bab i pendahuluan 1.1. latar belakang -...
TRANSCRIPT
I-1
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR :
TANGGAL :
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun
2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 memiliki acuan Renstra
terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode
tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen
RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih
mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi
dari hal tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun
2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 akan dijadikan
landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Pendididikan periode
tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Pendidikan tahun 2014
bersinergi dengan prioritas dan fokus pembangunan nasional Provinsi
Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
Dinas Pendidikan.
I-2
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah,
antara lain :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 –
2014;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4) Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional;
5) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;
6) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008;
7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8) Perda Provinsi Jabar Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJM Provinsi Jabar
2008 – 2013;
9) Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
10) Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJM Kabupaten
Bogor 2008-2013.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2014
dimaksudkan sebagai upaya menyiapkan arahan dan pedoman bagi
jajaran pimpinan dan staf stakeholder kependidikan lainnya dalam
menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tupoksi dan
kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah :
1) Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan
Dinas Pendidikan Tahun 2012;
I-3
2) Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang
pendidikan;
3) Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2014;
4) Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan
program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana
kerja anggaran (RKA) Tahun 2014 bagi bidang/sekretariat di
lingkungan Dinas Pendidikan.
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Pendidikan 2014 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :
1) Latar Belakang;
2) Landasan Hukum;
3) Maksud dan Tujuan Penyusuna Renja;
4) Sistematika Penulisan.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012. Dalam Bab ini
disajikan :
1) Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pendidikan Tahun 2012 dan
Capaian Renstra Tahun ke-IV Analisis Kinerja Pelayanan;
2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan;
3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
4) Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang
disampaikan oleh Masyarakat.
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Substansi bab ini
meliputi :
1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2) Tujuan dan Sasaran Renja;
3) Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2014.
I-4
Bab IV. Penutup. Bab terakhir ini berisi uraian tentang catatan
penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 dan Perkiraan Capaian Renstra
Tahun 2013
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2012
menunjukan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam
bentuk indikator hasil (outcome) yang terealiasasikan melalui kegiatan-
kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua)
kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target,
kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.
Kedua kategori capaian tersebut terdapat disetiap program
pokok dan penunjang.
1) Indikator kinerja yang tidak memenuhi target.
a. Angka melek huruf, dari terget 97,84% terealisasi 95,16%;
b. Angka partisipasi murni SD/MI/PA, dari terget 108,35%
terealisasi 108,09%;
c. Angka partisipasi kasar SD/MI/PA, dari terget 120,23%
terealiasi 116,84%;
d. Angka partisipasi kasar SMP/MTs/PB, dari terget 99,65%
terealisasi 95,95%;
e. Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/PC, dari target 50,71%
terealisasi 49,98%;
f. Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun,
dari target 1.101,97 orang terealisasi 1.085,86 orang;
g. Angka partisipasi sekolah/penduduk usia 13-15, dari target
895,41 orang terealisasi 877,06 orang;
h. Rasio ketersediaan SD-MI/penduduk usia 7-12 tahun, dari
target 44,79 terealisasi 41,94;
i. Rasio ketersediaan SMP-MTs/penduduk usia 13-15 tahun, dari
target 33,25 terealisasi 30,73;
j. Rasio Ketersediaan SMA-MA-SMK/Penduduk usia 16-18 tahun,
dari target 17,79 terealisasi 16,04;
k. Rasio guru SMA-MA-SMK/murid, dari target 27,63 terealisasi
23,42;
II-2
l. Rasio guru SD-MI/kelas, dari target 1,09 terealisasi 1,14;
m. Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik, dari target
87,97% terealisasi 57,49%;
n. Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik, dari target
94,09 terealisasi 68,78%;
o. Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik, dari
target 94,13 terealisasi 80,25%;
p. Angka putus sekolah SD/MI, dari 0,250% terealisasi 0,254%;
q. Angka putus sekolah SMA/MA/SMK, dari target 0,530
terealisasi 0,751%;
r. % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, dari
target 83,46% terealisasi 53,44%;
s. % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dari
target 76,06% terealisasi 61,34%;
t. % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target
91,90% terealisasi 48,01%;
u. % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, dari target 94,85%
terealisasi 80,70%;
v. % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dari
target 92,38% terealisasi 88,57%;
w. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4,
dari target 96,53% terealisasi 95,26%;
x. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, dari
target 92,55% terealisasi 67,15%;
y. % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan
telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, dari target 75,35%
terealisasi 25,05%;
z. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik, dari target 74,15% terealisasi 71,69%;
aa. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik, dari target 67,20% terealisasi 46,82%;
bb. % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi
meja kursi, dari target 85,99% terealisasi 81,49%;
II-3
cc. % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta
didik, dari target 77,91% terealisasi 76,60%.
2) Indikator kinerja program yang realisasi capaiannya melebihi
target.
a. Angka rata-rata lama sekolah, dari target 7,76 tahun terealisasi
8,02 tahun;
b. Angka partisipasi murni SMP/MTs/PB, dari target 83,32%
terealisasi 84,74%;
c. Angka partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, dari target 37,25%
terealisasi 40,24%;
d. Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, dari
target 388,09 orang terealisasi 409,87 orang;
e. Rasio guru SD-MI/murid, dari target 27,13 terealisasi 31,50;
f. Rasio guru SMP-MTs/murid, dari target 20,93 terealisasi 26,88;
g. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dari target 27,45%
terealisasi 27,57%;
h. Angka putus sekolah SMP/MTs, dari target 0,880 % terealisasi
0,550%;
i. Angka lulusan SD/MI, dari target 99,19% terealisasi 99,46%;
j. Angka lulusan SMP/MTs, dari target 96,80% terealisasi
98,74%;
k. Angka lulusan SMA/MA/SMK, dari target 97,10% terealisasi
99,52%;
l. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dari target
92,50% terealisasi 97,91%;
m. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, dari
target 69,52% terealisasi 72,36%;
n. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4, dari target 52,98%
terealisasi 59,60%;
o. % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target
61,88% terealisasi 67,51%;
p. % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk
setiap orang, dari target 80,14% terealisasi 83,67%;
II-4
q. % SD yang memiliki 6 orang guru, dari target 94,74%
terealisasi 97,40%;
r. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik, dari target 75,13% terealisasi 80,82%.
3) Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.
Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing
kategori di atas secara umum antara lain adalah:
a. Untuk indikator kinerja yang realisasinya di bawah target
disebabkan antara lain:
1. Pada program pendidikan dasar faktor penyebabnya antara
lain adalah: (a) terbatasnya lahan yang tersedia di masing-
masing SD-MI untuk menambah RKB; (b) penurunan jumlah
guru karena pensiun, sementara rekrutmen guru terbatas; (c)
faktor ekonomi dan kultur yang tidak memungkinkan anak
lulusan SD-MI untuk melanjutkan ke jenjang SMP-MTs.
2. Pada program pendidikan menengah antara lain adalah tidak
adanya lahan yang bisa dibangun untuk RKB terutama di
SMA di wilayah perkotaan. Sementara pertumbuhan
rombongan belajar tidak sebanding dengan penambahan
RKB. Indikator lain, kepemilikan ruang laboratorium IPA
yang kurang dari target dikarenakan banyak SMA yang baru
dibuka/berdiri belum dilengkapi sarana ruang laboratorium
atau ruang penunjang lainnya. Sekolah-sekolah baru
umumnya mengutamakan ruang belajar (teori);
3. Sedangkan pada program pendidikan nonformal antara lain
adalah; (a) adanya perbedaan sistem perhitungan atau
pengukuran terhadap angka melek huruf antara BPS dengan
disdik, BPS mengacu pada hasil survey secara sampling,
sementara disdik berdasarkan data kronologis dari tahun ke
tahun, sehingga terjadi perbedaan angka; (b) terjadinya
migrasi penduduk antarkota/kabupaten.
b. Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target
didukung antara lain:
1. Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS;
II-5
2. Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal
jumlah siswa per kelas;
3. Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat-
syarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan
peraturan yang berlaku.
4) Implikasi terhadap capaian program dalam renstra.
Dengan capaian kinerja pada 2012 yang terbagi dalam 2 katagori,
yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi
target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program
dan kegiatan pada akhir Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
a. Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target
pada 2012, kemungkinan pada Tahun 2013 akan terulang
kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang
sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang
melebihi target, maka di Tahun 2013 diperkirakan akan
mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk
menetapkan target kinerja pada Tahun 2014 harus ada
penyesuaian angka indikator di masing-masing program
kegiatan;
b. Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada
program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang
berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di
masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi
ruang kelas, pengadaan alat Laboratoriumoratorium. Pada
Tahun 2012, banyak kegiatan/pembangunan fisik yang
pelaksanaannya tertunda sampai diakhir Tahun bahkan
menyeberang ke Tahun anggaran berikutnya akibat
perencanaan yang kurang matang. Hal ini banyak terjadi pada
kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran Non APBD,
yaitu APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN/DAK. Selain
kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru,
Peningkatan Kualifikasi dan Rekrutmen guru baru, perlu
II-6
diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan
target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya.
Berdasarkan realisasi capaian kinerja 2012 dan perkiraan
capaian Tahun 2013, potensi tingkat ketercapaian target kinerja
program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 80% -
100%. Pada program PAUD diprediksi bisa melebihi target pada akhir
tahun 2013, yaitu 30,41%.
Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pencapaian
Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di
atas 100%, tapi juga ada yang di bawah 100%, sementara indikator
kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya
mencapai 65,35% dan 73,10% pada akhir tahun 2012, dan untuk dua
indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir
tahun 2013.
Pada Program Dikmen, untuk capaian APK 98,56% dari target
50,71% realisasi 49,98%, dan APM mencapai di atas 100% yaitu dari
target 37,25% realisasi 40,24%. Sementara untuk capaian indikator
terendah antara lain adalah angka putus sekolah dan rasio guru
terhadap murid, masing- masing yaitu 58,30% dan 84,76% dari target
0,530% realisasi 0,751% dan 27,63% realisasi 23,42%. Pada dua
indikator terakhir diharapkan pada akhir periode renstra (tahun 2013)
capaiannya meningkat.
Perkiraan realisasi tingkat pencapaian kinerja sasaran hasil
Tahun 2013 terhadap target Tahun 2014 (Renstra periode 5 (lima)
tahun berikutnya) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1
II-7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan
Keluaran Kegiatan s.d.
Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun
Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1. APK PAUD 30,41% 25,46% 27,45% 27,57% 1,00 30,41% 28,50 2,74
1
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini 436 84 88
-
84,00 0,19
2
Pembinaan Percontohan POS PAUD
41 8 9
-
8,00 0,20
3
Festifal dan lomba kreatifitas anak
PAUD nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)
6.612 1.313 1.379
-
1.313,00 0,20
4
Pembinaan dan pengembangan
kompetensi tenaga pendidik,
penilik PAUD.
1.052 210 221
-
210,00 0,20
449 89 93
-
89,00 0,20
II-8
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
B PENDIDIKAN DASAR 1. APM SD/MI/PA 108,15% 115,61% 108,35% 108,09% 99,76% 108,15% 107,00% 98,94
2. APM SMP/MTs/PB 83,92% 88,77% 83,32% 84,74 101,70% 83,92% 85,25 101,58
3. APK SD/MI/PA 116,23% 122,15% 120,23% 116,84 97,18% 116,23% 115,00 98,94
4. APK SMP/MTs/PB 99,70% 95,03% 99,65% 95,95 96,29% 99,70% 96,25 96,54
5. APS terhadap penduduk
usia 7-12 tahun 1.099,98 org 1.185,03 org 1.101,97 org 1.085,86 org 98,54% 1.099,98 org 1.115,00 org 101,46
6. APS terhadap penduduk
usia 13-15 tahun 901,51 org 903,77 org 895,41 org 877,06 org 97,95% 901,51 org 890,00 Org 98,72
7. Rasio ketersediaan
SD/MI terhadap penduduk usia 7-12
tahun
44,79 42,33 44,79 41,94 93,64% 44,79 42,50 94,89
8. Rasio ketersediaan
SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15
tahun
33,67 32,96 33,25 30,73 92,42% 33,67 31,50 93,56
9. Rasio guru SD/MI
terhadap murid 27,24 38,86 27,13 31,50 116,11% 27,24 32,00 117,47
10. Rasio guru SMP/MTs terhadap murid
20,06 34,13 20,93 26,88 128,43% 20,06 27,00 134,60
11. Rasio guru SD-MI/kelas 1,09 1,15 1,09 1,14 95,41% 1,09 1,13 103,67
12. Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan
89,85% 97,23% 87,97% 57,49% 65,35% 89,85% 60,00 66,78
II-9
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
baik
13. Sekolah pendidikan
SMPN kondisi bangunan baik
95,09% 86,83% 94,09% 68,78% 73,10% 95,09% 70,00 73,61
14. Angka putus SD/MI 0,240% 0,264% 0,250% 0,254% 98,40% 0,240% 0,250 104,17
15. Angka putus SMP/MTs 0,870% 0,885% 0,880% 0,550% 137,50% 0,870% 0,540 62,07
16. Angka lulusan SD/MI 99,21% 99,42% 99,19% 99,46% 100,27% 99,21% 99,50 100,29
17. Angka lulusan SMP/MTs
96,90% 99,89% 96,80% 98,74% 102,00% 96,90% 99,00 102,66
18. AM dari SD/MI ke SMP/MTs
92,75% 92,65% 92,50% 97,91% 105,85% 92,75% 98,00 105,66
19. % SD yang semua rombelnya tidak
melebihi 32 siswa
83,43% 82,31% 83,46% 53,44% 64,03% 83,43% 55,00 65,92
20. % SMP yang semua
rombelnya tidak melebihi 36 siswa
76,15% 75,74% 76,06% 61,34% 80,65% 76,15% 62,00 81,42
21. % SD yang telah
memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan
tulis untuk setiap
rombel
91,86% 91,36% 91,90% 48,01% 52,24% 91,86% 49,00 53,34
II-10
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
22. % SMP yang telah memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta papan
tulis untuk setiap rombel
62,72% 60,29% 61,88% 67,51% 109,11% 62,72% 68,50 109,22
23. % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap
94,98% 94,66% 94,85% 80,70% 85,08% 94,98% 81,50 85,81
24. % SMP yang memiliki ruang guru dan meja +
kursi untuk setiap orang
81,27% 77,94% 80,14% 83,67 104,40% 81,27% 84,50 103,97
25. % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah
dan dilengkapi meja kursi
86,57% 84,38% 85,99% 81,49 94,76% 86,57% 82,50 95,30
1 Penyelenggaraan Akreditasi TK/SD 600 120 120 100 0,83 200 420,00 0,70
2 Pelaksanaan UAS SD/MI 448.500 89.700 89.700 104984 1,17 107212 301.896,00 0,67
3 Olimpiade MIPA SD/MI 1.600 320 320 120 0,38 240 680,00 0,43
4 Pembuatan Data Base Sarana
Prasarana TK/SD 40 - -
- -
II-11
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 Rehabilitasi Gedung TK Pembina Cibinong
1 - 1 3 3,00 - 3,00 3,00
6 Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan
Kesadaran Lingkungan SDN
55 11 11 - - - 11,00 0,20
7
Bantuan Baju Seragam Sekolah
untuk Siswa Kelas 1 SD/MI dari Keluarga Tidak Mampu
57.550 11.510 11.510 - - - 11.510,00 0,20
8 Pengadaan Alat Peraktek/Peraga SDN (Alat Peraga IPA/IPS)
1.055 211 211 257 1,22 - 468,00 0,44
9 Pengadaan Buku Raport Siswa SD 601.225 120.245 120.245 75000 0,62 95.000 290.245,00 0,48
II-12
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
10
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
Non-Islam Setara SD
2.472.308 494.937 494.937 486 0,00 - 495.423,00 0,20
11
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP
361.905 72.381 72.381 - - - 72.381,00 0,20
12 Pembangunan RKB SDN 495 101 101 116 1,15 256 473,00 0,96
13 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 2.057 400 400 703 1,76 1.522 2.625,00 1,28
14
Biaya Penunjang Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, Sarana Prasarana SD
1.210 242 242 - - - 242,00 0,20
15 Pengadaan Mebelair SDN 1.280 256 256 455 1,78 1.029 1.740,00 1,36
II-13
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
16 Pelaksanaan US SMP/MTs 334.855 66.971 66.971 74383 1,11 54.558 195.912,00 0,59
17 Penyelenggaraan SD-SMP Satu
Atap di Daerah Terpencil 55 11 11 11 1,00 11 33,00 0,60
18 Penyelenggaraan SMP Terbuka 274 40 37 31 0,84 31 102,00 0,37
19 Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh 115 23 23 15 0,65 15 53,00 0,46
20 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi
SMP Negeri/Swasta 400 80 80 90 1,13 90 260,00 0,65
21
Lomojari SMP Terbuka dan Lomba
Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi
200 40 40 124 3,10 500 664,00 3,32
22 Olimpiade Sains dan Festival Seni SMP
2.500 500 500 500 1,00 1.000 2.000,00 0,80
23 Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SMP/MTs
dari Keluarga Tidak Mampu
1.915 3.838 3.838 - - - 3.838,00 2,00
II-14
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
24 Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan,
Sarana Prasarana SMP
1.190 238 238 - - - 238,00 0,20
25 Pengadaan Lahan / Tanah SMPN 150.000 30.000 30.000 28.900 0,96 53.300 112.200,00 0,75
26 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN
5 1 1 - - 1 2,00 0,40
27 Rehabiltasi Sedang/Berat SMPN 145 29 29 120 4,14 398 547,00 3,77
28 Pengadaan Meubelair SMPN 215 43 43 41 0,95 139 223,00 1,04
29 Kegiatan Belajar Mengajar & Belanja Rutin SMPN
396 82 85 82 0,96 82 246,00 0,62
30 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Siswa/I pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Bogor
900 180 180 - - - 180,00 0,20
II-15
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
31
Peningkatan Siswa/siswi Tingkat
SMP Mengenai Lingkungan dan Kesehatan Dinas Pendidikan Kab.
Bogor
25 5 5 - - - 5,00 0,20
32 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN
2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
33 Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan SDN di Kabupaten
Bogor
2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
34 Pengadaan Alat - Alat Peraga SDN
di Kabupaten Bogor 2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
35 Pengadaan Alat - Alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SDN di Kabupaten Bogor
2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29
36 Pengadaan Mebeulair Ruang
Perpustakaan SDN 200 40 40 3.890 97,25 105 4.035,00 20,18
II-16
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
37 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN
45 9 9 86 9,56 62 157,00 3,49
38 Pembangunan Ruang
Perpustakaan SMPN 20 4 4 - - 1 5,00 0,25
39 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Swasta
15 3 3 - - - 3,00 0,20
40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SMP Swasta
75 15 15 - - - 15,00 0,20
41 Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Komputer
untuk Tingkat SMP
230 46 46 - - - 46,00 0,20
42
Pengadaan Alat Laboraturium
Bahasa Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP
275 55 55 - - - 55,00 0,20
43 Pengadaan Alat Peraga (IPA,Matematik dan IPS) untuk
Tingkat SMP
150 30 30 117 3,90 10 157,00 1,05
II-17
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
44 Pengadaan Alat Peraga Olah Raga untuk Tingkat SMP
395 79 79 79 1,48 - 196,00 0,50
45 Pengadaan Alat Peraga Kesenian
untuk Tingkat SMP 395 79 79 118 1,49 - 197,00 0,50
46 Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Tingkat SMP
1.385 277 277 - - - 277,00 0,20
47 Pengadaan Mebelair Ruang Kelas untuk Tingkat SMP
150 30 30 - - - 30,00 0,20
48 Pengadaan Ruang Perpustakaan
untuk Tingkat SMP 20 4 4 - - - 4,00 0,20
49 Bantuan Beasiswa transisi SD/MI 4.000 - 2.000 - - - - -
50 Bantuan Beasiswa transisi SMP/MTs
4.000 - 2.000 - - - - -
51 Pengadaan Lahan / Tanah sdn 150.000 30.000 - 6.700 - 13.323 50.023,00 0,33
C PENDIDIKAN MENENGAH 1. APM SMA/MA/SMK/PC 37,75% 39,76% 37,25% 40,24% 108,03% 37,75% 41,00 108,61
2. APK SMA/MA/SMK/PC 53,68% 48,58% 50,71% 49,98% 98,56% 53,68% 50,50 94,08
3. APS terhadap penduduk
usia 16-18 tahun 389,71 org 417,48 388,09 409,87 105,61% 389,71 org 410,00 105,21
II-18
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
18,15% 17,24 17,79 16,04 90,16% 18,15% 17,00 93,66
5. Rasio murid terhadap
guru SMA/MA/SMK 27,05 15,92 27,63 23,42 84,76% 27,05 25,50 94,27
6. Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi
bangunan baik
95,28% 93,27% 94,29% 80,25% 85,11% 95,28% 82,50 86,59
7. Angka putus
SMA/MA/SMK 0,520% 0,544% 0,530% 0,751% 58,30% 0,520% 0,700 134,62
8. Angka lulusan
SMA/MA/SMK 97,99% 99,96% 97,10% 99,52% 102,49% 97,99% 99,60 101,64
9. AM dari SMA/MTs ke
SMA/MA/SMK 69,67% 71,14% 69,52% 72,36% 104,09% 69,67% 73,50 105,50
1 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA 78.500 16.500 16.500,00 15500 0,94 16.800,00 48.800,00 0,62
2 Penyelenggaraan SMA Terbuka 20 4 400,00 550 1,38 746,00 1.300,00 65,00
3 Beasiswa SMA 4.950 - 1.250,00 - - - - -
4 Olimpiade Sains SMA 2.500 300 600,00 500 0,83 800,00 1.600,00 0,64
5 Penunjang Operasonal
Pelaksanaan Akreditasi SMA 154 25 35,00 20 0,57 53,00 98,00 0,64
6 Evaluasi KTSP SMA 140 35 35,00 - - - 35,00 0,25
II-19
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
7 Implementasi Delapan Standar Pendidikan Jenjang SMA
130 - 40,00 - - 200,00 200,00 1,54
8 Audisi Gita Bahana Nusantara 150 50 50,00 50 1,00 - 100,00 0,67
9
Gelar Aksi Karakter Siswa
Indonesia (GALAKSI) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
40 - 20,00 500 25,00 500,00 1.000,00 25,00
10 Optimalisasi Fungsi Tim Pengembang Kurikulum Tingkat
Kabupaten
50 - 25,00 - - - - -
11 Peningkatan Kompetensi Guru
MIPA SMA/SMK 455 105 125,00 - - 100,00 205,00 0,45
12 Pembinaan MGMP/MGMD SMA/SMK
895 175 200,00
157,00 0,20
13 Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
SMA/SMK
1.380 300 400,00 - - - 300,00 0,22
II-20
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
14 Pembinaan dan Pengembangan Paska Sertifikasi SMA/SMK
500 - 250,00 - - - - -
15 Pembinaan dan Pengembangan Kinerja TU dan Manajemen Kepala
Sekolah SMA/SMK
490 - 290,00 - - - - -
16 Pembinaan dan Pengembangan Penulisan Bahan Ajar SMA/SMK
300 - 150,00 - - - - -
17 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK 69.492 14.200 14.200,00 19414 1,37 21.367,00 54.981,00 0,79
18 Beasiswa SMK
7.374 1.500 1.500,00 - - - 1.500,00 0,20
19 Uji Kompetensi Siswa SMK 69.492 14.200 14.200,00 19414 1,37 21.367,00 54.981,00 0,79
20 Promosi Kompetensi Siswa SMK 230 40 50,00 25 0,50 36,00 101,00 0,44
21 LKS - - - - - - - -
22 Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMK
278 57 60,00 40 0,67 70,00 167,00 0,60
II-21
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
23
Kegiatan Sosialisasi dan
Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup
SMAN
23 5 5,00 - - - 5,00 0,22
24 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang
SMA/SMALB
159.400 36.800 7.100,00 - - - 36.800,00 0,23
25 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMK/MA
170.300 38.200 9.600,00 - - - 38.200,00 0,22
26 Pembangunan USB SMAN 5 1 1,00 2 2,00 15,00 18,00 3,60
27 Pembangunan Ruang Kelas SMAN 61 12 13,00 29,00 2,23 139,00 180,00 2,95
28 Pengadaan Mebelair SMA/SMK 202 40 42,00 65,00 1,55 120,00 225,00 1,11
29 Rehabilitasi Ruang Praktek SMKN 5 1 1,00 2 2,00 - 3,00 0,60
30 Rahabilitasi Ruang Kelas SMAN 18 4 4,00 6 1,50 15,00 25,00 1,39
31 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) & Belanja Rutin SMAN
176 34 38,00 38 1,00 38,00 110,00 0,63
32 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
& Belanja Rutin SMKN 28 5 6,00 6 1,00 7,00 18,00 0,64
II-22
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
33 Pengadaan lahan/tanah SMA/SMK
- - - 1679 - 33.655,00 35.334,00 -
D PENDIDIKAN NONFORMAL Angka Melek Huruf (AMH) 97,90% 95,72 97,84 95,16 97,26 97,90 96,50 98,57
1 Penyelenggaraan Keaksaraan
Fungsional 7.258 5.000 500,00 15000 30,00 15000 35.000,00 4,82
2 Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
26.056 10.056 10.000,0 - - - 10.056,00 0,39
3 Penyelenggaraan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) 80 30 20,00 40 2,00 40,00 110,00 1,38
4 Lomba Keteladanan PLS 87 17 18,00 72 4,00 100,00 189,00 2,17
5 Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi
225 60 55,00 200 3,64 200,00 460,00 2,04
6 Validasi Penduduk Buta Aksara 40 - 40,00 - - - - -
7 Paket A Setara SD 11.660 1.200 6,00 600 100,00 2.000,00 3.800,00 0,33
8 Kejar Paket B Setara SMP 24.095 3.325 4.340,00 2.500 0,58 7.700,00 13.525,00 0,56
9 Kejar paket C Setara SMA 18.110 2.900 4.820,00 2000 0,41 4.400,00 9.300,00 0,51
10 Fasilitasi Penyelengaraan Paket C
Kejuruan Setara SMK 470 60 150,00 110 0,73 100,00 270,00 0,57
II-23
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
11 Ujian Nasional Program Kesetaraaan (UNPK) Kelompok
Belajar Paket A, B, dan C
17.147 3.600 4.000,00 5263 1,32 5.263,00 14.126,00 0,82
12 Gebyar Prestasi Pendidikan
Kesetaraan Paket A, B, dan C 1.200 - 600,00 - - - - -
13 Pendamping/Penguatan Revitalisasi Kelambagaan SKB
50 10 10,00 - - - 10,00 0,20
E
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
55,94 57,71 52,98 59,60 112,50 55,94 60,50 108,15
2. % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap
32 peserta didik
78,23 77,78 77,91 76,60 98,33 78,23 77,50 99,07
3. % SD yang memiliki 6
orang guru 97,40 94,32 94,74 97,40 102,81 97,40 98,00 100,62
4. % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata
pelajaran
93,64 91,36 92,38 88,57 95,88 93,64 89,50 95,58
5. % SD yang memiliki 2
orang guru dengan kualifikasi S1/D4
96,71 96,11 96,53 95,26 98,69 96,71 96,50 99,78
6. % SD yang memiliki 2
orang guru yang telah
memiliki sertifikat
71,30 74,94 75,13 80,82 107,57 71,30 81,50 114,31
II-24
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pendidik
7. % SMP yang memiliki
guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
93,64 92,28 92,55 67,15 72,55 93,64 67,25 71,82
8. % guru SMP yang
memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan
telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
75,97 74,45 75,35 25,05 33,24 75,97 26,25 34,55
9. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan
bersertifikat pendidik
74,48 73,96 74,15 71,69 96,69 74,48 72,50 97,34
10. % Kepala SMP yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
68,02 65,26 67,20 46,82 46,82 68,02 47,50 69,83
1 Pemberdayaan Gugus TK
100 20 20 - - - 20,00 -
85 15 15 - - - 15,00 -
2 Pemberdayaan Gugus SDN 640 125 130 - - - 125,00 -
3 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 12.384 2.725 2.931 2156 0,74 12.384 17.265,00 -
4 Seleksi Calon Kepala Sekolah 750 150 150 350 2,00 200 650,00 -
5 Penilaian Angka Kredit Bagi Guru 9.300 1.895 1.890 1104 0,58 1.100 4.099,00 -
II-25
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6 Peningkatan Kompetensi Guru MIPA SMA/SMK
480 105 135 - - 100 205,00 -
7
Pembinaan MGMP/MGMD SMA/SMK
710 175 100 150 1,50 250 575,00 -
90 18 18 - - - 18,00 -
60 12 12 - - - 12,00 -
8 Pendamping/Diseminasi Program Bermutu
624 117 144 213 1,48 213 543,00 -
9 Reflikasi Program Bermutu 234 - 117 - - - - -
10
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Berprestasi SMA/SMK
1.500 300 400 500 1,25 400 1.200,00 -
11 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Guru
117 - 40 - - - - -
12 Penilaian Kinerja Bagi Guru yang bersertifikat
1.290 240 400 - - - 240,00 -
13 Pembinaan dan Pengembangan
Pasca Sertifikasi Guru SMA/SMK 500 - 250 - - - - -
II-26
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
14 Pembinaan dan Pengembangan
Manajemen TU SMA/SMK 350 - 150 - - - - -
15 Pembinaan dan Manajemen Kepala
Sekolah SMA/SMK 350 - 150 - - - - -
16 Pembinaan dan Pengembangan Pasca Sertifikasi Guru
TK/SD/SMP
2.000 - 1.000 - - - - -
17
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Berprestasi TK/SD/SMP
840 - 420 - - 400 400,00 -
F MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1 Expo Pendidikan 7 1 1 1 1,00 1 3,00
2 Penyusunan Draft Peraturan
Bupati 6 0 3 1 0,33 2 3,00
3 Updating Profil Pendidikan 15 3 3 2 0,67 2 7,00
4 Bimbingan teknis penerapan TIK di tingkat sekolah
800 0 400 - - - - -
5
Workshop hasil Monitoring
Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD)
2 0 1 - - - - -
400 0 200 - - - - -
6 Operasional UPT Kurikulum 200 40 40 40 1,00 40 120,00 -
II-27
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
7 Operasional UPTD SKB 5 1 - - 1,00 - - -
8 Operasional TK Negeri 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -
9 Dana Operasional Pengelolaan
WEBDAPODIK Jardiknas 16.855 3.371 3.371 4157 1,23 4157 11.685,00 -
10 Penyusunan Dokumen Penetapan
Kinerja Disdik 3 1 1 - - - 1,00 -
11 Operasional Tim Teknis Kabupaten
Daerah Terpencil 5.331 1.345 1.345 - - - 1.345,00 -
12 Operasional Tim Teknis Kabupaten
Daerah Perbatasan 1.132 283 283 - - - 283,00 -
G PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000 800 283 - - - 800,00 -
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25 5 5 5 1,00 5 15,00
15 3 3 3 1,00 3 9,00 -
10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
30 6 6 8 1,33 8 22,00
230 46 46 47 1,02 47 140,00 -
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
45 - 9 7 0,78 7 14,00 -
- 3.289 - - - - - -
II-28
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 Penyediaan alat tulis kantor 225 45 45 43 0,96 43 131,00 -
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 75 15 15 15 1,00 15 45,00 -
7
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi/ teknis perkantoran
18.005 3.601 3.601 - - - 3.601,00 -
60 12 12 5 0,42 5 22,00 -
8
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
95 19 19 19 1,00 19 57,00 -
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
250 50 50 50 1,00 50 150,00 -
35 7 7 7 1,00 7 21,00 -
10 Penyediaan bahan logistik kantor
10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
15 3 3 3 1,00 3 9,00 -
10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
11 Penyediaan makanan dan minuman
2.500 500 500 1857 3,71 500 2.857,00 -
12
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
90 18 18 18 1,00 17 53,00 -
II-29
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
13 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian 15 3 3 1 0,33 1 5,00 -
14
Penyediaan pelayanan administrasi barang
200 40 40 1 0,03 1 42,00 -
15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
50 10 10 10 1,00 10 30,00 -
16 Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan
5 1 1 1 1,00 1 3,00 -
20 4 4 4 1,00 4 12,00 -
H PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
135 27 27 8 0,30 52 87,00 -
2 Pengadaan mebeleur
350 70 70 - - 52 122,00 -
3 Pengadaan peralatan kantor
30 6 6 7 1,17 3 16,00 -
30 6 6 - - 5 11,00
17 3 33 - - 3 6,00 -
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
230 46 46 46 1,00 46 138,00 -
30 6 6 6 1,00 6 18,00 -
5
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/opersional
50 10 10 11 1,10 11 32,00 -
30 6 6 6 1,33 8 22,00 -
6
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
60 12 12 12 1,00 12 36,00 -
60 12 12 12 1,00 12 36,00 -
II-30
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
25 5 5 13 2,60 13 31,00 -
8
Pemeliharaan rutin/berkala
jaringan komputerisasi
18.000 3.600 3.600 - - - 3.600,00 -
15 3 3 5 1,67 - 8,00 -
I PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1 Pengadaan Perlengkapan Dinas
(Sepatu Dinas) 14.306 4.478 - - - - 4.478,00 -
J
PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
15 3 3 3 1,00 3 9,00 -
2 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 25 5 5 5 1,00 5 15,00 -
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
35 7 7 7 1,00 7 21,00 -
4
Penyusunan perencanaan anggaran
20 4 4 4 1,00 4 12,00 -
100 20 20 - - - 20,00 -
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
50 10 10 10 1,00 10 30,00 -
6.525 1.305 1.305 1.690 1,30 1.467 4.462,00 -
II-31
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja HasiL
Program dan Keluaran
Kegiatan s.d. Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2012)
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
Perkiraan Realisasi Capaian
target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan
Target Renja SKPD
Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s.d.
Tahun Berjalan
(2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
6 Penyusunan RENJA 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -
7 onev dan pelaporan kegiatan pada
Dinas Pendidikan 10 2 2 2 1,00 2 6,00 -
II-32
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam 3 Tahun terakhir
dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu; (1) berdasarkan tingkat Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sebagimana ditetapkan dalam Permendikbud
Nomor 23 Tahun 2013; (2) berdasarkan indikator kinerja kunci
sebagimana ditetapkan dalam PP Nomor 6/2008. Untuk indikator SPM
ditetapkan 10 indikator yang dapat diukur yaitu: (1) jumlah SD/MI
yang memiliki minimal 2 guru sudah berijazah S1; (2) Persentase
Kepala Sekolah SD/MI yang sudah berijazah S1; (3) persentase Guru
SD bersertifikat profesi; (4) persentase SMP/MTs yang memiliki
Laboratorium IPA lengkap dengan peralatannya; (5) persentase
SMP/MTs yang sudah mempunyai GBS lengkap; (6) persentase
SMP/MTs yang memiliki minimal 70% guru berijazah S1; (7)
persentase Kepala Sekolah SMP/MTs yang berijazah S1; (8) persentase
guru SMP/MTs yang sudah berijazah S1; (9) persentase guru
SMP/MTs bersertifikasi profesi.
Tingkat capaian SPM Tahun 2012 dan perkiraan realisasi Tahun
2013 menunjukkan hasil sebagai berikut:
1) Terdapat 4 (empat) indikator realisasi capaian pada tahun 2012
melebihi target, yaitu: (a) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap
rombel, dari target 61,88% realisasi 67,51%, (b) % SMP yang
memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang, dari
target 80,14% realisasi 83,67%, (c) % SD yang memiliki 6 orang
guru, dari target 94,74% realisasi 97,40%, dan (d) % SD yang
memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari
target 75,13% realisasi 80,82%.
2) Sementara ada 12 (dua belas) indikator yang capainnya di bawah
target, yaitu: (a) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32
siswa, (b) % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa,
(c) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, (d) % SD yang
memiliki Ruang Guru Lengkap, (e) % SD yang memiliki Ruang
Guru Lengkap, (f) % SD yang memiliki satu orang guru untuk
setiap 32 peserta didik, (g) % SMP yang memiliki guru untuk setiap
mata pelajaran, (h) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
II-33
kualifikasi S1/D4, (i) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi
S1/D4 ≥ 70%, (j) % guru SMP yang memiliki guru dengan
kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, (k)
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik,
(l) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik.
Untuk realisasi capaian IKK, dari 31 indikator terdapat 14 yang
sesuai bahkan melebihi target di 2012, yaitu: (1) angka rata-rata lama
sekolah, (2) angka partisipasi murni SMP/MTs/PB, (3) angka
partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, (4) angka partisipasi sekolah
terhadap penduduk usia 16-18, (5) rasio guru SD-MI/murid, (6) rasio
guru SMP-MTs/murid, (7) angka partisipasi pendidikan anak usia dini,
(8) angka putus sekolah SMP/MTs, (9) angka lulusan SD/MI, (10)
angka lulusan SMP/MTs, (11) angka lulusan SMA/MA/SMK, (12)
angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, (13) angka
melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, (14) guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D4. Capaian ke-empat belas indikator
tersebut berkisar antara 100,44% sampai 137,50%.
Rincian capaian indikator SPM dan IKK sebagai hasil
penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam dua tahun terahir
dapat dilihat pada tabel 2.2.
II-34
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
1 Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf 97,81 97,84 97,90 95,72 95,16 96,50
2 Angka rata-rata Lama
Sekolah
Angka rata-rata Lama
Sekolah 7,64 7,76 7,85 8,25 8,02 8,20
3 Angka Partisipasi Murni SD-MI-PA
Angka Partisipasi Murni SD-MI-PA
109,00 108,35 108,15 115,61 108,09 107,00
4 Angka Partisipasi
Murni SMP-MTs-PB
Angka Partisipasi Murni
SMP-MTs-PB 83,25 83,32 83,92 88,77 84,74 85,25
5 Angka Partisipasi Murni SMA-SMK-MA-
PC
Angka Partisipasi Murni
SMA-SMK-MA-PC 36,50 37,25 37,75 39,76 40,24 41,00
6 Angka Partisipasi
Kasar SD-MI-PA
Angka Partisipasi Kasar
SD-MI-PA 121,77 120,23 116,23 122,15 116,84 115,00
7 Angka Partisipasi
Kasar SMP-MTs-PB
Angka Partisipasi Kasar
SMP-MTs-PB 99,60 99,65 99,70 95,03 95,95 96,25
8
Angka Partisipasi
Kasar SMA-SMK-MA-
PC
Angka Partisipasi Kasar
SMA-SMK-MA-PC 47,59 50,71 53,68 48,58 49,98 50,50
II-35
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
9
Angka Partisipasi
Sekolah/Penduduk Usia 7-12
Angka Partisipasi
Sekolah/Penduduk Usia 7-12
1.108,47 1.101,97 1.099,98 1.185,03 1.085,86 1.115,00
10
Angka Partisipasi
Sekolah/Penduduk
Usia 13-15
Angka Partisipasi
Sekolah/Penduduk Usia
13-15
894,95 895,41 901,51 903,77 877,06 890,00
11
Angka Partisipasi
Sekolah/Penduduk
Usia 16-18
Angka Partisipasi
Sekolah/Penduduk Usia
16-18
385,18 388,09 389,71 417,48 409,87 410,00
12
Rasio Ketersediaan
SD-MI/ Penduduk uisa 7-12 Tahun
Rasio Ketersediaan SD-
MI/ Penduduk uisa 7-12 Tahun
44,79 44,79 44,79 42,33 41,94 42,50
13
Rasio Ketersediaan
SMP-MTs/ Penduduk
usia 13-15 Tahun
Rasio Ketersediaan SMP-
MTs/ Penduduk usia 13-
15 Tahun
32,96 33,25 33,67 32,96 30,73 31,50
14
Rasio Ketersediaan
SMA-MA-SMK/
Penduduk usia 16-18 Tahun
Rasio Ketersediaan SMA-
MA-SMK/Penduduk usia
16-18 Tahun
17,43 17,79 18,15 17,24 16,04 17,00
15 Rasio Guru SD-MI /
Murid
Rasio Guru SD-MI /
Murid 26,89 27,13 27,24 38,86 31,50 32,00
16 Rasio Guru SMP-MTs
/Murid
Rasio Guru SMP-MTs /
Murid 21,32 20,93 20,06 34,13 26,88 27,00
17 Rasio Guru SMA-MA-
SMK / Murid
Rasio Guru SMA-MA-
SMK / Murid 27,94 27,63 27,05 15,92 23,42 25,50
18 Rasio Guru SD-
MI/Kelas Rasio Guru SD-MI/Kelas 1,10 1,09 1,09 1,15 1,14 1,13
II-36
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
19
Sekolah pendidikan
SDN kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SDN
kondisi bangunan baik 86,08 87,97 89,85 97,23 57,49 60,00
20
Sekolah pendidikan
SMPN kondisi
bangunan baik
Sekolah pendidikan
SMPN kondisi bangunan
baik
93,43 94,09 95,09 86,83 68,78 70,00
21
Sekolah pendidikan
SMAN-SMKN kondisi
bangunan baik
Sekolah pendidikan
SMAN-SMKN kondisi
bangunan baik
93,27 94,29 95,28 93,27 80,25 82,50
22
Angka Partisipasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi
Pendidikan Anak Usia Dini
25,46 27,45 30,41 25,49 27,57 28,50
23 Angka putus sekolah
SD/MI
Angka putus sekolah
SD/MI 0,260 0,250 0,240 0,264 0,254 0,250
24 Angka putus sekolah
SMP/MTs
Angka putus sekolah
SMP/MTs 0,890 0,880 0,870 0,885 0,550 0,540
25 Angka putus sekolah
SMA/MA/SMK
Angka putus sekolah
SMA/MA/SMK 0,540 0,530 0,520 0,544 0,751 0,700
26 Angka lulusan SD/MI Angka lulusan SD/MI 99,07 99,19 99,21 99,42 99,46 99,50
27 Angka lulusan SMP/MTs
Angka lulusan SMP/MTs 96,70 96,80 96,90 99,89 98,74 99,00
28 Angka lulusan
SMA/MA/SMK
Angka lulusan
SMA/MA/SMK 96,70 97,10 97,99 99,96 99,52 99,60
29
Angka melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
92,25 92,50 92,75 92,65 97,91 98,00
II-37
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
30
Angka melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
Angka melanjutkan (AM)
dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
69,31 69,52 69,67 71,14 72,36 73,50
31 Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D4
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D4 49,80 52,98 55,94 57,71 59,60 60,50
32
% kelompok
pemukiman
permanen
yang sudah dilayani
SD dalam jarak
kurang dari 3 KM
% kelompok pemukiman
permanen
yang sudah dilayani SD
dalam jarak kurang dari 3
KM
NA NA NA NA NA NA
33
% kelompok pemukiman
permanen yang
sudah dilayani SMP
dalam jarak kurang
dari 6 KM
% kelompok pemukiman
permanen yang
sudah dilayani SMP
dalam jarak kurang dari 6
KM
NA NA NA NA NA NA
34 % SD yang semua rombelnya tidak
melebihi 32 siswa
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi
32 siswa
82,31 83,46 83,43 82,31 53,44 55,00
35
% SMP yang semua
rombelnya tidak
melebihi 36 siswa
% SMP yang semua
rombelnya tidak
melebihi 36 siswa
75,74 76,06 76,15 75,74 61,34 62,00
II-38
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
36
% SD yang telah
memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta papan
tulis untuk setiap
rombel
% SD yang telah
memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis
untuk setiap rombel
91,36 91,90 91,86 91,36 48,01 49,00
37
% SMP yang telah
memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan
tulis untuk setiap
rombel
% SMP yang telah
memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan
kursi serta papan tulis
untuk setiap rombel
60,29 61,88 62,72 60,29 67,51 68,50
38
% SMP yang memiliki ruang lab IPA dan
meja + kursi untuk
36 peserta didik
% SMP yang memiliki ruang lab IPA dan meja +
kursi untuk 36 peserta
didik
41,54 43,09 NA 41,54 NA NA
39
% SMP yang memiliki set peralatan
peraktek IPA untuk
demonstrasi dan
eksperimen peserta
didik
% SMP yang memiliki set
peralatan peraktek IPA
untuk demonstrasi dan
eksperimen peserta didik
67,65 68,79 NA 67,65 NA NA
II-39
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
40 % SD yang memiliki
Ruang Guru Lengkap
% SD yang memiliki
Ruang Guru Lengkap 94,66 94,85 94,98 94,66 80,70 81,50
41
% SMP yang memiliki
ruang guru dan meja
+ kursi untuk setiap
orang
% SMP yang memiliki
ruang guru dan meja +
kursi untuk setiap orang
77,94 80,14 81,27 77,94 83,67 84,50
42
% SMP yang memiliki
ruang Kepala Sekolah
dan dilengkapi meja
kursi
% SMP yang memiliki
ruang Kepala Sekolah dan
dilengkapi meja kursi
84,38 85,99 86,57 84,38 81,49 82,50
43
% SD yang memiliki
satu orang guru
untuk setiap 32 peserta didik
% SD yang memiliki satu
orang guru untuk setiap 32 peserta didik
77,78 77,91 78,23 77,78 76,60 77,50
44 % SD yang memiliki 6
orang guru
% SD yang memiliki 6
orang guru 94,32 94,74 94,98 94,32 97,40 98,00
45 % SMP yang memiliki guru untuk setiap
mata pelajaran
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata
pelajaran
91,36 92,38 93,64 91,36 88,57 89,50
II-40
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
46 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4
96,11 96,53 96,71 96,11 95,26 96,50
47
% SD yang memiliki 2
orang guru yang telah
memiliki sertifikat
pendidik
% SD yang memiliki 2
orang guru yang telah
memiliki sertifikat
pendidik
74,94 75,13 71,30 74,94 80,82 81,50
48
% SMP yang memiliki
guru berkualifikasi
S1/D4 ≥ 70%
% SMP yang memiliki
guru berkualifikasi S1/D4
≥ 70%
92,28 92,55 93,64 92,28 67,15 67,25
49
% guru SMP yang
memiliki guru dengan
kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki
sertifikat pendidik ≥
35%
% guru SMP yang
memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan
telah memiliki sertifikat
pendidik ≥ 35%
74,45 75,35 75,97 74,45 25,05 26,25
50
% SMP yang memiliki
guru berkualifikasi
S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik
masing-masing 1
orang untuk mata
pelajaran
Matematika, IPA,
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
% SMP yang memiliki
guru berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat
pendidik masing-masing 1
orang untuk mata
pelajaran Matematika,
IPA, Bahasa Indonesia,
dan Bahasa Inggris
71,88 72,87 NA 71,88 NA NA
II-41
No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK
Target Renstra Realisasi
Capaian Proyeksi
Tahun
2013
Catatan
Analisis Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2011
Tahun
2012
51
% Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik
% Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
73,96 74,15 71,69 73,96 71,69 72,50
52
% Kepala SMP yang
berkualifikasi S1/D4
dan bersertifikat
pendidik
% Kepala SMP yang
berkualifikasi S1/D4 dan
bersertifikat pendidik
65,26 67,20 68,02 65,26 46,82 47,50
53
% pengawas yang
berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat
pendidik
% pengawas yang
berkualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat
pendidik
99,12 99,56 NA 99,12 NA NA
II-42
Capaian kinerja pelayanan berdasarkan data pada tabel di atas
membawa implikasi terhadap kebutuhan pengembangan
program/kegiatan Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:
1) Pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar perlu upaya : (1)
perluasan sarana penunjang kegiatan belajar, seperti ruang
Laboratorium IPA lengkap dengan peralatannya, terutama untuk
sekolah swasta, baik untuk sekolah maupun madrasah; (2)
Pengadaan guru sesuai kualifikasi yang disyaratkan; (3)
Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru melalui usulan
ke Kemendikbud; (4) Pengalokasian anggaran bea siswa bagi guru
yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1; (5) Perluasan daya
tampung melalui penambahan RKB, USB, pendirian sekolah-
sekolah alternatif; (6) BSM; (7) perluasan sasaran rehabilitasi
ruang kelas.
2) Pada program Pendidikan Menengah, kegiatan yang dibutuhkan
antara lain : (1) perlu perluasan sasaran kegiatan rehabilitasi dan
RKB dan atau USB; (2) Penydiaan bantuan bea siswa miskin untuk
menekan angka DO dan meningkatkan APK/APM dan APS 16-18
Tahun; (3) Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru
melalui usulan ke Kemendikbud;
3) Pada progran PNF (Pendidikan Non Formal) perlu diupayakan
penguatan pendidikan KF, baik dalam volume sasaran, aspek
menejemen, kompetensi Tutor dan penyediaan anggaran untuk
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15
Tahun ke atas yang masih buta aksara, serta pendidikan
kelanjutan KF berupa pelaksanaan program keaksaraan usaha
mandiri (KUM).
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan
Berangkat dari hasil analisis capaian pelayanan serta kajian
atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isu-
isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor
pendidikan, adalah sebagai berikut:
1) Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum
sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia
II-43
sekolah. Di berbagai titik wilayah disetiap kecamatan masih
terdapat penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak atau belum
terlayani sistem persekolahan yang ada. Meski APK pendidikan
sudah mencapai 95% lebih, fakta di lapangan menunjukkan masih
banyaknya anak usia 7-15 Tahun yang memilih bekerja atau
melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Pada jenjang Dikmen,
dengan APK 49,98%, masih menyisakan sebanyak 50% lebih anak
usia 16-18 Tahun yang tidak sekolah atau setidaknya tidak
tercatat sebagai pelajar di wilayah Kabupaten Bogor.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meratanya
pendidikan di Kabupaten Bogor antara lain adalah (1) keterbatasan
sarana dan prasarana, khususnya di wilayah yang jauh dari
perkotaan. (2) Ketidakmampuan ekonomi sebagian besar
masyarakat untuk membiayai operasional pendidikan individual
anaknya dan (3) Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak
memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun
kehidupan anaknya.
Dampak dari belum optimalnya pemerataan pendidikan, capaian
indikator makro pendidikan, yaitu AMH masih di bawah capaian
rata-rata tingkat Provinsi Jabar yaitu 95,16%, lebih rendah dari
96,18% AMH Provinsi Jabar 2010. Indikator Rata-Rata Lama
Sekolah (RRLS), meskipun kenaikan sangat signifikan dibanding
Tahun sebelumnya, yaitu dari 7,98 Tahun 2010 menjadi 8,02
Tahun di 2012.
2) Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih
dihadapkan pada persoalan: (1) Banyak gedung sekolah yang
rusak, (2) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk KBM yang
efektif/sesuai prinsip PAIKEM, (3) Tingkat profesionalitas PTK yang
belum merata antarjenis dan satuan pendidikan, (4) Kurang
optimalnya pemahaman PTK terhadap konsep Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) yang berdampak pada lemahnya
implementasi KTSP dalam proses KBM di kelas, (5) Terbatasnya
kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan
keaksaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya
tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran
yang dialami warga belajar.
II-44
Isu-isu penting di atas, bila tidak segera diantisipasi dalam proses
perencanaan pembangunan akan berdampak bukan saja pada
pencapaian visi misi Kepala Daerah , tapi juga pada pencapaian
program Nasional dan bahkan Internasional. Visi meningkatkan
taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor agar angka literasi
dan rata-rata lama sekolah mencapai target sebagai mana telah
ditetapkan pada RPJMD 2008-2013 dan pemenuhan SPM Pendas
yang merupakan agenda penting Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan selama ini; serta capaian sasaran MDGs dalam
rangka “pendidikan utuk semua” yang berbasis kesetaraan gender
akan mengalami kendala, jika element persoalan dari setiap isu
penting di atas tidak diakomodasi dalam kerangka penyusunan
program/kegiatan 2014. Oleh karena pertimbangan di atas, maka
tantangan ke depan bagi Dinas Pendidikan adalah:
1. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan
melalui penyediaan sarana prasarana Pendidikan dan
penyediaan sekolah-sekolah alternatif untuk memudahkan
akses pendidikan bagi semua warga Kabupaten Bogor;
2. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab pemda, yaitu
menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan
pelayanan pendidikan yang berkualitas yang meliputi
komponen-komponen pendidikan sebagaimana ditetapkan
dalam Permendiknas no 15 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah menjadi permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang
SPM Pendas;
3. Meningkatkan kapasitas SDM atau tenaga PTK pada satuan
dan program pendidikan, baik yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah maupun masyarakat, khusus terkait
kompetensi managerial, kurikulum, profesional dan kompetensi
social yang sejauh ini masih belum merata antar
satuan/program dan jenjang pendidikan. Selain SDM pada
tingkat satuan atau program pendidikan, pada tingkat UPTP
dan dinas masih perlu upaya peningkatan kapasitas terutama
terkait kompetensi manajerial dan substansial, sesuai bidang
garapan dan tugas pokok dan fungsi yang tersedia, baik secara
konseptual maupun pada tataran praktikal. Hal ini diperlukan
untuk mengeliminir terjadinya mismanagement dan misleading
II-45
dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat
mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian keluaran dan
hasil program kegiatan dimaksud.
Ada peluang bagi Dinas Pendidikan untuk mengatasi tantangan
di atas, antara lain : (1) Kesiapan Pemerintah untuk membantu
memperluas layanan pendidikan melalui program DAK dan dana block
grant untuk membangun RKB, ruang penunjang, ruang perpustakaan,
rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kapasitas SDM dan penyaluran
biaya operasional satuan pendidikan jenjang SD dan SMP, (2)
Komitmen pimpinan daerah Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor
yang menempatkan pendidikan ke dalam skala prioritas program
pembangunan, (3) Kesiapan DUDI berskala strategis untuk
mengarahkan program CSR-nya kepada sektor-sektor strategis
termasuk pendidikan, (4) Kemajuan teknologi IT yang memungkinkan
proses managemen penyelenggaraan pendidikan lebih efektif
khususnya terkait akses layanan data dan informasi sebagai bahan
pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan program-
program pendidikan di setiap level penyelenggara sesuai ketentuan
dan kewenangan masing-masing.
Berdasarkan tantangan dan peluang di atas dalam konteks
layanan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor, catatan
penting yang harus diperhatikan dalam perumusan program dan
kegiatan di Tahun 2014 adalah antara lain sebagai berikut :
(1) Kegiatan yang mendukung program percepatan penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar yang berkualitas tetap harus menjadi
prioritas dan bahkan ditingkatkan volume sasarannya seperti
kegiatan perluasan daya tampung melalui pembangunan UGB,
RKB, Penyelenggaraan sekolah-sekolah alternatif baik formal non
formal maupun informal, penyediaan beasiswa miskin untuk
antisipasi terjadinya DO, terutama DO jenjang pendidikan;
(2) Layanan PAUD perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang
memiliki kantong-kantong pemukiman yang belum tersedia
layanan PAUD, baik formal maupun nonformal.Ini perlu dilakukan
mengingat APK pendidikan anak prasekolah ini baru mencapai
27,57% pada Tahun 2012;
II-46
(3) Perluasan daya tampung pada program pendidikan menengah
hendaknya diarahkan pada wilayah-wilayah yang relatif masih
terbatas sarana dan prasarana pendidikan, kegiatan pembangunan
UGB atau RKB dan pendirian unit-unit layanan pendidikan
alternative adalah pilihan yang harus dikembangkan di daera-
daerah tersebut, mengingat potensi anak DO jenjang pendidikan
berada di wilayah-wilayah ini. Untuk itu Bidang Pengelolaan dan
Pembinaan Pendidikan Menengah agar membuat peta kebutuhan
perluasan layanan Dikmen di daerah-daerah dimaksud. Selain itu
penyediaan beasiswa miskin perlu dilakukan mengingat sebagian
besar penyebab siswa DO masih terkait dengan factor
ketidakmampuan ekonomi orang tua. Selama ini beasiswa miskin
(BSM) baru disediakan dari sumber APBN dengan jumlah anggaran
yang masih sangat terbatas. Dalam rangka peningkatan mutu,
kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, dan pemenuhan kebutuhan
sasaran Laboratoriumoratorium, perpustakaan, dan bengkel kerja
lengkap dengan peralatan juga masih pelu dilakukan dan
ditingkatkan cakupan sasarannya sebagai upaya penjaminan
mutu proses dan hasil pendidikan;
(4) Pada program PNF, penyelenggaraan pendidikan KF sebagai
upaya yang berdampak langsung terhadap pengurangan penduduk
buta aksara, volume sasaran dan sistem managemennya agar di
perluas untuk mengejar target 97,10% pada 2013 sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor 2008-2013;
(5) Kegiatan pada program PMPTK perlu diarahkan pada upaya
pemenuhan standar nasional pendidikan untuk aspek PTK, seperti
pemenuhan kualifikasi akademik, kepemilikan sertifikat pendidik,
keikutsertaan dalam program diklat berkelanjutan untuk
peningkatan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian.
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan serta kebijakan anggaran dalam mengatasi permasalahan
di atas dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.
II-47
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR
SKPD: DINAS PENDIDIKAN
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program /Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya
Kelancaran Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 % 2,562,212,000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2,301,842,950
1
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Disdik
Jumlah rekening sarana
komunikasi, air dan listrik
3 Rek 400,000,000 1
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas
Pendidikan
Jumlah rekening sarana
komunikasi, air dan listrik
5 rekening jaringan
telepon, 2 rekening
saluran PDAM, 3 rekening jaringan
listrik
400,000,000
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Disdik
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional
52 Kendaraa
n 11,000,000 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas
Pendidikan
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional
7 kendaraan roda empat
dan 45 kendaraan roda dua
11,000,000
3 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Disdik
Jumlah luas layanan kebersihan
kantor
3,289 M² 125,000,000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah luas layanan kebersihan
kantor
3.289 m2 125,000,000
II-48
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
4 Penyediaan alat tulis kantor
Disdik Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor
37 ATK 300,000,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor
43 ATK 300,000,000
5
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Disdik Jumlah Kebutuhan barang cetakan
15 Jenis 110,000,000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan barang cetakan
10 Jenis Cetakan
110,000,000
6
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/ teknis perkantoran
Disdik
Jumlah pembayaran
tenaga honorer dinas
5 Orang 80,000,000 6
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Dinas
Pendidikan
Jumlah pembayaran honor guru
bantu eks BEP dan tenaga honorer dinas
1 Tenaga Honor Kab &
4 Guru Honor
80,000,000
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang
an bangunan kantor
Disdik Jumlah kebutuhan alat
listrik
19 Jenis 50,000,000 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah kebutuhan alat
listrik
19 Jenis alat listrik
50,000,000
8
Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disdik
Jumlah
Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan
50 Buku 50,000,000 8
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Pendidikan
Jumlah
Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan
75 Buku
kedinasan, 7 jenis
koran/tabloid
50,000,000
9 Penyediaan bahan logistik
kantor
Disdik
Jumlah Kebutuhan bahan logistik
kantor
5 Jenis 42,000,000 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan logistik
kantor
2 tabung gas elpiji, 4 tabung
pemadam,
dan 3 item peralatan
kebersihan
42,000,000
II-49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
10 Penyediaan makanan dan minuman
Disdik
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
500 Porsi 330,000,000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Pendidikan
Jumlah jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
Rapat 680 orang, 60
orang tamu 364,094,500
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
Disdik
Jumlah
kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke
luar daerah
60 Kali 500,000,000 11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
Dinas Pendidikan
Jumlah
kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke
luar daerah
3 Orang Gol
IV,12 orang Gol III, 2
orang Gol II, 1 orang
tenaga honorer
500,000,000
12
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Disdik
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
1 Dokumen 23,000,000 12
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Dinas Pendidikan
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Jumlah analisa
kebutuhan
pegawai, data
pegawai, sistem
pegawai dan pemutakhira
n data pegawai
23,000,000
13
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Disdik
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
186 Orang 400,000,000 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Dinas Pendidikan
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
Tanah 5.060
M2, Bangunan
2.560 M2, 55 unit Asset
bergerak
105,536,450
14
Penyediaan Pelayanan Keamanan
Kantor
Disdik Jumlah petugas piket keamanan
kantor
10 Petugas 110,000,000 14 Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah petugas piket keamanan
kantor
10 Petugas Piket
110,000,000
II-50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
15 Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan
Disdik
Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas
pendidikan
5 Bidang 31,212,000 15 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas
pendidikan
1 Sekretariat dan 4 Bidang
31,212,000
II
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Kecepatan,
Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur
100 % 18,798,500,000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
798,500,000
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disdik
Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor
2 Jenis 89,500,000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor
rak arsip 21, AC 6
unit 89,500,000
2 Pengadaan meubelair
Disdik Jumlah pengadaan meubelair kantor
1 Jenis 82,500,000 2 Pengadaan Mebeleur
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan meubelair kantor
5 buah kursi sice
82,500,000
3 Pengadaan
peralatan kantor Disdik
Jumlahpengadaa
n peralatan gedung kantor
6 Jenis 170,000,000 3 Pengadaan
Peralatan Kantor
Dinas
Pendidikan
Jumlahpengada
an peralatan gedung kantor
4 unit
komputer, 6 unit
printer,6 unit
notebook, 2 unit UPS, 2
mesin penghancur,
3 Kamera
170,000,000
II-51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disdik
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
36 Bahan
Bangunan
64,500,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah
pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
46 jenis penggantian
bahan bangunan
dan Pemeliharaa
n taman, upah kerja
untuk 12 orang dan
penggantian paving blok
64,500,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/opersional
Disdik
Jumlah kendaraan dinas/operasiona
l yang dipelihara
19 Kendaraa
n 70,000,000 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pendidikan
Jumlah kendaraan dinas/operasion
al yang dipelihara
10 Motor, 6 Mobil
70,000,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Disdik
Jumlah
Meubelair kantor dinas pendidikan yang dipelihara
200 Kursi 12,000,000 6
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Dinas Pendidikan
jumlah
peralatan kantor dinas pendidikan yang dipelihara
12 jenis
pemeliharaan komputer,
15 Ac,
30,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Disdik
Jumlah peralatan kantor dinas pendidikan
yang dipelihara
3 Jenis 30,000,000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Dinas Pendidikan
Jumlah Meubelair kantor dinas pendidikan yang
dipelihara
150 meja, 120 Kursi
12,000,000
8
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan komputerisasi
Disdik
Jumlah jaringan
komputer dinas pendidikan yang dipelihara
5 Jenis 30,000,000 8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Dinas Pendidikan
Jumlah peralatan kantor
dinas pendidikan yang dipelihara
5 item 30,000,000
9
Pengadaan Peralatan Asrama UPT SKB
Disdik
Jumlah pengadaan peralatan asrama UPT SKB
5 Set 250,000,000 9 Pengadaan Peralatan Asrama UPT SKB
UPT SKB
Jumlah pengadaan peralatan asrama UPT
5 set 250,000,000
II-52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
SKB
10 Pembangunan Gedung Baru Disdik
Disdik
Jumlah Gedung Aula Dinas Pendidikan yang
direhap
2,000 M2 18,000,000,000
- - - - -
III
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pertanggungjaw
aban Kinerja dan Keuangan SKPD
100 % 1,213,406,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1,213,406,000
1
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disdik
Jumlah dokumen laporan realisasi
capaian kinerja dan keuangan SKPD 2013
3 Jenis 213,000,000 1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen laporan realisasi
capaian kinerja dan keuangan SKPD 2014
3 jenis 233,250,000
2
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Disdik
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran Dinas Pendidikan
5 Dokumen 80,000,000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Dinas
Pendidikan
Jumlah dokumen laporan dministrasi
keuangan program/kegiatan dinas pendidikan
5 Dokumen 80,000,000
3
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Disdik
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan
7 Dokumen 53,000,000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun Dinas Pendidikan
7 Dokumen 53,000,000
II-53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
4 Penyusunan perencanaan
anggaran
Disdik
Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun 2014
serta RKA dan DPA perubahan tahun 2014
4 Dokumen 245,000,000 4 Penyusunan Perencanaan
Anggaran
Dinas Pendidikan
Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun 2014 serta RKA
dan DPA perubahan tahun 2014
4 Dokumen 245,000,000
5 Penatausahaan
Keuangan SKPD Disdik
Jumlah dokumen laporan administrasi
keuangan program/kegiatan dinas pendidikan
tahun 2013
1,635 Kegiatan 289,406,000 5 Penatausahaan
Keuangan SKPD
Dinas
Pendidikan
Jumlah dokumen laporan dministrasi
keuangan program/kegiatan dinas pendidikan
tahun 2014
4 Dokumen 289,406,000
6 Penyusunan RENJA
Disdik
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2014
1 Dokumen 80,000,000 6
Penyusunan
Renstra dan Renja SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Renja
Dinas Pendidikan Tahun 2015
1 Dokumen 80,000,000
7
Monev dan pelaporan kegiatan pada
Dinas Pendidikan
Disdik
Jumlah dokumen laporan Kegiatan
Dinas Pendidikan Tahun 2013
1 Dokumen 150,000,000 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan Program/Kegiata
n Dinas Pendidikan Tahun 2014
1 Dokumen 129,750,000
8 Publikasi Kinerja SKPD
Disdik Jumlah publikasi kinerja SKPD
3 Media 103,000,000 8 Publikasi Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah publikasi kinerja SKPD
9 kali media cetak dan 3 kali media elektronik
103,000,000
IV Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. APK PAUD 30,41 % 3,220,339,250 Program Pendidikan Anak
Usia Dini 30,41% 1,480,343,000
II-54
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini
215 Kelompok 1,200,000,000 1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia dini di 40
Kecamatan
215 Kelompok
1,000,000,000
2
Pembinaan
Percontohan POS PAUD
Tersebar
di 40 Kec
Jumlah penyelenggaraan
POS PAUD Holistik Integratif
11 Kelompok 54,188,000 2
Pembinaan
Percontohan POS PAUD Terintegrasi
Dinas
Pendidikan
Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan Pos PAUD Holistik Integratif
11 Kelompok 54,188,000
3
Festifal dan
lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka
Hari Anak Nasional (HAN)
Disdik
Jumlah peserta lomba Kreativitas anak dalam rangka
Hari Anak Nasional
1,300 Anak 126,151,250 3
Festival dan Lomba Kreativitas Anak PAUD Non Formal Dalam Rangka Hari
Anak Nasional (HAN)
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Anak dalam Rangka
Hari Anak Nasional
1300 Anak paud
tersebar di 40
Kecamatan
126,155,000
4
Pembinaan dan
pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD.
Tersebar di 40 Kec
Jumlah tenaga pendidik dan penilik PAUD yang dibina
250 Orang 300,000,000 4
Pembinaan dan
Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik, Penilik PAUD
Dinas Pendidikan
Jumlah Tenaga Pendidik dan Penilik PAUD yang Dibina
300 Pendidik PAUD
Tersebar di 40 Kec.
300,000,000
5
Workshop manajemen Pengelolaan
PAUD
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peserta workshop
120 Orang 100,000,000 - - - - -
6 Lomba Kreatifitas
Pendidik Paud
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peserta Kreatifitas
Pendidik Paud
160 Orang 130,000,000 - - - - -
7 Insentif Pendidik Paud
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Pendidik Paud Yang mendapat
Insentif
500 Orang 1,000,000,000 - - - - -
8 Workshop Manajemen
Pengelolaan
Tersebar
di 40 Kec
Jumlah PKG yang Mengikuti
Workshop
40 PKG 110,000,000 - - - - -
II-55
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Gugugus
9
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
Tenaga Kependidikan (Penilik Paud)
Tersebar
di 40 Kec
Jumlah Penilik Paud yang Mengikuti
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
50 Orang 100,000,000 - - - - -
10
Workshop Manajemen Kepenilikan
Paud
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Peserta Workshop Kepenilikan Paud
50 Orang 100,000,000 - - - - -
V
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
282,031,959,500 115,160,664,500
1. APM SD/MI/PA 108,15 % -
- - 1. APM
SD/MI/PA 108,15 -
2. APM
SMP/MTs/PB 83,92 % -
- -
2. APM SMP/MTs/PB
83,92 -
3. APK SD/MI/PA 116,23 % -
- - 3. APK
SD/MI/PA 116,23 -
4. APK
SMP/MTs/PB 99,70 % -
- -
4. APK SMP/MTs/PB
99,70 -
5. APS terhadap
penduduk usia 7-12 tahun
1.099,98 Org -
- -
5. APS terhadap penduduk
usia 7-12 tahun
1.099,98 -
6. APS terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
901,51 Org -
- -
6. APS terhadap penduduk
usia 13-15 tahun
901,51 -
7. Rasio
ketersediaan
SD/MI
44,79 - -
- -
7. Rasio
ketersediaan
SD/MI
44,79 -
II-56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
terhadap penduduk usia
7-12 tahun
terhadap penduduk
usia 7-12 tahun
8. Rasio ketersediaan
SMP/MTs terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
33,67 - -
- -
8. Rasio ketersediaan
SMP/MTs
terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
33,67 -
9. Rasio guru
SD/MI terhadap murid
27,24 - -
- -
9. Rasio guru
SD/MI terhadap
murid
27,24 -
10. Rasio guru
SMP/MTs terhadap murid
20,06 - -
- -
10. Rasio guru SMP/MTs
terhadap murid
20,06 -
11. Rasio guru
SMP/MTs terhadap murid
1,09 - -
- -
11. Rasio guru
SMP/MTs terhadap
murid
1,09 -
12. Sekolah
pendidikan SDN kondisi
bangunan baik
89,85 % - - -
12. Sekolah pendidikan
SDN kondisi bangunan
baik
89,85 -
13. Sekolah pendidikan
SMPN kondisi bangunan baik
95,09 % - - -
13. Sekolah
pendidikan SMPN kondisi
bangunan baik
95,09 -
14. Angka putus
SD/MI 0,240 % - - -
14. Angka putus SD/MI
0,240 -
II-57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
15. Angka putus
SMP/MTs 0,870 % - - -
15. Angka putus SMP/MTs
0,870 -
16. Angka lulusan
SD/MI 99,21 % - - -
16. Angka lulusan
SD/MI 99,21 -
17. Angka lulusan
SMP/MTs 96,90 % - - -
17. Angka lulusan SMP/MTs
96,90 -
18. AM dari SD/MI
ke SMP/MTs 92,75 % - - -
18. AM dari SD/MI ke
SMP/MTs
92,75 -
19. % SD yang semua
rombelnya tidak melebihi 32 siswa
83,43 % - - -
19. % SD yang semua
rombelnya tidak melebihi 32 siswa
83,43 -
20. % SMP yang
semua rombelnya
tidak melebihi 36 siswa
76,15 % - - -
20. % SMP yang
semua rombelnya
tidak melebihi 36 siswa
76,15 -
21. % SD yang telah
memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta
papan tulis untuk setiap
rombel
91,86 % - - -
21. % SD yang telah
memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta
papan tulis untuk setiap
rombel
91,86 -
22. % SMP yang telah memenuhi
kebutuhan
ruang kelas
dan meja dan
62,72 % - - -
22. % SMP yang telah memenuhi
kebutuhan
ruang kelas
dan meja dan
62,72 -
II-58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
kursi serta papan tulis
untuk setiap rombel
kursi serta papan tulis
untuk setiap rombel
23. % SD yang
memiliki Ruang
Guru Lengkap
94,98 % - - -
23. % SD yang memiliki
Ruang Guru
Lengkap
94,98 -
24. % SMP yang memiliki ruang
guru dan meja + kursi untuk
setiap orang
81,27 % - - -
24. % SMP yang memiliki
ruang guru dan meja +
kursi untuk setiap orang
81,27 -
25. % SMP yang memiliki ruang
Kepala Sekolah dan dilengkapi
meja kursi
86,57 % - - -
25. % SMP yang memiliki
ruang Kepala Sekolah dan
dilengkapi meja kursi
86,57 -
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN
Tersebar di 40 Kec
Terbangunnya ruang kelas baru SD
856 RK 107,091,200,000 1 168 RK 20,709,697,500
1
Pembangunan RKB
SDN Kampungbulak Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang
Kelas Baru 252,045,000
2
Pembangunan RKB
SDN PANINEUNGAN Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
378,067,500
3
Pembangunan RKB SDN BOJONG KULUR 04 Kec.
Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
4
Pembangunan RKB SDN CIANGSANA 04 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
II-59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
5
Pembangunan RKB SDN GUNUNG PUTRI 03 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
4 Ruang KelasBaru
(RKB) 462,082,500
6
Pembangunan RKB SDN KARANGGAN 01 Kec. Gunung
Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
7
Pembangunan RKB SDN WANAHERANG 02 Kec. Gunung
Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
8
Pembangunan RKB SDN CITEUREUP 02 Kec. Citeureup
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru
(RKB) 126,022,500
9
Pembangunan RKB SDN GUNUNGSARI 03 Kec. Citeureup
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
10
Pembangunan RKB SDN TAJUR 04 Kec.
Citeurep
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
1 Ruang KelasBaru
(RKB)
126,022,500
11
Pembangunan RKB
SENTUL 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang
Kelas Baru (RKB)
378,067,500
12
Pembangunan RKB SDN BABAKAN MADANG 02 Kec.
Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
13
Pembangunan RKB SDN BOJONG
KONENG 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
II-60
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
14
Pembangunan RKB SDN CITARINGGUL 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
15
Pembangunan RKB SDN KADUMANGGU
03 Kec. Babakan
Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
16
Pembangunan RKB SENTUL 03 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
17
Pembangunan RKB SDN SINGASARI 03 Kec. Jonggol
Kec. Jonggol Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
18
Pembangunan RKB SDN BABAKAN 04 Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
19
Pembangunan RKB SDN CILEUNGSI 09
Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
20
Pembangunan RKB SDN SIRNAJAYA 03
Kec. Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
21
Pembangunan RKB
SDN SIRNAJAYA 04 Kec. Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang
Kelas Baru (RKB)
378,067,500
22
Pembangunan RKB SDN BOJONG SEMPU 01 Kec.
Parung
Kec. Parung Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
23
Pembangunan RKB SDN KEMANGKIARA Kec.
Kec. Kemang Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
II-61
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kemang
24
Pembangunan RKB SDN KEMBANGKUNING
Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
4 Ruang Kelas Baru
(RKB) 462,082,500
25
Pembangunan RKB SDN PUTATNUTUG 02 Kec. Ciseeng
Kec. Ciseeng Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
26
Pembangunan RKB SDN CENGAL
SIRNA Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
27
Pembangunan RKB SDN CIANTEN 02 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
28
Pembangunan RKB
SDN LINDUNG ALAM Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
29
Pembangunan RKB SDN MELATI Kec.
Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
30
Pembangunan RKB
SDN MUTIARA Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang
Kelas Baru (RKB)
252,045,000
31
Pembangunan RKB SDN BOJONGRANGKAS
01 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
1 Ruang KelasBaru
(RKB)
126,022,500
32
Pembangunan RKB SDN CIAMPEA 02 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
II-62
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
33
Pembangunan RKB SDN CIBATOK 02
Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
34
Pembangunan RKB
SDN CIBUNIAN 01 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang
Kelas Baru (RKB)
378,067,500
35
Pembangunan RKB SDN CIMAYANG 04 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
36
Pembangunan RKB SDN GUNUNG
BUNDER 04 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
37
Pembangunan RKB
SDN GUNUNG PICUNG 05 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang
Kelas Baru (RKB)
252,045,000
38
Pembangunan RKB
SDN GUNUNG PICUNG 07 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
1 Ruang KelasBaru
(RKB) 126,022,500
39
Pembangunan RKB
SDN MUARA 02 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang
Kelas Baru (RKB)
252,045,000
40
Pembangunan RKB
SDN CIBODAS 02 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang
Kelas Baru (RKB)
378,067,500
41
Pembangunan RKB SDN CIPINANG 02 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
42
Pembangunan RKB SDN LEUWIBATU 05 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
II-63
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
43
Pembangunan RKB SDN BARENGKOK
01 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
44
Pembangunan RKB SDN
PARUNGPANJANG 06
Kec. Parung Panjang
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
45
Pembangunan RKB SDN BANTARKARET
02 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
46
Pembangunan RKB SDN CURUGBITUNG 03 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
47
Pembangunan RKB
SDN HAMBARO 04 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang
Kelas Baru (RKB)
378,067,500
48
Pembangunan RKB SDN PASIR PEUTEUY Kec.
Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
49
Pembangunan RKB SDN CIBUNGUR Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
50
Pembangunan RKB SDN CIODENG Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
51
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 01
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
52
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 03
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
II-64
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
53
Pembangunan RKB SDN CIOMAS 08
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
54
Pembangunan RKB
SDN CILUBANG 01 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang
Kelas Baru (RKB)
378,067,500
55
Pembangunan RKB SDN CIPATAT Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
56
Pembangunan RKB SDN SUKAJAYA 01 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
57
Pembangunan RKB SDN BANJARSARI 01 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB) 378,067,500
58
Pembangunan RKB SDN CIAWI 02 Kec.
Ciawi
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
59
Pembangunan RKB SDN CITAPEN 02
Kec. Ciawi
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB)
252,045,000
60
Pembangunan RKB
SDN PAJAJARAN 02 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang
Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang
Kelas Baru (RKB)
252,045,000
61
Pembangunan RKB SDN GIRIPADANG Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
62
Pembangunan RKB SDN PASIR JAWA 02 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru
(RKB) 252,045,000
63
Pembangunan RKB SDN CIGARUNG Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru
378,067,500
II-65
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
64
Pembangunan RKB SDN SUKAJADI
Kec. Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang
dibangun
3 Ruang Kelas Baru
(RKB)
378,067,500
2 Rehabilitasi SDN 817 RK 58,405,000,000 2
58,735,440,000
65
Rehabilitasi SDN CIBINONG 04 Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
301,050,000
66
Rehabilitasi SDN CIPAYUNG 01 Kec. Cibinong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana
Bertingkat
451,575,000
67
Rehabilitasi SDN CIRIUNG 06 Kec. Cibinong
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
68
Rehabilitasi SDN CURUG RAYA Kec. Cibinong
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
69
Rehabilitasi SDN
KOPI JAYA Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas Rencana
Bertingkat
451,575,000
70
Rehabilitasi SDN MUARA BERES Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
71
Rehabilitasi SDN NANGGEWER 03 Kec. Cibinong
(Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
II-66
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
72
Rehabilitasi SDN SANGGAR JAYA Kec. Cibinong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
73
Rehabilitasi SDN BOJONG KULUR 02
Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
74
Rehabilitasi SDN
KEDEP Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
75
Rehabilitasi SDN TELAJUNG UDIK 03 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
76
Rehabilitasi SDN DUKUH Kec.
Citeurep (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
301,050,000
77
Rehabilitasi SDN
KARANG ASEM TIMUR 02 Kec. Citeureup (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
78
Rehabilitasi SDN
MUHARA 02 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
6 Ruang
Kelas 606,645,000
79
Rehabilitasi SDN
PUSPANEGARA 01 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
214,110,000
II-67
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
80
Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 04 Kec. Citeurep (Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
81
Rehabilitasi SDN
TARIKOLOT 06 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
82
Rehabilitasi SDN LEUWINUTUG 01 Kec. Citeurep
(Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
301,050,000
83
Rehabilitasi SDN CILEBUT 03 Kec.
Sukaraja
Kec. Sukaraja Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
84
Rehabilitasi SDN PARAKAN KEMBANG Kec. Sukaraja
Kec. Sukaraja Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
85
Rehabilitasi SDN BABAKAN MADANG 03 Kec. Babakan
Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
86
Rehabilitasi SDN KARANG TENGAH 04 Kec. Babakan
Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
87
Rehabilitasi SDN JONGGOL 02 Kec.
Jonggol (Rencana Bertingkat)
Kec. Jonggol Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
1 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
150,525,000
88
Rehabilitasi SDN
SUKASIRNA 01 Kec. Jonggol (Rencana Bertingkat)
Kec. Jonggol
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas Rencana
Bertingkat
451,575,000
II-68
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
89
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
90
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 06 Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
91
Rehabilitasi SDN CIPEUCANG 01 Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana
Bertingkat
451,575,000
92
Rehabilitasi SDN CIPICUNG 04 Kec.
Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
93
Rehabilitasi SDN
GANDOANG 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
94
Rehabilitasi SDN PALASARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
95
Rehabilitasi SDN RAWA ENDAH Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
96
Rehabilitasi SDN SITUSARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
97
Rehabilitasi SDN TUNGGILIS Kec.
Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
II-69
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
98
Rehabilitasi SDN TEGALPANJANG
Kec. Cariu
Kec. Cariu Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
99
Rehabilitasi SDN CIMENYAN Kec. Sukamakmur
(Rencana Bertingkat)
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana
Bertingkat
451,575,000
100
Rehabilitasi SDN SUKAHARJA 02 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
101
Rehabilitasi SDN SUKAMAKMUR 01 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang Kelas
499,590,000
102
Rehabilitasi SDN SUKAMULYA 02
Kec. Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
103
Rehabilitasi SDN
IWUL 03 Kec. Parung
Kec. Parung
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
104
Rehabilitasi SDN TAJUR Kec. Parung (Rencana
Bertingkat)
Kec. Parung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana
Bertingkat
451,575,000
105
Rehabilitasi SDN GUNUNGSINDUR
03 Kec. Gunung Sindur (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung
Sindur
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
106
Rehabilitasi SDN JAMPANG 01 Kec.
Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
II-70
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
107
Rehabilitasi SDN NEGLASARI Kec.
Gunung Sindur
Kec. Gunung
Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
108
Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Kemang (Rencana
Bertingkat)
Kec. Kemang Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
109
Rehabilitasi SDN TEGAL 04 Kec. Kemang (Rencana
Bertingkat)
Kec. Kemang Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
110
Rehabilitasi SDN BAMBU KUNING Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
111
Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
112
Rehabilitasi SDN RAGAJAYA Kec.
Bojonggede
Kec. Bojonggede Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
113
Rehabilitasi SDN BOJONG 01 Kec.
Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 301,050,000
114
Rehabilitasi SDN BOJONG 02 Kec. Klapanunggal
(Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
115
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN 01
Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas Rencana
Bertingkat
451,575,000
II-71
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
116
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN 03 Kec. Klapanunggal (Rencana
Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
117
Rehabilitasi SDN KLAPANUNGGAL 01
Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
118
Rehabilitasi SDN LULUT 01 Kec.
Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
119
Rehabilitasi SDN
LULUT 06 Kec. Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
120
Rehabilitasi SDN NAMBO 02 Kec. Klapanunggal
(Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
121
Rehabilitasi SDN
NAMBO 04 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
122
Rehabilitasi SDN
RAWARAGAS Kec. Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang
Kelas 499,590,000
123
Rehabilitasi SDN
ANGSANA 02 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
124
Rehabilitasi SDN BANTAR ENDAH Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
II-72
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
125
Rehabilitasi SDN BARENGKOK 02
Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
126
Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI 02 Kec. Leuwiliang
(Rencana Bertingkat)
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
301,050,000
127
Rehabilitasi SDN BOJONGJENGKOL 03 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
128
Rehabilitasi SDN CIBADAK 02 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
129
Rehabilitasi SDN CIBANTENG Kec.
Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
130
Rehabilitasi SDN
CIBUNTU 01 Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
131
Rehabilitasi SDN CIHIDEUNG ILIR 04 Kec. Ciampea
(Rencana Bertingkat)
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
132
Rehabilitasi SDN
TEGALWARU 02 Kec. Ciampea (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
133
Rehabilitasi SDN CIBATOK 01 Kec. Cibungbulang
(Rencana Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
II-73
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
134
Rehabilitasi SDN CIBATOK 03 Kec. Cibungbulang (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
135
Rehabilitasi SDN LEUWEUNG KOLOT
01 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
136
Rehabilitasi SDN
SITU ILIR 01 Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
137
Rehabilitasi SDN CIASMARA 01 Kec. Pamijahan (Rencana
Bertingkat)
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
5 Ruang Kelas+kantor
Rencana
Bertingkat
702,450,000
138
Rehabilitasi SDN CIBUNIAN 02 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
139
Rehabilitasi SDN
GUNUNG PICUNG 02 Kec. Pamijahan (Rencana Bertingkat)
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas Rencana
Bertingkat
451,575,000
140
Rehabilitasi SDN
MUARA 01 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
141
Rehabilitasi SDN
JASINGA 03 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
142
Rehabilitasi SDN JASINGA 06 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
II-74
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
143
Rehabilitasi SDN KEMBANG KUNING
Kec. Jasinga
Kec. Jasinga Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
144
Rehabilitasi SDN
PARUNGKEMBANG Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
145
Rehabilitasi SDN SIPAK 01 Kec. Jasinga (Rencana
Bertingkat)
Kec. Jasinga Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
146
Rehabilitasi SDN LUMPANG 02 Kec.
Parung Panjang (Rencana Bertingkat)
Kec. Parung
Panjang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
147
Rehabilitasi SDN PARUNGPANJANG 05 Kec. Parung Panjang
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
148
Rehabilitasi SDN
PINGKU 02 Kec. Parung Panjang
Kec. Parung
Panjang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
149
Rehabilitasi SDN HAMBARO 01 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
150
Rehabilitasi SDN KALONG KAREES Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
151
Rehabilitasi SDN MALASARI 03 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
152
Rehabilitasi SDN PARAKANMUNCANG 02 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
II-75
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
153
Rehabilitasi SDN RANCABAKTI Kec.
Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
154
Rehabilitasi SDN
WATES Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
155
Rehabilitasi SDN CIGUDEG 01 Kec. Cigudeg (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cigudeg Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana
Bertingkat
451,575,000
156
Rehabilitasi SDN TENJO 01 Kec. Tenjo
Kec. Tenjo Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
157
Rehabilitasi SDN CIAPUS 03 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
158
Rehabilitasi SDN CIOMAS 04 Kec.
Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
159
Rehabilitasi SDN CIOMAS 07 Kec.
Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
160
Rehabilitasi SDN
KOTABATU 02 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
161
Rehabilitasi SDN KOTABATU 06 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
162
Rehabilitasi SDN LALADON 01 Kec.
Ciomas (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
II-76
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
163
Rehabilitasi SDN LALADON 02 Kec.
Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
164
Rehabilitasi SDN
LALADON 03 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
5 Ruang
Kelas 499,590,000
165
Rehabilitasi SDN PARAKAN 01 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
166
Rehabilitasi SDN BABAKAN
DRAMAGA 04 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
167
Rehabilitasi SDN CIHERANG 02 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
168
Rehabilitasi SDN CIHERANG 04 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
169
Rehabilitasi SDN SITUKAUM Kec.
Dramaga
Kec. Dramaga Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
170
Rehabilitasi SDN BANTARKAMBING 06 Kec.
Rancabungur
Kec. Rancabungur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
171
Rehabilitasi SDN BANAR 02 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
172
Rehabilitasi SDN CIPENDEUY 01 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
II-77
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
173
Rehabilitasi SDN CIPENDEUY 02 Kec.
Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
174
Rehabilitasi SDN
CISARUA 02 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
175
Rehabilitasi SDN SIPAYUNG 01 Kec. Sukajaya (Rencana
Bertingkat)
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
176
Rehabilitasi SDN SUKAJAYA 03 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
177
Rehabilitasi SDN
BANJARSARI 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciawi
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas Rencana
Bertingkat
451,575,000
178
Rehabilitasi SDN
JAMBULUWUK 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
179
Rehabilitasi SDN KOPO 01 Kec. Cisarua (Rencana Bertingkat)
Kec. Cisarua Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
180
Rehabilitasi SDN SUKAGALIH 02 Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana
Bertingkat
561,960,000
181
Rehabilitasi SDN SUKAMAJU Kec.
Megamendung
Kec.
Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
II-78
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
182
Rehabilitasi SDN CIHERANGPONDOK
Kec. Caringin
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
183
Rehabilitasi SDN
CIKERETEG 02 Kec. Caringin
Kec. Caringin
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
184
Rehabilitasi SDN CIKERETEG 03 Kec. Caringin (Rencana
Bertingkat)
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana
Bertingkat
451,575,000
185
Rehabilitasi SDN CURUGDENGDENG
Kec. Caringin (Rencana Bertingkat)
Kec. Caringin
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
Rencana Bertingkat
451,575,000
186
Rehabilitasi SDN PANCAWATI 02 Kec. Caringin (Rencana Bertingkat)
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
187
Rehabilitasi SDN
KAWUNGLUWUK Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
188 Rehabilitasi SDN TAJURHALANG 02 Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
189 Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
190
Rehabilitasi SDN SIRNAGALIH 02
Kec. Tamansari (Rencana Bertingkat)
Kec. Tamansari
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
II-79
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
191 Rehabilitasi SDN SINARKARAMAT
Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
192
Rehabilitasi SDN
TANJUNGSARI 01 Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
193 Rehabilitasi SDN KALISUREN 02 Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
194
Rehabilitasi SDN KANDANG
PANJANG 01 Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat)
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls +
Kantor Rencana
Bertingkat
561,960,000
195
Rehabilitasi SDN KANDANG PANJANG 03 Kec.
Tajurhalang
Kec. Tajurhalang Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
196
Rehabilitasi SDN KARTIKA SEJAHTERA 01 Kec.
Tajurhalang (Rencana Bertingkat)
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor
Rencana Bertingkat
561,960,000
197
Rehabilitasi SDN
RAGAMUKTI Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang
Kelas) 214,110,000
198
Rehabilitasi SDN
SASAK PANJANG 02 Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
199
Rehabilitasi SDN TONJONG 02 Kec.
Tajurhalang (Rencana
Kec. Tajurhalang Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
II-80
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Bertingkat)
200
Rehabilitasi SDN
CIBANDAWA Kec. Cigombong
Kec. Cigombong
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang
Kelas 321,165,000
201 Rehabilitasi SDN CIPETIR 01 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
202 Rehabilitasi SDN CISALADA 02 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
203 Rehabilitasi SDN PALALANGON Kec. Cigombong
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
204
Rehabilitasi SDN
SINDANGSARI Kec. Cigombong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas
301,050,000
205
Rehabilitasi SDN
ARGAPURI Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
206 Rehabilitasi SDN CIMANDIRASA Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor
392,535,000
207 Rehabilitasi SDN PABUARAN Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas)
214,110,000
208 Rehabilitasi SDN PERINTIS Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
II-81
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
209 Rehabilitasi SDN SINARJAYA Kec.
Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
210
Rehabilitasi SDN
CIBITUNG 03 Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya
Jumlah Ruang
Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas
+ Kantor 392,535,000
211 Rehabilitasi SDN CINANGNENG 02 Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas
321,165,000
3 Pengadaan Meubelair SDN
Tersebar di 40 Kec
Terpenuhinya kebutuhan
mebelair SD
1,478 RK 14,927,800,000 3 Pengadaan Meubelair SDN
Tersebar di 40 Kec
Terpenuhinya kebutuhan
mebelair SD
5,757,000,000
212 Pengadaan Mebelair SDN di Kecamatan
Cibinong
Kecamatan
Cibinong
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
36 Unit
Mebelair SD 262,600,000
213
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Gunungputri
Kecamatan
Gunungputri
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
20 Unit
Mebelair SD 202,000,000
214
Pengadaan
Meubelair SDN di Kecamatan Citeureup
Kecamatan Citeureup
Jumlah
pengadaan meubelair ruang kelas
22 unit Mebelair SD
222,200,000
215
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukaraja
Kecamatan Sukaraja
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
216
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Babakanmadang
Kecamatan Babakanmadang
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
18 Unit Mebelair
181,800,000
II-82
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
217 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Jonggol
Kecamatan Jonggol
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
12 Unit Mebelair
121,200,000
218
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Cileungsi
Kecamatan Cileungsi
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
29 Unit Mebelair
292,900,000
219 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
220
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Sukamakmur
Kecamatan
Sukamakmur
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
18 Unit
Mebelair 181,800,000
221
Pengadaan
Meubelair SDN di Kecamatan Parung
Kecamatan Parung
Jumlah
pengadaan meubelair ruang kelas
7 Unit Mebelair
70,700,000
222
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Gunungsindur
Kecamatan Gunungsindur
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair
90,900,000
223 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Kemang
Kecamatan Kemang
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelair
131,300,000
224
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Bojonggede
Kecamatan Bojonggede
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
12 Unit Mebelair
121,200,000
225
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Klapanunggal
Kecamatan
Klapanunggal
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
29 Unit
Mebelair 292,900,000
II-83
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
226 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciseeng
Kecamatan Ciseeng
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair
90,900,000
227
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Leuwiliang
Kecamatan Leuwiliang
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
21 Unit Mebelair
212,100,000
228 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Ciampea
Kecamatan Ciampea
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
17 Unit Mebelair
171,700,000
229
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cibungbulang
Kecamatan
Cibungbulang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
14 Unit
Mebelair 141,400,000
230
Pengadaan
Meubelair SDN di Kecamatan Pamijahan
Kecamatan Pamijahan
Jumlah
pengadaan meubelair ruang kelas
20 Unit Mebelair
202,000,000
231 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Rumpin
Kecamatan Rumpin
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
9 Unit Mebelair SD
90,900,000
232 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Jasinga
Kecamatan Jasinga
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
18 Unit Mebelair
181,800,000
233
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Parungpanjang
Kecamatan Parungpanjang
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
11 Unit Mebelair SD
111,100,000
234
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Nanggung
Kecamatan
Nanggung
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
25 Unit
Mebelair SD 252,500,000
II-84
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
235 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cigudeg
Kecamatan Cigudeg
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
7 Unit Mebelair
70,700,000
236 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tenjo
Kecamatan Tenjo
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
5 Unit Mebelair SD
50,500,000
237 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Ciomas
Kecamatan Ciomas
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
26 Unit Mebelair
262,600,000
238
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Dramaga
Kecamatan
Dramaga
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
13 Unit
Mebelair 131,300,000
239
Pengadaan
Meubelair SDN di Kecamatan Rancabungur
Kecamatan Rancabungur
Jumlah
pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
240
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukajaya
Kecamatan Sukajaya
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
17 Unit Mebelair
171,700,000
241 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciawi
Kecamatan Ciawi
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelar
131,300,000
242 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cisarua
Kecamatan Cisarua
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
9 Unit Mebelair
90,900,000
243
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Megamendung
Kecamatan
Megamendung
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
5 Unit
Mebelar SD 50,500,000
II-85
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
244 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Caringin
Kecamatan Caringin
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair
101,000,000
245 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cijeruk
Kecamatan Cijeruk
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
11 Unit Mebelair
111,100,000
246
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Tamansari
Kecamatan Tamansari
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
5 Unit Mebelair
50,500,000
247
Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Tanjungsari
Kecamatan
Tanjungsari
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas
8 Unit
Mebelair 80,800,000
248
Pengadaan
Meubelair SDN di Kecamatan Tajurhalang
Kecamatan Tajurhalang
Jumlah
pengadaan meubelair ruang kelas
16 Unit Mebelair
161,600,000
249
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cigombong
Kecamatan Cigombong
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelair
131,300,000
250
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Leuwisadeng
Kecamatan Leuwisadeng
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
17 Unit Mebelair
171,700,000
251
Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan
Tenjolaya
Kecamatan Tenjolaya
Jumlah pengadaan meubelair ruang
kelas
6 Unit Mebelair
60,600,000
4 Perluasan lahan/tanah
SDN
Tersebar
di 40 Kec
Tersedianya lahan/tanah
untuk penambahan
28,000 M2 7,000,000,000 252
Pengadaan Lahan/Tanah SDN
Pancawati 01 Kecamatan Caringin
Kecamatan
Caringin
Jumlah luas lahan yang
dibebaskan
1.500 M2 750,000,000
II-86
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
RKB SD
5 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN
Terbangunnya ruang kelas baru SMP
115 RK 16,128,000,000
6 Rehabilitasi SMPN
221 RK 21,669,400,000
7 Pengadaan Meubelair SMP
Terpenuhinya
kebutuhan mebelair SMP
253 RK 3,209,290,000 253 Pengadaan Meubelair SMP
Kabupaten Bogor
Jumlah
Pengadaan Meubeler Tingkat SMP
50 Rk 625,000,000
8 Perluasan Lahan SMPN
Bertambahnya lahan/tanah untuk pembangunan
RKB SMP
47,258 M2 11,814,500,000
9 Pembangunan UGB/USB SMP
Terbangunnya UGB/USB SMP
4 Unit 6,000,000,000 8,000,000,000
254
Pembangunan
UGB/USB SMPN 2 Kemang
Kecamatan
Kemang
Jumlah Sekolah
yang dibangun 1 Unit 2,000,000,000
255
Pembangunan
UGB/USB SMPN 3 Cibungbulang
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah Sekolah
Yang akan dibangun
1 Unit 2,000,000,000
256 Pembangunan UGB/USB SMPN 2 Pamijahan
Kecamatan Pamijahan
Jumlah sekolah yang akan dibangun
1 Unit 2,000,000,000
257 Pembangunan UGB/USB SMPN 3 Tenjo
Kecamatan Tenjo
Jumlah Sekolah yang akan dibangun
1 Unit 2,000,000,000
10
Pembangunan
Ruang Perpustakaan SMPN
Terbangunan
Ruang Perpustakaan SMP
45 Unit 8,550,000,000
II-87
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
11
Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN
Jumlah ruang kantor SMP yang direhabilitasi
1,280 M2 2,560,000,000 258 Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN 1 Jasinga
Kecamatan Jasinga
Jumlah Kantor yang akan di rehab
1 Unit 600,000,000
12 Pembangunan WC Murid SMPN
Jumlah WC Murid SMP yang dibangun
115 Unit 1,380,000,000
13
Fasilitasi Implementasi Lesson Study KKG SD
Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
234 KKG 4,680,000,000
14
Fasilitasi Implementasi
Lesson Study MGMP SMP
Jumlah Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) SMP
60 MGMP 1,200,000,000
15
Fasilitasi
penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala
sekolah dan pengawas SD
Jumlah kelompok kerja pengawas
47 K3S dan
KKPS 1,175,000,000
16
Fasilitasi
penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala
sekolah dan pengawas SMP
Jumlah kelompok kerja pengawas
5 MKKS dan
MKPS 125,000,000
17
Workshop Program Induksi
untuk Pengawas, Kepala Sekolah
dan Guru
Jumlah Peserta Workshop
200 Peserta 200,000,000
II-88
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Pembimbing SD
18
Workshop Program Induksi
untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru
Pembimbing SMP
Jumlah Peserta Workshop
100 Peserta 100,000,000
19
Fasilitasi Implementasi
Program Induksi Guru SD
Jumlah Guru SD
yang diinduksi 200 Orang 120,000,000
20
Fasilitasi
Implementasi Program Induksi Guru SMP
Jumlah Guru SMP yang diinduksi
100 Orang 60,000,000
21 Penilaian Kinerja Kepala SD
Jumlah Kepala SD
1,600 Sekolah 480,000,000
22 Penilaian Kinerja
Kepala SMP
Jumlah Kepala
SMP 300 Sekolah 90,000,000
23
Fasilitasi Pelaksanaan
Akreditasi TK/SD
Disdik Jumlah SD yang
di Akreditasi 200 Sekolah 247,287,000 259
Penunjang Operasional Pelaksanaan
Akreditasi SD Negeri/swasta Tahun 2014
Dinas
Pendidikan
Jumlah SD yang
di Akreditasi 200 Sekolah 247,287,000.00
24 Pelaksanaan UAS SD/MI
Disdik
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
107,212 Siswa 1,738,083,000 260 Pelaksanaan UAS SD/MI
Dinas Pendidikan
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
107,212 Siswa
1,738,083,000
25
Olimpiade MIPA dan festifal lagu dan seni siswa
nasional (FLS2N)
Disdik
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA
SD dan Festipal
960 Siswa 159,977,000 261
Olimpiade MIPA dan Festifal Lagu dan Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SD/MI
Dinas Pendidikan
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA
SD dan Festival
240 MIPA dan 600 FL2SN
259,977,000
II-89
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
SD/MI Seni SD Seni SD
26
Pengadaan Buku Raport Siswa SD
Tahun Ajaran 2013/2014
Disdik
Jumlah pengadaan raport siswa SD
kelas I T.A 2013-2014
95,000 Buku 993,792,500 262
Pengadaan Buku Raport Siswa SD
Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40
Kec
Jumlah pengadaan raport siswa SD
kelas 1 tahun Ajaran 2013/2014
95.000 siswa
SD 1,520,000,000
27
Rorkshop
Peningkatan Penyusunan KTSP SD
Disdik 150 Sekolah 262,450,000
28 Izin Memimpin bagi Kepala TK/SD Swasta
Disdik 10 Sekolah 2,000,000
29 Studi Kelayakan Izin Pendirian TK/SD Swasta
Disdik 10 Sekolah 30,000,000
30 Pendidikan karakter Peserta Didik
Disdik 200 Siswa 150,000,000
31 Pelaksanaan US SMP/MTs.
Disdik
Jumlah siswa
SMP/MTS yang mengikuti Ujian Sekolah
78,000 siswa 1,750,000,000 263 Pelaksanaan UAS SMP/MTs
Tersebar di 40 Kec.
Jumlah siswa
SMP/MTS yang mengikuti Ujian Sekolah
78.000 Siswa 1,875,112,200
32 Penyelenggaraan
SMP Kelas Jauh Disdik
Jumlah Penyelenggaraan
SMP Kelas Jauh
14 Sekolah 900,000,000 264 Penyelenggaraan
SMP Kelas Jauh
Tersebar di 40
Kec.
Jumlah Penyelenggaraan
SMP Kelas Jauh
14 Sekolah,
51 Rombel 938,362,500
33
Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah
Terpencil
Disdik
Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu
Atap
15 Sekolah 900,000,000 265 Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil
Tersebar di 40 Kec.
Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu
Atap
50 Rombel, 15 Sekolah
795,634,750
II-90
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
34
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP
Negeri/Swasta
Disdik Jumlah SMP/MTs yang diakreditasi
90 Sekolah 300,000,000 266
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP
Negeri/Swasta
Dinas Pendidikan
Jumlah SMP/MTS yang terakreditas
110 Sekolah 318,101,000
35 Penyelenggaraan SMP Terbuka
Disdik Jumlah penyelenggaraan
SMP Terbuka
31 SMP 1,000,000,000 267 Penyelenggaraan SMP Terbuka
Tersebar di 40 Kec
Jml Peyelenggara
SMP Terbuka
31 SMP Terbuka
1,013,242,000
36 Lomojari SMP Terbuka
Disdik Jumlah siswa peserta Lomojari
500 siswa 100,000,000 268 Lomojari SMP Terbuka
Tersebar di 40 Kec.
Jml siswa peserta Lomojari
500 Siswa 51,759,050
37 Pasanggiri Basa Sunda SMP
Disdik
Jumlah siswa
peserta pasanggiri
500 Siswa 100,000,000 269 Pasanggiri Basa Sunda SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta
Pasanggiri Basa Sunda
250 siswa 80,772,500
38 Olimpiade Sains
SMP Disdik
Jumlah Peserta Olimpiade Sains,
LPIR dan Festival Seni
900 siswa 175,000,000 270 Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SMP
Tersebar di 40
Kec
Jumlah siswa Peserta
Olimpiade sains dan Festifal seni SMP
750 Siswa 92,095,000
39
Lomba
Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
Disdik
Jumlah Peserta
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)
500 Siswa 175,000,000 271
Lomba Penelitian
Ilmiah Remaja (LPIR) dan Sanitasi SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta LPIR dan Sanitasi SMP
250 siswa 73,242,500
40
Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SMP
Disdik Jumlah Peserta Festival Seni Siswa Nasional
600 Siswa 175,000,000 272 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SMP
750 siswa 162,167,500
41
Pengadaan Buku Raport
Siswa SMP Kelas VII Tahun Ajaran 2014/2015
Disdik
Jumlah
pengadaan buku raport kelas 1 SD
80,000 Buku 750,000,000 273
Pengadan Buku
Raport Siwa SMP Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40 Kec
Jumlah pengadaan
raport siswa SMP kelas VII tahun Ajaran 2013/2014
80000 736,095,000
42 Workshop Penyusunan
Disdik Jumlah Peserta Workshop KTSP
100 peserta 300,000,000
II-91
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kurikulum (KTSP) SMP Tahun 2014
43 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
SMPN 1 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 RombeL 61,500,000 274 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
SMPN 1 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 61,500,000
44 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
SMPN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 RombeL 61,500,000 275 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
SMPN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 61,500,000
45
Penunjang
Kegiatan SMPN 3 Cibinong
SMPN 3
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
29 RombeL 61,500,000 276 Penunjang Kegiatan
SMPN 3 Cibinong
SMPN 3
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
29 Rombel 61,500,000
46 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Gunungputri
SMPN 1 Gunungp
utri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 RombeL 70,660,000 277 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Gunungputri
SMPN 1 Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 70,660,000
47 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungputri
SMPN 2 Gunungp
utri
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
23 RombeL 63,660,000 278 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungputri
SMPN 2 Gunungputri
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
23 Rombel 63,660,000
48 Penunjang Kegiatan SMPN
3 Gunungputri
SMPN 3 Gunungp
utri
Jumlah kebutuhan
operasional
18 RombeL 63,660,000 279 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Gunungputri
SMPN 3 Gunungputri
Jumlah kebutuhan
operasional
18 Rombel 63,660,000
II-92
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
kegiatan belajar mengajar di sekolah
kegiatan belajar mengajar di sekolah
49 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
SMPN 1 Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
30 RombeL 61,500,000 280 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
SMPN 1 Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
30 Rombel 61,500,000
50 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Citeureup
SMPN 2 Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 RombeL 61,500,000 281 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Citeureup
SMPN 2 Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 Rombel 61,500,000
51
Penunjang
Kegiatan SMPN 3 Citeureup
SMPN 3
Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 RombeL 61,500,000 282 Penunjang Kegiatan
SMPN 3 Citeureup
SMPN 3
Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 Rombel 61,500,000
52 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Sukaraja
SMPN 1 Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 RombeL 61,500,000 283 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukaraja
SMPN 1 Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 61,500,000
53 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
SMPN 2 Sukaraja
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
29 RombeL 61,500,000 284 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
SMPN 2 Sukaraja
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
29 Rombel 61,500,000
II-93
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
54
Penunjang Kegiatan SMPN 1
Babakanmadang
SMPN 1 Babakanmadang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 RombeL 61,500,000 285 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Babakanmadang
SMPN 1 Babakanmadang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 61,500,000
55 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jonggol
SMPN 1 Jonggol
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 RombeL 70,880,000 286 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jonggol
SMPN 1 JONGGOL
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 Rombel 70,880,000
56
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Jonggol
SMPN 2
Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
18 RombeL 60,880,000 287 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Jonggol SMPN 2 Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
18 Rombel 60,880,000
57 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Cileungsi
SMPN 1 Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 RombeL 63,660,000 288 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cileungsi
SMPN 1 Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 63,660,000
58 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
SMPN 2 Cileungsi
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
20 RombeL 55,080,000 289 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
SMPN 2 Cileungsi
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
20 Rombel 55,080,000
59
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Cariu
SMPN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 RombeL 69,540,000 290 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cariu
SMPN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 Rombel 69,540,000
II-94
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
60 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
SMPN 1 Sukamak
mur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 RombeL 60,880,000 291 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Rombel 60,880,000
61 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
SMPN 2 Sukamak
mur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
15 RombeL 60,880,000 292 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
SMPN 2 Sukamakmur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
15 Rombel 60,880,000
62
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Parung
SMPN 1
Parung
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 RombeL 63,660,000 293 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Parung SMPN 1 Parung
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000
63 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Gunungsindur
SMPN 1 Gunungsi
ndur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 RombeL 67,380,000 294 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Gunungsindur
SMPN 1 Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 67,380,000
64 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
SMPN 2 Gunungsi
ndur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
18 RombeL 60,880,000 295 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
SMPN 2 Gunungsindur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
18 Rombel 60,880,000
65
Penunjang
Kegiatan SMPN 3 Gunungsindur
SMPN 3
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 RombeL 67,380,000 296
Penunjang Kegiatan
SMPN 3 Gunungsindur
SMPN 3 Gunungsindur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 Rombel 67,380,000
II-95
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
66 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Kemang
SMPN 1 Kemang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
26 RombeL 63,660,000 297 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Kemang
SMPN 1 Kemang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
26 Rombel 63,660,000
67 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
SMPN 1 Bojongged
e
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 RombeL 61,500,000 298 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
SMPN 1 Bojonggede
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 Rombel 61,500,000
68
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Bojonggede
SMPN 2
Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 RombeL 61,500,000 299 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Bojonggede
SMPN 2
Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 Rombel 61,500,000
69 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Leuwiliang
SMPN 1 Leuwilian
g
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 RombeL 67,380,000 300 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwiliang
SMPN 1 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 67,380,000
70 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
SMPN 2 Leuwilian
g
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
9 RombeL 56,380,000 301 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
SMPN 2 Leuwiliang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
9 Rombel 56,380,000
71
Penunjang
Kegiatan SMPN 3 Leuwiliang
SMPN 3
Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
17 RombeL 67,380,000 302 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Leuwiliang
SMPN 3 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
17 Rombel 67,380,000
II-96
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
72 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
SMPN 4 Leuwilian
g
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 RombeL 60,880,000 303 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
SMPN 4 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 Rombel 60,880,000
73 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
SMPN 1 Ciampea
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 RombeL 63,660,000 304 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
SMPN 1 Ciampea
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 Rombel 63,660,000
74
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Cibungbulang
SMPN 1
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 RombeL 63,660,000 305
Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Cibungbulang
SMPN 1
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000
75 Penunjang Kegiatan SMPN
2 Cibungbulang
SMPN 2 Cibungbu
lang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 RombeL 63,660,000 306 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Cibungbulang
SMPN 2 Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 63,660,000
76 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
SMPN 1 Pamijaha
n
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
28 RombeL 67,380,000 307 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
SMPN 1 Pamijahan
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
28 Rombel 67,380,000
77
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Rumpin
SMPN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 RombeL 67,380,000 308 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
SMPN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 Rombel 67,380,000
II-97
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
78 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
SMPN 2 Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 RombeL 60,800,000 309 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
SMPN 2 Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 Rombel 60,800,000
79 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jasinga
SMPN 1 Jasinga
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 RombeL 69,540,000 310 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Jasinga
SMPN 1 Jasinga
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 Rombel 69,540,000
80
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Jasinga
SMPN 2
Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
29 RombeL 69,540,000 311 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Jasinga SMPN 2 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
29 Rombel 69,540,000
81 Penunjang Kegiatan SMPN
3 Jasinga
SMPN 3 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
7 RombeL 58,540,000 312 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Jasinga
SMPN 3 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
7 Rombel 58,540,000
82
Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parungpanjang
SMPN 1 Parungpa
njang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 RombeL 69,540,000 313 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parungpanjang
SMPN 1 Parungpanjang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 Rombel 69,540,000
83
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Parungpanjang
SMPN 2
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
15 RombeL 63,040,000 314
Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Parungpanjang
SMPN 2 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
15 Rombel 63,040,000
II-98
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
84 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
SMPN 3 Parungpa
njang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 RombeL 69,540,000 315 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
SMPN 3 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 69,540,000
85 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
SMPN 4 Parungpa
njang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
11 RombeL 58,540,000 316 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
SMPN 4 Parungpanjang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
11 Rombel 58,540,000
86
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Nanggung
SMPN 1
Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
22 RombeL 67,380,000 317 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Nanggung
SMPN 1
Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
22 Rombel 67,380,000
87 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Cigudeg
SMPN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
22 RombeL 67,380,000 318 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigudeg
SMPN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
22 Rombel 67,380,000
88 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
SMPN 2 Cigudeg
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
10 RombeL 50,880,000 319 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
SMPN 2 CIGUDEG
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
10 Rombel 50,880,000
89
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Tenjo
SMPN 1 Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
24 RombeL 69,540,000 320 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjo
SMPN 1 Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
24 Rombel 69,540,000
II-99
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
90 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tenjo
SMPN 2 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
13 RombeL 63,040,000 321 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tenjo
SMPN 2 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
13 Rombel 63,040,000
91 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
SMPN 1 Ciawi
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
11 RombeL 60,660,000 322 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
SMPN 1 Ciawi
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
11 Rombel 60,660,000
92
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Ciawi
SMPN 2
Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
28 RombeL 63,660,000 323 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Ciawi SMPN 2 Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
28 Rombel 63,660,000
93 Penunjang Kegiatan SMPN
3 Ciawi
SMPN 3 Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 RombeL 63,660,000 324 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Ciawi
SMPN 3 Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 63,660,000
94 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
SMPN 1 Cisarua
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
20 RombeL 63,660,000 325 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
SMPN 1 Cisarua
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
20 Rombel 63,660,000
95
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Megamendung
SMPN 1
Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 RombeL 63,660,000 326
Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Megamendung
SMPN 1 Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 Rombel 63,660,000
II-100
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
96 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
SMPN 2 Megamen
dung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
22 RombeL 63,660,000 327 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
SMPN 2 Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
22 Rombel 63,660,000
97 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
SMPN 1 Caringin
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
23 RombeL 63,660,000 328 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
SMPN 1 Caringin
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
23 Rombel 63,660,000
98
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Cijeruk
SMPN 1
Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 RombeL 52,660,000 329 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Cijeruk SMPN 1 Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 Rombel 52,660,000
99 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Ciomas
SMPN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 RombeL 63,660,000 330 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciomas
SMPN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000
100 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
SMPN 2 Ciomas
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
15 RombeL 63,660,000 331 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
SMPN 2 Ciomas
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
15 Rombel 63,660,000
101
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Dramaga
SMPN 1 Dramaga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 RombeL 63,660,000 332 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Dramaga
SMPN 1 Dramaga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000
II-101
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
102 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
SMPN 1 Tamansar
i
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 RombeL 63,660,000 333 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
SMPN 1 Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 63,660,000
103 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Klapanunggal
SMPN 1 Klapanun
ggal
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
21 RombeL 67,380,000 334 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Klapanunggal
SMPN 1 Klapanunggal
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
21 Rombel 67,380,000
104
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Ciseeng
SMPN 1
Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 RombeL 63,660,000 335 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Ciseeng SMPN 1 Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
21 Rombel 63,660,000
105 Penunjang Kegiatan SMPN
1 Rancabungur
SMPN 1 Rancabun
gur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
29 RombeL 63,660,000 336 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Rancabungur
SMPN 1 Rancabungur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
29 Rombel 63,660,000
106 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukajaya
SMPN Sukajaya
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
28 RombeL 69,540,000 337 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukajaya
SMPN Sukajaya
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
28 Rombel 69,540,000
107
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
SMPN 1
Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
16 RombeL 63,040,000 338 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
SMPN 1 Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
16 Rombel 63,040,000
II-102
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
108 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
SMPN 1 Tajurhala
ng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 RombeL 61,500,000 339 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
SMPN 1 Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 61,500,000
109 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigombong
SMPN 1 Cigombon
g
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
30 RombeL 63,660,000 340 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cigombong
SMPN 1 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
30 Rombel
Dan Pengadaan Jaringan
Listrik dan
Pendambahan Daya Listrik
63,660,000
110 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
SMPN 2 Cigombon
g
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
17 RombeL 57,160,000 341 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
SMPN 2 Cigombong
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
17 Rombel 57,160,000
111 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
SMPN 1 Leuwisad
eng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
33 RombeL 67,380,000 342 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
SMPN 1 Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
33 Rombel 67,380,000
112
Penunjang
Kegiatan SMPN 1 Tenjolaya
SMPN 1
Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
17 RombeL 57,160,000 343 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Tenjolaya
SMPN 1
Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
17 Rombel 57,160,000
113 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Cibinong
SMPN 4 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
11 RombeL 30,000,000 344 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Cibinong
SMPN 4 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
20 Rombel 30,000,000
II-103
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
mengajar di sekolah
mengajar di sekolah
114 Penunjang Kegiatan SMPN
2 Ciseeng
SMPN 2
Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 RombeL 52,660,000 345 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Ciseeng SMPN 2 Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 Rombel 52,660,000
115 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
SMPN 2 Parung
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
10 RombeL 30,000,000 346 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
SMPN 2 Parung
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
10 Rombel 30,000,000
116 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
SMPN 2 Leuwisad
eng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
4 RombeL 30,000,000 347 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
SMPN 2Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
4 Rombel 30,000,000
117 Penunjang Kegiatan SMPN
3 Cibungbulang
SMPN 3 Cibungbu
lang
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
7 RombeL 30,000,000 348 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Cibungbulang
SMPN 3
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
7 Rombel 30,000,000
118 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cariu
SMPN 2 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
4 RombeL 30,000,000 349 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cariu
SMPN 2 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
4 Rombel 30,000,000
II-104
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
119 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
SMPN 3 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
3 RombeL 30,000,000 350 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
SMPN 3 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
3 Rombel 30,000,000
120 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
SMPN 2 Tamansar
i
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
7 RombeL 40,000,000 351 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
SMPN 2 Tamansari
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
17 Rombel 40,000,000
121
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Kemang
SMPN 2
Kemang
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
11 RombeL 30,000,000 352 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Kemang SMPN 2 Kemang
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
11 Rombel 30,000,000
122 Penunjang Kegiatan SMPN
2 Tanjungsari
SMPN 2 Tanjungs
ari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
5 RombeL 30,000,000 353 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tanjungsari
SMPN 2 Tanjungsari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
5 Rombel 30,000,000
123 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
SMPN 3 Sukamak
mur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
6 RombeL 30,000,000 354 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
SMPN 3 Sukamakmur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
6 Rombel 30,000,000
124
Penunjang
Kegiatan SMPN 2 Dramaga
SMPN 2 Dramaga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
14 RombeL 57,160,000 355 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Dramaga
SMPN 2 Dramaga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
14 Rombel 57,160,000
II-105
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
256
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 SMP
Dinas Pendidikan
Jumlah peserta penyusunan kurikulum baru tahun 2013
300 peserta 438,416,000
257
Sosialisasi dan implementasi Kurikulum Baru
Tahun 2013 SD
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum Baru
Tahun 2013
800 orang guru
1,000,000,000
258
Pembangunan KM/WC SDN Bojongrangkas 05
Kec.ciampea
Kec.ciampea Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit 80,000,000
259 Pembangunan KM/WC SDN Curug 01 Kec. Jasinga
Kec. Jasinga Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit 80,000,000
260
Pembangunan
KM/WC SDN Lulut 05 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit 80,000,000
261
Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Karang Tengah 04 Kec.
Babakanmadang
Kec. Babakanmadang
Luas Tebing yang di Turap
200 M2 125,000,000
262
Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Pasir
Jawa 01 Kec.Cigombong
Kec.Cigombong Luas Tebing
yang di Turap 200 M2 125,000,000
263
Pembangunan
Turab Penahan Tebing SDN Jogjogan 01 Kec. Cisarua
Kec. Cisarua Luas Tebing yang di Turap
200 M2 125,000,000
II-106
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
264 Pemagaran Areal
SMPN 1 Cariu
Kecamatan
Cariu
Jumlah Panjang
areal Pemagaran 200 m 200,000,000
265
Pemagaran Areal
SMPN 3 Gunungsindur
Kecamatan
Gunungsindur
Jumlah Panjang
Pemagaran Areal Sekolah
200 m 200,000,000
266 Pemagaran Areal SMPN 2 Cibungbulang
Kecamatan Cibungbulang
Jumlah Panjang pemagaran areal Sekolah
400 M 360,000,000
267 Pemagaran Areal SMPN 3 Parungpanjang
Kecamatan Parungpanjang
Panjang pemagaran areal sekolah
200 M 200,000,000
268 Pemagaran Areal SMPN 1 Tenjolaya
Kecamatan Tenjolaya
Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah
100 M 100,000,000
269 Pemagaran Areal SMPN 2 Ciseeng
Kecamatan Ciseeng
Jumlah panjang pemagaran Areal
Sekolah
200 M 200,000,000
270 Pemagaran Areal
SMPN 2 Dramaga
Kecamatan
Dramaga
Jumlah panjang pemagaran Areal
Sekolah
200 M 200,000,000
271
Rehabilitasi Gedung
SMPN 1 Kemang (bertingkat)
Kecamatan
Kemang
Jumlah Ruang
Kelas yang direhab
6 Rk 960,000,000
272 Fasilitasi Penunjang
Dana BOS 2014
Kabupaten
Bogor
Jumlah Sekolah Jenjang SD,SMP,SMA
dan SMK yang menerima Dana BOS
1.731 SD 551 SMP
348 SMA/SMK 750,000,000
VI Program Pendidikan Menengah
1. APM SMA/
MA/SMK/PC 37,75 % 44,652,315,000
1. APM SMA/
MA/SMK/PC 37,75% 28,695,801,550
2. APK SMA/ 53,68 % -
2. APK SMA/ 53,68%
II-107
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
MA/SMK/PC MA/SMK/PC
3. APS terhadap
penduduk usia
16-18 tahun 389,71 Org -
3. APS terhadap penduduk usia
16-18 tahun 389,71 org
4. Rasio
ketersediaan
SMA/MA/SMK
terhadap penduduk usia
16-18 tahun
18,15 % -
4. Rasio
ketersediaan
SMA/MA/SMK
terhadap penduduk usia
16-18 tahun
18,15%
5. Rasio murid
terhadap guru SMA/MA/SMK
27,05 % -
5. Rasio murid
terhadap guru SMA/MA/SMK
27,05
6. Sekolah pendidikan
SMAN/SMKN kondisi
bangunan baik
95,28 % -
6. Sekolah pendidikan
SMAN/SMKN kondisi
bangunan baik
95,28%
7. Angka putus
SMA/MA/SMK 0,520 % -
7. Angka putus
SMA/MA/SMK 0,520%
8. Angka lulusan
SMA/MA/SMK 97,99 % -
8. Angka lulusan
SMA/MA/SMK 97,99%
9. AM dari SMA/MTs ke
SMA/MA/SMK 69,67 %
9. AM dari SMA/MTs ke
SMA/MA/SMK 69,67%
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN/SMKN
Tersebar di 40 Kec
Terbangunnya ruang kelas baru SMA
58 RK 8,148,000,000
6,120,000,000
1
Pembangunan
Ruang Kelas Baru SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1
Leuwiliang
Jumlah ruang
kelas yang dibangun
3 Ruang
Kelas 510,000,000
2
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1
Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbulang
Jumlah ruang kelas yang
dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
II-108
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
3
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpanjang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan
2) 1,020,000,000
4
Pembangunan
Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
Jumlah ruang
kelas yang dibangun
6RK (3 RK
lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
5
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1
Megamendung
SMAN 1 Megamendung
Jumlah ruang kelas yang
dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
6
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Cijeruk
SMAN 1 Cijeruk Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas
510,000,000
7
Pembangunan
Ruang Kelas Baru SMAN 1 Dramaga (bertingkat)
SMAN 1 Dramaga
Jumlah ruang
kelas yang dibangun
6 RK (3 RK
lantai 1 dan 2)
1,020,000,000
8
Pembangunan
Ruang Kelas Baru SMAN 1 Ciseeng (bertingkat)
SMAN 1 Ciseeng Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan
2) 1,020,000,000
2 Rehabilitasi SMAN/SMKN
111 RK 10,936,800,000 2,100,000,000
9
Rehabilitasi SMAN 01 Jonggol (bertingkat)
SMAN 01 Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang dibangun
6 Ruang Kelas
1,050,000,000
10
Rehabilitasi SMAN 01 Tajurhalang
(bertingkat)
SMAN 01
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
dibangun
6 Ruang
Kelas 1,050,000,000
3 Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN
254 RK 3,305,900,000 11 Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN
Dinas Pendidikan
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
50 Ruang Kelas
300,000,000
4 Pengadaan Tersebar Bertambahnya 5,238 M2 1,309,500,000 3,800,000,000
II-109
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Lahan SMAN/SMKN
di beberapa
Kec
lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMA
12
Pengadaan Lahan SMAN 03 Cibinong
SMAN 03 Cibinong
Jumlah luas
lahan yang dibebaskan
3.000 M2 750,000,000
13
Pengadaan Lahan SMKN Kemang
SMKN Kemang Jumlah luas lahan yang dibebaskan
10.000 M2 1,525,000,000
14
Pengadaan Lahan SMAN Leuwisadeng
SMAN Kemang
Jumlah luas
lahan yang dibebaskan
10.000 M2 1,525,000,000
5
Pembangunan
UGB/USB SMAN/SMKN
Terbangunnya UGB/USB SMA
3 UGB 5,500,000,000 15
Pembangunan
UGB/USB SMAN Tenjolaya
SMKN Kemang
Jumlah ruang
kelas baru SMAN yang dibangun
5 Rkls + kantor +
Km/wc + Pemb. Sarana
Prasarana
4,000,000,000
6
Fasilitasi Implementasi Lesson Study
MGMP SMA
Jumlah Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) SMA
17 MGMP 340,000,000
- - - - -
7
Fasilitasi
Implementasi Lesson Study MGMP SMK
Jumlah Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK
9 MGMP 180,000,000
- - - - -
8
Fasilitasi Implementasi Lesson Study berbasis sekolah
SMK
Junlah sekolah 5 sekolah 50,000,000
- - - - -
II-110
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
9
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS)
untuk kepala sekolah dan pengawas SMA
Jumlah kelompok kerja
pengawas
3 MKKS dan
MKPS
75,000,000
- - - - -
10
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS)
untuk kepala sekolah dan pengawas SMK
Jumlah kelompok kerja
pengawas
3 MKKS dan
MKPS
75,000,000
- - - - -
11
Workshop
Program Induksi untuk Pengawas,
Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMA
Jumlah Peserta
Workshop 50 Peserta 50,000,000
- - - - -
12
Workshop Program Induksi untuk Pengawas,
Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMK
Jumlah Peserta
Workshop 50 Peserta 50,000,000
- - - - -
13
Fasilitasi Implementasi Program Induksi
Guru SMA
Jumlah Guru SMA induksi
50 Orang 30,000,000
- - - - -
14 Fasilitasi Implementasi
Jumlah Guru SMK induksi
50 Orang 30,000,000
- - - - -
II-111
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Program Induksi Guru SMK
15 Penilaian Kinerja
Kepala SMA
Jumlah Kepala
SMA 100 sekolah 30,000,000
- - - - -
16 Penilaian Kinerja Kepala SMK
Jumlah Kepala SMK
150 sekolah 45,000,000
- - - - -
17 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMK
Disdik
Jumlah siswa SMK yang mengikuti Ujian Sekolah
28,067 siswa 2,000,000,000 16 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK
Kabupaten Bogor
Jumlah siswa SMK yang mengikuti Ujian Sekolah
28067 Siswa SMK N/S
1,383,686,550
18 Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK
Disdik
Jumlah siswa SMK yang mengikuti Uji
Kompetensi
28,067 siswa 650,000,000 17 Uji Kompetensi Siswa SMK
Kabupaten Bogor
Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Uji
Kompetensi
28067 Siswa SMK N/S
650,000,000
19 Promosi
Kompetensi SMK Disdik
Jumlah Promosi Kompetensi
bidang keahlian tingkat SMK
36 komp.kea
hlian 225,000,000 18
Lomba Kompetensi
Siswa SMK
Kabupaten
Bogor
Jumlah Promosi Kompetensi
Bidang Keahlian tingkat SMK
36 kompetensi
keahlian
225,000,000
20 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SMK
Disdik Jumlah SMK N/S di akreditasi
80 sekolah 250,000,000 19
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMK
Negeri Swasta
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta Akreditasi 70
SMK N/S yang terakreditasi dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan
80 SMK N/S 140,000,000
21 Pengadaan Buku Raport Kls I SMK
Disdik
Jumlah
Pengadaan buku raport kelas 1 SMK
45,750 exsempla
r 408,875,000 20
Pengadaan Buku
Raport Kls I SMK Tahun Ajaran 2014/2015
Kabupaten Bogor
Jumlah
Pengadaan buku raport kelas 1 SMK
45750 buku raport
408,875,000
22 Pendataan Aplikasi Sekolah SMK
Disdik
Jumlah pendataan sekolah SMK secara online
275 sekolah 200,000,000
- - - - -
23 Pembinaan Managerial
Disdik Jumlah kepala sekolah yang
275 sekolah 200,000,000
- - - - -
II-112
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Kepala Sekolah dibina
24
Sosialisasi dan
implementasi kurikulum 2013
Disdik Jumlah peserta
implementasi 160 sekolah 250,000,000 21
Sosialisasi dan Implementasi
Kurikulum Baru Tahun 2013 SMA/SMK
Kabupaten
Bogor
Jumlah peserta
implementasi 160 Sekolah 500,000,000
25 Sosialisasi guru produktif SMK
Disdik
Jumlah guru
yang mengikuti sosialisasi
275
guru produktif
300,000,000
26 Pembinaan
karakter siswa Disdik
Jumlah sekolah
yang dibina
550 siswa 200,000,000
27 Pelaksanaan Ujian Sekolah
SMA
Disdik
Jumlah peserta yang mengikuti
ujian Sekolah jenjang SMA/MA
19,500 Siswa 1,267,500,000 22 Pelaksanaan Ujian
Akhir SMA
Kabupaten
Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti
Ujian Sekolah jenjang SMA/MA
19.500 siswa 1,267,500,000
28 Penyelenggaraan
SMA Terbuka Disdik
Jumlah siswa SMA terbuka
yang tersebar di 8 TKB
800 Siswa 788,000,000 23 Penyelenggaraan
SMA Terbuka
Kabupaten
Bogor
Jumlah siswa SMA Terbuka
yang tersebar di 8 TKB
800 siswa 788,000,000
29 Olimpiade Sains SMA
Disdik
Jumlah peserta
OSN jenjang SMA Tingkat Kabupaten
900 Siswa 270,000,000 24 Olimpiade Sains SMA
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta
OSN jenjang SMA tk. Kabupaten
900 Siswa 270,000,000
30 Penunjang Akreditasi SMA
Disdik Jumlah sekolah yang di
akreditasi
40 Sekolah 140,000,000 25
Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMA
Negeri/swasta Tahun 2014
Kabupaten Bogor
Jumlah sekolah yang
diakreditasi
40 SMA Negeri/Swast
a
140,000,000
31 Gelar Aksi Karakter Siswa SMA
Disdik
Jumlah peserta
Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten
100 Siswa 100,000,000 26
Gelar Aksi Karakter
Siswa Sekolah Menangah Atas (SMA)
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta
Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten
100 siswa SMA
100,000,000
II-113
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
32
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Disdik
Jumlah peserta Fesifal Seni Siswa Nasional (FLS2N)
550 Siswa 165,000,000 27
Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) Sekolah Menengah Atas (
SMA )
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N)
550 siswa/siswi
SMA 165,000,000
33
Pengadaan buku
raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Disdik
Jumlah pengadaan buku
raport kelas X SMA Tahun Pelajaran 2013/2014
20,500 Buku 307,500,000 28
Pengadaan buku
raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Kabupaten Bogor
Jumlah pengadaan buku
raport kelas X SMA TP. 2014/2015
20.500 buku
266,500,000
34
Implementasi delapan standar pendidikan
jenjang SMA
Disdik
Jumlah peserta implementasi standar pendidikan
jenjang SMA
220 Orang 330,000,000
- - - - -
35 Beasiswa Miskin
SMA Disdik
Jumlah siswa miskin yang
mendapat bantuan
2,400 Siswa 1,954,000,000
- - - - -
36
Peningkatan Mutu Pembelajaran
SMA Terintegrasi
Disdik
Jumlah peserta
yang mengikuti kegiatan peningkatan mutu
pembelajaran SMA terintegrasi
480 Orang 480,000,000
- - - - -
37 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
SMAN 1 Cibinong
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 91,500,000 29 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
SMAN 1 Cibinong
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
25 Rombel 91,500,000
38 Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
SMAN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional
12 Bulan 91,500,000 30 Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
SMAN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional
24 Rombel / Rehab
Jaringan 91,500,000
II-114
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
kegiatan belajar mengajar di sekolah
kegiatan belajar mengajar di sekolah
Listrik
39 Penunjang Kegiatan SMAN
3 Cibinong
SMAN 3
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 91,500,000 31 Penunjang Kegiatan
SMAN 3 Cibinong
SMAN 3
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
20 Rombel 91,500,000
40 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Putri
SMAN 1 Gunung
Putri
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 93,660,000 32 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Putri
SMAN 1 Gunung Putri
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
18 Rombel 93,660,000
41 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
SMAN 1 Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 91,500,000 33 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
SMAN 1 Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
Rombel 91,500,000
42 Penunjang Kegiatan SMAN
1 Sukaraja
SMAN 1
Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 61,000,000 34 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Sukaraja
SMAN 1
Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 Rombel 61,000,000
43 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jonggol
SMAN 1 Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 97,380,000 35 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jonggol
SMAN 1 Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 97,380,000
II-115
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
44 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
SMAN 1 CILEUNG
SI
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 93,660,000 36 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
SMAN 1 Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
25 Rombel 93,660,000
45 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
SMAN 1 Cariu
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 83,040,000 37 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
SMAN 1 Cariu
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
15 Rombel 83,040,000
46
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Parung
SMAN 1
Parung
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 77,160,000 38 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Parung SMAN 1 Parung
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
24 Rombel 77,160,000
47
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung
Sindur
SMAN 1 Gunung
Sindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 80,880,000 39 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung
Sindur
SMAN 1 Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
16 Rombongan
belajar
80,880,000
48 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwilian
g
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 97,380,000 40 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwiliang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
25 Rombel 97,380,000
49
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Ciampea
SMAN 1 Ciampea
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 93,660,000 41 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
SMAN 1 Ciampea
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
19 Rombel 93,660,000
II-116
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
50 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbu
lang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 93,660,000 42 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1 Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
24 Rombel 93,660,000
51 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Pamijahan
SMAN 1 Pamijaha
n
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 72,040,000 43 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Pamijahan
SMAN 1 Pamijahan
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
6 Rombel 72,040,000
52
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Rumpin
SMAN 1
Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 80,880,000 44 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Rumpin SMAN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
13 Rombel 80,880,000
53 Penunjang Kegiatan SMAN
1 Jasinga
SMAN 1 JASINGA
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 99,540,000 45 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jasinga
SMAN 1 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 99,540,000
54
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpa
njang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 69,040,000 46 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpanjang
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
9 Rombel 69,040,000
55
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 97,380,000 47 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
SMAN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
24 Rombel 97,380,000
II-117
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
56 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tenjo
SMAN 1 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 69,040,000 48 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tenjo
SMAN 01 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
9 Rombel 69,040,000
57
Penunjang Kegiatan Sekolah SMAN 1 Ciawi
SMAN 1 Ciawi
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 93,660,000 49 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciawi
SMAN 1 Ciawi
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
24 Rombel 93,660,000
58
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Cisarua
SMAN 1
CISARUA
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 77,160,000 50 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Cisarua
SMAN 1
CISARUA
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
13 Rombel 77,160,000
59 Penunjang Kegiatan SMAN
1 Megamendung
SMAN 1 Megamen
dung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 93,660,000 51 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Megamendung
SMAN 1 Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 93,660,000
60 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
SMAN 1 Cigombon
g
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 93,660,000 52 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
SMAN 1 Cigombong
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
18 Rombel 93,660,000
61
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Ciomas
SMAN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 77,160,000 53 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciomas
SMAN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 Rombel 77,160,000
II-118
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 DRAMAG
A
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 77,160,000 54 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 Dramaga
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kegiatan Belajar
Mengajar di Sekolah
463 siswa 77,160,000
62 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tamansari
SMAN 1 Tamansar
i
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 77,160,000 55 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tamansari
SMAN 1 Tamansari
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
16 Rombel 77,160,000
63
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1
Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 77,160,000 56 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Ciseeng SMAN 1 Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
11 Rombel 77,160,000
64 Penunjang Kegiatan SMAN
1 Sukamakmur
SMAN 1 Sukamak
mur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 66,880,000 57 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Sukamakmur
SMAN 1 Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
6 Rombel 66,880,000
65 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukajaya
SMAN 01 Sukajaya
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 69,040,000 58 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukajaya
SMAN 1 Sukajaya
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
7 Rombel 69,040,000
66
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Babakan Madang
SMAN 1
Babakan Madang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 61,000,000 59
Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Babakan Madang
SMAN 1
Babakan Madang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 Rombel 61,000,000
II-119
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
67 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
SMAN 1 Tajurhala
ng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 91,500,000 60 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
SMAN 1 Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 91,500,000
68 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
SMKN 1 CIBINON
G
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 199,000,000 61 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
SMKN 1 CIBINONG
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
41 Rombel 199,000,000
69
Penunjang
Kegiatan SMKN 1 Gunung Puteri
SMKN 1
Gunung Puteri
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 196,160,000 62
Penunjang Kegiatan
SMKN 1 Gunung Puteri
SMKN 1 Gunung
Puteri
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
Rombel 196,160,000
70 Penunjang Kegiatan SMKN
1 Cariu
SMKN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 147,040,000 63 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cariu
SMKN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 147,040,000
71 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
SMKN 1 Bojongged
e
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 139,000,000 64 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
SMKN 1 Bojonggede
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
27 Rombel 139,000,000
72
Penunjang
Kegiatan SMKN 1 Ciomas
SMKN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 141,160,000 65 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Ciomas
SMKN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Rombel 141,160,000
II-120
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
73 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Nanggung
SMAN 1 NANGGU
NG
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 69,040,000 66 Penunjang Kegiatan SMAN Nanggung
SMAN Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
6 Rombel 69,040,000
74 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
SMAN 1 Caringin
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 77,160,000 67 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
SMAN 1 Caringin
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
13 Rombel 77,160,000
75
Penunjang
Kegiatan SMAN 1 Cijeruk
SMAN 1
Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 77,160,000 68 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Cijeruk SMAN 1 Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional
kegiatan belajar mengajar di sekolah
5 Rombel 77,160,000
76 Penunjang Kegiatan SMKN
1 Leuwiliang
SMKN 1 Leuwilian
g
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Bulan 112,880,000 69 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Leuwiliang
SMKN 1 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar disekolah
8 Rombel 112,880,000
77 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
SMKN 1 Gunungsi
ndur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
12 Bulan 112,040,000 70 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
SMKN 1 Gunungsindur
Jumlah
kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar
disekolah
8 Rombel 112,040,000
78
Penunjang
Kegiatan SMAN 2 Gunung Putri
SMAN 2
Gunung Puteri
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
12 Bulan 60,000,000 71
Penunjang Kegiatan
SMAN 2 GUNUNGPUTRI
SMAN 2 GUNUNGPUTRI
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
25 Rombel 60,000,000
II-121
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
72
Pembangunan Turab Penahan Tebing SMAN 01 Cariu
SMAN 01 Cariu Jumlah tebingan penahan/turab yang dibangun
1 Paket 625,000,000
73 Pemagaran SMAN 1 Dramaga
SMAN 1 Dramaga
Jumlah panjang
pemagaran areal sekolah
150 M2 360,000,000
74 Pemagaran SMAN 1 Ciseeng
SMAN 1 Ciseeng Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
200 M2 200,000,000
75 Pemagaran SMAN 1 Nanggung
SMAN 1 Nanggung
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
400 M2 150,000,000
76 Pemagaran SMKN 1 Gunung Sindur
SMKN 1 Gunung Sindur
Jumlah panjang
pemagaran areal sekolah
200 M2 200,000,000
77 Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 02
Cibinong
SMAN 02 Cibinong
Jumlah Ruang Kantor yang
dibangun
3 Ruang Kantor
525,000,000
VII Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek Huruf (AMH)
97,90 % 15,202,200,000 97,90% 11,996,645,000
1
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Paket A, B, C dan Paket C Kejuruan
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B
dan Paket C Tahun 2013
9,900 Siswa 160,000,000 1
Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Kelompok
Belajar Paket A, B dan Paket C
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B
dan Paket C Tahun 2013
9.900 Warga Belajar
160,000,000
II-122
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
2 Kejar Paket A Setara SD Kelas
6
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SD
1,000 Siswa 300,000,000 2 Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SD Kelas 6
1.000 Warga Belajar
300,000,000
3 Kejar Paket B Setara SMP
Kelas 7
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMP
4,000 Siswa 2,200,000,000 3 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMP Kelas 7
4.000 Warga Belajar
2,200,000,000
4 Kejar Paket B Setara SMP
Kelas 8
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMP
3,500 Siswa 2,000,000,000 4 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pendidikan formal setara SMP Kelas 8
3.500 Warga Belajar
2,000,000,000
5 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran
formal setara SMP
2,200 Siswa 1,250,000,000 5 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan
formal setara SMP Kelas 9
2.200 Warga Belajar
1,250,000,000
6 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran
formal setara SMA
2,400 Siswa 1,350,000,000 6 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran
formal setara SMA Kelas 10
2.400 Warga Belajar
1,350,000,000
II-123
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
7 Kejar Paket C Setara SMA
Kelas 11
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMA
2,000 Siswa 1,100,000,000 7 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMA Kelas 11
2.000 Warga Belajar
1,100,000,000
8 Kejar Paket C Setara SMA
Kelas 12
Tersebar di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMA
2,000 Siswa 1,100,000,000 8 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMA Kelas 12
2 000 Warga Belajar
1,100,000,000
9
Fasilitasi Pelaksanaan
Paket C KejuruanSetara SMK
Tersebar
di 40 Kec
Jumlah Warga Belajar yang berkendala
dalam mengikuti pembelajaran formal Setara SMK
250 Siswa 300,000,000 9
Fasilitasi Pelaksanaan Paket
C Kejuruan setara SMK
Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga
Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal Paket C Kejuruan Setara SMK Kelas 1 dan
2
250 Warga
Belajar 300,000,000
10
Gebyar Prestasi Pendidikan Kesetaraan
Paket A, B dan C
Kabupaten Bogor
2,000 150,000,000 10
Gebyar prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket
A,B dan C
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba Pendidikan
Kesetaraan
2.000 Warga Belajar
150,000,000
11 Test Penempatan
Kabupaten Bogor
500 100,000,000 - - - - -
12
Bintek Tutor dan
Penyelenggara PKBM/PPS
Kabupaten Bogor
500 250,000,000 - - - - -
13 Pendidikan
Keterampilan
Tersebar
di 40 Kec 2,000 300,000,000
- - - - -
II-124
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
(Life Skill)
14 Keaksaraan Fungsional (KF)
Jumlah masyarakat yang
mengikuti program pemberantasan buta aksara
2,770 WB 997,200,000 11 Keaksaraan Fungsional (KF)
Dinas Pendidikan
Jumlah masyarakat
yang mengikuti program pemberantasan buta aksara
2770 Warga Belajar
997,200,000
15 Keaksaraan Usaha Mandiri
(KUM)
Jumlah masyarakat yang mengikuti program
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
6,000 WB 2,760,000,000 12 Keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM)
Dinas
Pendidikan
Jumlah WB yang mengikuti program
keaksaraan usaha mandiri (KUM)
1200 peserta
(120klp) 600,000,000
16
Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)
Jumlah TBM
yang diselenggarakan
40 TBM 360,000,000 13 Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)
Dinas
Pendidikan
Jumlah TBM di
Kabupaten Bogor
40 TBM 100,000,000
17 Lomba Keteladanan PLS
Jumlah Kelompok Belajar
dan Tutor peserta lomba PLS Berprestasi di tingkat
Kabupaten Bogor
16 Lembaga 125,000,000 14 Lomba Keteladanan PLS
Dinas Pendidikan
Jumlah Kelompok Belajar, Tutor
dan WB peserta lomba 'PLS Berprestasi' di tingkat
Kabupaten Bogor
58 Lembaga dan 42 Tutor
89,445,000
18 Hari Aksara Internasional (HAI)
Jumlah UPT yang mangikuti HAI
40 Kec 150,000,000 15 Hari Aksara Internasional (HAI)
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta
Acara Peringatan Hari Aksara Internasional
40 Kecamatan
150,000,000
19 Jambore
PAUDNI
Jumlah PKBM
yang mengikuti Jambore Paud
50 Klp 150,000,000 16 Jambore PAUDNI Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta
Jambore PAUDNI
84 Peserta 150,000,000
20 Expo Kursus Tk. Jumlah PKBM 50 Klp 100,000,000 - - - - -
II-125
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Provinsi yang mengikuti Expo
VIII
Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65,224,233,000
35,297,583,000
1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
55,94 % -
- -
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
55,94% -
2. % SD yang memiliki satu orang guru
untuk setiap 32 peserta didik
78,23 % -
- -
% SD yang memiliki satu orang guru
untuk setiap 32 peserta didik
78,23% -
3. % SD yang
memiliki 6 orang guru
97,40 % -
- -
% SD yang
memiliki 6 orang guru
97,40% -
4. % SMP yang memiliki
guru untuk setiap mata pelajaran
93,64 % -
- -
% SMP yang
memiliki guru untuk setiap mata pelajaran
93,64% -
5. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4
96,71 % -
- -
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4
96,71% -
6. % SD yang
memiliki 2 orang guru
71,30 % -
- -
% SD yang
memiliki 2 orang guru yang
71,30% -
II-126
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
yang telah memiliki sertifikat pendidik
telah memiliki sertifikat pendidik
7. % SMP yang memiliki
guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
93,64 % -
- -
% SMP yang
memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
93,64% -
8. % guru SMP yang
memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan
telah memiliki sertifikat pendidik ≥
35%
75,97 % -
- -
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi
S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
75,97% -
9. % Kepala SD yang berkualifikasi
S1/D4 dan bersertifikat pendidik
74,48 % -
- -
% Kepala SD yang berkualifikasi
S1/D4 dan bersertifikat pendidik
74,48% -
10. % Kepala
SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik
68,02 % -
- -
% Kepala SMP
yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik
68,02% -
II-127
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik
Disdik Jumlah guru yang mengikuti
Sertifikasi
12,384 Guru 173,643,000 1 Pelaksanaan
Sertifikasi Pendidik
Dinas
Pendidikan
Jumlah guru yang mengikuti
Sertifikasi
12836 guru 173,643,000
2 Seleksi Calon
Kepala Sekolah Disdik
Jumlah Calon
Kepala Sekolah yang diseleksi
150 Orang 153,433,000 2 Seleksi Calon
Kepala Sekolah
Dinas
Pendidikan
Jumlah Calon
Kepala Sekolah yang diseleksi
70 0rang 153,433,000
3 Penilaian Angka Kredit Bagi Guru
Disdik Jumlah guru yang dinilai Angka Kredit
1,100 Guru 58,357,000 3 Penilaian Angka Kredit bagi Guru
Dinas Pendidikan
Jumlah guru yang dinilai Angka Kredit
1446 guru 58,357,000
4
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala
Sekolah, Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK Berprestasi
Disdik
jumlah peserta
lomba siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas
400 Orang 500,000,000 4
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas Berprestasi SD,SMP,SMA dan
SMK
Disdik
Jumlah peserta lomba
sisiwa,guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi
500 peserta 500,000,000
5 Pemberdayaan MGMP/MGMD
SMA/SMK
Disdik Jumlah Peserta MGMP
SMA/SMK
250 Orang 300,000,000
- - - - -
6 OSN Guru SMA/SMK
Disdik Jumlah Peserta OSN Guru SMA/SMK
400 Orang 400,000,000
- - - - -
7
Peningkatan Kompetensi Guru MIPA
SMA/SMK
Disdik Jumlah Peserta MGMP MIPA
SMA/SMK
150 Orang 225,000,000
- - - - -
8
Pelatihan ASESOR
PKG,PKB bagi Kepala Sekolah SMA/SMK
Disdik
Jumlah Peserta asesor PKG,PKB
bagi kepala sekolah SMA/SMK
500 Orang 900,000,000
- - - - -
II-128
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
9
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi SMA/SMK
Disdik Jumlah peserta guru yang sudah tersertifikasi
300 Orang 200,000,000 5
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi SMA/SMK
Dinas Pendidikan
Jumlah Guru SMA/SMK Bersertifikasi yang dinilai
kinerjanya
536 Guru SMA dan
SMK 200,000,000
10
Penguatan Hasil PKG Pasca
Sertifikasi SMA/SMK
Disdik
Jumlah Guru/KS yang
sudah disertifikasi
300 Orang 200,000,000
- - - - -
11 EDS dan MSPD
SMA/SMK Disdik
jumlah lembaga sekolah yang
dievaluasi
200 Lembaga 175,000,000
- - - - -
12 Replika GUGUS
BERMUTU Disdik
Jumlah kelompok
KKG,MGMP,FKKG, MGMP
244 gugus 1,200,000,000
- - - - -
13
Program induksi
guru pemula (PIGP) / DIKDAS
Disdik
Jumlah guru
baru yang diinduksi
200 Orang 500,000,000
- - - - -
14
Pelatihan
ASESOR PKB dan PKG / DIKDAS
Disdik Jumlah peserta asesor
2,500 Guru 3,750,000,000
- - - - -
15
Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi / DIKDAS
Disdik Jumlah guru yang bersertifikasi
250 Orang 800,000,000 6 Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Dikdas
Dinas Pendidikan
Jumlah Guru
TK/SD/SMP Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
1657 orang
Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi
th 2012
260,750,000
16
Penguatan Hasil PKG Pasca Sertifikasi /
DIKDAS
Disdik Jumlah guru Pacca Sertifikasi
8,000 Orang 8,000,000,000
- - - - -
17 EDS dan MSPD / DIKDAS
Disdik Jumlah sekolah yang di evaluasi
1,732 Sekolah 1,732,000,000
- - - - -
18 Program BERMUTU
Disdik Jumlah KKG yang dibina
345
Kelompok 4,000,000,000 7
Program Bermutu SD Tahun 2014
Dinas Pendidikan
Jumlah kelompok kerja
273 kelompok
4,997,600,000
II-129
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Tahun 2014 / DIKDAS
dalam rangka meningkatkan kinerja guru
kegiatan BERMUTU
kerja
19 Bulding Capacity / DIKDAS
Disdik jumlah peserta peningkatan kualitas guru
2,838 Orang 2,838,000,000
- - - - -
20
Work Shop
Pengelola Laboratorium / DIKDAS
Disdik jumlah pengelola labor yang di latih
2,268 Sekolah 2,268,000,000
- - - - -
21
Work Shop Pengelola Perpustakaan / DIKDAS
Disdik jumlah pengelola perpustakaan yang di latih
2,268 Sekolah 2,268,000,000
- - - - -
22
Sosialisasi pelaksanaan kurikulum
tahun 2013 / DIKDAS
Disdik
jumlah kepala sekolah yang akan
disosialisasi kurikulum 2013
3,223 Sekolah 3,223,000,000
- - - - -
23 Pendamping
BOS Disdik 935,865 siswa 5,306,000,000
- - - - -
24
Peningkatan insentif kesejahteraan
guru Non PNS
Disdik
Jumlah Pegawai yang menerima insentif
kesejahteraan
4.000 Orang 26,053,800,000 8 Peningkatan insentif kesejahteraan guru
Non PNS
Dinas pendidikan
Jumlah Pegawai yang menerima insentif
kesejahteraan
4 gr Kontrak, 91 GBDT, 3905 Guru
Non PNS SD
26,053,800,000
- - - - - - 9
Program Bermutu
SMA/SMK Tahun 2014
Dinas
pendidikan
Jumlah Peserta Guru SMA/SMK
dalam Mapel yang diampu
27 kelompok
kerja 2,500,000,000
- - - - - - 10
Work Shop
Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Peraga
Laboratorium Dikdas
Dinas Pendidikan
Jumlah Pengelola Labor SD/SMP yang di latih
120 Labor di Sekolah
400,000,000
II-130
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
IX
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tercapainya Peningkatan Manajemen Pelayanan
Pendidikan
100 % 3,055,214,000
3,055,214,000
1 Expo Pendidikan Disdik Jumlah kegiatan Pameran Pendidikan
1 Kegiatan 85,000,000 1 Expo Pendidikan Dinas Pendidikan
Terselenggaranya Pameran Pendidikan
1 Kegiatan 85,000,000
2 Penyusunan Draft Peraturan Bupati
Disdik Jumlah dokumen draft Perbup
1 Dokumen 102,500,000 2 Penyusunan draft peraturan bupati
Dinas Pendidikan
Tersusunnya Rancangan Perbup
2 Dokumen 102,500,000
3 Updating Profil Pendidikan
Disdik
Jumlah
dokumen Profil dan Statistik Pendidikan
2 Dokumen 262,000,000 3 Updating Profil Pendidikan
Dinas Pendidikan
Jumlah Profil
dan Statistik Pendidikan TP. 2014/2015
2 dokumenn 262,000,000
4
Dana Operasional Pengelolaan WEBDAPODIK
Jardiknas
Disdik Jumlah dokumen laporan dapodik
1 Dokumen 130,000,000 4 Dana Operasional Pengelolaan WEB DAPODIK Jardiknas
Dinas Pendidikan
Jumlah satuan Pendidikan yang Dilayani
3.217 sekolah
130,000,000
5
Penunjang Kegiatan UPT
PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibinong
Kec. Cibinong
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 45,600,000 5
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibinong
Kecamatan Cibinong
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 45,600,000
6
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 51,360,000 6
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 51,360,000
II-131
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
7
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 45,600,000 7
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Citeureup
Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 45,600,000
8
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Sukaraja
Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 45,600,000 8
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukaraja
Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis 45,600,000
9
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Babakan
Madang
Kec.
Babakan Madang
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 9
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
10
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Jonggol
Kec.
Jonggol
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 10
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Jonggol
Kec. Jonggol
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
11
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 51,610,000 11
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Cileungsi
Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 51,610,000
12
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Kec. Cariu
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 68,640,000 12
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 68,640,000
II-132
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Cariu
13
Penunjang Kegiatan UPT
PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 13
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
14
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Parung
Kec. Parung
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 51,360,000 14
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Parung
Kecamatan Parung
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 51,360,000
15
Penunjang
Kegiatan UPT Kurikulum 11 Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 15
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
16
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Kemang
Kec.
Kemang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 16
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Kemang
Kec. Kemang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
27
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Bojonggede
Kec. Bojongged
e
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 45,600,000 17
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec Bojonggede
Kec. Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
10 Jenis 45,600,000
II-133
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
18
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwilian
g
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 61,680,000 18
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 61,680,000
19
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 19
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciampea
Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
20
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 20
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
21
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Pamijahan
Kec. Pamijaha
n
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 61,780,000 21
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 61,780,000
22
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 22
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Rumpin
Kec. Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
23
Penunjang Kegiatan UPT
PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 68,640,000 23
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jasinga
Kec. Jasinga
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 68,640,000
II-134
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
24
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Parungpanjang
Kec. Parungpa
njang
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 68,640,000 24
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Parungpanjang
Kec. Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
15 Jenis 68,640,000
25
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 25
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Nanggung
Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
26
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Cigudeg
Kec.
Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 26
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Cigudeg
Kec. Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
27
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Tenjo
Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 68,640,000 27
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Tenjo
Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 68,640,000
28
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 28
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciawi
Kec. Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
29
Penunjang Kegiatan UPT
PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cisarua
Kec. Cisarua
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 29
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cisarua
Kec. Cisarua
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
II-135
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
30
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Megamendung
Kec. Megamen
dung
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 51,380,000 30
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 51,380,000
31
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Caringin
Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 31
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Caringin
Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
32
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Cijeruk
Kec.
Cijeruk
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 51,560,000 32
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 Jenis 51,560,000
33
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 51,360,000 33
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Ciomas
Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 51,360,000
34
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 34
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Dramaga
Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 jenis 51,360,000
35
Penunjang Kegiatan UPT
PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tamansari
Kec.
Tamansari
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 35
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. TAMANSARI
Kec. Tamansari
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
II-136
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
36
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanun
ggal
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 61,680,000 36
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 61,680,000
37
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Ciseeng
Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 37
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciseeng
Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
38
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Rancabungur
Kec.
Rancabungur
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 38
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Rancabungur
Kec.
Rancabungur
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000
39
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 68,640,000 39
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 68,640,000
40
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Tanjungsari
Kec. Tanjungs
ari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 68,640,000 40
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 68,640,000
41
Penunjang Kegiatan UPT
PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tajurhalang
Kec.
Tajurhalang
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 45,600,000 41
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tajurhalang
Kec. Tajurhalang
Jumlah
kebutuhan operasional UPTK
14 jenis 45,600,000
II-137
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
42
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan
Dikmen Kec. Cigombong
Kec. Cigombon
g
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
12 Bulan 51,560,000 42
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Cigombong
Kecamatan Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional
UPTK
14 Jenis 51,560,000
43
Penunjang
Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec.
Leuwisadeng
Kec. Lewisade
ng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
12 Bulan 61,680,000 43
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwisadeng
Kecamatan Lewisadeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000
44
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjolaya
Kec.
Tenjolaya
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
12 Bulan 51,360,000 44
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjolaya
Kec. Tenjolaya
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
14 jenis 51,360,000
45 Penunjang Kegiatan UPT SKB
Disdik Jumlah kebutuhan operasional UPT
12 Bulan 125,909,000 45 Penunjang Kegiatan UPT SKB Cibinong
UPT SKB
Jumlah Kebutuhan Operasional UPT SKB
17 Jenis 125,909,000
46 Penunjang Kegiatan TK
Negeri
Disdik
Jumlah kebutuhan operasional TK
Pembina Cibinong
12 Jenis 46,305,000 46 Penunjang Kegiatan
TK Negeri Cibinong
TK Negeri
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional TK
Pembina Cibinong,
12 Jenis serta 3 Jenis alat peraga
/pembelajaran
46,305,000
47
Penunjang
Operasional Satuan Petugas ( SATGAS ) Pelajar Kabupaten
Bogor
Disdik Jumlah anggota Satuan Petugas (SATGAS) Pelajar
1 Dok 70,250,000 47
Penunjang
Operasional Satuan Petugas ( SATGAS ) Pelajar Kabupaten Bogor
Dinas Pendidikan
Jumlah
Dokumen Pasca UN dan Hasil kelulusan UN SMP/Mts dan
SMA/SMK/MA
1 Dokumen 70,250,000
48 Penyusunan Kalender
Pendidikan
Disdik Tersusunnya kalender
pendidikan di
- Sekolah -
- - - - -
II-138
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program
/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
Tahun Pelajaran 2014/2015
Kabupaten Bogor
II-139
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan analisis
kebutuhan menunjukan adanya pengurangan jumlah kegiatan pada
beberapa program namun juga terdapat beberapa kegiatan baru hasil
analisis yang tidak terdapat pada rancangan awal. Pengurangan dan
pemunculan kegiatan baru tersebut didasarkan pada : 1) hasil kajian
terhadap tingkat urgensi setiap kegiatan dikaitkan dengan penetapan
skala prioritas kegiatan yang dapat menghasilkan konstribusi
langsung terhadap capaian sasaran program di Tahun 2014; 2) adanya
keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBD murni Kabupaten
untuk 2014.
Pada rancangan awal RKPD, total anggaran yang dialokasikan
untuk membiayai 9 program dan 338 kelompok kegiatan tersebut
sebesar Rp. 435.960.378.750. Jumlah tersebut diproyeksikan berasal
dari 3 sumber pendanaan yaitu (1) APBD Kabupaten, (2) APBD
Provinsi, (3) APBN. Meskipun proporsi besaran dana dari dua sumber
yang terahir belum ditetapkan, namun berdasarkan realisasi pada
Tahun anggaran berjalan dan pada Tahun anggaran sebelumnya,
proporsi terbesar berasal dari APBN, menyusul APBD Kabupaten dan
APBD Provinsi Jabar.
Dari hasil kajian kebutuhan yang dilakukan Bappeda, pagu
anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di
2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar
Rp. 200 milyar atau 45,87% dari total kebutuhan berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Anggaran sebesar Rp. 200 milyar tersebut diarahkan untuk
membiayai 9 program dan 458 kelompok kegiatan, sepintas ada
penambahan kegiatan dari rancangan awal RKPD yang berjumlah 338
kegiatan, hal ini dikarenakan pada rancangan awal RKPD terdapat
beberapa judul kegiatan yang masih dikelompokan, namun setelah
masuk dalam kajian RKPD, judul-judul yang dikelompokkan tersebut
sudah berdasarkan lokasi kegiatan.
Perbedaan jumlah kegiatan berikut besaran anggarannya,
antara rancangan awal RKPD dengan hasil kajian kebutuhan berasal
dari program sebagai berikut :
II-140
1. Pada program wajib belajar pendidikan dasar, jumlah kegiatan
pada awal rancangan berjumlah 124 jenis kegiatan dengan total
anggaran Rp. 282,031 milyar. Hasil review bertambah untuk
jumlah kegiatan menjadi 272 kegiatan (setelah diploting untuk
setiap lokasi kegitan), namun untuk jumlah anggaran berkurang
menjadi 115,160 milyar. Kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan
dalam APBD II, pada tahun sebelumnya dibiayai oleh APBD
Provinsi Jawa Barat dan APBN;
2. Pada program ke-6 pendidikan menengah, dari 79 jenis kegiatan
pada awal rancangan (yang di dalamnya terdapat judul-judul yang
dikelompokan) terakomodasi 77 kegiatan dengan sudah di urai
untuk setiap lokasi kegiatannya. Pengurangan jumlah kegiatan
tersebut berimplikasi pada pengurangan anggaran dari
sebelumnya Rp. 44,652 milyar menjadi 28,695 milyar. Seperti
halnya pada program Dikdas, pada program Dikmen-pun untuk
kegiatan-kegiatan yang tidak diakomodir pada APBD II sebagian
dapat direalisasikan dengan anggaran berasal dari APBN dan
APBD Prov. Jabar;
3. Untuk program 7 (PNF) jumlah anggaran diawal rancangan sebesar
Rp. 15,202 milyar. Hasil analisis kebutuhan menetapkan anggaran
sebesar Rp. 11,996 milyar, jadi terdapat pengurangan anggaran
sebersar Rp. 4 milyar lebih pada tahun 2014;
4. Pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan terdapat penurunan yang sangat drastis dari
rancangan awal, baik dari jumlah kegitan maupun besaraan
anggaran. Pada rancangan awal besaran anggaran yang diusulkan
Rp. 65,224 milyar untuk membiayai 24 kegitan, dan setelah
dianalisis menjadi 10 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.
35,297 milyar.
5. Untuk program ke-8 (Manajemen Pelayanan Pendidikan), tidak
ada perbedaan besaran anggaran antara rancangan awal dengan
hasil analisis. Pada awal rancangan, untuk membiayai 47 kegiatan
berjumlah Rp. 3,055 milyar, dan hasil analisis juga sebesar Rp.
3,055 milyar untuk membiayai 47 kegiatan;
Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD
sebagaimana dirumuskan di atas, rumusan kebutuhan program dan
II-141
kegiatan Tahun anggaran 2013 adalah sebagaimana tertera dalam
tabel 2.3 di atas dan tabel 2.4 di bawah.
II-142
TABEL 2.4 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
200,000,000,000
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2,301,842,950
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pendidikan
Jumlah rekening sarana komunikasi, air dan listrik
5 rekening jaringan telepon,
2 rekening saluran PDAM, 3 rekening jaringan listrik
400,000,000 APBD II
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas
Pendidikan
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional
7 kendaraan roda empat
dan 45 kendaraan roda dua 11,000,000 APBD II
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pendidikan
Jumlah luas layanan kebersihan kantor
3.289 m2 125,000,000 APBD II
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas
Pendidikan
Jumlah Kebutuhan alat tulis
kantor 43 ATK 300,000,000 APBD II
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Dinas
Pendidikan
Jumlah Kebutuhan barang
cetakan 10 Jenis Cetakan 110,000,000 APBD II
6
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas
Pendidikan
Jumlah kebutuhan alat
listrik 19 Jenis alat listrik 50,000,000 APBD II
II-143
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Dinas
Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundangan
75 Buku kedinasan, 7 jenis
koran/tabloid 50,000,000 APBD II
8 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Dinas
Pendidikan
Jumlah Kebutuhan bahan
logistik kantor
2 tabung gas elpiji, 4 tabung pemadam, dan 3
item peralatan kebersihan
42,000,000 APBD II
9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Dinas
Pendidikan
Jumlah jamuan makan
minum rapat dan tamu
dinas
Rapat 680 orang, 60 orang
tamu 364,094,500 APBD II
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
Dinas
Pendidikan
Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan ke luar daerah
3 Orang Gol IV,12 orang Gol III, 2 orang Gol II, 1
orang tenaga honorer
500,000,000 APBD II
11
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Dinas
Pendidikan
Jumlah pembayaran honor
guru bantu eks BEP dan
tenaga honorer dinas
1 Tenaga Honor Kab & 4
Guru Honor 80,000,000 APBD II
12 Pelayanan Dokumentasi dan
Arsip SKPD
Dinas
Pendidikan
Jumlah penataan dokumen
dan arsip dinas pendidikan 1 Sekretariat dan 4 Bidang 31,212,000 APBD II
13 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Dinas
Pendidikan
Jumlah dokumen
administrasi kepegawaian
Jumlah analisa kebutuhan
pegawai, data pegawai,
sistem pegawai dan
pemutakhiran data pegawai
23,000,000 APBD II
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Dinas Pendidikan
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
Tanah 5.060 M2,
Bangunan 2.560 M2, 55 unit Asset bergerak
105,536,450 APBD II
II-144
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
15 Penyediaan Pelayanan
Keamanan Kantor
Dinas
Pendidikan
Jumlah petugas piket
keamanan kantor 10 Petugas Piket 110,000,000 APBD II
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
798,500,000
1 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Dinas
Pendidikan
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor rak arsip 21, AC 6 unit 89,500,000 APBD II
2 Pengadaan Mebeleur Dinas
Pendidikan
Jumlah pengadaan
meubelair kantor 5 buah kursi sice 82,500,000 APBD II
3 Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Pendidikan
Jumlahpengadaan peralatan gedung kantor
4 unit komputer, 6 unit
printer,6 unit notebook, 2 unit UPS, 2 mesin
penghancur, 3 Kamera
170,000,000 APBD II
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Dinas
Pendidikan
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor dinas
pendidikan
46 jenis penggantian bahan bangunan dan
Pemeliharaan taman, upah
kerja untuk 12 orang dan
penggantian paving blok
64,500,000 APBD II
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas
Pendidikan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
10 Motor, 6 Mobil 70,000,000 APBD II
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Kantor
Dinas
Pendidikan
jumlah peralatan kantor
dinas pendidikan yang
dipelihara
12 jenis pemeliharaan
komputer, 15 Ac, 30,000,000 APBD II
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Dinas
Pendidikan
Jumlah Meubelair kantor dinas pendidikan yang
dipelihara
150 meja, 120 Kursi 12,000,000 APBD II
II-145
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Komputerisasi
Dinas
Pendidikan
Jumlah peralatan kantor
dinas pendidikan yang
dipelihara
5 item 30,000,000 APBD II
9 Pengadaan Peralatan Asrama
UPT SKB UPT SKB
Jumlah pengadaan peralatan
asrama UPT SKB 5 Set 250,000,000 APBD II
III
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1,213,406,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan
keuangan SKPD 2014
3 jenis 233,250,000 APBD II
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Dinas
Pendidikan
Jumlah dokumen laporan
administrasi keuangan
program/kegiatan dinas pendidikan
5 Dokumen 80,000,000 APBD II
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Dinas Pendidikan
7 Dokumen 53,000,000 APBD II
4 Penyusunan Perencanaan
Anggaran
Dinas
Pendidikan
Jumlah dokumen RKA dan
DPA tahun 2014 serta RKA
dan DPA perubahan tahun
2014
4 Dokumen 245,000,000 APBD II
5 Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas
Pendidikan
Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan
program/kegiatan dinas
pendidikan tahun 2014
4 Dokumen 289,406,000 APBD II
II-146
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
6 Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen Renja
Dinas Pendidikan Tahun
2015
1 Dokumen 80,000,000 APBD II
7 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan SKPD
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen Laporan
Program/Kegiatan Dinas
Pendidikan Tahun 2014
1 Dokumen 129,750,000 APBD II
8 Publikasi Kinerja SKPD Dinas
Pendidikan
Jumlah publikasi kinerja
SKPD
9 kali media cetak dan 3
kali media elektronik 103,000,000 APBD II
IV Program Pendidikan Anak Usia
Dini APK PAUD 30,41% 1,480,343,000
1 Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
Dinas
Pendidikan
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia dini di
40 Kecamatan
215 Kelompok 1,000,000,000 APBD II
2 Pembinaan Percontohan POS
PAUD Terintegrasi
Dinas
Pendidikan
Jumlah Penyelenggaraan
Pendidikan Pos PAUD
Holistik Integratif
11 Kelompok 54,188,000 APBD II
3
Festival dan Lomba Kreativitas
Anak PAUD Non Formal Dalam
Rangka Hari Anak Nasional
(HAN)
Dinas
Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba
Kreativitas Anak dalam
Rangka Hari Anak Nasional
1300 Anak paud tersebar
di 40 Kecamatan 126,155,000 APBD II
4
Pembinaan dan Pengembangan
Kompetensi Tenaga Pendidik, Penilik PAUD
Dinas Pendidikan
Jumlah Tenaga Pendidik dan Penilik PAUD yang Dibina
300 Pendidik PAUD Tersebar di 40 Kec.
300,000,000 APBD II
II-147
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
V Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
115,160,664,500
APM SD/MI/PA 108,15% - - -
APM SMP/MTs/PB 83,92% - - -
APK SD/MI/PA 116,23% - - -
APK SMP/MTs/PB 99,70% - - -
APS terhadap penduduk usia
7-12 tahun 1.099,98 org - - -
APS terhadap penduduk usia
13-15 tahun 901,51 org - - -
Rasio ketersediaan SD/MI
terhadap penduduk usia 7-12 tahun
44,79 - - -
Rasio ketersediaan SMP/MTs
terhadap penduduk usia 13-
15 tahun
33,67 - - -
Rasio guru SD/MI terhadap
murid 27,24 - - -
Rasio guru SMP/MTs
terhadap murid 20,06 - - -
Rasio guru SD-MI/kelas 1,09 - - -
Sekolah pendidikan SDN
kondisi bangunan baik 89,85% - - -
Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik
95,09% - - -
Angka putus SD/MI 0,240% - - -
Angka putus SMP/MTs 0,870% - - -
II-148
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
Angka lulusan SD/MI 99,21% - - -
Angka lulusan SMP/MTs 96,90% - - -
AM dari SD/MI ke SMP/MTs 92,75% - - -
% SD yang semua rombelnya
tidak melebihi 32 siswa 83,43% - - -
% SMP yang semua
rombelnya tidak melebihi 36
siswa
76,15% - - -
% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan
meja dan kursi serta papan
tulis untuk setiap rombel
91,86% - - -
% SMP yang telah memenuhi
kebutuhan ruang kelas dan
meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
62,72% - - -
% SD yang memiliki Ruang
Guru Lengkap 94,98% - - -
% SMP yang memiliki ruang
guru dan meja + kursi untuk
setiap orang
81,27% - - -
% SMP yang memiliki ruang
Kepala Sekolah dan
dilengkapi meja kursi
86,57% - - -
1
Penunjang Operasional
Pelaksanaan Akreditasi SD
Negeri/swasta Tahun 2014
Dinas
Pendidikan
Jumlah SD yang di
Akreditasi 200 Sekolah 247,287,000 APBD II
II-149
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
2 Pelaksanaan UAS SD/MI Dinas
Pendidikan
Jumlah siswa SD/MI yang
mengikuti Ujian Sekolah 107,212 Siswa 1,738,083,000 APBD II
3 Pelaksanaan UAS SMP/MTs Tersebar di 40
Kec.
Jumlah siswa SMP/MTS
yang mengikuti Ujian
Sekolah
78.000 Siswa 1,875,112,200 APBD II
4 Penyelenggaraan SD-SMP Satu
Atap di Daerah Terpencil
Tersebar di 40
Kec.
Jumlah Penyelenggaraan
SD-SMP Satu Atap 50 Rombel, 15 Sekolah 795,634,750 APBD II
5 Penyelenggaraan SMP Terbuka Tersebar di 40
Kec
Jumlah Peyelenggara SMP
Terbuka 31 SMP Terbuka 1,013,242,000 APBD II
6 Penyelenggaraan SMP Kelas
Jauh
Tersebar di 40
Kec.
Jumlah Penyelenggaraan
SMP Kelas Jauh 14 Sekolah, 51 Rombel 938,362,500 APBD II
7 Penunjang Operasional Pelaksanaan Akreditasi SMP
Negeri/Swasta
Dinas Pendidikan
Jumlah SMP/MTS yang terakreditas
110 Sekolah 318,101,000 APBD II
8
Sosialisasi dan Implementasi
Kurikulum Baru Tahun 2013 SMP
Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta penyusunan
kurikulum baru tahun 2013 300 peserta 438,416,000 APBD II
9 Lomojari SMP Terbuka Tersebar di 40
Kec.
Jumlah siswa peserta
Lomojari 500 Siswa 51,759,050 APBD II
10 Olimpiade Sains Nasional (OSN)
SMP
Tersebar di 40
Kec
Jumlah siswa Peserta
Olimpiade sains dan Festifal
seni SMP
750 Siswa 92,095,000 APBD II
11
Olimpiade MIPA dan Festifal
Lagu dan Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SD/MI
Dinas
Pendidikan
Jumlah siswa peserta
Olimpiade MIPA SD dan
Festival Seni SD
240 MIPA dan 600 FL2SN 259,977,000 APBD II
II-150
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
12
Sosialisasi dan implementasi
Kurikulum Baru Tahun 2013 SD
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Penyusunan Kurikulum Baru Tahun 2013
800 orang guru 1,000,000,000 APBD II
13 Pengadan Buku Raport Siwa
SMP Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40
Kec
Jumlah pengadaan raport
siswa SMP kelas VII tahun
Ajaran 2013/2014
80.000 736,095,000 APBD II
14 Pengadaan Buku Raport Siswa SD Tahun Ajaran 2014/2015
Tersebar di 40 Kec
Jumlah pengadaan raport
siswa SD kelas 1 tahun Ajaran 2013/2014
95.000 siswa SD 1,520,000,000 APBD II
15 Pasanggiri Basa Sunda SMP Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta Pasanggiri
Basa Sunda 250 siswa 80,772,500 APBD II
16 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja
(LPIR) dan Sanitasi SMP
Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta LPIR dan
Sanitasi SMP 250 siswa 73,242,500 APBD II
17 Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) SMP
Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta Festival
Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SMP
750 siswa 162,167,500 APBD II
18 Pengadaan Mebelair SDN di
Kecamatan Cibinong
Kecamatan
Cibinong
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 36 Unit Mebelair SD 262,600,000 APBD II
19 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Gunungputri
Kecamatan
Gunungputri
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 20 Unit Mebelair SD 202,000,000 APBD II
20 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Citeureup
Kecamatan
Citeureup
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 22 unit Mebelair SD 222,200,000 APBD II
21 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Sukaraja
Kecamatan Sukaraja
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair 101,000,000 APBD II
II-151
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
22 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Babakanmadang
Kecamatan
Babakanmadang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 18 Unit Mebelair 181,800,000 APBD II
23 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Jonggol
Kecamatan
Jonggol
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 12 Unit Mebelair 121,200,000 APBD II
24 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cileungsi
Kecamatan
Cileungsi
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 29 Unit Mebelair 292,900,000 APBD II
25 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
10 Unit Mebelair 101,000,000 APBD II
26 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Sukamakmur
Kecamatan
Sukamakmur
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 18 Unit Mebelair 181,800,000 APBD II
27 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Parung
Kecamatan
Parung
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 7 Unit Mebelair 70,700,000 APBD II
28 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Gunungsindur
Kecamatan
Gunungsindur
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 9 Unit Mebelair 90,900,000 APBD II
29 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Kemang
Kecamatan
Kemang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 13 Unit Mebelair 131,300,000 APBD II
30 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Bojonggede
Kecamatan
Bojonggede
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 12 Unit Mebelair 121,200,000 APBD II
31 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Klapanunggal
Kecamatan Klapanunggal
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
29 Unit Mebelair 292,900,000 APBD II
32 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Ciseeng
Kecamatan
Ciseeng
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 9 Unit Mebelair 90,900,000 APBD II
II-152
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
33 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Leuwiliang
Kecamatan
Leuwiliang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 21 Unit Mebelair 212,100,000 APBD II
34 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Ciampea
Kecamatan
Ciampea
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 17 Unit Mebelair 171,700,000 APBD II
35 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cibungbulang
Kecamatan
Cibungbulang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 14 Unit Mebelair 141,400,000 APBD II
36 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Pamijahan
Kecamatan Pamijahan
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
20 Unit Mebelair 202,000,000 APBD II
37 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Rumpin
Kecamatan
Rumpin
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 9 Unit Mebelair SD 90,900,000 APBD II
38 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Jasinga
Kecamatan
Jasinga
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 18 Unit Mebelair 181,800,000 APBD II
39 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Parungpanjang
Kecamatan
Parungpanjang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 11 Unit Mebelair SD 111,100,000 APBD II
40 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Nanggung
Kecamatan
Nanggung
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 25 Unit Mebelair SD 252,500,000 APBD II
41 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cigudeg
Kecamatan
Cigudeg
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 7 Unit Mebelair 70,700,000 APBD II
42 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tenjo
Kecamatan Tenjo
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
5 Unit Mebelair SD 50,500,000 APBD II
43 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Ciomas
Kecamatan
Ciomas
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 26 Unit Mebelair 262,600,000 APBD II
II-153
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
44 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Dramaga
Kecamatan
Dramaga
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 13 Unit Mebelair 131,300,000 APBD II
45 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Rancabungur
Kecamatan
Rancabungur
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 10 Unit Mebelair 101,000,000 APBD II
46 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Sukajaya
Kecamatan
Sukajaya
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 17 Unit Mebelair 171,700,000 APBD II
47 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Ciawi
Kecamatan Ciawi
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
13 Unit Mebelar 131,300,000 APBD II
48 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cisarua
Kecamatan
Cisarua
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 9 Unit Mebelair 90,900,000 APBD II
49 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Megamendung
Kecamatan
Megamendung
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 5 Unit Mebelar SD 50,500,000 APBD II
50 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Caringin
Kecamatan
Caringin
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 10 Unit Mebelair 101,000,000 APBD II
51 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cijeruk
Kecamatan
Cijeruk
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 11 Unit Mebelair 111,100,000 APBD II
52 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Tamansari
Kecamatan
Tamansari
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 5 Unit Mebelair 50,500,000 APBD II
53 Pengadaan Meubelair SDN di Kecamatan Tanjungsari
Kecamatan Tanjungsari
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
8 Unit Mebelair 80,800,000 APBD II
54 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Tajurhalang
Kecamatan
Tajurhalang
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 16 Unit Mebelair 161,600,000 APBD II
II-154
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
55 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Cigombong
Kecamatan
Cigombong
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 13 Unit Mebelair 131,300,000 APBD II
56 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Leuwisadeng
Kecamatan
Leuwisadeng
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 17 Unit Mebelair 171,700,000 APBD II
57 Pengadaan Meubelair SDN di
Kecamatan Tenjolaya
Kecamatan
Tenjolaya
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 6 Unit Mebelair 60,600,000 APBD II
58
Pengadaan Lahan/Tanah SDN
Pancawati 01 Kecamatan
Caringin
Kecamatan
Caringin
Jumlah luas lahan yang
dibebaskan 1.500 M2 750,000,000 APBD II
59 Pembangunan KM/WC SDN
Bojongrangkas 05 Kec.ciampea Kec.ciampea
Jumlah KM/WC yang
dibangun 1 Unit 80,000,000 APBD II
60 Pembangunan KM/WC SDN
Curug 01 Kec. Jasinga Kec. Jasinga
Jumlah KM/WC yang
dibangun 1 Unit 80,000,000 APBD II
61 Pembangunan KM/WC SDN Lulut 05 Kec. Klapanunggal
Kec. Klapanunggal
Jumlah KM/WC yang dibangun
1 Unit 80,000,000 APBD II
62
Pembangunan Turab Penahan
Tebing SDN Karang Tengah 04
Kec. Babakanmadang
Kec.
Babakanmadang Luas Tebing yang di Turap 200 M2 125,000,000 APBD II
63 Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN Pasir Jawa 01
Kec.Cigombong
Kec.Cigombong Luas Tebing yang di Turap 200 M2 125,000,000 APBD II
II-155
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
64
Pembangunan Turab Penahan
Tebing SDN Jogjogan 01 Kec. Cisarua
Kec. Cisarua Luas Tebing yang di Turap 200 M2 125,000,000 APBD II
65 Pembangunan RKB SDN
KAMPUNGBULAK Kec. Cibinong Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru 252,045,000 APBD II
66 Pembangunan RKB SDN
PANINEUNGAN Kec. Cibinong Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru 378,067,500 APBD II
67
Pembangunan RKB SDN
BOJONG KULUR 04 Kec.
Gunung Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
68
Pembangunan RKB SDN
CIANGSANA 04 Kec. Gunung
Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
69 Pembangunan RKB SDN GUNUNG PUTRI 03 Kec.
Gunung Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 4Ruang KelasBaru (RKB) 462,082,500 APBD II
70
Pembangunan RKB SDN
KARANGGAN 01 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
71
Pembangunan RKB SDN
WANAHERANG 02 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
II-156
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
72 Pembangunan RKB SDN
CITEUREUP 02 Kec. Citeureup Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 1 Ruang KelasBaru (RKB) 126,022,500 APBD II
73
Pembangunan RKB SDN
GUNUNGSARI 03 Kec. Citeureup
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
74 Pembangunan RKB SDN TAJUR
04 Kec. Citeurep Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 1 Ruang KelasBaru (RKB) 126,022,500 APBD II
75 Pembangunan RKB SENTUL 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
76
Pembangunan RKB SDN
BABAKAN MADANG 02 Kec.
Babakan Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
77 Pembangunan RKB SDN BOJONG KONENG 01 Kec.
Babakan Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
78
Pembangunan RKB SDN
CITARINGGUL 01 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
79
Pembangunan RKB SDN
KADUMANGGU 03 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
80 Pembangunan RKB SENTUL 03
Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
II-157
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
81 Pembangunan RKB SDN
SINGASARI 03 Kec. Jonggol Kec. Jonggol
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
82 Pembangunan RKB SDN
BABAKAN 04 Kec. Cileungsi Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
83 Pembangunan RKB SDN
CILEUNGSI 09 Kec. Cileungsi Kec. Cileungsi
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
84
Pembangunan RKB SDN
SIRNAJAYA 03 Kec.
Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
85
Pembangunan RKB SDN
SIRNAJAYA 04 Kec.
Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
86
Pembangunan RKB SDN
BOJONG SEMPU 01 Kec. Parung
Kec. Parung Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
87 Pembangunan RKB SDN KEMANGKIARA Kec. Kemang
Kec. Kemang Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
88
Pembangunan RKB SDN
KEMBANGKUNING Kec.
Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 4 Ruang Kelas Baru (RKB) 462,082,500 APBD II
89 Pembangunan RKB SDN
PUTATNUTUG 02 Kec. Ciseeng Kec. Ciseeng
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
II-158
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
90 Pembangunan RKB SDN
CENGAL SIRNA Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
91 Pembangunan RKB SDN
CIANTEN 02 Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
92 Pembangunan RKB SDN
LINDUNG ALAM Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
93 Pembangunan RKB SDN MELATI Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
94 Pembangunan RKB SDN
MUTIARA Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
95 Pembangunan RKB SDN BOJONGRANGKAS 01 Kec.
Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 1 Ruang KelasBaru (RKB) 126,022,500 APBD II
96 Pembangunan RKB SDN
CIAMPEA 02 Kec. Ciampea Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
97 Pembangunan RKB SDN
CIBATOK 02 Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
98 Pembangunan RKB SDN
CIBUNIAN 01 Kec. Pamijahan Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
99 Pembangunan RKB SDN CIMAYANG 04 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
II-159
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
100
Pembangunan RKB SDN
GUNUNG BUNDER 04 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
101
Pembangunan RKB SDN
GUNUNG PICUNG 05 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
102
Pembangunan RKB SDN
GUNUNG PICUNG 07 Kec.
Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 1 Ruang KelasBaru (RKB) 126,022,500 APBD II
103 Pembangunan RKB SDN MUARA 02 Kec. Pamijahan
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
104 Pembangunan RKB SDN
CIBODAS 02 Kec. Rumpin Kec. Rumpin
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
105 Pembangunan RKB SDN
CIPINANG 02 Kec. Rumpin Kec. Rumpin
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
106 Pembangunan RKB SDN
LEUWIBATU 05 Kec. Rumpin Kec. Rumpin
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
107 Pembangunan RKB SDN
BARENGKOK 01 Kec. Jasinga Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
108
Pembangunan RKB SDN
PARUNGPANJANG 06 Kec.
Parung Panjang
Kec. Parung
Panjang
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
II-160
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
109
Pembangunan RKB SDN
BANTARKARET 02 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
110
Pembangunan RKB SDN
CURUGBITUNG 03 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
111 Pembangunan RKB SDN
HAMBARO 04 Kec. Nanggung Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
112 Pembangunan RKB SDN PASIR PEUTEUY Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
113 Pembangunan RKB SDN
CIBUNGUR Kec. Cigudeg Kec. Cigudeg
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
114 Pembangunan RKB SDN
CIODENG Kec. Cigudeg Kec. Cigudeg
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
115 Pembangunan RKB SDN
CIOMAS 01 Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
116 Pembangunan RKB SDN
CIOMAS 03 Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
117 Pembangunan RKB SDN
CIOMAS 08 Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
118 Pembangunan RKB SDN CILUBANG 01 Kec. Dramaga
Kec. Dramaga Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
II-161
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
119 Pembangunan RKB SDN
CIPATAT Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
120 Pembangunan RKB SDN
SUKAJAYA 01 Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
121 Pembangunan RKB SDN
BANJARSARI 01 Kec. Ciawi Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
122 Pembangunan RKB SDN CIAWI 02 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
123 Pembangunan RKB SDN
CITAPEN 02 Kec. Ciawi Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
124 Pembangunan RKB SDN
PAJAJARAN 02 Kec. Ciawi Kec. Ciawi
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
125 Pembangunan RKB SDN
GIRIPADANG Kec. Tanjungsari Kec. Tanjungsari
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
126 Pembangunan RKB SDN PASIR
JAWA 02 Kec. Cigombong Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 2 Ruang Kelas Baru (RKB) 252,045,000 APBD II
127 Pembangunan RKB SDN
CIGARUNG Kec. Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas Baru
yang dibangun 3 Ruang Kelas Baru 378,067,500 APBD II
128 Pembangunan RKB SDN SUKAJADI Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3 Ruang Kelas Baru (RKB) 378,067,500 APBD II
129
Rehabilitasi SDN CIBINONG 04
Kec. Cibinong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 301,050,000 APBD II
II-162
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
130
Rehabilitasi SDN CIPAYUNG 01
Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000 APBD II
131 Rehabilitasi SDN CIRIUNG 06
Kec. Cibinong Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
132 Rehabilitasi SDN CURUG RAYA
Kec. Cibinong Kec. Cibinong
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
133
Rehabilitasi SDN KOPI JAYA
Kec. Cibinong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
134
Rehabilitasi SDN MUARA
BERES Kec. Cibinong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
135 Rehabilitasi SDN NANGGEWER 03 Kec. Cibinong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
136
Rehabilitasi SDN SANGGAR
JAYA Kec. Cibinong (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibinong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
137
Rehabilitasi SDN BOJONG
KULUR 02 Kec. Gunung Putri (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
II-163
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
138
Rehabilitasi SDN KEDEP Kec.
Gunung Putri (Rencana Bertingkat)
Kec. Gunung Putri
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
139 Rehabilitasi SDN TELAJUNG
UDIK 03 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
140 Rehabilitasi SDN DUKUH Kec.
Citeurep (Rencana Bertingkat) Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 301,050,000 APBD II
141
Rehabilitasi SDN KARANG
ASEM TIMUR 02 Kec. Citeureup
(Rencana Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
142 Rehabilitasi SDN MUHARA 02
Kec. Citeurep Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 6 Ruang Kelas 606,645,000 APBD II
143
Rehabilitasi SDN
PUSPANEGARA 01 Kec. Citeurep
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas 214,110,000 APBD II
144
Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 04
Kec. Citeurep (Rencana
Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
145 Rehabilitasi SDN TARIKOLOT 06
Kec. Citeurep Kec. Citeureup
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
146
Rehabilitasi SDN LEUWINUTUG
01 Kec. Citeurep (Rencana
Bertingkat)
Kec. Citeureup Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
2 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 301,050,000 APBD II
II-164
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
147 Rehabilitasi SDN CILEBUT 03
Kec. Sukaraja Kec. Sukaraja
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
148 Rehabilitasi SDN PARAKAN
KEMBANG Kec. Sukaraja Kec. Sukaraja
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
149
Rehabilitasi SDN BABAKAN
MADANG 03 Kec. Babakan
Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
150
Rehabilitasi SDN KARANG
TENGAH 04 Kec. Babakan
Madang
Kec. Babakan
Madang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
151
Rehabilitasi SDN JONGGOL 02
Kec. Jonggol (Rencana
Bertingkat)
Kec. Jonggol Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
1 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 150,525,000 APBD II
152 Rehabilitasi SDN SUKASIRNA 01 Kec. Jonggol (Rencana
Bertingkat)
Kec. Jonggol Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
153
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 01
Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
154
Rehabilitasi SDN CILEUNGSI 06
Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
II-165
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
155
Rehabilitasi SDN CIPEUCANG
01 Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000 APBD II
156
Rehabilitasi SDN CIPICUNG 04
Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
157
Rehabilitasi SDN GANDOANG
01 Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
158
Rehabilitasi SDN PALASARI 01
Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
159
Rehabilitasi SDN RAWA ENDAH
Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
160 Rehabilitasi SDN SITUSARI 01 Kec. Cileungsi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
161
Rehabilitasi SDN TUNGGILIS
Kec. Cileungsi (Rencana Bertingkat)
Kec. Cileungsi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
162 Rehabilitasi SDN
TEGALPANJANG Kec. Cariu Kec. Cariu
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
II-166
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
163
Rehabilitasi SDN CIMENYAN
Kec. Sukamakmur (Rencana Bertingkat)
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000 APBD II
164 Rehabilitasi SDN SUKAHARJA
02 Kec. Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
165
Rehabilitasi SDN
SUKAMAKMUR 01 Kec.
Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 5 Ruang Kelas 499,590,000 APBD II
166 Rehabilitasi SDN SUKAMULYA 02 Kec. Sukamakmur
Kec. Sukamakmur
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
167 Rehabilitasi SDN IWUL 03 Kec.
Parung Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
168 Rehabilitasi SDN TAJUR Kec.
Parung (Rencana Bertingkat) Kec. Parung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
169
Rehabilitasi SDN
GUNUNGSINDUR 03 Kec.
Gunung Sindur (Rencana
Bertingkat)
Kec. Gunung
Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
170 Rehabilitasi SDN JAMPANG 01
Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung
Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
171 Rehabilitasi SDN NEGLASARI
Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung
Sindur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
II-167
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
172
Rehabilitasi SDN PABUARAN
01 Kec. Kemang (Rencana Bertingkat)
Kec. Kemang Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
173 Rehabilitasi SDN TEGAL 04 Kec.
Kemang (Rencana Bertingkat) Kec. Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
174 Rehabilitasi SDN BAMBU
KUNING Kec. Bojonggede Kec. Bojonggede
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
175 Rehabilitasi SDN PABUARAN 01 Kec. Bojonggede
Kec. Bojonggede Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
176 Rehabilitasi SDN RAGAJAYA
Kec. Bojonggede Kec. Bojonggede
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
177 Rehabilitasi SDN BOJONG 01
Kec. Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 301,050,000 APBD II
178
Rehabilitasi SDN BOJONG 02
Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec. Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
179
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN
01 Kec. Klapanunggal (Rencana Bertingkat)
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
180
Rehabilitasi SDN CIKAHURIPAN
03 Kec. Klapanunggal (Rencana
Bertingkat)
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
II-168
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
181
Rehabilitasi SDN
KLAPANUNGGAL 01 Kec.
Klapanunggal (Rencana
Bertingkat)
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
182 Rehabilitasi SDN LULUT 01 Kec.
Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
183 Rehabilitasi SDN LULUT 06
Kec. Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
184
Rehabilitasi SDN NAMBO 02
Kec. Klapanunggal (Rencana
Bertingkat)
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
185
Rehabilitasi SDN NAMBO 04
Kec. Klapanunggal (Rencana
Bertingkat)
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas 301,050,000 APBD II
186 Rehabilitasi SDN RAWARAGAS
Kec. Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 5 Ruang Kelas 499,590,000 APBD II
187 Rehabilitasi SDN ANGSANA 02
Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
188 Rehabilitasi SDN BANTAR
ENDAH Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
189 Rehabilitasi SDN BARENGKOK
02 Kec. Leuwiliang Kec. Leuwiliang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
II-169
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
190
Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI
02 Kec. Leuwiliang (Rencana
Bertingkat)
Kec. Leuwiliang Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 301,050,000 APBD II
191 Rehabilitasi SDN BOJONGJENGKOL 03 Kec.
Ciampea
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
192 Rehabilitasi SDN CIBADAK 02
Kec. Ciampea Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
193 Rehabilitasi SDN CIBANTENG
Kec. Ciampea Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
194 Rehabilitasi SDN CIBUNTU 01
Kec. Ciampea Kec. Ciampea
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
195
Rehabilitasi SDN CIHIDEUNG
ILIR 04 Kec. Ciampea (Rencana
Bertingkat)
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
196
Rehabilitasi SDN TEGALWARU
02 Kec. Ciampea (Rencana
Bertingkat)
Kec. Ciampea Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
197 Rehabilitasi SDN CIBATOK 01 Kec. Cibungbulang (Rencana
Bertingkat)
Kec.
Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
II-170
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
198
Rehabilitasi SDN CIBATOK 03
Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Kec. Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
199
Rehabilitasi SDN LEUWEUNG
KOLOT 01 Kec. Cibungbulang (Rencana Bertingkat)
Kec.
Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
200 Rehabilitasi SDN SITU ILIR 01
Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
201
Rehabilitasi SDN CIASMARA 01
Kec. Pamijahan (Rencana
Bertingkat)
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
5 Ruang Kelas+kantor
Rencana Bertingkat 702,450,000 APBD II
202 Rehabilitasi SDN CIBUNIAN 02
Kec. Pamijahan Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
203 Rehabilitasi SDN GUNUNG PICUNG 02 Kec. Pamijahan
(Rencana Bertingkat)
Kec. Pamijahan Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
204 Rehabilitasi SDN MUARA 01
Kec. Pamijahan Kec. Pamijahan
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
205 Rehabilitasi SDN JASINGA 03
Kec. Jasinga Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
206 Rehabilitasi SDN JASINGA 06
Kec. Jasinga Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
II-171
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
207 Rehabilitasi SDN KEMBANG
KUNING Kec. Jasinga Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
208
Rehabilitasi SDN
PARUNGKEMBANG Kec.
Jasinga
Kec. Jasinga Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
209 Rehabilitasi SDN SIPAK 01 Kec.
Jasinga (Rencana Bertingkat) Kec. Jasinga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas 301,050,000 APBD II
210 Rehabilitasi SDN LUMPANG 02 Kec. Parung Panjang (Rencana
Bertingkat)
Kec. Parung Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000 APBD II
211
Rehabilitasi SDN
PARUNGPANJANG 05 Kec. Parung Panjang
Kec. Parung
Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
212 Rehabilitasi SDN PINGKU 02
Kec. Parung Panjang
Kec. Parung
Panjang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
213 Rehabilitasi SDN HAMBARO 01 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
214 Rehabilitasi SDN KALONG
KAREES Kec. Nanggung Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
215 Rehabilitasi SDN MALASARI 03
Kec. Nanggung Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
II-172
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
216
Rehabilitasi SDN
PARAKANMUNCANG 02 Kec. Nanggung
Kec. Nanggung Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
217 Rehabilitasi SDN RANCABAKTI
Kec. Nanggung Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
218 Rehabilitasi SDN WATES Kec.
Nanggung Kec. Nanggung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
219
Rehabilitasi SDN CIGUDEG 01
Kec. Cigudeg (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cigudeg Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
220 Rehabilitasi SDN TENJO 01 Kec.
Tenjo Kec. Tenjo
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
221 Rehabilitasi SDN CIAPUS 03
Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
222 Rehabilitasi SDN CIOMAS 04
Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
223 Rehabilitasi SDN CIOMAS 07
Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
224 Rehabilitasi SDN KOTABATU 02
Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
225 Rehabilitasi SDN KOTABATU 06 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
II-173
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
226
Rehabilitasi SDN LALADON 01
Kec. Ciomas (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana Bertingkat
451,575,000 APBD II
227 Rehabilitasi SDN LALADON 02
Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
228 Rehabilitasi SDN LALADON 03
Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 5 Ruang Kelas 499,590,000 APBD II
229 Rehabilitasi SDN PARAKAN 01 Kec. Ciomas
Kec. Ciomas Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
230 Rehabilitasi SDN BABAKAN
DRAMAGA 04 Kec. Dramaga Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
231 Rehabilitasi SDN CIHERANG 02
Kec. Dramaga Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas 301,050,000 APBD II
232 Rehabilitasi SDN CIHERANG 04
Kec. Dramaga Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
233 Rehabilitasi SDN SITUKAUM
Kec. Dramaga Kec. Dramaga
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
234
Rehabilitasi SDN
BANTARKAMBING 06 Kec.
Rancabungur
Kec.
Rancabungur
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
235 Rehabilitasi SDN BANAR 02 Kec. Sukajaya
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
II-174
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
236 Rehabilitasi SDN CIPENDEUY
01 Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
237 Rehabilitasi SDN CIPENDEUY
02 Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
238 Rehabilitasi SDN CISARUA 02
Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
239
Rehabilitasi SDN SIPAYUNG 01
Kec. Sukajaya (Rencana
Bertingkat)
Kec. Sukajaya Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
240 Rehabilitasi SDN SUKAJAYA 03
Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
241 Rehabilitasi SDN BANJARSARI 02 Kec. Ciawi (Rencana
Bertingkat)
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
242
Rehabilitasi SDN
JAMBULUWUK 02 Kec. Ciawi (Rencana Bertingkat)
Kec. Ciawi Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
243 Rehabilitasi SDN KOPO 01 Kec.
Cisarua (Rencana Bertingkat) Kec. Cisarua
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
244 Rehabilitasi SDN SUKAGALIH
02 Kec. Megamendung
Kec.
Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
245 Rehabilitasi SDN SUKAMAJU Kec. Megamendung
Kec. Megamendung
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana Bertingkat
561,960,000 APBD II
II-175
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
246
Rehabilitasi SDN
CIHERANGPONDOK Kec. Caringin
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
247 Rehabilitasi SDN CIKERETEG
02 Kec. Caringin Kec. Caringin
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
248
Rehabilitasi SDN CIKERETEG
03 Kec. Caringin (Rencana
Bertingkat)
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
249
Rehabilitasi SDN
CURUGDENGDENG Kec.
Caringin (Rencana Bertingkat)
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 Ruang Kelas Rencana
Bertingkat 451,575,000 APBD II
250
Rehabilitasi SDN PANCAWATI
02 Kec. Caringin (Rencana
Bertingkat)
Kec. Caringin Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
251 Rehabilitasi SDN
KAWUNGLUWUK Kec. Cijeruk Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
252 Rehabilitasi SDN
TAJURHALANG 02 Kec. Cijeruk Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
253 Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI
Kec. Cijeruk Kec. Cijeruk
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
254
Rehabilitasi SDN SIRNAGALIH
02 Kec. Tamansari (Rencana
Bertingkat)
Kec. Tamansari Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
II-176
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
255
Rehabilitasi SDN
SINARKARAMAT Kec. Tanjungsari
Kec. Tanjungsari Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
256 Rehabilitasi SDN TANJUNGSARI
01 Kec. Tanjungsari Kec. Tanjungsari
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
257 Rehabilitasi SDN KALISUREN
02 Kec. Tajurhalang
Kec.
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
258
Rehabilitasi SDN KANDANG
PANJANG 01 Kec. Tajurhalang
(Rencana Bertingkat)
Kec.
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
259 Rehabilitasi SDN KANDANG
PANJANG 03 Kec. Tajurhalang
Kec.
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
260
Rehabilitasi SDN KARTIKA
SEJAHTERA 01 Kec.
Tajurhalang (Rencana
Bertingkat)
Kec.
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi
3 R Kls + Kantor Rencana
Bertingkat 561,960,000 APBD II
261 Rehabilitasi SDN RAGAMUKTI
Kec. Tajurhalang
Kec.
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
262 Rehabilitasi SDN SASAK
PANJANG 02 Kec. Tajurhalang
Kec.
Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
II-177
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
263
Rehabilitasi SDN TONJONG 02
Kec. Tajurhalang (Rencana Bertingkat)
Kec. Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
264 Rehabilitasi SDN CIBANDAWA
Kec. Cigombong Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
265 Rehabilitasi SDN CIPETIR 01
Kec. Cigombong Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
266 Rehabilitasi SDN CISALADA 02 Kec. Cigombong
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
267 Rehabilitasi SDN PALALANGON
Kec. Cigombong Kec. Cigombong
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
268 Rehabilitasi SDN SINDANGSARI Kec. Cigombong (Rencana
Bertingkat)
Kec. Cigombong Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas 301,050,000 APBD II
269 Rehabilitasi SDN ARGAPURI
Kec. Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
270 Rehabilitasi SDN CIMANDIRASA
Kec. Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
271 Rehabilitasi SDN PABUARAN
Kec. Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 2 Ruang Kelas) 214,110,000 APBD II
272 Rehabilitasi SDN PERINTIS Kec. Leuwisadeng
Kec. Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi
3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
II-178
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
273 Rehabilitasi SDN SINARJAYA
Kec. Leuwisadeng
Kec.
Leuwisadeng
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
274 Rehabilitasi SDN CIBITUNG 03
Kec. Tenjolaya Kec. Tenjolaya
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Rung Kelas + Kantor 392,535,000 APBD II
275 Rehabilitasi SDN CINANGNENG
02 Kec. Tenjolaya Kec. Tenjolaya
Jumlah Ruang Kelas yang
direhabilitasi 3 Ruang Kelas 321,165,000 APBD II
276 Pemagaran Areal SMPN 1 Cariu Kecamatan Cariu
Jumlah Panjang areal Pemagaran
200 m 200,000,000 APBD II
277 Pemagaran Areal SMPN 3
Gunungsindur
Kecamatan
Gunungsindur
Jumlah Panjang Pemagaran
Areal Sekolah 200 m 200,000,000 APBD II
278 Pemagaran Areal SMPN 2
Cibungbulang
Kecamatan
Cibungbulang
Jumlah Panjang pemagaran
areal Sekolah 400 M 360,000,000 APBD II
279 Pemagaran Areal SMPN 3
Parungpanjang
Kecamatan
Parungpanjang
Panjang pemagaran areal
sekolah 200 M 200,000,000 APBD II
280 Pemagaran Areal SMPN 1
Tenjolaya
Kecamatan
Tenjolaya
Jumlah Panjang Pemagaran
Areal Sekolah 100 M 100,000,000 APBD II
281 Pemagaran Areal SMPN 2
Ciseeng
Kecamatan
Ciseeng
Jumlah panjang pemagaran
Areal Sekolah 200 M 200,000,000 APBD II
282 Pemagaran Areal SMPN 2 Dramaga
Kecamatan Dramaga
Jumlah panjang pemagaran Areal Sekolah
200 M 200,000,000 APBD II
283 Pembangunan UGB/USB SMPN
2 Kemang
Kecamatan
Kemang
Jumlah Sekolah yang
dibangun 1 Unit 2,000,000,000 APBD II
II-179
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
284 Pembangunan UGB/USB SMPN
3 Cibungbulang
Kecamatan
Cibungbulang
Jumlah Sekolah Yang akan
dibangun 1 Unit 2,000,000,000 APBD II
285 Pembangunan UGB/USB SMPN
2 Pamijahan
Kecamatan
Pamijahan
Jumlah sekolah yang akan
dibangun 1 Unit 2,000,000,000 APBD II
286 Pembangunan UGB/USB SMPN
3 Tenjo
Kecamatan
Tenjo
Jumlah Sekolah yang akan
dibangun 1 Unit 2,000,000,000 APBD II
287 Pengadaan Meubelair SMP Kabupaten Bogor
Jumlah Pengadaan Meubeler Tingkat SMP
50 Rk 625,000,000 APBD II
288 Rehabilitasi Ruang Kantor
SMPN 1 Jasinga
Kecamatan
Jasinga
Jumlah Kantor yang akan di
rehab 1 Unit 600,000,000 APBD II
289 Rehabilitasi Gedung SMPN 1
Kemang (bertingkat)
Kecamatan
Kemang
Jumlah Ruang Kelas yang
direhab 6 Rk 960,000,000 APBD II
290 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cibinong
SMPN 1
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 61,500,000 APBD II
291 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Cibinong
SMPN 2
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 61,500,000 APBD II
292 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Cibinong
SMPN 3
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
29 Rombel 61,500,000 APBD II
293 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Gunungputri
SMPN 1
Gunungputri
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 70,660,000 APBD II
II-180
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
294 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Gunungputri
SMPN 2
Gunungputri
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 63,660,000 APBD II
295 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Gunungputri
SMPN 3
Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 63,660,000 APBD II
296 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Citeureup
SMPN 1
Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
30 Rombel 61,500,000 APBD II
297 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Citeureup
SMPN 2
Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 Rombel 61,500,000 APBD II
298 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Citeureup
SMPN 3
Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 61,500,000 APBD II
299 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Sukaraja
SMPN 1
Sukaraja
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 61,500,000 APBD II
300 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
SMPN 2 Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
29 Rombel 61,500,000 APBD II
301 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Babakanmadang
SMPN 1
Babakanmadang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 61,500,000 APBD II
302 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Jonggol
SMPN 1
JONGGOL
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 70,880,000 APBD II
303 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Jonggol SMPN 2 Jonggol
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar 18 Rombel 60,880,000 APBD II
II-181
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
mengajar di sekolah
304 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cileungsi
SMPN 1
Cileungsi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 63,660,000 APBD II
305 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cileungsi
SMPN 2 Cileungsi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
20 Rombel 55,080,000 APBD II
306 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cariu SMPN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
26 Rombel 69,540,000 APBD II
307 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Rombel 60,880,000 APBD II
308 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Sukamakmur
SMPN 2
Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 Rombel 60,880,000 APBD II
309 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Parung SMPN 1 Parung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000 APBD II
310 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Gunungsindur
SMPN 1
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 67,380,000 APBD II
311 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Gunungsindur
SMPN 2
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 60,880,000 APBD II
312 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Gunungsindur
SMPN 3
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 67,380,000 APBD II
II-182
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
313 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Kemang SMPN 1 Kemang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
26 Rombel 63,660,000 APBD II
314 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Bojonggede
SMPN 1
Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 61,500,000 APBD II
315 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Bojonggede
SMPN 2
Bojonggede
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 61,500,000 APBD II
316 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Leuwiliang
SMPN 1
Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
28 Rombel 67,380,000 APBD II
317 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Leuwiliang
SMPN 2
Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
9 Rombel 56,380,000 APBD II
318 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Leuwiliang
SMPN 3
Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
17 Rombel 67,380,000 APBD II
319 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
SMPN 4 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 Rombel 60,880,000 APBD II
320 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Ciampea
SMPN 1
Ciampea
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000 APBD II
321 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cibungbulang
SMPN 1
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000 APBD II
322 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Cibungbulang
SMPN 2
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar 28 Rombel 63,660,000 APBD II
II-183
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
mengajar di sekolah
323 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Pamijahan
SMPN 1
Pamijahan
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 67,380,000 APBD II
324 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
SMPN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
26 Rombel 67,380,000 APBD II
325 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Rumpin SMPN 2 Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 Rombel 60,800,000 APBD II
326 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Jasinga SMPN 1 Jasinga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 69,540,000 APBD II
327 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Jasinga SMPN 2 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
29 Rombel 69,540,000 APBD II
328 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Jasinga SMPN 3 Jasinga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
7 Rombel 58,540,000 APBD II
329 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Parungpanjang
SMPN 1
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 69,540,000 APBD II
330 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Parungpanjang
SMPN 2
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 Rombel 63,040,000 APBD II
331 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Parungpanjang
SMPN 3
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 69,540,000 APBD II
II-184
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
332 Penunjang Kegiatan SMPN 4
Parungpanjang
SMPN 4
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
11 Rombel 58,540,000 APBD II
333 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Nanggung
SMPN 1
Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
22 Rombel 67,380,000 APBD II
334 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cigudeg SMPN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
22 Rombel 67,380,000 APBD II
335 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Cigudeg
SMPN 2
CIGUDEG
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
10 Rombel 50,880,000 APBD II
336 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Tenjo SMPN 1 Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
24 Rombel 69,540,000 APBD II
337 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Tenjo SMPN 2 Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
13 Rombel 63,040,000 APBD II
338 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
SMPN 1 Ciawi Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
11 Rombel 60,660,000 APBD II
339 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Ciawi SMPN 2 Ciawi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 63,660,000 APBD II
340 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Ciawi SMPN 3 Ciawi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 63,660,000 APBD II
341 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cisarua SMPN 1 Cisarua
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar 20 Rombel 63,660,000 APBD II
II-185
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
mengajar di sekolah
342 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Megamendung
SMPN 1
Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 63,660,000 APBD II
343 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
SMPN 2 Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
22 Rombel 63,660,000 APBD II
344 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Caringin
SMPN 1
Caringin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 63,660,000 APBD II
345 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cijeruk SMPN 1 Cijeruk
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 Rombel 52,660,000 APBD II
346 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Ciomas SMPN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 ombel 63,660,000 APBD II
347 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Ciomas SMPN 2 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 Rombel 63,660,000 APBD II
348 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Dramaga
SMPN 1
Dramaga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 63,660,000 APBD II
349 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Tamansari
SMPN 1
Tamansari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 63,660,000 APBD II
350 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Klapanunggal
SMPN 1
Klapanunggal
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 67,380,000 APBD II
II-186
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
351 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Ciseeng SMPN 1 Ciseeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 63,660,000 APBD II
352 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Rancabungur
SMPN 1
Rancabungur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
29 Rombel 63,660,000 APBD II
353 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Sukajaya SMPN Sukajaya
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
28 Rombel 69,540,000 APBD II
354 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Tanjungsari
SMPN 1
Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
16 Rombel 63,040,000 APBD II
355 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Tajurhalang
SMPN 1
Tajurhalang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 61,500,000 APBD II
356 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cigombong
SMPN 1
Cigombong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
30 Rombel Dan Pengadaan
Jaringan Listrik dan
Pendambahan Daya Listrik
63,660,000 APBD II
357 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
SMPN 2 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
17 Rombel 57,160,000 APBD II
358 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Leuwisadeng
SMPN 1
Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
33 Rombel 67,380,000 APBD II
359 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Tenjolaya
SMPN 1
Tenjolaya
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
17 Rombel 57,160,000 APBD II
360 Penunjang Kegiatan SMPN 4
Cibinong
SMPN 4
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar 20 Rombel 30,000,000 APBD II
II-187
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
mengajar di sekolah
361 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Ciseeng SMPN 2 Ciseeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 Rombel 52,660,000 APBD II
362 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
SMPN 2 Parung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
10 Rombel 30,000,000 APBD II
363 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Leuwisadeng
SMPN
2Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
4 Rombel 30,000,000 APBD II
364 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Cibungbulang
SMPN 3
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
7 Rombel 30,000,000 APBD II
365 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Cariu SMPN 2 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
4 Rombel 30,000,000 APBD II
366 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Tenjo SMPN 3 Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
3 Rombel 30,000,000 APBD II
367 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Tamansari
SMPN 2
Tamansari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
17 Rombel 40,000,000 APBD II
368 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Kemang SMPN 2 Kemang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
11 Rombel 30,000,000 APBD II
369 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Tanjungsari
SMPN 2
Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
5 Rombel 30,000,000 APBD II
II-188
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
370 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Sukamakmur
SMPN 3
Sukamakmur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
6 Rombel 30,000,000 APBD II
371 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Dramaga
SMPN 2
Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
14 Rombel 57,160,000 APBD II
372 Fasilitasi Penunjang Dana BOS
2014
Kabupaten
Bogor
Jumlah Sekolah Jenjang
SD,SMP,SMA dan SMK yang
menerima Dana BOS
1.731 SD 551 SMP
348 SMA/SMK 750,000,000 APBD II
VI Program Pendidikan
Menengah 28,695,801,550
1. APM SMA/MA/SMK/PC 37,75% - - -
2. APK SMA/MA/SMK/PC 53,68% - - -
3. APS terhadap penduduk
usia 16-18 tahun 389,71 org - - -
4. Rasio ketersediaan
SMA/MA/SMK terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
18,15% - - -
5. Rasio murid terhadap
guru SMA/MA/SMK 27,05 - - -
6. Sekolah pendidikan
SMAN/SMKN kondisi
bangunan baik
95,28% - - -
7. Angka putus
SMA/MA/SMK 0,520% - - -
8. Angka lulusan
SMA/MA/SMK 97,99% - - -
II-189
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
9. AM dari SMA/MTs ke
SMA/MA/SMK 69,67% - - -
1 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang
mengikuti Ujian Sekolah jenjang SMA/MA
19.500 siswa 1,267,500,000 APBD II
2 Penyelenggaraan SMA Terbuka Kabupaten Bogor
Jumlah siswa SMA Terbuka yang tersebar di 8 TKB
800 siswa
788,000,000 APBD II
3 Olimpiade Sains SMA Kabupaten
Bogor
Jumlah peserta OSN jenjang
SMA tk. Kabupaten 900 Siswa 270,000,000 APBD II
4
Penunjang Operasional
Pelaksanaan Akreditasi SMA
Negeri/swasta Tahun 2014
Kabupaten
Bogor
Jumlah sekolah yang
diakreditasi 40 SMA Negeri/Swasta 140,000,000 APBD II
5 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK Kabupaten
Bogor
Jumlah siswa SMK yang
mengikuti Ujian Sekolah 28067 Siswa SMK N/S 1,383,686,550 APBD II
6 Uji Kompetensi Siswa SMK Kabupaten
Bogor
Jumlah Siswa SMK yang
mengikuti Uji Kompetensi 28067 Siswa SMK N/S 650,000,000 APBD II
7 Lomba Kompetensi Siswa SMK Kabupaten
Bogor
Jumlah Promosi Kompetensi
Bidang Keahlian tingkat SMK 36 kompetensi keahlian 225,000,000 APBD II
8
Penunjang Operasional
Pelaksanaan Akreditasi SMK
Negeri Swasta
Kabupaten
Bogor
Jumlah Peserta Akreditasi
70 SMK N/S yang
terakreditasi dalam rangka
peningkatan mutu
pendidikan
80 SMK N/S 140,000,000 APBD II
9 Gelar Aksi Karakter Siswa Sekolah Menangah Atas ( SMA )
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta Gelar Aksi Karakter Siswa SMA Tingkat
Kabupaten
100 siswa SMA 100,000,000 APBD II
II-190
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
10
Festival Lomba Seni Siswa
Nasional ( FLS2N ) Sekolah Menengah Atas ( SMA )
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta Festival
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
550 siswa/siswi SMA 165,000,000 APBD II
11
Pengadaan buku raport kls X
SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Kabupaten
Bogor
Jumlah pengadaan buku
raport kelas X SMA TP. 2014/2015
20.500 buku 266,500,000 APBD II
12 Pengadaan Buku Raport Kls I
SMK Tahun Ajaran 2014/2015
Kabupaten
Bogor
Jumlah Pengadaan buku
raport kelas 1 SMK 45750 buku raport 408,875,000 APBD II
13 Pengadaan Lahan SMAN 03 Cibinong
SMAN 03 Cibinong
Jumlah luas lahan yang dibebaskan
3.000 M2 750,000,000 APBD II
14 Pengadaan Lahan SMKN
Kemang SMKN Kemang
Jumlah luas lahan yang
dibebaskan 10.000 M2 1,525,000,000 APBD II
15 Pengadaan Lahan SMAN
Leuwisadeng SMAN Kemang
Jumlah luas lahan yang
dibebaskan 10.000 M2 1,525,000,000 APBD II
16 Pembangunan UGB/USB SMAN
Tenjolaya SMKN Kemang
Jumlah ruang kelas baru
SMAN yang dibangun
5 Rkls + kantor + Km/wc +
Pemb. Sarana Prasarana 4,000,000,000 APBD II
17 Pembangunan Turab Penahan
Tebing SMAN 01 Cariu SMAN 01 Cariu
Jumlah tebingan
penahan/turab yang
dibangun
1 Paket 625,000,000 APBD II
18 Pemagaran SMAN 1 Dramaga SMAN 1
Dramaga
Jumlah panjang pemagaran
areal sekolah 150 M2 360,000,000 APBD II
19 Pemagaran SMAN 1 Ciseeng SMAN 1 Ciseeng Jumlah panjang pemagaran
areal sekolah 200 M2 200,000,000 APBD II
II-191
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
20 Pemagaran SMAN 1 Nanggung SMAN 1
Nanggung
Jumlah panjang pemagaran
areal sekolah 400 M2 150,000,000 APBD II
21 Pemagaran SMKN 1 Gunung
Sindur
SMKN 1
Gunung Sindur
Jumlah panjang pemagaran
areal sekolah 200 M2 200,000,000 APBD II
22 Pengadaan Meubelair
SMAN/SMKN
Dinas
Pendidikan
Jumlah pengadaan
meubelair ruang kelas 50 Ruang Kelas 300,000,000 APBD II
23 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Leuwiliang
SMAN 1 Leuwiliang
Jumlah ruang kelas yang dibangun
3 Ruang Kelas 510,000,000 APBD II
24 Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Cibungbulang
SMAN 1
Cibungbulang
Jumlah ruang kelas yang
dibangun 3 Ruang Kelas 510,000,000 APBD II
25 Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1
Parungpanjang
Jumlah ruang kelas yang
dibangun 6 RK (3 RK lantai 1 dan 2) 1,020,000,000 APBD II
26 Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Cigudeg SMAN 1 Cigudeg
Jumlah ruang kelas yang
dibangun 6RK (3 RK lantai 1 dan 2) 1,020,000,000 APBD II
27 Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Megamendung
SMAN 1
Megamendung
Jumlah ruang kelas yang
dibangun 3 Ruang Kelas 510,000,000 APBD II
28 Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Cijeruk SMAN 1 Cijeruk
Jumlah ruang kelas yang
dibangun 3 Ruang Kelas 510,000,000 APBD II
29
Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Dramaga
(bertingkat)
SMAN 1
Dramaga
Jumlah ruang kelas yang
dibangun 6 RK (3 RK lantai 1 dan 2) 1,020,000,000 APBD II
II-192
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
30
Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMAN 1 Ciseeng (bertingkat)
SMAN 1 Ciseeng Jumlah ruang kelas yang dibangun
6 RK (3 RK lantai 1 dan 2) 1,020,000,000 APBD II
31 Rehabilitasi Ruang Kantor
SMAN 02 Cibinong
SMAN 02
Cibinong
Jumlah Ruang Kantor yang
dibangun 3 Ruang Kantor 525,000,000 APBD II
32 Rehabilitasi SMAN 01 Jonggol
(bertingkat)
SMAN 01
Jonggol
Jumlah Ruang Kelas yang
dibangun 6 Ruang Kelas 1,050,000,000 APBD II
33 Rehabilitasi SMAN 01 Tajurhalang (bertingkat)
SMAN 01 Tajurhalang
Jumlah Ruang Kelas yang dibangun
6 Ruang Kelas 1,050,000,000 APBD II
34 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cibinong
SMAN 1
Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
25 Rombel 91,500,000 APBD II
35 Penunjang Kegiatan SMAN 2
Cibinong
SMAN 2
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
24 Rombel / Rehab
Jaringan Listrik 91,500,000 APBD II
36 Penunjang Kegiatan SMAN 3
Cibinong
SMAN 3
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
20 Rombel 91,500,000 APBD II
37 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Gunung Putri
SMAN 1 Gunung
Putri
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
18 Rombel 93,660,000 APBD II
38 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Citeureup
SMAN 1
Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
20 Rombel 91,500,000 APBD II
39 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukaraja
SMAN 1 Sukaraja
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
8 Rombel 61,000,000 APBD II
II-193
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
40 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Jonggol SMAN 1 Jonggol
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
27 Rombel 97,380,000 APBD II
41 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cileungsi
SMAN 1
Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
25 Rombel 93,660,000 APBD II
42 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cariu SMAN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
15 Rombel 83,040,000 APBD II
43 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Parung SMAN 1 Parung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
24 Rombel 77,160,000 APBD II
44 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Gunung Sindur
SMAN 1 Gunung
Sindur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
16 Rombongan belajar 80,880,000 APBD II
45 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Leuwiliang
SMAN 1
Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
25 Rombel 97,380,000 APBD II
46 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
SMAN 1 Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
19 Rombel 93,660,000 APBD II
47 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cibungbulang
SMAN 1
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
24 Rombel 93,660,000 APBD II
48 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Pamijahan
SMAN 1
Pamijahan
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
6 Rombel 72,040,000 APBD II
49 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Rumpin SMAN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar 13 Rombel 80,880,000 APBD II
II-194
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
mengajar di sekolah
50 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Jasinga SMAN 1 Jasinga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
23 Rombel 99,540,000 APBD II
51 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
SMAN 1 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
9 Rombel 69,040,000 APBD II
52 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cigudeg SMAN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
24 Rombel 97,380,000 APBD II
53 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Tenjo SMAN 01 Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
9 Rombel 69,040,000 APBD II
54 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Ciawi SMAN 1 Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
24 Rombel 93,660,000 APBD II
55 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cisarua
SMAN 1
CISARUA
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
13 Rombel 77,160,000 APBD II
56 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Megamendung
SMAN 1
Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
18 Rombel 93,660,000 APBD II
57 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cigombong
SMAN 1
Cigombong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
25 Rombel 93,660,000 APBD II
58 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Ciomas SMAN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 Rombel 77,160,000 APBD II
II-195
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
59 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Dramaga
SMAN 1
Dramaga
Terpenuhinya Kebutuhan
Operasional Kegiatan Belajar
Mengajar di Sekolah
463 siswa 77,160,000 APBD II
60 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Tamansari
SMAN 1
Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
16 Rombel 77,160,000 APBD II
61 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Ciseeng SMAN 1 Ciseeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
11 Rombel 77,160,000 APBD II
62 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Sukamakmur
SMAN 1
Sukamakmur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
6 Rombel 66,880,000 APBD II
63 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Sukajaya
SMAN 1
Sukajaya
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
7 Rombel 69,040,000 APBD II
64 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Babakan Madang
SMAN 1
Babakan
Madang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
8 Rombel 61,000,000 APBD II
65 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
SMAN 1 Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
21 Rombel 91,500,000 APBD II
66 Penunjang Kegiatan SMKN 1
Cibinong
SMKN 1
CIBINONG
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
41 Rombel 199,000,000 APBD II
67 Penunjang Kegiatan SMKN 1
Gunung Puteri
SMKN 1
Gunung Puteri
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
25 Rombel 196,160,000 APBD II
68 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cariu
SMKN 1 Cariu Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
21 Rombel 147,040,000 APBD II
II-196
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
mengajar di sekolah
69 Penunjang Kegiatan SMKN 1
Bojonggede
SMKN 1
Bojonggede
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
27 Rombel 139,000,000 APBD II
70 Penunjang Kegiatan SMKN 1
Ciomas SMKN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
12 Rombel 141,160,000 APBD II
71 Penunjang Kegiatan SMAN
Nanggung SMAN Nanggung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
6 Rombel 69,040,000 APBD II
72 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
SMAN 1 Caringin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
13 Rombel 77,160,000 APBD II
73 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cijeruk SMAN 1 Cijeruk
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
5 Rombel 77,160,000 APBD II
74 Penunjang Kegiatan SMKN 1
Leuwiliang
SMKN 1
Leuwiliang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar disekolah
8 Rombel 112,880,000 APBD II
75 Penunjang Kegiatan SMKN 1
Gunungsindur
SMKN 1
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar
mengajar disekolah
8 Rombel 112,040,000 APBD II
76 Penunjang Kegiatan SMAN 2
GUNUNGPUTRI
SMAN 2
GUNUNGPUTRI
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar
mengajar di sekolah
16 Rombel 60,000,000 APBD II
77 Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013
SMA/SMK
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta implementasi
160 Sekolah 500,000,000 APBD II
II-197
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
VII Program Pendidikan Non
Formal 11,996,645,000
Angka Melek Huruf (AMH) 97,90%
1 Keaksaraan Fungsional (KF) Dinas
Pendidikan
Jumlah masyarakat yang
mengikuti program
pemberantasan buta aksara
2770 Warga Belajar 997,200,000 APBD II
2
Ujian Nasional Program
Kesetaraan (UNPK) Kelompok
Belajar Paket A, B dan Paket C
Dinas
Pendidikan
Jumlah Peserta Ujian
Nasional Paket A, Paket B
dan Paket C Tahun 2013
9.900 Warga Belajar 160,000,000 APBD II
3 Lomba Keteladanan PLS Dinas
Pendidikan
Jumlah Kelompok Belajar,
Tutor dan WB peserta lomba
'PLS Berprestasi' di tingkat
Kabupaten Bogor
58 Lembaga dan 42 Tutor 89,445,000 APBD II
4 Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta Acara
Peringatan Hari Aksara Internasional
40 Kecamatan 150,000,000 APBD II
5 Kejar Paket A Setara SD Kelas 6 Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara
SD Kelas 6
1.000 Warga Belajar 300,000,000 APBD II
6 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara
SMP Kelas 7
4.000 Warga Belajar 2,200,000,000 APBD II
7 Kejar Paket B Setara SMP Kelas
8
Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti
pendidikan formal setara
SMP Kelas 8
3.500 Warga Belajar 2,000,000,000 APBD II
II-198
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
8 Kejar Paket B Setara SMP Kelas
9
Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti
pendidikan formal setara SMP Kelas 9
2.200 Warga Belajar 1,250,000,000 APBD II
9 Kejar Paket C Setara SMA Kelas
10
Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara
SMA Kelas 10
2.400 Warga Belajar 1,350,000,000 APBD II
10 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11
Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara
SMA Kelas 11
2.000 Warga Belajar 1,100,000,000 APBD II
11 Kejar Paket C Setara SMA Kelas
12
Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara
SMA Kelas 12
2 000 Warga Belajar 1,100,000,000 APBD II
12 Fasilitasi Pelaksanaan Paket C
Kejuruan setara SMK
Dinas
Pendidikan
Jumlah Warga Belajar yang
berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal Paket C
Kejuruan Setara SMK Kelas 1 dan 2
250 Warga Belajar 300,000,000 APBD II
13 Taman Bacaan Masyarakat
(TBM)
Dinas
Pendidikan
Jumlah TBM di Kabupaten
Bogor 40 TBM 100,000,000 APBD II
14 Jambore PAUDNI Dinas
Pendidikan
Jumlah peserta Jambore
PAUDNI 84 Peserta 150,000,000 APBD II
15 Gebyar prestasi Pendidikan
Kesetaraan Paket A,B dan C
Dinas
Pendidikan
Jumlah Peserta Lomba
Pendidikan Kesetaraan 2.000 Warga Belajar 150,000,000 APBD II
II-199
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
16 Keaksaraan Usaha Mandiri
(KUM)
Dinas
Pendidikan
Jumlah WB yang mengikuti
program keaksaraan usaha
mandiri (KUM)
1200 peserta (120klp) 600,000,000 APBD II
VIII
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
35,297,583,000
1. Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D4 55,94% - - -
2. % SD yang memiliki satu
orang guru untuk setiap
32 peserta didik
78,23% - - -
3. % SD yang memiliki 6
orang guru 97,40% - - -
4. % SMP yang memiliki
guru untuk setiap mata pelajaran
93,64% - - -
5. % SD yang memiliki 2
orang guru dengan
kualifikasi S1/D4
96,71% - - -
6. % SD yang memiliki 2
orang guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik
71,30% - - -
7. % SMP yang memiliki
guru berkualifikasi
S1/D4 ≥ 70%
93,64% - - -
8. % guru SMP yang
memiliki guru dengan
kualifikasi S1/D4 dan
75,97% - - -
II-200
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
telah memiliki sertifikat
pendidik ≥ 35%
9. % Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik
74,48% - - -
10. % Kepala SMP yang
berkualifikasi S1/D4 dan
bersertifikat pendidik
68,02% - - -
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Dinas
Pendidikan
Jumlah guru yang mengikuti
Sertifikasi 12836 guru 173,643,000 APBD II
2 Seleksi Calon Kepala Sekolah Dinas
Pendidikan
Jumlah Calon Kepala
Sekolah yang diseleksi 70 0rang 153,433,000 APBD II
3 Penilaian Angka Kredit bagi
Guru
Dinas
Pendidikan
Jumlah guru yang dinilai
Angka Kredit 1446 guru 58,357,000 APBD II
4 Peningkatan insentif
kesejahteraan guru Non PNS
Dinas
pendidikan
Jumlah Pegawai yang
menerima insentif
kesejahteraan
4 gr Kontrak, 91 GBDT,
3905 Guru Non PNS SD 26,053,800,000 APBD II
5 Program Bermutu SD/SMP
Tahun 2014
Dinas
Pendidikan
Jumlah kelompok kerja
kegiatan BERMUTU 273 kelompok kerja 4,997,600,000 APBD II
6
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Berprestasi SD,SMP,SMA dan
SMK
Jumlah peserta lomba sisiwa,guru, kepala sekolah,
dan pengawas berprestasi
500 peserta 500,000,000 APBD II
7 Penilaian Kinerja Guru Pasca
Sertifikasi SMA/SMK
Dinas
Pendidikan
Jumlah Guru SMA/SMK
Bersertifikasi yang dinilai
kinerjanya
536 Guru SMA dan SMK 200,000,000 APBD II
II-201
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
8 Program Bermutu SMA/SMK
Tahun 2014
Dinas
pendidikan
Jumlah kelompok kerja
kegiatan BERMUTU 27 kelompok kerja 2,500,000,000 APBD II
9 Penilaian Kinerja Guru Pasca
Sertifikasi Dikdas
Dinas
Pendidikan
Jumlah Guru TK/SD/SMP
Bersertifikasi yang dinilai
kinerjanya
1657 orang Guru
TK/SD/SMP Bersertifikasi
th 2012
260,750,000 APBD II
10
Work Shop Peningkatan
Kemampuan Penggunaan Alat
Peraga Laboratorium Dikdas
Dinas
Pendidikan
Jumlah Pengelola Labor
SD/SMP yang di latih 120 Labor di Sekolah 400,000,000 APBD II
IX Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 3,055,214,000
1 Updating Profil Pendidikan Dinas
Pendidikan
Jumlah Profil dan Statistik
Pendidikan TP. 2014/2015 2 dokumenn 262,000,000 APBD II
2 Expo Pendidikan Dinas
Pendidikan
Terselenggaranya Pameran
Pendidikan 1 Kegiatan 85,000,000 APBD II
3 Dana Operasional Pengelolaan
WEB DAPODIK Jardiknas
Dinas
Pendidikan
Jumlah satuan Pendidikan
yang Dilayani 3.217 sekolah 130,000,000 APBD II
4 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 1 Kec. Cibinong
Kecamatan
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 45,600,000 APBD II
5 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 2 Kec. Gunung Putri
Kec. Gunung
Putri
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
6 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 3 Kec. Citeureup Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 45,600,000 APBD II
7 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 4 Kec. Sukaraja Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 jenis 45,600,000 APBD II
II-202
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
8
Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 5 Kec. Babakan Madang
Kec. Babakan Madang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000 APBD II
9 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 6 Kec. Jonggol Kec. Jonggol
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,680,000 APBD II
10 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 7 Kec. Cileungsi Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,610,000 APBD II
11 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 8 Kec. Cariu
Kecamatan Cariu
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 68,640,000 APBD II
12 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 9 Kec. Sukamakmur
Kec.
Sukamakmur
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,680,000 APBD II
13 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 10 Kec. Parung
Kecamatan
Parung
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
14
Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 11 Kec. Gunung Sindur
Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000 APBD II
15 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 12 Kec. Kemang Kec. Kemang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
16 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 13 Kec. Bojonggede Kec. Bojonggede
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 10 Jenis 45,600,000 APBD II
17 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 14 Kec. Leuwiliang
Kec. Leuwiliang Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000 APBD II
II-203
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
18 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 15 Kec. Ciampea Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
19
Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 16 Kec. Cibungbulang
Kec.
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
20 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 17 Kec. Pamijahan Kec. Pamijahan
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,780,000 APBD II
21 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 18 Kec. Rumpin
Kec. Rumpin Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 61,680,000 APBD II
22 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 19 Kec. Jasinga Kec. Jasinga
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 68,640,000 APBD II
23 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 20 Kec.
Parungpanjang
Kec.
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 15 Jenis 68,640,000 APBD II
24 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 21 Kec. Nanggung Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,680,000 APBD II
25 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 22 Kec. Cigudeg Kec. Cigudeg
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,680,000 APBD II
26 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 23 Kec. Tenjo Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 68,640,000 APBD II
27 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 24 Kec. Ciawi
Kec. Ciawi Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,360,000 APBD II
II-204
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
28 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 25 Kec. Cisarua Kec. Cisarua
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
29
Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 26 Kec. Megamendung
Kec.
Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,380,000 APBD II
30 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 27 Kec. Caringin Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
31 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 28 Kec. Cijeruk
Kec. Cijeruk Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,560,000 APBD II
32 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 29 Kec. Ciomas Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
33 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 30 Kec. Dramaga Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 jenis 51,360,000 APBD II
34 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 31 Kec. TAMANSARI Kec. Tamansari
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
35
Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 32 Kec. Klapanunggal
Kec.
Klapanunggal
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,680,000 APBD II
36 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 33 Kec. Ciseeng Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
37
Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 34 Kec.
Rancabungur
Kec.
Rancabungur
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 51,360,000 APBD II
II-205
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA
SUMBER
DANA CATATAN
38 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 35 Kec. Sukajaya Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 68,640,000 APBD II
39 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 36 Kec. Tanjungsari
Kecamatan
Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 68,640,000 APBD II
40 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 37 Kec. Tajurhalang
Kec.
Tajurhalang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 jenis 45,600,000 APBD II
41 Penunjang Kegiatan UPT Kurikulum 38 Kec. Cigombong
Kecamatan Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
14 Jenis 51,560,000 APBD II
42 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 39 Kec. Leuwisadeng
Kecamatan
Lewisadeng
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 Jenis 61,680,000 APBD II
43 Penunjang Kegiatan UPT
Kurikulum 40 Kec. Tenjolaya Kec. Tenjolaya
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK 14 jenis 51,360,000 APBD II
44 Penunjang Kegiatan UPT SKB
Cibinong UPT SKB
Jumlah Kebutuhan
Operasional UPT SKB 17 Jenis 125,909,000 APBD II
45 Penunjang Kegiatan TK Negeri
Cibinong
TK Negeri
Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional TK Pembina
Cibinong,
12 Jenis serta 3 Jenis alat
peraga /pembelajaran 46,305,000 APBD II
46 Perbub Tentang Pendidikan Dinas
Pendidikan
Tersusunnya Rancangan
Perbup 2 Dokumen 102,500,000 APBD II
47
Penunjang Operasional Satuan
Petugas ( SATGAS ) Pelajar
Kabupaten Bogor
Dinas
Pendidikan
Jumlah Dokumen Pasca UN
dan Hasil kelulusan UN
SMP/Mts dan SMA/SMK/MA
1 Dokumen 70,250,000 APBD II
II-206
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Selama periode Januari – Juni 2013, Dinas Pendidikan telah
melaksanakan inventarisasi terhadap data usulan kegiatan yang
dadang dari masyarakat atau stakeholder kependidikan. Usulan
tersebut diperoleh, selain melalui forum musrenbang tingkat
Kecamatan dan Kabupaten, juga dari usulan yang disampaikan
langsung oleh unsur satuan pendidikan dan para kepala Unit
Pelaksana Teknis Pendidikan (UPTP) dari 40 Kecamatan.
Dari hasil kajian terhadap data usulan kegiatan tersebut dapat
disimpulkan bahwa terdapat 2 katagori kelompok kegiatan : (1)
kelompok kegiatan fisik, (2) kegiatan non fisik. Kelompok kegiatan fisik
terdiri dari kegiatan rehabilitasi gedung, pembangunan USB dan RKB,
pembangunan perpustakaan, pembangunan KM/WC sekolah,
turaf/penahan tebing, pengadaan lahan, mebeulair dan alat-alat
bantu pembelajaran. Kelompok non fisik berupa permohonan bantuan
dana operasional lembaga PAUD dan kegiatan peningkatan
kompetensi PTK.
Dari sisi jenis kegiatan terdapat relevansi antara kegiatan yang
diusulkan masyarakat dengan isu penting penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam 4 Tahun terakhir, yaitu
tuntutan pemenuhan SPM pendidikan dalam rangka pencapaian
Standar Nasional Pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan.
Oleh karena itu, sebagian besar usulan masyarakat tersebut sudah
terakomodasi dalam rumusan kebutuhan program kegiatan di Tahun
2014.
Rekapitulasi usulan program kegiatan dari para pemangku
kepentingan sektor pendidikan untuk Tahun 2014 dapat dilihat pada
table 2.5 sebagaimana terdapat dalam
II-207
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BERASARAN/
VOLUME CATATAN
I Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. APK PAUD 30 %
1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebar di 40 Kec Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini
215 Kelompok
2 Pembinaan Percontohan POS PAUD Tersebar di 40 Kec Jumlah penyelenggaraan POS PAUD Holistik
Integratif 11 Kelompok
3 Pembinaan dan pengembangan kompetensi
tenaga pendidik, penilik PAUD. Tersebar di 40 Kec
Jumlah tenaga pendidik dan penilik PAUD yang
dibina 250 Orang
4 Lomba Kreatifitas Pendidik Paud Tersebar di 40 Kec Jumlah Peserta Kreatifitas Pendidik Paud 160 Orang
5 Insentif Pendidik Paud Tersebar di 40 Kec Jumlah Pendidik Paud Yang mendapat Insentif 500 Orang
6 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
Tenaga Kependidikan (Penilik Paud) Tersebar di 40 Kec
Jumlah Penilik Paud yang Mengikuti
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi 50 Orang
II
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1. APK SD/MI 116 %
2. APM SD/MI 108 %
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tersebar di 40 Kec Terbangunnya ruang kelas baru SD 856 RK
2 Rehabilitasi SDN Tersebar di beberapa Kec Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi 817 RK
3 Pengadaan Meubelair SDN Tersebar di 40 Kec Terpenuhinya kebutuhan mebelair SD 1,478 RK
4 Perluasan lahan/tanah SDN Tersebar di 40 Kec Tersedianya lahan/tanah untuk penambahan
RKB SD 28,000 M2
5 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Tersebar di beberapa Kec Terbangunnya ruang kelas baru SMP 115 RK
6 Rehabilitasi SMPN Tersebar di beberapa Kec Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi 221 RK
7 Pengadaan Meubelair SMP Tersebar di beberapa Kec Terpenuhinya kebutuhan mebelair SMP 253 RK
8 Perluasan Lahan SMPN Tersebar di beberapa Kec Bertambahnya lahan/tanah untuk 47,258 M2
II-208
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BERASARAN/
VOLUME CATATAN
pembangunan RKB SMP
9 Pembangunan UGB/USB SMP Tersebar di beberapa Kec Terbangunnya UGB/USB SMP 4 Unit
10 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN Tersebar di beberapa Kec Terbangunan Ruang Perpustakaan SMP 45 Unit
11 Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kantor
SMPN Tersebar di beberapa Kec Jumlah ruang kantor SMP yang direhabilitasi 1,280 M2
12 Pembangunan WC Murid SMPN Tersebar di beberapa Kec Jumlah WC Murid SMP yang dibangun 115 Unit
13 Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh Tersebar di beberapa Kec Jumlah Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh 14 Sekolah
14 Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil
Tersebar di beberapa Kec Jumlah Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap 15 Sekolah
15 Penyelenggaraan SMP Terbuka Tersebar di beberapa Kec Jumlah penyelenggaraan SMP Terbuka 31 SMP
16 Pengadaan Buku Raport Siswa SMP Kelas
VII Tahun Ajaran 2014/2015 Tersebar di 40 Kec Jumlah pengadaan buku raport kelas 1 SD 80,000 Buku
III Program Pendidikan Menengah 1. APK SMA/MA/SMK 54 %
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMAN/SMKN Tersebar di 40 Kec Terbangunnya ruang kelas baru SMA 58 RK
2 Rehabilitasi SMAN/SMKN Tersebar di 40 Kec Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi 111 RK
3 Pengadaan Meubelair SMAN/SMKN Tersebar di 40 Kec Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas 254 RK
4 Pengadaan Lahan SMAN/SMKN Tersebar di beberapa Kec Bertambahnya lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMA
5,238 M2
5 Pembangunan UGB/USB SMAN/SMKN Tersebar di beberapa Kec Terbangunnya UGB/USB SMA 3 UGB
6 Pengadaan Buku Raport Kls I SMK Tersebar di 40 Kec Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK 45,750 exsemplar
7 Penyelenggaraan SMA Terbuka Tersebar di 40 Kec Jumlah siswa SMA terbuka yang tersebar di 8
TKB 800 Siswa
8 Beasiswa Miskin SMA Tersebar di 40 Kec Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan 2,400 Siswa
IV Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (AMH) 98 %
II-209
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BERASARAN/
VOLUME CATATAN
1 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B, C dan Paket C Kejuruan
Kabupaten Bogor Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C Tahun 2013
9,900 Siswa
2 Kejar Paket A Setara SD Kelas 6 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SD 1,000 Siswa
3 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SMP 4,000 Siswa
4 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SMP 3,500 Siswa
5 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 9 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SMP 2,200 Siswa
6 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SMA 2,400 Siswa
7 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 11 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SMA 2,000 Siswa
8 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 12 Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam
mengikuti pembelajaran formal setara SMA 2,000 Siswa
9 Fasilitasi Pelaksanaan Paket C KejuruanSetara SMK
Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal Setara SMK
250 Siswa
10 Pendidikan Keterampilan (Life Skill) Tersebar di 40 Kec Jumlah Warga Belajar yang mengikuti program
keterampilan 2,000 WB
11 Keaksaraan Fungsional (KF) Tersebar di 40 Kec Jumlah masyarakat yang mengikuti program
pemberantasan buta aksara 2,770 WB
12 Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Tersebar di 40 Kec Jumlah masyarakat yang mengikuti program
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 6,000 WB
13 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Tersebar di 40 Kec Jumlah TBM yang diselenggarakan 40 TBM
V Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 Peningkatan insentif kesejahteraan guru
Non PNS Tersebar di 40 Kec
Jumlah guru yang mendapatkan insentif
kesejahteraan 10,739 Orang
II-210
2.6. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam 3 Tahun terakhir
dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu; (1) berdasarkan tingkat Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sebagimana ditetapkan oleh Permendiknas
Nomor 23/2013; (2) berdasarkan indikator kinerja kunci sebagimana
ditetapkan dalam PP Nomor 6/2008. Untuk indikator SPM ditetapkan
10 indikator yang dapat diukur yaitu: (1) % SD yang semua rombelnya
tidak melebihi 32 siswa; (2) % SMP yang semua rombelnya tidak
melebihi 36 siswa; (3) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang
kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel; (4) %
SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi
serta papan tulis untuk setiap rombel; (5) % SD yang memiliki Ruang
Guru Lengkap; (6) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi
untuk setiap orang; (7) % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah
dan dilengkapi meja kursi; (8) % SD yang memiliki satu orang guru
untuk setiap 32 peserta didik; (9) % SD yang memiliki 6 orang guru;
(10) % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran; (11) %
SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4; (12) % SD
yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
(13) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%; (14) %
guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah
memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%; (15) % Kepala SD yang
berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik; (16) % Kepala SMP
yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik.
Tingkat capaian SPM Tahun 2012 dan perkiraan realisasi
Tahun 2013 menunjukkan hasil sebagai berikut:
1) Terdapat 4 (empat) indikator realisasi capaian pada tahun 2012
melebihi target, yaitu: (a) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan
ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap
rombel, dari target 61,88% realisasi 67,51%, (b) % SMP yang
memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang, dari
target 80,14% realisasi 83,67%, (c) % SD yang memiliki 6 orang
guru, dari target 94,74% realisasi 97,40%, dan (d) % SD yang
memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dari
target 75,13% realisasi 80,82%;
II-211
2) Sementara ada 12 (dua belas) indikator yang capainnya di bawah
target, yaitu: (a) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32
siswa, (b) % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa,
(c) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja
dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, (d) % SD yang
memiliki Ruang Guru Lengkap, (e) % SD yang memiliki Ruang
Guru Lengkap, (f) % SD yang memiliki satu orang guru untuk
setiap 32 peserta didik, (g) % SMP yang memiliki guru untuk setiap
mata pelajaran, (h) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4, (i) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi
S1/D4 ≥ 70%, (j) % guru SMP yang memiliki guru dengan
kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, (k)
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik,
(l) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
pendidik.
Untuk realisasi capaian IKK, dari 31 indikator terdapat 14 yang
sesuai bahkan melebihi target di 2012, yaitu: (1) angka rata-rata lama
sekolah, (2) angka partisipasi murni SMP/MTs/PB, (3) angka
partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, (4) angka partisipasi sekolah
terhadap penduduk usia 16-18, (5) rasio guru SD-MI/murid, (6) rasio
guru SMP-MTs/murid, (7) angka partisipasi pendidikan anak usia dini,
(8) angka putus sekolah SMP/MTs, (9) angka lulusan SD/MI, (10)
angka lulusan SMP/MTs, (11) angka lulusan SMA/MA/SMK, (12)
angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, (13) angka
melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, (14) guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D4. Capaian ke-empat belas indikator
tersebut berkisar antara 100,44% sampai 137,50%.
Rincian capaian indikator SPM dan IKK sebagai hasil
penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam dua tahun terahir
dapat dilihat pada tabel 2.2 di atas.
III-1
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan nasional sektor pendidikan, berdasarkan Renstra
Kemendiknas 2010–2015 sebagai mana tertuang dalam lampiran
Kemendiknas Nomor114 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Renstra Kemendiknas
Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa kebijakan pembangunan
pendidikan Tahun ke 4 masih diarahkan pada upaya pencapaian
sasaran strategis dari setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan
yaitu, antara lain, pencapaian pemerataan dan peningkatan mutu
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendas dan Dikmen.
Penetapan sasaran kebijakan tersebut dalam rangka
merealisasikan misi 5-K, yaitu: ( 1) Meningkatkan ketersediaan
layanan pendidikan, (2) Perlunya keterjangkauan layanan,(3)
Meningkatkan kualitas layanan, (4) Mewujudkan kesetaraan dalam
perolehan layanan dan (5) Menjamin kepastian perolehan layanan
pendidikan.
Hasil identifikasi terhadap kebijakan Nasional tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan nasional bidang pendidikan masih
terfokus pada: (1) Upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
pendidikan pada satuan pendidikan, (2) Upaya peningkatan mutu PTK
melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, (3)
Pengembangan sistem pembelajaran, (4) Penguatan dan perluasan
pemanfaatan TIK bidang pendidikan dan 5 Reformasi birokrasi.
Penjabaran focus kebijakan nasional selanjutnya dapat dilihat pada
table 3.1 sebagaimana terlampir.
Pada tingkat Propinsi, kebijakan pembangunan bidang
pendidikan pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari
kebijakan nasional. Dari hasil musyawarah perencanaan
pembangunan tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilksanaan awal
Tahun 2013 ditetapkan sasaran pokok pembangunan pendidikan
terfokus pada upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun,
atau belakangan dikenal dengan pendidikan menengah Universal.
Kebijakan operasional pencapaian sasaran diarahkan pada perluasan
III-2
akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi
serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas managemen pendidikan.
Pada Tahun anggaran berjalan (2013) dan rencana kerja 2014,
kebijakan umum anggaran propinsi Jabar terkait pembangunan
pendidikan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan
kontribusi terhadap pencapain IPM.
Program strategi peningkatan Indeks Pendidikan sebagai salah
satu komponen IPM dilakukan melalui perluasan daya tampung dalam
bentuk pembangunan RKB, penguatan layanan sekolah alternatif,
penyediaan dana operasional satuan pendidikan, intensifikasi
pendidikan KF dan kesetaraan, serta kegiatan pendukung yang dapat
mengakselerasi peningkatan AMH dan RLS; dua komponen
pembentuk Indeks Pendidikan (IP). Beberapa poin kebijakan
Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat bidang pendidikan tertuang
dalam table 3.1.
III-3
TABEL 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Bogor
No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Ket.
A NASIONAL
Renstra Kemdiknas 2010-2014
1 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan
2 Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan
3 Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal
4 Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
5 Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
6 Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa
7 Penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan
8 Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik
9 Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya
10 Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
11 Percepatan pencapaian SPM pada tingkat Kab/Kota dan satuan pendidikan
B PROVINSI
RKPD Provinsi
Jawa Barat 2014
1 Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara
2 Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar Dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun
3 Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Wajar Dua Belas Tahun di Seluruh Kabupaten/Kota
4 Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
5 Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6 Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
7 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
8 Meningkatkan Kompetensi dan Kessejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan
III-4
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Mengacu pada kebijakan pembangunan pendidikan tingkat
nasional, Provinsi dan Kabupaten Bogor sebagaimana tertuang dalam
Renstra Kemendiknas, hasil musrenbang 2014 tingkat Provinsi Jabar
dan dokumen RKPD Kabupaten Bogor 2014, tujuan dan sasaran
rencana kerja Dinas Pendidikan untuk Tahun anggaran 2014 masih
sama dengan rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra
2008-2013, yaitu sebagai berikut :
1. Tujuan
Tujuan rencana kerja tahun anggaran 2014 adalah:
1) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD;
2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar
yang merata dan berkualitas;
3) Tersedia dan terjangkaunya Pendidikan Menengah yang merata
dan berkualitas;
4) Tersedianya layanan pendidikan non formal dalam bentuk
Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional bagi warga
yang tidak terjaring Pendidikan Formal dan masih buta aksara;
5) Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber daya
manusia;
6) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan
fungsi manajerial pada institusi kependidikan
2. Sasaran
Sasaran rencana kerja pada tahun anggaran 2014 adalah :
1) Meningkatnya perluasan akses dan Pemerataan PAUD yang
berkualitas;
2) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan
Dasar yang berkualitas;
3) Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan
Menengah yang berkualitas;
4) Meningkatnya kontribusi dan peran Pendidikan Nonformal
(PNF) dalam menunjang sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar
dan pendidikan menengah serta pemberantasan buta aksara;
III-5
5) Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai
SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan
pada semua jenjang Pendidikan;
6) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan
akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik
Dinas Pendidikan.
3.3. Program dan Kegiatan
Dari hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, setelah
mempertimbangkan arahan prioritas program dan hasil analisis
terhadap rancangan awal RKBD serta hasil penelaahan terhadap
kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait
Pembanguna Pendidikan di Tahun 2014, serta potensi kemampuan
anggaran yang berasal dari APBD murni, maka jumlah anggaran
untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
1. Jumlah program ada 9 dengan total kegiatan 363 (beberapa judul
ada yang masih dikelompokan);
2. Total anggaran Rp. 460.147.836.325 M, bersumber dari
tigasumber anggaran dengan besaran masing-masing sebagai
berikut: APBD II 200.000.000.000, APBD II Rp. 78.205.872.800,
APBN Rp. 157.754505950
3. Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, dang anggaran adalah
sebagai berikut:
NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 2.532.027.245
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 878.350.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
8 1.334.746.600
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10 3.542.377.300
5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
141 309.534.481.700
6 Program Pendidikan Menengah 85 52.760.881.580
7 Program Pendidikan Non Formal 20 15.858.309.500
8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
26 70.197.416.300
III-6
9 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 48 3.509.246.100
JUMLAH 363 460.147.836.325
Selanjutnya rincian rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan
Tahun 2014 dan prakiraan maju Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2.
sebagai berikut:
III-7
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Bogor
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun
2014
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif APBN APBD I APBD II
PENDIDIKAN 435,960,378,750 157,754,505,950 78,205,872,800 200,000,000,000 460,147,836,325
I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Kelancaran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
100
2,301,842,950 - - 2,301,842,950
2,532,027,245
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening sarana komunikasi,
air dan listrik
Disdik
5 rekening jaringan
telepon, 2 rekening
saluran PDAM, 3 rekening
jaringan listrik
400,000,000 - - 400,000,000
5 rekening jaringan
telepon, 2 rekening
saluran PDAM, 3 rekening
jaringan listrik
440,000,000
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional
Disdik
7 kendaraan roda empat
dan 45 kendaraan
roda dua
11,000,000 - - 11,000,000
7 kendaraan roda empat
dan 45 kendaraan
roda dua
12,100,000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah luas layanan kebersihan kantor
Disdik 3.289 m2 125,000,000 - - 125,000,000 3.289 m2 137,500,000
4 Penyediaan alat tulis Jumlah Kebutuhan Disdik 43 ATK 300,000,000 - - 300,000,000 43 ATK 330,000,000
III-8
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
kantor alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Kebutuhan barang cetakan
Disdik 10 Jenis Cetakan
110,000,000 - - 110,000,000 10 Jenis Cetakan
121,000,000
6
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis
perkantoran
Jumlah kebutuhan alat listrik
Disdik 19 Jenis alat
listrik 50,000,000 - - 50,000,000
19 Jenis alat listrik
55,000,000
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundangan
Disdik
75 Buku kedinasan, 7
jenis
koran/tabloid
50,000,000 - - 50,000,000
75 Buku kedinasan, 7
jenis
koran/tabloid
55,000,000
8
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Kebutuhan bahan logistik kantor
Disdik
2 tabung gas elpiji, 4 tabung
pemadam, dan 3 item
peralatan kebersihan
42,000,000 - - 42,000,000
2 tabung gas elpiji, 4 tabung
pemadam, dan 3 item
peralatan kebersihan
46,200,000
9 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah jamuan
makan minum rapat dan tamu dinas
Disdik
Rapat 680
orang, 60 orang tamu
364,094,500 - - 364,094,500
Rapat 680
orang, 60 orang tamu
400,503,950
10
Penyediaan
makanan dan minuman
Jumlah kebutuhan koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
Disdik
3 Orang Gol IV,12 orang
Gol III, 2 orang Gol II, 1 orang tenaga honorer
500,000,000 - - 500,000,000
3 Orang Gol IV,12 orang
Gol III, 2 orang Gol II, 1 orang tenaga honorer
550,000,000
11
Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah pembayaran honor guru bantu eks BEP dan tenaga honorer dinas
Disdik 1 Tenaga
Honor Kab & 4 Guru Honor
80,000,000 - - 80,000,000 1 Tenaga
Honor Kab & 4 Guru Honor
88,000,000
III-9
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
12
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah penataan dokumen dan arsip dinas pendidikan
Disdik 1 Sekretariat dan 4 Bidang
31,212,000 - - 31,212,000 1 Sekretariat dan 4 Bidang
34,333,200
13 Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Disdik
Jumlah analisa
kebutuhan
pegawai, data pegawai,
sistem pegawai dan
pemutakhiran data pegawai
23,000,000 - - 23,000,000
Jumlah analisa
kebutuhan
pegawai, data pegawai,
sistem pegawai dan
pemutakhiran data pegawai
25,300,000
14 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah pengelolaan administrasi barang di SKPD
Disdik
Tanah 5.060
M2, Bangunan 2.560 M2, 55
unit Asset bergerak
105,536,450 - - 105,536,450
Tanah 5.060
M2, Bangunan 2.560 M2, 55
unit Asset bergerak
116,090,095
15 Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan
Jumlah petugas piket keamanan kantor
Disdik 10 Petugas
Piket 110,000,000 - - 110,000,000
10 Petugas Piket
121,000,000
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya
Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja Aparatur
100% 18,798,500,000
18,000,000,000 - 798,500,000 100% 878,350,000
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disdik rak arsip 21,
AC 6 unit 89,500,000 - - 89,500,000
rak arsip 21, AC 6 unit
98,450,000
2 Pengadaan meubelair
Jumlah pengadaan meubelair kantor
Disdik 5 buah kursi
sice 82,500,000 - - 82,500,000
5 buah kursi sice
90,750,000
III-10
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
3 Pengadaan
peralatan kantor
Jumlahpengadaan
peralatan gedung kantor
Disdik
4 unit komputer, 6 unit printer,6 unit notebook,
2 unit UPS, 2 mesin
penghancur, 3 Kamera
170,000,000 - - 170,000,000
4 unit komputer, 6 unit printer,6 unit notebook,
2 unit UPS, 2 mesin
penghancur, 3 Kamera
187,000,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas pendidikan
Disdik
46 jenis penggantian
bahan
bangunan dan Pemeliharaan taman, upah
kerja untuk 12
orang dan penggantian paving blok
64,500,000 - - 64,500,000
46 jenis penggantian
bahan
bangunan dan Pemeliharaan taman, upah
kerja untuk 12
orang dan penggantian paving blok
70,950,000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Disdik 10 Motor, 6
Mobil 70,000,000 - - 70,000,000
10 Motor, 6 Mobil
77,000,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
jumlah peralatan kantor dinas pendidikan yang
dipelihara
Disdik
12 jenis pemeliharaan komputer, 15
Ac,
30,000,000 - - 30,000,000
12 jenis pemeliharaan komputer, 15
Ac,
33,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
Jumlah Meubelair kantor dinas
pendidikan yang dipelihara
Disdik 150 meja, 120
Kursi 12,000,000 - - 12,000,000
150 meja, 120
Kursi 13,200,000
8 Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah peralatan kantor dinas
Disdik 5 item 30,000,000 - - 30,000,000 5 item 33,000,000
III-11
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
jaringan komputerisasi
pendidikan yang dipelihara
9
Pengadaan
Peralatan Asrama UPT SKB
Jumlah pengadaan
peralatan asrama UPT SKB
Disdik 5 set 250,000,000 - - 250,000,000 5 set 275,000,000
10 Pembangunan Gedung Baru Disdik
Jumlah Gedung Aula Dinas Pendidikan
yang direhap
Disdik 2,000 M2 18,000,000,000 18,000,000,000 - - 2,000 M2 -
III
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pertanggungjawaban
Kinerja dan Keuangan SKPD
100%
1,213,406,000 - - ,213,406,000 100% ,334,746,600
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD 2014
Disdik 3 jenis 233,250,000 - - 233,250,000 3 jenis 256,575,000
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan program/kegiatan
dinas pendidikan
Disdik 5 Dokumen 80,000,000 - - 80,000,000 5 Dokumen 88,000,000
3
Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun Dinas Pendidikan
Disdik 7 Dokumen 53,000,000 - - 53,000,000 7 Dokumen 58,300,000
III-12
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
4
Penyusunan
perencanaan anggaran
Jumlah dokumen RKA dan DPA tahun
2014 serta RKA dan DPA perubahan tahun 2014
Disdik 4 Dokumen 245,000,000 - - 245,000,000 4 Dokumen 269,500,000
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen laporan administrasi
keuangan program/kegiatan dinas pendidikan tahun 2014
Disdik 4 Dokumen 289,406,000 - - 289,406,000 4 Dokumen 318,346,600
6 Penyusunan RENJA
Jumlah Dokumen Renja Dinas Pendidikan Tahun
2015
Disdik 1 Dokumen 80,000,000 - - 80,000,000 1 Dokumen 88,000,000
7
Monev dan pelaporan kegiatan pada Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen
Laporan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014
Disdik 1 Dokumen 129,750,000 - - 129,750,000 1 Dokumen 142,725,000
8 Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah publikasi kinerja SKPD
Disdik
9 kali media
cetak dan 3 kali media elektronik
103,000,000 - - 103,000,000
9 kali media
cetak dan 3 kali media elektronik
113,300,000
IV Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. APK PAUD 30.41% 3,220,343,000 10,000,000 30,000,000 ,480,343,000 ,542,377,300
III-13
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
Jumlah Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia
dini di 40 Kecamatan
Tersebar di 40 Kec
215 Kelompok 1,200,000,000 100,000,000 100,000,000 1,000,000,000 215 Kelompok 1,320,000,000
2 Pembinaan Percontohan POS PAUD
Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD Holistik Integratif
Tersebar di 40 Kec
11 Kelompok 54,188,000 - - 54,188,000 11 Kelompok 59,606,800
3
Festifal dan lomba kreatifitas anak
PAUD nonformal dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)
Jumlah Peserta Lomba Kreativitas
Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional
Disdik
1300 Anak paud tersebar
di 40 Kecamatan
126,155,000 - - 126,155,000
1300 Anak paud tersebar
di 40 Kecamatan
138,770,500
4
Pembinaan dan
pengembangan kompetensi tenaga pendidik, penilik PAUD.
Jumlah Tenaga Pendidik dan Penilik PAUD yang Dibina
Tersebar di 40 Kec
300 Pendidik PAUD Tersebar
di 40 Kec. 300,000,000 - - 300,000,000
300 Pendidik PAUD Tersebar
di 40 Kec. 330,000,000
5 Workshop manajemen Pengelolaan PAUD
Jumlah Peserta workshop
Tersebar di 40 Kec
120 Orang 100,000,000 - 100,000,000 - 120 Orang 110,000,000
6 Lomba Kreatifitas Pendidik Paud
Jumlah Peserta Kreatifitas Pendidik Paud
Tersebar di 40 Kec
160 Orang 130,000,000 - 130,000,000 - 160 Orang 143,000,000
7 Insentif Pendidik Paud
Jumlah Pendidik Paud Yang mendapat Insentif
Tersebar di 40 Kec
500 Orang 1,000,000,000 500,000,000 500,000,000 - 500 Orang 1,100,000,000
III-14
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
8
Workshop Manajemen Pengelolaan Gugugus
Jumlah PKG yang Mengikuti Workshop
Tersebar di 40 Kec
40 PKG 110,000,000 110,000,000 - - 40 PKG 121,000,000
9
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
Tenaga Kependidikan (Penilik Paud)
Jumlah Penilik Paud yang Mengikuti
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi
Tersebar di
40 Kec 50 Orang 100,000,000 100,000,000 - - 50 Orang 110,000,000
10 Workshop Manajemen Kepenilikan Paud
Jumlah Peserta Workshop Kepenilikan Paud
Tersebar di 40 Kec
50 Orang 100,000,000 - 100,000,000 - 50 Orang 110,000,000
V
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
281,174,157,000 109,908,492,500 56,105,000,000 115,160,664,500 309,534,481,700
1. APM SD/MI/PA - 108,05 - - - - - 107,95 -
2. APM SMP/MTs/PB - 84,05 - - - - - 84,15 -
3. APK SD/MI/PA - 112,30 - - - - - 108,31 -
4. APK SMP/MTs/PB - 99,75 - - - - - 99,80 -
5. APS terhadap
penduduk usia 7-12 tahun
- 1.098,62 - - - - - 1.096,65 -
6. APS terhadap penduduk usia 13-
15 tahun - 905,56 - - - - - 909,69 -
7. Rasio ketersediaan SD/MI terhadap
penduduk usia 7-12
tahun
- 44,81 - - - - - 44,81 -
III-15
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
8. Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap
penduduk usia 13-15 tahun
- 34,02 - - - - - 34,37 -
9. Rasio guru SD/MI
terhadap murid - 27,34 - - - - - 27,45 -
10. Rasio guru SMP/MTs terhadap
murid - 19,28 - - - - - 18,57 -
11. Rasio guru SD-
MI/kelas - 1,09 - - - - - 1,08 -
12. Sekolah pendidikan SDN kondisi
bangunan baik - 91,74 - - - - - 93,62 -
13. Sekolah pendidikan
SMPN kondisi bangunan baik
- 96,09 - - - - - 97,08 -
14. Angka putus SD/MI - 0,234 - - - - - 0,225 -
15. Angka putus
SMP/MTs - 0,870 - - - - - 0,851 -
16. Angka lulusan
SD/MI - 99,23 - - - - - 99,25 -
17. Angka lulusan
SMP/MTs - 97,00 - - - - - 97,10 -
18. AM dari SD/MI ke
SMP/MTs - 92,99 - - - - - 93,24 -
19. % SD yang semua rombelnya tidak
melebihi 32 siswa - 83,45 - - - - - 83,47 -
20. % SMP yang semua
rombelnya tidak melebihi 36 siswa
- 76,23 - - - - - 76,32 -
21. % SD yang telah
memenuhi
kebutuhan ruang - 91,87 - - - - - 91,88 -
III-16
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
kelas dan meja dan kursi serta papan
tulis untuk setiap rombel
22. % SMP yang telah memenuhi
kebutuhan ruang kelas dan meja dan
kursi serta papan tulis untuk setiap
rombel
- 63,38 - - - - - 64,04 -
23. % SD yang memiliki
Ruang Guru Lengkap
- 95,16 - - - - - 95,33 -
24. % SMP yang memiliki ruang guru
dan meja + kursi untuk setiap orang
- 81,87 - - - - - 82,46 -
25. % SMP yang memiliki ruang
Kepala Sekolah dan dilengkapi meja
kursi
- 87,15 - - - - - 87,72 -
1
Pembangunan
Ruang Kelas Baru SDN
Terbangunnya ruang kelas baru SD
Tersebar di 40 Kec
856 RK 107,091,200,000 66,381,502,500 20,000,000,000 20,709,697,500 856 RK 117,800,320,000
2 Rehabilitasi SDN Jumlah SDN yang
direhab
Tersebar di
40 Kec 817 RK 58,735,440,000 - - 58,735,440,000 817 RK 64,608,984,000
3 Pengadaan Meubelair SDN
Terpenuhinya kebutuhan mebelair
SD
Tersebar di 40 Kec
1478 RK 14,927,800,000 4,170,800,000 5,000,000,000
5,757,000,000 1478 RK 16,420,580,000
4 Perluasan lahan/tanah SDN
Jumlah luas lahan yang dibebaskan
Tersebar di 40 Kec
28,000 M2 7,000,000,000 4,250,000,000 2,000,000,000
750,000,000 28,000 M2 7,700,000,000
5 Pembangunan Terbangunnya ruang Tersebar di 115 RK 16,128,000,000 8,128,000,000 - 115 RK 17,740,800,000
III-17
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
Ruang Kelas Baru SMPN
kelas baru SMP beberapa Kec 8,000,000,000
6 Rehabilitasi SMPN Jumlah SMPN yang direhab
Tersebar di beberapa Kec
221 RK 21,669,400,000 11,669,400,000 10,000,000,000
- 221 RK 23,836,340,000
7 Pengadaan Meubelair SMP
Jumlah Pengadaan
Meubeler Tingkat SMP
Tersebar di beberapa Kec
253 RK 3,209,290,000 1,584,290,000 1,000,000,000
625,000,000 253 RK 3,530,219,000
8 Perluasan Lahan SMPN
Bertambahnya
lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMP
Tersebar di beberapa Kec
47,258 M2 11,814,500,000 6,814,500,000 5,000,000,000
- 47,258 M2 12,995,950,000
9 Pembangunan UGB/USB SMP
Terbangunnya UGB/USB SMP
Tersebar di beberapa Kec
4 Unit 8,000,000,000 - - 8,000,000,000 4 Unit 8,800,000,000
10 Pembangunan Ruang
Perpustakaan SMPN
Terbangunan Ruang
Perpustakaan SMP
Tersebar di
beberapa Kec 45 Unit 8,550,000,000 4,550,000,000
4,000,000,000 - 45 Unit 9,405,000,000
11
Pembangunan
Rehabilitasi Ruang Kantor SMPN
Jumlah Kantor yang
akan di rehab
Tersebar di
beberapa Kec 1,280 M2 2,560,000,000 1,360,000,000 600,000,000 600,000,000 1,280 M2 2,816,000,000
12 Pembangunan WC Murid SMPN
Jumlah WC Murid SMP yang dibangun
Tersebar di beberapa Kec
115 Unit 1,380,000,000 1,000,000,000 380,000,000 - 115 Unit 1,518,000,000
13
Fasilitasi Implementasi
Lesson Study KKG SD
Jumlah Kelompok
Kerja Guru (KKG) SD Disdik 234 KKG - - - - 234 KKG -
14
Fasilitasi
Implementasi Lesson Study MGMP
Jumlah Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP
Disdik 60 MGMP - - - - 60 MGMP -
III-18
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
SMP
15
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah
(PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SD
Jumlah kelompok
kerja pengawas Disdik
47 K3S dan
KKPS - - - -
47 K3S dan
KKPS -
16
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan
pengawas SMP
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik 5 MKKS dan
MKPS 125,000,000 - 125,000,000 -
5 MKKS dan MKPS
137,500,000
17
Workshop Program Induksi untuk
Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SD
Jumlah Peserta
Workshop Disdik 200 Peserta - - - - 200 Peserta -
18
Workshop Program
Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMP
Jumlah Peserta Workshop
Disdik 100 Peserta - - - - 100 Peserta -
19
Fasilitasi Implementasi Program Induksi
Guru SD
Jumlah Guru SD yang diinduksi
Disdik 200 Orang - - - - 200 Orang -
20
Fasilitasi Implementasi
Program Induksi Guru SMP
Jumlah Guru SMP
yang diinduksi Disdik 100 Orang - - - - 100 Orang -
21 Penilaian Kinerja Kepala SD
Jumlah Kepala SD Disdik 1,600 Sekolah - - - - 1,600 Sekolah -
III-19
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
22 Penilaian Kinerja
Kepala SMP Jumlah Kepala SMP Disdik 300 Sekolah - - - - 300 Sekolah -
23 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi TK/SD
Jumlah SD yang di Akreditasi
Disdik 200 Sekolah 247,287,000 - - 247,287,000 200 Sekolah 272,015,700
24 Pelaksanaan UAS SD/MI
Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Ujian Sekolah
Disdik 107212 Siswa 1,738,083,000 - - 1,738,083,000 107212 Siswa 1,911,891,300
25
Olimpiade MIPA dan festifal lagu dan seni siswa nasional
(FLS2N) SD/MI
Jumlah siswa peserta Olimpiade MIPA SD dan Festival Seni SD
Disdik 960 Siswa 259,977,000 - - 259,977,000 960 Siswa 285,974,700
26
Pengadaan Buku Raport Siswa SD
Tahun Ajaran 2013/2014
Jumlah pengadaan raport siswa SD kelas
1 tahun Ajaran 2013/2014
Disdik 95,000 Buku 1,520,000,000 - - 1,520,000,000 95,000 Buku 1,672,000,000
27
Rorkshop Peningkatan
Penyusunan KTSP SD
Disdik 150 Sekolah - - - - 150 Sekolah -
28
Izin Memimpin bagi
Kepala TK/SD Swasta
Disdik 10 Sekolah - - - - 10 Sekolah -
29
Studi Kelayakan Izin
Pendirian TK/SD Swasta
Disdik 10 Sekolah - - - - 10 Sekolah -
30 Pendidikan karakter Peserta Didik
Disdik 200 Siswa - - - - 200 Siswa -
31 Pelaksanaan US SMP/MTs.
Jumlah siswa SMP/MTS yang mengikuti Ujian
Disdik 78,000 Siswa 1,875,112,200 - - 1,875,112,200 78,000 Siswa 2,062,623,420
III-20
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
Sekolah
32 Penyelenggaraan
SMP Kelas Jauh
Jumlah Penyelenggaraan SMP
Kelas Jauh
Disdik 14 Sekolah 938,362,500 - - 938,362,500 14 Sekolah 1,032,198,750
33 Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap
di Daerah Terpencil
Jumlah Penyelenggaraan SD-
SMP Satu Atap
Disdik 15 Sekolah 795,634,750 - - 795,634,750 15 Sekolah 875,198,225
34
Penunjang Operasional Pelaksanaan
Akreditasi SMP Negeri/Swasta
Jumlah SMP/MTS
yang terakreditas Disdik 90 Sekolah 318,101,000 - - 318,101,000 90 Sekolah 349,911,100
35 Penyelenggaraan
SMP Terbuka
Jumlah Peyelenggara
SMP Terbuka Disdik 31 SMP 1,013,242,000 - - 1,013,242,000 31 SMP 1,114,566,200
36 Lomojari SMP Terbuka
Jumlah siswa peserta Lomojari
Disdik 500 siswa 51,759,050 - - 51,759,050 500 siswa 56,934,955
37 Pasanggiri Basa Sunda SMP
Jumlah peserta Pasanggiri Basa Sunda
Disdik 500 siswa 80,772,500 - - 80,772,500 500 siswa 88,849,750
38 Olimpiade Sains SMP
Jumlah siswa Peserta Olimpiade sains dan Festifal seni SMP
Disdik 900 siswa 92,095,000 - - 92,095,000 900 siswa 101,304,500
39 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP
Jumlah peserta LPIR dan Sanitasi SMP
Disdik 500 siswa 73,242,500 - - 73,242,500 500 siswa 80,566,750
40 Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Disdik 600 siswa 162,167,500 - - 162,167,500 600 siswa 178,384,250
III-21
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
41
Pengadaan Buku Raport Siswa SMP Kelas VII Tahun Ajaran
2014/2015
Jumlah pengadaan raport siswa SMP kelas VII tahun
Ajaran 2013/2014
Disdik 80000 Buku, 736,095,000 - - 736,095,000 80000 Buku, 809,704,500
42
Workshop Penyusunan
Kurikulum (KTSP) SMP Tahun 2014
Jumlah Peserta
Workshop KTSP Disdik 100 peserta - - - - 100 peserta -
43 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Cibinong
27 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 27 Rombel 70,725,000
44 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Cibinong
27 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 27 Rombel 70,725,000
45 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Cibinong
29 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 29 Rombel 70,725,000
46 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Gunungputri
27 Rombel 70,660,000 - - 70,660,000 27 Rombel 81,259,000
47 Penunjang Kegiatan SMPN 2
Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Gunungputri 23 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 23 Rombel 73,209,000
III-22
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
48 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Gunungputri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Gunungputri
18 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 18 Rombel 73,209,000
49 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Citeureup
30 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 30 Rombel 70,725,000
50 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Citeureup 26 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 26 Rombel 70,725,000
51 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Citeureup
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Citeureup
21 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 21 Rombel 70,725,000
52 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukaraja
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Sukaraja
23 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 23 Rombel 70,725,000
53 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Sukaraja
29 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 29 Rombel 70,725,000
54 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Babakanmadang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Babakanmad
ang 28 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 28 Rombel 70,725,000
55 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1
Jonggol 27 Rombel 70,880,000 - - 70,880,000 27 Rombel 81,512,000
III-23
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
56 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Jonggol
18 Rombel 60,880,000 - - 60,880,000 18 Rombel 70,012,000
57 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Cileungsi
28 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 28 Rombel 73,209,000
58 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Cileungsi 20 Rombel 55,080,000 - - 55,080,000 20 Rombel 63,342,000
59 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Cariu
26 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 26 Rombel 79,971,000
60 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Sukamakmur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Sukamakmu
r 12 Rombel 60,880,000 - - 60,880,000 12 Rombel 70,012,000
61 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Sukamakmu
r 15 Rombel 60,880,000 - - 60,880,000 15 Rombel 70,012,000
62 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Parung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Parung
27 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 27 Rombel 73,209,000
63 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Gunungsind
ur
27 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 27 Rombel 77,487,000
III-24
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
64 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Gunungsind
ur 18 Rombel 60,880,000 - - 60,880,000 18 Rombel 70,012,000
65 Penunjang Kegiatan SMPN 3
Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 3 Gunungsind
ur
21 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 21 Rombel 77,487,000
66 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Kemang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1
Kemang 26 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 26 Rombel 73,209,000
67 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Bojonggede
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Bojonggede
27 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 27 Rombel 70,725,000
68 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Bojonggede
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Bojonggede
21 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 21 Rombel 70,725,000
69 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Leuwiliang
28 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 28 Rombel 77,487,000
70 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 2 Leuwiliang
9 Rombel 56,380,000 - - 56,380,000 9 Rombel 64,837,000
71 Penunjang Kegiatan
SMPN 3 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 3
Leuwiliang 17 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 17 Rombel 77,487,000
III-25
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
72 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 4 Leuwiliang
8 Rombel 60,880,000 - - 60,880,000 8 Rombel 70,012,000
73 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Ciampea
27 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 27 Rombel 73,209,000
74 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Cibungbulan
g
27 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 27 Rombel 73,209,000
75
Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Cibungbulang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Cibungbulang
28 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 28 Rombel 73,209,000
76 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Pamijahan
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Pamijahan
28 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 28 Rombel 77,487,000
77 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Rumpin
26 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 26 Rombel 77,487,000
78 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Rumpin
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 2 Rumpin
15 Rombel 60,800,000 - - 60,800,000 15 Rombel 69,920,000
79 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1
Jasinga 27 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 27 Rombel 79,971,000
III-26
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
80 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Jasinga
29 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 29 Rombel 79,971,000
81 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 3 Jasinga
7 Rombel 58,540,000 - - 58,540,000 7 Rombel 67,321,000
82 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Parungpanja
ng
27 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 27 Rombel 79,971,000
83
Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Parungpanjang
15 Rombel 63,040,000 - - 63,040,000 15 Rombel 72,496,000
84 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Parungpanja
ng 21 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 21 Rombel 79,971,000
85 Penunjang Kegiatan SMPN 4 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 4 Parungpanja
ng 11 Rombel 58,540,000 - - 58,540,000 11 Rombel 67,321,000
86 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Nanggung
22 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 22 Rombel 77,487,000
87 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1
Cigudeg Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 Rombel 77,487,000
III-27
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
88 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Cigudeg
10 Rombel 50,880,000 - - 50,880,000 10 Rombel 58,512,000
89 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Tenjo
24 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 24 Rombel 79,971,000
90 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Tenjo 13 Rombel 63,040,000 - - 63,040,000 13 Rombel 72,496,000
91 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciawi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Ciawi
11 Rombel 60,660,000 - - 60,660,000 11 Rombel 69,759,000
92 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciawi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Ciawi
28 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 28 Rombel 73,209,000
93 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Ciawi
18 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 18 Rombel 73,209,000
94 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Cisarua
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Cisarua
20 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 20 Rombel 73,209,000
95 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Megamendu
ng
21 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 21 Rombel 73,209,000
III-28
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
96 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Megamendu
ng 22 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 22 Rombel 73,209,000
97 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Caringin
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Caringin
23 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 23 Rombel 73,209,000
98 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1
Cijeruk 8 Rombel 52,660,000 - - 52,660,000 8 Rombel 60,559,000
99 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Ciomas
27 ombel 63,660,000 - - 63,660,000 27 ombel 73,209,000
100 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Ciomas
15 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 15 Rombel 73,209,000
101 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Dramaga
27 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 27 Rombel 73,209,000
102 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Tamansari
23 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 23 Rombel 73,209,000
103 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Klapanunggal
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Klapanungga
l
21 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 21 Rombel 77,487,000
III-29
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
104 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Ciseeng
21 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 21 Rombel 73,209,000
105 Penunjang Kegiatan SMPN 1
Rancabungur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Rancabungu
r
29 Rombel 63,660,000 - - 63,660,000 29 Rombel 73,209,000
106 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN
Sukajaya 28 Rombel 69,540,000 - - 69,540,000 28 Rombel 79,971,000
107 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Tanjungsari
16 Rombel 63,040,000 - - 63,040,000 16 Rombel 72,496,000
108 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tajurhalang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Tajurhalang
18 Rombel 61,500,000 - - 61,500,000 18 Rombel 70,725,000
109 Penunjang Kegiatan
SMPN 1 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 1
Cigombong
30 Rombel Dan
Pengadaan Jaringan
Listrik dan Pendambahan Daya Listrik
63,660,000 - - 63,660,000
30 Rombel Dan
Pengadaan Jaringan
Listrik dan Pendambahan Daya Listrik
73,209,000
110 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Cigombong
17 Rombel 57,160,000 - - 57,160,000 17 Rombel 65,734,000
III-30
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
111 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 1 Leuwisadeng
33 Rombel 67,380,000 - - 67,380,000 33 Rombel 77,487,000
112 Penunjang Kegiatan SMPN 1 Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 1 Tenjolaya
17 Rombel 57,160,000 - - 57,160,000 17 Rombel 65,734,000
113 Penunjang Kegiatan
SMPN 4 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 4
Cibinong 20 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 20 Rombel 34,500,000
114 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Ciseeng
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Ciseeng
8 Rombel 52,660,000 - - 52,660,000 8 Rombel 60,559,000
115 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Parung
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Parung
10 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 10 Rombel 34,500,000
116 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Leuwisadeng
4 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 4 Rombel 34,500,000
117 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 3 Cibungbulan
g 7 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 7 Rombel 34,500,000
118 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Cariu 4 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 4 Rombel 34,500,000
III-31
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
119 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Tenjo
3 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 3 Rombel 34,500,000
120 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMPN 2 Tamansari
17 Rombel 40,000,000 - - 40,000,000 17 Rombel 46,000,000
121 Penunjang Kegiatan
SMPN 2 Kemang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMPN 2
Kemang 11 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 11 Rombel 34,500,000
122 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Tanjungsari
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Tanjungsari
5 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 5 Rombel 34,500,000
123 Penunjang Kegiatan SMPN 3 Sukamakmur
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 3 Sukamakmu
r 6 Rombel 30,000,000 - - 30,000,000 6 Rombel 34,500,000
124 Penunjang Kegiatan SMPN 2 Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMPN 2 Dramaga
14 Rombel 57,160,000 - - 57,160,000 14 Rombel 65,734,000
125
Sosialisasi dan Implementasi Kurikulum Baru
Tahun 2013 SMP
Jumlah peserta penyusunan kurikulum baru
tahun 2013
Disdik 300 peserta 438,416,000 - - 438,416,000 300 peserta 482,257,600
126
Sosialisasi dan implementasi
Kurikulum Baru Tahun 2013 SD
Jumlah Peserta Penyusunan
Kurikulum Baru Tahun 2013
Disdik 800 orang
guru 1,000,000,000 - - 1,000,000,000
800 orang
guru 1,100,000,000
III-32
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
127
Pembangunan KM/WC SDN Bojongrangkas 05 Kec.ciampea
Jumlah KM/WC yang dibangun
Kec. Ciampea
1 Unit 80,000,000 - - 80,000,000 1 Unit 88,000,000
128 Pembangunan KM/WC SDN Curug 01 Kec. Jasinga
Jumlah KM/WC yang dibangun
Kec. Jasinga 1 Unit 80,000,000 - - 80,000,000 1 Unit 88,000,000
129
Pembangunan KM/WC SDN Lulut 05 Kec.
Klapanunggal
Jumlah KM/WC yang dibangun
Kec. Klapanungga
l 1 Unit 80,000,000 - - 80,000,000 1 Unit 88,000,000
130
Pembangunan Turab Penahan
Tebing SDN Karang Tengah 04 Kec. Babakanmadang
Luas Tebing yang di
Turap
Kec.
Babakanmadang
200 M3 125,000,000 - - 125,000,000 200 M3 137,500,000
131
Pembangunan
Turab Penahan Tebing SDN Pasir Jawa 01 Kec.Cigombong
Luas Tebing yang di Turap
Kec.Cigombong
200 M3 125,000,000 - - 125,000,000 200 M3 137,500,000
132
Pembangunan Turab Penahan Tebing SDN
Jogjogan 01 Kec. Cisarua
Luas Tebing yang di
Turap Kec Ciasrua 200 M3 125,000,000 - - 125,000,000 200 M3 137,500,000
133 Pemagaran Areal
SMPN 1 Cariu
Jumlah Panjang areal
Pemagaran Kec. Cariu 200 m 200,000,000 - - 200,000,000 200 m 220,000,000
134 Pemagaran Areal SMPN 3
Gunungsindur
Jumlah Panjang Pemagaran Areal
Sekolah
Kec. Gunung Sindur
200 m 200,000,000 - - 200,000,000 200 m 220,000,000
III-33
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
135 Pemagaran Areal SMPN 2 Cibungbulang
Jumlah Panjang pemagaran areal Sekolah
Kec. Cibungbulan
g 400 M 360,000,000 - - 360,000,000 400 M 396,000,000
136 Pemagaran Areal SMPN 3 Parungpanjang
Panjang pemagaran areal sekolah
Kec. Parungpanja
ng 200 M 200,000,000 - - 200,000,000 200 M 220,000,000
137 Pemagaran Areal SMPN 1 Tenjolaya
Jumlah Panjang Pemagaran Areal Sekolah
Kec. Tenjolaya
100 M 100,000,000 - - 100,000,000 100 M 110,000,000
138 Pemagaran Areal SMPN 2 Ciseeng
Jumlah panjang
pemagaran Areal Sekolah
Kec. Ciseeng 200 M 200,000,000 - - 200,000,000 200 M 220,000,000
139 Pemagaran Areal SMPN 2 Dramaga
Jumlah panjang
pemagaran Areal Sekolah
Kec. Dramaga
200 M 200,000,000 - - 200,000,000 200 M 220,000,000
140
Rehabilitasi Gedung
SMPN 1 Kemang (bertingkat)
Jumlah Ruang Kelas
yang direhab Kec. Kemang 6 Rk 960,000,000 - - 960,000,000 6 Rk 1,056,000,000
141 Fasilitasi Penunjang Dana BOS 2014
Jumlah Sekolah
Jenjang SD,SMP,SMA dan SMK yang menerima Dana BOS
Disdik 1.731 SD
551 SMP 348 SMA/SMK
750,000,000 - - 750,000,000 1.731 SD
551 SMP 348 SMA/SMK
825,000,000
VI
Program
Pendidikan Menengah
47,964,437,800 11,397,013,450 7,871,622,800 28,695,801,550 52,760,881,580
1. APM
SMA/MA/SMK/PC - 38,25 - - - - - 38,75 -
2. APK
SMA/MA/SMK/PC - 56,59 - - - - - 59,50 -
3. APS terhadap
penduduk usia 16-18 tahun
- 391,89 - - - - - 394,06 -
III-34
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
4. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK
terhadap penduduk usia 16-18 tahun
- 18,54 - - - - - 18,92 -
5. Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK
- 26,52 - - - - - 26,04 -
6. Sekolah pendidikan SMAN/SMKN
kondisi bangunan baik
- 96,23 - - - - - 97,15 -
7. Angka putus
SMA/MA/SMK - 0,510 - - - - - 0,500 -
8. Angka lulusan
SMA/MA/SMK - 98,86 - - - - - 99,70 -
9. AM dari SMA/MTs
ke SMA/MA/SMK - 69,82 - - - - - 69,95 -
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN/SMKN
Terbangunnya ruang kelas baru SMA
Tersebar di 40 Kec
58 RK 8,148,000,000 1,028,000,000 1,000,000,000 6,120,000,000 58 RK 8,962,800,000
2 Rehabilitasi SMAN/SMKN
Tersebar di
beberapa Kec 111 RK 10,936,800,000 4,836,800,000 4,000,000,000 2,100,000,000 111 RK 12,030,480,000
3
Pengadaan
Meubelair SMAN/SMKN
Jumlah pengadaan meubelair ruang kelas
Tersebar di beberapa Kec
254 RK 3,305,900,000 1,505,900,000
1,500,000,000 300,000,000 254 RK 3,636,490,000
4 Pengadaan Lahan SMAN/SMKN
Bertambahnya
lahan/tanah untuk pembangunan RKB SMA
Tersebar di beberapa Kec
5,238 M2 3,800,000,000 - - 3,800,000,000 5,238 M2 4,180,000,000
5 Pembangunan UGB/USB SMAN/SMKN
Jumlah ruang kelas baru SMAN yang dibangun
Tersebar di beberapa Kec
3 UGB 5,500,000,000 1,500,000,000 - 4,000,000,000 3 UGB 6,050,000,000
6 Fasilitasi Jumlah Musyawarah Disdik 17 MGMP - - - - 17 MGMP -
III-35
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
Implementasi Lesson Study MGMP SMA
Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA
7
Fasilitasi Implementasi Lesson Study MGMP SMK
Jumlah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMK
Disdik 9 MGMP - - - - 9 MGMP -
8
Fasilitasi Implementasi Lesson Study
berbasis sekolah SMK
Junlah sekolah Disdik 5 sekolah - - - - 5 sekolah -
9
Fasilitasi penelitian
tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan pengawas SMA
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik 3 MKKS dan
MKPS - - - -
3 MKKS dan MKPS
-
10
Fasilitasi penelitian tindakan sekolah (PTS) untuk kepala sekolah dan
pengawas SMK
Jumlah kelompok kerja pengawas
Disdik 3 MKKS dan
MKPS - - - -
3 MKKS dan MKPS
-
11
Workshop Program Induksi untuk
Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing SMA
Jumlah Peserta Workshop
Disdik 50 Peserta - - - - 50 Peserta -
12
Workshop Program Induksi untuk Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru
Pembimbing SMK
Jumlah Peserta Workshop
Disdik 50 Peserta - - - - 50 Peserta -
III-36
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
13
Fasilitasi Implementasi Program Induksi Guru SMA
Jumlah Guru SMA induksi
Disdik 50 Orang - - - - 50 Orang -
14
Fasilitasi Implementasi Program Induksi
Guru SMK
Jumlah Guru SMK induksi
Disdik 50 Orang - - - - 50 Orang -
15 Penilaian Kinerja Kepala SMA
Jumlah Kepala SMA Disdik 100 sekolah - - - - 100 sekolah -
16 Penilaian Kinerja Kepala SMK
Jumlah Kepala SMK Disdik 150 sekolah - - - - 150 sekolah -
17 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMK
Jumlah siswa SMK
yang mengikuti Ujian Sekolah
Disdik 28067 Siswa
SMK N/S 2,000,000,000 316,313,450 300,000,000 1,383,686,550
28067 Siswa SMK N/S
2,200,000,000
18 Pelaksanaan Uji
Kompetensi SMK
Jumlah Siswa SMK
yang mengikuti Uji Kompetensi
Disdik 28067 Siswa
SMK N/S 650,000,000 - - 650,000,000
28067 Siswa
SMK N/S 715,000,000
19 Promosi Kompetensi
SMK
Jumlah Promosi
Kompetensi Bidang Keahlian tingkat SMK
Disdik 36 kompetensi
keahlian 225,000,000 - - 225,000,000
36 kompetensi
keahlian 247,500,000
20 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SMK
Jumlah Peserta Akreditasi 70 SMK
N/S yang terakreditasi dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan
Disdik 80 SMK N/S 157,622,800 - 17,622,800 140,000,000 80 SMK N/S 173,385,080
21 Pengadaan Buku Raport Kls I SMK
Jumlah Pengadaan buku raport kelas 1 SMK
Disdik 45750 buku
raport 408,875,000 - - 408,875,000
45750 buku raport
449,762,500
22 Pendataan Aplikasi Sekolah SMK
Jumlah pendataan sekolah SMK secara
Disdik 275 sekolah - - - - 275 sekolah -
III-37
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
online
23 Pembinaan Managerial Kepala
Sekolah
Disdik 275 sekolah - - - - 275 sekolah -
24 Sosialisasi dan implementasi
kurikulum 2013
Jumlah peserta implementasi
Disdik 160 Sekolah 500,000,000 - - 500,000,000 160 Sekolah 550,000,000
25 Sosialisasi guru produktif SMK
Disdik 275 guru produktif
300,000,000 150,000,000 150,000,000 - 275 guru produktif
330,000,000
26 Pembinaan karakter siswa
Disdik 550 siswa 200,000,000 100,000,000 100,000,000 - 550 siswa 220,000,000
27 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA
Jumlah peserta yang
mengikuti Ujian Sekolah jenjang SMA/MA
Disdik 19.500 siswa 1,267,500,000 - - 1,267,500,000 19.500 siswa 1,394,250,000
28 Penyelenggaraan SMA Terbuka
Jumlah siswa SMA Terbuka yang tersebar di 8 TKB
Disdik 800 siswa 788,000,000 - - 788,000,000 800 siswa 866,800,000
29 Olimpiade Sains SMA
Jumlah peserta OSN
jenjang SMA tk. Kabupaten
Disdik 900 Siswa 270,000,000 - - 270,000,000 900 Siswa 297,000,000
30 Penunjang
Akreditasi SMA
Jumlah sekolah yang
diakreditasi Disdik
40 SMA
Negeri/Swasta 140,000,000 - - 140,000,000
40 SMA
Negeri/Swasta 154,000,000
31 Gelar Aksi Karakter
Siswa SMA
Jumlah peserta Gelar Aksi Karakter Siswa
SMA Tingkat Kabupaten
Disdik 100 siswa SMA 100,000,000 - - 100,000,000 100 siswa SMA 110,000,000
32
Festival Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N)
Jumlah Peserta
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Disdik
550
siswa/siswi SMA
165,000,000 - - 165,000,000
550
siswa/siswi SMA
181,500,000
III-38
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
33
Pengadaan buku raport kls X SMA Tahun Pelajaran 2014/2015
Jumlah pengadaan buku raport kelas X SMA TP. 2014/2015
Disdik 20.500 buku 266,500,000 - - 266,500,000 20.500 buku 293,150,000
34
Implementasi delapan standar pendidikan jenjang
SMA
Jumlah peserta implementasi standar pendidikan jenjang
SMA
Disdik 220 Orang 330,000,000 180,000,000 150,000,000 - 220 Orang 363,000,000
35 Beasiswa Miskin SMA
Jumlah siswa miskin yang mendapat
bantuan
Disdik 2,400 Siswa 1,954,000,000 1,500,000,000 454,000,000 - 2,400 Siswa 2,149,400,000
36
Peningkatan Mutu
Pembelajaran SMA Terintegrasi
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
peningkatan mutu pembelajaran SMA terintegrasi
Disdik 480 Orang 480,000,000 280,000,000 200,000,000 - 480 Orang 528,000,000
37 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cibinong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Cibinong
25 Rombel 91,500,000 - - 91,500,000 25 Rombel 100,650,000
38 Penunjang Kegiatan SMAN 2 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 2 Cibinong
24 Rombel / Rehab
Jaringan Listrik
91,500,000 - - 91,500,000
24 Rombel / Rehab
Jaringan Listrik
100,650,000
39 Penunjang Kegiatan SMAN 3 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 3 Cibinong
20 Rombel 91,500,000 - - 91,500,000 20 Rombel 100,650,000
40 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung
Putri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Gunung
Putri
18 Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 18 Rombel 103,026,000
III-39
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
41 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Citeureup
Rombel 91,500,000 - - 91,500,000 Rombel 100,650,000
42 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 1 Sukaraja
8 Rombel 61,000,000 - - 61,000,000 8 Rombel 67,100,000
43 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
Jonggol 27 Rombel 97,380,000 - - 97,380,000 27 Rombel 107,118,000
44 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cileungsi
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 CILEUNGSI
25 Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 25 Rombel 103,026,000
45 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Cariu
15 Rombel 83,040,000 - - 83,040,000 15 Rombel 91,344,000
46 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Parung
24 Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 24 Rombel 84,876,000
47 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 1 Gunung Sindur
16 Rombongan belajar
80,880,000 - - 80,880,000 16 Rombongan
belajar 88,968,000
48 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
Leuwiliang 25 Rombel 97,380,000 - - 97,380,000 25 Rombel 107,118,000
III-40
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
49 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Ciampea
19 Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 19 Rombel 103,026,000
50 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 1 Cibungbulan
g
24 Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 24 Rombel 103,026,000
51 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Pamijahan
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
Pamijahan 6 Rombel 72,040,000 - - 72,040,000 6 Rombel 79,244,000
52 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Rumpin
13 Rombel 80,880,000 - - 80,880,000 13 Rombel 88,968,000
53 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Jasinga
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 JASINGA
23 Rombel 99,540,000 - - 99,540,000 23 Rombel 109,494,000
54 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Parungpanja
ng 9 Rombel 69,040,000 - - 69,040,000 9 Rombel 75,944,000
55 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 1 Cigudeg
24 Rombel 97,380,000 - - 97,380,000 24 Rombel 107,118,000
56 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Tenjo
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
Tenjo 9 Rombel 69,040,000 - - 69,040,000 9 Rombel 75,944,000
III-41
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
57 Penunjang Kegiatan Sekolah SMAN 1 Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Ciawi
24 Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 24 Rombel 103,026,000
58 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cisarua
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 1 CISARUA
13 Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 13 Rombel 84,876,000
59 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Megamendung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Megamendu
ng
18 Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 18 Rombel 103,026,000
60 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cigombong
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Cigombong
...Rombel 93,660,000 - - 93,660,000 ...Rombel 103,026,000
61 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Ciomas
8 Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 8 Rombel 84,876,000
62 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Dramaga
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar di
Sekolah
SMAN 1 DRAMAGA
463 siswa 77,160,000 - - 77,160,000 463 siswa 84,876,000
63 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Tamansari
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
Tamansari 16 Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 16 Rombel 84,876,000
III-42
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
64 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Ciseeng
11 Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 11 Rombel 84,876,000
65 Penunjang Kegiatan SMAN 1
Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMAN 1 Sukamakmu
r
6 Rombel 66,880,000 - - 66,880,000 6 Rombel 73,568,000
66 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 01
Sukajaya 7 Rombel 69,040,000 - - 69,040,000 7 Rombel 75,944,000
67
Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Babakan Madang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
Babakan Madang
8 Rombel 61,000,000 - - 61,000,000 8 Rombel 67,100,000
68 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Tajurhalang
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Tajurhalang
21 Rombel 91,500,000 - - 91,500,000 21 Rombel 100,650,000
69 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMKN 1 CIBINONG
41 Rombel 199,000,000 - - 199,000,000 41 Rombel 218,900,000
70 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunung Puteri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMKN 1 Gunung Puteri
Rombel 196,160,000 - - 196,160,000 Rombel 215,776,000
71 Penunjang Kegiatan
SMKN 1 Cariu
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMKN 1
Cariu 21 Rombel 147,040,000 - - 147,040,000 21 Rombel 161,744,000
III-43
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
72 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMKN 1 Bojonggede
...Rombel 139,000,000 - - 139,000,000 ...Rombel 152,900,000
73 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di
sekolah
SMKN 1 Ciomas
12 Rombel 141,160,000 - - 141,160,000 12 Rombel 155,276,000
74 Penunjang Kegiatan
SMAN 1 Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 1
NANGGUNG 6 Rombel 69,040,000 - - 69,040,000 6 Rombel 75,944,000
75 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Caringin
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Caringin
13 Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 13 Rombel 84,876,000
76 Penunjang Kegiatan SMAN 1 Cijeruk
Jumlah kebutuhan
operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah
SMAN 1 Cijeruk
Rombel 77,160,000 - - 77,160,000 Rombel 84,876,000
77 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar disekolah
SMKN 1 Leuwiliang
Rombel 112,880,000 - - 112,880,000 Rombel 124,168,000
78 Penunjang Kegiatan SMKN 1 Gunungsindur
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar
disekolah
SMKN 1 Gunungsind
ur Rombel 112,040,000 - - 112,040,000 Rombel 123,244,000
79 Penunjang Kegiatan SMAN 2 Gunung
Putri
Jumlah kebutuhan operasional kegiatan
belajar mengajar di sekolah
SMAN 2 Gunung
Puteri
Rombel 60,000,000 - - 60,000,000 Rombel 66,000,000
III-44
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
80
Pembangunan Turab Penahan Tebing SMAN 01 Cariu
Jumlah tebingan penahan/turab yang dibangun
SMAN 01 Cariu
1 Paket 625,000,000 - - 625,000,000 1 Paket 687,500,000
81 Pemagaran SMAN 1 Dramaga
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
SMAN 1 Dramaga
150 M2 360,000,000 - - 360,000,000 150 M2 396,000,000
82 Pemagaran SMAN 1 Ciseeng
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
SMAN 1 Ciseeng
200 M2 200,000,000 - - 200,000,000 200 M2 220,000,000
83 Pemagaran SMAN 1 Nanggung
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
SMAN 1 Nanggung
400 M2 150,000,000 - - 150,000,000 400 M2 165,000,000
84 Pemagaran SMKN 1 Gunung Sindur
Jumlah panjang pemagaran areal sekolah
SMKN 1 Gunung Sindur
200 M2 200,000,000 - - 200,000,000 200 M2 220,000,000
85 Rehabilitasi Ruang Kantor SMAN 02 Cibinong
Jumlah Ruang Kantor yang dibangun
SMAN 02 Cibinong
3 Ruang Kantor
525,000,000 - - 525,000,000 3 Ruang Kantor
577,500,000
VII Program Pendidikan Non Formal
14,416,645,000 1,260,000,000 1,160,000,000 11,996,645,000 15,858,309,500
Angka Melek Huruf
(AMH) - 97,60 - - - - - 98,10 -
1
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Paket A, B, C dan Paket C Kejuruan
Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A,
Paket B dan Paket C Tahun 2013
Kabupaten
Bogor
9.900 Warga
Belajar 160,000,000 - - 160,000,000 -
9.900 Warga
Belajar 176,000,000
III-45
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
2 Kejar Paket A Setara SD Kelas 6
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal
setara SD Kelas 6
Tersebar di 40 Kec
1.000 Warga Belajar
300,000,000 - - 300,000,000 1.000 Warga
Belajar 330,000,000
3 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 7
Jumlah Warga Belajar yang berkendala
dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMP Kelas 7
Tersebar di 40 Kec
4.000 Warga Belajar
2,200,000,000 - - 2,200,000,000 4.000 Warga
Belajar 2,420,000,000
4 Kejar Paket B Setara SMP Kelas 8
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pendidikan formal
setara SMP Kelas 8
Tersebar di 40 Kec
3.500 Warga Belajar
2,000,000,000 - - 2,000,000,000 3.500 Warga
Belajar 2,200,000,000
5 Kejar Paket B Setara
SMP Kelas 9
Jumlah Warga Belajar yang berkendala
dalam mengikuti pendidikan formal setara SMP Kelas 9
Tersebar di
40 Kec
2.200 Warga
Belajar 1,250,000,000 - - 1,250,000,000
2.200 Warga
Belajar 1,375,000,000
6 Kejar Paket C Setara SMA Kelas 10
Jumlah Warga Belajar
yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 10
Tersebar di 40 Kec
2.400 Warga Belajar
1,350,000,000 - - 1,350,000,000 2.400 Warga
Belajar 1,485,000,000
7 Kejar Paket C Setara
SMA Kelas 11
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti
pembelajaran formal setara SMA Kelas 11
Tersebar di
40 Kec
2.000 Warga
Belajar 1,100,000,000 - - 1,100,000,000
2.000 Warga
Belajar 1,210,000,000
8 Kejar Paket C Setara
SMA Kelas 12
Jumlah Warga Belajar
yang berkendala
Tersebar di
40 Kec
2 000 Warga
Belajar 1,100,000,000 - - 1,100,000,000
2 000 Warga
Belajar 1,210,000,000
III-46
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
dalam mengikuti pembelajaran formal setara SMA Kelas 12
9
Fasilitasi Pelaksanaan Paket
C KejuruanSetara SMK
Jumlah Warga Belajar yang berkendala dalam mengikuti pembelajaran formal
Paket C Kejuruan Setara SMK Kelas 1 dan 2
Tersebar di
40 Kec
250 Warga
Belajar 300,000,000 - - 300,000,000
250 Warga
Belajar 330,000,000
10
Gebyar Prestasi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Jumlah Peserta Lomba Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Bogor
2.000 Warga Belajar
150,000,000 - - 150,000,000 2.000 Warga
Belajar 165,000,000
11 Test Penempatan Kabupaten
Bogor 500 WB - - - - 500 WB -
12
Bintek Tutor dan
Penyelenggara PKBM/PPS
Kabupaten
Bogor 500 Orang - - - - 500 Orang -
13
Pendidikan
Keterampilan (Life Skill)
Tersebar di
40 Kec 2,000 WB - - - - 2,000 WB -
14 Keaksaraan Fungsional (KF)
Jumlah masyarakat
yang mengikuti program pemberantasan buta aksara
Tersebar di 40 Kec
2770 Warga Belajar
997,200,000 997,200,000 2770 Warga
Belajar 1,096,920,000
15 Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
Jumlah WB yang mengikuti program keaksaraan usaha
mandiri (KUM)
Tersebar di 40 Kec
6,000 WB 2,760,000,000 1,160,000,000 1,000,000,000
600,000,000 6,000 WB 3,036,000,000
III-47
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
16 Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Jumlah TBM di Kabupaten Bogor
Tersebar di 40 Kec
40 TBM 360,000,000 100,000,000 160,000,000 100,000,000 40 TBM 396,000,000
17 Lomba Keteladanan PLS
Jumlah Kelompok
Belajar, Tutor dan WB peserta lomba 'PLS Berprestasi' di tingkat Kabupaten Bogor
Disdik 58 Lembaga dan 42 Tutor
89,445,000 - - 89,445,000 58 Lembaga dan 42 Tutor
98,389,500
18 Hari Aksara Internasional (HAI)
Jumlah Peserta Acara Peringatan Hari Aksara Internasional
Disdik 40 Kecamatan 150,000,000 - - 150,000,000 40 Kecamatan 165,000,000
19 Jambore PAUDNI Jumlah peserta Jambore PAUDNI
Disdik 84 Peserta 150,000,000 - - 150,000,000 84 Peserta 165,000,000
20 Expo Kursus Tk.
Provinsi
Jumlah PKBM yang
mengikuti Expo Disdik 50 Klp - - - - 50 Klp
VIII
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
63,815,833,000 16,379,000,000 12,139,250,000 35,297,583,000 70,197,416,300
1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4
- 58,85 - - - - - 61,71 -
2. % SD yang memiliki satu orang guru
untuk setiap 32 peserta didik
- 78,43 - - - - - 78,63 -
3. % SD yang memiliki
6 orang guru - 95,16 - - - - - 95,33 -
4. % SMP yang memiliki guru untuk
setiap mata
pelajaran
- 94,19 - - - - - 94,74 -
III-48
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
5. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan
kualifikasi S1/D4 - 96,89 - - - - - 97,06 -
6. % SD yang memiliki 2 orang guru yang
telah memiliki sertifikat pendidik
- 71,51 - - - - - 71,72 -
7. % SMP yang memiliki guru
berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%
- 94,19 - - - - - 94,74 -
8. % guru SMP yang memiliki guru
dengan kualifikasi S1/D4 dan telah
memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
- 76,58 - - - - - 77,19 -
9. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4
dan bersertifikat pendidik
- 74,68 - - - - - 74,88 -
10. % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4
dan bersertifikat pendidik
- 68,66 - - - - - 69,30 -
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Jumlah guru yang mengikuti Sertifikasi
Disdik 12836 guru 173,643,000 - - 173,643,000 12836 guru 191,007,300
2 Seleksi Calon Kepala
Sekolah
Jumlah Calon Kepala
Sekolah yang diseleksi
Disdik 70 0rang 153,433,000 - - 153,433,000 70 0rang 168,776,300
3 Penilaian Angka
Kredit Bagi Guru
Jumlah guru yang
dinilai Angka Kredit Disdik 1446 guru 58,357,000 - - 58,357,000 1446 guru 64,192,700
III-49
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
4
Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK,
SD, SMP, SMA, SMK Berprestasi
Jumlah peserta lomba sisiwa,guru, kepala sekolah, dan
pengawas berprestasi
Disdik 500 peserta 500,000,000 - - 500,000,000 500 peserta 550,000,000
5
Pemberdayaan
MGMP/MGMD SMA/SMK
Jumlah Peserta MGMP SMA/SMK
Disdik 250 Orang 300,000,000 200,000,000 100,000,000 - 250 Orang 330,000,000
6 OSN Guru
SMA/SMK
Jumlah Peserta OSN
Guru SMA/SMK Disdik 400 Orang 400,000,000 150,000,000 250,000,000 - 400 Orang 440,000,000
7 Peningkatan Kompetensi Guru
MIPA SMA/SMK
Jumlah Peserta MGMP MIPA
SMA/SMK
Disdik 150 Orang 225,000,000 - 225,000,000 - 150 Orang 247,500,000
8
Pelatihan ASESOR PKG,PKB bagi Kepala Sekolah
SMA/SMK
Jumlah Peserta asesor PKG,PKB bagi kepala sekolah
SMA/SMK
Disdik 500 Orang 900,000,000 500,000,000 400,000,000 - 500 Orang 990,000,000
9
Penilaian Kinerja Guru Pasca
Sertifikasi SMA/SMK
Jumlah Guru SMA/SMK
Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
Disdik 536 Guru SMA
dan SMK 200,000,000 - - 200,000,000
536 Guru SMA
dan SMK 220,000,000
10
Penguatan Hasil
PKG Pasca Sertifikasi SMA/SMK
Jumlah Guru/KS
yang sudah disertifikasi
Disdik 300 Orang 200,000,000 200,000,000 - - 300 Orang 220,000,000
11 EDS dan MSPD SMA/SMK
jumlah lembaga sekolah yang dievaluasi
Disdik 200 Lembaga 175,000,000 - 175,000,000 - 200 Lembaga 192,500,000
12 Replika GUGUS BERMUTU
Jumlah kelompok
KKG,MGMP,FKKG, MGMP
Disdik 244 gugus 1,200,000,000 600,000,000 600,000,000 - 244 gugus 1,320,000,000
III-50
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
13 Program induksi guru pemula (PIGP) / DIKDAS
Jumlah guru baru yang diinduksi
Disdik 200 Orang 500,000,000 250,000,000 250,000,000 - 200 Orang 550,000,000
14 Pelatihan ASESOR PKB dan PKG / DIKDAS
Jumlah peserta asesor
Disdik 2,500 Guru 3,750,000,000 2,250,000,000 1,500,000,000
- 2,500 Guru 4,125,000,000
15 Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi / DIKDAS
Jumlah Guru TK/SD/SMP Bersertifikasi yang dinilai kinerjanya
Disdik
1657 orang Guru
TK/SD/SMP Bersertifikasi
th 2012
800,000,000 300,000,000 239,250,000 260,750,000
1657 orang Guru
TK/SD/SMP Bersertifikasi
th 2012
880,000,000
16 Penguatan Hasil PKG Pasca
Sertifikasi / DIKDAS
Jumlah guru Pacca Sertifikasi
Disdik 8,000 Orang 8,000,000,000 5,000,000,000 3,000,000,000
- 8,000 Orang 8,800,000,000
17 EDS dan MSPD / DIKDAS
Jumlah sekolah yang di evaluasi
Disdik 1732 Sekolah 1,732,000,000 1,232,000,000 500,000,000 - 1732 Sekolah 1,905,200,000
18 Program BERMUTU Tahun 2014 / DIKDAS
Jumlah kelompok kerja kegiatan BERMUTU
Disdik 273 kelompok
kerja 4,997,600,000 - - 4,997,600,000
273 kelompok kerja
5,497,360,000
19 Bulding Capacity / DIKDAS
jumlah peserta peningkatan kualitas guru
Disdik 2,838 Orang 2,838,000,000 1,838,000,000 1,000,000,000
- 2,838 Orang 3,121,800,000
20
Work Shop
Pengelola Laboratorium / DIKDAS
jumlah pengelola labor yang di latih
Disdik 2,268 Sekolah 2,268,000,000 1,068,000,000 1,200,000,000
- 2,268 Sekolah 2,494,800,000
21
Work Shop Pengelola Perpustakaan / DIKDAS
jumlah pengelola perpustakaan yang di latih
Disdik 2,268 Sekolah 2,268,000,000 1,068,000,000 1,200,000,000
- 2,268 Sekolah 2,494,800,000
22 Sosialisasi pelaksanaan
jumlah kepala sekolah yang akan
Disdik 3,223 Sekolah 3,223,000,000 1,723,000,000 1,500,000,000
- 3,223 Sekolah 3,545,300,000
III-51
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
kurikulum tahun 2013 / DIKDAS
disosialisasi kurikulum 2013
23 Pendamping BOS Disdik 935,865
siswa - - - -
935,865
siswa -
24 Peningkatan insentif kesejahteraan guru
Non PNS
Jumlah Pegawai yang menerima insentif
kesejahteraan
4 gr Kontrak, 91 GBDT,
3905 Guru Non PNS SD
26,053,800,000 - - 26,053,800,000
4 gr Kontrak, 91 GBDT,
3905 Guru Non PNS SD
28,659,180,000
25 Program Bermutu SMA/SMK Tahun
2014
Jumlah Peserta Guru SMA/SMK dalam
Mapel yang diampu
27 kelompok
kerja 2,500,000,000 - - 2,500,000,000
27 kelompok
kerja 2,750,000,000
26
Work Shop Peningkatan
Kemampuan Penggunaan Alat Peraga Laboratorium
Dikdas
Jumlah Pengelola Labor SD/SMP yang di latih
120 Labor di
Sekolah 400,000,000 - - 400,000,000
120 Labor di Sekolah
440,000,000
VIII
Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tercapainya Peningkatan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
100% 3,055,214,000
- - 3,055,214,000 100% 3,509,246,100
1 Expo Pendidikan Terselenggaranya Pameran Pendidikan
Disdik 1 Kegiatan 85,000,000 - - 85,000,000 1 Kegiatan 93,500,000
2 Penyusunan Draft
Peraturan Bupati
Tersusunnya
Rancangan Perbup Disdik 2 Dokumen 102,500,000 - - 102,500,000 2 Dokumen 117,875,000
3 Updating Profil Pendidikan
Jumlah Profil dan Statistik Pendidikan TP. 2014/2015
Disdik 2 dokumenn 262,000,000 - - 262,000,000 2 dokumenn 301,300,000
4 Dana Operasional Pengelolaan
Jumlah satuan Pendidikan yang
Disdik 3.217 sekolah 130,000,000 - - 130,000,000 3.217 sekolah 149,500,000
III-52
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
WEBDAPODIK Jardiknas
Dilayani
5
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibinong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cibinong
14 Jenis 45,600,000 - - 45,600,000 14 Jenis 52,440,000
6
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Gunung Putri
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Gunung
Putri 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
7
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Citeureup
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Citeureup
14 Jenis 45,600,000 - - 45,600,000 14 Jenis 52,440,000
8
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Sukaraja
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Sukaraja
14 jenis 45,600,000 - - 45,600,000 14 jenis 52,440,000
9
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Babakan Madang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec.
Babakan Madang
14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
10
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jonggol
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Jonggol 14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
11
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Cileungsi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cileungsi
14 Jenis 51,610,000 - - 51,610,000 14 Jenis 59,351,500
III-53
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
12
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cariu
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cariu 14 Jenis 68,640,000 - - 68,640,000 14 Jenis 78,936,000
13
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Sukamakmur
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Sukamakmu
r
14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
14
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Parung
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK Kec. Parung 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
15
Penunjang Kegiatan
UPT Kurikulum 11 Kec. Gunung Sindur
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
Kec. Gunung
Sindur 14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
16
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Kemang
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK Kec. Kemang 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
17
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Bojonggede
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Bojonggede
10 Jenis 45,600,000 - - 45,600,000 10 Jenis 52,440,000
18
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwiliang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Leuwiliang
14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
19
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Ciampea
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciampea
14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
III-54
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
20
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cibungbulang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cibungbulan
g 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
21
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Pamijahan
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Pamijahan
14 Jenis 61,780,000 - - 61,780,000 14 Jenis 71,047,000
22
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Rumpin
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK Kec. Rumpin 14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
23
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Jasinga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Jasinga 14 Jenis 68,640,000 - - 68,640,000 14 Jenis 78,936,000
24
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Parungpanjang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Parungpanja
ng 15 Jenis 68,640,000 - - 68,640,000 15 Jenis 78,936,000
25
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Nanggung
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Nanggung
14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
26
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Cigudeg
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cigudeg 14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
27
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjo
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK Kec. Tenjo 14 Jenis 68,640,000 - - 68,640,000 14 Jenis 78,936,000
III-55
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
28
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciawi
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciawi 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
29
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Cisarua
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cisarua 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
30
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Megamendung
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
Kec. Megamendu
ng
14 Jenis 51,380,000 - - 51,380,000 14 Jenis 59,087,000
31
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Caringin
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Caringin 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
32
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Cijeruk
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cijeruk 14 Jenis 51,560,000 - - 51,560,000 14 Jenis 59,294,000
33
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Ciomas
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciomas 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
34
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Dramaga
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Dramaga
14 jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 jenis 59,064,000
35
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Tamansari
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
Kec.
Tamansari 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
III-56
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
36
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Klapanunggal
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Klapanungga
l 14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
37
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Ciseeng
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Ciseeng 14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
38
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Rancabungur
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
Kec. Rancabungu
r
14 Jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 Jenis 59,064,000
39
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Sukajaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Sukajaya
14 Jenis 68,640,000 - - 68,640,000 14 Jenis 78,936,000
40
Penunjang Kegiatan
UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tanjungsari
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tanjungsari
14 Jenis 68,640,000 - - 68,640,000 14 Jenis 78,936,000
41
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tajurhalang
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tajurhalang
14 jenis 45,600,000 - - 45,600,000 14 jenis 52,440,000
42
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen
Kec. Cigombong
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Cigombong
14 Jenis 51,560,000 - - 51,560,000 14 Jenis 59,294,000
43
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD,
Dikdas dan Dikmen Kec. Leuwisadeng
Jumlah kebutuhan
operasional UPTK
Kec.
Lewisadeng 14 Jenis 61,680,000 - - 61,680,000 14 Jenis 70,932,000
III-57
No
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
SKPD) Tahun 2014
Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
APBN APBD I APBD II
44
Penunjang Kegiatan UPT PAUD, TK, SD, Dikdas dan Dikmen Kec. Tenjolaya
Jumlah kebutuhan operasional UPTK
Kec. Tenjolaya
14 jenis 51,360,000 - - 51,360,000 14 jenis 59,064,000
45 Penunjang Kegiatan UPT SKB
Jumlah Kebutuhan Operasional UPT SKB
Disdik 17 Jenis 125,909,000 - - 125,909,000 17 Jenis 144,795,350
46 Penunjang Kegiatan TK Negeri
Jumlah kebutuhan operasional TK Pembina Cibinong,
Disdik
12 Jenis serta 3 Jenis alat
peraga /pembelajaran
46,305,000 - - 46,305,000
12 Jenis serta 3 Jenis alat
peraga /pembelajaran
53,250,750
47
Penunjang Operasional Satuan Petugas ( SATGAS )
Pelajar Kabupaten Bogor
Jumlah Dokumen Pasca UN dan Hasil kelulusan UN
SMP/Mts dan SMA/SMK/MA
Disdik 1 Dokumen 70,250,000 - - 70,250,000 1 Dokumen 80,787,500
48
Penyusunan Kalender Pendidikan
Tahun Pelajaran 2014/2015
Tersusunnya kalender
pendidikan di Kabupaten Bogor
Disdik
III-58
1
BAB IV P E N U T U P
Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 merupakan dokumen
perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Dinas
Pendidikan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah
tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014. Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 masih mengacu kepada
Renstra Dinas Pendidikan tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat
permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan
program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan
kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan
kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban
oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bogor.Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari
seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendidikan.
Semoga Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan
bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat
tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014.
Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN