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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 0900 Camara Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Câmara Municipal0910Unidade:
OperaçãoEspecial
01 2.292.000,00 235.599.000,00 237.891.000,00Legislativa
01031 2.292.000,00 217.800.000,00 220.092.000,00Ação Legislativa
01031 0209 217.800.000,00 217.800.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização
0910.01031 02092.000 217.800.000,00 217.800.000,00Administração da Câmara Municipal de São Paulo
01031 0251 2.292.000,00 2.292.000,00Suporte Administrativo
0910.01031 02511.000 2.292.000,00 2.292.000,00Construção, Ampliação e Reforma de Edificações da CâmaraMunicipal
01122 10.337.000,00 10.337.000,00Administração Geral
01122 0149 10.337.000,00 10.337.000,00Divulgação Oficial
0910.01122 01492.003 10.337.000,00 10.337.000,00Câmara Municipal - Comunicação
01126 7.427.000,00 7.427.000,00Tecnologia da Informação
01126 0340 7.427.000,00 7.427.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
0910.01126 03402.170 7.427.000,00 7.427.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
01131 35.000,00 35.000,00Comunicação Social
01131 0149 35.000,00 35.000,00Divulgação Oficial
0910.01131 01492.153 35.000,00 35.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais
Total da Unidade 235.599.000,00 237.891.000,000,00 2.292.000,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo0920Unidade:
OperaçãoEspecial
01 6.120.000,00 6.120.000,00Legislativa
01031 6.120.000,00 6.120.000,00Ação Legislativa
01031 0209 6.120.000,00 6.120.000,00Processo Legislativo e de Fiscalização
0920.01031 02092.008 6.120.000,00 6.120.000,00Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo- FECAM
Total da Unidade 6.120.000,00 6.120.000,000,00 0,00
Total do Órgão 0,00 2.292.000,00 241.719.000,00 244.011.000,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1000 Tribunal de Contas
Código Especificação Projeto Atividade Total
Tribunal de Contas1010Unidade:
OperaçãoEspecial
01 57.767,26 156.254.160,00 156.311.927,26Legislativa
01032 57.767,26 155.076.860,00 155.134.627,26Controle Externo
01032 0165 57.767,26 155.076.860,00 155.134.627,26Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária
1010.01032 01651.012 57.767,26 57.767,26Modernização do Controle Externo - PROMOEX
1010.01032 01652.050 155.076.860,00 155.076.860,00Administração doTribunal de Contas do Município de São Paulo
01126 1.175.000,00 1.175.000,00Tecnologia da Informação
01126 0340 1.175.000,00 1.175.000,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
1010.01126 03402.170 1.175.000,00 1.175.000,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
01131 2.300,00 2.300,00Comunicação Social
01131 0149 2.300,00 2.300,00Divulgação Oficial
1010.01131 01492.153 2.300,00 2.300,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais
Total da Unidade 156.254.160,00 156.311.927,260,00 57.767,26
Total do Órgão 0,00 57.767,26 156.254.160,00 156.311.927,26
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Prefeito1110Unidade:
OperaçãoEspecial
04 68.285,89 68.285,89Administração
04122 68.285,89 68.285,89Administração Geral
04122 0251 68.285,89 68.285,89Suporte Administrativo
1110.04122 02512.100 68.285,89 68.285,89Administração do Gabinete do Prefeito
23 4.063.103,07 4.063.103,07Comércio e Serviços
23695 4.063.103,07 4.063.103,07Turismo
23695 0227 4.063.103,07 4.063.103,07Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
1110.23695 02271.113 4.063.103,07 4.063.103,07Convênio Ministério do Turismo
Total da Unidade 68.285,89 4.131.388,960,00 4.063.103,07
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria de Segurança Urbana1113Unidade:
OperaçãoEspecial
06 1.923.671,48 187.416.998,38 189.340.669,86Segurança Pública
06122 7.791.393,33 7.791.393,33Administração Geral
06122 0251 7.791.393,33 7.791.393,33Suporte Administrativo
1113.06122 02512.191 7.791.393,33 7.791.393,33Administração do Gabinete da Coordenadoria de SegurançaUrbana - CSU
06181 1.923.671,48 179.625.605,05 181.549.276,53Policiamento
06181 0349 1.923.671,48 179.625.605,05 181.549.276,53Proteção Cidadã
1113.06181 03491.101 1.276.655,65 1.276.655,65Construção, Reforma e Ampliação em dependências da CSU eGCM
1113.06181 03491.102 295.187,16 295.187,16Implantação da Oficina Mecânica - frota da GCM
1113.06181 03491.105 112.500,00 112.500,00Central de Telecomunicações da GCM - CETEL - Convênio doEstado de São
1113.06181 03491.106 176.006,72 176.006,72Modernização das Ações de Segurança Preventiva e Comunitáriana Cidade
1113.06181 03491.111 63.321,95 63.321,95Modernização da Estrutura da Guarda Civil Metropolitana nasAções de S
1113.06181 03492.192 179.625.605,05 179.625.605,05Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana
Total da Unidade 187.416.998,38 189.340.669,860,00 1.923.671,48
Código Especificação Projeto Atividade Total
Secretaria Executiva de Comunicação1114Unidade:
OperaçãoEspecial
24 40.602.243,18 40.602.243,18Comunicações
24122 7.294.706,18 7.294.706,18Administração Geral
24122 0251 7.294.706,18 7.294.706,18Suporte Administrativo
1114.24122 02512.125 7.294.706,18 7.294.706,18Administração da Secretaria Executiva de Comunicação
24131 33.307.537,00 33.307.537,00Comunicação Social
24131 0149 33.307.537,00 33.307.537,00Divulgação Oficial
1114.24131 01498.052 31.417.537,00 31.417.537,00Publicações de Interesse do Município
1114.24131 01492.153 1.890.000,00 1.890.000,00Publicação de Editais e Outras Publicações Legais
Total da Unidade 40.602.243,18 40.602.243,180,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1120Unidade:
OperaçãoEspecial
04 39.900,00 33.469.617,04 33.509.517,04Administração
04122 6.550,00 32.731.789,59 32.738.339,59Administração Geral
04122 0251 6.550,00 32.731.789,59 32.738.339,59Suporte Administrativo
1120.04122 02511.031 6.550,00 6.550,00Construção, Ampliação e Reforma de Edificações - SGM
1120.04122 02512.148 32.731.789,59 32.731.789,59Administração do Gabinete da Secretaria do Governo Municipal
04126 729.252,45 729.252,45Tecnologia da Informação
04126 0340 729.252,45 729.252,45Sistema de Informação e Processamento de Dados
1120.04126 03402.170 729.252,45 729.252,45Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
04128 8.575,00 8.575,00Formação de Recursos Humanos
04128 0341 8.575,00 8.575,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1120.04128 03412.180 8.575,00 8.575,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
04212 33.350,00 33.350,00Cooperação Internacional
04212 0316 33.350,00 33.350,00Promoção de Relações Nacionais e Internacionais
1120.04212 03161.110 33.350,00 33.350,00URB-AL-Luta Contra a Pobreza Urbana
06 99.522,62 99.522,62Segurança Pública
06182 99.522,62 99.522,62Defesa Civil
06182 0144 99.522,62 99.522,62Defesa Civil - Prevenção e Emergência
1120.06182 01442.112 99.522,62 99.522,62Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
14 524.690,35 524.690,35Direitos da Cidadania
14422 524.690,35 524.690,35Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14422 0350 524.690,35 524.690,35Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
1120.14422 03502.141 358.142,85 358.142,85Comissão Municipal de Direitos Humanos - CMDH
1120.14422 03502.142 166.547,50 166.547,50Observatório, Educação e Premiação em Direitos Humanos
23 3.646.047,00 19.211.994,74 22.858.041,74Comércio e Serviços
23695 3.646.047,00 19.211.994,74 22.858.041,74Turismo
23695 0227 3.646.047,00 19.211.994,74 22.858.041,74Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
1120.23695 02271.112 3.646.047,00 3.646.047,00Centenário da Imigração Japonesa
1120.23695 02272.118 11.159.890,38 11.159.890,38Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos
1120.23695 02272.119 8.052.104,36 8.052.104,36Participação no Carnaval Paulistano
27 16.068.936,21 31.570.333,18 47.639.269,39Desporto e Lazer
27813 16.068.936,21 31.570.333,18 47.639.269,39Lazer
27813 0155 16.068.936,21 31.570.333,18 47.639.269,39Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação
1120.27813 01551.109 16.068.936,21 16.068.936,21Reforma e Ampliação do Autódromo
1120.27813 01552.143 31.570.333,18 31.570.333,18Realização do GP de Fórmula 1
Total da Unidade 84.876.157,93 104.631.041,140,00 19.754.883,21
Código Especificação Projeto Atividade Total
Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar1130Unidade:
OperaçãoEspecial
05 369.710,14 4.360.324,77 4.730.034,91Defesa Nacional
05122 369.710,14 4.360.324,77 4.730.034,91Administração Geral
05122 0251 369.710,14 4.360.324,77 4.730.034,91Suporte Administrativo
1130.05122 02511.036 369.710,14 369.710,14Ampliação, Reforma e Reabertura das Juntas do Serviço Militar
1130.05122 02512.138 4.360.324,77 4.360.324,77Administração da Supervisão Geral da Junta do Serviço Militar
Total da Unidade 4.360.324,77 4.730.034,910,00 369.710,14
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração do Edifício Matarazzo1150Unidade:
OperaçãoEspecial
04 39.900,00 8.011.036,25 8.050.936,25Administração
04122 39.900,00 8.011.036,25 8.050.936,25Administração Geral
04122 0251 39.900,00 8.011.036,25 8.050.936,25Suporte Administrativo
1150.04122 02511.100 39.900,00 39.900,00Reforma do Edifício Matarazzo
1150.04122 02512.159 8.011.036,25 8.011.036,25Administração do Edifício Matarazzo
Total da Unidade 8.011.036,25 8.050.936,250,00 39.900,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1100 Secretaria do Governo Municipal
Código Especificação Projeto Atividade Total
Agência de Desenvolvimento de São Paulo1160Unidade:
OperaçãoEspecial
04 575.509,33 575.509,33Administração
04122 575.509,33 575.509,33Administração Geral
04122 0316 575.509,33 575.509,33Promoção de Relações Nacionais e Internacionais
1160.04122 03161.108 575.509,33 575.509,33Ile de France - Mapeamento das Atividades Ligadas às Áreas dasCiência
Total da Unidade 0,00 575.509,330,00 575.509,33
Total do Órgão 0,00 26.726.777,23 325.335.046,40 352.061.823,63
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 3.835.000,00 3.835.000,00Assistência Social
08244 3.835.000,00 3.835.000,00Assistência Comunitária
08244 0111 3.835.000,00 3.835.000,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco
1210.08244 01112.635 3.835.000,00 3.835.000,00Atendimento Habitacional
15 20.316.845,21 166.630.361,69 186.947.206,90Urbanismo
15122 46.866.912,22 46.866.912,22Administração Geral
15122 0251 46.866.912,22 46.866.912,22Suporte Administrativo
1210.15122 02512.304 46.363.310,67 46.363.310,67Administração da Secretaria Municipal de Coordenação dasSubprefeitura
1210.15122 02512.353 149.348,96 149.348,96Conservação de Imóveis Próprios e Locados da SMSP
1210.15122 02512.358 354.252,59 354.252,59Praças de Atendimento ao Cidadão
15126 1.111.285,48 1.111.285,48Tecnologia da Informação
15126 0340 1.111.285,48 1.111.285,48Sistema de Informação e Processamento de Dados
1210.15126 03402.170 1.111.285,48 1.111.285,48Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15128 129.604,25 129.604,25Formação de Recursos Humanos
15128 0341 129.604,25 129.604,25Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1210.15128 03412.180 129.604,25 129.604,25Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
15451 17.237.119,94 17.237.119,94Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 17.237.119,94 17.237.119,94Revitalização de Bairros
1210.15451 03091.170 7.415.737,12 7.415.737,12Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
1210.15451 03091.192 2.536.709,92 2.536.709,92 Pavimentação de Vias
1210.15451 03091.195 7.284.672,90 7.284.672,90Recuperação da Avenida Paulista
15452 3.079.725,27 118.522.559,74 121.602.285,01Serviços Urbanos
15452 0309 3.079.725,27 101.061.464,60 104.141.189,87Revitalização de Bairros
1210.15452 03091.169 3.079.725,27 3.079.725,27Melhoria de Calçadas e Ruas
1210.15452 03092.323 43.233.054,69 43.233.054,69Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
1210.15452 03092.341 57.828.409,91 57.828.409,91Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0336 696.120,82 696.120,82Operações Especiais
1210.15452 03362.356 696.120,82 696.120,82Monitoramento de Operações e Emergências da Cidade
15452 0337 6.033.528,63 6.033.528,63Promoção de Desenvolvimento Local
1210.15452 03372.354 6.033.528,63 6.033.528,63Integração de Políticas Públicas Locais
15452 0339 10.405.954,20 10.405.954,20Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
1210.15452 03392.366 10.405.954,20 10.405.954,20Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15452 0340 325.491,49 325.491,49Sistema de Informação e Processamento de Dados
1210.15452 03402.325 325.491,49 325.491,49Informatização da Fiscalização e de Outros Serviços Urbanos
17 4.110.205,96 10.024.756,58 14.134.962,54Saneamento
17512 4.110.205,96 10.024.756,58 14.134.962,54Saneamento Básico Urbano
17512 0308 4.110.205,96 10.024.756,58 14.134.962,54Prevenção a Enchentes
1210.17512 03081.135 4.040.778,59 4.040.778,59Construção e Reforma de Galerias
1210.17512 03081.194 69.427,37 69.427,37Obras de Combate a Erosão
1210.17512 03082.367 10.024.756,58 10.024.756,58Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 180.490.118,27 204.917.169,440,00 24.427.051,17
Código Especificação Projeto Atividade Total
Superintendência das Usinas de Asfalto1211Unidade:
OperaçãoEspecial
15 75.495.695,30 75.495.695,30Urbanismo
15122 5.896.225,62 5.896.225,62Administração Geral
15122 0251 5.896.225,62 5.896.225,62Suporte Administrativo
1211.15122 02512.334 5.896.225,62 5.896.225,62Administração da Superintendência das Usinas de Asfalto
15126 114.232,45 114.232,45Tecnologia da Informação
15126 0340 114.232,45 114.232,45Sistema de Informação e Processamento de Dados
1211.15126 03402.170 114.232,45 114.232,45Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15662 69.485.237,23 69.485.237,23Produção Industrial
15662 0309 69.485.237,23 69.485.237,23Revitalização de Bairros
1211.15662 03092.335 69.485.237,23 69.485.237,23Operação e Manutenção das Usinas
Total da Unidade 75.495.695,30 75.495.695,300,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1200 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Supervisão de Abastecimento1213Unidade:
OperaçãoEspecial
08 63.960,86 63.960,86Assistência Social
08605 63.960,86 63.960,86Abastecimento
08605 0271 63.960,86 63.960,86Programas de Abastecimento à Comunidade
1213.08605 02712.303 63.960,86 63.960,86Programas Municipais de Abastecimento
20 2.996.563,17 8.479.805,84 11.476.369,01Agricultura
20122 8.323.059,02 8.323.059,02Administração Geral
20122 0251 8.323.059,02 8.323.059,02Suporte Administrativo
1213.20122 02512.300 8.323.059,02 8.323.059,02Administração da Supervisão Geral de Operações
20126 155.934,82 155.934,82Tecnologia da Informação
20126 0176 155.934,82 155.934,82Informatização
1213.20126 01762.170 155.934,82 155.934,82Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
20306 812,00 812,00Alimentação e Nutrição
20306 0263 812,00 812,00Abastecimento - Controle e Fiscalização
1213.20306 02632.301 812,00 812,00Op. e Manut. do Conselho Municipal Seg. Alimentar e Nutricional
20605 2.996.563,17 2.996.563,17Abastecimento
20605 0271 2.996.563,17 2.996.563,17Programas de Abastecimento à Comunidade
1213.20605 02717.000 2.996.563,17 2.996.563,17Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 8.543.766,70 11.540.329,870,00 2.996.563,17
Total do Órgão 0,00 27.423.614,34 264.529.580,27 291.953.194,61
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1300 Secretaria Municipal de Planejamento
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1310Unidade:
OperaçãoEspecial
15 18.341.688,42 18.341.688,42Urbanismo
15122 16.805.852,10 16.805.852,10Administração Geral
15122 0251 16.805.852,10 16.805.852,10Suporte Administrativo
1310.15122 02512.550 16.805.852,10 16.805.852,10Administração da Secretaria Municipal de Planejamento
15126 222.904,11 222.904,11Tecnologia da Informação
15126 0340 222.904,11 222.904,11Sistema de Informação e Processamento de Dados
1310.15126 03402.170 222.904,11 222.904,11Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15127 1.301.515,15 1.301.515,15Ordenamento Territorial
15127 0197 1.301.515,15 1.301.515,15Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1310.15127 01972.552 1.301.515,15 1.301.515,15Estudos, Projetos e Planos de Desenvolvimento
15128 11.417,06 11.417,06Formação de Recursos Humanos
15128 0341 11.417,06 11.417,06Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1310.15128 03412.180 11.417,06 11.417,06Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
Total da Unidade 18.341.688,42 18.341.688,420,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 18.341.688,42 18.341.688,42
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1400 Secretaria Municipal de Habitação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 31.609.620,00 31.609.620,00Assistência Social
08244 31.609.620,00 31.609.620,00Assistência Comunitária
08244 0111 31.609.620,00 31.609.620,00Assistência a Moradores em Áreas de Risco
1410.08244 01112.635 31.609.620,00 31.609.620,00Atendimento Habitacional
15 441.076.233,22 441.076.233,22Urbanismo
15451 441.076.233,22 441.076.233,22Infra-Estrutura Urbana
15451 0183 437.222.367,98 437.222.367,98Investimento Habitacional
1410.15451 01831.276 437.222.367,98 437.222.367,98Projetos e Ações de Apoio Habitacional
15451 0346 3.853.865,24 3.853.865,24Regularização de Loteamentos Irregulares
1410.15451 03461.281 3.853.865,24 3.853.865,24Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares
16 214.786.681,90 54.545.788,47 269.332.470,37Habitação
16122 53.819.295,44 53.819.295,44Administração Geral
16122 0251 53.819.295,44 53.819.295,44Suporte Administrativo
1410.16122 02512.600 53.819.295,44 53.819.295,44Administração da Secretaria Municipal de Habitação
16126 704.823,53 704.823,53Tecnologia da Informação
16126 0340 704.823,53 704.823,53Sistema de Informação e Processamento de Dados
1410.16126 03402.170 704.823,53 704.823,53Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
16128 21.669,50 21.669,50Formação de Recursos Humanos
16128 0341 21.669,50 21.669,50Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1410.16128 03412.180 21.669,50 21.669,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
16482 214.786.681,90 214.786.681,90Habitação Urbana
16482 0183 31.169.327,00 31.169.327,00Investimento Habitacional
1410.16482 01831.251 31.169.327,00 31.169.327,00Aumento de Capital da Companhia Metrop. Habitação de SãoPaulo - COHAB
16482 0345 183.617.354,90 183.617.354,90Mananciais
1410.16482 03451.254 183.617.354,90 183.617.354,90Mananciais
Total da Unidade 86.155.408,47 742.018.323,590,00 655.862.915,12
Total do Órgão 0,00 655.862.915,12 86.155.408,47 742.018.323,59
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1500 Secretaria Municipal de Gestão
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1510Unidade:
OperaçãoEspecial
04 15.210.395,17 104.785.557,33 119.995.952,50Administração
04122 210.395,17 52.683.316,74 52.893.711,91Administração Geral
04122 0251 210.395,17 52.683.316,74 52.893.711,91Suporte Administrativo
1510.04122 02511.380 210.395,17 210.395,17Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SMG
1510.04122 02512.750 52.683.316,74 52.683.316,74Administração da Secretaria Municipal de Gestão Pública
04126 15.000.000,00 51.330.242,92 66.330.242,92Tecnologia da Informação
04126 0177 15.000.000,00 15.000.000,00Investimento na Área de Informática
1510.04126 01777.200 15.000.000,00 15.000.000,00Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação eComunicaçã
04126 0340 51.330.242,92 51.330.242,92Sistema de Informação e Processamento de Dados
1510.04126 03402.170 51.330.242,92 51.330.242,92Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
04128 771.997,67 771.997,67Formação de Recursos Humanos
04128 0341 771.997,67 771.997,67Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1510.04128 03412.180 771.997,67 771.997,67Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
Total da Unidade 104.785.557,33 119.995.952,500,00 15.210.395,17
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria do Govêrno Eletrônico e Gestão da Informação1511Unidade:
OperaçãoEspecial
24 27.683.400,70 27.683.400,70Comunicações
24126 27.683.400,70 27.683.400,70Tecnologia da Informação
24126 0354 27.683.400,70 27.683.400,70Governo Eletrônico
1511.24126 03548.024 1.030.172,27 1.030.172,27Operação e Manutenção do Portal da PMSP
1511.24126 03542.756 26.653.228,43 26.653.228,43Gestão e Racionalização de Processos de Governo
Total da Unidade 27.683.400,70 27.683.400,700,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento da Merenda Escolar1512Unidade:
OperaçãoEspecial
12 524.025.065,26 524.025.065,26Educação
12306 330.937.553,89 330.937.553,89Alimentação e Nutrição
12306 0352 330.937.553,89 330.937.553,89Programa Municipal de Alimentação Escolar
1512.12306 03526.552 287.166.360,63 287.166.360,63Administração dos Programas Municipais de Alimentação
1512.12306 03526.553 41.189.681,59 41.189.681,59Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE
1512.12306 03526.557 2.581.511,67 2.581.511,67Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE -PNAE/FNDE
12361 193.087.511,37 193.087.511,37Ensino Fundamental
12361 0352 193.087.511,37 193.087.511,37Programa Municipal de Alimentação Escolar
1512.12361 03526.556 193.087.511,37 193.087.511,37Programa Nacional de Alimentação Escolar - QESE
Total da Unidade 524.025.065,26 524.025.065,260,00 0,00
Total do Órgão 0,00 15.210.395,17 656.494.023,29 671.704.418,46
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1610Unidade:
OperaçãoEspecial
12 448.959.061,63 3.370.992.232,27 3.819.951.293,90Educação
12122 252.312.632,32 403.536.507,11 655.849.139,43Administração Geral
12122 0251 94.621,05 172.227.689,03 172.322.310,08Suporte Administrativo
1610.12122 02511.400 94.621,05 94.621,05Reforma e Ampliação de Próprios Municipais
1610.12122 02512.800 79.373.526,46 79.373.526,46Administração da Secretaria Municipal de Educação
1610.12122 02512.803 207.999,17 207.999,17Administração do Conselho Municipal de Educação
1610.12122 02512.855 92.646.163,40 92.646.163,40Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 252.218.011,27 164.719.680,49 416.937.691,76Educação Integrada
1610.12122 03041.848 4.138,35 4.138,35Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais Integradas
1610.12122 03041.849 252.213.872,92 252.213.872,92Construção de Unidades Educacionais Integradas
1610.12122 03042.851 164.719.680,49 164.719.680,49Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0328 23.151.227,53 23.151.227,53Ampliação do Tempo de Permanência do Aluno
1610.12122 03282.830 23.151.227,53 23.151.227,53Educação em Tempo Integral - São Paulo é uma Escola
12122 0332 43.437.910,06 43.437.910,06Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1610.12122 03322.824 37.216.113,56 37.216.113,56Apoio Didático-Pedagógico Educacional
1610.12122 03322.832 6.221.796,50 6.221.796,50Avaliação de Aproveitamento Escolar dos Alunos da RME
12126 53.848.266,56 53.848.266,56Tecnologia da Informação
12126 0340 53.848.266,56 53.848.266,56Sistema de Informação e Processamento de Dados
1610.12126 03402.170 53.848.266,56 53.848.266,56Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 10.323.391,22 10.323.391,22Formação de Recursos Humanos
12128 0332 10.323.391,22 10.323.391,22Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1610.12128 03322.831 10.323.391,22 10.323.391,22Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12131 4.173.967,00 4.173.967,00Comunicação Social
12131 0149 4.173.967,00 4.173.967,00Divulgação Oficial
1610.12131 01498.052 4.173.967,00 4.173.967,00Publicações de Interesse do Município
12361 168.005.486,22 1.746.216.810,66 1.914.222.296,88Ensino Fundamental
12361 0158 168.005.486,22 1.733.822.874,04 1.901.828.360,26Ensino Fundamental
1610.12361 01581.430 12.616.829,92 12.616.829,92Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoFundamental
1610.12361 01581.431 155.388.656,30 155.388.656,30Construção de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental
1610.12361 01582.815 31.300.363,88 31.300.363,88Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EF
1610.12361 01582.842 529.618.367,38 529.618.367,38Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1610.12361 01582.848 53.595.924,30 53.595.924,30Transporte do Escolar - EF
1610.12361 01582.858 1.119.308.218,48 1.119.308.218,48Remuneração dos Profissionais do Magistério - EF
12361 0301 2.600.665,32 2.600.665,32Educação de Jovens e Adultos
1610.12361 03012.826 2.524.377,29 2.524.377,29Alfabetização de Jovens e Adultos
1610.12361 03012.857 76.288,03 76.288,03Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12361 0332 9.793.271,30 9.793.271,30Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1610.12361 03322.849 9.793.271,30 9.793.271,30Ler e Escrever - Ensino Fundamental
12362 10.606,64 22.373.611,85 22.384.218,49Ensino Médio
12362 0261 10.606,64 22.373.611,85 22.384.218,49Ensino Médio
1610.12362 02611.451 10.606,64 10.606,64Reforma e Ampliação de Escolas Munic. de Ensino Fundamentale Médio
1610.12362 02612.865 22.373.611,85 22.373.611,85Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12363 1.069,72 1.069,72Ensino Profissional
12363 0321 1.069,72 1.069,72Ensino Profissional
1610.12363 03212.860 1.069,72 1.069,72Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT
12365 28.630.336,45 1.116.499.646,07 1.145.129.982,52Educação Infantil
12365 0329 1.468.776,11 1.468.776,11Educação Indígena
1610.12365 03292.852 1.468.776,11 1.468.776,11Operação e Manutenção da Educação Indígena
12365 0331 28.630.336,45 1.115.030.869,96 1.143.661.206,41Educação Infantil
1610.12365 03311.426 6.227.876,50 6.227.876,50Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais de EnsinoInfantil
1610.12365 03311.427 22.402.459,95 22.402.459,95Construção de Unidades Educacionais de Ensino Infantil
1610.12365 03312.825 55.896.640,18 55.896.640,18Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1610.12365 03312.837 478.321.905,32 478.321.905,32Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1610.12365 03312.845 231.643.634,60 231.643.634,60Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1610Unidade:
OperaçãoEspecial
1610.12365 03312.847 46.842.242,62 46.842.242,62Transporte do Escolar - EI
1610.12365 03312.850 13.807.954,65 13.807.954,65Fornecimento de Uniformes e Material Escolar - EI
1610.12365 03312.854 380.316,12 380.316,12Remuneração dos Profissionais do Magistério - EMEI
1610.12365 03312.856 288.138.176,47 288.138.176,47Remuneração dos Profissionais do Magistério - CEI
12367 14.018.962,08 14.018.962,08Educação Especial
12367 0153 14.018.962,08 14.018.962,08Educação Especial
1610.12367 01532.820 8.507.867,00 8.507.867,00Convênios p/ Atend. Crianças e Adolesc. c/ necessid. Educ.Especiais
1610.12367 01532.862 5.511.095,08 5.511.095,08Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 3.370.992.232,27 3.819.951.293,900,00 448.959.061,63
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Ipiranga1611Unidade:
OperaçãoEspecial
12 61.921.962,57 61.921.962,57Educação
12122 3.457.315,48 3.457.315,48Administração Geral
12122 0251 1.208.334,10 1.208.334,10Suporte Administrativo
1611.12122 02512.855 1.208.334,10 1.208.334,10Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 971.163,24 971.163,24Educação Integrada
1611.12122 03042.851 971.163,24 971.163,24Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 1.277.818,14 1.277.818,14Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1611.12122 03322.824 1.277.818,14 1.277.818,14Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 71.874,18 71.874,18Tecnologia da Informação
12126 0340 71.874,18 71.874,18Sistema de Informação e Processamento de Dados
1611.12126 03402.170 71.874,18 71.874,18Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 39.154,88 39.154,88Formação de Recursos Humanos
12128 0332 39.154,88 39.154,88Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1611.12128 03322.831 39.154,88 39.154,88Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.759.506,72 7.759.506,72Ensino Fundamental
12361 0158 7.180.748,73 7.180.748,73Ensino Fundamental
1611.12361 01582.840 1.437.398,20 1.437.398,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1611.12361 01582.842 5.415.354,73 5.415.354,73Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1611.12361 01582.859 327.995,80 327.995,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 578.757,99 578.757,99Educação de Jovens e Adultos
1611.12361 03012.826 378.255,60 378.255,60Alfabetização de Jovens e Adultos
1611.12361 03012.857 200.502,39 200.502,39Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 50.374.339,56 50.374.339,56Educação Infantil
12365 0331 50.374.339,56 50.374.339,56Educação Infantil
1611.12365 03312.825 41.339.710,84 41.339.710,84Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1611.12365 03312.837 5.476.239,87 5.476.239,87Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1611.12365 03312.841 1.638.254,95 1.638.254,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1611.12365 03312.845 1.920.133,90 1.920.133,90Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 219.771,75 219.771,75Educação Especial
12367 0153 219.771,75 219.771,75Educação Especial
1611.12367 01532.862 219.771,75 219.771,75Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 61.921.962,57 61.921.962,570,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé1612Unidade:
OperaçãoEspecial
12 36.058.365,85 36.058.365,85Educação
12122 1.912.529,77 1.912.529,77Administração Geral
12122 0251 889.648,39 889.648,39Suporte Administrativo
1612.12122 02512.855 889.648,39 889.648,39Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 715.210,42 715.210,42Educação Integrada
1612.12122 03042.851 715.210,42 715.210,42Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 307.670,96 307.670,96Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1612.12122 03322.824 307.670,96 307.670,96Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 113.972,00 113.972,00Tecnologia da Informação
12126 0340 113.972,00 113.972,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
1612.12126 03402.170 113.972,00 113.972,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 26.949,50 26.949,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 26.949,50 26.949,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1612.12128 03322.831 26.949,50 26.949,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.300.818,88 7.300.818,88Ensino Fundamental
12361 0158 6.859.554,24 6.859.554,24Ensino Fundamental
1612.12361 01582.838 3.291,20 3.291,20Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1612.12361 01582.840 1.687.797,88 1.687.797,88Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1612.12361 01582.842 4.757.355,56 4.757.355,56Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1612.12361 01582.859 411.109,60 411.109,60Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 441.264,64 441.264,64Educação de Jovens e Adultos
1612.12361 03012.826 309.864,04 309.864,04Alfabetização de Jovens e Adultos
1612.12361 03012.857 131.400,60 131.400,60Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 367.487,51 367.487,51Ensino Médio
12362 0261 367.487,51 367.487,51Ensino Médio
1612.12362 02612.865 367.487,51 367.487,51Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 26.221.948,94 26.221.948,94Educação Infantil
12365 0331 26.221.948,94 26.221.948,94Educação Infantil
1612.12365 03312.825 18.899.735,94 18.899.735,94Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1612.12365 03312.837 3.319.853,68 3.319.853,68Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1612.12365 03312.841 1.571.262,17 1.571.262,17Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1612.12365 03312.845 2.431.097,15 2.431.097,15Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 114.659,25 114.659,25Educação Especial
12367 0153 114.659,25 114.659,25Educação Especial
1612.12367 01532.862 114.659,25 114.659,25Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 36.058.365,85 36.058.365,850,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Freguesia/Brasilândia1613Unidade:
OperaçãoEspecial
12 38.031.948,22 38.031.948,22Educação
12122 3.049.772,60 3.049.772,60Administração Geral
12122 0251 1.199.518,84 1.199.518,84Suporte Administrativo
1613.12122 02512.855 1.199.518,84 1.199.518,84Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 1.186.933,76 1.186.933,76Educação Integrada
1613.12122 03042.851 1.186.933,76 1.186.933,76Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 663.320,00 663.320,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1613.12122 03322.824 663.320,00 663.320,00Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 19.082,50 19.082,50Tecnologia da Informação
12126 0340 19.082,50 19.082,50Sistema de Informação e Processamento de Dados
1613.12126 03402.170 19.082,50 19.082,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 151.106,50 151.106,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 151.106,50 151.106,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1613.12128 03322.831 151.106,50 151.106,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.241.293,18 7.241.293,18Ensino Fundamental
12361 0158 6.558.382,02 6.558.382,02Ensino Fundamental
1613.12361 01582.840 1.375.999,94 1.375.999,94Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1613.12361 01582.842 4.827.335,18 4.827.335,18Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1613.12361 01582.859 355.046,90 355.046,90Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 682.911,16 682.911,16Educação de Jovens e Adultos
1613.12361 03012.826 510.921,60 510.921,60Alfabetização de Jovens e Adultos
1613.12361 03012.857 171.989,56 171.989,56Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 27.400.022,95 27.400.022,95Educação Infantil
12365 0331 27.400.022,95 27.400.022,95Educação Infantil
1613.12365 03312.825 21.296.830,87 21.296.830,87Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1613.12365 03312.837 3.090.340,33 3.090.340,33Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1613.12365 03312.841 1.244.230,30 1.244.230,30Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1613.12365 03312.845 1.768.621,45 1.768.621,45Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 170.670,49 170.670,49Educação Especial
12367 0153 170.670,49 170.670,49Educação Especial
1613.12367 01532.862 170.670,49 170.670,49Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 38.031.948,22 38.031.948,220,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Pirituba1614Unidade:
OperaçãoEspecial
12 43.604.850,55 43.604.850,55Educação
12122 4.269.049,87 4.269.049,87Administração Geral
12122 0251 1.202.120,60 1.202.120,60Suporte Administrativo
1614.12122 02512.855 1.202.120,60 1.202.120,60Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.379.549,77 2.379.549,77Educação Integrada
1614.12122 03042.851 2.379.549,77 2.379.549,77Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 687.379,50 687.379,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1614.12122 03322.824 687.379,50 687.379,50Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 299.161,61 299.161,61Tecnologia da Informação
12126 0340 299.161,61 299.161,61Sistema de Informação e Processamento de Dados
1614.12126 03402.170 299.161,61 299.161,61Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 34.152,50 34.152,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 34.152,50 34.152,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1614.12128 03322.831 34.152,50 34.152,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 10.748.975,98 10.748.975,98Ensino Fundamental
12361 0158 10.433.993,98 10.433.993,98Ensino Fundamental
1614.12361 01582.840 2.262.186,55 2.262.186,55Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1614.12361 01582.842 7.626.230,13 7.626.230,13Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1614.12361 01582.859 545.577,30 545.577,30Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 314.982,00 314.982,00Educação de Jovens e Adultos
1614.12361 03012.826 314.982,00 314.982,00Alfabetização de Jovens e Adultos
12362 588.409,26 588.409,26Ensino Médio
12362 0261 588.409,26 588.409,26Ensino Médio
1614.12362 02612.865 588.409,26 588.409,26Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 27.567.743,02 27.567.743,02Educação Infantil
12365 0329 139.794,08 139.794,08Educação Indígena
1614.12365 03292.852 139.794,08 139.794,08Operação e Manutenção da Educação Indígena
12365 0331 27.427.948,94 27.427.948,94Educação Infantil
1614.12365 03312.825 18.217.181,55 18.217.181,55Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1614.12365 03312.837 4.575.383,44 4.575.383,44Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1614.12365 03312.841 1.718.211,25 1.718.211,25Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1614.12365 03312.845 2.917.172,70 2.917.172,70Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 97.358,31 97.358,31Educação Especial
12367 0153 97.358,31 97.358,31Educação Especial
1614.12367 01532.862 97.358,31 97.358,31Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 43.604.850,55 43.604.850,550,00 0,00
Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 15 4/3/2009 15:06:31
Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo1615Unidade:
OperaçãoEspecial
12 58.107.657,31 58.107.657,31Educação
12122 6.811.082,43 6.811.082,43Administração Geral
12122 0251 2.196.555,08 2.196.555,08Suporte Administrativo
1615.12122 02512.855 2.196.555,08 2.196.555,08Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 3.572.522,42 3.572.522,42Educação Integrada
1615.12122 03042.851 3.572.522,42 3.572.522,42Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 1.042.004,93 1.042.004,93Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1615.12122 03322.824 1.042.004,93 1.042.004,93Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 579.476,10 579.476,10Tecnologia da Informação
12126 0340 579.476,10 579.476,10Sistema de Informação e Processamento de Dados
1615.12126 03402.170 579.476,10 579.476,10Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 373.192,30 373.192,30Formação de Recursos Humanos
12128 0332 373.192,30 373.192,30Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1615.12128 03322.831 373.192,30 373.192,30Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 13.721.500,00 13.721.500,00Ensino Fundamental
12361 0158 12.889.597,49 12.889.597,49Ensino Fundamental
1615.12361 01582.838 19.899,60 19.899,60Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1615.12361 01582.840 2.565.738,20 2.565.738,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1615.12361 01582.842 9.703.931,09 9.703.931,09Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1615.12361 01582.859 600.028,60 600.028,60Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 831.902,51 831.902,51Educação de Jovens e Adultos
1615.12361 03012.826 682.912,00 682.912,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1615.12361 03012.857 148.990,51 148.990,51Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 36.562.506,53 36.562.506,53Educação Infantil
12365 0331 36.562.506,53 36.562.506,53Educação Infantil
1615.12365 03312.825 24.789.984,12 24.789.984,12Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1615.12365 03312.837 5.045.334,44 5.045.334,44Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1615.12365 03312.841 1.850.673,90 1.850.673,90Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1615.12365 03312.845 4.876.514,07 4.876.514,07Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 59.899,95 59.899,95Educação Especial
12367 0153 59.899,95 59.899,95Educação Especial
1615.12367 01532.862 59.899,95 59.899,95Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 58.107.657,31 58.107.657,310,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro1616Unidade:
OperaçãoEspecial
12 48.508.503,48 48.508.503,48Educação
12122 5.965.694,81 5.965.694,81Administração Geral
12122 0251 1.302.999,19 1.302.999,19Suporte Administrativo
1616.12122 02512.855 1.302.999,19 1.302.999,19Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 3.576.849,79 3.576.849,79Educação Integrada
1616.12122 03042.851 3.576.849,79 3.576.849,79Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 1.085.845,83 1.085.845,83Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1616.12122 03322.824 1.085.845,83 1.085.845,83Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 424.816,96 424.816,96Tecnologia da Informação
12126 0340 424.816,96 424.816,96Sistema de Informação e Processamento de Dados
1616.12126 03402.170 424.816,96 424.816,96Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 41.933,50 41.933,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 41.933,50 41.933,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1616.12128 03322.831 41.933,50 41.933,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.238.489,39 7.238.489,39Ensino Fundamental
12361 0158 6.519.720,73 6.519.720,73Ensino Fundamental
1616.12361 01582.838 11.524,14 11.524,14Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1616.12361 01582.840 1.415.519,50 1.415.519,50Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1616.12361 01582.842 4.701.192,09 4.701.192,09Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1616.12361 01582.859 391.485,00 391.485,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 718.768,66 718.768,66Educação de Jovens e Adultos
1616.12361 03012.826 614.747,20 614.747,20Alfabetização de Jovens e Adultos
1616.12361 03012.857 104.021,46 104.021,46Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 34.711.476,33 34.711.476,33Educação Infantil
12365 0329 139.701,65 139.701,65Educação Indígena
1616.12365 03292.852 139.701,65 139.701,65Operação e Manutenção da Educação Indígena
12365 0331 34.571.774,68 34.571.774,68Educação Infantil
1616.12365 03312.825 27.148.936,27 27.148.936,27Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1616.12365 03312.837 2.994.038,45 2.994.038,45Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1616.12365 03312.841 1.291.025,00 1.291.025,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1616.12365 03312.845 3.137.774,96 3.137.774,96Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 126.092,49 126.092,49Educação Especial
12367 0153 126.092,49 126.092,49Educação Especial
1616.12367 01532.862 126.092,49 126.092,49Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 48.508.503,48 48.508.503,480,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Penha1617Unidade:
OperaçãoEspecial
12 43.800.687,67 43.800.687,67Educação
12122 2.179.650,88 2.179.650,88Administração Geral
12122 0251 1.189.570,42 1.189.570,42Suporte Administrativo
1617.12122 02512.855 1.189.570,42 1.189.570,42Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 586.965,21 586.965,21Educação Integrada
1617.12122 03042.851 586.965,21 586.965,21Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 403.115,25 403.115,25Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1617.12122 03322.824 403.115,25 403.115,25Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 177.082,72 177.082,72Tecnologia da Informação
12126 0340 177.082,72 177.082,72Sistema de Informação e Processamento de Dados
1617.12126 03402.170 177.082,72 177.082,72Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 177.950,71 177.950,71Formação de Recursos Humanos
12128 0332 177.950,71 177.950,71Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1617.12128 03322.831 177.950,71 177.950,71Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 6.658.887,19 6.658.887,19Ensino Fundamental
12361 0158 6.323.969,84 6.323.969,84Ensino Fundamental
1617.12361 01582.838 24.497,84 24.497,84Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1617.12361 01582.840 1.507.045,95 1.507.045,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1617.12361 01582.842 4.435.186,73 4.435.186,73Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1617.12361 01582.859 357.239,32 357.239,32Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 334.917,35 334.917,35Educação de Jovens e Adultos
1617.12361 03012.826 106.494,40 106.494,40Alfabetização de Jovens e Adultos
1617.12361 03012.857 228.422,95 228.422,95Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 34.455.871,09 34.455.871,09Educação Infantil
12365 0331 34.455.871,09 34.455.871,09Educação Infantil
1617.12365 03312.825 25.096.547,26 25.096.547,26Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1617.12365 03312.837 4.217.806,04 4.217.806,04Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1617.12365 03312.841 1.847.713,00 1.847.713,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1617.12365 03312.845 3.293.804,79 3.293.804,79Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 151.245,08 151.245,08Educação Especial
12367 0153 151.245,08 151.245,08Educação Especial
1617.12367 01532.862 151.245,08 151.245,08Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 43.800.687,67 43.800.687,670,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Santo Amaro1618Unidade:
OperaçãoEspecial
12 41.915.573,13 41.915.573,13Educação
12122 3.149.340,66 3.149.340,66Administração Geral
12122 0251 1.227.016,15 1.227.016,15Suporte Administrativo
1618.12122 02512.855 1.227.016,15 1.227.016,15Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 1.046.582,21 1.046.582,21Educação Integrada
1618.12122 03042.851 1.046.582,21 1.046.582,21Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 875.742,30 875.742,30Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1618.12122 03322.824 875.742,30 875.742,30Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 220.678,88 220.678,88Tecnologia da Informação
12126 0340 220.678,88 220.678,88Sistema de Informação e Processamento de Dados
1618.12126 03402.170 220.678,88 220.678,88Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 86.833,96 86.833,96Formação de Recursos Humanos
12128 0332 86.833,96 86.833,96Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1618.12128 03322.831 86.833,96 86.833,96Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.542.723,22 7.542.723,22Ensino Fundamental
12361 0158 7.002.655,08 7.002.655,08Ensino Fundamental
1618.12361 01582.840 1.538.558,35 1.538.558,35Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1618.12361 01582.842 4.945.785,93 4.945.785,93Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1618.12361 01582.859 518.310,80 518.310,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 540.068,14 540.068,14Educação de Jovens e Adultos
1618.12361 03012.826 421.065,60 421.065,60Alfabetização de Jovens e Adultos
1618.12361 03012.857 119.002,54 119.002,54Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 270.276,69 270.276,69Ensino Médio
12362 0261 270.276,69 270.276,69Ensino Médio
1618.12362 02612.865 270.276,69 270.276,69Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 30.485.799,16 30.485.799,16Educação Infantil
12365 0331 30.485.799,16 30.485.799,16Educação Infantil
1618.12365 03312.825 24.358.334,74 24.358.334,74Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1618.12365 03312.837 2.498.250,39 2.498.250,39Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1618.12365 03312.841 997.460,95 997.460,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1618.12365 03312.845 2.631.753,08 2.631.753,08Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 159.920,56 159.920,56Educação Especial
12367 0153 159.920,56 159.920,56Educação Especial
1618.12367 01532.862 159.920,56 159.920,56Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 41.915.573,13 41.915.573,130,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Itaquera1619Unidade:
OperaçãoEspecial
12 51.991.353,38 51.991.353,38Educação
12122 4.343.369,25 4.343.369,25Administração Geral
12122 0251 1.595.179,51 1.595.179,51Suporte Administrativo
1619.12122 02512.855 1.595.179,51 1.595.179,51Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 1.711.538,22 1.711.538,22Educação Integrada
1619.12122 03042.851 1.711.538,22 1.711.538,22Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 1.036.651,52 1.036.651,52Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1619.12122 03322.824 1.036.651,52 1.036.651,52Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 21.789,00 21.789,00Tecnologia da Informação
12126 0340 21.789,00 21.789,00Sistema de Informação e Processamento de Dados
1619.12126 03402.170 21.789,00 21.789,00Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 107.815,00 107.815,00Formação de Recursos Humanos
12128 0332 107.815,00 107.815,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1619.12128 03322.831 107.815,00 107.815,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 8.511.268,16 8.511.268,16Ensino Fundamental
12361 0158 7.745.074,15 7.745.074,15Ensino Fundamental
1619.12361 01582.840 1.191.858,20 1.191.858,20Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1619.12361 01582.842 6.266.525,75 6.266.525,75Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1619.12361 01582.859 286.690,20 286.690,20Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 766.194,01 766.194,01Educação de Jovens e Adultos
1619.12361 03012.826 457.346,00 457.346,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1619.12361 03012.857 308.848,01 308.848,01Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 38.859.562,53 38.859.562,53Educação Infantil
12365 0331 38.859.562,53 38.859.562,53Educação Infantil
1619.12365 03312.825 25.223.263,41 25.223.263,41Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1619.12365 03312.837 7.021.580,65 7.021.580,65Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1619.12365 03312.841 1.533.617,15 1.533.617,15Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1619.12365 03312.845 5.081.101,32 5.081.101,32Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 147.549,44 147.549,44Educação Especial
12367 0153 147.549,44 147.549,44Educação Especial
1619.12367 01532.862 147.549,44 147.549,44Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 51.991.353,38 51.991.353,380,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional Educação - São Miguel1620Unidade:
OperaçãoEspecial
12 44.232.300,17 44.232.300,17Educação
12122 4.552.881,97 4.552.881,97Administração Geral
12122 0251 1.732.579,30 1.732.579,30Suporte Administrativo
1620.12122 02512.855 1.732.579,30 1.732.579,30Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.755.963,17 2.755.963,17Educação Integrada
1620.12122 03042.851 2.755.963,17 2.755.963,17Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 64.339,50 64.339,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1620.12122 03322.824 64.339,50 64.339,50Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 506.714,81 506.714,81Tecnologia da Informação
12126 0340 506.714,81 506.714,81Sistema de Informação e Processamento de Dados
1620.12126 03402.170 506.714,81 506.714,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 103.166,78 103.166,78Formação de Recursos Humanos
12128 0332 103.166,78 103.166,78Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1620.12128 03322.831 103.166,78 103.166,78Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 9.158.109,10 9.158.109,10Ensino Fundamental
12361 0158 8.006.276,70 8.006.276,70Ensino Fundamental
1620.12361 01582.840 1.971.152,50 1.971.152,50Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1620.12361 01582.842 5.480.179,50 5.480.179,50Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1620.12361 01582.859 554.944,70 554.944,70Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 1.151.832,40 1.151.832,40Educação de Jovens e Adultos
1620.12361 03012.826 1.151.832,40 1.151.832,40Alfabetização de Jovens e Adultos
12362 173.124,41 173.124,41Ensino Médio
12362 0261 173.124,41 173.124,41Ensino Médio
1620.12362 02612.865 173.124,41 173.124,41Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12363 409.124,13 409.124,13Ensino Profissional
12363 0321 409.124,13 409.124,13Ensino Profissional
1620.12363 03212.860 409.124,13 409.124,13Op. e Manut. dos Centros Municipais de Capacitação eTreinamento-CMCT
12365 29.248.120,67 29.248.120,67Educação Infantil
12365 0331 29.248.120,67 29.248.120,67Educação Infantil
1620.12365 03312.825 19.381.191,55 19.381.191,55Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1620.12365 03312.837 3.416.415,96 3.416.415,96Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1620.12365 03312.841 1.813.048,55 1.813.048,55Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1620.12365 03312.845 4.637.464,61 4.637.464,61Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 81.058,30 81.058,30Educação Especial
12367 0153 81.058,30 81.058,30Educação Especial
1620.12367 01532.862 81.058,30 81.058,30Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 44.232.300,17 44.232.300,170,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Guaianases1621Unidade:
OperaçãoEspecial
12 32.198.840,87 32.198.840,87Educação
12122 4.943.136,63 4.943.136,63Administração Geral
12122 0251 1.716.348,77 1.716.348,77Suporte Administrativo
1621.12122 02512.855 1.716.348,77 1.716.348,77Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 3.157.281,35 3.157.281,35Educação Integrada
1621.12122 03042.851 3.157.281,35 3.157.281,35Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 69.506,51 69.506,51Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1621.12122 03322.824 69.506,51 69.506,51Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 15.842,47 15.842,47Tecnologia da Informação
12126 0340 15.842,47 15.842,47Sistema de Informação e Processamento de Dados
1621.12126 03402.170 15.842,47 15.842,47Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 14.160,00 14.160,00Formação de Recursos Humanos
12128 0332 14.160,00 14.160,00Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1621.12128 03322.831 14.160,00 14.160,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.493.426,20 7.493.426,20Ensino Fundamental
12361 0158 6.862.635,36 6.862.635,36Ensino Fundamental
1621.12361 01582.840 1.423.937,12 1.423.937,12Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1621.12361 01582.842 5.064.058,74 5.064.058,74Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1621.12361 01582.859 374.639,50 374.639,50Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 630.790,84 630.790,84Educação de Jovens e Adultos
1621.12361 03012.826 418.800,00 418.800,00Alfabetização de Jovens e Adultos
1621.12361 03012.857 211.990,84 211.990,84Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 306.331,81 306.331,81Ensino Médio
12362 0261 306.331,81 306.331,81Ensino Médio
1621.12362 02612.865 306.331,81 306.331,81Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 18.883.947,79 18.883.947,79Educação Infantil
12365 0331 18.883.947,79 18.883.947,79Educação Infantil
1621.12365 03312.825 10.716.628,76 10.716.628,76Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1621.12365 03312.837 3.396.603,66 3.396.603,66Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1621.12365 03312.841 1.462.816,23 1.462.816,23Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1621.12365 03312.845 3.307.899,14 3.307.899,14Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 541.995,97 541.995,97Educação Especial
12367 0153 541.995,97 541.995,97Educação Especial
1621.12367 01532.862 541.995,97 541.995,97Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 32.198.840,87 32.198.840,870,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - Butantã1622Unidade:
OperaçãoEspecial
12 35.820.856,61 35.820.856,61Educação
12122 2.836.507,45 2.836.507,45Administração Geral
12122 0251 1.293.021,85 1.293.021,85Suporte Administrativo
1622.12122 02512.855 1.293.021,85 1.293.021,85Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 733.915,42 733.915,42Educação Integrada
1622.12122 03042.851 733.915,42 733.915,42Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 809.570,18 809.570,18Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1622.12122 03322.824 809.570,18 809.570,18Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 399.056,20 399.056,20Tecnologia da Informação
12126 0340 399.056,20 399.056,20Sistema de Informação e Processamento de Dados
1622.12126 03402.170 399.056,20 399.056,20Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 143.396,48 143.396,48Formação de Recursos Humanos
12128 0332 143.396,48 143.396,48Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1622.12128 03322.831 143.396,48 143.396,48Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 7.744.734,76 7.744.734,76Ensino Fundamental
12361 0158 7.233.970,93 7.233.970,93Ensino Fundamental
1622.12361 01582.838 19.988,80 19.988,80Concessão de Bibliotecas-Prêmio
1622.12361 01582.840 1.299.980,55 1.299.980,55Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1622.12361 01582.842 5.615.087,78 5.615.087,78Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1622.12361 01582.859 298.913,80 298.913,80Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 510.763,83 510.763,83Educação de Jovens e Adultos
1622.12361 03012.826 323.784,40 323.784,40Alfabetização de Jovens e Adultos
1622.12361 03012.857 186.979,43 186.979,43Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12365 24.638.030,85 24.638.030,85Educação Infantil
12365 0331 24.638.030,85 24.638.030,85Educação Infantil
1622.12365 03312.825 17.168.946,01 17.168.946,01Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1622.12365 03312.837 3.734.379,62 3.734.379,62Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1622.12365 03312.841 1.112.940,00 1.112.940,00Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1622.12365 03312.845 2.621.765,22 2.621.765,22Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 59.130,87 59.130,87Educação Especial
12367 0153 59.130,87 59.130,87Educação Especial
1622.12367 01532.862 59.130,87 59.130,87Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 35.820.856,61 35.820.856,610,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1600 Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Diretoria Regional de Educação - São Mateus1623Unidade:
OperaçãoEspecial
12 44.040.700,47 44.040.700,47Educação
12122 4.773.757,41 4.773.757,41Administração Geral
12122 0251 1.546.742,89 1.546.742,89Suporte Administrativo
1623.12122 02512.855 1.546.742,89 1.546.742,89Administração da Coordenadoria de Educação
12122 0304 2.702.541,72 2.702.541,72Educação Integrada
1623.12122 03042.851 2.702.541,72 2.702.541,72Operação e Manutenção dos Centros Educacionais Unificados
12122 0332 524.472,80 524.472,80Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1623.12122 03322.824 524.472,80 524.472,80Apoio Didático-Pedagógico Educacional
12126 399.896,50 399.896,50Tecnologia da Informação
12126 0340 399.896,50 399.896,50Sistema de Informação e Processamento de Dados
1623.12126 03402.170 399.896,50 399.896,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
12128 17.366,50 17.366,50Formação de Recursos Humanos
12128 0332 17.366,50 17.366,50Qualidade do Ensino e Formação Profissional
1623.12128 03322.831 17.366,50 17.366,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
12361 8.862.942,12 8.862.942,12Ensino Fundamental
12361 0158 8.432.401,22 8.432.401,22Ensino Fundamental
1623.12361 01582.840 2.104.613,80 2.104.613,80Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EF
1623.12361 01582.842 5.788.654,31 5.788.654,31Operação e Manutenção do Ensino Fundamental
1623.12361 01582.859 539.133,11 539.133,11Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
12361 0301 430.540,90 430.540,90Educação de Jovens e Adultos
1623.12361 03012.826 196.375,60 196.375,60Alfabetização de Jovens e Adultos
1623.12361 03012.857 234.165,30 234.165,30Oper. e Manut. de Centros Mun. de Educação de Jov. eAdultos-CIEJA's
12362 137.226,95 137.226,95Ensino Médio
12362 0261 137.226,95 137.226,95Ensino Médio
1623.12362 02612.865 137.226,95 137.226,95Operação e Manutenção de Escolas Munic. de EnsinoFundamental e Médio
12365 29.811.539,99 29.811.539,99Educação Infantil
12365 0331 29.811.539,99 29.811.539,99Educação Infantil
1623.12365 03312.825 21.540.749,30 21.540.749,30Convênios para Operação e Manutenção de CEIs e Creches
1623.12365 03312.837 3.459.422,86 3.459.422,86Operação e Manutenção de Escolas Municipais de EducaçãoInfantil
1623.12365 03312.841 1.943.599,95 1.943.599,95Manutenção da Rede Escolar - APM/PTRF - EI
1623.12365 03312.845 2.867.767,88 2.867.767,88Operação e Manutenção de Centros de Educação Infantil
12367 37.971,00 37.971,00Educação Especial
12367 0153 37.971,00 37.971,00Educação Especial
1623.12367 01532.862 37.971,00 37.971,00Operação e Manutenção da Educação Especial
Total da Unidade 44.040.700,47 44.040.700,470,00 0,00
Total do Órgão 0,00 448.959.061,63 3.951.225.832,55 4.400.184.894,18
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1700 Secretaria Municipal de Finanças
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1710Unidade:
OperaçãoEspecial
04 10.852.940,75 220.212.363,54 231.065.304,29Administração
04122 163.517,28 171.319.818,74 171.483.336,02Administração Geral
04122 0251 163.517,28 171.319.818,74 171.483.336,02Suporte Administrativo
1710.04122 02513.000 163.517,28 163.517,28Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SF
1710.04122 02514.000 171.319.818,74 171.319.818,74Administração da Secretaria Municipal de Finanças
04126 10.689.423,47 33.304.784,33 43.994.207,80Tecnologia da Informação
04126 0340 10.689.423,47 33.304.784,33 43.994.207,80Sistema de Informação e Processamento de Dados
1710.04126 03402.170 33.304.784,33 33.304.784,33Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
1710.04126 03401.383 10.689.423,47 10.689.423,47Implantação do PMAT - Prog Mod da Adm Tribut e da Gestão SetSoc Bas
04128 415.017,80 415.017,80Formação de Recursos Humanos
04128 0341 415.017,80 415.017,80Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1710.04128 03412.180 415.017,80 415.017,80Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
04129 15.172.742,67 15.172.742,67Administração de Receitas
04129 0351 15.172.742,67 15.172.742,67Gestão Tributária
1710.04129 03514.002 15.172.742,67 15.172.742,67Postagem de Avisos e Cobrança de Tributos
Total da Unidade 220.212.363,54 231.065.304,290,00 10.852.940,75
Total do Órgão 0,00 10.852.940,75 220.212.363,54 231.065.304,29
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1810Unidade:
OperaçãoEspecial
10 92.705.901,78 3.158.276.974,66 3.250.982.876,44Saúde
10122 1.081.924.577,38 1.081.924.577,38Administração Geral
10122 0251 1.081.924.577,38 1.081.924.577,38Suporte Administrativo
1810.10122 02514.100 1.079.421.209,46 1.079.421.209,46Coordenação e Administração Geral
1810.10122 02514.102 2.503.367,92 2.503.367,92Operação e Manutenção do Departamento Técnico deTransportes
10126 45.293.491,75 45.293.491,75Tecnologia da Informação
10126 0340 45.293.491,75 45.293.491,75Sistema de Informação e Processamento de Dados
1810.10126 03402.170 45.293.491,75 45.293.491,75Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
10128 2.300.042,49 2.300.042,49Formação de Recursos Humanos
10128 0341 2.300.042,49 2.300.042,49Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1810.10128 03412.180 2.300.042,49 2.300.042,49Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
10131 4.108.496,00 4.108.496,00Comunicação Social
10131 0149 4.108.496,00 4.108.496,00Divulgação Oficial
1810.10131 01498.052 4.108.496,00 4.108.496,00Publicações de Interesse do Município
10301 482.784.346,10 482.784.346,10Atenção Básica
10301 0322 481.833.679,52 481.833.679,52Integralidade da Atenção
1810.10301 03224.101 66.661.729,93 66.661.729,93Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
1810.10301 03224.111 382.310.227,78 382.310.227,78Operação e Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
1810.10301 03224.120 32.861.721,81 32.861.721,81Gratificação de Municipalização e Agentes de Saúde
10301 0355 950.666,58 950.666,58Assistência Farmacêutica
1810.10301 03554.109 950.666,58 950.666,58Operação e Manutenção das Farmácias Populares
10302 92.705.901,78 1.541.790.755,84 1.634.496.657,62Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 939.624.545,72 939.624.545,72Integralidade da Atenção
1810.10302 03224.103 804.887.294,29 804.887.294,29Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios
1810.10302 03224.105 17.981.183,59 17.981.183,59Oper.e Manut. Serv.de Atendimento Médico de Urgência - SAMU
1810.10302 03224.107 101.976.051,62 101.976.051,62Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
1810.10302 03224.121 14.780.016,22 14.780.016,22Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal -HSPM
10302 0323 92.705.901,78 92.705.901,78Fortalecimento de Assistência à Saúde
1810.10302 03233.100 1.431.083,75 1.431.083,75Construção de Equipamentos de Saúde
1810.10302 03233.101 52.739.108,87 52.739.108,87Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde
1810.10302 03233.104 14.094.448,36 14.094.448,36Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
1810.10302 03233.114 24.441.260,80 24.441.260,80Construção e Instalação do Hospital Municipal de M'Boi Mirim
10302 0324 480.207.692,18 480.207.692,18SUS com Qualidade
1810.10302 03244.113 480.207.692,18 480.207.692,18Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde
10302 0355 121.958.517,94 121.958.517,94Assistência Farmacêutica
1810.10302 03554.106 121.958.517,94 121.958.517,94Operação da Assistência Farmacêutica
10422 75.265,10 75.265,10Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
10422 0324 75.265,10 75.265,10SUS com Qualidade
1810.10422 03244.108 75.265,10 75.265,10Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal
Total da Unidade 3.158.276.974,66 3.250.982.876,440,00 92.705.901,78
Código Especificação Projeto Atividade Total
Hosp. Munic. Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva1821Unidade:
OperaçãoEspecial
10 17.321.313,26 17.321.313,26Saúde
10302 17.321.313,26 17.321.313,26Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 17.321.313,26 17.321.313,26Integralidade da Atenção
1821.10302 03224.103 17.321.313,26 17.321.313,26Oper./Manut. Unid.Hospitalares, P.Socorros/Atendimentos eAmbulatórios
Total da Unidade 17.321.313,26 17.321.313,260,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenação de Vigilância em Saúde1822Unidade:
OperaçãoEspecial
10 9.847.899,32 9.847.899,32Saúde
10122 4.517.304,55 4.517.304,55Administração Geral
10122 0251 4.517.304,55 4.517.304,55Suporte Administrativo
1822.10122 02514.100 4.517.304,55 4.517.304,55Coordenação e Administração Geral
10301 5.330.594,77 5.330.594,77Atenção Básica
10301 0322 5.330.594,77 5.330.594,77Integralidade da Atenção
1822.10301 03224.101 5.330.594,77 5.330.594,77Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
Total da Unidade 9.847.899,32 9.847.899,320,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Norte1823Unidade:
OperaçãoEspecial
10 39.147.557,74 39.147.557,74Saúde
10122 7.974.887,81 7.974.887,81Administração Geral
10122 0251 7.974.887,81 7.974.887,81Suporte Administrativo
1823.10122 02514.100 7.974.887,81 7.974.887,81Coordenação e Administração Geral
10301 30.672.660,83 30.672.660,83Atenção Básica
10301 0322 30.672.660,83 30.672.660,83Integralidade da Atenção
1823.10301 03224.101 30.672.660,83 30.672.660,83Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 500.009,10 500.009,10Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 497.447,70 497.447,70Integralidade da Atenção
1823.10302 03224.107 497.447,70 497.447,70Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 2.561,40 2.561,40Assistência Farmacêutica
1823.10302 03554.106 2.561,40 2.561,40Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 39.147.557,74 39.147.557,740,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Sul1824Unidade:
OperaçãoEspecial
10 45.101.606,14 45.101.606,14Saúde
10122 37.038.496,19 37.038.496,19Administração Geral
10122 0251 37.038.496,19 37.038.496,19Suporte Administrativo
1824.10122 02514.100 37.038.496,19 37.038.496,19Coordenação e Administração Geral
10301 7.360.693,33 7.360.693,33Atenção Básica
10301 0322 7.360.693,33 7.360.693,33Integralidade da Atenção
1824.10301 03224.101 7.360.693,33 7.360.693,33Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 702.416,62 702.416,62Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 684.880,78 684.880,78Integralidade da Atenção
1824.10302 03224.107 684.880,78 684.880,78Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 17.535,84 17.535,84Assistência Farmacêutica
1824.10302 03554.106 17.535,84 17.535,84Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 45.101.606,14 45.101.606,140,00 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1800 Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste1825Unidade:
OperaçãoEspecial
10 40.409.448,29 40.409.448,29Saúde
10122 14.912.710,00 14.912.710,00Administração Geral
10122 0251 14.912.710,00 14.912.710,00Suporte Administrativo
1825.10122 02514.100 14.912.710,00 14.912.710,00Coordenação e Administração Geral
10301 23.571.648,95 23.571.648,95Atenção Básica
10301 0322 23.571.648,95 23.571.648,95Integralidade da Atenção
1825.10301 03224.101 23.571.648,95 23.571.648,95Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 1.925.089,34 1.925.089,34Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 1.898.428,02 1.898.428,02Integralidade da Atenção
1825.10302 03224.107 1.898.428,02 1.898.428,02Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 26.661,32 26.661,32Assistência Farmacêutica
1825.10302 03554.106 26.661,32 26.661,32Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 40.409.448,29 40.409.448,290,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Leste1826Unidade:
OperaçãoEspecial
10 44.814.702,71 44.814.702,71Saúde
10122 19.127.214,98 19.127.214,98Administração Geral
10122 0251 19.127.214,98 19.127.214,98Suporte Administrativo
1826.10122 02514.100 19.127.214,98 19.127.214,98Coordenação e Administração Geral
10301 23.536.975,33 23.536.975,33Atenção Básica
10301 0322 23.536.975,33 23.536.975,33Integralidade da Atenção
1826.10301 03224.101 23.536.975,33 23.536.975,33Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 2.142.206,80 2.142.206,80Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 2.140.433,00 2.140.433,00Integralidade da Atenção
1826.10302 03224.107 2.140.433,00 2.140.433,00Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 1.773,80 1.773,80Assistência Farmacêutica
1826.10302 03554.106 1.773,80 1.773,80Operação da Assistência Farmacêutica
10422 8.305,60 8.305,60Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
10422 0324 8.305,60 8.305,60SUS com Qualidade
1826.10422 03244.108 8.305,60 8.305,60Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS - Municipal
Total da Unidade 44.814.702,71 44.814.702,710,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria Regional de Saúde Centro - Oeste1827Unidade:
OperaçãoEspecial
10 22.796.719,69 22.796.719,69Saúde
10122 17.171.051,38 17.171.051,38Administração Geral
10122 0251 17.171.051,38 17.171.051,38Suporte Administrativo
1827.10122 02514.100 17.171.051,38 17.171.051,38Coordenação e Administração Geral
10301 5.344.448,01 5.344.448,01Atenção Básica
10301 0322 5.344.448,01 5.344.448,01Integralidade da Atenção
1827.10301 03224.101 5.344.448,01 5.344.448,01Operação e Manutenção de Unidades de Saúde, Vigilância eDengue
10302 281.220,30 281.220,30Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10302 0322 256.121,63 256.121,63Integralidade da Atenção
1827.10302 03224.107 256.121,63 256.121,63Administração do Material Hospitalar, Ambulatorial eOdontológico
10302 0355 25.098,67 25.098,67Assistência Farmacêutica
1827.10302 03554.106 25.098,67 25.098,67Operação da Assistência Farmacêutica
Total da Unidade 22.796.719,69 22.796.719,690,00 0,00
Total do Órgão 0,00 92.705.901,78 3.377.716.221,81 3.470.422.123,59
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 1900 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário1910Unidade:
OperaçãoEspecial
27 41.510.045,56 104.851.760,70 146.361.806,26Desporto e Lazer
27122 31.216.457,85 31.216.457,85Administração Geral
27122 0251 31.216.457,85 31.216.457,85Suporte Administrativo
1910.27122 02514.500 31.216.457,85 31.216.457,85Administração da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer eRecreação
27126 492.852,43 492.852,43Tecnologia da Informação
27126 0340 492.852,43 492.852,43Sistema de Informação e Processamento de Dados
1910.27126 03402.170 492.852,43 492.852,43Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
27128 35.618,50 35.618,50Formação de Recursos Humanos
27128 0341 35.618,50 35.618,50Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
1910.27128 03412.180 35.618,50 35.618,50Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
27812 41.510.045,56 50.809.729,51 92.319.775,07Desporto Comunitário
27812 0104 41.510.045,56 50.809.729,51 92.319.775,07Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
1910.27812 01044.502 5.344.761,23 5.344.761,23Operação e Manutenção das Unidades Esportivas da SEME
1910.27812 01044.503 8.274.144,01 8.274.144,01Desenvolvimento de Programas da SEME
1910.27812 01043.504 39.010.045,56 39.010.045,56Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Esportivas
1910.27812 01043.507 2.500.000,00 2.500.000,00Implantação do Museu do Futebol
1910.27812 01044.512 16.865.492,17 16.865.492,17Implantação, Desenvolvimento do Programa Clube Escola
1910.27812 01044.545 20.325.332,10 20.325.332,10Operação e Manutenção de Unidades Esportivas
27813 22.297.102,41 22.297.102,41Lazer
27813 0155 22.297.102,41 22.297.102,41Eventos Esportivos, de Lazer e Recreação
1910.27813 01554.501 22.297.102,41 22.297.102,41Eventos de Lazer, Recreação e Promoções Esportivas
Total da Unidade 104.851.760,70 146.361.806,260,00 41.510.045,56
Total do Órgão 0,00 41.510.045,56 104.851.760,70 146.361.806,26
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2000 Secretaria Municipal de Transportes
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2010Unidade:
OperaçãoEspecial
09 32.096.804,02 32.096.804,02Previdência Social
09273 32.096.804,02 32.096.804,02Previdência Complementar
09273 0251 32.096.804,02 32.096.804,02Suporte Administrativo
2010.09273 02514.651 32.096.804,02 32.096.804,02Aposentadoria Complementar aos Servidores da São PauloTransporte S/A
26 395.716.734,06 1.400.966.664,65 1.796.683.398,71Transporte
26122 7.855.186,77 7.855.186,77Administração Geral
26122 0251 7.855.186,77 7.855.186,77Suporte Administrativo
2010.26122 02514.655 7.855.186,77 7.855.186,77Administração da Secretaria Municipal de Transportes
26126 22.511.136,19 22.511.136,19Tecnologia da Informação
26126 0340 22.511.136,19 22.511.136,19Sistema de Informação e Processamento de Dados
2010.26126 03402.170 22.511.136,19 22.511.136,19Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
26453 120.716.734,06 946.630.000,00 1.067.346.734,06Transportes Coletivos Urbanos
26453 0333 120.716.734,06 946.630.000,00 1.067.346.734,06Mobilidade e Acessibilidade
2010.26453 03339.687 16.019.843,57 16.019.843,57Construção de Pólos de Transporte Coletivo Urbano - E4775
2010.26453 03334.700 284.630.000,00 284.630.000,00Gerenciamento de Transporte
2010.26453 03333.701 20.183.139,01 20.183.139,01Implantação e Manutenção de Corredores e Terminais doSistema de Trans
2010.26453 03334.701 630.000.000,00 630.000.000,00Compensações Tarifárias
2010.26453 03334.705 32.000.000,00 32.000.000,00Transporte de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
2010.26453 03333.745 10.345.487,50 10.345.487,50Aumento de Capital da SPTrans
2010.26453 03333.748 74.168.263,98 74.168.263,98Corredor Expresso Cidade Tiradentes
26752 15.000.000,00 15.000.000,00Energia Elétrica
26752 0333 15.000.000,00 15.000.000,00Mobilidade e Acessibilidade
2010.26752 03334.658 15.000.000,00 15.000.000,00Energização de Semáforos e Sinalização
26782 408.970.341,69 408.970.341,69Transporte Rodoviário
26782 0333 408.970.341,69 408.970.341,69Mobilidade e Acessibilidade
2010.26782 03334.702 364.382.340,14 364.382.340,14Serviços de Engenharia de Tráfego
2010.26782 03334.703 25.027.936,87 25.027.936,87Tecnologia Operacional
2010.26782 03334.704 19.560.064,68 19.560.064,68Fiscalização
26783 275.000.000,00 275.000.000,00Transporte Ferroviário
26783 0335 275.000.000,00 275.000.000,00Integração Metropolitana
2010.26783 03353.742 275.000.000,00 275.000.000,00Metrô
Total da Unidade 1.433.063.468,67 1.828.780.202,730,00 395.716.734,06
Total do Órgão 0,00 395.716.734,06 1.433.063.468,67 1.828.780.202,73
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2100 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2110Unidade:
OperaçãoEspecial
02 338.555,98 125.467.631,10 125.806.187,08Judiciária
02122 338.555,98 125.449.551,10 125.788.107,08Administração Geral
02122 0251 338.555,98 125.449.551,10 125.788.107,08Suporte Administrativo
2110.02122 02514.800 125.449.551,10 125.449.551,10Administração da Secretaria dos Negócios Jurídicos
2110.02122 02513.851 338.555,98 338.555,98Melhorias e Benfeitorias nas Dependências da SNJ
02128 18.080,00 18.080,00Formação de Recursos Humanos
02128 0341 18.080,00 18.080,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2110.02128 03412.180 18.080,00 18.080,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
04 6.640.493,41 6.640.493,41Administração
04126 6.640.493,41 6.640.493,41Tecnologia da Informação
04126 0340 6.640.493,41 6.640.493,41Sistema de Informação e Processamento de Dados
2110.04126 03402.170 6.640.493,41 6.640.493,41Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
Total da Unidade 132.108.124,51 132.446.680,490,00 338.555,98
Código Especificação Projeto Atividade Total
Procuradoria Geral do Município2115Unidade:
OperaçãoEspecial
02 7.861.478,64 7.861.478,64Judiciária
02062 5.394.939,21 5.394.939,21Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02062 0117 22.000,00 22.000,00Assistência Jurídica a Necessitados e Idosos
2115.02062 01174.816 22.000,00 22.000,00Serviço Especial de Assist.Jurídica à Pop.de Baixa Renda e aosIdosos
02062 0208 5.372.939,21 5.372.939,21Processamento de Feitos
2115.02062 02084.817 5.372.939,21 5.372.939,21Processamento de Feitos
02122 2.406.333,47 2.406.333,47Administração Geral
02122 0251 2.406.333,47 2.406.333,47Suporte Administrativo
2115.02122 02514.814 2.406.333,47 2.406.333,47Administração da Procuradoria Geral do Município
02128 60.205,96 60.205,96Formação de Recursos Humanos
02128 0131 60.205,96 60.205,96Capacitação e Aperfeiçoamento do Servidor Público
2115.02128 01314.815 60.205,96 60.205,96Apoio ao Aperfeiçoamento dos Integrantes da Carreira deProcurador
Total da Unidade 7.861.478,64 7.861.478,640,00 0,00
Total do Órgão 0,00 338.555,98 139.969.603,15 140.308.159,13
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2200 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2210Unidade:
OperaçãoEspecial
15 206.857.660,55 25.012.852,75 231.870.513,30Urbanismo
15122 24.426.066,19 24.426.066,19Administração Geral
15122 0251 24.426.066,19 24.426.066,19Suporte Administrativo
2210.15122 02514.900 24.426.066,19 24.426.066,19Administração da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras
15126 307.040,88 307.040,88Tecnologia da Informação
15126 0340 307.040,88 307.040,88Sistema de Informação e Processamento de Dados
2210.15126 03402.170 307.040,88 307.040,88Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15128 93.710,02 93.710,02Formação de Recursos Humanos
15128 0341 93.710,02 93.710,02Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2210.15128 03412.180 93.710,02 93.710,02Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
15451 201.329.821,78 201.329.821,78Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 185.329.821,78 185.329.821,78Intervenção no Sistema Viário
2210.15451 01825.056 10.351.631,94 10.351.631,94Ponte sobre o Canal Jurubatuba
2210.15451 01825.061 12.101.880,94 12.101.880,94Contratação de Projetos Viários
2210.15451 01825.063 294.533,94 294.533,94Construção de Passarelas para Pedestres
2210.15451 01825.064 47.581.770,44 47.581.770,44Construção de Pontes, Pontilhões e Muros de Contenção
2210.15451 01825.066 7.384.061,32 7.384.061,32Pavimentação de Ruas e Avenidas e Obras Complementares
2210.15451 01825.081 5.194.287,08 5.194.287,08Viaduto sobre Ferrovia Próximo Estação Jaraguá
2210.15451 01825.100 7.292.700,88 7.292.700,88Obras de Emergência no Sistema Viário e Obras de Arte
2210.15451 01825.175 11.276.609,64 11.276.609,64Pontal Leste - Ligação Viária Radial/Guaianases
2210.15451 01825.182 83.239.258,18 83.239.258,18Sistema Viário Jacú-Pêssego
2210.15451 01825.185 613.087,42 613.087,42Operação Urbana Água Espraiada
15451 0269 16.000.000,00 16.000.000,00Investimento em Urbanização
2210.15451 02695.000 16.000.000,00 16.000.000,00Aumento de Capital da Empresa Municipal de Urbanização -EMURB
15452 5.527.838,77 186.035,66 5.713.874,43Serviços Urbanos
15452 0182 186.035,66 186.035,66Intervenção no Sistema Viário
2210.15452 01824.935 186.035,66 186.035,66Conservação e Manutenção de Obras de Arte
15452 0317 5.527.838,77 5.527.838,77Ação Centro - BID
2210.15452 03171.236 4.885.635,00 4.885.635,00Ação Centro BID - Gerenciamento do Programa
2210.15452 03171.237 642.203,77 642.203,77Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município
17 158.328.621,85 3.808.647,81 162.137.269,66Saneamento
17451 158.328.621,85 158.328.621,85Infra-Estrutura Urbana
17451 0224 156.042.404,59 156.042.404,59Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
2210.17451 02245.006 2.477.741,11 2.477.741,11Contratação de Projetos Hidráulicos
2210.17451 02245.080 130.760.154,91 130.760.154,91Canalização de Córregos
2210.17451 02245.084 16.732.195,40 16.732.195,40Obras de Emergência para Combate a Enchentes
2210.17451 02245.192 6.072.313,17 6.072.313,17Construção de Reservatórios e Piscinões
17451 0317 2.286.217,26 2.286.217,26Ação Centro - BID
2210.17451 03171.246 2.286.217,26 2.286.217,26Ação Centro BID - Controle de Inundações
17452 195.387,87 195.387,87Serviços Urbanos
17452 0224 195.387,87 195.387,87Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
2210.17452 02244.933 195.387,87 195.387,87Conservação e Manutenção de Canais e Galerias
17545 3.613.259,94 3.613.259,94Meteorologia
17545 0224 3.613.259,94 3.613.259,94Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
2210.17545 02244.902 3.613.259,94 3.613.259,94Levant. Sistemat. de Dados e Estudos Hidrológicos e Hidráulicos
Total da Unidade 28.821.500,56 394.007.782,960,00 365.186.282,40
Total do Órgão 0,00 365.186.282,40 28.821.500,56 394.007.782,96
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2300 Secretaria Municipal de Serviços
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2310Unidade:
OperaçãoEspecial
15 33.927.664,45 33.927.664,45Urbanismo
15122 33.121.867,22 33.121.867,22Administração Geral
15122 0251 33.121.867,22 33.121.867,22Suporte Administrativo
2310.15122 02516.000 33.121.867,22 33.121.867,22Administração da Secretaria Municipal de Serviços
15126 805.797,23 805.797,23Tecnologia da Informação
15126 0340 805.797,23 805.797,23Sistema de Informação e Processamento de Dados
2310.15126 03402.170 805.797,23 805.797,23Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
Total da Unidade 33.927.664,45 33.927.664,450,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento de Limpeza Urbana2340Unidade:
OperaçãoEspecial
15 1.034.844.869,39 1.034.844.869,39Urbanismo
15452 1.034.844.869,39 1.034.844.869,39Serviços Urbanos
15452 0185 1.034.844.869,39 1.034.844.869,39Limpeza Pública
2340.15452 01856.006 5.992.471,82 5.992.471,82Coleta Seletiva
2340.15452 01856.007 337.257.004,63 337.257.004,63Varrição e Lavagem de Vias Públicas
2340.15452 01856.009 32.602.019,16 32.602.019,16Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos SólidosInertes
2340.15452 01856.010 658.993.373,78 658.993.373,78Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana emRegime Público
Total da Unidade 1.034.844.869,39 1.034.844.869,390,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 1.068.772.533,84 1.068.772.533,84
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2400 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 4.725.253,20 33.353.313,75 38.078.566,95Assistência Social
08122 22.394.332,02 22.394.332,02Administração Geral
08122 0251 22.394.332,02 22.394.332,02Suporte Administrativo
2410.08122 02516.165 22.394.332,02 22.394.332,02Administração da Secretaria Municipal de Assistência eDesenvolvimento
08126 816.725,03 816.725,03Tecnologia da Informação
08126 0340 816.725,03 816.725,03Sistema de Informação e Processamento de Dados
2410.08126 03402.170 816.725,03 816.725,03Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
08128 323.787,37 323.787,37Formação de Recursos Humanos
08128 0341 323.787,37 323.787,37Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2410.08128 03412.180 323.787,37 323.787,37Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
08244 4.725.253,20 9.818.469,33 14.543.722,53Assistência Comunitária
08244 0118 640.799,60 640.799,60Assistência Social Geral
2410.08244 01186.163 640.799,60 640.799,60 Observatório de Política Social - UE
08244 0317 4.725.253,20 4.725.253,20Ação Centro - BID
2410.08244 03171.239 4.725.253,20 4.725.253,20Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área
08244 0342 9.177.669,73 9.177.669,73Reabilitação Social no Centro
2410.08244 03426.157 3.981.292,95 3.981.292,95Reabilitação Social da População Vulnerável - UE
2410.08244 03426.158 1.282.021,89 1.282.021,89Operação do Centro de Capacitação para Inclusão Econômica -UE
2410.08244 03426.161 640.000,00 640.000,00Proteção e Defesa da Eqüidade, Gênero e Etnia - UE
2410.08244 03426.162 3.274.354,89 3.274.354,89Cooordenação, Gerenciamento e Monitoramento - UE
12 170.735.369,21 170.735.369,21Educação
12361 170.735.369,21 170.735.369,21Ensino Fundamental
12361 0303 170.735.369,21 170.735.369,21Garantia de Acesso e Permanência
2410.12361 03036.166 170.735.369,21 170.735.369,21Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
Total da Unidade 204.088.682,96 208.813.936,160,00 4.725.253,20
Total do Órgão 0,00 4.725.253,20 204.088.682,96 208.813.936,16
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2510Unidade:
OperaçãoEspecial
13 9.166.749,29 104.979.227,25 114.145.976,54Cultura
13122 95.837.790,28 95.837.790,28Administração Geral
13122 0251 95.837.790,28 95.837.790,28Suporte Administrativo
2510.13122 02516.350 95.837.790,28 95.837.790,28Administração da Secretaria Municipal de Cultura
13126 1.619.770,19 1.619.770,19Tecnologia da Informação
13126 0340 1.619.770,19 1.619.770,19Sistema de Informação e Processamento de Dados
2510.13126 03402.170 1.619.770,19 1.619.770,19Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
13128 352.179,28 352.179,28Formação de Recursos Humanos
13128 0341 352.179,28 352.179,28Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2510.13128 03412.180 352.179,28 352.179,28Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
13392 9.166.749,29 7.169.487,50 16.336.236,79Difusão Cultural
13392 0227 9.166.749,29 7.169.487,50 16.336.236,79Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2510.13392 02276.355 1.220.978,48 1.220.978,48Subvençâo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
2510.13392 02276.356 1.837.170,58 1.837.170,58Contribuição à Fundação Bienal de São Paulo
2510.13392 02276.358 165.567,00 165.567,00Subvenções e Contribuições a Diversas Entidades Culturais
2510.13392 02276.360 264.652,00 264.652,00Subvenção à Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC
2510.13392 02276.421 3.681.119,44 3.681.119,44Operação e Manutenção do Centro Cultural da Juventude
2510.13392 02275.970 8.859.680,81 8.859.680,81Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais
2510.13392 02275.997 307.068,48 307.068,48Cultura Digital - Convênio MINC
Total da Unidade 104.979.227,25 114.145.976,540,00 9.166.749,29
Código Especificação Projeto Atividade Total
Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas2530Unidade:
OperaçãoEspecial
13 17.879.033,51 15.952.196,61 33.831.230,12Cultura
13392 17.879.033,51 15.952.196,61 33.831.230,12Difusão Cultural
13392 0306 1.766.030,07 15.952.196,61 17.718.226,68Bibliotecas Municipais
2530.13392 03066.386 1.552.614,14 1.552.614,14Operação e Manut. da Biblioteca Mário de Andrade e ColégioSão Paulo
2530.13392 03066.387 9.716.260,55 9.716.260,55Operação e Manutenção de Bibliotecas Municipais
2530.13392 03066.389 1.582.040,29 1.582.040,29Ampliação e Encadernação do Acervo das Bibliotecas Municipais
2530.13392 03066.397 2.620.460,41 2.620.460,41Operação e Manutenção de Bibliotecas Infanto-Juvenis
2530.13392 03066.398 480.821,22 480.821,22Ampliação e Encadernação do Acervo das BibliotecasInfanto-Juvenis
2530.13392 03065.979 1.766.030,07 1.766.030,07Reforma e Ampliação dos Equipamentos - BIJ
13392 0317 16.113.003,44 16.113.003,44Ação Centro - BID
2530.13392 03175.971 16.113.003,44 16.113.003,44Ação Centro BID - Biblioteca Mario de Andrade
Total da Unidade 15.952.196,61 33.831.230,120,00 17.879.033,51
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento do Patrimônio Histórico2550Unidade:
OperaçãoEspecial
13 5.724.264,76 7.159.621,48 12.883.886,24Cultura
13391 5.724.264,76 7.159.621,48 12.883.886,24Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13391 0307 2.398.861,94 7.159.621,48 9.558.483,42Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
2550.13391 03076.409 1.885.350,22 1.885.350,22Ações de Preservação do Patrimônio Cultural
2550.13391 03076.410 3.474.271,26 3.474.271,26Operação e Manutenção do Departamento do PatrimônioHistórico
2550.13391 03076.412 1.800.000,00 1.800.000,00Parceria com a OSCIP Museu Afro Brasil
2550.13391 03075.988 1.651.987,01 1.651.987,01Programa de Revitalização da Área Central - Bairro da Luz -Monumenta
2550.13391 03075.989 746.874,93 746.874,93Restauração de Imóveis Históricos e Reforma de Museus
13391 0317 3.325.402,82 3.325.402,82Ação Centro - BID
2550.13391 03175.986 3.325.402,82 3.325.402,82Ação Centro BID - Requalificação de Edifícios Históricos eCulturais
Total da Unidade 7.159.621,48 12.883.886,240,00 5.724.264,76
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2500 Secretaria Municipal de Cultura
Código Especificação Projeto Atividade Total
Centro Cultural São Paulo2560Unidade:
OperaçãoEspecial
13 1.889.095,20 8.497.611,54 10.386.706,74Cultura
13392 1.889.095,20 8.497.611,54 10.386.706,74Difusão Cultural
13392 0227 1.889.095,20 8.497.611,54 10.386.706,74Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2560.13392 02276.414 6.606.551,98 6.606.551,98Operação e Manutenção do Centro Cultural São Paulo
2560.13392 02276.415 1.891.059,56 1.891.059,56Realização de Atividades do Centro Cultural São Paulo
2560.13392 02275.995 1.889.095,20 1.889.095,20Reforma e Ampliação do Centro Cultural São Paulo
Total da Unidade 8.497.611,54 10.386.706,740,00 1.889.095,20
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento de Expansão Cultural2570Unidade:
OperaçãoEspecial
13 33.137.840,33 33.137.840,33Cultura
13392 33.137.840,33 33.137.840,33Difusão Cultural
13392 0227 22.272.838,58 22.272.838,58Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2570.13392 02276.351 1.947.166,78 1.947.166,78 Valorização de Iniciativas Culturais -VAI - Lei 13.540/03
2570.13392 02276.366 1.000.682,99 1.000.682,99Revitalização Cultural no Centro - UE
2570.13392 02276.367 3.339.715,11 3.339.715,11Realização de Atividades de Expansão Cultural
2570.13392 02276.420 3.612.363,48 3.612.363,48Operação e Manutenção do Departamento de Expansão Cultural
2570.13392 02276.422 1.460.494,39 1.460.494,39Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos da EMIA
2570.13392 02276.423 7.930.629,66 7.930.629,66Virada Cultural
2570.13392 02276.424 2.981.786,17 2.981.786,17Programa Municipal de Fomento à Dança - Lei 14.071/05
13392 0305 10.865.001,75 10.865.001,75Teatros Municipais
2570.13392 03056.403 10.865.001,75 10.865.001,75Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo - Lei 13.279/02
Total da Unidade 33.137.840,33 33.137.840,330,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Departamento do Teatro Municipal2580Unidade:
OperaçãoEspecial
13 35.993.031,24 35.993.031,24Cultura
13392 35.993.031,24 35.993.031,24Difusão Cultural
13392 0305 35.993.031,24 35.993.031,24Teatros Municipais
2580.13392 03056.431 6.683.936,02 6.683.936,02Operação e Manutenção do Departamento do Teatro Municipal
2580.13392 03056.432 5.018.801,99 5.018.801,99Realização de Atividades do Teatro Municipal
2580.13392 03056.434 2.669.804,50 2.669.804,50Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos das Escolas
2580.13392 03056.435 20.592.245,30 20.592.245,30Remuneração de Prestadores de Serviços Artísticos dos CorposEstáveis
2580.13392 03056.436 1.028.243,43 1.028.243,43Remuneração de Bolsistas da Orquestra Experimental deRepertório
Total da Unidade 35.993.031,24 35.993.031,240,00 0,00
Total do Órgão 0,00 34.659.142,76 205.719.528,45 240.378.671,21
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2700 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário2710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 1.740,00 1.740,00Assistência Social
08605 1.740,00 1.740,00Abastecimento
08605 0339 1.740,00 1.740,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2710.08605 03397.126 1.740,00 1.740,00PROAURP - Agricultura Urbana e Periurbana
15 63.681,96 63.681,96Urbanismo
15452 63.681,96 63.681,96Serviços Urbanos
15452 0317 63.681,96 63.681,96Ação Centro - BID
2710.15452 03171.237 63.681,96 63.681,96Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município
18 40.950.969,18 101.605.683,16 142.556.652,34Gestão Ambiental
18122 53.303.802,71 53.303.802,71Administração Geral
18122 0251 53.303.802,71 53.303.802,71Suporte Administrativo
2710.18122 02516.650 53.303.802,71 53.303.802,71Administração da Secretaria Municipal do Verde e do MeioAmbiente
18126 736.161,48 736.161,48Tecnologia da Informação
18126 0340 736.161,48 736.161,48Sistema de Informação e Processamento de Dados
2710.18126 03402.170 736.161,48 736.161,48Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
18128 145.237,00 145.237,00Formação de Recursos Humanos
18128 0341 145.237,00 145.237,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
2710.18128 03412.180 145.237,00 145.237,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
18541 40.950.969,18 46.449.427,14 87.400.396,32Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 40.950.969,18 46.449.427,14 87.400.396,32Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2710.18541 03397.116 2.164.873,34 2.164.873,34Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da SVMA
2710.18541 03397.117 25.936.884,12 25.936.884,12Implantação de Áreas Verdes e Praças, Proteção de Mananciaise Recup.
2710.18541 03397.134 581.527,00 581.527,00Apas e Parques Naturais
2710.18541 03397.135 6.102.271,20 6.102.271,20Plano de Arborização
2710.18541 03397.137 6.165.413,52 6.165.413,52Pró-Ciclista
2710.18541 03396.669 3.500.724,16 3.500.724,16Educação Ambiental
2710.18541 03396.678 38.726.829,80 38.726.829,80Manutenção e Conservação de Áreas Verdes e Fauna
2710.18541 03396.683 4.221.873,18 4.221.873,18Estudo, Diagnóstico, Fiscalização e Monitoramento Ambientais
18542 971.054,83 971.054,83Controle Ambiental
18542 0339 971.054,83 971.054,83Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
2710.18542 03396.661 971.054,83 971.054,83Inspeção Ambiental Veicular
Total da Unidade 101.605.683,16 142.622.074,300,00 41.016.391,14
Total do Órgão 0,00 41.016.391,14 101.605.683,16 142.622.074,30
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv.pela Secr. Municipal de Coordenação das Subprefeituras2812Unidade:
OperaçãoEspecial
15 280.000,00 280.000,00Urbanismo
15451 280.000,00 280.000,00Infra-Estrutura Urbana
15451 0197 280.000,00 280.000,00Planejamento e Desenvolvimento Urbano
2812.15451 01977.202 280.000,00 280.000,00Incentivos Seletivos para a Área Leste do Município de São Paulo
Total da Unidade 0,00 280.000,000,00 280.000,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Habitação2814Unidade:
OperaçãoEspecial
15 1.655.070,11 1.655.070,11Urbanismo
15452 1.655.070,11 1.655.070,11Serviços Urbanos
15452 0234 1.655.070,11 1.655.070,11Revitalização de Áreas Urbanas
2814.15452 02346.807 1.655.070,11 1.655.070,11Realiz. de Proj. de Recup.de Fachadas Históricas na Área Centralde SP
Total da Unidade 1.655.070,11 1.655.070,110,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão2815Unidade:
OperaçãoEspecial
04 42.124.162,72 42.124.162,72Administração
04122 35.799.469,98 35.799.469,98Administração Geral
04122 0251 35.799.469,98 35.799.469,98Suporte Administrativo
2815.04122 02516.806 7.296.081,08 7.296.081,08Reembolso a Entidades Cedentes
2815.04122 02516.820 28.503.388,90 28.503.388,90Servidores Comissionados em outras Entidades
04131 4.913.477,28 4.913.477,28Comunicação Social
04131 0149 4.913.477,28 4.913.477,28Divulgação Oficial
2815.04131 01496.816 4.913.477,28 4.913.477,28Impressão do Diário Oficial da Cidade de São Paulo
04331 1.411.215,46 1.411.215,46Proteção e Benefícios ao Trabalhador
04331 0127 1.411.215,46 1.411.215,46Benefícios a Servidores Ativos
2815.04331 01276.822 1.411.215,46 1.411.215,46Benefícios a Servidores Ativos
09 928.677.922,91 928.677.922,91Previdência Social
09271 881.467.037,97 881.467.037,97Previdência Básica
09271 0204 881.467.037,97 881.467.037,97Previdência dos Servidores Públicos Municipais
2815.09271 02046.821 881.467.037,97 881.467.037,97Obrigações e Contribuições Patronais
09272 47.210.884,94 47.210.884,94Previdência do Regime Estatutário
09272 0128 47.210.884,94 47.210.884,94Benefícios a Servidores Inativos/Pensionistas
2815.09272 01286.815 47.210.884,94 47.210.884,94Aposentados Comissionados
11 20.400.556,32 20.400.556,32Trabalho
11331 2.952.073,00 2.952.073,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11331 0129 2.952.073,00 2.952.073,00Benefícios a Servidores
2815.11331 01296.826 2.952.073,00 2.952.073,00Auxílio Funeral
11332 17.448.483,32 17.448.483,32Relações de Trabalho
11332 0216 17.448.483,32 17.448.483,32Programa de Estagiários
2815.11332 02166.813 17.448.483,32 17.448.483,32Concessão de Bolsas Auxílio - Níveis Superior e Médio
Total da Unidade 991.202.641,95 991.202.641,950,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Educação2816Unidade:
OperaçãoEspecial
28 145.388,20 145.388,20Encargos Especiais
28361 145.388,20 145.388,20Ensino Fundamental
28361 0000 145.388,20 145.388,20Encargos Especiais
2816.28361 00000.042 145.388,20 145.388,20Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Unidade 0,00 145.388,20145.388,20 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Finanças2817Unidade:
OperaçãoEspecial
04 14.993.226,00 14.993.226,00Administração
04123 14.993.226,00 14.993.226,00Administração Financeira
04123 0252 14.993.226,00 14.993.226,00Suporte Financeiro
2817.04123 02526.833 14.993.226,00 14.993.226,00Encargos Referentes a Arrecadação e Pagamentos
09 210.391.709,49 210.391.709,49Previdência Social
09331 210.391.709,49 210.391.709,49Proteção e Benefícios ao Trabalhador
09331 0166 210.391.709,49 210.391.709,49Formação do Patrimônio do Servidor Municipal
2817.09331 01666.825 210.391.709,49 210.391.709,49Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP
28 2.891.928.182,08 2.891.928.182,08Encargos Especiais
28122 439.205.563,64 439.205.563,64Administração Geral
28122 0000 439.205.563,64 439.205.563,64Encargos Especiais
2817.28122 00000.046 439.205.563,64 439.205.563,64Outras Dívidas
28841 1.953.589.000,00 1.953.589.000,00Refinanciamento da Dívida Interna
28841 0000 1.953.589.000,00 1.953.589.000,00Encargos Especiais
2817.28841 00000.008 1.953.589.000,00 1.953.589.000,00Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento
28843 410.967.399,42 410.967.399,42Serviço da Dívida Interna
28843 0000 410.967.399,42 410.967.399,42Encargos Especiais
2817.28843 00000.004 409.267.206,03 409.267.206,03Serviço da Dívida Pública Interna
2817.28843 00000.005 1.700.193,39 1.700.193,39Fundo de Sustentação dos Títulos Públicos Municipais
28844 88.166.219,02 88.166.219,02Serviço da Dívida Externa
28844 0000 88.166.219,02 88.166.219,02Encargos Especiais
2817.28844 00000.007 88.166.219,02 88.166.219,02Serviço da Dívida Pública Externa
Total da Unidade 225.384.935,49 3.117.313.117,572.891.928.182,08 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Mun.de Saúde2818Unidade:
OperaçãoEspecial
28 23.176.678,56 23.176.678,56Encargos Especiais
28301 23.176.678,56 23.176.678,56Atenção Básica
28301 0000 23.176.678,56 23.176.678,56Encargos Especiais
2818.28301 00000.042 23.176.678,56 23.176.678,56Despesas de Exercícios Anteriores
Total da Unidade 0,00 23.176.678,5623.176.678,56 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Transportes2820Unidade:
OperaçãoEspecial
26 30.199.500,00 30.199.500,00Transporte
26129 30.199.500,00 30.199.500,00Administração de Receitas
26129 0199 5.130.000,00 5.130.000,00Policiamento de Trânsito
2820.26129 01996.841 5.130.000,00 5.130.000,00Contribuição ao Estado - Multa CPTran
26129 0232 25.069.500,00 25.069.500,00Repasse ao FUNSET - Lei
2820.26129 02326.840 25.069.500,00 25.069.500,00Contribuição ao FUNSET
Total da Unidade 30.199.500,00 30.199.500,000,00 0,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos2821Unidade:
OperaçãoEspecial
28 170.822.075,48 170.822.075,48Encargos Especiais
28062 170.822.075,48 170.822.075,48Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
28062 0000 170.822.075,48 170.822.075,48Encargos Especiais
2821.28062 00000.012 10.202.075,48 10.202.075,48Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor
2821.28062 00000.034 160.420.000,00 160.420.000,00Condenações Judiciais-Créditos de Natureza Alimentar
2821.28062 00000.036 200.000,00 200.000,00Acordos Judiciais ou Administrativos
Total da Unidade 0,00 170.822.075,48170.822.075,48 0,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 2800 Encargos Gerais do Município
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv.pela Secretaria Municipal de Serviços2823Unidade:
OperaçãoEspecial
06 1.460.089,22 18.298.038,46 19.758.127,68Segurança Pública
06182 1.460.089,22 18.298.038,46 19.758.127,68Defesa Civil
06182 0144 1.460.089,22 18.298.038,46 19.758.127,68Defesa Civil - Prevenção e Emergência
2823.06182 01445.601 1.460.089,22 1.460.089,22Constr./Reforma de Postos para o Corpo de Bombeiros
2823.06182 01446.853 18.298.038,46 18.298.038,46Operação e Manutenção de Postos do Corpo de Bombeiros
08 3.056.988,24 3.056.988,24Assistência Social
08244 3.056.988,24 3.056.988,24Assistência Comunitária
08244 0291 3.056.988,24 3.056.988,24Reembolso ao Serviço Funerário
2823.08244 02916.854 3.056.988,24 3.056.988,24Reembolso ao Serviço Funerário
Total da Unidade 21.355.026,70 22.815.115,920,00 1.460.089,22
Código Especificação Projeto Atividade Total
Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Cultura2825Unidade:
OperaçãoEspecial
13 5.350.529,10 5.350.529,10Cultura
13392 5.350.529,10 5.350.529,10Difusão Cultural
13392 0227 5.350.529,10 5.350.529,10Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
2825.13392 02276.861 5.350.529,10 5.350.529,10Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais
Total da Unidade 5.350.529,10 5.350.529,100,00 0,00
Total do Órgão 3.086.072.324,32 1.740.089,22 1.275.147.703,35 4.362.960.116,89
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 3000 Secretaria Municipal do Trabalho
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3010Unidade:
OperaçãoEspecial
11 520.306,84 37.005.845,39 37.526.152,23Trabalho
11122 5.760.857,92 5.760.857,92Administração Geral
11122 0251 5.760.857,92 5.760.857,92Suporte Administrativo
3010.11122 02518.080 5.760.857,92 5.760.857,92Administração da Secretaria Municipal do Trabalho
11126 835.659,81 835.659,81Tecnologia da Informação
11126 0340 835.659,81 835.659,81Sistema de Informação e Processamento de Dados
3010.11126 03402.170 835.659,81 835.659,81Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
11128 12.834,00 12.834,00Formação de Recursos Humanos
11128 0341 12.834,00 12.834,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
3010.11128 03412.180 12.834,00 12.834,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
11333 7.167.163,58 7.167.163,58Empregabilidade
11333 0325 7.167.163,58 7.167.163,58Capacitação Profissional
3010.11333 03258.082 7.167.163,58 7.167.163,58Aperfeiçoamento do Trabalhador
11334 520.306,84 23.229.330,08 23.749.636,92Fomento ao Trabalho
11334 0317 54.898,56 54.898,56Ação Centro - BID
3010.11334 03171.239 54.898,56 54.898,56Ação Centro BID - Transformação do Perfil Social e Econômicoda Área
11334 0326 3.170.631,58 3.170.631,58Desenvolvimento Territorial/Setorial
3010.11334 03268.088 3.170.631,58 3.170.631,58Operação Trabalho
11334 0327 465.408,28 20.058.698,50 20.524.106,78Serviços Integrados ao Trabalhador
3010.11334 03279.052 465.408,28 465.408,28Implantação dos Centros de Apoio ao Trabalho
3010.11334 03278.090 20.058.698,50 20.058.698,50Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho
12 2.022.293,97 2.022.293,97Educação
12366 2.022.293,97 2.022.293,97Educação de Jovens e Adultos
12366 0325 2.022.293,97 2.022.293,97Capacitação Profissional
3010.12366 03258.083 1.731.491,77 1.731.491,77Bolsa-Trabalho
3010.12366 03258.094 290.802,20 290.802,20Bolsa-Trabalho "UE"
23 153.850,00 153.850,00Comércio e Serviços
23694 153.850,00 153.850,00Serviços Financeiros
23694 0326 153.850,00 153.850,00Desenvolvimento Territorial/Setorial
3010.23694 03269.056 153.850,00 153.850,00Apoio aos Micro e Pequenos Empreendimentos "UE"
Total da Unidade 39.028.139,36 39.702.296,200,00 674.156,84
Total do Órgão 0,00 674.156,84 39.028.139,36 39.702.296,20
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 3100 Secretaria Municipal de Relações Internacionais
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3110Unidade:
OperaçãoEspecial
07 3.112.944,47 3.112.944,47Relações Exteriores
07122 1.907.517,65 1.907.517,65Administração Geral
07122 0251 1.907.517,65 1.907.517,65Suporte Administrativo
3110.07122 02518.180 1.907.517,65 1.907.517,65Administração da Secretaria Municipal de Relações Internacionais
07126 60.029,59 60.029,59Tecnologia da Informação
07126 0340 60.029,59 60.029,59Sistema de Informação e Processamento de Dados
3110.07126 03402.170 60.029,59 60.029,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
07212 1.145.397,23 1.145.397,23Cooperação Internacional
07212 0316 1.145.397,23 1.145.397,23Promoção de Relações Nacionais e Internacionais
3110.07212 03168.181 1.145.397,23 1.145.397,23Promoção de Relações Internacionais e Acordos de CooperaçãoTécnica
Total da Unidade 3.112.944,47 3.112.944,470,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 3.112.944,47 3.112.944,47
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 3200 Ouvidoria Geral do Município de São Paulo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Ouvidor3210Unidade:
OperaçãoEspecial
14 2.310.972,68 2.310.972,68Direitos da Cidadania
14122 2.230.684,95 2.230.684,95Administração Geral
14122 0251 2.230.684,95 2.230.684,95Suporte Administrativo
3210.14122 02518.260 2.230.684,95 2.230.684,95Administração da Ouvidoria Geral do Município
14126 80.287,73 80.287,73Tecnologia da Informação
14126 0340 80.287,73 80.287,73Sistema de Informação e Processamento de Dados
3210.14126 03402.170 80.287,73 80.287,73Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
Total da Unidade 2.310.972,68 2.310.972,680,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 2.310.972,68 2.310.972,68
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 3400 Secretaria Municipal de Participação e Parceria
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3410Unidade:
OperaçãoEspecial
12 1.543.051,31 34.851.650,57 36.394.701,88Educação
12126 1.543.051,31 34.851.650,57 36.394.701,88Tecnologia da Informação
12126 0314 1.543.051,31 34.851.650,57 36.394.701,88Inclusão Digital
3410.12126 03149.307 1.543.051,31 1.543.051,31Implantação e Reforma de Telecentros
3410.12126 03148.404 34.851.650,57 34.851.650,57Operação e Manutenção de Telecentros
14 1.267.597,58 17.305.030,99 18.572.628,57Direitos da Cidadania
14122 8.173.099,47 8.173.099,47Administração Geral
14122 0251 8.173.099,47 8.173.099,47Suporte Administrativo
3410.14122 02518.400 8.173.099,47 8.173.099,47Administração da Secretaria Especial para Participação eParceria
14126 56.708,31 56.708,31Tecnologia da Informação
14126 0340 56.708,31 56.708,31Sistema de Informação e Processamento de Dados
3410.14126 03402.170 56.708,31 56.708,31Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
14128 8.669,00 8.669,00Formação de Recursos Humanos
14128 0341 8.669,00 8.669,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
3410.14128 03412.180 8.669,00 8.669,00Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP
14244 178.541,32 178.541,32Assistência Comunitária
14244 0318 178.541,32 178.541,32Promoção da Cidadania
3410.14244 03188.406 178.541,32 178.541,32Incubadora de Projetos Sociais Autofinanciados da PMSP
14422 1.267.597,58 8.888.012,89 10.155.610,47Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14422 0227 3.883.288,00 3.883.288,00Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
3410.14422 02272.118 3.633.288,00 3.633.288,00Promoção, Campanhas, Simpósios e Eventos Turíst., Culturais eCívicos
3410.14422 02276.724 250.000,00 250.000,00Consciência Negra - E3496
14422 0318 1.267.597,58 5.004.724,89 6.272.322,47Promoção da Cidadania
3410.14422 03189.301 108.420,00 108.420,00Captação de Recursos através de Convênios e Parcerias com aSEPP
3410.14422 03189.305 209.981,77 209.981,77Reforma e Adequação de Unidades da SEPP
3410.14422 03189.306 755.686,82 755.686,82Reabilitação Social no Centro - UE
3410.14422 03189.310 193.508,99 193.508,99Reforma e Adequação dos CCM
3410.14422 03188.401 3.385.819,71 3.385.819,71Ações das Coordenadorias e Conselhos da SEPP
3410.14422 03188.405 1.385.607,23 1.385.607,23Operação e Manutenção dos Centros de Cidadania das Mulheres
3410.14422 03186.923 233.297,95 233.297,95Programa de Combate à Homofobia, vinculado aoCADS-Coordenadoria de As
Total da Unidade 52.156.681,56 54.967.330,450,00 2.810.648,89
Total do Órgão 0,00 2.810.648,89 52.156.681,56 54.967.330,45
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 3600 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
Código Especificação Projeto Atividade Total
Gabinete do Secretário3610Unidade:
OperaçãoEspecial
14 2.661.918,37 2.311.221,16 4.973.139,53Direitos da Cidadania
14122 2.132.306,51 2.132.306,51Administração Geral
14122 0251 2.132.306,51 2.132.306,51Suporte Administrativo
3610.14122 02518.421 2.132.306,51 2.132.306,51Adm. da Secretaria Especial da Pessoa c/Deficiência eMobilidade Reduz
14126 66.898,27 66.898,27Tecnologia da Informação
14126 0340 66.898,27 66.898,27Sistema de Informação e Processamento de Dados
3610.14126 03402.170 66.898,27 66.898,27Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
14242 2.661.918,37 112.016,38 2.773.934,75Assistência ao Portador de Deficiência
14242 0338 2.661.918,37 112.016,38 2.773.934,75Promoção de Acessibilidade
3610.14242 03389.311 1.816.309,35 1.816.309,35Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA
3610.14242 03389.312 845.609,02 845.609,02Ações de Acessibilidade
3610.14242 03388.423 112.016,38 112.016,38Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD
Total da Unidade 2.311.221,16 4.973.139,530,00 2.661.918,37
Total do Órgão 0,00 2.661.918,37 2.311.221,16 4.973.139,53
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4100 Subprefeitura Perus
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 363.868,14 363.868,14Assistência Social
08243 188.500,52 188.500,52Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 188.500,52 188.500,52Assistência a Criança e ao Adolescente
4110.08243 01192.157 188.500,52 188.500,52Administração dos Conselhos Tutelares
08244 175.367,62 175.367,62Assistência Comunitária
08244 0118 175.367,62 175.367,62Assistência Social Geral
4110.08244 01186.159 175.367,62 175.367,62Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 106.845,21 106.845,21Saúde
10301 106.845,21 106.845,21Atenção Básica
10301 0322 106.845,21 106.845,21Integralidade da Atenção
4110.10301 03224.117 106.845,21 106.845,21Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 2.879.761,77 14.527.005,86 17.406.767,63Urbanismo
15122 11.102.529,39 11.102.529,39Administração Geral
15122 0251 11.102.529,39 11.102.529,39Suporte Administrativo
4110.15122 02512.336 68.397,58 68.397,58Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4110.15122 02512.365 11.034.131,81 11.034.131,81Administração da Subprefeitura
15126 87.781,24 87.781,24Tecnologia da Informação
15126 0340 87.781,24 87.781,24Sistema de Informação e Processamento de Dados
4110.15126 03402.170 87.781,24 87.781,24Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.643.374,06 1.643.374,06Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 69.181,41 69.181,41Intervenção no Sistema Viário
4110.15451 01829.676 69.181,41 69.181,41Pavimentação de vias - E2581
15451 0309 1.371.320,25 1.371.320,25Revitalização de Bairros
4110.15451 03091.170 1.371.320,25 1.371.320,25Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 126.175,06 126.175,06Promoção de Desenvolvimento Local
4110.15451 03371.174 126.175,06 126.175,06Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 76.697,34 76.697,34Promoção de Acessibilidade
4110.15451 03381.178 76.697,34 76.697,34Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.336.695,23 3.336.695,23Serviços Urbanos
15452 0309 2.584.132,72 2.584.132,72Revitalização de Bairros
4110.15452 03092.323 719.702,74 719.702,74Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4110.15452 03092.341 1.864.429,98 1.864.429,98Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 752.562,51 752.562,51Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4110.15452 03392.366 752.562,51 752.562,51Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.236.387,71 1.236.387,71Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.236.387,71 1.236.387,71Contenção em Áreas de Risco Geológico
4110.15543 03101.193 1.236.387,71 1.236.387,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.779.832,16 1.779.832,16Saneamento
17512 1.779.832,16 1.779.832,16Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.779.832,16 1.779.832,16Prevenção a Enchentes
4110.17512 03082.367 1.779.832,16 1.779.832,16Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 16.777.551,37 19.657.313,140,00 2.879.761,77
Total do Órgão 0,00 2.879.761,77 16.777.551,37 19.657.313,14
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4200 Subprefeitura Pirituba/Jaraguá
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 565.426,49 565.426,49Assistência Social
08243 156.583,26 156.583,26Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 156.583,26 156.583,26Assistência a Criança e ao Adolescente
4210.08243 01192.157 156.583,26 156.583,26Administração dos Conselhos Tutelares
08244 408.843,23 408.843,23Assistência Comunitária
08244 0118 408.843,23 408.843,23Assistência Social Geral
4210.08244 01186.159 408.843,23 408.843,23Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 353.346,24 353.346,24Saúde
10301 353.346,24 353.346,24Atenção Básica
10301 0322 353.346,24 353.346,24Integralidade da Atenção
4210.10301 03224.117 353.346,24 353.346,24Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 4.034.181,77 21.228.885,83 25.263.067,60Urbanismo
15122 15.638.709,19 15.638.709,19Administração Geral
15122 0251 15.638.709,19 15.638.709,19Suporte Administrativo
4210.15122 02512.336 140.484,65 140.484,65Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4210.15122 02512.365 15.498.224,54 15.498.224,54Administração da Subprefeitura
15126 83.528,26 83.528,26Tecnologia da Informação
15126 0340 83.528,26 83.528,26Sistema de Informação e Processamento de Dados
4210.15126 03402.170 83.528,26 83.528,26Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.477.843,40 3.477.843,40Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 83.245,16 83.245,16Intervenção no Sistema Viário
4210.15451 01829.713 83.245,16 83.245,16Pavimentação da Rua Fragata Constituição - E2961
15451 0309 3.254.574,39 3.254.574,39Revitalização de Bairros
4210.15451 03091.170 3.254.574,39 3.254.574,39Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 25.596,25 25.596,25Promoção de Desenvolvimento Local
4210.15451 03371.174 25.596,25 25.596,25Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 114.427,60 114.427,60Promoção de Acessibilidade
4210.15451 03381.178 114.427,60 114.427,60Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.506.648,38 5.506.648,38Serviços Urbanos
15452 0309 3.697.460,26 3.697.460,26Revitalização de Bairros
4210.15452 03092.323 449.007,60 449.007,60Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4210.15452 03092.341 3.248.452,66 3.248.452,66Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.809.188,12 1.809.188,12Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4210.15452 03392.366 1.809.188,12 1.809.188,12Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 556.338,37 556.338,37Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 556.338,37 556.338,37Contenção em Áreas de Risco Geológico
4210.15543 03101.193 556.338,37 556.338,37Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.671.698,37 2.671.698,37Saneamento
17512 2.671.698,37 2.671.698,37Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.671.698,37 2.671.698,37Prevenção a Enchentes
4210.17512 03082.367 2.671.698,37 2.671.698,37Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 15.200,00 15.200,00Agricultura
20605 15.200,00 15.200,00Abastecimento
20605 0337 15.200,00 15.200,00Promoção de Desenvolvimento Local
4210.20605 03376.521 15.200,00 15.200,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 204.762,16 204.762,16Desporto e Lazer
27812 204.762,16 204.762,16Desporto Comunitário
27812 0104 204.762,16 204.762,16Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4210.27812 01049.642 78.063,86 78.063,86Construção de Quadra Poliesportiva Comunitária na Rua Alto doRio Brav
4210.27812 01049.657 126.698,30 126.698,30Reforma e Manutenção do CDM Jd. Sto. Elias na R. GeneralLauro Cavalca
Total da Unidade 24.834.556,93 29.073.500,860,00 4.238.943,93
Total do Órgão 0,00 4.238.943,93 24.834.556,93 29.073.500,86
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4300 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 293.114,35 293.114,35Assistência Social
08243 155.026,56 155.026,56Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 155.026,56 155.026,56Assistência a Criança e ao Adolescente
4310.08243 01192.157 155.026,56 155.026,56Administração dos Conselhos Tutelares
08244 138.087,79 138.087,79Assistência Comunitária
08244 0118 138.087,79 138.087,79Assistência Social Geral
4310.08244 01186.159 138.087,79 138.087,79Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 14.816,63 14.816,63Saúde
10301 14.816,63 14.816,63Atenção Básica
10301 0322 14.816,63 14.816,63Integralidade da Atenção
4310.10301 03224.117 14.816,63 14.816,63Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 169.145,93 169.145,93Cultura
13392 169.145,93 169.145,93Difusão Cultural
13392 0337 169.145,93 169.145,93Promoção de Desenvolvimento Local
4310.13392 03376.492 169.145,93 169.145,93Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.339.232,16 22.239.354,55 24.578.586,71Urbanismo
15122 15.570.261,12 15.570.261,12Administração Geral
15122 0251 15.570.261,12 15.570.261,12Suporte Administrativo
4310.15122 02512.336 180.860,20 180.860,20Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4310.15122 02512.365 15.389.400,92 15.389.400,92Administração da Subprefeitura
15126 58.955,83 58.955,83Tecnologia da Informação
15126 0340 58.955,83 58.955,83Sistema de Informação e Processamento de Dados
4310.15126 03402.170 58.955,83 58.955,83Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.304.565,01 2.304.565,01Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.087.327,05 2.087.327,05Revitalização de Bairros
4310.15451 03091.170 1.993.627,71 1.993.627,71Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
4310.15451 03099.653 31.864,67 31.864,67Revitalização da Praça localizada na R. Bernardo de Vera, Jd.Elisa Ma
4310.15451 03099.654 61.834,67 61.834,67Revitalização da Praça localizada na Estrada da Cachoeira, Jd.Paulist
15451 0337 119.973,94 119.973,94Promoção de Desenvolvimento Local
4310.15451 03371.174 119.973,94 119.973,94Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 97.264,02 97.264,02Promoção de Acessibilidade
4310.15451 03381.178 97.264,02 97.264,02Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 6.610.137,60 6.610.137,60Serviços Urbanos
15452 0309 4.484.012,21 4.484.012,21Revitalização de Bairros
4310.15452 03092.323 1.916.518,72 1.916.518,72Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4310.15452 03092.341 2.567.493,49 2.567.493,49Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.126.125,39 2.126.125,39Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4310.15452 03392.366 2.126.125,39 2.126.125,39Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 34.667,15 34.667,15Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 34.667,15 34.667,15Contenção em Áreas de Risco Geológico
4310.15543 03101.193 34.667,15 34.667,15Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.430.875,26 3.430.875,26Saneamento
17512 3.430.875,26 3.430.875,26Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.430.875,26 3.430.875,26Prevenção a Enchentes
4310.17512 03082.367 3.430.875,26 3.430.875,26Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 26.147.306,72 28.486.538,880,00 2.339.232,16
Total do Órgão 0,00 2.339.232,16 26.147.306,72 28.486.538,88
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4400 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 502.379,00 502.379,00Assistência Social
08243 138.630,34 138.630,34Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 138.630,34 138.630,34Assistência a Criança e ao Adolescente
4410.08243 01192.157 138.630,34 138.630,34Administração dos Conselhos Tutelares
08244 363.748,66 363.748,66Assistência Comunitária
08244 0118 363.748,66 363.748,66Assistência Social Geral
4410.08244 01186.159 363.748,66 363.748,66Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 148.540,18 148.540,18Saúde
10301 148.540,18 148.540,18Atenção Básica
10301 0322 148.540,18 148.540,18Integralidade da Atenção
4410.10301 03224.117 148.540,18 148.540,18Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 2.825.424,19 16.294.239,65 19.119.663,84Urbanismo
15122 10.424.473,30 10.424.473,30Administração Geral
15122 0251 10.424.473,30 10.424.473,30Suporte Administrativo
4410.15122 02512.336 38.818,32 38.818,32Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4410.15122 02512.365 10.385.654,98 10.385.654,98Administração da Subprefeitura
15126 83.579,04 83.579,04Tecnologia da Informação
15126 0340 83.579,04 83.579,04Sistema de Informação e Processamento de Dados
4410.15126 03402.170 83.579,04 83.579,04Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.640.724,14 1.640.724,14Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.421.586,46 1.421.586,46Revitalização de Bairros
4410.15451 03091.170 1.421.586,46 1.421.586,46Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 206.654,55 206.654,55Promoção de Desenvolvimento Local
4410.15451 03371.174 206.654,55 206.654,55Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 12.483,13 12.483,13Promoção de Acessibilidade
4410.15451 03381.178 12.483,13 12.483,13Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 41.960,08 5.786.187,31 5.828.147,39Serviços Urbanos
15452 0309 3.540.387,31 3.540.387,31Revitalização de Bairros
4410.15452 03092.323 1.193.465,91 1.193.465,91Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4410.15452 03092.341 2.346.921,40 2.346.921,40Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 41.960,08 2.245.800,00 2.287.760,08Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4410.15452 03392.366 2.245.800,00 2.245.800,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
4410.15452 03399.544 41.960,08 41.960,08Obras de Urbanização e Modernização da Praça José GomesVieira, Bairro
15543 1.142.739,97 1.142.739,97Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.142.739,97 1.142.739,97Contenção em Áreas de Risco Geológico
4410.15543 03101.193 1.142.739,97 1.142.739,97Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.931.115,84 2.931.115,84Saneamento
17512 2.931.115,84 2.931.115,84Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.931.115,84 2.931.115,84Prevenção a Enchentes
4410.17512 03082.367 2.931.115,84 2.931.115,84Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 19.876.274,67 22.701.698,860,00 2.825.424,19
Total do Órgão 0,00 2.825.424,19 19.876.274,67 22.701.698,86
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4500 Subprefeitura Santana/Tucuruvi
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4510Unidade:
OperaçãoEspecial
08 359.073,89 359.073,89Assistência Social
08243 154.036,87 154.036,87Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 154.036,87 154.036,87Assistência a Criança e ao Adolescente
4510.08243 01192.157 154.036,87 154.036,87Administração dos Conselhos Tutelares
08244 205.037,02 205.037,02Assistência Comunitária
08244 0118 205.037,02 205.037,02Assistência Social Geral
4510.08244 01186.159 205.037,02 205.037,02Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 11.800,00 11.800,00Saúde
10301 11.800,00 11.800,00Atenção Básica
10301 0322 11.800,00 11.800,00Integralidade da Atenção
4510.10301 03224.117 11.800,00 11.800,00Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 1.609.120,05 23.058.060,29 24.667.180,34Urbanismo
15122 16.954.499,35 16.954.499,35Administração Geral
15122 0251 16.954.499,35 16.954.499,35Suporte Administrativo
4510.15122 02512.336 96.596,69 96.596,69Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4510.15122 02512.365 16.857.902,66 16.857.902,66Administração da Subprefeitura
15126 91.853,50 91.853,50Tecnologia da Informação
15126 0340 91.853,50 91.853,50Sistema de Informação e Processamento de Dados
4510.15126 03402.170 91.853,50 91.853,50Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.552.463,23 1.552.463,23Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.552.463,23 1.552.463,23Revitalização de Bairros
4510.15451 03091.170 1.552.463,23 1.552.463,23Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15452 41.963,70 6.011.707,44 6.053.671,14Serviços Urbanos
15452 0309 3.671.573,56 3.671.573,56Revitalização de Bairros
4510.15452 03092.323 479.200,70 479.200,70Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4510.15452 03092.341 3.192.372,86 3.192.372,86Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 41.963,70 2.340.133,88 2.382.097,58Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4510.15452 03392.366 2.340.133,88 2.340.133,88Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
4510.15452 03399.546 41.963,70 41.963,70Modernização da Praça localizada no final da Av. Cruzeiro do Sul,Alt.
15543 14.693,12 14.693,12Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 14.693,12 14.693,12Contenção em Áreas de Risco Geológico
4510.15543 03101.193 14.693,12 14.693,12Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.192.181,38 2.192.181,38Saneamento
17512 2.192.181,38 2.192.181,38Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.192.181,38 2.192.181,38Prevenção a Enchentes
4510.17512 03082.367 2.192.181,38 2.192.181,38Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 8.609,88 8.609,88Agricultura
20605 8.609,88 8.609,88Abastecimento
20605 0337 8.609,88 8.609,88Promoção de Desenvolvimento Local
4510.20605 03376.521 8.609,88 8.609,88Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 84.993,90 84.993,90Desporto e Lazer
27812 84.993,90 84.993,90Desporto Comunitário
27812 0104 84.993,90 84.993,90Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4510.27812 01049.543 84.993,90 84.993,90Instalação de Aquecimento na Piscina da Unidade Clube daCidade - Jd.
Total da Unidade 25.629.725,44 27.323.839,390,00 1.694.113,95
Total do Órgão 0,00 1.694.113,95 25.629.725,44 27.323.839,39
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4600 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4610Unidade:
OperaçãoEspecial
08 307.848,44 307.848,44Assistência Social
08243 160.191,80 160.191,80Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 160.191,80 160.191,80Assistência a Criança e ao Adolescente
4610.08243 01192.157 160.191,80 160.191,80Administração dos Conselhos Tutelares
08244 147.656,64 147.656,64Assistência Comunitária
08244 0118 147.656,64 147.656,64Assistência Social Geral
4610.08244 01186.159 147.656,64 147.656,64Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 131.669,42 131.669,42Saúde
10301 131.669,42 131.669,42Atenção Básica
10301 0322 131.669,42 131.669,42Integralidade da Atenção
4610.10301 03224.117 131.669,42 131.669,42Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 30.960,19 30.960,19Cultura
13392 30.960,19 30.960,19Difusão Cultural
13392 0337 30.960,19 30.960,19Promoção de Desenvolvimento Local
4610.13392 03376.492 30.960,19 30.960,19Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.104.051,97 19.528.100,61 21.632.152,58Urbanismo
15122 14.354.034,24 14.354.034,24Administração Geral
15122 0251 14.354.034,24 14.354.034,24Suporte Administrativo
4610.15122 02512.336 15.716,42 15.716,42Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4610.15122 02512.365 14.338.317,82 14.338.317,82Administração da Subprefeitura
15126 90.715,44 90.715,44Tecnologia da Informação
15126 0340 90.715,44 90.715,44Sistema de Informação e Processamento de Dados
4610.15126 03402.170 90.715,44 90.715,44Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.798.215,08 1.798.215,08Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.787.877,80 1.787.877,80Revitalização de Bairros
4610.15451 03091.170 1.787.877,80 1.787.877,80Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 800,00 800,00Promoção de Desenvolvimento Local
4610.15451 03371.174 800,00 800,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 9.537,28 9.537,28Promoção de Acessibilidade
4610.15451 03381.178 9.537,28 9.537,28Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.083.350,93 5.083.350,93Serviços Urbanos
15452 0309 3.602.664,93 3.602.664,93Revitalização de Bairros
4610.15452 03092.323 904.672,50 904.672,50Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4610.15452 03092.341 2.697.992,43 2.697.992,43Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.480.686,00 1.480.686,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4610.15452 03392.366 1.480.686,00 1.480.686,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 305.836,89 305.836,89Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 305.836,89 305.836,89Contenção em Áreas de Risco Geológico
4610.15543 03101.193 305.836,89 305.836,89Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.067.482,49 2.067.482,49Saneamento
17512 2.067.482,49 2.067.482,49Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.067.482,49 2.067.482,49Prevenção a Enchentes
4610.17512 03082.367 2.067.482,49 2.067.482,49Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 22.066.061,15 24.170.113,120,00 2.104.051,97
Total do Órgão 0,00 2.104.051,97 22.066.061,15 24.170.113,12
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4700 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 404.148,46 404.148,46Assistência Social
08243 160.265,49 160.265,49Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 160.265,49 160.265,49Assistência a Criança e ao Adolescente
4710.08243 01192.157 160.265,49 160.265,49Administração dos Conselhos Tutelares
08244 243.882,97 243.882,97Assistência Comunitária
08244 0118 243.882,97 243.882,97Assistência Social Geral
4710.08244 01186.159 243.882,97 243.882,97Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 172.832,27 172.832,27Saúde
10301 172.832,27 172.832,27Atenção Básica
10301 0322 172.832,27 172.832,27Integralidade da Atenção
4710.10301 03224.117 172.832,27 172.832,27Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 4.707.047,86 22.446.837,66 27.153.885,52Urbanismo
15122 15.711.292,04 15.711.292,04Administração Geral
15122 0251 15.711.292,04 15.711.292,04Suporte Administrativo
4710.15122 02512.336 59.850,00 59.850,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4710.15122 02512.365 15.651.442,04 15.651.442,04Administração da Subprefeitura
15126 121.267,40 121.267,40Tecnologia da Informação
15126 0340 121.267,40 121.267,40Sistema de Informação e Processamento de Dados
4710.15126 03402.170 121.267,40 121.267,40Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.212.030,78 4.212.030,78Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 3.937.119,65 3.937.119,65Revitalização de Bairros
4710.15451 03091.170 3.767.260,74 3.767.260,74Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
4710.15451 03099.603 169.858,91 169.858,91Urbanização de Espaço público situado na Rua das Gueixas ePraça Nirv
15451 0337 145.550,09 145.550,09Promoção de Desenvolvimento Local
4710.15451 03371.174 145.550,09 145.550,09Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 129.361,04 129.361,04Promoção de Acessibilidade
4710.15451 03381.178 129.361,04 129.361,04Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 398.267,37 6.614.278,22 7.012.545,59Serviços Urbanos
15452 0309 398.267,37 4.406.095,89 4.804.363,26Revitalização de Bairros
4710.15452 03092.323 1.306.688,08 1.306.688,08Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4710.15452 03092.341 3.099.407,81 3.099.407,81Conservação de Vias e Logradouros Públicos
4710.15452 03099.580 398.267,37 398.267,37Capeamento da Avenida Guilherme - E 649
15452 0339 2.208.182,33 2.208.182,33Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4710.15452 03392.366 2.208.182,33 2.208.182,33Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 96.749,71 96.749,71Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 96.749,71 96.749,71Contenção em Áreas de Risco Geológico
4710.15543 03101.193 96.749,71 96.749,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 169.927,08 2.709.469,15 2.879.396,23Saneamento
17451 169.927,08 169.927,08Infra-Estrutura Urbana
17451 0224 169.927,08 169.927,08Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
4710.17451 02249.607 169.927,08 169.927,08Canalização do Córrego Localizado na Rua Neuza com a RuaJosé Pedroso
17512 2.709.469,15 2.709.469,15Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.709.469,15 2.709.469,15Prevenção a Enchentes
4710.17512 03082.367 2.709.469,15 2.709.469,15Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 1.424.951,02 1.424.951,02Desporto e Lazer
27812 1.424.951,02 1.424.951,02Desporto Comunitário
27812 0104 1.424.951,02 1.424.951,02Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4710.27812 01049.584 1.424.951,02 1.424.951,02Reforma Geral das Piscinas e de todas as instalções do Centroeducacio
Total da Unidade 25.733.287,54 32.035.213,500,00 6.301.925,96
Total do Órgão 0,00 6.301.925,96 25.733.287,54 32.035.213,50
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4800 Subprefeitura Lapa
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4810Unidade:
OperaçãoEspecial
08 214.679,93 214.679,93Assistência Social
08243 136.962,84 136.962,84Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 136.962,84 136.962,84Assistência a Criança e ao Adolescente
4810.08243 01192.157 136.962,84 136.962,84Administração dos Conselhos Tutelares
08244 77.717,09 77.717,09Assistência Comunitária
08244 0118 77.717,09 77.717,09Assistência Social Geral
4810.08244 01186.159 77.717,09 77.717,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 34.641,54 34.641,54Saúde
10301 34.641,54 34.641,54Atenção Básica
10301 0322 34.641,54 34.641,54Integralidade da Atenção
4810.10301 03224.117 34.641,54 34.641,54Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 459.990,47 459.990,47Cultura
13392 459.990,47 459.990,47Difusão Cultural
13392 0337 459.990,47 459.990,47Promoção de Desenvolvimento Local
4810.13392 03376.492 459.990,47 459.990,47Operação de Equipamentos de Cultura
15 4.305.108,72 22.890.511,04 27.195.619,76Urbanismo
15122 16.425.408,44 16.425.408,44Administração Geral
15122 0251 16.425.408,44 16.425.408,44Suporte Administrativo
4810.15122 02512.336 63.781,08 63.781,08Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4810.15122 02512.365 16.361.627,36 16.361.627,36Administração da Subprefeitura
15126 108.957,84 108.957,84Tecnologia da Informação
15126 0340 108.957,84 108.957,84Sistema de Informação e Processamento de Dados
4810.15126 03402.170 108.957,84 108.957,84Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.305.108,72 4.305.108,72Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 4.264.600,65 4.264.600,65Revitalização de Bairros
4810.15451 03091.170 4.264.600,65 4.264.600,65Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 40.508,07 40.508,07Promoção de Desenvolvimento Local
4810.15451 03371.174 40.508,07 40.508,07Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15452 6.356.144,76 6.356.144,76Serviços Urbanos
15452 0309 3.114.908,06 3.114.908,06Revitalização de Bairros
4810.15452 03092.323 179.050,40 179.050,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4810.15452 03092.341 2.935.857,66 2.935.857,66Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 3.241.236,70 3.241.236,70Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4810.15452 03392.366 3.241.236,70 3.241.236,70Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 2.024.271,04 2.024.271,04Saneamento
17512 2.024.271,04 2.024.271,04Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.024.271,04 2.024.271,04Prevenção a Enchentes
4810.17512 03082.367 2.024.271,04 2.024.271,04Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 64.728,53 64.728,53Agricultura
20605 64.728,53 64.728,53Abastecimento
20605 0337 64.728,53 64.728,53Promoção de Desenvolvimento Local
4810.20605 03376.521 64.728,53 64.728,53Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 25.688.822,55 29.993.931,270,00 4.305.108,72
Total do Órgão 0,00 4.305.108,72 25.688.822,55 29.993.931,27
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 4900 Subprefeitura Sé
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura4910Unidade:
OperaçãoEspecial
08 982.244,18 982.244,18Assistência Social
08243 114.228,05 114.228,05Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 114.228,05 114.228,05Assistência a Criança e ao Adolescente
4910.08243 01192.157 114.228,05 114.228,05Administração dos Conselhos Tutelares
08244 868.016,13 868.016,13Assistência Comunitária
08244 0118 868.016,13 868.016,13Assistência Social Geral
4910.08244 01186.159 868.016,13 868.016,13Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 23.003,89 23.003,89Saúde
10301 23.003,89 23.003,89Atenção Básica
10301 0322 23.003,89 23.003,89Integralidade da Atenção
4910.10301 03224.117 23.003,89 23.003,89Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 8.116.929,95 46.540.301,77 54.657.231,72Urbanismo
15122 32.507.444,75 32.507.444,75Administração Geral
15122 0251 32.507.444,75 32.507.444,75Suporte Administrativo
4910.15122 02512.336 1.491.934,38 1.491.934,38Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
4910.15122 02512.365 31.015.510,37 31.015.510,37Administração da Subprefeitura
15126 249.499,60 249.499,60Tecnologia da Informação
15126 0340 249.499,60 249.499,60Sistema de Informação e Processamento de Dados
4910.15126 03402.170 249.499,60 249.499,60Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.595.540,71 4.595.540,71Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 4.530.238,71 4.530.238,71Revitalização de Bairros
4910.15451 03091.170 4.530.238,71 4.530.238,71Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 65.302,00 65.302,00Promoção de Acessibilidade
4910.15451 03381.178 65.302,00 65.302,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.521.389,24 13.783.357,42 17.304.746,66Serviços Urbanos
15452 0309 9.298.692,52 9.298.692,52Revitalização de Bairros
4910.15452 03092.323 384.844,96 384.844,96Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
4910.15452 03092.341 8.913.847,56 8.913.847,56Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0317 3.521.389,24 3.521.389,24Ação Centro - BID
4910.15452 03171.237 736.250,21 736.250,21Ação Centro BID - Fortalecimento Institucional do Município
4910.15452 03171.242 2.785.139,03 2.785.139,03Ação Centro BID - Requalificação do Espaço Público
15452 0339 4.484.664,90 4.484.664,90Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
4910.15452 03392.366 4.484.664,90 4.484.664,90Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 3.010.773,03 3.010.773,03Saneamento
17512 3.010.773,03 3.010.773,03Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.010.773,03 3.010.773,03Prevenção a Enchentes
4910.17512 03082.367 3.010.773,03 3.010.773,03Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 111.912,09 111.912,09Desporto e Lazer
27812 111.912,09 111.912,09Desporto Comunitário
27812 0104 111.912,09 111.912,09Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
4910.27812 01049.563 111.912,09 111.912,09Construção e Melhorias na Praça de Esportes do Clube UCRA -União Cult
Total da Unidade 50.556.322,87 58.785.164,910,00 8.228.842,04
Total do Órgão 0,00 8.228.842,04 50.556.322,87 58.785.164,91
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5000 Subprefeitura Butantã
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 436.552,07 436.552,07Assistência Social
08243 194.341,98 194.341,98Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 194.341,98 194.341,98Assistência a Criança e ao Adolescente
5010.08243 01192.157 194.341,98 194.341,98Administração dos Conselhos Tutelares
08244 242.210,09 242.210,09Assistência Comunitária
08244 0118 242.210,09 242.210,09Assistência Social Geral
5010.08244 01186.159 242.210,09 242.210,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 139.620,25 139.620,25Saúde
10301 139.620,25 139.620,25Atenção Básica
10301 0322 139.620,25 139.620,25Integralidade da Atenção
5010.10301 03224.117 139.620,25 139.620,25Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 201.869,51 201.869,51Cultura
13392 201.869,51 201.869,51Difusão Cultural
13392 0337 201.869,51 201.869,51Promoção de Desenvolvimento Local
5010.13392 03376.492 201.869,51 201.869,51Operação de Equipamentos de Cultura
15 7.013.598,80 26.342.520,51 33.356.119,31Urbanismo
15122 18.251.654,51 18.251.654,51Administração Geral
15122 0251 18.251.654,51 18.251.654,51Suporte Administrativo
5010.15122 02512.336 162.178,20 162.178,20Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5010.15122 02512.365 18.089.476,31 18.089.476,31Administração da Subprefeitura
15126 83.828,01 83.828,01Tecnologia da Informação
15126 0340 83.828,01 83.828,01Sistema de Informação e Processamento de Dados
5010.15126 03402.170 83.828,01 83.828,01Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 6.844.457,57 6.844.457,57Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 6.662.110,18 6.662.110,18Revitalização de Bairros
5010.15451 03091.170 6.662.110,18 6.662.110,18Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 34.975,95 34.975,95Promoção de Desenvolvimento Local
5010.15451 03371.174 34.975,95 34.975,95Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 147.371,44 147.371,44Promoção de Acessibilidade
5010.15451 03381.178 147.371,44 147.371,44Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 8.007.037,99 8.007.037,99Serviços Urbanos
15452 0309 4.821.367,24 4.821.367,24Revitalização de Bairros
5010.15452 03092.323 1.174.301,71 1.174.301,71Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5010.15452 03092.341 3.647.065,53 3.647.065,53Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 3.185.670,75 3.185.670,75Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5010.15452 03392.366 3.185.670,75 3.185.670,75Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 169.141,23 169.141,23Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 169.141,23 169.141,23Contenção em Áreas de Risco Geológico
5010.15543 03101.193 169.141,23 169.141,23Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.892.456,05 2.892.456,05Saneamento
17512 2.892.456,05 2.892.456,05Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.892.456,05 2.892.456,05Prevenção a Enchentes
5010.17512 03082.367 2.892.456,05 2.892.456,05Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 800.502,64 800.502,64Desporto e Lazer
27812 800.502,64 800.502,64Desporto Comunitário
27812 0104 800.502,64 800.502,64Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5010.27812 01049.579 800.502,64 800.502,64Construção de Quadra Poliesportiva e Área de Lazer para a 3ªIdade do
Total da Unidade 30.013.018,39 37.827.119,830,00 7.814.101,44
Total do Órgão 0,00 7.814.101,44 30.013.018,39 37.827.119,83
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5100 Subprefeitura Pinheiros
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 327.986,24 327.986,24Assistência Social
08243 175.958,19 175.958,19Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 175.958,19 175.958,19Assistência a Criança e ao Adolescente
5110.08243 01192.157 175.958,19 175.958,19Administração dos Conselhos Tutelares
08244 152.028,05 152.028,05Assistência Comunitária
08244 0118 152.028,05 152.028,05Assistência Social Geral
5110.08244 01186.159 152.028,05 152.028,05Operação dos Equipamentos de Assistência Social
15 6.404.064,69 26.905.501,72 33.309.566,41Urbanismo
15122 17.946.165,64 17.946.165,64Administração Geral
15122 0251 17.946.165,64 17.946.165,64Suporte Administrativo
5110.15122 02512.336 81.002,37 81.002,37Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5110.15122 02512.365 17.865.163,27 17.865.163,27Administração da Subprefeitura
15126 90.325,31 90.325,31Tecnologia da Informação
15126 0340 90.325,31 90.325,31Sistema de Informação e Processamento de Dados
5110.15126 03402.170 90.325,31 90.325,31Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 6.404.064,69 6.404.064,69Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 6.239.887,97 6.239.887,97Revitalização de Bairros
5110.15451 03091.170 6.239.887,97 6.239.887,97Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 35.190,00 35.190,00Promoção de Desenvolvimento Local
5110.15451 03371.174 35.190,00 35.190,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 128.986,72 128.986,72Promoção de Acessibilidade
5110.15451 03381.178 128.986,72 128.986,72Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 8.869.010,77 8.869.010,77Serviços Urbanos
15452 0309 3.821.523,33 3.821.523,33Revitalização de Bairros
5110.15452 03092.323 154.240,00 154.240,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5110.15452 03092.341 3.667.283,33 3.667.283,33Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 5.047.487,44 5.047.487,44Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5110.15452 03392.366 5.047.487,44 5.047.487,44Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 3.174.762,55 3.174.762,55Saneamento
17512 3.174.762,55 3.174.762,55Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.174.762,55 3.174.762,55Prevenção a Enchentes
5110.17512 03082.367 3.174.762,55 3.174.762,55Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 64.424,90 64.424,90Agricultura
20605 64.424,90 64.424,90Abastecimento
20605 0337 64.424,90 64.424,90Promoção de Desenvolvimento Local
5110.20605 03376.521 64.424,90 64.424,90Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 30.472.675,41 36.876.740,100,00 6.404.064,69
Total do Órgão 0,00 6.404.064,69 30.472.675,41 36.876.740,10
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5200 Subprefeitura Vila Mariana
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 380.570,11 380.570,11Assistência Social
08243 200.154,21 200.154,21Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 200.154,21 200.154,21Assistência a Criança e ao Adolescente
5210.08243 01192.157 200.154,21 200.154,21Administração dos Conselhos Tutelares
08244 180.415,90 180.415,90Assistência Comunitária
08244 0118 180.415,90 180.415,90Assistência Social Geral
5210.08244 01186.159 180.415,90 180.415,90Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 52.715,53 52.715,53Saúde
10301 52.715,53 52.715,53Atenção Básica
10301 0322 52.715,53 52.715,53Integralidade da Atenção
5210.10301 03224.117 52.715,53 52.715,53Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 868.907,27 23.755.431,55 24.624.338,82Urbanismo
15122 16.822.501,35 16.822.501,35Administração Geral
15122 0251 16.822.501,35 16.822.501,35Suporte Administrativo
5210.15122 02512.336 18.570,00 18.570,00Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5210.15122 02512.365 16.803.931,35 16.803.931,35Administração da Subprefeitura
15126 152.191,51 152.191,51Tecnologia da Informação
15126 0340 152.191,51 152.191,51Sistema de Informação e Processamento de Dados
5210.15126 03402.170 152.191,51 152.191,51Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 868.907,27 868.907,27Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 614.954,47 614.954,47Revitalização de Bairros
5210.15451 03091.170 614.954,47 614.954,47Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 253.952,80 253.952,80Promoção de Desenvolvimento Local
5210.15451 03371.174 253.952,80 253.952,80Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15452 6.780.738,69 6.780.738,69Serviços Urbanos
15452 0309 3.576.177,19 3.576.177,19Revitalização de Bairros
5210.15452 03092.341 3.576.177,19 3.576.177,19Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 3.204.561,50 3.204.561,50Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5210.15452 03392.366 3.204.561,50 3.204.561,50Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 3.168.236,38 3.168.236,38Saneamento
17512 3.168.236,38 3.168.236,38Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.168.236,38 3.168.236,38Prevenção a Enchentes
5210.17512 03082.367 3.168.236,38 3.168.236,38Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 27.356.953,57 28.225.860,840,00 868.907,27
Total do Órgão 0,00 868.907,27 27.356.953,57 28.225.860,84
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5300 Subprefeitura Ipiranga
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 417.105,12 417.105,12Assistência Social
08243 140.111,86 140.111,86Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 140.111,86 140.111,86Assistência a Criança e ao Adolescente
5310.08243 01192.157 140.111,86 140.111,86Administração dos Conselhos Tutelares
08244 276.993,26 276.993,26Assistência Comunitária
08244 0118 276.993,26 276.993,26Assistência Social Geral
5310.08244 01186.159 276.993,26 276.993,26Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 25.572,09 25.572,09Saúde
10301 25.572,09 25.572,09Atenção Básica
10301 0322 25.572,09 25.572,09Integralidade da Atenção
5310.10301 03224.117 25.572,09 25.572,09Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 201.685,77 201.685,77Cultura
13392 201.685,77 201.685,77Difusão Cultural
13392 0337 201.685,77 201.685,77Promoção de Desenvolvimento Local
5310.13392 03376.492 201.685,77 201.685,77Operação de Equipamentos de Cultura
15 3.185.285,82 25.639.841,96 28.825.127,78Urbanismo
15122 20.613.480,30 20.613.480,30Administração Geral
15122 0251 20.613.480,30 20.613.480,30Suporte Administrativo
5310.15122 02512.336 249.231,46 249.231,46Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5310.15122 02512.365 20.364.248,84 20.364.248,84Administração da Subprefeitura
15126 61.755,46 61.755,46Tecnologia da Informação
15126 0340 61.755,46 61.755,46Sistema de Informação e Processamento de Dados
5310.15126 03402.170 61.755,46 61.755,46Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.142.795,06 3.142.795,06Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 3.084.729,04 3.084.729,04Revitalização de Bairros
5310.15451 03091.170 3.084.729,04 3.084.729,04Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 58.066,02 58.066,02Promoção de Desenvolvimento Local
5310.15451 03371.174 58.066,02 58.066,02Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15452 42.490,76 4.964.606,20 5.007.096,96Serviços Urbanos
15452 0309 2.398.286,20 2.398.286,20Revitalização de Bairros
5310.15452 03092.323 159.777,40 159.777,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5310.15452 03092.341 2.238.508,80 2.238.508,80Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 42.490,76 2.566.320,00 2.608.810,76Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5310.15452 03392.366 2.566.320,00 2.566.320,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
5310.15452 03399.545 42.490,76 42.490,76Modernização da Praça Alfredo José Soares - Vl. Vergueiro -E773
17 1.833.333,33 1.833.333,33Saneamento
17512 1.833.333,33 1.833.333,33Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.833.333,33 1.833.333,33Prevenção a Enchentes
5310.17512 03082.367 1.833.333,33 1.833.333,33Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 1.500,00 1.500,00Agricultura
20605 1.500,00 1.500,00Abastecimento
20605 0337 1.500,00 1.500,00Promoção de Desenvolvimento Local
5310.20605 03376.521 1.500,00 1.500,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 127.277,51 127.277,51Desporto e Lazer
27812 127.277,51 127.277,51Desporto Comunitário
27812 0104 127.277,51 127.277,51Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5310.27812 01049.564 127.277,51 127.277,51Construção de Campo de Futebol Society, Mini Pista de Atletismono Clu
Total da Unidade 28.119.038,27 31.431.601,600,00 3.312.563,33
Total do Órgão 0,00 3.312.563,33 28.119.038,27 31.431.601,60
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5400 Subprefeitura Santo Amaro
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 343.311,76 343.311,76Assistência Social
08243 173.726,76 173.726,76Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 173.726,76 173.726,76Assistência a Criança e ao Adolescente
5410.08243 01192.157 173.726,76 173.726,76Administração dos Conselhos Tutelares
08244 169.585,00 169.585,00Assistência Comunitária
08244 0118 169.585,00 169.585,00Assistência Social Geral
5410.08244 01186.159 169.585,00 169.585,00Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 949.956,57 949.956,57Saúde
10301 949.956,57 949.956,57Atenção Básica
10301 0322 949.956,57 949.956,57Integralidade da Atenção
5410.10301 03224.117 949.956,57 949.956,57Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 586.855,05 586.855,05Cultura
13392 586.855,05 586.855,05Difusão Cultural
13392 0337 586.855,05 586.855,05Promoção de Desenvolvimento Local
5410.13392 03376.492 586.855,05 586.855,05Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.772.974,42 25.583.941,16 28.356.915,58Urbanismo
15122 19.006.430,36 19.006.430,36Administração Geral
15122 0251 19.006.430,36 19.006.430,36Suporte Administrativo
5410.15122 02512.336 539.762,55 539.762,55Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5410.15122 02512.365 18.466.667,81 18.466.667,81Administração da Subprefeitura
15126 99.936,35 99.936,35Tecnologia da Informação
15126 0340 99.936,35 99.936,35Sistema de Informação e Processamento de Dados
5410.15126 03402.170 99.936,35 99.936,35Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.478.804,63 2.478.804,63Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.245.032,10 2.245.032,10Revitalização de Bairros
5410.15451 03091.170 2.245.032,10 2.245.032,10Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 148.779,59 148.779,59Promoção de Desenvolvimento Local
5410.15451 03371.174 148.779,59 148.779,59Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 84.992,94 84.992,94Promoção de Acessibilidade
5410.15451 03381.178 84.992,94 84.992,94Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 6.477.574,45 6.477.574,45Serviços Urbanos
15452 0309 4.500.076,00 4.500.076,00Revitalização de Bairros
5410.15452 03092.323 818.378,10 818.378,10Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5410.15452 03092.341 3.681.697,90 3.681.697,90Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.977.498,45 1.977.498,45Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5410.15452 03392.366 1.977.498,45 1.977.498,45Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 294.169,79 294.169,79Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 294.169,79 294.169,79Contenção em Áreas de Risco Geológico
5410.15543 03101.193 294.169,79 294.169,79Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 4.495.195,81 4.495.195,81Saneamento
17512 4.495.195,81 4.495.195,81Saneamento Básico Urbano
17512 0308 4.495.195,81 4.495.195,81Prevenção a Enchentes
5410.17512 03082.367 4.495.195,81 4.495.195,81Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 14.263,35 14.263,35Agricultura
20605 14.263,35 14.263,35Abastecimento
20605 0337 14.263,35 14.263,35Promoção de Desenvolvimento Local
5410.20605 03376.521 14.263,35 14.263,35Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 31.973.523,70 34.746.498,120,00 2.772.974,42
Total do Órgão 0,00 2.772.974,42 31.973.523,70 34.746.498,12
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5500 Subprefeitura Jabaquara
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5510Unidade:
OperaçãoEspecial
08 274.638,56 274.638,56Assistência Social
08243 140.073,66 140.073,66Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 140.073,66 140.073,66Assistência a Criança e ao Adolescente
5510.08243 01192.157 140.073,66 140.073,66Administração dos Conselhos Tutelares
08244 134.564,90 134.564,90Assistência Comunitária
08244 0118 134.564,90 134.564,90Assistência Social Geral
5510.08244 01186.159 134.564,90 134.564,90Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 117.946,45 117.946,45Saúde
10301 117.946,45 117.946,45Atenção Básica
10301 0322 117.946,45 117.946,45Integralidade da Atenção
5510.10301 03224.117 117.946,45 117.946,45Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 251.340,50 251.340,50Cultura
13392 251.340,50 251.340,50Difusão Cultural
13392 0337 251.340,50 251.340,50Promoção de Desenvolvimento Local
5510.13392 03376.492 251.340,50 251.340,50Operação de Equipamentos de Cultura
15 4.223.805,15 18.090.641,65 22.314.446,80Urbanismo
15122 12.647.267,56 12.647.267,56Administração Geral
15122 0251 12.647.267,56 12.647.267,56Suporte Administrativo
5510.15122 02512.336 184.501,16 184.501,16Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5510.15122 02512.365 12.462.766,40 12.462.766,40Administração da Subprefeitura
15126 105.938,12 105.938,12Tecnologia da Informação
15126 0340 105.938,12 105.938,12Sistema de Informação e Processamento de Dados
5510.15126 03402.170 105.938,12 105.938,12Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.214.901,56 3.214.901,56Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 2.763.042,25 2.763.042,25Revitalização de Bairros
5510.15451 03091.170 2.763.042,25 2.763.042,25Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 353.247,09 353.247,09Promoção de Desenvolvimento Local
5510.15451 03371.174 353.247,09 353.247,09Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 98.612,22 98.612,22Promoção de Acessibilidade
5510.15451 03381.178 98.612,22 98.612,22Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.337.435,97 5.337.435,97Serviços Urbanos
15452 0309 3.475.400,50 3.475.400,50Revitalização de Bairros
5510.15452 03092.323 948.149,25 948.149,25Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5510.15452 03092.341 2.527.251,25 2.527.251,25Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.862.035,47 1.862.035,47Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5510.15452 03392.366 1.862.035,47 1.862.035,47Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.008.903,59 1.008.903,59Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.008.903,59 1.008.903,59Contenção em Áreas de Risco Geológico
5510.15543 03101.193 1.008.903,59 1.008.903,59Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.841.901,87 1.841.901,87Saneamento
17512 1.841.901,87 1.841.901,87Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.841.901,87 1.841.901,87Prevenção a Enchentes
5510.17512 03082.367 1.841.901,87 1.841.901,87Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 537.841,85 537.841,85Desporto e Lazer
27812 537.841,85 537.841,85Desporto Comunitário
27812 0104 537.841,85 537.841,85Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5510.27812 01046.704 90.180,40 90.180,40Compra de Equipamentos Esportivos Adequados a PessoasPortadoras de Ne
5510.27812 01046.705 447.661,45 447.661,45Construção de Campo de Futebol, Alambrados, Banheiros noCEE Riyuso Og
Total da Unidade 21.114.310,88 25.338.116,030,00 4.223.805,15
Total do Órgão 0,00 4.223.805,15 21.114.310,88 25.338.116,03
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5600 Subprefeitura Cidade Ademar
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5610Unidade:
OperaçãoEspecial
08 434.370,57 434.370,57Assistência Social
08243 219.000,41 219.000,41Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 219.000,41 219.000,41Assistência a Criança e ao Adolescente
5610.08243 01192.157 219.000,41 219.000,41Administração dos Conselhos Tutelares
08244 215.370,16 215.370,16Assistência Comunitária
08244 0118 215.370,16 215.370,16Assistência Social Geral
5610.08244 01186.159 215.370,16 215.370,16Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 491.055,12 491.055,12Saúde
10301 491.055,12 491.055,12Atenção Básica
10301 0322 491.055,12 491.055,12Integralidade da Atenção
5610.10301 03224.117 491.055,12 491.055,12Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 163.611,32 163.611,32Educação
12361 163.611,32 163.611,32Ensino Fundamental
12361 0158 163.611,32 163.611,32Ensino Fundamental
5610.12361 01589.666 163.611,32 163.611,32Cobertura de Quadra Poliesportiva da Escola Municipal SampaioDória, P
15 6.595.456,22 19.317.336,02 25.912.792,24Urbanismo
15122 10.247.454,42 10.247.454,42Administração Geral
15122 0251 10.247.454,42 10.247.454,42Suporte Administrativo
5610.15122 02512.336 42.860,35 42.860,35Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5610.15122 02512.365 10.204.594,07 10.204.594,07Administração da Subprefeitura
15126 58.945,33 58.945,33Tecnologia da Informação
15126 0340 58.945,33 58.945,33Sistema de Informação e Processamento de Dados
5610.15126 03402.170 58.945,33 58.945,33Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.537.632,62 3.537.632,62Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 687.546,63 687.546,63Intervenção no Sistema Viário
5610.15451 01829.560 200.183,73 200.183,73Pavimentação da Av. Cidade Judaidet Marjayon, Sete Pratas -E1010
5610.15451 01829.577 338.788,40 338.788,40Obras de Recuperação Estrada do Alvarenga - E4202
5610.15451 01829.670 148.574,50 148.574,50Pavimentação de ruas , conforme emendas 2959 e 2960
15451 0309 2.689.601,35 2.689.601,35Revitalização de Bairros
5610.15451 03091.170 2.689.601,35 2.689.601,35Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 15.755,61 15.755,61Promoção de Desenvolvimento Local
5610.15451 03371.174 15.755,61 15.755,61Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 144.729,03 144.729,03Promoção de Acessibilidade
5610.15451 03381.178 144.729,03 144.729,03Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 9.010.936,27 9.010.936,27Serviços Urbanos
15452 0309 6.706.618,27 6.706.618,27Revitalização de Bairros
5610.15452 03092.323 2.884.491,21 2.884.491,21Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5610.15452 03092.341 3.822.127,06 3.822.127,06Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.304.318,00 2.304.318,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5610.15452 03392.366 2.304.318,00 2.304.318,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 3.057.823,60 3.057.823,60Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 3.057.823,60 3.057.823,60Contenção em Áreas de Risco Geológico
5610.15543 03101.193 3.057.823,60 3.057.823,60Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.626.586,67 3.626.586,67Saneamento
17512 3.626.586,67 3.626.586,67Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.626.586,67 3.626.586,67Prevenção a Enchentes
5610.17512 03082.367 3.626.586,67 3.626.586,67Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 591.418,70 591.418,70Desporto e Lazer
27812 591.418,70 591.418,70Desporto Comunitário
27812 0104 591.418,70 591.418,70Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5610.27812 01049.574 423.392,81 423.392,81Contrução de Ginásio Poliesportivo - Terceira Idade - Av. Cupecê- Vl.
5610.27812 01049.664 168.025,89 168.025,89Cobertura de quadra poliesportiva no clube da comunidade VilaMissioná
Total da Unidade 23.869.348,38 31.219.834,620,00 7.350.486,24
Total do Órgão 0,00 7.350.486,24 23.869.348,38 31.219.834,62
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5700 Subprefeitura Campo Limpo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 472.315,48 472.315,48Assistência Social
08243 169.953,38 169.953,38Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 169.953,38 169.953,38Assistência a Criança e ao Adolescente
5710.08243 01192.157 169.953,38 169.953,38Administração dos Conselhos Tutelares
08244 302.362,10 302.362,10Assistência Comunitária
08244 0118 302.362,10 302.362,10Assistência Social Geral
5710.08244 01186.159 302.362,10 302.362,10Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 408.158,12 408.158,12Saúde
10301 408.158,12 408.158,12Atenção Básica
10301 0322 408.158,12 408.158,12Integralidade da Atenção
5710.10301 03224.117 408.158,12 408.158,12Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 8.328.715,21 25.013.139,58 33.341.854,79Urbanismo
15122 17.405.097,04 17.405.097,04Administração Geral
15122 0251 17.405.097,04 17.405.097,04Suporte Administrativo
5710.15122 02512.336 362.609,04 362.609,04Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5710.15122 02512.365 17.042.488,00 17.042.488,00Administração da Subprefeitura
15126 49.515,45 49.515,45Tecnologia da Informação
15126 0340 49.515,45 49.515,45Sistema de Informação e Processamento de Dados
5710.15126 03402.170 49.515,45 49.515,45Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.047.213,81 4.047.213,81Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 3.901.884,55 3.901.884,55Revitalização de Bairros
5710.15451 03091.170 2.258.598,74 2.258.598,74Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
5710.15451 03099.601 1.274.576,04 1.274.576,04Pavimentação de Ruas conforme Emendas 488, 510, 520 e 599
5710.15451 03099.602 368.709,77 368.709,77Reforma de Praças conforme Emendas 556 a 560
15451 0337 61.582,50 61.582,50Promoção de Desenvolvimento Local
5710.15451 03371.174 61.582,50 61.582,50Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 83.746,76 83.746,76Promoção de Acessibilidade
5710.15451 03381.178 83.746,76 83.746,76Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 7.558.527,09 7.558.527,09Serviços Urbanos
15452 0309 5.702.229,67 5.702.229,67Revitalização de Bairros
5710.15452 03092.323 1.543.562,00 1.543.562,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5710.15452 03092.341 4.158.667,67 4.158.667,67Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.856.297,42 1.856.297,42Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5710.15452 03392.366 1.856.297,42 1.856.297,42Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 4.281.501,40 4.281.501,40Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 4.281.501,40 4.281.501,40Contenção em Áreas de Risco Geológico
5710.15543 03101.193 4.281.501,40 4.281.501,40Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.150.073,86 3.150.073,86Saneamento
17512 3.150.073,86 3.150.073,86Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.150.073,86 3.150.073,86Prevenção a Enchentes
5710.17512 03082.367 3.150.073,86 3.150.073,86Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 42.464,83 42.464,83Desporto e Lazer
27812 42.464,83 42.464,83Desporto Comunitário
27812 0104 42.464,83 42.464,83Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
5710.27812 01049.706 42.464,83 42.464,83Construção de Ginásio de Esportes em Capão Redondo - E292
Total da Unidade 29.043.687,04 37.414.867,080,00 8.371.180,04
Total do Órgão 0,00 8.371.180,04 29.043.687,04 37.414.867,08
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5800 Subprefeitura M´Boi Mirim
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5810Unidade:
OperaçãoEspecial
08 589.496,53 589.496,53Assistência Social
08243 234.713,45 234.713,45Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 234.713,45 234.713,45Assistência a Criança e ao Adolescente
5810.08243 01192.157 234.713,45 234.713,45Administração dos Conselhos Tutelares
08244 354.783,08 354.783,08Assistência Comunitária
08244 0118 354.783,08 354.783,08Assistência Social Geral
5810.08244 01186.159 354.783,08 354.783,08Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 60.759,25 60.759,25Saúde
10301 60.759,25 60.759,25Atenção Básica
10301 0322 60.759,25 60.759,25Integralidade da Atenção
5810.10301 03224.117 60.759,25 60.759,25Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 102.072,88 102.072,88Cultura
13392 102.072,88 102.072,88Difusão Cultural
13392 0337 102.072,88 102.072,88Promoção de Desenvolvimento Local
5810.13392 03376.492 102.072,88 102.072,88Operação de Equipamentos de Cultura
15 10.210.649,05 16.418.283,83 26.628.932,88Urbanismo
15122 9.602.903,64 9.602.903,64Administração Geral
15122 0251 9.602.903,64 9.602.903,64Suporte Administrativo
5810.15122 02512.336 42.459,71 42.459,71Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5810.15122 02512.365 9.560.443,93 9.560.443,93Administração da Subprefeitura
15126 69.123,85 69.123,85Tecnologia da Informação
15126 0340 69.123,85 69.123,85Sistema de Informação e Processamento de Dados
5810.15126 03402.170 69.123,85 69.123,85Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.168.206,67 4.168.206,67Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 4.168.206,67 4.168.206,67Revitalização de Bairros
5810.15451 03091.170 3.324.602,11 3.324.602,11Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
5810.15451 03099.700 843.604,56 843.604,56PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONFORME EMENDAS 1401 A1420
15452 686.358,92 6.746.256,34 7.432.615,26Serviços Urbanos
15452 0309 4.928.118,95 4.928.118,95Revitalização de Bairros
5810.15452 03092.323 2.279.966,80 2.279.966,80Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5810.15452 03092.341 2.648.152,15 2.648.152,15Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 686.358,92 1.818.137,39 2.504.496,31Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5810.15452 03392.366 1.818.137,39 1.818.137,39Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
5810.15452 03399.597 686.358,92 686.358,92Melhorias de praças - Emendas 1999, 2000, 2009 a 2011
15543 5.356.083,46 5.356.083,46Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 5.356.083,46 5.356.083,46Contenção em Áreas de Risco Geológico
5810.15543 03101.193 5.356.083,46 5.356.083,46Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 4.159.575,46 4.159.575,46Saneamento
17512 4.159.575,46 4.159.575,46Saneamento Básico Urbano
17512 0308 4.159.575,46 4.159.575,46Prevenção a Enchentes
5810.17512 03082.367 4.159.575,46 4.159.575,46Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
18 10.900,00 10.900,00Gestão Ambiental
18542 10.900,00 10.900,00Controle Ambiental
18542 0337 10.900,00 10.900,00Promoção de Desenvolvimento Local
5810.18542 03372.333 10.900,00 10.900,00Programas Especiais FEHIDRO
Total da Unidade 21.341.087,95 31.551.737,000,00 10.210.649,05
Total do Órgão 0,00 10.210.649,05 21.341.087,95 31.551.737,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 5900 Subprefeitura Capela do Socorro
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura5910Unidade:
OperaçãoEspecial
08 691.392,95 691.392,95Assistência Social
08243 564.716,22 564.716,22Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 564.716,22 564.716,22Assistência a Criança e ao Adolescente
5910.08243 01192.157 564.716,22 564.716,22Administração dos Conselhos Tutelares
08244 126.676,73 126.676,73Assistência Comunitária
08244 0118 126.676,73 126.676,73Assistência Social Geral
5910.08244 01186.159 126.676,73 126.676,73Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 367.264,48 367.264,48Saúde
10301 367.264,48 367.264,48Atenção Básica
10301 0322 367.264,48 367.264,48Integralidade da Atenção
5910.10301 03224.117 367.264,48 367.264,48Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 26.894,00 26.894,00Cultura
13392 26.894,00 26.894,00Difusão Cultural
13392 0337 26.894,00 26.894,00Promoção de Desenvolvimento Local
5910.13392 03376.492 26.894,00 26.894,00Operação de Equipamentos de Cultura
15 10.139.680,96 21.560.737,42 31.700.418,38Urbanismo
15122 13.380.985,98 13.380.985,98Administração Geral
15122 0251 13.380.985,98 13.380.985,98Suporte Administrativo
5910.15122 02512.336 76.901,69 76.901,69Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
5910.15122 02512.365 13.304.084,29 13.304.084,29Administração da Subprefeitura
15126 144.357,38 144.357,38Tecnologia da Informação
15126 0340 144.357,38 144.357,38Sistema de Informação e Processamento de Dados
5910.15126 03402.170 144.357,38 144.357,38Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 7.567.537,60 7.567.537,60Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 889.255,95 889.255,95Intervenção no Sistema Viário
5910.15451 01829.559 212.500,00 212.500,00Pavimentação na Estrada da Ligação, Jd. Eliana - E1047
5910.15451 01829.605 170.000,00 170.000,00Pavimentação de ruas - Região de cocaia - Cantinho do Céu -Recanto Co
5910.15451 01829.671 506.755,95 506.755,95Pavimentação de Ruas , conforme Emendas 2938 a 2958
15451 0309 6.589.930,91 6.589.930,91Revitalização de Bairros
5910.15451 03091.170 6.589.930,91 6.589.930,91Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 88.350,74 88.350,74Promoção de Desenvolvimento Local
5910.15451 03371.174 88.350,74 88.350,74Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15452 8.035.394,06 8.035.394,06Serviços Urbanos
15452 0309 6.279.114,93 6.279.114,93Revitalização de Bairros
5910.15452 03092.323 801.254,00 801.254,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
5910.15452 03092.341 5.477.860,93 5.477.860,93Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.756.279,13 1.756.279,13Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
5910.15452 03392.366 1.756.279,13 1.756.279,13Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 2.572.143,36 2.572.143,36Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 2.572.143,36 2.572.143,36Contenção em Áreas de Risco Geológico
5910.15543 03101.193 2.572.143,36 2.572.143,36Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.094.055,80 3.094.055,80Saneamento
17512 3.094.055,80 3.094.055,80Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.094.055,80 3.094.055,80Prevenção a Enchentes
5910.17512 03082.367 3.094.055,80 3.094.055,80Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 25.740.344,65 35.880.025,610,00 10.139.680,96
Total do Órgão 0,00 10.139.680,96 25.740.344,65 35.880.025,61
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6000 Subprefeitura Parelheiros
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 530.540,73 530.540,73Assistência Social
08243 178.058,37 178.058,37Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 178.058,37 178.058,37Assistência a Criança e ao Adolescente
6010.08243 01192.157 178.058,37 178.058,37Administração dos Conselhos Tutelares
08244 352.482,36 352.482,36Assistência Comunitária
08244 0118 352.482,36 352.482,36Assistência Social Geral
6010.08244 01186.159 352.482,36 352.482,36Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 115.619,95 115.619,95Saúde
10301 115.619,95 115.619,95Atenção Básica
10301 0322 115.619,95 115.619,95Integralidade da Atenção
6010.10301 03224.117 115.619,95 115.619,95Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 396.551,73 396.551,73Cultura
13392 396.551,73 396.551,73Difusão Cultural
13392 0227 396.551,73 396.551,73Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
6010.13392 02279.663 396.551,73 396.551,73Adequação de espaço para abrigar equipamento cultural dasubprefeitura
15 931.454,95 13.551.804,47 14.483.259,42Urbanismo
15122 9.476.376,67 9.476.376,67Administração Geral
15122 0251 9.476.376,67 9.476.376,67Suporte Administrativo
6010.15122 02512.365 9.476.376,67 9.476.376,67Administração da Subprefeitura
15126 104.043,80 104.043,80Tecnologia da Informação
15126 0340 104.043,80 104.043,80Sistema de Informação e Processamento de Dados
6010.15126 03402.170 104.043,80 104.043,80Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 630.277,63 630.277,63Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 497.582,40 497.582,40Revitalização de Bairros
6010.15451 03091.170 497.582,40 497.582,40Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 31.901,55 31.901,55Promoção de Desenvolvimento Local
6010.15451 03371.174 31.901,55 31.901,55Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 100.793,68 100.793,68Promoção de Acessibilidade
6010.15451 03381.178 100.793,68 100.793,68Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.971.384,00 3.971.384,00Serviços Urbanos
15452 0309 3.107.243,82 3.107.243,82Revitalização de Bairros
6010.15452 03092.323 1.454.152,00 1.454.152,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6010.15452 03092.341 1.653.091,82 1.653.091,82Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 864.140,18 864.140,18Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6010.15452 03392.366 864.140,18 864.140,18Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 301.177,32 301.177,32Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 301.177,32 301.177,32Contenção em Áreas de Risco Geológico
6010.15543 03101.193 301.177,32 301.177,32Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.911.520,71 1.911.520,71Saneamento
17512 1.911.520,71 1.911.520,71Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.911.520,71 1.911.520,71Prevenção a Enchentes
6010.17512 03082.367 1.911.520,71 1.911.520,71Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 16.109.485,86 17.437.492,540,00 1.328.006,68
Total do Órgão 0,00 1.328.006,68 16.109.485,86 17.437.492,54
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6100 Subprefeitura Penha
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 332.822,43 332.822,43Assistência Social
08243 164.788,92 164.788,92Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 164.788,92 164.788,92Assistência a Criança e ao Adolescente
6110.08243 01192.157 164.788,92 164.788,92Administração dos Conselhos Tutelares
08244 168.033,51 168.033,51Assistência Comunitária
08244 0118 168.033,51 168.033,51Assistência Social Geral
6110.08244 01186.159 168.033,51 168.033,51Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 50.994,50 50.994,50Saúde
10301 50.994,50 50.994,50Atenção Básica
10301 0322 50.994,50 50.994,50Integralidade da Atenção
6110.10301 03224.117 50.994,50 50.994,50Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 109.714,78 109.714,78Cultura
13392 109.714,78 109.714,78Difusão Cultural
13392 0337 109.714,78 109.714,78Promoção de Desenvolvimento Local
6110.13392 03376.492 109.714,78 109.714,78Operação de Equipamentos de Cultura
15 4.881.218,82 30.878.275,54 35.759.494,36Urbanismo
15122 17.759.369,52 17.759.369,52Administração Geral
15122 0251 17.759.369,52 17.759.369,52Suporte Administrativo
6110.15122 02512.336 78.961,34 78.961,34Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6110.15122 02512.365 17.680.408,18 17.680.408,18Administração da Subprefeitura
15126 52.939,59 52.939,59Tecnologia da Informação
15126 0340 52.939,59 52.939,59Sistema de Informação e Processamento de Dados
6110.15126 03402.170 52.939,59 52.939,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 3.840.375,66 3.840.375,66Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 160.141,05 160.141,05Intervenção no Sistema Viário
6110.15451 01829.606 160.141,05 160.141,05Pavimentação de Ruas - Distrito Cangaíba - Subprefeitura Penha- E2035
15451 0309 3.592.318,03 3.592.318,03Revitalização de Bairros
6110.15451 03091.170 3.592.318,03 3.592.318,03Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 87.916,58 87.916,58Promoção de Acessibilidade
6110.15451 03381.178 87.916,58 87.916,58Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 525.917,50 13.065.966,43 13.591.883,93Serviços Urbanos
15452 0309 525.917,50 8.864.157,76 9.390.075,26Revitalização de Bairros
6110.15452 03092.323 3.406.880,92 3.406.880,92Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6110.15452 03092.341 5.457.276,84 5.457.276,84Conservação de Vias e Logradouros Públicos
6110.15452 03099.669 221.430,82 221.430,82Projeto de recapeamento - Rua Olavo Egídio de Souza Aranha -E1111
6110.15452 03099.697 304.486,68 304.486,68Recuperação e Melhoria da Malha Viária do Cangaíba (SPPE) -E4204
15452 0339 4.201.808,67 4.201.808,67Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6110.15452 03392.366 4.201.808,67 4.201.808,67Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 514.925,66 514.925,66Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 514.925,66 514.925,66Contenção em Áreas de Risco Geológico
6110.15543 03101.193 514.925,66 514.925,66Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.010.595,84 3.010.595,84Saneamento
17512 3.010.595,84 3.010.595,84Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.010.595,84 3.010.595,84Prevenção a Enchentes
6110.17512 03082.367 3.010.595,84 3.010.595,84Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 335.552,39 335.552,39Agricultura
20605 335.552,39 335.552,39Abastecimento
20605 0337 335.552,39 335.552,39Promoção de Desenvolvimento Local
6110.20605 03376.521 335.552,39 335.552,39Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 42.499,97 42.499,97Desporto e Lazer
27812 42.499,97 42.499,97Desporto Comunitário
27812 0104 42.499,97 42.499,97Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6110.27812 01049.684 42.499,97 42.499,97Reforma e colocação de alambrado na lateral do campo defutebol do CDM
Total da Unidade 34.717.955,48 39.641.674,270,00 4.923.718,79
Total do Órgão 0,00 4.923.718,79 34.717.955,48 39.641.674,27
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6200 Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6210Unidade:
OperaçãoEspecial
08 213.751,01 213.751,01Assistência Social
08243 108.915,19 108.915,19Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 108.915,19 108.915,19Assistência a Criança e ao Adolescente
6210.08243 01192.157 108.915,19 108.915,19Administração dos Conselhos Tutelares
08244 104.835,82 104.835,82Assistência Comunitária
08244 0118 104.835,82 104.835,82Assistência Social Geral
6210.08244 01186.159 104.835,82 104.835,82Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 6.622,20 6.622,20Saúde
10301 6.622,20 6.622,20Atenção Básica
10301 0322 6.622,20 6.622,20Integralidade da Atenção
6210.10301 03224.117 6.622,20 6.622,20Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 5.588.693,91 15.581.920,22 21.170.614,13Urbanismo
15122 11.170.333,69 11.170.333,69Administração Geral
15122 0251 11.170.333,69 11.170.333,69Suporte Administrativo
6210.15122 02512.336 70.008,77 70.008,77Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6210.15122 02512.365 11.100.324,92 11.100.324,92Administração da Subprefeitura
15126 57.986,53 57.986,53Tecnologia da Informação
15126 0340 57.986,53 57.986,53Sistema de Informação e Processamento de Dados
6210.15126 03402.170 57.986,53 57.986,53Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.493.288,20 4.493.288,20Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 4.367.411,93 4.367.411,93Revitalização de Bairros
6210.15451 03091.170 4.367.411,93 4.367.411,93Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0338 125.876,27 125.876,27Promoção de Acessibilidade
6210.15451 03381.178 125.876,27 125.876,27Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 4.353.600,00 4.353.600,00Serviços Urbanos
15452 0309 2.071.408,33 2.071.408,33Revitalização de Bairros
6210.15452 03092.323 7.700,00 7.700,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6210.15452 03092.341 2.063.708,33 2.063.708,33Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.282.191,67 2.282.191,67Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6210.15452 03392.366 2.282.191,67 2.282.191,67Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.095.405,71 1.095.405,71Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.095.405,71 1.095.405,71Contenção em Áreas de Risco Geológico
6210.15543 03101.193 1.095.405,71 1.095.405,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.007.330,60 3.007.330,60Saneamento
17512 3.007.330,60 3.007.330,60Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.007.330,60 3.007.330,60Prevenção a Enchentes
6210.17512 03082.367 3.007.330,60 3.007.330,60Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 18.809.624,03 24.398.317,940,00 5.588.693,91
Total do Órgão 0,00 5.588.693,91 18.809.624,03 24.398.317,94
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6300 Subprefeitura São Miguel
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 346.783,87 346.783,87Assistência Social
08243 236.466,10 236.466,10Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 236.466,10 236.466,10Assistência a Criança e ao Adolescente
6310.08243 01192.157 236.466,10 236.466,10Administração dos Conselhos Tutelares
08244 110.317,77 110.317,77Assistência Comunitária
08244 0118 110.317,77 110.317,77Assistência Social Geral
6310.08244 01186.159 110.317,77 110.317,77Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 232.915,34 232.915,34Saúde
10301 232.915,34 232.915,34Atenção Básica
10301 0322 232.915,34 232.915,34Integralidade da Atenção
6310.10301 03224.117 232.915,34 232.915,34Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 177.721,29 177.721,29Cultura
13392 177.721,29 177.721,29Difusão Cultural
13392 0337 177.721,29 177.721,29Promoção de Desenvolvimento Local
6310.13392 03376.492 177.721,29 177.721,29Operação de Equipamentos de Cultura
15 6.075.323,95 23.522.943,05 29.598.267,00Urbanismo
15122 18.087.112,56 18.087.112,56Administração Geral
15122 0251 18.087.112,56 18.087.112,56Suporte Administrativo
6310.15122 02512.336 454.712,58 454.712,58Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6310.15122 02512.365 17.632.399,98 17.632.399,98Administração da Subprefeitura
15126 154.755,09 154.755,09Tecnologia da Informação
15126 0340 154.755,09 154.755,09Sistema de Informação e Processamento de Dados
6310.15126 03402.170 154.755,09 154.755,09Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 5.131.772,24 5.131.772,24Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 4.542.779,48 4.542.779,48Revitalização de Bairros
6310.15451 03091.170 4.542.779,48 4.542.779,48Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 577.117,96 577.117,96Promoção de Desenvolvimento Local
6310.15451 03371.174 577.117,96 577.117,96Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 11.874,80 11.874,80Promoção de Acessibilidade
6310.15451 03381.178 11.874,80 11.874,80Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 910.625,49 5.281.075,40 6.191.700,89Serviços Urbanos
15452 0309 910.625,49 3.005.966,82 3.916.592,31Revitalização de Bairros
6310.15452 03092.323 608.913,30 608.913,30Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6310.15452 03092.341 2.397.053,52 2.397.053,52Conservação de Vias e Logradouros Públicos
6310.15452 03099.570 910.625,49 910.625,49Conservação de Pavimentos Viários - Agrupamento VII, Registronº 35 SM
15452 0339 2.275.108,58 2.275.108,58Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6310.15452 03392.366 2.275.108,58 2.275.108,58Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 32.926,22 32.926,22Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 32.926,22 32.926,22Contenção em Áreas de Risco Geológico
6310.15543 03101.193 32.926,22 32.926,22Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.991.978,49 2.991.978,49Saneamento
17512 2.991.978,49 2.991.978,49Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.991.978,49 2.991.978,49Prevenção a Enchentes
6310.17512 03082.367 2.991.978,49 2.991.978,49Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 4.880,72 4.880,72Agricultura
20605 4.880,72 4.880,72Abastecimento
20605 0337 4.880,72 4.880,72Promoção de Desenvolvimento Local
6310.20605 03376.521 4.880,72 4.880,72Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 27.277.222,76 33.352.546,710,00 6.075.323,95
Total do Órgão 0,00 6.075.323,95 27.277.222,76 33.352.546,71
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6400 Subprefeitura Itaim Paulista
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6410Unidade:
OperaçãoEspecial
08 409.944,72 409.944,72Assistência Social
08243 215.065,14 215.065,14Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 215.065,14 215.065,14Assistência a Criança e ao Adolescente
6410.08243 01192.157 215.065,14 215.065,14Administração dos Conselhos Tutelares
08244 194.879,58 194.879,58Assistência Comunitária
08244 0118 194.879,58 194.879,58Assistência Social Geral
6410.08244 01186.159 194.879,58 194.879,58Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 274.683,04 274.683,04Saúde
10301 274.683,04 274.683,04Atenção Básica
10301 0322 274.683,04 274.683,04Integralidade da Atenção
6410.10301 03224.117 274.683,04 274.683,04Manutenção de Equipamentos de Saúde
12 340.000,00 340.000,00Educação
12361 340.000,00 340.000,00Ensino Fundamental
12361 0158 340.000,00 340.000,00Ensino Fundamental
6410.12361 01589.701 340.000,00 340.000,00Construção de cobertura e Arquibancada na quadra Poliesportivada EMEF
13 379.032,28 379.032,28Cultura
13392 379.032,28 379.032,28Difusão Cultural
13392 0337 379.032,28 379.032,28Promoção de Desenvolvimento Local
6410.13392 03376.492 379.032,28 379.032,28Operação de Equipamentos de Cultura
15 4.064.768,65 20.978.951,58 25.043.720,23Urbanismo
15122 14.975.281,88 14.975.281,88Administração Geral
15122 0251 14.975.281,88 14.975.281,88Suporte Administrativo
6410.15122 02512.336 185.892,35 185.892,35Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6410.15122 02512.365 14.789.389,53 14.789.389,53Administração da Subprefeitura
15126 139.711,40 139.711,40Tecnologia da Informação
15126 0340 139.711,40 139.711,40Sistema de Informação e Processamento de Dados
6410.15126 03402.170 139.711,40 139.711,40Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 4.064.768,65 4.064.768,65Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 3.886.472,53 3.886.472,53Revitalização de Bairros
6410.15451 03091.170 3.886.472,53 3.886.472,53Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 46.193,56 46.193,56Promoção de Desenvolvimento Local
6410.15451 03371.174 46.193,56 46.193,56Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 132.102,56 132.102,56Promoção de Acessibilidade
6410.15451 03381.178 132.102,56 132.102,56Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 5.863.958,30 5.863.958,30Serviços Urbanos
15452 0309 4.463.335,25 4.463.335,25Revitalização de Bairros
6410.15452 03092.323 1.972.357,00 1.972.357,00Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6410.15452 03092.341 2.490.978,25 2.490.978,25Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.400.623,05 1.400.623,05Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6410.15452 03392.366 1.400.623,05 1.400.623,05Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 2.555.778,58 2.555.778,58Saneamento
17512 2.555.778,58 2.555.778,58Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.555.778,58 2.555.778,58Prevenção a Enchentes
6410.17512 03082.367 2.555.778,58 2.555.778,58Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
27 402.935,63 402.935,63Desporto e Lazer
27812 402.935,63 402.935,63Desporto Comunitário
27812 0104 402.935,63 402.935,63Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6410.27812 01049.658 123.220,08 123.220,08Reforma e Manutenção do Campo de Futebol Nove de Julho, naR. Maravilh
6410.27812 01049.668 279.715,55 279.715,55Cobertura e Reforma das Quadras Poliesportivas - R Lírio Dágua- Parqu
Total da Unidade 24.598.390,20 29.406.094,480,00 4.807.704,28
Total do Órgão 0,00 4.807.704,28 24.598.390,20 29.406.094,48
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6500 Subprefeitura Moóca
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6510Unidade:
OperaçãoEspecial
08 425.626,03 425.626,03Assistência Social
08243 203.194,23 203.194,23Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 203.194,23 203.194,23Assistência a Criança e ao Adolescente
6510.08243 01192.157 203.194,23 203.194,23Administração dos Conselhos Tutelares
08244 222.431,80 222.431,80Assistência Comunitária
08244 0118 222.431,80 222.431,80Assistência Social Geral
6510.08244 01186.159 222.431,80 222.431,80Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 6.836,85 6.836,85Saúde
10301 6.836,85 6.836,85Atenção Básica
10301 0322 6.836,85 6.836,85Integralidade da Atenção
6510.10301 03224.117 6.836,85 6.836,85Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 2.453.264,52 25.874.885,36 28.328.149,88Urbanismo
15122 19.479.671,67 19.479.671,67Administração Geral
15122 0251 19.479.671,67 19.479.671,67Suporte Administrativo
6510.15122 02512.336 2.919,70 2.919,70Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6510.15122 02512.365 19.476.751,97 19.476.751,97Administração da Subprefeitura
15126 60.124,05 60.124,05Tecnologia da Informação
15126 0340 60.124,05 60.124,05Sistema de Informação e Processamento de Dados
6510.15126 03402.170 60.124,05 60.124,05Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.115.264,52 2.115.264,52Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.773.717,49 1.773.717,49Revitalização de Bairros
6510.15451 03091.170 1.773.717,49 1.773.717,49Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 299.047,03 299.047,03Promoção de Desenvolvimento Local
6510.15451 03371.174 299.047,03 299.047,03Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 42.500,00 42.500,00Promoção de Acessibilidade
6510.15451 03381.178 42.500,00 42.500,00Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 338.000,00 6.335.089,64 6.673.089,64Serviços Urbanos
15452 0309 338.000,00 4.044.856,30 4.382.856,30Revitalização de Bairros
6510.15452 03092.323 653.506,18 653.506,18Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6510.15452 03092.341 3.391.350,12 3.391.350,12Conservação de Vias e Logradouros Públicos
6510.15452 03099.540 338.000,00 338.000,00Projeto de Revitalização da Rua da Mooca - E960
15452 0339 2.290.233,34 2.290.233,34Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6510.15452 03392.366 2.290.233,34 2.290.233,34Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 2.136.473,33 2.136.473,33Saneamento
17512 2.136.473,33 2.136.473,33Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.136.473,33 2.136.473,33Prevenção a Enchentes
6510.17512 03082.367 2.136.473,33 2.136.473,33Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 83.000,00 83.000,00Agricultura
20605 83.000,00 83.000,00Abastecimento
20605 0337 83.000,00 83.000,00Promoção de Desenvolvimento Local
6510.20605 03376.521 83.000,00 83.000,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 28.526.821,57 30.980.086,090,00 2.453.264,52
Total do Órgão 0,00 2.453.264,52 28.526.821,57 30.980.086,09
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6600 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6610Unidade:
OperaçãoEspecial
08 268.779,41 268.779,41Assistência Social
08243 149.091,84 149.091,84Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 149.091,84 149.091,84Assistência a Criança e ao Adolescente
6610.08243 01192.157 149.091,84 149.091,84Administração dos Conselhos Tutelares
08244 119.687,57 119.687,57Assistência Comunitária
08244 0118 119.687,57 119.687,57Assistência Social Geral
6610.08244 01186.159 119.687,57 119.687,57Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 27.419,31 27.419,31Saúde
10301 27.419,31 27.419,31Atenção Básica
10301 0322 27.419,31 27.419,31Integralidade da Atenção
6610.10301 03224.117 27.419,31 27.419,31Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 1.888.481,65 23.559.544,60 25.448.026,25Urbanismo
15122 15.562.709,34 15.562.709,34Administração Geral
15122 0251 15.562.709,34 15.562.709,34Suporte Administrativo
6610.15122 02512.365 15.562.709,34 15.562.709,34Administração da Subprefeitura
15126 74.037,39 74.037,39Tecnologia da Informação
15126 0340 74.037,39 74.037,39Sistema de Informação e Processamento de Dados
6610.15126 03402.170 74.037,39 74.037,39Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.888.481,65 1.888.481,65Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.588.745,88 1.588.745,88Revitalização de Bairros
6610.15451 03091.170 1.588.745,88 1.588.745,88Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 205.078,13 205.078,13Promoção de Desenvolvimento Local
6610.15451 03371.174 205.078,13 205.078,13Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 94.657,64 94.657,64Promoção de Acessibilidade
6610.15451 03381.178 94.657,64 94.657,64Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 7.922.797,87 7.922.797,87Serviços Urbanos
15452 0309 5.441.794,04 5.441.794,04Revitalização de Bairros
6610.15452 03092.323 1.465.285,70 1.465.285,70Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6610.15452 03092.341 3.976.508,34 3.976.508,34Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.481.003,83 2.481.003,83Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6610.15452 03392.366 2.481.003,83 2.481.003,83Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
17 1.116.542,66 2.810.697,89 3.927.240,55Saneamento
17451 1.116.542,66 1.116.542,66Infra-Estrutura Urbana
17451 0224 1.116.542,66 1.116.542,66Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
6610.17451 02249.625 253.279,73 253.279,73Canalizaçõa do Córrego Ipiranguinha na Av. Cipriano Rodrigues,V. Form
6610.17451 02249.626 848.474,56 848.474,56Ampliação de Rede de Águas Pluviais - Projeto ANGÁ - E4101
6610.17451 02249.633 14.788,37 14.788,37Ampliação de Rede de Águas Pluviais na Rua Arajipe - E3998
17512 2.810.697,89 2.810.697,89Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.810.697,89 2.810.697,89Prevenção a Enchentes
6610.17512 03082.367 2.810.697,89 2.810.697,89Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 11.653,56 11.653,56Agricultura
20605 11.653,56 11.653,56Abastecimento
20605 0337 11.653,56 11.653,56Promoção de Desenvolvimento Local
6610.20605 03376.521 11.653,56 11.653,56Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 26.678.094,77 29.683.119,080,00 3.005.024,31
Total do Órgão 0,00 3.005.024,31 26.678.094,77 29.683.119,08
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6700 Subprefeitura Itaquera
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6710Unidade:
OperaçãoEspecial
08 477.871,47 477.871,47Assistência Social
08243 202.054,38 202.054,38Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 202.054,38 202.054,38Assistência a Criança e ao Adolescente
6710.08243 01192.157 202.054,38 202.054,38Administração dos Conselhos Tutelares
08244 275.817,09 275.817,09Assistência Comunitária
08244 0118 275.817,09 275.817,09Assistência Social Geral
6710.08244 01186.159 275.817,09 275.817,09Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 188.635,21 188.635,21Saúde
10301 188.635,21 188.635,21Atenção Básica
10301 0322 188.635,21 188.635,21Integralidade da Atenção
6710.10301 03224.117 188.635,21 188.635,21Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 118.688,98 118.688,98Cultura
13392 118.688,98 118.688,98Difusão Cultural
13392 0337 118.688,98 118.688,98Promoção de Desenvolvimento Local
6710.13392 03376.492 118.688,98 118.688,98Operação de Equipamentos de Cultura
15 7.283.412,02 27.353.773,03 34.637.185,05Urbanismo
15122 19.351.065,28 19.351.065,28Administração Geral
15122 0251 19.351.065,28 19.351.065,28Suporte Administrativo
6710.15122 02512.336 112.354,48 112.354,48Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6710.15122 02512.365 19.238.710,80 19.238.710,80Administração da Subprefeitura
15126 94.309,57 94.309,57Tecnologia da Informação
15126 0340 94.309,57 94.309,57Sistema de Informação e Processamento de Dados
6710.15126 03402.170 94.309,57 94.309,57Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 5.279.759,79 5.279.759,79Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 5.051.462,94 5.051.462,94Revitalização de Bairros
6710.15451 03091.170 5.051.462,94 5.051.462,94Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 121.659,52 121.659,52Promoção de Desenvolvimento Local
6710.15451 03371.174 121.659,52 121.659,52Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 106.637,33 106.637,33Promoção de Acessibilidade
6710.15451 03381.178 106.637,33 106.637,33Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 292.857,90 7.908.398,18 8.201.256,08Serviços Urbanos
15452 0309 292.857,90 5.425.506,68 5.718.364,58Revitalização de Bairros
6710.15452 03092.323 1.656.651,50 1.656.651,50Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6710.15452 03092.341 3.768.855,18 3.768.855,18Conservação de Vias e Logradouros Públicos
6710.15452 03099.594 292.857,90 292.857,90Recapeamento da Rua Alonzo de Mena (700 metros) -Subprefeitura Itaque
15452 0339 2.482.891,50 2.482.891,50Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6710.15452 03392.366 2.482.891,50 2.482.891,50Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.710.794,33 1.710.794,33Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.710.794,33 1.710.794,33Contenção em Áreas de Risco Geológico
6710.15543 03101.193 1.291.595,63 1.291.595,63Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
6710.15543 03109.575 419.198,70 419.198,70Contenção de encostas - Áreas de risco - Jd. Eliane - Itaquera - E340
17 3.979.100,00 3.979.100,00Saneamento
17512 3.979.100,00 3.979.100,00Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.979.100,00 3.979.100,00Prevenção a Enchentes
6710.17512 03082.367 3.881.167,73 3.881.167,73Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
6710.17512 03086.718 97.932,27 97.932,27Conservação e Manutenção do Córrego do Rio Verde - CidadeLider - E339
27 33.306,86 14.672,46 47.979,32Desporto e Lazer
27812 33.306,86 14.672,46 47.979,32Desporto Comunitário
27812 0104 33.306,86 14.672,46 47.979,32Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6710.27812 01049.681 33.306,86 33.306,86Quadra poliesportiva na rua carangora - praça antonio feliciano-A.E.
6710.27812 01046.710 14.672,46 14.672,46Operação e Manutenção de Unidades Esportivas, Cel JoséBonifácio, Rua
Total da Unidade 32.132.741,15 39.449.460,030,00 7.316.718,88
Total do Órgão 0,00 7.316.718,88 32.132.741,15 39.449.460,03
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6800 Subprefeitura Guaianases
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6810Unidade:
OperaçãoEspecial
08 993.617,03 993.617,03Assistência Social
08243 364.766,81 364.766,81Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 364.766,81 364.766,81Assistência a Criança e ao Adolescente
6810.08243 01192.157 364.766,81 364.766,81Administração dos Conselhos Tutelares
08244 628.850,22 628.850,22Assistência Comunitária
08244 0118 628.850,22 628.850,22Assistência Social Geral
6810.08244 01186.159 628.850,22 628.850,22Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 19.474,91 19.474,91Saúde
10301 19.474,91 19.474,91Atenção Básica
10301 0322 19.474,91 19.474,91Integralidade da Atenção
6810.10301 03224.117 19.474,91 19.474,91Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 2.280.450,31 21.199.223,65 23.479.673,96Urbanismo
15122 15.939.501,98 15.939.501,98Administração Geral
15122 0251 15.939.501,98 15.939.501,98Suporte Administrativo
6810.15122 02512.336 54.519,66 54.519,66Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6810.15122 02512.365 15.884.982,32 15.884.982,32Administração da Subprefeitura
15126 103.975,65 103.975,65Tecnologia da Informação
15126 0340 103.975,65 103.975,65Sistema de Informação e Processamento de Dados
6810.15126 03402.170 103.975,65 103.975,65Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.886.092,70 1.886.092,70Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.886.092,70 1.886.092,70Revitalização de Bairros
6810.15451 03091.170 1.886.092,70 1.886.092,70Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15452 5.155.746,02 5.155.746,02Serviços Urbanos
15452 0309 3.992.727,13 3.992.727,13Revitalização de Bairros
6810.15452 03092.323 1.500.558,62 1.500.558,62Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6810.15452 03092.341 2.492.168,51 2.492.168,51Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.163.018,89 1.163.018,89Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6810.15452 03392.366 1.163.018,89 1.163.018,89Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 394.357,61 394.357,61Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 394.357,61 394.357,61Contenção em Áreas de Risco Geológico
6810.15543 03101.193 394.357,61 394.357,61Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.889.572,43 1.889.572,43Saneamento
17512 1.889.572,43 1.889.572,43Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.889.572,43 1.889.572,43Prevenção a Enchentes
6810.17512 03082.367 1.889.572,43 1.889.572,43Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
20 6.050,00 6.050,00Agricultura
20605 6.050,00 6.050,00Abastecimento
20605 0337 6.050,00 6.050,00Promoção de Desenvolvimento Local
6810.20605 03376.521 6.050,00 6.050,00Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
Total da Unidade 24.107.938,02 26.388.388,330,00 2.280.450,31
Total do Órgão 0,00 2.280.450,31 24.107.938,02 26.388.388,33
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6910Unidade:
OperaçãoEspecial
08 1.141.267,86 1.141.267,86Assistência Social
08243 529.590,90 529.590,90Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 529.590,90 529.590,90Assistência a Criança e ao Adolescente
6910.08243 01192.157 529.590,90 529.590,90Administração dos Conselhos Tutelares
08244 611.676,96 611.676,96Assistência Comunitária
08244 0118 611.676,96 611.676,96Assistência Social Geral
6910.08244 01186.159 611.676,96 611.676,96Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 1.423.099,40 1.423.099,40Saúde
10301 1.423.099,40 1.423.099,40Atenção Básica
10301 0322 1.423.099,40 1.423.099,40Integralidade da Atenção
6910.10301 03224.117 1.423.099,40 1.423.099,40Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 7.563.791,10 23.779.645,87 31.343.436,97Urbanismo
15122 16.278.970,01 16.278.970,01Administração Geral
15122 0251 16.278.970,01 16.278.970,01Suporte Administrativo
6910.15122 02512.336 107.993,17 107.993,17Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
6910.15122 02512.365 16.170.976,84 16.170.976,84Administração da Subprefeitura
15126 109.896,59 109.896,59Tecnologia da Informação
15126 0340 109.896,59 109.896,59Sistema de Informação e Processamento de Dados
6910.15126 03402.170 109.896,59 109.896,59Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 6.493.442,09 6.493.442,09Infra-Estrutura Urbana
15451 0182 346.536,11 346.536,11Intervenção no Sistema Viário
6910.15451 01829.644 346.536,11 346.536,11Requalificação dos Baixos de Viadutos e Urbanização de ÁreaPública ju
15451 0309 5.257.663,46 5.257.663,46Revitalização de Bairros
6910.15451 03091.170 5.257.663,46 5.257.663,46Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 742.899,00 742.899,00Promoção de Desenvolvimento Local
6910.15451 03371.174 742.899,00 742.899,00Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 146.343,52 146.343,52Promoção de Acessibilidade
6910.15451 03381.178 146.343,52 146.343,52Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 7.390.779,27 7.390.779,27Serviços Urbanos
15452 0309 5.168.156,99 5.168.156,99Revitalização de Bairros
6910.15452 03092.323 676.123,30 676.123,30Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
6910.15452 03092.341 4.492.033,69 4.492.033,69Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 2.222.622,28 2.222.622,28Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6910.15452 03392.366 2.222.622,28 2.222.622,28Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 1.070.349,01 1.070.349,01Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 1.070.349,01 1.070.349,01Contenção em Áreas de Risco Geológico
6910.15543 03101.193 1.070.349,01 1.070.349,01Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 2.796.091,42 2.796.091,42Saneamento
17512 2.796.091,42 2.796.091,42Saneamento Básico Urbano
17512 0308 2.796.091,42 2.796.091,42Prevenção a Enchentes
6910.17512 03082.367 2.453.509,00 2.453.509,00Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
6910.17512 03086.719 164.315,75 164.315,75Conservação e Manutenção do Córrego nas Proximidades da R.Cachoeira N
6910.17512 03086.720 178.266,67 178.266,67Conservação e Manutenção do Córrego entre as Ruas FranciscoBueno Luiz
18 254.999,44 254.999,44Gestão Ambiental
18541 254.999,44 254.999,44Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 254.999,44 254.999,44Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
6910.18541 03399.667 254.999,44 254.999,44Reforma e ampliação da praça / ponto final da linha 4221, entreas rua
20 256.738,43 256.738,43Agricultura
20605 256.738,43 256.738,43Abastecimento
20605 0337 256.738,43 256.738,43Promoção de Desenvolvimento Local
6910.20605 03376.521 256.738,43 256.738,43Operação e Manutenção das Unidades de Abastecimento
27 687.995,88 687.995,88Desporto e Lazer
27812 687.995,88 687.995,88Desporto Comunitário
27812 0104 687.995,88 687.995,88Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
6910.27812 01049.649 169.687,57 169.687,57Implantação do Campo de Futebol na Rua Francisco Usper
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 6900 Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura6910Unidade:
OperaçãoEspecial
Teotônio Vilela
6910.27812 01049.655 127.323,43 127.323,43Construção de Salas, quadra de esportes e muro de arrimo epequenas re
6910.27812 01049.656 340.000,00 340.000,00Reforma e melhorias, construção de alambrados e vestiários emuro de a
6910.27812 01049.674 50.984,88 50.984,88Construção de cobertura e Reforma de quadra Poliesportiva -CDC - Subp
Total da Unidade 29.396.842,98 37.903.629,400,00 8.506.786,42
Total do Órgão 0,00 8.506.786,42 29.396.842,98 37.903.629,40
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 7000 Subprefeitura São Mateus
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura7010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 314.445,81 314.445,81Assistência Social
08243 172.695,54 172.695,54Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 172.695,54 172.695,54Assistência a Criança e ao Adolescente
7010.08243 01192.157 172.695,54 172.695,54Administração dos Conselhos Tutelares
08244 141.750,27 141.750,27Assistência Comunitária
08244 0118 141.750,27 141.750,27Assistência Social Geral
7010.08244 01186.159 141.750,27 141.750,27Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 320.026,32 320.026,32Saúde
10301 320.026,32 320.026,32Atenção Básica
10301 0322 320.026,32 320.026,32Integralidade da Atenção
7010.10301 03224.117 320.026,32 320.026,32Manutenção de Equipamentos de Saúde
15 6.317.240,23 27.969.351,80 34.286.592,03Urbanismo
15122 14.415.990,74 14.415.990,74Administração Geral
15122 0251 14.415.990,74 14.415.990,74Suporte Administrativo
7010.15122 02512.336 39.606,37 39.606,37Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras
7010.15122 02512.365 14.376.384,37 14.376.384,37Administração da Subprefeitura
15126 58.980,12 58.980,12Tecnologia da Informação
15126 0340 58.980,12 58.980,12Sistema de Informação e Processamento de Dados
7010.15126 03402.170 58.980,12 58.980,12Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 1.926.217,98 1.926.217,98Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.558.955,32 1.558.955,32Revitalização de Bairros
7010.15451 03091.170 1.558.955,32 1.558.955,32Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
15451 0337 74.779,22 74.779,22Promoção de Desenvolvimento Local
7010.15451 03371.174 74.779,22 74.779,22Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 105.775,93 105.775,93Promoção de Acessibilidade
7010.15451 03381.178 105.775,93 105.775,93Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15451 0339 186.707,51 186.707,51Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
7010.15451 03399.639 186.707,51 186.707,51Reforma e Conservação de Praças - E1884
15452 251.816,70 13.494.380,94 13.746.197,64Serviços Urbanos
15452 0309 251.816,70 11.447.092,62 11.698.909,32Revitalização de Bairros
7010.15452 03092.323 6.724.931,49 6.724.931,49Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
7010.15452 03092.341 4.722.161,13 4.722.161,13Conservação de Vias e Logradouros Públicos
7010.15452 03099.702 251.816,70 251.816,70Projeto de Recapeamento - Travessa Somos Todos Iguais eVereda Tropica
15452 0339 2.047.288,32 2.047.288,32Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
7010.15452 03392.366 2.047.288,32 2.047.288,32Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 4.139.205,55 4.139.205,55Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 4.139.205,55 4.139.205,55Contenção em Áreas de Risco Geológico
7010.15543 03101.193 4.139.205,55 4.139.205,55Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 3.048.994,54 3.048.994,54Saneamento
17512 3.048.994,54 3.048.994,54Saneamento Básico Urbano
17512 0308 3.048.994,54 3.048.994,54Prevenção a Enchentes
7010.17512 03082.367 3.048.994,54 3.048.994,54Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
Total da Unidade 31.652.818,47 37.970.058,700,00 6.317.240,23
Total do Órgão 0,00 6.317.240,23 31.652.818,47 37.970.058,70
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 7100 Subprefeitura Cidade Tiradentes
Código Especificação Projeto Atividade Total
Administração da Subprefeitura7110Unidade:
OperaçãoEspecial
08 474.842,96 474.842,96Assistência Social
08243 214.847,67 214.847,67Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 214.847,67 214.847,67Assistência a Criança e ao Adolescente
7110.08243 01192.157 214.847,67 214.847,67Administração dos Conselhos Tutelares
08244 259.995,29 259.995,29Assistência Comunitária
08244 0118 259.995,29 259.995,29Assistência Social Geral
7110.08244 01186.159 259.995,29 259.995,29Operação dos Equipamentos de Assistência Social
10 170.451,89 170.451,89Saúde
10301 170.451,89 170.451,89Atenção Básica
10301 0322 170.451,89 170.451,89Integralidade da Atenção
7110.10301 03224.117 170.451,89 170.451,89Manutenção de Equipamentos de Saúde
13 105.735,52 105.735,52Cultura
13392 105.735,52 105.735,52Difusão Cultural
13392 0337 105.735,52 105.735,52Promoção de Desenvolvimento Local
7110.13392 03376.492 105.735,52 105.735,52Operação de Equipamentos de Cultura
15 2.694.479,50 14.660.170,30 17.354.649,80Urbanismo
15122 10.924.368,44 10.924.368,44Administração Geral
15122 0251 10.924.368,44 10.924.368,44Suporte Administrativo
7110.15122 02512.365 10.924.368,44 10.924.368,44Administração da Subprefeitura
15126 88.119,22 88.119,22Tecnologia da Informação
15126 0340 88.119,22 88.119,22Sistema de Informação e Processamento de Dados
7110.15126 03402.170 88.119,22 88.119,22Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática eComun
15451 2.058.420,79 2.058.420,79Infra-Estrutura Urbana
15451 0309 1.918.530,33 1.918.530,33Revitalização de Bairros
7110.15451 03091.170 1.757.259,07 1.757.259,07Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros
7110.15451 03099.673 161.271,26 161.271,26Intervenção e melhoria de bairros - E2577
15451 0337 125.062,48 125.062,48Promoção de Desenvolvimento Local
7110.15451 03371.174 125.062,48 125.062,48Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos dasSubprefeituras
15451 0338 14.827,98 14.827,98Promoção de Acessibilidade
7110.15451 03381.178 14.827,98 14.827,98Intervenções para Melhoria da Acessibilidade
15452 3.647.682,64 3.647.682,64Serviços Urbanos
15452 0309 2.292.558,64 2.292.558,64Revitalização de Bairros
7110.15452 03092.323 694.401,40 694.401,40Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados
7110.15452 03092.341 1.598.157,24 1.598.157,24Conservação de Vias e Logradouros Públicos
15452 0339 1.355.124,00 1.355.124,00Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
7110.15452 03392.366 1.355.124,00 1.355.124,00Conservação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
15543 636.058,71 636.058,71Recuperação de Áreas Degradadas
15543 0310 636.058,71 636.058,71Contenção em Áreas de Risco Geológico
7110.15543 03101.193 636.058,71 636.058,71Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
17 1.367.368,00 1.367.368,00Saneamento
17512 1.367.368,00 1.367.368,00Saneamento Básico Urbano
17512 0308 1.367.368,00 1.367.368,00Prevenção a Enchentes
7110.17512 03082.367 1.367.368,00 1.367.368,00Conservação de Galerias, Canais, Córregos e ServiçosComplementares
23 86.128,00 86.128,00Comércio e Serviços
23695 86.128,00 86.128,00Turismo
23695 0227 86.128,00 86.128,00Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
7110.23695 02276.721 86.128,00 86.128,00Festividade e comemoração dos torneios esportivos de lazer erecreação
27 140.749,52 140.749,52Desporto e Lazer
27812 140.749,52 140.749,52Desporto Comunitário
27812 0104 140.749,52 140.749,52Políticas Públicas de Esporte, Lazer e Recreação
7110.27812 01049.562 125.823,77 125.823,77Reconstrução de Campo de Futebol e Vestiários no Campo daComunidade M
7110.27812 01049.565 14.925,75 14.925,75Construção de 2 Vestiários, Cobertura, Banco de Reservas eColocação d
Total da Unidade 16.864.696,67 19.699.925,690,00 2.835.229,02
Total do Órgão 0,00 2.835.229,02 16.864.696,67 19.699.925,69
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente9010Unidade:
OperaçãoEspecial
08 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69Assistência Social
08243 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0119 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69Assistência a Criança e ao Adolescente
9010.08243 01196.152 2.790.709,97 2.790.709,97Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente
9010.08243 01196.160 36.934.270,97 36.934.270,97Prevenção Sócio-Educativa e Defesa da Criança, Adolescente edo Jovem
9010.08243 01199.302 150.856,75 150.856,75Infra-Estrutura da Prevenção Sócio-Educativa e Defesa daCriança, Adol
Total da Unidade 39.724.980,94 39.875.837,690,00 150.856,75
Total do Órgão 0,00 150.856,75 39.724.980,94 39.875.837,69
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9100 Fundo Municipal de Habitação
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Habitação9110Unidade:
OperaçãoEspecial
16 55.371.714,32 55.371.714,32Habitação
16482 55.371.714,32 55.371.714,32Habitação Urbana
16482 0317 6.542.647,95 6.542.647,95Ação Centro - BID
9110.16482 03171.260 6.542.647,95 6.542.647,95Ação Centro BID - Moradia na Área Central
16482 0348 48.829.066,37 48.829.066,37Produção de Soluções de Moradia
9110.16482 03481.261 11.791.888,00 11.791.888,00FMH - Mutirões
9110.16482 03481.276 37.037.178,37 37.037.178,37Projetos e Ações de Apoio Habitacional
Total da Unidade 0,00 55.371.714,320,00 55.371.714,32
Total do Órgão 0,00 55.371.714,32 0,00 55.371.714,32
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9300 Fundo Municipal de Assistência Social
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Assistência Social9310Unidade:
OperaçãoEspecial
08 4.510.376,20 263.146.989,45 267.657.365,65Assistência Social
08128 2.519.478,00 2.519.478,00Formação de Recursos Humanos
08128 0341 2.519.478,00 2.519.478,00Fortalecimento Institucional e Melhoria da Gestão
9310.08128 03416.212 2.519.478,00 2.519.478,00Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores Sociais
08241 9.061.423,40 9.061.423,40Assistência ao Idoso
08241 0343 6.921.024,27 6.921.024,27Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.08241 03436.200 6.921.024,27 6.921.024,27Inserção Social do Idoso
08241 0344 2.140.399,13 2.140.399,13Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08241 03446.222 2.140.399,13 2.140.399,13Atendimento Integral ao Idoso
08242 5.611.227,55 5.611.227,55Assistência ao Portador de Deficiência
08242 0344 5.611.227,55 5.611.227,55Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08242 03446.203 5.611.227,55 5.611.227,55Proteção Especial da Pessoa com Deficiência
08243 138.382.518,60 138.382.518,60Assistência a Criança e ao Adolescente
08243 0343 87.445.488,52 87.445.488,52Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.08243 03436.206 87.445.488,52 87.445.488,52Ação Sócio-Educativa e Preventiva à Criança, Adolescente eJovem
08243 0344 50.937.030,08 50.937.030,08Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08243 03446.216 8.000,00 8.000,00Proteção Social Especial a Criança e Adolescente em TrabalhoInfantil
9310.08243 03446.218 1.051.987,09 1.051.987,09Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Vítimas deAbusos
9310.08243 03446.221 48.823.816,98 48.823.816,98 Proteção Social Especial à Crianças, Adolescentes e Jovens
9310.08243 03446.234 1.053.226,01 1.053.226,01Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes Ameaçadosde Morte
08244 4.510.376,20 107.572.341,90 112.082.718,10Assistência Comunitária
08244 0118 4.510.376,20 10.173.686,30 14.684.062,50Assistência Social Geral
9310.08244 01186.164 1.706.826,81 1.706.826,81Atendimento Emergencial
9310.08244 01186.211 170.089,13 170.089,13Administração do COMAS
9310.08244 01186.232 3.143.742,85 3.143.742,85Transferências para Ações Sociais
9310.08244 01186.237 2.087.096,26 2.087.096,26Fortalecimento Institucional da Gestão - SUAS/PLASsp
9310.08244 01186.238 3.065.931,25 3.065.931,25Gestão dos Programas de Transferência de Renda
9310.08244 01185.838 4.510.376,20 4.510.376,20Qualificação de Espaços Sociais
08244 0343 20.186.326,85 20.186.326,85Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.08244 03436.219 17.164.189,97 17.164.189,97Ação Socio-Educativa com Família
9310.08244 03436.227 517.958,76 517.958,76Serviços de Inclusão Produtiva
9310.08244 03436.239 2.504.178,12 2.504.178,12Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
08244 0344 77.212.328,75 77.212.328,75Assistência à Pessoa em Situação de Risco-Proteção Social eEspecial
9310.08244 03446.178 1.581.060,81 1.581.060,81Proteção Especial da Equidade: Gênero e Etnia
9310.08244 03446.226 18.289.963,76 18.289.963,76Proteção Social Especial a Adolescentes em MedidasSócio-Educativas
9310.08244 03446.228 48.769.322,39 48.769.322,39 Proteção e Defesa da Cidadania à População em Situação deRua
9310.08244 03446.235 8.378.842,50 8.378.842,50Presença Social nas Ruas
9310.08244 03446.236 193.139,29 193.139,29Centro de Referência Especializado da Assistência Social -CREAS
12 27.803.579,60 27.803.579,60Educação
12361 27.803.579,60 27.803.579,60Ensino Fundamental
12361 0343 27.803.579,60 27.803.579,60Assistência e Desenvolvimento Social à Família-Proteção SocialBásica
9310.12361 03436.220 27.803.579,60 27.803.579,60PROJOVEM
Total da Unidade 290.950.569,05 295.460.945,250,00 4.510.376,20
Total do Órgão 0,00 4.510.376,20 290.950.569,05 295.460.945,25
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9400 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável9410Unidade:
OperaçãoEspecial
18 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37Gestão Ambiental
18541 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
9410.18541 03397.138 13.314.384,33 13.314.384,33FEMA - Crédito de Carbono
9410.18541 03396.654 506.684,04 506.684,04FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e DesenvolvimentoSustentável
Total da Unidade 506.684,04 13.821.068,370,00 13.314.384,33
Total do Órgão 0,00 13.314.384,33 506.684,04 13.821.068,37
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9500 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais9510Unidade:
OperaçãoEspecial
13 14.340.202,12 14.340.202,12Cultura
13392 14.340.202,12 14.340.202,12Difusão Cultural
13392 0227 14.340.202,12 14.340.202,12Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
9510.13392 02276.365 14.340.202,12 14.340.202,12Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais - FEPAC
Total da Unidade 14.340.202,12 14.340.202,120,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 14.340.202,12 14.340.202,12
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9600 Fundo Municipal de Turismo
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Turismo9610Unidade:
OperaçãoEspecial
23 1.327.500,00 1.327.500,00Comércio e Serviços
23695 1.327.500,00 1.327.500,00Turismo
23695 0226 1.327.500,00 1.327.500,00Promoção de Turismo
9610.23695 02262.122 1.327.500,00 1.327.500,00Fundo Municipal de Turismo - FUTUR
Total da Unidade 1.327.500,00 1.327.500,000,00 0,00
Total do Órgão 0,00 0,00 1.327.500,00 1.327.500,00
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9700 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano9710Unidade:
OperaçãoEspecial
13 169.064,50 169.064,50Cultura
13391 169.064,50 169.064,50Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13391 0307 169.064,50 169.064,50Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
9710.13391 03075.993 169.064,50 169.064,50Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e AmbientalPaulistano-FUNCAP
Total da Unidade 0,00 169.064,500,00 169.064,50
Total do Órgão 0,00 169.064,50 0,00 169.064,50
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9800 Fundo de Desenvolvimento Urbano
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras9812Unidade:
OperaçãoEspecial
15 17.866.341,66 17.866.341,66Urbanismo
15452 17.866.341,66 17.866.341,66Serviços Urbanos
15452 0309 17.866.341,66 17.866.341,66Revitalização de Bairros
9812.15452 03091.169 17.866.341,66 17.866.341,66Melhoria de Calçadas e Ruas
Total da Unidade 0,00 17.866.341,660,00 17.866.341,66
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Habitação9814Unidade:
OperaçãoEspecial
15 39.217.139,75 39.217.139,75Urbanismo
15451 39.217.139,75 39.217.139,75Infra-Estrutura Urbana
15451 0346 39.217.139,75 39.217.139,75Regularização de Loteamentos Irregulares
9814.15451 03461.281 39.217.139,75 39.217.139,75Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares
Total da Unidade 0,00 39.217.139,750,00 39.217.139,75
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes9820Unidade:
OperaçãoEspecial
26 19.837.778,00 19.837.778,00Transporte
26782 19.837.778,00 19.837.778,00Transporte Rodoviário
26782 0333 19.837.778,00 19.837.778,00Mobilidade e Acessibilidade
9820.26782 03331.234 19.837.778,00 19.837.778,00Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários
Total da Unidade 0,00 19.837.778,000,00 19.837.778,00
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras9822Unidade:
OperaçãoEspecial
17 67.430.148,65 67.430.148,65Saneamento
17451 67.430.148,65 67.430.148,65Infra-Estrutura Urbana
17451 0224 67.430.148,65 67.430.148,65Programa de Prevenção e Defesa Contra Inundações
9822.17451 02241.231 67.430.148,65 67.430.148,65Obras de Drenagem e Saneamento
Total da Unidade 0,00 67.430.148,650,00 67.430.148,65
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura9825Unidade:
OperaçãoEspecial
13 7.055.053,44 7.055.053,44Cultura
13392 7.055.053,44 7.055.053,44Difusão Cultural
13392 0227 7.055.053,44 7.055.053,44Promoção e Apoio de Atividades Culturais Cívicas e Turísticas
9825.13392 02275.973 7.023.671,51 7.023.671,51Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Praça das Artes
9825.13392 02275.977 31.381,93 31.381,93Recuperação do Patrimônio Histórico Cultural - Vila Itororó
Total da Unidade 0,00 7.055.053,440,00 7.055.053,44
Código Especificação Projeto Atividade Total
FUNDURB - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente9827Unidade:
OperaçãoEspecial
18 36.229.357,70 36.229.357,70Gestão Ambiental
18541 36.229.357,70 36.229.357,70Preservação e Conservação Ambiental
18541 0339 36.229.357,70 36.229.357,70Proteção ao Meio Ambiente e a Qualidade de Vida
9827.18541 03397.136 36.229.357,70 36.229.357,70Parques Lineares
Total da Unidade 0,00 36.229.357,700,00 36.229.357,70
Total do Órgão 0,00 187.635.819,20 0,00 187.635.819,20
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Prefeitura do Município de São PauloPROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Anexo 06 - Lei 4.320/64
Exercício Financeiro de 2008 em R$
Òrgão: 9900 Fundo Municipal de Iluminação Pública
Código Especificação Projeto Atividade Total
Fundo Municipal de Iluminação Pública9910Unidade:
OperaçãoEspecial
15 12.887.426,72 14.145.818,98 55.509.476,39 82.542.722,09Urbanismo
15451 14.145.818,98 14.145.818,98Infra-Estrutura Urbana
15451 0172 14.145.818,98 14.145.818,98Iluminação Pública
9910.15451 01725.160 14.145.818,98 14.145.818,98FUNDIP - Ampliação da Rede de Iluminação Pública
15452 12.887.426,72 55.509.476,39 68.396.903,11Serviços Urbanos
15452 0172 12.887.426,72 55.509.476,39 68.396.903,11Iluminação Pública
9910.15452 01720.047 12.887.426,72 12.887.426,72Eficientização Energética - RELUZ
9910.15452 01724.912 55.509.476,39 55.509.476,39FUNDIP - Operação e Manutenção da Rede de IluminaçãoPública
25 103.045.816,77 103.045.816,77Energia
25752 103.045.816,77 103.045.816,77Energia Elétrica
25752 0172 103.045.816,77 103.045.816,77Iluminação Pública
9910.25752 01724.913 103.045.816,77 103.045.816,77FUNDIP - Consumo de Energia da Rede de Iluminação Pública
Total da Unidade 158.555.293,16 185.588.538,8612.887.426,72 14.145.818,98
Total do Órgão 12.887.426,72 14.145.818,98 158.555.293,16 185.588.538,86
Novo SEO - Sistema de Execução Orçamentária- [FORC255B000] Página 86 4/3/2009 15:06:40
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