rencana aksi pencapaian kinerja filespot iklan pemilu di tv,radio tayangan iklan dok 2 kali dialog...
Post on 26-Aug-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJAPerangkat Daerah : Badan Kesbangpol Prov.Kaltim
Tahun : 2017
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET ANGGARAN
1. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pemilu dan IDI
Kaltim
1. Jumlah partisipasi
masyarakat dalam pemilu
dan IDI kaltim
Persentase
TW 1 : 18
1. Pendidikan Politik
Masyarakat
Pemantauan perkembangan
politik
Laporan perkembangan
politik di Tingkat Kab/Kota se
KaltimDok 1
Rakor TP3D se KaltimJumlah Peserta yang
mengikuti Rakor TP3DLaporan 150 org
Sosialisasi Pemilu Serentak 2019Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasiLaporan 300 org
Spot Iklan Pemilu di TV,Radio Tayangan Iklan Dok 2 kali
Dialog interaktif di TV,Radio Masyarakat Dok 2kali
Pembuatan Standing banner untuk
Prov, Kab/Kota
Kab/Kota se Kse KaltimaltimLaporan 11 Pcs
Pembuata Suvenir masyarakat orang 1000 Pcs
Pemantauan perkembangan
politik
Kab/Kota se KaltimLaporan 10
TW 2 : 4
1. Pelaksanaan Sosialisasi bimtek
verifikasi berkas bantuan
keuangan parpol
peserta yang mengikuti
sosialisasi Org/1 60/1 143.600.000
APBD
2.Pelaksanaan Sosialisasi
pendidikan politik bagi
perempuan
peserta yang mengikuti
sosialisasi Org/1 65 216.510.550 APBD
3. Pelaksanaan sosialisasi IDI bagi
aparatur dn rapat TIM IDIpeserta yang mengikuti
sosialisasiOrg/1 50 340.000.000 APBD
TW 3 : 1
4. Pemantauan perkembangan
politik
Laporan perkembangan
politik di Tingkat Kab/Kota se
KaltimDok 1
TW 4: 1
5. Pemantauan perkembangan
politik
Laporan perkembangan
politik di Tingkat Kab/Kota se
KaltimDok
1 0
tdk
tersedia
anggaran
2. Meningkatnya Wawasan
Kebangsaan Masyarakat
Kalimantan Timur
Masyarakat yang
memahami wawasan dan
karakter kebangsaan
Prosentase TW 1 :1.500
2. Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
peningkatan bela negara
peserta yang mengikuti
sosialisasiorg 500 91.514.950 APBD
2. Pelaksanaan sosialisasi dan
fasilitasi wasbang
peserta yang mengikuti
sosialisasi
Laporan
2 0
tdk
tersedia
anggaran
TW 2 : 10
3. Melaksanakan fasilitasi
pembentukan PPWK
Terbentuknya Pusat
Pendidikan wawasan
Kebangsaan data
1 0
tdk
tersedia
anggaran
SASARAN KEGIATANKET.PROGRAM
TW 3 : 1
4. Melaksanakan fasilitasi
pembentukan FPK
Terbentuknya Pusat
Pendidikan wawasan
Kebangsaan data
1 0
tdk
tersedia
anggaran
TW 4: 1
5. Pelaksanaan sosialisasi
Revitalisasi nilai-nilai Pancasila
peserta yang mengikuti
sosialisasi
Laporan
1 0
tdk
tersedia
anggaran
Terwujudnya Ketahanan
,sosial,budaya,agama dan
organisasi
kemansyarakatan di
Kalimantan Timur
Peningkatan
pemberantasan pekat dan
penguatan ormas
PersentaseTW 1 :
75/1dok
3. Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
1. Melakukan pendataan dan
pemilahan data
Unras,Ekonomi,Sosial,Budaya dan
agama
Penurunan konflik yang
terjadi di masyarakat
data 75/1 dok 0 tdk
tersedia
anggaran
TW 2 : 2
2. Melakukan Pemantauan harga
kebutuhan harga
pokok,Pembinaan
Ormas,fasilitasikejadian konflik
antar umat beragama
laporan perkembangan harga
pokok dan kegiatan FKUB
dok 2 78.020.000 APBD
TW 3 : 2
3. Melakukan fasilitasi
kegiatan/kejadiankonflik antar
umat beragama
Laporan kegiatan FKUB dan
laporan harga pokok dok 2 0
tdk
tersedia
anggaran
4. Melakukan tes Unin bagi para
PNS dan tenaga honorerLaporan
Jumlah PNS dan Tenaga
kontrak yang melakukan tes
urin Laporan
2 85.734.500 APBD
TW 4 : 2
5. Melakukan fasilitasi
kegiatan/kejadiankonflik antar
umat beragama dan pemantauan
harga pokok
Laporan kegiatan FKUB dan
laporan harga pokok
dok
2
0
tdk
tersedia
anggaran
Presentase
TW 1 : 75
2. Penguatan Ormas
6. Melakukan Pembuatan SKT dan
penyusunan data base Ormas
serta verifikasi bantuan ormas
Jumlah SKT yang diterbitkan ,
ormas yang teferivikasi dan
jumlah rekomendasi yang
diterbitkan
data
75
0
tdk
tersedia
anggaran
TW 2 : 60
7. Melakukan Pembuatan SKT dan
penyusunan data base Ormas
serta verifikasi bantuan ormas
Jumlah SKT yang diterbitkan ,
ormas yang teferivikasi dan
jumlah rekomendasi yang
diterbitkandata
60
TW 3 : 25
8. Melakukan Pembuatan SKT dan
penyusunan data base Ormas
serta verifikasi bantuan ormas
Jumlah SKT yang diterbitkan ,
ormas yang teferivikasi dan
jumlah rekomendasi yang
diterbitkan
data
25
9. Melakukan Pembuatan SKT dan
penyusunan data base Ormas
serta verifikasi bantuan ormas
Jumlah SKT yang diterbitkan ,
ormas yang teferivikasi dan
jumlah rekomendasi yang
diterbitkan
data
3
Terwujudnya kewaspadaan
dan kondusifitas di Kaltim
dengan mensinergikan
peran masyarakat dan
pemerintah dalam
membangun Provinsi
Kaltim
Masyarakat Kaltim hidup
aman, tertib dan damai
dan dapat menurunkan
angka konflik
Presentase TW 1 : 2
4. Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Melakukan pertemuan rutin
dengan FKDMdan
koordinasi,pembinaan dan
pengawasan dalam rangka cegah
dini se Kaltim
terlaksanannya rapat rutin
danpertemuan rutin FKDM
dalam rangka cegah dini
laporan 2 187.829.000 APBD
TW 2 : 1
Melakukan pertemuan rutin tim
Terpadu penanganan konflik
sosial / koordinasi, monitoring dan
evaluasi penanganan konflik sosial
terlaksanannya rapat rutin
danpertemuan rutin FKDM
dalam rangka cegah dini
Laporan 1 190.080.000 APBD
TW 3 : 1
Melakukan pertemuan rutin
dengan FKDMdan
koordinasi,pembinaan dan
pengawasan dalam rangka cegah
dini se Kaltim
terlaksanannya rapat rutin
danpertemuan rutin FKDM
dalam rangka cegah dini
Laporan 1
TW 4 :1
Melakukan pertemuan rutin
dengan FKDMdan
koordinasi,pembinaan dan
pengawasan dalam rangka cegah
dini se Kaltim
terlaksanannya rapat rutin
danpertemuan rutin FKDM
dalam rangka cegah dini
Laporan 1
Mewujudkan pelayanan
dan tertib administrasi
Meningkatkan efektifitas
penyusunan
anggaran,Penyelenggaraa
n Ketata Usahaan dan
keuangan
Presentase
TW 1 : 18
5. Pelayanan
Administrasi Kantor
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
1, Laporan administrasi
Laporan 19
679.680.000 APBD
TW 2 : 18
Melakukan pembuatan SPJ dan
pengajuan SPD,pengajuan LS,GU
2. Laporan keuangan
Laporan 18
TW 3 : 17
Melakukan pembuatan SPJ dan
pengajuan SPD,pengajuan LS,GU3. Laporan publikasi Laporan 18
TW 4 :19
Melakukan pembuatan SPJ dan
pengajuan SPD,pengajuan LS,GU4. Laporan LPPD dan Lakip Laporan 17
6. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Melaksanakan pemeriksaan
kendaraan bermotor secara rutin1. Laporan kerusakan Laporan 3
36.931.000 APBD
TW 1 : 10
7. Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pemerintah
Melakukan koordinasi dan
konsultasi dalam daerah dan luar
daerah serta publikasi kegiatan
1. Laporan kapasitas
kelembagaan pemerintah
daerah
Laporan 75
842.610.000 APBD
TW 2 : 20
Melakukan koordinasi dan
konsultasi dalam daerah dan luar
daerah serta publikasi kegiatan
1. Laporan kapasitas
kelembagaan pemerintah
daerah
Laporan 20
TW 3 : 35
Melakukan koordinasi dan
konsultasi dalam daerah dan luar
daerah serta publikasi kegiatan
1. Laporan kapasitas
kelembagaan pemerintah
daerah
Laporan 35
TW 4 : 10
Melakukan koordinasi dan
konsultasi dalam daerah dan luar
daerah serta publikasi kegiatan
1. Laporan kapasitas
kelembagaan pemerintah
daerah
Laporan 10
TW 1 : 3
8.Penyusunan
Dokumen
perencanaan dan
pengendalian
evaluasin
penyelenggaraan
pemerintahan
Penyusunan PK,IKI,Iku Dokumen perencanaan dokumen 3 16.900.000 APBD
TW 2 : 3Penyusunan RKA, Renja dan DPPA Dokumen perencanaan dokumen 3
TW 3 : 3
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan penyusunan RKA
tahun berikutnya dan Review
Rentra 2017-2018, pemilihan data
gender
Laporan Capaian kinerja laporan 3
TW 4 : 3
Melakukan pengmpulan laporan
kegiatan bidang sebagai dasar
pembuatan Lakip dan LPPD
Penyusunanan laporan
pengendalian dan evaluasilaporan 3 8.849.000 APBD
Samarinda, 17 Oktober 2017
Kaban Kesbangpol Prov.Kaltim
Yudha Pranoto
Pembina Utama Madya
Nip. 19640817 201006 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJAPerangkat Daerah : Badan Kesbangpol Prov.Kaltim
Tahun : 2018
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET ANGGARAN
1. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pemilu dan IDI
Kaltim
Jumlah partisipasi
masyarakat dalam pemilu
dan IDI kaltim
Persentase TW 1 : 31. Pendidikan Politik
Masyarakat
Pemantauan Perkembangan
Politik di Daerah 1.500.000.000 APBD
1. Melakukan Sosialisasi Pilgub
Kaltim 2018 di PPU, Kutim dan
Rakor Desk Pilgub 2018
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi Rakor
DeskPilgublaporan 300
TW 2 : 3
2.Melakukan Sosialisasi Pilgub
Kaltim 2018 di Kukar,Samarinda
peserta yang mengikuti
sosialisasi laporan 200
APBD
3. Melakukan Rapat Koordinasi
FORKOMPINDA dan
Telekonference Pungutan suara
Jumlah peserta yang
mengikuti rakor dan
Teleconference H
Pengututan suara
laporan 250 APBD
4. Pengadaan Peralatan ,Mesin
dan KomputerPeralatan kantor
Barang 5 APBD
TW 3 : 2 5. Rapat TIM IDI KaltimTIM IDI yang mengikuti rapat
Dokumen 1 114.125.000 APBD
6. Pemantauan perkembangan
politik
Laporan perkembangan
politik di Tingkat Kab/Kota se
Kaltim
Dokumen 1
APBD
7. Penyusunan Data Base ParpolData Parpol
Dokumen 121.750.000 APBD
TW 4: 1 8. Pemantauan perkembangan
politik
Laporan perkembangan
politik di Tingkat Kab/Kota se
Kaltim
Dokumen 1
APBD
2. Meningkatnya Wawasan
Kebangsaan Masyarakat
Kalimantan Timur
Masyarakat yang
memahami wawasan dan
karakter kebangsaan
Prosentase TW 1 :
2. Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
1.Sosialisasi Revitalisasi Nilai-nilai
Pancasila
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi Laporan 1
Tidak
tersedia
dana
TW 2 :
2. Pendidikan Pedoman Wasbang
(PPWK)
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi Laporan 1
Tidak
tersedia
dana
3. Sosialisasi Wasbang dan Cinta
Tanah Air (WCTA)
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi Laporan 1
Tidak
tersedia
dana
TW 3 :
4. Peningkatan Kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
Buadaya Bangsa (KMNBB)
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi Laporan 1
Tidak
tersedia
dana
SASARANPROGRAM
KEGIATANKET.
5. Fasilitasi Pembentukan FPK
Jumlah PK yang terbentuk
Data 1
Tidak
tersedia
dana
TW 4: 16. Melakukan Apel Bela Negara
peserta yang mengikuti apel
Laporan400 57.800.000
APBD
7. Peningkatan Revolusi Mentalpeserta yang mengikuti apel
Laporan1
Tidak
tersedia
dana
3.Terwujudnya Ketahanan
ekonomi
,sosial,budaya,agama dan
organisasi kemasyarakatan
di Kalimantan Timur
Peningkatan
pemberantasan pekat dan
penguatan ormas
Persentase TW 1 : 5
3.Pembinaan dan
Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi,Sosial dan
Budaya serta
penguatan Ormas
1. Melakukan Pengawasan Ormas
Provinsi Kaltim tahun 2018
Terlaksananya penguatan
Ormas dan peningkatan
kapasitas ormasData 20 54.500.000 APBD
2. Pengusulan Penertiban SKT
Terlaksananya Verivikasi
Berkas SKT 10
Tidak
tersedia
dana
3.Penerbitan Surat Keterangan
Melapor bagi Ormas
Terlaksananya Verivikasi
Berkas Laporan 4
Tidak
tersedia
dana
4. Pembinaan Ormas Yang
konsultasi langsung maupun tidak
langung
Terlaksananya koordinasi
Pembinaan
10
Tidak
tersedia
dana
5. Menyusun Rekapitulasi
Triwulan Ormas dan pelaporan
Terlaksananya Rekap Ormas
Data
1
Tidak
tersedia
dana
TW 2 : 3 6. Pengusulan Penertiban SKT
Terlaksananya Verivikasi
Berkas SKT 10
Tidak
tersedia
dana
7.Penerbitan Surat Keterangan
Melapor bagi Ormas
Terlaksananya Verivikasi
Berkas Laporan 4
Tidak
tersedia
dana
8. Pembinaan Ormas Yang
konsultasi langsung maupun tidak
langung
Terlaksananya koordinasi
Pembinaan
10
Tidak
tersedia
dana
9. Penyusunan Laporan Ormas
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Ormas
Laporan
1
Tidak
tersedia
dana
TW 3 : 5 10. Pengusulan Penertiban SKT
Terlaksananya Verivikasi
Berkas SKT 10
Tidak
tersedia
dana
11.Penerbitan Surat Keterangan
Melapor bagi Ormas
Terlaksananya Verivikasi
Berkas Laporan 4
Tidak
tersedia
dana
12. Pembinaan Ormas Yang
konsultasi langsung maupun tidak
langung
Terlaksananya koordinasi
Pembinaan
10
Tidak
tersedia
dana
13. Penyusunan Laporan Ormas
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Ormas
Laporan
1
Tidak
tersedia
dana
TW 4 : 5 14. Pengusulan Penertiban SKT
Terlaksananya Verivikasi
Berkas SKT 10
Tidak
tersedia
dana
15.Penerbitan Surat Keterangan
Melapor bagi Ormas
Terlaksananya Verivikasi
Berkas Laporan 4
Tidak
tersedia
dana
16. Pembinaan Ormas Yang
konsultasi langsung maupun tidak
langung
Terlaksananya koordinasi
Pembinaan
10
Tidak
tersedia
dana
17. Penyusunan Laporan Ormas
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Ormas
Laporan
1
Tidak
tersedia
dana
18. Verifikasi Bansos Bagi Ormas
Terlaksananya verifikasi
Data
5
Tidak
tersedia
dana
4.Terwujudnya
kewaspadaan dan
kondusifitas di Kaltim
dengan mensinergikan
peran masyarakat dan
pemerintah dalam
membangun Provinsi
Kaltim
Masyarakat Kaltim hidup
aman, tertib dan damai
dan dapat menurunkan
angka konflik
Presentase TW 1 : 3
4.Program
Peningkatan dan
Kenyamanan
Lingkungan 1. Kegiatan Kewaspadaan
Dini/Deteksi Dini
terlaksanannya rapat rutin
danpertemuan rutin FKDM
dalam rangka cegah dini
Laporan 1 55.700.000 APBD
2. Pembuatan Rekomendasi
PenelitianBerkas Penelitian Dokumen 18
Tidak ada
dana
3. Monitoring Unras Jumlah Peserta Unras Data 1Tidak ada
dana
TW 2 : 34. Pembuatan Rekomendasi
PenelitianBerkas Penelitian Dokumen 18
Tidak ada
dana
5. Monitoring Unras Jumlah Peserta Unras Data 1Tidak ada
dana
6. Pembuatan Rekomendasi
PenelitianBerkas Penelitian Dokumen 18
Tidak ada
dana
TW 3 : 27. Monitoring Unras Jumlah Peserta Unras Dokumen 1
Tidak ada
dana
TW 4 :2
8. Penilaian Panji Keberhasilan
Bidang Kondusifitas DaerahData Unras Kab/Kota Dokumen 1
Tidak ada
dana
9. Monitoring Unras Jumlah Peserta Unras Dokumen 1Tidak ada
dana
5. Mewujudkan pelayanan
dan tertib administrasi
Meningkatkan efektifitas
penyusunan
anggaran,Penyelenggaraa
n Ketata Usahaan dan
keuangan
Presentase
TW 1 : 5
5. Pelayanan
Administrasi Kantor
1.Pelaksanaan administrasi
perkantoran
Laporan administrasi
Laporan 3 452.911.000
APBD
2.Melakukan pembuatan SPJ dan
pengajuan SPD,pengajuan LS,GU
Laporan keuangan
Laporan 3 Tidak ada
dana
3. Pemeliharaan sarana dan
prasaranaSarana dan Prasarana Barang 4
12.303.500 APBD
6. Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
4.Melaksanakan Publikasi,
koordinasi dan Konsultasi dalam
dan luar daerah
Publikasi dan Laporan
perjalanan dinasLaporan 10 87.500.000 APBD
7. Penyusunan
Dokumen dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
5.Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
Penyusunan Dok
Anggaran,IKI,IKU dan PKDokumen 2 13.300.000 APBD
TW 2 :36. Pemeliharaan sarana dan
prasaranaSarana dan Prasarana Barang 4
12.303.500 APBD
7.Melaksanakan Publikasi,
koordinasi dan Konsultasi dalam
dan luar daerah
Publikasi dan Laporan
perjalanan dinasLaporan 10 87.500.000 APBD
8.Penyusunan Laporan
Pngendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
penyusunan Laporan Laporan 1
TW 3 : 29. Pemeliharaan sarana dan
prasaranaSarana dan Prasarana Barang 4
10.Melaksanakan Publikasi,
koordinasi dan Konsultasi dalam
dan luar daerah
Publikasi dan Laporan
perjalanan dinasLaporan 10 87.500.000 APBD
TW 4 : 4
11.Melaksanakan Publikasi,
koordinasi dan Konsultasi dalam
dan luar daerah
Publikasi dan Laporan
perjalanan dinasLaporan 10 87.500.000 APBD
12. Pemeliharaan sarana dan
prasaranaSarana dan Prasarana Barang 4
12.303.500 APBD
13.Melakukan Evaluasai capaian
kinerja dan pelaksanaan kegiatanTerlaksananya Evaluasi Dokumen 1
14. Melakukan Penyusunan LAKIP,
LPPD dan pengukuran kinerja
Terlaksanya Penyusunan
LPPD dan LakipLaporan 2 8.500.000 APBD
Samarinda, Januari 2018
Kaban Kesbangpol Prov.Kaltim
Yudha Pranoto
Pembina Utama Madya
Nip. 19640817 201006 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJAPerangkat Daerah : Badan Kesbangpol Prov.Kaltim
2019 Tahun :
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET ANGGARAN
1. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pemilu dan
Meningkatkan kualitas
demokrasi
Jumlah partisipasi
masyarakat dalam pemilu
dan IDI kaltim
Persentase TW 1 : 171. Pendidikan
Politik Masyarakat
Tim Pemantau Perkembangan
Politik di Daerah2.492.300.000- APBD
TW 2 : 81. Rakor TP3D se Kaltim Jumlah Peserta yang
mengikuti Rakor TP3DLaporan 150 org 780.455.000,-
APBD
2. Sosialisasi Pemilu serentak
2019,BPN,SMD dan Kukar
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasiLaporan 300 org 279.913.000,- APBD
TW 3 : 3 3. Rapat Koordinasi FORKOPImDA,
KPU DAN Bawaslu
Jumlah Peserta yang
mengikuti Rakor Laporan 250 org 42.000.000,- APBD
4. Spot Iklan Pemilu di TV & radio
Jumlah TanyangDok 2 kali 55.000.000,- APBD
5. Dialog Interaktif TV&Radio Jumlah Dialog Dok 2 kali 10.000.000,- APBD
TW 4 : 3 6. Pembuatan Standing Banner
dan Spanduk Kab/Kota se Kaltim
Provinsi dan Kab/Kota se
Kaltim Laporan10 Kab/Kota
& 1 Prov15.100.100,- APBD
7. Pembuatan Suvenir
Jumlah Orang yang
menerimaLaporan 1000 org 21.750.000,- APBD
8.Pemantauan Perkembangan
Politik
Kab/Kota se KaltimLaporan
Kab/Kota se
Kaltim188.982.000,- APBD
9. Penyusunan Data Base Parpol
Kab/Kota se Kaltim
Data Parpol Kab/Kota Data
Kab/Kota se
Kaltim
392.775.000,-
APBD
10.Penyusunan IDI Prov.Kaltim Tim penyusun IDI Laporan 4 kali 706.325.000,- APBD
2. Meningkatnya Wawasan
Kebangsaan Masyarakat
dan Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Kalimantan Timur
Masyarakat dan Aparatur
Sipil Negara (ASN) di
Kalimantan Timur yang
memiliki wawasan dan
karakter bangsa
Prosentase TW 1 : 3
2. Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Bela Negara dan
Penyelenggaraan PPWK
535.800.000
1. Sosialisasi kegiatan PPWK Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan Laporan 100 0rg 51.474.000,- APBD
TW 2 : 52. PWK di 10 sekolah di Smd Jumlah sekolah yang
mengikuti kegiatanLaporan 10 Sekolah 24.800.000,- APBD
TW 3 : 6
3. Apel Bendera hari kelahiran
Pancasila
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan upacara Laporan 400 org 10.725.000,-
APBD
3. Apel Bendera hari kesatian
Pancasila
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan upacara Laporan 400 org 10.725.000,- APBD
SASARANPROGRAM
KEGIATANKET.
4. Pembauran Kebangsaan bagi
pelajar SLTA
Jumlah peserta yang terbinaLaporan 100 org 50.235.000,- APBD
5. Pembinaan Revmen bagi
TogaTodatTomas dan Todat
Jumlah peserta yang
mengikuti RevmenLaporan 100 org 51.474.000,- APBD
6. Kegiatan Rapat FPK Jumlah peserta Rapat Laporan 52 org 25.467.000,- APBD
7 Pembinaan Revmen. Kegiatan Jumlah peserta sosialisai Laporan 100 orang 32.675.000,- APBD
TW 4: 2 8. Apel Bela negara Jumlah peserta Apel Laporan 400 org 10.650.000,- APBD
9.Pembinaan,Monev dan FPK
Kab/Kota se Kaltim dan koordinasi
Konsultasi luar daerah
Pendataan kegiatan FPK
Kab/Kota se KaltimDokumen 1 267.575.000,- APBD
3.Meningkan Ketahanan
Ekonomi,sosial,budaya dan
organisasi
kemansyarakatan
1.Meningkanya
pemberdayaan terhadap
organisasi
kemansyarakatan
Persentase
3.Pembinaan dan
Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi,Sosial dan
Budaya serta
penguatan Ormas
Peningkatan Kapasitas
Ormas,pembinaan dan
pemberdayaan ormas serta
pencegahan dan penanganan
masalah ketahanan ekonomi
596.800.000,-
2. Terhimpunya data
ketahanan Ekonomi,
Sosbud
TW 1 : 3
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi Laporan 100 org 85.070.000,- APBD
TW 2 : 42. Tes Unrine bagi ASN
Jumlah ASN yang ikut Tes
urineData 50 org 290.800.000,-
APBD
TW 3 : 2 3. Pemantauan dampak
kelangkaan dan Kenaikan harga
Penyediaan data Kab/Kota se
Kaltim Dokumen 4 81.660.000,- APBD
3. Peningkatan Kapasitas OrmasJumlah Ormas yang dibina
SKT/SKM50 33.100.000,-
APBD
TW 4 : 2
4.Koordinasi,Konsultasi,Kompulasi
data Kab/Kota se Kaltim dan Luar
Daerah
Jumlah Data yang tersedia
Data
4
106.170.000,-
APBD
Meningkatkan
Kewaspadaan dalam
menjaga kondusifitas yang
tertib aman dan nyaman di
Provinsi kalimantan Timur
Meningkatnya
Kewaspadaan dalam
menjaga kondusifitas yang
tertib aman dan nyaman
di masyarakat Provinsi
Kalimantan Timur
Presentase TW 1 : 7
4.Program
Peningkatan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Pemantauan keamanan dan
kenyamanan lingkunga,Tim
Terpadu penanganan Konflik dan
Pendidikan anti kekerasan
721.900.000,- APBD
TW 2 : 3
1. Deseminasi/publikasi peraturan
perundang-undangan penanganan
konflik dan peraturan pelaksanaan
lainnya
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasilaporan 50 org 188.160.000,- APBD
2. Rapat Ren Ak dan Evaluasi Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial
tahun 2019
Jumlah peserta rapat (3 kali)
Data dan
Laporan 150 org 225.400.000,- APBD
TW 3 : 53. Rapat Wasdin Pemda Jumlah peserta rapat( 4kali) Laporan 224 org 137.440.000,- APBD
4. Rapat Penilaian panji
keberhasilan pembangunan
bidang kondusifitas daerah
Kuisioner keberhasilan
pembanguna di Kab/kota se
Kaltim
Data dan
laporan10 Kab/Kota 115.350.000,- APBD
TW 4 : 7
5. Koordinasi,Konsultasi, Klasifikasi
data,laporan Kab/Kota se kaltim
dan Luar Daerah
Jumlah Data permasalahan
dan penyelesain masalah
Kab/Kota se Kaltim
Data dan
Laporan10 Kab/Kota
55.550.000,-
APBD
Mewujudkan pelayanan
dan tertib administrasi
Meningkatkan efektifitas
penyusunan
anggaran,Penyelenggaraa
n Ketata Usahaan dan
keuangan
Presentase
TW 1 : 11
5. Pelayanan
Administrasi Kantor
Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Jumlah penerima
honor,rapat
Laporan 15 orang 865.806.000,-
APBD
TW 2 : 11
TW 3 : 11
TW 4 : 11
TW 1 : 6
6. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan
kelengkapan Sarana dan Prasana
Jumlah Pemeliharaan
kendaraan dan iventaris
kantor
Kendaraan/iv
entaris6 unit 63.900.000,- APBD
TW 2 : 17Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan prasarana
Jumlah pengadaan iventaris
kantoriventaris 11 unit 130.600.000,- APBD
TW 3 : 6
TW 4 : 6
TW I : 10
7. Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Publikasi,Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Jumlah Koordinasi/Konsultasi
dan Singkronisasi Program
Kegiatan
10 orgKab/Kota dan
luar daerah710.000.000,- APBD
TW 2 : 15
TW 3 : 20
TW 4 : 22
TW 1 : 2
8. Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
pemerintah daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur ( Rakor Kesbang se
Kaltim )
Jumlah peserta yang
mengikuti Rakor100 org
Kab/Kota se
Kaltim
275.458.000,- APBD
TW 2 : 1
TW 3 : 1
TW 4 : 0
TW 1 : 7
9. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,Penge
ndalian dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
Jumlah Laporan dan
dokumen yang tersusun Dok 7
67.556.000,- APBD
TW 2 : 4Penyusunan laporan pengendalian
dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan dan evaluasi
kegiatanDok 4
176.280.000,-
APBD
TW 3 : 2
TW 4 : 6
Samarinda, Januari 2019
An. Kaban Kesbangpol Prov.Kaltim
Drs. Deni Sutrisno,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19670927 198803 1 013
Ja
nu
ari
Pe
bru
ari
Ma
ret
Ap
ril
Me
i
Ju
ni
Ju
li
Ag
us
tus
Se
pte
mb
er
Ok
tob
er
No
pe
mb
er
Des
em
be
r
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
III.
1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
IV.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
V. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan.
VI. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Peningkatan Kesadaran Bela Negara
WAKTU PELAKSANAAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
RENCANA JADWAL PROGRAM DAN KEGIATANBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALTIM
TAHUN ANGGARAN 2018
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Ja
nu
ari
Pe
bru
ari
Ma
ret
Ap
ril
Me
i
Ju
ni
Ju
li
Ag
us
tus
Se
pte
mb
er
Ok
tob
er
No
pe
mb
er
Des
em
be
r
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
WAKTU PELAKSANAAN
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
2
VII.
.
VIII. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
1. Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah. ( Desk Pilkada )
2. Penyusunan IDI.
3. Penyusunan Data Base Partai Politik. 26
IX.
1 Peningkatan kapasitas Ormas
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
15
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Bidang IV
Bidang II
RENCANA JADWAL PROGRAM DAN KEGIATANBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALTIM
TAHUN ANGGARAN 2018
PENANGGUNG
JAWAB
15
PENANGGUNG
JAWAB
Bidang III
Bidang I
Bidang III
top related