kecamatan lamongan merupakan ibukota kabupaten lamongan ... · kecamatan lamongan merupakan ibukota...
Post on 03-May-2019
244 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Kecamatan Lamongan merupakan Ibukota Kabupaten Lamongan terletak pada posisi
koordinat 112° 41‘ Bujur Timur dan 7° 12' Lintang Selatan dengan ketinggian dari
permukaan laut (DPL) 7,7 meter , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN
•KEC. TURI
•KEC. DEKET Sebelah Utara
•Kec. SUKODADI
•KEC. TURI Sebelah Timur
•Kec. TIKUNG Sebelah Selatan
•Kec. DEKET Sebelah Barat
TERDIRI DARI :
12 Desa & 8 Kel
30 Dusun 27 Lingkungan
316 RT/ 91 RW
KONDISI KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan
Lamongan Per 31 Desember 2017 kurang
lebih sebanyak 67.558 jiwa terdiri dari ;
Laki – laki : 33.590 Jiwa
Perempuan : 33.698 Jiwa
Jumlah KK : 18.187 KK
C A M A T
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS KECAMATAN
KASI EKBANG
KASI TATA
PEMERINTAHAN
KASUBBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN KASUBBAG
UMUM
KASI TRAMTIBUM
KASI PMD
DESA KELURAHAN
KONDISI SDM KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN BERJUMLAH
124 ORANG TERDIRI
ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS/CPNS : 102
NON ASN : 22
3,45%3,45%
10,34%
13,79%
27,59%6,90%
6,90%
3,45%
3,45%
20,69%
GOLONGAN Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk. I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda
Pengatur (II/d)
Pengatur Muda Tk. I (II/c)
Pengatur Muda (II/a)
Tenaga Kontrak
B. DATA PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2017 :
SMP : 4 orang
SMA : 47 orang
D-3 : 1 orang
S-1 : 54 orang
S-2 : 18 orang
SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN LAMONGAN
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis (RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJA AKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
1. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
2. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
5. MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
Kecamatan Lamongan
VISI MISI KABUPATEN LAMONGAN
MISI
4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN
1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR
Indeks Reformasi Birokrasi
Visi :
“Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”
12.
SASARAN MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN
PUBLIK
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA / KEL YANG BAIK
SASARAN : 1. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan
Publik di Kecamatan ;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Tujuan 1 Indikator Kinerja
Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat 76,25 ( B ) 81,25
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Nilai Survey
Kepuasan
Masyara kat 76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25
Prosentase capai
an layanan publik
kecamatan (PA
TEN) yang sesu
ai SOP
Prosentase pela
yanan yang
dilaksanakan
sesuai dengan
SOP/Jumlah
pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TUJUAN 2 Indikator Kinerja
Tujuan Formulasi
Kondisi
Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang
baik
Prosentase Desa
Mandiri
Jumlah Desa Mandiri
_____________________________ x 100 %
Jumlah desa
8 %
(1 desa)
25 %
(3 desa)
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 202
1 Meningkatnya
koordinasi peme
rintahan dan pe
nyelenggaraan
pemerintahan
Desa
1. Prosentase rekomen
dasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase desa
yang sudah menyu
sun Anggaran
dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat
( IKM )
Hasil Perhitungan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap
Tahun
Dokumen
IKM
Sekcam
Prosentase capaian layana
n publik kecamatan (PATEN)
yang sesuai SOP
Prosentase pelayanan yang dilaksana
kan sesuai dengan SOP/ Jumlah
pelayanan
Laporan Kasi
Pemerintahan
Kasi
Pemerintahan
2 Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan Penyeleng
garaan Pemerin
tahan Desa
1. Prosentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindak
lanjuti
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan
sosial dan pembangunan fisik
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
2. Persentase desa yang
sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDesa
dan LPPD
Kasi
Pemerintahan
1. PENINGKATAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
PENINGKATAN KINERJA
PELAYANAN PUBLIK
3. PENINGKATAN PEMBANGUNAN 2. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
2.2
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN
2.1
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
2.1.2
PENINGKATAN SDM PELAYANAN
2.1.3
PENINGKATAN SARANA
PRASARANA PELAYANAN
2.1.1
PENINGKATAN MANAJEMEN
ORGANISASI PELAYANAN
2.1.3.2
PENINGKATAN JARINGAN
2.1.3.1
PENAMBAHAN SARANA PRASARANA
PELAYANAN
2.1.3.3
UPDATE PROGRAM
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MISI : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
KAJIAN RENCANA
KERJA PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI
Target : I K M
Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan
Penambahan sarana prasarana pelayanan
Tim kabupaten, Camat, sekcam, kasi
Penyusunan Rencana kerja PD dalam rangaka Penambahan sarana prasarana pelayanan
Bappeda, BPKAD, Bagian Adm Pembangunan dan Camat
Pelaksanaan Kegiatan PD dalam rangaka Penambahan sarana prasarana pelayanan
Program : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
KECAMATAN
Pemantauan Pelaksanaan kegiatan PD melalui : - Tim
pembina kabupaten
- Laporan masyarakat
- Rapat koordinasi
- Laporan rutin kegiatan
Tim kabupaten, Camat, sekcam, kasi dan petugas pelayanan
Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik kecamatan dan capaian IKM kecamatan
Camat, sekcam, kasi dan petugas pelayanan
FEED BACK
PENAMBAHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
6
PROGRAM
19
KEGIATAN
2
SASARAN
4 INDIKATOR SASARAN
Rp. 2.190.329.819
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.045.834.500
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 730.460.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
20.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 51.600.000
6
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
555.454.000
CASCADING KINERJA OPD TUJUAN I
TUJUAN I SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan
Rp. 51.600.000,- Kontribusi Langsung Rp. 48.000.000,- Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 3.600.000,-
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator : 1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Indikator : Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
Indikator : Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik yang diproses
100 % - Data sarana prasarana pelayanan
- Operator pelayanan
- Pengumpulan dan Pengolahan Data
2. Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan
(PATEN) yang sesuai SOP
CAMAT (ESELON 3A)
SEKCAM (ESELON 3B)
KASI (ESELON 4)
STAFF
CASCADING KINERJA OPD TUJUAN II TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang baik
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikato : Jumlah mu syawarah dalam perencanaan pembangunan
Rp. 10.000.000,- Kontribusi langsung: - Kontribusi tidak Langsung : Rp. 10.000.000,- 2 Kegiatan
- Jadwal Rapat - Bahan rapat - Rekapitulasi
usulan kegiatan
Indikator : Prosentase Desa Mandiri
Indikator : 1. Prosentase
rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam satu tahun
Indikator : Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan wilayan
2. Pembinaan Organi sasi Kepemudaan Indikator : jumlah or ganisasi kepemudaan yang dibina
Rp. 21.340.000,- Kontribusi langsung: Rp.19.515.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. 1.825.000,- 20 organisasi kepe mudaan
- Data organisasi kepemudaan
- Bahan pembinaan
2. Prosentase desa yang sudah menyusun anggaran dengan berbasis kinerja
3. Pengendalian kea manan Lingkungan Indikator : jumlah pengamanan wilayah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Rp. 177.194.000,- Kontribusi langsung: Rp. 156.500.000 Kontribusi tidak Langsung : Rp. 20.694.000,- 20 desa / kelurahan
- Jadwal pembinaan / monitoring
- Data / bahan pembinaan
4. Monitoring dan evaluasi APBDesa dan Perdes Indikator : jumlah desa yang dilakukan monitoring dan evaluasi
Rp. 35.000.000,- Kontribusi langsung: 35.000.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. - 12 Desa
- Jadwal monitoring / evaluasi
- Data apbdes / perdes
CAMAT (ESELON 3A)
KASI (ESELON 4) STAFF
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator : jumlah kelompok kerja yang menjadi Fasilitator
Rp. 20.000.000,- Kontribusi langsung: Rp. 20.000.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. - 10 0rang
- Jadwal pembinaan - Data / bahan pembinaan
6. Pembinaan Kesadaran Kebersihan masyarakat
Indikator : jumlah rt/rw yang dilakukan pembinaan kesadaran kebersihan
Rp. 45.000.000,- Kontribusi langsung: Rp. 26.200.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. 18.800.000,- 384 RT/RW desa/ Kelurahan
- Data rt / rw di desa / kelurahan
- Bahan pembinaan - Jadwal pembinaan
7. Pembinaan Kelembagaan Desa dan kelurahan
Indikator : jumlah lembaga yang dibina
Rp. 50.000.000,- Kontribusi langsung: Rp. 45.500.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. 4.500.000,- 5 lembaga desa/kelurahan
- Data lembaga di desa / kelurahanan
- Bahan pembinaan - Jadwal pembinaan
8. Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Indikator : Jumlah lembaga Rt/RW yang dibina
Rp. 151.920.000,- Kontribusi langsung: Rp. 127.200.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. 24.720.000,- 46 RW 165 RT
- Data rt / rw di kelurahan - Bahan pembinaan
9. Fasilitasi Kemiskinan Indikator : jumlah kegiatan peng entasan kemiskinan yang difasili tasi
Rp. 15.000.000,- Kontribusi langsung: Rp. 15.000.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. 10.000.000,- 4 kegiatan
- Data sasaran program kemiskinan
- Data program yang difasilitasi
- Bahan fasilitasi - Jadwal fasilitasi
10. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
Indikator : jumlah kegiatan pembersihan sungai /kali yang difasilitasi
Rp. 30.000.000,- Kontribusi langsung: Rp. 20.000.000,- Kontribusi tidak Langsung : Rp. 10.000.000,- 2 kegaiatan pembersihan
- Data sungai / kali dan kondisinya
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan
1.IKM 2.Prosentase
Capaian Pelayanan Publik di Kecamatan
yang Sesuai SOP
78,75 100%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
100% Sarana Prasarana Pelayanan Adminis trasi Terpadu Kecamatan
ProsentasePelayanan Administra si pelaya nan Publik
100 % 51.600.000
INDIKATOR SASARAN
(HASIL)
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN
KET
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Di Kecamatan
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di Kecamatan
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
2. Prosentase Capai
an Layanan Publik
Kecamatan
(PATEN) Yang
Sesuai SOP
Peningkatan Sarana
dan Prasanan
Pelayan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
SELURUH
SEKSI
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
Kecamatan
1.Indeks
Kepuasan
Masyara kat
2.Prosentase
Capaian
Layanan
Publik Keca
matan
(PATEN)
Yang Se
suai SOP
78,75
100%
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Sarana
Prasarana
Pelayanan
Administrai
Terpadu
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan
Administrasi
pelayanan
Publik
%
100
51,600.000 SELU
RUH
SEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
Keselarasan Renja 2018 Dengan RKA 2018
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP)
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN INDIKATOR Target URAIAN INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) Yang Sesuai SOP
78,75 100%
Peningkat an Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase Capaian Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Sesuai SOP
100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan
Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik
100 %
51,600.000
RENCANA AKSI 2018
Monitoring Kinerja Tahun 2018
DUKUNGAN
ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
ANGGARAN
Rp. 51.600.000
ANGGARAN
Rp, 555.454.000
REALISASI
Rp.. 0,-
REALISASI
Rp. . 200.729.000,-
0%
36,14%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1
2.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan Lamongan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
78,75 % - - - -
2. Prosentase capai an layanan publik
kecamatan (PATEN) yang sesuai
SOP
100 %
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan
dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
1. persentase
rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 % - - - -
2. Persentase desa
yang sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja
100% 100% - - -
REALISASI KINERJA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Ket.
1. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan Lamongan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
77,25 %
77,89 %
2. Prosentase capaian layanan
publik kecamatan (PATEN) yang
sesuai SOP
100 %
100 %
2
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.Persentase rekomendasi hasil
koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dan pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 % 100 %
2.Persentase desa yang sudah
menyusun Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
100 % 100 %
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017
Kode Program / Kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Realisasi Fisik (%)
1 2 3 4 SUB URUSAN UMUM 2.189.766.400,00 2.098.362.180,00
6.01.01 6.01.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 886.599.900,00 855.217.391,00
6.01.01 6.01.01.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 56.000.000,00 47.043.341,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 116.355.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
28.100.000,00 11.392.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 238.300.000,00 238.244.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 60.000.000,00 59.704.050,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.800.000,00 19.800.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 15.420.000,00 15.404.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000,00 59.970.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 288.979.900,00 287.305.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 683.860.000,00 636.407.639,00
6.01.01 6.01.01.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 02 010 Pengadaan Mebelair 60.500.000,00 60.350.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000,00 23.185.800,00 100
6.01.01 6.01.01.01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 84.560.000,00 75.583.839,00 100
6.01.01 6.01.01.01 02 030 Pemeliharaan Taman Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 400.000.000,00 398.488.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000,00 59.999.950,00
6.01.01 6.01.01.01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 60.000.000,00 59.999.950,00 100
6.01.01 6.01.01.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
30.000.000,00 23.047.000,00
6.01.01 6.01.01.01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 3.727.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,00 3.412.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,00 3.108.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.000.000,00 12.800.000,00 100
6.01.01 KECAMATAN
6.01.01 6.01.01.01 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000,00 38.916.000,00
6.01.01 6.01.01.01 15 001 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000,00 38.916.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 489.306.500,00 484.774.200,00
6.01.01 6.01.01.01 17 001 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 002 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,00 10.000.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 003 Pengendalian Keamanan Lingkungan 129.886.500,00 125.761.500,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 004 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 35.000.000,00 34.999.800,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 005 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.000.000,00 19.800.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 006 Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 009 Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan 50.000.000,00 49.997.100,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 010 Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW 151.920.000,00 151.770.000,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 011 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,00 14.949.800,00 100
6.01.01 6.01.01.01 17 013 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 22.500.000,00 22.496.000,00 100
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.189.766.400,00 2.098.362.180,00
LANJUTAN ................
UPLOAD WEBSITE
www.lamongankab.go.id/lamongan
1. JEMPOL (Jemput Bola) Kegiatan intensifikasi IMB, dilaksanakan oleh petugas perijinan. Petugas melakukan monitoring wilayah, dimana bila ditemukan adanya tumpukan material bangunan di depan rumah, petugas perijinan melakukan pedekatan menginformasikan kepada pemilik rumah yang dibangun untuk segera melakukan pengurusan IMB dan dibantu dalam pengurusan ijin tersebut.
2. LABIT (Layanan Antar Bila Terlambat) Kegiatan pelayanan mengantarkan dokumen kerumah pemohon /masyarakat bila dalam proses pelayanan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam SOP pelayanan.
top related