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2012 Stadt Cuxhaven
T 61
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft
T e i l h a u s h a l t 1 . 3 0
Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Betroffene Org-Einheiten: 3.1, 3.2
Produkt-Nr. Seite
111170 Grundstücksmanagement 65 – 68
111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung 69 – 72
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 73 – 76
281200 Maritime Objektpflege 77 – 79
551100 Grünflächenpflege 80 – 82
552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven 83 - 85
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2012 Stadt Cuxhaven
T 62
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft
A. Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: 11, 28, 55
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 111170 Grundstücksmanagement
111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
281200 Maritime Objektpflege
551100 Grünflächenpflege
552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung FB 3
Budgetierungsbestimmungen: Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofern sie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- und Einzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.
Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden:
a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte
b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte
c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise
d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise
e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte
f) für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist
soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftete werden.
Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer.
Übrige Erläuterungen: Produktbezogene Deckungskreise:
Nr. Typ Bezeichnung
1018 echte und unechte Deckung Ist 3.1 – Grundstücksmanagement
1019 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Maritime Objekte
1020 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Elbe I
1021 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Bewirtschaftung städt. Gebäude ohne Schulen
1022 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Offshore-Basis
1023 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Bewirtsch. Schulen
1025 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Grünpflege durch 600
1026 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Bewirtsch. Restgebäude
1027 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Verwaltungsgebäude
1028 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Schulen
1029 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Restgebäude
1030 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Spielplätze
1031 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Kitas's
Die Mittel für Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung sind zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO und bleiben bis längstens 1 Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
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2012 Stadt Cuxhaven
T 63
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 979.400 1.045.600 1.045.600 1.045.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000
11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 9.600 4.400 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.006.000 1.067.000 1.062.600 1.062.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 1.064.500 1.059.500 1.075.300 1.091.300
14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 100.000 101.600 103.300 105.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 1.478.000 1.319.400 1.321.600 1.322.600
18. Transferaufwendungen 0,00 0 184.100 127.700 127.700 127.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.816.400 1.838.900 1.855.500 1.855.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 4.643.000 4.447.100 4.483.400 4.502.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -3.637.000 -3.380.100 -3.420.800 -3.439.500
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 2.213.800 560.000 560.000 560.000
23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 2.214.900 560.000 560.000 560.000
24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.100 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -3.638.100 -3.380.100 -3.420.800 -3.439.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 89.600 89.600 89.600 89.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 20.500 20.500 20.500 20.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 69.100 69.100 69.100 69.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -3.569.000 -3.311.000 -3.351.700 -3.370.400
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2012 Stadt Cuxhaven
T 64
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 979.400 0 1.045.600 1.045.600 1.045.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 3.800 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 31.700 0 20.200 15.800 15.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.031.900 0 1.082.800 1.078.400 1.078.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 1.064.500 0 1.059.500 1.075.300 1.091.300
12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 100.000 0 101.600 103.300 105.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 1.478.000 0 1.319.400 1.321.600 1.322.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 4.900 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 0,00 0 184.100 0 127.700 127.700 127.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 1.838.500 0 1.854.700 1.871.300 1.871.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 4.670.000 0 4.462.900 4.499.200 4.517.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -3.638.100 0 -3.380.100 -3.420.800 -3.439.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 675.000 0 525.000 525.000 525.000
26. Baumaßnahmen 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 724.500 0 574.500 574.500 574.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.485.500 0 -14.500 -14.500 -14.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -2.152.600 0 -3.394.600 -3.435.300 -3.454.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -2.152.600 0 -3.394.600 -3.435.300 -3.454.000
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2012 Stadt Cuxhaven
T 65
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement
Produktbeschreibungen
Produkt 1111700000 Grundstücksmanagement
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Umlegung und Grenzregelungen; An- und Verkauf von Grundstücken, Prüfung von
Vorkaufsrechten; Abschluss von Erbbaurechten
Ziele und Maßnahmen Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und Wohnortstandortes Cuxhaven
Zielgruppe
Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.
Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.
Weitere produktrelevante Daten
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2012 Stadt Cuxhaven
T 66
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 9.600 4.400 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 9.600 4.400 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 234.100 235.500 238.700 241.900
14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 57.500 58.400 59.300 60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 0 239.600 186.600 186.600 186.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 531.200 480.500 484.600 488.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -521.600 -476.100 -484.600 -488.700
22. außerordentliche Erträge 0,00 0 2.213.800 560.000 560.000 560.000
23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 2.214.900 560.000 560.000 560.000
24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.100 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -522.700 -476.100 -484.600 -488.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -522.700 -476.100 -484.600 -488.700
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Die nstleistungen Räumung und Abbruch von Häusern Ansatz 2012: 106.000 € Vorbereitende Maßnahmen für An- u. Verkäufe Ansatz 2012: 85.000 €
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2012 Stadt Cuxhaven
T 67
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 3.800 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 9.600 0 4.400 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 13.400 0 4.400 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 234.100 0 235.500 238.700 241.900
12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 57.500 0 58.400 59.300 60.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 239.600 0 186.600 186.600 186.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 4.900 0 0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 536.100 0 480.500 484.600 488.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -522.700 0 -476.100 -484.600 -488.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 675.000 0 525.000 525.000 525.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 675.000 0 525.000 525.000 525.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.535.000 0 35.000 35.000 35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 1.012.300 0 -441.100 -449.600 -453.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 1.012.300 0 -441.100 -449.600 -453.700
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2012 Stadt Cuxhaven
T 68
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investit ionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahr e erstrecken.
Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme.
Ansatz 2012
bisher bereitgestellt
VE 2013
VE 2014
VE 2015
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
11117000001 Grundstücksmanagement - Grunderwerbe
111170.6821000 Grundstücksverkäufe 0,00 2.210.000 0,00 0 0 0
111170.7821000 Allgemeiner Grunderwerb 0,00 650.000 0,00 0 0 0
111170.7821300 Grunderwerb für Infrastruktur 0,00 25.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 1.535.000 0,00 0 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 1.535.000 0,00 0 0 0
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2012 Stadt Cuxhaven
T 69
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
Produktbeschreibungen
Produkt 1111800000 Hochbau: Planung, Ausführung undUnterhaltung
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Bau- und Instandhaltung stadteigener Hochbauten, angemieteter Räume/ Objekte
und technischer Anlagen, Instandhaltung von baulichen Anlagen wie Denkmale,
Ehrenmale, Energiebewirtschaftung/ Rationalisierung von stadteigenen Gebäuden
Ziele und Maßnahmen Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie
Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,
Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung
unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.
Zielgruppe
Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.
Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.
Weitere produktrelevante Daten
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2012 Stadt Cuxhaven
T 70
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 765.000 759.100 770.600 782.300
14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 20.100 20.400 20.800 21.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 0 101.200 102.500 104.000 105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 270.000 270.000 270.000 270.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.156.300 1.152.000 1.165.400 1.178.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -1.148.300 -1.144.000 -1.157.400 -1.170.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -1.148.300 -1.144.000 -1.157.400 -1.170.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 42.900 42.900 42.900 42.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 42.900 42.900 42.900 42.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.105.400 -1.101.100 -1.114.500 -1.127.600
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Die nstleistungen Unterhaltung des Rathauses und sonstiger Verwaltungsgebäude Ansatz 2012: 81.200 €
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2012 Stadt Cuxhaven
T 71
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 765.000 0 759.100 770.600 782.300
12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 20.100 0 20.400 20.800 21.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 101.200 0 102.500 104.000 105.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 270.000 0 270.000 270.000 270.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.156.300 0 1.152.000 1.165.400 1.178.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -1.148.300 0 -1.144.000 -1.157.400 -1.170.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
26. Baumaßnahmen * 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -1.193.300 0 -1.189.000 -1.202.400 -1.215.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -1.193.300 0 -1.189.000 -1.202.400 -1.215.500
Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen Auszahlungen für neue Spielgeräte Ansatz nur für Neubeschaffung von Spielgeräten davon 8.000 € für Kinderspielplatz Sahlenburg
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 72
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investit ionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahr e erstrecken.
Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme.
Ansatz 2012
bisher bereitgestellt
VE 2013
VE 2014
VE 2015
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
11118000001 Hochbau - Neuanschaffung Spielplätze
111180.7873000 Spielgeräte 0,00 45.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 -45.000 0,00 0 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -45.000 0,00 0 0 0
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 73
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Produktbeschreibungen
Produkt 1111900000 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Gebäudeversicherungen, Vertragsabschlüsse und Verwaltung, Vermietung,
Bauherrenfunktion für die Verwaltung, Bewirtschaftung der aller eigenen oder
angemieteten Gebäude, Beschaffung von Heizöl, Reinigungsmaterial und -geräten
für die Gesamtverwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfteeinsatz,
Raumüberlassung an Dritte, Abschluss von Energielieferverträgen,
Grundstücksunterhaltung
Ziele und Maßnahmen Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie
Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,
Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung
unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.
Zielgruppe
Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.
Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.
Weitere produktrelevante Daten
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 74
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 691.300 691.300 691.300 691.300
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 700.300 700.300 700.300 700.300
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 65.400 64.900 66.000 67.100
14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 22.400 22.800 23.200 23.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 814.500 801.200 801.900 801.900
18. Transferaufwendungen 0,00 0 700 700 700 700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 161.000 161.000 161.000 161.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.064.000 1.050.600 1.052.800 1.054.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -363.700 -350.300 -352.500 -354.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -363.700 -350.300 -352.500 -354.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 46.700 46.700 46.700 46.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 46.700 46.700 46.700 46.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -317.000 -303.600 -305.800 -307.300
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 75
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 691.300 0 691.300 691.300 691.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 2.100 0 2.100 2.100 2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 702.400 0 702.400 702.400 702.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 65.400 0 64.900 66.000 67.100
12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 22.400 0 22.800 23.200 23.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 814.500 0 801.200 801.900 801.900
15. Transferauszahlungen 0,00 0 700 0 700 700 700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 163.100 0 163.100 163.100 163.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.066.100 0 1.052.700 1.054.900 1.056.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -363.700 0 -350.300 -352.500 -354.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -368.200 0 -354.800 -357.000 -358.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -368.200 0 -354.800 -357.000 -358.500
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 76
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investit ionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahr e erstrecken.
Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme.
Ansatz 2012
bisher bereitgestellt
VE 2013
VE 2014
VE 2015
-Euro- 1 2 3 4 5 6 7
11119000001 Grundstücksbewirtschaftung - Maschinen und Geräte
111190.7831180 Reinigungsgeräte über 1.000 €
0,00 2.500 0,00 0 0 0
111190.7831250 Reinigungsgeräte über 150 bis 1.000 € o. USt.
0,00 2.000 0,00 0 0 0
= Saldo 0,00 -4.500 0,00 0 0 0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -4.500 0,00 0 0 0
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 77
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt: 281200 Maritime Objektpflege
Produktbeschreibungen
Produkt 2812000000 Maritime Objektpflege
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Maritime Kulturdenkmale, insbesondere Betreuung Feuerschiff "Elbe1", Hermine,
Kugelbake
Ziele und Maßnahmen Erhalt historischer maritimer Objekte
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine, Verbände
Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.
Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.
Weitere produktrelevante Daten
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 78
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt: 281200 Maritime Objektpflege
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 94.200 17.400 17.400 17.400
18. Transferaufwendungen * 0,00 0 165.000 108.600 108.600 108.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 500 500 500 500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 259.700 126.500 126.500 126.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -258.700 -125.500 -125.500 -125.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -258.700 -125.500 -125.500 -125.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 0,00 0 6.600 6.600 6.600 6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -265.300 -132.100 -132.100 -132.100
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Personalkostenzuschuss Elbe 1 Ansatz 2012: 80.000 € Bewirtschaftungszuschuss Elbe 1 Ansatz 2012: 85.000 € Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leis tungsbeziehungen Anteilige Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnungen an Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, Hochbau und Planung
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 79
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt: 281200 Maritime Objektpflege
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 94.200 0 17.400 17.400 17.400
15. Transferauszahlungen 0,00 0 165.000 0 108.600 108.600 108.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 259.700 0 126.500 126.500 126.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -258.700 0 -125.500 -125.500 -125.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -258.700 0 -125.500 -125.500 -125.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -258.700 0 -125.500 -125.500 -125.500
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 80
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 551100 Grünflächenpflege
Produktbeschreibungen
Produkt 5511000000 Grünflächenpflege
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Kleingartenangelegenheiten
Verwaltungsseitige Belange für die vom Regiebetrieb Technische Dienste
wahrgenommen Aufgaben Grünflächenpflege und Friedhöfe
Ziele und Maßnahmen Bürgern und Touristen gepflegte nutzbare Grünanlagen zur Verfügung stellen
Zielgruppe
Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.
Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.
Weitere produktrelevante Daten
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 81
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 551100 Grünflächenpflege
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 81.500 81.500 81.500 81.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 81.500 81.500 81.500 81.500
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000
18. Transferaufwendungen * 0,00 0 18.400 18.400 18.400 18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.384.900 1.407.400 1.424.000 1.424.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.410.300 1.432.800 1.449.400 1.449.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -1.328.800 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -1.328.800 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.328.800 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900
Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Zuschüsse an Bezirksverband der Kleingärtner Ansatz 2012: 18.400 €
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 82
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 551100 Grünflächenpflege
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 81.500 0 81.500 81.500 81.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 81.500 0 81.500 81.500 81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000
15. Transferauszahlungen 0,00 0 18.400 0 18.400 18.400 18.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 1.384.900 0 1.407.400 1.424.000 1.424.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.410.300 0 1.432.800 1.449.400 1.449.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -1.328.800 0 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -1.328.800 0 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -1.328.800 0 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 83
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
Produktbeschreibungen
Produkt 5521000000 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
Beschreibung des Produkts
(dazugehörige Leistungen)
Abwicklung der Mieten, Pachten, Erbbaurechtsverträge usw. für den Offshore-
Basisstandort Cuxhaven
Ziele und Maßnahmen Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen
Zielgruppe
Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.
Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.
Weitere produktrelevante Daten
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 84
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
B. Teilergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
mittelfristige Ergebnis- und
Finanz-planung
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Erträge
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 205.600 271.800 271.800 271.800
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 205.600 271.800 271.800 271.800
Ordentliche Aufwendungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 221.500 204.700 204.700 204.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 221.500 204.700 204.700 204.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -15.900 67.100 67.100 67.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -15.900 67.100 67.100 67.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 0,00 0 13.900 13.900 13.900 13.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -29.800 53.200 53.200 53.200
Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leis tungsbeziehungen Anteilige Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnungen an Personalservice, Allg. Verwaltung u. Organisation, EDV, Kämmerei, Stadtkasse
-
2012 Stadt Cuxhaven
T 85
Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven
C. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis
Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung
Mittelfristige Ergebnis-
und Finanz-planung2)
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 205.600 0 271.800 271.800 271.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 13.700 13.700 13.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 225.600 0 285.500 285.500 285.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 221.500 0 204.700 204.700 204.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 13.700 13.700 13.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 241.500 0 218.400 218.400 218.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -15.900 0 67.100 67.100 67.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -15.900 0 67.100 67.100 67.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -15.900 0 67.100 67.100 67.100
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