assemblée générale
DESCRIPTION
Compte rendu assemblée générale pour le bilan de nos activités 2014TRANSCRIPT
Ce rapport est un résumé de nos activités de l’année 2014 mais aussi l’occasion de revenir sur 2 ans ½ d’activité au Burkina Faso.
Ceux qui nous suivent depuis nos débuts sauront mesurer le chemin parcouru et pour tous ceux qui nous découvre, un moment privilégié pour vous présenter l'association.
Cette année encore a été celle de nombreux moments forts où chacun d’entre nous a eu l’occasion de faire preuve d’engagement.
ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU aucoeurdebouboulou.org
CREDIT IMAGE ©association Res Publica
Nous mettre au service des plus pauvres sans distinction decommunauté, de race ou de religion
Nos valeurs
Placer l'Homme au cœur de nos préoccupations
Agir en concertation avec nos partenaires , bénéficiaires, donateurs
Notre philosophie-Intervenir au niveau de la santé, de l’éducation et du développement du village en créantdes richesses localement afin d’amorcer un processus d’autosuffisance alimentaire,médicale et scolaire.
-Rencontrer les gens du village, notamment les acteurs économiques et politiques, écouterleurs besoins afin de fixer des priorités dans les aides, s’inspirer de leur expérience et sepositionner en tant que soutien.
L’association en 2014
UNE AMBITION AU SERVICE DE LA POPULATION
119 1
ADHERENTS PROJET EN COURS ACTION PERENNE
Nos actions
ASSOCIATION AU CŒUR DE BOUBOULOU
PALUDISME
49349%
48549%
162%
NOURISSONS
ENFANTS 5-15 ANS
FEMMESENCEINTES
978 ENFANTS TRAITES
INTEGRATION FEMMES ENCEINTES
LES ACTIONS EN FRANCE
Marathon Zumba
200 participants et
une campagne
paludisme assurée
Repas solidaire
60 participants et un
budget savonnerie
bouclé
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES• Soutien le projet de savonnerie avec une aide
coup de pouce décrochée dans le cadre de l’appel à projets 2014.
Nos partenaires
EURALIS GASTONOMIE
• Partenaire de la première heure, il
finance tous les repas que nous avons
réalisé depuis nos débuts
MIEY DE BEARN• Comme le conseil général, il nous
accompagne dans l’aventure savonnerie
2013
VOS DONS SONT NOTRE FORCE
2014
793 € 1 203 € + 407 €
ECART
Ils sont aussi garants de notre indépendanceEt déductibles des impôts !
Frais de déplacements
35%
Frais de réception13%
Petites fournitures 7%
AUTRES FRAIS5%
Calendriers15%
Campagne Palu 21%
Assurances4%
DEPENSES 2014Adhésions
3%
SUBVENTIONS32%
COLLECTE DE FONDS
34%
Dons (1)21%
VENTES PDTS DERIVES
10%
RECETTES 2014
LE DETAIL
Dépenses 2014 Recettes 2014
Fra is de déplacements 746 € Adhés ions 190 €
Fra is de réception 286 € SUBVENTIONS 2 300 €
Petites fournitures 147 € CG64 1 500 €
AUTRES FRAIS 113 € Miey Bearn 800 €
Fra is postaux COLLECTE DE FONDS 2 460 €
Fra is bancaires 17 € Repas 614 €
Fra is de communication 66 € Campagne Palu 145 €
Adh Cap Coopération 30 € Campagne Savonnerie 580 €
Calendriers 322 € Evenements col lecte fonds 1 121 €
Campagne Palu 464 € Dons (1) 1 534 €
Assurances 84 € VENTES PDTS DERIVES 760 €
Calendriers 450 €
Sets
Cartes vœux
Bougies 310 €
Total 2 275 € Total 7 244 €
LES EVOLUTIONS
0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 €
Frais de déplacements
Frais de réception
Petites fournitures
AUTRES FRAIS
Calendriers
Campagne Palu
Assurances
EVOLUTION DEPENSES2014
2013
410 €
0 €
1 412 €
2 350 €
484 €
190 €
2 300 €
2 460 €
1 534 €
760 €
0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 €
Adhésions
SUBVENTIONS
COLLECTE DE FONDS
Dons (1)
VENTES PDTS DERIVES
EVOLUTION RECETTES2014
2013
1. ASSURER LA PERENNITE DE LA SAVONNERIE
• LA MODERNISER• L’EQUIPER• LA SUIVRE
2. CRÉER UN COMITE DE PROJET LOCAL
3. GAGNER DES ADHERENTS
4. CONTINUER NOTRE TRAVAIL DE PROXIMITE
5. PREPARER LES PROJETS A VENIR
NOS AMBITIONS POUR 2015
ACCOMPAGNER
CONSTRUIRE
INNOVER
La savonnerie reste notrepriorité de cette année. Nousdevons y apporter desmodifications et améliorationsnécessaires à sa pérennité. Lesdifférents échanges avec lesfemmes ont été déterminantsdans le choix des améliorations àapporter. Nous nous devons deles accompagner pour qu’ellespuissent être autonomes au plusvite.
La mission sur place nous aurapermis de mettre en évidencenos limites dans la mise en placede projets structurants et lebesoin de nous appuyer sur unestructure locale impliquée,motivée et fiable. Nous yconsacrerons une grande partiede cette année pour mieuxconstruire demain ensemble.
RECETTES 2015 EVOL VS 2014 COMMENAIRES
COLLECTES DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS 2 800 € 14% Planification action avec plus grande portée
SUBVENTIONS ET PARTENARIATS 3 415 € 48%Valorisation de la contribution en nature Euralis + subvention attendue Mairie
DONS 2 950 € 92%Frais de mission savonnerie (transport + hébergement) offert par la présidente => 1 450 €
VENTES PRODUITS 1 400 € 74% Vente de produits dérivés toute l'année
ADHÉSIONS 300 € 58% Ambition de reconquête
EXCEDENT TRESORERIE AFFECTE AU PROJET
2 928 € - Gain sur phase 1 de la savonnerie
TOTAL RECETTES 13 793 €
PROJET SAVONNERIE 6 107 € Construction
PROJET SAVONNERIE PHASE 2 4 366 € Modernisation-Amélioration
CAMPAGNE PALUDISME 928 € 99% Financement année complète
SOUS-TOTAL FRAIS AUTRES 2 392 € 9%
DEPENSES 13 793 €
BUDGET SPECIFIQUE ACTION SAVONNERIE PHASE 1
POSTE BUDGET REEL ECART ECART %
BATIMENT 3 026 € 2 156,01 € -870,10 € -29%
EQUIPEMENT SAVONNERIE
890 € 598,59 € -290,95 € -33%
MATIERES PREMIERES
284 € 276,54 € 38,71 € -2%
FORMATION 457 € 376,32 € -81,03 € -18%
FRAIS MISSION 1 450 € 1 304 € -146 € -10%
TOTAL PROJET 6 107 € 4 711 € -1 396 € -23%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
BATIMENT EQUIPEMENTSAVONNERIE
FORMATION FRAIS MISSION MATIERES PREMIERES TOTAL PROJET
BUDGET
REEL
BUDGET SPECIFIQUE ACTION SAVONNERIE
DEPENSES RECETTES
RUBRIQUE MODE DE CALCUL MONTANT % RUBRIQUE MONTANTACQUIS (A) OU EN
COURS (EC)MODE DE CALCUL %
DEPENSES INVESTISSEMENT 56% RESSOURCES LOCALES 0
ELECTRIFICATION SAVONNERIE
DEVIS 359 € 9%PARTICIPATION BENEFICIAIRES
MOULES A SAVON DEVIS 1 640 € 42%ASSOCIATION LOCALE
PARTENAIRE
ETIQUETTES DEVIS 200 € 5%
DEPENSES VALORISEES 44% RESSOURCES PROPRES PORTEUR PROJET 51%
FRAIS DEPLACEMENT
BILLET ARFRAIS NOURRITURE
1 104 € 28% DONS 1227 € A 28%
DIVERS ET IMPREVUS
10% BUDGET TOTAL 386 € 10% COTISATIONS 190 € ECAFFECTATIONS
ADHESION4%
FORMATION GESTION
ATTENTE RETOUR DEVIS 250 € 6%EVENEMENTS + VTES
PRODUITS799 € EC REPAS 18%
FORMATION RECYCLAGE
ATTENTE RETOUR DEVIS 427 € 11% SUBVENTIONS PUBLIQUES 49%
CONSEIL GENERAL PYRENEES
ATLANTIQUES1 350 € EC
APPEL A PROJET EN COURS
31%
MIEY DE BEARN 500 € ECDEMANDE
SUBVENTION11%
MAIRIE ST FAUST 300 € ECDEMANDE
SUBVENTION7%
TOTAL DEPENSES 4 366 € TOTAL RECETTES 4 3 66 €
PHASE 2
Je tiens à remercier du fond du cœur pour letravail accompli chacun des donateurs,partenaires, volontaires, bénévoles, équipes
de l’association et, plus généralement, tousceux qui sont engagés à nos côtés.
Merci de nous permettre de pouvoir poursuivre cette belle aventure
CONCLUSION