bab v rancangan awal rkpd 2012 ben

3
SKPD : DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PASER 2 02 2 02 01 01 01 A. 1. Penyediaan jasa surat menyurat Output : Layanan Surat Menyurat Dishutamben 100% 1,000,000 100% 1,100,000 Outcome : Tersediannya layanan surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dishutamben 100% 60,000,000 100% 70,000,000 Outcome : Tersedianya layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000 Outcome : Tersediannya layanan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor 4. Output : Layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000 Outcome : Tersedianya layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan alat tulis kantor Output : ATK Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Barang cetakan dan penggandaan Dishutamben 100% 25,000,000 100% 30,000,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dishutamben 100% 8,000,000 100% 8,500,000 Outcome : Peningkatan kualitas informasi 8. Output : Layanan penerangan bangunan kantor Dishutamben 100% 25,000,000 100% 3,000,000 Outcome : Tersedianya layanan penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dishutamben 100% 20,000,000 100% 22,500,000 Outcome : Tersedianya layanan penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman Output : Makanan dan minuman Dishutamben 100% 20,000,000 100% 25,000,000 Outcome : Peningkatan kinerja pegawai 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dishutamben 100% 100,000,000 100% 125,000,000 Outcome : Terselenggaranya koordinasi antar sektor 12. Penyediaan Jasa PTT/Non PNS Output : Tenaga kerja non pegawai yang berkerja Dishutamben 100% 981,156,000 100% 981,156,000 Outcome : Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran 2 02 2 02 01 01 02 B. 1. Pengadaan Mobil Jabatan dan operasional Output : Pengadaan mobil jabatan dan operasional Dishutamben 100% 800,000,000 100% 825,000,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Pengadaaan peralatan gedung kantor Dishutamben 100% 100,000,000 100% 100,000,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan dan operasional Output : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dishutamben 100% 25,000,000 100% 27,000,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 6. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dishutamben 100% 15,000,000 100% 17,500,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 2 02 2 02 01 01 ….. C. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Pakaian dinas dan perlengkapan lainnya Dishutamben 100% 1,200,000,000 100% 1,250,000,000 Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik 2 02 2 02 01 01 ….. D. 1. Pendidikan dan pelatihan formal Output : Pendidikan dan pelatihan formal Dishutamben 100% 100,000,000 100% 125,000,000 Outcome : Peningkatan kualitas SDM 2 02 2 02 01 01 06 E. 1. Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Dishutamben 100% 5,000,000 100% 5,000,000 Outcome : Tersusunnya LAKIP SKPD 2. Pengembangan statistik kehutanan, pertambangan dan energi. Output : Buku statistik kehutanan, pertambangan dan energi Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000 Outcome : Tersusunya buku statistik kehutanan, pertambangan dan Energi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASER TAHUN 2012 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Catatan Penting Indikator Kinerja Program / Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Capaian Kerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kode Rekening Perkiraan Maju Rencana Tahun 2013 Program Kegiatan Rencana Tahun 2012 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kerja Lokasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)

Upload: djokobawono

Post on 29-Jun-2015

64 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab v Rancangan Awal Rkpd 2012 ben

SKPD : DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PASER

2 02 2 02 01 01 01 A. 1. Penyediaan jasa surat menyurat Output : Layanan Surat Menyurat Dishutamben 100% 1,000,000 100% 1,100,000

Outcome : Tersediannya layanan surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dishutamben 100% 60,000,000 100% 70,000,000

Outcome : Tersedianya layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000

Outcome : Tersediannya layanan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor

4. Output : Layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000

Outcome : Tersedianya layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5. Penyediaan alat tulis kantor Output : ATK Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Barang cetakan dan penggandaan Dishutamben 100% 25,000,000 100% 30,000,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dishutamben 100% 8,000,000 100% 8,500,000

Outcome : Peningkatan kualitas informasi

8. Output : Layanan penerangan bangunan kantor Dishutamben 100% 25,000,000 100% 3,000,000

Outcome : Tersedianya layanan penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dishutamben 100% 20,000,000 100% 22,500,000

Outcome : Tersedianya layanan penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan makanan dan minuman Output : Makanan dan minuman Dishutamben 100% 20,000,000 100% 25,000,000

Outcome : Peningkatan kinerja pegawai

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dishutamben 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Terselenggaranya koordinasi antar sektor

12. Penyediaan Jasa PTT/Non PNS Output : Tenaga kerja non pegawai yang berkerja Dishutamben 100% 981,156,000 100% 981,156,000

Outcome : Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran

2 02 2 02 01 01 02 B. 1. Pengadaan Mobil Jabatan dan operasional Output : Pengadaan mobil jabatan dan operasional Dishutamben 100% 800,000,000 100% 825,000,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Pengadaaan peralatan gedung kantor Dishutamben 100% 100,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan dan operasional Output : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dishutamben 100% 25,000,000 100% 27,000,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

6. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dishutamben 100% 15,000,000 100% 17,500,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

2 02 2 02 01 01 ….. C. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Pakaian dinas dan perlengkapan lainnya Dishutamben 100% 1,200,000,000 100% 1,250,000,000

Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik

2 02 2 02 01 01 ….. D. 1. Pendidikan dan pelatihan formal Output : Pendidikan dan pelatihan formal Dishutamben 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Peningkatan kualitas SDM

2 02 2 02 01 01 06 E. 1. Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Dishutamben 100% 5,000,000 100% 5,000,000

Outcome : Tersusunnya LAKIP SKPD

2. Pengembangan statistik kehutanan, pertambangan dan energi. Output : Buku statistik kehutanan, pertambangan dan energi Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000

Outcome : Tersusunya buku statistik kehutanan, pertambangan dan Energi

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASER TAHUN 2012

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program / Kegiatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Target

Capaian

Kerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Kode Rekening

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2013

Program Kegiatan

Rencana Tahun 2012

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kerja

Lokasi

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Pencapaian

Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

(LAKIP)

Page 2: Bab v Rancangan Awal Rkpd 2012 ben

2 02 2 02 01 01 15 F. 1. Pengembangan hasil hutan non kayu/ rotan, gaharu dll. Output : Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan Sekabupaten Paser 100% 147,762,500 100% 150,000,000

Outcome :

2. Output : Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan Sekabupaten Paser 100% 225,328,100 100% 230,000,000

Outcome :

3.Output :

Terlaksananya kegitan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan

pembinaan kegiatan pemanfaatan hutan untuk pembangunandiluar bidang

kehutanan Sekabupaten Paser 100% 179,324,999 100% 200,000,000

Outcome :Diperolehnya data yang akurat menganai kondisi hutan akibat adanya

pemabangunandiluar hutan

4. Output

:

Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan

kegiatan pemanfaatan hutan untuk pembangunandiluar bidang kehutanan

Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000

Outcome:

Diperolehnya data yang akurat menganai kondisi hutan akibat adanya

pemabangunandiluar hutan

5.Output :

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penertiban pengelolaan industri

primer Sekabupaten Paser 100% 200,000,000 100% 225,000,000

Outcome : Pembinaan dan penertiban pengelolaan industri primer

6. Perbenihan dan perhutanan sosial kehutanan Output : Terlaksananya pembenihan dan perhutanan sosial kehutanan Sekabupaten Paser 100% 50,000,000 100% 75,000,000

Outcome : Pembenihan dan perhutanan sosial kehutanan

7. Pembinaan , pemantauan dan pengawasan TPTI / Silin Output : Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan TPTI Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000

Outcome : Terwujudnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan TPTI

2 03 2 02 01 01 15 G. 1. Monitoring dan Pengendalian usaha Pertambangan umum Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 250,000,000 100% 275,000,000

Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan

2. Operasional unit pelayanan informasi Wilayah Pertambangan Output : Tersedianya SIG yang mengatur peta lokasi tambang Sekabupaten Paser 100% 300,000,000 100% 325,000,000

Outcome :

3. Pembinaan Pertambangan Rakyat Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000

Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan

4. Penetapan Wilayah izin Usaha Pertambangan Rakyat Output : Tersedianya data dan bahan penetapan UPR Sekabupaten Paser 100% 300,000,000 100% 325,000,000

Outcome : Terlaksananya kegiatan pertambangan rakyat pada UPR yang ditetapkan

5. Pendataan Potensi Bahan Galian Tambang Daerah Output : Laporan data potensi bahan galian / tambang Sekabupaten Paser 100% 200,000,000 100% 225,000,000

Outcome : Tersedianya data potensi bahan tambang / galian

6. Output : Laporan pelaksanaan sosialisasi Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome :Meningkatnya pemahaman masyarakat & dunia usaha terhadap peraturan

pertambangan

7. Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 350,000,000 100% 375,000,000

Outcome : Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaporan usaha pertambangan

8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Community Development Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 250,000,000 100% 275,000,000

Outcome :

9. Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Output : Tersedianya ijin usaha pertambangan mineral & batubara Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome :

10. Pendampingan, Pematokan Batas Wilayah IUP dan Monitoring

Batas Wilayah IUPOutput :

Berita acara pematokan WIUP Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Terhidarnya pemegang IUP dari pelasanaan kegiatan diluar WIUP2 02 2 02 01 01 ….. H. 1. Pelatihan masayarakat kehutanan Output : Pelatihan masyarakat kehutanan Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Peningkatan kualitas SDM

2. Penyuluhan dan pendampingan kehutanan. Output : Terlaksananya penyuluhan kehutanan Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Kesadaran masyarakat sekitar hutan meningkat

3. Peningkatan kemampuan lembaga masyarakat kehutan. Output : Terlaksananya peningkatan kemampuan masyarakat kehutanan Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome :

4. Pendampingan kepada masyarakat kehutanan. Output : Terlaksananya pendampingan masyarkat kehutanan Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terbinanya masyarakat sekitar hutan dan mandiri

5. Output : Terlaksananya penyuluhan dan pemanfaatan kehutanan Sekabupaten Paser 100% 125,000,000 100% 150,000,000

Outcome : Kesadaran masyarakat sekitar hutan meningkat

:

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas hutan

dan lahan.

Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Batubara

Pembinaan dan Evaluasi Serta Pelaporan Usaha Pertambangan

Umum

Program Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat

Hutan

Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang

Pertambangan

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan Penghijauan dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Teknis

yang Berlaku

Terciptanya lokasi tambang yang tidak over left/tumpang tindih antara

satu lokasidan lokasi lain

Terciptanya lokasi tambang yang tidak over left/tumpang tindih antara

satu lokasidan lokasi lain

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan community

development

Kegiatan Penghijauan dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Teknis

yang Berlaku

Pengembangan hasil hutan non kayu-pengembangan aneka usaha

kehutanan .

Pembinaan dan penertiban pengelolaan industri primer hasil

hutan

Pengembangan, pengendalian , pengawasan, dan pembinaan

kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan non kawasan hutan.

Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan-

pengawasan pengendalian penatausahaan hasil hutan

Page 3: Bab v Rancangan Awal Rkpd 2012 ben

2 03 2 02 01 01 16 I. 1. Output : Berita acara/laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 80,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terlaksananya evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan

2 02 2 02 01 01 16 J. Program Rehabilitasi hutan dan Lahan1. Output : Operasional Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sekabupaten Paser 100% 120,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Terselenggaranya kegiatan RHL secara optimal

2. Pengembangan pembibitan /benih tanaman kehutanan. Output : Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan Sekabupaten Paser 100% 110,046,400 100% 120,000,000

Outcome : Tersedianya bibit tanaman kehutanan

3. Rehabilitasi hutan dan lahan – tumpang sari. Output : Rehabilitasi hutan dan lahan Tanaman Kayu Pertukangan dan MPT's Sekabupaten Paser 100% 322,101,920 100% 325,000,000

Outcome : Berkembangnya Tanaman Jati dan MPT's

4. Rehabilitasi hutan dan lahan – hutan rakyat murni. Output : Rehabilitasi hutan dan lahan Tanaman Kayu Pertukangan dan MPT's Sekabupaten Paser 100% 4,508,798,638.5 100% 4,510,000,000

Outcome : Berkembangnya Tanaman Jati dan MPT's

5. Rehabilitasi hutan dan lahan- reboisasi. Output : Pengayaan Potensi Hutan dengan Tanaman Reboisasi Sekabupaten Paser 100% 4,508,798,638 100% 4,510,000,000

Outcome : Menurunnya Tingkat Kerusakan Hutan di Kab. Pasir

6. Rehabilitasi hutan dan lahan – penghijauan. Output : Pengayaan Potensi Hutan dengan Tanaman Reboisasi Sekabupaten Paser 100% 4,508,798,638 100% 4,510,000,000

Outcome : Menurunnya Tingkat Kerusakan Hutan di Kab. Pasir

2 03 2 02 01 01 17 K.1. Pembangunan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

(PLTD)Output : Pengadaan dan pemasangan PLTD

Sekabupaten Paser 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000

Outcome : Tersediannya dan terlaksananya Pemasangan PLTD

2. Pengadaan dan Pemasangan PLTS Pemukiman Output : Pengadaan dan pemasangan PLTS pemukiman Sekabupaten Paser 100% 2,151,420,000 100% 2,151,420,000

Outcome : Tersediannya dan terlaksananya Pemasangan PLTS pemukiman

2 02 2 02 01 01 17 L. 1. Output : Tim Pengamanan Hutan Terpadu Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000

Outcome :Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang sesuai daya

dukungnya

:

2 02 2 02 01 01 18 M. 1. Pengelolaan dan Rehabilitasi mangrove. Output : Rehabilitasi hutan mangrove Sekabupaten Paser 100% 1,207,416,930 100% 1,207,416,930

Outcome : Menurunya tingkat kerusakan hutan di Kab. Paser

2. Output : Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan Sekabupaten Paser 100% 652,612,450 100% 652,612,450

Outcome :

2 02 2 02 01 01 19 N. 1. Output : Terlaksananya informasi peta kawasan hutan dan perairan Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Tersedianya peta kawasan hutan dan perairan

2. Output : Terlaksananya inventarisasi LOA pada hutan alam Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terinvertarisirnya LOA pada hutan alam

3. Output : Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Tersusunya buku informasi kehutanan

1 08 2 02 01 01 21 O. 1. Output : Terselenggaranya kegiatan pengelolaan TAHURA Tahura Petangis 100% 250,000,000 100% 275,000,000

Outcome : Terpeliharanya aset-aset dan terkelolanya Tahura Lati Petangis dengan baik

2. Pembuatan Arboretum. Output : Aboretum dan buku laporan hasil identifikasi floradalam kawasab tahura Tahura Petangis 100% 100,000,000 100% 125,000,000

Outcome : Teridentifikasinya jenis flora di kawasan tahura lati petangis

2 02 2 02 01 01 21 P. 1. Output : Monitoring dan evaluasi usulan masyarakat Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terwujudnya monitoring dan evaluasi usulan masyarakat

2 02 2 02 01 ……….. Q. 1. Pengembangan hutan desa. Output : Terlaksananya pengembangan hutan desa Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terbinanya hutan desa

2. Pengembangan hutan kemasyarakatan. Output : Terlaksananya pengembangan hutan kemasyarakatan Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terbinanya hutan kemasyarakatan

3. Pengembangan hutan tanaman masyarakat Output : Terlaksananya pengembangan hutan tanaman masyarakat Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000

Outcome : Terbinanya hutan tanaman masyarakat

Tanah Grogot, 20 Januari 2011

A.n. Kepala Dinas

Sekretaris

Fahri Rosadi, SP

Nip. 19670219 199403 1 011

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi

hutan dan lahan.

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan

konservasi - pengelolaan tahura

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan - perlindungan dan

pengamanan hutan terpadu

Perencanaan dan penyusunan program pengendalian SDA dan

lingkungan hidup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan

lingkungan akibat kegiatan Pertambangan Rakyat

Monitoring dan Evaluasi penyampaikan usulan masyarakat dan

pelaksanaan kegiatan

Pengembangan dan informasi lingkungan –Riview peta kawasan

hutan dan perairan.

Pengembangan dan informasi lingkungan – Inventarisasti LOA

pada hutan alam.

Pengembangan dan informasi lingkungan – Penyusunan Buku

Informasi Kehutanan

Program Pengembangan

ekowisata dan jasa

lingkungan di Kawasan-

kawasan konservasi hutan

dan perairan

Program pengembangan

hutan desa, hutan

kemasyarakatan dan hutan

tanaman rakyat

Program pembinaan dan

pengembangan bidang

kelistrikan

Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat

yang Berpotensi Merusak

Lingkungan

Program Perlindungan dan

konservasi sumber daya

alam

Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan

Sumberdaya Alam.

Program Peningkatan

kualitas dan akses informasi

Sumberdaya alam dan

lingkungan hidup

Program Optimalisasi

Perencanaan

Kegiatan Penghijauan dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Teknis

yang Berlaku