pemerintah kabupaten lebonglebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/lakip-bkd.pdfpenyusunan lakip...
Post on 05-Nov-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DESA
( RPJMDes )
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BADAN KEUANGAN DAERAHJalan Raya Tubei - Arga Makmur
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KEUANGAN DAERAHKABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kamitelah berhasilmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.
Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang pentingdalam era reformasi. Dalam kondisi yang cepat berubah, hal yang harus dikembangkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah menjaga kepercayaanmelaluiakselerasi kerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, melalui penyediaanpelayanan (public good service).
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaiankinerja (performing govermnent) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dan jugasebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018.
Diharapkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapatmemberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerjakegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.Setelah membaca laporan ini, diharapkan pembaca dapat memberikan masukan untukperbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga Badan KeuanganDaerah dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.
Tubei, Maret 2019
Kepala,
WUWUN MIRZA,SE.MTNIP.19700610 200212 1 002
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kamitelah berhasilmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.
Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang pentingdalam era reformasi. Dalam kondisi yang cepat berubah, hal yang harus dikembangkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah menjaga kepercayaanmelaluiakselerasi kerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, melalui penyediaanpelayanan (public good service).
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaiankinerja (performing govermnent) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dan jugasebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018.
Diharapkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapatmemberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerjakegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.Setelah membaca laporan ini, diharapkan pembaca dapat memberikan masukan untukperbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga Badan KeuanganDaerah dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.
Tubei, Maret 2019
Kepala,
WUWUN MIRZA,SE.MTNIP.19700610 200212 1 002
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kamitelah berhasilmenyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018.
Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang pentingdalam era reformasi. Dalam kondisi yang cepat berubah, hal yang harus dikembangkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah menjaga kepercayaanmelaluiakselerasi kerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, melalui penyediaanpelayanan (public good service).
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi PresidenNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaiankinerja (performing govermnent) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dan jugasebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2018.
Diharapkan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 ini dapatmemberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerjakegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.Setelah membaca laporan ini, diharapkan pembaca dapat memberikan masukan untukperbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga Badan KeuanganDaerah dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.
Tubei, Maret 2019
Kepala,
WUWUN MIRZA,SE.MTNIP.19700610 200212 1 002
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi. Penyusunan LAKIP Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pembuatanLAKIP.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagailaporan akunabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan BadanKeuangan Daerah. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuranpencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukurankinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta targetpencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandinganbesaran relisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telahditetapkan.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang merupakanbagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalammendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan
dan kegagalan.2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.
Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :1. Menjadikan instansi pemerintahan yang accountable sehingga dapat beroperasi
secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan
lebih lanjut dalam rangka mewujudkan good governance.3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaaanmasyarakat.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi. Penyusunan LAKIP Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pembuatanLAKIP.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagailaporan akunabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan BadanKeuangan Daerah. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuranpencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukurankinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta targetpencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandinganbesaran relisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telahditetapkan.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang merupakanbagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalammendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan
dan kegagalan.2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.
Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :1. Menjadikan instansi pemerintahan yang accountable sehingga dapat beroperasi
secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan
lebih lanjut dalam rangka mewujudkan good governance.3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaaanmasyarakat.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018dilakukan untuk memenuhi tertib administrasi. Penyusunan LAKIP Badan KeuanganDaerah Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah danPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pembuatanLAKIP.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018, disusun sebagailaporan akunabilitas kinerja atas penyelenggaraan program dan kegiatan BadanKeuangan Daerah. Kinerja yang tertuang dalam LAKIP merupakan hasil pengukuranpencapaian sasaran dan kinerja yang dimulai dengan merumuskan kerangka pengukurankinerja dengan menghasilkan indikator kinerja yang akan digunakan beserta targetpencapaian sasaran dan kegiatan, sehingga hasil pengukuran merupakan perbandinganbesaran relisasi untuk setiap indikator kinerja dengan besaran target yang telahditetapkan.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 yang merupakanbagian dari informasi pengukuran kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong. LAKIP merupakan dokumen evaluasi dalammendapat umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah :1. Bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran keberhasilan
dan kegagalan.2. Strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.3. Umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus.
Sedangkan manfaat dari penyusunan LAKIP ini antara lain :1. Menjadikan instansi pemerintahan yang accountable sehingga dapat beroperasi
secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.2. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan kebijaksanaan
lebih lanjut dalam rangka mewujudkan good governance.3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaaanmasyarakat.
iii
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umumkepemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan DaerahKabupten Lebong dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.
LAKIP juga memberikan laporan akuntabilitas keuangan dan realisasi anggaran padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan realisasi anggaran BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa capaianBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah 93,61%. Hal tersebutmenggambarkan tingkat keberhasilan dari serapan anggaran Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong dapat dikatakan sangat baik.
Tubei, Maret 2019
Kepala,
WUWUN MIRZA, SE, MTNIP. 19700610 200212 1 002
iii
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umumkepemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan DaerahKabupten Lebong dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.
LAKIP juga memberikan laporan akuntabilitas keuangan dan realisasi anggaran padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan realisasi anggaran BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa capaianBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah 93,61%. Hal tersebutmenggambarkan tingkat keberhasilan dari serapan anggaran Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong dapat dikatakan sangat baik.
Tubei, Maret 2019
Kepala,
WUWUN MIRZA, SE, MTNIP. 19700610 200212 1 002
iii
4. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umumkepemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dapatdipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan DaerahKabupten Lebong dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatankesejahteraan masyarakat.
LAKIP juga memberikan laporan akuntabilitas keuangan dan realisasi anggaran padaBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong. Berdasarkan realisasi anggaran BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa capaianBadan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah 93,61%. Hal tersebutmenggambarkan tingkat keberhasilan dari serapan anggaran Badan Keuangan DaerahKabupaten Lebong dapat dikatakan sangat baik.
Tubei, Maret 2019
Kepala,
WUWUN MIRZA, SE, MTNIP. 19700610 200212 1 002
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1
1.1 Aspek Organisasi ...................................................................................... 1
1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ................................................................. 3
1.2.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 3
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4
1.3 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 27
1.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 27
1.3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................ 44
1.3.3 Dasar Hukum.................................................................................... 55
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 58
2.1 Visi dan Misi .............................................................................................. 58
2.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 58
2.3 Kebijakan dan Program .............................................................................. 60
2.4 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 71
2.5Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .................................................. 77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 88
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 88
3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 106
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 109
BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 110
LAMPIRAN
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1
1.1 Aspek Organisasi ...................................................................................... 1
1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ................................................................. 3
1.2.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 3
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4
1.3 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 27
1.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 27
1.3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................ 44
1.3.3 Dasar Hukum.................................................................................... 55
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 58
2.1 Visi dan Misi .............................................................................................. 58
2.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 58
2.3 Kebijakan dan Program .............................................................................. 60
2.4 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 71
2.5Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .................................................. 77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 88
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 88
3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 106
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 109
BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 110
LAMPIRAN
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1
1.1 Aspek Organisasi ...................................................................................... 1
1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan ................................................................. 3
1.2.1 Struktur Organisasi ........................................................................... 3
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................. 4
1.3 Sumber Daya SKPD ................................................................................. 27
1.3.1 Sumber Daya Aparatur ..................................................................... 27
1.3.2 Sarana dan Prasarana ........................................................................ 44
1.3.3 Dasar Hukum.................................................................................... 55
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 58
2.1 Visi dan Misi .............................................................................................. 58
2.2 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 58
2.3 Kebijakan dan Program .............................................................................. 60
2.4 Indikator Kinerja Utama ............................................................................ 71
2.5Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .................................................. 77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 88
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 88
3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 106
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ............................................................ 109
BAB IV PENUTUP....................................................................................................... 110
LAMPIRAN
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Aspek Organisasi
Setiap instansi pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah). Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan.
Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Labong Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Entitas Akuntansi (SKPD) Dinas Kesehatan
Kabupaten Lebong dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Lebong, yang terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri dari:
a. Kasubbag Perencanaan
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
c. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan
a. Kasubbid Bagi Hasil
b. Kasubbid Pajak dan Retribusi
c. Kasubbid PBB dan BPHTB
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 2
4. Bidang Anggaran terdiri dari:
a. Kasubbid Perencanaan Anggaran
b. Kasubbid Belanja Langsung
c. Kasubbid Belanja Tidak Langsung
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
a. Kasubbid Perbendaharaan
b. Kasubbid Pengeluaran
c. Kasubbid Kas Daerah
6. Bidang Aset Daerah terdiri dari:
a. Kasubbid Perencanaan Aset Daerah
b. Kasubbid Kasubbid Penatausahaan Dan Pelaporan Aset Daerah
c. Kasubbid Pemaafaatan dan pengamanan Aset Daerah
7. Bidang Akuntasi dan Data Keuangan
a. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan
b. Kasubbid Pengelolaan Data Keuangan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dituntut untuk memberikan
laporan akuntabilitas kepada pimpinan daerah, hal ini sejalan dengan instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa pada setiap kegiatan dan hasil
akhir suatu kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.
LAKIP adalah bentuk laporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. LAKIP pada umumnya
memberikan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik.
Penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 3
Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP SKPD tahun 2018 berpedoman
pada outline penyusunan LAKIP SKPD tahun 2018 yang dikeluarkan bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
1.2 Tugas Pokok dan Kewenangan
1.2.1 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,
Peraturan Daerah Kabupaten Labong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor
36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong Entitas Akuntansi (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebong dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, yang terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri dari:
a. Kasubbag Perencanaan
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
c. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan
a. Kasubbid Bagi Hasil
b. Kasubbid Pajak dan Retribusi
c. Kasubbid PBB dan BPHTB
4. Bidang Anggaran terdiri dari:
a. Kasubbid Perencanaan Anggaran
b. Kasubbid Belanja Langsung
c. Kasubbid Belanja Tidak Langsung
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 4
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
a. Kasubbid Perbendaharaan
b. Kasubbid Pengeluaran
c. Kasubbid Kas Daerah
6. Bidang Aset Daerah terdiri dari:
a. Kasubbid Perencanaan Aset Daerah
b. Kasubbid Kasubbid Penatausahaan Dan Pelaporan Aset Daerah
c. Kasubbid Pemaafaatan dan pengamanan Aset Daerah
7. Bidang Akuntasi dan Data Keuangan
a. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan
b. Kasubbid Pengelolaan Data Keuangan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Pada masing-masing bidang dan Sekretariat ditempatkan beberapa orang
staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). TKK
diangkat dan bisa diperpanjang kontraknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan, setelah melalui proses dan mengikuti aturan yang berlaku.
Berikut ini penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, dilengkapi dengan nama-nama pejabat
dan staf yang berada dibawahnya.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 4
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dibentuk pada Tahun 2016
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016. Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dalam melaksanakan
tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis
(Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD);
b. Perumusan kebijakan teknis di Badan Keuangan Daerah pelaksanaan akuntansi
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
f. Pelaksanaan fungsi BUD;
g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
daerah;
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Badan;
j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi
bidang anggaran, bidang pendapatan, bidang aset daerah, bidang pengeluaran,
perbendaharaan dan kas daerah, serta bidang akuntasi dan data keuangan;
k. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan;
l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (akip);
m. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan
bidang tugasnya;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 5
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris. Masing-masing Kepala Sub Bidang bertanggung jawab
kepada Sekretaris Badan dan Kepala Bidang.
Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan
dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum
dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana/program kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang
berkaitan dengan bidang tugas Sekretariat;
e. Pembagian kebijakan-kebijakan teknis di kesekretariatan;
f. Pemberian petunjuk dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan
organisasi lingkungan Badan;
g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan
dan aset Badan;
h. Pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan Badan;
i. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
j. Perumusan kegiatan organisasi dan tata laksana;
k. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan Badan;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan Badan/Dinas/Instansi terkait;
m. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan;
n. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 6
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
o. pelayanan kesekretariatan;
p. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat, membawahi:
a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana/program kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang
berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan;
e. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan,
f. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan-kebijakan
Badan;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra). Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (Tapkin),
Rancangan produk hukum badan serta standar pelayanan;
h. Penyiapan laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA) Badan dan laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
i. Membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 7
pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan Daerah
j. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana anggaran belanja langsung
dan rencana anggaran belanja tidak langsung Badan;
k. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai
dengan bidang tugasnya;
l. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas serta
pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Badan serta
penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan
bahan laporan pertanggungjawaban keuangan
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Keuangan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan;
b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan
Pelaporan;
e. Melaksanakan pengelolaan keuangan Badan meliputi pelaksanaan
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
f. Pelaksanaan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai
Badan;
g. Pelaksanaan perhitungan, penagihan, penyetoran PPN/PPH yang
berkaitan dengan Badan;
h. Pelaksanaan penyimpanan berkas-berkas keuangan dan
pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 8
keuangan di Lingkungan Badan;
i. Pelayanan pemeriksaan keuangan Badan oleh Inspektorat/BPKP/BPK;
j. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai
dengan bidang tugasnya;
k. Penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
pertanggungjawaban kepada atasan;
l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
m.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian kegiatan
Badan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana/program kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan menilai hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang
berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
e. Pengelolaan ketatausahaan naskah dinas meliputi : penerimaan,
pendistribusian, ekspedisi, pengagendaan, pengadministrasian,
pengarsipan;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga Badan meliputi : pengurusan
perjalanan dinas, kendaraan dinas, keprotokolan, dokumen, kebersihan,
ketertiban, keamanan, dan tata ruang Badan;
g. Penyiapan data/informasi/statistik yang berkaitan dengan Badan;
h. Pengelolaan urusan kepegawaian Badan meliputi :
- Penatausahaan administrasi pegawai
- Pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 9
pegawai, dinas, promosi, mutasi, penghargaan, pemberhentian,
pensiun
- Mengolah daftar hadir pegawai;
i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan,
inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan
penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas serta
pertanggungjawaban kepada atasan;
2. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengatur,
menyelenggarakan,merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang
perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan
pembiayaan daerah
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran
mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis Badan;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-Undangan yang
berkaitan dengan bidang Anggaran;
e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan produk hukum terkait
pengelolaan keuangan daerah;
f. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan peraturan daerah
tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran
pendapatan belanja daerah;
g. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, tentang peraturan perundang-
undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah;
h. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 10
i. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang
anggaran;
j. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian penganggaran;
k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan
atasan.
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Anggaran, membawahi:
a. Subbidang Perencanaan Anggaran;
b. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan
c. Subbidang Belanja Langsung.
Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Anggaran.
a. Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan di sub bidang
Perencanaan Anggaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Perencanaan
Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang
Anggaran;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan sub bidang Perencanaan Anggaran;
e. Penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
pada Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta
perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;
f. Pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran;
g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan
Perencanaan Anggaran;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 11
h. Penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan perencanaan anggaran;
i. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan
Anggaran;
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh
atasan.
b. Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas mempunyai tugas
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol
urusan di sub bidang Belanja Tidak Langsung.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Belanja Tidak
Langsung mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sub bidang Belanja Tidak Langsung;
b. Penyiapan bahan rencana anggaran belanja Gaji, belanja Hibah, belanja
Bantuan Sosial, belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada
Kebijakan Umum APBD dan Lampiran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara serta perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;
c. Pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran pada belanja tidak langsung;
d. Pelaksanaan penyusunan dan administrasi belanja tidak langsung;
e. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan
Belanja Tidak Langsung;
f. Penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Belanja Tidak
Langsung;
g. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung;
h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.
c. Subbidang Belanja Langsung melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol
urusan di sub bidang Belanja Langsung;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Bidang Belanja Langsung mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang Anggaran;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 12
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sub bidang belanja langsung;
e. penyiapan bahan rencana anggaran belanja langsung pada kebijakan
umum APBD dan lampiran prioritas plafon anggaran sementara serta
perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;
f. pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran pada belanja langsung;
g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan
serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
perencanaan belanja langsung;
h. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang belanja langsung;
i. Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja Sub Bidang
belanja langsung;
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengatur,
menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Dan
Daerah, Retribusi Daerah, BPHTB serta mmengkoordinasikan pendapatan
daerah lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendapatan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak
daerah;
b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan
mengelola data objek pajak dan subjek pajak daerah;
c. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
d. Perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan
berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
f. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 13
keberatan;
g. Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, BPHTB dan
pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
h. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan,
pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi,
kompensasi dan permohonan banding;
i. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan
berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
j. Mengkoordinasikan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Pendapatan, membawahi:
a. Subbidang Pajak dan Retribusi;
b. Subbidang Dana Bagi Hasil;
c. Subbidang PBB dan BPHTB.
Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pendapatan.
a. Subbidang Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, melaksanakan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah baik selaku koordinator maupun selaku pemungut
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pajak dan
Retribusi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. melakukan pendataan terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;
b. melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah
serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat
ketetapan retribusi daerah (SKRD);
c. melaksanakan penetapan surat ketetapan pajak/retribusi daerah kurang
bayar (SKPDKB/SKRDKB), surat ketetapan pajak/retribusi daerah
kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), surat ketetapan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 14
pajak/retribusi daerah nihil (SKPDN/SKRDN), surat ketetapan
pajak/retribusi daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);
d. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan
kartu pengenal (NPWPD);
e. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang
berhubungan dengan penagihan;
f. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya yang telah melampaui batas jatuh tempo;
g. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
h. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
i. Melaksanakan penghitungan surat ketetapan pajak/retribusi daerah
kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB), surat ketetapan pajak/retribusi
daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), surat ketetapan
pajak/retribusi daerah nihil (SKPDN/SKRDN), surat ketetapan
pajak/retribusi daerah lebih bayar (SKPDLB/SKRDLB);
j. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;
k. Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya;
l. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan
pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
m. Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak daerah;
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Subbidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
membagi tugas, melaksanakan kegiatan monitoring, pelaporan kegiatan,
rekonsiliasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) serta mengkoordinasikan dana
bagi hasil (DBH) dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Dana Bagi
Hasil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi penyaluran bagi hasil ke kas daerah;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 15
b. Melaksanakan administrasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak;
c. Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan
kas daerah;
d. Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak ke
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
e. Melaksanakan rekonsiliasi dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah
pusat;
f. Melakukan pendataan penghitungan dan penagihan pendapatan yang
bersumber dari aset/hak dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lebong
yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong (Lahan
sawah/pertanian, mess pemda dan aset pemda lainnya);
g. Membuat laporan penerimaan pendapatan daerah setiap periodenya;
h. Melaksanakan rekonsiliasi laporan bulanan ke kas daerah;
i. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan
daerah;
j. Menghitung pembagian upah pungut pajak bumi dan bangunan, pajak dan
retribusi daerah berdasarkan realisasi pajak bumi dan bangunan serta pajak
dan retribusi;
k. Melakukan koordinasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) selaku
pemungut PAD terkait penerimaan PAD;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
c. Subbidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
membagi tugas, melaksanakan kegiatan pelayanan, pendataan, pendaftaran
PBB-P2, pemeliharaan data base PBB-P2, melaksanakan penagihan,
pelaporan dan pengendalian penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang PBB dan BPHTB
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pendataan objek pajak dan wajib pajak PBB-P2;
b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran SPOP-
LSOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak;
c. Melakukan penetapan, cetak masal dan pendistribusian surat
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 16
pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB-P2;
d. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak PBB-P2;
e. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2;
f. Mengelola data formulir pendaftaran/SPOP-LSPOP PBB-P2;
g. Mengelola data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan mutasi
PBB-P2 berdasarkan SSDP BPHTB;
h. Menyusun sistem dan prosedur pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
i. Menyusun sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan;
j. Pelaksanaan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan BPHTB;
k. Penyiapan bahan dan perumusan/penyusunnan langkah strategis dalam
pencapaian target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan bidang
tugasnya;
l. Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;
m. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Bidang Aset Daerah
Bidang Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan kebutuhan dan
pemeliharaan barang milik daerah, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan
dan pelaporan seluruh aset milik pemerintah daerah baik bergerak maupun tidak
bergerak serta melakukan penghapusan terhadap aset daerah yang sudah tidak
diperlukan lagi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aset Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. pemyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis badan;
b. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang aset daerah;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 17
e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
daerah;
f. melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan dan pemeliharaan barang
milik daerah;
g. melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan,
pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
h. melaksanakan penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan
pemeliharaan barang milik daerah;
i. melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan
Bidang Aset Daerah; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh
atasan.
Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Pendapatan, membawahi :
a. Subbidang Perencanaan Aset Daerah;
b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
c. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah.
Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset
Daerah.
a. Subbidang Perencanaan Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan
pemerintahan di sub bidang Perencanaan Aset Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Perencanaan Aset
Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Melakukan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan aset daerah;
e. Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 18
(RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
(RKPBMD);
f. Penyiapan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
g. penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang
Aset Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberi oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas
merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan
mengontrol urusan pemerintahan di sub bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan Aset Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pemanfaatan dan
Pengamanan Aset Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Melakukan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan sub bidang pemanfaatan dan
pengamanan aset daerah;
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian demi pengamanan barang
milik daerah;
f. Melaksanakan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
g. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah yang
menjadi kewenangan dan tanggung jawab bidang aset daerah;
h. Melaksanakan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah;
i. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan
penyelenggaraan Bidang Aset Daerah;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 19
c. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai tugas
merencanakan kegiatan, membagi tugas merencanakan kegiatan,
melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan
di sub bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan sub bidang penatausahaan dan pelaporan aset
daerah;
e. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dan persediaan;
f. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;
g. Melaksanakan penyusunanan laporan sementara dan laporan bulanan,
triwulan dan tahunan tentang aset daerah dan persediaan;
h. Melaksanakan evaluasi dan pengkajian aset daerah baik bergerak
maupun yang tidak bergerak;
i. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan
penyelenggaraan Bidang Aset Daerah;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan
oleh atasan.
5.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas mengkoordinir
pembayaran dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 20
a. Melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Badan;
b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;
c. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Melaksanakan penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Bidang Pengeluaran, Perbendaharaan dan
Kas Daerah;
e. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
f. Melaksanakan persiapan dalam pelaksanaan anggaran antara lain penunjukan
Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pejabat
Pengelolaan Keuangan SKPD, Pejabat penandatanganan Surat Penyediaan
Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D), serta Pejabat
penandatanganan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP);
g. Koordinasi bersama bidang lain menyusun perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dan perhitungan APBD perubahan;
h. Melaksanakan persiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perbendaharaan, pengeluaran dan kas daerah;
i. Pelaksanaan rekapitulasi atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (
SP2D);
j. Penyiapan rekomendasi dan penyiapan surat keputusan dalam rangka
pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas bendahara;
k. Menguji, meneliti kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP, GU,
TU dan LS;
l. Penyiapan surat teguran/ peringatan terhadap OPD yang lalai/ tidak mematuhi
peraturan/ petunjuk yang berlaku;
m. Pelaksanaan rekonsiliasi atas belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
n. Penyiapan Sistem Penggajian dan Pelaporannya;
o. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
p. Pelaksanaan Perhitungan Gaji PNS Sesuai ketentuan yang berlaku;
q. Pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan OPD;
r. Pelaksanaan pemindahbukuan ke rekening OPD atau Penyedia Jasa atas Surat
Perintah pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 21
s. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;
t. Penerbitan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas secara periodik;
u. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas dana transfer daerah;
v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahi:
a. Subbidang Pengeluaran;
b. Subbidang Perbendaharaan;
c. Subbidang Kas Daerah.
Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
a. Subbidang Pengeluaran mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di
subbidang pengeluaran.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pengeluaran
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sub bidang pengeluaran bidang pengeluaran,
perbendaharaan dan kas daerah;
e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data, informasi yang
berhubungan dengan bidang pengeluaran belanja;
f. Pelaksanaan penatausahaan belanja dan pembiayaan daerah;
g. Pelaksanaan analisa realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung;
h. Menguji, meneliti kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;
i. Pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 22
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD.
j. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah;
k. Pelaksanaan rekonsiliasi atas belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di sub
bidang Perbendaharaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Perbendahraan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sub bidang perbendaharaan bidang pengeluaran,
perbendaharaan dan kas daerah;
e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
f. Bersama-sama Sub Bidang Pengeluaran menguji kelengkapan
kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;
g. Memproses penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara
Umum Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan OPD, Pejabat
penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah
Pencairan Dana ( SP2D), serta Pejabat penandatanganan Surat Keputusan
Penghentian Pembayaran (SKPP);
h. Pelaksanaan rekapitulasi atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (
SP2D);
i. Persiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbendaharaan;
j. Penyiapan rekomendasi dan penyiapan surat keputusan dalam rangka
pengangkatan dan pemberhentian tugas bendahara;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 23
k. Persiapan sistem penggajian dan pelaporannya;
l. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan gaji
pegawai daerah;
m. Memproses Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
n. Pelaksanaan perhitungan gaji PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya
c. Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol urusan di sub bidang Kas Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Kas Daerah
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sub bidang kas daerah bidang pengeluaran, perbendaharaan
dan kas daerah;
e. Menguji, meneliti kebenaran Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D)
UP, GU, TU dan LS;
f. Pelaksanaan pemindahbukuan ke rekening OPD atau Penyedia Jasa atas Surat
Perintah pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh sub bidang
Perbendaharaan;
g. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;
h. Pelaksanaan pengadministrasian pemungutan, pemotongan dan penyetoran
Pungutan Pihak Ketiga (PPK);
i. Penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan
dana transfer daerah sesuai rekening kas umum daerah
j. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas secara periodik;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas dana transfer daerah;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 24
6. Bidang Akutansi dan Data Keuangan
Bidang Akutansi dan Data Keuangan mempunyai tugas mengkoordinir
pembayaran dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akutansi dan Data
Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana
strategis Badan;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang akuntansi dan data keuangan;
e. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;
f. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan
dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Akuntansi;
g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengendalian sistem aplikasi pengelolaan
keuangan daerah;
h. pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
i. pengoordinasian pembukuan anggaran penerimaan kas daerah dan
pengeluaran kas daerah;
j. pengoordinasian pengelolaan data laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
k. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan OPD,BLUD dan PPKD;
l. pengoordinasian rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
m. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang;
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bidang Akuntansi dan Data Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, membawahi :
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 25
a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
b. Subbidang Pengelolaan Data Keuangan.
Masing-masing Subbid dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Data Keuangan.
a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan di
subbidang pengeluaran.
Untuk melaksanakan tugas Subbid Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan sub bidang pengeluaran bidang pengeluaran,
perbendaharaan dan kas daerah;
e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data, informasi
yang berhubungan dengan bidang pengeluaran belanja;
f. Pelaksanaan penatausahaan belanja dan pembiayaan daerah;
g. Pelaksanaan analisa realisasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung;
h. Menguji, meneliti kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;
i. Pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara pengeluaran dan
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD.
j. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan
serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan
pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah;
k. Pelaksanaan rekonsiliasi atas belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 26
b. Subbidang Pengelolaan Data Keuangan mempunyai tugas merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
pemerintahan di Subbidang Pengelolaan Data Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas, Subbidang Pengelolaan Data Keuangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan Perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja
Bidang;
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan sub bidang perbendaharaan bidang
pengeluaran, perbendaharaan dan kas daerah;
e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
f. Bersama-sama Sub Bidang Pengeluaran menguji kelengkapan
kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU, TU dan LS;
g. Memproses penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa
Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan OPD,
Pejabat penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat
Perintah Pencairan Dana ( SP2D), serta Pejabat penandatanganan
Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP);
h. Pelaksanaan rekapitulasi atas penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana ( SP2D);
i. Persiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbendaharaan;
j. Penyiapan rekomendasi dan penyiapan surat keputusan dalam rangka
pengangkatan dan pemberhentian tugas bendahara;
k. Persiapan sistem penggajian dan pelaporannya;
l. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang
berkaitan dengan gaji pegawai daerah;
m. Memproses Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
n. Pelaksanaan perhitungan gaji PNS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 27
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
7. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan.
d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Badan.
e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.
f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
1.3 Sumber Daya SKPD
1.3.1 Sumber Daya Aparatur
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong memiliki aparatur yang handal dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Lebong terdiri atas 61 (Enam Puluh Satu ) orang Pegawai Negeri Sipil dan 82
(Delapan Puluh Dua) orang TKK. Berikut ini akan disajikan data mengenai
Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan
pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, masa kerja, jenis kelamin,
pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, seminar, workshop dan
kegiatan lainnya yang pernah diikuti selama menjadi PNS. Selain itu akan
disajikan pula data mengenai jumlah TKK dengan latar belakang pendidikan,
masa kerja, dan uraian tugas masing-masing TKK.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 28
Tabel 1,1DATA PNS, CPNS DAN TKK DI LINGKUNGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONGPERIODE PER 31 DESEMBER 2018
NO NAMA /NIP
L/P
PANGKAT/
GOLONGAN
JABATAN DIKLAT
PENDIDIKAN TERAKHIR
JENJANG
JURUSAN
NAMASEKOLAH THN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wuwun Mirza,SE.MTNIP.197006102002121002 L Pembin
a/IV.a Kepala PIMIII S2 Magister
Teknik
Institut TeknologiSepuluh
November2007
2 Erik Rosadi,S.STP.M.SiNIP.198305292001121004 L Pembin
a/IV.a Sekretaris PIMIII S2
Administrasi
Publik
Univ.JendralSudirman 2008
3Desi Novita,SHNIP. 19750120 200502 2002
PPenataTK.I/III.
d
Kabidakutansi
danPelaporan
PIMIV S1 Hukum UNIB 1998
4HEDI PARINDO, SENIP. 19790213 200604 1001
LPenataTK.I/III.
d
Kabid AsetDaerah
PIMIV S1
EkonomiPembangunan
UNIB 2001
5RISWAN EFENDI, MMNIP. 19741007 200604 1002
LPenataTK.I/III.
d
KabidAnggaran
Prajab S2
MagisterManaje
menUNIB 2012
6RUDI HARTONO, SE, M.AkNIP. 19790508 200804 1001
LPenataTK.I/III.
d
KabidPendapatan
PIMIV S2
MagisterAkuntan
siUNIB 2015
7RAPINALA, SENIP. 19830620 200903 1009
L Penata/III.c
KabidPerbendaha
raan danKas Daerah
Prajab S1
EkonomiPembangunan
UNIB 2006
8ZAINAL ARIFINNIP. 19600412 198709 1001
LPenataTK.I/III.
d
KepalaUPTD
Prajab SLTA IPS SLTA 1982
9
SRI HARYANTI NINGSIH,SENIP. 19760613 200604 2006
P Penata/III.c
KasubbidPajak danRetribusi
Prajab S1
EkonomiManaje
menUMB 1999
10YENI ASTUTI, SENIP. 19770601 200903 2002
P Penata/III.c
KasubbidPenatausah
aan danPelaporan
Aset
Prajab S1 Ekonomi
Akutansi UNES PADANG 2000
11HARRY PARJAKA, S.TPNIP. 19801028 200804 1002
L Penata/III.c
KasubbidPerencanaan Anggaran
Prajab S1
Teknologi
Pertanian
UNIB 2005
12SELVI HASTATI, SENIP. 19810801 200604 2006
P Penata/III.c
KasubbidKeuangan
danPelaporan
PIMIV S1
EkonomiManaje
menUMB 2009
13DINA MARYANI, SE, M.AkNIP. 19850605 200903 2006
P Penata/III.c
KasubbidAkutansidan DataPelaporan
PIMIV S2 Magister
Akutansi UNIB 2014
14
INDRA SAPUTRA, S.Sos,MMNIP. 19851023 200502 1003
L Penata/III.c
KasubbidPerbendaha
raan
Prajab S2
MagisterManaje
menUNIB 2013
15ERITA DWI NINGSIH, SENIP. 19780525 201101 1003
P
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbidPBB danBPHTB
Prajab S1 Akutansi UMB 2001
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 29
16GUNAIDI, SE, M.AkNIP. 19800106 200212 1004
L
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbidBelanja
Langsung
Prajab S2 Magister
Akutansi UNiB 2015
17JUNAIDI, S.SosNIP. 19800630 200502 1003
L
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbidKas Daerah
Prajab S1
Administrasi
NegaraSTIA Bengkulu 2009
18TEDDI IRAWAN,S.SOSNIP. 19821211 200502 1001
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
KasubbidBelanjaTidak
Langsung
Prajab S1
Administrasi
NegaraSTIA Bengkulu 2010
19ASEP RANUHIJAYA,SENIP. 19810929 200801 1018
L
PenataMuda
TK.I/III.b
kasubbidPemanfaata
n danPengamana
n aset
Prajab S1
IlmuekonomidanStudiPembangunan
Univ.ProfDr.Hazairin 2012
20LIDYA POMI PUTRI, SENIP. 19830405 201101 2002
P
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbidPerencanaa
n asetDaerah
Prajab S1
EkonomiMAnaje
men
UNIHAZBengkulu 2006
21YULISTIN,SENIP. 198305082005022001 P
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbagUmum dan
Kepegawaian
Prajab S1 Akutansi UMB 2010
22
AGUSTI ARDIANTO, S.SosNIP. 19830828 200604 1005
L
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbidDana Bagi
Hasil
Prajab S1
Administrasi
NegaraSTIA BENGKULU 2011
23
PUTRI MEDIA, SENIP. 19870515 200604 2002
P
PenataMuda
Tk.I/III.b
KasubbidPengeluara
n
Prajab S1
EkonomiMAnaje
menUMB 2010
24
LIA YUNIARSIH, SENIP. 19850618 200804 2003
P
PenataMuda
Tk.I/III.b
KasubbidPengelolaa
n DataKeuangan
Prajab S1
EkonomiManaje
menUMB 2010
25
LISDA,SENIP. 19860805 200502 2001
P
PenataMuda
TK.I/III.b
KasubbagPerencanaa
n
Prajab S1
EkonomiMAnaje
menUMB 2010
26
ILDA SATERIANA, S.PdNIP. 19680502 198811 2001
P Pembina/IV.a Staf Praja
b S1
Pend.Guru
SekolahDasar
UT 2010
27
ELVI WIYANTI, SSNIP. 19750808 200502 2003
P
PenataMuda
TK.I/III.d
Staf PimIV S1 Sastra
InggrisUnv.Andalas
Padang 2001
28INDAH KOMALA SARI, SENIP. 19781231 200604 2009
P Staf 2010
29INTRIYANTINIP. 19690305 199203 2002
P
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab SLTA IPS SMA 1987
30FENNY IRMANITA,SPNIP. 19770220 201101 2004
P
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1 Agrobisn
is UNIB 2001
31MARIAM, SENIP. '19780824 200604 2005
P
PenataMuda
TK.I/III.b
Staf Prajab S1
EkonomiManaje
menUMB 2010
32FAHDEL FAJRI, STNIP. 19800603 201001 1011
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1`
TeknikInformati
ka
STMIK LPKIABandung 2005
33EDI GATOT SUBROTO, SHNIP. 19830315 200604 1007
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1 Hukum UNIHAZ
Bengkulu 2010
34ANDIKA RUSLIANDA, STNIP. 19840929 201101 1007
LPenataMuda
Tk.I/III.Staf Praja
b S1 TeknikElektro ST Inten Bandung 2006
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 30
b
35
SUSILAWATI, S.SosNIP. 19841112 200604 2004
P
PenataMuda
TK.I/III.b
Staf Prajab S1
Administrasi
NegaraSTIA Bengkulu 2010
36DODI DARMAWAN, SENIP. 19850511 200604 1009
L
PenataMuda
TK.I/III.b
Staf Prajab S1
EkonomiManaje
menUMB 2010
37BENNY RAMDANI, S.SosNIP. 19850609 200604 1003
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1
Administrasi
NegaraSTIA Bengkulu 2010
38RURI AMALIYAH, SENIP. 19850419 200604 2005
P
PenataMuda
TK.I/III.b
Staf Prajab S1 Ekonomi Unv.Dehasen
Bengkulu 2012
39
SASTRA GUNAWAN,S.SosNIP. 19830117 200604 1006
L
Penatamuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1
Admnistrasi
NegaraSTIA Bengkulu 2012
40
BOBIE GUSTAF PUTRA,SHNIP. 19860930 200701 1003
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1 Hukum UNIHAZ
Bengkulu 2011
41YUYUN NARA,SENIP. 19800502 201001 1018
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1 Ekonomi
Akutansi UT 2014
42
APRIZAL,SPNIP. 19820705 200701 1007
L
PenataMuda
Tk.I/III.b
Staf Prajab S1 Agrotekn
ologiUnv.RatuSamban 2014
43
NUR AZIZA,SHNIP. 19841116 200604 2008
PPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b S1 IlmuHukum UNIHAZ BKL 2010
44
YURIKA ARIYESTI,A.MDNIP.19810513 200701 2016
PPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b Diploma AkutansiUniversitasTridinanti
Palembang2003
45
YESI MARLINANIP. 19860521 201001 2003
PPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b SMK Sekretaris
SMKMuhammadiyah 2004
46DEKI SAPUTRA,SENIP. 198506212009031004 L
PenataMuda/II
I.aStaf Praja
b S1 Ekonomi Unihaz Bengkulu 2015
47
ELVAN WARDIANSYAH,S.ABNIP. 19880616 200904 1001
LPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b S1Admnistr
asiBisnis
Univ.Terbuka 2015
48
WASKITO, SENIP. 19890601 201503 1002
LPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b S1EkonomiPembangunan
UNIHAZBengkulu 2012
49
ANDI WIJAYA, A.MdNIP. 19810816 200903 1001
LPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b DiplomaAkutansiPerpajak
an
UniversitasTrisakti Jakarta 2004
50
YENI KENCANA WATINIP. 19821001 200701 2008
PPenataMuda/II
I.aStaf Praja
b SLTA IPS Sma 1 Limaupit 2001
51ERIZAL, A.MdNIP. 19780406 200604 1023
LPenataMuda/II
I.aStaf Prjab Diploma
Sastraindonesia timur
Universitas BungHatta 2004
52TUTUR ENDAH, A.MdNIP. 19800707 201101 2001
PPengat
urTK.I/II.d
Staf Prajab Diploma Pariwisat
aAMPTA
Jogjakarta 2004
53RIDWAN MAHYUDINIP.19830712 200604 1003
L Pengatur/II.c Staf Praja
b SMK TeknikMesin
SMKN 2 RejangLebong 2000
54ANDERSENNIP.19840604 200701 1007
L Pengatur/II.c Staf Praja
b SLTA - MAN Talang Leak 2003
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 31
55
RENI PURNAMASARI,A.MdNIP. 19890110 201503 2001
P Pengatur/II.c Staf Praja
b Diploma
Komputerisasi
Akuntansi
UMB 2010
56HENDRA ROZALINIP. 19870128 200604 1005
L Pengatur/II.c Staf Praja
b SMA IPS Paket C 2008
57
HALIFAHNIP.19800108 201212 1003
L
Pengatur
MudaTK.I/II.b
Staf Prajab SMA SMUN 2 Lebong
Selatan 1999
58
RUSYANTONIP. 19820921 201212 1002
L
Pengatur
MudaTk.I/II.b
Staf Prajab SMA IPS SMUN 2 Lebong
Selatan 2001
59
DEVI ASWITA SIREGARNIP.19821231 201212 2002
P
Pengatur
MudaTk.I/II.b
Staf Prajab SMA IPA SMUN 7 Medan 2001
60
RENO OKTOPIANNIP.19831005 201212 1003
LPengat
urTK.I/II.b
Staf Prajab SMA SMA 1 Bengkulu 2002
61
TITI HERLINIP. 19850915 201212 2002
PPengat
urTK.I/II.b
Staf Prajab SMA IPS SMU N 2 Lebong
Selatan 2002
62
MARLINDANIP. 19860424 201212 2002
PPengat
urTK.I/II.b
Staf Prajab SMA IPS SMA N 1 Lebong
Utara 2004
63 MAHENDRA PERDANA,SE L TKK Staf - S1EkonomiManaje
menUMB 2010
64 FITRIYANI,SE P TKK Staf - S1 Ekonomiakutansi UMB 2003
65 RENALDOSAPUTRO,S.SOS L TKK Staf - S1
Admnistrasi
NegaraSTIA BKL 2010
66 VERA ZEVIANITA,S.PD P TKK Staf - S1 PGSD Unv. Terbuka 2018
67 JOVIE FERNANDES,SE L TKK Staf - S1Ekonomimanaje
menUMB 2005
68 YUSTIKA NURKAMILAH,SE P TKK Staf - S1
EkonomiPembangunan
UNIHAZ BKL 2014
69 YUNITA NINGSIH,SKM P TKK Staf - S1
Kesehatan
Masyarakat
UNRAS BKL 2018
70 SISWANTO,SE L TKK Staf - S1EkonomiPembangunan
UNIB 2007
71 YEKA OKTARINA,S.Pd P TKK Staf - S1 PGSD UT 2018
72 ETI JUPITA,SE P TKK Staf - S1 EkonomiAkuntasi Univ.Dehasen 2015
73 RETI RAFIANTY,SE P TKK Staf - S1EkonomiPembangunan
UNRAS 2016
74 MISE YENI,SE P TKK Staf - S1EkonomiPembangunan
UNRAS 2015
75 DERIANA,SE P TKK Staf - S1 Manajemen
STIE YapanSurabaya 2012
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 32
keuangan
76 RIA NURMELI,SKM P TKK Staf - S1
KesehatanMasyarakat
UNRAS 2015
77 ELLIZA FEBRIYANTI,SPD P TKK Staf - S1 Pend.Biologi UNIB 2007
78 EDWIN OKTAMUNANDAR,SKOM L TKK Staf - S1
TeknikInformatika
UMB 2013
79 RISKON NOBI,SKM L TKK Staf - S1
Kesehatan
masyarakat
UNRAS 2013
80 DIDIK EKO SISWANTO,SE L TKK Staf - S1 Akuntasi Unv.PGRIAdiguna 2013
81 DENNO DWI FERDIKA,ST L TKK Staf - S1Teknik
Infomatika
STT PLN 2012
82 VERAWATI,SPD P TKK Staf - S1
Pend.Bahasadan
SastraIndonesi
a
UMB 2013
83 NICKOFIRLIANSYAH,S.Kom,SE L TKK Staf - S1 Komunik
asiUNIHASBengkulu 2015
84 AYU SURYAFRANSISCA,SE P TKK Staf - S1 Ekonomi UNIHAZ 2013
85 AGA JIWA NEGARA,S.Pd L TKK Staf - S1
Bimbingan
Konseling
UNIHAZ 2013
86 INDRI HAPSARI S,S.PD P TKK Staf - S1 PGSD UT 2016
87 SEPTA SIAHAAN ,S.HUT P TKK Staf- S1 Kehutan
aan UNIB 2016
88 NOVALIA DWI HARTIN,SH P TKK Staf - S1 Hukum UNIB 2008
89 SISWANTO, SE L TKK Staf - S1EkonomiPembangunan
UNIB 2007
90 DESKA RUPITARURI.Y.S.PD P TKK Staf - S1
Bahasadan
SastraIndonesi
a
UMB 2016
91 NOPRI SENTOSO,S.KOM.I L TKK Staf - S1 Komunikasi Islam STAIN Curup 2015
92 WETI FITRIANI,SH.I P TKK Staf - S1 HukumIslam STAIN Curup 2014
93 RAFLES SIKOBA,S.Kom L TKK Staf - S1Teknik
Informatika
UNIVED 2015
94 SUBROTO OKTORIO,A.MD L TKK Staf - DIIIKompute
rAkutansi
PKN LPKIA 2005
95 HARPIN,A.Md L TKK Staf - DIII EkonomiAkutansi UNIHAZ 2014
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 33
96 DEWI FRANSISKA,A.Md P TKK Staf - DIII Sekretaris BSI Jakarta 2012
97 SUSILAWATI,A.MA P TKK Staf - DIIIManaje
menPemasar
an
STIE IEUYogyakarta 2007
98 NOVINANDRIANSYAH,A.MD P TKK Staf - DIII Kompute
r Univ.Dehasen 2011
99 RINTO MARADONA,A.MD L TKK Staf - DIII
Manajemen
Informatika
STAIN 2012
100 ALEXANDER L TKK Staf - SMK TeknikMesin
SMKN S4 PGRICURUP 1998
101 BETI ERYANTI P TKK Staf - SLTA IPS PKBM LIBERTI 2010
102 AFRIZAL L TKK Staf - SLTA IPS SMA 2 Muh.Bkl 1995
103 HEPI SARITA P TKK Staf - D1 Programer Adm
Yys.PSDM BhaktiPersada 1997
104 IWAN SAPUTRA L TKK Staf - SMKS Perkantoran
SMKS 06Muhammadiyah 2009
105 HENI YULISDA P TKK Staf - MAN MAN 1999
106 ENDANG SUCIPTO L TKK Staf - SLTA IPS SMA N 1L/TENGAH 2006
107 ARION AZWANDI L TKK Staf - SLTA BIOLOGI
SMAMUH.M.AMAN 1996
108 CITRA WULANDARI P TKK Staf - SMKN MULTIMEDIA
SMKN 1L/TENGAH 2012
109 SURYADI L TKK Staf - SLTA IPS SMA PGRIM.AMAN 2006
110 DESRI YUNITA SARI P TKK Staf - SMKN PERIKANAN
SMKN 1L/TENGAH 2006
111 SARNOBI L TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/ATAS 2012
112 WINDA WULANDARI P TKK Staf - SMKN
Budidaya
Tanaman
Pangan
SMKN 1L/Tengah 2012
113 YESI ASRINA P TKK Staf - SMUN IPS SMUN 1L/SELATAN 2000
114 SRI HARTATI P TKK Staf - SMKS sekretaris
SMKS 06Muhammadiyah 2005
115 ZULFA ANITA P TKK Staf - SMU IPS SMUN 4 BKL 1999
116 MUZAMMIR L TKK Staf - SMU IPS SMUN SIAK 2001
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 34
HULU
117 YESITA WULANDARI P TKK Staf - SMU IPS SMAN 1 PGRI 2011
118 ANSI LAMO L TKK Staf - SMU IPS SMAN 1 L/ATAS 2013
120 ANDIO L TKK Staf - SMU IPS SMAN 1 L/ATAS 2013
121 NINDI JUNITA SAPUTRI P TKK Staf - SMKS Adm.Perkantoran
SMKS 06muhammadiyah 2012
122 SIARIAN DIVTA L TKK Staf - SLTATeknik
Bangunan
SMKN 1 Curup 2015
123 MARWAN HERI L TKK Staf - SMKS Multimedia
SMKNL/TENGAH 2013
124 JENDRI PRAYUDA L TKK Staf - SMAN IPS SMA N 1 L/ATAS 2013
125 PUTRA ANJAYA L TKK Staf - SMAN IPS SMA N 1 L/ATAS 2009
126 AKBAR SUMANTRI L TKK Staf - MAN IPS MAManahijusadat 2009
127 ERLIZA DESTRIYANTI P TKK Staf - SMK Multimedia
SMKN 1L/TENGAH 2014
128 RETA YOSEPA P TKK Staf - SMKS
Bisnismanaje
men danperkanto
ran
SMKS 06 Muh. 2004
129 YOHANES TAISEN L TKK Staf - SMAN IPS SMAN 01L/UTARA 1995
130 AIDIE PIANJAYA L TKK Staf - SMKN agrobisnis
SMKNL/TENGAH 2014
131 SIMON AKBAR L TKK Staf - SMKN Listrik SMKN 01 UramJaya 2014
132 RISKANDI SAPUTRA L TKK Staf - SMKS Adm.Perkantoran
SMKS 06Muhammadiyah 2013
133 YEKA OKTARINA P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Utara 2010
134 FITRI NOPITASARI P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Atas 2014
135 ARYO SANTOSO L TKK Staf - SLTA IPS SMA PGRI Amen 2013
136 PEDO HERNANDO L TKK Staf - SMAN IPS SMAN 01P.belapis 2014
137 DEVI PERMATA SARI P TKK Staf - SMAN IPA SMAN 1 L/Utara 2015
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 35
138 RANGGA ADE ANGGARA L TKK STAF - SMK
TeknikKpmpute
r dnInformati
ka
SMKN 1 LebongTengah 2015
139 LIA SANTOPA P TKK Staf - SMAN IPA SMAN 1 L/Atas 2015
140 ANDRI JAYA PUTRA L TKK Staf - SLTP -SMPN 1 Lebong
Utara2004
141 TRI YUNARTI P TKK Staf - SMAN IPA SMA Pembanguan 2011
142 JEVI NOPENSA L TKK Staf - SMK ListrikSMKN 01 Uram
Jaya2010
143 RENDI JASMIKO L TKK Staf - SLTA -SMA PGRI Muara
Aman2015
144 PETI HARDIANTI P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Atas 2018
145 INDAH TIARA ASIH P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Utara 2016
146 M. AKBAR TRI PUTRA L TKK Staf - STMTeknik
OtomotifSTM Pembina 2
Palembang2012
148 ANANDO DWI NUGROHOILMYA L TKK Staf - SMAN IPS
SMAN 13Palembang
2010
149 RATNA JUWITA P TKK Staf - SLTA IPS Swasta PGRI 1993
150 ANGGE DIAN ANGGELA P TKK Staf - SLTA IPSSMAN 1 Lebong
Atas2011
151 SUSILAWATI P TKK Staf - SLTA IPS PKBM Bermani 2016
152 NURYALIZA P TKK Staf - SD - SD 02 Center 1986
153 ERWANTO L TKK Staf - SD -SDN 32 Talang
Alai1987
154 JEK NEGRO L TKK Staf - SD - - -
155 YARIANI P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 Limaupit 2000
156 SUCI PERMATA AREN P TKK Staf - SMAN IPS SMAN 1 L/Sakti 2016
157 MAHMUD L TKK Staf - SLTP - - -
158 MURIDDIN L TKK Staf - SD SD Mubai 1965
159 SAINUL MUKTI L TKK STAF - SD SD Daneu 1958
Tabel 1.2DAFTAR MUTASI PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LEBONGTAHUN ANGGARAN 2018
Mutasi Bulan Januari 2018
NO NAMA / NIPJABATAN/TEMPAT
BERTUGASLAMA/TMT
JABATAN/TEMPATBERTUGASBARU/TMT
KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 ERIK ROSADI, S.STP, M.Si Sekretaris Dinas LingkunganHidup Sekretaris MASUK
NIP.19830529 200212 1 002 Kab. Lebong BKD Kab. Lebong
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 36
2EVA SUSANTI. S.Pd Staf Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah RagaKasubag Belanja Tidak
Langsung MASUKNIP.19820227 201001 2 001 Kabupaten Lebong BKD Kab. Lebong
3ASEP RANU HIJAYA, SE Kasubbag Perencanaan dan
KeuanganKasubbid Pemanfaatan danPengamanan aset daerah MASUKNIP. 19810924 200801 1 018 Kec.Pelabai BKD Kab. Lebong
4DESI NOVITA,SHNIP. 19750120 200502 2 002 Kasubbag kepegawaian
DPPKAD Kab.LebongKabid Akutansi dan
Pelaporan PROMOSI
5SELVI HASTATI, SE Kasubbid Pembukuan Kasubbag Keuangan dan
Pelaporan PROMOSINIP. 19810801 200604 2 008 DPPKAD Kab. Lebong BKD Kab.Lebong
6 FENI SASWITA, S.AKTNIP. 19810221 200903 2 005
Kasuubbag Umum danKeuangan DPMPTSP Kab.Lebong KELUAR
7
SRI HARYANTI NINGSIH,SE Kasubbid Bagi Hasil Kasubbid Pajak danRetribusi PROMOSINIP. 19760613 200604 2 006 DPPKAD Kab. Lebong BKD Kab. Lebong
8GUNAIDI,SE Kasubbid Pajak dan Retribusi Kasubbid Belanja Langsung
BKD Kab.Lebong PROMOSINIP. 19800106 200212 1 004 DPPKAD Kab. Lebong
9 HARRY PARJAKA,STPNIP.19801028 200804 1 002
Kasubbid AnggaranDPPKAD Kab.Lebong
Kasubbid PerencanaanAnggaran
BKD Kab.LebongPROMOSI
10DINA MARYANI,SE.M.Ak Kasubbid Evaluasi Aset Kasubbid Akutansi dan
PelaporanBKD Kab.Lebong
PROMOSINIP.19850605 200903 2 006 DPPKAD Kab. Lebong
11 YENI ASTUTI,SNIP.19770601 200903 2 006
Kasubbid Perhitungan NilaiAset
DPPKAD Kab.Lebong
Kasubbid Penatausahaandan Pelaporan asetBKD Kab.Lebong
PROMOSI
12 JUNAIDI,S.SosNIP.19800630 200502 1 003
StafDPPKAD Kab.Lebong
Kasubbid Kas DaerahBKD Kab.Lebong PROMOSI
13ERITA DWI NINGSIH,SE Staf Kasubbid PBB dan BPHTB
PROMOSINIP.19780525 201101 1 003 DPPKAD Kab. Lebong BKD Kab.Lebong
14 YULISTIN,SENIP.19830508 200502 2 001
STAFDPPKAD Kab.Lebong
Kasubbag Umum danKepegawaian
BKD Kab.LebongPROMOSI
15 LISDA,SENIP.19860805 200502 2 001
STAFDPPKAD Kab.Lebong
Kasubbag PerencanaanBKD Kab.Lebong PROMOSI
16 LIA YUNIARSIH,SENIP. 19850618 200804 2 003
STAFDPPKAD KAB.LEBONG
Kasubbid Data KeuanganBKD Kab.Lebong PROMOSI
17 DEKI SAPUTRA,SENIP.19850621 200903 1 004
StafSekretariat DPRD Kab.Lebong
StafBKD Kab.Lebong MASUK
18 NUR AZIZA,SHNIP. 1984116 200604 2 008
StafBLHKP Kab. Lebong
StafBKD Kab.Lebong MASUK
19 ANDERSENNIP.19840604 200701 1 007
STAFBP4K Kab.Lebong
StafBKD Kab.Lebong MASUK
20 HALIFAHNIP.19800108 201212 1 002
STAFKPT Kab.Lebong
StafBKD Kab.Lebong MASUK
21
RENO OKTOPIANNIP. 19831005 201212 2 002 STAF
Satpol PP dan PBKKab.Lebong
StafBKD Kab.Lebong MASUK
22 VEVI NOVITA, SHNIP. 19810928 200604 2 007
STAFDPPKAD Kab.Lebong
Lurah Kel.Tanjung AgungKec.Pelabai KELUAR
23 REFITA, SENIP. 19830116 200604 2 024
STAFDPPKAD Kab.Lebong
Staf Bidang LayananPengadaan
Setda Kab.LebongKELUAR
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 37
24 WILAWATINIP. 19860410 201212 2 002
STAFDPPKAD Kab.Lebong
Staf Bidang LayananPengadaan Setda
Kab.LebongKELUAR
25 SUPARJO, STNIP.19870124 201503 1 001
STAFDPPKAD KAB.LEBONG
STAFINSPEKTORATKAB.LEBONG
KELUAR
26 BAMBANG ERLANGGANIP.19820609 200502 1 005
STAFBKD Kab.Lebong
STAFInspektorat Kab.Lebong KELUAR
27 ARNALDI SUCIPTO,STNIP.19870317 201101 1 006
STAFBKD KAB.LEBONG
StafBag.Layanan Pengadaan
Setda Kab.LebongKELUAR
28 KISTI EMASANTI,SENIP. 19830528 200903 2 003
STAFBKD Kab.Lebong KELUAR
29 EKO MARDIANSYAH, STNIP.19840327 201503
STAFBKD Kab.Lebong
STAFBAPPEDA Kab.Lebong KELUAR
30 DARMADI, S.SosNIP19810101 200604 1 014 STAF
BKD Kab.Lebong
STAFBPMPP dan KB
kab.Lebong KELUAR
31 LIZA UTAMI NINGSIH, SKMNIP. 19811230 200502 2 003
StafDPPKAD Kab.Lebong
StafDinkes Kab.Lebong KELUAR
32 TEDDI IRAWAN, S.SosNIP. 19821211 200502 1 001
STAFBKD Kab.Lebong
Kasubbid Belanja TidakLangsung
BKD Kab.LebongPROMOSI
33 AGUSTI ARDIANTO, S.SosNIP. 19830828 200604 1 005
STAFBKD Kab.Lebong
Kasubbid Dana Bagi HasilBKD Kab.Lebong PROMOSI
34 SHALAHUDDIN AL KHIDHR, SENIP. 19830511 200604 1 006
STAFBKD Kab.Lebong
StafKelurahan Tanjung Agung KELUAR
Tabel 1.3DAFTAR KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PEGAWAI
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018
NO NAMA / NIPPANGKAT /
GOL/JABATAN/TEMPATTUGAS LAMA
PANGKAT /GOL/JABATAN/TEMPAT
TUGASTMT Regul
er
1 RISWAN EFENDI, MMNIP. 19741007 200604 1 002 Penata/III.c/Kabid Anggarandan Pembukuan DPPKAD Penata Tk.I/III.d/Kepala bidangAnggaran BKD 01/10/2018 01/10/20212 RUDI HARTONO, SE, M.AkNIP. 19790508 200804 1 001
Penata/III.c/Kabid Pendapatandan Bagi Hasil DPPKAD Penata TK.I/III.d/KepalaBidang Pendapatan BKD 01/10/2018 01/10/20213 RURI AMALIYAH, SE
NIP. 19850419 200604 2 005 Penata Muda/III.a/Staf BKD Penata Muda Tk.I/III.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/20214 BOBIE GUSTAF PUTRA, SH
NIP. 19860930 200701 1 003Penata Muda/III.a/Staf BKD Penata Muda Tk.I/III.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/20215 ANDI WIJAYA, A.Md
NIP. 19810816 200903 1 001 Pengatur Tk.I/II.d/Staf BKD Penata Muda /III.a/Staf BKD 01/04/2018 01/04/20216 YENI KENCANA WATINIP. 19821001 200701 2 008 Pengatur Tk.I/II.d/Staf BKD Penata Muda /III.a/Staf BKD 01/04/2018 01/04/20217 ERIZAL, A.MdNIP. 19780406 200604 1 023 Pengatur Tk.I/II.d/Staf BKD Penata Muda /III.a/Staf BKD 01/10/2018 01/10/20218 HALIFAHNIP.19800108 201212 1 003 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 38
9 RUSYANTONIP. 19820921 201212 1 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021
10 DEVI ASWITA SIREGARNIP.19821231 201212 2 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021
11 RENO OKTOPIANNIP.19831005 201212 1 003 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021
12 TITI HERLINIP. 19850915 201212 2 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021
13 MARLINDANIP. 19860424 201212 2 002 Pengatur Muda/II.a/Staf BKD Pengatur Muda TK.I/II.b/StafBKD 01/04/2018 01/04/2021
TABEL 1.4DAFTAR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018
NO NAMA / NIP PANGKAT / GOL JABATANKENAIKAN
GAJIBERIKUTNYA
KET
1 DESI NOVITA,SH PENATA TK.I (III/d) KABID AKUTANSI DANDATA KEUANGAN 01/02/2019NIP. 19750120 200502 2 0022 DESI NOVITA,SH PENATA (III/c) KABIDPERBENDAHARAAN DANKAS DAERAH 01/03/2019NIP. 19830620 200903 1 0093 YENI ASTUTI,SE PENATA (III/c) KASUBBIDPENATAUSAHAAN DANPELAPORAN ASETDAERAH 01/03/2019NIP. 19770601 200903 2 0024 DINA MARYANI,SE.M.Ak PENATA (III/c) KASUBBID AKUTANSIDAN PELAPORAN 01/03/2019NIP. 19850605 200903 2 0065 ERITA DWI NINGSIH,SE PENATA MUDA TK.I(III.b) KASUBBID PBB DANBPHTB 01/01/2019NIP. 19780525 201101 1 0036 LIDYA POMI PUTRI,SE PENATA MUDA TK. I(III/b) KASUBBIDPERENCANAAN ASET 01/03/2019NIP. 19830405 201101 2 0027 INTRIYANTI PENATA MUDA TK. I(III/b) FUNGSIONAL UMUM 01/03/2019NIP. 19690305 199203 2 0028 KISTI EMASANTI,SE PENATA MUDA TK. I(III/b) FUNGSIONAL UMUM 01/01/2019NIP. 19830528 200903 2 0039 ANDIKA RUSLIANDA,ST PENATA MUDA TK. I(III/b) FUNGSIONAL UMUM 01/01/2019NIP. 19840929 201101 1 00710 MARIAM,SE PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19780824 200604 2 005
11 EDI GATOT SUBROTO,SH PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19830315 200604 1 00712 AGUSTI ARDIANTO,S.Sos PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19830828 200604 1 00513 SUSILAWATI,S.Sos PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19841112 200604 2 00414 BENNY RAMDANI,S.Sos PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019NIP. 19850609 200604 1 003
PUTRI MEDIA,SE PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 39
15 NIP. 19870515 200604 2 00216 SASTRA GUNAWAN,S.SosNIP. 1983117 200604 1 006 PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019
17 RURI AMALIYAH,SENIP. 19850419 200604 2 005 PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019
18 BOBIE GUSTAV PUTRA,SHNIP. 19860930 200701 1 003 PENATA MUDA (III/a) FUNGSIONAL UMUM 01/05/2019
19 ANDI WIJAYA,A.MdNIP. 19810816 200903 1 001 PENGATUR TK 1 (II/d) FUNGSIONAL UMUM 01/03/2019
20 ERIZAL., A.MdNIP. 19780406 200604 1 023 PENGATUR TK 1 (II/d) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019
21 RIDWAN MAHYUDINIP. 19830712 200604 1 003 PENGATUR (II/c) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019
22 HENDRA ROZALINIP. 19870128 200604 1 005 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/04/2019
23 RUSYANTONIP. 19820921 201212 1 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019
24 DEVI ASWITA SIREGARNIP. 19821231 2012112 2 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019
25 TITI HERLINIP. 19850915 201212 2 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019
26 MARLINDANIP. 19860424 201212 2 002 PENGATUR MUDA(II/a) FUNGSIONAL UMUM 01/12/2019
Tabel 1.5
DAFTAR CUTI PEGAWAI BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
NO NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN JENIS CUTI WAKTU CUTI
1 SUSILAWATI,S.SOS Penata Muda (III/a) Cuti Bersalin 3 BulanNIP. 19841112 200604 2 004 Fungsional Umum BKD 19 JUNI 2019 s/d 19September 20192 YENI KENCANAWATI Penata Muda (III/a) CutiTahunan 3 BulanNIP.19821001 200701 2 008 Fungsional UmumDPPKAD 30 Juni 2019 s/d 30 September2019Tabel 1.6
DATA PENDIDIKAN / BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/ PELATIHANTAHUN 2018
No Nama Tanggal Tempat Penyelenggara Tema/Masalah
1
WUWUNMIRZA,SE.MT
07-11 juli2018 Bangka
LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri
Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018
TEDDIIRAWAN,S.SOS
07- 11 Juli2018 Bangka
LembagaAnalisisPemerintahan
Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentang
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 40
dalam Negeri penyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018
BENNYRAMDANI,S.SOS
07-11 Juli2018
Bangka
LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri
Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018
DODYDARMAWAN,SE
07-11 Juli2018
Bangka
LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri
Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018
DEVI ASWITASIREGAR
07-11 Juli2018
Bangka
LembagaAnalisisPemerintahandalam Negeri
Workshop/Pelatihan NasionalSosialisasi Peraturan MendagriNo.33 Thn.2018 tentangpenyusunan APBD TA.2018sertaRKA TA. 2018
2
SELVIHASTATI,SE
21-25 Agustus2018
JakartaPusat DiklatKemendagri
Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri
TEDDIIRAWAN,S.SOS
21-25 Agustus2018
JakartaPusat DiklatKemendagri
Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri
DODY IRAWAN,SE21-25 Agustus
2018Jakarta
Pusat DiklatKemendagri
Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri
ERIZAL,A.MD21-25 Agustus
2018Jakarta
Pusat DiklatKemendagri
Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri
DEVI ASWITASIREGAR
21-25 Agustus2018
JakartaPusat DiklatKemendagri
Bimtek sosialisasi permendagrinomor 33 tahun 2018 tentangpedoman penyusunan APBD TA2018 serta sosialisasi Permenkeunomor 49/PMK.02/2018 tentangstandar biaya masukkan TA 2018BPSDM Kemendagri
3 DODDYDARMAWAN, SE
30 Oktobers/d 03
November2018
Bali
LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri
Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 41
YENIKENCANAWATI
30 Oktobers/d 03
November2018
Bali
LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri
Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional
DEVI ASWITASIREGAR
30 Oktobers/d 03
November2018
Bali
LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri
Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional
YUSTIKA NURKAMILA,SE
30 Oktobers/d 03
November2018
Bali
LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri
Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional
INDAH TIARAASIH
30 Oktobers/d 03
November2018
Bali
LembagaAnalisisPemerintahanDalam Negeri
Workshop/ Pelatihanimplementasi Peraturan MendagriNomor 62 tahun 2018 tentangpengelompokkan kemampuankeuangan daerah sertapelaksanaan danpertanggungjawaban danaoperasional
4
DEVI ASWITASIREGAR
16 s/d 19Oktober 2018
BangkaBelitung
Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah
Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota
TEDDY IRAWAN,S.Sos
16 s/d 19Oktober 2018
BangkaBelitung
Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah
Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota
ERIZAL, Amd16 s/d 19
Oktober 2018BangkaBelitung
Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah
Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota
LIDYA POMIPUTRI, SE
16 s/d 19Oktober 2018
BangkaBelitung
Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah
Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 42
SASTRAGUNAWAN, S.Sos
16 s/d 19Oktober 2018
BangkaBelitung
Pusat StudiPengkajian danPengembanganPemerintahDaerah
Workshop/ pelatihan Nasionalsosialisasi peraturan MendagriNo31 tahun 2018 tentangpenyusunan, pengendalian danevaluasi rencana kerja pemerintahdaerah tahun 2018 serta Strategipencapaian RKPD Provinsi,Kabupaten dan Kota
5
TUTUR ENDAH,A.Md
17 s/d 21Oktober 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018
SUSILAWATI,S.Sos
17 s/d 21Oktober 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018
PUTRI MEDIA, SE.,M.Ak
17 s/d 21Oktober 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018
INTRIYANTI17 s/d 21
Oktober 2018Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek mekanisme pemberiandana hibah dan bantuansosialisasi yang bersumber dariAPBD serta sinergitas keuangandalam pedoman penyusunanAPBD TA 2018
6
MARIAM, SE8 s/d 11 Mei
2018Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek penggolongan, kodifikasidan penghapusan barang, milikdaerah dengan Pemendagri no 19tahun 2016 serta mekanismepenjualan barang milik daerahsesuai dengan PP No 84 tahun2014
LIDYA POMIPUTRI, SE
8 s/d 11 Mei2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek penggolongan, kodifikasidan penghapusan barang, milikdaerah dengan Pemendagri no 19tahun 2016 serta mekanismepenjualan barang milik daerahsesuai dengan PP No 84 tahun2014
7
BENNY RAMDANI,S.Sos
4 s/d 8 Juni2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual
DODIDARMAWAN, SE
4 s/d 8 Juni2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual
DINA MARYANI,SE., M.Ak
4 s/d 8 Juni2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 43
YULISTIN, SE4 s/d 8 Juni
2018Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek pedoman pengelolaankeuangan daerah dan penyesuaiankinerja daerah berbasis akrual
8
LIDYA POMIPUTRI, SE
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
INTRIYANTI24 s/d 27
Maret 2018Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
DEVI ASWITASIREGAR
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
TEDDY IRAWAN,S.Sos
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
DODDYDERMAWAN, SE
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
YENI KENCANAWATI
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
MARIAM, SE24 s/d 27
Maret 2018Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
DEKI SAPUTRA,SE
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
MARLINDA24 s/d 27
Maret 2018Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasiskinerja Badan, Dinas dan SKPD
EKOMARDIANSYAH,SE
24 s/d 27Maret 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber Daya
Bimtek kebijakan standar biaya,standar biaya masukkan, standarbiaya keluaran, standar strukturbiaya dan indikasi tahun 2018serta pengembangan berbasis
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 44
Manusia kinerja Badan, Dinas dan SKPD
9
FAHDEL FAJRI,ST
8 s/d 11 Maret2018
Jakarta
Deputi BPKPbidangPengawasanPenyelenggaranKeuanganDaerah
Bimtek Aplikasi SIMDAKeuangan, BMD dan PendapatanDaerah
YUYUN NARA, SE8 s/d 11 Maret
2018Jakarta
Deputi BPKPbidangPengawasanPenyelenggaranKeuanganDaerah
Bimtek Aplikasi SIMDAKeuangan, BMD dan PendapatanDaerah
BENNY RAMDANI,S.Sos
8 s/d 11 Maret2018
Jakarta
Deputi BPKPbidangPengawasanPenyelenggaranKeuanganDaerah
Bimtek Aplikasi SIMDAKeuangan, BMD dan PendapatanDaerah
10 DEVI ASWITASIREGAR
26 s/d 30Januari 2018
Jakarta
KementerianDalam NegeriBadanPengembanganSumber DayaManusia
Bimtek mekanisme kewajibanperpajakan bagi bendaharapengeluaran SKPD
1.3.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Lebong antara lain:
Tabel 1.7Data Sarana dan Prasarana Milik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
Per tanggal 31 Desember 2018
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
1 Mini Bus (15 OrgKebawah)BD 24 HY 1/ /toyota inova/minibus √ Kepala BKD
2 Mini Bus (15 OrgKebawah) BD 1307 HY 1/ /toyota avanza/minibus √ Sekertaris BKD
3 Mini Bus (15 OrgKebawah)BD 1004 HY 1/ /Mitsubishi Kuda/minibus √ Kabid Perben dan
Kasda
4 Mini Bus (15 OrgKebawah) BD1005HY 1/ /Mitsubishi Colt Ts 120 √
Kabid Akuntansidan DataKeuangan
5 Mini Bus (15 OrgKebawah) BD 1338 HY 1/ /isuzu panther/ √ Bendahara Rutin
6 Mini Bus (15 OrgKebawah)BD18HY 1/ /isuzu panter/ √ Kabid Pendapatan
7 Pick Up 1/ /hilux/ √ Dipolres
8 Sepeda Motor 1/ / Kymco / 110 √ Kasubbid
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 45
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
Verifikasi
9 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ PenyimpanBarang
10 Sepeda Motor 1/ /Kymco √KasubbidPerhitungan danNilai Aset
11 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ Kasubbid Anggran
12 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ PembantuBendahara
13 Sepeda Motor 1/ /Kymco √ Staf Perben
14 Sepeda Motor 1/ / jupiter mx √ Kasubbid Aset
15 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega r √ UPTD
16 Sepeda Motor 1/ / yamaha jupiter mx √ Kasubbid Perben
17 Sepeda Motor 1/ / yamaha jupiter mx √ Kasubbid Aset
18 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ KasubbagKepegawaian
20 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ KasubbagKeuangan
21 Sepeda Motor 1/ / honda mega pro √ KasubbidPendapatan
22 Sepeda Motor 1/ / yamaha mio shoul √ Staf Pendapatan
23 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ Kasda PBD
24 Sepeda Motor 1/ / yamaha vega √ Kasubbid BagiHasil
25 Lemari Kaca 2/ / Orbit Trend √ Kadis
26 Kursi Jok Stanlis 2/ / √ Kadis
27 Kursi Kadis 1/ / √ Kadis
28 Kursi Lipat 2/ /Chithos √ Kadis
29 Sofa 1/ / Sindu √ Kadis
30 Gorden/Vertikal Bling 1/ / √ Kadis
31 Karpet 2/ / √ Kadis
32 Rak TV 1/ / √ Kadis
33 Lemari Es 1/ / LG √ Kadis
34 Ac Unit 1/ / LG √ Kadis
35 Televisi 29 inc 1/ / Panasonic √ Kadis
36 Televisi 50 Inc 1/ / Sharp √ Kadis
37 G.Presiden 1/ / √ Kadis
38 Peralatan StudioVideo dan Film 1/ / √ Kadis
39 Digital 1/ / √ Kadis
40 Dispenser 1/ / Sharp √ Kadis
41 Receiver Stl/ uhf 1/ / √ Kadis
42 Meja 1/2 Biro 1/ / Victor √ Kadis
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 46
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
43 G. Bupati Lebong 1/ / √ Kadis
44 Lemari Arsip /Loker 1/ / Panel √ Kadis
45 Terali Jendela &Pentilasi 4/ / √ Kadis
46 Bingkai Penghargaan 5/ / √ Kadis
47 Rak Kayu 1/ / Ligna √ Ruang Rutin
48 Vertikal Bling/gorden 4/ / √ Ruang Rutin
49 Lemari Arsip 2/ / Brother √ Ruang Rutin
50 Kursi Kerja ( Kasubid ) 5/ / √ Ruang Rutin
51 Lemari Arsip ( Loker ) 6/ / √ Ruang Rutin
52 Lemari Arsip 2/ / Temen √ Ruang Rutin
53 Laptop 1/ / Acer√ Ruang Rutin
54 Meja Kayu 1 Biro (Kasubid ) 2/ / lokal √ Ruang Rutin
55 Laptop 1/ / Acer √ Ruang Rutin
56 Meja Kerja 1 Biro 2/ / Orbit Treen √ Ruang Rutin
57 AC 1/ / Shap √ Ruang Rutin
58 Komputer 1/ / ACER √ Ruang Rutin
59 Meja 1/2 Biro 2/ /Active Furniture √ Ruang Rutin
60 Kursi Kerja Lipat 2/ / Chitos √ Ruang Rutin
61 Laptop 2/ / Sony Vaio √ Ruang Rutin
62 Handikem 1/ / Sony √ Ruang Rutin
63 Dispenser 1/ / √ Ruang Rutin
64 Printer 3/ / Canon √ Gudang
65 Printer 1/ / HP √ Gudang
66 Printer 1/ / Laser Jet P1102 √ Gudang
67 Infokus 1/ / √ Gudang
68 Kursi Besi / Metal 1/ / lokal √ Gudang
69 Kursi Kayu / Rotan 1/ / lokal √ Gudang
70 Meja Rapat 1/ / lokal √ Gudang
71 Meja Rapat 1/ / lokal √ R. pola
72 Meja Resepsionis 1/ / lokal √ Sekretariat
73 Kursi Tamu 1/ / lokal √ R. Tunggu
74 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset
75 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset
76 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 47
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
77 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang aset
78 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang sektretariat
79 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang sektretariat
80 Kursi Putar 1/ /Front Line √ di gudang
81 Kursi Putar 1/ /Front Line √ di gudang
82 Kursi Putar 1/ /Front Line √ di gudang
83 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben
84 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben
85 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben
86 Kursi Putar 1/ /Front Line √ ruang perben
87 Kursi Putar 1/ /Front Line √ Digudang
88 Kursi Putar 1/ /Front Line √ Digudang
89 Kursi Putar 1/ /Front Line √ Digudang
90 Bangku Tunggu 1/ / besi √ ruang dppkad
91 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang
92 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang
93 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang
94 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang
95 Kursi Lipat 1/ / chitos √ simpan di gudang
96 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang perben
97 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang perben
98 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang anggaran
99 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang anggaran
100 Meja Komputer 1/ /Ligna √ ruang anggaran
101 Tenda 1 set √ Gudang
102 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
103 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
104 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
105 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
106 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
107 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
108 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
109 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
110 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
111 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
112 Meja 1/2 Biro 1/ / lokal √ Gudang
113 Sofa 1/ / √ di ruang kadis
114 Meubelair Lainnya 1/ Hordeng Vertical Blind √ Sekretariat
115 Meubelair Lainnya 1/ Gorden √ Sekretariat
116 Meubelair Lainnya 1/ Gorden √ Sekretariat
117 Meubelair Lainnya 1/ /Vertical Blind √ Sekretariat
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 48
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
118 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Vertical Blind √ Perben
119 Meubelair Lainnya 1/ /Lokal Hordeng Slim Blind √ Perben
120 Meubelair Lainnya 1/ /Pigura √ R.kadis
121 Meubelair Lainnya 1/ /Elite √ Gudang
122 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Vertical Blind √ Perben
123 Meubelair Lainnya 1/ /Gorden √ Perben
124 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Horizontal Blind √ Perben
125 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Slim Blind √ Perben
126 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Slim Blind /Hordeng Slim Blind √ Perben
127 Meubelair Lainnya 1/ /Hordeng Vertical Blind √ Anggaran
128 Meubelair Lainnya 1/ /VIP √ √ R.pola
129 Meubelair Lainnya 1/ /Rak Buku √ Anggaran
130 Meubelair Lainnya 1/ /Vertical Blind √ Dugudang
131 Meubelair Lainnya 1/ /Kursi Plastik Napolly √ Dugudang
132 Meubelair Lainnya 1/ /Miyako √ Dugudang
133 Meubelair Lainnya 1/ /Meja 1 Biro Olympic √ Dugudang
134 Meubelair Lainnya 1/ /Victor √ Dugudang
135 Meubelair Lainnya 1/ /Solid √ R. pola
136 Meubelair Lainnya 1/ /Chitose √ Aset
137 Meubelair Lainnya 1/ /Lemari Arsip √ Aset
138 Meubelair Lainnya 50/ 0,6x1,58m / jendela √ setiap ruang
139 Meubelair Lainnya 2/ 2,2x1,58m/ pintu besar √ setiap ruang
140 Meubelair Lainnya 2/ 2,2x0,8m/ pintu kecil √ setiap ruang
141 Meubelair Lainnya 2/ / slimblind √ setiap ruang
142 Meubelair Lainnya 67/ 0,3/ ventilasi √ setiap ruang
143 Meubelair Lainnya 107,75/ / vertikal blind √ setiap ruang
144 Meubelair Lainnya 9/ 32x45cm / bingkai DIR √ setiap ruang
145 Meubelair Lainnya 5/ 42x67cm / bingkai KIB √ setiap ruang
146 Meubelair Lainnya 5/ 52x42cm / bingkai KIR √ setiap ruang
147 Meubelair Lainnya 1/ . Meja1/2 biro √ Gudang
148 Meubelair Lainnya 1/ . Meja1/2 biro √ Gudang
149 Meubelair Lainnya 1/ kursi putar/ fronline √ Gudang
150 Meubelair Lainnya 1/ kursi putar/ fronline √ Gudang
151 Karpet 1/ √ r. Kadis
152 Rak TV 1/ / solid √ r. Kadis
153 Rak TV 1/ / solid √ r. Kadis
154 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang sekertariat
155 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang aset
156 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang perben
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 49
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
157 Alat Pengukur Waktulainnya 1/ / jam dinding √ ruang anggaran
158 M.Potong Rumput 4/ / √ √ gudang 2bagus 2rusak
159 Alat Pembersihlainnya 2/ / tempat sampah √ R. Tunggu
160 Lemari Es 1/ . Sharap √ Kadis
161 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang kadis
162 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang aset
163 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang sekertariat
164 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang pola
165 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang anggaran
166 Ac Unit 1/ / sharp √ ruang perben
167 Kipas Angin 1/ / Maspion √ ruang pola
168 Kipas Angin 1/ / Maspion √ ruang perben
169 Kipas Angin 1/ / Maspion √ ruang bagi hasil
170 Alat Dapur Lainnya Piring Makan Tamu √ didapur/ 6 Lusin
171 Alat Dapur Lainnya Piring Makan Kue √ didapur/ 6 Lusin
172 Alat Dapur Lainnya Piring Makan Biasa √ didapur/ 6 Lusin
173 Alat Dapur Lainnya Gelas Tamu √ didapur/ 6 Lusin
174 Alat Dapur Lainnya Gelas Rapat √ didapur/18 lusin
175 Alat Dapur Lainnya Gelas Biasa √ didapur/18 lusin
176 Alat Dapur Lainnya Mangkok Tempat Buah √ didapur/18 lusin
177 Alat Dapur Lainnya Cangkir √ didapur/18 lusin
178 Alat Dapur Lainnya Sendok Makan √ didapur/ 12 Lusin
179 Alat Dapur Lainnya Sendok Teh √ didapur/ 12 Lusin
180 Alat Dapur Lainnya Garpu √ didapur/ 12 Lusin
181 Alat Dapur Lainnya Pisau √ Dapur
182 Alat Dapur Lainnya Teko √ Dapur
183 Alat Dapur Lainnya 2/ /Ember √ Dapur
184 Alat Dapur Lainnya Ceret √ 2buah
185 Alat Dapur Lainnya Nampan √ 2 buah
186 Tabung Gas 2/ /elpiji √ ruang masak
187 Televisi 1/ /Panasonic √ ruang kadis
188 Televisi 1/ /Panasonic √ ruangan dppkad
189 Televisi 1/ /Panasonic √ ruang pola
190 Televisi 1/ /Panasonic √ ruang dppkad
191 Sound System 1/ /Renaline √ ruang dppkad
192 Sound System 1/ /Cardion √ ruang dppkad
193 Sound System 1/ /Cardion √ ruang dppkad
194 Sound System 1/ /Cardion √ ruang dppkad
195 Stabilizer 1/ / √ Anggaran
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 50
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
196 Lambang GarudaPancasila 1/ / √ ruang kadis
197 G.Presiden/Wk.Presiden 1/ / √ ruang kadis
198 G.Presiden/Wk.Presiden 1/ / √ ruang kadis
199 Dispencer 1/ / dispenser √ ruang kadis
200 Handy Cam 1/ / sonny √ R. pola
201 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Kamera Digital √ R. pola
202 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif Cardio √ R. pola
203 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ R. pola
204 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ Perben
205 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Kamera Digital √ Aset
206 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif Cardion √ Anggaran
207 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ Aset
208 Alat Rumah TanggaLainnya 1/ /Speaker Aktif √ Pendapatan
209 Mainframe 1/ /Komputer Server IBM √ ruang aset
210 Mainframe 1/ /Komputer Server IBM √ ruang aset
211 Komputer Unit/Jaringan Lainnya 1/ /Wirelles √ ruang pola
212 Komputer Unit/Jaringan Lainnya
1/ /Peralatan JaringanKomputer/Internet √ ruang pola
213 P.C. Unit 1/ /LG √ R. Gudang
214 P.C. Unit 1/ /Zyrex √ Perben
215 P.C. Unit 1/ /Acer √ ruang anggaran
216 P.C. Unit 1/ /Acer √ ruang anggaran
217 P.C. Unit 1/ /Zyrek √ ruang pola
218 P.C. Unit 1/ /Philip √ ruang pola
219 P.C. Unit Aspire √ Gudang
220 P.C. Unit 2/ Lenovo √Aset, Anggaran 2unit, 1 unitperben
221 P.C. Unit Acer √ ruang aset
222 P.C. Unit Zyrek √ ruang perben
223 P.C. Unit Philip √ Gudang
224 P.C. Unit Aspire √ ruang bagi hasil
225 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang bagi hasil
226 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang bagi hasil
227 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang bagi hasil
228 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang perben
229 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang perben
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 51
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
230 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang perben
231 P.C. Unit 1/ /acer √ ruang sekretariat
232 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ kepala dinas
233 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ kabubbagkeuangan/
234 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ Bendahara rutin/Kidir
235 Lap Top 1/ / acer V3-471G √ Yurika
236 Lap Top 1/ / axio √ Di gudang
237 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ bendaharabansos/
238 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ Bend.Barang
239 Lap Top 1/ / acer aspire 4742 √ kasda/ junai
240 Lap Top 1/ / acer aspire 4743 √ kabid anggran/andi
241 Lap Top 1/ / acer aspire 4744 √ kasubbid anggran
242 Lap Top 1/ / acer aspire 4744 √ kasubbidpembukuan
243 Lap Top 1/ / Toshiba satelite proC640 √ kabid perben
244 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ Perben
245 Lap Top 1/ / toshiba P745 √ R. pola
246 Lap Top 1/ / acer aspire 4741 √ staff aset / yeni
247 Lap Top 1/ / acer aspire 4730 √ staff aset / yuyunn
248 Lap Top 1/ / Toshiba satelite proC640 √ R. Bagi hasil
249 Note Book 1/ / acer √ Aset
250 Note Book 1/ / acer √ Aset/citra
251 Note Book 1/ / acer √ Aset/ Maria Ulfah
252 Note Book 1/ / acer √ Aset
253 Cpu 1/ acer √ Anggaran
254 Hardisk 1/ /ekternal √ Anggaran
255 Keyboard 1/ acer √ Anggaran
256 Peralatan Komp.Mainframe Lainnya 1/ / server √ Anggaran
257 Printer 1/ / canon 277 √ Digudang
258 Printer 1/ / cannonMP 140 √ ruang sekretariat
259 Printer 1/ /Cannon ip 277 √ ruang sekretariat
260 Printer 1/ /Cannon ip 278 √ ruang sekretariat
261 Printer 1/ /Cannon x 377 √ Aset
262 Printer 1/ /Hp Leserjet LBP 6000 √ Perben
263 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset
264 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset
265 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset
266 Printer 1/ /IP 2770 √ ruang aset
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 52
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
267 Printer 1/ /IP 2770 √ R.pola
268 Printer 1/ /IP 2770 √ R.pola
269 Printer 1/ / canon pixma √ ruang sekretariat
270 Printer 1/ / canon pixma 287 √ R. pola
271 Printer 1/ / canon pixma 287 √ R. pola
272 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset
273 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset
274 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset
275 Printer 1/ /IP 2770 √ Aset
276 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang anggaran
277 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang anggaran
278 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang perben
279 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang perben
280 Printer 1/ /Hp Leserjet √ ruang perben
281 Monitor 1/ acer √ Anggaran
282 Scanner 1/ scanered √ Anggaran
283 CD/DVD RW 1/ dvd rw √ R.pola
284 Peralatan JaringanLainnya 1/ / lan √ R.pola
285 Peralatan JaringanLainnya 1/ / lan √ Anggaran
286 Peralatan JaringanLainnya 1/ / lan √ Perben
287 Card Wirelaess LAN 1/ TP link √ Perben
288 Card Wirelaess LAN 1/ TP link √ Aset
289 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Perben
290 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Perben
291 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran
292 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran
293 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Aset
294 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ R.pola
295 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran
296 UnintemuptibleP.S.(Ups) 1/ /ICA/CT1082 B √ Anggaran
297 Peralatan StudioVideo dan Film 1/ CCTV √ Setiap ruangan 2
unit
298 Peralatan StudioVideo dan Film 1/ CCTV √ Setiap ruangan 2
unit299 Digital 1/ hitec √ R.tunggu
300 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Sekretariat
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 53
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
301 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Perben
302 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Anggaran
303 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Aset
304 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ Perndapatan
305 Stand Speaker 1/ /Pesawat TelephonPanasonic √ R. Tunggu
306 Facsimile 1/ /fax √ R. Tunggu
307 Receiver Stl / Uhf 1/ parabola √ R. Tunggu
308 mesin fotocopy 1/ / √ Digudang
309 mesin jenset 1/ / √ di BKD
310 mesin pompa air 2/ / sanyo √ Dapur311 Tower bak air 1/ / √ Dapur312 Umbul-umbul 2/ 200x60cm/ - √ Gudang313 Umbul-umbul 5/ 900x65/ teras merah putih √ Gudang314 Meja Kerja 20/ /OST-01061 √ setiap bidang315 Meja Kerja 20/ /BR-604 √ setiap bidang316 Kursi Tunggu 8 / / Mobilia √ setiap bidang317 Pendingin Ruangan 8/ / Sharp √ setiap bidang318 Rak Arsip Kayu 2/ / Lokal √ Ruang PBB319 Rak Arsip Besi 3/ / Rakitan √ Gudang320 Note Book 2/ / Asus A46C Core i3 √ Aset
321 Kamera 1/ / Canon Power Shot 5x500/LG √ Aset
322 GPS 2/ / Garmin GPS MAP 62 sc √ Aset323 Printer A3 1/ / canon Pixma iX6560 √ Aset324 Printer Laser Jet 4/ / HP Laserjet P1102 √ Aset325 Laptop 3/ / Samsung ATIV BOOK 2 √ Anggaran326 Laptop 2/ / Del INSP 5437 √ Anggaran
327 Printer 1/ / HP Laserjet PRO M1212nfMFP √ Anggaran
328 Printer 1/ /Injekt MP 237 √ Anggaran329 Printer 1/ / Canon IP2770 √ Anggaran330 DVD Room 1/ / Samsung SE-208 DB √ Anggaran331 Komputer / PC 5/ / Loenovo A/O C540-2550 √ PBB
332 Laptop 2/ / Sony V AIO Pro 13 SV.13218/ LG √ PBB
333 Server 2/ / Dell Power Egde R 720 √ PBB334 Rak Server / Nirax √ PBB
335
Sofware SistemInformasi (AplikasiPBB SISMIOP NGinclude Database
1/ /DELL √ PBB
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 54
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
Lisense )
336 UPS 1/ / ICA √ PBB337 Stabilize 1/ / ICA √ PBB338 Swich 24 Port / Aliied Telsyn AT-G 5950 √ PBB339 Cabiling & Instaling / UTP Catge Gigabit √ PBB340 Wifi / Rauter Wifi √ PBB341 Rak Besi √ Gudang342 Terali √ PBB343 Printer High Speed 1/ / Printronix P7210 √ PBB344 Printer Dot Matrik 1/ / Epson LQ 2190 √ PBB
345 Ethernet PrintNetEnterprise
1/ / Ethernet PrintNetEnterprise √ PBB
346 Daihatsu GrandMax 1 √ R. PBB347 Nissan Double cabin 1 √ Kajari Tubei348 Sepeda Motor 1/ /Scorpio Z √ Ridwan Mahyudi349 Sepeda Motor 1/ /Scorpio Z √ Fadel Fajri350 Srpingbed No.1 7/ /Starry night √ Mess Pemda Bkl351 Srpingbed No.2 16/ /Strarrynight √ Mess Pemda Bkl
352 Lemari Pakaian 3Pintu 5/ /Kayu √ Mess Pemda BKL
353 Plank Merk 38/ /seng √ Aset Daerah
354 Buku Umum Lainnya √Ruang Sekretariat(372 buku)
355 TanahMess/Wisma/Asrama 2000 m2 √ Mess Bengkulu
356 Jet Pump 1/ /Aquafos DP505-50 m √ Mess Bengkulu
357 Dispenser 7/ /Sharp √Setiap Bidang(7Unit)
358 Komputer PC 1/ /Asus Intel Core 13 4160 √ Sekretariat359 Komputer PC 1/ /Asus Intel Core 13 4160 √ Aset360 Komputer PC 5/ /Asus Intel G 3250 √ Bidang361 Printer 1/ /Epson LQ A3 √ Perbendaharaan362 Printer 1/ /Epson LQ A4 √ Sekretariat363 Proyektor+Attachmen 1/ /Infocus √ Sekretariat364 Meja Rapat 1/ /Kayu √ Ruang Pola365 Kursi Rapat 20/ /Subaru/Kursi Direktur √ Ruang Pola366 Kursi Tamu 1/ /Lqioto √ Ruang Pola367 Notebook 4/ / HP 14 r008TX √ Aset368 Printer 1/ /HP Laserjet ProMFP M125a √ Aset369 Meja Tambahan 1/ /Meja Pingpong √ Ruang Pola
370 Air Conditioning 2/ /DP505-50 Standing AC 3PK √Anggaran danPrbendaharaan
371 Stabilizer 2/ /Stavolt 10.000 watt √ Anggaran dan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 55
No Sarana dan Prasarana Jumlah/Luas/Merk/Type
Keadaan Barang
KeteranganBaik
Kurang
Baik
Rusak
Perbendaharaan
372 Gedung KantorPermanen 1/ /85,917 M2 √
PenambahanRuang Pola
373 Wallpaper √Ruang Tunggudan Ruang Pola
1.3.3 Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahuna 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 56
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
12. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bentuk Negara Tahun 2011
Nomor 310);
14. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 57
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penataan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020.
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 58
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar
eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan
oleh instansi Pemerintah. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah
ditetapkan. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan dari pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang sesuai dengan tuntutan
lingkungan.
Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong adalah:
“Mewujudkan manajemen pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
tertib, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan”.
Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong merupakan penjabaran dari visi yang
telah ditetapkan. Misi ini merupakan langkah yang dicapai untuk mencapai visi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong yaitu :
1. Meningkatkan kontribusi PAD untuk APBD sampai dengan 15 %
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM
3. Meningkatkan kualitas dalam pembuatan kebijakan keuangan daerah
4. Melakukan penguatan dan penataan organisasi
5. Meningkatkan pelayanan prima dalam penataan pengelolaan keuangan daerah
6. Melakukan penataan pengelolaan aset
7. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi.
2.2 Tujuan dan Sasaran
Dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan lebih lanjut perlu dilakukan
identifikasi faktor internal dan eksternal baik yang bersifat mendukung maupun menghambat
proses pencapaian visi dan misi organisasi sebagai dasar dalam melakukan analisis lingkungan
strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 59
Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong adalah:
a. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari seluruh sektor PAD;
b. Untuk mempersiapkan data mutakhir yang meliputi kelembagaan, laporan
keuangan, dan aset daerah;
c. Untuk mempersiapkan penataan dan penguatan regulasi yang akan dijadikan acuan
dalam pengelolaan keuangan daerah;
d. Untuk memperjelas regulasi yang ada, sehingga aturan yang dibuat dapat dijadikan
sebagai landasan/acuan dalam melaksanakan program/kegiatan;
e. Untuk memberikan pelayanan prima yang didukung oleh sarana dan prasarana yang
cukup serta melakukan penataan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan
akuntabel;
f. Untuk melakukan pengelolaan aset daerah yang profesional didukung oleh
penyajian data yang akurat; dan
g. Untuk memberikan kemudahan bagi subjek dan objek pajak dalam memenuhi
kewajibannya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dicapai secara nyata
dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan strategis yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai,
diukur, berorientasi kepada hasil dan dapat dicapai target dalam waktu 1 (satu) tahun.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
adalah :
a. Meningkatnya penerimaan daerah dari semua sektor Pendapatan Asli Daerah
(PAD);
b. Tersedianya akurasi data mutakhir meliputi yang kelembagaan, laporan keuangan,
dan aset daerah;
c. Terbentuknya regulasi yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan
daerah;
d. Adanya regulasi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan program/kegiatan;
e. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan, serta melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan
akuntabel;
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 60
f. Tersajinya data aset daerah yang akurat;dan
g. Subjek dan objek pajak dapat memenuhi kewajibannya sehingga mampu
meningkatkan pendapatan daerah.
2.3 Kebijakan dan Program
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Lebong memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan program
sebagai berikut :
1. Kebijakan
a. Memotivasi dan memacu dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan PAD.
b. Melakukan pemutakhiran data yang meliput kelembagaan, laporan keuangan,
dan aset daerah.
c. Melaksanakan sosialisasi terhadap regulasi yang telah dibuat.
d. Mengikutsertakan pegawai Badan Keuangan Daerah dalam sosialisasi
peraturan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat ataupun
pemerintah daerah.
e. Mendata dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana penunjang agar dapat
memberikan pelayanan prima.
f. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang sudah maju sebagai bahan
perbandingan, terutama mengenai penerimaan PAD dan penyerapan anggaran.
g. Melakukan pengeloaan data aset yang aktual dengan menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
h. Melaksanakan sosialisasi kepada subjek dan objek pajak mengenai peranan
pajak dalam pembangunan daerah.
2. Program
Program-program yang dicanangkan dalam rangka melaksanakan kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tersebut antara lain:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 61
f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
g. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
h. Perencanaan Pembangunan Daerah
i. Penataan Peraturan Perundang - Undangan
j. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 terdapat Penurunan Plafon Anggaran
setelah perubahan. Plafon Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.
17.428.087.289,-(Tujuh belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta delapan
puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan sesudah perubahan
sebesar Rp. 17.373.366.722,-(Tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta
tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Dari plafon
anggaran tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 16.262.665.749,-(Enam
belas milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh
ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan persentase sebesar 93,61%
Belanja Langsung :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat MenyuratPlafon : Rp. 1.167.490.000Dana terealisasi : Rp. 1.165.869.000Sisa : Rp. 1.621.000Persentase : 99,86 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan materai, koran/ majalah, pemasangan
iklan, perjalanan dinas dalam daerah
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPlafon : Rp. 158.000.000Dana terealisasi : Rp. 133.665.670Sisa : Rp. 24.334.330Persentase : 84,60 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan jasa telepon, air, listrik, Fax, dan TV
kabel BKD
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ OperasionalPlafon : Rp. 201.605.455Dana terealisasi : Rp. 197.741.535sisa : Rp. 3.863.920Persentase : 98,08 %
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 62
Sasaran Kegiatan : Jasa service kendaraan, pemelian suku cadang, BBM, oli, danperalatan lain yang mendukung pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas
4. Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPlafon : Rp. 1.016.210.000Dana terealisasi : Rp. 1.003.489.500Sisa : Rp. 12.720.500Persentase : 98,75%Sasaran Kegiatan : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan dengan
baik
5. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPlafon : Rp. 460.097.200Dana terealisasi : Rp. 457.395.200Sisa : Rp. 2.702.000Persentase : 99,41%Sasaran Kegiatan : Kantor BKD bersih dan nyaman
6. Penyediaan Alat Tulis KantorPlafon : Rp. 500.000.000Dana terealisasi : Rp. 500.000.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00%Sasaran Kegiatan : Tersedianya ATK di BKD
7. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPlafon : Rp. 330.000.000Dana terealisasi : Rp. 329.904.800Sisa : Rp. 95.200Persentase : 99,97%Sasaran Kegiatan : Tersedianya blangko SPD, SP2D, DHKP, Kwitansi, SPPD,
Karcis, STTS, blangko cetak lainnya, dan foto copy
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPlafon : Rp. 49.600.000Dana terealisasi : Rp. 24.548.000Sisa : Rp. 25.052.500Persentase : 49,49%Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya jaringan, peralatan listrik, atau elektronik
pendukung pelayanan kantor
9. Penyediaan Makanan dan MinumanPlafon : Rp. 612.916.000Dana terealisasi : Rp. 612.853.500Sisa : Rp. 62.500Persentase : 99,99%Sasaran Kegiatan : Tersedianya makan minum harian, rapat, dan tamu pada BKD
10.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahPlafon : Rp. 731.570.000Dana terealisasi : Rp. 725.599.468Sisa : Rp. 5.970.532Persentase : 99,18%
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 63
Sasaran Kegiatan : Lancarnya koordinasi, konsultasi, dan penyampaian laporan/dokumen dinas ke luar daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan kendaraan Dinas/OperasionalPlafon : Rp. 1.409.348.000Dana terealisasi : Rp. 1.369.545.000Sisa : Rp. 39.803.000Persentase : 97,18%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
2. Pengadaan Peralatan Gedung KantorPlafon : Rp. 120.000.000Dana terealisasi : Rp. -Sisa : Rp. 120.000.000Persentase : 0,00%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja di
BKD
3. Pengadaan MebeleurPlafon : Rp. 296.200.000Dana terealisasi : Rp. 293.419.500Sisa : Rp. 2.780.500Persentase : 99,06%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana mebeleur di BKD
4. Pengadaan Komputer dan PerlengkapannyaPlafon : Rp. 250.000.000Dana terealisasi : Rp. 249.980.800Sisa : Rp. 19.200Persentase : 99,99%Sasaran Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana komputer sebagai penunjang
aktifitas kerja di BKD
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorPlafon : Rp. 85.000.000Dana terealisasi : Rp. 84.851.800Sisa : Rp. 148.200Persentase : 99,83 %Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya gedung BKD
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung KantorPlafon : Rp. 40.000.000Dana terealisasi : Rp. 39.833.000Sisa : Rp. 167.000Persentase : 99,58 %Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya perlengkapan gedung BKD
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 64
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapannyaPlafon : Rp. 223.400.000Dana terealisasi : Rp. 223.219.050Sisa : Rp. 180.950Persentase : 99,92%Sasaran Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan FormalPlafon : Rp. 139.293.000Dana terealisasi : Rp. 134.972.834Sisa : Rp. 4.320.166Persentase : 96,90%Sasaran Kegiatan : Tersedianya aparatur yang berkualitas melalui pendidikan,
pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis
V. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranPlafon : Rp. 115.500.000Dana terealisasi : Rp. 115.500.000Sisa : Rp. 0Persentase : 100 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan keuangan semesteran yang meliputi laporan
semesteran I, II, LRA dan Neraca
2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranPlafon : Rp. 34.400.000Dana terealisasi : Rp. 34.041.000Sisa : Rp. 359.000Persentase : 98,96%Sasaran Kegiatan : Tersedianya dokumen Tepra Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Lebong yang tepat waktu
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunPlafon : Rp. 33.900.000Dana terealisasi : Rp. 33.898.000Sisa : Rp. 2.000Persentase : 99,99%Sasaran Kegiatan : Tersedianya Penyusunan Data Keuangan dan Aset Badan
Keuangan Daerah
4. Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPlafon : Rp. 175.100.000Dana terealisasi : Rp. 174.360.000Sisa : Rp. 740.000Persentase : 99,58%Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan
kegiatan SKPD, penyerapan dana hibah/bansos serta bantuanpendamping T4D
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 65
5. Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPDPlafon : Rp. 30.700.000Dana terealisasi : Rp. 30.650.000Sisa : Rp. 50.000Persentase : 99,84 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan laporan
pengendalian (LAKIP)
6. Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan AnggaranPlafon : Rp. 37.320.000Dana terealisasi : Rp. 37.320.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00 %Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Laporan Penyerapan Anggaran OPD
VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan Analisa Standar BelanjaPlafon : Rp. 306.540.000Dana terealisasi : Rp. 300.890.000Sisa : Rp. 5.650.000Persentase : 98,16 %Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Umum (SBU) & ASB
2. Penyusunan Standar Satuan HargaPlafon : Rp. 60.300.000Dana terealisasi : Rp. 59.748.000Sisa : Rp. 552.000Persentase : 99,08%Sasaran Kegiatan : Tersedianya Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDPlafon : Rp. 290.510.000Dana terealisasi : Rp. 287.299.206Sisa : Rp. 3.210.794Persentase : 98,89%Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran APBD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDPlafon : Rp. 216.380.000Dana terealisasi : Rp. 211.074.900Sisa : Rp. 5.305.100Persentase : 97,55%Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Raperda, Perda, Raperbup, Perbup penjabaran
APBD, dan DPA perubahan SKPD
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban PelaksanaanAPBDPlafon : Rp. 208.700.000Dana terealisasi : Rp. 208.700.000Sisa : Rp. 0
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 66
Persentase : 100%Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan
akurat berupa laporan keuangan unaudited, raperda, raperbup,perda dan perbup
6. Penyusunan Sistem Informasi PenggajianPlafon : Rp. 47.320.000Dana terealisasi : Rp. 47.065.000Sisa : Rp. 255.000Persentase : 99,46 %Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian yang baik sebagai
sarana penatausahaan penggajian pemerinta daerah, Up-datepemeliharaan Simda gaji serta pelaporannya
7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan DaerahPlafon : Rp. 151.060.000Dana terealisasi : Rp. 24.245.400Sisa : Rp. 126.814.600Persentase : 16,05%Sasaran Kegiatan : Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual, Pemeliharaan
Simda, Up-date dan penerapan Sistem Pengelolaan KeuanganBerbasis Akrual
8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPlafon : Rp. 201.080.000Dana terealisasi : Rp. 116.729.034Sisa : Rp. 84.350.966Persentase : 58,05%Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sosialisasi Transaksi Non Tunai
9. Peningkatan Manajemen Aset /Barang DaerahPlafon : Rp. 111.380.000Dana terealisasi : Rp. 83.638.000Sisa : Rp. 27.742.000Persentase : 75,09%Sasaran Kegiatan : Tertibnya pengelolaan aset/ barang daerah melalui penghapusan,
lelang, penertiban, serta pengamanan aset daerah dan PerdaPengelolaan BMD
10.Revaluasi/Appraisal Aset/Barang DaerahPlafon : Rp. 94.680.000Dana terealisasi : Rp. 30.670.000Sisa : Rp. 64.040.000Persentase : 32,39%Sasaran Kegiatan : Terciptanya data BMD Kabupaten Lebong yang akurat dan
akuntabel
11.Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerahPlafon : Rp. 143.450.000Dana terealisasi : Rp. 143.236.100Sisa : Rp. 213.900Persentase : 99,85%Sasaran Kegiatan : Pemetaan sumber-sumber potensi PAD, pendataan pajak dan
retribusi daerah
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 67
12.Rekonsiliasi Belanja DaerahPlafon : Rp. 37.320.000Dana terealisasi : Rp. 37.320.000sisa : Rp. 0Persentase : 100 %Sasaran Kegiatan : Laporan Realisasi Anggaran SKPD
13.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana DAK dan PenyesuaianPlafon : Rp. 208.840.000Dana terealisasi : Rp. 202.220.198Sisa : Rp. 6.619.802Persentase : 96,83 %Sasaran Kegiatan : Pelaporan Penggunaan Dana DAK dan Penyesuaian yang Tepat
Waktu dan akurat
14.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset DaerahPlafon : Rp. 124.180.000Dana terealisasi : Rp. 123.655.000Sisa : Rp. 525.000Persentase : 99,57%Sasaran Kegiatan : Tersedianya data aset berupa laporan aset tetap (pertriwulan) dan
laporan persediaan (pertriwulan)
15.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan DaerahPlafon : Rp. 100.000.000Dana terealisasi : Rp. 99.033.000Sisa : Rp. 967.000Persentase : 99,03 %Sasaran Kegiatan : Terkontrolnya seluruh penerimaan PAD di setiap SKPD serta
dana perimbangan
16.Penertiban Pajak dan RetribusiPlafon : Rp. 100.000.000Dana terealisasi : Rp. 97.945.000Sisa : Rp. 2.055.000Persentase : 97,94 %Sasaran Kegiatan : Meningkatanya Penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi
17.Penyusunan Laporan Aset DaerahPlafon : Rp. 50.940.000Dana terealisasi : Rp. 50.643.000Sisa : Rp. 297.000Persentase : 99,42 %Sasaran Kegiatan : Tersusunnya laporan aset daerah, sinkronisasi laporan aset daerah
tahun 2018 dalam rangka penyusunan Laporan Keuanga DaerahTahun Anggaran 2018
18.Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Objek PajakPlafon : Rp. 270.930.000Dana terealisasi : Rp. 269.896.700Sisa : Rp. 1.033.300Persentase : 99,62%
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 68
Sasaran Kegiatan : Pemutahiran data objek pajak PBB-P2 (Pendataan dan PengiputanAplikasi) dan Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dan PeningkatanNJOP
19.Rekonsiliasi Data Keuangan DaerahPlafon : Rp. 79.800.000Dana terealisasi : Rp. 79.800.000Sisa : Rp. 0Persentase : 100%Sasaran Kegiatan : Penyesuaian data keuangan SKPD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang akuntabel
20.Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji PNSPlafon : Rp. 65.120.000Dana terealisasi : Rp. 65.100.000Sisa : Rp. 20.000Persentase : 99,97%Sasaran Kegiatan : Tersusunnya laporan realisasi gaji induk dan setoran PFK serta
rekonsiliasi ke pihak terkait
21.Monitoring dan evaluasi dana Transfer DaerahPlafon : Rp. 18.420.000Dana terealisasi : Rp. 18.420.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya laporan dana transfer daerah
22.Penyusunan Sistem Informasi RKUDPlafon : Rp. 18.420.000Dana terealisasi : Rp. 18.420.000Sisa : Rp. -Persentase : 100,00 %Sasaran Kegiatan : Tersedianya sistem informasi RKUD yang transparan dan
akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran rekening umum kasdaerah
23.Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugiPlafon : Rp. 70.020.000Dana terealisasi : Rp. 57.155.000Sisa : Rp. 12.865.000Persentase : 81,63 %Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Tim MP-TPTGR
VII. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1. Penyusunan standar Operasional ProsedurPlafon : Rp. 29.150.000Dana terealisasi : Rp. 29.127.591Sisa : Rp. 22.409Persentase : 99,92 %
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 69
Sasaran Kegiatan : Tersedianya SOP pada masing-masing bidang di BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong sebagai standar
pelaksanaan kegiatan
VIII. Program perencanaan pembangunan daerah
1. penyusunan renstra, Renja dan RKA SKPDPlafon : Rp. 62.000.000Dana terealisasi : Rp. 61.967.332Sisa : Rp. 32.668Persentase : 99,95 %Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyusunan RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPAP-
SKPD
IX. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSPlafon : Rp. 21.950.000Dana terealisasi : Rp. 21.650.000Sisa : Rp. 300.000Persentase : 98,63%Sasaran Kegiatan : Tersedianya informasi analisis jabatan di Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Lebong
1.4 Indikator Kinerja Utama
Indikator adalah suatu gambaran, ciri-ciri atau ukuran yang menggambarkan status
dari situasi/kondisi/capaian terhadap sesuatu sasaran atau hasil. Kinerja adalah
unjuk kerja/ unjuk karya (performance) yang dihasilkan suatu kegiatan atau suatu
proses.Berdasarkan pengertian tersebut, indikator kinerja adalah gambaran/ ciri-
ciri/ ukuran yang menggambarkan status kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan/
proses.
Dalam penyusunan indikator, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara
lain:
1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara
mencapai tujuan/ sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan)
2. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar
terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/ program/ kegiatan
3. Identifikasi data/ informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja.
Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat, lengkap, dan kemampuan
pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk
menyusun dan menetapkan indikator kerja yang tepat dan relevan
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 70
Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dan disahkan oleh Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
yang telah ada atau berdasarkan jenis kegiatan yang ada dalam DPA/ RKA Tahun
2018 dengan format sebagai berikut :
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 71
Tabel 2.1INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
Instansi : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
Tugas : Melaksanakan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangandan aset daerah.
Fungsi : 1. Melakukan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
2. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli
daerah lainnya.
3. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pengerjaan dan penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah
lainnya serta bagi hasil pajak/bagi hasil non pajak.
4. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi serta
bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
5. Merencanakan dan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pendapatan daerah.
6. Mengkoordinasikan dan menghimpun pendapatan asli daerah dan dana pengembangan.
7. Melakukan pendaftaran, penetapan dan penagihan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Melakukan penarikan dan menghimpun retribusi daerah dan pendapatan asli lainnya.
9. Menyetorkan hasil pendapatan asli daerah dan pendapatan lainya ke kas daerah.
10. Menyampaikan laporan perkembangan pendapatan daerah secara berkala kepada Bupati.
11. Mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 72
daerah.
12. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengadakan pemeriksaan keuangan dan
membina bendahara.
13. Pendataan aset daerah.
14. Pengawasan dan pemanfaatan aset daerah.
15. Penyusunan standarisasi harga barang.
16. Melakukan evaluasi dan pengkajian aset baik bergerak maupun tidak bergerak serta melakukan pelelangan, penghapusan
aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Melaksanakan urusan kesekretariatan kantor.
18. Menghimpun seluruh aset milik Pemerintah Daerah.
19. Melakukan penghapusan aset-aset daerah yang sudah tidak diperlukan lagi.
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 73
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 74
LAKIP Badan Keuangan Daerah Kab. Lebong Tahun 2018 75
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 76
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 77
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018
2.5.1 Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong melalui kegiatan 1 (satu) tahun.
Di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun
yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan
Daerah (BKD) Kabupaten Lebong Tahun 2018 memuat informasi tentang:
1. Sasaran, yang ingin dicapai di tahun yang bersangkutan sebagaimana
yang dimuat pada dokumen Renstra. Dalam menetapkan sasaran RKT
dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan
pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya
(targetnya).
2. Program, yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu
sebagaimana yang ditetapkan. Program yang dimaksud adalah program-
program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Kegiatan, yang merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas
pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini
perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana capainnya. Indikator
kinerja yang dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan.
Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
disajikan pada tabel berikut ini :
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 78
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 79
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 80
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 81
2.5.2 Penetapan Kinerja
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberatasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti dengan
Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004
tentang Penetapan Kinerja, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja pada
dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukurdalam rentang waktu
satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dayayang
dikelolanya. Tujuan Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antarapenerima amanah dengan pemberi amanah,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerjasebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward ataupenghargaan
dan sanksi.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong telah membuat
penetapan kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas dan
fungsi SKPD. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018. Penetapan Kinerja Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 disusun berdasarkan
pada Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2018 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial.
Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak ada perbedaan dengan
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2018. Adapun rincian mengenai penetapan Kinerja Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 selengkapnya disajikan pada
tabel berikut :
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 82
TABEL 2.2TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUNANGGARAN
: 2017
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN(dalamribuan)
1 2 3 4 5Pelayanan PelayananAdministrasiPerkantoran
5.227.488.655
MeningkatnyaPelayanan
AdministrasiPerkantoran
Meningkatnyakebutuhan pelayanan
Administrasiperkantoran di BKD
Tersedianya kebutuhanpelayanan Administrasi
perkantoran di BKDdalam setahun
1 Penyediaan jasasurat menyurat
1.167.490.000
Tersedianya jasakomunikasi, air, dan
listrik
Terpenuhinya jasakomunikasi, air, dan
listrik
2 Penyediaan jasakomunikasi, air,
dan listrik
158.000.000
Kendaraan dinasoperasional beroperasi
dengan baik
Tersedianya Kendaraandinas operasional
pegawai di BKD yangberoperasi dengan baik
3 Penyediaan jasapemeliharaan dan
perizinankendaraan
dinas/operasioanal
201.605.455
Meningkatnyapelayanan Administrasi
perkantoran
Tersedianya kebutuhanpelayanan administrasi
perkantoran
4 Penyediaan jasaadministrasi
keuangan
1.016.210.000
Kantor BKD bersih dannyaman
Terlaksananyakebersihan kantor BKD
5 Penyediaan jasakebersihan kantor
460.097.200
Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran
Tersedianya kebutuhanalat tulis kantor
6 Penyediaan alattulis kantor
500.000.000
Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran
Tersedianya kebutuhanpelayanan administrasi
perkantoran
7 Penyediaanbarang cetakan
dan penggandaan
330.000.000
Penggantian secararutin komponen listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponenlistrik/ peneranganbangunan kantor
8 Penyediaankomponen
instalasi listrik/penerangan
kantor
49.600.000
Peningkatan pelayananadministrasiperkantoran
Tersedianya makanandan minuman di BKD
9 Penyediaanmakanan dan
minuman
612.916.000
Peningkatan koordinasidan konsultasi ke luar
kota
Lancarnya koordinasidan konsultasi ke luar
daerah
10 Rapat-rapatkoordinasi dan
konsultasi ke luardaerah
731.570.000
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
2.200.548.000
MeningkanyaSarana danPrasaranapendukungpada Badan
Peningkatan mobilitasoperasional aparaturdalam melaksanakantugas pokok danfungsinya
Tesedianya Kendaraandinas/operasional diBKD
1 pengadaanKendaraan Dinas/Operasional
1.409.348.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 83
KeuanganDerahKabupatenLebong
Peningkatan Sarana danPrasarana Pendukung
Tersedianya Peralatangedung Kantor
2 PengadaanPeralatan Gedungkantor
120.000.000
Tersedianya MeubelairGedung BidangPendapatan KabupatenLebong
Tersedianya MeubelairGedung Kantor
3 PengadaanMebeleur
296.200.000
TerlaksananyapengadaanperlengkapannyaKomputer di KantorBKD
Tersedianya PeralatanKomputer/Laptop danPrinter 1 Sekretariatdan 5 Bidang
4 Pengadaankomputer danPerlengkapannya
250.000.000
Terpeliharanya gedungdi BKD
Tersedianyapemeliharaan gedungdi BKD
Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
85.000.000
Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor
Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
40.000.000
Peningkatan Disiplinaparatur
223.400.000
MeningkatnyaDisiplinaparatur sipilnegara didalam BadanKeuanganDerahKabupatenLebong
Tersedianya PakaianDinas danPerlengkapannya
Tersedianya PakaianDinas danPerlengkapannya
1 PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapannya
223.400.000
Peningkatan kapasitassumber daya aparatur
139.293.000
Meningkatnyasumber dayaaparatur sipilnegara didalam BadanKeuanganDerahKabupatenLebong
Terlaksananyapendidikan danpelatihan di BKDKabupaten Lebong
Tersedianya aparaturyang berkualitasmelalui pendidikan,pelatihan, workshop,dan bimbingan teknis
1 Pendidikan danpelatihan formal
139.293.000
Program Peningkatanpengembangan sistem
pelaporan capaiankinerja dan keuangan
426.920.000
Meningkatnya sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan diBadanKeuanganDaerahKabupatenLebong
Tersedianya laporankeuangan semesteran
Tersediannya laporankeuangan semesteranyang meliputi laporansemester I, II, LRA, danNeraca
1 Penyusunanpelaporankeuangansemesteran
115.500.000
Terlaksananyapenyusunan pelaporanprognosis realisasianggaran
Tersedianya dokumenTeppa BKD KabupatenLebong yang tepatwaktu
2 Penyusunanpelaporanprognosis realisasianggaran
34.400.000
Tersedianya LaporanKeuangan SKPD
Penyusunan DataKeuangan dan AsetBadan KeuanganDaerah
3 PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun
33.900.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 84
TerlaksananyaMonitoring, Evaluasi,Pelaporan PelaksanaanKegiatan SKPD,Penyerapan DanaHibah/Bansos SertaBantuan PendampinganT4D
Tersedianya laporanmonitoring, evaluasi,pelaporan pelaksanaankegiatan SKPD,penyerapan danahibah/bansos sertabantuan pendampinganT4D
4 Monitoring,Evaluasi danPelaporan
175.100.000
Tersedianya RENJA,LAKIP, dan RENSTRASKPD
Tersedianya laporanakuntabilitas kinerjadan laporanpengendalian (LAKIPdan SPI)
5 Penyusunanrencana kerja,Lakip danRencana StrategiSKPD
30.700.000
Tersusunnya LaporanPenyerapan AnggranOPD
Terpenuhinya LaporanPenyerapan AnggaranOPD
6 Fasilitasi Evaluasidan PengawasanPenyerapanAnggaran
37.320.000
Peningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah
2.975.390.000
Meningkatnya danberkembangnyapengelolaankeuangandaerah daerah
Terlaksananyapenyusunan peraturanBupati tentang StandarBiaya Umum (SBU)
Tersedianya peraturanBupati tentang standarBiaya Umum (SBU)sebagai pedomanpelaksanaan kegiatan
1 Penyusunananalisa standarbelanja
306.540.000
Terlaksananyapenyusunan bukustandar satuan hargaTA.2019
Tersedianya bukustandar satuan hargaTA.2019
2 PenyusunanStandar SatuanHarga
60.300.000
Terlaksananyapenyusunan APBDsesuai dengan tahapan-tahapan dantersusunnya dokumenAPBD (raperda, Perda,Reperbub, Perbuptentang PenjabaranAPBD dan DPA)
Tersedianya peraturandaerah tentang APBD,peraturan Bupatitentang PenjabaranAPBD, Dokumenpelaksanaan Anggaran(DPA)
3 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentang APBD
290.510.000
Terlaksananyapenyusunan APBDsesuai dengan Tahapan-tahapan dantersusunnya dokumenAPBD perubahan(raperda, Rapebub,perda, Perbup tentangpenjabaran APBD danDPPA SKPD)
Tersedianya raperda,Perda, Raperbup,Perbup PenjabaranAPBD, dan DPAperubahan SKPD
4 Penuyusunanrancanganperaturan daerahtentangperubahan APBD
216.380.000
Tersusunnya LKPDKabupaten Lebongtepat waktu dan akuratberupa laporanKeuangan Unaudited,Raperda, Raperbup,Perda, dan PerbupLKPD
LKPD KabupatenLebong tepat waktudan akurat berupaLaporan KeuanganUnaudidet, Raperda,Raperbup, Perda danPerbup
5 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
208.700.000
12 dokumen data gajiinduk, 12 kalirekonsiliasi denganTaspen, BPJS,
Pengelolaan sisteminformasi penggajianyang baik sebagaisarana penatausahaan
6 Penyusunansistem informasipenggajian
47.320.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 85
Bapertarum sertalaporan Realisasi GajiInduk 2 Semester
penggajian pemerintahDaerah
Tersedianya informasipengelolaan keuangandaerah
Sistem pengelolaankeuangan berbasisAkruall
7 Penyusunansistem informasipengelolaankeuangan daerah
151.060.000
TerlaksananyaSosialisasi TransaksiNon Tunai
TerlaksananyaSosialisasi TransaksiNon Tunai 42 OrangPengguna Anggaran/42Orang BendaharaPengeluaran OPD
8 Sosialisasi paketRegulasi tentangPengelolaanKeuangan Daerah
201.080.000
Tertibnya pengelolaanaset/ barang daerahmelalui penghapusan,lelalng, penertiban,serta pengamanan asetdaerah
Penghapusan, lelang,katalog tanah milikdaerah, pengamananBPKB kendaraanbermotor, pengadaanSKPD dan pengamananaset daerah melaluipembuatan pagarpembatas sertasertifikat tanahpemerintah daerah
9 Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
111.380.000
Data BMD yang akuratdan akuntabel
Terciptanya data BMDKabupaten Lebong yangakurat dan akuntabel
10 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
94.680.000
Pemetaan sumber-sumber potensi PAD,pendataan Pajak danRetribusi Daerah
Peningkatan PotensiPAD
11 Intensifikasi danekstensitifikasisumber-sumberpendapatandaerah
143.450.000
Laporan realisasianggaran SKPD
Rekonsiliasi laporanRealisasi anggaran SKPD
12 Rekonsiliasibelanja daerah
37.320.000
Tersusunnya datamonitoring, evaluasidan PelaporanPenggunaan DAK
Tersedianya laporanpenggunaan dan DAKdan penyesuaian yangakurat
13 Monitoring,Evaluasi danpelaporanPenggunaan DanaDAK danpenyesuaian
208.840.000
Penyusunan laporanpersediaan BKD
Tersedianya data asetberupa laporan asettetap (per-triwulan)dan laporan persediaan(per triwulan)
14 Monitoring,evaluasi danpelaporan AsetDaerah
124.180.000
Monitoring penerimaanPAD di setiap SKPDserta pelaporannya
Terkontrolnya seluruhpenerimaan PAD disetiap SKPD serta DanaPerimbangan
15 Monitoring,Evaluasi danpelaporanPendapatanDaerah
100.000.000
Penertiban PAD darisektor Pajak danRetribusi
MeningkatnyaPenerimaan PAD DariSektor Pajak DanRetribusi
16 Penertiban Pajakdan Retribusi
100.000.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 86
Tersedianya LaporanAset Daerah
Sinkronisasi laporanAset daerah tahun 2016dalam rangkapenyusunan LKPD TA2018
17 Penyusunanlaporan AsetDaerah
50.940.000
Pemutakhiran DataObjek Pajak PBB-P2(pendataan danpenginputan Aplikasi)
Pemeliharaan basisdata PBB-p2 danpeningkatan NJOB
18 Penyusunansistem informasiManajemenObjek Pajak
270.930.000
Penyesuaiian DataKeuangan SKPD
Laporan KeuanganDaerah KabupatenLebong ynag akuntabel
19 Rekonsiliasi DataKeuangan Daerah
79.800.000
Laporan realisasi gajiInduk dan Setoran PFK
Laporan realisasi GajiInduk serta Rekondiliasikepihak terkait
20 Rekonsiliasi danpelaporan GajiPNS
65.120.000
Laporan dana transferdaerah
Tersedianya laporandana transfer daerah
21 Monitoring danevaluasi danaTransfer daerah
18.420.000
Akuntabilitas dantransparansi dalampengelolaan Keuanganpenerimaan danPengeluaran RekeningUmum Kas Daerah
Tersedianya Sisteminformasi RKUD yangtranparan danakuntabilitas
22 PenyusunanSistem InformasiRKUD
18.420.000
pelaksanaan Rapat MP-TPTGR
Terlaksananya MP-TPTGR
23 PelaksanaanSidang MajelisPertimbanganTuntutanPerbendaharaandan Tuntutanganti Rugi
70.020.000
Perencanaanpembangunan daerah
62.000.000
MeningkatnyapembangunandaerahKabupatenLebong
Terlaksananyapenyusunan RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPAD-SKPD
Tersedianya RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPAD-SKPD
1 PenyusunanRensta, Renja danRKA SKPD
62.000.000
Penataan peraturanperundang-undangan
29.150.000
MeningkatnyaPelayananPengelolaanKeuanganberdasarkanperaturanPerundang-Undanganyang berlaku
Terlaksananya SOPpada BKD KabupatenLebong
Tersedianya SOP padamasing-masing bidangdi BKD sebagai standarpelaksanaan kegiatan
1 PenyusunanStandarOperasionalProsedur
29.150.000
Pembinaan danpengembanganAparatur
21.950.000
MeningkatnyaPemahamanAparatur
Terlaksananyapenyusunan intrumenanalisis jabatan PNS
Tersedianya informasianalisis jabatan di BKD
1 PenyusunanIntrumen Analisisjabatan PNS
21.950.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 87
terhadapTupoksi
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 88
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan. Untuk
mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/
Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan
realisasinya.
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran. Sedangkan pencapaian kinerja program/ kegiatan
diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Kemudian
atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 89
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan
memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes),
manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :
- Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana,
material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator outputs (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik
maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator outcomes (hasil), adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator benefits (manfaat), adalah kegunaan suatu keluaran
(outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya
fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator impacts (dampak), adalah ukuran tingkat pengaruh sosial,
ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian
kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran merupakan
hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada
kelompok indikator kinerja kegiatan, yang terdiri dari masukan, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 90
kegiatan mengoleh masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/
program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai
dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome, dan output). Kegunaan dari
indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap
perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post).
Selain itu kegunaannya sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan
atau sasarian. Indikator ini berfungsi untuk memperjelas: what, how, who, and
when suatu kegiatan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders dan
membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja pembangunan.
Tingkat pencapaian sasaran kinerja yang merupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat
pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir
pengukuran pencapaian sasaran (PPS)
Perhitungan prosentase pencapaian rencana kegiatan capaian (target) baik
dalam PPK maupun dalam PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi
dalam kondisi:
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
maka dapat digunakan rumus
% pencapaian rencana tingkat capaian = realisasi x 100%rencana
Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran
yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:
X > 101 : Sangat baik86 < 101 : Baik71 < 85 : Cukup56 < 70 : KurangX < 56 : Sangat Kurang
Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan akan diperoleh hasil
pengukuran kinerja kegiatan akan tergambar apakah sebuah SKPD berhasil atau
tidak.
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 91
Perbandingan target dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebong
Target merupakan tujuan yang akan dicapai oleh SKPD dalam
melaksanakan program kegiatan. Cara pengisian target yang tepat ialah mampu
menjelaskan secara kongkrit hasil akhir dan tujuan kegiatan. Target tersebut harus
dapat dapat diukur sehingga memudahkan seseorang untuk mengetahui
hasil/capaian kegiatan.
Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, target tersebut dijelaskan
pada masing-masing kegiatan. Contohnya target dari Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur. Salah satu kegiatannya adalah Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional. Target yang akan dicapai oleh kegiatan ini adalah tersedianya
sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional/mobil operasional masing-
masing bidang dan sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Penentuan target tidak terlepas dari visi dan misi sebuah SKPD. Visi dan misi dari
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dicapai melalui program yang akan
dilakukan. Program tersebut di teruskan melalui berbagai kegiatan. Setiap kegiatan
akan memiliki target capaian. Target-target inilah yang akan dijadikan instrumen
untuk menilai apakah program kegiatan tersebut mampu mengakomodir dan
menvisi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
Secara umum, target yang diusulkan oleh Badan Keuangan Daerah KabupatenLebong hampir terealisasi dengan baik. Berikut ini adalah tabel perbandingan targetdan realisasi tahun anggaran 2018.
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI ANGGARANBADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
PROGRAM KEGIATAN TARGET Realisasi ANGGARAN(Rp)
REALISASIANGGARAN
(Rp)1 2 3 4 5
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
5.277.488.655 5.151.066.673
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Tersedianyapelayanan jasa suratmenyurat
Tersedianyapelayanan jasasurat menyuratselama satu tahun
1.167.490.000 1.165.869.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 92
2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Tersedianyapelayanan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianyapelayanan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
158.000.000 133.665.670
3 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananyapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/ operasional
Terlaksananyapemeliharaan danperizinankendaraan dinas/operasional
201.605.455 197.741.535
4 Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
1.016.210.000 1.003.489.500
5 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya jasakebersihan kantor
Tersedianya jasakebersihan kantor
460.097.200 457.395.200
6 Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya ATK Tersedianya ATK 500.000.000 500.000.000
7 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
Tersedianyabarang Pcetakandan penggandaan
330.000.000 329.904.800
8 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianyakomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
Tersedianyakomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
49.600.000 24.548.000
9 Penyediaan Makanandan Minuman
Tersedianya makanminum
Tersedianyamakan minum
612.916.000 612.853.500
10 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luardaerah
Terlaksananyarapat-rapatkoordinasikonsultasi ke luardaerah
731.570.000 725.599.468
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
2.200.548.000 2.037.630.100
1 Pengadaan kendaraanDinas/Operasional
PenambahanKendaraan Operasional BadanKeuangan Daerah
Kendaraan DinasOperasional bagiSekretaris danKabid-Kabid
1.409.348.000 1.369.545.000
2. Pengadaan peralatanGedung Kantor
Tersedianya Genset Genset BKD 120.000.000 0
3. Pengadaan Meubelair Tersedianya Saranadan PrasaranaMeubelair
PembelianMeubelair bagiGedungPendapatan
296.200.000 293.419.500
4 Pengadaan Komputerdan Perlengkapannya
Tersediannya Laptopdan printer
Laptop danPrinter
250.000.000 249.980.800
5 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
TerpeliharanyaGedung Kantor BadanKeuangan Daerahselama 1 Tahun
TerpeliharanyaGedung KantorBadan KeuanganDaerah selama 1Tahun
85.000.000 84.851.800
6 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
TerpeliharanyaPerlengkapanGedung Kantor BadanKeuangan Daerah
TerpeliharanyaPerlengkapanGedung KantorBadan Keuangan
40.000.000 39.833.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 93
selama 1 Tahun Daerah selama 1Tahun
Program PeningkatanDisiplin Aparatur
223.400.000 223.219.050
1 Pengadaan PakaianDinas besertaperlengkapannya
Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya
tersedianya PSHdan Pakaian BatikKantor
223.400.000 223.219.050
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
139.293.000 134.972.834
1 Pendidikan danPelatihan formal
Tersedianya anggaranpendidikan danpelatihan formasiselama 12 bulan
Tersedianyaanggaranpendidikan danpelatihan formasiselama 12 bulan
139.293.000 134.972.834
PeningkatanPengembanganSistem CapaianKinerja dan Keuangan
426.920.000 425.769.000
1 PenyusunanPelaporan KeuanganSemester
4 Dokumen 4 Dokumen(Laporansemester 1 da 2,LRA serta Neraca)
115.500.000 115.500.000
2 PenyusunanPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
12 Laporan 12 Laporan TEPPA 34.400.000 34.041.000
3 PenyusunanPelaporan KeuanganAkhir Tahun
1 Laporan KeuanganOPD
1 LaporanKeuangan OPD
33.900.000 33.898.000
4 Monitoring, evaluasidan pelaporan
4 Laporan Triwulan 4 LaporanTriwulan
175.100.000 174.360.000
5 Penyusunan RencanaKerja, lakip danrencana strategi SKPD
4 Laporan Triwulan 4 LaporanTriwulan
30.700.000 30.650.000
6 Fasilitasi Evaluasi danPengawasanPenyerapan Anggaran
PercepatanPenyerapan belanjaOPD
tercapapainyaPercepatanPenyerapanbelanja OPD
37.320.000 37.320.000
Peningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
2.975.390.000 2.632.903.538
1 Penyusunan analisastandar belanja
50 Buku 50 Buku 306.540.000 300.890.000
2 Penyusunan StandarSatuan Harga
50 Buku 50 Buku 60.300.000 59.748.000
3. PenyusunanRancangan PeraturanDaerah Tentang APBD
5 Dokumen 5 Dokumen(Raperda,Perda,Rperbub,PerbubPenjabaran danDPA APBD)
290.510.000 287.299.206
4 PenyusunanRancangan PeraturanDaerah TentangPerubahan APBD
5 Dokumen 5 Dokumen(Raperda,Perda,Rperbub,PerbubPenjabaran danDPA PerubahanAPBD)
216.380.000 211.074.900
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 94
5 PenyusunanRancangan PeraturanDaerah TentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
5 Dokumen 6 Dokumen ( DrafLKPD,LKPD,Raperda,Perda, Raperbubdan PerbubPertanggungjawaban APBDTA.2017)
208.700.000 208.700.000
6 Penyusunan SistemInformasi Penggajian
40 SKPD 40 SKPD , perSKPD terdiri dari12 Dok Gaji Induk,12 kaliRekonsiliasidengan taspen,12 kaliBapetarum, 12kali BPJS sertaRealisasi gajiinduk
47.320.000 47.065.000
7 Sistem InformasiPengelolaan KeuanganDaerah
40 SKPD 4 Kali (tiapsemester) denganmengundang 40SKPD untukmelakukan up-date datamenggunakanSimda
151.060.000 24.245.400
8 Sosialisasi PaketRegulasi tentangPengelolaan KeuanganDaerah
TerciptanyaimplementasiTransasksi Non Tunai
Instruksi Bupatitentang transaksiNon Tunai
201.080.000 116.729.034
9 Peningkatanmanajemenaset/barang daerah
Tertibnyapengelolaanaset/barang daerahmelalui penghapusan,lelang, penertiban,serta pengamananaset daerah
Tertibnyapengelolaanaset/barangdaerah melaluipenghapusan,lelang,penertiban, sertapengamanan asetdaerah
111.380.000 83.638.000
10 Revaluasi/Appraisalaset/barang daerah
Terciptanya dataBMD KabupatenLebong yang akuratdan akuntabel
Terciptanya dataBMD KabupatenLebong yangakurat danakuntabel
94.680.000 30.670.000
11 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Pemetaan sumber-sumber potensi PAD,Pendataan pajak danretribusi daerah
Pemetaansumber-sumberpotensi PAD,Pendataan pajakdan retribusidaerah
143.450.000 143.236.100
12 Rekonsilasi BelanjaDaerah
40 SKPD Realisasi Simda 40SKPD
37.320.000 37.320.000
13 Monitoring, Evaluasidan PelaporanPenggunaan Dana DAKdan Penyesuaian
4 laporan monitoring 1 Tahun terdiridari laporan DAKTahap I, Tahap IIdan Tahap III
208.840.000 202.220.198
14 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan AsetDaerah
8 Laporan 8 Laporan (4LaporanPersediaan
124.180.000 123.655.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 95
(triwulan)4 Laporan AsetTetap (triwulan)
15 Monitoring, Evaluasidan PelaporanPendapatan Daerah
12 SKPD Laporan PADpertriwulan 13SKPD
100.000.000 99.033.000
16 Penertiban Pajak danRetribusi
12 Kecamatan Penertiban pajakrestoran,hotel ,RetribusiBatubara,Pasar di13 Kecamatan
100.000.000 97.945.000
17 Penyusunan LaporanAset Daerah
2 Dokumen 4 Dokumen(Neraca SKPD,Buku InventarisIntraKompatabel,BukuInventaris EkstraKompatabel danLaporanRekapitulasiPenyusutan)
50.940.000 50.643.000
18 Penyusunan SistemInformasi ManajemenObjek Pajak
1 Tahun 1 Tahunmelakukanpemeliharaanbasis data PBB P-2
270.930.000 269.896.700
19 Rekonsiliasi DataKeuangan Daerah
Penyesuaian datakeuangan SKPD
Penyesuaian datakeuangan SKPD
79.800.000 79.800.000
20 Rekonsiliasi danPelaporan Gaji PNS
Laporan Realisasi GajiInduk dan SetoranPFK
Laporan RealisasiGaji Induk danSetoran PFK
65.120.000 65.100.000
21 Monitoring danEvaluasi dana transferdaerah
Tersedianya laporandana transfer daerah
Tersedianyalaporan danatransfer daerah
18.420.000 18.420.000
22 Penyusunan sisteminformasi RKUD
Tersedianya sisteminformasi RKUD yangtransfaransi danakuntabel
Tersedianyasistem informasiRKUD yangtransfaransi danakuntabel
18.420.000 18.420.000
23 Pelaksanaan SidangMajelis PetimbanganTuntutanPerbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi
TerciptanyaPengawasan atasTuntutanPerbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi
Terbentuknya TimTP TGR
70.020.000 57.155.000
Penataan PeraturanPerundang-Undangan
29.150.000 29.127.591
1 Penyusunan StandarOperasional Prosedur
2 SOP 2 SOP 29.150.000 29.127.591
PerencanaanPembangunan Daerah
62.000.000 61.967.332
1 Penyusunan Renstra,Renja, dan RKA SKPD
3 Dokumen 3 Dokumen(Renstra, Renjadan RKA SKPD)
62.000.000 61.967.332
Pembinaan danPengembanganAparatur
21.950.000 21.650.000
1 PenyusunanInstrumen AnalisisJabatan PNS
40 Anjab 40 InformasiAnalisis Jabatandi lingkunganBadan Keuangan
21.950.000 21.650.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 96
DaerahKab.Lebong
Perbandingan antara realisasi tahun 2017 dan realisasi tahun 2018
Realisasi Anggaran yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
tahun Anggaran 2017 dan 2018 memiliki perbedaan. Jumlah Realisasi Anggaran Badan
Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 senilai Rp. 41.846.379.132,00 (empat puluh
satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembuilan ribu
seratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan untuk tahun anggaran 2018, jumlah realisasi
anggaran Badan Keuangan Daerah setelah anggaran perubahan senilai
Rp. 16.262.665.749,00 (enam belas milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus
enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Berikut ini
perbandingan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah antara tahun 2017 dan 2018
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 97
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARANBADAN KEUANGAN DAEARAHTAHUN 2017 DENGAN 2018
PROGRAM KEGIATAN TARGET Realisasi 2017 Realisasi 2018REALISASI
ANGGARAN2017
REALISASIANGGARAN
2018
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan jasa surat
menyurat selama satu tahunTersedianya pelayanan jasa suratmenyurat
824.860.000 1.165.869.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tersedianya pelayanan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
Tersedianya pelayanan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
107.381.237 133.665.670
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
255.044.395 197.741.535
4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasikeuangan
Tersedianya jasa administrasikeuangan
1.539.305.000 1.003.489.500
5 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 78.970.500 457.395.200
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Tersedianya ATK Tersedianya ATK 398.325.500 500.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
373.063.400 329.904.800
8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor
24.975.500 24.548.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 98
9 Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya makan minum Tersedianya makan minum Tersedianya makan minum 516.793.000 612.853.500
10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasikonsultasi ke luar daerah
665.390.161 725.599.468
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
- Penambahan 6 item PeralatanGedung Kantor
- -
2 Pembangunan gedung kantor - Penambahan luas ruang rapat di BKD 1.129.365.941 -
3 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Tersedianya sarana dan prasaranakendaraan dinas pada Badan KeuanganDaerah Kabupaten Lebong
- Tersedianya sarana dan prasaranakendaraan dinas pada BadanKeuangan Daerah Kabupaten Lebong
- 1.369.545.000
4 Pengadaan peralatan gedungkantor
Tersedianya sarana dan prasaranapenunjang aktifitas kerja di BKD
- - - -
5 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana mebeleur di BKD Tersedianya unit Kursi rapat, mejarapat dan unit kursi tamu
Tersedianya sarana mebeleur di BKD - 293.419.500
6. Pengadaan komputer danPerlengkapannya
Tersedianya sarana dan prasarana komputersebagai penunjang aktifitas kerja di BKD
Tersedianya 3 unit komputer Tersedianya sarana dan prasaranakomputer sebagai penunjang aktifitaskerja di BKD
14.997.400 249.980.800
7 Pemeliharaan Rutin/Berkalarumah dinas
Terpeliharanya gedung BKD - Terpeliharanya gedung BKD - 84.851.800
8 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantorBKD selama 1 Tahun
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor BKD selama 1 Tahun
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor BKD selama 1 Tahun
83.746.500 39.833.000
9 Pemeliharaan rutin/berkala tamangedung kantor
- Terpeliharanya taman gedung kantor - 57.719.000 -
Program Peningkatan DisiplinAparatur
1 Pengadaan Pakaian KORPRI - - - - -
2 Pengadaan Khusus Hari-HariTertentu
- - - - -
3 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas danPerlengkapannya
- Tersedianya Pakaian Dinas danPerlengkapannya
- 223.219.050
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan formal Tersedianya anggaran pendidikan danpelatihan formasi selama 12 bulan
Tersedianya anggaran pendidikan danpelatihan formasi selama 12 bulan
Tersedianya anggaran pendidikan danpelatihan formasi selama 12 bulan
390.017.017 134.972.834
2 Peningkatan dan Penguatan SDM - Tercapainya Penguatan SDM - 139.820.000 -
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 99
Aparatur Pengelolaan KeuanganDaerah
Aparatur tentang pengelolaankeuangan daerah
Peningkatan PengembanganSistem Capaian Kinerja danKeuangan
1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikthisar RealisasiKinerja SKPD
- 2 Dokumen (Lakip, SPI) - - -
2 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemester
4 Dokumen (laporan semester 1 & 2, LRAdan Neraca)
4 Dokumen (laporan semester 1 & 2,LRA dan Neraca)
4 Dokumen (laporan semester 1 & 2,LRA dan Neraca)
130.000.000 115.500.000
3 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
12 Laporan TEPPA 12 Laporan TEPPA 12 Laporan TEPPA 64.325.000 34.041.000
4 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Tersedianya Penyusunan Data Keuangandan Aset Badan Keuangan Daerah
- Tersedianya Penyusunan DataKeuangan dan Aset Badan KeuanganDaerah
- 33.898.000
5 Penyusunan Laporan Penerimaan - 24 Laporan(12 Laporan penerimaandan 12 laporan Bend.IX)
- - -
6 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
4 Laporan Triwulan 4 Laporan Triwulan 4 Laporan Triwulan 209.547.500 174.360.000
7 Penyusunan Rencana Kerja, lakipdan Rencana Strategi SKPD
3 dokumen Renstra, Renja dan lakip 3 dokumen Renstra, Renja dan lakip 3 dokumen Renstra, Renja dan lakip 136.089.000 30.650.000
8 Fasilitasi evaluasi dan pengawasanpenyerapan anggaran
Terpenuhinya Laporan PenyerapanAnggaran OPD
- Terpenuhinya Laporan PenyerapanAnggaran OPD
- 37.320.000
Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan analisa standarbelanja
Terlaksananya penyusunan PeraturanBupati tentang Standar Biaya Umum (SBU)& ASB
50 Buku Terlaksananya penyusunan PeraturanBupati tentang Standar Biaya Umum(SBU) & ASB
102.450.000 300.890.000
2 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya Standar Satuan Harga TahunAnggaran 2019
- Tersedianya Standar Satuan HargaTahun Anggaran 2019
- 59.748.000
3 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
- 2 Dokumen(Ssdur dan draf sisdur) - 135.000.000 -
4 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah Tentang APBD
5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPA APBD)
5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAAPBD)
5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAAPBD)
315.179.050 287.299.206
5 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah Tentang Perubahan APBD
5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAPerubahan APBD)
5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAPerubahan APBD)
5 Dokumen (Raperda,Perda,Rperbub,Perbub Penjabaran dan DPAPerubahan APBD)
277.394.321 211.074.900
6 Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah TentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
6 Dokumen ( Draf LKPD, LKPD,Raperda,Perda, Raperbub dan PerbubPertanggungjawaban APBD TA.2018)
6 Dokumen ( Draf LKPD,LKPD,Raperda, Perda, Raperbub danPerbub Pertanggungjawaban APBDTA.2017)
6 Dokumen ( Draf LKPD,LKPD,Raperda, Perda, Raperbub danPerbub Pertanggungjawaban APBDTA.2018)
432.189.000 208.700.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 100
7 Penyusunan Sistem InformasiPenggajian
40 SKPD , per SKPD terdiri dari 12 Dok GajiInduk, 12 kali Rekonsiliasi dengan taspen, 12kali Bapetarum, 12 kali BPJS serta Realisasigaji induk
40 SKPD , per SKPD terdiri dari 12 DokGaji Induk, 12 kali Rekonsiliasi dengantaspen, 12 kali Bapetarum, 12 kaliBPJS serta Realisasi gaji induk
40 SKPD , per SKPD terdiri dari 12 DokGaji Induk, 12 kali Rekonsiliasi dengantaspen, 12 kali Bapetarum, 12 kaliBPJS serta Realisasi gaji induk
130.000.000 47.065.000
8 Sitem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah
40 SKPD 4 Kali (tiap semester) denganmengundang 40 SKPD untukmelakukan up-date datamenggunakan Simda
40 SKPD 102.275.150 24.245.400
9 Sosialisasi paket Regulasi tentangPengelolaan Keuangan Daerah
40 SKPD - 40 SKPD - 116.729.034
10
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Tertibnya pengelolaan aset/ barang daerahmelalui penghapusan, lelang, penertiban,serta pengamanan aset daerah dan PerdaPengelolaan BMD
6 Kegiatan terdiri dari : Penghapusan.Pelelangan BMD, Penertiban Aset,Penarikan Aset, PelelanganKendaraan R2 dan PelelanganKendaraan R4
Tertibnya pengelolaan aset/ barangdaerah melalui penghapusan, lelang,penertiban, serta pengamanan asetdaerah dan Perda Pengelolaan BMD
275.580.000 83.638.000
11 Revaluasi/Appraisal Aset/BarangDaerah
75 Dokumen dan cd 75 Dokumen dan cd 75 Dokumen dan cd 463.267.100 30.670.000
12 Intensifikasi dan EkstensifikasiSumber-Sumber PendapatanDaerah
1 Tahun 1 Tahun dengan melakukan penilaianindividu PBB-P2 dengan satu laporan
1 Tahun dengan melakukan penilaianindividu PBB-P2 dengan satu laporan
161.665.000 143.236.100
13 Rekonsilasi Belanja Daerah 40 SKPD Realisasi Simda 40 SKPD Realisasi Simda 40 SKPD 80.000.000 37.320.000
14 Penyusunan Rancangan PeraturanKDH tentangsistempembukuan/akuntasi pemerintahdaerah
- 2 Dokumen ( Perbub tentangkebijakan akuntansi dan Perbubtentang SAPD)
- 125.000.000 -
15 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Penggunaan Dana DAKdan Penyesuaian
1 Tahun 1 Tahun terdiri dari laporan DAKTahap I, Tahap II dan Tahap III
1 Tahun terdiri dari laporan DAKTahap I, Tahap II dan Tahap III
360.266.400 202.220.198
16 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Aset Daerah
8 Laporan 8 Laporan (4 Laporan Persediaan(triwulan)4 Laporan Aset Tetap (triwulan)
8 Laporan (4 Laporan Persediaan(triwulan)4 Laporan Aset Tetap (triwulan)
106.960.000 123.655.000
17 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pendapatan Daerah
13 SKPD Laporan PAD pertriwulan 13 SKPD Laporan PAD pertriwulan 13 SKPD 272.876.050 99.033.000
18 Penyusunan Sistem InformasiBarang Daerah
- Laporan BMD 40 SKPD - 230.285.000 -
19 Penertiban Pajak dan Retribusi 13 Kecamatan Penertiban pajak restoran,hotel ,Retribusi Batubara,Pasar di 13Kecamatan
Penertiban pajak restoran,hotel ,Retribusi Batubara,Pasar di 13Kecamatan
149.520.000 97.945.000
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 101
20 Bulan Bhakti dan Hari panutanPBB
- 400 undangan dengan kegiatan PBBaward/memberi penghargaan kepadaKades, Lurah, dan Camat yangberprestasi
- 178.298.000 -
21 Penyusunan Laporan Aset Daerah 2 Dokumen 4 Dokumen (Neraca SKPD, BukuInventaris Intra Kompatabel,BukuInventaris Ekstra Kompatabel danLaporan Rekapitulasi Penyusutan)
4 Dokumen (Neraca SKPD, BukuInventaris Intra Kompatabel,BukuInventaris Ekstra Kompatabel danLaporan Rekapitulasi Penyusutan)
119.750.000 50.643.000
22 Penyusunan Sistem InformasiManajemen Objek Pajak
1 Tahun 1 Tahun melakukan pemeliharaanbasis data PBB P-2
1 Tahun melakukan pemeliharaanbasis data PBB P-2
246.299.000 269.896.700
23 Rekonsiliasi Data KeuanganDaerah
Tercapainya rekon data keuangan Tercapainya rekon data keuangan Tercapainya rekon data keuangan 200.000.000 79.800.000
24 Penetapan data Pajak danBangunan
- tercipta data pajak bumi danbangunan
- 150.850.000 -
25 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PBB dan BPHTB
- monitoring atas realisasi PBB danBPHTB
- 72.435.000 -
26 Rekonsiliasi dan Pelaporan GajiPNS
rekonsiliasi data gaji pns dengan PT. Taspen,BPJS Kesehatan, dan Sekretariat bapertarum
rekonsiliasi data gaji pns dengan PT.Taspen, BPJS Kesehatan, danSekretariat bapertarum
rekonsiliasi data gaji pns dengan PT.Taspen, BPJS Kesehatan
209.998.000 65.100.000
27 Penyusunan Laporan RegisterSP2D
- tersusunnya Laporan register SP2Ddalam 1 Tahun
- 49.999.000 -
28 Monitoring dan Evaluasi DanaTransfer Daerah
tersusunya laporan dana transfer daerah tersusunya laporan dana transferdaerah
tersusunya laporan dana transferdaerah
114.448.000 18.420.000
29 Penyusunan Sistem InformasiRKUD
tersusunnya laporan bend IX 1 tahun tersusunnya laporan bend IX 1 tahun tersusunnya laporan bend IX 1 tahun 141.985.000 18.420.000
30 Pelaksanaan Sidang MajelisPertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi
Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Tim MP-TPTGR
- Terlaksananya Pelaksanaan Rapat TimMP-TPTGR
- 57.155.000
Pembinaan dan fasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ kota
1 Asistensi Penyusunan RancanganRegulasi Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten/ kota
- - - - -
2 Pelatihan dan SosialisasiPenatausahaan Keuangan Daerah
- 50 orang bendahara - 310.000.000 -
3 Pelatihan dan pendampinganPengelolaan Aset Daerah
- 1 Kegiatan dengan 37 pesertabendahara barang yang mampumembuat laporan dalam aplikasisimda BMD
- - -
4 Pelatihan dan Pendampingan - 80 peserta dari 12 kecamatan - 111.975.000 -
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 102
Pengelolaan Objek Pajak danRetribusi
(sosialisasi pendataan dan verifikasiPBB P-2 di desa-desa)
5 Fasilitasi dan FinalisasiPenyusunan APBD Kabupaten/Kota
- - - - -
6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak danRetribusi
- 500 orang (sosialisasi revisi UUKetentuan Umum Perpajakan,Penentuan NPWP Lokasi (pihak ke-3)dan NPWP pribadi)
- 129.900.000 -
Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa
1 Penyusunan pedomanpengelolaan keuangan desa
- tersusunnya sisdur pengelolaankeuangan dana desa
- 100.000.000 -
Penataan peraturan perundang-undangan
1 Penyusunan dan pembuatanperaturan Bupati dan keputusanBupati
- terciptanya produk hukum tentangpengelolaan keuangan
- 203.277.500 -
2 Penyusunan Standar OperasionalProsedur
tersusunya SOP BKD tersusunya SOP BKD tersusunya SOP BKD 56.326.000 29.127.591
Perencanaan PembangunanDaerah
1 Penyusunan Renstra, Renja, danRKA SKPD
3 Dokumen 3 Dokumen ( Renstra, Renja dan RKASKPD)
3 Dokumen ( Renstra, Renja dan RKASKPD)
90.000.000 61.967.332
Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
1 Pembangunan/pengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah
- terbentuknya sistem informasikepegawaian BKD
- 72.470.000 -
2 Penyusunan Intrumen AnalisisJabatan PNS
tersusunnya Anjab BKD tersusunnya Anjab BKD tersusunnya Anjab BKD 84.173.000 21.650.000
Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi
1 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik
- 1 Website - - -
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 103
Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2018
Dalam menjalankan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018, Badan
Keuangan Daerah dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program kegiatan yang
ada. Hal ini dapat terlihat dari serapan anggaran BKD sebesar 93,61%. Meskipun
demikian, terdapat beberapa hambatan atau permasalahan selama tahun anggaran 2018.
Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :
1) Sulit untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
2) Volume kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil
3) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BKD banyak yang bukan berlatar belakang
pendidikan Ekonomi/Akuntansi
4) Banyak Pegawai Negeri yang tidak memiliki disiplin terutama disiplin waktu
5) Mutasi yang tiba-tiba terjadi sehingga beberapa kegiatan tidak tuntas.
Berdasarkan hal tersebut, maka dihimpun beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai
solusi atas permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
1) Dalam melaksanakan anggaran kas sangat tergantung dari dua faktor, yaitu faktor
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti pengesahan DPA SKPD dan
DPA Perubahan SKPD. Jika suatu kegiatan direncanakan berlangsung pada bulan
februari, tetapi anggaran pelaksanaan kegiatan tidak ada maka kegiatan tersebut tidak
bisa dilaksanakan. Selain itu faktor internal seperti komitmen dalam melaksanakan
kegiatan baik dari bendahara, PPTK, PA/KPA, serta pihak terkait yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan sangat berpengaruh, ketika hubungan antara PPTK dan
bendahara terganggu, atau hubungan antara PPTK dan PA/KPA yang tidak harmonis
menyebabkan kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana. Untuk itu diperlukan komitmen
yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga visi–misi Kabupaten Lebong
dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu perlu dibina hubungan
yang harmonis antara atasan dan bawahan, mulai dari Kepala Badan hingga Staf
sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman, dan akhirnya membawa dampak
positif dalam pelaksanaan program kegiatan.
2) Volume kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong sangat tinggi.
Contohnya saja dibidang Sekretariat, dibagian ini hanya terdapat 13 orang PNS. 15
orang PNS ini terdiri dari PA, PPTK, PPK, bendahara pengeluaran, pembantu
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 104
bendahara pengeluaran, bendahara gaji, pengurus barang, penyimpan barang dan 1
orang staf verifikasi. Semua kegiatan di bidang sekretariat dilakukan 2 orang PPTK.
Jika ada penambahan pegawai, terutama PNS golongan III, maka bisa membantu
pelaksanaan kegiatan karena PNS tersebut bisa menjadi PPTK.
3) Banyaknya PNS yang bukan dari latar belakang Ekonomi/Akuntansi menyebabkan
kinerja PNS menjadi lambat. Solusi yang bisa diambil ialah mengikutsertakan PNS
BKD dalam berbagai pelatihan untuk menunjang kinerja PNS.
4) Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai pada BKD, maka perlu diberikan reward
and funishment. Pegawai yang disiplin hendaknya diberikan penghargaan berupa
hadiah/uang sehingga akan memacu PNS lain untuk meningkatkan kedisiplinan.
Sedangkan Pegawai yang malas bisa diberikan teguran/hukuman.
5) Mutasi juga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan pada BKD. PPTK yang
sedang menjalankan kegiatan tiba-tiba terkena mutasi akan menghambat penyelesaian
kegiatan. Solusinya adalah mengeluarkan peraturan bagi PPTK, PA/KPA agar tidak
dapat dimutasi. Mutasi hanya bisa dilakukan BKD pada awal tahun.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan Daerah sampai tahun 2018 sejumlah
62 orang. Selain PNS, BKD memiliki 97 orangTenaga Kerja Kontrak (TKK). TKK ini
akan bertugas untuk membantu kinerja OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Berikut ini daftar pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
(kondisi per 31 Desember 2018)
No Pendidikan Jumlah PNS Jumlah TKK
1 S.3 - -
2 S.2 7 orang -
3 S.1 37 orang 33 orang
4 D.3/ Setara 5 orang 6 orang
5 D.2/ Setara - -
6 D.1/ Setara - -
7 SMA/ Setara 13 orang 47 orang
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 105
8 SMP/ Setara - 1 orang
9 SD/ Setara - 5 orang
TOTAL 62 orang 92 orang
Jika dilihat dari jumlah keseluruhan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Lebong (PNS dan TKK) jumlah total pegawai BKD adalah 154 orang. Jumlah tersebut
telah melebihi kapasitas pegawai yang ada di BKD. Berikut ini analisa mengenai PNS dan
TKK dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
Jumlah PNS yang ada pada BKD dirasa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari
analisis jabatan yang ada di BKD. Dibeberapa bidang/ bagian ada beberapa pegawai negeri
sipil yang mengambil cuti melahirkan, BKD masih memerlukan beberapa PNS untuk
posisi verifikator dan PPTK kegiatan. Agar kegiatan pada BKD berjalan lancar, jumlah
ideal PNS di BKD adalah 109 orang (hasil ABK 2015). Selain itu, masih banyak Pejabat
Eselon IV di BKD yang belum mengikuti diklat PIM IV. Hal ini akan berpengaruh kepada
sikap dan kepemimpinan pejabat tersebut dalam melaksanakan tupoksi dan pekerjaannya.
Untuk TKK, sebaiknya dilakukan pengurangan saja. Beberapa pertimbangan dan
alasan diadakan pengurangan TKK diantaranya ialah sarana dan prasarana BKD yang tidak
bertambah. Penambahan jumlah TKK tidak diikuti dengan penambahan luas ruang kerja
dan sarana prasarana penunjang pekerjaan.Selain itu fakta di lapangan dapat dilihat bahwa
banyaknya TKK pada Badan Keuangan Daerah yang menganggur dan tidak disiplin. Hal
ini akan mempengaruhi kinerja TKK yang rajin. Dengan pengurangan jumlah TKK yang
ada, diharapkan akan membawa pengaruh baik terhadap kinerja TKK yang bertahan di
BKD.
Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja
Jika melihat tabel Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Badan Keuangan
Daerah tahun anggaran 2018, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah
berhasil menjalankan program kegiatan dengan baik. Hampir seluruh program kegiatan
telah tercapai dengan baik, namun ada beberapa program kegiatan yang tidak sesuai
dengan target diantaranya:
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 106
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor tidak
dapat sepenuhnya terserap dikarenakan kendala teknis dari pihak penyedia jasa
yakni PLN yang belum bisa menambah daya pada Kantor di Tahun 2018.
2. Pengadaan peralatan gedung kantor tidak terserap dikarenakan efisiensi anggaran
akibat defisitnya APBDP 2018 sehingga penambahan genset di tahun 2018 untuk
mendukung prasarana kantor tidak dapat terpenuhi.
3. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang rendah
penyerapannya dikarenakan pengadaan belanja modalnya titak bisa diselesaikan
dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana akibat dari defisit.
4. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah tidak dapat diselesaikan sesuai target
dikarenakan pihak penyedia jasa dalam hal ini pihak KJPP tidak bisa menyanggupi
penyelasaian appraisal yang ditawarkan kepadanya karena keterbatatasan waktu
pelaksanaannya.
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018
adalah 93,61%. Berikut ini disajikan data realisasi anggaran :
No Program /Kegiatan Anggaran
Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasasurat menyurat
1.167.490.000 - 1.165.869.000 - 1.165.869.000 99,86 1.621.000
2
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
158.000.000 - 133.665.670 - 133.665.670 84,60 24.334.330
3
Penyediaan jasapemeliharaan&perizinankendaraandinas/oprasional
201.605.455 - 197.741.535 - 197.741.535 98,08 3.863.920
4Penyediaan jasaadministrasikeuangan
1.016.210.000 1.003.489.500 - - 1.003.489.500 98,75 12.720.500
5Penyediaan jasakebersihankantor
460.097.200 4.800.000 452.595.200 - 457.395.200 99,41 2.702.000
6 Penyediaan alattulis kantor
500.000.000 - 500.000.000 - 500.000.000 100,00 -
7
Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
330.000.000 - 329.904.800 - 329.904.800 99,97 95.200
8
Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
49.600.000 - 24.548.000 - 24.548.000 49,49 25.052.500
9Penyediaanmakanan danminuman
612.916.000 - 612.853.500 - 612.853.500 99,99 62.500
10 Rapat-rapat 731.570.000 - 725.599.468 - 725.599.468 99,18 5.970.532
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 107
No Program /Kegiatan Anggaran
Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real
koordinasi dankonsultasi keluar daerah
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11
PengadaanKendaraanDinas/Operasional
1.409.348.000 4.620.000 11.280.5000 1.353.645.000 1.369.545.000 97,18 39.803.000
12PengadaanPeralatanGedung Kantor
120.000.000 - - - - - 120.000.000
13 Pengadaanmebeleur
296.200.000 6.810.000 13.441.000 273.168.500 293.419.500 99,06 2.780.500
14PengadaanKomputer danPerlengkapannya
250.000.000 2.500.000 11.500.000 235.980.800 249.980.800 99,99 19.200
15Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
85.000.000 - - 84.851.800 84.851.800 99,83 148.200
16
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
40.000.000 - 39.833.000 - 39.833.000 99,58 167.000
C Program peningkatan disiplin aparatur
17Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu
223.400.000 4.100.000 219.119.050 - 223.219.050 99,92 180.950
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18 Pendidikan danpelatihan formal
139.293.000 - 134.972.834 - 134.972.834 96,90 4.320.166
E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19
Penyusunanpelaporankeuangansemesteran
115.500.000 31.200.000 84.300.000 - 115.500.000 100,00 -
20
Penyusunanpelaporanprognosisrealisasianggaran
34.400.000 12.600.000 21.441.000 - 34.041.000 98,96 359.000
21
PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun
33.900.000 3.450.000 30.448.000 - 33.898.000 99,99 2.000
22Monitoring,Evaluasi danPelaporan
175.100.000 11.784.000 162.576.000 - 174.360.000 99,58 740.000
23
Penyusunanrencana kerja,lakip danrencana StrategiSKPD
30.700.000 2.250.000 28.400.000 - 30.650.000 99,84 50.000
24
FasilitasiEvaluasi danPengawasanPenyerapanAnggaran
37.320.000 14.220.000 23.100.000 - 37.320.000 100,00 -
F Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
25Penyusunananalisa standarBelanja
306.540.000 3.780.000 297.110.000 - 300.890.000 98,16 5.650.000
26Penyusunanstandar satuanharga
60.300.0004.760.000 54.988.000
- 59.748.000 99,08 552.000
27
Penyusunanrancanganperaturandaerah tentangAPBD
290.510.000197.510.000 89.789.206
- 287.299.206 98,89 3.210.794
28
Penyusunanrancanganperaturandaerah tentangperubahan APBD
216.380.000 146.310.000 64.764.900 - 211.074.900 97,55 5.305.100
29 Penyusunanrancangan
208.700.000 96.400.000 112.300.000 - 208.700.000 100,00 -
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 108
No Program /Kegiatan Anggaran
Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real
peraturandaerah tentangpertanggungjawaban pelaksananAPBD
30Penyusunansistem informasipengajian
47.320.000 20.520.000 26.545..000 - 47.065.000 99,46 255.000
31
penyusunansistem informasipengelolaankeuangandaerah
151.060.000 4.800.000 19.445.400 - 24.245.400 16,05 126.814.600
32
Sosialisasi PaketRegulasi tentangPengelolaanKeuanganDaerah
201.080.000 3.160.000 113.569.034 - 116.729.034 58,05 84.350.966
33
Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
111.380.000 7.200.000 76.438.000 - 83.638.000 75,09 27.742.000
34
Revaluasi/appraisalaset/barangdaerah
94.680.000- 30.670.000 - 30.670.000 32,39 64.040.000
35
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
143.450.000 1.440.000 141.796.100 - 143.236.100 99,85 213.900
36 RekonsilasiBelanja Daerah
37.320.000 14.400.000 23.100.000 - 37.320.000 100,00 -
37
Monitoring,Evaluasi danPelaporanPenggunaanDana DAK danPenyesuaian
208.840.000 181.560.000 20.660.198 - 202.220.198 96,83 6.619.802
38.
Monitoring,Evaluasi danPelaporan AsetDaerah
124.180.000 25.080.000 98.575.000 - 123.655.000 99,57 525.000
39
Monitoring,Evaluasi danPelaporanPendapatanDaerah
100.000.000 4.800.000 94.233.000 - 99.033.000 99,03 967.000
40. Penertiban Pajakdan Retribusi
100.000.000 19.940.000 129.580.000 - 97.945.000 97,94 2.055.000
41.PenyusunanLaporan AsetDaerah
50.940.000 5.200.000 45.443.000 - 50.643.000 99,42 297.000
42.
PenyusunanSistem InformasiManajemenObjek Pajak
270.930.000 1.920.000 267.976.700 - 269.896.700 99,62 1.033.300
43.Rekonsiliasi datakeuangandaerah
79.800.000 31.200.000 48.600.000 - 79.800.000 100,00 -
44.Rekonsiliasi danpelaporan GajiPNS
65.120.000 20.520.000 44.580.000 - 65.100.000 99,97 20.000
45.Monitoring danevaluasi danatransfer daerah
18,420.000 18,420.000 - - 18,420.000 100,00 -
46.Penyusunansistem InformasiRKUD
18,420.000 18,420.000 - - 18,420.000 100,00 -
47.
PelaksanaanSidang MajelisPertimbanganTuntutanPerbendaharaandan TuntutanGanti Rugi
70.020.000 18,420.000 - - 57.155.000 81,63 12.865.000
H Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 109
No Program /Kegiatan Anggaran
Realisasi SisaAnggaranPegawai Barang/Jasa Modal Jumlah % Real
48
PenyusunanStandarOperasionalProsedur
29.150.000 6.200.000 22.927.591 - 29.127.591 99,92 22.409
I Program Perencanaan Pembangunan Daerah
49.PenyusunanRenstra, Renjadan RKA SKPD
62.000.000 12.000.000 49.967.332 - 61.967.332 99,95 32.668
J. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
50
PenyusunanInstrumenAnalisis JabatanPNS
21.950.000 8.992.000 12.658.000 - 21.650.000 98,63 200.000
J U M L A H 17.373.366.722 7.503.895.131 6.811.124.518 1.947.646.100 16.262.665.749 93,61 1.110.700.973
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan
Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong mendapatkan
beberapa penghargaan setingkat kabupaten yang diberikan oleh Bupati Kabupaten
Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si dan Bidang Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Lebong.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong bersama-sama seluruh SKPD
berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas
penyelenggaranaan keuangan pemerintah daerah. Predikat tersebut di dapat dari
kerjasama seluruh stakeholder sehingga opini tersebut dapat diraih dan dipertahankan
untuk ketiga kalinya.
LAKIP BKD Kab. Lebong Tahun 2018 110
BAB IV
PENUTUP
LAKIP Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong selama Tahun 2018
merupakan perwujudan konkrit kegiatan pencapaian kinerja pemerintahan (performing
government) juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode
tahun anggaran 2018.
Secara umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong selama Tahun
2018 telah melakukan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada organisasi
dengan capaian kinerja baik. Hal tersebut tercermin dari tercapainya target serta
indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Lebong Tahun 2018 berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara (SK.LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret
2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten
Lebong Tahun 2018 ini memiliki kelebihan dan kekurangan,oleh karena itu
dibutuhkan feed back bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong dalam
rangka penyempurnaan.Feed back tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang,
seperti dari sudut perencanaan, pelaksanaannya, maupun pengendalian.Tentunya
kedepan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong akan terus melakukan
inovasi sehingga dapat tercapai kinerja yang lebih baik dan terarah guna pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Terlaksananya Ekstensifikasi dan intensifikasipendapatan asli daerah yang berupapeningkatan potensi pajak dan retribusi
Cukup Jelas PersentasePeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah
143.450.000
Terlaksananya Pemutakhiran data objek pajakPBB-P2 (Pendataan dan Penginputan Aplikasi
Cukup Jelas 15 PetaPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak270.930.000
Terkontrolnya seluruh penerimaan PAD di setiapSKPD serta dana perimbangan
Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
100.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untukpeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
139.293.000
Terlaksananya peningkatan koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Cukup Jelas Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah731.570.000
3
PENETAPAN KINERJABADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2018
NO SASARAN INDIKATOR TARGET SATUAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 Peningkatan Kontribusi PAD untuk membiayaanpembangunan daerah
2 peningkatan kualitas Kelembagaan dan sumber dayamanusia (aparatur) dalam pengelolaan keuangan danaset daerah
Tersusunnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaankeuangan
Tersedianya data untuk persiapan pembahasanAPBD, Dokumen Peraturan Daerah danPeraturan Bupati Tentang APBD
Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
290.510.000Tersedianya data untuk persiapan pembahasanAPBD, Dokumen Peraturan Daerah danPeraturan Bupati Tentang Perubahan APBD
Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD
216.380.000
Tersusunnya Standar Satuan Harga
Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
60.300.000Tersusunya analisis Standar Belanja dan StandarBiaya Masukan
Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja306.540.000
Tersedianya data untuk persiapan DokumenPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
208.700.000Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
Cukup Jelas Dokumen Peningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran
34.400.000
Terlaksananya Sosialisasi Transaksi Non Tunai Cukup Jelas DokumenPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah 201.080.000
Tersusunnya Standar Operasinal Prosedur SKPD Cukup JelasDokumen Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 29.150.000
Tersusunnya LAKIP Badan Keuangan Daerah Cukup JelasDokumen
Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana StrategisSKPD 30.700.000
Tersusunnya Analisis Jabatan SKPD Cukup JelasDokumen Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Intrumen Analisis Jabatan PNS 21.950.000
3
Peningkatan dalam penataan organisasi4
NO SASARAN INDIKATOR TARGET SATUAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
115.500.000Tersusunnya Renstra, Renja dan RKA SKPD Cukup Jelas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD 62.000.000
Tersusunnya Laporan Keuangan SemesteranCukup Jelas Laporan Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganpenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 33.900.000
Tersedianya Sistem Informasi RKUD yangakuntabilitasi dan transparansi dalampengelolaan keuangan penerimaan danpengeluaran rekening umum kas daerah
Cukup Jelas Kegiatan
Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem Informasi RKUD
18.420.000Tersedianya Laporan Dana Transfer daerah
Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah18.420.000
Tersedianya Laporan Realisasi Gaji Induk danSetoran PFK serta rekonsiliasi kepihak terkait
Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji PNS
65.120.000
Terlaksananya penyesuaian data keuangan SKPD Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah79.800.000
Tersedianya data laporan penggunaan dana DAKdan Penyesuaian yang akurat
Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana DAKdan Penyesuaian 208.840.000
Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasianggaran SKPD
Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Belanja Daerah37.320.000
Tersedianya informasi pengelolaan keuangandaerah
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah151.060.000
Terlaksananya pengelolaan sistem informasipenggajian yang baik sebagai saranapenatausahaan penggajian pemerintah daerah(12 dokumen gaji induk, 12 kali rekonsiliasidengan taspen, BPJS, Bepetarum, serta laporanrealisasi gaji induk 2 semester)
Cukup Jelas Dokumen
Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan sistem informasi penggajian
47.320.000
Peningkatan dalam penataan organisasi4
5 Meningkatkan pelayanan prima dalam penataanpengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya pengelolaan sistem informasipenggajian yang baik sebagai saranapenatausahaan penggajian pemerintah daerah(12 dokumen gaji induk, 12 kali rekonsiliasidengan taspen, BPJS, Bepetarum, serta laporanrealisasi gaji induk 2 semester)
Cukup Jelas Dokumen
Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan sistem informasi penggajian
47.320.000Terlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD,penyerapan dana hibah/bansos serta bantuanpendampingan T4D
Cukup Jelas Dokumen
Peningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
175.100.000Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
40.000.000
Tersedianya Komputer dan Perlengkapannya Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Komputer dan Perlengkapannya
250.000.000Tersedianya Makanan dan Minuman di BadanKeuangan Daerah
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman
612.916.000Tersedianya komponen listrik,peneranganbangunan kantor
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 49.600.000Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan barang cetak dan penggandaan
330.000.000
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan alat tulis kantor
500.000.000
Terlaksananya kebersihan kantor Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa kebersihan kantor
460.097.200Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.016.210.000Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas danoperasional yang baik
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 201.605.455Tersedianya kebutuhan komunikasi, air danlistrik
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
158.000.000Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasiperkantoran
Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan jasa surat menyurat
1.167.490.000
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional BKD Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.409.348.000
Tersedianya Peralatan Genset BKD Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
120.000.000
5 Meningkatkan pelayanan prima dalam penataanpengelolaan keuangan daerah
NO SASARAN INDIKATOR TARGET SATUAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Terpeliharanya Gedung Kantor Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
85.000.000
tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Cukup Jelas KegiatanPeningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
223.400.000
Terpenuhinya Laporan Penyerapan AnggaranSKPD
Cukup Jelas DokumenPeningkatan dan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
37.320.000
Terlaksananya MP-TPTGR Cukup Jelas KegiatanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan sidang majelis pertimbangan tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 70.020.000
Tersedianya Laporan Aset Daerah Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
Penyusunan laporan aset daerah50.940.000
Tersedianya data aset dan laporan persediaan Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset daerah124.180.000
Tersedianya data BMD Kabupaten Lebong yangAkurat dan akuntabel
Cukup Jelas LaporanPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah Revaluasi/Appraisalaset/barang daerah 94.680.000
Tertibnya pengelolaan aset/barang daerahmelalui penghapusan, lelang, penertiban sertapengamanan aset daerah
Cukup Jelas DokumenPeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
111.380.000
7Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi
Terlaksananya Penertiban Pajak dan Retribusi Cukup Jelas KegiatanPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Penertiban Pajak dan Retribusi100.000.000
11.306.139.655
KEPALA,
JUMLAH
5 Meningkatkan pelayanan prima dalam penataanpengelolaan keuangan daerah
6 Meningkatkan penataan pengelolaan aset
WUWUN MIRZA, SE. MTNIP 19700610 200212 1 002
top related