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Elaborado por:
• Secretaria Municipal de Planejamento
• Secretaria Municipal de Assistência Social
• Controladoria-Geral do Município
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e
do Adolescente
MUNICÍPIO DE LONDRINA
6º Bimestre de 2016
BASE LEGAL
Instrução Normativa nº 36/2009
Art. 17. As políticas de atendimento ao princípio da absoluta
prioridade dos Direitos da Criança e da Adolescência serão
demonstradas em Relatórios de Gestão elaborados pelo
responsável aludido no art. 3º, I, desta Instrução, na periodicidade
da agenda adotada pelo Município para divulgação do Anexo de
Metas Fiscais executado, constando de avaliação quantitativa e
qualitativa da execução orçamentária.
Relatório de Gestão dos
Direitos da Criança e do Adolescente
PARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO
ÓRGÃOS ORÇ. CRIANÇA% No
Município
% No Orç.
Criança
05 Governo 4.473.374,40 0,23% 0,75%
21 Obras 66.017,60 0,00% 0,01%
22 Educação 383.596.180,98 19,46% 64,35%
24 Cultura 7.542.619,10 0,38% 1,27%
25 Assistência Social 39.761.900,25 2,02% 6,67%
26 Mulher 1.015.907,20 0,05% 0,17%
42 FMS 155.187.486,54 7,87% 26,03%
43 CAAPSML 2.461.368,00 0,12% 0,41%
49 FEL 2.050.101,08 0,10% 0,34%
SOMA 596.154.955,15 30,24% 100,00%
Orçamento Município 1.971.244.284,54
PREVISTO 2016
PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
ÓRGÃOS TOTAL ÓRGÃO CRIANÇA% No Orç.
Criança05 Governo 18.517.000,00 4.473.374,40 24,16%
21 Obras 234.046.191,86 66.017,60 0,03%
22 Educação 385.565.904,38 383.596.180,98 99,49%
24 Cultura 13.100.657,19 7.542.619,10 57,57%
25 Assistência Social 56.273.570,27 39.761.900,25 70,66%
26 Mulher 3.724.000,00 1.015.907,20 27,28%
42 FMS 572.607.085,51 155.187.486,54 27,10%
43 CAAPSML 55.722.000,00 2.461.368,00 4,42%
49 FEL 8.435.848,06 2.050.101,08 24,30%
SOMA 1.347.992.257,27 596.154.955,15 44,23%
Orçamento Município 1.971.244.284,54
PREVISTO 2016
COMPARAÇÃO
PREVISÃO ORÇ. CRIANÇA x EXECUÇÃO
ÓRGÃOSPREVISTO 2016
ATUALIZADO
EXECUTADO
ATÉ O BIM%
05 Governo 4.473.374,40 421.617,94 9,43%
21 Obras 66.017,60 - 0,00%
22 Educação 383.596.180,98 357.275.418,93 93,14%
24 Cultura 7.542.619,10 7.192.286,90 95,36%
25 Assistência Social 39.761.900,25 32.156.888,22 80,87%
26 Mulher 1.015.907,20 961.926,68 94,69%
42 FMS 155.187.486,54 150.983.967,22 97,29%
43 CAAPSML 2.461.368,00 1.818.794,52 73,89%
49 FEL 2.050.101,08 1.490.920,77 72,72%
SOMA 596.154.955,15 552.301.821,18 92,64%
DESPESAS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
25 Secretaria Assistência Social PREVISTO 2016 ATUALIZADO EXECUTADO08.244.00175-038 Obras e Equip.SMAS 36.600,00 1.800,00 -
08.244.00176-055 Ativ.Secretaria Municipal de Assistência 2.127.600,00 1.923.000,00 1.745.032,29
08.244.00176-056 Atividades Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Municip. Assist. 1.054.200,00 972.000,00 900.024,18
08.244.00176-057 Atividades de Proteção Social Básica 3.938.795,00 5.626.565,00 5.095.207,79
08.244.00176-058 Atividades de Proteção Social Especial 3.897.580,00 5.040.838,29 4.876.173,99
14.243.00185-039 Atividades de Proteção Social Especial 2.000,00 2.000,00 -
14.243.00186-059 Atividades de Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e Adolesc. 1.922.000,00 2.032.000,00 1.772.014,82
14.243.00185-040 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 386.000,00 508.670,00 97.218,98
14.243.00186-060 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 1.335.000,00 1.345.850,00 261.149,39
08.244.00175-041 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica 103.075,00 430.920,00 235.232,74
08.244.00175-042 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial 3.700,00 138.750,00 19.070,74
08.244.00175-043 Obras e Equipamentos - Gestão do SUAS 47.400,00 78.600,00 24.049,33
08.244.00176-061 Atividades de Proteção Social Básica 12.360.355,00 13.327.546,01 11.134.479,74
08.244.00176-062 Atividades de Proteção Social Especial 7.086.980,00 8.286.152,76 5.963.156,95
08.244.00176-063 Atividades de Gestão do SUAS 24.000,00 47.208,19 34.077,28
TOTAL DO ÓRGÃO 34.325.285,00 39.761.900,25 32.156.888,22
DESPESAS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
22 Secretaria de Educação PREVISTO 2016 ATUALIZADO ATÉ O BIM 12.361.00145-030 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental 2.063.000,00 7.737.590,46 4.376.409,23
12.361.00146-040 Coordenação das Ativ da Secretaria Municipal de Educação 19.442.000,00 16.342.708,00 15.928.984,89
12.361.00146-041 Atividades do Ensino Fundamental 101.096.000,00 137.484.492,21 129.438.141,68
12.362.00146-042 Atividades do Ensino Médio 5.454,00 5.454,00 -
12.365.00145-031 Obras e Equipamentos - Educação Infantil 5.502.000,00 8.187.827,72 2.069.291,17
12.365.00146-044 Atividades de Educação Infantil 69.565.000,00 51.766.930,80 48.862.347,00
12.366.00146-045 Atividades de Educação de Jovens e Adultos 130.168,80 187.769,81 157.964,95
12.367.00146-046 Atividades de Educação Especial 3.182.000,00 3.467.000,00 3.304.690,60
12.366.00145-032 Obras e Equipamentos Educação de Jovens e Adultos 727,20 727,20 -
12.361.00145-033 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB 205.000,00 942.689,72 300.468,94
12.361.00146-047 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB 116.109.000,00 116.731.206,07 114.028.012,05
12.365.00145-034 Obras e Equipamentos - Educação Infantil / FUNDEB 119.000,00 970.256,99 824.441,83
12.365.00146-048 Atividades de Educação Infantil / FUNDEB 20.934.000,00 39.771.528,00 37.984.666,59
TOTAL DO ÓRGÃO 338.353.350,00 383.596.180,98 357.275.418,93
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