lkj bkkppkb.pdf
Post on 06-Feb-2017
234 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 i
LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2015
BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 ii
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) kepada Presiden dan salinannya kepada kepala BPKP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu untuk tahun 2015 ini, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah menyusun LAPORAN KINERJA berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAPORAN KINERJA Badan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2015 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2014 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan.
Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA ini, maka diharapkan
nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akandatang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Mengingat keterbatasan dalam penyusunan LAPORAN KINERJA
Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, sehingga mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan , untuk itu kami mohon kritik dan saran guna penyempurnaan serta perbaikan.
Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAPORAN KINERJA Tahun 2015 ini. Mudah-mudahan dengan LAPORAN KINERJA ini menjadikan BKK PP dan KB Kabupaten Bantul sebagai instansi yang transparan dan akuntabel.
Bantul, Februari 2015
Kepala,
Drs. Djoko Sulasno Nimpuno NIP. 195609101981031006
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Terwujudnya good governence merupakan tuntutan bagi
terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang
berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada
keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Badan Kesejahteraan
Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul.
Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Badan Kesejahteraan
Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul, maka LAPORAN KINERJA ini disusun. Jika dulu
keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap
100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan
kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada
Rencana Strategis Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2011-
2015.
Sasaran Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah :
A. Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Keluarga
a. Cakupan anggota BKB ber-KB sebesar 91,26%
b. Cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 86,00%
c. Cakupan anggota BLK ber-KB sebesar 89,64%
d. Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber- KB 72,52%
B. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
a. Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga menjadi 3,2
pada tahun 2014
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 iv
b. Menurunnnya Laju Pertumbuhan Penduduk menjadi 1,28 %
pada tahun 2015
c. Prosentase peningkatan Kesejahteraan keluarga sebesar
27,09%.
d. Besar Unmetneed 5,72 % pada tahun 2015
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kesertaannya
menjadi peserta KB baru dan Aktif
f. Partisipasi pria dalam program KB sebesar 79,19% pada tahun
2015
g. Meningkatnya kualitas pemakaian kontrasepsi IUD, MOP, MOW
h. Mantapnya kepesertaan KB menjadi peserta KB Mandiri
C. Penguatan Jaringan Kelembagaan
a. Mantapnya Sistem dan mekanisme operasional pengelolaan
KB-KR di lini lapangan
b. Menguatnya kelembagaan pengelolaan program kesejahteraan
keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi
c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan LSOM dalam
kesejahteraan keluarga , ketahanan keluarga, keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi
d. Kekuatan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang funsional
sebesar 76% dari jumlah desa ada di Kabupaten Bantul.
e. Tujuh belas orang Penguat petugas lapangan sebagai
pembantu petugas lapangan guna memenuhi ratio petugas
lapangan.
f. Ratio Petugas PPKBD/Pembantu Pembina KB Desa ,1 Desa
satu petugas
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 v
D. Kemitraan pengembangan jaringan informasi
a. Terciptanya kerjasama lintas sektor pendukung
penyebarluasan informasi Program Kesejahteraan Keluarga
Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana serta
Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan
Perlindungnan perempuan dan Anak.
b. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak
c. Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) menjadi 73
d. Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI) menjadi 72.5%
e. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi
8%
f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih
didalam unit pelayanan terpadu 100%
g. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan oleh petugas terlatih di
Puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan PPT/PKT di
RS 100%
h. Menyediakan data basis kependudukan dan keluarga
i. Cakupan penyediaan data kependudukan dan keluarga
disetiap desa 100%.
j. Cakupan penyediaan data pilah gender di setiap Lembaga
Pemerintahan 100%
Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka
didapatkan bahwa dalam pencapaian sasaran untuk penyelesaian
penangan kekerasan terhadap perempuan dan telah dapat tertangani
dengan baik. Pencapaian KB Aktif melampui target yang telah
ditentukan, meskipun demikian masih relatih cukup tinggi PUS
Unmetneed. Dari indicator analisa pada Bab III dan keterangan diatas
dapat disimpulkan bahwa kinereja Badan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bantul Tahun 2015 dengan kategori Sangat Berhasil.
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 vi
Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori
sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum
sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan.
Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran
tersebut, antara
(a) Semakin berkurangnya tenaga PLKB;
(b) Kurangnya jumlah pegawai non struktural dilingkungan BKK PP
dan KB, sehingga beban pekerjaan terlalu berat.
(c) koordinasi dengan instansi terkait kurang berjalan lancar
(d) Angka Unmetneed masih di atas 5%
(e) Tingginya pemakai kontrasepsi hormonal
Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk
diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak
menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain :
1. Mengoptimalkan tenaga PLKB yang ada dan Penataan serta
mengusulkan untuk penambahan PLKB baru;
2. Mengusulkan penambahan pegawai kepada BKD dan
mengoptimalkan pegawai yang sudah ada;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu
maupun massa, pemantapan kemitraan dengan pemangku
kepentingan;
5. Kampanye KB nonhormonal, peneladanan, peningkatan
kuantitas maupun kualitas dengan sarana KIE Kit
8. Pembentukan kelompok-kelompok PIK Remaja baik jalur
sekolah maupun nonsekolah sebagai media konseling dan KIE
bagi remaja
Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan
dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang
diharapkan.
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 vii
Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan
dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik
mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAPORAN
KINERJA ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan
penyusunannya.
LAPORAN KINERJA BKKPPKBTahun 2015 1 viii
DAFTAR ISI Halaman Judul ................................................................................................ i
Pengantar ...................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................. iii
Daftar Isi ......................................................................................................... viii
Bab. I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Kedudukan ............................................................................. 2
B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................... 2
C. Struktur Organisasi .................................................................. 3
D. Sumber Daya Manusia ............................................................ 8
Bab. II. PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 9
A. Rencana Stratejik ...................................................................... 10
1. Visi ................................................................................... 10
2. Misi .................................................................................... 10
3. Tujuan ............................................................................... 10
4. Sasaran ............................................................................. 11
5. Program ............................................................................. 11
6. Kegiatan ........................................................................... 12
B. Rencana Kinerja Tahunan ....................................................... 15
C. Penetapan Kinerja ................................................................... 17
Bab. III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 21
A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... 22
1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................... 22
2. Pencapaian Sasaran Strategis .......................................... 25
3. Analisis Capaian Sasaran Strategis .................................. 26
B. Realisasi Anggaran ................................................................... 26
1. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi ..... 30
2. Strategi Menghadapi Masalah ........................................... 31
C. Efisiensi Sumber Daya. .......................................................... 32
D. Rencana Kerja Tahunan ......................................................... 32
Bab. IV. PENUTUP ...................................................................................... 35
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA)
merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat
keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan
yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan
sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat,
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Tujuan penyusunan dan penyampaian LAPORAN KINERJA adalah
untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak
yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LAPORAN KINERJA
merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan
menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses
pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah
tersebut. Selain itu penyampaian LAPORAN KINERJA kepada pihak yang
berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:
a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi
atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAPORAN
KINERJA ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah
perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi
instansi;
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 2
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah
dan jangka pendek.
A. Kedudukan
Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan instansi yang
mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai guna dan
hasil guna dalam Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekertaris Daerah.
B.Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok BKK PP dan KB Kabupaten Bantul adalah
melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Bantul di bidang
Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKK PP dan KB
Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga,
sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana,
keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
d. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
e. Pelaksanaan program kebijakan daerah dalam pengentasan
kemiskinan;
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 3
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya
C. Struktur Organisasi
Penyusunan LAPORAN KINERJA oleh masing-masing instansi
pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi
yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Badan
Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor, 17 tahun 2007 tentang pembentukan lembaga Badan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bantul dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi
diatur dalam Peraturan Bupati Bantul. Sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 17 tahun 2007, Struktur organisasi pada Badan Kesejahteraan
Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bantul, terdiri dari:
a. Kepala BKK, PP dan K B;
b. Sekretariat, terdiri atas :
- Sub Bagian Umum;
- Sub Bagian Program; dan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Data dan Pengkajian , terdiri atas :
- Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data
- Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan Penyebarluasan
Informasi ;
d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri
atas :
- Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga
- Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 4
- Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan
Keluarga
- Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
- Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan
- Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak .
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Berikut bagan struktur organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 5
K E P A L ADRS DJOKO SULASNO NIMPUNO
BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
Dra.Dwi Estiningsih Meyta H
BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
Drs.Lukas Sumanasa,Mkes
BIDANG DATA DAN
PENGKAJIAN
Abdul Muid Sofyan,SKM.,MMR
U P T D
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Anatasia Diah Setiawati,SH,M.Hum
SEKRETARIS
Juhandayanta, SE, MM
KASUBAG UMUM
Srining Wismi.SH
KASUBAG PROGRAM
R. Roso Sriyanto,SE,Msi
KASUBAG KEUANGAN
DAN ASET
Atik Wahyuningsih,S.Sos
SUBIDANG PENGOLAHAN
DAN PENGELOLAAN DATA
Dra. Lestari Hardiyaningsih
SUBIDANG PENGKAJIAN
PENGEMBANGAN DAN
PENYEBARLUASAN INFORMASI
Ir. Erni Kumarawati
SUBIDANG PEMBINAAN
KETAHANAN KELUARGA
Kodrat Untoro.S.Sos.
SUBIDANG
PELAYANAN KB DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
Drs. Harmanto
SUBIDANG
ADVOKASI KONSELING DAN
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
KB DAN KR
Suryadi Raharja. SH
SUBIDANG PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
Dini Harifah. S.AP
SUBIDANG
PENGEMBANGAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
Sumiyatun,SH, MSi
SUBIDANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK
Sylvi Kusumaningtyas. S.Sos
KELOMPOK FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
BKK PP & KB
Sumber : Subag Umum BKK PP dan KB Bantul, Desember 2015
D. Sumber Daya Manusia (SDM)
Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan
pembangunan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul didukung oleh potensi sumber
daya manusia (SDM) sebanyak 93 orang personel (Data akhir Desember
2015
). Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. SDM Penyelenggara Urusan Badan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Pendidikan.
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 6
Jenis Pendidikan Jml
SD SMP SMA Sarmud/D3 S1 S2 S3
1 24 4 52 13 94
Tabel 2. SDM penyelenggara urusan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Berdasarkan Golongan.
No Golongan Jumlah
1 I -
2 II 4
3 III 27
4 IV 63
Jumlah Total 94
Tabel 3. SDM Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun
2015 Berdasarkan Jabatan Struktural serta Fungsional
Pejabat Struktural (Eselon) Jabatan
II III IV Fungsional Plkb
3 25 9 57
Tabel 4 : SDM di masing-masing Bidang pada BKK PP dan KB
Kabupaten Bantul pada Tahun 2015
No. Uraian Jumlah
1. Ka. BKK PP dan KB 1 orang
2. Sekertaris 1 Orang
3. Kasubag Program Staff
1 Orang 1 Orang
4. Kasubag Keuangan Staff
1 Orang 4 Orang
5. Kasubag Umum Staff
1 Orang 6 Orang
6. Ka. Bidang Kb 1 Orang
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 7
No. Uraian Jumlah
7. Ka Subidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan KB dan KR Staff
1 0rang 1 Orang
8. Ka.Subidang Pelayanan KB danKesehatan Reproduksi Staff
1 0rang 1 Orang
9. Ka.Bidang KS/PK 1 Orang
10. Ka. Subidang Pembinaan Ketahanan Keluarga Staff
1 Orang 1 Orang
11. Ka. Subidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Staff
1 Orang 1 Orang
12. Ka.Bidang Data dan Pengkajian 1 Orang
13. Ka. Subidang Pengolahan Dan Pengelolaan Data Staff
1 Orang 1 Orang
14. Ka. Subidang Pengkajian Pengembangan Dan Penyebarluasan Informasi Staff
1 Orang 1 Orang
15. Ka.Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 Orang
16. Ka. Subidang Pengembangan Partisipasi Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender Staff
1 Orang 2 Orang
17. Ka. Subid. Perlindungan Hak – Hak Perempuan Dan Anak Staff
1 Orang 1 Orang
J U M L A H : 36 Org
Tabel 5: Distribusi PLKB per Kecamatan di Kabupaten Bantul
No. Kecamatan Jumlah Desa Jumlah PLKB
(orang)
1 Kretek 5 3
2 Sanden 4 3
3 Srandakan 2 2
4 Pandak 4 3
5 Bambanglipuro 3 3
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 8
6 Pundong 3 2
7 Imogiri 8 5
8 Dlingo 6 5
9 Jetis 4 4
10 Bantul 5 3
11 Pajangan 3 3
12 Sedayu 4 3
13 Kasihan 4 4
14 Sewon 4 3
15 Piyungan 3 2
16 Pleret 5 3
17 Banguntapan 8 5
JUMLAH 75 57
Dengan dukungan SDM yang sangat terbatas baik secara kualitas
maupun kuantitas, masih diperlukan unsur lain sebagai pendukung antara
lain sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran
tugas kantor.
Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesejahteraan
Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bantul untuk pelaksanaan tugas yang menjadi tupoksinya dalam batas yang
minimal.
Untuk menunjang transparansi terkait tata laksana administrasi
perkantoran maupun keuangan, maka diperlukan suatu system yang
terintegrasi kesemua lini sehingga tidak hanya lembaga yang berkompeten
yang dapat mengakses tapi masyarakat juga dapat mengakses dalam batas-
batas yang diperbolehkan peraturan yang diperbolehkan peraturan yang
berlaku sehingga ada kontrol dan partisipasi dari masyarakat.
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 9
Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa
arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada
tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin
pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang
dijalankan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan instansi lainnya.
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Stratejik
(Renstra) selama lima tahun ke depan (tahun 2011-2015). Meskipun telah
ditetapkan selama lima tahun, namun tetap dimungkinkan adanya
penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan dinamika arah pembangunan yang
ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bantul.
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bantul menetapkan Indikator Kinerja Utama
dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
Nomor 08a Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 sebagai berikut :
Tabel 6
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
2
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
3
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif
Prosentase Pertumbuhan Penduduk
4 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 11
A. Rencana Strategis
a. VISI
Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah
organisasi, maka pernyataan Visi telah dirumuskan secara bersama-
sama untuk menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan cita-cita
Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Adapun pernyataan Visi
adalah: “BANTUL SEJAHTERA 2015”
b. MISI
Terdapat enam misi yang ingin diwujudkan, yaitu:
1. Memberdayakan keluarga dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan reproduksi untuk mendukung Kebijakan Kependudukan
3. Memperkuat jaringan kelembagaan untuk mendukung kelancaran
program kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga dan
keluarga berencana.
4. Mendukung kemitraan dalam rangka pengembangan jaringan
informasi program kesejateraan keluarga dan keluarga berencana
5. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak
6. Menyediakan data basis kependudukan dan keluarga
c. TUJUAN
Sebagaimana definisi yang ada dalam penyusunan Renstra,
maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai
dalam waktu tertentu dan terukur. Dengan memperhitungkan kondisi
stratejik yang ada maka Badan Kesejahteraan Keluarga
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 12
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bantul telah ditetapkan tujuan, yaitu “Sebagai dasar dalam
menyusun arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan
untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan
keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi dan perkembangan kependudukan serta penguatan
pengarusutamaan gender”
d. SASARAN
Sasaran adalah suatu pernyataan yang merujuk pada tugas-tugas
spesifik sebuah organisasi yang akan dicapai dalam waktu tertentu.
Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah : “Terkendalinya
Pertumbuhan Penduduk, Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
serta Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak”
e. PROGRAM
Adapun Program-program yang telah ditetapkan adalah sebagai
berikut:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
4. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5. Program perencanaan pembangunan daerah
6. Program keluarga berencana
7. Program kesehatan reproduksi remaja
8. Program pelayanan kontrasepsi
9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri
10. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 13
11. Program pelayanan & rehabilitasi kesejahteraan sosial
12. Program kerja sama informasi dengan media masa
13. Program keserasian kebijakan peningkatankualitas anak dan perempuan
14. Program peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan
15. Program peningkatan peran serta & kesetaraan jender dalam pembangunan
16. Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender & anak
17 Program pemberdayaan perempuan
18 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
f. KEGIATAN
Pada tahun anggaran 2014 sesuai dokumen pelaksanan anggaran
yang ada maka Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melaksanakan
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut::
No Kegiatan
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
6 Penyediaan alat tulis Kantor
7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan bahan logistik
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 14
No Kegiatan
13 Penyediaan jasa keamanan
14 Pembangunan Gedung kantor
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
16 Pengadaan peralatan gedung kantor
17 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
18 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
19 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
20 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
21 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
22 Penilaian angka kredit pejabat fungsional
23 Rapat koordinasi pembentukan BKKBD Kabupaten Bantul
24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25 Perencanaan penyusunan program kegiatan BKKPPKB
26 Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD
27 Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD
28 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
29 Pelayanan KIE
30 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
31 Promosi pelayanan KHIBA
32 Pembinaan keluarga berencana
33 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
34 Sosialisasi KB pria tingkat Kabupaten
35 Monitoring dan evaluasi Yandu KB dan kespro dalam rangka TNI manunggal
36 Lomba kelompok KB pria
37 Peningkatan kualitas tenaga pelayanan KB
38 Pemantapan mekanisme operasional
39 Pemantapan IMP
40 Lomba PLKB, IMP dan Peserta KB Lestari
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 15
No Kegiatan
41 Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat Kabupaten
42 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
43 KIE kesehatan reproduksi bagi siswa
44 Lomba forum PIK remaja
45 Pengadaan Sarana KIE
46 Pelatihan pengurusan PIK remaja
47 Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya
48 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
49 Pendampingan forum IMP
50 Pelayanan KIE oleh IMP
51 Fasilitasi pengutan IPeKB
52 Penyusunan dan Pengumpulan dan Statistik daerah
53 Pengolahan Updating dan Analisis dan data statistik daerah
54 Jaring Informasi Riset Daerah
55 Pemetaan Potensi kelurga dan pemberdayaan ekonomi keluarga
56 Pendampingan Program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
57 Sosialisasai program kegiatan SKPD melalui media massa
58 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberayaan perempuan dan perlindungan anak
59 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
60 Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
61 Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan
62 Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
63 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
64 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak
65 Operasional GOW
66 Lomba Kecamatan sayang ibu
67 Fasilitasi sekretariat Forum Anak Bantul
68 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 16
No Kegiatan
69 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
70 Pengembangan sistem informasi gender dan anak
71 Pengembangan Kabupaten Layak Anak
72 Operasional Dharma Wanita
73 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
74 Pelatihan untuk sertifikasi (SPIRIT) bagi produk makanan dan minuman kelompok REKM
75 Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya
76 Pelatihan kader keterpaduan BKB dan pengasuhan Dini Tumbuh Kembang Anak
77 Refresing kader tribina (BKB, BKR, dan BKL)
78 Evaluasi kegiatan tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
79 Promosi hasil usaha kelompok UPPKS
80 Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga Pra Sejahtera dan KS I
81 Refresing kelompok UPPKS
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang
memuat rencana capaian indikator sasaran, program dan capaian indikator kegiatan. Adapun RKT Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah sebagai berikut :
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 17
Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Periode 2011-2015 review
Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
Persen 72,5 73,35 101.17
2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Persen 100 100 100
Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
Persen 8 -20,43 455.38
3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif
Persen 79,22 80,55 101.68
Prosentase Pertumbuhan Penduduk
Persen 1,28 1,27 100.78
4 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Persen 27,09 25,75 95.05
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 1
C. Penetapan Kinerja
Penyusunan penetapan kinerja tahun 2014 mengacu pada RKT Tahun 2014. Secara garis besar penetapan kinerja
tahunan tahun 2014 meliputi sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4
(empat) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 8
Penetapan Kinerja (TAPKIN)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran
1 Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
Persen 72,5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
100.882.500 Operasional GOW 39.800.000
Lomba kecamatan Sayang Ibu 9.930.000
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
20.372.500
Fasilitasi sekretariat Forum Anak Bantul 18.090.000
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak
12.690.000
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
115.362.500 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
26.096.500
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
32.095.000
Pengembangan sistem informasi gender dan anak
9.640.000
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 2
Pengembangan Kabupaten Layak Anak 47.531.000
Program Pemberdayaan Perempuan
55.000.000 Operasional Dharma Wanita Kabupaten
55.000.000
2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Persen 100 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
29.012.500 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
6.000.000
Fasilitasi forum penanganan korban kekerasan
23.012.500
Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
Persen 8 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
47.065.000 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
47.065.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
96.887.000 Pelayanan perlindungan perempuan dan anak kurban kekerasan
96.887.000
3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif
Persen 79,22 Program Keluarga Berencana
393.830.000 Lomba kelompok KB pria 8.650.000
Sosialisasi KB pria tingkat Kabupaten 6.400.000
Pemantapan IMP 6.450.000
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI Manunggal
47.600.000
Lomba PLKB, IMP dan peserta KB lestari
14.800.000
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 3
Pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten
302.330.000
Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
7.600.000
Prosentase Pertumbuhan Penduduk
Persen 1,28 Program Keluarga Berencana
1.175.815.000 Peningkatan kualitas tenaga pelayanan KB
18.760.000
Pemantapan mekanisme operasional 31.350.000
Promosi layanan khiba 5.950.000
Pembinaan keluarga berencana 1.025.600.000
Pelayanan KIE 19.205.000
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
64.950.000
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
10.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
66.150.000 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
24.750.000
KIE Kesehatan reproduksi bagi siswa 41.400.000
4 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Persen 27,09 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
17.210.000 Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
17.210.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
24.250.000 Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya
13.650.000
Pelatihan pengurus PIK remaja 10.600.000
Program 228.553.500 Refreshing kelompok UPPKS 13.900.000
LAKIP BKKPPKB Tahun 2015 4
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS I
54.575.000
Evaluasi kegiatan tribina (BKB, BKR dan BKL) dan POSDAYA
25.500.000
Promosi hasil usaha kelompok UPPKS 16.100.000
Pelatihan untuk sertifikasi (SPIRIT) bagi produk makanan dan minuman kelompok PEKM
22.190.000
Pendampingan forum komunikasi kader posdaya
42.740.000
Refreshing kader Tribina (BKB, BKR dan BKL)
13.900.000
Pelatihan kader keterpaduan BKB dan Pengasuhan Dini Tumbuh Kembang Anak
14.030.000
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
25.618.500
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA) merupakan
suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai
oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang
dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan
dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan
suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Tujuan penyusunan dan penyampaian LAPORAN KINERJA adalah untuk
mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan
mandat/amanat. Dengan demikian LAPORAN KINERJA merupakan sarana bagi
instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah
dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima
instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAPORAN KINERJA kepada
pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:
a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau
pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAPORAN KINERJA ini lebih
menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan
dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
rangka pelaksanaan misi instansi;
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan
jangka pendek.
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 22
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 9
Pencapaian IKU
Perbandingan Target Kinerja Tahun (berjalan) dengan Target Akhir RPJMD
Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Periode 2011-2015
No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/Kondisi
2011
2015 Target Akhir
RPJMD 2015
Capaian 2015 terhadap 2015
(AKHIR RPJMD)(%) Target Realisasi
% Realisasi
1
Sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan perkembangan kependudukan serta penguatan pengarusutamaan gender
1.1 Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.1 Indeks Pembangunan Gender 0 72,5 73,35 101.17 72,5 101.17
Faktor Penghambat : Nilai IPG dan IDG ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bekerjasama dengan BPS Pusat. Sehingga wilayh Kbupaten tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung sendiri. Data terakhir merupakan data terakhir th 2013.
Faktor Pendorong : Program ini didukung dengan 5 kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp 102,382,500
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 :
1.2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 23
No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/Kondisi
2011
2015 Target Akhir
RPJMD 2015
Capaian 2015 terhadap 2015
(AKHIR RPJMD)(%) Target Realisasi
% Realisasi
1.2.1 Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
0 100 100 100 100 100.00
Faktor Penghambat : Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui masalah tindak kekerasan yang terjadi baik tindak kekerangan terhadap perempuan maupaun tindak kekrasan terhadap anak, hal yang demikian ini diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang tindak kekerasan.
Faktor Pendorong : sebagai factor pendorong kegiatan ini didukung 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 115.362.500,-
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : meningkatkan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat khususnya kalangan bawah untuk mengerti apa yang dinamakan dengan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
pada tahun 2016 dukungan anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar Rp 138,079,500 dengan kegiatan sebanyak 4
kegiatan.
1.2.2 Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan 0 8 -20,43 455.38 8 -255.38
Faktor Penghambat : Masih belum terjangkaunya SDM forum kekerasan di tingkat dusun.
Faktor Pendorong : Telah adanya jejaring forum penanganan korban kekerasan, telah ada P2TP2A "PPT Arum Dalu" dan berbagai program kegiatan yang konsen dalam penanganan kekerasan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : Memantapkan dan melaksankan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan
1.3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
1.3.1 Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif 0 79,22 80,55 101.68 79,22 101.68
Faktor Penghambat : PUS Unmetneed yang masih relatif cukup tinngi pada akhir tahun 2015 sebesar 8.556 pasangan atau 5,72% dari total pasangan usia subur149.486.
Faktor Pendorong : Tersedianya sarana dan prasarana
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 24
No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/Kondisi
2011
2015 Target Akhir
RPJMD 2015
Capaian 2015 terhadap 2015
(AKHIR RPJMD)(%) Target Realisasi
% Realisasi
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 :memantapkan mekanisme operasional penggarapan KB (staff meeting, rakor desa sampai dengan pertemuan rutin IMP, trikomponen)
1.3.2 Prosentase Pertumbuhan Penduduk 0 1,28 1,27 100.78 1,28 99.22
Faktor Penghambat :mobilitas penduduk yang masih cukup tinggi dan masih kurang tertibnya administrasi kependudukan
Faktor Pendorong : pendataan keluarga dan updating data kependudukan dari data base keluarga.
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : pengendalian kelahiran untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan kegiatan pembinaan keluarga berencana yang diharapkan masyarakat akan lebih mengerti untuk menekan
1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
1.4.1 Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 0 27,09 25,75 95.05 27,09 95.05
Faktor Penghambat : pemikiran atau menset masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Faktor Pendorong : pendampingan kegiatan keluarga miskin dengan modal.
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2016 : pemberdayaan keluarga miskin, meningkatkan cakupan kepesertaan jamkesda.
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 25
b. Pencapaian Sasaran Strategis
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 10
Rencana Stategis Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Periode 2011-2015
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan perkembangan kependudukan serta penguatan pengarusutamaan gender
Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
Persen 70,5 71,33 71,5 72 72,5
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Persen 100 100 100 100 100
Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
Persen 5 6 6,3 7 8
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif
Persen 79,33 79,05 80,72 70,68 79,22
Prosentase Pertumbuhan Penduduk
Persen 0,67 4,72 1,69 1,4 1,28
Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Persen 41,21 49,03 29,16 27,97 27,09
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 26
c. Analisis Capaian Sasaran Strategis
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja
Target Realisasi %Realisasi 1 Terwujudnya Pemahaman
PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
Persen
72.5 73.35 101.17
2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Prosentase Penyelesaian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Persen
100 100 100
Persentase penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
Persen 8 -20.43 455.38
3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif
Persen 79.22 80.55 101.68
Prosentase Pertumbuhan Penduduk
Persen 1.28 1.27 100.78
4 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga
Prosentase Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Persen
27.09 25.75 95.05
3.2 REALISASI ANGGARAN
Target dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 12
Target dan Realisasi Anggaran tahun 2015
N0 URAIAN JUMLAH
ANGGARAN Realisasi
Keuangan
Persentase Realisasi
Keuangan (%)
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,390,000 2,390,000 100%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
23,880,000 19,266,584 81%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
38,900,000 17,599,600 45%
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 21,940,000 19,180,000 87%
5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor 14,950,000 14,950,000 100%
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 27
N0 URAIAN JUMLAH
ANGGARAN Realisasi
Keuangan
Persentase Realisasi
Keuangan (%)
6 Penyediaan alat tulis Kantor 19,240,000 19,240,000 100%
7 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan 10,875,000 10,872,400 100%
8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
849,350 849,350 100%
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3,600,000 3,600,000 100%
10 Penyediaan bahan logistik 1,500,000 1,500,000 100%
11 Penyediaan makanan dan minuman 7,000,000 7,000,000 100%
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
26,200,000 26,199,950 100%
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
3,250,000 3,220,000 99%
14 Penyediaan jasa keamanan 13,750,000 13,750,000 100%
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pembangunan Gedung kantor 1,277,716,050 1,220,838,625 96%
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 276,838,000 270,725,000 98%
3 Pengadaan peralatan gedung kantor 45,000,000 43,090,000 96%
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor - -
5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
307,355,000 279,106,000 91%
6 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur - -
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
20,000,000 20,000,000 100%
8 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 47,000,000 39,632,625 84%
C PROGRAM PENIGNKATAN KAPASITAS DAYA APARATUR
1 Penilaian angka kredit pejabat fungsional 6,530,000 6,525,000 100%
2 Rapat koordinasi pembentukan BKKBD Kabupaten Bantul
- -
D PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31,325,000 30,702,275 98%
2 Perencanaan penyusunan program kegiatan BKKPPKB
6,288,000 2,680,450 43%
E PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Penyusunan rencana strategis (Renstra) SKPD 3,537,800 - 0%
2 Penyusunan rencana kerja (renja) SKPD 3,537,800 3,537,800 100%
F PROGRAM KELUARGA BERENCANA
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 28
N0 URAIAN JUMLAH
ANGGARAN Realisasi
Keuangan
Persentase Realisasi
Keuangan (%)
1 Pelayanan KIE 19,205,000 17,760,000 92%
2 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 7,600,000 7,600,000 100%
3 Promosi pelayanan KHIBA 5,950,000 5,950,000 100%
4 Pembinaan keluarga berencana 1,025,600,000 1,023,217,500 100%
5 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 10,000,000 9,190,840 92%
6 Sosialisasi KB pria tingkat Kabupaten 6,400,000 6,400,000 100%
7 Monitoring dan evaluasi Yandu KB dan kespro dalam rangka TNI manunggal
47,600,000 47,600,000 100%
8 Lomba kelompok KB pria 8,650,000 8,500,000 98%
9 Peningkatan kualitas tenaga pelayanan KB 18,760,000 18,655,000 99%
10 Pemantapan mekanisme operasional 31,350,000 31,020,000 99%
11 Pemantapan IMP 6,450,000 6,450,000 100%
12 Lomba PLKB, IMP dan Peserta KB Lestari 14,800,000 14,650,000 99%
13 Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat Kabupaten
302,330,000 275,184,000 91%
G PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1 Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
24,750,000 23,250,000 94%
2 KIE kesehatan reproduksi bagi siswa 41,400,000 40,800,000 99%
3 Lomba forum PIK remaja 13,095,000 12,500,000 95%
4 Pengadaan Sarana KIE 207,499,544 151,175,000 73%
5 Pelatihan pengurusan PIK remaja 10,600,000 10,600,000 100%
6 Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya 41,650,000 41,650,000 100%
H PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 75,400,000 75,399,500 100%
I PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
1 Pendampingan forum IMP 20,600,000 20,600,000 100%
2 Pelayanan KIE oleh IMP 25,225,000 25,225,000 100%
3 Fasilitasi pengutan IPeKB 3,925,000 3,925,000 100%
J PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
1 Penyusunan dan Pengumpulan dan Statistik daerah 279,866,700 261,699,600 94%
2 Pengolahan Updating dan Analisis dan data statistik daerah
31,030,000 30,934,075 100%
3 Jaring Informasi Riset Daerah 10,400,000 10,400,000 100%
4 Pemetaan Potensi kelurga dan pemberdayaan ekonomi keluarga
47,500,000 47,264,900 100%
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 29
N0 URAIAN JUMLAH
ANGGARAN Realisasi
Keuangan
Persentase Realisasi
Keuangan (%)
K PROGRAM PELAYANAN & REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Pendampingan Program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS
17,210,000 17,032,965 99%
L PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASA
1 Sosialisasai program kegiatan SKPD melalui media massa
7,500,000 7,500,000 100%
M PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATANKUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberayaan perempuan dan perlindungan anak
45,065,000 42,804,000 95%
N PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP & PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
6,000,000 6,000,000 100%
2 Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 12,180,000 12,135,000 100%
3 Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan 23,012,500 23,012,500 100%
4 Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
96,887,000 92,089,000 95%
O PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA & KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
1 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
23,872,500 18,682,500 78%
2 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak
12,690,000 12,600,000 99%
3 Operasional GOW 39,800,000 39,710,000 100%
4 Lomba Kecamatan sayang ibu 9,930,000 9,885,000 100%
5 Fasilitasi sekretariat Forum Anak Bantul 16,590,000 16,590,000 100%
P PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER & ANAK
1 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 26,096,500 26,042,500 100%
2 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
32,095,000 30,205,000 94%
3 Pengembangan sistem informasi gender dan anak 9,640,000 9,595,000 100%
4 Pengembangan Kabupaten Layak Anak 47,531,000 46,270,000 97%
Q PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 Operasional Dharma Wanita 40,000,000 40,000,000 100%
R PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
-
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 30
N0 URAIAN JUMLAH
ANGGARAN Realisasi
Keuangan
Persentase Realisasi
Keuangan (%)
1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan
25,618,500 22,813,500 89%
2 Pelatihan untuk sertifikasi (SPIRIT) bagi produk makanan dan minuman kelompok REKM
22,190,000 18,380,000 83%
3 Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya 42,740,000 42,740,000 100%
4 Pelatihan kader keterpaduan BKB dan pengasuhan Dini Tumbuh Kembang Anak
14,030,000 14,029,550 100%
5 Refresing kader tribina (BKB, BKR, dan BKL) 13,900,000 13,900,000 100%
6 Evaluasi kegiatan tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
25,500,000 25,500,000 100%
7 Promosi hasil usaha kelompok UPPKS 16,100,000 16,100,000 100%
8 Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga Pra Sejahtera dan KS I
54,575,000 54,335,000 100%
9 Refresing kelompok UPPKS 13,900,000 13,806,000 99%
1. Hambatan / Kendala dan Permasalahan yang dihadapi
NO Permasalahan
1 Terjadinya peningkatan secara signifikan jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bantul
2 Belum optimalnya data pilah gender
3 Belum optimalnya perhatian terhadap hak-hak anak
4 Kurangnya jumlah PLKB
5 Angka Unmetneed masih cukup tinggi (di atas 5%)
6 Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 31
2. Strategi Menghadapi Masalah
No. Solusi
1
1. Melaksanakan sosialisasi tentang UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak bagi masyarakat.
2. Melaksanakan pelatihan pendampingan korban KDRT 3. Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
yang mengalami tindak kekerasan/KDRT 4. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli perempuan
dan anak
2
1. Membentuk Forum Penyelenggara Data Gender 2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya data pilah gender dan anak 3. Merintis pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak 4. Membuat buku data dan statistik gender Kabupaten Bantul
3
1. Sosialisasi, advokasi, dan KIE menuju Bantul Kota Layak Anak sampai ke tingkat desa
2. Memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga peduli anak. 3. Merintis pembentukan Forum Anak Bantul (Fonaba)
4 Penataan PLKB dan peningkatan peran dari IMP dan kader.
5 Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun massa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
6 Pembentukan kelompok-kelompok PIK remaja dan KIE bagi remaja
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 32
3.3 EFISIENSI SUMBER DAYA
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Tahuna
n Keterangan
1
Terwujudnya Pemahaman PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indeks Pembangunan Gender
persen 72
Keberhasilan dikarenakan selain adanya dukungan dana mencukupi tidak kalh pentinga danya dukungan dari LSOM, stage holder yang ada serta dukungan dari legeslatif dan masyarakat.
Persentase Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
persen 14,03
Adanya dukungan dana dan SKPD terkait serta adanya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Persentase cakupan penanganan kekersan terhadap perempuan dan anak
persen 7
Dukungnan anggaran nyang dapat dipergunakan untuk sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Persentase kepesertaan Keluarga Berencana (KB) Aktif
PUS 107.186
Dukungan anggaran serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara ber KB, hal ini juga tidak terlepas dari dukungan dari para tokoh masyarakat yang ada.
D. RENCANA KERJA TAHUNAN
NO PROGRAM KEGIATAN PAGU
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217,624,350
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,390,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 33,000,000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 38,900,000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 26,180,000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28,900,000
6 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,575,000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 849,350
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,600,000
10 Penyediaan bahan logistik kantor 1,680,000
11 Penyediaan makanan dan minuman 5,600,000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 26,200,000
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2,250,000
14 Penyediaan Jasa Keamanan 27,500,000
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 33
NO PROGRAM KEGIATAN PAGU
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 594,999,200
1 Pembangunan gedung kantor 313,099,200
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 12,500,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,700,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 237,200,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 10,000,000
7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,000,000
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,900,000
1 Penilaian angka kredit pejabat fungsional 1,900,000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31,950,000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31,950,000
E Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
243,640,000
1 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
40,000,000
2 Pengembangan Kabupaten Layak Anak 47,400,000
3 Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuam Dalam Mengelola Usaha 14,330,000
4 Operasional Gabungan Organisasi Wanita 43,000,000
5 Penunjang Kegiatan Dharma Wanita 55,000,000
6 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 43,910,000
F Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
16,600,000
1 Promoasi hasil usaha keluarga miskin 16,600,000
G Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 595,090,000
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 512,135,000
2 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 25,310,000
3 Jaring Informasi Riset Daerah 12,000,000
4 Pelatihan Sistem dan Mekanisme Pengolahan dan Pengelolaan Data Statistik Daerah 45,645,000
H Program Keluarga Berencana 2,686,780,000
1 Pelayanan KIE 791,885,000
2 Pembinaan Keluarga Berencana 1,460,150,000
3 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 10,100,000
4 Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
46,250,000
5 Peningkatan kualitas tenaga pelayan KB 18,710,000
6 Pemantapan mekanisme operasional 54,625,000
7 Lomba PLKB, IMP dan Peserta KB Lestari 21,800,000
8 Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten 283,260,000
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 34
NO PROGRAM KEGIATAN PAGU
I Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 30,000,000
1 Pendampingan Program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS 30,000,000
J Program Kesehatan Reproduksi Remaja 102,750,000
1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 24,750,000
2 KIE kesehatan reproduksi bagi siswa 41,000,000
3 Lomba forum PIK remaja 37,000,000
K Program Pelayanan Kontrasepsi 171,350,000
1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 171,350,000
L Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 267,915,000
1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 3,200,000
2 Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 150,000,000
3 Forum Penangganan Korban Kekerasan 38,235,000
4 Lomba Kecamatan Sayang Ibu 20,000,000
5 Pemberdayaan Perempuan dan Anak 32,000,000
6 Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul 24,480,000
M Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 10,000,000
1 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media Massa 10,000,000
N Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dlam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
52,550,000
1 Pendampingan Forum IMP 45,550,000
2 Penguatan IPeKB 7,000,000
O Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 14,980,000
1 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 14,980,000
P Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 168,230,000
1 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan 29,025,000
2 Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak ) 18,925,000
3 Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya 49,225,000
4 Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA 24,530,000
5 Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
46,525,000
Q Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 25,462,000
1 Pendampingan Jamkesda 25,462,000
Total 5,231,820,550
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 35
BAB IV P E N U T U P
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN
KINERJA) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat
Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Dari hasil evaluasi realisasi keuangan mencapai hasil 94,85 %
dari total anggaran sebesar Rp 5.245.741.244,- (Lima Milyar Dua
Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu
Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Terealisasi RP
4.975.813.589,- (Empat Mulyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan
Puluh Sembilan Rupiah) terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
269.927.655,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima
Rupiah) atau 5,34 %.
3. Dari LAPORAN KINERJA ini dapat dijadikan bahan evaluasi
akuntabilitas bagi Badan Kesejahteraan Keluarga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bantul terhadap program-program yang telah dilaksanakan apa
yang menjadi permasalahan – permasalahan untuk kemudian
dicarikan solusinya.
4. Dari LAPORAN KINERJA ini dapat dijadikan bahan masukan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan
perumusan terhadap kebijakan-kebijakan yang diperlukan, dan
pengambilan keputusan dalam pembangunan di bidang
Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan
LAPORAN KINERJA BKKPPKB Tahun 2015 36
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul untuk kemudian
dilaksanakan dan sebagai penyempurnaan dokumen
perencanaan periode yang akan datang termasuk program dan
kegiatan yang akan datang.
Bantul, Februari 2015
Kepala,
Drs. Djoko Sulasno Nimpuno NIP. 195609101981031006
top related