badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

2
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 3 4 5 6 7 8 9 10 1 8 1 8 1 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerja Aparatur 1 Tahun 1.187.385.250 1.246.754.513 - Apresiasi Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatkan kualitas dan jangkauan program BKB 15 Kec 166.500.000 174.825.000 - Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang Terlaksananya Operasional Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang 1 Tahun 380.000.000 399.000.000 - Ikatan Keluarga Anggota Dewan Terlaksananya Operasional Ikatan Keluarga Anggota Dewan 1 Tahun 250.000.000 262.500.000 - Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Terlaksananya Operasional Gabungan Organisasi Wanita 1 Tahun 380.000.000 399.000.000 - Pelayanan dan Pembinaan Program Keluarga Sejahtera Terwujudnya Keluarga kecil, sehat dan Sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang 15 Kec 129.000.000 135.450.000 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Program KB (DAK) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB 100% 929.665.000 976.148.250 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Program KB (S.DAK) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB 100% 139.449.750 146.422.238 - Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan (Kesrak) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan dalam berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan keluarga sejahtera 15 Kec 260.000.000 273.000.000 - Pelayanan Keluarga Berencana Terwujudnya Keluarga Kecil, sehat dan Sejahtera 15 Kec 225.500.000 236.775.000 Catatan Penting Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan KB dan KS Program Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Upload: ketut-dik-ka

Post on 17-Aug-2015

18 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

BPPKP

TRANSCRIPT

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaLokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber DanaTarget Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif3 4 567 8 9 101 81 8 1- Peningkatan Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya Pelayanan Prima dan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor dan sarana kerjaAparatur1 Tahun 1.187.385.2501.246.754.513 - Apresiasi Bina Keluarga Balita (BKB) Meningkatkan kualitas dan jangkauan program BKB 15 Kec 166.500.000 174.825.000 - Dharma Wanita Kab. Tulang BawangTerlaksananya Operasional Dharma Wanita Kab. Tulang Bawang1 Tahun 380.000.000 399.000.000 - Ikatan Keluarga Anggota DewanTerlaksananya Operasional Ikatan Keluarga Anggota Dewan1 Tahun 250.000.000 262.500.000 - Kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Terlaksananya Operasional Gabungan Organisasi Wanita 1 Tahun 380.000.000 399.000.000 -Pelayanan dan Pembinaan Program Keluarga SejahteraTerwujudnya Keluarga kecil, sehat dan Sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang15 Kec 129.000.000 135.450.000 -Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Program KB (DAK)Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB100% 929.665.000 976.148.250 -Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Program KB (S.DAK)Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung KB100% 139.449.750 146.422.238 -Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan (Kesrak)Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan dalam berbagai bidang sehingga dapat mewujudkan keluarga sejahtera15 Kec 260.000.000 273.000.000 - Pelayanan Keluarga Berencana Terwujudnya Keluarga Kecil, sehat dan Sejahtera 15 Kec 225.500.000 236.775.000 Catatan PentingProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan PerempuanPeningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan KB dan KSProgram Perlindungan Perempuan dan AnakBadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1 2Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPrakiraan Maju Rencana Tahun 2015KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)LokasiTarget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber DanaTarget Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif3 4 567 8 9 10Catatan Penting1 2Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)-Sosialisasi UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang KDRTMeningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Tulang Bawang dari tindakan kekerasan,eksploitasi dan tindakan diskriminasi15 Kec 50.000.000 52.500.000 - Pembinaan forum anak daerah Terselenggaranya forum anak daerah 15 Kec50.000.000 52.500.000 - Pembinaan Gerakan GSI dan Nakerwan Terselenggaranya GSI dan Nakerwan 100% 50.000.000 52.500.000 -Pelayanan informasi keluarga dan analisis programmTersedianya peyanan informasi keluarga dan analisis program 100% 127.500.500 133.875.525 - Aprisiasi P3KSS Apresiasi P3KSS 100% 250.000.000 262.500.000 - Operasional sekretariat P2TP2A Terpenuhinya operasional Sekretariat P2TP2A 100% 75.000.000 78.750.000 4.650.000.5004.882.500.525JumlahProgram peningkatan kualitas hidup dan pembinaan perempuanProgram pengembangan pusat layanan informasi dan analisis programProgram peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan perempuan