presentación de powerpoint - hospital san juan de dios
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CUENTA PÚBLICA GESTION 2016
Dra. Ma. MARGARITA HENRIQUEZ G.
DIRECTORA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN FERNANDO
San Fernando, Mayo de 2017.
BLANCO PARA FOTOS O INFOGRAFÍA
MISIÓN
Favorecer el derecho de acceso oportuno a la salud de los funcionarios de la micro área de San Fernando y lograr la satisfacción de sus necesidades en un marco de mejoría
continua de la calidad y la humanización de las atenciones, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales
disponibles en un ambiente laboral armónico y en un modelo de gestión en red asistencial.
VISIÓN Ser un Hospital de excelencia en atención de calidad al
paciente de la red asistencial.
Según Censo Año 2002, la población proyectada para la región de O'Higgins, para el 2015 sería:
918.751 Habitantes
en total
137.747 Habitantes de Micro área de
acción
CESFAM CENTRO SAN FERNANDO
CESFAM ORIENTE SAN FERNANDO
CESFAM PLACILLA
CONSULTORIO CUNACO
PUENTE NEGRO
ROMA
AGUA BUENA
TINGUIRIRICA
HUEMUL
CODEGUA
SAN JUAN DE LA SIERRA
PEOR ES NADA
YAQUIL
PUQUILLAY BAJO
PUQUILLAY ALTO
LA DEHESA
LO MOSCOSO
1 Hospital De Alta Complejidad
2 Hospitales de Baja Complejidad NANCAGUA y CHIMBARONGO
3 CESFAM 1 Consultorio
13 Postas De Salud Rural
13 Postas Rurales en las 4 Comunas de Microárea
Cantidad de Funcionarios v/s Calidad Jurídica
Prestaciones 253 Contratas
346
Titulares 317 TOTAL
916
13%
44% 13%
28% 1%
ADMINISTRATIVOS TECNICOS AUXILIARES
PROFESIONALES DIRECTIVOS
147
229
70 6
69
CLASIFICACION POR ESTAMENTO (CONTRATAS Y TITULARES)
GESTION CLINICA 2016
Dr. GONZALO ZAPATA FAGERSTROM SUB DIRECTOR MEDICO
5746
6890 7214
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2014 2015 2016
Cirugías
Actividad Quirúrgica 2016
Cirugía Mayor Ambulatoria 2016
424
578
969
0
200
400
600
800
1000
1200
2014 2015 2016
Cirugía Mayor Ambulatoria
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1
1541
1321
977
728 669
494 396
340 308
444
CIRUGIAS 2016
Abdominal Obstetricia Tegumentos Oftalmologia
Traumatología Ginecología Urología Plástica y reparadora
ORL Otros
Unidad de Paciente Crítico (UPC)
Unidad de Paciente Crítico (UPC)
• Unidad de Tratamiento intermedio (UTI) desde septiembre 2015
• Unidad de Cuidados intensivos (UCI) desde Marzo de 2016
• Apoyo en traslado HRLBO
Unidad de Paciente Crítico (UPC)
427 461
802
2014 2015 2016
Egresos UTI
0 0
166
2014 2015 2016
Egresos UCI
Unidad de Hospitalización Domiciliaria
Hospitalización Domiciliaria
• Agosto del 2016, se implemento la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, hasta Abril del 2017 se han atendido:
• Total de pacientes atendidos: 107 pacientes en sus respectivos domicilios.
• Total de Días Cama: 1.314
Unidades de Trabajo directo UHD
UHD
Medicina
Cirugía
Cuidados Paliativos y Alivio del
Dolor
Unidad de Salud Mental
Implementación del Sistema de Vigilancia del Suicidio:
Sistema de monitoreo de personas con intento de suicidio destinado a brindar atención oportuna a estos usuarios. Hemos sido reconocidos por la SEREMI dentro de la región por su destacada implementación en nuestra Microárea.
Unidad de Salud Mental
Celebración del día Mundial de la Salud Mental
Se realizaron este año, en el mes de Octubre,
actividades en las que nuestra Unidad fue reconocida y galardonada por la SEREMI. En ella se realizaron obras de teatro, olimpiadas y una marcha, con activa participación de los usuarios y profesionales de la Unidad de Salud Mental. El objetivo fue la promoción de la inclusión social de las personas afectadas por una discapacidad mental.
Unidad de Salud Mental
Prestaciones GES y No GES Policlínico Adulto e Infantil
• Atenciones Profesionales no Médicas • 2016 5250
• Atenciones Profesionales Médicas • 2016 4701
• Centro Diurno (Rehabilitación Psicosocial)
• 15 usuarios en atención mensual.
• Hospital de Día (Estabilización de Cuadros Agudos)
• 17 usuarios en atención mensual.
• Hogares Protegidos (Dispositivo Residencial)
• 9 usuarios.
Unidad de Medicina Transfusional
Unidad de Medicina Transfusional
Análisis de actividad de la UMT
Unidad de Medicina Transfusional
Sala de scanner
Numero de Scanner Año 2016 Servicio Imagenología Hospital San Fernando
526 536 567 567
515
566 560 582
604
652 630 625
Total: 6930
Total Anual : 6930 Examenes
Laboratorio
261388
319794
340558
403898
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2013 2014 2015 2016
Exámenes de Laboratorio
Hematologicos Microbiologicos Bioquímicos Total Exámenes
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
Actividad VIH en Chimbarongo
Programa Chile Crece Contigo
• Acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias
• 1763 ajuares entregados
Programa Chile Crece Contigo
PRESTACIONES QUE SE REALIZAN
EN HOSPITAL SAN FERNANDO
EVALUACIONES DE
EMBARAZADAS Y
PUÉRPERAS EN
BUSCA DE FACTORES
DE RIESGO
ENTREGA DE AJUAR APOYO EN APEGO Y
LACTANCIA PRECOZ
TALLERES EDUCATIVOS DE
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA,
CRIANZA RESPONSABLE, PATERNIDAD
ACTIVA, CUIDADOS DEL RECIÉN
NACIDO, USO DE AJUAR
EVALUACIONES –
DERIVACIONES Y/O
COORDINACIONES CON
LOS SERVICOS CLÍNICOS,
LA RED, TRIBUNAL DE
FAMILIA
EVALUACIONES
SICOSOCIALES POR DUPLA
A LOS PADRES Y NIÑOS
HOSPITALIZADOS EN
NEONATOLOGÍA Y
PEDIATRÍA
REALIZACIÓN DE
SCREENING
AUDITIVOS
49971
59351
69585
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2014 2015 2016
Atención Consultorio Especialidades
UNIDAD DE FARMACIA
AUMENTÓ EN UN 16.9 % LAS RECETAS EN EL 2016
AUMENTÓ EN UN 23.3 % LAS PRESCRIPCIONES EN EL 2016
UNIDAD DE FARMACIA
AUMENTÓ EN UN 10.6 % LAS RECETAS EN EL 2016
AUMENTÓ EN UN 15.6 % LAS PRESCRIPCIONES EN EL 2016
UNIDAD DE FARMACIA
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% DE RECETAS DESPACHADAS EN SU TOTALIDAD FARMACIA AMBULATORIA
93.8 % DE RECETAS DESPACHADAS EN SU TOTALIDAD EN FARMACIA CAE 2016
54676
69972 74873
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2014 2015 2016
At. Urgencia
At. Urgencia
Atenciones de Urgencia
Urgencia
1039
1187
1293
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014 2015 2016
Cirugías de Urgencia
Urgencia
Urgencia
Porcentaje de disminución C4 – C5 2015 vs 2016: 14% aproximadamente
2015: 63,2% pacientes categorizados como C4-C5
2016: 49% pacientes categorizados como C4-C5
• 25.750 pacientes C1-C2-C3 en 2015
• 38.185 pacientes C1-C2-C3 en 2016
• 34 pacientes diarios más en urgencia que presentan gravedad mediana, severa o extrema.
Urgencia
C1; 105 C2; 654
C3; 25547
C4; 36345
C5; 8854
C1 C2 C3 C4 C5
CATEGORIZACION URGENCIA 2015
C1; 174
C2; 867
C3; 35519 C4; 29473
C5; 6014
C1 C2 C3 C4 C5
CATEGORIZACION URGENCIA
OTROS INDICADORES DE PRODUCCIÓN 2016
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIDADES TOTALES 69.397
% UTILIZACIÓN PABELLONES (C/B)*100 90,4%
EGRESOS HOSPITALIZACION TOTALES 10.307
GESTION FINANCIERA 2016
GESTION FINANCIERA
2013 2014 2015 2016
Ingresos 11.898.065 11.521.807 16.156.746 19.016.195
Gastos 12.713.004 14.598.731 16.343.775 19.317.336
Ingresos y Gastos Totales (M$)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22) M$
Gastos
GESTION FINANCIERA
2013 2014 2015 2016
Gastos 8.280.846 9.245.299 9.767.850 11.117.569
Gastos en Personal (Subtítulo 21) M$
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2013 2014 2015 2016
Gastos en Personal (Subtítulo 21) M$
Gastos
GESTION FINANCIERA
2013 2014 2015 2016
Gastos 4.162.574 5.281.303 5.395.003 8.006.857
Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22) M$
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2013 2014 2015 2016
Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22) M$
Gastos
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
PRODUCTOSFARMACEUTICOS
COMPRA DEPRESTACIONES
MATERIALES Y UTILESQUIRURGICOS
PRODUCTOS QUIMICOS
GASTOS DIRECTOS
2015 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
MANTENIMIENTO YREPARACIONES
ALIMENTACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS INDIRECTOS
2015 2016
EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
$ 220.000.000
FIRMA DE CONVENIO
EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- CAMBIO DE CALDERAS CON CONSUMO DE KEROSENE POR SISTEMA A GAS.
- INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA CALENTAR AGUA.
- CAMBIO DE LUMINARIA EN DEPENDENCIAS POR SISTEMA LED.
PANELES SOLARES
EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
NUEVAS CALDERAS A GAS
SATISFACCION USUARIA Y PARTICIPACION SOCIAL
2016
OFICINA DE ATENCION E INFORMACION DE USUARIOS
(OIRS)
RECIBIR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA
GESTION Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO
¿COMO SE FORMULA UNA SOLICITUD CIUDADANA EN EL
HOSPITAL?
¿QUE SON LAS SOLICITUDES CIUDADANAS?
FELICITACIONES, SUGERENCIAS, CONSULTAS, RECLAMOS
1. PRESENCIAL (Oficina OIRS) 2. A TRAVES DE LA WEB (www.oirs.minsal.cl)
3. BUZONES OIRS ( 4 Buzones, servicios clínicos y urgencia)
ATENCIÓN PERSONALIZADA EN OFICINA OIRS
COMPARATIVOS DE FELICITACIONES Y RECLAMOS
AÑO 2015 - 2016
0
50
100
150
200
2015 2016
FELICITACIONES RECLAMOS
126 123
185 179
“El Consejo de Usuarios es una instancia de participación ciudadana, que tiene por misión avanzar en el ejercicio de los derechos en salud y el control social sobre la gestión del Establecimiento”.
El Consejo, esta integrado por: Agrupaciones de Voluntariados de nuestro Establecimiento,
Damas de Blanco, Damas de Azul, Damas de Gris, Unión Comunal de Adultos Mayores, Unión Comunal de Juntas de
Vecinos, Asociación de Discapacitados.
LOGROS 2016
1. Puesta en Marcha UPC.
2. Aumento de Cirugías Mayor Ambulatoria.
3. Cumplimiento de Compromiso de Gestión Listas de Espera .
4. Unidad De Hospitalización Domiciliaria.
5. Pesquisa precoz de Sordera Neonatal.
LOGROS 2016
6. Aumento de Ingresos Propios.
7. Proyecto de Eficiencia Energética.
8. Implementación Salón Comedor de Funcionarios.
9. Se crea Sistema Informático de Inventario, replicado por la DSSO en Hospitales de la Región.
Desafíos 2017
1. Ampliación dependencias de Unidad de Laboratorio
HSF.
2. Implementación de un sexto pabellón quirúrgico en dependencias de la Maternidad.
3. Implementación de Salas de Parto Integral.
4.Traslado de la Unidad de Endoscopía desde el Servicio de Urgencia.
Desafíos 2017
5. Unidad de Medicina Complementaria.
6. Implementar mejoras en torno a la satisfacción de nuestros usuarios, como eje principal de nuestro que hacer.
7. Mantener la comunicación permanente y efectiva con los funcionarios, a través de las distintas asociaciones
gremiales.
Desafíos 2017
8. Implementación e instalación de torre, con entrega de
certificados de Registro Civil e Identificación.
9. Instalación de una oficina FONASA, en dependencias del Hospital San Fernando.
10. INICIO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION HOSPITALARIA.
MUCHAS GRACIAS
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