pohjoista voimaa -vuosikatsaus 2008
Post on 30-Mar-2016
226 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Vuosikatsaus 2008
* Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n luvut yhteensä sisäiset liiketoiminnot eliminoituina. Vuoden 2008 luvuissa mukana Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Liikevaihto 1 000 €*
200 000
150 000
100 000
50 000
2004 2005 2006 2007 2008
Liikevoitto 1 000 €*
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2004 2005 2006 2007 2008
Investoinnit 1 000 €*
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
2004 2005 2006 2007 2008
Liikevoitto/henkilö 1 000 €*
200
150
100
50
2004 2005 2006 2007 2008
Liikevaihto/henkilö 1 000 €*
600
500
400
300
200
100
2004 2005 2006 2007 2008
Henkilöstömäärä*
400
350
300
250
200
150
100
50
2004 2005 2006 2007 2008
2
Yhteenveto
Oululaisella energiakonsernilla
erinomainen vuosiOululainen energiakokonaisuus menestyi
vuoden 2008 haasteellisissa olosuhteissa mainiosti.
Kokonaisuuden – johon kuuluvat Oulun Energia,
Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy,
Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy – yhteenlaskettu
liikevaihto kohosi ensimmäistä kertaa lähes 200 miljoonaan
euroon. Liikevoittoa se keräsi 46,2 miljoonaa euroa eli vain
hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Oulun kaupungin omistamaa energiakokonaisuutta joh-
detaan nyt entistä selkeämmin yhtenä konsernina. Pohjoinen
voima on sen toiminnassa keskeisellä sijalla. Konserni tukeu-
tuu pohjoisiin luonnonvaroihin ja osaamiseen, tuottaa sähköä
ja lämpöä alueen ihmisten ja yritysten käyttöön sekä jättää
toiminnastaan kertyvät varat oman talousalueen hyödyksi.
Oulun energiatoimen kokonaisuudenKeskeiset tunnusluvut * 2008 2007Liikevaihto (milj. euroa) 199,8 165,2
Liikevoitto (milj. euroa) 46,2 50,6
Investoinnit (milj. euroa) 32,9 24,2
Liikevaihto/henkilö (milj. euroa) 0,57 0,521
Liikevoitto/henkilö (milj. euroa) 0,13 0,160
Henkilöstön määrä 351 317
Asiakkaiden määräSähkönmyynti 135 000 136 000
Sähkönsiirto omassa verkossa 85 600 80 756
Kaukolämpö 7 483 6 782
Höyry 3 4
* Oulun Energian, Oulun Sähkönmyynti Oy:n ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n luvut yhteensä sisäiset liiketoiminnot eliminoituina. Vuoden 2008 luvuissa mukana Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
3vuosikatsaus 2008
4
SisällysluetteloYhteenveto 3
Toimitusjohtajan katsaus 6
Luonnosta voimaa 8-11
Raaka-aineista energiaa 12-15
Energiaa meille kaikille 16-19
Yhteinen asiamme 20-22
Oulun Energia 24-27
Oulun Sähkönmyynti Oy 28-31
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 32-35
Taloudelliset tunnusluvut 37-44
5vuosikatsaus 2008
Sähkön hinta markkinoilla kehittyi hyvin kaksijakoi-
sesti. Koko alkuvuoden jatkunut sähkön kallistuminen kat-
kesi kesällä ja hinta kääntyi voimakkaaseen laskuun. Luonto
puolestaan tarjoili jo toisen peräkkäisen sateisen kesän, mikä
johti poikkeukselliseen pulaan turpeesta. Tämä puolestaan
pakotti Oulun Energian hakemaan korvaavia polttoaineita ja
rajoittamaan tuotantoa.
Haastavissa olosuhteissa oululainen energiakonserni, johon
kuuluvat Oulun Energian lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy,
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Turveruukki Oy ja Hau-
kiputaan Energia Oy, onnistui hyvin. Energiakokonaisuuden
yhteenlaskettu liikevaihto kohosi ensimmäistä kertaa lähes
200 miljoonaan euroon. Liikevoitto puolestaan pysyi lähes
ennallaan ja asettui 46,2 miljoonaan euroon.
Luvut eivät tosin ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien
vuosien lukujen kanssa, koska Turveruukki ja Haukiputaan
Energia ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana laskelmissa.
Tapahtumat viime vuonna osoittivat taas, kuinka
perusteellisesti sähkömarkkinat ovat muuttuneet. Vuosi-
kymmen sitten hintavakautta pidettiin yllä suurelta osin
poliittisin päätöksin. Markkinoiden vapauduttua hintoja
määräävät nyt entistä enemmän kilpailu, kysyntä ja tarjonta
sekä maailmantalouden tila.
Vuoden 2008 kevätkauden ajan sähkön hinta nousi muun
muassa polttoaineiden pitkään jatkuneen kallistumisen
vuoksi. Kesällä niin kansainvälinen kuin kotimainenkin ta-
lous sitten kääntyi laskuun, polttoaineiden hinta alkoi pudota
ja sähkön kysyntä pienentyä. Tämä johti sähkön markkina-
hinnan luisuun, joka jatkui vielä vuoden lopussakin.
Viime vuosi osoitti myös, kuinka altis Oulun Energiakin
on globaalien markkinoiden heilahtelulle. Mikäli sähkön
hinta pysyvästi asettuu alhaiselle tasolle, vaikuttaa se
jatkossa väistämättä kielteisesti Oulun Energian talouteen –
tekeehän se tuloksestaan noin 70 prosenttia sähkön tuotan-
nolla ja kaupalla. Riskienhallintapolitiikalla tilannetta on
toki mahdollista lähivuosina parantaa, mutta kokonaan tämä
ei hintariskiä poista.
Myös sää asetti Oulun Energialle omat haasteensa. Erit-
täin sateisen kesän takia tuotetun turpeen määrä jäi paljon
tavallista pienemmäksi ja laatu heikoksi. Koska edellinenkin
kesä oli huono, ei ylivuotisiakaan turvevarastoja ollut käy-
tettävissä. Oulun Energia on polttanut turvetta kolmekym-
mentä vuotta, eikä kahta näin huonoa turvekesää ole koskaan
aikaisemmin osunut peräkkäin.
Turvepula vaikeutti etenkin Toppilan voimalaitoksen
toimintaa. Poikkeusjärjestelyjen avulla Oulun Energia pyrki
hankkimaan Toppilaan aikaisempaa enemmän puuta ja
muitakin polttoaineita, mutta tämä osoittautui työlääksi ja
osittain mahdottomaksi. Tuotantoa jouduttiinkin syyskesällä
rajoittamaan siten, että sähköä ja lämpöä tehtiin Toppilassa
Toimitusjohtajan katsaus
Hyvä tulos,haastavat olosuhteet
Sekä sähkömarkkinat että luonto osoittivat oikullisuutensa vuonna 2008.
6
vain yhteistuotantona ja sähkön erillistuotannosta luovuttiin.
Oulun Energian tuotantomäärät jäivätkin vuonna 2008
asetettuja tavoitteita pienemmiksi. Toisaalta tämä vähensi
päästöoikeuksien tarvetta.
Oulun Energian toive on, että se voi tuotannossaan
jatkossakin tukeutua pääosin oman alueen raaka-aineisiin.
Turpeen tuotantoon ja varastointiin olisi löydettävä sellaisia
keinoja, jotka kaikissa olosuhteissa varmistavat polttoaineen
riittävän määrän.
Jo pitkään on Oulun kaupungin energiastrategia
edellyttänyt, että kaupungin omistamaa energiakonsernia
johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Vuoden 2009 alusta tämä
toteutui entistä selkeämmin, kun konserni siirtyi uuteen
johtamisjärjestelmään ja uuden johtokunnan alaisuuteen.
Oulun Energian Merikosken voimalaitos valmistui
kuusikymmentä vuotta sitten. Oulun kaupungin energialau-
takunta halusi kunnioittaa voimalaitoksen rakentamiseen eri
tavoin vaikuttaneita ja osallistuneita muistomerkillä.
Taiteilija Sanna Koiviston tekemä Virran voima -muisto-
merkki paljastettiin viime vuonna. Muistomerkki sijaitsee
Merikosken voimalaitoksen vieressä Tervaporvarin puisti-
kossa. Se kertoo kiitollisuudestamme niille, jotka ovat aika-
naan hyvillä ratkaisuilla luoneet meille edellytykset selvitä
tämän päivän haasteista.
Viime vuodesta kiitän asiakkaita, henkilökuntaa,
yhteistyökumppaneita ja omistajia.
7vuosikatsaus 2008
Luonnosta voimaa
Turpeen tuotanto työllistää Oulun lähialueella suuren määrän ihmisiä ja tuo alueelle merkittävän rahavirran.
8
Tähän perustuu lähes kokonaan Oulun Energian
sähkön ja lämmön tuotanto. Sen energianlähteistä ylivoimai-
sesti tärkein on turve, jota seuraavat puu, vesi, biokaasu ja
tuuli. Jatkossakin Oulun Energia haluaa tukeutua mahdolli-
simman vahvasti alueen omiin luonnonvaroihin, hyödyntää
niitä ympäristöä säästäen ja lisätä uusiutuvien energianlähtei-
den osuutta.
Turpeen keskeisestä asemasta kertoo, että sen osuus Oulun
Energian energianlähteistä oli vuonna 2008 edelleen noin
72 prosenttia. Turpeen käyttö on olosuhteiden pakosta ollut
viime vuosina lievästi laskussa. Keskimäärin Oulun Energia
polttaa turvetta noin 30 000 rekkakuormaa vuodessa. Mää-
rään vaikuttavat muun muassa sähkön markkinahinta, talven
lämpötila ja turpeen saatavuus.
Sadekesästä harmiaTurpeen saatavuuden kannalta vuosi 2008 oli hankala.
Toinen peräkkäinen sadekesä johti turvepulaan, sillä ylivuoti-
sia varastojakaan ei ollut käytettävissä.
Turvetta saatiin vain alle 70 prosenttia tarpeesta, se oli
huonolaatuista ja sitä poltettiin yli 27 prosenttia edellisvuotta
vähemmän eli 2 188 gigawattituntia.
Oulun Energia pyrki korvaamaan turvetta muun muassa
lisäämällä puun käyttöä, mutta myös tarvittavan puumäärän
löytäminen osoittautui vaikeaksi. Varmuuden vuoksi Oulun
Energia on valmistellut kivihiilen polttamista Toppilan
voimalaitoksessa, mikäli kaupungin pitäminen lämpimänä
sitä joskus edellyttää.
Turvetta pohjoisesta SuomestaTurve on todellista lähienergiaa.
Kaikki Oulun Energian käyttämä turve tulee Pohjois-
Suomesta – keskimääräinen kuljetusmatka on vain noin 90
kilometriä. Oulua ympäröivän alueen työllisyyden ja talou-
den kannalta turpeella on suuri merkitys. Vuosittain Oulun
Energian hankkima turve tuo alueelle 20-25 miljoonan
euron tulovirran.
Kaiken kaikkiaan Suomen turvesoissa piilee valtava ener-
giamäärä – niin suuri, että ne voittavat selvästi Pohjanmeres-
Luonnosta voimaa
Sähköä ja lämpöä
lähialueen luonnonvaroista
Oulun Energia jalostaa pohjoisen luonnonvarat sähköksi ja lämmöksi. Sen ylivoimaisesti tärkein
energianlähde on turve. Omien luonnonvarojen käytöllä on suuri aluetaloudellinen merkitys.
Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Oulun Energia pyrkii jatkuvasti lisäämään.
Pohjoisten luonnonvarojen hyödyntäminen.
9vuosikatsaus 2008
sä olevan öljyn. Teknisesti hyödynnettävissä olevat kotimaiset
turvevarat sisältävät energiaa 13 000 terawattituntia. Tämä
vastaa 1 100 miljoonaa ekvivalenttista öljytonnia. Vertailun
vuoksi: Pohjanmeren öljyvarat on arvioitu suuruudeltaan
noin 600 miljoonaksi ekvivalenttiseksi öljytonniksi.
Päästökaupassa heikko asemaPäästöoikeuskaupassa turpeen asema on varsin huono.
Turpeen poltossa syntyy melko runsaasti hiilidioksidia, mikä
edistää ilmaston lämpenemistä. Lisäksi turve on päästökau-
passa luokiteltu uusiutumattomaksi energianlähteeksi. Sen
käyttäminen edellyttää enemmän päästöoikeuksia kuin öljyn
tai kivihiilen polttaminen.
Toisaalta esimerkiksi raskaaseen polttoöljyyn ja kivihiileen
verrattuna turve on vähärikkistä.
Turpeen tuottamisella ja soiden kuivattamisella on omat
vaikutuksensa ympäristöön. Niitä voidaan ehkäistä ja pienen-
tää muun muassa kuivatusvesien käsittelyn säätelyllä.
Luonnosta voimaa
Puun osuus lievässä kasvussaPuu on Oulun Energian käyttämistä raaka-aineista toiseksi tärkein.
Sen osuus Oulun Energian energianlähteistä vuonna 2008
oli 15 prosenttia. Luku on kolme prosenttiyksikköä suurempi
kuin edellisenä vuonna.
Kaiken kaikkiaan puun käyttö oli 463 gigawattituntia.
Oulun Energian tavoitteena on edelleen kasvattaa puun
osuutta. Tarvittavan puumäärän hankkiminen on kuitenkin
osoittautunut työlääksi nykyisissä olosuhteissa.
Kaksi kolmasosaa puusta on erilaisia sahojen sivutuottei-
ta kuten kuorta, purua, kutteria ja sahajätteitä. Loppu on
metsähaketta, hakkuutähteitä, kantoja ja nuorten metsien
harvennuksesta
syntyvää ainesta.
Puu on ympäris-
töystävällistä eikä
sen käyttö vaadi
”Puu on ympäristöystävällistä eikä sen käyttö vaadi päästöoikeuksia”
10
päästöoikeuksia. Sen polttaminen aiheuttaa luonnollisesti
hiilidioksidipäästöjä, mutta tämän korvaa puun nopea uusiu-
tuminen ja kyky sitoa hiilidioksidia kasvaessaan.
Turpeen tapaan myös puu tulee pääosin Pohjois-Suomesta.
Oulun Energian hankkima vuotuinen puumäärä vastaa
reilua 5 000 rekkakuormaa. Puukauppa tuottaa alueen talou-
teen vuosittain useita miljoonia euroja.
Puhdasta vesivoimaaVesivoima on puhdasta pohjoista energiaa parhaimmillaan.
Oulun Energialle vesi on tärkeä energianlähde. Vuonna 2008
vesivoiman osuus koko energiantuotannosta oli peräti noin
9 prosenttia. Runsaiden sateiden ja erinomaiseen kuntoon
viritetyn Merikosken voimalaitoksen ansiosta sen merkitys
nousi nyt poikkeuksellisen suureksi. Esimerkiksi vuonna 2007
vesivoima vastasi Oulun Energian tuotannosta 5,7 prosenttia.
Vesivoima on saasteetonta, eikä aiheuta ilmaston lämpe-
nemistä. Sen ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä jokien
rakentamiseen ja vesistöjen säännöstelyyn.
Oulun Energia tuottaa vesivoimaa omassa Merikosken
voimalaitoksessaan sekä saa osakkaana osuutensa Lapin
Sähkövoima Oy:n kautta Kemijoen laitoksista.
Suuri tuulivoiman tuottajaTuulen avulla tehdään ympäristöystävällistä energiaa.
Oulun Energia on yksi Suomen suurimmista tuulisähkön
tuottajista. Sen osuus maan tuulivoimakapasiteetista on nyt
noin 7 prosent-
tia. Uusiutuvien
energialähteiden
käyttöä korostavan
linjansa mukai-
sesti Oulun Energia pyrkii yhä kasvattamaan tuulivoimansa
osuutta ja määrää.
Tässä mielessä tärkeä hanke on vireillä Oulun ja Haukipu-
taan edustan merialueelle. Oulun Energia ja PVO-Innopower
Oy suunnittelevat yhdessä rakentavansa alueelle suuren tuu-
livoimapuiston. Se käsittäisi jopa 162 tuulivoimayksikköä,
joiden yhteenlaskettu teho voisi olla 500-800 megawattia.
Mikäli puistoa koskeva investointipäätös tehdään, alkavat
”Oulun Energia on yksi Suomen suurimmista
tuulisähkön tuottajista”
rakennustyöt aikaisintaan vuonna 2013. Parhaillaan on me-
neillään tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi.
Myös muiden uusien tuulivoimaloiden rakentaminen on
jatkuvasti tutkimusten ja selvittelyjen kohteena.
Oulun Energia hyödyntää tuulta energian lähteenä osak-
kaana PVO-Innopower Oy:ssä, joka tuottaa tuulivoimaa
Oulun Vihreäsaaressa, Oulunsalon Riutunkarissa, Kemin
Ajoksessa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa.
Höyryä biokaasullaKaatopaikan haitalliset kaasut ovat Oulussa hyötykäytössä.
Oulun Energia tekee biokaasulla höyryä Oulun yliopistollisen
sairaalan alueella sijaitsevassa lämpölaitoksessaan. Höyryä
hyödyntävät omiin tarpeisiinsa Oulun Keskuspesula Oy sekä
yliopistosairaala.
Lämpökeskukseen biokaasu johdetaan Ruskon kaatopai-
kalta seitsemän kilometriä pitkän putken kautta.
Oulun Energia suunnittelee myös jätteiden hyödyntämis-
tä energiantuotannossa. Sen tavoitteena on rakentaa 35-55
megawatin tehoinen jätteenpolttolaitos Ouluun Kemiran
tehdasalueelle. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan laitos
tulisi käyttöön vuonna 2012.
Laitokselle annetusta ympäristöluvasta on tehty valitus
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sen ratkaisun arvioidaan
tulevan kuluvan vuoden aikana. Jätteenpolttolaitos käyttäisi
yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä kierrätyspuuta vuosittain
yhteensä noin 80 000 tonnia. Se vähentäisi kasvihuonepääs-
töjä Oulussa ja kaksinkertaistaisi jätteiden hyötykäytön.
11vuosikatsaus 2008
Raaka-aineista energiaa
Merikosken voimalaitos tuotti vuonna 2008 enemmän sähköä kuin koskaan aikaisemmin.
12
Sääolot vaikuttivat voimakkaasti Oulun Energian
sähkön ja lämmön tuotantoon vuonna 2008. Runsaat sateet
vaikeuttivat huomattavasti turpeen saantia ja Toppilan voi-
malaitoksen toimintaa.
Turvepulasta johtuen Toppila tuotti viime vuonna sähköä
753 gigawattituntia eli lähes 30 prosenttia edellisvuotta
vähemmän. Lämpöä Toppila teki 1 398 gigawattituntia eli
jokseenkin saman verran kuin vuotta aikaisemminkin.
Lämmön tuotannon osuutta lisäsi erinomaisesti onnistu-
nut investointi savukaasulauhduttimeen.
Iso turpeenpolttaja Toppilan voimalaitos polttaa enemmän turvetta kuin mikään muu laitos Suomessa tai muualla Euroopassa.
Toppilan voimalaitoksen ensimmäinen yksikkö otettiin käyt-
töön vuonna 1977, toinen puolestaan vuonna 1995. Molem-
mat edustavat niin sanottua leijupolttotekniikkaa. Vanhem-
man yksikön polttotekniikka uudistettiin vuonna 1996.
Ykkösyksikkö on vasta-
painelaitos ja tekee aina sekä
lämpöä että sähköä. Lämpöä
se tuottaa 130-140 ja sähköä
65 megawatin teholla. Kakkosyksikkö taas voi toimia joko
yhdistetyssä tuotannossa tai lauhdetuotannossa. Yhdistetyssä
tuotannossa se jauhaa lämpöä 180 ja sähköä 105 megawatin
teholla. Lauhdetuotannossa se tekee pelkästään sähköä noin
125 megawatin teholla.
Ympäristövaikutukset kurissaOulun Energia pyrkii pitämään Toppilan ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä.
Se seuraa tarkasti laitoksen vaikutuksia ympäristöönsä. Tämä
tapahtuu muun muassa lähialueen asukkaille säännöllisesti
suunnatuilla kyselyillä. Vastaukset ovat osoittaneet suurim-
miksi ongelmiksi melun ja pölyn.
Voimalaitoksen melua vaimentaa merkittävästi vuonna
2007 asennettu savukaasulauhdutin, joka myös leikkaa
laitoksen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Lauhdutin –
joka ottaa talteen savukaasujen lämpöenergiaa jopa 40-50
megawatin edestä – tehostaa lisäksi huomattavasti voimalai-
toksen toimintaa ja säästää sen polttoaineiden käyttöä. Melua
vaimentaa myös uusittu äänenvaimennin.
Turvepölyn määrää puolestaan pienentävät rekkojen pesu-
halli, turpeen vastaanottohallin laajennus ja tuhkan purkua
Raaka-aineista energiaa
Sääolot ja markkinat heiluttivat
energian tuotantoa ja kauppaa
Sääolot vaikuttivat vahvasti Oulun Energian toimintaan vuonna 2008. Sateinen
kesä johti pulaan turpeesta, joka on Toppilan voimalaitoksen pääpolttoaine. Sen sijaan
Merikosken vesivoimalaitoksen tuotannon runsaat sateet siivittivät ennätysmäisen suureksi.
Sähkömarkkinoilla vuosi oli kaksijakoinen: hintojen vahvaa nousua seurasi jyrkkä lasku.
”Toppilan voimalaitos on sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitos”
Märkä kesä toi turvepulan.
13vuosikatsaus 2008
varten rakennettu suojahalli.
Toppilan voimalaitoksen toiminta tuottaa suuret määrät
tuhkaa. Vuonna 2008 sitä kertyi yli 47 000 tonnia. Tuhkan
hyötykäytön kehittämisessä ei ole saavutettu varsinaista
läpimurtoa. Tuhkaa läjitetään edelleen Miehonsuon alueelle,
jonka vanha osa on jo maisemoitu.
Läjitysalueen laajentamista suunnitellaan parhaillaan. Laa-
jennuksen toteuttaminen mahdollistaisi myös Stora Enson ja
Laanilan Voiman voimalaitosten tuhkien sijoittamisen alueelle.
Toppilan voimalaitoksen nykyinen ympäristölupa on vuo-
delta 2007. Lupa asettaa tiukat rajat muun muassa laitoksen
rikkidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöille.
Merikoski ennätysvauhdissaMerikosken vesivoimalaitos oli viime vuonna historiansa parhaassa vauhdissa.
Laitos teki vuonna 2008 sähköä enemmän kuin koskaan
aikaisemmin. Voimalaitoksen tuotanto kohosi peräti 267 gi-
gawattituntiin – yli 21 prosenttia edellisvuotta suuremmaksi.
Keskimäärin Merikosken vuotuinen sähköntuotanto on noin
200 gigawattituntia.
Puhtaalla, uusiutuvalla ja kotimaisella vesivoimalla on Ou-
lun Energialle edelleen iso merkitys. Viime vuonna sen osuus
sähköntuotannosta kohosi jopa poikkeuksellisen suureksi eli
noin 21 prosentiksi. Vesivoiman määrä ja osuus luonnollisesti
vaihtelee kulloisestakin vesitilanteesta riippuen.
Jo kuusikymmentä vuotta Oulun keskustan kupeessa
sähköä jauhaneen Merikosken siivittivät ennätysvauhtiin
runsaita sateita seurannut hyvä vesitilanne sekä vastikään
tehdyt korjaukset ja kunnostustyöt.
Markkinahinnassa isot vaihtelutSähkömarkkinoilla vuosi 2008 oli kaksijakoinen.
Sähkön hinta nousi varsin voimakkaasti kesään asti, mutta
syksyllä alkoi yllättävän voimakas luisu alaspäin. Kehitystä
kuvaavat hyvin ne hinnat,
joilla markkinoilla ostettiin
sähköä vuodeksi 2009. Vielä
kesällä hinta oli korkeimmil-
laan noin 70 euroa megawattitunnilta, mutta vuoden lopulla
se oli pudonnut noin 35 euroon megawattitunnilta.
Spot-hinnan keskiarvo vuonna 2008 oli 44,73 euroa
Raaka-aineista energiaa
80
60
40
20
Sähkön hintakehitys vuonna 2008
EUR/
MW
h
”Sähkömarkkinoilla vuosi 2008 oli kaksijakoinen”
megawattitunnilta, kun se vuonna 2007 oli 27,93 euroa
megawattitunnilta. Sähkökaupan kannalta haastavaa oli
suuri hintaero systeemihinnan ja Suomen aluehinnan välillä.
Sähkön keskihinta Suomessa oli 51,02 euroa megawattitun-
nilta eli yli 6 euroa systeemihintaa korkeampi. Ero johtui siir-
tokapasiteetin puutteesta varsinkin Ruotsin ja Norjan välillä.
Pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä onkin vaadittu tekemään
tarvittavat investoinnit, jotta siirtorajoitteet poistuvat ja
markkinat pystyvät toimimaan nykyistä paremmin.
Myös spot-hinta vaihteli voimakkaasti ja laski kohti loppu-
vuotta. Hintaa pudottivat etenkin yleisen taloustilanteen heik-
kenemistä seurannut sähkön kysynnän lasku ja voimalaitospolt-
toaineiden halpeneminen. Talouden alamäki heijastui sähkön
Hintaero sähkön pörssihinnan ja Suomen aluehinnan välillä 2008
EUR/
MW
h
80
60
40
20
31.12
.2007
25.2.
2008
28.4.
2008
30.6.
2008
1.9.20
08
3.11.2
008
12.1.
2009
Spot- hintaSuomen aluehinta
1.1.20
08
1.3.20
08
1.5.20
08
1.7.20
08
1.9.20
08
1.11.2
008
31.12
.2008
14
2004 2005 2006 2007 2008GWh
Toppila Merikoski Osuussähkö Markkinasähkö
Sähkönhankinta
2 500
2 000
1 500
1 000
550
30
25
20
15
10
5
EUR/
CO2 to
nni
Päästöoikeuden hintakehitys vuonna 2008
hintaan tällä kertaa aikaisemmin koettua voimakkaammin.
Tuottamansa sähkön Oulun Energia myy Oulun Sähkön-
myynti Oy:lle ja pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Laske-
vasta hintakehityksestä huolimatta se teki sähkönmyynnillä
edelleen hyvän tuloksen. Tuotannon aktiivisella hintasuo-
jauksella pyritään selviytymään markkinoiden yllättävistä
heilahteluista ja tasaamaan hintojen vaihtelun vaikutusta
sähkökaupan tulokseen.
Päästöoikeudet halpenivat loppuvuodestaTalouskehitys näkyi myös päästöoikeuskaupassa.
Päästöoikeuksien hinta nousi vuonna 2008 kohti kesää,
saavutti huipputasonsa heinäkuussa, mutta alkoi pian pudota
jyrkästi. Korkeimmillaan päästöoikeudesta vuodelle 2009
maksettiin lähes 30 euroa, mutta loppuvuodesta hinta jäi 16
euron tuntumaan.
Hintaa painoi alaspäin talouden yleinen heikkeneminen.
Tuotannon vähentyessä päästöoikeuksien tarve ja kysyntä
pienenivät, jolloin myös niiden hinta laski. Myös Oulun
Energia tarvitsi viime vuonna päästöoikeuksia arvioitua
vähemmän eli noin 850 000 tonnille hiilidioksidia.
Päästöoikeuskaupalla pyritään vähentämään kasvihuone-
kaasujen päästöjä ilmakehään ja hillitsemään näin ilmaston
lämpenemistä. Päästöoikeuksista ja niiden kaupasta on tullut
oleellinen osa energiayhtiöiden toimintaa. Vuosi 2008 aloitti
Kioto-sopimuksen mukaisen päästöoikeuksien kauppakau-
den, joka kestää vuoden 2012 loppuun. Yksi päästöoikeus
(EUA) vastaa yhtä tonnia ilmaan päästettävää hiilidioksidia.
Päästöjen vähentämiseen tähtäävän velvoitteen hoitoon
voidaan käyttää myös niin sanottuja päästövähenemiä. Niitä
voi hankkia sijoittamalla hiilidioksidipäästöjä vähentäviin
hankkeisiin kehitysmaissa. Oulun Energia on mukana tässä
toiminnassa suomalaisen FCF-hiilirahaston kautta. Päästö-
vähenemillä, joiden yksikkö on CER, käydään myös kauppaa
päästöoikeuksien tapaan.
Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä pyritään EU:ssa
edistämään myös vapaaehtoisella sertifikaattikaupalla.
Vesivoimalla ja bioenergialla tuotetulle sähkölle myönnetään
alkuperätodistus siitä, että se on tuotettu uusiutuvien ener-
gianlähteiden avulla. Sertifikaateilla – alkuperätodistuksilla
– käydään kauppaa EU:n sisällä.
2004 2005 2006 2007 2008
Lämmönhankinta
GWh
Toppila Lämpökeskukset Osto
1 500
1 200
900
600
300
1.1.20
08
1.3.20
08
1.5.20
08
1.7.20
08
1.9.20
08
1.11.2
008
31.12
.2008
15vuosikatsaus 2008
Energiaa meille kaikille
Sähkö ja lämpö luovat edellytyksiä mukavalle elämälle.
16
Energiaa pohjoisen
ihmisille ja yrityksilleOulun Energian ympärille rakentunut energia-alan kokonaisuus tuottaa,
myy ja toimittaa sähköä ja lämpöä pohjoisen ihmisille ja yrityksille. Se
pyrkii jatkuvasti parantamaan palvelujaan ja toimintaansa.
Energiaa meille kaikille
Niiden tuottaminen ja toimittaminen asiakkail-
le vaatii monien osapuolten panoksen. Oulun Energian
ympärille on rakentunut ryhmä, johon kuuluvat Oulun
Sähkönmyynti, Oulun Energia Siirto ja Jakelu, Turveruukki
ja Haukiputaan Energia.
Oulun Sähkönmyynti Oy on useiden pohjoista voimaa
tuottavien yhtiöiden yhteinen myyntiyhtiö.
Sen osakkaita ovat Oulun kaupunki, Kemin Energia Oy,
Tornion Energia Oy, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Kemin-
maan Energia Oy, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy
ja Tenergia Oy.
Yhtiö onnistui vuonna 2008 lisäämään myyntiään
lähes kolme prosenttia ja parantamaan myös taloudellista
tulostaan. Sen myymän sähkön määrä kohosi 1966 giga-
wattituntiin, kun se edellisenä vuonna oli 1911 gigawatti-
tuntia. Sähköstä 41 prosenttia yhtiö toimitti Oulun Energia
Siirto ja Jakelu Oy:n alueelle Ouluun ja Kiiminkiin,
loppuosa meni muiden osakkeiden jakelualueille ja sähkö-
markkinoille.
Vuoden 2008 alkupuolella Oulun Sähkönmyynti korotti
sähkön hintaa noin seitsemällä prosentilla. Markkinoilla
sähkö kallistui voimakkaasti kesään asti, mutta syksyn ja
alkutalven aikana hinta puolestaan putosi selvästi.
Asiakkaiden vaatimuksia vastaavaAsiakkaat haluavat saada sähkönsä luotettavasti ja kohtuullisella hinnalla.
Näihin vaatimuksiin verkkoliiketoimintaa Oulun ja Kiimin-
gin alueella harjoittava Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on
pystynyt vastaamaan erinomaisesti.
Luotettavuudeltaan yhtiö
on valtakunnallista kärkitasoa.
Siirtohinnoiltaan se puolestaan
on yksi Suomen edullisimmista
verkkoyhtiöistä.
Sähkön jakelun luotettavuutta mitataan tapahtuneiden
keskeytysten määrällä ja pituudella. Molemmilla mittareilla
arvioituna Oulun Energia Siirto ja Jakelu on jatkuvasti pa-
rantanut suoritustaan. Suunniteltujen keskeytysten keski-
määräinen pituus oli viime vuonna kuusi ja häiriökeskeytys-
ten yhdeksän minuuttia asiakasta kohti.
”Luotettavuudeltaan yhtiö on valtakunnallista kärkitasoa”
Sähkö ja lämpö ovat perushyödykkeitä,
joita jokainen tarvitsee.
17vuosikatsaus 2008
Keskeytysten vähenemisen takana on määrätietoinen työ.
Suunniteltuja keskeytyksiä yhtiö on karsinut kehittämällä
työmenetelmiään. Iso merkitys on myös jännitteellisenä
tehtyjen töiden – jotka eivät edellytä sähköjen katkaisemista
– osuuden jatkuva kasvattaminen. Tämä puolestaan vaatii
henkilökunnan järjestelmällistä kouluttamista.
Häiriökeskeytyksistä valtaosa johtuu ulkopuolisista teki-
jöistä kuten myrskyistä. Näitä keskeytyksiä Oulun Energia
Siirto ja Jakelu pyrkii ehkäisemään kehittämällä sähköverkon
luotettavuutta ja pienentämällä sen vikaherkkyyttä. Osa tätä
työtä on avojohtojen korvaaminen paremmin myrskyjä ja
muita rasituksia kestävillä maakaapeleilla sekä johtokatujen
raivauksen tehostaminen. Lisäksi yhtiö ehkäisee ja rajoittaa
katkoja verkon automatisaatiota lisäämällä.
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n siirtämän sähkön
määrä kohosi viime vuonna muutamalla prosentin kymme-
nyksellä 1 195 gigawattituntiin. Nousun takana oli lähinnä
uusien asuinalueiden rakentaminen Ouluun ja Kiiminkiin.
Kasvua rajoitti leuto talvi.
Sähkömittarit kaukoluettaviksiUudet kaukoluettavat sähkömittarit parantavat asiakkaiden palvelua.
Oulun Energia Siirto ja Jakelu on parhaillaan siirtämässä
alueensa sähkömittareita kaukoluennan mahdollistavaan
AMR-tekniikkaan. Jatkossa tiedot asiakkaiden sähkön ku-
lutuksesta välittyvät yhtiölle suoraan sähköverkon kautta tai
matkapuhelimista tutun GPRS-tekniikan avulla.
Kaukoluennan ansiosta asiakkaat voivat itse seurata
sähkönkulutustaan
ja vaikuttaa siihen.
Muutamien vuosien
kuluttua asiakkaille
on tarjolla verk-
kopalvelu, josta he salasanansa annettuaan saavat tunnin
tarkkuudella tiedon sähkön käytöstään edellisen vuorokau-
den aikana.
Myös laskutus muuttuu ajantasaisemmaksi kuin ennen,
sillä lasku perustuu aina toteutuneeseen kulutukseen. Näin
asiakkaat näkevät heti, kuinka muutokset sähkön käytössä
vaikuttavat laskun suuruuteen.
Mittareiden kaukoluenta parantaa muillakin tavoin asia-
kaspalvelua ja auttaa valvomaan sähkön laatua. Se tuo tietoa
jännitteen vaihtelusta, sähkökatkoista ja muista vioista.
Kaikkien sähkömittareiden vaihtaminen on iso urakka,
joka on saatava valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä.
Viime vuonna Oulun Energia Siirto ja Jakelu pääsi työssä hy-
vään vauhtiin ja uusi noin 7 000 mittaria. Kaikkiaan yhtiöllä
on asiakkaita ja samalla mittareita noin 85 000.
Mittarien vaihto aiheuttaa vuosittain noin 2,4 miljoonan
euron investointitarpeen. Muutenkin yhtiön investointien
taso säilyy vähintäänkin ennallaan muun muassa vanhan
avojohtoverkon jatkuvan saneerauksen takia. Vuonna 2008
Energiaa meille kaikille
”Kaukoluennan ansiosta asiakkaat voivat itse seurata sähkönkulutustaan”
Sähkönsiirto asiakkaille
1 200
1 000
800
600
400
200
2004 2005 2006 2007 2008GWh
Sähkönjakelukeskeytysten keskimääräinen kestoaika
Häiriokeskeytysten yhteenlaskettu kesto
2004 2005 2006 2007 2008
Suunniteltujen keskeytys-ten yhteenlaskettu kesto
Vuodesta 2005 lähtien asiakkaiden keskimääräisillä vuosienergioilla painotetut luvut.
tuntia/asiakas
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
18
Oulun Energia
Haukiputaan Sähköosuuskunta
Raahen Energia Oy
Rantakairan Sähkö Oy
Tenergia Oy
Kemin Energia Oy
Keminmaan Energia Oy
Tornion Energia Oy
Oulun sähkönmyynti Oy:n toimialue
km
Kaukolämpöverkon rakentaminen
40
30
20
10
2004 2005 2006 2007 2008
investointeja lisäsi Kiimingin sähköaseman rakentaminen.
Verkkoliiketoiminnan lisäksi Oulun Energia Siirto ja Jake-
lu harjoittaa urakointia. Se on yksi Pohjois-Suomen suurista
sähköurakointiliikkeistä ja tarjoaa asiakkailleen – niin Oulun
kaupungille kuin ulkopuolisillekin – sähkö-, ulkovalaistus- ja
televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja. Lisäksi se
rakentaa ja pitää kunnossa katuvalaistusta ja liikennevaloja.
Yhtiö on muun muassa ollut mukana rakentamassa Kuu-
samontien valaistusta ja telematiikkaa. Työ valmistui vuoden
2008 aikana. Yhtiöllä on jatkuvasti vireillä useita teiden ja
linjojen rakentamiseen liittyviä kohteita eri puolilla Pohjois-
ja Keski-Suomea.
Kaukolämmön suosio kestääKaukolämpö on ympäristöystävällinen, huoleton ja helppo.
Se on myös ylivoimaisesti suosituin lämmitysmuoto Oulun
alueella. Oululaisista noin yhdeksänkymmentä prosenttia
asuu kaukolämmitetyissä taloissa.
Vuonna 2008 Oulun Energia osti kaukolämpötoimintaa
harjoittavan Haukiputaan Energia Oy:n ja laajensi näin
toimialuettaan. Jo ennestään se toimitti lämpöä Oulun kau-
pungin lisäksi Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Kempeleeseen.
Kuluvan vuoden aikana Oulun Energia liittää Haukiputaan
kaukolämmön runkoverkkoonsa rakentamalla uuden yhteyden,
joka valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden 2009 lopulla.
Koleasta kesästä huolimatta vuoden 2008 keskilämpötila
oli korkea. Tämä vähensi toimitetun kaukolämmön määrää,
joka oli nyt 1483 gigawattituntia. Viime vuonna vastaava
luku oli 1494 gigawattituntia. Lämpö tuotetaan pääosin
Toppilan voimalaitoksella ympäristöystävällisenä sähkön ja
lämmön yhteistuotantona.
Kaukolämpö oli vuoden 2008 lopussa Oulun runkoverkon
alueella Suomen edullisinta.
19vuosikatsaus 2008
Yhteinen asiamme
Oululaista arkipäivän vilinää kävelykatu Rotuaarilla.
Oulun Energia on monin tavoin mukana hyvän arjen rakentamisessa.
20
Yhteiskuntavastuu
tärkeä osa toimintaaPohjoinen voima tarkoittaa ihmisten hyvinvointia, yritysten menestymistä ja ympäristöstä huolehtimista.
Siihen kuuluu myös osallistuminen ympäröivän yhteiskunnan elämään ja tapahtumiin.
Yhteinen asiamme
Se tuottaa, markkinoi ja toimittaa ihmisten, yritysten
ja koko yhteiskunnan kannalta välttämättömiä hyödykkeitä
– sähköä ja lämpöä – luotettavasti ja edulliseen hintaan.
Ryhmä tuntee myös yhteiskuntavastuunsa.
Yhteiskuntavastuuta on paitsi laadukkaiden tuotteiden ja
palvelujen tuottaminen myös taloudellisen hyödyn kana-
voiminen omalle toimialueelle, lakien ja muiden sääntöjen
tinkimätön noudattaminen, ympäristön varjeleminen,
huolehtiminen omasta henkilökunnasta ja osallistuminen
ympäröivän yhteiskunnan elämään.
Tulovirtoja omalle alueellePohjoinen voima tarkoittaa taloudellista hyötyä pohjoiselle Suomelle.
Oulun Energia vaikuttaa merkittävällä tavalla Oulun
kaupungin talouteen.
Vuodelta 2008 se
tuloutti kaupungille
29,8 miljoonaa euroa.
Summa koostui sijoite-
tun pääoman korvauksista sekä kymmenen miljoonan euron
voitonjakoerästä. Lisäksi Oulun lähialue saa vuosittain noin
20-25 miljoonan euron tulot sen hankkimasta turpeesta.
Myös työllisyyden kannalta Pohjoista voimaa -kokonaisuu-
della on suuri merkitys. Sen palveluksessa oli vuoden 2008
lopussa 351 henkilöä. Lisäksi välillinen työllisyysvaikutus
Oulun lähialueilla esimerkiksi turpeen tuotannossa ja kulje-
tuksissa on huomattava.
Vastuunkantoa henkilöstöstäAmmattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on tärkeä kilpailutekijä.
Pohjoista voimaa -ryhmä pyrkii kantamaan vastuunsa hen-
kilöstönsä työpaikoista ja työtyytyväisyydestä. Hyvä maine
työnantajana on tärkeä, jotta ryhmä myös jatkossa pystyy
houkuttelemaan palvelukseensa osaavia ihmisiä.
Merkittävä työelämän laatua, työhyvinvointia ja tuotta-
vuutta kohentava hanke on vuoden 2007 lopulla alkanut
TYKES-projekti. Virtaa ja fiilistä -nimen saanut hanke kestää
aina vuoteen 2010 asti. Sen tavoitteena on ratkoa haasteita,
jotka liittyvät suureen eläkepoistumaan ja sairauspoissaolojen
määrään sekä tietotaidon siirtämiseen uusille työntekijöille.
Keinoja ovat muun muassa esimiestaitojen, viestinnän, yh-
teistyön ja työilmapiirin parantaminen. Vuoden 2008 aikana
TYKES-toiminnan painopisteinä olivat esimieskoulutus ja
työntekijävalmennus.
”…luo hyvinvointia pohjoisen alueen ihmisille ja
auttaa yrityksiä menestymään”
Pohjoista voimaa -ryhmä toimii oman alueensa parhaaksi.
21vuosikatsaus 2008
Ympäristövaikutukset kuriinEnergian tuottamisella on väistämättä vaikutuksia ympäristöön.
Oulun Energia pyrkii pitämään nämä mahdollisimman
vähäisinä. Tärkeäksi tavoitteeksi kaikkialla on noussut
ilmastonmuutoksen estäminen kasvihuonekaasujen kuten
hiilidioksidin päästöjä leikkaamalla. Ilmastonmuutosta Poh-
joista voimaa -ryhmittymään kuuluvat yhtiöt torjuvat ennen
kaikkea kahdella tavalla.
Oulun Energia pienentää omia hiilidioksidipäästöjään
monipuolistamalla tuotantorakennettaan ja panostamalla uu-
siutuvien energianlähteiden käyttöön. Puu, vanha vesivoima
ja tuuli ovat tärkeässä osassa sen tuotantotoiminnassa.
Oulun Sähkönmyynti puolestaan tuo vuoden 2009 alussa
markkinoille ilmastonmuutosta torjuvia vihreitä tuotteita,
jotka antavat myös asiakkaille mahdollisuuden osallistua
ilmastotalkoisiin.
Jatkuvaa toimintaa ympäristön hyväksiOulun Energia toimii ja investoi jatkuvasti myös muuten ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Vuonna 2008 se muun muassa saneerasi Toppilan voima-
laitoksen öljyntäyttöpaikan. Työhön sisältyi allastusten ja
öljynerotuskaivojen tekeminen. Oulun Energia liittyi myös
Energiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimukseen sekä
suoritti tuotantoliiketoiminnan energiakatselmuksen.
Tänä vuonna Oulun Energia pyrkii toteuttamaan energia-
katselmuksessa esille nousseet parannustoimet sekä vähentä-
mään öljyn ja lisäämään puupellettien käyttöä. Haukiputaan
liittäminen Oulun Energian kaukolämpöverkkoon vaikuttaa
myös myönteisesti ympäristöön.
Ympäristötyön painopisteitä tänä vuonna ovat edelleen
ilman laadun parantaminen, pölyongelmien vähentäminen,
ympäristötietoisuuden ja turvallisuuden lisääminen sekä
energiatehokkuuden parantaminen.
Ympäristöasiat kuuluvat myös osana Oulun Energian
laatutyöhön. Sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät,
auditoinnit ja johdon katselmukset takaavat sitoutumisen
ympäristöasioiden jatkuvaan ja hallittuun kehittämiseen.
Oulun Energian jo perinteiseksi muodostuneessa Meri-Oulun konsertissa Pohjan Sotilassoittokunnan, Iiro Rantalan ja Rajattomien musiikista nautti yli 3 000 kuulijaa.
22
Oulun Energia tukee laajasti niin edustus- kuin junioritasonkin urheilua. Jalkapallosta kamppailevat
Oulu Nice Soccerin Katriina Kuoksa ja Veera Vähäsarja.
23vuosikatsaus 2008
Toimintavuosi 2008 osoitti, että energiamarkkinat
seuraavat yleistä maailmanmarkkinoiden kehitystä. Pohjois-
mainen markkina, jossa on Ruotsin ja Norjan vesivoimaa,
tuo omia vivahteitaan Suomen energiamarkkinoihin.
Maailmanmarkkinoilla talous oli hyvässä vauhdissa
alkuvuoden, mikä johti polttoaineiden, kuljetusten, pääs-
töoikeuksien ja kaikkien muidenkin energian hintoihin
vaikuttavien tekijöiden jatkuvaan nousuun. Erityisesti hiilen
hinnan nousu yli kaksinkertaiseksi ja Norjan ja Ruotsin vä-
liset siirtoverkko-ongelmat nostivat sähkön hinnan Suomen
tukkumarkkinoilla lähes 80 euroon/megawattitunti. Samaan
aikaan sähkön vähittäishinnat olivat alle 50 euroa/mega-
wattitunti. Tämän johdosta sähkön vähittäishintoja oltiin
pakotettuja korottamaan, ja markkinaennusteet arvioivat
uusia hinnankorotuksia.
Maailmantalouden nopea käänne kohti laskusuhdannetta
ja lamaa vähensi polttoaineiden käyttöä ja vapautti päästöoi-
keuksia yleiseen myyntiin. Tämän johdosta sähkön mark-
kinahinta kääntyi noususta nopeaan laskuun. Normaalisti
syksyisin noussut sähkön hinta putosi puoleen siitä, mitä
se parhaimmillaan oli ollut kesällä. Samalla sähkön tuk-
kumarkkinat arvioivat tulevien vuosien hinnan oleellisesti
alemmaksi kuin mitä arviot osoittivat ennen maailmantalou-
den laskusuhdannetta.
Tässä nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa Ou-
lun Energialla on lisäksi ollut omat ongelmansa. Kahden
huonon turvekesän jälkeen turpeen laatu on ollut erittäin
heikko ja turpeesta on jopa ollut pulaa. Puun saantia on
vaikeuttanut sahojen heikentynyt suhdanne, sillä Toppi-
lassa käytettävästä puusta suurin osa tulee edelleen sahojen
sivutuotteena. Polttoaineen puute onkin ohjannut Oulun
Energian tuotantoa. Erityisesti sähkön erillistuotannossa ei
voitu hyödyntää alkuvuoden korkeita markkinahintoja, vaan
polttoaineiden käyttöä on ohjannut tavoite pitää Oulu talven
yli lämpimänä. Oulun Energian toimintasuunnitelmaa
olikin tarkistettava pitkin vuotta. Hintojen nopean laskun
tapahduttua ja polttoainepulan ollessa tosiasia on koko
tuotantosuunnitelma ollut muutettava ja keskityttävä vain
sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Sähkön markkinahin-
tojen lasku helpotti loppuvuoden taloutta, sillä suunniteltu
tuotanto voitiin korvata hankkimalla sähköä markkinoilta
edullisin markkinahinnoin.
Oulun Energia
Energialautakunnantoimintakertomus 2008
24
Energialautakunnan kokoonpano 2008Varsinainen jäsen Varajäsen
Martti Turkka, pj. Jari-Pekka Raitamaa
Pekka Heikkilä, varapj. Antti Kontio
Veijo Keinänen Matti Luodonpää
Pirjo Käyhkö Tarja Syväys
Pia Saarela Timo Hoikkala
Lippo Mikola Pentti Huhtala
Sirkka-Liisa Myllylä Tanja Huovinen
Heikki Ojala Kirsti Veikkolainen
Oili Puurunen Liisa Turpeinen
Outi Hägglund Lea Turja
Minna Åman-Toivio Janne Knuutinen
Reijo Sallinen, kh:n edustaja Raimo Kuismin, kh:n varaedustaja
Esittelijänä energialautakunnan kokouksissa toimi Tapani Kurkela ja sihteerinä Maisa Ilvesviita.
Vasemmalta eturivissä Sirkka-Liisa Myllylä, Pia Saarela, Martti Turkka, Oili Puurunen ja Outi Hägglund, keskirivissä Heikki Ojala, Maisa Ilves-viita, Pirjo Käyhkö ja Pentti Huhtala, ja takarivissä Veijo Keinänen, Pekka Heikkilä, Reijo Sallinen ja Tapani Kurkela.
25vuosikatsaus 2008
Oulun Energian toiminnassa alkuvuoden voimakas
rakentaminen näkyi myös siten, että uusia sähkö- ja kau-
kolämpöliittymiä rakennettiin edellisten vuosien tahtiin.
Haukiputaan Energia Oy hankittiin 18.6.2008 allekirjoite-
tulla kaupalla Oulun Energian omistukseen ja siten lisättiin
uutta kaukolämpökuormaa. Tavoitteena on liittää yhtiö
vuoden 2009 lopulla Oulun kaupungin kaukolämmön run-
koverkkoon, ja Haukipudas lämpiää tämän jälkeen Toppilan
voimalaitokselta.
LiikevaihtoOulun Energian vuoden 2008 liikevaihto oli 161,4 (136,9 )*
miljoonaa euroa eli 17,9 prosenttia suurempi kuin edellisenä
vuonna. Sähkön myyntitulot kasvoivat 21,7 prosenttia ja
lämmön myyntitulot 10,3 prosenttia edellisvuodesta. Sähkön
myynnin osuus liikevaihdosta oli 69 (67) prosenttia ja kauko-
lämmön myynnin osuus 30 (31) prosenttia.
Kulut ja liikevoittoLiiketoiminnan kulut olivat 126,5 (95,7) miljoonaa euroa eli
32,3 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2007. Materiaalien
ja palveluiden osuus oli 107,3 (75,9) miljoonaa euroa, 66,5
(55,5) prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 8,5
(9,2) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisältyvät vanhan
eläkesäännön mukaisen eläkevarauksen kirjaukset sekä mak-
setut tulospalkkiot.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,8 (1,8) miljoonaa
euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 8,9 (8,8)
miljoonaa euroa. Poistot on laskettu hankintahintaisista
jäännösarvoista kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosi-
tusten mukaisesti.
Liikevoitto oli 37,3 (43,9) miljoonaa euroa ja 23,1 (32,0)
prosenttia liikevaihdosta.
Rahoituskulut ja tuloutuksetRahalaitoksille maksettiin korkoja 1,0 (1,0) miljoonaa euroa.
Kaupunginvaltuuston Oulun Energialle vuodelle 2008
asettama tuloutustavoite oli 19,8 (19,725) miljoonaa euroa,
joka maksettiin Oulun kaupungille sijoitetun pääoman
korvauksena.
Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä oli 21,8 (83,9) miljoonaa euroa. Suuri
ero edellisvuoteen verrattuna johtuu siitä, että vuoden 2007
luku sisältää sähköverkon myynnistä tulleen 55,9 miljoonan
euron satunnaisen tuoton. Tilikauden vertailukelpoinen tulos
aleni noin 6,3 M€, noin 22,4 prosenttia edellisvuodesta.
Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 16,3 (17,6) miljoonaa
euroa. Tuotannon investoinnit olivat 7,8 miljoonaa euroa ja
kaukolämmön investoinnit 8,3 miljoonaa euroa. Investoinnit
kohdistuivat kaukolämpöverkon kasvuun ja vahvistami-
seen sekä energiantuotannon hyötyasteen kohottamiseen.
Osakkeita tai osuuksia hankittiin 2,6 miljoonalla eurolla,
merkittävimpänä Haukiputaan Energia Oy:n osakekannan
ostaminen. Pohjolan Voima Oy:n C-osakesarjan osalta
hankintamenoa alennettiin kauppakirjan mukaisesti 1,5
miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit osakkeisiin olivat noin
1,1 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestointien kokonaismäärä ylitti poistot
7,4 miljoonalla eurolla. Investointitason suuruuteen vaikuttaa
liiketoiminnan laajentuminen, voimalaitoksissa suoritettu
tehonnosto ja hyötyasteen parantaminen sekä ennakoivasti
valmistautuminen kiristyviin ympäristösäädöksiin ja pääs-
tökaupan tuomaan lisävelvoitteeseen. Myös kaukolämmön
investoinnit ylittävät poistot.
RahoituslaskelmaLiiketoiminnan kassavarojen muutos oli -27,8 (1,7) miljoo-
naa euroa. Suurin kassaan vaikuttanut erä oli 25 miljoonan
euron voitonjakoerä vuodelta 2007, joka maksettiin 2008.
Ilman tätä erää olisi Oulun Energian rahoitus kuitenkin ollut
alijäämäinen. Kassan pienenemisestä huolimatta rahoitus-
asema on kohtuullinen. Liittymismaksukertymä oli 2,8 (2,3)
miljoonaa euroa. Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys oli
0,3 miljoonaa euroa.
Voitonjako ja rahoitusvaikutus kaupungilleOulun Energian tilinpäätös osoittaa 21,8 miljoonan euron
ylijäämää, ja johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä
Energialautakunnan toimintakertomus
* Sulkeissa vuoden 2007 luvut26
siirretään omaan pääomaan. Lisäksi johtokunta esittää, että
vuonna 2009 siirretään Oulun energian taseeseen kertyneistä
varoista 10 miljoonaa euroa peruskunnan omaan pääomaan
edellisten tilikausien ylijäämiin. Oulun Energian vapaaseen
omaan pääomaan jätetään 11,8 miljoonaa euroa. Näin ollen
Oulun Energian rahoitusvaikutus Oulun kaupungin talo-
uteen 19,8 miljoonan euron tuloutus mukaan lukien tulee
olemaan yhteensä 29,8 miljoonaa euroa.
Tulevaisuuden näkymätOulun Energian tuloksesta tuli kuluneena toimintavuonna
lähes 70 prosenttia sähkökaupasta. Sähkön hinnan lasku
tulee vääjäämättä näkymään lähivuosina Oulun Energian
tuloksessa. Vielä vuosi 2009 tulee olemaan kohtalainen,
koska Oulun Energia on vuoden 2009 sähkönmyynnin
suurelta osin suojannut. Mikäli sähkön hinta tulee jäämään
tämänhetkisten arvioiden tasolle tulevina vuosina, Oulun
Energian tulos tulee seuraavalla vuosikymmenellä laske-
maan vuosittain usealla kymmenellä miljoonalla eurolla.
Oulun Energian viime vuosina saavuttama hyvä tulos tulisi
sijoittaa energia-alan hankkeisiin, joiden avulla liikevaihto ja
tulos voitaisiin pitää edelleen hyvänä ulkoisten olosuhteiden
heikentymisestä huolimatta.
Investointien määrä tulee tulevina tilikausina säilymään
edelleen korkeana. Jo yksistään Haukiputaan ja Oulun run-
koverkkojen yhdistäminen tulee olemaan merkittävä lisä suh-
teessa tavanomaisiin ylläpitoinvestointeihin vuodelle 2009.
Myös kirjanpitoarvo suhteessa jälleenhankinta-arvoon (JHA)
on alhainen. Investointitaso seuraa JHA:n vaatimaa tasoa.
Energialautakunnan kokoukset ja koulutusEnergialautakunta kokoontui vuonna 2008 kolmetoista
kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 108. Lautakunnan jäseniä on
vuoden aikana osallistunut Oulun Energian jäsenyysorgani-
saatioiden ajankohtaisseminaareihin ja luentopäiviin. Tou-
kokuussa lautakunta teki matkan Riikaan, jossa tutustuttiin
Latvian valtiollisen tytäryhtiön Latvenergon ja suomalaisen
energia- ja telealan ja teollisuuden palveluja tarjoavan Empo-
wer Oy:n latvialaisen tytäryhtiön toimintaan. Marraskuussa
lautakunta vieraili Pohjois-Italiassa Technoborgo SpA:n
Piacenzan jätteenpolttolaitoksella ja tutustui Milanossa Poyry
Energyn Italian toimintoihin.
TarkastuksetOulun Energian tilintarkastajana toimi KPMG Kunta Oy
Oulun kaupungin revisiotoimiston avustamana.
Sähköturvallisuuden sekä paineastioiden ja myrkyllisten
aineiden käytön ja varastoinnin tarkastivat kauppa- ja teolli-
suusministeriön alainen Turvatekniikkakeskus (TUKES) ja
Fimtekno Oy.
JäsenyydetEnergiateollisuus ry, Nord Pool ASA, Nord Pool Clearing
ASA, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten Kehittämisyhdistys ry,
Puuenergia ry – Träenergi rf, RECS Internationalin Suomen
ryhmä, Suomalaisen Työn liitto ja Turveteollisuusliitto ry.
27vuosikatsaus 2008
Tilikausi oli Oulun Sähkönmyynti Oy:n kahdek-
sas. Hintojen vaihtelu pohjoismaisessa sähköpörssissä oli
ennätyksellistä: Vuosi alkoi laskevassa tunnelmassa hyvän ve-
sitilanteen ja lauhan talven ansiosta, keväällä ja kesällä hinnat
kääntyivät heikentyneen vesitilanteen ja markkinahäiriöiden
takia nousuun, joka loppuvuodesta päätyi ennätyksellisen
nopeaan laskuun.
Korkein toteutunut viikkokeskihinta Suomen hinta-alu-
eella oli 77,38 €/MWh (viikko 39) ja alin viikkokeskihinta
oli 27,27 €/MWh (viikko 18). Vuoden keskihinta oli
51,02 €/MWh (30,01 €/MWh vuonna 2007). Markkina-
hintaan liittyvää riskiä lisäsi myös pohjosmaisen markkina-
hinnan eriytyminen Oslon vuonon kaapelivian takia. Suu-
rimmillaan kuukauden keskimääräinen hintaero Suomen
aluehinnan ja koko pörssialueen välillä oli 17,16 €/MWh.
Pitkäjänteisesti toimivalle yhtiölle hintojen suuri vaihtelu
asettaa merkittäviä haasteita.
Yhtiö nosti myyntihintojaan 1.3.2008 keskimäärin
9 prosenttia ja 1.10. noin 8,5 prosenttia. Vastaavasti myyn-
tihintojaan nostivat myös muut Suomen markkinatoimijat.
Energiamarkkinaviraston raportin mukaan sähköenergian
myyntihinnat nousivat vuonna 2008 Suomessa keskimäärin
17,2 prosenttia. Oulun Sähkönmyynti Oy:n myyntihinnat
ovat olleet kilpailukykyiset verrattuna sähköä valtakun-
nallisesti markkinaehtoisesti myyvien yhtiöiden hintoihin.
Isompien asiakkaiden myyntihintoihin ja riskiä karttaville
pienasiakkaille tarkoitettuihin 1- ja 2-vuotisiin määräaikai-
siin kiinteähintaisiin tuotteisiin tehtiin muutoksia mark-
kinahinnan ja -tilanteen mukaan. Sähkömarkkinahinnan
huonosti ennakoitavasta kehityksestä huolimatta Oulun
Sähkönmyynti Oy:n sähkönhankinta onnistui hyvin.
Toimintasuunnitelman mukaisesti panostettiin sähköi-
seen viestintään, www.pohjoistavoimaa.fi -sivusto julkaistiin
31.3.2008 ja www.sähkösalkku.fi -sivusto huhtikuussa.
Asiakaspalvelutoiminnot siirtyivät Kemin Energia Oy:stä
Oulun Sähkönmyynti Oy:hyn 1.11.2008, ja muiden osakkai-
den kanssa neuvoteltiin asiakaspalvelutoiminnan kehittämi-
sestä Perämeren alueelle. Järjestelyssä yhtiön palvelukseen
siirtyi viisi henkilöä (4,5 henkilötyövuotta). Asiakkuuden
hallintaan otettiin käyttöön uusi järjestelmä.
Oulun Sähkönmyynti Oy
Oulun Sähkönmyynti Oy:n hallituksentoimintakertomus 2008
28
Oulun Sähkönmyynti Oy:n hallitus 24.4.2008 lähtien:Varsinainen jäsen V arajäsen
Esko Kurvinen, pj. Kauko Kaukola
Anne Salo-oja, varapj. Paula Grekelä
Risto Kalliorinne Kalervo Kaasila
Seppo Ahde Jarmo Nousiainen
Leena Kuha Markku Mäkelä 31.5.2008 asti
Päivi Laakso-Katajamäki Janne Rouvinen 1.6.2008 alkaen
Timo Koskinen Markku Annala
Pasi Syrjälä
Heikki Jäälinoja
Yhtiön toimitusjohtaja on Tapani Kurkela. Hallituksen sihteerinä toimi Arto Sutinen.
Vasemmalta eturivissä Tapani Kurkela, Paula Grekelä, Esko Kurvinen, Anne Salo-oja ja Arto Sutinen, keskirivissä Seppo Ahde, Kauko Kaukola, Janne Rouvinen ja Kalervo Kaasila, ja takarivissä Markku Annala, Heikki Jäälinoja, Pasi Syrjälä ja Timo Koskinen.
29vuosikatsaus 2008
Huolimatta kireästä kilpailusta Oulun Sähkönmyynti Oy
piti markkinaosuutensa alueellaan. Yhtiön strategiset tavoit-
teet, olla ainoana kokonaan pohjoissuomalaisena sähkönmyy-
jänä alueellisesti vahvasti läsnä, kohdella asiakkaita tasapuo-
lisesti ja ylläpitää nykyisten ja saavuttaa uusien asiakkaiden
luottamus, näyttivät toteutuvan.
Yhtiö päivitti pitkän ajan strategian ja riskienhallintamallin.
Taloudellinen tulos Yhtiön vuoden 2008 liikevaihto oli 100,7 (84,2)* miljoo-
naa euroa. Liikevaihto kasvoi lähes 19,7 (12,7) prosenttia.
Energiaa myytiin noin 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä
vuonna. Suurin kuluerä olivat energian hankintakulut 94,5
(79,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 1,13 (1,11)
miljoonaa euroa, ja niiden nousussa näkyy asiakaspalvelutoi-
minnan siirto Kemin Energia Oy:stä Oulun Sähkönmyynti
Oy:hyn. Liikevoitto oli 0,9 (-0,03) miljoonaa euroa, eli 0,9
(0) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,8 (-0,03) miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto oli 0,1 (tappio -0,7) miljoonaa euroa.
Taseen loppusumma oli 39,4 (34,3) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 32,1 (35,0) prosenttia. Sijoitetun pää-
oman tuottoprosentti oli 5,6 (2,1) prosenttia.
Investointeja ei kuluneella tilikaudella tehty.
Yhtiö maksoi korkoja ja lyhensi pääoma- ja kaupallisia
lainoja velkakirjojen ehtojen mukaisesti.
RiskienhallintaRiskienhallinta on Oulun Sähkönmyynti Oy:n toiminta-
periaatteiden mukaisesti sisällytetty osaksi yhtiön liiketoi-
mintaprosesseja. Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä noudatetaan
yrityskohtaista toiminta- ja kehittämisjärjestelmää, joka täyt-
tää standardissa SFS-EN ISO 9001:2000 esitetyt vaatimuk-
set. Operatiiviset yksiköt arvioivat Oulun Energian kanssa
yhteistyössä toimintansa riskejä, laativat niihin liittyviä ke-
hityssuunnitelmia ja raportoivat niistä organisaatiorakenteen
mukaisesti. Oulun Sähkönmyynti Oy:hyn tehty ulkoinen
laatuauditointi painottui havaintojen toteuttamiseen ja jatku-
vaan kehittymiseen.
Tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas
suojautuminen yhtiön tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä
tekijöiltä. Riskejä hallitaan suojaamalla riskejä sellaisilla
tuotteilla, joiden markkina-arvoa ja volyymiä voidaan luotet-
tavasti seurata.
Oulun Sähkönmyynti Oy:n merkittävimmät riskit liitty-
vät sähkön markkinahinnan vaihteluihin sekä kannattavien
asiakkuuksien kehitykseen. Riskisyyden arvioidaan kasva-
neen kuluneen tilikauden aikana, mikä asettaa tulevaisuu-
dessa haasteita riskienhallintapolitiikalle ja toimintamallille.
YhtiökokouksetVarsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2008.
Kokouksessa olivat edustettuina kaikki yhtiön osakkeet ja
äänet. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
Yhtiön omistusOulun Sähkönmyynti Oy kuuluu Oulu-konserniin. Jäl-
jennökset Oulun kaupungin konsernitilinpäätöksestä ovat
saatavissa Oulun kaupungin keskusvirastosta, Kirkkokatu 2,
90100 Oulu.
Osakas omistus 31.12.2008 %
Haukiputaan Sähköosuuskunta 6,33
Kemin Energia Oy 10,04
Keminmaan Energia Oy 4,30
Oulun kaupunki 60,37
Raahen Energia Oy 3,55
Rantakairan Sähkö Oy 2,80
Tenergia Oy 2,57
Tornion Energia Oy 10,04
Yhteensä 100,00
Jäsenyydet ja osakkuudetOulun Sähkönmyynti Oy on Energiateollisuus ry:n (ET) ja
Oulun Kauppakamarin jäsen sekä Kuntien eläkevakuutuksen
jäsenyhteisö.
Osakkuusyhtiö Kotipaikka Osuus osakkeista % Osuus äänivallasta %
C-Ella Oy Jyväskylä 33 33
Oulun Sähkönmyynti Oy
* Sulkeissa vuoden 2007 luvut30
Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajistaYhtiön hallitus on esitelty sivulla 29.
Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana
tilikaudella 2008 toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Antti
Kääriäinen.
Henkilöstöä oli tilikauden päättyessä 31 (23) henkilöä,
joista vakituisia oli 25 ja määräaikaisia 6 henkilöä.
Tilikauden aikana järjestetyn koulutuksen pohjana oli
TYKES-projektiin liittyvä esimies- ja työntekijäkoulutus
Pohjois-Suomen Teollisuusopistossa (POHTO). Projekti
jatkuu useamman tilikauden ajan. Osallistuttiin POHTO:ssa
järjestettyihin Pohjois-Suomen energiapäiviin. Henkilökun-
ta sai ammatillista koulutusta ja henkilöstölle järjestettiin
työhyvinvointia edistävää TYHY-toimintaa.
Vuoden 2009 näkymät Sähkön ja päästöoikeuksien hintaan liittyvät epävarmuudet
näyttävät kasvavan yleismaailmallisten talousnäkymien
heikentyessä. Asiakasvaihtuvuuden arvioidaan kasvavan
toimialan kiristyvän kilpailun takia. Sähkön markkina-
hinnan puolittuminen vuoden 2008 kesän hinnoista on
antanut tilaa uusille toimijoille ja useat ulkomaiset yritykset
ovat aloittaneet myyntikampanjansa myös Oulun Sähkön-
myynti Oy:n alueella. Samoin toimintamalli, jossa myydään
kalliimmalla omalle alueelle ja halvemmalla uusille asiak-
kaille, näyttää saavan sijaa. Luottotappioiden arvioidaan
voivan nousta, ja etenkin yritysasiakkaiden sähkönkäytön
arvioidaan voivan muuttua ennustettua vähemmäksi.
Kaikkien näiden muutosten kilpailuympäristössä arvioi-
daan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen
tulevana tilikautena. Muutokset edellyttävät alalla toimivilta
yrityksiltä tehokasta toimintaa ja määrätietoista johtamista.
Alan pienistä katteista johtuen yrityksillä ei ole varaa tehdä
hinnoitteluvirheitä.
Yhtiö panostaa edelleen palveluun ja kehittää asiakkaiden
tarpeita vastaavia tuotteita. Sähköä hankitaan hallintamallia
ja riskipolitiikkaa noudattaen. Maineenhallintaan panoste-
taan yhdessä osakkaiden kanssa ja osana perustettua Oulun
Energia –konsernia. Näin omaa ja omistajayritysten mainetta
pyritään edelleen parantamaan olemalla läsnä ihmisten arjes-
sa Pohjoista voimaa -teemalla.
Vuoden 2009 taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi
Oulun Sähkönmyynti Oy:ltä edellytetään asiakkaiden luot-
tamuksen säilyttämistä, aktiivista sähkön markkinahinnan
seuraamista ja hintamuutosten viemistä asiakashintoihin.
Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestäYhtiön tuloslaskelma osoittaa voittoa 93.859,80 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että
voitto siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-
varojen tilille.
31vuosikatsaus 2008
Päättynyt tilikausi oli yhtiön toinen. Toimintaym-
päristön osalta merkittävä muutos tuli voimaan viran-
omaisten valvontajakson ja osin valvontamallin muututtua.
Vuonna 2008 alkoi Energiamarkkinaviraston uusi val-
vontajakso, joka jatkuu vuoteen 2011. Valvottavia suureita
ovat verkkotoiminnan operatiiviset kulut ja sallittu tuotto.
Muutos aikaisempaan jaksoon nähden on operatiivisille
kuluille asetettu 2,21 prosentin vuosittainen tehostamista-
voite, mikä volyymin kasvu huomioiden tarkoittaa kulujen
nollakasvutavoitetta.
Pohjoista voimaa -viestin kautta jatkettiin markkinoin-
tisuunnitelman mukaisesti kokonaisvaltaista näkymistä
toiminta-alueella. Tavoitemielikuvassa Pohjoista voimaa
-yhtiöt luovat vastuullisella toiminnallaan vaurautta, hyvin-
vointia ja elinmahdollisuuksia yrityksille ja kotitalouksille
toiminta-alueellaan.
Yhtiö liittyi kansalliseen energiatehokkuussopimukseen
yhtenä Energiateollisuus ry:n jäsenenä ja sitoutui panosta-
maan asiakkaiden ja oman sähkön käytön tehostamiseen.
Sähkönliittymismaksuperusteita muutettiin 1.5.2008 Ener-
giamarkkinaviraston päätöksen mukaisesti vyöhykkeiden mää-
rittelyjä tarkentamalla. Kassavirtaan muutos ei vaikuttanut.
Yhtiö korotti siirtohintoja 1.12.2008 noin 12 prosenttia.
Tavoitteena oli turvata yhtiön rahoitusasema investointien
ylittäessä poistot ja pitää tulostavoite viranomaisen hyväksy-
missä rajoissa. Samassa yhteydessä panostettiin merkittävästi
lisää automaattisen mittarinluvun ja -hallinnan projektiin,
jotta sähkön käytön tehostamistavoitteet voitaisiin saavuttaa
annetussa aikataulussa. Korotuksen jälkeenkin yhtiön siirto-
hinnat säilyivät yhtenä Suomen halvimmista.
Yhtiön arvioidaan saavuttaneen strategiset tavoitteensa
hyvin. Yhtiön toimintavarmuus jatkui hyvällä tasolla. Häiri-
öitä oli hieman edellisvuotta enemmän, mutta verkostotöistä
asiakkaille aiheutuneet jännitekatkot puolestaan vähenivät
edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtohintataso oli kansallisesti
verrattuna erittäin edullinen. Asiakaskontaktien hallintaa ke-
hitettiin päättämällä ottaa vaiheittain käyttöön järjestelmät
työnohjaukseen ja asiakkuuden hallintaan.
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n hallituksen
toimintakertomus 2008
*) Sulkeissa vuoden 2007 luvut32
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n hallitus 23.4.2008 lähtien:Varsinainen jäsen
Timo Heikkilä, pj.
Antti Haapala, varapj.
Tanja Rytkönen-Romppanen
Veikko Jänkälä
Pasi Kemppainen
Yhtiön toimitusjohtaja on Antti Timonen. Hallituksen sihteerinä toimi Maisa Ilvesviita.
Lisäksi hallituksen kokouksiin on läsnäolo-oikeus Marja Kariniemellä, Tapani Kurkelalla ja Arto Sutisella.
Vasemmalta eturivissä Veikko Jänkälä, Timo Heikkilä ja Antti Haapala ja takarivissä Antti Timonen, Maisa Ilvesviita ja Pasi Kemppainen.
33vuosikatsaus 2008
Liikevaihto ja tulosYhtiön liikevaihto oli 26,7 (25,6) miljoonaa euroa. Liikevaih-
to kasvoi 4,3 prosenttia. Liikevoitto oli 5,6 (4,3) miljoonaa
euroa, mikä on 21,0 (16,9) prosenttia liikevaihdosta. Oman
pääoman tuotto oli 17,8 (14,8) prosenttia ja sijoitetun pää-
oman tuotto 5,4 (4,2) prosenttia.
Sähkömarkkinalain perusteella eriytettävän sähköverkko-
toimintaa harjoittavan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/
verkonhallinnan liikevaihto oli 20,5 (18,9) miljoonaa euroa ja
liikevoitto 4,9 (4,3) miljoonaa euroa.
Sähkö-, ulkovalaistus- ja teollisuusverkkojen ja liikennevalo-
jen sekä ulkoisten televerkkojen rakentamis- ja kunnossapito-
liiketoimintaa harjoittavan Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy/
urakoinnin yhtiön ulkopuolelle tehdyn urakoinnin liikevaihto
oli 6,2 (6,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa.
Yhtiö saavutti taloudelliset tavoitteensa.
Rahoitus ja investoinnitLainapääoman määrä oli vuoden lopussa 74,7 (74,4) mil-
joonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja
33,1 (29,7) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 27,1
(24,8) prosenttia.
Yhtiön investoinnit olivat yhteensä 8,8 (6,5) miljoonaa
euroa. Investoinnit jakelu- ja siirtoverkkoon olivat 8,7 (6,4)
miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,04 (0,11) miljoonaa
euroa. Jakeluverkkoinvestoinnit painottuivat uusille pientalo-
alueille, Metsokangas 2:lle ja Aaltokankaalle, ja sähköverkon
vahvistamiset Kiiminkiin. Suurin yksittäinen investointi oli
Hakomäen sähköaseman rakentaminen Kiiminkiin.
Korkoja ja velkoja maksettiin omistajalle velkakirjojen
mukaisesti.
Yhtiön investoinnit ylittävät poistot. Vaikka on merkkejä
siitä, että rakentaminen yleisesti vähenee, yhtiön oman ver-
kon osalta ovat alkamassa merkittävät korvaus- ja paran-
nusinvestoinnit -50 ja -60 luvulla rakennettuihin verkon
osiin. Mikäli yhtiön investoinnit edelleen ylittävät poistot,
uhka yhtiön velan määrän ja sitä kautta rahoitusriskin kas-
vuun säilyy parantuneesta rahoitustilanteesta huolimatta.
RiskienhallintaOulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n riskit liittyvät sähkön
siirtomäärien vaihteluihin, viranomaispäätöksiin ja hyödyk-
keiden markkinahintojen hintavaihteluihin, jotka voivat
vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Siirtomäärien vaihtelu
voi johtua ulkolämpötilan poikkeamisesta ennustetusta,
teollisuusasiakkaiden tuotantotoiminnan muutoksesta tai
esimerkiksi yllättävän laajasta verkkokatkoksesta. Investoin-
nit ovat pitkäikäisiä (> 20 v.), ja uuden teknologian hyväksyt-
tävyys ja vaihtotahti voi olla lyhyempi, mikä johtaa rahoitus-
riskin kasvuun.
Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoiminta-
prosesseja. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:ssä noudatetaan
toiminta- ja kehittämisjärjestelmää, joka täyttää standardis-
sa SFS-EN ISO 9001:2000 esitetyt vaatimukset. Yhtiössä
noudatetaan myös SFS-EN ISO 14001:2004 -ympäristöjärjes-
telmää ja henkilöstön kehittämisen osalta OHSAS 18001 -jär-
jestelmää. Operatiiviset yksiköt arvioivat toimintansa riskejä,
laativat niihin liittyviä kehityssuunnitelmia ja raportoivat
niistä organisaatiorakenteen ja edellä mainittujen järjestelmi-
en mukaisesti. Kevään 2008 ulkoisessa auditoinissa keskityt-
tiin havaintojen tekemiseen ja jatkuvaan parantamiseen.
Tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas
suojautuminen yhtiön toimintaa, tulosta tai kassavirtaa
heikentäviltä tekijöiltä. Riskejä hallitaan vakuuttamalla,
varahenkilöjärjestelyillä sekä suojaamalla riskejä sellaisilla
tuotteilla, joiden markkina-arvoa ja volyymiä voidaan luotet-
tavasti seurata.
HenkilöstöYhtiön vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 94
(93). Henkilöstön keski-ikä on 49 (49) vuotta.
Henkilökunta sai ammatillista koulutusta ja henkilöstölle
järjestettiin työhyvinvointia edistävää TYHY-toimintaa.
Yhtenä painopisteenä oli Pohjois-Suomen Teollisuusopiston
kautta järjestetty TYKES-esimieskoulutus, joka jatkuu vuon-
na 2009. Eettiset säännöt toiminnassa vahvistettiin osaksi
jokapäiväistä toimintaa.
Yhtiön omistusYhtiön osakkeet omistaa Oulun Energia, joka kuuluu Oulun
kaupunki-konserniin. Jäljennökset Oulun kaupungin konser-
nitilinpäätöksestä ovat saatavissa Oulun kaupungin keskusvi-
rastosta, Kirkkokatu 2, 90100 Oulu.
Oulun Energia Siirto ja jakelu Oy
* Sulkeissa vuoden 2007 luvut34
YhtiökokousYhtiökokous pidettiin 23.4.2008, ja siinä päätettiin yhtiön
ensimmäisen vuoden tuloksen käsittelystä. Kaikki päätökset
tehtiin yksimielisesti.
Yhtiön hallitusYhtiön hallitus esitelty sivulla 33.
Vuonna 2008 hallitus kokoontui kuusi kertaa.
Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana
kaudella 2008 toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vas-
tuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Antti Kääriäinen.
Jäsenyydet ja osakkuudetOulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on Energiateollisuus ry:n
(ET) ja Oulun Kauppakamarin jäsen sekä Kuntien eläkeva-
kuutuksen jäsenyhteisö.
Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestäYhtiön tuloslaskelma osoittaa voittoa 0,1 miljoonaa euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että
voitto siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voittova-
rojen tilille.
Vuoden 2009 näkymätToimintaympäristön osalta merkittävä muutos aiheutuu
makrotalouden heikentymisestä. Yritysasiakkaiden sähkön-
käyttö voi vähentyä ennustettua enemmän, jolloin siirto-
tuotot alittavat ennusteet, ja korkeassa investointivaiheessa
omarahoitusosuus ei riitä kattamaan rahoitusvajetta. Tällöin
yhtiö velkaantuisi tilanteessa, jossa rahoituksen saaminen
on haasteellista. Myös luottotappioiden arvioidaan kasvavan
edellisvuosia suuremmaksi. Mahdollisesti alentuva yleinen
hintataso sekä rakentamisessa ja raaka-aineissa voi auttaa
saavuttamaan erittäin haastavat tehostamisvelvoitteet.
Toisaalta alentuva korkotaso myös samaan aikaa voi viedä
Energiamarkkinaviranomaisen määrittelemää tuottotasoa.
heikentyvä talouskehitys tuo enemmän uhkia kuin hyötyjä
yhtiön toimintaan.
Oman haasteen tuo yhtiön siirtyminen osaksi perustettua
Oulun energiakonsernia ja toimiminen sen osana huomi-
oiden samalla SmL:n ja riippumattoman markkinapaikan
velvoitteet sähkömarkkinoilla.
Investointien perustaso jatkuu vähintään entisellään.
Asiakkaille näkyvänä muutoksena tulevat reaaliaikaiseen
mittaustekniikkaan tähtäävät investoinnit, jotka viedään
toimintaan ensi kerran 2009. Näin verkon perustehtävää
sähkömarkkinoiden markkinapaikkana tullaan vapaaehtoi-
sesti vahvistamaan. Projekti tulee kestämään vuoteen 2012
saakka.
Palveluliiketoiminnan tilauskanta on säilynyt kohtuulli-
sena yleisestä talouskehityksestä huolimatta. Tämä edel-
lyttää aktiivista kehittämistä yhtiön toiminnassa ja SmL:n
mukaisen kohtuullisen tuoton edellyttämien hintamuutosten
viemistä asiakashintoihin. Vuoden 2009 hintamuutokset on
harkittava sen jälkeen, kun korkotason muutoksien vaikutus
2010 sallittuun tuottoon on tiedossa syksyllä 2009.
35vuosikatsaus 2008
36
Taloudelliset tunnusluvut
Tuloslaskelma (1 000 €) 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
LiiKEVaiHTO 199 762 165 224
Valmistus omaan käyttöön (+) 329 192
Liiketoiminnan muut tuotot 1 289 1 541
Tuet ja avustukset 27Kulutaineet, tarvikkeet, tavarat 112 861 74 209Palvelut ja muut kulut 10 827 13 334Henkilöstökulut 15 102 14 548Poistot 16 442 14 296
LiiKEVOiTTO 46 175 50 570Rahoitustuotot ja -kulut -19 451 -1 954
NETTOVOiTTO LiiKETOiMiNNaSTa 26 724 48 616
Ylijäämän tuloutus kaupungille -44 900Poistoero -2 820 -1 348Verot -25 -63Vähemmistöosuudet 32
Oulun energiatoimen kokonaisuudenkeskeiset tunnusluvut vuodelta 2008*
(Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy sekä vuoden 2008 luvuissa myös Turveruukki Oy ja Haukiputaan Energia Oy)
Tase (1 000 €)VaSTaaVaa 31.12.2008 31.12.2007
PYSYVÄT VaSTaaVaT
aineettomat hyödykkeet 14 808 10 710
aineelliset hyödykkeetMaa ja vesialueet 1 770 1Rakennukset 23 547 20 855Kiinteät rakenteet ja laitteet 188 326 144 217Koneet ja kalusto 4 699 1 763Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 319 20 039
Sijoitukset 16 345 17 533
VaiHTUVaT VaSTaaVaTVaihto-omaisuus 3 655 1 738Lyhytaikaiset saamiset 36 109 26 303Rahat ja pankkisaamiset 23 746 62 248
VaSTaaVaa YHTEENSÄ 318 324 305 407
VaSTaTTaVaa 31.12.2008 31.12.2007
OMa PÄÄOMa Peruspääoma 55 502 55 502Tilikausien ylijäämä yhteensä 105 930 97 971
VÄHEMMiSTöOSUUdET 4 346 5 289
POiSTOERO Ja VaPaaEHTOiSET VaRaUKSET 8 110 5 286
PaKOLLiSET VaRaUKSET YHTEENSÄ 1 416 825
ViERaS PÄÄOMaPitkäaikainen korollinen vieras pääoma 57 446 59 632Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 51 886 46 574Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 7 229 4 214Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 26 459 30 114
VaSTaTTaVaa YHTEENSÄ 318 324 305 407
* Yhteenlasketut luvut sisäiset liiketoimet eliminoituna, luvut ovat tilintarkastamattomia.
37vuosikatsaus 2008
Oulun Energian tuloslaskelma (1 000 €) 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
LiiKEVaiHTO 161 405 136 923
Valmistus omaan käyttöön (+) 20 19
Liiketoiminnan muut tuotot 2 405 2 612
Tuet ja avustukset 27 24
Materiaalit ja palvelut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 99 793 70 418Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -210 -485
Palvelujen ostot 7 707 107 290 5 938 75 871
HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 6 250 6 795Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 813 1 931Muut henkilösivukulut 462 8 525 522 9 248
Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot 8 966 8 798arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut 1 766 1 768
LiiKEYLiJÄÄMÄ (-aLiJÄÄMÄ) 37 310 43 893
Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 5 099 5 050Muut rahoitustuotot 265 110Kunnalle maksetut korkokulut -2 455Muille maksetut korkokulut -1 013 -1 046Sijoitetun pääoman korvaus -19 839Korvaus peruspääomasta -8 325Vesivoima- ja johtoaluevuokra -170Muut rahoituskulut -2 -15 490 -6 836
YLiJÄÄMÄ (aLiJÄÄMÄ) ENNEN SaTUNNaiSia ERiÄ 21 820 37 057
Satunnaiset tuotot ja -kulutSatunnaiset tuotot 55 881Satunnaiset kulut
YLiJÄÄMÄ (aLiJÄÄMÄ) ENNEN VaRaUKSia 21 820 92 938
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+)
Tuloksesta jaettava osuus -8 950
TiLiKaUdEN YLiJÄÄMÄ (aLiJÄÄMÄ) 21 820 83 988
Oulun Energian tase (1 000 €)VaSTaaVaa 31.12.2008 31.12.2007
a PYSYVÄT VaSTaaVaTi aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet 2 952Muut pitkävaikutteiset menot 18 58
ii aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet 1 1Rakennukset 20 543 18 415Kiinteät rakenteet ja laitteet 123 271 104 422Koneet ja kalusto 736 710Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 303 19 173
149 854 142 721iii Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 47 785 46 663Muut saamiset 90 60
47 875 46 723
B VaiHTUVaT VaSTaaVaTi Vaihto-omaisuus
aineet ja tarvikkeet 1 346 1 136ii Saamiset
Pitkäaikaiset saamisetLainasaamiset 53 867 54 750
Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 39 349 29 406Lainasaamiset 882 882Siirtosaamiset 3 377 2 874
43 608 33 162iV Rahat ja pankkisaamiset 22 633 50 427
VaSTaaVaa YHTEENSÄ 322 153 328 977
VaSTaTTaVaa 31.12.2008 31.12.2007
a OMa PÄÄOMa i Peruspääoma 55 502 55 502iV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 127 258 68 270V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 21 820 83 988
204 580 207 760
B POiSTOERO Ja VaPaaEHTOiSET VaRaUKSETPoistoeroVapaaehtoiset varaukset
C PaKOLLiSET VaRaUKSETEläkevaraukset 215 219Muut pakolliset varaukset 193 164
408 383
d ViERaS PÄÄOMai Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 17 122 20 264Lainat kunnalta 30 755 30 755Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 29 765 26 918
77 642 77 937ii Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 3 142 3 142Ostovelat 28 621 22 912Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 4 447 3 522Siirtovelat 3 313 13 321
39 523 42 897
VaSTaTTaVaa YHTEENSÄ 322 153 328 977
Taloudelliset tunnusluvut
38
Oulun Energian rahoituslaskelma (1 000 €) 31.12.2008 31.12.2007
TOiMiNNaN Ja iNVESTOiNTiEN RaHaViRTa
TulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 37 310 43 894Poistot ja arvonalentumiset 8 965 8 798Rahoitustuotot ja -kulut -15 490 -15 786Satunnaiset erät 55 880Muut tulorahoituksen korjauserät 11 30 796 -445 92 341
investoinnitinvestointimenot -20 357 -44 561Rahoitusosuudet investointimenoihin 221 728Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 17 -20 119 44 284 451
Toiminnan ja investointien rahavirta 11 677 92 792
RaHOiTUKSEN RaHaViRTa
antolainauksen muutoksetantolainasaamisten lisäykset kunnalle (-)antolainasaamisten lisäykset muilta (-) -32 -37antolainasaamisten vähennykset kunnalle (+)antolainasaamisten vähennykset muilta (+) 2 -30 -37
Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys kunnaltaPitkäaikaisten lainojen lisäys muiltaPitkäaikaisten lainojen vähennys kunnaltaPitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -3 142 -3 142Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnaltaLyhytaikaisten lainojen muutos muilta -3 142 -3 142
Oman pääoman muutoksetPeruspääoman muutosMuut oman pääoman muutoksetYlijäämän palautus kunnalle -25 000 -25 000 -20 000 -20 000
Muut maksuvalmiuden muutoksetVaihto-omaisuuden muutos -210 -112Saamisten muutos kunnalta -1 312 1 460Saamisten muutos muilta -8 252 -67 165Korottomien velkojen muutos kunnalta 8 847 -2 888Korottomien velkojen muutos muilta -9 372 -10 299 861 -67 854
Rahoituksen rahavirta -38 471 -91 033
RaHaVaROJEN MUUTOS -27 794 1 759
Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 22 633 50 427Rahavarat 01.01. 50 427 -27 794 48 668 1 759
39vuosikatsaus 2008
Oulun Sähkönmyynti Oy:n tuloslaskelma (1 000 €) 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
LiiKEVaiHTO 100 758 84 185
Liiketoiminnan muut tuotot 228 210
Materiaalit ja palvelutaineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 94 500 79 030Palvelujen ostot 278 94 778 270 79 300
HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 884 893Henkilösivukulut
Eläkekulut 216 198Muut henkilösivukulut 31 1 131 38 1 129
Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot 1 472 1 492
Liiketoiminnan muut kulut 2 677 2 505
LiiKEVOiTTO (-TaPPiO) 928 -31
Rahoitustuotot ja -kulutMuut rahoitus- ja korkotuotot 358 490Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -364 -371Muille -110 -116 -122 -3
VOiTTO (TaPPiO) ENNEN TiLiNPÄÄTöS -SiiRTOJa Ja VEROJa 812 -34
TilinpäätössiirrotPoistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -718 -718
Tuloverot -3
TiLiKaUdEN VOiTTO (TaPPiO) 94 -749
Oulun Sähkönmyynti Oy:n tase (1 000 €)VaSTaaVaa 31.12.2008 31.12.2007
a PYSYVÄT VaSTaaVaTi aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudetLiikearvo 10 786 12 223Muut pitkävaikutteiset menot 4 40
10 790 12 263iii Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 10 10
a PYSYVÄT VaSTaaVaT YHTEENSÄ 10 800 12 273
B VaiHTUVaT VaSTaaVaTii Saamiset
Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 17 672 12 241Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset 3 115 3 423
20 787 15 664iii Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 6 800 6 250iV Rahat ja pankkisaamiset 971 132
B VaiHTUVaT VaSTaaVaT YHTEENSÄ 28 558 22 046
VaSTaaVaa YHTEENSÄ 39 358 34 319
VaSTaTTaVaa
a OMa PÄÄOMai Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1 871 1 871iV Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 695 7 445V Tilikauden voitto (tappio) 94 -749
a OMa PÄÄOMa YHTEENSÄ 8 660 8 567
B TiLiNPÄÄTöSSiiRTOJEN KERTYMÄPoistoero 5 374 4 656
d ViERaS PÄÄOMai Pitkäaikainen
Velat saman konsernin yrityksille 2 475 2 828Pääomalainat 5 066 5 784
7 541 8 612ii Lyhytaikainen
Lainat muilta luotonantajilta 249 249Velat saman konsernin yrityksille 13 389 10 545Ostovelat 447 232Muut velat 521 551Siirtovelat 3 177 907
17 783 12 484
d ViERaS PÄÄOMa YHTEENSÄ 25 324 21 096
VaSTaTTaVaa YHTEENSÄ 39 358 34 319
Taloudelliset tunnusluvut
40
Oulun Sähkönmyynti Oy:n rahoituslaskelma (1 000 €) 31.12.2008 31.12.2007
LiiKETOiMiNNaN RaHaViRTaLiikevoitto 928 -32Oikaisut liikevoittoon 1 472 1 493Käyttöpääoman muutos -374 -390Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -474 -494Saadut osingot liiketoiminnastaSaadut korot liiketoiminnasta 359 491Maksetut välittämät verot 3
Liiketoiminnan rahavirta 1 911 1 071
iNVESTOiNTiEN RaHaViRTa 0 0
RaHOiTUKSEN RaHaViRTaMaksullinen osakeantiPitkäaikaisten lainojen nostotPitkäaikaisten lainojen takaisinmaksutLyhytaikaisten lainojen nostotLyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 072 -1 072Maksetut osingotSaadut ja maksetut konserniavustukset
RaHOiTUKSEN RaHaViRTa -1 072 -1 072
RaHaVaROJEN MUUTOS 839 -1
Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 971 132Rahavarat 1.1. 132 133
839 -1
Käyttöpääoman muutosLyhytaikaisten liikesaamisten lisäys 6 172 -860Lyhytaikaisten velkojen lisäys -5 798 1 250
-374 -390
Tilintarkastuskertomus
Oulun Sähkönmyynti Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastaneet Oulun Sähkönmyynti Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskel-man, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-muksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukai-nen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudetTilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkas-tuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudes-ta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkas-tustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämis-tapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastus-toimenpiteitä lausuntoamme varten.
LausuntoLausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-muksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittä-vät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjoh-tajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
Oulussa 18. helmikuuta 2009KPMG OY AB
Antti KääriäinenKHT, JHTT
41vuosikatsaus 2008
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n tase (1 000 €)VaSTaaVaa 31.12.2008 31.12.2007
a PYSYVÄT VaSTaaVaTi aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 321 260ii aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 34Rakennukset ja rakennelmat 2 447 2 440Koneet ja kalusto 717 1 053Muut aineelliset hyödykkeet 98 854 95 676Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 866
102 069 100 035
a PYSYVÄT VaSTaaVaT YHTEENSÄ 102 390 100 295
B VaiHTUVaT VaSTaaVaTi Vaihto-omaisuus
aineet ja tarvikkeet 309 600ii Saamiset
Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 7 835 7 832Saamiset saman konsernin yrityksiltä 95Siirtosaamiset 334
8 169 7 927iii Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 4600iV Rahat ja pankkisaamiset 617 5 439
B VaiHTUVaT VaSTaaVaT YHTEENSÄ 13 695 13 966
VaSTaaVaa YHTEENSÄ 116 085 114 261 VaSTaTTaVaa
i Osakepääoma 6 200 6 200Vapaan oman pääoman rahasto 23 00 23 000
iV Edellisten tilikausien voitto (tappio) 187V Tilikauden voitto (tappio) 143 187
29 530 29 387
B TiLiNPÄÄTöSSiiRTOJEN KERTYMÄPoistoero 2 630 630
C PaKOLLiSET VaRaUKSETEläkevaraukset 351 371Muut pakolliset varaukset 35 71
386 442
d ViERaS PÄÄOMai Pitkäaikainen
Velat saman konsernin yrityksille 20 340 20 340Pääomalainat 33 527 34 409Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 20 870 19 657
74 737 74 406ii Lyhytaikainen
Ostovelat 2 397 2 138Velat saman konsernin yrityksille 3 566 3 959Muut velat 1 344 1 577Siirtovelat 1 495 1 722
8 802 9 396
d ViERaS PÄÄOMa YHTEENSÄ 83 539 83 802
VaSTaTTaVaa YHTEENSÄ 116 085 114 261
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n tuloslaskelma (1 000 €) 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007
LiiKEVaiHTO 26 748 25 631
Valmistus omaan käyttöön 308 306
Liiketoiminnan muut tuotot 277 190
Materiaalit ja palvelutaineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 5 999 6 241Varastojen lis.- tai väh.+ 290 -59
Palvelujen ostot 1 196 7 485 1 170 7 352
HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 3 189 3 111Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 023 847Muut henkilösivukulut 171 4 383 294 4 252
Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot 6 663 6 380
Liiketoiminnan muut kulut 3 189 3 820
LiiKEVOiTTO (-TaPPiO) 5 613 4 323
Rahoitustuotot ja -kulutMuut korko- ja rahoitustuotot 122 123Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -3 543 -3 563Muille -3 421 -3 440
VOiTTO (TaPPiO) ENNEN TiLiNPÄÄTöSSiiRTOJa Ja VEROJa 2 192 883
TilinpäätössiirrotPoistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -2000 -630
Tuloverot 49 66
TiLiKaUdEN VOiTTO (TaPPiO) 143 187
Taloudelliset tunnusluvut
42
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n rahoituslaskelma (1 000 €) 31.12.2008 31.12.2007
LiiKETOiMiNNaN RaHaViRTaLiikevoitto 5 613 4 324Oikaisut liikevoittoon 6 606 6 399Käyttöpääoman muutos -5 146 1 232Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -3 544 -3 563Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta 123 123Maksetut välittömät verot -49 -66
Liiketoiminnan rahavirta 3 603 8 449
iNVESTOiNTiEN RaHaViRTainvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 779 -6 534aineettomien ja aineellisten luovutustulot 23Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut investoinnit muihin sijoituksiin Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista
investointien rahavirta -8 756 -6 534
RaHOiTUKSEN RaHaViRTaMaksullinen osakeantiPitkäaikaisten lainojen nostot 1 213 1 206Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -882 -882Lyhytaikaisten lainojen nostotLyhytaikaisten lainojen takaisinmaksutMaksetut osingotSaadut ja maksetut konserniavustukset
RaHOiTUKSEN RaHaViRTa 331 324
RaHaVaROJEN MUUTOS -4 822 2 239
Rahavarojen muutoRahavarat 31.12. 617 5 439Rahavarat 1.1. 5 439 3 200
-4 822 2 239
Käyttöpääoman muutosLyhytaikaisten liikesaamisten lisäys 1 688 11 383Vaihto-omaisuuden lisäys -290 236Lyhytaikaisten velkojen lisäys 3 747 -12 851
-5 145 1 232
Tilintarkastuskertomus
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastaneet Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kirjanpi-don, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2008–31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-muksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukai-nen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudetTilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkas-tuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudes-ta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkas-tustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämis-tapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastus-toimenpiteitä lausuntoamme varten.
LausuntoLausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-muksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittä-vät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjoh-tajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
Oulussa 18. helmikuuta 2009KPMG OY AB
Antti KääriäinenKHT, JHTT
43vuosikatsaus 2008
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)
Sähköverkkoliiketoiminnan tase (1 000 €)VaSTaaVaa 31.12.2008 31.12.2007
a PYSYVÄT VaSTaaVaTi aineettomat hyödykkeet
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 312 249ii aineelliset hyödykkeet
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 101 335 98 116Muut aineelliset hyödykkeet 593 517Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 17 866
101 945 99 500
B VaiHTUVaT VaSTaaVaTi Vaihto-omaisuus 268 260ii Saamiset
Lyhytaikaiset saamisetSisäiset saamiset 5 568 4 231Saamiset muilta 5 153 4 379
10 720 8 609iii Rahoitusarvopaperit 4 600iV Rahat ja pankkisaamiset -3 198 7 091
VaSTaaVaa YHTEENSÄ 114 647 115 709 VaSTaTTaVaa
a OMa PÄÄOMai Osakepääoma 6 200 6 200iV Muut rahastot
Muut muut rahastot 23 000 23 000Vi Edellisten tilikausien voitto (tappio) 202Vii Tilikauden voitto (tappio) -532 202
28 870 29 402
B TiLiNPÄÄTöSSiiRTOJEN KERTYMÄPoistoero 2 630 630
C PaKOLLiSET VaRaUKSET 380 413
d ViERaS PÄÄOMai Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen vieras pääomaSisäiset velat 53 867 54 750
Pitkäaikainen koroton vieras pääomaPalautettavat liittymismaksut 20 870 19 657
74 737 74 406ii Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen vieras pääomaSisäiset velat 882 882
Lyhytaikainen koroton vieras pääomaSisäiset velat 3 501 6 701Velat muille 3 647 3 273
8 030 10 857
VaSTaTTaVaa YHTEENSÄ 114 647 115 709
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)
Sähköverkkoliiketoiminnan tuloslaskelma (1 000 €) 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
LiiKEVaiHTO 20 548 18 945
Valmistus omaan käyttöön (+) 370 -262
Liiketoiminnan muut tuototMuut liiketoiminnan muut tuotot 200 134
Materiaalit ja palvelutaineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikanaHäviösähkö 1 493 1 613Muut ostot tilikauden aikana 9 330
Varastojen muutos 231 -177Ulkopuoliset palvelut
alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut 2 331 2 179Muut ulkopuoliset palvelut 241 4 305 1 908 5 853
Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2 107 1 486Henkilösivukulut
Eläkekulut 644 453Muut henkilösivukulut 103 2 854 151 2 090
Poistot ja arvonalentumisetSuunnitelman mukaiset poistot
Sähköverkon hyödykkeistä 6 165 5 900Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 385 6 551 248 6 147
Liiketoiminnan muut kulutVuokrakulut 259 177Muut liiketoiminnan muut kulut 2 247 2 506 208 385
LiiKEVOiTTO (TaPPiO) 4 902 4 342
Rahoitustuotot ja -kulutMuut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 114 120Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille - 3 544 -3 430 -3 563 -3 444
VOiTTO (TaPPiO) ENNEN SaTUNNaiSia ERiÄ 1 472 899
Satunnaiset erätSatunnaiset tuototSatunnaiset kulut
VOiTTO (TaPPiO) ENNEN TiLiNPÄÄTöSSiiRTOJa Ja VEROJa 1 472 899
TilinpäätössiirrotPoistoeron muutos
Sähköverkon hyödykkeistä -2 000 -630
Tuloverot -4 -66
TiLiKaUdEN VOiTTO (TaPPiO) -532 202
Taloudelliset tunnusluvut
44
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005)
Muut sähköliiketoiminnot tuloslaskelma (1 000 €) 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007
LiiKEVaiHTO 118 642 97 430
LiiKEVOiTTO (TaPPiO) 27 141 34 756
Rahoitustuotot ja -kulut -8 151 -5 579
VOiTTO (TaPPiO) ENNEN TiLiNPÄÄTöSSiiRTOJa Ja VEROJa 18 990 29 177
Ylijäämän palautus kunnalle -3 795
TiLiKaUdEN VOiTTO (TaPPiO) 18 990 25 382
Muut sähköliiketoiminnot tase (1 000 €)VaSTaaVaa 31.12.2008 31.12.2007
a PYSYVÄT VaSTaaVaTi aineettomat hyödykkeet 1 771ii aineelliset hyödykkeet 62 587 61 624iii Sijoitukset 14 834 15 981
B VaiHTUVaT VaSTaaVaTi Vaihto-omaisuus 186ii Saamiset 15 647 10 755iV Rahat ja pankkisaamiset 54 687 45 145
VaSTaaVaa YHTEENSÄ 149 712 133 506
VaSTaTTaVaa
a OMa PÄÄOMa 106 501 87 511
C PaKOLLiSET VaRaUKSET 176 205
d ViERaS PÄÄOMaPitkäaikainen vieras pääoma 21 714 23 600Lyhytaikainen vieras pääoma 21 321 22 190
VaSTaTTaVaa YHTEENSÄ 149 712 133 506
Lisätiedot sähköverkkoliiketoiminnan eriytettyyn tilinpäätökseenSähköverkkotoiminnan käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit 1000 €:
Liikearvo 0
Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 159
Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 9 288
Muut aineettomat hyödykkeet 0
Muut aineelliset hyödykkeet 138
Ennakkomaksut ja keskeneräinen hankinta -849
YHTEENSÄ 8 736
SÄHKöVERKKOTOiMiNTaaN SiJOiTETUN PÄÄOMaN TUOTTOPROSENTTi: 4,7 %
Eriyttämisperusteisiin tilikauden aikana tehdyt muutokset:Omaan verkkoon kohdistuva rakentaminen siirtyi verkonhallinnan yhteyteen 7.4.2008. Tästä aiheutui muutoksia mm. käyttöomaisuuden muihin aineellisiin hyödykkeisiin sekä sisäisiin velkoihin. Sähkö-verkkoliiketoiminnan eriytetyn tuloslaskelman tiliryhmittelyä on muutettu aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, palvelujen ostojen ja liiketoiminnan muiden kulujen osalta.
Edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin tehdyt oikaisut:Korkokulujen, saamisten ja velkojen alaryhmittelyä on muutettu vuodelta 2007 vastamaan Energia-markkinaviraston 4.3.2008 päivättyä ohjetta.
45vuosikatsaus 2008
Merikosken voimalaitoksen toisen turbiinin juoksupyörä odottelee nosturin varassa
paikoilleen asentamista. Valtakunnan verkkoon toinen turbiini kytkettiin vuoden 1950 tammikuussa.
46
Oulun Energiainfo@oulunenergia.fi • Vaihde: (08) 5584 3300
Oulun Sähkönmyynti Oyinfo@oulunsahkonmyynti.fi • Vaihde: (08) 5584 3200
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oyinfo@oulunenergia.fi • Vaihde: (08) 5584 3300
PL 116, 90101 OULU • Energiatalo, Kasarmintie 6
top related