teilhaushalt 3 - kreis-ahrweiler.de
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Teilhaushalt 3
Recht und Prüfung
Produkt
1181 Prüfung
1182 Kommunalaufsicht
1190 Recht
Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler
Teilhaushalt: 3
Recht und Prüfung
Verantwortliche(r):
mit folgenden Leistung(en):
1. 1181 Prüfung - 11811 Örtliche Prüfung
2. 1181 Prüfung - 11812 Überörtliche Prüfung
3. 1182 Kommunalaufsicht - 11821 Kommunalaufsicht - Beratung und
Genehmigung
4. 1182 Kommunalaufsicht - 11822 Kommunalaufsichtliche
Stellungnahmen
5. 1182 Kommunalaufsicht - 11823 Kommunalaufsicht -
Beschwerden/Anzeigen
6. 1182 Kommunalaufsicht - 11824 Abwicklung von
Prüfungsbeanstandungen
7. 1190 Recht - 11901 Rechtsauskunft
8. 1190 Recht - 11902 Widerspruchsverfahren
9. 1190 Recht - 11903 Prozessvertretung
1 Landkreis Ahrweiler Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung
Teilergebnishaushalt 2017
03.11.2016 - 11:28:14
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2015Vorjahr
2016Planjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge
3. Erträge der sozialen Sicherung
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.904,06 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands anfertigen und unfertigen Erzeugnissen
8. andere aktivierte Eigenleistungen
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit 13.904,06 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
11. Personalaufwendungen 498.186,49 530.681,00 588.465,00 600.185,00 612.143,00 624.339,00
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände des Anlagevermögens undauf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungenfür die Ingangsetzung und Erweiterung derVerwaltung 2.164,19
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände desUmlaufvermögens, soweit diese die üblichenAbschreibungen überschreiten
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung
18. sonstige laufende Aufwendungen 5.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit 500.350,68 530.681,00 593.465,00 602.685,00 613.143,00 625.339,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 486.446,62 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 486.446,62 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
25. außerordentliche Erträge
26. außerordentliche Aufwendungen
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vorVerrechnung der internenLeistungsbeziehnungen - 486.446,62 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen ausinternen Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnungder internen Leistungsbeziehungen - 486.446,62 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
1 Landkreis Ahrweiler Hauptplan
Betragsangaben in EUR
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung
Teilfinanzhaushalt 2017
03.11.2016 - 11:29:00
BezeichnungRechn.-Erg.Vorvorjahr
2015Vorjahr
2016Planjahr
2017Planjahr
2018Planjahr
2019Planjahr
2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit - 493.095,64 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 493.095,64 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- undAuszahlungen vor Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen - 493.095,64 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internenLeistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen nach Verrechnung der internenLeistungsbeziehungen - 493.095,64 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
10. Einzahlungen für immaterielleVermögensgegenständen
11. Einzahlungen für Sachanlagen
12. Einzahlungen für Finanzanlagen
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen undKreditgewährungen
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
15. sonstige Investitionseinzahlungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
18. Auszahlungen für Sachanlagen
19. Auszahlungen für Finanzanlagen
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen undKreditgewährungen
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
22. sonstige Investitionsauszahlungen
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetragdes Teilhaushalts - 493.095,64 - 510.681,00 - 576.465,00 - 585.685,00 - 596.143,00 - 608.339,00
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1181 Prüfung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche(r)
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )
Frison, Bernd ( Rechnungs- und Gemeindeprüfung )
Verbale Beschreibung
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit undWirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände,Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen,Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
Auftraggeber
Land / Landkreis
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) /Landhaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe
Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts
II. Leistung
Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:
11811 Örtliche Prüfung Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises; regelmäßige und unvermuteteKassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen;Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung vonVerwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Organisations-und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812 Überörtliche Prüfung Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeitder kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigenjuristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen
Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
11. Personalaufwendungen 215.896 248.003 318.386 324.753 331.249 337.874
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 150.303 212.111 280.220 285.825 291.541 297.372
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich
Beschäftigte 50.528 27.996 30.072 30.672 31.286 31.912
502220 Dienstbezüge und dergleichen -
Leistungsentgelt 785
503200 Beiträge und Umlagen zu
Versorgungskassen - tariflichBeschäftigte
3.971 2.290 2.328 2.374 2.422 2.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - tariflichBeschäftigte
10.167 5.606 5.766 5.882 6.000 6.120
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch
Zahlungen über Knappschaft) 142
18. sonstige laufende Aufwendungen 5.000 2.500 1.000 1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Aufwendungen* Externe Beratungsleistungen
5.000 2.500 1.000 1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
215.896 248.003 323.386 327.253 332.249 338.874
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 215.896 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 215.896 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
- 215.896 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 215.896 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 1181 Prüfung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen ausVerwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 221.799 248.003 318.386 324.753 331.249 337.874
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 156.206 212.111 280.220 285.825 291.541 297.372
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - tariflich Beschäftigte -Entgelte
50.528 27.996 30.072 30.672 31.286 31.912
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - Leisungsentgelt 785
703200 Beiträge und Umlagen zu
Versorgungskassen - tariflichBeschäftigte
3.971 2.290 2.328 2.374 2.422 2.470
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - tariflichBeschäftigte
10.167 5.606 5.766 5.882 6.000 6.120
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch
Zahlungen über Knappschaft) 142
16. Sonstige laufende Auszahlungen 5.000 2.500 1.000 1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und
ähnliche Auszahlungen 5.000 2.500 1.000 1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
221.799 248.003 323.386 327.253 332.249 338.874
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
- 221.799 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 221.799 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
25. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 221.799 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
42. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 221.799 - 248.003 - 323.386 - 327.253 - 332.249 - 338.874
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionskrediten
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Kreditenzur Liquiditätssicherung
53. Veränderung der liquiden Mittel
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Aufwand [EUR] 215.895,99 248.003,00 323.386,00 327.253,00 332.249,00 338.874,00
03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1182 Kommunalaufsicht
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche(r)
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht )
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )
Verbale Beschreibung
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem.VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen derVerwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabekommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.
Auftraggeber
Land
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) /Landesbeamtengesetz (LBG)
Zielgruppe
Gemeinden / Gemeindeverbände / Zweckverbände / Mandatsträger / Aufsichtsbehörden
Ziel
Sachziele:
Kompetente, sachgerechte präventive Beratung innerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren
Zeitnahe Bearbeitung von Stellungnahmen zu Förderanträgen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc.
II. Leistung
Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:
11821 Kommunalaufsicht -Beratung und Genehmigung
Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände,Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung derHaushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichenRechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen,Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften undBeratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug
11822 KommunalaufsichtlicheStellungnahmen
Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu Investitionsstock- und öffentlichenDorferneuerungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten sowie Weiterleitung an dieBewilligungsbehörden; kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigenZuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch dieGemeinden/Gemeindeverbände
11823 Kommunalaufsicht -Beschwerden/Anzeigen
Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen diekreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weisenicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen,Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben alsNachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden
11824 Abwicklung vonPrüfungsbeanstandungen
Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls.Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
11. Personalaufwendungen 67.921 81.493 81.493 83.123 84.785 86.481
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 67.921 81.493 81.493 83.123 84.785 86.481
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
67.921 81.493 81.493 83.123 84.785 86.481
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 67.921 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 67.921 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
- 67.921 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 67.921 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen ausVerwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 68.950 81.493 81.493 83.123 84.785 86.481
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 68.950 81.493 81.493 83.123 84.785 86.481
17. Summe der laufenden Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
68.950 81.493 81.493 83.123 84.785 86.481
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
- 68.950 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 68.950 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
25. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 68.950 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
42. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 68.950 - 81.493 - 81.493 - 83.123 - 84.785 - 86.481
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionskrediten
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Kreditenzur Liquiditätssicherung
53. Veränderung der liquiden Mittel
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags
Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Aufwand [EUR] 67.921,18 81.493,00 81.493,00 83.123,00 84.785,00 86.481,00
03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Anzahl der Ortsgemeinden [Anzahl] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
05 Anzahl der verbandsfreien- und Verbandsgemeinden[Anzahl]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Anzahl der Zweckverbände [Anzahl] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1190 Recht
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 119 Recht
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche(r)
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht )
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II )
Verbale Beschreibung
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.
Auftraggeber
Bund / Land
Auftragsgrundlage
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) /Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)
Zielgruppe
Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / SonstigeGerichtsbarkeiten
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen
Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren
II. Leistung
Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:
11901 Rechtsauskunft Hausinterne Rechtsberatung, soweit diese nicht durch die Fachbereichs-/Geschäftsbereichsleitung wahrgenommen wird.
11902 Widerspruchsverfahren Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung desSchriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung desWiderspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, SchriftlicheEntscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor demRechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidungsowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichenVerhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
11903 Prozessvertretung Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr(Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse undKostenfestsetzung
Ergebnishaushalt 1190 Recht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.904 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl.
Erstattung von Auslagen 13.904 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000
10. Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit
13.904 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11. Personalaufwendungen 214.369 201.185 188.586 192.309 196.109 199.984
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Kreistags- und Ausschussmitglieder* AufwandsentschädigungKreisrechtsausschuss
1.214 3.200 2.400 2.400 2.400 2.400
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 77.080 45.701 94.781 96.676 98.610 100.583
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Ergebnishaushalt 1190 Recht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich
Beschäftigte 104.726 118.708 71.350 72.777 74.233 75.719
502220 Dienstbezüge und dergleichen -
Leistungsentgelt 1.449
503200 Beiträge und Umlagen zu
Versorgungskassen - tariflichBeschäftigte
8.223 9.804 5.530 5.641 5.754 5.868
504200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - tariflichBeschäftigte
21.496 23.772 14.525 14.815 15.112 15.414
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch
Zahlungen über Knappschaft) 182
14. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände des Anlagevermögens undauf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung undErweiterung der Verwaltung
2.164
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen 2.164
19. Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit
216.534 201.185 188.586 192.309 196.109 199.984
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 202.629 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 202.629 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
- 202.629 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- 202.629 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
*: Buchungsstelle - Bezeichnung**: Buchungsstelle - Bemerkung
Finanzhaushalt 1190 Recht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.449 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl.
Erstattung von Auslagen 12.449 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen ausVerwaltungstätigkeit
12.449 20.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11. Personalauszahlungen 214.795 201.185 188.586 192.309 196.109 199.984
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -
Kreistags- und Ausschussmitglieder 1.214 3.200 2.400 2.400 2.400 2.400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - Beamte - Dienstbezüge 77.505 45.701 94.781 96.676 98.610 100.583
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - tariflich Beschäftigte -Entgelte
104.726 118.708 71.350 72.777 74.233 75.719
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und
dergleichen - Leisungsentgelt 1.449
703200 Beiträge und Umlagen zu
Versorgungskassen - tariflichBeschäftigte
8.223 9.804 5.530 5.641 5.754 5.868
704200 Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung - tariflichBeschäftigte
21.496 23.772 14.525 14.815 15.112 15.414
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch
Zahlungen über Knappschaft) 182
17. Summe der laufenden Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
214.795 201.185 188.586 192.309 196.109 199.984
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausVerwaltungstätigkeit
- 202.346 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 202.346 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
25. Saldo der außerordentlichen Ein- undAuszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 202.346 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mandant 1 Landkreis Ahrweiler 03.11.2016
Finanzhaushalt 1190 Recht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag - 202.346 - 181.185 - 171.586 - 175.309 - 179.109 - 182.984
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionskrediten
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Kreditenzur Liquiditätssicherung
53. Veränderung der liquiden Mittel
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags
Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:
BezeichnungErgebnis
Vorvorjahr2015
Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR] 13.904,06 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
02 Aufwand [EUR] 216.533,51 201.185,00 188.586,00 192.309,00 196.109,00 199.984,00
03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Anzahl eingelegter Widersprüche [Anzahl] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Nein
Produkt - Nr: von bis
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