세출예산사업명세서 - wanju2018/01/02  · 세출예산사업명세서...

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

사회복지과 101,167,736 104,386,852 △3,219,116

국 59,917,640 62,908,548 △2,990,908

지 1,294,500 1,294,500 0

기 114,600 394,420 △279,820

도 9,959,384 9,893,362 66,022

군 29,881,612 29,896,022 △14,410

취약계층 지원을 위한 복지정책 수행 20,331,143 20,102,256 228,887

국 12,863,892 12,526,485 337,407

지 1,294,500 1,294,500 0

도 1,794,349 1,817,940 △23,591

군 4,378,402 4,463,331 △84,929

자활 및 사회서비스 활성화 6,032,843 5,820,500 212,343

국 1,993,882 1,753,163 240,719

지 1,294,500 1,294,500 0

도 513,042 531,505 △18,463

군 2,231,419 2,241,332 △9,913

자활지원 민간위탁지원금(보조) 1,587,881 1,574,660 13,221

국 1,270,305 1,259,728 10,577

도 127,030 125,973 1,057

군 190,546 188,959 1,587

307 민간이전 1,587,881 1,574,660 13,221

국 1,270,305 1,259,728 10,577

도 127,030 125,973 1,057

군 190,546 188,959 1,587

05 민간위탁금 1,587,881 1,574,660 13,221

○ 민간위탁 자활근로사업 1,587,881 1,574,660 13,221

국 1,270,305 1,259,728 10,577

도 127,030 125,973 1,057

군 190,546 188,959 1,587

지역자활센터 운영비(보조) 275,412 280,253 △4,841

국 192,788 196,177 △3,389

군 82,624 84,076 △1,452

307 민간이전 275,412 280,253 △4,841

국 192,788 196,177 △3,389

군 82,624 84,076 △1,452

05 민간위탁금 275,412 280,253 △4,841

○ 지역자활센터 운영비 275,412 280,253 △4,841

국 192,788 196,177 △3,389

군 82,624 84,076 △1,452

기초푸드뱅크사업(보조) 28,000 24,000 4,000

도 7,000 6,000 1,000

군 21,000 18,000 3,000

307 민간이전 28,000 24,000 4,000

도 7,000 6,000 1,000

군 21,000 18,000 3,000

05 민간위탁금 28,000 24,000 4,000

○ 기초푸드뱅크사업 28,000 24,000 4,000

- 209 -

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 7,000 6,000 1,000

군 21,000 18,000 3,000

완주지역자활센터 제조공장 건립 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 완주지역자활센터 제조공장 건립 200,000 0 200,000

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장

)

53,450 75,000 △21,550

국 42,760 60,000 △17,240

군 10,690 15,000 △4,310

307 민간이전 53,450 75,000 △21,550

국 42,760 60,000 △17,240

군 10,690 15,000 △4,310

05 민간위탁금 53,450 75,000 △21,550

○ 희망키움통장 사업 지원 53,450 75,000 △21,550

국 42,760 60,000 △17,240

군 10,690 15,000 △4,310

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장

)

44,682 63,750 △19,068

국 35,746 51,000 △15,254

군 8,936 12,750 △3,814

307 민간이전 44,682 63,750 △19,068

국 35,746 51,000 △15,254

군 8,936 12,750 △3,814

05 민간위탁금 44,682 63,750 △19,068

○ 내일키움통장 사업 44,682 63,750 △19,068

국 35,746 51,000 △15,254

군 8,936 12,750 △3,814

근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움

통장)

33,853 41,067 △7,214

국 27,083 32,658 △5,575

군 6,770 8,409 △1,639

307 민간이전 33,853 41,067 △7,214

국 27,083 32,658 △5,575

군 6,770 8,409 △1,639

05 민간위탁금 33,853 41,067 △7,214

○ 청년희망키움통장사업 지원 33,853 41,067 △7,214

국 27,083 32,658 △5,575

군 6,770 8,409 △1,639

호국보훈수당(보조) 918,660 890,400 28,260

도 146,160 175,680 △29,520

군 772,500 714,720 57,780

301 일반보상금 918,660 890,400 28,260

도 146,160 175,680 △29,520

군 772,500 714,720 57,780

- 210 -

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

01 사회보장적수혜금 918,660 890,400 28,260

○ 호국보훈수당 906,660 878,400 28,260

도 146,160 175,680 △29,520

군 760,500 702,720 57,780

보훈노인회관 건립 300,000 300,000 0

국 250,000 0 250,000

군 50,000 300,000 △250,000

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

국 250,000 0 250,000

군 50,000 300,000 △250,000

01 시설비 300,000 300,000 0

○ 보훈 노인회관 건립비 300,000 300,000 0

국 250,000 0 250,000

군 50,000 300,000 △250,000

순국선열 성역화사업 추진 19,839 19,839 0

101 인건비 15,560 16,160 △600

04 기간제근로자등보수 15,560 16,160 △600

○ 잔디깍기 및 제초작업 (예초기사용) 1,200 1,800 △600

405 자산취득비 600 0 600

01 자산및물품취득비 600 0 600

○ 독립운동 추모공원 예초기구입 600 0 600

종합복지회관 운영 152,665 182,330 △29,665

101 인건비 168 29,833 △29,665

04 기간제근로자등보수 168 29,833 △29,665

○ 종합복지회관 운영인부 168 29,833 △29,665

― 기본급 0 15,372 △15,372

― 상여금 0 5,124 △5,124

― 시간외수당 0 915 △915

― 명절휴가비 0 600 △600

― 교통비 0 1,200 △1,200

― 유급휴일수당 0 3,172 △3,172

― 연차수당 0 610 △610

― 4대보험료 168 1,440 △1,272

― 퇴직금 0 1,400 △1,400

차상위계층 국민건강보험료 지원 4,200 12,000 △7,800

301 일반보상금 4,200 12,000 △7,800

01 사회보장적수혜금 4,200 12,000 △7,800

○ 차상위계층 국민건강보험료 지원 4,200 12,000 △7,800

지역 활력 일자리 사업 57,000 0 57,000

국 21,600 0 21,600

도 9,000 0 9,000

군 26,400 0 26,400

- 211 -

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 자활 및 사회서비스 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 57,000 0 57,000

국 21,600 0 21,600

도 9,000 0 9,000

군 26,400 0 26,400

05 민간위탁금 57,000 0 57,000

○ 지역활력일자리사업 인건비 54,000 0 54,000

국 21,600 0 21,600

도 8,100 0 8,100

군 24,300 0 24,300

○ 지역활력일자리사업 4대보험료지원 3,000 0 3,000

도 900 0 900

군 2,100 0 2,100

찾아가는 희망복지지원 1,218,927 1,235,903 △16,976

국 573,834 539,926 33,908

도 35,247 36,800 △1,553

군 609,846 659,177 △49,331

희망복지지원 76,670 46,670 30,000

국 30,000 0 30,000

군 46,670 46,670 0

202 여비 33,520 3,520 30,000

국 30,000 0 30,000

군 3,520 3,520 0

01 국내여비 33,520 3,520 30,000

○ 사회복지 유공공무원 국내연수 (추경전승인)

30,000 0 30,000500,000원*60명

국 30,000 0 30,000

지역사회보장협의체 운영 156,020 139,540 16,480

국 10,000 0 10,000

군 146,020 139,540 6,480

207 연구개발비 23,000 18,000 5,000

01 연구용역비 23,000 18,000 5,000

○ 제4기 지역사회보장계획수립 및 2019년도 연

차별시행계획 용역 23,000 18,000 5,000

307 민간이전 89,220 77,740 11,480

국 10,000 0 10,000

군 79,220 77,740 1,480

10 사회복지시설법정운영비보조 44,220 37,340 6,880

○ 지역사회보장협의체 운영 44,220 37,340 6,880

11 사회복지사업보조 45,000 40,400 4,600

○ 지역사회복지협의체 분과사업비 35,000 40,400 △5,400

○ 완주군 지역사회보장협의체 워크숍 (추경전

승인) 10,000 0 10,000

국 10,000 0 10,000

긴급복지지원(보조) 440,586 460,020 △19,434

국 352,469 368,020 △15,551

도 35,247 36,800 △1,553

- 212 -

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 52,870 55,200 △2,330

301 일반보상금 440,586 460,020 △19,434

국 352,469 368,020 △15,551

도 35,247 36,800 △1,553

군 52,870 55,200 △2,330

01 사회보장적수혜금 440,586 460,020 △19,434

○ 긴급복지지원 440,586 460,020 △19,434

국 352,469 368,020 △15,551

도 35,247 36,800 △1,553

군 52,870 55,200 △2,330

통합사례관리사 인건비 지원 93,350 90,972 2,378

국 46,675 45,486 1,189

군 46,675 45,486 1,189

101 인건비 93,350 90,972 2,378

국 46,675 45,486 1,189

군 46,675 45,486 1,189

04 기간제근로자등보수 93,350 90,972 2,378

○ 통합사례관리사 인건비 93,350 90,972 2,378

국 46,675 45,486 1,189

군 46,675 45,486 1,189

찾아가는 복지코디네이터 운영 143,058 203,058 △60,000

101 인건비 143,058 203,058 △60,000

04 기간제근로자등보수 143,058 203,058 △60,000

○ 찾아가는 복지코디네이터 운영 143,058 203,058 △60,000

찾아가는 복지서비스 차량지원 104,000 104,000 0

국 50,750 52,000 △1,250

군 53,250 52,000 1,250

405 자산취득비 104,000 104,000 0

국 50,750 52,000 △1,250

군 53,250 52,000 1,250

01 자산및물품취득비 104,000 104,000 0

○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 104,000 104,000 0

국 50,750 52,000 △1,250

군 53,250 52,000 1,250

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 109,200 95,600 13,600

국 76,440 66,920 9,520

군 32,760 28,680 4,080

201 일반운영비 32,760 26,680 6,080

국 22,932 18,676 4,256

군 9,828 8,004 1,824

01 사무관리비 32,760 26,680 6,080

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 운영 32,760 26,680 6,080

국 22,932 18,676 4,256

군 9,828 8,004 1,824

301 일반보상금 76,440 68,920 7,520

- 213 -

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 찾아가는 희망복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 53,508 48,244 5,264

군 22,932 20,676 2,256

01 사회보장적수혜금 76,440 68,920 7,520

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업 지원 76,440 68,920 7,520

국 53,508 48,244 5,264

군 22,932 20,676 2,256

저소득층 생활안정 지원 13,079,373 13,045,853 33,520

국 10,296,176 10,233,396 62,780

도 1,246,060 1,249,635 △3,575

군 1,537,137 1,562,822 △25,685

저소득층 자녀지원 200,600 222,600 △22,000

301 일반보상금 200,600 222,600 △22,000

01 사회보장적수혜금 200,600 222,600 △22,000

○ 통학교통비 155,600 177,600 △22,000

국민기초수급자 생계급여(보조) 10,622,961 10,866,112 △243,151

국 8,498,369 8,692,890 △194,521

도 1,062,296 1,086,611 △24,315

군 1,062,296 1,086,611 △24,315

301 일반보상금 10,622,961 10,866,112 △243,151

국 8,498,369 8,692,890 △194,521

도 1,062,296 1,086,611 △24,315

군 1,062,296 1,086,611 △24,315

01 사회보장적수혜금 10,622,961 10,866,112 △243,151

○ 국민기초수급자 생계급여 10,622,961 10,866,112 △243,151

국 8,498,369 8,692,890 △194,521

도 1,062,296 1,086,611 △24,315

군 1,062,296 1,086,611 △24,315

국민기초수급자 해산, 장제급여(보조) 81,953 82,340 △387

국 65,563 65,872 △309

도 8,195 8,234 △39

군 8,195 8,234 △39

301 일반보상금 81,953 82,340 △387

국 65,563 65,872 △309

도 8,195 8,234 △39

군 8,195 8,234 △39

01 사회보장적수혜금 81,953 82,340 △387

○ 국민기초수급자 해산,장제급여 81,953 82,340 △387

국 65,563 65,872 △309

도 8,195 8,234 △39

군 8,195 8,234 △39

기초수급자 양곡할인지원(보조) 318,548 226,737 91,811

국 318,548 226,737 91,811

201 일반운영비 44,150 36,000 8,150

국 44,150 36,000 8,150

02 공공운영비 44,150 36,000 8,150

- 214 -

부서: 사회복지과

정책: 취약계층 지원을 위한 복지정책 수행

단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 기초수급자 양곡할인지원 택배비 44,150 36,000 8,150

국 44,150 36,000 8,150

301 일반보상금 274,398 190,737 83,661

국 274,398 190,737 83,661

01 사회보장적수혜금 274,398 190,737 83,661

○ 기초수급자 양곡할인지원 274,398 190,737 83,661

국 274,398 190,737 83,661

차상위계층 양곡할인지원(보조) 57,119 59,872 △2,753

국 45,696 47,897 △2,201

도 4,569 4,790 △221

군 6,854 7,185 △331

201 일반운영비 11,750 12,000 △250

국 9,400 9,600 △200

도 940 960 △20

군 1,410 1,440 △30

02 공공운영비 11,750 12,000 △250

○ 차상위계층 양곡할인지원 택배비 11,750 12,000 △250

국 9,400 9,600 △200

도 940 960 △20

군 1,410 1,440 △30

301 일반보상금 45,369 47,872 △2,503

국 36,296 38,297 △2,001

도 3,629 3,830 △201

군 5,444 5,745 △301

01 사회보장적수혜금 45,369 47,872 △2,503

○ 차상위계층 양곡할인지원 45,369 47,872 △2,503

국 36,296 38,297 △2,001

도 3,629 3,830 △201

군 5,444 5,745 △301

시설수급자 생계급여지원(보조) 1,710,000 1,500,000 210,000

국 1,368,000 1,200,000 168,000

도 171,000 150,000 21,000

군 171,000 150,000 21,000

307 민간이전 1,710,000 1,500,000 210,000

국 1,368,000 1,200,000 168,000

도 171,000 150,000 21,000

군 171,000 150,000 21,000

10 사회복지시설법정운영비보조 1,710,000 1,500,000 210,000

○ 국민기초 시설수급자 생계비지원 1,710,000 1,500,000 210,000

국 1,368,000 1,200,000 168,000

도 171,000 150,000 21,000

군 171,000 150,000 21,000

모두가 함께 가는 보편적 복지 실현 79,157,798 83,361,069 △4,203,271

국 47,053,748 50,382,063 △3,328,315

기 114,600 394,420 △279,820

도 8,165,035 8,075,422 89,613

군 23,824,415 24,509,164 △684,749

- 215 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

장애인 생활안정 지원 22,000,925 20,892,489 1,108,436

국 12,152,330 11,156,815 995,515

도 2,986,933 2,885,697 101,236

군 6,861,662 6,849,977 11,685

장애인업무추진 26,235 16,735 9,500

202 여비 15,700 6,200 9,500

01 국내여비 15,700 6,200 9,500

○ 사회복지 유공공무원 국내연수 (2017년

보건복지부 최우수기관 인센티브) 9,500 0 9,500

장애인연금 급여 지급(보조) 3,432,687 3,628,803 △196,116

국 2,402,881 2,540,162 △137,281

도 308,942 326,592 △17,650

군 720,864 762,049 △41,185

301 일반보상금 3,432,687 3,628,803 △196,116

국 2,402,881 2,540,162 △137,281

도 308,942 326,592 △17,650

군 720,864 762,049 △41,185

01 사회보장적수혜금 3,432,687 3,628,803 △196,116

○ 장애인연금 3,432,687 3,628,803 △196,116

국 2,402,881 2,540,162 △137,281

도 308,942 326,592 △17,650

군 720,864 762,049 △41,185

장애인의료비 지원(보조) 127,691 204,903 △77,212

국 102,153 163,923 △61,770

도 10,215 16,392 △6,177

군 15,323 24,588 △9,265

308 자치단체등이전 127,691 204,903 △77,212

국 102,153 163,923 △61,770

도 10,215 16,392 △6,177

군 15,323 24,588 △9,265

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 127,691 204,903 △77,212

○ 장애인 의료비 127,691 204,903 △77,212

국 102,153 163,923 △61,770

도 10,215 16,392 △6,177

군 15,323 24,588 △9,265

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 6,250 7,302 △1,052

국 3,125 3,651 △526

도 1,250 1,460 △210

군 1,875 2,191 △316

301 일반보상금 6,250 7,302 △1,052

국 3,125 3,651 △526

도 1,250 1,460 △210

군 1,875 2,191 △316

01 사회보장적수혜금 6,250 7,302 △1,052

○ 장애인등록진단비 6,250 7,302 △1,052

국 3,125 3,651 △526

- 216 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 1,250 1,460 △210

군 1,875 2,191 △316

장애인보조기구교부(보조) 4,527 4,108 419

국 3,622 3,286 336

도 362 329 33

군 543 493 50

301 일반보상금 4,527 4,108 419

국 3,622 3,286 336

도 362 329 33

군 543 493 50

01 사회보장적수혜금 4,527 4,108 419

○ 장애인 재활보조기구 교부 4,527 4,108 419

국 3,622 3,286 336

도 362 329 33

군 543 493 50

장애인일자리지원(일반형일자리) 290,498 153,672 136,826

국 145,249 76,836 68,413

도 58,100 30,734 27,366

군 87,149 46,102 41,047

101 인건비 290,498 153,672 136,826

국 145,249 76,836 68,413

도 58,100 30,734 27,366

군 87,149 46,102 41,047

04 기간제근로자등보수 290,498 153,672 136,826

○ 장애인 일반형 일자리 지원 290,498 153,672 136,826

국 145,249 76,836 68,413

도 58,100 30,734 27,366

군 87,149 46,102 41,047

장애인일자리지원(시간제일자리) 11,179 9,604 1,575

국 5,590 4,802 788

도 2,236 1,921 315

군 3,353 2,881 472

101 인건비 11,179 9,604 1,575

국 5,590 4,802 788

도 2,236 1,921 315

군 3,353 2,881 472

04 기간제근로자등보수 11,179 9,604 1,575

○ 장애인 시간제 일자리 11,179 9,604 1,575

국 5,590 4,802 788

도 2,236 1,921 315

군 3,353 2,881 472

장애인 활동지원급여 지급(보조) 2,046,016 1,760,795 285,221

국 1,432,211 1,268,001 164,210

도 245,521 217,372 28,149

군 368,284 275,422 92,862

307 민간이전 2,046,016 1,760,795 285,221

국 1,432,211 1,268,001 164,210

- 217 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 245,521 217,372 28,149

군 368,284 275,422 92,862

05 민간위탁금 2,046,016 1,760,795 285,221

○ 장애인활동지원사업(바우처사업) 2,046,016 1,760,795 285,221

국 1,432,211 1,268,001 164,210

도 245,521 217,372 28,149

군 368,284 275,422 92,862

발달재활서비스 바우처 지원(보조) 319,467 320,222 △755

국 223,627 224,000 △373

도 31,947 32,074 △127

군 63,893 64,148 △255

307 민간이전 319,467 320,222 △755

국 223,627 224,000 △373

도 31,947 32,074 △127

군 63,893 64,148 △255

05 민간위탁금 319,467 320,222 △755

○ 장애아동 재활치료사업(바우처사업) 319,467 320,222 △755

국 223,627 224,000 △373

도 31,947 32,074 △127

군 63,893 64,148 △255

언어발달지원 바우처 지원(보조) 17,844 19,960 △2,116

국 12,490 13,972 △1,482

도 1,785 1,996 △211

군 3,569 3,992 △423

307 민간이전 17,844 19,960 △2,116

국 12,490 13,972 △1,482

도 1,785 1,996 △211

군 3,569 3,992 △423

05 민간위탁금 17,844 19,960 △2,116

○ 언어발달지원사업(바우처사업) 17,844 19,960 △2,116

국 12,490 13,972 △1,482

도 1,785 1,996 △211

군 3,569 3,992 △423

공공후견 비용지원 사업 900 3,000 △2,100

국 720 2,400 △1,680

도 54 180 △126

군 126 420 △294

307 민간이전 900 3,000 △2,100

국 720 2,400 △1,680

도 54 180 △126

군 126 420 △294

11 사회복지사업보조 900 3,000 △2,100

○ 공공후견 비용지원사업 900 3,000 △2,100

국 720 2,400 △1,680

도 54 180 △126

군 126 420 △294

장애인편의시설 지원센터 운영(보조) 86,131 83,922 2,209

- 218 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 24,360 24,360 0

군 61,771 59,562 2,209

307 민간이전 86,131 83,922 2,209

도 24,360 24,360 0

군 61,771 59,562 2,209

10 사회복지시설법정운영비보조 49,304 47,095 2,209

○ 장애인 편의시설지원센터 운영 49,304 47,095 2,209

도 13,312 13,312 0

군 35,992 33,783 2,209

장애인 단체 163,400 159,800 3,600

307 민간이전 163,400 159,800 3,600

11 사회복지사업보조 82,200 78,600 3,600

○ 지체장애인협회 완주군지회 사업 지원 6,800 4,400 2,400

○ 장애인생활이용지원센터 차량봉사 사업지원

(지체) 21,000 19,800 1,200

장애인심부름센터 운영(보조) 133,287 128,737 4,550

도 26,657 25,747 910

군 106,630 102,990 3,640

307 민간이전 133,287 128,737 4,550

도 26,657 25,747 910

군 106,630 102,990 3,640

10 사회복지시설법정운영비보조 133,287 128,737 4,550

○ 시각장애인 생활이동지원센터 운영 133,287 128,737 4,550

도 26,657 25,747 910

군 106,630 102,990 3,640

수화통역센터 운영(보조) 116,321 103,540 12,781

도 23,264 20,708 2,556

군 93,057 82,832 10,225

307 민간이전 116,321 103,540 12,781

도 23,264 20,708 2,556

군 93,057 82,832 10,225

10 사회복지시설법정운영비보조 116,321 103,540 12,781

○ 수화 통역센터 운영 116,321 103,540 12,781

도 23,264 20,708 2,556

군 93,057 82,832 10,225

장애인복지관 운영(보조) 1,087,226 1,024,265 62,961

도 212,045 199,453 12,592

군 875,181 824,812 50,369

307 민간이전 1,087,226 1,024,265 62,961

도 212,045 199,453 12,592

군 875,181 824,812 50,369

05 민간위탁금 1,087,226 1,024,265 62,961

○ 장애인복지관 운영 1,087,226 1,024,265 62,961

도 212,045 199,453 12,592

군 875,181 824,812 50,369

- 219 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

장애인 주간보호시설 운영(보조) 135,690 127,706 7,984

도 27,138 25,542 1,596

군 108,552 102,164 6,388

307 민간이전 135,690 127,706 7,984

도 27,138 25,542 1,596

군 108,552 102,164 6,388

10 사회복지시설법정운영비보조 135,690 127,706 7,984

○ 장애인 주간보호센터 운영 135,690 127,706 7,984

도 27,138 25,542 1,596

군 108,552 102,164 6,388

장애인 직업재활시설 운영(보조) 674,252 552,739 121,513

도 134,850 110,548 24,302

군 539,402 442,191 97,211

307 민간이전 674,252 552,739 121,513

도 134,850 110,548 24,302

군 539,402 442,191 97,211

10 사회복지시설법정운영비보조 674,252 552,739 121,513

○ 장애인 직업재활시설 운영 674,252 552,739 121,513

도 134,850 110,548 24,302

군 539,402 442,191 97,211

중증장애인다수고용사업(보조) 613,536 553,594 59,942

도 122,707 110,719 11,988

군 490,829 442,875 47,954

307 민간이전 613,536 553,594 59,942

도 122,707 110,719 11,988

군 490,829 442,875 47,954

05 민간위탁금 613,536 553,594 59,942

○ 중증장애인 다수고용사업장 운영 613,536 553,594 59,942

도 122,707 110,719 11,988

군 490,829 442,875 47,954

사회복지시설 운영 관리 4,600 4,600 0

201 일반운영비 1,600 3,600 △2,000

01 사무관리비 1,600 3,600 △2,000

○ 사회복지시설 종사자 교육 1,600 3,600 △2,000

301 일반보상금 3,000 1,000 2,000

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

○ 사회복지시설 종사자 교육 3,000 0 3,000

11 기타보상금 0 1,000 △1,000

○ 사회복지시설 교육 강사수당 0 1,000 △1,000

장애인거주시설 운영 지원(보조) 6,896,600 5,518,170 1,378,430

국 4,827,600 3,862,720 964,880

도 413,800 331,090 82,710

군 1,655,200 1,324,360 330,840

307 민간이전 6,896,600 5,518,170 1,378,430

- 220 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 4,827,600 3,862,720 964,880

도 413,800 331,090 82,710

군 1,655,200 1,324,360 330,840

10 사회복지시설법정운영비보조 6,896,600 5,518,170 1,378,430

○ 장애인거주시설 운영비 6,896,600 5,518,170 1,378,430

국 4,827,600 3,862,720 964,880

도 413,800 331,090 82,710

군 1,655,200 1,324,360 330,840

장애인 복지시설 종사자 특별수당(보조) 331,000 301,600 29,400

도 99,300 90,480 8,820

군 231,700 211,120 20,580

307 민간이전 331,000 301,600 29,400

도 99,300 90,480 8,820

군 231,700 211,120 20,580

10 사회복지시설법정운영비보조 331,000 301,600 29,400

○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 331,000 301,600 29,400

도 99,300 90,480 8,820

군 231,700 211,120 20,580

장애인 개인운영신고시설 지원(보조) 33,876 774,000 △740,124

도 0 73,800 △73,800

군 33,876 700,200 △666,324

307 민간이전 33,876 774,000 △740,124

도 0 73,800 △73,800

군 33,876 700,200 △666,324

10 사회복지시설법정운영비보조 33,876 774,000 △740,124

○ 장애인 개인운영 신고시설 지원 33,876 774,000 △740,124

도 0 73,800 △73,800

군 33,876 700,200 △666,324

장애인직업재활시설 기능보강사업 18,000 18,000 0

국 9,000 9,000 0

도 2,700 4,500 △1,800

군 6,300 4,500 1,800

402 민간자본이전 18,000 18,000 0

국 9,000 9,000 0

도 2,700 4,500 △1,800

군 6,300 4,500 1,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 18,000 0

○ 장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 18,000 18,000 0

국 9,000 9,000 0

도 2,700 4,500 △1,800

군 6,300 4,500 1,800

장애인단체(장애인복지시설)기능보강사업 11,000 0 11,000

402 민간자본이전 11,000 0 11,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 11,000 0 11,000

○ 장애인단체(장애인복지시설) 전산장비 지원 11,000 0 11,000

- 221 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

노인복지 증진 53,895,929 59,057,205 △5,161,276

국 33,832,274 38,094,084 △4,261,810

기 114,600 312,600 △198,000

도 4,779,397 4,785,689 △6,292

군 15,169,658 15,864,832 △695,174

노인 돌봄 데이케어센터 운영(보조) 53,184 48,048 5,136

도 15,955 14,414 1,541

군 37,229 33,634 3,595

307 민간이전 53,184 48,048 5,136

도 15,955 14,414 1,541

군 37,229 33,634 3,595

10 사회복지시설법정운영비보조 53,184 48,048 5,136

○ 노인 데이케어센터 운영 53,184 48,048 5,136

도 15,955 14,414 1,541

군 37,229 33,634 3,595

노인돌봄종합서비스 단가보조 1,085,112 1,163,839 △78,727

국 759,585 814,687 △55,102

도 130,214 139,661 △9,447

군 195,313 209,491 △14,178

307 민간이전 1,085,112 1,163,839 △78,727

국 759,585 814,687 △55,102

도 130,214 139,661 △9,447

군 195,313 209,491 △14,178

05 민간위탁금 1,085,112 1,163,839 △78,727

○ 노인돌봄종합서비스 예탁금(바우처사업) 1,085,112 1,163,839 △78,727

국 759,585 814,687 △55,102

도 130,214 139,661 △9,447

군 195,313 209,491 △14,178

단기가사서비스 단가보조 920 530 390

국 635 371 264

도 114 64 50

군 171 95 76

307 민간이전 920 530 390

국 635 371 264

도 114 64 50

군 171 95 76

05 민간위탁금 920 530 390

○ 단기가사서비스사업 920 530 390

국 635 371 264

도 114 64 50

군 171 95 76

노인돌봄기본서비스사업지원(보조) 584,397 562,840 21,557

국 409,078 393,988 15,090

도 70,128 67,540 2,588

군 105,191 101,312 3,879

101 인건비 581,597 560,650 20,947

국 407,118 392,455 14,663

- 222 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 69,792 67,278 2,514

군 104,687 100,917 3,770

04 기간제근로자등보수 581,597 560,650 20,947

○ 노인돌봄기본서비스 제공인력 인건비(40명) 581,597 560,650 20,947

국 407,118 392,455 14,663

도 69,792 67,278 2,514

군 104,687 100,917 3,770

201 일반운영비 1,000 390 610

국 700 273 427

도 120 46 74

군 180 71 109

01 사무관리비 1,000 390 610

○ 노인돌봄기본서비스 운영 1,000 390 610

국 700 273 427

도 120 46 74

군 180 71 109

노인돌봄기본서비스사업지원(자체) 120,539 114,140 6,399

101 인건비 102,399 96,000 6,399

04 기간제근로자등보수 102,399 96,000 6,399

○ 독거노인보호사업 제공인력 워크숍 6,399 0 6,399

기초연금 지급(보조) 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038

도 1,505,998 1,740,000 △234,002

군 6,023,993 6,960,000 △936,007

301 일반보상금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038

도 1,505,998 1,740,000 △234,002

군 6,023,993 6,960,000 △936,007

01 사회보장적수혜금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

○ 기초연금 37,649,953 43,500,000 △5,850,047

국 30,119,962 34,800,000 △4,680,038

도 1,505,998 1,740,000 △234,002

군 6,023,993 6,960,000 △936,007

경로당 기능보강사업 770,500 770,500 0

도 12,000 12,000 0

군 758,500 758,500 0

402 민간자본이전 647,500 647,500 0

도 12,000 12,000 0

군 635,500 635,500 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 607,500 607,500 0

○ 경로당 신축비(봉동 원율소) 0 60,000 △60,000

○ 경로당 신축비(봉동 제상) 60,000 0 60,000

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(보조) 3,944,096 3,552,020 392,076

국 1,972,048 1,776,010 196,038

도 788,821 710,404 78,417

군 1,183,227 1,065,606 117,621

- 223 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

101 인건비 1,622,736 1,503,800 118,936

국 811,368 751,900 59,468

도 324,547 300,760 23,787

군 486,821 451,140 35,681

04 기간제근로자등보수 1,622,736 1,503,800 118,936

○ 노인일자리사업 참여자 활동비 1,622,736 1,503,800 118,936

국 811,368 751,900 59,468

도 324,547 300,760 23,787

군 486,821 451,140 35,681

201 일반운영비 6,000 5,000 1,000

국 3,000 2,500 500

도 1,200 1,000 200

군 1,800 1,500 300

01 사무관리비 6,000 5,000 1,000

○ 사무용품 구입 및 현수막 등 제작 6,000 5,000 1,000

국 3,000 2,500 500

도 1,200 1,000 200

군 1,800 1,500 300

202 여비 700 1,000 △300

국 350 500 △150

도 140 200 △60

군 210 300 △90

01 국내여비 700 1,000 △300

○ 노인일자리 수행기관 지도점검 등 700 1,000 △300

국 350 500 △150

도 140 200 △60

군 210 300 △90

206 재료비 13,000 6,000 7,000

국 6,500 3,000 3,500

도 2,600 1,200 1,400

군 3,900 1,800 2,100

01 재료비 13,000 6,000 7,000

○ 노인일자리사업 소모품 구입 13,000 6,000 7,000

국 6,500 3,000 3,500

도 2,600 1,200 1,400

군 3,900 1,800 2,100

301 일반보상금 13,000 12,000 1,000

국 6,500 6,000 500

도 2,600 2,400 200

군 3,900 3,600 300

09 행사실비보상금 13,000 12,000 1,000

○ 노인일자리사업 간담회 등 13,000 12,000 1,000

국 6,500 6,000 500

도 2,600 2,400 200

군 3,900 3,600 300

307 민간이전 2,288,660 2,024,220 264,440

국 1,144,330 1,012,110 132,220

- 224 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도 457,734 404,844 52,890

군 686,596 607,266 79,330

11 사회복지사업보조 2,288,660 2,024,220 264,440

○ 노인일자리사업 지원 2,282,060 2,024,220 257,840

국 1,141,030 1,012,110 128,920

도 456,414 404,844 51,570

군 684,616 607,266 77,350

○ 시장형사업 인센티브 지원(2017년 노인일자

리사업) 6,600 0 6,600

국 3,300 0 3,300

도 1,320 0 1,320

군 1,980 0 1,980

노인 일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력) 219,684 198,358 21,326

국 109,842 99,179 10,663

도 43,935 39,671 4,264

군 65,907 59,508 6,399

101 인건비 96,912 96,048 864

국 48,456 48,024 432

도 19,381 19,209 172

군 29,075 28,815 260

04 기간제근로자등보수 96,912 96,048 864

○ 노인일자리 전담인력 인건비 96,912 96,048 864

국 48,456 48,024 432

도 19,381 19,209 172

군 29,075 28,815 260

307 민간이전 122,772 102,310 20,462

국 61,386 51,155 10,231

도 24,554 20,462 4,092

군 36,832 30,693 6,139

11 사회복지사업보조 122,772 102,310 20,462

○ 노인일자리 수행기관 전담인력 지원 122,772 102,310 20,462

국 61,386 51,155 10,231

도 24,554 20,462 4,092

군 36,832 30,693 6,139

시니어클럽 운영지원(보조) 230,000 220,000 10,000

도 23,000 22,000 1,000

군 207,000 198,000 9,000

307 민간이전 230,000 220,000 10,000

도 23,000 22,000 1,000

군 207,000 198,000 9,000

10 사회복지시설법정운영비보조 230,000 220,000 10,000

○ 시니어클럽 운영비 보조 230,000 220,000 10,000

도 23,000 22,000 1,000

군 207,000 198,000 9,000

시니어클럽 종사자 특별수당(보조) 7,560 9,000 △1,440

도 2,502 2,700 △198

군 5,058 6,300 △1,242

- 225 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 7,560 9,000 △1,440

도 2,502 2,700 △198

군 5,058 6,300 △1,242

10 사회복지시설법정운영비보조 7,560 9,000 △1,440

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 7,560 9,000 △1,440

도 2,502 2,700 △198

군 5,058 6,300 △1,242

거동불편노인 보행보조기 지원(보조) 9,000 13,230 △4,230

도 2,700 3,970 △1,270

군 6,300 9,260 △2,960

301 일반보상금 9,000 13,230 △4,230

도 2,700 3,970 △1,270

군 6,300 9,260 △2,960

01 사회보장적수혜금 9,000 13,230 △4,230

○ 거동불편노인 보행보조기 지원사업 9,000 13,230 △4,230

도 2,700 3,970 △1,270

군 6,300 9,260 △2,960

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관 운영비)

3,360 3,360 0

기 1,680 1,680 0

군 1,680 1,680 0

101 인건비 1,000 0 1,000

기 500 0 500

군 500 0 500

04 기간제근로자등보수 1,000 0 1,000

○ 응급관리요원 여비 1,000 0 1,000

기 500 0 500

군 500 0 500

201 일반운영비 2,360 3,360 △1,000

기 1,180 1,680 △500

군 1,180 1,680 △500

01 사무관리비 680 1,680 △1,000

○ 응급안전알림센터 기관 운영비 680 1,680 △1,000

기 340 840 △500

군 340 840 △500

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축(

보조)

0 396,000 △396,000

기 0 198,000 △198,000

군 0 198,000 △198,000

405 자산취득비 0 396,000 △396,000

기 0 198,000 △198,000

군 0 198,000 △198,000

01 자산및물품취득비 0 396,000 △396,000

○ 독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스

장비구축 0 396,000 △396,000

기 0 198,000 △198,000

- 226 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 0 198,000 △198,000

공설공원묘지 및 납골당 운영 117,421 147,254 △29,833

101 인건비 26,280 56,113 △29,833

04 기간제근로자등보수 26,280 56,113 △29,833

○ 공설공원묘지 관리인부임 0 29,833 △29,833

― 기 본 급 0 15,372 △15,372

― 상 여 금 0 5,124 △5,124

― 시간외수당 0 915 △915

― 명절휴가비 0 600 △600

― 교 통 비 0 1,200 △1,200

― 유급휴일수당 0 3,172 △3,172

― 연차수당 0 610 △610

― 4대 보험료 0 1,440 △1,440

― 퇴 직 금 0 1,400 △1,400

노인일자리공동작업장 확충 116,600 40,000 76,600

201 일반운영비 6,600 0 6,600

01 사무관리비 6,600 0 6,600

○ 노인일자리 공동작업장 임차료

6,600 0 6,6002,200,000*3개월

401 시설비및부대비 110,000 40,000 70,000

01 시설비 110,000 40,000 70,000

○ 노인일자리 공동작업장 리모델링 (설계비포

함) 110,000 40,000 70,000

경로당 공기청정기 보급사업(보조) 665,517 0 665,517

국 251,275 0 251,275

도 150,765 0 150,765

군 263,477 0 263,477

405 자산취득비 665,517 0 665,517

국 251,275 0 251,275

도 150,765 0 150,765

군 263,477 0 263,477

01 자산및물품취득비 665,517 0 665,517

○ 경로당 공기청정기 보급 사업 665,517 0 665,517

국 251,275 0 251,275

도 150,765 0 150,765

군 263,477 0 263,477

여성가족지원 3,260,944 3,411,375 △150,431

국 1,069,144 1,131,164 △62,020

기 0 81,820 △81,820

도 398,705 404,036 △5,331

군 1,793,095 1,794,355 △1,260

완주군 가족문화교육원 운영 84,100 79,100 5,000

301 일반보상금 29,000 24,000 5,000

- 227 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

11 기타보상금 25,000 20,000 5,000

○ 가족문화교육원 프로그램 운영 강사수당 25,000 20,000 5,000

가정폭력 피해자 지원(보조) 500 628 △128

국 350 440 △90

도 75 94 △19

군 75 94 △19

301 일반보상금 500 628 △128

국 350 440 △90

도 75 94 △19

군 75 94 △19

01 사회보장적수혜금 500 628 △128

○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비지원 500 628 △128

국 350 440 △90

도 75 94 △19

군 75 94 △19

성폭력피해자 지원(보조) 3,134 2,634 500

국 2,194 1,844 350

도 470 395 75

군 470 395 75

301 일반보상금 3,134 2,634 500

국 2,194 1,844 350

도 470 395 75

군 470 395 75

01 사회보장적수혜금 3,134 2,634 500

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 3,134 2,634 500

국 2,194 1,844 350

도 470 395 75

군 470 395 75

아이돌봄지원(보조) 436,660 451,660 △15,000

국 305,662 316,162 △10,500

도 52,399 54,199 △1,800

군 78,599 81,299 △2,700

307 민간이전 436,660 451,660 △15,000

국 305,662 316,162 △10,500

도 52,399 54,199 △1,800

군 78,599 81,299 △2,700

11 사회복지사업보조 165,665 180,665 △15,000

○ 아이돌보미 사업(운영비) 165,665 180,665 △15,000

국 115,965 126,465 △10,500

도 19,880 21,680 △1,800

군 29,820 32,520 △2,700

저소득 한부모가정 자녀 양육비등 지원(보조) 270,400 299,400 △29,000

국 216,320 239,520 △23,200

도 27,040 29,940 △2,900

군 27,040 29,940 △2,900

301 일반보상금 270,400 299,400 △29,000

- 228 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

국 216,320 239,520 △23,200

도 27,040 29,940 △2,900

군 27,040 29,940 △2,900

01 사회보장적수혜금 270,400 299,400 △29,000

○ 한부모가족 아동양육비지원 259,000 288,000 △29,000

국 207,200 230,400 △23,200

도 25,900 28,800 △2,900

군 25,900 28,800 △2,900

청소년 한부모 자립지원사업(보조) 6,421 14,480 △8,059

국 5,134 11,584 △6,450

도 643 1,158 △515

군 644 1,738 △1,094

301 일반보상금 6,421 14,480 △8,059

국 5,134 11,584 △6,450

도 643 1,158 △515

군 644 1,738 △1,094

01 사회보장적수혜금 6,421 14,480 △8,059

○ 청소년 한부모 아동 양육비 지원 4,281 10,200 △5,919

국 3,423 8,160 △4,737

도 429 816 △387

군 429 1,224 △795

○ 청소년 한부모 자립촉진수당 600 1,200 △600

국 480 960 △480

도 60 96 △36

군 60 144 △84

○ 청소년 한부모 검정고시학습비 지원 1,540 3,080 △1,540

국 1,231 2,464 △1,233

도 154 246 △92

군 155 370 △215

저소득 한부모가정 생활자립지원 사업(보조) 143,500 144,250 △750

도 43,000 43,275 △275

군 100,500 100,975 △475

301 일반보상금 143,500 144,250 △750

도 43,000 43,275 △275

군 100,500 100,975 △475

01 사회보장적수혜금 143,500 144,250 △750

○ 저소득한부모가정 생활자립지원 143,500 144,250 △750

도 43,000 43,275 △275

군 100,500 100,975 △475

한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원(보조) 5,000 6,000 △1,000

국 2,500 3,000 △500

도 1,000 1,200 △200

군 1,500 1,800 △300

307 민간이전 5,000 6,000 △1,000

국 2,500 3,000 △500

도 1,000 1,200 △200

군 1,500 1,800 △300

11 사회복지사업보조 5,000 6,000 △1,000

- 229 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 5,000 6,000 △1,000

국 2,500 3,000 △500

도 1,000 1,200 △200

군 1,500 1,800 △300

한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원(보조) 6,000 6,300 △300

도 1,800 1,890 △90

군 4,200 4,410 △210

307 민간이전 6,000 6,300 △300

도 1,800 1,890 △90

군 4,200 4,410 △210

11 사회복지사업보조 6,000 6,300 △300

○ 한부모가족복지시설 가족기능강화 캠프 지원 6,000 6,300 △300

도 1,800 1,890 △90

군 4,200 4,410 △210

다자녀가정 양육비 지원 539,600 489,600 50,000

301 일반보상금 539,600 489,600 50,000

01 사회보장적수혜금 539,600 489,600 50,000

○ 다자녀가정 양육비 지원 539,600 489,600 50,000

저출산 대응기반 조성(보조) 25,500 18,500 7,000

도 700 700 0

군 24,800 17,800 7,000

301 일반보상금 18,500 11,500 7,000

도 700 700 0

군 17,800 10,800 7,000

11 기타보상금 15,000 8,000 7,000

○ 육아 품앗이 활동지원 15,000 8,000 7,000

양성평등 및 성별영향분석평가(보조) 1,500 1,464 36

도 500 488 12

군 1,000 976 24

201 일반운영비 1,500 1,464 36

도 500 488 12

군 1,000 976 24

01 사무관리비 1,500 1,464 36

○ 양성평등 및 성별영향분석평가 교육 1,500 1,464 36

도 500 488 12

군 1,000 976 24

건강가정 다문화가족 지원센터 운영지원(보조) 300,410 310,410 △10,000

국 165,205 175,205 △10,000

도 40,562 40,562 0

군 94,643 94,643 0

307 민간이전 300,410 310,410 △10,000

국 165,205 175,205 △10,000

도 40,562 40,562 0

군 94,643 94,643 0

10 사회복지시설법정운영비보조 300,410 310,410 △10,000

- 230 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영 30,000 40,000 △10,000

국 30,000 40,000 △10,000

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 81,739 76,860 4,879

국 57,217 53,802 3,415

도 8,174 7,686 488

군 16,348 15,372 976

307 민간이전 81,739 76,860 4,879

국 57,217 53,802 3,415

도 8,174 7,686 488

군 16,348 15,372 976

11 사회복지사업보조 81,739 76,860 4,879

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 81,739 76,860 4,879

국 57,217 53,802 3,415

도 8,174 7,686 488

군 16,348 15,372 976

다문화가족자녀 언어발달 지원 60,198 60,258 △60

국 42,139 42,181 △42

도 6,020 6,026 △6

군 12,039 12,051 △12

307 민간이전 60,198 60,258 △60

국 42,139 42,181 △42

도 6,020 6,026 △6

군 12,039 12,051 △12

11 사회복지사업보조 60,198 60,258 △60

○ 언어발달지원(이주여성) 60,198 60,258 △60

국 42,139 42,181 △42

도 6,020 6,026 △6

군 12,039 12,051 △12

결혼이민자 통번역서비스(보조) 48,460 44,448 4,012

국 33,922 31,113 2,809

도 4,846 4,445 401

군 9,692 8,890 802

307 민간이전 48,460 44,448 4,012

국 33,922 31,113 2,809

도 4,846 4,445 401

군 9,692 8,890 802

11 사회복지사업보조 48,460 44,448 4,012

○ 결혼이민자 통번역서비스 48,460 44,448 4,012

국 33,922 31,113 2,809

도 4,846 4,445 401

군 9,692 8,890 802

글로벌 마을학당 사업(보조) 108,141 106,190 1,951

도 40,012 42,476 △2,464

군 68,129 63,714 4,415

307 민간이전 108,141 106,190 1,951

도 40,012 42,476 △2,464

- 231 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

군 68,129 63,714 4,415

11 사회복지사업보조 108,141 106,190 1,951

○ 글로벌 마을학당 사업 108,141 106,190 1,951

도 40,012 42,476 △2,464

군 68,129 63,714 4,415

건강가정.다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 복지

수당 지원(보조)

50,469 48,289 2,180

도 17,820 17,228 592

군 32,649 31,061 1,588

307 민간이전 50,469 48,289 2,180

도 17,820 17,228 592

군 32,649 31,061 1,588

10 사회복지시설법정운영비보조 50,469 48,289 2,180

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 26,789 27,409 △620

도 10,716 10,964 △248

군 16,073 16,445 △372

○ 다문화가족지원센터 직원 명절수당 2,800 0 2,800

도 840 0 840

군 1,960 0 1,960

결혼이민자 학비 지원(보조) 3,000 2,000 1,000

도 1,200 800 400

군 1,800 1,200 600

307 민간이전 3,000 2,000 1,000

도 1,200 800 400

군 1,800 1,200 600

11 사회복지사업보조 3,000 2,000 1,000

○ 결혼이민자 학비 지원 3,000 2,000 1,000

도 1,200 800 400

군 1,800 1,200 600

공동육아나눔터 운영 40,000 40,000 0

국 28,000 28,000 0

도 4,800 4,800 0

군 7,200 7,200 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

국 4,900 4,900 0

도 840 840 0

군 1,260 1,260 0

01 사무관리비 7,000 6,000 1,000

○ 육아용품 구입 및 리플렛 제작 7,000 6,000 1,000

국 4,900 4,200 700

도 840 720 120

군 1,260 1,080 180

02 공공운영비 0 1,000 △1,000

○ 캡스요금 및 전기, 상하수도요금 0 1,000 △1,000

국 0 700 △700

도 0 120 △120

군 0 180 △180

- 232 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

다문화가족 행복지원사업 16,480 16,480 0

206 재료비 3,000 0 3,000

01 재료비 3,000 0 3,000

○ 다문화가족 행복지원사업 프로그램재료 3,000 0 3,000

301 일반보상금 7,000 10,000 △3,000

11 기타보상금 5,000 8,000 △3,000

○ 다문화가족 행복지원사업 강사수당 5,000 8,000 △3,000

새일센터 지정운영(보조) 298,148 314,020 △15,872

국 190,288 208,100 △17,812

도 53,930 52,960 970

군 53,930 52,960 970

307 민간이전 298,148 314,020 △15,872

국 190,288 208,100 △17,812

도 53,930 52,960 970

군 53,930 52,960 970

05 민간위탁금 298,148 314,020 △15,872

○ 새일여성인턴 60,000 54,000 6,000

국 48,000 43,200 4,800

도 6,000 5,400 600

군 6,000 5,400 600

○ 직업교육훈련 46,428 69,780 △23,352

국 46,428 69,780 △23,352

○ 비정규직처우개선 0 13,800 △13,800

국 0 6,900 △6,900

도 0 3,450 △3,450

군 0 3,450 △3,450

○ 성과운영비 30,000 14,720 15,280

국 15,000 7,360 7,640

도 7,500 3,680 3,820

군 7,500 3,680 3,820

새일센터 지정운영 45,000 75,000 △30,000

307 민간이전 45,000 75,000 △30,000

05 민간위탁금 45,000 75,000 △30,000

○ 새일센터 운영 인건비 45,000 75,000 △30,000

― 센터장 인건비 41,400 36,000 5,400

― 전담인력 0 27,600 △27,600

― 명절휴가비 (센터장) 0 3,000 △3,000

― 명절휴가비 (전담인력) 0 600 △600

― 센터장 활동비 3,600 7,800 △4,200

일가정양립지원 종합상담센터 운영 35,000 70,000 △35,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○ 일가정양립지원센터 운영 5,000 0 5,000

- 233 -

부서: 사회복지과

정책: 모두가 함께 가는 보편적 복지 실현

단위: 여성가족지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

307 민간이전 30,000 70,000 △40,000

05 민간위탁금 0 70,000 △70,000

○ 일가정양립지원 종합상담센터 민간위탁금 0 70,000 △70,0000

11 사회복지사업보조 30,000 0 30,000

○ 일가정양립지원센터 지원 30,000 0 30,000

경력단절여성 취업지원(보조) 0 81,820 △81,820

기 0 81,820 △81,820

307 민간이전 0 81,820 △81,820

기 0 81,820 △81,820

05 민간위탁금 0 81,820 △81,820

○ 직업상담사 인건비 0 42,672 △42,672

기 0 42,672 △42,672

○ 집단상담프로그램운영비 0 33,628 △33,628

기 0 33,628 △33,628

○ 직업상담사 정규직처우개선비 0 5,520 △5,520

기 0 5,520 △5,520

재무활동(사회복지과) 1,592,965 837,697 755,268

내부거래지출 820,691 837,697 △17,006

내부거래지출 820,691 837,697 △17,006

701 기타회계등전출금 820,691 837,697 △17,006

01 기타회계전출금 820,691 837,697 △17,006

○ 의료보호비특별회계 전출금 820,691 837,697 △17,006

보전지출 772,274 0 772,274

국도비반환금 772,274 0 772,274

802 반환금기타 772,274 0 772,274

01 국고보조금반환금 608,457 0 608,457

○ 건강가정.다문화가족지원센터 운영지원 456 0 456

○ 한부모가족 자녀 양육비등 지원 16,857 0 16,857

○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비 지원 440 0 440

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 81 0 81

○ 아이돌봄지원 16,613 0 16,613

○ 새일센터 지정운영 5,771 0 5,771

○ 경력단절여성 취업지원 6,947 0 6,947

○ 청소년 한부모 자립지원사업 3,104 0 3,104

○ 아이돌봄지원(보조) 이자 677 0 677

○ 발달재활서비스 바우처 지원(보조) 이자 544 0 544

○ 장애수당(기초) 710 0 710

○ 장애인 활동지원급여 이자) 1,292 0 1,292

○ 정신요양시설 운영지원 286 0 286

○ 장애인거주시설 운영비 74,800 0 74,800

- 234 -

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 건강가정.다문화가족 운영지원 이자 13 0 13

○ 장애인거주시설 기능보강사업 45,575 0 45,575

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육서비스 1,823 0 1,823

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육서비스 이자 8 0 8

○ 다문화가족지원센터 한국어교육 지원 사업

이자 2 0 2

○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 1,731 0 1,731

○ 결혼이주여성자녀 언어발달지원사업 이자 3 0 3

○ 찾아가는 부모교육 사업 이자 1 0 1

○ 결혼이민자 통번역서비스 사업 이자 3 0 3

○ 지역사회서비스투자사업 22,606 0 22,606

○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 301 0 301

○ 긴급복지지원 12,838 0 12,838

○ 통합사례관리사 인건비 지원 1,173 0 1,173

○ 통합사례관리 지원 522 0 522

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 26,543 0 26,543

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 이자 125 0 125

○ 자활지원사업(보조) 8,309 0 8,309

○ 지역자활센터 운영비(보조) 이자 19 0 19

○ 가사간병방문지원사업 1,833 0 1,833

○ 가사간병방문지원사업 이자 270 0 270

○ 기초생계급여 79,805 0 79,805

○ 기초수급자 양곡할인지원 5,911 0 5,911

○ 차상위계층 양곡할인지원 449 0 449

○ 지역사회서비스투자사업 이자 1,412 0 1,412

○ 해산장제급여 190 0 190

○ 공동육아나눔터 운영 사업 2,212 0 2,212

○ 공동육아나눔터 운영 사업 이자 6 0 6

○ 장애수당(차상위) 3,438 0 3,438

○ 여성장애인 출산비용 지원사업 1,400 0 1,400

○ 장애인보조기구교부(보조) 207 0 207

○ 장애인연금 278 0 278

○ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,391 0 2,391

○ 장애인일반형일자리사업 4,309 0 4,309

○ 장애인시간제일자리사업 711 0 711

○ 장애인복지일자리사업 3,253 0 3,253

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 143,144 0 143,144

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조(이자) 1,349 0 1,349

○ 단기가사서비스 단가보조 1,769 0 1,769

○ 노인돌봄기본서비스사업지원 622 0 622

○ 기초연금 지급 28,712 0 28,712

○ 노인 일자리 및 사회활동지원 확대 8,604 0 8,604

- 235 -

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운

영지원 7,896 0 7,896

○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 장

비 구축 146 0 146

○ 희망키움통장 사업지원 27,276 0 27,276

○ 희망키움통장 사업지원 (이자) 32 0 32

○ 내일키움통장 사업지원 30,644 0 30,644

○ 내일키움통장 사업지원 (이자) 14 0 14

○ 시설입소자 상담치료지원 (한부모가족) 1 0 1

02 시ㆍ도비보조금반환금 163,817 0 163,817

○ 이재민 응급구호비 959 0 959

○ 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 137 0 137

○ 장애인 개인운영신고시설 지원 6,966 0 6,966

○ 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원 사업

이자 3 0 3

○ 장애인 거주시설 퇴소자 자립정착금 3,000 0 3,000

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육 사업 262 0 262

○ 장애인 복지시설 종사자 특별수당 869 0 869

○ 다문화가족 자녀생활 방문교육 사업 이자 2 0 2

○ 시설거주장애인 자립생활욕구 실태조사 1,478 0 1,478

○ 다문화가족 한국어교육 지원사업 이자 1 0 1

○ 결혼이민자 통번역 서비스 사업 248 0 248

○ 결혼이민자 통번역 서비스 사업 이자 1 0 1

○ 결혼이주여성자녀 언어발달지원사업이자 1 0 1

○ 찾아가는 부모교육 사업 이자 1 0 1

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 및 수당

지원 550 0 550

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 미 수당

이자 2 0 2

○ 다문화가족 고향나들이 사업 이자 1 0 1

○ 다문화가정 행복플러스 사업 이자 2 0 2

○ 다문화마을학당 운영 사업이자 2 0 2

○ 결혼이민자 직업훈련교육 지원사업 이자 1 0 1

○ 다문화청소년진로지원사업 이자 1 0 1

○ 청소년 한부모 자립지원사업(보조) 388 0 388

○ 다문화어울림 문화지원사업 이자 1 0 1

○ 지역사회서비스투자사업 3,230 0 3,230

○ 호국보훈수당(보조) 3,630 0 3,630

○ 지역사회서비스투자사업 이자 202 0 202

○ 기초생계급여 9,976 0 9,976

○ 해산장제급여 24 0 24

○ 차상위계층 양곡할인지원 45 0 45

○ 가사간병방문지원사업 262 0 262

- 236 -

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 가사간병방문지원사업 이자 39 0 39

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 2,655 0 2,655

○ 자활지원 민간위탁지원금(보조) 이자 13 0 13

○ 자활지원사업(보조) 831 0 831

○ 저소득 한부모가정 생활자립지원 1,987 0 1,987

○ 지역자활센터 종사자 특별수당(보조) 354 0 354

○ 지역사회재활시설 운영지원(보조) 3,604 0 3,604

○ 직업재활시설 운영지원(보조) 2,364 0 2,364

○ 긴급복지지원 1,282 0 1,282

○ 공동육아나눔터 운영 사업 380 0 380

○ 공동육아나눔터 운영 사업 이자 1 0 1

○ 장애인신문 478 0 478

○ 장애수당(기초) 122 0 122

○ 장애수당(차상위) 589 0 589

○ 여성장애인 출산비용 지원사업 180 0 180

○ 장애인보조기구교부(보조) 21 0 21

○ 장애인거주시설 기능보강사업 13,672 0 13,672

○ 장애인거주시설 운영비 6,412 0 6,412

○ 장애인연금 36 0 36

○ 장애인일반형일자리사업 1,724 0 1,724

○ 정신요양시설 운영지원(보조) 123 0 123

○ 저소득장애인 진단비 및 검사비지원 957 0 957

○ 장애인 활동지원급여 지급 이자(보조) 223 0 223

○ 장애인 활동지원 추가지원사업 5,439 0 5,439

○ 장애인시간제일자리사업 285 0 285

○ 장애인복지일자리사업 1,302 0 1,302

○ 발달재활서비스 바우처 지원(보조) 이자 78 0 78

○ 노인생활시설 운영비 2,273 0 2,273

○ 노인복지시설 종사자 특별수당 29,159 0 29,159

○ 재가노인복지시설 운영 218 0 218

○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 461 0 461

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 24,539 0 24,539

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조(이자) 232 0 232

○ 단기가사서비스 단가보조 303 0 303

○ 노인돌봄기본서비스사업지원 107 0 107

○ 기초연금 지급 7,178 0 7,178

○ 노인 일자리 및 사회활동지원 확대 5,163 0 5,163

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 93 0 93

○ 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료

비 지원(보조) 94 0 94

○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 18 0 18

○ 아이돌봄지원(보조) 2,848 0 2,848

- 237 -

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○ 아이돌봄지원(보조) 이자 116 0 116

○ 한부모가족 자녀 양육비등 지원(보조) 2,108 0 2,108

○ 한부모가족복지시설 운영지원 3,772 0 3,772

○ 한부모가족 자녀교육비 지원 3,129 0 3,129

○ 새일센터 지정운영(보조) 2,390 0 2,390

○ 새일센터 지정운영(자체) 2,220 0 2,220

- 238 -

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