presentacion de tesis omar gaona tapia2
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PLAN ESTRATEGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO
Tesis de maestra presentada por
Omar Gaona Tapia.
Para obtener el Grado de:
Magster en Administracin de EmpresasMencin Especial: Telecomunicaciones
Ante laFacultad de Ciencias Administrativas
Universidad de Guayaquil
TTULODELPROYECTO
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ANTECEDENTESDELPROYECTO
Nuevos Mtodos para Distribuir Internet.
Crecimiento de las redes Cobre.
Muchos Gastos Operativos y mantenimiento.
Los WISP (Wireless Internet Service Provider) estn siendoutilizadas en muchas partes del mundo para proveer a :Compaas, Escuelas, Universidades y Zonas Rurales dedifcil acceso.
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PLANTEAMIENTODELPROBLEMA.
Los Municipios y Ciudadelas Regeneradas.
Gran inversin en infraestructura en tendido grandesredes de Cobre subterrneas y areas tradicionales.
Servicio y la Disponibilidad.
El Costo y La Velocidad del Servicio.
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HIPTESIS
La aplicacin de nuevas formas de proveer internetmediante el uso de tecnologa inalmbrica y poder darotros servicios es muy positivo, ya que la demanda deinternet es cada da mas creciente a todo Nivel Social,llegando a lugares donde antes era imposible llegarcon redes tradicionales de Cobre y a menores Costos.
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FORTALEZAS
ConocimientoTcnicoGestinAdministrativa.Internetabajocosto.Internetinalmbrico,sincablesVelocidadesReales.RecursoHumano
OPORTUNIDADES.
OrdenanzasMunicipales.ndicedelincuencial.GarantizarladisponibilidadHerramientastecnolgicas.Aplicableadiferentesnecesidades.
DEBILIDADESRRHHnocapacitado.Capitalinicial.Temamuytcnico.Tecnologadesconocida.MantenerInventario.Inventariofrgil.
AMENAZASAltatasadeinters.Altocostodelosinventarios.Competenciaexperimentada.RecesinGlobal.Equiposimportados.
ANLISIS SITUACIONAL
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ANLISISSITUACIONAL
4 3 2ALTO 4
3.1 I II b III
MEDIO 3PUNTAJES DE
VALOR TOTALES DE LA MATRIZ
EFE IV V VI2
BAJOVII VIII IX
1
PROMEDIO2.5
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA IE
DBILPUNTAJES DE VALOR TOTALES DE LA MATRIZ EFICRECER Y CONSTRUIRSLIDO
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OBJETIVOSESTRATGICOS
Implementar empresa de servicio con varias aplicaciones para los clientes .Acercamiento con el Gobierno Central.Capacitacin del personal en esta nueva tecnologa.Alquiler de bodegas amplias.Contratar empleados de la competencia.Tener una base de datos actualizada de clientes.Aseguramiento de inventarios contra todo riesgo.Plan de capacitacin interno y peridico.
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MISIN. Somos una empresa que provee servicios de internet debanda ancha a empresas grandes, pequeas y al mercadoresidencial. Nuestro servicio est orientado a satisfacer lasnecesidades de nuestros clientes con tecnologa de punta,con una organizacin moderna, dinmica y creativa conbuenos productos y un excelente servicio.
VISIN.FASTCOM Internet Inalmbrico quiere ser una empresareconocida que trabaja profesionalmente para conseguir queel internet est presente en cada hogar y organizacin, comouna herramienta para su progreso y satisfaccin, que brindesoluciones de calidad y valor superior.
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ESTUDIODELMERCADO
Encuestas realizadas en ciudadelas privadas y enlugares perifricos del Norte de la Ciudad de Guayaquil.
Los encuestados pertenecen a diferentes clasessociales.
Los encuestados son profesionales y estudiantes.
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INFORMEDELANLISISDEDATOS
El 95.3% de encuestados deseara tener en su empresa o residencia una solucin de internet de banda anchainalmbrico. El 76% de los encuestados no conoce a las empresas que dan este tipo de solucin. El 86% prefiere aplicar una solucin inalmbrica el otro 35 % prefiere otro tipo de solucin. El 100 % de los encuestados da mucha importancia al Servicio .
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PRODUCTO
InternetInalmbricodeBandaAncha.
PLAZA
Empresas,Residencias,Escuelas,UniversidadesYOrganizacionesGubernamentalesyProyectosdeintersSocial.
PROMOCIN
Nosharemosconocerconpublicidaddebocaenboca,HojasVolantes,PginaWeb,Trpticos,publicacionesenrevistastecnolgicas.Ofrecerdemos.
PRECIO
Elprecioserelmejordelmercado,setendr3tiposdeplanesdeacuerdoalaVelocidadRequerida.
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ESTUDIOTECNICOISP WIRELESS
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ESTUDIOTCNICOElProducto.
Kit WimaxAntena Tx, Antena Rx , IDU
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ESTUDIOTCNICODIAGRAMA DE UN SISTEMA DE BANDA ANCHA
INALAMBRICO
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ESTUDIOECONMICO
PARMETROS DEL PROYECTO
Ao de comienzo: 2011Periodos a calcular: 5 aosTasa de descuento (% anual) 15,5 %Valor residual del Proyecto: 0
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INVERSINFIJAEINTANGIBLESINVERSION FIJA Monto (U.S. Dlares)
Terreno 0
Equipo y maquinaria 256.957
Equipo de oficina 6.800
Equipo de transporte 36.000
Obras civiles (edificaciones) 5.000
Sub-total 304.757
Imprevistos (5% del sub-total) 15.238
TOTAL 319.995
INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dlares)
Estudio de pre-inversin 1.000
Gastos de gestin 4.000
Gastos de organizacin y constitucin 1.000
Sub-total 6.000
Imprevistos (5% del sub-total) 300
TOTAL 6.300
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INVERSIONENCAPITALDETRABAJO
INVERSION TOTAL
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dlares)
Sueldos y salarios 14.800
Materia prima e insumos 0
Desembolsos diversos 900
Sub-total 15.700
Imprevistos (5% del sub-total) 785
TOTAL 16.485
INVERSIN TOTAL Monto (U.S. Dlares)
Inversin Fija 319.995
Inversin en Intangibles 6.300
Inversin en Capital de Trabajo 16.485
TOTAL 342.780
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CLASIFICACIONDECOSTOSAO2011COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)
Depreciacin del activo fijo 60.101
Mano de obra indirecta 177.000
Desembolsos diversos 10.800
Imprevistos (5%) 12.395
TOTAL COSTOS FIJOS 260.296
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)
Materia prima e insumos 0
Mano de obra directa 72.000
Imprevistos (5%) 3.600
TOTAL COSTOS VARIABLES 75.600
Nota: Se consideran 15 sueldos al ao para la mano de obra directa e indirecta.
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PROYECCINDEINGRESOS,COSTOSYBENEFICIOS
DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS
POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS
2011 358350 358.350 260.296 75.600 335.896 22.454
2012 402790 402.790 260.296 84.975 345.272 57.518
2013 410000 410.000 260.296 86.496 346.793 63.207
2014 480450 480.450 260.296 101.359 361.656 118.794
2015 494925 494.925 260.296 104.413 364.709 130.216
AO
COSTODECAPITAL
FUENTES INVERSIN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%)
Capital propio 205.668 60 15,50 9,30
Banco X 137.112 40 12,00 4,80
TOTAL 342.780 100 14,10
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FLUJODECAJADELPROYECTO0 1 2 3 4 5
(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Ingresos por Ventas 358.350 402.790 410.000 480.450 494.925
Otras ventas 0 0 0 0 0
Ingresos Totales 358.350 402.790 410.000 480.450 494.925
Costos variables 75.600 84.975 86.496 101.359 104.413
Costos fijos (*) 197.190 197.190 197.190 197.190 197.190
Depreciacin 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106
Amortizacin Intang. 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
Egresos Totales 337.156 346.532 348.053 362.916 365.969
Utilidad antes Imp. 21.194 56.258 61.947 117.534 128.956
Impuestos 5.298 14.065 15.487 29.384 32.239
Utilidad neta 15.895 42.194 46.460 88.151 96.717
Depreciacin 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106
Amortizacin Intang. 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
Inversin inicial (**) 326.295
Inversin de reemplazo 0 0 0 0 0
Inversin capital trabajo 16.485
Valor residual
Flujo de Caja (342.780) 80.262 106.560 110.827 152.517 161.083
DETALLE
1 2 3 4 5262518 155598 45131 107388 268469
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PARMETROS
El proyecto es rentable tambin para el inversionista.
VANE 42.496
TIRE 20%
INDICADORES ECONMICOS
Proyecto Inversionista
VANF 133.647
TIRF 37%
INDICADORES ECONMICOS
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RESULTADOSDELOS3ESCENARIOS
ESCENARIO1:Cadadeventasanualesenun20%,semantienenlosimpuestosal25%.
ESCENARIO2:Losimpuestossubendel25%al40%,semantieneelvolumendeventasanuales.
ESCENARIO3:Lasventasbajanun10%,semantienenlosimpuestosen25%.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ( EIA)
COMPONENTES AMBIENTALES
COMPONENTES FISICOS:AGUASUELOSATMOSFERA-POLVORUIDOPAISAJERESIDUOS
COMPONENTES BIOTICO:FLORAFAUNA
COMPONENTES SOCIO-ECONOMICOS:SALUDEMPLEOPERCEPCION MEDIO AMBIENTESERVICIOS BASICO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PMA
Desde el punto de vista ambiental, la construccin y operacin de
estaciones de estacin es de bajo impacto, donde las afectaciones
que pueden ocurrir sobre el entorno solo son temporales en el
proceso de construccin, son de bajo nivel ocupacional, no inciden
negativamente en la economa de los centros poblacionales
involucrados con el proyecto.
En lo que respecta a la emisin de ondas electromagnticas, los
niveles de radiacin electromagntica medidos en este tipo de
instalaciones son muy inferiores a los lmites poblacionales
establecidos por la legislacin ecuatoriana.
Es por lo indicado en el proyecto que la instalacin de la estacin
es tcnica y ambientalmente factible.
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Proyecto viable con TIR del 20% y un 37% para elinversionista.
Tiempo de recuperacin de la inversin es deaproximadamente 5 aos.
El proyecto es susceptible a la variacin en las ventas.
El proyecto sigue siendo rentable ante una variacin enlos impuestos del 25% al 40%, .
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Realizar una buena labor interna de ventas.
Contar con un buen grupo de tcnicos instaladores.
Se debe realizar una visita tcnica a cada sitio y luegocotizar, se debe armar Kits de instalacin de acuerdo anecesidad del cliente.
Tener siempre actualizados los precios .
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