,- dengan total penyerapan sebesar Rp 3.214.781.632,- atau 72,62
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri a) Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016 .
b) Pengawasan Barang Beredar di Jakarta Pusat.
c) Pameran Inacraft 2016.
2) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan a) Partisipasi UKM Pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2016
b) Pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang beredar di Pasar
c) Pengawasan minuman berakhohol di Provinsi DKI Jakarta
d) Pengawasan SNI
3) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian a) Pengawasan Kemetrologian
b) Penyediaan Media Uji Kemetrologian (Kerosine Non Subsidi)
c) Peningkatan Standarisasi Kemetrologian
d) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar
2.3.32. Urusan Perindustrian
Untuk Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp
16.868.212.232,- dengan total penyerapan sebesar Rp 12.760.438.218,- atau 75,65
persen.
Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri a) Penyelenggaraan IKM Expo
b) Pengendalian dan Pengawasan Industri
256
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri a) Penataan dan Pengembangan Sentra IKM
b) Penumbuhan dan Pengembangan IKM DKI Jakarta
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri a) Pengadaan Alat Laboratorium
b) Pengadaan Alat Uji Laboratorium UIKT
2.3.33. Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017
Secara umum, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun
2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel
berikut.
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
257
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141 WAJIB1 01 URUSAN PENDIDIKAN1 01 01 Program Pendidikan Anak
Usia DiniPersentase APK PAUD
95% 75,00% 77,00% 92,00% 85,00% 92,39% 95% Dinas Pendidikan
1 01 02 Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK:
SD 113,40% 105,91% 106,04% 112,77% 104,55% 92,71% 113,40% Dinas Pendidikan
SMP 115,50% 106,23% 99,97% 114,4% 108,81% 95,11% 115,50% Dinas Pendidikan
SMA dan SMK 97% 89,13% 89,33% 96,00% 91,36% 95,17% 97% Dinas Pendidikan
Persentase peserta didik putus sekolah:
Dinas Pendidikan
SD 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02% 3,54% 0,00 Dinas Pendidikan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
258
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
SMP 0,00 0,07 0,18 0,01 0,11% 11,00% 0,00 Dinas Pendidikan
SMA dan SMK 0,05 0,33 0,42 0,14 0,36% 2,63% 0,05 Dinas Pendidikan
Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)
100% 100,00% 100% 98,65% 100% 101,37% 100% Dinas Pendidikan
Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku
Seluruh sekolah pada semua
jenjang
0 0 0 0 0 SMA/MA/SMK Swasta
Dinas Pendidikan
Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan
1 01 03 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Persentase Angka Buta Aksara
1,0% 0% 3,00% 35,00% 1167% 1,0% Dinas Pendidikan
Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang dibina
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00% 1,00% 100,00 Dinas Pendidikan
1 01 04 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi:
326 326 Dinas Pendidikan
TK 9 9 9 9 9 100,00% 9 Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
259
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
SD 534 259 400 1.643 410,75% 534 Dinas Pendidikan
SMP 220 73 73 200 289 144,50% 220 Dinas Pendidikan
SMA/SMK 30 31 31 30 179 596,67% 30 Dinas Pendidikan
Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi
1 1 0 1 1 Dinas Pendidikan
1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase Kelulusan:
Dinas Pendidikan
SD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% Dinas Pendidikan
SMP 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 99,98% 99,98% 100,00% Dinas Pendidikan
SMA 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan
SMK 100,00% 99,99% 99,98% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
260
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Rata-rata Nilai UN: Dinas Pendidikan
SD 8 7,2 7,15 7,8 7,11 91,15% 8 Dinas Pendidikan
SMP 8 7,35 7,49 7,95 6,23 78,36% 8 Dinas Pendidikan
SMA 8 6,7 6,94 7,8 6,06 77,69% 8 Dinas Pendidikan
SMK 8 6,9 6,56 7,95 6,37 80,13% 8 Dinas Pendidikan
Presentase Jumlah sekolah ramah anak
0,50 0,42 0,75 0,40 100% 250,00% 0,50 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran
2500 962 1688 2000 2500 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2500 1999 2349 2200 6295 286,14% 2500 Dinas Pendidikan
Jumlah kejadian tawuran pelajar
0 0 19 0 0 0% 0 Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
261
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)
75 0 0 25 0 0,00% 25 Dinas Pendidikan
Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI
45 : 45 : 5 : 5 45:45:5:5 45:45:5:5 45:45:5:5 45:45:5:5 Lokal=35%, umum=55%,
Prestasi=5%Luar DKI=5%
45 : 45 : 5 : 5 Dinas Pendidikan
Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standar kompetensi:
100% 94% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan
S1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan
Sertifikasi 100,00% 95,25 99,00% 100,00% 99% 99,00% 100,00% Dinas Pendidikan
1 01 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah
20 18 15 5 6 120,00% 5 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang dibangun
6 1 0 5 0 0,00% 6 Dinas Pendidikan
Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik
95,00% 53,04% 51,81% 94,00% 64,84% 68,98% 95,00% Dinas Pendidikan
1 01 07 Program Peningkatan tata kelola layanan pendidikan
Persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
100,00% 93,00% 97,00% 98,00% 100% 102,04% 100,00% Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
262
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 02 URUSAN KESEHATAN
1 02 01 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Umur Harapan Hidup (UHH)
76,80 72,27 74,04 76,7 0,00% 76,80 Dinas Kesehatan
Persentase Kelurahan Siaga Aktif
70 77,53 % 78 65 80 123,08% 70 80 114,29% Dinas Kesehatan
1 02 02 Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000)
30 59,07 56,54 35 52,66 150,46% 30 40,5 135,00% Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000)
7,10 4,18 4,61 7,2 4,1 56,94% 7,10 4,25 59,86% Dinas Kesehatan
1 02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan
25 19 Pasar 15 Pasar 20 27 135,00% 25 18 72,00% Dinas Kesehatan
Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan
24 14 Rusun 27 18 15 83,33% 24 56 233,33% Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin
44 26 Puskesmas 11 18 11 61,11% 44 11 25,00% Sejak tahun 2015 Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap ditingkatkan menjadi RSUD kelas D. Tahun 2016 telah ditingkatkan sebanyak 19 Puskesmas dari total 26 Puskesmas.
Dinas Kesehatan
Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD
80% 74 62,94 75 75 100,00% 80 85 106,25% Dinas Kesehatan
1 02 04 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan
100% 100% 1,9689 100% 100% 100,00% 100 100 100,00% Dinas Kesehatan
1 02 05 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)
53,00 84,18 49,44 56 198,8 355,00% 53,00 40 75,47% Dinas Kesehatan
Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif
96 69 80,81 94 77 81,91% 96 90 93,75% Dinas Kesehatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
263
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA
60 50 68,2 55 88 160,00% 60 90 150,00% Dinas Kesehatan
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
97% 12% 0,37 0,96 0,37 38,54% 97 97 100,00% Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)
100 100 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)
44 44 44 42 44 104,76% 44 44 100,00% Dinas Kesehatan
Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
80 24 38 50 42 84,00% 80 74 92,50% Dinas Kesehatan
1 02 06 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman
Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas
91 88 91,82 90 91,14 101,27% 91 93 102,20% Dinas Kesehatan
Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah
80 65 98,4 75 96 128,00% 80 98,6 123,25% Dinas Kesehatan
Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran
15 item 15 item 32 item 15 15 100,00% 15 36 240,00% Dinas Kesehatan
1 02 07 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi
1250 orang 518 orang 790 orang 1000 1480 148,00% 1250 2000 160,00% Dinas Kesehatan
Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
100 86 51,93 90 57,45 63,83% 100 80 80,00% Dinas Kesehatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
264
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 02 08 Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana
15 menit 15 menit 15 menit 15 15 100,00% 1500% 15 100,00% Dinas Kesehatan
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM
1 03 01Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
Jumlah fly over yang terbangun
37 0 3 1 0 0% 1 4 400% Multi Years 2014-2017JLKB Tendean-Cileduk
Multi Years 2016-2017Fly Over PancoranFly Over BintaroFly Over Cipinang Lontar
Dinas Bina Marga
Jumlah underpass terbangun
20 0 0 2 0 0% 3 300% Multi Years 2016-2017Underpass MampangUnderpass MatramanUnderpass Kartini
Dinas Bina Marga
Luas jalan tembus dan missing link yang terbangun
211.200 m2 48000 0 0% 48000 0 0% Masih dalam proses pembebasan antara lain:- Kendal-MasMansyur- Sudirman - Mas Mansyur- Kelapagading Timur- Pulogadung
Dinas Bina Marga
Jumlah jembatan yang terbangun
296 4 5 2 200% 3 300% 2016Jembatan Boulevard Kelapa GadingJembatan Joglo Raya (Copylas)Multi Years 2016-2017Jembatan Sespolwan2017Jembatan TongkolJembatan Bekasi Raya
Dinas Bina Marga
Luas jalan yang terbangun (m2)
50.050.810 13.408 18.558 636.600 119.180 19% 732.500 18.000 2,5% 2016Pelebaran Jalan Joglo RayaPelebaran Jalan Bekasi Raya2017Jl sejajar BKT Lanjutan
Dinas Bina Marga
luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota
335.800 m2 - - 72.000 0 0,00% 72.000 - 0% Sampai saat ini 6 Ruas jalan tol dalam kota belum terbangun
Dinas Bina Marga
Panjang trotoar yang terbangun (m2)
680.717 - 6.605 30.605 47.975 157% 33.666 43.012 128% Dinas Bina Marga
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
265
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 03 02 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara
5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah Dinas Bina Marga
1 03 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Peningkatan drainase di pusat kota
23.000 m 5.000 m 5.000 m Dinas Sumber Daya Air
Jumlah alat berat yang tersedia
134 unit 62 unit 19 Unit 8 unit 304 unit 3800% 8 52 unit 38,81% Realisasi 2016 : Jack Hammer sebanyak 20 unit, excavator standard sebanyak 9 unit, exc. Amphibious Mini sebanyak 12 unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit, Dump Truck 10 - 17 M3 ( 16 unit), Dump Truck 20 - 24 M3 ( 56 unit), Dump Truck 4- M3 (153 unit), Self Loader (1 unit), Hydraulic Pump (400 - 900 L/m) sebanyak 4 unit
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia
30 unit 8 unit 2 Unit 1 unit 0 unit 0% 1 Dinas Sumber Daya Air
Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia
153 43 4 30 8 26,7% 30 0 0,0%
Pemeliharaan dan peningkatan TPS berbasis ramah lingkungan, target sulit dicapai karena lahan yang ditempati untuk sarana pembuangan rata-rata bukan milik pemda. Penerapan operasional mengacu SOP penanganan sampah di TPS
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia
28 unit 1 unit 0 0,0% 1 unit 0 0,0% Pada tahun 2013 terjadi pelimpahan tugas penanganan sampah sungai dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan dimana pada saat itu Dinas Kebersihan menerapkan pemasangan trap namun kurang efektip. (Target sulit dicapai karena, berdasarkan fakta dilapangan penggunaan saringan sampah kurang maksimal dalam penanganannya sampah disungai, penannganan pembersihan sampah sungai yang dilakukan dinas kebersihan selama ini mengutamakan pada penggunaan alat berat dengan hasil yang sangat baik. Sebaiknya untuk ke depan saringan sampah tidak dijadikan target dalam RPJMD)
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
266
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
01 03 04
Program Pengembangan Sistem Drainase
Panjang kali/sungai yangdinormalisasi
63.220 m 10.436,2 m' 2.042 m' 25.206 m' 17.862,3 m' 70,87% 16.843 Realisasi 2016 : Kali Sekretaris = 857 m, Kali Grogol = 2753,3 m, Kali Apuran Bawah = 1303 m, 'Ring Kanal = 256.6 m, Kali Ciliwung Lama = 245 m, Waduk Pluit = 1371 m, Kali Karang = 1806 m, Kali Grogol Sekretaris = 564 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2441 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4146 m
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk
6 sungai 1 5 sungai 11 sungai 220% 14 sungai 233,33% Realisasi 2016 : Kali Duri, Kali Apuran Bawah, Kali Sekretaris, Kali Mookervart, Kali Grogol, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A, Kali Krukut segmen Kemang, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang, Kali Grogol Sekretaris, Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama
Dinas Sumber Daya Air
Terlaksananya pengerukan sungai
31.670 m' 2.450 m' 7880 m' 17541.25 m' 222,60% 6.740 m' 30.486 m' 96,26% Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 m', K. Ancol : 1.000 m', Kali Duri = 699,10 m, Kali Apuran Bawah = 737,6 m, Kali Sekretaris = 285 m, Kali Mookervart = 358,7 m, Kali Grogol = 1342 m, Saluran Mangga Besar 1 = 857 m, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A = 1271 m, Kali Krukut segmen Kemang = 756,25 m, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang = 1744,6 m, Kali Grogol Sekretaris = 2915 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2085 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4985 m
Dinas Sumber Daya Air
01 03 05
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
Persentase Cakupan pelayananair minum perpipaan
85,00% 82,60% PD PAM JAYA 85,00% Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
267
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan pipa transmisiair minum dari perbatasanBekasi ke Muara Karang
PD PAM JAYA Dinas Sumber Daya Air
01 03 06
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Jumlah waduk/situ yang dikeruk
9 waduk/situ 1 waduk (LKPJ) 6 waduk 2 waduk/situ 4 waduk/situ 200,00% 2 waduk/situ 6 waduk 66,67% Realisasi 2016 : Situ Babakan, Waduk Tomang, Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Teluk Gong
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah waduk berjenjang didaerah hulu yang terbangun
1 buah 0 0% 1 buah Dinas Sumber Daya Air
Terlaksananya konservasi air tanah
5 kota 3 kota 5 kota 0 kota 0 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
300 225 titik 300 0 0 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
2 unit 2 unit 1 unit 0,5 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
268
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
01 03 07
Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT
2.954.033 M2 24.291 0 0 22.492 22.492 100% Masih dalam proses Pembebasan Luas Lahan di atas 5 Ha pelaksanaan dilakukan oleh BPN. Masih menggu proses dari BPN
Dinas Bina Marga
Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali Pesanggarahan, Angke, Sunter (PAS)
1.315.700 m2 34.957 m2 9.670 m2 0 10.839 m2 0 132.689 m2 10,09% Realisasi 2016 : Kali Pesanggrahan = 1.476 m2, Kali Angke = 3.378 m2, Kali Sunter = 5.985 m2
Dinas Sumber Daya Air
Luas lahan untuk pmbangunan fisik Kali Ciiwung
656.000 m2 1.367 m2 0 127318 36.332 m2 28,54% 0 38.376 m2 5,85% Dinas Sumber Daya Air
Panjang sungai dialiran timuryang tertata
2.800 m 0 9.490 m' 0 Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 m', K. Ancol : 1.000 m'
Dinas Sumber Daya Air
Panjang aliran kali cideng yang tertata
Dinas Sumber Daya Air
penyelesaian Masteplan dan PMU Support JCDS / NCICD
100% Dinas Sumber Daya Air
Jumlah sistem polder baru yang terbangun
44 buah 0 0 6 2 33,33% 1 Realisasi 2016 : Kyai Tapa dan Susilo, Jakarta Barat
Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
269
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Sumur Resapan(Injection Well) Waduk yangterbangun
21 sumur resapan 4 4 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas PJU (skrg Dinas Perindustrian dan Energi)
Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Tata Air (skrg Dinas Sumnber Daya Air)
Dinas Lingkungan Hidup
Panjang pengaman pantai yangterbangun
12.718 m 1.950 m' 0 2.832,95 m' 0 1.099 m' 8,64% Realisasi 2016 : NCICD lokasi K. Blencong = 250 m, NCICD Kamal Muara = 61.45 m, Tanggul NCICD lokasi : Luar Batang = 1482.5 m , Muara Baru = 1039 m
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah waduk yang dibangun
12 buah 4 2 waduk 50% 2 9 waduk 75,00% Realisasi 2016 : - Waduk Kampung Rambutan- Waduk Cimanggis
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah embung yangterbangun di 5 wilayah kotaJakarta
17 buah 0 3 3 Dinas Sumber Daya Air
01 03 08
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase
Jumlah waduk pengendali banjir yang dipelihara
21 waduk 7 waduk 21 21 waduk 6 waduk Dinas Sumber Daya Air
terlaksananya perbaikansistem pompa, pintu air, dankelengkapan nya
5 wilayah kotaadm (627 pompa,42 pintu air)
5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 wilayah 5 wilayah 100% Dinas Sumber Daya Air
Terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase
5 Wilayah Kota adm
5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 Wilayah Kota adm
5 wilayah 100% Dinas Sumber Daya Air
Tertanganinya Titik GenanganJalan Arteri/Kolektor
123 titik 2 0 0 0 Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
270
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 03 09 Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas
Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas
5 wilayah 5 wilayah 0 0% 5 wilayah 0 0 Tidak Dianggarkan Dinas Bina Marga
Terlaksananya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan
1086 ijin 175 ijin 639 100% 175 ijin 500 100,0% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas (m)
22150 m' - - 4000 m' 729 Unit manhole atau setara
dengan 18,225 m
456% 6.100 m' 1000 Unit manhole atau setara 25,000 m
410% Dinas Bina Marga
1 03 10
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF 1000 ton/hari 0 0 1000 ton/hari 0 0,0% 1000 ton/hari 0 0,0%
Masih dilakukan upaya proses pengadaan ITF di DKI Jakarta (recana pembangunan memakan waktu 2 s.d 3 tahun)
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu 1 0,82 0,83 0,98 0,84 85,5% 1 0,86 86,0%
Perhitungan capaian berdasarkan jumlah sampah terangkut perhari yang ditimbang di TPST Bantargebang berbanding timbulan sampah perhari
Dinas Lingkungan Hidup
1 03 12 Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an
Luas lahan yang dibebaskanuntuk Pembangunan Prasaranadan Sarana ke-PU-an BidangAir
3.096.000 m2 97.121 m2 211.039 m2 508,565 m2 120.890,5 m2 23,77% 64.611 208.684 m2 6,74% Realisasi 2016 : Waduk Kampung Rambutan 1 = 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih = 3.644 m2, Waduk Jagakarsa = 1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon = 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung = 800 m2, Waduk Cimanggis = 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage = 18.444 m2, Embung di Jl. Sunter RT 007/10 = 6.644 m2, Waduk lebak Bulus = 3.564 m2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya = 13.009 m2, Embung Lapangan Merah = 2.580 m2, Waduk Pondok Ranggon III = 18.564 m2, Embung Pekayon = 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2 = 8.505 m2, Waduk Brigif = 4.268,5 m2, Waduk Rawa Badung = 4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan = 4.555 m2
Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
271
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan (m2)
315.341 belum ada data 36.398 47.427 28.411 60,0% 44.431 30.000 67,5% Dinas Bina Marga
Lokasi yang dibebaskan untuk TPS 70 0 1 15 0 0,0% 15 0 0,0%
Target sulit dicapai dikarenakan tidak ada lahan yang bisa dibebaskan untuk TPS terkait resistensi keberadaan TPS
Dinas Lingkungan Hidup
1 03 13
Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber
Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber
15% 9,48% 10% 15% 10,4% 69,5% 15% 13,0% 86,7%
Selisih timbulan sampah perhari dikurang sampah masuk TPS berbanding timbulan sampah
Dinas Lingkungan Hidup
01 03 14
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat
Fasilitasterbangun sistemair limbah terpusatsebesar 8% dariseluruh DKI (Zona0, Zona 1, danZona 6)
0 0 Dimulainya konstruksi perpipaan Zona 1
Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6
Dinas Sumber Daya Air
Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun
100 0 0 3,5 3,5 Dinas Sumber Daya Air
Jumlah IPAL komunal yangmulai terbangun
11 IPAL 1 IPAL 0 2 IPAL 6 IPAL 200% 1 IPAL Realisasi 2016 : Rusun pulo gebang 2 unit, Rusun komarudin 3 unit, Rusun Jatirawasari 1 unit
Dinas Sumber Daya Air
Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank
1500 m3/hari 1200 m3/hari PD PAL JAYA 1500 m3/hari
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
272
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 03 15
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman
50% 0% 0% 40% 0% 0,0% 50% 0% 0,0%
Tolok ukur dalam presentase pengurangan sampah ke sungai sulit dianalisis karena tidak pernah ada data valid mengenai jumlah penduduk di tepi sungai/bantaran kali (tidak terprediksi sumber sampahnya) dan disarankan untuk tidak dijadikan target RPJMD kedepanya
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business )
20% 0% 0% 15% 8,4% 56,2% 20% 15,0% 75,0%
Hasil kajian Penyusunan Zonasi Pelayanan Pengelolaan Sampah secara Mandiri 2014 menyatakan perkiraan timbulan sampah sebesar 2.824 ton/hari, dan proyeksi pada tahun 2016 akan terlaksana sebesar 238 ton/hari
Dinas Lingkungan Hidup
1 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
1 04 01Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
Tersusunnya prosedur estate management
100% 0 0 80% 0 0 100% 0 0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pembinaan dan implementasi estate management
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya studi dan kajian perumahan, permukiman dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
- 1 Kajian 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
2 Kajian 100% 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
1 Kajian - Kajian Kampung Deret (tahun 2015)
- RP3KP dan Kajian Rusun Fungsi Campuran (tahun 2016)
- Kajian Penyediaan Rumah Susun (tahun 2017)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 100% 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
273
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda
4 dokumen peraturan
1 sosialisasi 1 sosialisasi - 0 0 4 dokumen peraturan
1 draft Raperda - Penyusunan draft Raperda Rumah Susun (tahun 2017)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 Sudah menjadi tupoksi SKPD (Bidang P3M). Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
Pengawasan dan Pengendalian di
Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 Pengawasan dan Pengendalian di
Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Bidang Perumahan
Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
penyelesaian 8 perkara
penyelesaian 12 pengaduan masyarakat
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
penyelesaian 3 perkara
100% Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
5 perkara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80% 5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunawa
18 lokasi rusun 7 lokasi rusun 4 Lokasi rusun 5 lokasi rusun 9 lokasi rusun 180% 18 lokasi rusun 0 0 Tahun 2017 tidak ada kegiatan, karena sudah menjadi tupoksi di BPMPKB.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha
Kegiatan CSR di Suku Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi
0 5 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
100% Kegiatan CSR di Suku Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda
0 0 - Dampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha (tahun 2013, 2014, 2016)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung
Tertatanya Daerah Aliran Sungai
Ciliwung
0 0 Lokasi Ciliwung 0 0 Tertatanya Daerah Aliran
Sungai Ciliwung
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun
826 Unit 0 524 unit Struktur 300 unit 524 unit finishing 99,39% 826 Unit 524 unit Hunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
274
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tertatanya Kampung Tematik
Tertatanya lokasi permukiman warga
yang layak huni
0 0 10 lokasi 0 0% Tertatanya lokasi permukiman
warga yang layak huni
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah RW Kumuh yang tertata
392 142 RW 0 63 RW 0 36,2% 392 0 0 - Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
0 0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
0 0 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD pada tahun 2013-2017
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya perbaikan jalan, saluran dan jalan orang/ lingkungan
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
0 0% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 0 - Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
123 Lokasi 100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
100 Lokasi - Pembangunan RPTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 04 Program penyediaan Perumahan Rakyat
Terbangunnnya Super Blok Rusunawa
Meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui dana APBD sebanyak 1.109 Unit
0 Lokbin Rawabuaya (Multi Years) 2
Tower
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years
0% Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
275
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
276
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (3 Tower, 636 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
277
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya lahan untuk pembangunan rumah susun
28 lokasi 5 lokasi 9 lokasi 5 lokasi 1 lokasi 67,9% 28 lokasi 5 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun
25 lokasi 4 Lokasi 10 Lokasi 5 lokasi 5 Lokasi 100% 25 lokasi 10 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)
Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30
1.109 unit hunian
2,443 struktur 400 unit hunian 784 unit struktur dan 1,959 unit finishing
98,0% Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30
11.629 unit hunian Tipe 36
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
278
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN)
2.600 520 unit 750 - 100% 2.600 2.332 unit Rusun Pasar Minggu,
2.396 unit Rusun Pasar Rumput
- 520 unit Rusun Jatinegara Barat- 750 unit Rusun Rawa Bebek
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar
1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)
3 tower finishing Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years
124,4% 1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau
Pembangunan Rusun Tambora Tower A, B, dan C (3 Tower; 549 unit) - Multi Years
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur s/d Lt. 7)
8 blok finishing, 4 blok finishing dan
infrastruktur
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
100% Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
279
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 dan 6 Jakarta Timur (2 Blok; 160 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 6)
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur/pondasi 3 tower)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 5)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
280
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Struktur pondasi dan Struktur s/d Lt. 1)
Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok 1 Blok (struktur s/d kolom lt. dasar)
Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)
Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
281
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
282
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
283
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 04 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat
16 lokasi 5 Lokasi 0 3 Lokasi 0 0 16 lokasi 0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD (Sudah include dalam pembangunan Rumah Susun).
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah susun
58 blok 4 blok 8 Lokasi Rusun 11 blok Tidak ada 0 58 blok 6 lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
123 lokasi 100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
100 lokasi - RPTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 06
Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun
Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun
4 Wilayah Kota Administrasi
4 Wilayah Kota Administrasi
5 Wilayah Kota Administrasi
4 Wilayah Kota Administrasi
80% 5 Wilayah Kota Administrasi
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Termanfaatkannya study dan kajian-kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak
1 kajian 1 Kajian tidak ada 100% 1 kajian 1 Kajian 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 07 Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun
Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN
10 19 10 3 perkara 100% 5 perkara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun
4 wilayah kota administrasi
3 Lokasi Rusun 5 Lokasi Rusun 4 wilayah kota administrasi
13 Lokasi Rusun 100% 4 wilayah kota administrasi
15 Lokasi Rusun 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya penertiban penghuni rumah susun sewa
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80% 5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terkelolanya keamanan terpadu rumah susun
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100% 4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
284
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tertatanya lantai dasar rumah susun
4 wilayah kota administrasi
0 0 4 wilayah kota administrasi
0 0 4 wilayah kota administrasi
0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD pada tahun 2013-2017
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 08 Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN
Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun
5 lokasi 5 Lokasi 3 lokasi - 0 0 5 lokasi 0 0 - Tidak ada kegiatan dari Kementerian pada tahun 2016-2017
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 09 Program Pembangunan Gedung Pemda
Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan
10 gedung pemda 5 gedung 8 gedung 4 gedung 100% 10 gedung pemda
0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda
11 DED 0 2 DED 2 DED 1 DED 55% 11 DED 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda
8 dokumen 0 0 2 dokumen 1 Dokumen 50% 8 dokumen 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat
1 mesjid raya 7,5% 53,5% 1 Lokasi 90% 90% 1 mesjid raya 1 mesjid raya 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda
8 gedung pemda 5 gedung 8 gedung 1 gedung 4 gedung 100% 8 gedung pemda 0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 10
Program Pemeliharaan Gedung Pemda
Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan
- 9 gedung 10 gedung 80% 3 gedung 100% - 0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
285
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tertata dan terpeliharanya Gedung Pemda
Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa
Betawi
9 lokasi 10 lokasi 2 Lokasi 3 lokasi Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa
Betawi
0 0 - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 11
Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
Tersusunnya standardisasi teknis bangunan gedung
dokumen juknis 0 0 sosialisasi 1 dokumen tersusun
100% dokumen juknis 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015- Updating Harga Satuan Per Meter Persegi (tahun 2016)- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya Standardisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman
dokumen peraturan 0 0 Pergub 0 0% dokumen peraturan
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya penyebarluasan informasi program kegiatan perumahan, permukiman dan gedung pemda
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 - Kegiatan berupa Pameran Perumahan dan Website. Tahun 2017 tidak ada kegiatan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
- Data berupa inventarisasi Rumah Susun Sewa, Rumah Susun Milik dan Rumah ber-SIP.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi
Tersedianya Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Bernuansa Betawi
0 0 Sosialisasi 0 0 Tersedianya Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Bernuansa
Betawi
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
dokumen peraturan 0 0 Sosialisasi 0 0 dokumen peraturan
0 0 - Tidak ada kegiatan untuk merumuskan peraturan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
286
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun
100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% - Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD, sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Cakupan ketersediaan rumah layak huni.
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80% 5 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi
- 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten
Administrasi
0 0 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 - Kegiatan sudah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang
Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
1 Perda dan 78 Pergub
1 Perda dan 4 Pergub 6 Pergub 5 Pergub 3 Pergub 60% 5 Pergub 5 Pergub 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang
Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan
1 Perda, 16 Pergub 2 Pergub 0 2 Pergub 0 0% 2 Pergub 2 Pergub 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
287
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 05 03 Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan
Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang
42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin 0 0 5 Kecamatan 0 0% 0 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 04 Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan
90 82 83 90 89 99% 90 90 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung
50 35 0 55 0 0 50 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Jumlah bangunan gedung yang dibongkar
13.744 bangunan 1053 Bangunan 986 Bangunan 1000 Bangunan 1178 Bangunan 118% 1000 bangunan 1000 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 05Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang
72 Forum Reguler 0 0 72 Forum Reguler 0 0% 72 Forum Reguler 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
7 Media Informasi 7 Media Informasi
7 Media Informasi 7 Media Informasi 5 Media 71% 7 Media Informasi 5 Media 71%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 06Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan
100 90 0 100 0 0 100 0 0
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
288
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online
5 Wilayah 1 Wilayah 0 4 Wilayah 0 0% 5 Wilayah 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 07Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli
100 51 70 100 0 0,0% 100 0 0,0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 08Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini
44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan
Semua pelayanan perizinan IMB dan
SLF Bangunan Gedung
Semua pelayanan
perizinan IMB dan SLF
Bangunan Gedung
0
Pelayanan IMB dan SLF
bangunan gedung <8 l
0 0%
Semua pelayanan
perizinan IMB dan SLF
Bangunan Gedung
0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian
85% 47% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat
85% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur
85% 50% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
289
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan
90% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Bappeda
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD
100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan
100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
persentase implementasi rencana pembangunan
80% 69% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Bappeda
Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD
50% 23% 34% 42% 42% 42% 50% 50% 50% Bappeda
persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen LKPJ dan LKPJ AMJ
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
persentase implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah
70% 60% 65% 65% 65% 70% 70% 70% Bappeda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
290
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
85% 72% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi
Pemanfaatan hasil penelitian daerah
70% 55% 60% 60% 60% 70% 75% Bappeda
1 07 URUSAN PERHUBUNGAN
1 07 01 Program Angkutan Massal Berbasis Jalan
Jumlah dokumen perencanaan revitalisasi terminal
14 Dokumen 0 0 0 0 100,00% 0 0 100% Dokumen Perencanaan telah direalisa Dinas Perhubungan
Jumlah Terminal yang direvitalisasi
15 Terminal telah direvitalisasi
6 Terminal telah direvitalisasi
0 0 0 100,00% 0 0 100,00% Konsep dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
291
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT
2 lokasi 0 0 1 dokumen perencanaan
0 0,00% 2 lokasi 2 lokasi 100,00% Kegiatan perencanaan infrastruktur integrasi angkutan umum pada jalur pembangunan MRT, dilaksanakan
oleh PT MRT
Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang busway per hari
1.000.000pnp/hari
299.452 pnp/hari
335.386 Pnp/hari 850.000 pnp/hari
310.038pnp/hari
36,48% 1.000.000pnp/hari
500.000 pnp/hari
50,00% Pengembangan rute dan penambahan jumlah armada terus
dilakukan seiring dengan kerjasama dengan perusahaan penyedia
angkutan, hal-hal tersebut diharapkan dapat berjalan dengan
baik sehingga realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan
Dinas Perhubungan
persentase Terbangunnya fisik koridor 13
1 Koridor 13 - - - Dinas Bina Marga
persentase Terbangunnya fisik koridor 14
1 Koridor 14 - - - Dinas Bina Marga
persentase Terbangunnya fisik koridor 15
1 Koridor 15 - - 0,5 Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun
100% Koridor 13 - - - Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 14 yang terbangun
100% Koridor 14 - - 100,00% Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 15 yang terbangun
100% Koridor 15 - - - 100% Dinas Bina Marga
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
292
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Headway rata-rata 3 menit 0 0 5 menit 6,61 menit 132,20% 3 menit 4 menit 1 Sterilisasi jalur busway terus dilakukan, namun hal ini belum berjalan maksimal mengingat masih banyaknya pengendara yang masih ditemukan masuk ke jalur busway. Hal ini masih menjadi kendala perjalanan bus transjakarta. Saat ini pengelolaan operasional Bus Transjakarta ada di PT Transportasi Jakarta
Dinas Perhubungan
Jumlah Pengadaan Armada Busway
1.289 SAB(Setara Articulated
Bus)
200 AB 0 180 AB - 0,00% 486 486 100,00% tahun 2017 PT. Transjakarta merencanakan untuk pengadaan sejumlah 486 armada
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta
1 perda 1 perda 0 0 - 0,00% 0 0 0,00% Sudah terealisasi pada tahun 2014 BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturisasi
127 trayek 0 0 25 trayek 68 trayek 272,00% 25 trayek 25 trayek 1 Tahun 2017 sedang dilaksanakan res Dinas Perhubungan
Jumlah angkutan umum yang diremajakan
5.000 unit 0 346 unit Bus Sedang
1.000 unit 3.512 unit 351,20% 1.000 unit 1000 Unit 100,00% Realisasi tahun 2016:1. Metro Mini = 325 unit2. Kopaja = 294 unit3. Bajaj = 2875 unit4. Swakelola TJ = 18 unit
Dinas Perhubungan
Perda pembentukan BUMD bidang transportasi
1 Perda 1 perda 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% Telah terealisasi pada tahun 2014 BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah rute baru angkutan bus sekolah
29 rute 5 rute 4 rute 4 rute 7 rute 175,00% 2 rute 2 rute 100,00% Perkembangan rute terkendala jumlah Dinas Perhubungan
Jumlah armada bus sekolah
466 bus 69 bus 0 120 bus 140 bus 116,67% 62 bus 140 bus 225,81% Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang angkutan bus sekolah
60.000pnp/hari
7.838 pnp/hari
20.130 pnp/hari
50.000 pnp/hari
32.691pnp.hari
65,38% 60.000pnp/hari
32.691pnp.hari
54,49% Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
293
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan
9 dokumen Kajian / Evaluasi
0 0 2 dokumen Kajian / Evaluasi
2 dokumen 100,00% 2 dokumen Kajian / Evaluasi
2 dokumen Kajia 100,00% Realisasi tahun 2016:- Ganjil Genap- Dinas Perhubungan
1 07 02 Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Berfungsinya ITS pada koridor busway
ITS Berfungsi pada koridor busway
0 0 Tahap VI 0 0,00% Tahap VII - 0,00% Masih dilaksanakan evaluasi sistem, melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi real Provinsi DKI Jakarta
Dinas Perhubungan
Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online
100 % parkir off street sudah
menerapkan parkir online
0 0 1 0 0,00% 0 - 0,00% Saat ini teknologi yang dikembangkan Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pengendalilan lalu lintas
Lokasi 3 in 1 diberlakukan
pemberlakuan pengendalian lalu
lintas
Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dengan Pergub 195 tahun 2014
Revisi Peraturan Pembatasan Lalu
Lintas Sepeda Motor dengan Pergub 195 tahun 2014
dengan Pergub 141 tahun 2016
0 3 in 1 dihapus diganti dengan Ganjil Genap, namun masih
tetap dijalankan Pembatasan Lalu
Lintas Sepeda Motor
100,00% 0 - 0,00% Lokasi pembatasan sepeda motor:1. J Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap
Lokasi 3 in 1 menjadi
Pembatasan genap-ganjil
0 0 Pemasangan Rambu dan marka
lalu lintas
5 ruas jalan diterapkan sistem pengendalian lalu
lintas Ganjil Genap sesuai Pergub 164 tahun 2016
100,00% Pemasangan Rambu dan
marka lalu lintas
n Rambu dan mar 100,00% Lokasi penerapan sistem ganjil genap:1. Jl. Medan Merdeka Barat2. Jl. M.H. Thamrin3. Jl. Jenderal Sudirman4. Jl. Sisingamangaraja5. Sebagian Jl. Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Gatot Subroto mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jl. H.R. Rasuna Said pada jalur umum
Dinas Perhubungan
Tersedianya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP
1 Perda dan 1 SOP Pada tanggal 31 Desember 2014 telah disahkan
Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014
Pada tanggal 18 Agustus 2015
disahkan Keputusan Gubernur
Provinsi DKI
0 1 dokumen SOP UP SJBE
1 dokumen RSB UP SJBE
100,00% 0 0 0,00% Dinas Perhubungan
Jumlah Kawasan ERP terbangun
3 Kawasan 0 0 1 Kawasan 0 0,00% Mulai lelang untuk
pembangunan 2
Selesai lelang dip 50,00% Setelah selesai lelang, perkiraan masa Dinas Perhubungan
Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi
3 Kawasan 0 0 1 Kawasan 0 0,00% 1 Kawasan - 0,00% Setelah selesai lelang, perkiraan masa Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi penertiban parkir on street
128 lokasi 0 0 20 lokasi 38 lokasi 190,00% 20 lokasi 20 lokasi 100,00% Dinas Perhubungan
Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet
140 ruas (tersisa) 0 0 160 ruas (berkurang 20
ruas)
468 ruas(sesuai Pergub
188 tahun 2016)
303,75% 140 ruas (berkurang 20
ruas)
468 ruas(sesuai 0,00% Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
294
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi
Parkir on street berkurang 20%
0 0 0,8 0,329 41,13% 100% - 0,00% UP Perparkiran sedang mengkaji pene Dinas Perhubungan
1 07 03 Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan
60 kali 0 0 12 kali 0 0,00% 12 kali - 0,00% Sosialisasi dilaksanakan pada saat pe Dinas Perhubungan
1 07 04 Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
Panjang Rute Jalur Sepeda (km)
Total Jalur Sepeda terbangun
sepanjang 86,6 Km
27,6 KM 19,7 KM 16 KM 26 km 162,50% 15,7 KM 0 0,00% Lokasi Jalur sepeda:1. Cipinang - Pd. Dinas Perhubungan
1 07 05 Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel
Persentase jalur MRT Lb Bulus - Bunderan HI yang dapat diselesaikan
100% 15,7 Km
0 0 0,75 0 0,00% 100% 100% 100,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 1 1 100,00% direncanakan tahun 2017 akan dilaksanakan engineering study
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HI-Kampung Bandan
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Panjang Jaringan LRT
24,8 km 0 0 0 0 0,00% 24,8 km 24,8 km 100,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. Jakpro
BP BUMD + Dinas Perhubungan
1 07 06 Program Pembangunan Transportasi Perairan
Jumlah Kapal penumpang
22 Kapal 0 0 2 Kapal 3 kapal baru12 lama
150,00% 1 Kapal 0 0,00% 3 kapal baru pengadaan tahun 2016 untuk kapal sekolah
Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari
739 penumpang 452 penumpang 620 penumpang 643 penumpang 686 penumpang 106,69% 739 penumpang 739 penumpang 100,00% Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
295
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah dermaga yang terbangun
26 Dermaga 0 0 4 lokasi 4 lokasi 100,00% 4 lokasi 3 lokasi 75,00% Pembangunan tahun 2016:1. Dermaga P. Harapan2. Dermaga timur P. Untung Jawa3. Dermaga RW 05 P. Kelapa Dua4. Dermaga Timur P. Pramuka
Rencana tahun 2017:1. Dermaga Pulau Kelapa2. Pembangunan Trastle Dermaga Pulau Pramuka3. Dermaga dan Kolam Labuh Plazza kabupaten
Dinas Perhubungan
1 07 07 Program Pembangunan Transportasi Udara
Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana Transportasi Udara
1 regulasi 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan
Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta
1 kajian 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan
1 07 08 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
10 Lokasi 0 0 2 Lokasi 0 0,00% 2 Lokasi 2 lokasi 100,00% Rencana pembangunan sarana integr Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminal yang terbangun
10 lokasi 2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres)
0 2 lokasi (Tanah Abang & Lebak
Bulus)
0 0,00% 2 lokasi (Blok M dan Kembangan)
- 0,00% Database Dishubtrans:1. Kalideres 20 Dinas Perhubungan
Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan
5 gedung 0 0 1 gedung (Kalideres)
0 0,00% 1 gedung - 0,00% Sedang dilaksanakan beberapa peren Dinas Perhubungan
Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said - Gatot Soebroto
12.000 m - - - Dalam pelaksanaan di 2017 dengan tidak menggunakan dana APBD
Dinas Bina Marga
1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
296
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 08 01
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya
90 Titik Pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 100% 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 100% Pemantauan kualitas air sungai Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
250 kasus 43 Kasus 138 kasus 50 kasus 78 kasus 156% 50 kasus 50 Kasus 100% Dinas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang
1000 kegiatan usaha
193 Kegiatan usaha
581 Kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
1.325 kegiatan usaha 663% 200 kegiatan
usaha750 kegiatan
usaha 375% Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan 800 Ijin IPAL - 66 Ijin 150 Ijin 129 86% 200 Ijin 150 75% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
420 Ijin TPS B3 - 84 Ijin 100 Ijin 127 100% 100 Ijin 100 100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
400 Ijin Cerobong - 0 Ijin 100 Ijin 0 0% 100 Ijin 0 0% Juknis dan Peraturan terkait izin ini belum ada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6436 ijin pemanfaatan air
tanah-
Izin Bor Perpanjangan 131,Izin Bor Baru 21, Izin Pantek Baru 12, Izin Pantek Perpanjangan 20
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 120, Izin Bor Baru 90, Izin Pantek Baru 70, Izin Pantek Perpanjangan 50
72,5%
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 145, Izin Bor Baru 110, Izin Pantek Baru 90, Izin Pantek Perpanjangan 75
81% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Berkurangnya tingkat pencemaran udara
500 kegiatan usaha 100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
297
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
10000 kendaraan 2000 kendaraan 2000 kendaraan Dinas Lingkungan Hidup
112 kali 112 kali 112 kali Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
90 kasus 68 kasus 125 kasus 80 kasus 336 kasus 420% 90 kasus 90 kasus 100% Kasus Pelanggaran Baku Mutu (BM)
Dinas Lingkungan Hidup
14 kasus 13 kasus 0 0% 14 kasus 0 0%Kasus Pidana Dinas Lingkungan
Hidup
250 kasus 50 kasus 50 kasusDinas Lingkungan Hidup
Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif
96 kali/tahun 48 kali/tahun 0 0% 96 kali/tahun 0 0%
Pengukuran kwalitas udaramenggunakan metode manual aktifsudah tidak digunakan digantidengan metode otomatis (SPKU)
Dinas Lingkungan Hidup
Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi
6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 100% 6 SPKU 6 SPKU 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas Air Tanah
267 titik 150 titik 200 titik 267 titik 267 titik 100% 267 titik 267 titik 100%
Pemantauan kualitas air tanah Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta
45 titik 43 titik lokasi 45 titik 45 titik 45 titik 100% 45 titik 45 titik 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk
40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 41 situ/waduk 103% 40 situ/waduk 40 situ/waduk 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak
10.000 kendaraan 9.577 kendaraan 7500Kendaran 8000 Kendaran 10.232 Kendaraan 128% 10.000
kendaraan10.000
Kendaraan 100%Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak
500 kegiatan usaha 241 kegiatan 340 kegiatan usaha
400 kegiatan usaha
470 kegiatan usaha 118% 500 kegiatan
usaha500 kegiatan
usaha 100%Dinas Lingkungan Hidup
Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB
112 kali 78 kali 80 kali 112 kali 96 kali 86% 112 kali 112 kali 100%
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
298
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3
420 IJIN 84 ijin 100 ijin 127 1 100 ijin 100 1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP + Dinas Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha
160 kegiatan usaha 129 kegiatan usaha
364 kegiatan usaha
150 kegiatan usaha
171 kegiatan usaha 114% 160 kegiatan
usaha160 kegiatan
usaha 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan 1.522 Rekomendasi 91 dokumen
Rekomendasi 120 rekomendasi 75 rekomendasi 159 rekomendasi 212% 70 rekomendasi 70 rekomendasi 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan
1.147 dokumen tahap operasi 844 dokumen 1.143 dokummen 1.100 dokumen 1.237 dokumen 112% 1.147 dokumen 1.147 dokumen 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan 2 lokasi
pengambangan Kawasan Pantura
4 Pulau Reklamasi (Pulau
C,D,G dan L)
5 Pulau Reklamasi (Pulau
D,G,K,L,N)
5 Pulau Reklamasi
(Pulau K,L,C,D,G)
5 Pulau Reklamasi
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dokumen RKL-RPL Reklamasi di Kawasan Pantura
Dinas Lingkungan Hidup
Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya
1392 Ijin - - 150 Ijin 129 86% 200 Ijin 150 Ijin 75% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah
40 unit 38 unit 40 unit
8 unit 20%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
299
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
4710 Pelanggan 4620 Pelanggan 4710 Pelanggan
4551 pelanggan 97%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
144 lokasi pemboran
28 lokasi pemboran
27 lokasi pemboran 27 lokasi
pemboran 100%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
1250 lokasi sumur eksisting
275 lokasi sumur eksisting
300 lokasi sumur eksisting 500 lokasi sumur
eksisting 167%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
144 lokasi sumur baru
28 lokasi sumur baru
27 lokasi sumur baru 27 lokasi sumur
baru 100%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
08 02
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
Raperda
1 Raperda
Telah selesai tersusun Raperda mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2015
Dinas Lingkungan Hidup
Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta
Dokumen penetapan daya dukung dan daya
tampung 13 sungai1 Dokumen
Telah selesai tersusun Dokumen Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung untuk 13 Sungai yang dimulai dari tahun 2009 (2 Dokumen), 2010 (1 dokumen), 2012 (1 Dokumen), dan 2014 (1 dokumen)
Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Sumber Daya Air
1 08 03
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 3 kelompok 100%
Dinas Lingkungan Hidup
375 kegiatan usaha peserta SUPER
75 kegiatan usaha
225 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha 100% 375 kegiatan
usaha 375 kegiatan
usaha 100%Kegiatan PROPER (Program Penilian Peringkat Kinerja Perusahaan)
Dinas Lingkungan Hidup
Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)
200 USK 40 USK 68 USK 170% 40 USK 40 USK 100%
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
300
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Berkurangnya pencemaran air limbah domestik 50 Kelurahan 15 Kelurahan 10 Kelurahan 10 Kelurahan
Tahun 2015 Tupoksi dipindahkan ke Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 04
Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan
241,38 Ha 0 Ha 4,65 Ha 40 ha 0 Ha 0,00 40 Ha 10 Ha 25% Dinas Kehutanan
Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan
minimal 665,84 Ha 5 lokasi 5 lokasi minimal 5 lokasi 0 0,00 minimal 5 lokasi 2 lokasi 40% Dinas Kehutanan
Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura
28,9 ha 0 Ha 0 Ha 3 ha 0,0358 Ha 1,19 3 ha Dinas Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman
526.736 Pohon 126.928 pohon 45.420 Pohon 40.000 Pohon 59.996 pohon 150% 40.000 Pohon 40.000 Pohon 100% Dinas Kehutanan
Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata
10 Lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 100,00 10 Lokasi Dinas Kehutanan
Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik
31 lokasi 16 lokasi 21 lokasi 26 lokasi 37 lokasi 142% 31 lokasi 37 lokasi 119% Dinas Kehutanan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
301
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 08 05
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca desiminasi dan
regulasi desiminasi dan
regulasi
Diseminasi RAD GRK dilakukan dalam bentuk
rapat koordinasi bersama instansi terkait di internal
Pemprov DKI Jakarta maupun
eksternal
100% desiminasi dan regulasi
desiminasi dan regulasi 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca
7 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 100% 7 sektor 7 sektor 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim
6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 6 bidang 6 bidang 100%
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 6 Program Konservasi flora dan fauna
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi
93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis
satwa
90 tumbuhan dan 2.118 satwa
93 tumbuhan dan 2.120 satwa
Tidak ada program ini di Dinas Kehutanan (di UPT Ragunan maupun di Bidang Kehutanan)
Dinas Kehutanan
Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi
15.560 flora dan 2.050 fauna
19.229 flora dan 2.001 fauna
52.734 flora dan 2.044 fauna
15.510 flora dan 2.030 fauna
52.733 flora dan 2.080 fauna
340% flora dan 102% fauna
15.560 flora dan 2.050 fauna
52.753 flora dan 2.077 fauna
339% flora dan 101% fauna
Dinas Kehutanan
Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota
171 jenis flora dan 260 jenis fauna
171 flora dan 254 fauna
150 jenis flora dan 113 jenis
fauna
171 flora dan 258 fauna
171 flora dan 258 fauna
100% 171 flora dan 260 fauna
Dinas Kehutanan
1 08 7
Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan
Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi
153 ha 141 ha 140,34 Ha 149 ha 149 Ha 100,00 153 ha 153 ha 100,00% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007
1 Pergub dan 4 kajian
1 kajian akademik
1 raperda 1 Kajian 1 Naskah Akademis
Rencana Zonasi Rinci Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZRWP3K)
100,00 1 kajian 1 kajian 100,00% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
302
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota
171 jenis flora dan 260 jenis fauna
171 flora dan 254 fauna
150 jenis flora dan 113 jenis
fauna
171 flora dan 258 fauna
171 flora dan 258 fauna
100% 171 flora dan 260 fauna
171 flora dan 260 fauna
100% Dinas Kehutanan
1 08 8Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
Terlaksananya konservasi air tanah
4300 unit
1.092
300 300
10 AWLR
2
2 unit 2 unit
Peningkatan sarana laboratorium lingkungan 35 peralatan
laboratorium10 peralatan laboratorium
10 peralatan laboratorium
6 peralatan laboratorium
4 peralatan laboratorium 67% 5 peralatan
laboratorium6 peralatan laboratorium 120%
Dinas Lingkungan Hidup
100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis 164 jenis 164% 100 jenis 124 jenis 124% Jenis ReagentDinas Lingkungan Hidup
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% Tertanganinya IPAL danLimbah B3 di LaboratoriumLingkungan Hidup Daerah (LLHD)
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 9
Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan
2975,74 Ha 13,75 50,45 50 18,03 36% 50 15 30% Dinas Kehutanan
1 08 10Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha)
2.925,74 Ha 3,64 5,91 50 0 0,00 50 20,22 40% Tidak ada penambahan luas RTHyang dikelola pada tahun 2016karena pembangunan taman gagallelang
Dinas Kehutanan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
303
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik
60 6 10 10 0 0,00 10 13 130% Tahun 2016 gagal lelang Dinas Kehutanan
1 08 11 Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola
359 15 11 19 0 0,00 21 25 119%Tidak ada pembangunan saranakeindahan kota pada tahun 2016karena gagal lelang
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan / Dinas Kehutanan
1 08 12
Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat
110 lokasi 14 49 20 lokasi 10 lokasi 50% 20 lokasi 10 lokasi 50% Dinas Kehutanan
Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat
450 Kegiatan 59 48 55 27 49% 55 28 51% Dinas Kehutanan
Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung Terpadu oleh masyarakat
5 Kegiatan 0 0 1 1 100% 1 - - Tidak dilaksanakan pada tahun 2017 Dinas Kehutanan
1 08 13
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
550.405 73 35.972 73.000 34.139 47% 73.000 39.959 55% Dinas Kehutanan
1 09 URUSAN PERTANAHAN
1 09 01
Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Jumlah Kelurahan yang terdata P4T 267 Kelurahan 0 8 Kelurahan 20 Kelurahan 12 Kelurahan 60% 10 Kelurahan 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 09 02 Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota
Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan
100 100 100 100 0 0% 100 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 10URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
304
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 10 01
Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan
Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.
1 SPM 1 SPM - - - - 1 SPM 1 SPM 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9 SOP 2 SOP 0 SOP 2 SOP - 0% 1 SOP 10 SOP 111,11%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6 Sub Aplikasi SIAK 2 Sub Aplikasi SIAK
2 Sub Aplikasi SIAK
0 Sub Aplikasi SIAK
1 Sub Aplikasi SIAK 100% 0 Sub Aplikasi
SIAK0 Sub Aplikasi
SIAK 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 02 Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kartu keluarga
100% 95,59% 96,26% 100,00% 97,55% 97,55% 100% 98,00% 98,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kartu tanda penduduk
100% 96,83% 98,51% 100,00% 98,67% 98,67% 100% 99,00% 99,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kutipan akta kelahiran
85% 81,74% 89,24% 82,00% 93,20% 113,66% 85% 95,00% 111,76%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kutipan akta kematian
60% 15,49% 17,07% 55,00% 82,98% 150,87% 60% 85,00% 141,67%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 03 Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk
1 Kajian 1 Kajian - - - - - - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal
25 instansi 16 instansi 20 instansi 21 Instansi 21 Instansi 100,00% 25 instansi 25 Instansi 100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
305
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 10 04 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan
95,00% 77,00% 84% 90% 91% 100,00% 95,00% 95% 100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan
100,00% 98,00% 99,20% 99% 99,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk
60 Lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 18 Lokasi 180,00% 10 Lokasi 50 Lokasi 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan
KTP (1%) KTP (38,31%) KTP (8.92%) KTP (3%) 1,70% 176,47% KTP (1%) 1% 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Akta Kelahiran (0%-1%)
Akta Kelahiran (10,79%)
Akta Kelahiran (19%)
Akta Kelahiran (2%) 0,03% 666666,67% Akta Kelahiran
(0%-1%) 1% 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Akta Kematian (0-10%)
Akta Kematian (18,51%)
Akta Kematian (20.91%)
Akta Kematian (10-15%) 12,17% 100,00% Akta Kematian (0-
10%) 10% 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
306
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Presentase SKPD/UKPD yang
menerapkan perencanaan dan
penganggaran responsif gender
(PPRG)
100 30 70,15 85,71 76,92 89,74% 100 58 58,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Jumlah lembaga peduli perempuan
dan anak yang aktif
68 (100%) 65 67 67 67 100,00% 68 68 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan
Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera
267 267 267 267 267 100,00% 267 267 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah kelurahan layak anak
267 39 73 220 76 34,55% 267 267 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu.
100 65 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
persentase Partisipasi angkatan
kerja perempuan
55,46 51,85 49,26 53,47 51,18 95,72% 55,46 51,46 92,79% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Stakeholder yang mendapatkan
advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender
(PUG)
445 235 310 375 387 103,20% 445 445 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
307
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program Keluarga Berencana
Total Fertility Rate (TFR)
2,1 2.3 (mengikuti tahun sblmnya)1,73 (perhitungan berdasarkan SUSENAS)
2 2,2 2,2 100,00% 2,1 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru
511.765 440.694 423.874 475.520 518.547 109,05% 511.765 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
78,3 81 80 78 67,46 86,71% 78,3 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need )
4,92 11 12 5 16,93 342,71% 4,92 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun .
3,2 4 1 3 0,37 11,21% 3,2 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)
2 1 1 2 2 100,00% 2 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
308
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW)
100 70 100 90 99,26 110,29% 100 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE
95 81 85 92 87 94,57% 95 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan
70 61 69 68 72 105,88% 70 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya
100,00% 0 0 100,00% 100,00 10000,00% 100,00% 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja
817 311 318 670 335 50,00% 817 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
jumlah pasangan usia subur yang
menjadi peserta KB aktif
1.185.972 1.108.841 1.082.195 1.181.229 1.370.787 116,05% 1.185.972 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase Cakupan anggota Bina
Keluarga yang ber-KB
85 68 79 80 79,27 99,09% 85 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
309
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB
95 84 83 93 82,11 88,29% 95 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
1 13 URUSAN SOSIAL1 13 01 Program Pelayanan
Rehabilitasi SosialPersentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
85 55 60 75 0 0 85 0 0 Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Dinas Sosial
Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial
15,20 14,50 15,4 15,00 17,6 117% 15,20 15,20 100% Target dapat tercapai, optimalisasi pelayanan WBS di panti sosial merupakan salah satu program prioritas
Dinas Sosial
Persentase PMKS di jalanan
5 (546 orang) 50 27 10 10 100% 5 (546 orang) 5 100% Target dapat tercapai, salah satu upaya untuk mengurangi PMKS jalanan di ibukota adalah dengan menempatkan petugas non PNS yang berasal dari masyarakat untuk menghalau PMKS serta membantu merujuk PMKS ke panti sosial
Dinas Sosial
Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS
Implementasi 1 dokumen Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Dinas Sosial
1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial
Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak
27 (45 lokasi) 20 (25 lokasi) 22 (35 lokasi) 25 22 88% 27 (45 lokasi) 22 81,5% Jumlah panti sosial saat ini 22 panti yang ada di 45 lokasi. Dari 45 lokasi panti sosial sebanyak 40 sudah layak, sehingga hanya 5 lokasi yang kondisiinya perlu rehab total dan rehab sedang
Dinas Sosial
Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan
134 77 87 100 87 87% 134 96 71,6% Tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk rehab SKKT
Dinas Sosial
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
310
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 13 03 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial
2.209 1.016 1.502 2.000 1502 75% 2.209 1.502 68% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus lembaga sosial hanya ada penilaian lembaga berprestasi
Dinas Sosial
Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial
21.652 11000 13987 17000 13987 82,28% 21.652 13987 64,6% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus tenaga kesejahteraan sosial hanya ada penilaian tenaga kesejahteraan sosial berprestasi
Dinas Sosial
persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta
7.5% 0% 0% 7% 0 0% 7.5% 0 #VALUE! Dinas Sosial tidak ada mempunyai anggaran untuk melakukan survey tentang kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos
Dinas Sosial
1 13 04 Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri
96.951 21.924 26.644 70000 26244 37% 96951 34644 35,7% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP Keluarga Miskin Membutuhkan anggaran yang besar serta kondisi SDM yang terbatas
Dinas Sosial
Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri
10.641 6895 9005 8000 9005 112,56% 10641 9005 84,6% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP PMKS
Dinas Sosial
1 13 05 Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Respontime penanggulangan bencana
3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial
Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial
100 100 100 100 100 100% 100 100 100% Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial
Dinas Sosial
Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial
1.937 690 690 1500 0 0% 1937 0 0 Tahun 2016 dan 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk jaminan sosial penyandang disabilitas
Dinas Sosial
1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN
1 14 01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
persentase pencari kerja yang ditempatkan
85% 39.969 orang
70% 22.533 orang
26.927 orang 80% 34.157 orang
23.335 orang 68% 85% 39.969 orang
23.335 orang 58% Disnakertrans
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
311
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
93% 190.537orang
78% 252.641 orang
164.181 orang 88% 181.464 orang
9.097 orang 5% 93% 190.537orang
9.097 orang 5% Disnakertrans
1 14 02 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja
85% 5.414 orang
76% 4.736 orang
3.410 orang 82% 5.248 orang
5.250 orang 100% 85% 5.414 orang
5.250 orang 97% Disnakertrans
1 14 03 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Persentase Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
75% 35.453 perusahaan
63% 28.312 perusahaan
31.584 Perusahaan
71% 34.171
perusahaan
69.497 Perusahaan
203% 75% 35.453
perusahaan
69.497 Perusahaan
196% Disnakertrans
1 14 04 Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja
persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan
80% 5.540 orang
74% 4.394 orang
3.410 orang 78% 5.248 orang
3.675 orang 70% 80% 5.540 orang
3.989 orang 72% Disnakertrans
1 14 05 Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan
85% 25 orang
79% 10 orang
20 orang 83%50 orang
39 orang 78% 85% 25 orang
25 orang 100% Disnakertrans
1 15
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 15 01
Program Peningkatan Usaha Koperasi
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif
6.400 96 376 5 %256
4,03 %206
80,46% 5% 5% 90,00% Dinas KUKMP
persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
8.200.000.000.000 7.300.000.000.000 2.400.000.000.000 5%330000000000
68.18%4,500,000,000,00
0
100% 5%8,200,000,000,00
0
5% 100,00% Dinas KUKMP
1 15 02
Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi
160 3 22 40 3 7,5% 40 4 10,0% Dinas KUKMP
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru
9.515 66 96 5 %381
2.69 %205
53% 5%9515
0 60,00% Dinas KUKMP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
312
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek
9.582 362 330 1.000 160 16% 1.000 400 40,00% Dinas KUKMP
1 15 03
Program Pemberdayaan UMKM
Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek
11.060 290 285 2.000 450 23% 2.000 500 25,00% Dinas KUKMP
berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan
62% 5% 1,83% 5% -0,1462 0% 5% 1% 20,00% minus (-) artinya PKL / Usaha Mikro yang diluar Binaan berkurang
Dinas KUKMP
Jumlah UMKM mandiri/dibina
66.142 5.198 3.857 5 %350
-0,5284 0% 5%66,142
0 20,00% Mengalami penurunan yang sangat significant karena UPDB PEMK dibubarkan sehingga tidak ada
pemanfaat dana bergulir
Dinas KUKMP
1 15 04
Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan
Rp467.646.687.618 17.168.000.000 5.943.000.000 10% 0 0% 10%467,646,687,618
0 0,00% UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi tidak ada penyaluran dana bergulir
Dinas KUKMP
persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
177013 4.481 1.268 10% 0 0% 10 %177013
0 0,00% UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi tidak ada penyaluran dana bergulir
Dinas KUKMP
1 15 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
402000 (200) (4.468) 20% 0,047 0% 20 %402000
0 25,00% Dinas KUKMP
Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran
4 0 0 1 0 0% 1 1 100,00% Dinas KUKMP
Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL
5 0 1 1 8 100% 1 5 100,00% Dinas KUKMP
1 16URUSAN PENANAMAN MODAL
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
313
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 16 01
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah Proyek PMA dan PMDN PMA : 1500 proyek PMA : 3779
proyekPMA : 1468
proyekPMA : 1425
proyekPMA : 6751
proyek 100% PMA : 1500 proyek
PMA : 850 proyek 57% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
PMDN : 100 proyek PMDN : 167 proyek
PMDN : 90 proyek PMDN : 98 proyek PMDN : 463
proyek 100% PMDN : 100 proyek
PMDN : 50 proyek 50% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
1 16 02Program Peningkatan Kinerja BUMD
Jumlah Setoran PAD dari BUMD
3% dari PAD 1,48% dari PAD 0,8% dari PAD 2% dari PAD 0,84% dari PAD 42,00 3% dari PAD 1,09% dari PAD Data realisasi PAD tahun 2016 masih dalam proses perhitungan
oleh BPKD
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 16 03
Program Pelayanan Penanaman Modal
Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu 100% - 85% 100% 99% 99% 100% 100% 100% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
1 16 04
Program Peningkatan Investasi
Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
PMA : Rp. 63,94 Triliun
PMA : Rp. 47,35 Triliun
PMA : Rp. 45,24 Triliun
PMA : Rp. 59,57 Triliun
PMA : Rp. 45,196 Triliun 76% PMA : Rp. 63,94
TriliunPMA : Rp.45
Triliun 70% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PMDN : Rp. 13,97 Triliun
PMDN : Rp. 17,81 Triliun
PMDN : Rp. 15,51 Triliun
PMDN : Rp. 13,02 Triliun
PMDN : Rp. 12,2169 Triliun 94% PMDN : Rp.
13,97 TriliunPMDN : Rp. 10
Triliun 72% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
1 sistem - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 100% 1 sistem 1 sistem 100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 16 05
Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
Jumlah Perusahaan yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya
8.700 Perusahaan (akumulasi 2013-
2017)
1.811 Perusahaan
1.825 Perusahaan 2.000 Perusahaan 2376 Perusahaan 100% 2.200
Perusahaan1200
Perusahaan 54,55% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 17 URUSAN KEBUDAYAAN
1 17 01 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan
750 orang pelaku seni
110 orang pelaku seni
130 orang pelaku seni
140 orang pelaku seni
100 orang pelaku seni
71,43 150 orang pelaku seni
730 orang pelaku seni
97,33% Pemberian penghargaan kepada pelaku Seni dilaksanakan melalui kegiatan Anugerah Budaya,yang
rutin dilaksanakan tiap tahun.
Disparbud
1 17 02 Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif
28 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan
20 jenis pengembangan
seni budaya betawi
5 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
4 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
5 Jenis pendokumentasian seni budaya yang
hampir punah
4 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
0,80 5 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
26 Jenis pendokumentasian seni budaya
yang hampir punah
92,85% Pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dilaksanakan melalui kegiatan Eksperimentasi
Seni Budaya Betawi, Tahun 2016 telah mendapat piagam
penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Warisan Tak
Benda Indonesia
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
314
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu
61 Lokasi Pusat Kebudayaan
21 Lokasi Pusat Kebudayaan
21 Lokasi Pusat Kebudayaan
50 Lokasi Pusat Kebudayaan
21 Lokasi Pusat Kebudayaan
42,00 61 Lokasi Pusat Kebudayaan
21lokasi pusat kebudayaan
34,42% Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu relatif tidak ada
penambahan.
Disparbud
1 17 03 Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan
387 86 54 62,79 129 376 97,15% Event seni budaya yang melibatkan sanggar kesenian berada di 5 wilayah kota termasuk hasil
penyelenggaraan pelatihan pada sanggar-sanggar di Balai Latihan
Kesenian
Disparbud
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan
4500 pelaku kebudayaan
1027 pelaku kebudayaan
780 pelaku kebudayaan
870 pelaku kebudayaan
1.890 pelaku kebudayaan
217,24 900 pelaku kebudayaan
4.597 Pelaku Kebudayaan
102,00% Pelaku seni yang mendapatkan wawasan dan keterampilan
dilakukan melelui pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pusat
Pelatihan Kesenian
Disparbud
Jumlah temu budaya 67 temu budaya 5 temu budaya 5 temu budaya 17 temu budaya 6 temu budaya 35,29 20 temu budaya 29 temu budaya 34,91% Temu budaya yang dilaksanakan berupa misi kesenian baik di dalam
maupun luar negeri
Disparbud
Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya
473 balai rakyat 43 balai rakyat 43 balai rakyat 258 balai rakyat 196 balai rakyat 75,96 129 balai rakyat 206 balai rakyat 43,55% Balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial
budaya termasuk didalamnya adalah RPTRA di 5 wilayah kota dan
Kabupaten Kep. Seribu
Disparbud
1 17 04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Jumlah Kawasan yang dikembangkan
4 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 100,00 4 Kawasan 4 kawasan 100,00% kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana
kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu
Babakan, dan Kep. Seribu
Disparbud
Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya
15.037.755 Pengunjung
2.899.106 Pengunjung
3,097,161 Pengunjung
3.278.448 Pengunjung
3.317.113 Pengunjung
101,18 3.606.293 Pengunjung
3860000 105,00% jumlah pengunjung ke kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB
Setu Babakan, dan Kep. Seribu
Disparbud
Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1
100% 8,74% 18,27% 27,18% 16,8% 74,07 38,83% 42,81% 42,81% Penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1 dimaksudkan
adalah penataan Museum pada zona inti terdiri dari penataan Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum seni Rupa dan Keramik
Disparbud
Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan
25 bangunan 3 bangunan 4 bangunan 8 bangunan 12 bangunan 66,67 9 bangunan 22 bangunan 88,00% Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan terdapat di 5 kawasan destinasi
termasuk di Pulau Onrust
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
315
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 17 05 Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta
58 event festival budaya nasional
dan daerah
20 event festival budaya nasional
dan daerah
12 event festival budaya nasional
dan daerah
12 event festival budaya nasional
dan daerah
6 event festival budaya nasional
dan daerah
50,00 13 event festival budaya nasional
dan daerah
44 event festival budaya nasional
dan daerah
75,86% Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta dilaksanakan sendiri oleh Disparbud, dan juga
dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swata.
Disparbud
Jumlah event seni budaya yang diselenggara-kan
110 event kegiatan seni budaya
nasional
14 event kegiatan seni
budaya nasional
22 event kegiatan seni
budaya nasional
23 event kegiatan seni budaya
nasional
21 event 86,96 24 event kegiatan seni budaya
nasional
142 event kegiatan seni
budaya nasional
140,10% Event kegiatan seni budaya nasional berupa festival seni budaya
diselenggaran oleh SKPD/UKPD Dinas dan Pariwisata dan
Kebudayaan.
Disparbud
Jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik
3820 event 258 event 42 event 832 event 91 event 10,93 915 event 660 Event 17,27% Target Event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik,
ditetapkan terlalu tinggi dan tidak rasional, sehingga target tidak
mungkin dapat dicapai.
Disparbud
1 18 URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
1 18 01 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing
25 14 15,01 22 25 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah anggota Pramuka yang aktif
305.150 orang 336.415 orang 1.135.522 orang 287.200 orang 305.150 orang Dinas Olahraga dan Pemuda
Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif
95 70 80 90 95 Dinas Olahraga dan Pemuda
1 18 02 Program Pembinaan Olahraga Prestasi
Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event
Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS
dan POPNAS Tahun 2013, 2015
dan 2017
Juara Umum POMNAS XIV ;
Juara II POPNAS XIII
Juara Umum PON XIX
Juara Umum POMNAS XV ; Juara Umum POPNAS XIV
Dinas Olahraga dan Pemuda
1 18 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar
23 9 13 20 23 Dinas Olahraga dan Pemuda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
316
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan
38 35 36 38 38 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar
4 3 4 3 4 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi
2 3 2 2 2 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda
5.232.310 4.530.425 4.825.381 4.983.152 5.232.310 Dinas Olahraga dan Pemuda
1 18 04 Program Pengembangan Olahraga
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
40 34 24 38 40 Dinas Olahraga dan Pemuda
Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan )
14 kali 8 kali 10 kali 12 kali 14 kali Dinas Olahraga dan Pemuda
1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01 Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
44 ormas dan 8 ormas
keagamaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
37 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
89% 48 Ormas Etnis, 10 Ormas
Keagamaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
100% Bakesbangpol
Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan
300 Sekolah 50 Sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 100% 50 sekolah 50 sekolah 100% Bakesbangpol
1 19 04 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub
Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% ;
Pemilu legislatif dan pilpres 70,65%
Bakesbangpol
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
317
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pemilu Gub/Wagub 71,71%
Pemilu Gub/Wagub 71,71%
Pemilu Gub/Wagub 71,71%
100% Partisipasi Pemilih Meningkat Bakesbangpol
Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hak pilih memperoleh informasi pemilu
25%dari data DP4 (Fokus pada
pemilih pemula)
4050 orang dari jumlah pemilih
pemula ± 5000 orang / 81%
2,5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)
5%dari data DP4 (Fokus pada
pemilih pemula)
4400 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)
88% 5%dari data DP4 (Fokus pada
pemilih pemula)
5000 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)
100% Bakesbangpol
1 19 05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat
10 Konflik 19 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 13 Konflik 100% 10 Konflik 10 Konflik 100% Bakesbangpol
1 19 08 Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri
30 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas
dan LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 20 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
100% 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar
100% Bakesbangpol
Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif
100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
90% Partai Politik difasilitasi
80% Partai Politik difasilitasi
100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
9 Partai politikyang memperolehKuota Legislatifyang difasilitasi
90% 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
100% Partai politi yang
memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
100% Partai PPP diharapkan tahun 2017 sudah tidak dualisme kepemimpinan agar capaian 100%
Bakesbangpol
1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Perda yang dievaluasi
50 evaluasi Perda3 Evaluasi Perda 11 Evaluasi
Perda 33 Evaluasi Perda 5 Evaluasi Perda 15%50 evaluasi Perda
0 57% Biro Hukum
Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan
20 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi
3 Ranperda hasil evaluasi
4 Ranperda hasil evaluasi
5 Penyempurnaan Ranperda hasil evaluasi
5 Penyempurnaan Ranperda hasil evaluasi
100%
5 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi
8 Penyempurnaan Ranperda hasil
Evaluasi 100%
Biro Hukum
10 Raperda 2 Raperda 2 Raperda Biro Hukum
Jumlah Pergub yang dievaluasi
80 Evaluasi Pergub 7 Evaluasi Pergub
61 evaluasi pergub
20 Evaluasi Pergub
5 Evaluasi Pergub
25%20 Evaluasi Pergub
8 Evaluasi Pergub
100% Biro Hukum
Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan
30 Penyempurnaan Rapergub hasil
evaluasi
61 Ranpergub hasil evaluasi
10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi
10 penyempurnaan Ranpergub hasil Evaluasi
100% 10 Penyempurnaan Rapergub hasil
evaluasi
10 Penyempurnaa Ranpergub Hasil Evaluasi
100% Biro Hukum
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
318
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
12 Rapergub 3 Rapergub 3 Rapergub Biro Hukum1 20 2 Program Koordinasi
Kebijakan PerekonomianPenetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
KEK Marunda Beroperasi
Pembangunan KEK Marunda
- 0 1. Pembangunan KEK Marunda2. Penunjukan Badan Usaha
untuk Pengelolaan KEK
Marunda
- 0 1. KEK Marunda belum dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 2. Persyaratan menjadi KEK belum terpenuhi
Biro Perekonomian / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Kajian Ketahanan Pangan
3 Dokumen 0 0 0 2 laporan 0,6667 1 (satu) dokumen Evaluasi Pola
Distribusi Pangan di DKI Jakarta
1 laporan 100% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL
5 Laporan Koordinasi
1 Laporan 4 laporan 0,8 1 Laporan 1 laporan 1 Dinas KUKMP
Jumlah Kajian Transportasi
5 Kajian 0 0 1 Kajian 2 laporan 1 1 Kajian 5 laporan 1 Tahun 2016:1. Survey Capaian SPM
Transjakarta
Dinas Perhubungan
Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro
5 Kajian 1 laporan 1 laporan 1 Kajian 1 laporan 100 1 laporan 5 laporan 100 Biro Perekonomian
Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya
5 Laporan Koordinasi
1 Laporan Koordinasi
1 Laporan Koordinasi
Perlu kejelasan siapa yang melaksanakan monitoring
BP BUMD
Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta
5 Laporan Koordinasi
1 laporan 1 laporan 1 Laporan Koordinasi
1 laporan 100 1 laporan 5 laporan 100 Biro Perekonomian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
319
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 03 Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan120 Kecamatan
38,59 % Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
100% Pembinaan kepada Aparat Kecamatan/Kelurahan tentang kebijakan-kebijakan bidang pemerintahan (didukung anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor
Biro Tapem
Penyesuaian jumlah kelurahan, sesuai dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
Rancangan kebijakan penataan wilayah kelurahan
- - implementasi kebijakan penataan wilayah kelurahan - - Berhenti Di Naskah Akademis di
Tahun 2015
Biro Tapem
pelaksanaan PATEN
Terbitnya Perda No. 12 Tahun 2013 tentang
PTSP
Implementasi PTSP di 318
outlet pelayanan
pelaksanaan PATEN
Implementasi PTSP di 318
outlet pelayanan 100% pelaksanaan
PATEN
Implementasi PTSP di 316
outlet pelayanan.Pada tahun 2017
jumlah outlet pelayanan PTSP menjadi 316, hal ini dikarenakan
telah dihapuskankan
oulet PTSP Kec. Kep. Seribu
Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan.
100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan
Perda RT/RW, Pergub Pendukung
Pergub Pendukung
Pergub Pendukung /
Kepgub Pendukung
80% Pergub Pendukung Pembahasan Perda RT/RW
tergantung penjadwalan pada BalegdaDidukung Anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor
Biro Tapem
1 20 04 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan
200 perkara 54 Perkara 42 perkara 40 perkara 74 Perkara 185% 40 perkara 40 perkara 100% Biro Hukum
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
320
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan)
1500 sengketa 318 Sengketa 437 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 100% 318 Sengketa 177 sengketa 100% Biro Hukum
Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu
500 Aparatur 350 Aparatur 200 Aparatur 100 Aparatur 0 Aparatur 0% 100 Aparatur 0 0% Biro Hukum
Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat
1.000 Masyarakat 570 Masyarakat 600 Masyarakat 200 Masyarakat
200 Masyarakat
100% 200 Masyarakat 200 100% Biro Hukum
1 20 05Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun
13
25 Kebijakan (Pergub, Ingub,
Kepgub dan Perda)
22 Kebijakan (Pergub, Ingub,
Kepgub dan Perda)
13 36 276,92% 13 13 100%
Biro Kesos
1 20 06Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri
Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional
11 Organisasi internasional
9 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional 100% 11 Organisasi
internasional20 Organisasi internasional 182% Biro KDH dan KLN
1 tuan rumah kegiatan
internasional
1 tuan rumah kegiatan
internasional
1 tuan rumah kegiatan
internasional
1 tuan rumah kegiatan
internasional - 0% Tidak ada target
1 tuan rumah kegiatan
internasional100% Biro KDH dan KLN
18 event internasional
10 event internasional
12 event internasional
15 event internasional
37 event internasional 247% 16 event
internasional56 event
internasional 350% Biro KDH dan KLN
Jumlah kerjasama Sister City
Jakarta memiliki 24 Sister City 1 calon sister city 1 calon sister city 1 calon sister city 2 calon sister city 200% 1 calon sister city 1 calon sister
city 100% Biro KDH dan KLN
9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 100% 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 100% Biro KDH dan KLN
Sister City Jakarta aktif sebanyak 10
2 kota aktif melaksanakan
program
2 kota aktif melaksanakan
program
3 kota aktif melaksanakan
program
4 kota aktif melaksanakan
program133%
3 kota aktif melaksanakan
program
7 kota aktif melaksanakan
program233% Biro KDH dan KLN
Meningkatnya hubungan Sister
City Jakarta
Kunjungan 6 Sister City
Kunjungan 4 Sister City
Kunjungan 4 Sister City
Kunjungan 5 Sister City 125% Kunjungan 4
Sister CityKunjungan 6
Sister City 150% Biro KDH dan KLN
Terjalin hubungan pemuda Jakarta dengan pemuda internasional dan promosi seni dan budaya Jakarta
Rencana International Youth Program Daerah Prov. DKI Jakarta
16 peserta 25 peserta - 0% 25 peserta 16 peserta 64%
Pelaksanaan Jakarta International Youth Program tidak dilaksanakan setiap tahunnya karena tergantung kesiapan peserta mitra kerjasama luar negeri dan manfaatnya secara langsung bagi Pemerintah Daerah
Biro KDH dan KLN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
321
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perjanjian Kerjasama antarapemerintah Provinsi DKI Jakartabersama Bodetabekjur, ProvinsiLainnya dan Lembaga/Badan
Biro Tapem
1 20 7
Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual
Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun
21 15 8 24 28 117% 21 21 100% Biro Dikmental
Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, danposko kesehatan haji
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Biro Dikmental
7891 jamaah haji 5668 jamaah haji
5668 jamaah haji
5735 jamaah haji 5735 jamaah haji
100% 7891 jamaah haji 7891 jamaah haji
100% Biro Dikmental
1 20 8Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota
Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif
100% 100% 100% Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
32 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Koordinasi (4
Laporan triwulan x 8 subbag)
32 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Koordinasi (4
Laporan triwulan x 8 subbag)
Biro PKLH
Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan
10 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
2 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
2 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
Biro PKLH
Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit
3000 IUJK 600 IUJK 600 IUJK Biro PKLH
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
322
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 9Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif
100% 100% 100% Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
100% 100% 100% Biro PKLH
Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan
100% 100% 100% Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup
100% 100% 100% Biro PKLH
1 20 11Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
persentase Berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor.
0% 20% 20% 20% 18,60% 93,16% 0% 0% 100% Biro Umum
Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda
1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Biro Umum
persentase Menurunnya kasus tindak kriminal 0% 20% 20% 10% 0% 100% 0% 0 100% Biro Umum
1 20 12
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta
Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
Pergub Organisasi Perangkat Daerah
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
Evaluasi Pergub OTK
100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
323
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik
Evaluasi Pelayanan terpadu
Implementasi pelayanan terpadu
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Pelayanan terpadu
Evaluasi Pergub OTK DPMPTSP
100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan
Evaluasi Jabatan Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Jabatan 100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 20 13 Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah 1400 acara 2462 acara 2369 acara 1200 acara 2166 acara 181% 1300 acara 2.220 acara 171% Biro KDH dan KLN
1400 agenda 437 Agenda 317 agenda 1200 agenda 498 agenda 42% 1300 agenda 1.652 agenda 31%
Jumlah realisasi tersebut adalah jumlah akumulasi tamu yang difasilitasi (2013 s.d 2016) oleh Biro KDH dan KLN (2016 : 400 agenda) tidak termasuk tamu daerah yang langsung diterima oleh SKPD dan tamu yang diterima diluar jadwal
Biro KDH dan KLN
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda /Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100%
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi
100% Biro KDH dan KLN
1 20 14 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasan-nya
87 Raperda 18 Raperda 6 Raperda 20 Raperda 8 Raperda 40% 20 Raperda 20 Raperda 100%
Sekretariat DPRD
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Reses DPRD
12 kali Reses 2 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 Kali Reses 100% 3 kali Reses 3 Kali Reses 100%Sekretariat DPRD
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD
36 Pembahasan Pansus
2 Pembahasan Pansus
9 Pembahasan Pansus
7 Pembahasan Pansus 5 Pansus 71% 7 Pembahasan
Pansus7 Pembahasan
Pansus 100%
Sekretariat DPRD
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
106 orang 106 orang Bimtek Tidak dilaksanakan 106 orang 106 orang 100% 106 orang 106 orang 100%
Sekretariat DPRD
100% 70% Bimtek Tidak dilaksanakan 90% 100%
Sekretariat DPRD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
324
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 15 Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten
Terlaksananya koordinasi penataanlokasi usaha kakilima
JP 30 Lokasi Sementara
JP 42 Lokasi Sementara
0 JP 6 lokasi binaan 49 Lokasi Sementara
163% JP 6 lokasi binaan
0 Kota Administrasi Jakarta Pusat
JU 20 Lokasi3 6
JU 4 Lokasi JU 4 Lokasi Kota Administrasi Jakarta Utara
22 lokasi 22 lokasi 22 lokasi 3 lokasi 19 lokasi 0 0 22 lokasi 0 Th 2016 tidak ada anggaranKota Administrasi Jakarta Barat
JS 15 lokasi JS 3 lokasi JS 3 lokasiKota Administrasi Jakarta Selatan
JT 30 lokasi JT 6 lokasi JT 6 lokasiKota Administrasi Jakarta Timur
20 Lokasi 3 6 20 Lokasi 4 100% 3 lokasi 3 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 16 Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
Terlaksananya pembinaan Lembagakemasyarakatan
JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK, 44Karang Taruna
JP 4.420 RT, 384 RW, 384 LMK
JP 4.660 RT, 394RW, 394 LMK
JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK, 44Karang Taruna
JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK,44 KarangTaruna
100% JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK,44 KarangTaruna
JP 4.668 RT,394 RW, 394LMK, 44 KarangTaruna
100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Utara
6.475 RT, 583 RW, 579 LMK, 56
Karang Taruna
6.418 RT, 580 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna
6418 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
0
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
0
1) Th 2013 terjadi pemekaran RT sebanyak 20 RT dan thn 2014 sebanyak 13 RT2). Data RT dan RW Th 2013 berdasarkan LPPD, Th 2014 berdasarkan Buku Profil 2014 dan LMK berdasarkan SK Walikota No.575 /2014, Th 2015 berdasarkan Buku Profil 2015
Kota Administrasi Jakarta Barat
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65
Karang Taruna
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65
Karang Taruna
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK,
65 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Selatan
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65
Karang Taruna
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65
Karang Taruna
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK,
65 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Timur
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
80% P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
80% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
325
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 17 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten
Penyuluhan HukumTerpadu
2650 orang 400 600 550 orang 0 0% 550 orang 0 0% Kegiatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan sesuai dengan arahan
dari Bappeda Provinsi
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
500 orang 100 orang 100 orang 0 0 0 0 200 orang 40% Th 2016 tidak ada anggaranKota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta SelatanKota Administrasi Jakarta Timur
2650 orang 550 300 800
800
100% 1050 1650 62% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Peningkatan Pengetahuan HukumAparat danMasyarakat
2650 orang 360 250 550 orang 0 0% 550 orang 0 0% Kegiatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan sesuai dengan arahan
dari Bappeda Provinsi
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
500 orang 100 orang 100 orang 0 0 0 0 200 orang 40% Th 2016 tidak ada anggaran
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
326
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Timur
550 orang 125 125 125 125 100% 175 375 68% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Penanganan Perkaradi Pengadilan Tk.Kota/ Kabupaten
125 perkara 13 25 25 perkara 4 perkara 16% 25 perkara 5 perkara 20% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
125 perkara 7 perkara 11 perkara 25 perkara 14 perkara 24% 25 perkara 16 perkara 38% Th 2016 tidak ada anggaran Kota Administrasi Jakarta BaratKota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 18 Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten
Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
327
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
328
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 19 Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
Koordinasi pelaksanaan BOPdan BOS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
329
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 20 Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
Koordinasi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
330
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 21 Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan TataRuang danLingkungan HidupKota/Kab
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
331
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 22 Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten
Terlaksananya Keprotokolan TamuKota/Kab
1050 acara 779 1037 1050 1106 105% 1050 acara 1050 105% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
1.050 1.548 1.230 1.050 1.087 100% 1.050 0% 100% - Kota Administrasi Jakarta BaratKota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 22 Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani 518 jenis izin 116 jenis izin
518 jenis izin (Pergub 57 /
2014
476 jenis izin (Pergub 7 / 2016
476 jenis izin (Pergub 7 / 2016) 100% 518 jenis izin
476 jenis izin (Pergub 7 /
2016)100% Biro Tapem
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
332
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP
1) Sistem perizinan berbasis online2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu3) Melayani 4,3 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%
1) Sistem Jaringan Lokal2) Masih bersifat "kantor pos"3) 300.000 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 89%
1) Sistem perizinan berbasis online (IPTM, SIUP, IMB)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 407.706 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 93%
1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 500.000 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 95%
1) Sistem perizinan berbasis online (60 jenis izin sudah online)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 4,5 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 97,63%
82,5% 1) Sistem perizinan berbasis online2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu3) Melayani 4,3 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%
1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis izin online)2) Sudah besifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP3) Melayani 5 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 100%
85,5% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 20 23
Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar 267 12 9 minimal 6 2 33% minimal 6 2 33% Kantor Lurah sudah semua standar
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
35 10 12 5 5 100% 1 28 80%Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
6 1 2 11
100% 0 0 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
333
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar
44 6 0 0 0% 0 0% Kantor Camat sudah semua standarKota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
2 1 1 - - - - 2 100%Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
2 1 1 00
0% 0 2 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 25 Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD Seluruh
SKDP/UKPD Provinsi dan
Kota/Kabupaten
Tidak ada target
Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan
Kota/Kabupaten
BKD (Sekretariat Korpri)
Penyaluran uang duka wafat bagi pensiun
100% 79% 75% 100% 79% 79% 100% 79% 79% terdapat sebanyak 1337 pemohonBKD (Sekretariat Korpri)
Jumlah anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum
100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
terdapat sebanyak 9 pegawai yang memperoleh pelayanan hukum dan tidak menggunakan anggaran dalam DPA
BKD (Sekretariat Korpri)
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
334
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 26Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan
8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenanganTidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
Integritas pelayanan publik 9 8,7 9
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
1 20 27Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan
5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenanganTidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
Integritas pelayanan publik 9 8,7 9
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
1 20 28
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
4,1 3,4 3,4 4,0 3,4 85,00% 4,1 3,4 82,93%
IPK dapat diperoleh melalui penilaian dari lembaga Transparency International (TI). Dalam penilaian, TI tidak dapat di-request sesuai keinginan obyek penilaian.
Inspektorat
terintegrasinya sistem informasi perencanaan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan
pengembangan sistem informasi pengawasan dan
pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan
sistem informasi perencanaan dan sistem informasi
pengelolaan keuangan
Tersedianya Sistem Informasi
Pengawasan 75,00%
Tahun 2017, sedang disempurnakan pengembangan sistem Informasi Pengawasan
Inspektorat
1 20 29Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)
Tingkat Penyelesaian Kasus PengaduanMasyarakat
85% 70% 84% 80% 96% 120,0% 85% 85% 100%
Inspektorat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
335
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 30 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP
A CC CC BB Ada peningkatan dari tahun
sebelumnya
75% A B 75% Dikarenakan belum ada pengumuman resmi dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil penilaian predikat LKIP, maka capaian indikator kinerja Peningkatan Penilaian / Predikat LKIP belum dapat diketahui. Dari hasil sementara penilaian, akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penjenjangan Perjanjian Kinerja di SKPD, dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.
Inspektorat/Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Opini Keuangan Daerah
WTP WDP WDP WTP WDP _ WTP Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta
BPKD
Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta
WBK (2 SKPD) & WBBM
ZI (Zona Integritas)
- WBK (2 SKPD) - - WBK (2 SKPD) & WBBM
- - Belum dapat dicapai karena salah satu syarat WBK & WBBM yaitu dengan Opini Keuangan WTP
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 20 31
Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan
Persentase administrasi / jumlah rekomendasi hasil pengawasan / pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti
95% 70% 84% 82% 100% 121,951% 83% 83% 100%
Inspektorat
1 20 31 Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
145 35 45 21 95 452% 21 10 47,62% BPKD / BPAD
1 20 32 Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah
Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat
100% 90% 95% 100% 1 100% 100% 100% 100% BPAD
Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan
2969 Bidang 316 Bid (proses surat ukur
10 Bid / 2 sertifikat
100 bid 6 Bidang 6% 100 bid 40 Bid 40% Sertifikasi atas lahan yang nonneraca
BPAD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
336
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan
1000 1.168 Ged / 642 KDO
1.031 Ged / 1.208 KDO
1000 1054 Ged/1169 KDO
100,00% 1000 84 8.4% Pengasuransian atasgedung/bangunan dan aset bergeraklainnya yang non neraca
BPAD
Persentase perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah
100% 100% 100% 100% 0,8904 89% 100% 100% 100% BPAD
1 20 33 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase dokumen APBD yang tepat waktu
100,00% 0,8 0,8 100,00% 1 100% 100,00% 1 1 BPKD
Opini Laporan Keuangan Daerah
WTP WDP WDP WTP WDP _ WTP Opini Laporan Keuangan PemerintahDaerah TA 2016 belum ditetapkanoleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta
BPKD
Persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah
100,00% 0,48% dari PAD 0,60% dari PAD 100,00% 1 100% 100,00% 1 1 BPKD
1 20 34 Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang terserap
1 0,54 0,98 1 0,9 97% 1 0,9 0,9 BPKD
Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu
1 1 1 1 1 100% 1 1 1 BPKD
Jumlah penyertaan modal pemerintah ke BUMD
11,173 Triliun 0,86 1,38 85 Miliar 4.46 Triliun 80.46% 85 Miliar 80,46% 80,46% BPKD
1 20 35 Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online
14355 4.690 5.238 13.500 3989 29,55% 14355 10237 71% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal
10 sistem jenis pajak
4 9 9 14 156% 10 14 1,4 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 36 Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
Jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah
47,750 Triliun 27,050 Trillun 29,077 Trilliun 40 Triliun 31,608 Trilliun 79,02% 47,750 Triliun 31,707 Trilliun 66,40% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
337
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak
100% 83,23% 85,82 100% 0,954924471 95,49% 100% 90,00% 90,00% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah Standar Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah
100 74 91 90 101 112% 100 111 111,00% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 37 Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
Jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal
13 13 13 13 13 100% 13 13 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 38 Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah
Jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan
61 peraturan 15 peraturan 12 peraturan 12 peraturan 10 peraturan 83% 13 peraturan 52 peraturan 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasi-kan
13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 100% 13 peraturan 13 peraturan 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase kasus perpajakan daerah yang terselesaikan
100% 100% 100%) 100% 1 100% 100% 100% 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah
10 0% 100% 100% 100% 1 100% 10 0% 100% 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 39 Program Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah jenis pajak yang mencapai target
13 dari 13 jenis pajak
2 jenis dari 13 jenis pajak
8 dari 13 jenis pajak
12 dari 13 jenis pajak
6 jenis dari 13 jenis pajak
46,15% 13 dari 13 jenis pajak
9 jenis dari 13 jenis pajak
69,23% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
338
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia
43 gedung UPPD mandiri
1 6 35 0 0% 43 gedung UPPD mandiri
11 0,255813953 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO
20 unit pelayanan pajak daerah
1 1 15 0 0% 20 unit pelayanan pajak daerah
5 0,25 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan
58 unit pelayanan pajak
58 unit pelayanan pajak
58 58 58 100% 58 unit pelayanan pajak
58 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 41 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Terpenuhinya SDMaparatur melaluisistem e-recruitment berbasis CAT(Computer AssistedTest ) sesuai formasijabatan
10.000 orang 788 orang 1.839 orang 2.000 orang 1.694 orang 85% 2.000 orang 6.625 orang 66% Pada tahun 2015 dan 2016Pemprov. DKI Jakarta tidakmendapatkan formasi CPNS Umumdari Kementerian PAN dan RB sertakemungkinan adanya moratoriumpada Tahun 2017 sehingga proyeksirealisasi yang dimasukkan adalahSDM CPNS hasil recruitment gurubantu Tahun 2015 denganmenggunakan CAT.
BKD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
339
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tersedianya sistempromosi dan mutasipegawai secaraterbuka
Lurah, Camat dan Eselon Tertentu
a. 44 Ka. Puskesmas dan267 Ka. Sekolah. b. Jabatan padaBPTSP, denganrincian formasisebagai berikut : Eselon II : 1Jabatan Eselon III : 12jabatan Eselon IV: 321jabatan c. JabatanPimpinan TinggiPratama danJabatan Administrasi, dengan rincianformasi sebagaiberikut: Eselon II : 95jabatan Eselon III : 891Jabatan Eselon IV : 5.522jabatan
a. 1 orangDeputi Gubernur.b. 30 orangkandidat Eselon II (seleksi tahap1) c. 40 orangkandidat Eselon II (seleksi tahap2)
Lurah, Camat dan Eselon Tertentu
a. 91 orangKandidat Potensial Jabatan TinggiPratama.b. 115 orangKandidat Potensial calonCamat. c. 317 orangKandidat Potensial calonLurah.
100% Eselon Tertentu Lurah, Camat dan Eselon
Tertentu
100% Jenis jabatan yang akan diisi melaluimekanisme lelang/ seleksi terbukasangat bergantung pada kebijakanGubernur Pemerintah Provinsi DKIJakarta selaku pembinakepegawaian di Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta.
BKD
1 20 42 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Jumlah pegawaiyang menerimapenghargaan
200 orang 31 orang 8 orang 45 orang 7 orang 16% 50 orang 83 orang 42% Dengan ditetapkannya PergubNomor 202 Tahun 2015 tentangPenghargaan kepada PNSBerprestasi, jumlah PNS yangdiberikan penghargaan berprestasiberkurang dari 60 orang menjadi 24orang tiap tahunnya.
BKD
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD
13 kajian 4 kajian 2 kajian 3 kajian 3 kajian 100% 3 kajian 13 kajian 100% BKD
400 SKPD/UKPD 96 SKPD/UKPD 75 SKPD/UKPD 80 SKPD/UKPD 19 SKPD/UKPD 24% 80 SKPD/UKPD 370 SKPD/UKPD
93% BKD
Jumlah pensiun yangtepat waktu dantepat bayar
19.266 orang 2.575 orang 2.173 orang 3.741 orang 3.721 orang 85% 3.728 orang 17.443 orang 91% Dengan diberlakukannya UU No 5Tahun 2014 tentang ASN, terdapatkebijakan perubahan BUP untukjabatan non fungsional guru dari 56tahun menjadi 58 tahun.
BKD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
340
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 43 Program Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa
450 orang 90 orang 90 orang 90 orang 300 orang 333% 90 orang 720 orang 160% Badan PSDM
300 orang 75 orang 180 orang 60 orang 1.237 orang 100% 60 orang 1522 orang 507% Badan PSDM
540 orang 90 orang 180 orang 120 orang 120 orang 100% 120 orang 510 orang 94% Badan PSDM
Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan formalnya
651 orang 132 orang 111 orang 130 orang 160 orang 123% 130 orang 663 orang 102% Badan PSDM
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
341
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya di bidang Manajerial dan Umum
1290 orang 300 orang 240 orang 300 orang 150 orang 50% 300 orang 870 orang 67% Badan PSDM
435 orang 90 orang 60 orang 90 orang 150 orang 167% 90 orang 480 orang 110% Badan PSDM339 orang 28 orang 126 orang 120 orang 65 orang 54% 120 orang 249 orang 73% Badan PSDM375 orang 210 orang 0 75 orang 0 0 75 orang 360 orang 96% Badan PSDM
3642 orang 505 orang 210 orang 758 orang 110 orang 15% 758 orang 1633 orang 45% Badan PSDM
420 orang 390 orang 60 orang 60 orang 90 orang 60 orang 730 orang 174% Badan PSDMJumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik
1700 orang 1045 orang 510 orang 300 orang 780 orang 260% 300 orang 3145 orang 185% Badan PSDM
Integritas pelayanan publik
9 8,4 9 Badan PSDM
1 20 44 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)
100% 3 Program dan 15 kurikulum diklat
Capacity Building : 78 orang)
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
100% Tidak ada target Tidak ada target Badan PSDM
Sarana Diklat 100 %
0 0 Sarana Diklat 75 %
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Sarana Diklat 100 %
0 0 Badan PSDM
Akreditasi Pengelolaan Diklat
131 mata ajar 39 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 mata ajar 59 mata ajar 5 mata ajar Badan PSDM
5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)
2 Program (Pim III, IV dan Prajabatan Gol. III)
Tidak ada target 4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol III
4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol I, II dan III
5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)
4 terakreditasi 4 terakreditasi Badan PSDM
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
342
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)
30 orang mengikuti TOT Khusus
30 orang mengikuti Diklat TOT Cawid dan 30 orang mengikuti TOT Mata Ajar
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)
90 peserta 360 perserta Badan PSDM
Pengelolaan berbasis ICT
100% 25% 25% Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
100% 0 0% Badan PSDM
100% 25% 25% Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
100% 0 0% Badan PSDM
11 Program Diklat 2 modul 5 modul 3 Program Diklat 20 modul 667% 5 Program Diklat 11 modul 32 modul Badan PSDM
1 20 45 Program PeningkatanDisiplin dan KinerjaAparatur DKI
Terlaksananya penilaian kinerjasecara objektif bagipegawai Pemda DKIJakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai Pemrov
DKI Jakarta
Rancang bangun 1 (satu) sistem penilaian
e-Kinerja pegawai Pemrov
DKI Jakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai
Pemrov DKI Jakarta
- - - Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai
Pemrov DKI Jakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai
Pemrov DKI Jakarta
100% Penyempurnaan sistem e-Kinerjaselesai di Tahun 2015.
BKD
1 20 46 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawaiPemda DKI yangmengikuti seleksiprogram tugasbelajar
1650 orang 250 orang 188 orang 400 orang 500 orang Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah pegawaiyang ditingkatkankompetensi Jabatanmelalui konseling
2.285 orang 175 orang 1.318 orang 500 orang 800 orang 100% 500 orang 4.628 orang 100% BKD
22.133 orang 212 orang 857 orang 10.000 orang 6.601 orang 66% 10.000 orang 10.753 orang 49% Badan Kepegawaian Daerah
Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta
Dengan ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang OPD, BKD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji kompetensi terhadap 10.033 pegawai pada akhir tahun 2014.Dengan mempertimbangkan masa berlaku hasil uji kompetensi pegawai selama 2 (dua) tahun, maka untuk target capaian Tahun 2016 dan 2017 dinilai akan sulit terealisasi.
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
343
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
5 peta kompetensi pejabat/ pegawai
pemprov DKI
- 1 Peta dan 1 Standar
Kompetensi
1 peta karir/ kaderisasi pejabat berdasarkan peta
kompetensi
5 standar/kamus kompetensi
Jabatan Struktural/Fungsi
onal
100% 1 peta kebutuhan pegawai
berdasarkan kompetensi
13 peta/standar/ kamus
kompetensi pejabat/ pegawai
pemprov DKI
100% Badan Kepegawaian Daerah
Persentase jabatanstruktural yangmemenuhi standarkompetensi
25% 77% 82% 20% 99% 100% 25% 100% 100% Ratio/prosentase yang ditampilkanmengikuti capaian seleksi terbuka.
BKD
1 20 47 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Jumlah Rumpunjabatan Fungsionalyang dibina
17 Rumpun Jabatan Fungsional
3 Rumpun Jabatan
Fungsional
7 Rumpun Jabatan
Fungsional
3 Rumpun Jabatan
Fungsional
8 Rumpun Jabatan
Fungsional
100% 3 Rumpun Jabatan
Fungsional
27 Rumpun Jabatan
Fungsional
100% BKD
1 20 47 Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
Jumlah sistem peringatan dini
15 lokasi 0 0 BPBD
jumlah penetapankawasan evakuasibencana minimalberdaya tampung100 pengungsidengan luas minimal1.000 m2
307 lokasi 0 56 lokasi 0 307 lokasi BPBD
Tersedianya gudangbuffer stock
3 lokasi 0 lokasi 6 lokasi 0 3 lokasi BPBD
jumlah taruna siagabencana (tagana)
2.798 0rang 2.050 orang 6.430 orang 2.611 orang 2.798 0rang BPBD
1 20 48 Program Tindakan Kedaruratan Pada saat Bencana dan Pasca Bencana
meningkatnya kapasitas distribusilogistik
3 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 3 lokasi BPBD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
344
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 49 Program Pengelolaan Sarana Informatika Pelaporan Bencana
Integrasi Sistemperingatan dini(banjir, kebakaran,putting beliung,gempa, cuacaekstrem, wabahpenyakit)
Sistem peringatan dini (banjir,
kebakaran, putting beliung, gempa, cuaca ekstrem, wabah penyakit)
BPBD
100% 100% BPBD
1 20 52 Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran
330 gedung 229 gedung 220 gedung 308 gedung 333 gedung 100% 330 gedung 360 gedung 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran
30 12 22 25 88 100% 30 90 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat
75 74 67 70 55 78% 75 60 80%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1 20 53 Program Penanggulangan Kebakaran
cakupan pelayananbencana kebakaran (Nasional 2,5km)
90% 100% 100% 90%radius 1.5 km 100 100% 90%
radius 1.5 km 100% 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit
82% 100% 100% 81% 98 100% 82% 98% 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1 20 54 Program Penyelamatan
persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan
100% 96% 97% 95% 99 100% 100% 99% 99%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1 20 55
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran
50/56 5 ( target 20/56 ) 0 40/56 0 0% 50/56 0/56 16%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran
56/56 0 ( target 20/56) 0 40/56 0 0% 56/56 0/56 5%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
345
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Rasio alat pemadam api manual terhadap kawasan rawan kebakaran
112/56 163 ( target 56/56) 0/56 target 112/56 0 0% 112/56 228/56 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan
75/267 2 ( target 73/267) 0 74/267 73/267 0% 75/267 73/267 0%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan
25/44 0 ( target 24/44) 0 25/44 25/44 100% 25/44 25/44 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran
120 Menit 72 Menit 66 Menit 120 Menit 60 100% 120 Menit 120 Menit 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran
202/104 11 target 187/101 15 197/103 255/102 100% 202/104 255/102 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan
100% 99% 99% 100% 87% 87% 100% 100% 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
346
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 54 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Integrasi pelayanan publik
9 8,4 0 0% 9 0 0%
1. Target merupakan data given.2. DPMPTSP tidak mengetahui cara perhitungan agar mendapatkan hasil seperti yang telah ditargetkan.3. Terkait target pada tahun 2016 sebesar 8,4 dan target pada tahun 2017 sebesar 9, telah dibahas bersama dengan Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui cara perhitungannya.4. Setelah dibahas lebih lanjut dengan PTSA Wilayah Kota (sebelum adanya PTSP), target yang ditetapkan pada RKPD 2012-2017 merupakan target yang ditetapkan oleh Ombudsman dengan indikator yang berasal dari mereka (Ombudsman).5. Pelayanan publik di DKI Jakarta bukan hanya dilakukan oleh PTSP saja, akan tetapi dilakukan pula oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan dinas lainnya sehingga untuk indikator Integritas Pelayanan Publik SKPD Penanggung Jawabnya tidak dapat diukur oleh DPMPTSP.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 20 57 Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)
80% 69,64% 70% 75% 99% 132% 80% 80% 100% Satpol PP
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota
60% 80% 0% 55% 0% 0% 60% 60% 100% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nol, dikarenakan realisasi capaian sudah memenuhi target pada tahun 2014
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
347
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 58 Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan
Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar
3875 (Satpol PP) 449 peserta (2274 Satpol PP)
0 450 (3.425 satpol pp)
0 0% 450 (3.875 satpol PP)
450 (3.299 Satpol PP)
29% pada tahun 2015, 2016 capaian nihil, dimana kegiatan DIKLAT POL PP Tingkat dasar tidak bisa dilaksanakan karena pada tahun 2014 berdasarkan Pergub No 259 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP tidak ada klausul secara detail terkait pelatihan Pol PP tingkat dasar bagi aparatur Satpol PP. note : pada DPA Tahun Anggaran 2017 jumlah peserta menjadi 480 orang (450 org swakelola dan 30 pengiriman ke BPSDM Kemendagri)
Satpol PP
1 20 59 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah pos kamling yang aktif
352 pos kamling aktif
44 pos kamling aktif (219 Pos Kamling Aktif)
36 pos kamling aktif (255 Pos Kamling Aktif)
308 pos kamling aktf
0 0% 352 pos kamling aktif
44 pos kamling aktif
47,7% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang kegiatan pos kamling tidak dapat di realisasikan karena adanya hasil evaluasi Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
Satpol PP
Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar
791 RW 136 RW 0 655 RW 0 0% 791 RW 136 RW 51,6% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang jumlah RW yang masyrakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan sekitar dengan nomenklatur kegiatan komunitas RW Peduli Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Tidak dilaksanakan karena adanya kendala (Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan )
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
348
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat
10 Konflik 13 Konflik 10 konflik data ada di Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta (Target RPJMD Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta)
Satpol PP/perlu penyesuian narasi konflik
1 20 60 Program peningkatan sarana dan prasarana satpol pp
Berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional satpol pp
1 barak 0 0 pembangunan barak
0 0% 0 0 0% Tidak Adanya aset Pemprov DKI Jakarta berupa Gedung atau tanah yang bisa dimanfaatkan/difungsikan sebagai barak anggota Satpol PP dalam Radius 1 km dari Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
349
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 21 01
Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran
Persentase PasokanBeras
100% 100% 100% 1,00 1,03 103,00 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PasokanDaging
100% 100% 100% 1,00 1,4645 146,45 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Ikan
100% 100% 100% 1,00 3,33 333,00 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Ayam
100% 100% 100% 1,00 2,4552 245,52 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Telor danSusu
100% 100% 100% 1,00 5,036 503,60 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi SayurMayur
100% 100% 100% 1,00 1,0066 100,66 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Buah-buahan
120% 100% 100% 1,00 1,3035 130,35 120% 120% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Skor pola panganharapan
95% n.a 88 93,00 0,836 89,89 95% 1 94,74 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 21 02
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura
persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya
90 % baik / aman 90,279 % baik/aman
95,90 % baik / aman
88 % baik / aman 91,25 % baik / aman
103,69 90 % baik / aman 90 % baik / aman
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan
7.500 sertifikat
1.426 sertifikat 4.233 sertifikat 1.600 sertifikat 1.904 sertifikat 119,00 1.700sertifikat
1.700sertifikat
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
350
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 21 03
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan
persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya
95 % baik / baik 93,38 % baik / aman
99,11 % baik / baik
94,50 % baik / baik 98,23 % baik / baik
103,95 95 % baik / baik 95 % baik / baik 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan
145.066 sertifikat 10.639 sertifikat (SME)
10.991 sertifikat (SME)
29.320sertifikat
29.052sertifikat
99,09 29.600 sertifikat 29.600 sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 21 04
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)
persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganis-me yang berbahaya
95 % baik / aman 92% baik/aman 93 % baik / aman 94 % baik / aman 99,88 % baik / aman
106,26 95 % baik / aman 95 % baik / aman
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan
75.000 Sertifikat 15.103 sertifikat 15.768Sertifikat
16.000Sertifikat
20.201 Sertifikat 126,26 17.000 Sertifikat 17.000 Sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan
110 sertifikat 55 sertifikat 70 sertifikat 100 sertifikat 136 sertifikat 136,00 110 sertifikat 110 sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG)
yang dikembangkan dan dimasyarakat-
kan
17 16 13 15 15 100,00% 17 17 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase masyarakat
pengguna teknologi tepat guna (TTG)
yang mandiri
75 60 65 70 70 100,00% 75 75 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
351
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
persentase Pemanfaat Bina
Sosial PPMK yang sudah berusaha/ bekerja setelah mendapatkan
pelatihan
70 30 37 55 - 0,00% 70 60 85,71% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Cakupan Anggota Lembaga
Musyawarah Kelurahan yang
aktif terlibat dalam penggerakan
kegiatan gotong royong
2.706 (100 %)
1.207 1.473 2.300 2.672 116,17% 2.706 2.680 99,04% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan
PPMK
17.052 23.738 26.300 14.552 - 0,00% 17.052 16.650 97,64% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
352
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 23 URUSAN STATISTIK
Program Statistik Daerah Ketersediaan data statistik daerah
85% 70% 75% 80% 85% Diskominfostat
1 24 URUSAN KEARSIPAN1 24 01 Program Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan
127.130 129.890 161.230 117.130 174.466 148,95% 127.130 176.966 139,20% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah peristiwa/ tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara
1290 750 1.198 1105 1.200 108,60% 1290 1.210 93,80% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun
9 5 6 9 6 66,67% - 7 77,78% Rencana penambahan 1 Depo Arsip di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan
2 - - - 1 50,00% - 1 50,00% Telah ada laboratorium preservasi kearsipan sederhana, namun belum dilengkapi sarpras laboratorium sesuai standar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 03 Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah
Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar
517 457 724 517 609 117,79% - 612 118,38% Rencana penambahan 3 ruang arsip pada Depo Arsip Jakarta Timur pada tahun 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 04 Program Peningkatan Pelayanan Arsip
Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
4.545 1.430 2.413 3.725 4.878 130,95% 4.545 8.378 184,33% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD - JIKD)
51 - - - 10 - - 12 23,53% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
353
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 25 01 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK
42 Kecamatan, 42 Puskesmas, kecamatan, 5 RSUD, 6 (Balaikota dan kantor walikota), 261 Kelurahan, 292 Puskesmas Kelurahan, 90 SMU dan SMK negeri, BLK, 89 SMU dan SMK negeri, BLK
0 524 0 89 SMU dan SMK negeri, BLK
Diskominfostat
Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan
2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 4 Sub Sistem Diskominfostat
Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi
provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kabupaten
provinsi danwilayah kota
provinsi, kota,kecamatan, kelurahan, kabupaten
Diskominfostat
1 25 02
Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media
75% 55% 55% 72% 75% Diskominfostat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
354
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat
Media Cetak, Media elektronik, Media
Luar Ruang, Website, Media
Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Diskominfostat
1 25 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun
125 180 216 125 125 Diskominfostat
Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan Jaringan komunikasi (Fiber Optic )
Kelurahan 267, Kecamatan 44,
Puskesmas Kecamatan 42,
RSUD 8, Dinas 10
Kelurahan 261, Kecamatan 44,
Puskesmas Kecamatan 42, RSUD 8, Dinas
10
0 0 89 SMU dan SMK negeri, BLK
Diskominfostat
Jumlah Data Center yang berfungsi
1 1 1 1 Diskominfostat
Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi
1 1 1 1 Diskominfostat
1 25 04
Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta
36 lokasi kantor Pemda DKI Jakarta
3 kantor walikota 0 - Diskominfostat
Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking
Pembangunan Network Operation Center (NOC) radio
trunking
0 0 - Diskominfostat
1 25 5 Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional
100,00% 735 SKPD 100,00% 90 orang 100% 100,00% 180 orang 100,00% BPPBJ
Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih
4050 orang 655 Orang 700 orang 1.170 orang 146% 700 orang 1.825 orang 261% BPPBJ
1 26 URUSAN PERPUSTAKAAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
355
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 26 01 Program pengembangan Budaya Baca
Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik
3.471.496 2.647.735 3.006.311 3.155.906 4.192.005 132,83% 3.471.496 5.301.523 152,72% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina
650 189 254 550 137 24,91% 650 89 13,69% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 26 02 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO
6 2 4 5 4 80,00% 6 - 0,00% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah titik layanan perpustakaan keliling
566 475 497 534 544 101,87% 566 554 97,88% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 26 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan
Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional
5 4 5 4 6 150,00% 5 6 120,00% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal
309 38 19 263 16 6,08% 309 27 8,74% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
7.298.527 1.210.943 2.160.369 9.942.532 835.941 8,41% 7.298.527 993.621 13,61% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
356
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
2 URUSAN PILIHAN2 01 URUSAN PERTANIAN
2 01 01
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan
60 kali 49 kali 61 kali 59 Kali 10 Kali 16,95 60 kali 10 16,67 Kegiatan pameran tidak boleh dianggarkan lagi
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Peningkatan Volume Pemasaran :
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1. Daun Pelengkap (Ikat)
1.076.629 809.809 893.856 978754,00 900276 91,98 1.076.629 1.076.629 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2. Bunga Potong (Ikat)
1.538.654 1.208.559 1.136.077 1398776,00 971037 69,42 1.538.654 1.538.654 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
3. Bunga Rampai (Bungkus)
596.948 449.341 543.213 542680,00 338639 62,40 596.948 596.948 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon)
396.185 304.130 329.477 360169,00 95280 26,45 396.185 396.185 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
5. Tanaman Hias (Pohon)
1.347.031 1.012.843 1.114.358 1224573,00 189933 15,51 1.347.031 1.347.031 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
6. Bibit Tan. Buah (Pohon)
222.250 167.462 184.794 202046,00 66571 32,95 222.250 222.250 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Peningkatan Omzet Pemasaran
Rp 132,9 m Rp 104,012 M Rp 112,9 M Rp 120,8 m Rp 87.741.554.996
72,63 Rp 132,9 m Rp 132,9 m 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 01 02
Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan
Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina
150 64 51 100,00 105 105,00 150 150 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
357
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah produksi susu (liter)
6.625.433 5.084.240 5.170.480 6309936,00 30.706 liter 0,49 6.625.433 31.000 0,47 disesuaikan dengan realisasi tahun 2016 dan target retribusi UPT
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 01 03
Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis
Mempertahan-kan Jakarta bebas rabies
0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100,00 0 kasus 0 kasus 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya
211.570 ton 197.644 Ton 201.338 Ton 206.409 Ton 209.333 Ton 101,42 211.570 ton 211.570 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis)- Terkendalinya Penyakit Antrax
10 kasus0 Kasus
2 Kasus (AI)
0 Kasus
5 Kasus (AI) dan 1 Kasus Brucellosis
20 kasus0 Kasus
AI 7 kasus Antrax 0 kasus
285,71 10 kasus0 Kasus
10 kasus0 Kasus
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 01 04
Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura
Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura :Padi ( ton )Buah – buahan (bibit)Tanaman hias (bibit)
6.00077.30424.158
4.000
40.02015.000
6.361193.629300.454
5.000151.8532.528
6.000159.3199.930
120101,92392,80
6.00077.30424.158
6.00077.30424.158
100 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah produksi tanaman hotikultura ramah lingkungan:Sayuran ( ton )Buah – buahan (phn)
16.1059.663
84.5599.722
16.559918.479
14.6418.785
24.6199.014
168,15102,61 16.105
9.66316.1059.663
100 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Prosentase lulusan siswa SPP
100% 100% 100% 1,00 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 02 URUSAN KEHUTANAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
358
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
2 02 01
Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan
Mempertahan-kan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan
0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100% 0 kasus 0 kasus 100% Dinas Kehutanan
Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan
1.200 m3 1.200 m3 1.450 m3 1.200 m3 1.200 m3 100% 1.200 m3 1.200 m3 100% Dinas Kehutanan
2 03 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2 03 01 Program Pembinaan dan
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa
25 Km 0 pembangunan pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km oleh Pertagas dan PGN
5 Km pembangunan pipa gas
Pulogebang - Kampung Melayu sepanjang 12 km
oleh Pertagas
240% 10 Km 37 km 148% Dinas Perindustrian dan Energi
persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa
100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 100% Dinas Perindustrian dan Energi
Terkoordinasi-nya pembangunan SPBG
30 SPBG 18 SPBG/MRU (Tambahan 2 SPBG/MRU)
28 SPBG/MRU (Tambahan 10 SPBG/MRU)
4 SPBG 31 SPBG/MRU/ecostation (tambahan
3 SPBG/MRU/Eco
station)
119% 4 SPBG 31 SPBG/MRU/eco
station (tambahan 3
SPBG/MRU/Ecostation)
103% Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
359
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terkoordinasi-nya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik
100% Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh swasta di Mangga Dua Square
Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN:1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)3. Pembangunan Gardu Induk (GI) 500 V atau 5000 MVA : 7 gardu4. Pembangunan GI 150 kV atau 3.780 MVA: 81 gardu5. Pembangunan transmisi 500 kV sepanjang 154 Km6. Pembangunan transmisi 150 kV sepanjang 968 Km7. Pembangunan transmisi 20 kV sepanjang 600 Km.
100% Terkoordinasinya pembangunan dan
pengembangan pembangkit listrik oleh
PLN:1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) →
Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar
2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) →
Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang
(1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)
3. SUTET/SUTT Duri Kosambi-Kembangan-
Petukangan4. PSUTET Duri
Kosambi-Muara Tawar5. Perluasan GISTET
Kembangan6. GIS 150 kV Daan
Mogot7. GIS 150 kV
Semanggi Timur8. GIS 150 kV
Semanggi Barat9.Pembangunan SKTT 150 kV Kembangan-Kembangan II (GIS)10.Pembangunan
SKTT 150 kV Danayasa-Senayan11.Pembangunan
SKTT 150 kV Cawang Lama
100% 100% 1 1 Dinas Perindustrian dan Energi
terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
455 KWP 40 KWP (berfungsinya PLTS di SMPN 19 dan SMPN 12)
Terpelihara-nya pemanfaatan PLTS terpusat di P. Sebira sebesar 50 KWP
100 KWP berfungsinya pemanfaatan energi baru terbarukan
sebesar 108,7 KWP berupa
PJU PLTS, PLTS terpusat,dan Pembangkit
Listrik Tenaga B /PLTB
109% 100 KWP 108,7 23,89% Dinas Perindustrian dan Energi
2 03 02 Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota
Jumlah Lampu PJU pada Jalan Protokol, arteri, kolektor, lingkungan/Gang MHT, dan fasilitas umum
300.000 titik lampu 16.166 titik lampu 36.145 Titik Lampu15.500 titik lampu penggantian lampu PJU
konvensional (HPS) ke lampu PJU LED Smart
system sebanyak 89.417 titik lampu
577% 15.652 titik lampu 214.436 titik lampu
71,48% Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
360
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi
4000 Kwh Meter 32 Kwh Meter 74 Kwh Meter 520 kwh meter 493 Kwh meter 95% 531 Kwh Meter 1.490 kWh Meter 37,3% Dinas Perindustrian dan Energi
2 03 03 Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan
Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi
tersedianya informasi kondisi kerentanan bangunan oleh guncangan akibat gempa bumi dan memiliki scenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terjadi gempa
Peta mikrozonasi level 4
Peta mikrozonasi level 4
Peta mikrozonasi level 4 yang
mencakup seluruh wilayah dengan
tambahan pemboran dalam
di 65 lokasi
Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup
seluruh wilayah dengan
tambahan pemboran dalam
di 65 lokasi
100% Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi
Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup
seluruh wilayah dengan
tambahan pemboran dalam
di 65 lokasi
100% Dinas Perindustrian dan Energi
jumlah sumur resapan yang terbangun
26.377 sumur resapan
4.175 Sumur Resapan
7059 Sumur Resa 5000 Sumur resapan
0 0% 5000 sumur resapan
11.234 sumur resapan
42,6% Dinas Perindustrian dan Energi
2 04 URUSAN PARIWISATA
2 04 01 Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata
Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat
750 org
18 jenis pelatihan
822 org 341 org 690 548 orang 79,42 750 org 1.835 orang 244,66% Pelatihan SDM pariwisata dilaksanakan oleh UP Pelatihan
Profesi Pariwisata
Disparbud
Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional
15 Lembaga 9 Lembaga 10 Lembaga 12 9 Lembaga 25,00 15 Lembaga 16 lembaga 106,00% Lembaga pariwisata nasional (PHRI, ASITA, dll) sebanyak 7 lembaga dan
lembaga pariwisata internsional (ICCA, TP0 dll) sebanyak 9
lembaga.
Disparbud
2 04 02 Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional
91 event 34 event 32 event 81 34 event 41,98 91 event 102 event 112,08% Event pariwisata unggulan nasional dan internasional yang dilaksanakan
oleh Disparbud, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Indonesia
di luar negeri
Disparbud
Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
8 Destinasi 1 Destinasi 0 Destinasi 2 1 Destinasi 50,00 3 Destinasi 8 Destinasi 100,00% Pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata meliputi pembangunan baru,
revitalisasi dan konservasi bangunan di kawasan destinasi yang sudah
ada
Disparbud
4 04 03 Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus
13.750.000 / 182.400.000
2.313.295 / 41.871.178
2,372.396/ 29,713,103
3,000,000/ 39,600,000
2.512.005/ 31.645.333
89,71/ 98,89 3.200.000 / 42.000.000
2.512.005 / 31.645.333
87,52% / 80,56%
Data kunjungan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun : 2013 -2017
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
361
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Rata-rata lama tinggal
5.9 / 6.0 5.9 5.3 / 5,4 5.7 / 5,9 2,23 / 1,81 94,89/ 85,78
5.9 / 6.0 2,23 / 1,81 37,79% / 30,16%
Lama tinggal rata-rata kunjungan wisman dan wisnus ke Jakarta belum mencapai target, karena
sebagian besar wisatawan hanya transit untuk selanjutnya berpindah
ke destinasi lain.
Disparbud
2 04 04 Program Peningkatan Industri Kepariwisataan
Jumlah industri pariwisata yang terdaftar
8442 Industri 8442 Industri 4819 Industri 8278 Industri 9.126 Industri 1,10 8442 Industri 10.683 industri 126,54% Industri pariwisata yang terdaftar meningkat rata-rata 5,31% pertahun.
Disparbud
Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE
7 lokasi 700 kegiatan
10 lokasi 2 lokasi 2 kegiatan
6 lokasi 500 kegiatan
5 lokasi 0,83 7 lokasi 700 kegiatan
5 Lokasi 71,42% Fasilitas MiCE di Jakarta antara lain : JCC, Jakarta Expo Kemayoran,
ArtPrieneur, Balai Kartini, dan Kota Casablanka
Disparbud
2 04 05 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata
Pengadaan 5 unit bus
0 0 0 0 0,00 0 3 Pengadaan Bus AC Pariwasata diadakan pada tahun 2013, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2014.
Disparbud
2 05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 01
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap,Ikan Hias
262.000 ton dan 29.529.965 ekor
ikan hias
258.025 ton dan 17.661.943ekor
ikan hias
220.768,02 ton dan 23.909.115 ekor ikan hias
254.369 ton dan 27.598.098 ekor
ikan hias
4.978.139 ton dan 21.624.385
ekor ikan
9156,21 78,35
262.000 ton dan 29.529.965 ekor
ikan hias
262.000 ton dan 29.529.965 ekor
ikan hias
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan
37.100.000 ekor 6.146.640 ekor 6.124.125 ekor 7.000.000 ekor 163166154 2330,95 7.500.000 ekor 7.500.000 ekor 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 05 02
Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan
Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan
28 pelanggaran 40 pelanggaran 26 pelanggaran 32 pelanggaran 32 pelanggaran 100,00 28 pelanggaran 28 pelanggaran 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 05 03
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Volume ekspor hasil perikanan
467.272 ton 219.281,16 ton 92.454 ton 88.668 ton 85.451 ton 96,37 97.534 ton 97.534 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
362
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Volume produk olahan hasil perikanan
42.490 ton 161.000 ton 524,266 ton 7.187 ton 285.576 ton 3973,51 7.259 ton 7.259 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 06 URUSAN PERDAGANGAN
2 06 01
Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan
6000 1.365 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan
3000 726 0 - 0 0% 800 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan
2500 658 0 - 0 0% 700 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan
6000 1.316 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan
2750 850 0 - 0 0% 750 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan
2100 726 0 - 0 0% 440 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan
6000 1.460 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan
2750 974 0 - 0 0% 650 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
363
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan
2500 658 0 - 0 0% 600 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)
152.500 32.719 0 - 0 0% 30.500 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
2 06 02
Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri
Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan
247.358 2.795 28.152 28.000 261393 106% 247.358 247.358 100% Dinas KUKMP
Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
$ 1.200.000.000 170.950.000 41.870.000 48.200.000 -1,3176 0% 5% 0 100% Dinas KUKMP
2 06 03
Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan
Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani
80 5 0 10 0 0% 80 5 6% Dinas KUKMP
Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI
20 117 16 10 441 4410% 20 20 100% Dinas KUKMP
2 06 04
Program peningkatan pelayanan kemetrologian
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
3.331.000 1.420.180 1.321.668 1.321.668 1466902 111% 3.331.000 1.321.668 100% Dinas KUKMP
Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
4.163.750 8 3.390 166.550 102302 61% 0 166.550 100% Dinas KUKMP
2 07 URUSAN INDUSTRI
2 07 01 Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan
40 industri (padat modal dan
high-tech)
22 Industri 121 Industri Jasa Perbengkelan
34 industri 25 Industri perbengkelan
74% 40 industri 146 Industri 127,0% Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
364
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri)
4 kawasan pergudangan
Terselesai-kan dan ditandatanganinya MoU pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP
0 1 Kawasan Pergudangan
0 0 1 kawasan pergudangan
1 Kawasan Pergudangan
25% Dinas Perindustrian dan Energi
2 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar
202 alat uji 38 Unit 145 Unit yang kalibrasi dan 6 Unit pembelian alat baru
24 Unit 258 alat uji 1075% 20 Unit 258 alat uji 128% Dinas Perindustrian dan Energi
Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan
6 Sentra Industri Sentra Batu Aji 1 Sentra (Sentra Batu Aji Rawa Bening)
1 Sentra 4 lokasi (Ciracas, Rusun
Komarudin, Rusun Pesakih
dan Rusun Rawa Bebek)
400% 2 Sentra (Sentra Pasar Seni Ancol
dan Kalibaru)
5 sentra 83% Dinas Perindustrian dan Energi
2 07 03 Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
Jumlah produk industri yang memenuhi Standar
397 produk 1.573 Produk Berstandar
3.729 Produk 367 produk 6.090 Produk (265 Produk pembinaan + 5.825 produk
pengujian)
1659% 397 produk 11,392 produk 2870% Dinas Perindustrian dan Energi
365
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat inidengan yang direncanakan serta antara apa
yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.
Dalam melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menghadapi kendala pembangunan daerah.
Secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2018 masih meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan
pembangunan manusia yang didukung melalui penyediaan infrastruktur,
pembangunan moda transportasi, penyeimbangan daya dukung lingkungan dan
sumber daya alam, peningkatan ketahanan sosial dan budaya, peningkatan kapasitas
dan kualitas pemerintahan dan pengembangan kerjasama regional.
Pembangunan Pendidikan
Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan
sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar
mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan
kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh
peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam
penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan
untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antar pelajar.
Selain itu pada urusan pendidikan diperlukan beberapa kegiatan yaitu
penyediaan data terkini peta kondisi gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan
sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi/perawatan, rehab total jangka pendek,
menengah dan jangka panjang.
Kesehatan Masyarakat
Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya
angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta
penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga
366
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
lingkungan merupakan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan
kesehatan masyarakat
Kemiskinan Perkotaan
Secara umum, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang
dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan di DKI Jakarta merupakan kategori hardcore poverty,
yang membutuhkan penanganan khusus. Penduduk miskin kota yang masuk kategori
tersebut sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah. Disamping hal tersebut,
potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin
yang sangat rentan terkena guncangan perubahan seperti kenaikan harga, inflasi dsb.
Beberapa program yang masih relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan
ini antara lain dengan pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan bagi warga
miskin kota tesebut.
Transportasi
Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai
permasalahan antara lain terbatasnya ketersediaan dan jejaring pelayanan angkutan
umum yang nyaman, belum terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi
multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan
bandar udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan
masyarakat dalam berlalu lintas. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan
umum yang nyaman menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
Banjir
Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi
dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang
terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat
367
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya
air sungai dan menggenangi wilayah permukiman, ii) banjir yang disebabkan tingginya
intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah,
iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi
apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan
akan mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga
kota.
Selain hal tersebut, faktor manusia turut memberikan andil dalam
menyebabkan banjir yang masih relevan dengan tantangan DKI Jakarta tahun 2018,
antara lain: pendangkalan ruang terbuka biru (RTB) yang ada, rendahnya kesadaran
masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran/sungai, kecenderungan masyarakat
untuk memperkecil saluran/sungai, dan sebagainya.
Perumahan dan Permukiman
Pemenuhan kebutuhan rumah di Jakarta masih dihadapkan pada masalah
penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk dan keluarga baru. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan
kebutuhan rumah (backlog) setiap tahunnya.
Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di
wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta
lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang
membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih
dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa
tinggal di hunian vertikal.
Disisi lainnya masih banyak lingkungan permukiman horizontal memiliki
kondisi dan kualitas yang kurang sehat dan tertata. Selain itu masih banyak kawasan
permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran
sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.
368
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Ruang Terbuka Hijau
Ketersediaan RTH di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di DKI
Jakarta meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di
seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau. Permasalahan yang dihadapi adalah
terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya
yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam
rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat
untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik mereka.
Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi di Provinsi DKI Jakarta berjalan secara progresif, yang
dampaknya langsung dinikmati oleh warga Jakarta. Penataan struktur birokrasi,
penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (e-Government), penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan,
serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system" merupakan langkah yang
telah, sedang dan akan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Permasalahan yang dihadapi adalah pembenahan birokrasi yang menyangkut
perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara
terpadu dan berkesinambungan, penataan kelembagaan atau institusi yang efisien
dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan
akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan
lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum
optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan
birokrasi yang profesional.
Penataan Ruang
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah
peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara
369
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan
berkualitas. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan Pengendalian
pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten menjadi kendala utama dalam
hal penataan ruang.
Pencemaran Lingkungan
Permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta meliputi persampahan,
pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara. Pengelolaan persampahan
dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan
sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir.
Terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik
rumah tangga dan sampah padat menjadi kendala dalam pengelolaan air limbah.
Sedangkan tingginya emisi kendaraan bermotor menjadi penyebab utama polusi udara
di Jakarta
Air Bersih
Cakupan air bersih masih menjadi kendala utama, terutama bagi warga di
Jakarta Utara. Disisi lain, ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber
air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan
cakupan pelayanan air bersih perpipaan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya
warga yang bergantung pada sumber air yang berasal dari tanah.
Ketahanan Pangan
Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain:
kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola
konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi
pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.
Ketahanan Energi Listrik dan Gas
370
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
Permasalahan ketahanan energi listrik dan gas yang perlu mendapat
perhatian antara lain: pemenuhan kebutuhan energi listrik di wilayah Kepulauan Seribu
dan pemenuhan kebutuhan listrik untuk moda transportasi massal, yang saat ini
sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan dalam konteks sumber energi yang berasal dari gas, perlunya
dijaga kontinuitas pasokan gas bagi moda transportasi yang ramah lingkungan yang
telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, perluasan cakupan
gas kota dengan pelayanan hingga ke hunian juga sangat dibutuhkan oleh warga
Jakarta.
Kerjasama Antar Daerah
Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya
koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-
Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan
kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air masih perlu perhatian dari
para pemangku kepentingan.
2.4.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada
tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya
sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis
kepribadian bangsa. Lebih lanjut, tiga masalah pokok bangsa tersebut pada RPJMN
tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam bentuk masing – masing kelompok tantangan
utama pembangunan. Pengelompokan tantangan sebagaimana dimaksud meliputi (1)
dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan
mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola
untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2)
dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pemba-
ngunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan
371
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka
memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama
pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan
kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.
BAB3
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah & Kebijakan Keuangan Daerah
373
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pokok bahasan pada Bab ini adalah kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun
2016 dan prospek perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 dan 2018, yang antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada
besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja
daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan
kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan
kebijakan keuangan daerah yang tepat.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 diselaraskan dengan
sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang memiliki tema memacu investasi dan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan. Selain itu, kebijakan perekonomian DKI Jakarta
juga diarahkan untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan
infrastruktur kota dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan perekonomian DKI Jakarta bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi
oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu,
penyusunan asumsi perekonomian DKI Jakarta tahun 2018 memperhitungkan hasil
analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun
sebelumnya.
3.1.1 Perekonomian Global
Berdasarkan data World Economic Outlook IMF pada Januari 2017,
pertumbuhan ekonomi global diestimasi sebesar 3,1 persen pada tahun 2016 dan
diproyeksikan sebesar 3,4 persen pada tahun 2017 serta diproyeksikan terus
mengalami peningkatan menjadi 3,6 persen pada tahun 2018. Perekonomian global
tahun 2018 diperkirakan membaik meski masih lambat. Volume perdagangan global
374
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 dan 2018. Harga
komoditas dunia, meski mulai ada tanda-tanda meningkat, diproyeksikan akan
cenderung stagnan.
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia
Sumber : World Economic Outlook IMF, Januari 2017
Berdasarkan data WEO IMF pada Januari 2017, pertumbuhan ekonomi negara
dunia tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan masih lebih baik dari perekonomian
pada tahun 2016. Perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,4 persen
pada tahun 2017 dan sebesar 3,6 persen pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada
tabel di atas.
Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2017 dan 2018
Kawasan/ Negara Estimasi Proyeksi
2016 2017 2018 Dunia 3,1 3,4 3,6 Negara Maju 1,6 1,9 2,0
Amerika Serikat 1,6 2,3 2,5 Kawasan Eropa 1,7 1,6 1,6 Jepang 0,9 0,8 0,5 United Kingdom 2,0 1,5 1,4 Kanada 1,3 1,9 2,0
Negara Berkembang 4,1 4,5 4,8 Negara Berkembang 6,3 6,4 6,3
3,2 3,1 3,4 3,6
2,62,3
3,84,2
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
2015 2016 2017 2018Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia
375
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kawasan/ Negara Estimasi Proyeksi
2016 2017 2018 Asia
Tiongkok/China 6,7 6,5 6,0 India 6,6 7,2 7,7 ASEAN-5 4,8 4,9 5,2
Sumber: IMF, World Economic Outlook, Januari 2017
3.1.2 Perekonomian Nasional
Berdasarkan asumsi ekonomi Makro APBN dari Kementerian Keuangan,
pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,1 persen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan
domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan
dampak tranmisi tax amnesty terhadap perekonomian. Laju inflasi diperkirakan berada
pada kisaran 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran
Rp.13.300 per dolar AS.
Sedangkan untuk tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,4 –
6,0 persen dengan laju inflasi antara 2,5 – 4,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan
akan bergerak pada kisaran Rp. 13.200 – 13.900 per dolar AS.
Tabel 3.2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
INDIKATOR 2017 2018 2019
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy) 5,1 5,4 - 6,0 5,6 - 6,4
Inflasi (% , yoy) 4,0 2,5 – 4,5 2,5 – 4,5
Nilai tukar (Rp/US$) 13.300 13.200 – 13.900 13.200 – 13.900 Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,3 4,6 – 5,4 4,6 – 5,4
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 45,0 35 – 50 35 – 50
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) 815 630 – 680 540 – 610
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.150 1.100 – 1.200 1.100 – 1.200
Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2017, Kementerian Keuangan
376
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah
penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah
harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah
harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai
aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang
tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.
Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan
yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan
daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai
indikator-indikator ekonomi daerah yaitu sebagai berikut:
3.1.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang
dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu.
PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran
dan pendapatan. Nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada
tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.177,12 Triliun dengan PDRB perkapita mencapai
Rp.207,99 juta. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian DKI Jakarta
pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen, sedikit melambat
dibanding tahun 2015 yang sebesar 5,89 persen.
Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur
perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha).
Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS) Tahun 2016, struktur perekonomian
Jakarta Tahun 2016 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha dengan kontribusi utama
yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,49
persen, industri pengolahan sebesar 13,55 persen, konstruksi 12,88 persen.
377
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.3 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
No Lapangan usaha 2015
(Milyar Rupiah)
2016 (Milyar Rupiah)
Laju Pertumbuhan
2016 Distribusi
Persentase
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.867 1.985 0,88 0,09
2 Pertambangan dan Penggalian 5.043 5.181 -1,50 0,24
3 Industri Pengolahan 274.523 295.043 3,64 13,55
4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.199 6.331 -0,49 0,29
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang
757 798 2,21 0,04
6 Konstruksi 261.158 280.432 1,37 12,88
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
330.320 358.898 4,66 16,49
8 Transportasi dan Pergudangan 66.004 76.403 11,24 3,51
9 Penyedian Akomodasi dan Makan Minum 101.818 109.182 5,81 5,01
10 Informasi dan Komunikasi 141.791 157.158 10,82 7,22
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 205.724 227.483 8,50 10,45
12 Real Estate 125.053 134.358 4,69 6,17 13 Jasa Perusahaan 141.773 159.380 8,41 7,32
14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
114.110 123.169 3,32 5,66
15 Jasa Pendidikan 109.808 124.726 6,97 5,73
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 32.676 36.721 7,81 1,69
17 Jasa lainnya 70.705 79.871 8,46 3,67 Total 1.989.330 2.177.120 5,85 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2017
Bila dilihat dari segi pertumbuhannya, perekonomian DKI Jakarta mengalami
pertumbuhan pada hampir seluruh sektor lapangan usaha, kecuali untuk sektor
pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor
transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 11,24 persen, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar
10,82 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,50 persen (BPS Provinsi
DKI Jakarta, 2017).
378
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Selanjutnya, perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2015
dan 2016 ditunjukkan pada tabel 3.4 dibawah ini. Komponen terbesar yaitu
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku
pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.162.058 Milyar sedangkan Tahun 2016 yaitu
sebesar Rp.1.277.890 Milyar.
Tabel 3.4 PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 dan 2016
No Komponen
2015 2016 Laju Pertumbuhan
2016 (%)
Distribusi Persentase
2016 (%) Berlaku (Milyar
Rp)
Konstan* (Milyar
Rp)
Berlaku (Milyar
Rp)
Konstan* (Milyar
Rp)
1
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
1.162.058 850.790 1.277.890 897.529 5,49 58,70
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT
35.859 27.041 41.305 30.196 11,67 1,90
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
240.120 179.519 256.313 183.888 2,43 11,77
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto
812.952 654.605 854.178 664.857 1,57 39,23
5 Perubahan Inventori 17.556 5.602 17.857 9.250 65,11 0,82
6 Ekspor Barang dan Jasa
328.091 227.743 330.150 226.783 -0,42 15,16
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa
942.661 710.306 924.439 705.092 -0,73 42,46
8 Net Ekspor Antar Daerah 335.355 219.352 323.867 231.965 5,75 14,88
PDRB 1.989.330 1.454.346 2.177.120 1.539.377 5,85 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistika 2016 *Menggunakan Tahun Dasar 2010
3.1.3.2 Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan
pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi
379
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan
ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak
stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi,
investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi.
Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah,
menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan
perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta.
Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK)
sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat
kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.
Pada Bulan Desember 2016, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi
sebesar 0,27 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 mencapai 2,37 persen.
Inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan naiknya harga-harga pada
kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Empat kelompok pengeluaran
mengalami kenaikan indeks/inflasi yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan 0,99 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,54
persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,18 persen; dan
kelompok bahan makanan 0,09 persen. Sedangkan tiga kelompok pengeluaran lainnya
mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang 0,90 persen; kelompok
pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,06 persen dan kelompok kesehatan 0,06 persen.
Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi
sebesar 0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta
sebesar 0,33 persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen.
Tekanan harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan
mengalami deflasi. Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen
(mtm). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun
sebelumnya yang mengalami inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09%
mtm). Dengan perkembangan ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat
sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70% (yoy). Deflasi yang dalam pada kelompok bahan
380
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
makanan menahan dampak inflasi akibat pencabutan subsidi listrik pelanggan 900VA
tahap II pada pelanggan pasca-bayar.
Dari sisi disagregasi, turunnya harga sebagian besar kelompok volatile food
menjadi faktor pendorong deflasi April 2017. Harga bumbu-bumbuan yang kembali
turun menjadi penyebab utama deflasi volatile food. Harga cabai merah, bawang
merah dan cabai rawit masing-masing mengalami penurunan sebesar 16,71% (mtm),
9,38% (mtm) dan 23,62% (mtm). Kondisi pasokan yang terus meningkat dan distribusi
yang lancar menyebabkan tren penurunan harga berlanjut. Kebijakan Kementerian
Perdagangan melalui penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng,
gula pasir dan daging beku turut berkontribusi terhadap penurunan harga masing-
masing komoditas tersebut berturut-turut sebesar 3,67% (mtm), 4,54% (mtm), dan
3,63% (mtm). Selain itu, penurunan harga kembali terjadi pada komoditas beras.
Indeks harga beras turun sebesar 0,03% (mtm). Langkah Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam menjaga kesinambungan dan manajemen stok beras yang baik, serta
ekspektasi masyarakat yang positif bahwa pemerintah mampu menjaga kestabilan
harga beras merupakan faktor-faktor pendukung terkendalinya harga beras di pasar.
Pada kelompok administered prices, pencabutan subsidi listrik pelanggan
900VA tahap II pada Maret 2017, masih memengaruhi tarif listrik April 2017, terutama
untuk pengguna listrik pascabayar. Tarif listrik April 2017 mengalami kenaikan sebesar
1,71% (mtm). Namun, kenaikan tarif listrik tersebut, dibarengi dengan turunnya biaya
angkutan udara sebesar 2,97% (mtm), sehingga dapat menahan laju inflasi kelompok
administered prices secara keseluruhan.
Adapun inflasi inti pada April 2017 bergerak relatif stabil, meski sedikit
meningkat dari bulan sebelumnya. Dampak tidak langsung dari kebijakan pencabutan
subsidi listrik 900VA tahap II pada komoditas kelompok inflasi inti relatif tidak banyak.
Komoditas kelompok inflasi inti yang terdampak dari kebijakan tersebut adalah harga
sewa rumah, yang mengalami kenaikan sebesar 0,59% (mtm). Sementara itu, indeks
harga emas perhiasan naik sebesar 1,87% (mtm), yang didorong oleh kenaikan harga
emas internasional. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya inflasi pada
kelompok inti.
Memerhatikan kebijakan pemerintah terkait harga-harga komoditas energi serta
perkembangan harga-harga dan pantauan terhadap beberapa komoditas di pasar-
381
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
pasar di Jakarta, diprakirakan pada bulan Mei 2017 Jakarta mengalami inflasi.
Pencabutan subsidi listrik 900VA tahap III yang dilakukan pada awal Mei 2017 menjadi
salah satu faktor penyebabnya. Adapun perkembangan harga pangan akan menjadi
perhatian, karena terdapat potensi meningkatnya tekanan permintaan, sesuai polanya
mendekati bulan Ramadhan dan Lebaran. Untuk menghadapi meningkatnya tekanan
permintaan masyarakat terhadap bahan-bahan pangan jelang bulan Ramadhan,
berbagai persiapan telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Jakarta. Langkah awal yang telah dilaksanakan adalah pemetaan kebutuhan bahan
pangan masyarakat selama bulan puasa dan masa Lebaran. Hal ini penting untuk
dapat mengetahui volume bahan pangan yang perlu tersedia bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pemetaan ini telah disusun strategi manajemen stok pangan,
pengadaan, serta distribusi pangan yang efektif. Dalam menjalankan strategi tersebut
TPID Jakarta melakukan koordinasi yang semakin intens tidak hanya dengan BUMD
pangan, tetapi juga dengan Kementerian terkait. Dengan berbagai upaya tersebut
Jakarta akan siap melayani kebutuhan pangan pokok masyarakat selama bulan
Ramadhan dan Lebaran secara cukup dalam kuantitas, terjaga kualitasnya dan
terjangkau harganya. Hal tersebut kemudian akan berdampak positif pada tetap
terjaganya inflasi Jakarta secara khusus, dan inflasi nasional secara umum (Bank
Indonesia, 2017).
Tabel 3.5 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran
Kelompok Pengeluaran IHK Desember
2015
IHK November
2016
IHK Desember
2016
Laju Inflasi
Desember 2016 *)
Laju Inflasi Tahun
2016 **)
Umum 123.35 125.93 126.27 0.27 2.37 Bahan Makanan 137.79 144.97 145.10 0.09 5.31 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
133.42 138.04 138.78 0.54 4.02
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
121.57 124.29 124.51 0.18 2.42
Sandang 112.97 118.75 117.68 -0.90 4.17 Kesehatan 114.89 119.51 119.44 -0.06 3.96
382
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kelompok Pengeluaran IHK Desember
2015
IHK November
2016
IHK Desember
2016
Laju Inflasi
Desember 2016 *)
Laju Inflasi Tahun
2016 **)
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 109.18 110.19 110.12 -0.06 0.86
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 122.13 119.39 120.57 0.99 -1.28
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 *) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016 **) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015
3.1.3.3 Nilai Tukar
Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga
merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI
Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari
dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
Amerika berada pada kisaran Rp.12.926 – Rp.13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya
Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.
Gambar 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD
Sumber : Bank Indonesia
12.400
12.600
12.800
13.000
13.200
13.400
13.600
13.800
14.000
14.200
4-Ja
n-16
18-Ja
n-16
1-Fe
b-16
16-F
eb-1
61-
Mar
-16
16-M
ar-1
631
-Mar
-16
14-A
pr-1
628
-Apr
-16
16 M
ei 2
016
30 M
ei 2
016
13-Ju
n-16
27-Ju
n-16
15-Ju
l-16
29-Ju
l-16
12 A
gust
201
629
Agu
st 2
016
13-S
ep-1
627
-Sep
-16
11 O
kt 2
016
25 O
kt 2
016
8 N
op 2
016
22 N
op 2
016
6 De
s 201
621
Des
201
6
383
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya
stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil
juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia
usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan
sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. Nilai tukar IDR/USD pada
tahun 2017 sebagaimana diproyeksikan dalam Asumsi dasar ekonomi makro APBN
Kementerian Keuangan 2017 akan berada pada kisaran Rp.13.300 dan pada tahun
2018 akan berada pada kisaran Rp.13.200 sampai dengan Rp.13.900
3.1.3.4 Investasi
Pencapaian Investasi tahun 2016 berdasarkan publikasi BKPM Republik
Indonesia, Jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 7.214
dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA meningkat apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah 4.779 dengan rincian 4.463 proyek
PMDN dan 316 proyek PMA.
Sementara untuk pencapaian realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal
dari PMA dan PMDN berjumlah Rp.58.092.455.000.000. Secara lebih rinci dapat
disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah
Rp.45.875.565.000 sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN berjumlah
Rp.12.216.890.000.000. pencapaian nilai investasi tersebut menurun apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 yang secara total berjumlah Rp.60.755.131.250.000.
3.1.3.5 Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 yaitu
sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen). Bila dibandingkan dengan Maret 2016
(384,30 ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,54 ribu
orang. Sedangkan bila dibandingkan dengan September 2015 dengan jumlah
penduduk miskin sebesar 368,67 ribu orang (3,61 persen), jumlah penduduk miskin
pada September 2016 naik 17,17 ribu orang atau naik 0,14 poin.
384
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta
INDIKATOR SATUAN REALISASI PROYEKSI *
2014 2015 2016 2017*
Persentase Penduduk Miskin
Persen 4,09 3,61 3,75 3,40 – 3,50
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017 *) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk
miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2016-September 2016, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan,
sedangkan pada periode September 2015–September 2016 menunjukkan
peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,024 poin dari 0,457 pada
Maret 2016 menjadi 0,433 pada September 2016, dan naik sebesar 0,159 poin dari
0,274 pada September 2015 menjadi 0,433 pada September 2016. Demikian pula
Indeks Keparahan Kemiskinan turun 0,008 poin dari 0,083 menjadi 0,075 (Maret 2016-
September 2016), dan naik sebesar 0,031 poin dari 0,044 menjadi 0,075 (September
2015-September 2016).
3.1.3.6 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan
tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;
pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian
sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi
pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat
dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang
mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.
385
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun, nilai IPM pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,39 dan mengalami
peningkatan pada tahun 2015 menjadi 78,99 serta kembali mengalami peningkatan
menjadi 79,60 pada tahun 2016.
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta
INDIKATOR REALISASI PROYEKSI *
2014 2015 2016 2017*
Indeks Pembangunan Manusia 78,39 78,99 79,60 79,60
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2016 *) Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
3.1.3.7 Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama tahun
2014-2016 cenderung mengalami penurunan. TPT tahun 2014 tercatat 9,84 persen,
angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada tahun 2015, kemudian menurun
lagi menjadi 5,77 persen pada tahun 2016. Jika dilihat selama tahun 2014-2016, TPT
DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,07 poin (Indikator
Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, BPS, 2016)
Menurunnya angka pengangguran di DKI Jakarta diduga penduduk yang
tergolong angkatan kerja sebagian besar terserap dalam kesempatan kerja.
Penyerapan angkatan kerja dalam kesempatan kerja disebabkan oleh adanya
pertumbuhan pada sektor-sektor potensial selama tahun 2014-2016 sehingga
menggerakkan aktivitas usaha di DKI Jakarta, baik sektor formal maupun informal.
Dengan meningkatnya aktivitas dan produktivitas usaha pada sektor formal dan
informal berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya
menurunkan angka pengangguran di DKI Jakarta. Di samping itu juga, kondisi
perekonomian yang kondusif dan menguntungkan di DKI Jakarta mendukung
kesempatan para pengusaha untuk membuka atau memperluas lapangan usaha baru
sehingga supply tenaga kerja sebagian besar dapat terserap.
386
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dapat dilihat bahwa meskipun proyeksi TPT tahun 2017 berkisar pada pada
angka 9,3 persen, namun diharapkan proyeksi pada tahun-tahun tersebut dapat lebih
baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta
INDIKATOR SATUAN REALISASI PROYEKSI *
2014 2015 2016 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Persen 9,84 8,36 5,77 9,3
Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017 *) Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017
3.1.3.8 Ekspor dan Impor
Nilai ekspor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka free on board
(f.o.b) pada tahun 2016 yaitu 12.524.293 ribu USD dengan volume sebesar
13.290.457 ton. Nilai ekspor non migas menurut Negara pembeli terbesar di Provinsi
DKI Jakarta yaitu Singapura sebesar 4.855.695 ribu USD, RRC (termasuk Hongkong)
sebesar 1.306.283 ribu USD, dan Amerika Serikat sebesar 908.749 ribu USD.
Tabel 3.9 Nilai Ekspor Non Migas Menurut Negara Pembeli di Provinsi DKI Jakarta (Ribu USD)
Negara Pembeli 2012 2013 2014 2015 2016
I. Afrika 308.995 406.624 270.633 245.783 183.501
II. Amerika 1.275.995 1.743.676 1.213.886 1.146.663 1.104.058
1. Amerika Serikat 1.089.374 1.496.652 1.047.519 961.461 908.749
2. Amerika Latin 101.300 146.942 89.992 101.032 115.782
3. Kanada 45.673 53.504 38.546 41.889 34.969
4. Lainnya 39.648 46.578 37.830 42.281 44.557
III. Asia 8.178.895 12.693.513 9.131.606 9.168.035 10.180.311
1. ASEAN 5.144.203 7.669.329 5.789.875 6.187.490 6.812.067
a. Brunei Darusssalam
16.590 24.902 14.027 13.732 12.901
b. Malaysia 495.727 839.818 678.476 559.658 633.854
c. Filipina 259.986 390.522 311.156 295.166 415.488
d. Singapura 3.488.357 5.348.289 4.117.676 4.541.171 4.855.695
e. Thailand 571.529 617.702 344.038 437.471 484.593
f. Myanmar 29.366 35.820 37.299 33.957 35.367
387
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Negara Pembeli 2012 2013 2014 2015 2016
g. Vietnam 275.203 396.561 275.351 297.161 367.487
h. Kamboja 7.055 14.641 11.560 8.671 5.773
i. Laos 391 1.075 292 503 318
2. India 82.263 132.016 167.304 514.723 266.854
3. Irak 7.701 7.689 18.458 12.640 13.840
4. Jepang 883.603 1.321.052 805.158 628.899 811.087
5. Korea Selatan 161.451 243.048 189.679 150.453 180.352
6. Pakistan 34.163 53.505 41.198 39.775 56.216
7. RRC 1) 1.211.567 2.290.830 1.353.499 983.637 1.306.283
8. Saudi Arabia 75.928 104.940 82.688 61.861 66.636
9. Taiwan 102.207 170.236 129.590 114.727 156.235
10. Lainnya 475.809 700.868 554.157 473.831 510.741
IV. Australia dan Oceania 1.003.086 528.093 288.703 285.189 393.254
V. Eropa 810.997 1.113.048 623.560 609.123 663.170
1. Uni Eropa (UE) 708.951 988.756 563.881 554.281 576.759
a. Belanda 179.449 168.806 93.814 77.389 77.279
b. Belgia 37.556 64.449 41.284 40.555 42.661
c. Spanyol 89.702 124.280 52.547 59.607 48.586
d. Inggris 85.387 153.384 81.653 94.064 141.097
e. Italia 43.587 77.197 55.020 53.557 53.650
f. Jerman 107.561 164.787 104.516 111.692 99.645
g. Perancis 40.471 48.481 35.494 50.182 27.848
h. UE Lainnya 125.237 187.371 99.553 67.235 85.991
2. Rusia 47.504 56.827 21.419 17.167 21.316
3. Lainnya 54.542 67.465 38.261 37.675 65.095
Jumlah 11.577.967 16.484.954 11.528.388 11.454.792 12.524.293 Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesa, 2017
Selanjutnya Nilai impor Non Migas Provinsi DKI Jakarta berdasarkan angka
cost, insurance, and freight (c.i.f) pada tahun 2016 yaitu 47.001.594 ribu USD dengan
volume sebesar 29.342.251 ton. Nilai impor non migas menurut Negara penjual
terbesar di Provinsi DKI Jakarta yaitu Brunei Darussalam sebesar 15.063.777 ribu
USD, RRC sebesar 10.624.671 ribu USD, dan Singapura sebesar 9.130.683 ribu USD.
388
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.10 Nilai Impor Non Migas Menurut Negara Penjual di Provinsi DKI Jakarta (Ribu USD)
Negara Penjual 2012 2013 2014 2015 2016
I. Afrika 169.089 150.211 179.219 149.428 102.112
II. Amerika 2.869.471 3.343.492 3.327.174 2.763.737 2.497.120
1. Amerika Serikat 2.389.048 2.675.815 2.618.521 2.192.107 1.859.939
2. Amerika Latin 275.180 291.458 462.859 309.754 447.832
3. Kanada 146.169 266.300 210.136 234.960 153.458
4. Lainnya 59.074 109.919 35.658 26.917 35.892
III. Asia 53.135.042 48.666.850 44.765.043 37.088.876 37.963.950
1. ASEAN 21.469.762 19.536.983 17.940.701 15.255.419 15.063.777
a. Brunei Darusssalam
44.959 46.237 42.875 16.597 15.934
b. Malaysia 2.493.827 2.421.697 2.273.309 1.969.283 1.814.241
c. Filipina 262.979 291.337 289.995 286.758 214.474
d. Singapura 13.454.880 11.615.402 10.308.737 8.817.323 9.130.683
e. Thailand 4.397.781 4.439.877 4.223.054 3.405.027 3.160.896
f. Myanmar 28.833 32.596 45.641 40.931 27.277
g. Vietnam 784.309 686.180 752.339 731.952 696.361
h. Kamboja 2.026 3.609 4.750 3.488 3.772
i. Laos 170 49 0 2.011 140
2. India 1.006.376 1.311.865 1.116.216 852.830 966.500
3. Irak - 49 0 - -
4. Jepang 14.231.151 11.260.824 9.969.470 7.116.989 7.420.872
5. Korea Selatan 3.440.350 3.331.854 2.941.482 2.328.211 2.309.667
6. Pakistan 79.074 35.894 60.179 52.640 37.118
7. RRC 1) 10.834.285 11.239.509 10.844.034 9.962.434 10.624.671
8. Saudi Arabia 30.273 50.777 52.015 33.825 33.978
9. Taiwan 1.616.735 1.530.874 1.445.156 1.154.964 1.064.561
10. Lainnya 427.035 368.220 395.789 331.564 442.806
IV. Australia dan Oceania 2.075.491 2.312.902 2.487.392 1.802.932 2.044.218
V. Eropa 5.628.130 5.980.152 5.281.549 4.544.719 4.394.193
1. Uni Eropa (UE) 4.923.706 4.941.163 4.429.912 3.768.856 3.676.482
a. Belanda 444.462 513.805 432.195 318.397 418.550
b. Belgia 180.279 186.324 175.726 178.829 156.161
c. Spanyol 123.307 105.275 136.985 90.757 134.280
389
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Negara Penjual 2012 2013 2014 2015 2016
d. Inggris 476.658 440.461 386.568 273.744 285.696
e. Italia 507.881 475.940 422.953 346.490 329.104
f. Jerman 1.622.066 1.434.013 1.417.775 1.149.876 1.133.850
g. Perancis 428.857 489.301 437.570 512.347 394.431
h. UE Lainnya 1.140.194 1.296.045 1.020.140 898.417 824.411
2. Rusia 17.472 72.691 39.279 52.680 31.717
3. Lainnya 686.953 966.298 812.357 723.183 685.994
Jumlah 63.877.223 60.453.607 56.040.376 46.349.692 47.001.594 Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesa, 2017
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
3.1.4.1 Tantangan dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global
maupun nasional serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, Bank
Indonesia memproyeksikan perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 berada pada
kisaran 5,7 - 6,1 persen (yoy). Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi
diproyeksi berada pada kisaran 5,6 – 6,6 persen.
Tabel 3.11 Prospek Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018
Indikator 2017 2018
Pertumbuhan Ekonomi 5,7 - 6,1% 5,6 – 6,6%
Sumber: Bank Indonesia 2017
Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, Pertumbuhan konsumsi rumah tangga
masih akan terjaga karena bertumbuhnya kelas menengah dan bonus demografi yang
dimiliki DKI Jakarta. Ruang fiskal yang relatif lebih besar dibandingkan tahun 2016
akan mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi dan berdampak pada membaiknya
investasi pemerintah dan pertumbuhan sektor konstruksi. Kegiatan ekonomi swasta
diperkirakan mulai pulih. Proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan
berlangsung pada tahun 2017 kemungkinan akan dilanjutkan dengan kembalinya
390
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
optimisme, namun terdapat dinamika menjelang Pilpres 2019 yang perlu diwaspadai.
Penyelenggaraan ASIAN Games pada 2018 diperkirakan memberikan dampak yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kedepan. Terdapat risiko harga minyak
dunia yang perlahan meningkat dan berdampak pada harga BBM dan komoditas
energi sehingga berpotensi menahan konsumsi Rumah Tangga.
3.1.4.2 Tantangan dan Prospek Inflasi DKI Jakarta
Inflasi Jakarta pada tahun 2017 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2016, dengan perkiraan sebesar 4,5 % – 5,00 % (yoy). Perkiraan ini
mempertimbangkan kondisi inflasi Jakarta pada Januari 2017 yang tercatat sebesar
0,99 % (mtm) dan Februari 2017 yang tercatat sebesar 0,33 % (mtm), lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi Desember 2016 yaitu sebesar 0,27 % (mtm). Di tengah
masih terbatasnya permintaan masyarakat dan terkendalinya harga pangan di Ibukota,
kebijakan pemerintah berupa penyesuaian harga pada beberapa komoditas
administered prices menjadi pemicu utama tingginya inflasi Jakarta pada Januari 2017.
Kebijakan tersebut terutama terkait peningkatan biaya administrasi STNK dan
pencabutan subsidi listrik 900 VA yang secara bertahap telah dimulai pada Januari
2017.
Risiko tekanan inflasi tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok
administered prices yang memiliki potensi dampak terhadap inflasi dalam level yang
tinggi. Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap pada Januari, Maret dan Mei
2017 akan meningkatkan tekanan inflasi. Selain itu terjadi potensi kenaikan harga BBM
subsidi dan nonsubsidi akibat tren kenaikan harga minyak international.
391
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel. 3.12 Potensi risiko inflasi 2017
Faktor Risiko Tahun 2017
Potensi Dampak
Terhadap Inflasi
IHK Volatile Food
Pasokan dan Perkembangan Harga:
• Volume stok beras yang masuk ke PIBC pada
minggu keempat Januari 2017, cenderung stabil.
Berdasakan kondisi terkini, stok beras berada pada
level 33.603 ton, tidak berubah jauh dari minggu
yang sama bulan sebelumnya yang sebesar 37.635
ton. Level stok masih di atas threshold 25.000 ton
• Stok daging potong oleh PD Dharma Jaya cenderung
meningkat pada minggu keempat Januari 2017. Saat
ini, pasokan adalah sebesar 140.073 kg stok daging
potong dan 622 ekor sapi. Peningkatan stok akan
terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui
kerjasama antar daerah utamanya dari NTT yang
mengirimkan sapi secara reguler (2x sebulan) dan
pengadaan daging sapi impor yang telah disetujui
kementerian terkait.
• La-Nina yang berkepanjangan masih berpotensi
mengganggu pasokan pangan ke DKI Jakarta.
Walau demikian, diprakirakan akan membaik pada
beberapa bulan kedepan
• Program standby stock beras antara PT Food Station
dan Bulog dapat menjaga gejolak harga beras yang
berlebih.
Rendah
Administered Prices
• Pencabutan subsidi listrik 900VA secara bertahap
pada Januari, Maret dan Mei 2017 akan
meningkatkan tekanan inflasi.
• Potensi kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi
akibat tren kenaikan harga minyak internasional
Tinggi
392
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Faktor Risiko Tahun 2017
Potensi Dampak
Terhadap Inflasi
IHK Core • Tingkat permintaan masyarakat masih cenderung
terbatas
• Pergerakan rupiah cenderung melemah, walau tidak
signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan
bahan baku produksi dari luar negeri.
• Emas perhiasan berpotensi mengalami tren kenaikan
Rendah
Sumber: Bank Indonesia, 2017
Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan
harga dari Pemerintah, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2018 diproyeksi pada kisaran
3,50 % - 4,00 %. Seiring membaiknya perekonomian Ibukota, tingkat permintaan
masyarakat akan ikut terdorong keatas (demand pull inflation). Inflasi Volatile Food
tetap menjadi faktor risiko utama. Penguatan BUMD pangan perlu terus dilakukan
dalam pengendalian harga DKI Jakarta. Penerapan teknologi juga perlu dilakukan
untuk membantu pengendalian inflasi, terutama komoditas hortikultura (contohnya :
Controlled Atmosphere Storage)
Tabel 3.13 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 Indikator 2017 2018
Inflasi 4,50 % – 5,00 % 3,50 % - 4,00 % Sumber: Bank Indonesia 2017
Menghadapi berbagai risiko yang ada, dukungan dari seluruh daerah sangat
dibutuhkan untuk menuju target pencapaian inflasi nasional. Untuk mencapai kondisi
sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antarpelaku ekonomi, terutama berbagai
institusi yang terlibat dalam TPID Provinsi Jakarta perlu terus diperkuat, melalui
program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif. Penguatan peran
BUMD pangan sangat berpengaruh terhadap terkendalinya harga pangan strategis.
Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinkronisasi kebijakan disertai dengan
komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
393
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.4.3 Tantangan dan Prospek Nilai Tukar
Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan cukup stabil
dan dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestik dan eksternal. Dalam Nota
Keuangan dan APBN 2017, pemerintah pusat memproyeksikan nilai tukar periode
2017 pada kisaran Rp.13.300 per USD. Selanjutnya dengan memperhatikan faktor-
faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode 2018
hingga 2019 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp.13.200 hingga Rp. 13.900 per
USD
Tabel 3.14 Prospek Nilai Tukar
Tahun Nilai Tukar (Rp/US$)
2017 13.300
2018 13.200 – 13.900
2019 13.200 – 13.900 Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2017, Kementerian Keuangan
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam
pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan
kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2018 kebijakan keuangan
daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang
utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah.
Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja
wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga
difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Republik Indonesia dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan
mengikat.
394
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah
sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu
pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi,
kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.
Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan
keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan
dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah
bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan
penggunaannya.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah.
Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan
daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber
pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah,
Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana
Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana
hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta
dana penyesuaian dan Otonomi Khusus.
Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos
Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:
a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber
pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan
sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
395
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
3.2.1.1 Pajak Daerah
Intensifikasi :
1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online
System terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui :
a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan
Reklame
b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
i. Pemutihan/penghapusan Tunggakan/Piutang PBB-P2
ii. Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan
iii. Penilaian Individual terhadap objek PBB-P2
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap :
a. Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan
setoran masa minimal
b. Wajib Pajak PBB-KB
c. Wajib Pajak PPJ
4. Melakukan Penagihan Piutang Pajak antara lain :
a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB)
b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
5. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
6. Optimalisasi Optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor melalui penambahan mobil Samling dan Samsat
Kecamatan
396
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
7. Optimalisasi Penerapan E-Samsat (kesisteman dan penambahan Bank
Multikanal)
Ekstensifikasi :
1. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah:
a. Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):
i. Untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama/baru (BBN-I) yang
semula 10% menjadi 15%-20%
ii. Untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya/bekas
(BBN-II) yang semula 1% menjadi 1,5%
b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 3% Menjadi 8%
c. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak PBB-P2 khususnya
untuk pemecahan strata title menggunakan tarif bangunan induk.
d. Melakukan perluasan Basis Objek Pajak Hotel atas Persewaan Ruangan
(Apartemen, Perkantoran, & lain sebagainya)
e. Melakukan Perubahan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Reklame
f. Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Pembebasan PBB-P2 atas
Rumah Rusunawa dan Rusunami yang sebelumnya dengan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
menjadi sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan :
a. Melakukan Peningkatan Integritas dan Kualitas SDM
b. Melakukan Pembangunan, Pembenahan, Perluasan & Sosialisasi Pelayanan
3.2.1.2 Retribusi Daerah
Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk
mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu
Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Penerimaan Retribusi Daerah.
397
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
1. Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah melalui :
a. Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah;
b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi;
c. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan
Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Menerapkan sistem e – ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi
daerah yang masih menggunakan karcis
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna
optimalisasi penerimaan retribusi. Dalam hal Intensifikasi dan ekstensifikasi
Penerimaan Retribusi Daerah dilakukan beberapa kebijakan antara lain :
a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis
Retribusi Daerah;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan
Retribusi Daerah.
3.2.1.3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah
yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan
daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan
kinerja komponen pendapatan ini di daerah adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD
untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dll;
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal
dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang
398
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai
berikut:
a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan
aset daerah dengan Pihak Ketiga;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang
strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari UPT Pusdiklat
Damkar, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dan UPT Perternakan yang dalam
proses pembentukan menjadi PPK BLUD dan Penerapan PPK BLUD SMK masih
dalam tahap pembahasan oleh Dinas Pendidikan.
3.2.1.4 Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan
melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
dengan melakukan kegiatan bersama berupa Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam
rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan Pajak
Negara.
3.2.1.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari PT. Jasa
Raharja (Persero).
399
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Subbab ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja
Langsung maupun Belanja Tidak Langsung).
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang
wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok
pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib
dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan
kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga
disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan
belanja langsung.
Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
Tahun Anggaran 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan
penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan
perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran
2018 dijabarkan di bawah ini
3.2.2.1 Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib
Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib dilakukan sesuai dengan
amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:
(1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus
dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa.
(2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
400
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.2.2 Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-2025
Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-
2025 dilakukan dengan memperhatikan bahwa Belanja dimaksud memenuhi kriteria:
(1) Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD
2005-2025.
(2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang merupakan
tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang
dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode
untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera,
produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama
mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya
saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas
sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian
yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
efisiensi pemanfaatan SDA
(3) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
(4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan
pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana
diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-
undangan.
(5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta
program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
(6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi
Masyarakat dalam Musrenbang.
(7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil
kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan
risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui
reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang
ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat
Perda 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
401
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.2.3 Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan
sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus
pada pelayanan dasar:
(1) Pendidikan
(2) Kesehatan
(3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
(4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
(5) Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan
(6) Sosial
3.2.2.4 Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga
Pemenuhan Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dilakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana:
(1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
(2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
402
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah
Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang
telah ditutup.
3.2.2.5 Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan
Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVlll
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:
(1) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
(2) Kebijakan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
(3) Kebijakan untuk Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
(4) Kebijakan untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
(5) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD);
(6) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB); dan
(7) Kebijakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).
403
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
3.2.3.1 Pembiayaan dengan Skema APBD
Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah,
terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu
dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Subbab ini berisikan uraian mengenai
kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.
Rencana pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan
APBD di DKI Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perhitungan
yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja.
Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi
Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya dan dari Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran
pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan
kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan
piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana
cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman
daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah,
sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran
pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan
modal.
404
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.3.2 Pembiayaan dengan Skema Non-APBD
Pembiayaan dengan Skema Non-APBD diarahkan pada Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU), di mana berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Dunia Usaha, disebutkan bahwa penyelenggaraan TSLDU dimaksudkan untuk
mengoptimalisasi program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU
merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk
menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau
dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta dengan cara/ pola kegiatan TSLDU
dilaksanakan. TSLDU bukan merupakan kewajiban/ kompensasi/ persyaratan/ insentif
atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan.
Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)
meliputi:
a. bina sosial dan budaya;
b. bina ekonomi;
c. bina fisik lingkungan, dan;
d. penanggulangan bencana.
TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui
keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TSLDU terkait
barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah. Kegiatan TSLDU yang
terkait barang milik daerah merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya
penambahan dan atau penggunaan barang milik daerah. Sedangkan TSLDU yang
terkait jasa/non barang milik daerah merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada
adanya penambahan dan/atau penggunaan barang milik daerah. Adapun prosedur
pelaksanaan TSLDU terkait barang milik daerah dilaksanakan melalui mekanisme
hibah. Setelah pelaksanaan TSLDU selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan
dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan.
1) Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan
405
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan
Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015
tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai
Bangunan, disebutkan bahwa pemanfaatan ruang yang dapat diberikan pelampauan
KLB dimungkinkan pada lokasi :
a. Pusat Kegiatan Primer;
b. Pusat Kegiatan Sekunder;
c. Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi;
d. Kawasan Terpadu Kompak dengan Pengembangan Konsep TOD;
e. Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and
ride); dan
f. Lokasi pertemuan angkutan umum massal.
Pengenaan kompensasi terhadap pelampauan KLB diberikan dengan tetap
menghormati hak orang lain sesuai ketentuan perundangan dimana bentuk pengenaan
kompensasi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
Kompensasi terhadap pelampauan KLB ditetapkan dalam bentuk penyediaan
fasilitas publik antara lain :
a. penyediaan lahan dan/atau membangun RTH publik;
b. penyediaan lahan dan/atau membangun rumah susun sewa;
c. penyediaan lahan dan/atau membangun waduk atau situ;
d. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana kota;
e. perbaikan dan/atau pemugaran bangunan cagar budaya;
f. penyediaan moda angkutan umum;
g. pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas penyeberangan orang dan/atau
multiguna;
h. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki;
i. penyediaan jalur sepeda serta fasilitas pendukungnya; dan/atau
j. penyediaan lahan dan/atau pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana pemerintah lainnya.
406
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Penyediaan fasilitas publik dapat berada di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta
maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada aset Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau pada lahan yang wajib
diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan untuk rumah susun sewa yang akan diserahkan kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi ketentuan khusus untuk rumah
susun sewa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Adapun yang diberikan dalam bentuk sebagaimana point a sampai dengan
point j diatas, sesuai prioritas Pemerintah Daerah harus diserahkan kepemilikannya
kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi aset. Selain pengenaan kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam point a sampai dengan point j, dikenakan kompensasi
tambahan dalam bentuk penyediaan jalur dan peningkatan kualitas pejalan kaki
dengan lebar minimal 5 (lima) meter.
3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Pada subbab ini memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-
sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang
mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah; Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami
peningkatan, mengingat dalam kurun tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat
Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan
Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2018 dapat terlihat pada Tabel 3.15 dibawah ini:
407
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah)
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2014 1)
Realisasi Tahun 2015 2)
Realisasi Tahun 2016 3)
APBD Tahun
Berjalan 2017 4)
Proyeksi/ Target Tahun 2018 5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1 Pendapatan asli daerah 31.274,21 33.686,17 36.883,62 41.488,19 42.676,09
1.1.1 Pajak daerah 27.050,94 29.076,93 31.607,47 35.230,00 36.125,00
1.1.2 Retribusi daerah 515,17 459,45 675,77 677,88 689,90
1.1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
465,97 527,28 303,20 453,33 600,00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
3.242,11 3.622,51 4.297,16 5.126,96 5.261,19
1.2 Dana perimbangan 9.677,53 5.887,26 15,271,66 18.770,21 21.265,69
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
9.591,54 5.887,26 12.388,58 15.621,23 17.621,23
1.2.2 Dana alokasi umum 85,98 0,00 0 0 0
1.2.3 Dana alokasi khusus 0,00 0,00 2.883,07 3.148,97 3.644,45
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2.872,55 4.635,79 1.601,81 2.207,72 11,65
1.3.1 Hibah 389,61 1.880,68 2.207,72 11,65
1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
2.482,93 2.755,11
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
43.824,30 44.209,23 53.766,09 62.466,13 63.953,44
Sumber : 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited 3) Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD 4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 5) Proyeksi BPKD dan BPRD
408
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pendapatan Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.53.766,09 Milyar.
Sementara tahun 2015, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.44.209,23 Milyar.
3.3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Realisasi dan proyeksi/target Belanja Daerah Pada Tahun 2014 sampai dengan
tahun 2018 dapat terlihat pada tabel 3.16 dibawah ini:
Tabel. 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)
NO Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2014
1)
Realisasi Tahun 2015
2)
Realisasi Tahun 2016 3)
APBD Tahun
Berjalan 2017 4)
Proyeksi /Target pada
Tahun 2018 5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung 12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 29.351,47
2.1.1 Belanja pegawai 10.472,32 15.866,06 18.028,27 20.140,72 20.140,72
2.1.2 Belanja bunga 1,21 5,47 11,73 49,22 50,52
2.1.3 Belanja subsidi 0,00 659,08 903,89 3.234,11 4.085,50
2.1.4 Belanja hibah 1.462,04 1.717,42 2.170,36 1.458,03 1.863,27
2.1.5 Belanja bantuan sosial 680,15 2.087,12 2.452,94 2.499,34 2.521,27
2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 14,00 371,15 210,31 348,80 364,71
2.1.7 Belanja tidak terduga 2,13 0,87 0,74 325,48 325,48
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.634,34 20.707,20 23.778,28 28.055,74 29.351,47
2.2 Belanja Langsung 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 33.755,12
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 25.167,77 22.324,11 23.377,49 35.556,55 47.297,64
TOTAL JUMLAH BELANJA 37.799,66 43.031,32 47.155,77 63.612,30 63.106,60
Sumber : 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 Audited 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited 3) Realisasi Tahun 2016 menggunakan angka sementara (Unreview) per tanggal 13 Februari
2017 4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 5) Proyeksi BPKD dan Bappeda
409
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah
dan realisasi serta proyeksi/target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah)
NO Jenis Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah
Realisasi Tahun 2014 1)
Realisasi Tahun 2015 2)
Realisasi Tahun 2016 3)
APBD Tahun
Berjalan 2017 4)
Proyeksi /Target pada Tahun 2018 5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1 Penerimaan pembiayaan 7.593,99 9.209,78 5.607,75 7.725,82 8.603,87
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
7.593,99 9.160,89 4.933,51 5.700,00 4.921,78
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat (JEDI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah (JEDI + MRT) 0,00 48,88 335,75 2.025,82 3.682,09
3.1.5 Penerimaan kembali penerimaan pinjaman 0,00 0,00 338,47 0,00 0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.593,99 9.209,78 5.607,75 7.725,82 8.603,87
3.2 Pengeluaran pembiayaan 4.456,71 5.454,17 4.543,14 6.579,65 9.450,71
3.2.1 Pembentukan dana cadangan 73,10 78,99 81,57 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
4.370,62 5.371,09 4.461,56 6.562,45 9.417,08
3.2.3 Pembayaran pokok utang 8,16 4,08 0,00 17,19 33,62
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 4,81 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.456,71 5.454,17 4.543,14 6.579,65 9.450,71
410
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
NO Jenis Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah
Realisasi Tahun 2014 1)
Realisasi Tahun 2015 2)
Realisasi Tahun 2016 3)
APBD Tahun
Berjalan 2017 4)
Proyeksi /Target pada Tahun 2018 5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 3.137,27 3.755,60 1.064,60 1.173,17 (846,83)
Sumber : 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014
Audited 2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Audited 3 Menggunakan angka sementara (Unaudited) BPKD 4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 407 Tahun 2016 5 Proyeksi BPKD dan Bappeda
3.4 Neraca Keuangan Daerah
Negara Keuangan Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah sekurang-
kurangnya mencantumkan Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang
pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban
jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, dan Ekuitas dana. Rata-rata pertumbuhan
neraca daerah meliputi rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah dapat
terlihat pada tabel dibawah ini.
411
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta (dalam Miliar Rp)
NO URAIAN 2014 2015 2016*) Rata-rata Pertumbuhan
1. ASET 1.1 ASET LANCAR 1.1.1 Kas 10.425,46 6.281,94 8.714,94 -8,57%
1.1.2 Investasi Jangka Pendek - - - -
1.1.3 Piutang 6.294,65 13.075,82 16.741,91 63,09%
1.1.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih (2.653,71) (2.816,12) (3.599,02) 16,46%
1.1.5 Aset Lancar Lainnya 228.76 158.29 173,26 -12,97%
1.1.6 Persediaan 632,76 750.54 785,88 11,44%
JUMLAH ASET LANCAR 14.927,93 17.450,49 22.816,98 23,63%
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 1.2.1 Investasi Non Permanen 403,39 409,86 70,82 -58,10%
1.2.2 Investasi Permanen 15.656,69 22.098,22 26.369,97 29,78%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 16.060,08 22.508,09 26.440,80 28,31%
1.3 ASET TETAP
1.3.1 Tanah 273.519,64 284.068,68 293.145,36 3,53%
1.3.2 Peralatan dan Mesin 17.190,09 18.986,81 20.696,65 9,73%
1.3.3 Gedung dan Bangunan 17.384,75 24.169,79 25.535,28 21,20%
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 29.731,23 32.306,88 35.428,64 9,16%
1.3.5 Aset tetap Lainnya 1.361,71 1.422,71 1.353,28 -0,31%
1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan 2.795,09 2.629,57 4.784,13 30,83%
1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - (29.181,42) (32.916,98) -
JUMLAH ASET TETAP 341.982,54 334.403,04 348.026,40 0,88% 1.4 DANA CADANGAN 967,21 1.046,21 1.127,79 7,98%
1.5 ASET LAINNYA
1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 56,14 50,94 48,52 -7,04%
1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,96 - - -100,00%
1.5.3 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 3.578,85 6.554,36 6.454,42 34,29%
1.5.4 Aset Tidak Berwujud 191,04 97,44 71,75 -38,72%
1.5.6 Aset di BP THR Lokasari - - - -
1.5.9 Aset Lain-lain 47.603,40 40.223,27 38.777,67 -9,74%
1.5.10 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - (278,16) (383,14) -
1.5.11 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - (994,31) (1.974,00) -
JUMLAH ASET LAINNYA 51.430,19 45.653,55 42.995,22 -8,57%
412
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
NO URAIAN 2014 2015 2016*) Rata-rata Pertumbuhan
1.6 R/K SKPD - - - - JUMLAH ASET 425.368,19 421.061,38 441.407,21 1,87%
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 302,60 328,60 1,72 -92,45%
2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga 0,18 - - -100,00%
2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok 4,08 - - -100,00%
2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 19,49 82,39 392,98 349,01%
2.1.5 Utang Belanja 239,29 342,05 545,33 50,96%
2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 11,93 5,81 1,50 -64,53%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 577,59 758,86 941,54 27,68%
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1 Utang Dalam Negeri - 169,19 504,94 -
2.2.2 Utang Luar Negeri - - - -
2.2.3 Utang Jangka Panjang Lainnya - 28,51 28,51 -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - 197,70 533,46 -
JUMLAH KEWAJIBAN 577,59 956,57 1.457,01 59,80%
3 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR
3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 9.160,89 -
-
-
3.1.2 Pendapatan ditangguhkan 948,43 - - -
3.1.3 Cadangan piutang 3.640,93 - - -
3.1.4 Cadangan persediaan 632,76 - - -
3.1.5 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek (261,45) - - -
3.1.6 Cadangan Aset Lancar Lainnya 228,76 - - -
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 14.350,34 - - -
3.2 EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 16.060,08 - - -
3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 341.982,54 - - -
3.2.3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 51.430,40 - - -
3.2.4 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang - - - -
413
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
NO URAIAN 2014 2015 2016*) Rata-rata Pertumbuhan
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 409.473,04 - - -
3.3 EKUITAS DANA CADANGAN
3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 967,21 - - -
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 967,21 - - -
3.4 RK PPKD - - - -
JUMLAH EKUITAS DANA 424.790,60 420.104,81 439.932,20 1,77%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 425.368,19 421.061,38 441.407,21 1,87%
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah *) Menggunakan angka sementara Unreview bersumber dari Surat Kepala BPKD Nomor 440/-
1.712.2 Tanggal 6 Maret 2017
BAB4
Prioritas & Sasaran Pembangunan Daerah
415
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun
2018 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi Misi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen
ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini
berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun
2013-2017 yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah,
maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah
kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-
2019.
Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja
daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2018
mendasarkan dan memperhatikan:
1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas
pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2022
yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya
penyelesaian target - target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta yang
sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2018.
Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan
pedoman bagi seluruh SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas
pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 juga
diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
416
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 - 2025. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan DKI Jakarta tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya
prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional,
sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan,
baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.
Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya
melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas
(Nawa Cita), yaitu:
Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya;
Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
417
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional;
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Selanjutnya keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita
dapat dijelaskan oleh Gambar berikut
Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional Sumber: RPJMN 2015 -2019
Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi
pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat
418
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3)
kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick
wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan
memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019
yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005- 2025
Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah tersusun
diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan
menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas
pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada dokumen ini
merupakan penjabaran dari dokumen RPJPD yang telah disusun. Selanjutnya tujuan
merupakan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode dimana upaya
pencapaiannya dilakukan dengan memenuhi sasaran – sasaran yang telah ditentukan.
Guna tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, tentunya harus
didukung oleh strategi pembangunan yang ideal dan tepat sasaran. Hal tersebut
nantinya akan menjadi acuan penyusunan program unggulan dan prioritas daerah
provinsi DKI Jakarta di tahun 2018.
Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan
pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan
daerah Tahun 2005-2025
Untuk memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka
panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah
419
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana kota memiliki
peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan
komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mendukung interaksi antar pusat
aktivitas kawasan perkotaan. Selain itu, prasarana dan sarana kota juga memiliki peran
penting dalam mendukung daya saing ekonomi global sehingga menjadi salah satu
fokus pembangunan yang perlu diprioritaskan.
Sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
3. Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani
masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum
massal.
5. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai.
7. Tersedianya sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota
Jasa.
8. Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas
bisnis.
9. Tersedianya prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.
Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :
1. Meningkatkan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
Pembangunan sistem tata air dan penanggulangan banjir diarahkan untuk
mewujudkan sistem tata air yang terpadu dan memiliki keterhubungan satu sama
lain dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya agar dapat mengurangi
ancaman banjir dan pengurangan wilayah genangan. Peningkatan sistem tata air
terpadu diarahkan pada keterpaduan pengembangan saluran drainase secara
hirarki mulai dari kawasan sampai pada skala kota. Pengelolaan sistem tata air
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan dan perlibatan
pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pengelolaan saluran yang
420
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
berada di lingkungan permukimannya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam pengelolaan sistem tata air kota terus dikembangkan agar terwujud
sistem saluran drainase kota yang terpelihara dengan baik. Pengendalian banjir
dan genangan di wilayah Jakarta dilakukan dengan mengkombinasikan antara
sistem polder dan sistem saluran sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. Di
samping itu perlindungan ancaman banjir rob yang diakibatkan permukaan air laut
yang terjadi di kawasan pantai utara Jakarta perlu ditangani dengan sistem
proteksi air laut yang masif dan terstruktur melalui pengembangan tanggul laut di
pesisir Teluk Jakarta.
2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah diarahkan pada pembangunan
tempat pengolahan sampah yang modern, berteknologi tinggi, dan ramah
lingkungan di dalam kota dan peningkatan kerjasama antar daerah dalam
pengelolaan tempat pengolahan sampah akhir. Di samping itu, paradigma
pengelolaan sampah di masa depan diarahkan pada penerapan pengelolaan
sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat
dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang modern dengan menggunakan teknologi
ramah lingkungan dilakukan melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha yang
efisien dan bernilai ekonomis. Di samping itu, peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan sampah dan limbah ditujukan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur air limbah perkotaan diarahkan pada peningkatan
sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dengan teknologi pengolahan air
limbah yang ramah lingkungan dan peningkatan sambungan air limbah pada
kawasan permukiman sehingga terjadi peningkatan cakupan pelayanan.
Peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah ditujukan untuk mewujudkan
pengelolaan air limbah domestik yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Di
samping itu, pengembangan sistem pengolahan limbah setempat/lokal diarahkan
pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak dapat dilayani oleh sistem
terpusat dengan menekankan pada peran serta pelaku pembangunan dalam
perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur
pengolahan air limbah setempat.
421
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat.
Pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkualitas diarahkan kepada
peningkatan cakupan penyediaan air bersih, peningkatan kapasitas teknologi
pengolahan air bersih dan penetapan standar pelayanan air bersih berskala
internasional sebagai upaya pengembangan sistem penyediaan air bersih yang
mencukupi, memadai dan handal guna menjamin pasokan air bersih untuk
kegiatan produktif maupun konsumsi masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.
4. Meningkatkan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal.
Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya dan dilakukan melalui pengembangan sistem
angkutan umum massal dan transportasi berbasis rel yang berkapasitas dan
berkecepatan tinggi untuk melancarkan perpindahan orang dan barang,
pengintegrasian antar moda transportasi, pengembangan transportasi regional
yang menghubungkan Jakarta dan wilayah sekitarnya, peningkatan prasarana dan
jaringan jalan serta pengurangan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih
pada penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman. Pengembangan
sistem angkutan umum massal dilaksanakan dengan mengembangkan dan
memperluas koridor busway yang terjangkau dan melayani seluruh wilayah Kota
Jakarta dan wilayah sekitarnya serta meningkatkan kualitas dan keandalan
pelayanan, pembangunan Mass Rapid Transit koridor Selatan-Utara untuk
melayani pergerakan orang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kota,
revitalisasi jalur transportasi kereta api dalam kota yang melayani pusat-pusat
pelayanan kota dan mewujudkan integrasi antar moda transportasi untuk
memudahkan perpindahan pergerakan orang dan barang di dalam kota. Untuk
mendukung konektivitas dengan wilayah sekitarnya diarahkan pada
pengembangan kereta api regional dengan meningkatkan koordinasi antar
pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah agar tercipta pelayanan angkutan
kereta api yang aman, nyaman dan terjangkau semua lapisan masyarakat.
Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas dalam kota diarahkan
pada peningkatan kapasitas prasarana dan jaringan jalan melalui pembangunan
jalan layang tol dan non tol dengan memperhatikan tata guna lahan dan
kelestarian lingkungan serta keindahan kota, peningkatan disiplin masyarakat
dalam berlalu-lintas dengan peningkatan kesadaran dan penegakan peraturan
422
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
dengan tegas serta mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi
dengan menerapkan kawasan pembatasan lalu lintas secara konsisten dan
kawasan jalan berbayar dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
5. Meningkatkan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
Pembangunan prasarana dan sarana energi diarahkan untuk meningkatkan
ketahanan energi yang dilakukan melalui: pengembangan sistem penyediaan
tenaga listrik yang berwawasan lingkungan, pengembangan diversifikasi energi
untuk pembangkit listrik yang baru, menggantikan penggunaan bahan bakar
minyak dalam jangka panjang dengan energi terbarukan, peningkatan dan
pengembangan sumber energi alternatif terutama bioenergi, tenaga air, tenaga
angin, tenaga surya dengan tetap mempertimbangkan faktor keselamatan, serta
peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pengembangan sistem distribusi
energi secara efisien dan efektif.
6. Meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi
prasarana dan sarana permukiman yang memadai
Pembangunan dan penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarana
permukiman diarahkan untuk meningkatkan sistem penyediaan dan
penyelenggaraan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau didukung
ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai untuk menjawab
kebutuhan warga kota, mengembangkan konsep hunian berimbang untuk
memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan
terjangkau di dalam kota, pengembangan hunian vertikal untuk mengatasi
keterbatasan lahan kota dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial-budaya
masyarakat yang sudah terbiasa tinggal di hunian horizontal, pengembangan
prasarana dan sarana permukiman yang berkelanjutan pada kawasan-kawasan
permukiman kumuh agar terwujud kualitas lingkungan permukiman yang sehat
dan produktif, dan pengembangan sistem pembiayaan, kelembagaan dan regulasi
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang konsisten.
7. Menyediakan sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota
Jasa.
Pembangunan dan penyediaan sarana dan fasilitas umum diarahkan untuk
mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota jasa (service city) dengan standar
dan kualitas yang memadai serta memenuhi kebutuhan semua kelompok
423
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
masyarakat dilakukan melalui: penyediaan sarana sosial yang modern, maju dan
berkualitas, pembangunan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut,
perempuan dan anak, penyandang cacat, serta korban bencana; penataan sarana
pemakaman umum, penyediaan gedung dan sarana untuk pelayanan publik dan
pemerintahan sesuai kebutuhan; serta peningkatan dan pemeliharaan kualitas
gedung dan sarana untuk pelayanan publik dan pemerintahan.
8. Menyediakan sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas
bisnis.
Pembangunan dan penyediaan sarana perekonomian diarahkan pada
peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis sehingga meningkatkan daya
tarik kota dan mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif dilakukan
melalui: pengembangan sarana perekonomian yang mendukung sistem distribusi
barang yang efisien dan efektif, handal, maju dan modern dengan memperhatikan
hirarki dan skala; pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman
bagi masyarakat; dan pengembangan teknologi untuk mendukung kelancaran
perdagangan global sebagai upaya mewujudkan sistem penyediaan sarana
perdagangan.
9. Menyediakan prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.
Pembangunan prasarana dan sarana telematika diarahkan untuk memberikan
dukungan kepada seluruh warga Jakarta dalam beraktivitas sosial, ekonomi dan
budaya sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan guna
mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas
Perekonomian yang kuat dan berkualitas dapat memberikan kesempatan
peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti juga memberikan
kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan
ekonomi harus didukung oleh kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Di samping itu,
stabilitas ekonomi juga merupakan pelindung agar peningkatan pendapatan
masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan
rakyat. Meskipun demikian, agar terciptanya penguatan kesejahteraan rakyat yang adil
dan merata, memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
424
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing.
2. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya.
3. Terwujudnya penguatan struktur perekonomian kota.
4. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas.
5. Terwujudnya peningkatan investasi yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Terwujudnya ketahanan pangan yang mapan.
7. Terwujudnya sistem keuangan daerah yang mapan.
Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing
Pembangunan masyarakat yang produktif bertujuan untuk meningkatkan kualitas
masyarakat Jakarta agar mampu berdaya saing global. Peningkatan ini diarahkan
melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
keterampilan yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan potensi dan
lingkungan strategis Jakarta dalam wadah kelembagaan ekonomi yang kokoh.
2. Mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya
Pengendalian inflasi bertujuan untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat
Jakarta oleh karena itu laju inflasi perlu dikelola secara profesional. Pengendalian
ini dilakukan melalui peningkatan pengelolaan distribusi bahan pangan dan barang
strategis bagi masyarakat Jakarta, pengembangan sistem perdagangan,
pengelolaan penyediaan bahan pangan dan persaingan usaha yang sehat.
3. Mewujudkan penguatan struktur perekonomian kota
Penguatan struktur perekonomian bertujuan untuk mengelola struktur
perekonomian Jakarta agar kokoh dan tangguh dalam menghadapi gejolak
perekonomian baik nasional maupun global dengan penekanan pada
pengembangan sektor jasa yang potensial. Pengelolaan ini diarahkan melalui
perbaikan iklim usaha, sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,
pengembangan kerjasama dengan wilayah lain, peningkatan akses pasar
internasional, pengelolaan konsumsi, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah
serta pemantapan rantai pasokan.
Pengembangan struktur perekonomian yang kokoh juga dilakukan melalui
pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan citra Jakarta dan
425
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
kesejahteraan masyarakat Jakarta. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri yang saling mendukung dan menguntungkan masyarakat Jakarta.
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang semakin kokoh, maju, modern
dan berdaya saing. Kesemuanya ini diharapkan dapat didukung secara total oleh
sektor Jasa Keuangan yang handal.
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksudkan untuk
menjadikan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan pemerataan pendapatan
pada seluruh masyarakat Jakarta, pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan
kerja, dan perluasan lapangan usaha. Peningkatan kerjasama kemitraan
pemerintah dan swasta serta peningkatan hubungan kerjasama antar daerah.
Selain itu pertumbuhan ekonomi juga diarahkan dengan memperhatikan konsumsi
yang cerdas dan berkualitas dengan mengedepankan produk-produk dalam
negeri, mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas, pengeluaran
pemerintah yang tepat sasaran serta peningkatan ekspor dan pengelolaan impor.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi difasilitasi melalui penciptaan iklim inovasi
bisnis, pengembangan insentif bagi UMKM inovatif dan pembangunan infrastruktur
wilayah secara terintegrasi dan sistematis.
5. Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berdaya saing
Peningkatan investasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kepentingan pembangunan Jakarta. Peningkatan investasi ini dilakukan melalui
perbaikan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan berkualitas dengan tujuan akhir untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Perbaikan iklim usaha dilakukan melalui peningkatan
kualitas prosedur perizinan, sinergitas regulasi, kepastian hukum, kebijakan
perekonomian dan ketenagakerjaan yang pro investasi, peningkatan kerjasama
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dan
pemberian insentif kepada pelaku bisnis. Investasi diutamakan untuk usaha yang
ramah lingkungan, tidak bertentangan dengan nilai budaya Jakarta, dan sinergis
dengan perekonomian nasional. Untuk itu harus direncanakan secara cermat,
komprehensif dan holistik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan yang mapan
426
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan
bagi seluruh warga Jakarta dengan memperhatikan stabilitas, akses atau
keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang pada
akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
7. Mewujudkan fasilitasi sistem keuangan daerah yang mapan
Pembangunan sistem keuangan daerah yang mapan bertujuan untuk
memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah dan mendorong peningkatan efisiensi
dan integrasi keuangan daerah dengan keuangan nasional guna mendukung daya
saing daerah.
Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya
Pembangunan ketahanan sosial dan budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta
bertujuan untuk membangun kualitas hidup masyarakat sebagai modal dasar
pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta. Untuk
memperkuat daya saing wilayah, diantaranya perlu mengedepankan pembangunan
sumber daya manusia yang berkualitas. Perkuatan daya saing wilayah mensyaratkan
kondisi yang aman, damai dan demokratis dimana masyarakatnya hidup rukun dan
harmonis yang didukung oleh pemerataan pembangunan di segala bidang. Di samping
itu, jumlah dan persebaran penduduk juga harus dijaga agar terjadi keseimbangan
dengan daya dukung lingkungan.
Sasaran pokok dan arah kebijakan dalam misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultur.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
3. Terwujudnya perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan
berakhlak mulia.
7. Terkelolanya pengendalian dan manajemen kependudukan.
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut:
427
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Mewujudkan budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultur.
Pembangunan budaya kota multikultur ditujukan untuk mewujudkan karakter
masyarakat dan sistem sosial budaya Kota Jakarta yang tumbuh dan berkembang
dari beragam nilai-nilai budaya yang unggul dan unik. Budaya kota multikultur
merupakan perpaduan beragam nilai-nilai luhur budaya seperti religius,
kebersamaan, persatuan dan nilai modern yang baik. Pengembangan budaya kota
multikultur dilakukan melalui revitalisasi, pelestarian dan pengembangan
kebudayaan Betawi dan kebudayaan daerah lainnya, pengembangan budaya kota
inovatif, kreatif dan modern berbasis pengetahuan dan teknologi, penguatan
elemen budaya dengan meningkatkan pembinaan organisasi budaya masyarakat,
penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya untuk mendukung
kohesi sosial berbasiskan integrasi budaya multikultur, pengembangan aktivitas
dan event budaya secara terpadu, peningkatan harmonisasi dan integrasi budaya
masyarakat sehingga terbentuk identitas budaya masyarakat Provinsi DKI Jakarta
yang lebih kaya dan terbuka.
2. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dititikberatkan pada
pembentukan dan pengembangan kemandirian masyarakat serta penguatan
lembaga keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan serta
penguatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi dan
politik. Di samping itu peningkatan peran serta masyarakat diarahkan pada
penataan dan fungsi pranata sosial dan kelembagaan masyarakat, pembinaan
organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial politik
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan dan
potensi konflik sosial yang dapat merusak upaya pemberdayaan masyarakat kota
yang berdaya.
3. Mewujudkan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
Peningkatan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum ditujukan
untuk meningkatkan upaya pembinaan kesadaran hukum dan ketertiban kepada
masyarakat serta penguatan penegakan disiplin dan hukum yang berwibawa
melalui penataan pranata hukum, penerapan insentif dan disinsentif dalam
penegakan hukum, pengembangan keamanan lingkungan yang handal dan
penguatan aspek budaya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun
karakter budaya masyarakat.
428
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak
mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan
pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan
teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai
dengan kebutuhan pembangunan kota di masa depan. Peningkatan pelayanan
pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses
pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan
kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi
pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara
aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan
pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata
kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan ke
depan.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Jakarta secara adil dan merata melalui pelayanan kesehatan yang
terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui
peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan
anak, peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan
lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan ketersediaan,
pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, manfaat dan mutu obat, alat
kesehatan, dan makanan serta daya saing produk dalam negeri.
6. Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan
berakhlak mulia.
Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama
dalam mewujudkan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak
mulia serta mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan dengan itu
pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada pengembangan sistem
pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada penciptaan insan kreatif dan
inovatif, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (harapan hidup,
429
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
daya beli, tingkat pendidikan), pengembangan insentif dan disinsentif bagi usaha
baru masyarakat serta mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam
meningkatkan partisipasi tenaga kerja.
7. Mengelola pengendalian dan manajemen kependudukan.
Pengendalian dan manajemen kependudukan diarahkan pada peningkatan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan
bermutu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Di samping itu,
manajemen kependudukan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan kota serta mendorong terwujudnya hak penduduk dan
perlindungan sosial dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur
pengendalian migrasi penduduk, pembangunan sarana dan prasarana untuk
mendukung manajamen kependudukan, pembangunan kerjasama dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar terkait mobilitas dan migrasi
penduduk.
Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi
pemanfaatan sumber daya alam sangat penting dalam pembangunan wilayah. Sesuai
dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola
dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia
dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung
pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek
serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan
sumber daya alam untuk kegiatan produktif maupun konsumsi. Peningkatan
kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam
yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup.
Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
2. Terwujudnya peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung
lingkungan kota.
430
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi
bencana.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
5. Terwujudnya integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan
ekosistem.
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menghasilkan
rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan daerah.
Pemanfaatan ruang yang berkualitas ditujukan untuk mewujudkan pola
pemanfaatan ruang dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman,
nyaman dan berkualitas. Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penguatan
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan pola ruang secara
terpadu, penyiapan instrumen kebijakan untuk mendorong pengembangan
kawasan strategis nasional dan provinsi serta pengembangan sistem konektivitas
pusat-pusat aktivitas ekonomi perkotaan secara efisien dan seimbang.
2. Mewujudkan peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung
lingkungan kota.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai
dengan daya dukung dan daya tampungnya dapat menimbulkan berbagai krisis
pangan, energi dan lingkungan. Oleh karena itu pengendalian daya dukung dan
daya tampung lingkungan kota merupakan upaya yang sangat penting dilakukan
untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kota tidak mengorbankan
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengendalian daya dukung
dan daya tampung lingkungan kota diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam
yang baik dan bijaksana melalui pengembangan instrumen kebijakan pengendalian
pengambilan air tanah di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi
percepatan penurunan tanah, pembangunan infrastruktur pengendalian tata air
untuk mengatasi banjir dan rob, perluasan ruang terbuka hijau sesuai standar dan
peraturan yang berlaku untuk mendukung Provinsi DKI Jakarta sebagai Green City
431
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
dan penguatan regulasi terkait perlindungan kawasan-kawasan resapan air
sebagai kawasan lindung untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan menjadi
lahan terbangun yang dapat meningkatkan banjir dan run off.
3. Mewujudkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi
bencana.
Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Jakarta antara lain banjir,
kebakaran, dan gempa bumi. Banjir termasuk dalam bencana hidrometeorologis
yang menjadi perhatian khusus setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian fisik-
ekonomis bagi masyarakat Jakarta. Dengan adanya fenomena perubahan iklim
ancaman banjir akan terus meningkat setiap tahunnya termasuk banjir rob yang
disebabkan kenaikan muka air laut. Pengembangan sistem peringatan dini
bencana banjir ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam
mengurangi dampak kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat
bencana banjir. Peningkatan kesiapsiagaan dilakukan melalui pengembangan
sarana, prasarana dan teknologi mitigasi bencana, peningkatan kapasitas dan
kelembagaan di masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengembangan
sistem peringatan dini bencana. Di samping upaya mitigasi dan pengurangan
resiko bencana juga dilakukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan
ketahanan masyarakat dan sistem perkotaan dalam menghadapi dampak
perubahan iklim.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan ditujukan untuk mewujudkan
pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial dan
ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan kota dilakukan melalui pengendalian
sumber-sumber pencemaran udara, air dan tanah, pembangunan sarana dan
prasarana pengendalian tingkat pencemaran udara, air dan tanah, pengembangan
instrumen kebijakan penataan kawasan kumuh perkotaan dan lingkungan di
bantaran sungai, pengembangan instrumen kebijakan pengurangan emisi sesuai
standar lingkungan global dan perlindungan kawasan lindung dan konservasi.
Pembangunan Kota Jakarta dalam jangka panjang harus menempatkan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam
setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi.
432
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
5. Mewujudkan integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan
ekosistem.
Pembangunan Kota Jakarta tidak dapat dipisahkan dari wilayah sekitarnya perlu
dilihat dalam satu kesatuan ekosistem. Berbagai kejadian bencana banjir dan
pengurangan air tanah yang terjadi di Kota Jakarta banyak dipengaruhi perubahan
ekosistem wilayah sekitarnya. Integrasi pembangunan Jakarta dengan wilayah
sekitarnya dalam satu kesatuan ekosistem ditujukan untuk mengendalikan daya
tampung dan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang lebih terpadu dan berkelanjutan antar generasi dan antar
wilayah. Integrasi pembangunan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi
pembangunan sosial, ekonomi, fisik di kawasan dengan memperhatikan
keseimbangan lingkungan sekitar, pemanfaatan kesepahaman pembangunan
dengan wilayah sekitar, optimalisasi forum-forum kerjasama pembangunan,
sharing beban dan manfaat multilateral antara Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah
sekitar, peningkatan keselarasan pelaksanaan pembangunan dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan, dan pengendalian laju kerusakan sumber daya
alam dan pencemaran lingkungan.
MISI 5: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan
Tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara akan
menjadi ciri khas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adanya cita-cita
Provinsi DKI Jakarta menjadi ibukota negara yang berdaya saing global perlu didukung
oleh pemerintahan yang baik karena Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat
kebijakan yang dapat memberikan insentif serta menawarkan lingkungan yang
menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitasnya.
Tanpa adanya peraturan dan kebijakan Pemerintah yang kondusif maka akan
menciptakan hambatan lebih banyak dan meningkatnya biaya kegiatan ekonomi,
mengurangi kemampuan bagi perusahaan untuk bersaing baik di pasar domestik dan
internasional. Oleh karena itu agar supaya tata kelola pemerintahan dapat terlaksana
dengan baik, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan.
Pemerintah dituntut untuk mampu membuat kebijakan dan strategi pembangunan
secara keseluruhan serta membuat cara-cara inovatif yang mendukung daya saing
Provinsi DKI Jakarta untuk sampai pada kelas internasional.
433
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi secara efisien, efektif, ekonomis dan
produktif.
2. Tersedianya pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
3. Tersedianya kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
4. Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam
kerangka good governance.
5. Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah dan antar kota dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Terkelolanya pembiayaan pembangunan yang efisien, efektif dan maju.
7. Terwujudnya penguatan dukungan pendanaan Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara efisien efektif,
ekonomis dan produktif.
Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalisme dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan Kota Jakarta.
Penerapan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas
penempatan sumber daya pegawai sesuai kompetensi yang dimilikinya, penataan
kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen), peningkatan koordinasi
pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme,
sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, dan penciptaan
pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Di samping itu reformasi birokrasi
dilaksanakan secara komprehensif dalam semua aspek kepemerintahan termasuk
perbaikan bisnis proses pelayanan masyarakat dan penataan tata laksana serta
manajemen organisasi.
2. Menyediakan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
434
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Peningkatan pelayanan publik yang prima pada hakekatnya merupakan
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan
publik prima ditujukan untuk memberikan bentuk layanan yang mampu
memberikan kepuasan bagi pelanggannya dengan biaya yang terjangkau serta
meningkatkan motivasi pelanggan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan
pelayanan prima. Peningkatan pelayanan publik prima di Provinsi DKI Jakarta
diarahkan untuk meningkatkan kualitas bentuk pelayanan publik yang dapat
dijangkau seluruh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan
perangkat birokrasi, penguasaan aspek teknis secara profesional, kemampuan
manajerial dan kepemimpinan, peningkatan keterampilan dalam menghadapi
perubahan dalam bisnis pelayanan dan penguasaan teknologi. Untuk itu
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merupakan aspek penting dalam
peningkatan pelayanan publik prima.
3. Menyediakan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika
PNS sesuai kebutuhan lembaga. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara
berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparat
pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengembangan budaya organisasi yang
berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan etos kerja aparat, pengembangan
sistem manajemen pengetahuan di lingkungan birokrasi, pembinaan sistem karier
yang jelas dan pembentukan nilai kepercayaan (trust) aparatur sebagai pelayan
politik.
4. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam
kerangka good governance.
Peningkatan kapasitas pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan
yang berkualitas merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan otonomi
daerah. Kebijakan publik yang berkualitas juga mendorong terwujudnya
penyediaan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan
kualitas penyusunan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan
kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan
berbasis pengetahuan didukung data dan informasi yang relevan dan akurat dalam
suatu proses pengambilan keputusan yang inklusif. Di samping itu peningkatan
435
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
kualitas penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan melalui peningkatan
kapasitas lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam
proses penyusunan kebijakan, pengembangan basis data dan informasi
pembangunan yang akurat dan mutakhir, pengembangan proses pengambilan
keputusan yang terbuka dan akuntabel, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan
pembangunan yang konsisten.
5. Mewujudkan peningkatan kerjasama antar daerah dan antar kota dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama antar daerah merupakan isu penting dalam pelaksanaan otonomi
daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya
diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas juridiksi wilayah Provinsi
DKI Jakarta. Peningkatan kerjasama antar daerah diarahkan pada penyelesaian
masalah pelayanan publik yang memberikan eksternalitas melewati batas wilayah
administrasi agar mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kerjasama antar daerah dilakukan melalui fasilitasi kebijakan
pemerintah pusat untuk mendorong kerjasama antara daerah, pemberian insentif
dan disinsentif untuk daerah yang telah melakukan dan juga daerah yang gagal
melakukan kerjasama, membangun kepercayaan dan komunikasi antar daerah
serta mekanisme kerjasama yang lebih jelas. Di samping itu kerjasama antar
daerah dilakukan tidak saja dalam lingkup nasional, namun juga dalam bentuk
kerjasama internasional antar kota dengan memanfaatkan keunggulan komparatif
dan kompetitif setiap daerah.
6. Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pembangunan yang efisien, efektif dan
maju.
Pembiayaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta merupakan kebutuhan yang
mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang semakin
meningkat kebutuhannya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Pengelolaan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sumber-
sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif serta menggali sumber-
sumber pembiayaan baru non konvensional sehingga dapat membantu
peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu
pengelolaan pembiayaan pembangunan dilakukan melalui pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah secara efisien, pengembangan potensi sumber-
sumber pembiayaan non konvensional, peningkatan kerjasama pemerintah dan
436
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
swasta dalam pembangunan kota dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan. Untuk menggali sumber pembiayaan pembangunan
non konvensional dibutuhkan penatakelolaan keuangan daerah yang transparan,
akuntabel dan kredibel.
7. Mewujudkan penguatan dukungan pendanaan Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Penguatan dukungan khususnya pendanaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melaksanakan amanat
Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan
dalam APBN. Penguatan pendanaan tersebut dilakukan melalui peningkatan
fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang, penyiapan
peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang
bersifat khusus, pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Swasta
ataupun Lembaga Keuangan Luar Negeri dalam rangka sumber pendanaan
alternatif.
MISI 6: Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah
Inovasi dan kreativitas merupakan faktor penting dalam mendukung
perkembangan ekonomi serta dalam rangka pengembangan daya saing daerah.
Inovasi daerah didasari atas terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri
menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).
Pengembangan inovasi dalam hal ini meliputi cara berpikir strategis dan konsisten
dengan kerangka pembangunan jangka panjang. Untuk meningkatkan daya saing
daerah, pengembangan inovasi berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka
pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan
yang jelas dan capaian yang rasional.
Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan
semua pemangku kepentingan.
437
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan
klaster industri unggulan.
3. Terwujudnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung
pengembangan inovasi dan kreativitas daerah.
4. Terwujudnya pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
5. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreasi masyarakat Jakarta yang
berdaya saing global.
6. Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian,
penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan
berdaya saing.
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai
berikut:
1. Mewujudkan pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan
semua pemangku kepentingan.
Pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas merupakan salah satu pilar penting
dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Pengembangan jaringan tersebut
dititikberatkan pada pelibatkan semua pemangku kepentingan di daerah meliputi
unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya
masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan berbagai
produk pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah. Di samping itu
pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi serta media komunikasi yang dapat diakses secara
reguler oleh semua pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan
klaster industri unggulan.
Pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri
unggulan diarahkan pada peningkatan kelembagaan usaha kecil yang lebih
mandiri, perluasan jaringan pasar dan peningkatan proses produksi usaha kecil. Di
samping itu pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro kecil perlu
didukung oleh proses pembelajaran secara menerus untuk meningkatkan kualitas
dan nilai tambah produksi yang dihasilkan.
438
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. Mewujudkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung
pengembangan inovasi dan kreasi daerah.
Pengembangan kelembagaan dan regulasi ditujukan untuk mendorong
terwujudnya pengembangan inovasi dan kreativitas daerah agar mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan
kelembagaan dan regulasi diarahkan pada penyusunan peraturan perundangan
sebagai landasan hukum bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan
berinovasi dan berkreativitas, peningkatan peran pemerintah daerah dalam
fasilitasi pengembangan inovasi dan kreativitas di berbagai sektor pembangunan,
dan peningkatan dukungan pembiayaan dan prasarana dalam menunjang proses
inovasi dan kreativitas di daerah.
4. Mewujudkan pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
Pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif ditujukan untuk
mendorong kemandirian masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan
derajat kehidupannya agar terwujud masyarakat Jakarta yang produktif dan
sejahtera. Pengembangan kewirausahaan baru tersebut diarahkan pada
peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen usaha, perluasan pasar
dan transfer teknologi, penyediaan pelayanan usaha untuk mempermudah transfer
informasi dan pengetahuan, pengembangan event dan forum kewirausahaan
inovatif dan kreatif sebagai learning by-doing center bagi para pelaku usaha dan
peningkatan akses pada sistem pembiayaan yang memberikan dorongan bagi
tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan.
5. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta yang
berdaya saing global.
Pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada
peningkatan kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya
(termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Di
samping itu pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan
pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi,
sosial dan budaya agar terwujudnya Kota Jakarta yang berdaya saing global.
439
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
6. Mewujudkan pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian,
penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan
berdaya saing.
Pengembangan kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi bertujuan untuk
memberikan wahana kepada masyarakat yang seluas-luasnya agar mampu
memperoleh hasil yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu hasil penelitian,
penciptaan dan inovasi diarahkan untuk dapat memberikan manfaat ekonomi
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
440
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan dengan
mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut:
(1) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016;
(2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam
sembilan (9) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
(3) Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2022
yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025
4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018
Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP
merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga,
lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya
akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat
pembangunan lebih mudah dapat tercapai.
Agenda pembangunan nasional tahun 2017 sebagai tahun ketiga dalam
Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya memacu
pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian agar tetap terciptanya
keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang sebagai
lanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2017 dimana Tema RKP 2018 adalah sebagai
berikut:
441
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
“Memacu Investasi dan Memantapkan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Prioritas nasional tahun 2018 terbagi menjadi 10 prioritas nasional dan 30
program prioritas yaitu :
I. PENDIDIKAN
1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru
II. KESEHATAN
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI
13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN
15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan
intermoda)
442
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Provinsi DKI JakartaTahun 2005-2025
Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman,
Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut
diwujudkan dengan 6 misi, yakni : Misi 1 Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas
Prasarana Dan Sarana Wilayah; Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan
Berkualitas; Misi 3 Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya; Misi 4 Meningkatkan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya
Alam; Misi 5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; Misi 6 Memperkuat
Inovasi dan Kreativitas Daerah.
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI
Jakarta 2005-2025, serta mencapai sasaran–sasaran pokok sebagaimana telah
ditetapkan sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan
skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka
menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi
permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.
Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi
443
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan
tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap Ke-4
(Periode 2018-2022), adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta
yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global
dengan fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada
peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan
memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang
baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA. Pembangunan periode ini
diarahkan pada :
A. Pemantapan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Kota Jakarta Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi berfungsi dengan baik
dalam meminimalkan kemacetan dan efisiensi mobilitas kota melalui : • Peningkatan sistem jaringan transportasi terpadu berupa berfungsinya 15
koridor Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rapid Transit (LRT) secara
mantap, efektif dan efisien, berfungsinya Mass Rapid Transit (MRT) North-
South Line koridor Lebak Bulus – Ancol secara optimal, dibangunnya MRT
East-West Line koridor Kembangan – Ujung Menteng, yang kesemuanya
terintegrasi juga dengan Kereta Lingkar Jakarta dan sistem transportasi
pelabuhan; • Peningkatan dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development
(TOD) modern sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat secara
efektif dan efisien. Menghindari Banjir dan mengurangi/mengendalikan genangan melalui :
Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan
kanal dari sampah dan limbah, serta menjaga luasan badan air permukaan
waduk dan situ.
Pengolahan dan Pengendalian Sampah dan Limbah melalui : • Pengembangan Intermediate Treatement Facility (ITF) dengan teknologi
yang lebih modern dan pemantapan sistem pengolahan sampah dan limbah
444
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
terpadu berupa solid waste treatment and final disposal serta
pengembangan sistem sanitasi (sewerage system) kota dengan area
cakupan seluruh kota;
• Penguatan kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah
daerah sekitar juga dilakukan dalam menciptakan sistem pengolahan
sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.
Menjamin Kebutuhan Air Bersih/Air Minum melalui :
Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan
pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota.
Menjamin Kebutuhan Energi melalui : Penguatan kebijakan efisiensi energi serta prasarana dan sarana sumber
energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan
energi kota.
Pemantapan Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang Layak melalui : Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota serta
penciptaan lingkungan kota yang bebas kumuh merupakan prioritas dalam
pembangunan permukiman di Jakarta.
Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui : Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan
diantaranya pemantapan pengembangan pelabuhan dan berfungsinya
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara efektif dan efisien yang mampu
meningkatkan pengembangan ekonomi.
B. Pemantapan Stabilitas Perekonomian Jakarta
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta ditandai dengan pertumbuhan ekonomi
yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan
keadilan serta inklusifitas. Struktur ekonomi semakin terdiversifikasi sehingga menjadi
semakin kokoh dan mantap. Produk masyarakat semakin berkualitas karena semakin
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksinya. Selain itu dalam
melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat semakin mampu dalam menggunakan
sumberdaya secara efisien dan efektif. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik
445
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
sehingga tidak mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dapat terwujud melalui :
a) Pemantapan sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat Jakarta;
b) Berfungsinya lembaga ketahanan pangan secara profesional sehingga dapat
meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan;
c) Berfungsinya secara mantap kawasan ekonomi;
d) Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang
mendukung masyarakat;
e) Menjaga tingkat pengangguran dalam batas tertentu sehingga masih mampu
mendukung kegiatan produksi, sehingga perekonomian tetap sehat dan
mantap;
f) Meningkatkan iklim investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang semakin berkualitas;
g) Menyediakan sistem perijinan usaha yang terintegrasi dengan sistem kegiatan
ekonomi lainnya sehingga perekonomian terus tumbuh berkelanjutan, hal ini
ditandai dengan wirausaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta
kelompok kelas profesional semakin mantap dan berkualitas.
C. Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya
Untuk mewujudkan pemantapan ketahanan sosial budaya diperlukan :
a) Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta untuk pendidikan
yang kualitas dan mampu bersaing. Selain itu kualitas pendidikan relevan
dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan secara
keseluruhan;
b) Mengarahkan warga Jakarta untuk menjadi warga yang lebih berbudaya dalam
lingkungan multikultur termasuk kelompok pemuda melalui revitalisasi
kelembagaan pemuda sehingga Harmonisasi hubungan masyarakat dalam
budaya multikultur semakin mantap;
c) Pemantapan pengarustamaan gender dan anak melalui kebijakan yang
komprehensif dan tepat sasaran dengan mengedepankan proses partisipatif;
d) Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang mencukupi serta
menyediakan kebijakan kesehatan yang komprehensif sehingga derajat
kesehatan warga Jakarta semakin mantap.
446
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
D. Pemantapan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam
Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
diupayakan semakin diperkuat menuju lingkungan kota yang berkelanjutan, melalui :
a) Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat dan berkualitas;
b) Berbagai kebijakan dan rencana aksi diterapkan dalam memperkuat antisipasi
perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan
Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) terus dilaksanakan dan
dikembangkan;
c) Efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah diperkuat dengan
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk penguatan
kebijakan efisiensi energi dan pengurangan pemanfaatan air tanah menjadi
pemanfaatan air olahan (recycle) dan air hujan menggunakan sistem tadah
hujan (rain water harvesting) sehingga optimalisasi daya dukung dan daya
tampung kota dapat terwujud;
d) Penggunaan energi terbarukan pada sebagian besar sarana transportasi umum
dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada sebagian besar gedung-gedung
bertingkat, dalam rangka menuju kota berketahanan energi;
e) Melakukan penguatan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan
air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan mengurangi risiko
degradasi lingkungan;
f) Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menciptakan badan air
permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) yang bebas sampah
sehingga kualitas air sungai semakin membaik di atas baku mutu lingkungan,
disamping itu juga merupakan upaya mitigasi bencana dan manajemen
pengelolaan bencana (disaster management) kota.
E. Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah diarahkan mampu melayani masyarakat
sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, melalui :
a) Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas
dan fungsinya dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh;
b) Memantapkan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat;
447
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
c) Memantapkan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD
dan swasta semakin kokoh sehingga menghilangkan praktek kolusi, korupsi
dan nepotisme, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.
F. Pengembangan Kapasitas Ide, Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Jakarta
Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga hasilnya
lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk
mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan
kubutuhan masyarakat Jakarta sehingga hasil lebih berkualitas dan berdaya saing.
Dengan demikian akan mendorong kemampuan dan keunggulan kompetitif untuk
bersaing secara global sehingga meningkatkan nilai ekonomi daerah dan memajukan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi
pada periode ini diarahkan untuk pemantapan apresiasi.
Selanjutnya sandingan Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 terhadap sasaran
pokok RPJPD Tahun 2005-2025 periode 2018-2022 dapat terlihat pada tabel 4.1
dibawah ini.
Tabel 4.1 Sandingan Visi Misi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 periode Tahun 2018-2022
VISI & MISI RPJPD 2005 - 2025
SASARAN POKOK RPJPD 2005 - 2025 periode 2018 - 2022
1. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah
1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
2. Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan Berkualitas
2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
3. Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya
3. Pemantapan ketahanan sosial budaya
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan
5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
448
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
VISI & MISI RPJPD 2005 - 2025
SASARAN POKOK RPJPD 2005 - 2025 periode 2018 - 2022
6. Memperkuat Inovasi Dan Kreativitas Daerah
6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara berkelanjutan
4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun
2018
Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi
pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya
perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di
DKI Jakarta. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD DKI Jakarta tahun 2018
mengambil tema :
“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain berkomitmen dalam memenuhi target
pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung
program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang
Selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi
sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan
provinsi.
Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi
DKI Jakarta 2005-2025, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang
akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perumusan program prioritas tahun 2018 ini
dilandaskan pada permasalahan yang ada di DKI Jakarta guna memastikan perubahan
dan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan
pembangunan pada tahun 2018 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung
bagi keberlanjutan pembangunan.
449
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam
program prioritas dan indikator kinerja terkait, sebagaimana tabel 4.2 berikut.
450
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2018
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Persentase
Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21
Persentase
Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
Tingkat Kerawanan Kebakaran
Indeks
Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Persentase Penanggulangan Kebakaran yang Berhasil
Persentase
Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil
Persentase
Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten
Persentase
451
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Risiko Bencana
Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan
Persentase
Program Penanggulangan Bencana
Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana
Rate
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
indeks kepuasan pelayanan kantor
452
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
453
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan
Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
Indeks
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Jumlah Konflik Sosial Konflik
454
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat
Persentase
Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
Indeks demokrasi Indeks
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
lembaga
Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa
jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
peraturan
455
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa
jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kebijakan
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas
Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
peraturan
Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kebijakan
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian
indeks kepuasan pelayanan kantor
456
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Perekonomian
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual
Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kasus
Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual
Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
kasus
Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual
Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah
angka
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
457
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kasus
Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
kasus
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kesejahteraan Sosial
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Indeks
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD
indeks kepuasan pelayanan kantor
458
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil
Persentase
Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Indeks
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Regulasi yang Harmonis
Persentase
Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
Kesadaran Hukum Masyarakat
Persentase
459
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Hukum
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
Indeks
Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Umum
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
460
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
Capaian Kinerja ASN Indeks
Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
Kepuasan Layanan KORPRI Indeks
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pengembangan Kompetensi SDM
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
461
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik
Indeks
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Indeks Reformasi Birokrasi Indeks
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan
Persentase
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
Jumlah Kerjasama yang Dilaksanakan dan Berhasil
Kerjasama
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peringkat LPPD Peringkat
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan
indeks kepuasan pelayanan kantor
462
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Tata Pemerintahan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris
Pembangunan Wilayah
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase
463
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Utara
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat
indeks kepuasan pelayanan kantor
464
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase
465
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase
Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
indeks kepuasan pelayanan kantor
466
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulang-an Kemiskinan
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya
Persentase
Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan
Persentase
Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) prasarana dan sarana rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan
Persentase
Program Pemberdayaan Sosial
Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Orang
Program Penanganan Fakir Miskin
Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri
Orang
467
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Perlindungan Sosial Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
4 Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIP
Persentase
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal
Persentase
468
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/Inspektorat Pembantu
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/Inspektorat Pembantu
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba
Kesehatan Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
Jumlah pemuda yang berhasil dibina
orang
Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
Jumlah masyarakat aktif berolahraga
orang
Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh
juara
Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga
indeks kepuasan pelayanan kantor
469
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
4 Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program Penyiapan Akuisisi Tanah
Persentase penyelesaian administrasi pertanahan
Persentase
Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Jumlah Kekerasan Anak kasus
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Jumlah Kekerasan Perempuan
kasus
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah
orang
470
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kesehatan Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Pengendalian Penduduk
Total Fertility Rate (TFR)
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
indeks kepuasan pelayanan kantor
471
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Pendidikan Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)
Persentase
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi
lembaga
Program Wajib Belajar 12 Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI
Persentase
Program Wajib Belajar 12 Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
Persentase
Program Wajib Belajar 12 Tahun
Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA
Persentase
Program Wajib Belajar 12 Tahun
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
tahun
472
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Wajib Belajar 12 Tahun
Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK
Persentase
Program Wajib Belajar 12 Tahun
Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Rata-rata nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B
Persentase
473
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM
Persentase
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM
Persentase
Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
Persentase guru yang kompeten
Persentase
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarna sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Persentase
474
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
Kesehatan Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Jumlah balita gizi buruk orang
Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Persentase pemenuhan SPM kesehatan
Persentase
Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Jumlah kasus penyakit potensial wabah
kasus
475
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan dengan indeks layanan > 3
Persentase
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
Persentase
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Persentase kota/kabupaten yang melaporkan data kesehatan
Persentase
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Persentase
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase penyalur alat kesehatan yang dipakai memenuhi standar
Persentase
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
Persentase
476
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
Persentase SDM kesehatan yang kompeten
Persentase
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
orang
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan
Peananggulang-an Kemiskinan
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan
orang
Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah RPTRA Aktif
477
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
Infrastruktur, konektivitas dan kematiritiman
Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
Program Pengendalian Banjir Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam
Persentase
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah
persentase
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih
Presentase cakupan pelayanan air bersih
persentase
478
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih
persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
penambahan road ratio persentase
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan
persentase
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas
persentase
479
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Penataan Ruang persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani
persentase
Program Penataan Ruang Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang
persentase
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
Persentase pembangunan Gedung Pemda yang memenuhi standar
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
indeks kepuasan pelayanan kantor
480
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang
persentase
Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional BiroPenataan Kota dan Lingkungan Hidup
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
481
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan
Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman
Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari
orang
Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)
persentase
Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan
persentase
Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun
kejadian
Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun
kejadian
Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah kecelakaan angkutan berbasis rel per tahun
kejadian
482
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan
persentase
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima
unit
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perumahan dan Permukiman
Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
presentase unit perumahan rakyat yang terbangun
persentase
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana
persentase
483
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
persentase unit perumahan yang terpelihara
persentase
Program Penataan Kawasan Permukiman
jumlah kawasan/fasilitas Permukiman yang ditata
kawasan
Program Penataan Kawasan Permukiman
persentase kawasan/fasilitas Permukiman yang terpelihara
persentase
Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun
Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
484
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
> Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik>Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir
persentase
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
persentase keselarasam RKPD terhadap RPJMD
dokumen
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
persentase keselarasam RKPD terhadap KUA PPAS
persentase
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
persentase keselarasam Renstra SKPD terhadap RPJMD
persentase
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi
persentase
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat
persentase
485
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
>Penguatan Investasi>Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan
Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program Peningkatan Penanaman Modal
Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta
rupiah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat
persentase
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
indeks kepuasan pelayanan kantor
486
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
persentase industri pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
persentase
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
persentase SDM industri pariwisata bersertifikat
persentase
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata hiburan
unit
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Wisatawan Mancanegara
orang
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah Wisatawan Nusantara
orang
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah objek wisata baru
487
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata
persentase kelengkapan sarana prasarana
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program pembinaan dan Pengembangan Industri
Persentase jumlah IKM yang berkualitas
persentase
Program pembinaan dan Pengembangan Industri
Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
persentase
Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
Persentase produk industri dengan standar SNI
persentase
Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
488
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman
Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara berkelanjutan
Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Service Level Agreement persentase
Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
Jumlah Cakupan Layanan e-gov
Jumlah Cakupan
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak
Persentase
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City
Persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
489
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah
Persentase
Program Penelitian dan Pengembangan
persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan
persentase
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pengembangan dunia usaha dan pariwisata Penanggulangan Kemiskinan
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
Jumlah Volume Usaha Koperasi
rupiah
Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
pertumbuhan Jumlah usaha Mikro, Kecil, & Menengah
unit
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
indeks kepuasan pelayanan kantor
490
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional
Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)
unit
Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
persentase
Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
persentase cakupan alat UTTP (Ukuran,Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
persentase
Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
rupiah
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
indeks kepuasan pelayanan kantor
491
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan
orang
Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah
persentase
Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis
jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat perjanjian bersama (PB)
kasus
Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan
perusahaan
Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
jumlah perusahaan yang menjalankan norma K3
perusahaan
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
indeks kepuasan pelayanan kantor
492
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persentase
7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
Peningkatan Kedaulatan Pangan
Ketahanan Pangan
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
Persentase ketersediaan pangan
persentase
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
tingkat keberhasilan pengendalian harga
persentase
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
persentase pangan yang bebas bahan berbahaya
persentase
493
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan
liter kg ton
pohon
Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
jumlah kasus penyakit menular strategis
kasus
Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan
pelanggar
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian
indeks kepuasan pelayanan kantor
494
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kedaulatan Energi Ketahanan Energi
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
Persentase bangunan/gedung/sarana/prasarana milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan
persentase
Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu
persentase
Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
bauran energi baru terbarukan
MegaWatt
Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah
jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah
unit
Program Peningkatan Pencahayaan Kota
persentase cakupan pencahayaan kota
persentase
495
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Peningkatan Pencahayaan Kota
persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Ketahanan Air Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Kesehatan Perumahan dan Permukiman
Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
Program Pengelolaan Persampahan
Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA
ton/ hari
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Tingkat Pencemaran Air
indeks
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Tingkat Pencemaran Udara
indeks
496
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3
persentase
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pengelolaan Pertamanan
Penambahan rasio RTH Taman
persentase
Program Pengelolaan Pertamanan
Presentase lokasi RTH Taman yang terpelihara
persentase
Program Pengelolaan Pemakaman
Penambahan rasio RTH Makam
persentase
497
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Pemakaman
indeks kepuasan masyarakat
Program Pengelolaan Hutan Penambahan rasio RTH Hutan
persentase
Program Pengelolaan Hutan Presentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara
persentase
Program Konservasi Satwa Penambahan jumlah Satwa yang dikonservasi
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman
Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
Jumlah produksi perikanan ton
Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
ekor
498
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi
kasus
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Penguatan Sektor Keuangan Penguatan Kapasitas Fiskal Negara
Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
jumlah penerimaan pajak Daerah
triliun rupiah
Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
jumlah piutang pajak daerah triliun rupiah
Program Pengelolaan Retribusi Daerah
jumlah penerimaan Retribusi Daerah
miliar
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah
indeks kepuasan pelayanan kantor
499
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini Laporan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat
persentase
500
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
Persentase penyelesaian aset fasos fasum dan pihak lain
persentase
Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset
persentase
Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah
SKPD
Program Pemanfaatan Aset Daerah
Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan
rupiah
Program Pemanfaatan Aset Daerah
Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan
rupiah
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah
indeks kepuasan pelayanan kantor
501
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
persentase
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah pengadaan lewat kontrak payung
item
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat
persentase
502
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
total laba bersih BUMD triliun rupiah
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pembinaan BUMD
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pembinaan BUMD
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
Indeks minat baca angka
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
503
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO NAWA CITA
PRESIDEN RI DALAM RPJMN
2015-2019
SUB PRIORITAS NASIONAL
RPJMN 2015-2019
PRIORITAS NASIONAL
DALAM RKP 2018
SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA
2005-2025
PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD
INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) SATUAN
9 Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Pemantapan ketahanan sosial budaya
Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
jumlah pelaku seni budaya yang dilatih
orang
Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
jumlah pelaku seni budaya yang tampil
orang
Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
persentase cagar budaya yang berhasil direvitalisasi
persentase
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan
indeks kepuasan pelayanan kantor
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan
indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
Indeks kepuasan layanan kearsipan
angka
BAB5
Rencana Program dan Prioritas Daerah
505
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Pada bab ini akan dijabarkan program prioritas tahun 2018 dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar
kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018
disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan periode keempat
pembangunan tahun 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema
pembangunan Jakarta 2018 yaitu Memantapkan Pembangunan Sumber Daya
Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan
Rakyat.
5.1 Usulan Hasil Rembuk RW yang Terakomodir dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD Masukan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi secara
berjenjang menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir menjadi kegiatan
di dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD. Secara akumulatif, aspirasi masyarakat yang
diusulkan dengan menggunakan standardidasi (template) kegiatan melalui Rembuk
RW pada 2.731 RW dan telah diserap ke dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD adalah
sebanyak 13.411 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.
1.713.732.133.853,- atau 64,60% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil Rembuk RW
yang telah lolos validasi secara berjenjang, dengan rincian sebagai beriikut:
a) Usulan masyarakat Hasil Rembuk RW yang dapat diserap di tingkat
Kota/Kabupaten
Hasil Rembuk RW yang dapat diserap pada Rencana Kerja UKPD di tingkat
Kota/Kabupaten sebanyak 12.929 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar
Rp. 1.707.253.012.898,- atau 62,28% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil
Rembuk RW yang telah lolos validasi secara berjenjang. Usulan tersebut diserap
pada 299 kegiatan pada Rencana Kerja UKPD tingkat Kota/Kabupaten,
sebagaimana tabel terlampir.
b) Usulan masyarakat Hasil Rembuk RW yang dapat diserap di tingkat Provinsi
Hasil Rembuk RW yang dapat diserap pada Rencana Kerja SKPD di tingkat
Provinsi sebanyak 482 usulan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.
506
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
6.479.120.955,- atau 2,32% dari total 20.761 usulan kegiatan hasil Rembuk RW
yang telah lolos validasi secara berjenjang. Usulan tersebut diserap pada 26
kegiatan pada Rencana Kerja SKPD tingkat Kota/Kabupaten, sebagaimana tabel
terlampir.
507
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Hasil Rembuk RW Tahun 2017 yang diserap pada Renja SKPD/UKPD 2018
BIDANG KEG PAGU RINCIAN JML KEG SERAP USULAN
PAGU KEG SERAP USULAN
USULAN DISERAP
USULAN DITOLAK
USULAN IDLE
TOTAL USULAN
Pemerintahan 1.313 1.737.241.610.953 1.737.241.610.953 - - - 73 - 73 Perekonomian 2.269 4.625.998.744.062 4.633.077.033.248 25 5.986.370.955 428 407 - 835
SPKLH 901 12.687.645.246.456 13.943.878.910.839 - - - 42 - 42
Kesra 2.757 16.692.581.215.907 16.815.501.150.807 1 492.750.000 54 73 - 127 WILAYAH
Pusat 2.222 1.446.693.171.034 1.446.692.811.034 17 217.093.508.236 1.480 1.009 - 2.489
Utara 1.985 2.375.496.356.152 2.377.189.848.158 24 217.982.792.843 2.590 656 - 3.246 Barat 2.644 2.266.830.825.490 2.267.487.742.079 37 301.496.292.727 1.463 613 - 2.076
Selatan 3.035 2.234.240.553.475 2.234.240.553.475 82 391.158.963.473 4.598 1.098 1 5.697
Timur 2.954 2.864.929.954.637 2.867.018.304.497 137 567.063.145.244 2.775 583 1 3.359 Kep. Seribu 681 517.618.084.334 517.618.084.334 2 12.458.310.375 23 59 - 82
TOTAL
20.761 47.449.275.762.500 48.839.946.049.424 325 1.713.732.133.853 13.411 4.613 2 18.026 Sumber: UP Datinrenbang
508
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
5.2 Penelaahan Hasil Rekomendasi Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penjaringan aspirasi masyarakat
dengan memperhatikan rekomendasi hasil Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Rekomendasi hasil reses ini merupakan pokok – pokok pikiran DPRD yang telah
diparipurnakan dan menjadi salah satu bahan utama penyusunan RKPD 2018.
Penelaahan terhadap rekomendasi hasil reses DPRD dilakukan secara
komprehensif oleh seluruh entitas SKPD/UKPD baik tingkat Provinsi maupun tingkat
wilayah kota/kabupaten untuk dituangkan ke dalam Renja SKPD/UKPD Tahun 2018.
Untuk perencanaan pembangunan tahun 2018, beberapa rekomendasi hasil reses
DPRD yang sedang dalam proses penelaahan yaitu di antaranya :
1. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 28 Juli 2016 Nomor 548/-073.6
tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Kedua DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2016 .
2. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 787/-
071.1 tentang Penyampaian Rekomendasi Hasil Reses Ketiga DPRD Provinsi DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2016.
5.3 Prioritas Pembangunan Kewilayahan Tahun 2018 Prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2018 juga memperhatikan dimensi
kewilayahan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi
ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku
kepentingan. Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang penataan
ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan dan dalam
pengembangan kawasan strategis diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif,
dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong
penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di
tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota
509
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih
banyak.
5.4 Prioritas Pengembangan Jabodetabekpunjur
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
Cianjur sekaligus pelaksanaan amanah dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam pengembangan kawasan
Jabodetabekpunjur. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu langkah yang
dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui pemberian bantuan
keuangan kepada Provinsi atau Kota/Kabupaten daerah penyangga Ibukota yang
berfokus kepada penyelesaian masalah-masalah menahun Ibukota, seperti banjir,
sampah, transportasi dan lain-lain. Kebijakan pemberian bantuan keuangan diarahkan
untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lain dalam rangka
kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah.
5.5 Program dan Prioritas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
Program dan prioritas pembangunan DKI Jakarta disajikan dalam bentuk
fokus pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 seluruh SKPD/UKPD di
dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat pada
tabel 5.1 sebagai berikut.
510
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Tabel 5.2 Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1. Pendidikan 1 Program Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
1 Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)
Persentase Dinas Pendidikan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi
lembaga Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar 12 Tahun
1 Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI
Persentase Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar 12 Tahun
2 Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
Persentase Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar 12 Tahun
3 Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA
Persentase Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar 12 Tahun
4 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
tahun Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar 12 Tahun
5 Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK
Persentase Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar 12 Tahun
6 Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1 Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
2 Rata-rata nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK
Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
3 Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
4 Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
5 Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
6 Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B
Persentase Dinas Pendidikan
511
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
7 Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
8 Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM
Persentase Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
9 Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM
Persentase Dinas Pendidikan
4 Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
1 Persentase guru yang kompeten
Persentase Dinas Pendidikan
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarna sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Persentase Dinas Pendidikan
6 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
1 Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi
Persentase Dinas Pendidikan
7 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pendidikan
8 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pendidikan
2. Kesehatan 1 Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
1 Jumlah balita gizi buruk orang Dinas Kesehatan
1 Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2 Persentase pemenuhan SPM kesehatan
Persentase Dinas Kesehatan
1 Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
3 Jumlah kasus penyakit potensial wabah
kasus Dinas Kesehatan
2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
1 Persentase fasilitas kesehatan dengan indeks layanan > 3
Persentase Dinas Kesehatan
2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2 Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar
Persentase Dinas Kesehatan
512
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
3 Persentase kota/kabupaten yang melaporkan data kesehatan
Persentase Dinas Kesehatan
3 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1 Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Persentase Dinas Kesehatan
3 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2 Persentase penyalur alat kesehatan yang dipakai memenuhi standar
Persentase Dinas Kesehatan
3 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3 Persentase ketersediaan obat dan vaksin
Persentase Dinas Kesehatan
4 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
1 Persentase SDM kesehatan yang kompeten
Persentase Dinas Kesehatan
5 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
1 Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
orang Dinas Kesehatan
6 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Kesehatan
7 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pengendalian Banjir
1 Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam
Persentase Dinas Sumber Daya Air
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
1 Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah
persentase Dinas Sumber Daya Air
3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih
1 Presentase cakupan pelayanan air bersih
persentase Dinas Sumber Daya Air
3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih
2 persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku
persentase Dinas Sumber Daya Air
4 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
1 penambahan road ratio persentase Dinas Bina Marga
5 Program Rehabilitasi/Pemelihara
1 Presentase Kondisi Jalan mantap pada
persentase Dinas Bina Marga
513
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
an Jalan dan Jembatan Jaringan Jalan
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1 Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas
persentase Dinas Bina Marga
7 Program Penataan Ruang
1 persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani
persentase Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
7 Program Penataan Ruang
2 Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang
persentase Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
8 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
1 Persentase pembangunan Gedung Pemda yang memenuhi standar
persentase Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Sumber Daya Air
10 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Sumber Daya Air
11 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Bina Marga
12 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Bina Marga
13 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
514
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
14 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
1 presentase unit perumahan rakyat yang terbangun
persentase Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
2 Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana
persentase Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1 Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
3 persentase unit perumahan yang terpelihara
persentase Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2 Program Penataan Kawasan Permukiman
1 jumlah kawasan/fasilitas Permukiman yang ditata
kawasan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2 Program Penataan Kawasan Permukiman
2 persentase kawasan/fasilitas Permukiman yang terpelihara
persentase Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3 Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun
1 Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
515
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
5. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
1 Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Persentase Satpol Pp
2 Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
1 Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21
Persentase Satpol Pp
3 Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
1 Tingkat Kerawanan Kebakaran
Indeks Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
4 Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
1 Persentase Penanggulangan Kebakaran yang Berhasil
Persentase Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
4 Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
2 Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil
Persentase Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
5 Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang Kompeten
Persentase Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
6 Program Pengelolaan Risiko Bencana
1 Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan
Persentase Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7 Program Penanggulangan Bencana
1 Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana
Rate Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Satpol Pp
516
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
9 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Satpol Pp
10 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
11 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan
12 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Sosial 1 Program Rehabilitasi Sosial
1 Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya
Persentase Dinas Sosial
517
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
1 Program Rehabilitasi Sosial
2 Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan
Persentase Dinas Sosial
2 Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
1 Persentase (%) prasarana dan sarana rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan
Persentase Dinas Sosial
3 Program Pemberdayaan Sosial
1 Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Orang Dinas Sosial
4 Program Penanganan Fakir Miskin
1 Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri
Orang Dinas Sosial
5 Program Perlindungan Sosial
1 Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
Persentase Dinas Sosial
6 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Sosial
7 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Sosial
7. Tenaga Kerja
1 Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
1 jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan
orang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1 Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
2 Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah
persentase Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2 Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis
1 jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat perjanjian bersama (PB)
kasus Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3 Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
1 jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan
perusahaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
518
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
3 Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
2 jumlah perusahaan yang menjalankan norma K3
perusahaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1 Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
lembaga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
2 Program Perlindungan Perempuan dan Anak
1 Jumlah Kekerasan Anak kasus Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
2 Program Perlindungan Perempuan dan Anak
2 Jumlah Kekerasan Perempuan
kasus Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
2 Program Perlindungan Perempuan dan Anak
3 Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah
orang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
519
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
9. Pangan 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
1 Persentase ketersediaan pangan
persentase Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
2 tingkat keberhasilan pengendalian harga
persentase Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
3 persentase pangan yang bebas bahan berbahaya
persentase Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
10. Pertanahan 1 Program Penyiapan Akuisisi Tanah
1 Persentase penyelesaian administrasi pertanahan
Persentase Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
11. Lingkungan Hidup
1 Program Pengelolaan Persampahan
1 Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA
ton/ hari Dinas Lingkungan Hidup
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Penurunan Tingkat Pencemaran Air
indeks Dinas Lingkungan Hidup
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2 Penurunan Tingkat Pencemaran Udara
indeks Dinas Lingkungan Hidup
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3
persentase Dinas Lingkungan Hidup
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4 Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
persentase Dinas Lingkungan Hidup
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Lingkungan Hidup
520
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Lingkungan Hidup
12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil
Indeks Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Persentase Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
1 Program Pemberdayaan Masyarakat
1 Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan
orang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
1 Program Pemberdayaan Masyarakat
2 Jumlah RPTRA Aktif Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
521
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
14. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1 Program Pengendalian Penduduk
1 Total Fertility Rate (TFR)
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
15. Perhubungan
1 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
1 Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari
orang Dinas Perhubungan
2 Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
1 persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)
persentase Dinas Perhubungan
2 Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
2 Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan
persentase Dinas Perhubungan
3 Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
1 Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun
kejadian Dinas Perhubungan
3 Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
2 Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun
kejadian Dinas Perhubungan
3 Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
3 Jumlah kecelakaan angkutan berbasis rel per tahun
kejadian Dinas Perhubungan
4 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
1 persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan
persentase Dinas Perhubungan
4 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
2 Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima
unit Dinas Perhubungan
522
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
5 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Perhubungan
6 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Perhubungan
16. Komunikasi dan Informatika
1 Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
1 Service Level Agreement
persentase Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
1 Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
2 Jumlah Cakupan Layanan e-gov
Jumlah Cakupan
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
2 Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
1 Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak
Persentase Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
2 Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik
2 Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City
Persentase Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
1 Jumlah Volume Usaha Koperasi
rupiah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
2 Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
1 pertumbuhan Jumlah usaha Mikro, Kecil, & Menengah
unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
523
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
18. Penanaman Modal
1 Program Peningkatan Penanaman Modal
1 Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta
rupiah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat
persentase Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online
persentase Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepemudaan dan olah raga
1 Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
1 Jumlah pemuda yang berhasil dibina
orang Dinas Pemuda Dan Olahraga
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
1 Jumlah masyarakat aktif berolahraga
orang Dinas Pemuda Dan Olahraga
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
2 Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh
juara Dinas Pemuda Dan Olahraga
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
3 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
Persentase Dinas Pemuda Dan Olahraga
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pemuda Dan Olahraga
524
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pemuda Dan Olahraga
20. Statistik 1 Program Pengembangan Data Statistik Sektoral
1 Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persentase Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
21. Persandian
1 Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
1 Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah
Persentase Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
22. Kebudayaan
1 Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
1 jumlah pelaku seni budaya yang dilatih
orang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
1 Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
2 jumlah pelaku seni budaya yang tampil
orang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2 Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
1 persentase cagar budaya yang berhasil direvitalisasi
persentase Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
23. Perpustakaan
1 Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan
1 Indeks minat baca angka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24. Kearsipan 1 Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
1 Indeks kepuasan layanan kearsipan
angka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
525
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
1. Kelautan dan perikanan
1 Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
1 Jumlah produksi perikanan
ton Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
1 Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
2 jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
ekor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
1 Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
3 luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi
kasus Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
2. Pariwisata 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
1 persentase industri pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
persentase Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
2 persentase SDM industri pariwisata bersertifikat
persentase Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
3 Jumlah usaha pariwisata hiburan
unit Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 Jumlah Wisatawan Mancanegara
orang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2 Jumlah Wisatawan Nusantara
orang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 Jumlah objek wisata baru
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3 Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata
1 persentase kelengkapan sarana prasarana
persentase Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
526
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3. Pertanian 1 Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
1 Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan
liter kg ton pohon
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
1 Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
2 jumlah kasus penyakit menular strategis
kasus Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
1 Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
3 jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan
pelanggar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian
4. Kehutanan
1 Program Pengelolaan Pertamanan
1 Penambahan rasio RTH Taman
persentase Dinas Kehutanan
1 Program Pengelolaan Pertamanan
2 Presentase lokasi RTH Taman yang terpelihara
persentase Dinas Kehutanan
2 Program Pengelolaan Pemakaman
1 Penambahan rasio RTH Makam
persentase Dinas Kehutanan
2 Program Pengelolaan Pemakaman
2 indeks kepuasan masyarakat
Dinas Kehutanan
3 Program Pengelolaan Hutan
1 Penambahan rasio RTH Hutan
persentase Dinas Kehutanan
3 Program Pengelolaan Hutan
2 Presentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara
persentase Dinas Kehutanan
4 Program Konservasi Satwa
1 Penambahan jumlah Satwa yang dikonservasi
Dinas Kehutanan
527
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
5 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Kehutanan
6 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
1 Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
1 Persentase bangunan/gedung/sarana/prasarana milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
1 Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
2 Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
1 Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
3 bauran energi baru terbarukan
MegaWatt Dinas Perindustrian Dan Energi
2 Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah
1 jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah
unit Dinas Perindustrian Dan Energi
3 Program Peningkatan Pencahayaan Kota
1 persentase cakupan pencahayaan kota
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
3 Program Peningkatan Pencahayaan Kota
2 persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Perindustrian Dan Energi
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Perindustrian Dan Energi
6. Perdagangan
1 Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
1 jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)
unit Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
528
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
1 Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
2 persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
persentase Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
1 Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
3 persentase cakupan alat UTTP (Ukuran,Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
persentase Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
1 Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
4 jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
rupiah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan
7. Perindustrian
1 Program pembinaan dan Pengembangan Industri
1 Persentase jumlah IKM yang berkualitas
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
1 Program pembinaan dan Pengembangan Industri
2 Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
2 Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
1 Persentase produk industri dengan standar SNI
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
2 Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
2 Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
persentase Dinas Perindustrian Dan Energi
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Dinas Perindustrian Dan Energi
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Dinas Perindustrian Dan Energi
3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
529
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
1. Perencanaan
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
1 persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir
persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
2 persentase keselarasam RKPD terhadap RPJMD
dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
3 persentase keselarasam RKPD terhadap KUA PPAS
persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
4 persentase keselarasam Renstra SKPD terhadap RPJMD
persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
5 persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi
persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
6 persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat
persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Keuangan 1 Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa
1 jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
peraturan Biro Administrasi Sekretariat Daerah
1 Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa
2 jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kebijakan Biro Administrasi Sekretariat Daerah
530
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Administrasi Sekretariat Daerah
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Administrasi Sekretariat Daerah
3 Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
1 Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat
persentase Badan Pengelola Aset Daerah
3 Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
2 Persentase penyelesaian aset fasos fasum dan pihak lain
persentase Badan Pengelola Aset Daerah
3 Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
3 Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset
persentase Badan Pengelola Aset Daerah
3 Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
4 Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah
SKPD Badan Pengelola Aset Daerah
4 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
1 jumlah penerimaan pajak Daerah
triliun rupiah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
4 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
2 jumlah piutang pajak daerah
triliun rupiah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
5 Program Pengelolaan Retribusi Daerah
1 jumlah penerimaan Retribusi Daerah
miliar Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
5 Program Pemanfaatan Aset Daerah
1 Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan
rupiah Badan Pengelola Aset Daerah
5 Program Pemanfaatan Aset Daerah
2 Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan
rupiah Badan Pengelola Aset Daerah
6 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
531
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
7 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Opini Laporan Keuangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan Daerah
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan Daerah
9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Pengelola Keuangan Daerah
9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Pengelola Aset Daerah
10 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Pengelola Keuangan Daerah
10 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Pengelola Aset Daerah
80 Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas
Biro Administrasi Sekretariat Daerah
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
1 Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
1 Capaian Kinerja ASN Indeks Badan Kepegawaian Daerah
2 Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
1 Kepuasan Layanan KORPRI
Indeks Badan Kepegawaian Daerah
3 Program Pengembangan Kompetensi SDM
1 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
Persentase Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
532
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Kepegawaian Daerah
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Kepegawaian Daerah
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Penelitian dan pengembangan
1 Program Penelitian dan Pengembangan
1 persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan
persentase Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1 Jumlah Konflik Sosial Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2 Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat
Persentase Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9 Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
1 Indeks demokrasi Indeks Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
533
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
6. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Tata Pemerintahan
4 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/Inspektorat Pembantu
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Inspektorat
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Tata Pemerintahan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Tata Pemerintahan
5 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/Inspektorat Pembantu
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Inspektorat
9 Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
1 Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang
persentase Biro Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup
9 Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
2 Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
persentase Biro Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup
9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pembinaan BUMD
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
BPBUMD
9 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/ UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
534
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
10 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA
10 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pembinaan BUMD
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
BPBUMD
75 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD
Indeks SEKRETARIAT DPRD
76 Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIP
Persentase INSPEKTORAT
76 Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2 Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal
Persentase INSPEKTORAT
78 Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
1 persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat
persentase BPBUMD
78 Program pembinaan dan Pengembangan BUMD
2 total laba bersih BUMD triliun rupiah BPBUMD
79 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
1 Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
persentase Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
79 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
2 Jumlah pengadaan lewat kontrak payung
item Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa
81 Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
1 jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
peraturan Biro Perekonomian
81 Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
2 jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kebijakan Biro Perekonomian
82 Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental
1 Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kasus Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
535
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
Spiritual 82 Program Koordinasi
Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual
2 Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
kasus Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
83 Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual
1 Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah
angka Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
84 Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan
kasus Biro Kesejahteraan Sosial
84 Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan
kasus Biro Kesejahteraan Sosial
85 Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
1 Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil
Persentase Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama Luar Negeri
86 Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
1 Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Indeks Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama Luar Negeri
87 Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
1 Persentase Regulasi yang Harmonis
Persentase Biro Hukum
88 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
1 Kesadaran Hukum Masyarakat
Persentase Biro Hukum
88 Program Peningkatan 2 Persentase Persentase Biro Hukum
536
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
Penanganan Perkara di Pengadilan
89 Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
1 Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
Indeks Biro Umum
89 Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
1 Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
Persentase Biro Umum
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Perekonomian
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Kesejahteraan Sosial
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Sekretariat Dprd
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama Luar Negeri
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Hukum
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Umum
90 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Biro Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Perekonomian
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Perekonomian
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual
537
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kesejahteraan Sosial
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Kesejahteraan Sosial
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Sekretariat Dprd
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama Luar Negeri
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Hukum
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Hukum
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Umum
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Umum
91 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Biro Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup
92 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik
Indeks Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi
92 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
2 Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi
94 Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
1 Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan
Persentase Biro Tata Pemerintahan
95 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
1 Jumlah Kerjasama yang Dilaksanakan dan Berhasil
Kerjasama Biro Tata Pemerintahan
96 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1 Peringkat LPPD Peringkat Biro Tata Pemerintahan
4. KEWILAYAHAN 1. Kewilayaha
n 1 Program
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kota Administrasi Jakarta Pusat
538
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
2 Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase Kota Administrasi Jakarta Pusat
3 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Kota Administrasi Jakarta Pusat
4 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta Pusat
5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kota Administrasi Jakarta Utara
6 Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase Kota Administrasi Jakarta Utara
7 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Kota Administrasi Jakarta Utara
8 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Utara
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta Utara
9 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kota Administrasi Jakarta Barat
10 Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase Kota Administrasi Jakarta Barat
11 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Kota Administrasi Jakarta Barat
539
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
12 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat
13 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kota Administrasi Jakarta Selatan
14 Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase Kota Administrasi Jakarta Selatan
15 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Kota Administrasi Jakarta Selatan
16 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta Selatan
17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kota Administrasi Jakarta Timur
18 Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi
Persentase Kota Administrasi Jakarta Timur
19 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Kota Administrasi Jakarta Timur
20 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kota Administrasi Jakarta Timur
21 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
540
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
Urusan Daerah
Program Prioritas SKPD/UKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan
SKPD/ UKPD Penanggung
Jawab
22 Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi
Persentase Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
23 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 indeks kepuasan pelayanan kantor
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
24 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
BAB6
Penutup
542
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENUTUP
Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yaitu Memantapkan
pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan
Pemerataan Kesejahteraan Rakyat. Tema ini mewarnai fokus RKPD 2018 yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2018-2022
yaitu memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera,
produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat
pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global,
kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan
prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi
pemanfaatan SDA.
Pada pembangunan tahun pertama periode tahun 2018 – 2022 ini, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dalam hal ini, birokrasi
pelayanan masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam
wajah birokrasi pemerintah daerah.
Perencanaan Tahun 2018 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana
merupakan perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Visi Misi
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun periode 2018- 2022.
Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan
aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD 2018 ini dilaksanakan melalui
proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku
pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau
Musrenbang secara berjenjang dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.
RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 mengamanatkan bahwa sasaran dan
prioritas pembangunan tahun 2018 dilaksanakan secara profesional dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif. Sehingga diharapkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara
lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi,
masyarakat.
543
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENUTUP
Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi DKI Jakarta 2018 memerlukan kaidah
dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang
berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan
di provinsi DKI Jakarta. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:
1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik
sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan
program/kegiatan.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku
pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan
sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu,
RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi DKI Jakarta.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran
pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap
SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan
sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala
SKPD/UKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala
3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala
SKPD.
8. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi
Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2018.
544
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENUTUP
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi dari para Kepala SKPD/UKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh perangkat daerah melaksanaan tugas dan fungsinya secara professional
dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara
secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan
di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan.
Selanjutnya, tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat
Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan
efektif.
top related