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RAPPORT ACTIVITES 2014 ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU aucoeurdebouboulou.org

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Compte rendu assemblée générale pour le bilan de nos activités 2014

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RAPPORT ACTIVITES 2014

ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU aucoeurdebouboulou.org

Ce rapport est un résumé de nos activités de l’année 2014 mais aussi l’occasion de revenir sur 2 ans ½ d’activité au Burkina Faso.

Ceux qui nous suivent depuis nos débuts sauront mesurer le chemin parcouru et pour tous ceux qui nous découvre, un moment privilégié pour vous présenter l'association.

Cette année encore a été celle de nombreux moments forts où chacun d’entre nous a eu l’occasion de faire preuve d’engagement.

ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU aucoeurdebouboulou.org

CREDIT IMAGE ©association Res Publica

Nous mettre au service des plus pauvres sans distinction decommunauté, de race ou de religion

Nos valeurs

Placer l'Homme au cœur de nos préoccupations

Agir en concertation avec nos partenaires , bénéficiaires, donateurs

Notre philosophie-Intervenir au niveau de la santé, de l’éducation et du développement du village en créantdes richesses localement afin d’amorcer un processus d’autosuffisance alimentaire,médicale et scolaire.

-Rencontrer les gens du village, notamment les acteurs économiques et politiques, écouterleurs besoins afin de fixer des priorités dans les aides, s’inspirer de leur expérience et sepositionner en tant que soutien.

L’association en 2014

UNE AMBITION AU SERVICE DE LA POPULATION

119 1

ADHERENTS PROJET EN COURS ACTION PERENNE

Nos actions

ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU

PALUDISME

49349%

48549%

162%

NOURISSONS

ENFANTS 5-15 ANS

FEMMESENCEINTES

978 ENFANTS TRAITES

INTEGRATION FEMMES ENCEINTES

LES ACTIONS EN FRANCE

Marathon Zumba

200 participants et

une campagne

paludisme assurée

Repas solidaire

60 participants et un

budget savonnerie

bouclé

Des campagnes

Innovantes et percutantes

ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU

CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES• Soutien le projet de savonnerie avec une aide

coup de pouce décrochée dans le cadre de l’appel à projets 2014.

Nos partenaires

EURALIS GASTONOMIE

• Partenaire de la première heure, il

finance tous les repas que nous avons

réalisé depuis nos débuts

MIEY DE BEARN• Comme le conseil général, il nous

accompagne dans l’aventure savonnerie

2013

VOS DONS SONT NOTRE FORCE

2014

793 € 1 203 € + 407 €

ECART

Ils sont aussi garants de notre indépendanceEt déductibles des impôts !

NO

S A

MB

ITIO

NS

PO

UR

20

15

COMMUNICATION

BILAN FINANCIER

Frais de déplacements

35%

Frais de réception13%

Petites fournitures 7%

AUTRES FRAIS5%

Calendriers15%

Campagne Palu 21%

Assurances4%

DEPENSES 2014Adhésions

3%

SUBVENTIONS32%

COLLECTE DE FONDS

34%

Dons (1)21%

VENTES PDTS DERIVES

10%

RECETTES 2014

LE DETAIL

Dépenses 2014 Recettes 2014

Fra is de déplacements 746 € Adhés ions 190 €

Fra is de réception 286 € SUBVENTIONS 2 300 €

Petites fournitures 147 € CG64 1 500 €

AUTRES FRAIS 113 € Miey Bearn 800 €

Fra is postaux COLLECTE DE FONDS 2 460 €

Fra is bancaires 17 € Repas 614 €

Fra is de communication 66 € Campagne Palu 145 €

Adh Cap Coopération 30 € Campagne Savonnerie 580 €

Calendriers 322 € Evenements col lecte fonds 1 121 €

Campagne Palu 464 € Dons (1) 1 534 €

Assurances 84 € VENTES PDTS DERIVES 760 €

Calendriers 450 €

Sets

Cartes vœux

Bougies 310 €

Total 2 275 € Total 7 244 €

LES EVOLUTIONS

0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 €

Frais de déplacements

Frais de réception

Petites fournitures

AUTRES FRAIS

Calendriers

Campagne Palu

Assurances

EVOLUTION DEPENSES2014

2013

410 €

0 €

1 412 €

2 350 €

484 €

190 €

2 300 €

2 460 €

1 534 €

760 €

0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 €

Adhésions

SUBVENTIONS

COLLECTE DE FONDS

Dons (1)

VENTES PDTS DERIVES

EVOLUTION RECETTES2014

2013

1. ASSURER LA PERENNITE DE LA SAVONNERIE

• LA MODERNISER• L’EQUIPER• LA SUIVRE

2. CRÉER UN COMITE DE PROJET LOCAL

3. GAGNER DES ADHERENTS

4. CONTINUER NOTRE TRAVAIL DE PROXIMITE

5. PREPARER LES PROJETS A VENIR

NOS AMBITIONS POUR 2015

ACCOMPAGNER

CONSTRUIRE

INNOVER

La savonnerie reste notrepriorité de cette année. Nousdevons y apporter desmodifications et améliorationsnécessaires à sa pérennité. Lesdifférents échanges avec lesfemmes ont été déterminantsdans le choix des améliorations àapporter. Nous nous devons deles accompagner pour qu’ellespuissent être autonomes au plusvite.

La mission sur place nous aurapermis de mettre en évidencenos limites dans la mise en placede projets structurants et lebesoin de nous appuyer sur unestructure locale impliquée,motivée et fiable. Nous yconsacrerons une grande partiede cette année pour mieuxconstruire demain ensemble.

RECETTES 2015 EVOL VS 2014 COMMENAIRES

COLLECTES DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS 2 800 € 14% Planification action avec plus grande portée

SUBVENTIONS ET PARTENARIATS 3 415 € 48%Valorisation de la contribution en nature Euralis + subvention attendue Mairie

DONS 2 950 € 92%Frais de mission savonnerie (transport + hébergement) offert par la présidente => 1 450 €

VENTES PRODUITS 1 400 € 74% Vente de produits dérivés toute l'année

ADHÉSIONS 300 € 58% Ambition de reconquête

EXCEDENT TRESORERIE AFFECTE AU PROJET

2 928 € - Gain sur phase 1 de la savonnerie

TOTAL RECETTES 13 793 €

PROJET SAVONNERIE 6 107 € Construction

PROJET SAVONNERIE PHASE 2 4 366 € Modernisation-Amélioration

CAMPAGNE PALUDISME 928 € 99% Financement année complète

SOUS-TOTAL FRAIS AUTRES 2 392 € 9%

DEPENSES 13 793 €

BUDGET SPECIFIQUE ACTION SAVONNERIE PHASE 1

POSTE BUDGET REEL ECART ECART %

BATIMENT 3 026 € 2 156,01 € -870,10 € -29%

EQUIPEMENT SAVONNERIE

890 € 598,59 € -290,95 € -33%

MATIERES PREMIERES

284 € 276,54 € 38,71 € -2%

FORMATION 457 € 376,32 € -81,03 € -18%

FRAIS MISSION 1 450 € 1 304 € -146 € -10%

TOTAL PROJET 6 107 € 4 711 € -1 396 € -23%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

BATIMENT EQUIPEMENTSAVONNERIE

FORMATION FRAIS MISSION MATIERES PREMIERES TOTAL PROJET

BUDGET

REEL

BUDGET SPECIFIQUE ACTION SAVONNERIE

DEPENSES RECETTES

RUBRIQUE MODE DE CALCUL MONTANT % RUBRIQUE MONTANTACQUIS (A) OU EN

COURS (EC)MODE DE CALCUL %

DEPENSES INVESTISSEMENT 56% RESSOURCES LOCALES 0

ELECTRIFICATION SAVONNERIE

DEVIS 359 € 9%PARTICIPATION BENEFICIAIRES

MOULES A SAVON DEVIS 1 640 € 42%ASSOCIATION LOCALE

PARTENAIRE

ETIQUETTES DEVIS 200 € 5%

DEPENSES VALORISEES 44% RESSOURCES PROPRES PORTEUR PROJET 51%

FRAIS DEPLACEMENT

BILLET ARFRAIS NOURRITURE

1 104 € 28% DONS 1227 € A 28%

DIVERS ET IMPREVUS

10% BUDGET TOTAL 386 € 10% COTISATIONS 190 € ECAFFECTATIONS

ADHESION4%

FORMATION GESTION

ATTENTE RETOUR DEVIS 250 € 6%EVENEMENTS + VTES

PRODUITS799 € EC REPAS 18%

FORMATION RECYCLAGE

ATTENTE RETOUR DEVIS 427 € 11% SUBVENTIONS PUBLIQUES 49%

CONSEIL GENERAL PYRENEES

ATLANTIQUES1 350 € EC

APPEL A PROJET EN COURS

31%

MIEY DE BEARN 500 € ECDEMANDE

SUBVENTION11%

MAIRIE ST FAUST 300 € ECDEMANDE

SUBVENTION7%

TOTAL DEPENSES 4 366 € TOTAL RECETTES 4 3 66 €

PHASE 2

? Vos questions ?

Je tiens à remercier du fond du cœur pour letravail accompli chacun des donateurs,partenaires, volontaires, bénévoles, équipes

de l’association et, plus généralement, tousceux qui sont engagés à nos côtés.

Merci de nous permettre de pouvoir poursuivre cette belle aventure

CONCLUSION

Quel message voulez-vous diffuser ?

Association Au cœur de Bouboulou 2014

www.aucoeurdebouboulou.org/