세출예산서 · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 기정액...
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
세 출 예 산 서
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
총 계 285,523,997 282,646,952 2,877,045 1.02%
국 115,351,658 115,046,435 305,223
균 1,531,885 1,489,385 42,500
기 6,287,295 6,266,055 21,240
시 51,483,019 48,974,937 2,508,082
구 110,870,140 110,870,140 0
정책사업 229,817,022 226,939,977 2,877,045 1.27%
국 115,006,660 114,701,437 305,223
균 1,531,885 1,489,385 42,500
기 5,870,534 5,849,294 21,240
시 51,298,178 48,790,096 2,508,082
구 56,109,765 56,109,765 0
재무활동 359,293 359,293 0 0.00%
행정운영경비 55,347,682 55,347,682 0 0.00%
국 344,998 344,998 0
기 416,761 416,761 0
시 184,841 184,841 0
구 54,401,082 54,401,082 0
일반공공행정 9,597,767 9,597,767 0 0.00%
국 98,751 98,751 0
시 82,179 82,179 0
구 9,416,837 9,416,837 0
입법및선거관리 643,298 643,298 0 0.00%
지방의회 운영 지원 643,298 643,298 0 0.00%
지방의회 내실 운영 165,397 165,397 0 0.00%
의정활동 지원기능 강화 477,901 477,901 0 0.00%
지방행정ㆍ재정지원 1,111,755 1,111,755 0 0.00%
국 67,952 67,952 0
시 14,000 14,000 0
구 1,029,803 1,029,803 0
재정 운영 226,493 226,493 0 0.00%
사업예산 운영 219,883 219,883 0 0.00%
주민참여예산 운영 6,610 6,610 0 0.00%
지방행정 역량강화 275,738 275,738 0 0.00%
시 14,000 14,000 0
구 261,738 261,738 0
기관·부서간 협조체계 구축 85,735 85,735 0 0.00%
주민등록제도 운영 184,378 184,378 0 0.00%
시 14,000 14,000 0
구 170,378 170,378 0
행정서비스 향상 5,625 5,625 0 0.00%
재정 지원 550,476 550,476 0 0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
국 67,952 67,952 0
구 482,524 482,524 0
지방세 관리 239,078 239,078 0 0.00%
체납세 관리 63,450 63,450 0 0.00%
개별주택가격 조사 136,504 136,504 0 0.00%
국 67,952 67,952 0
구 68,552 68,552 0
세외수입 증대 111,444 111,444 0 0.00%
회계 관리 59,048 59,048 0 0.00%
지출 및 결산 관리 49,948 49,948 0 0.00%
복식부기회계 운영 9,100 9,100 0 0.00%
일반행정 7,842,714 7,842,714 0 0.00%
국 30,799 30,799 0
시 68,179 68,179 0
구 7,743,736 7,743,736 0
구정 종합기획 및 조정 136,340 136,340 0 0.00%
기획 및 의회관리 136,340 136,340 0 0.00%
법무행정 및 통계조사 406,135 406,135 0 0.00%
시 18,153 18,153 0
구 387,982 387,982 0
소송 관리 363,934 363,934 0 0.00%
규제개혁 업무추진 900 900 0 0.00%
통계업무 운영지원 41,301 41,301 0 0.00%
시 18,153 18,153 0
구 23,148 23,148 0
청렴한 공직사회 조성 30,296 30,296 0 0.00%
공직윤리 확립 30,296 30,296 0 0.00%
구정 정보화 운영 956,270 956,270 0 0.00%
구정 정보화 내실운영 956,270 956,270 0 0.00%
직원 복지증진 및 청사관리 3,013,725 3,013,725 0 0.00%
인사관리 및 직원능력개발 지원 301,654 301,654 0 0.00%
직원 후생복지 증진 1,971,642 1,971,642 0 0.00%
청사 및 관용차량 관리 740,429 740,429 0 0.00%
쾌적한 도시환경 조성 470,591 470,591 0 0.00%
국 30,799 30,799 0
시 50,026 50,026 0
구 389,766 389,766 0
환경정비 및 국민운동단체 활성화 470,591 470,591 0 0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
국 30,799 30,799 0
시 50,026 50,026 0
구 389,766 389,766 0
공유재산관리 208,517 208,517 0 0.00%
공유재산 관리 171,607 171,607 0 0.00%
청사 주차장 및 공용차량 관리 36,910 36,910 0 0.00%
효율적 정보통신 운영 262,369 262,369 0 0.00%
행정통신서비스 제공 262,369 262,369 0 0.00%
고객만족 민원서비스 제공 210,110 210,110 0 0.00%
고객지향 친절운동 전개 40,760 40,760 0 0.00%
민원발급 관리 169,350 169,350 0 0.00%
체계적인 기록관리 84,087 84,087 0 0.00%
기록물 관리 84,087 84,087 0 0.00%
주민자치 역량강화 154,772 154,772 0 0.00%
주민센터 내실운영 90,802 90,802 0 0.00%
통·반장 활동지원 43,970 43,970 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 160,271 160,271 0 0.00%
주민센터 내실운영 61,741 61,741 0 0.00%
통·반장 활동지원 78,530 78,530 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 112,216 112,216 0 0.00%
주민센터 내실운영 23,246 23,246 0 0.00%
통·반장 활동지원 68,970 68,970 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 116,398 116,398 0 0.00%
주민센터 내실운영 27,378 27,378 0 0.00%
통반장 활동지원 69,020 69,020 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 115,337 115,337 0 0.00%
주민센터 내실운영 40,857 40,857 0 0.00%
통반장 활동지원 54,480 54,480 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
주민자치 역량강화 101,765 101,765 0 0.00%
주민센터 내실운영 27,635 27,635 0 0.00%
통반장 활동지원 54,130 54,130 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 93,114 93,114 0 0.00%
주민센터 내실운영 19,084 19,084 0 0.00%
통·반장 활동지원 54,030 54,030 0 0.00%
소규모 주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 176,607 176,607 0 0.00%
주민센터 내실운영 39,137 39,137 0 0.00%
통·반장 활동지원 117,470 117,470 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 154,351 154,351 0 0.00%
주민센터 내실운영 75,141 75,141 0 0.00%
통·반장 활동지원 59,210 59,210 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 359,421 359,421 0 0.00%
주민센터 내실운영 270,451 270,451 0 0.00%
통·반장 활동지원 68,970 68,970 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 164,946 164,946 0 0.00%
주민센터 내실운영 62,091 62,091 0 0.00%
통반장 활동지원 58,960 58,960 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민복합커뮤니티센터 운영 23,895 23,895 0 0.00%
주민자치 역량강화 166,425 166,425 0 0.00%
주민센터 내실운영 38,615 38,615 0 0.00%
통반장 활동지원 107,810 107,810 0 0.00%
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
주민자치 역량강화 188,651 188,651 0 0.00%
주민센터 내실운영 35,191 35,191 0 0.00%
통·반장 활동지원 133,460 133,460 0 0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
주민불편 해소사업 20,000 20,000 0 0.00%
공공질서및안전 1,258,481 1,258,481 0 0.00%
국 6,433 6,433 0
시 17,570 17,570 0
구 1,234,478 1,234,478 0
재난방재ㆍ민방위 1,258,481 1,258,481 0 0.00%
국 6,433 6,433 0
시 17,570 17,570 0
구 1,234,478 1,234,478 0
재난·재해 예방 및 대응력 강화 974,188 974,188 0 0.00%
국 6,433 6,433 0
시 17,570 17,570 0
구 950,185 950,185 0
재난 대응 능력 강화 189,771 189,771 0 0.00%
CCTV 통합관제센터 운영 465,858 465,858 0 0.00%
재난예방 및 복구 지원 153,846 153,846 0 0.00%
생활민방위 활성화 164,713 164,713 0 0.00%
국 6,433 6,433 0
시 17,570 17,570 0
구 140,710 140,710 0
재무활동(구민안전과) 284,293 284,293 0 0.00%
내부거래지출 284,293 284,293 0 0.00%
교육 1,429,180 1,429,180 0 0.00%
국 10,500 10,500 0
구 1,418,680 1,418,680 0
평생ㆍ직업교육 1,429,180 1,429,180 0 0.00%
국 10,500 10,500 0
구 1,418,680 1,418,680 0
평생학습 체제 구축 및 인재육성 1,429,180 1,429,180 0 0.00%
국 10,500 10,500 0
구 1,418,680 1,418,680 0
주민자치회 운영 210,500 210,500 0 0.00%
평생학습도시 조성 234,106 234,106 0 0.00%
국 10,500 10,500 0
구 223,606 223,606 0
교육사업 지원 984,574 984,574 0 0.00%
문화및관광 4,824,483 4,691,483 133,000 2.83%
국 40,396 40,396 0
균 450,000 450,000 0
기 161,292 161,292 0
시 897,637 897,637 0
구 3,275,158 3,142,158 133,000
문화예술 3,453,308 3,453,308 0 0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
국 40,396 40,396 0
균 450,000 450,000 0
시 830,393 830,393 0
구 2,132,519 2,132,519 0
문화관광 활성화 및 전통문화 보존 317,350 317,350 0 0.00%
시 270,868 270,868 0
구 46,482 46,482 0
도시재생 수익시설 관리 43,512 43,512 0 0.00%
문화시설 관리 273,838 273,838 0 0.00%
시 270,868 270,868 0
구 2,970 2,970 0
문화예술 진흥 및 문화재 보호 3,135,958 3,135,958 0 0.00%
국 40,396 40,396 0
균 450,000 450,000 0
시 559,525 559,525 0
구 2,086,037 2,086,037 0
문화예술활동 지원 2,237,217 2,237,217 0 0.00%
균 450,000 450,000 0
시 265,000 265,000 0
구 1,522,217 1,522,217 0
유통관련 산업육성 2,070 2,070 0 0.00%
무형문화재 전승지원 385,350 385,350 0 0.00%
시 186,675 186,675 0
구 198,675 198,675 0
유형문화재 보존 지원 190,912 190,912 0 0.00%
국 40,396 40,396 0
시 107,850 107,850 0
구 42,666 42,666 0
문화시설 확충 및 관리 320,409 320,409 0 0.00%
관광 272,337 272,337 0 0.00%
관광기반 확충 및 관리 272,337 272,337 0 0.00%
관광자원 개발 및 보전 272,337 272,337 0 0.00%
체육 924,039 791,039 133,000 16.81%
기 161,292 161,292 0
시 67,244 67,244 0
구 695,503 562,503 133,000
생활체육 육성 924,039 791,039 133,000 16.81%
기 161,292 161,292 0
시 67,244 67,244 0
구 695,503 562,503 133,000
체육시설 확충 215,889 82,889 133,000 160.46%
체육행사 운영지원 303,247 303,247 0 0.00%
기 72,420 72,420 0
시 48,200 48,200 0
구 182,627 182,627 0
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
스포츠강좌이용권사업 지원 126,960 126,960 0 0.00%
기 88,872 88,872 0
시 19,044 19,044 0
구 19,044 19,044 0
서구청 실업팀 운영 277,943 277,943 0 0.00%
문화및관광일반 174,799 174,799 0 0.00%
구정홍보 역량강화 174,799 174,799 0 0.00%
구정홍보 극대화 174,799 174,799 0 0.00%
환경 11,498,263 11,482,263 16,000 0.14%
국 8,600 5,000 3,600
기 135,875 135,875 0
시 78,749 66,349 12,400
구 11,275,039 11,275,039 0
폐기물 11,229,575 11,229,575 0 0.00%
시 53,800 53,800 0
구 11,175,775 11,175,775 0
폐기물 감량 및 청소관리 9,507,836 9,507,836 0 0.00%
시 53,800 53,800 0
구 9,454,036 9,454,036 0
생활폐기물 관리 8,630,630 8,630,630 0 0.00%
깨끗한 가로환경 조성 494,239 494,239 0 0.00%
시 26,600 26,600 0
구 467,639 467,639 0
공중화장실 및 정화조 관리 382,967 382,967 0 0.00%
시 27,200 27,200 0
구 355,767 355,767 0
폐기물 자원화 1,721,739 1,721,739 0 0.00%
환경종합단지 운영 820,046 820,046 0 0.00%
자원재활용 활성화 901,693 901,693 0 0.00%
환경보호일반 268,688 252,688 16,000 6.33%
국 8,600 5,000 3,600
기 135,875 135,875 0
시 24,949 12,549 12,400
구 99,264 99,264 0
쾌적한 환경관리 268,688 252,688 16,000 6.33%
국 8,600 5,000 3,600
기 135,875 135,875 0
시 24,949 12,549 12,400
구 99,264 99,264 0
대기 및 수질 관리 211,655 195,655 16,000 8.18%
국 3,600 0 3,600
기 135,875 135,875 0
시 19,949 7,549 12,400
구 52,231 52,231 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
구민 환경보전의식 강화 57,033 57,033 0 0.00%
국 5,000 5,000 0
시 5,000 5,000 0
구 47,033 47,033 0
사회복지 162,259,929 161,835,442 424,487 0.26%
국 111,582,501 111,380,878 201,623
균 982,385 982,385 0
기 3,346,424 3,325,184 21,240
시 40,127,479 40,025,197 102,282
구 6,221,140 6,121,798 99,342
기초생활보장 33,095,527 33,095,527 0 0.00%
국 29,481,406 29,481,406 0
시 2,611,749 2,611,749 0
구 1,002,372 1,002,372 0
저소득층 생활안정지원 33,095,527 33,095,527 0 0.00%
국 29,481,406 29,481,406 0
시 2,611,749 2,611,749 0
구 1,002,372 1,002,372 0
기초생활보장 지원 19,239,414 19,239,414 0 0.00%
국 17,148,631 17,148,631 0
시 1,500,569 1,500,569 0
구 590,214 590,214 0
자활근로사업 지원 4,777,193 4,777,193 0 0.00%
국 4,167,748 4,167,748 0
시 473,255 473,255 0
구 136,190 136,190 0
기초생활 주거지원 9,078,920 9,078,920 0 0.00%
국 8,165,027 8,165,027 0
시 637,925 637,925 0
구 275,968 275,968 0
취약계층지원 29,753,740 29,350,493 403,247 1.37%
국 13,336,428 13,134,805 201,623
균 443,815 443,815 0
기 85,742 85,742 0
시 14,836,833 14,734,551 102,282
구 1,050,922 951,580 99,342
사회복지 기반 조성 3,235,212 2,837,845 397,367 14.00%
국 1,110,791 912,108 198,683
균 443,815 443,815 0
기 60,000 60,000 0
시 1,103,880 1,004,538 99,342
구 516,726 417,384 99,342
지역사회복지체계 구축 2,122,590 1,725,223 397,367 23.03%
국 348,683 150,000 198,683
균 443,815 443,815 0
시 986,766 887,424 99,342
구 343,326 243,984 99,342
사회복지 네트워크 구축 및 역량 강화 37,276 37,276 0 0.00%
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
취약계층 관리 및 지원 1,075,346 1,075,346 0 0.00%
국 762,108 762,108 0
기 60,000 60,000 0
시 117,114 117,114 0
구 136,124 136,124 0
사회복지 지원 저변 확대 99,386 99,386 0 0.00%
소외계층 관리 및 지원 32,006 32,006 0 0.00%
취약계층 안심 네트워크 구축 67,380 67,380 0 0.00%
장애인 복지증진 12,592,089 12,592,089 0 0.00%
국 7,068,102 7,068,102 0
시 5,496,613 5,496,613 0
구 27,374 27,374 0
장애인 사회활동 지원 52,587 52,587 0 0.00%
시 25,563 25,563 0
구 27,024 27,024 0
저소득장애인 생활안정 지원 4,380,571 4,380,571 0 0.00%
국 2,887,902 2,887,902 0
시 1,492,319 1,492,319 0
구 350 350 0
장애인 보호 및 재활 지원 3,119,592 3,119,592 0 0.00%
국 2,106,889 2,106,889 0
시 1,012,703 1,012,703 0
장애인복지시설 지원 5,039,339 5,039,339 0 0.00%
국 2,073,311 2,073,311 0
시 2,966,028 2,966,028 0
아동 복지증진 13,827,053 13,821,173 5,880 0.04%
국 5,157,535 5,154,595 2,940
기 25,742 25,742 0
시 8,236,340 8,233,400 2,940
구 407,436 407,436 0
취약계층아동 지원 5,110,101 5,110,101 0 0.00%
국 4,044,623 4,044,623 0
기 25,742 25,742 0
시 786,427 786,427 0
구 253,309 253,309 0
아동시설 운영 지원 8,185,812 8,179,932 5,880 0.07%
국 1,112,912 1,109,972 2,940
시 7,065,300 7,062,360 2,940
구 7,600 7,600 0
아동급식 지원 481,640 481,640 0 0.00%
시 384,613 384,613 0
구 97,027 97,027 0
어린이놀이터 정비 15,000 15,000 0 0.00%
아동·청소년 권리 신장 기반 구축 34,500 34,500 0 0.00%
보육ㆍ가족및여성 22,831,884 22,810,644 21,240 0.09%
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
국 8,816,168 8,816,168 0
기 2,894,017 2,872,777 21,240
시 9,388,776 9,388,776 0
구 1,732,923 1,732,923 0
여성 및 가족 복지증진 7,739,694 7,718,454 21,240 0.28%
국 634,406 634,406 0
기 2,894,017 2,872,777 21,240
시 3,867,512 3,867,512 0
구 343,759 343,759 0
저출산시책사업 지원 425,441 425,441 0 0.00%
시 247,000 247,000 0
구 178,441 178,441 0
여성능력개발 지원 331,375 331,375 0 0.00%
국 215,906 215,906 0
기 10,005 10,005 0
시 46,604 46,604 0
구 58,860 58,860 0
여성권익 증진 3,242,444 3,242,444 0 0.00%
국 130,500 130,500 0
기 1,911,905 1,911,905 0
시 1,196,539 1,196,539 0
구 3,500 3,500 0
한부모가족복지시설 지원 2,456,695 2,435,455 21,240 0.87%
국 288,000 288,000 0
기 148,011 126,771 21,240
시 2,020,684 2,020,684 0
한부모가족 지원 1,180,781 1,180,781 0 0.00%
기 824,096 824,096 0
시 356,685 356,685 0
가족지원서비스 제공 102,958 102,958 0 0.00%
영유아 보육 서비스 지원 15,092,190 15,092,190 0 0.00%
국 8,181,762 8,181,762 0
시 5,521,264 5,521,264 0
구 1,389,164 1,389,164 0
보육료 및 어린이집 지원 15,092,190 15,092,190 0 0.00%
국 8,181,762 8,181,762 0
시 5,521,264 5,521,264 0
구 1,389,164 1,389,164 0
노인ㆍ청소년 75,322,183 75,322,183 0 0.00%
국 59,936,499 59,936,499 0
기 366,665 366,665 0
시 12,786,649 12,786,649 0
구 2,232,370 2,232,370 0
노인 복지증진 73,916,495 73,916,495 0 0.00%
국 59,911,353 59,911,353 0
기 18,272 18,272 0
시 12,333,880 12,333,880 0
구 1,652,990 1,652,990 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
저소득노인 생활보장 62,128,347 62,128,347 0 0.00%
국 55,757,832 55,757,832 0
시 5,749,744 5,749,744 0
구 620,771 620,771 0
노인일자리 지원 6,248,277 6,248,277 0 0.00%
국 2,967,695 2,967,695 0
시 3,210,205 3,210,205 0
구 70,377 70,377 0
재가노인지원 1,727,782 1,727,782 0 0.00%
국 1,004,770 1,004,770 0
기 18,272 18,272 0
시 701,635 701,635 0
구 3,105 3,105 0
경로당 운영 737,876 737,876 0 0.00%
국 41,556 41,556 0
시 268,639 268,639 0
구 427,681 427,681 0
대한노인회 공익활동 지원 39,500 39,500 0 0.00%
시 12,000 12,000 0
구 27,500 27,500 0
사회복지관 운영 1,311,200 1,311,200 0 0.00%
시 1,192,320 1,192,320 0
구 118,880 118,880 0
노인시설 운영 지원 467,940 467,940 0 0.00%
국 139,500 139,500 0
시 315,900 315,900 0
구 12,540 12,540 0
노인복지관 운영 1,255,573 1,255,573 0 0.00%
시 883,437 883,437 0
구 372,136 372,136 0
청소년 보호 및 육성 1,405,688 1,405,688 0 0.00%
국 25,146 25,146 0
기 348,393 348,393 0
시 452,769 452,769 0
구 579,380 579,380 0
청소년 육성보호 및 활동지원 512,318 512,318 0 0.00%
국 25,146 25,146 0
기 159,241 159,241 0
시 175,617 175,617 0
구 152,314 152,314 0
청소년 수련시설 운영 540,218 540,218 0 0.00%
기 95,076 95,076 0
시 183,076 183,076 0
구 262,066 262,066 0
청소년 문화의집 운영 348,152 348,152 0 0.00%
기 94,076 94,076 0
시 94,076 94,076 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
구 160,000 160,000 0
모험·보물의 숲 등 시설 운영 5,000 5,000 0 0.00%
노동 1,256,595 1,256,595 0 0.00%
국 12,000 12,000 0
균 538,570 538,570 0
시 503,472 503,472 0
구 202,553 202,553 0
고용촉진 및 안정 1,256,595 1,256,595 0 0.00%
국 12,000 12,000 0
균 538,570 538,570 0
시 503,472 503,472 0
구 202,553 202,553 0
고용촉진 및 지원 54,515 54,515 0 0.00%
국 12,000 12,000 0
구 42,515 42,515 0
공공근로사업 지원 372,440 372,440 0 0.00%
시 279,330 279,330 0
구 93,110 93,110 0
지역일자리 창출 334,640 334,640 0 0.00%
균 167,320 167,320 0
시 100,392 100,392 0
구 66,928 66,928 0
사회적기업 육성 495,000 495,000 0 0.00%
균 371,250 371,250 0
시 123,750 123,750 0
보건 9,322,780 9,222,780 100,000 1.08%
국 2,564,463 2,464,463 100,000
균 57,000 57,000 0
기 2,226,943 2,226,943 0
시 2,882,585 2,882,585 0
구 1,591,789 1,591,789 0
보건의료 9,253,945 9,153,945 100,000 1.09%
국 2,547,041 2,447,041 100,000
균 57,000 57,000 0
기 2,226,943 2,226,943 0
시 2,878,035 2,878,035 0
구 1,544,926 1,544,926 0
건강증진 7,345,850 7,345,850 0 0.00%
국 2,447,041 2,447,041 0
균 57,000 57,000 0
기 1,379,866 1,379,866 0
시 2,524,987 2,524,987 0
구 936,956 936,956 0
보건의료행정 지원 248,211 248,211 0 0.00%
국 3,750 3,750 0
기 1,400 1,400 0
시 15,350 15,350 0
구 227,711 227,711 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
정신보건사업 운영 4,909,523 4,909,523 0 0.00%
국 2,420,711 2,420,711 0
기 493,939 493,939 0
시 1,778,762 1,778,762 0
구 216,111 216,111 0
방문보건사업 운영 195,240 195,240 0 0.00%
기 82,060 82,060 0
시 50,366 50,366 0
구 62,814 62,814 0
모자건강 증진 250,252 250,252 0 0.00%
국 22,580 22,580 0
균 57,000 57,000 0
기 53,230 53,230 0
시 66,037 66,037 0
구 51,405 51,405 0
구강보건 60,500 60,500 0 0.00%
시 29,500 29,500 0
구 31,000 31,000 0
건강검진사업 지원 33,500 33,500 0 0.00%
기 26,800 26,800 0
시 6,700 6,700 0
건강증진실천사업 지원 432,154 432,154 0 0.00%
기 129,077 129,077 0
시 151,539 151,539 0
구 151,538 151,538 0
만성질환 관리 275,290 275,290 0 0.00%
기 137,645 137,645 0
시 106,500 106,500 0
구 31,145 31,145 0
국가암 관리 519,750 519,750 0 0.00%
기 245,000 245,000 0
시 214,875 214,875 0
구 59,875 59,875 0
지역사회 통합건강증진사업 지원 421,430 421,430 0 0.00%
기 210,715 210,715 0
시 105,358 105,358 0
구 105,357 105,357 0
방역·구호 1,908,095 1,808,095 100,000 5.53%
국 100,000 0 100,000
기 847,077 847,077 0
시 353,048 353,048 0
구 607,970 607,970 0
감염병 예방관리 1,638,744 1,538,744 100,000 6.50%
국 100,000 0 100,000
기 847,077 847,077 0
시 308,421 308,421 0
구 383,246 383,246 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
방역체계 구축 269,351 269,351 0 0.00%
시 44,627 44,627 0
구 224,724 224,724 0
식품의약안전 68,835 68,835 0 0.00%
국 17,422 17,422 0
시 4,550 4,550 0
구 46,863 46,863 0
위생업소 수준 향상 68,835 68,835 0 0.00%
국 17,422 17,422 0
시 4,550 4,550 0
구 46,863 46,863 0
식품·공중위생 관리 68,835 68,835 0 0.00%
국 17,422 17,422 0
시 4,550 4,550 0
구 46,863 46,863 0
농림해양수산 5,465,810 5,465,810 0 0.00%
국 562,270 562,270 0
시 1,522,004 1,522,004 0
구 3,381,536 3,381,536 0
농업ㆍ농촌 1,002,249 1,002,249 0 0.00%
국 49,911 49,911 0
시 700,525 700,525 0
구 251,813 251,813 0
농·수·축산업 경쟁력 강화 1,002,249 1,002,249 0 0.00%
국 49,911 49,911 0
시 700,525 700,525 0
구 251,813 251,813 0
농가 소득 안정 32,229 32,229 0 0.00%
국 6,849 6,849 0
시 13,190 13,190 0
구 12,190 12,190 0
동물보호 146,610 146,610 0 0.00%
국 18,700 18,700 0
시 61,650 61,650 0
구 66,260 66,260 0
축산물 유통관리 3,390 3,390 0 0.00%
국 200 200 0
시 1,200 1,200 0
구 1,990 1,990 0
식생활교육 지원 32,604 32,604 0 0.00%
국 16,302 16,302 0
시 8,151 8,151 0
구 8,151 8,151 0
어업 등 지원 관리 787,416 787,416 0 0.00%
국 7,860 7,860 0
시 616,334 616,334 0
구 163,222 163,222 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
임업ㆍ산촌 3,802,520 3,802,520 0 0.00%
국 512,359 512,359 0
시 765,479 765,479 0
구 2,524,682 2,524,682 0
공원·녹지 조성 및 관리 1,316,046 1,316,046 0 0.00%
녹지 관리 942,936 942,936 0 0.00%
공원 관리 373,110 373,110 0 0.00%
산림 자원화 2,486,474 2,486,474 0 0.00%
국 512,359 512,359 0
시 765,479 765,479 0
구 1,208,636 1,208,636 0
산림관리 1,936,115 1,936,115 0 0.00%
국 475,271 475,271 0
시 748,790 748,790 0
구 712,054 712,054 0
산불예방 550,359 550,359 0 0.00%
국 37,088 37,088 0
시 16,689 16,689 0
구 496,582 496,582 0
해양수산ㆍ어촌 661,041 661,041 0 0.00%
시 56,000 56,000 0
구 605,041 605,041 0
송도해수욕장 관리 570,141 570,141 0 0.00%
시 56,000 56,000 0
구 514,141 514,141 0
해수욕장시설 확충 269,270 269,270 0 0.00%
시 45,000 45,000 0
구 224,270 224,270 0
해수욕장 운영 300,871 300,871 0 0.00%
시 11,000 11,000 0
구 289,871 289,871 0
연안 종합개발 90,900 90,900 0 0.00%
송도연안정비 90,900 90,900 0 0.00%
산업ㆍ중소기업및에너지 2,261,524 2,261,524 0 0.00%
국 50,408 50,408 0
시 1,790,106 1,790,106 0
구 421,010 421,010 0
산업진흥ㆍ고도화 2,261,524 2,261,524 0 0.00%
국 50,408 50,408 0
시 1,790,106 1,790,106 0
구 421,010 421,010 0
산업진흥 2,261,524 2,261,524 0 0.00%
국 50,408 50,408 0
시 1,790,106 1,790,106 0
구 421,010 421,010 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
전통시장 환경개선 2,158,772 2,158,772 0 0.00%
시 1,787,106 1,787,106 0
구 371,666 371,666 0
물가안정 지원 35,092 35,092 0 0.00%
석유가스 · 에너지 관리 67,660 67,660 0 0.00%
국 50,408 50,408 0
시 3,000 3,000 0
구 14,252 14,252 0
교통및물류 3,520,781 3,000,781 520,000 17.33%
시 520,000 0 520,000
도로 3,434,674 2,914,674 520,000 17.84%
시 520,000 0 520,000
쾌적한 도로환경 조성 201,003 201,003 0 0.00%
도로관리 201,003 201,003 0 0.00%
도시 기반시설 구축 및 관리 3,233,671 2,713,671 520,000 19.16%
시 520,000 0 520,000
토지보상 53,250 53,250 0 0.00%
도로 시설물 정비 1,253,900 1,233,900 20,000 1.62%
시 20,000 0 20,000
관내 도로개설 700,000 200,000 500,000 250.00%
시 500,000 0 500,000
도시계획 관리 29,900 29,900 0 0.00%
전기시설물 관리 1,196,621 1,196,621 0 0.00%
대중교통ㆍ물류등기타 86,107 86,107 0 0.00%
자동차 관리 86,107 86,107 0 0.00%
불법자동차 관리 86,107 86,107 0 0.00%
국토및지역개발 13,338,849 11,401,699 1,937,150 16.99%
국 82,338 82,338 0
균 42,500 0 42,500
시 3,379,869 1,506,469 1,873,400
구 9,834,142 9,812,892 21,250
수자원 990,450 990,450 0 0.00%
하수 및 소하천 관리 990,450 990,450 0 0.00%
하수시설 정비 963,450 963,450 0 0.00%
소하천 관리 27,000 27,000 0 0.00%
지역및도시 12,348,399 10,411,249 1,937,150 18.61%
국 82,338 82,338 0
균 42,500 0 42,500
시 3,379,869 1,506,469 1,873,400
구 8,843,692 8,822,442 21,250
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
원도심 개발 4,022,000 4,022,000 0 0.00%
전략사업 추진 4,022,000 4,022,000 0 0.00%
도시재생 활성화 1,396,746 1,178,596 218,150 18.51%
균 42,500 0 42,500
시 371,900 217,500 154,400
구 982,346 961,096 21,250
도시활력 육성 465,838 247,688 218,150 88.07%
균 42,500 0 42,500
시 154,400 0 154,400
구 268,938 247,688 21,250
산복도로 정주여건 개선 43,138 43,138 0 0.00%
재생사업 지원 887,770 887,770 0 0.00%
시 217,500 217,500 0
구 670,270 670,270 0
건축행정 내실화 70,680 70,680 0 0.00%
무허가 건축물 단속 및 정비 4,130 4,130 0 0.00%
건축행정 서비스 제공 66,550 66,550 0 0.00%
도시 및 주거환경정비 5,623,396 3,904,396 1,719,000 44.03%
시 2,993,400 1,274,400 1,719,000
구 2,629,996 2,629,996 0
재개발·재건축 사업 지원 2,862 2,862 0 0.00%
주거환경개선 5,620,534 3,901,534 1,719,000 44.06%
시 2,993,400 1,274,400 1,719,000
구 2,627,134 2,627,134 0
도시경관 정비 39,978 39,978 0 0.00%
시 10,000 10,000 0
구 29,978 29,978 0
광고물관리 39,978 39,978 0 0.00%
시 10,000 10,000 0
구 29,978 29,978 0
토지 및 지적관리 1,120,599 1,120,599 0 0.00%
국 82,338 82,338 0
시 4,569 4,569 0
구 1,033,692 1,033,692 0
도로명주소 관리 66,634 66,634 0 0.00%
지가 관리 51,422 51,422 0 0.00%
국 16,266 16,266 0
구 35,156 35,156 0
지적정보화 운영 993,157 993,157 0 0.00%
국 66,072 66,072 0
시 4,569 4,569 0
구 922,516 922,516 0
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
부동산 관리 9,386 9,386 0 0.00%
재무활동(건축과) 75,000 75,000 0 0.00%
내부거래지출 75,000 75,000 0 0.00%
예비비 5,398,468 5,652,060 △253,592 △4.49%
예비비 5,398,468 5,652,060 △253,592 △4.49%
예비적 재원 관리(기획감사실) 5,398,468 5,652,060 △253,592 △4.49%
예 비 비 5,398,468 5,652,060 △253,592 △4.49%
기타 55,347,682 55,347,682 0 0.00%
국 344,998 344,998 0
기 416,761 416,761 0
시 184,841 184,841 0
구 54,401,082 54,401,082 0
기타 55,347,682 55,347,682 0 0.00%
국 344,998 344,998 0
기 416,761 416,761 0
시 184,841 184,841 0
구 54,401,082 54,401,082 0
행정운영경비(기획감사실) 116,066 116,066 0 0.00%
기본경비 116,066 116,066 0 0.00%
행정운영경비(시설사업단) 71,578 71,578 0 0.00%
시 25,132 25,132 0
구 46,446 46,446 0
인력운영비 25,132 25,132 0 0.00%
시 25,132 25,132 0
기본경비 46,446 46,446 0 0.00%
행정운영경비(총무과) 46,435,120 46,435,120 0 0.00%
국 114,609 114,609 0
구 46,320,511 46,320,511 0
인력운영비(총괄) 46,082,220 46,082,220 0 0.00%
국 114,609 114,609 0
구 45,967,611 45,967,611 0
기본경비 352,900 352,900 0 0.00%
행정운영경비(문화관광과) 211,104 211,104 0 0.00%
인력운영비 121,402 121,402 0 0.00%
기본경비 89,702 89,702 0 0.00%
행정운영경비(세무과) 148,096 148,096 0 0.00%
기본경비 148,096 148,096 0 0.00%
행정운영경비(재무과) 69,330 69,330 0 0.00%
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
기본경비 69,330 69,330 0 0.00%
행정운영경비(민원봉사과) 85,877 85,877 0 0.00%
기본경비 85,877 85,877 0 0.00%
행정운영경비(복지정책과) 135,286 135,286 0 0.00%
국 16,284 16,284 0
시 8,142 8,142 0
구 110,860 110,860 0
인력운영비 40,782 40,782 0 0.00%
국 16,284 16,284 0
시 8,142 8,142 0
구 16,356 16,356 0
기본경비 94,504 94,504 0 0.00%
행정운영경비(생활지원과) 128,528 128,528 0 0.00%
인력운영비 11,451 11,451 0 0.00%
기본경비 117,077 117,077 0 0.00%
행정운영경비(가족행복과) 434,011 434,011 0 0.00%
국 209,955 209,955 0
시 79,110 79,110 0
구 144,946 144,946 0
인력운영비 346,129 346,129 0 0.00%
국 209,955 209,955 0
시 79,110 79,110 0
구 57,064 57,064 0
기본경비 87,882 87,882 0 0.00%
행정운영경비(청소행정과) 3,504,070 3,504,070 0 0.00%
인력운영비 3,411,733 3,411,733 0 0.00%
기본경비 92,337 92,337 0 0.00%
행정운영경비(환경위생과) 77,882 77,882 0 0.00%
기본경비 77,882 77,882 0 0.00%
행정운영경비(경제녹지과) 410,050 410,050 0 0.00%
인력운영비 309,077 309,077 0 0.00%
기본경비 100,973 100,973 0 0.00%
행정운영경비(구민안전과) 1,193,964 1,193,964 0 0.00%
인력운영비 1,102,040 1,102,040 0 0.00%
기본경비 91,924 91,924 0 0.00%
행정운영경비(창조도시과) 60,679 60,679 0 0.00%
기본경비 60,679 60,679 0 0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
행정운영경비(건설과) 107,666 107,666 0 0.00%
기본경비 107,666 107,666 0 0.00%
행정운영경비(교통행정과) 222,465 222,465 0 0.00%
인력운영비 110,205 110,205 0 0.00%
기본경비 112,260 112,260 0 0.00%
행정운영경비(건축과) 104,320 104,320 0 0.00%
기본경비 104,320 104,320 0 0.00%
행정운영경비(토지관리과) 108,988 108,988 0 0.00%
국 4,150 4,150 0
구 104,838 104,838 0
인력운영비 25,881 25,881 0 0.00%
국 4,150 4,150 0
구 21,731 21,731 0
기본경비 83,107 83,107 0 0.00%
행정운영경비(의회사무과) 117,835 117,835 0 0.00%
인력운영비 71,116 71,116 0 0.00%
기본경비 46,719 46,719 0 0.00%
행정운영경비(보건행정과) 850,799 850,799 0 0.00%
기 416,761 416,761 0
시 72,457 72,457 0
구 361,581 361,581 0
인력운영비 673,809 673,809 0 0.00%
기 416,761 416,761 0
시 72,457 72,457 0
구 184,591 184,591 0
기본경비 176,990 176,990 0 0.00%
행정운영경비(동대신1동) 47,801 47,801 0 0.00%
기본경비 47,801 47,801 0 0.00%
행정운영경비(동대신2동) 65,873 65,873 0 0.00%
기본경비 65,873 65,873 0 0.00%
행정운영경비(동대신3동) 51,906 51,906 0 0.00%
기본경비 51,906 51,906 0 0.00%
행정운영경비(서대신1동) 66,293 66,293 0 0.00%
기본경비 66,293 66,293 0 0.00%
행정운영경비(서대신3동) 51,474 51,474 0 0.00%
기본경비 51,474 51,474 0 0.00%
-
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률
2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)
행정운영경비(서대신4동) 51,546 51,546 0 0.00%
기본경비 51,546 51,546 0 0.00%
행정운영경비(부민동) 52,946 52,946 0 0.00%
기본경비 52,946 52,946 0 0.00%
행정운영경비(아미동) 69,889 69,889 0 0.00%
기본경비 69,889 69,889 0 0.00%
행정운영경비(초장동) 47,901 47,901 0 0.00%
기본경비 47,901 47,901 0 0.00%
행정운영경비(충무동) 52,386 52,386 0 0.00%
기본경비 52,386 52,386 0 0.00%
행정운영경비(남부민1동) 60,848 60,848 0 0.00%
기본경비 60,848 60,848 0 0.00%
행정운영경비(남부민2동) 67,192 67,192 0 0.00%
기본경비 67,192 67,192 0 0.00%
행정운영경비(암남동) 67,913 67,913 0 0.00%
기본경비 67,913 67,913 0 0.00%
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