badan perencanaan pembangunan, laporan penelitian dan...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2018
2017LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
LA
PO
RA
N A
KU
NTA
BIL
ITA
S K
INE
RJA
INS
TA
NS
I PE
ME
RIN
TA
HB
AD
AN
PE
RE
NC
AN
AA
N P
EM
BA
NG
UN
AN
,P
EN
EL
ITIA
N D
AN
PE
NG
EM
BA
NG
AN
DA
ER
AH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA MAJALENGKA
NOMOR : 134 TAHUN 2018
TENTANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN MAJALENGKA,
Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, perlu disusun secara terpadu danmenyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappelitbangda KabupatenMajalengka Tahun 2017;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkannyaLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten MajalengkaTahun 2017 yang ditetapkan dengan KeputusanKepala Bappelitbangda.
Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat RI NomorXI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPemerintahan Daerah Kabupaten dalamLingkungan Jawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang ..... 2
2
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamlingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2015 Nomor 8, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah danRencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang PerbaikanPedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah ..... 3
15. Peraturan Daerah .... 4
4
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenMajalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1Tahun 2014 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan PeraturanDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor14 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Majalengka TahunAnggaran 2017 (Lembaran Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6Tahun 2017 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMajalengka Tahun Anggaran 2017 (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor6)
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2017 (BeritaDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor11);
5
MEMUTUSKAN :Menetapkan :
KE SATU : Keputusan Kepala Bappelitbangda Tentang LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran2017 ;
KE DUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, PenelitianDan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengkamerupakan laporan evaluasi kinerja Badan tahunanggaran 2017 ;
KE TIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, PenelitianDan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengkasebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyataterdapat kekeliruan didalamnya akan diadakanperbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan : di MajalengkaPada Tanggal : Februari 2018
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA,
Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si
MEMUTUSKAN ..... 5
Executive Summary
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bappelitbangda tahun 2017 disusun dengan memperhatikan regulasi
formal diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja
Instansi Pemeirntah. Adapun penyajian / sistematika penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda terbagi
dalam 4 (tiga) bab utama yaitu bab I pendahuluan, bab II perencanaan
kinerja, bab III akuntabilitas kinerja dan bab IV Penutup.
Gambaran umum Bappelitbanggda menguraikan tentang struktur
organisasi Bapelitbangda mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 dan dipimpin oleh seorang kepala
Badan, dibantu 1 orang sekretaris yang memiliki tugas mengatur urusan
kesekretariatan dan membawahi 3 sub bagian, 3 bidang mengatur urusan
perencanaan (perencanaan perekonomian, perencanaan Pelayanan
Dasar dan Kesejahteraan Rakyat serta Perencanaan Penataan Ruang &
Infrtastruktur), 1 bidang yang mengatur urusan Penelitian dan
Pengembangan. Masing-masing bidang dibantu oleh 3 sub bidang.
Sehingga total sumberdaya aparatur Bappelitbangda per 31 Desember
2017 terdiri dari 43 Orang ASN ditambah 6 Orang Tenaga Harian Lepas
(THL) yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan cleaning service
dengan latar belakang pendidikan terdiri dari 15 orang lulusan SMA, 1
orang lulusan D1, 1 orang lulusan D4, 28 orang lulusan S-1 dan 4 orang
lulusan S-2.
Program dan kegiatan Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Majalengka tahun 2017 yang telah kami laksanakan sebanyak 9 program
Executive Summary
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
dan 46 Kegiatan dengan ukuran kinerja yang dapat kami sampaikan
berupa Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2017 sebanyak 6 sasaran dan
18 indikator Kinerja. Pagu Anggaran belanja langsung Bappelitangda
sebesar Rp. 7.480.035.500.00 dengan realisasi sebesar Rp.
5.370.467.431,00 atau (71,80%).
Program yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka pada Tahun Anggaran 2017, secara keseluruhan mengacu
pada dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda. Sementara itu, untuk
target capaian kinerja sebagaimana yang dijelaskan pada bab III, tolak
ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU),
dikomparasikan dengan targetan yang ada dalam rencana strategis dan
rencana kerja / rencana kerja tahun (RKT) yang dituangkan kedalam
perjanjian kinerja dapat disimpulkan secara keseluruhan telah mencapai
target yang diharapkan.
Capaian target Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda tahun 2017
disajikan berdasarkan misi, sasaran dan indikator kinerja dapat kami
sampaikan secara menyeluruh sebagai berikut:
1. Misi : Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaanpembangunan daerah
Tujuan : Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yangakuntabel dan responsible
Sasaran : Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaanpembangunan
Indikator : 1. Tingkat capaian pelaporan dan evaluasipelaksanaan pembangunan capaian kinerja 9Dokumen dan keuangan 77,02 %
2. Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan denganPerkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten,RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRWKabupaten capaian kinerja 3 Dokumen dankeuangan 74,66 %
3. Usulan Program dan kegiatan SKPD berdasarkanmusyawarah Perencanaan pembangunan capaiankinerja 1 Dokumen dan keuangan 91,42 %
4. Tingkat Ketaatan terhadap RTRW capaian kinerja 2Dokumen dan keuangan 77,60 %
Executive Summary
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
5. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) APBDKabupaten capaian kinerja 4 Dokumen dankeuangan 83,13 %
6. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomicapaian kinerja 13 kali dan keuangan 26,71 %
7. Terwujudnya Koordinasi PerencanaanPembangunan Sosial Budaya capaian kinerja 22 kalidan keuangan 57,14 %
3. Misi : Meningkatkan perencanaan, pengendalian,pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yangakuntabel
Sasaran 1: Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananyapengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah
Indikator : Ketersediaan Dokumen Perencanaan PeembangunanWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh capaian kinerja 2Dokumen dan keuangan 44,14 %
Sasaran 2: Koordinasi antar wilayah memiliki indikatorIndikator : 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Wilayah capaian kinerja 5 Dokumendan keuangan 61,99 %
2. Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunansarana dan prasarana wilayah capaian kinerja 1Dokumen dan keuangan 90,63 %
3. Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif,bersih dan melayani
Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif,bersih dan melayani
Sasaran : Pemenuhan kebutuhan operasional, sarana prasaranadan kualitas perencanaan dan pelaporan
Indikator : 1. Pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD capaiankinerja 100 % dan keuangan 84,41 %
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang representatifcapaian kinerja 100 persen dan keuangan 99,70 %
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dankeuangan capaian kinerja 5 Dokumen dan keuangan95,52 %
4. Peningkatan kualistas perencanaan OPD capaiankinerja 6 Dokumen dan keuangan 99,40 %
i
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahirrobbi yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga seluruh jajaran
aparatur Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, program
dan kegiatan tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dan tercapainya
beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Sebagai upaya aktualisasi akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka, maka pada akhir seluruh pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2017, termasuk pula salah satu bentuk publikasi informasi tentang
realisasi anggaran serta target indikator kinerja yang dicapai, sudah
seharusnya dilaporkan sesuai tuntutan regulasi, sehingga perlu disusun
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bappelitbangda tahun 2017. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan data
yang terkompilasi kami sampaikan LAKIP Bappelitbangda ini, dan kami
berharap adanya kontribusi timbal balik bagi penataan lebih baik
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang akan
datang serta berdampak secara signifikan terhadap capaian indikator
kinerja, agar eksistensi Bappelitbangda dapat dirasakan berbagai
pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya, guna menjalankan tugas
pokok dan fungsinya selaras dengan urusan yang diembannya, akhirnya
i
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
berdampak positif terhadap proses pembangunan di Kabupaten
Majalengka.
Demikian kami sampaikan LAKIP ini, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Majalengka, Februari 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka,
Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19660826 199303 1 009
ii
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
DAFTAR ISI
EXECUTIVE SUMMARY
KATA PENGANTAR .................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................... iv
DAFTAR TABEL .......................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN............................................................ I-1
1.1 Gambaran Umum Bappelitbangda Kabupaten Majalengka ... I-1
1.1.1. Tugas Bappelitbangda Kabupaten Majalengka .......... I-1
1.1.2. Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka ......... I-2
1.1.3. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka ................................................................. I-2
1.1.4. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka ................................................................. I-4
1.1.5. Landasan Hukum ...................................................... I-16
1.1.6. Maksud dan Tujuan .................................................... I-21
1.1.7. Permasalahan Utama (Stratgei Issue)........................ I-22
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................ II-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MAJALENGKA III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .................................................. III-1
3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2017................................................................... III-1
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan
Tahun 2017 III-10
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan
Target Jangka Menengah ........................................... III-19
iii
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
serta Alternatif Solusinya ............................................ III-29
3.1.5. Analisisi Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.... III-30
3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang
Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Kinerja......................................................................... III-31
3.2. Realisasi Anggaran............................................................... III-31
BAB IV PENUTUP ...................................................................... IV-1
4.1. Kesimpulan ............................................................... IV-1
4.2. Rekomendasi ............................................................... IV-2
LAMPIRAN
iv
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1.1.
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka I-3
v
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pegawai Bappelitbangda berdasarkan JabatanTahun 2017
I-4
Tabel 1.2 Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan KelompokKerja Tahun 2017
I-5
Tabel 1.3 Pegawai Bappelitbangda Kabupaten MajalengkaBerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
I-5
Tabel 1.4 Saranan dan Prasarana BappelitbangdaBerdasarkan Laporan Inventaris Barangperlengkapan kantor s/d 31 Desember 2017
I-7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017 II-3
Tabel 2.2 Targetan Indikator Kinerja Utama BappelitbangdaTahun 2017
II-8
Tabel 3.1 Capaian Target Perjanjian Kinerja BappelitbangdaTahun 2017
III-3
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 denganTahun 2017
III-10
Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja Dalam Renstra/IKUdan RKT/Tapkin Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
III-20
Tabel 3.4 Rekapitulasi Realisasi Bappelitbangda KabupatenMajalengka Anggaran Anggaran Tahun 2017
III-34
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 1
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
Setiap organisasi perangkat daerah memiliki tugas pokok dan
fungsi sebagai lembaga pemerintah yang dituntut untuk memberikan
pelayanan publik secara optimal. Begitu pula dengan Bappelitbangda
Kabupaten Majalengka, memiliki struktur dan tugas pokok serta fungsi
sebagaimana gambaran berikut ini.
1.1.1. Tugas Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda,
maka perlu kiranya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dimana Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur
perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh
Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah
melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 2
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
1.1.2. Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana
tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan daerah;dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai saat ini
dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka meliputi bidang
Perencanaan Perekonomian, Perencanaan Pelayanan Dasar Dan Kesra,
Perenc. Penataan Ruang & Infrastuktur, serta Bidang Penelitian Dan
Pengembangan.
1.1.3. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
Untuk melaksanakan tugas pokok Bappelitbangda, Kepala
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka didukung oleh unsur organisasi
sebagai berikut :
a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas :1. Pimpinan adalah Kepala Badan;2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang;4. Jabatan Fungsional.
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 3
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
1. Kepala Badan
2. SekretarisA) Kepala Sub Bagian UmumB) Kepala Sub Bagian KeuanganC) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Perencanaan PerekonomianA) Kepala Sub Bidang DistribusiB) Kepala Sub Bidang ProduksiC) Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif
4. Kepala Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar Dan KesraA) Kepala Sub Bidang PendidikanB) Kepala Sub Bidang KesehatanB) Kepala Sub Bidang Kemiskinan
5. Kepala Bidang Perenc. Penataan Ruang & InfrastukturA) Kepala Sub Bidang InfrastukturB) Kepala Sub Bidang PermukimanC) Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Dan Mitigasi
6. Kepala Bidang Penelitian Dan PengembanganA) Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan AnalisaB) Kepala Sub Bidang Pengembangan Program.C) Kepala Sub Bidang Data
7. Jabatan Fungsional.
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 3
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Gambar 1.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
PERDA NO: 14 TAHUN 2016
KASUBAG UMUM KASUBAG KEUANGAN KASUBAG PERENCANAANEVALUASI DAN PELAPORAN
SEKRETARIS
KABID PERENCANAANPEREKONOMIAN
KABID PERENCANAANPELAYANAN DASAR DAN KESRA
KASUBID PENDIDIKAN
KASUBID KESEHATAN
KASUBID KEMISKINAN
KABID PERENC. PENATAANRUANG & INFRASTUKTUR
KEWILAYAHAN
KASUBID INFRASTUKTUR
KASUBID PERMUKIMAN
KASUBID PENATAAN RUANGDAN MITIGASI
KABID PENELITIANDAN PENGEMBANGAN
KASUBID EVALUASI DAN ANALISA
KASUBID PENGEMBANGAN PROGRAM
KASUBID DATA
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBID DISTRIBUSI
KASUBID PRODUKSI
KASUBID EKONOMI KREATIF
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 4
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
1.1.4. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
Organisasi Bappelitbangda dapat berjalan sebagaimana tugas dan
fungsinya apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber
daya pada Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2
(dua) kategori yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan
prasarana perkantoran. Sumber daya aparatur Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka sebanyak 43 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan
struktural (Esselon II, III dan IV), fungsional umum dan 6 pegawai tidak
tetap / Pegawai Harian Lepas (PHL). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 1.1 Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Jabatan, Tabel 1.2
Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Kelompok Kerja dan Tabel 1.3
Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Pendidikan.
Tabel 1.1Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan
Jabatan Tahun 2017NO Jabatan
Struktural danFungsional
JumlahPegawai
TingkatDiklat
JmlPegawai ygmengikuti
%
1. Esselon II 1 Pim II 1 1002. Esselon IIIa 1 Pim III 1 1003. Esselon IIIb 4 Pim III 4 1004. Esselon Iva 15 Pim IV 6 405. Fungsional
khusus1 Arsiparis 1 100
6. FungsionalUmum /Pelaksana
21 - - -
7. PHL 6 - - -Jumlah 49
Sumber : Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2017
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 5
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Tabel 1.2Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan
Kelompok Kerja Tahun 2017
N0 KelompokKerja
UraianPTT
PHL(PenjagaMalam
/CleaningService)
TotalLaki-laki Perempuan Jumlah
1 Sekretariat 8 7 15 - 6 21
2 PerencanaanPerekonomian 4 4 8 - - 8
3
PerencanaanPelayananDasar DanKesra
6 1 7 - - 7
4
Perenc.PenataanRuang &Infrastuktur
4 2 6 - - 6
5 Penelitian DanPengembangan 5 1 6 - - 6
6 Fungsional/Arsiparis - 1 1 - - 1
Jumlah 27 16 43 - 6 49Sumber : Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2017
Tabel 1.3Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2017
N0 Pendidikan Status Kepegawaian TotalPNS CPNS TKK
1 SD - - - 02 SMP - - - 03 SMA 9 - 6 154 D1 1 - - 15 D3 - - - 06 D4 1 - - 17 S1 28 - 288 S2 4 - - 4
Jumlah 43 - - 49Sumber : Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2017
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 6
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Persentase Pegawai Bappelitbangda Kabupaten MajalengkaBerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
Selain sumber daya aparatur, Bappelitbangda juga didukung
sumberdaya sarana dan prasarana perkantoran diantaranya
gedung kantor berlantai 1 (satu) dengan luas lahan 2,675 m2 dan
luas bangunan diatasnya terdiri dari ruang kepala Badan, ruang
sekretariat, ruang bidang-bidang dan 2 unit ruang rapat serta 1 unit
bangunan sarana ibadah (mushola). Selain tanah dan bangunan
untuk kelancaran aktifitas perkantoran di fasilitasi pula sarana alat-
alat besar (mesin genset) alat angkutan (kendaraan operasional
kendaraan roda 2), alat ukut (GPS), alat-alat kantor dan rumah
tangga, (mebeleir, computer PC dan notebook/laptop, printer, AC,
TV, Alat komunikasi dan audio (sound system, kamera, projector ,
dll) serta jaringan instalasi listrik, telpon, PDAM dan Internet untuk
lebih jelasnya sarana prasarana pendukung aktifitas perkantoran
yang dimiliki Bappelibangda sampai dengan tahun 2017 disajikan
pada Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Bappelitbangda
Berdasarkan Laporan Inventaris Barang Perlengkapan Kantor s/d
31 Desember 2017.
0%0% 15%1%0%1%
29%
4%
50%
PNS CPNS TKK1 SD - - -2 SMP - - -3 SMA 9 - 64 D1 1 - -5 D3 - - -6 D4 1 - -7 S1 28 - -8 S2 4 - -Jumlah S2 43 - -
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 7
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Tabel 1.4Sarana dan Prasarana Bappelitbangda
Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan kantor s/d 31 Desember 2017
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
1 Tanah Bangunan Kantor 00022 ExBengkok 1994 L : 2.675
M² Bidang B 1 450.625.000
2 TrasnsportableGenerating Set
Shark SG75000 2014 Unit B 1 19.745.000
3 Motor Dinas Win / MCB E 2707 U Besi Pembelian 1996 Unit B 1 7.500.000
4 Motor Dinas RC100/Bravo E 2904 U Besi Pembelian 1997 Unit B 1 7.900.000
5 GPSGarminOregon Mika Pembelian 2012 Buah B 1 7.425.000
6 GPSGarminOregon Mika Pembelian 2013 Buah B 2 7.920.000
7 Peralatan Jaringan HubInternet Mika Pembelian 1994 Paket B 1 1.490.500
8 Band Kas Akasi Besi Pembelian 2004 Buah B 1 4.750.000
9 Overhead Proyektor Lavina TS Besi Pembelian 2004 Buah B 1 2.395.000
10 Lemari kayu Buffet Kayu Pembelian 2004 Buah B 3 4.500.000
11 Lemari kayu Buffet Kayu Pembelian 2004 Buah B 1 12.350.000
12 Meja Tulis Kayu Pembelian 2005 Buah B 20 28.100.000
13 Kursi Tamu Kayu Pembelian 2006 Buah B 6 7.500.000
14 Lemari Arsip untuk arsipdinamis Datascri Besi Pembelian 2006 Buah B 1 44.900.000
15 Lemari Es Polytron Besi Pembelian 2007 Buah B 1 2.000.000
16 AC Split Panasonic Besi Pembelian 2007 Unit B 9 67.050.000
17 Alat pemadamkebakaran Protect Besi Pembelian 2007 Buah B 2 5.000.000
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 8
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
18 Mesin ketik Olivety Besi Pembelian 2009 Buah B 1 1.110.714
19 Kursi Rapat Geniotec Kayu Pembelian 2009 Buah B 13 24.800.000
20 Sofa Kayu Pembelian 2010 Set B 2 14.905.000
21 AC Split Panasonic Besi Pembelian 2010 Unit B 3 22.440.000
22 Handy Came Sony Besi Pembelian 2010 Buah B 1 7.425.000
23 PC Unit Compac Besi Pembelian 2010 Unit B 4 37.345.000
24 PC Unit Besi Pembelian 2010 Unit B 3 37.224.000
25 Laptop/Note Book Acer 4540 Besi Pembelian 2010 Buah B 1 9.845.000
26 Meja Kerja PejabatEselon II Besi Pembelian 2010 Buah B 1 4.977.500
27 Meja Kerja PejabatEselon III Besi Pembelian 2010 Buah B 1 4.977.500
28 Meja Rapat VIP Kayu Pembelian 2011 Buah B 20 22.000.000
29 Mesin penghisap debu Mayaka Besi Pembelian 2011 Buah B 1 1.980.000
30 Mesin Potong Rumput Tasco 328 Besi Pembelian 2011 Buah B 1 2.970.000
31 Televisi Samsung Besi Pembelian 2011 Buah B 1 4.950.000
32 Wireless Tens KE Besi Pembelian 2011 Buah B 1 4.950.000
33 PC Unit Compac Besi Pembelian 2011 Unit B 3 37.290.000
34 Laptop/Note Book
Sony Vaio ESeiresVPCEG 18PG
Besi
Pembelian
2011 Buah B 3 44.715.000
35 Laptop/Note BookSony Vaio10 VPCEG28 PG/B
BesiPembelian
2011 Buah B 2 29.700.000
36 Printer HP 7000 Mika Pembelian 2011 Buah B 1 16.071.000
37 Printer Cannon Mika Pembelian 2011 Buah B 1 7.095.000
38 Printer Cannon Mika Pembelian 2011 Buah B 1 2.365.000
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 9
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
39 Rak kayu/Almari Kayu Pembelian 2012 Buah B 3 59.730.000
40 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2012 Buah B 1 9.900.000
41 Alat penghancur kertas Krisbow Besi Pembelian 2012 Buah B 2 7.920.000
42 Televisi SamsungSeries 4 "51 Besi Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000
43 Handy Came Sony Besi Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000
44 PC Unit LG Besi Pembelian 2012 Unit B 5 49.830.000
45 Laptop/Note BookSony Vaio10 VPCEG38 PG/B
BesiPembelian
2012 Buah B 1 14.850.000
46 Laptop/Note BookSony VaiosVE 1426CVWEI
BesiPembelian
2012 Buah B 2 29.700.000
47 Printer Mika Pembelian 2012 Buah B 1 11.440.000
48 Peralatan Jaringan HubInternet Mika Pembelian 2012 Paket B 1 24.860.000
49 Kursi Kerja PejabatEselon II Indachi Besi Pembelian 2012 Buah B 1 3.000.000
50 Kursi Kerja PejabatEselon III Indachi Besi Pembelian 2012 Buah B 5 14.000.000
51 Kursi Kerja PejabatEselon IV Indachi Besi Pembelian 2012 Buah B 12 26.769.000
52 Kursi Putar Kayu Pembelian 2013 Buah B 3 11.880.000
53 Sofa Kayu Pembelian 2013 Set B 4 19.800.000
54 AC Split Panasonic Besi Pembelian 2013 Unit B 3 9.900.000
55 PC Unit LG LED Besi Pembelian 2013 Unit B 3 19.800.000
56 Laptop/Note Book Sony Vaio E Besi Pembelian 2013 Buah B 6 89.760.000
57 Printer Cannon Mika Pembelian 2013 Buah B 4 19.800.000
58 TP-LINK Mika Pembelian 2013 Paket B 1 24.145.000
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 10
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
59 Mesin ketik BrotherM2000TR Besi Pembelian 2014 Buah B 2 4.950.000
60 Rak Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Buah B 5 25.850.000
61 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Buah B 2 4.400.000
62 Band Kas Sentry Safe Besi Pembelian 2014 Buah B 1 9.900.000
63 Alat penghancur kertasKrisbowZSA Auto75
BesiPembelian
2014 Buah B 1 3.960.000
64 Kursi Putar Indachi Kayu Pembelian 2014 Buah B 30 49.500.000
65 Sofa Kayu Pembelian 2014 Set B 2 18.700.000
66 PC Unit LG LED20M35 Besi Pembelian 2014 Unit B 4 29.920.000
67 Laptop/Note Book Acer AspireV5-122 Besi Pembelian 2014 Buah B 4 39.820.000
68 Laptop/Note BookLenovoThink PadEdge E 431
BesiPembelian
2014 Buah B 2 22.440.000
69 PrinterBrotherMFC-J910DW
MikaPembelian
2014 Buah B 5 24.750.000
70 PrinterCannonFixma iX6560
MikaPembelian
2014 Buah B 3 19.800.000
71 Papan Visuil Kayu Pembelian 2014 Buah B 1 19.800.000
72 Alat Hiasan/Pot Bunga Beton Pembelian 2014 Paket B 1 23.815.000
73 Unintemutible PowerSupply (UPS)
NissonUPS-1200VA
BesiPembelian
2014 Buah B 3 6.600.000
74 AC Split LG S12NLAN41 Besi Pembelian 2015 Unit Unit 4 19.800.000
75 PC Unit DELL All InOne Besi Pembelian 2015 Unit B 3 112.475.00
0
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 11
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
76 PC Unit DELL All InOne Besi Pembelian 2015 Unit B 2 41.470.000
77 Laptop/Note BookLenovoThink PadEdge E
BesiPembelian
2015 Buah B 1 13.860.000
78 PrinterCannonFixma MP237
BesiPembelian
2015 Buah B 5 7.425.000
79 Printer BrotherMFC-J2510 Besi Pembelian 2015 Buah B 4 19.800.000
80 Rak kayu/Almari Besi Pembelian 2015 Buah B 1 23.925.000
81 Wireless
ProfesionalWirellessMicrophoneUHF GE
Besi
Pembelian
2015 Buah B 2 4.977.500
82 Meja Kerja PejabatEselon II
InformaSML-DSR-40
KayuPembelian
2015 Buah B 1 14.960.000
83 Scanner Fujitsu fi-5530 C2 Mika Pembelian 2015 Buah B 1 55.990.000
84 Mesin Potong Rumput Tasco 328e Besi Pembelian 2015 Buah B 1 4.675.000
85 Kotak Saran Kayu Pembelian 2015 Buah B 1 1.496.000
86 Papan Pengumuman Kayu Pembelian 2015 Buah B 1 2.970.000
87 Server/Hardware/Sofware Besi Pembelian 2015 Paket B 1 22.770.000
88 Rak Piring Besi Pembelian 2015 Buah B 1 1.320.000
89 Handy Came
Sony DSR-PD177P DVCAM DigitalCamcorder
Besi
Pembelian
2015 Buah B 1 34.650.000
90 Meja Kerja Eselon IV Besi Pembelian 2016 Buah B 5 32.175.000
91 Meja Kerja Staf 1/2 Biro Besi Pembelian 2016 Buah B 4 5.984.000
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 12
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
92 Kursi Kerja Putar Besi Pembelian 2016 Buah B 4 5.940.000
93 Kursi Kerja Pimpinan Besi Pembelian 2016 Unit Unit 1 19.976.000
94 AC Split Polytron Besi Pembelian 2016 Unit B 2 4.994.000
95 Televisi LG LED Besi Pembelian 2016 Buah B 4 4.455.000
96 Server Besi Pembelian 2016 Buah B 1 147.400.000
97 Server Besi Pembelian 2016 Buah B 1 20.763.050
98 Server Besi Pembelian 2016 Buah B 3 29.238.000
99 PC Unit PC ALL INONE Besi Pembelian 2016 Buah B 1 34.100.000
100 Laptop/Note Book Tablet Kayu Pembelian 2016 Buah B 5 19.525.000
101 Laptop/Note Book
DELLInspiron15.5000Series
Kayu
Pembelian
2016 Buah B 4 61.996.000
102 Laptop/Note BookLenovo G40Core i7-4510U
BesiPembelian
2016 Buah B 1 9.212.500
103 Printer CANNON 409.618.550 Mika Pembelian 2016 Buah B 1 13.860.000
104 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2007 Buah B 2 6.300.000
105 Sound System Yamaha MG206 C Mika Pembelian 2007 Set B 2 54.900.000
106 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2008 Buah B 1 4.900.000
107 Proyektor AcerP52601 Mika Pembelian 2009 Buah B 1 19.700.000
108 Kamera Digital Nikon M5000 Mika Pembelian 2009 Buah B 1 12.350.000
109 Proyektor Nec NP 215 Mika Pembelian 2010 Buah B 2 24.200.000
110 Proyektor Epson EB Mika Pembelian 2011 Buah B 1 14.520.000
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 13
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
111 Kamera Digital CannonEOS 550 D Mika Pembelian 2011 Buah B 1 12.925.000
112 Proyektor Mika Pembelian 2012 Buah KB 4 49.720.000
113 Kamera Digital CannonEOS 550 D Mika Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000
114 Telephone Mobile IPADSamsung Mika Pembelian 2012 Set B 2 17.380.000
115 Proyektor Panasonic Mika Pembelian 2013 Buah B 5 4.950.000
116 Sound System GMC Mika Pembelian 2013 Set B 1 14.960.000
117 Faximili PanasonicKX-FP 701 Mika Pembelian 2014 Buah B 1 2.915.000
118 Sound System Fahrenheit Campur Pembelian 2014 Set B 1 4.994.000
119 Proyektor Infocus Mika Pembelian 2015 Buah B 2 14.960.000
120 Proyektor View Sonic Mika Pembelian 2015 Buah B 1 50.270.000
121 Kamera Digital Sonny EOS Mika Pembelian 2015 Buah B 2 9.900.000
122 CCTV Mika Pembelian 2016 Buah B 1 15.994.000
123 Bangunan GedungKantor Beton APBD II 2015 Permane
n Unit B 1 1.169.603.291
124 Bangunan GedungKantor Beton APBD II 2014 Permane
n Unit B 1 99.542.000
125 Mushola Beton APBD II 2008 Permanen Unit B 1 62.320.000
126 Penataan HalamanKantor Beton APBD II 2014 Permane
n Unit B 1 79.338.000
127 Penataan HalamanKantor Beton APBD II 2016 Permane
n Unit B 1 60.940.000
128 Bangunan Auning /Kanofi Musholla Besi APBD II 2014
Permanen Unit B 1 39.930.000
129 Bangunan Auning /Kanofi Parkir Besi APBD II 2015
Permanen Unit B 1 68.062.500
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 14
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
130 Bangunan Auning /Kanofi Parkir Besi Pembelian 2016 Buah B 1 76.945.000
131 Instalasi Listrik 112.269.000 Campur Pembelian 1994 Unit B 1 19.900.000
132 Instalasi Listrik Campur Pembelian 2012 Unit B 1 34.595.000
133 Instalasi Telepon Campur Pembelian 1994 Unit B 1 7.900.000
134 Instalasi Listrik Campur Pembelian 2015 Unit B 1 9.955.000
135 Instalasi Telepon Campur Pembelian 2015 Unit B 1 7.975.000
136 Instalasi Listrik Campur Pembelian 2016 Unit B 1 31.944.000
137 Papan StrukturOrganisasi Kayu Pembelian 2017 Buah B 1 1.980.000
138 Jam Dinding Mika Pembelian 2017 Buah B 1 2.444.750
139 Kompor Gas Besi Pembelian 2017 Buah B 7 750.000
140 Piring Pembelian 2017 Buah B 1 1.188.000
141 AC Split Besi Pembelian 2017 Buah B 8 4.994.000
142 Mesin Tik OLYMPIASM 18 Besi Pembelian 2017 Buah B 1 2.497.000
143 Laptop/Note Book MckBook Besi Pembelian 2017 Buah B 1 24.310.000
144 Laptop/Note Book Pavilion Besi Pembelian 2017 Buah B 1 13.805.000
145 PC Unit HP Besi Pembelian 2017 Unit B 2 34.705.000
146 Kursi Rapat Besi Pembelian 2017 Buah B 40 19.800.000147 sofa Besi Pembelian 2017 Buah B 1 5.940.000
148 Lemari Arsip Informa Besi Pembelian 2017 Buah B 2 7.480.000
149 Notebook IdeadPaad Besi Pembelian 2017 Unit B 1 13.915.000
150 AC Polytron Besi Pembelian 2017 Buah B 1 13.519.000
151 Pendingin ACWall, 2 PK,CS-PN18RKP
BesiPembelian
2017Buah
B 1 9.625.000
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 15
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
NoUrut
No.Sertifikat
Bahan
Asal/UsulTahun
perolehan
Ukuranbarang /
kontruksi satuan
Keadaan
Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang
Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)
No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
152 Printer Officejet7652 Mika Pembelian 2017 Buah B 4 18.502.000
153 Faximile Panasonic Mika Pembelian 2017 Buah B 1 4.950.000
154 Pompa Air Besi Pembelian 2017 Buah B 1 1.992.375
155 Pembuatan Kolam Besi Pembelian 2017 Paket B 1 95.875.000
156 Kulkas Sharp Besi Pembelian 2017 Buah B 2 9.702.000
157 Jaringan Air Minum Besi Pembelian 2017 Paket B 1 6.941.000158 Monitor/Display BenQ Besi Pembelian 2017 Unit B 1 78.936.000
159 Kursi Rapat Besi Pembelian 2017 Buah B 14 14.092.100
160 MikrotikHadwarw/Software Besi Pembelian 2017 Buah B 1 4.996.750
161 Sumur Pantek Pembelian 2017 Paket B 1 4.950.000
162 Genset M0del GFS-50 Power Besi Pembelian 2017 Unit B 1 198.660.000
163 Komputer/PC PC Unit Besi Pembelian 2017 Unit B 2 17.891.500
164 Penataan BangunanPusat Data Informasi Pembelian
2017Paket
B 1 75.005.000
JUMLAH 4.799.768.805
Sumber : Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Bappelitbangda, 2017
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 16
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan LAKIP ini berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 17
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887).
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 18
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 19
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Tahun 2013, Seri E Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 20
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 21
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017
Nomor 6)
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 11);
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk memenuhi kaidah
normatif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemeirntah.
Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini diantaranya yaitu:
1. Memberikan gambaran capain kinerja (capaian Perkin dan IKU)
Bappelitbangda tahun 2017, sebagaimana yang telah dilaksanakan
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 22
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
melalui program dan kegiatan serta besarnya anggaran yang tersedia
dalam pencapaian targetan kinerja tersebut;
2. Memberikan advise planning bagi perencanaan tahun anggaran
selanjutnya (n+1), guna mencapai target akhir dari indikator kinerja
utama sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis Bappeda
/ Bappelitbangda Tahun 2014-2018.
1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issue)
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka yang memiliki peran dalam
perencanaan pembangunan daerah, dihadapkan pada beberapa
permasalahan utama diantaranya:
1. Masih belum optimalnya penyediaan data perencanaan
pembangunan;
2. Dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan menengah
(RPJMD) Kabupaten Majalengka belum dilakukan reviu guna
untuk melihat ketepatan berbagai urusan kunci utama
perencanaan, sehingga sulit dalam penjabaran penyusunan
perencanaan turunannya seperti Rencana Strategis dan Rencana
Kinerja Tahunan OPD ;
3. Perlu ditingkatkannya jejaring perencanaan, sehingga dapat
mendukung perencanaan di setiap OPD dan perancanaan
secara makro di Kabupaten Majalengka ;
LAKIP Tahun 2017 BAB I- 23
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
4. Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi perencanaan
belum memadai ;
5. Evaluasi capaian kinerja masih pada tataran kegiatan belum
sampai pada evaluasi capaian program.
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 1
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Pelaksanaan Program dan kegiatan di lingkungan Bappelitbangda
Tahun Anggaran 2017, tidak terlepas dari perjanijan kinerja yang menjadi
komitmen seluruh jajaran aparatur Bappelitbangda. Adapun program dan
kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda tahun 2017, sebagaimana
telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor
914.3/092/DPPA/BKAD/2017 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Operasional Administrasi Perkantoran [DAU]- Penyediaan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
[DAU]- Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
[DAU]
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor [DAU]- Penataan lingkungan tempat kerja [DAU]
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD [DAU]- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun [DAU]- Penyusunan LAKIP OPD [DAU]- Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran SKPD [DAU]
4. Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah- Penyusunan RKA dan RKAP OPD [DAU]- Penyusunan DPA dan DPPA OPD [DAU]- Penyusunan Renja OPD [DAU]
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 2
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
- Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka [DAU]- Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka [DAU]- Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka [DAU]- Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD [DAU]- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan [DAU]- Pengendalian dan Evaluasi RKPD [DAU]- Penyusunan Data Perencanaan [DAU]- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Tahun 2017 [DAU]- Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka [DAU]- Perencanaan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi [DAU]- Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka [DAU]- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan [DAU]- Pro Poor Planning and Budgeting ( P3B) + Program Perencanaan
Responsif Gender ( PPRG ) ( Banprov ) [Bantuan Propinsi]- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara [DAU]- Penyusunan Draf RPJMD 2019 - 2023 [DAU]
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi- Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
[DAU]- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah [DAU]- Perencanaan Bidang Pertanian dan Pangan [DAU]- Perencanaan Bidang Investasi dan Pariwisata [DAU]- Perencanaan Bidang Koperasi dan Dunia Usaha [DAU]- Penyusunan Perda RIPPDA [DAU]
7. Program Perencanaan Sosial Budaya- Penyusunan Roadmap Pendidikan [DAU]- Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial [DAU]- Perencanaan Bidang Pendidikan [DAU]- Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR) [Bantuan
Provinsi]- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka [DAU]
8. Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah- Penataan Ruang Daerah [DAU]- Perencanaan Sub Bidang PU dan Perhubungan [DAU]- Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan
Kominfo [DAU]- Perencanaan Sub Bidang Rumkin dan Kebencanaan [DAU]- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJJM) Bidang
Cipta Karya [DAU]
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 3
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam- Masterplan Air Limbah Kabupaten Majalengka [DAU]- Rencana Induk Transportasi Darat Kabupaten Majalengka [DAU]- Penataan Hiterland Kawasan Aeropolis Kertajati di Kabupaten
Majalengka [DAU]
Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah serta
dalam upaya mendukung penyampaian kinerja pemerintah Kabupaten
Majalengka tahun 2017 yang lebih optimal, maka Bappelitbangda
dipandang perlu melakukan beberapa perubahan yang dituangkan dalam
dokumen Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun
2017 dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2017. Seiring dengan hal itu maka
perjanjian kinerja antara kepala Bappelitbangda dengan pimpinan Daerah
(Bupati) pun diubah. Adapun perjanjian kinerja perubahan dapat kami
sajikan sebagaimana tabel 2.1.
Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3 41 Terwujudnya
keselarasanperencanaanpembangunan daerah
Tingkat Keselarasan RKPDterhadap RPJMD
75%
Tingkat Keselarasan Renstra,Renja SKPD terhadapRPJMD
90%
2 TerakomodasinyaAspirasi Masyarakatdalam PembangunanDaerah
Persentase kegiatan prioritasRKPD yang mengakomodirkegiatan hasil musrenbang
70%
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 4
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3 43 Terlaksananya
Programpembangunan yangsesuai denganperencanaan
Persentase pelaksanaanprogram pembangunan yangsesuai dengan perencanaan
90%
4 Hasil Kajian YangDimanfaatkan UntukPerumusan Kebijakan
Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakansebagai dasar kebijakan
100%
5 Peningkatanakuntabilitas kinerjaSKPD dalammendukungAkuntabilitas kinerjapemerintah daerah
Meningkatnya nilai / katagoriSAKIP OPD
B
Sementara itu, untuk beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappelitbangda yang harus dicapai targetannya pada tahun anggaran
2017, Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2017 dapat kami
sajikan sebagaimana tabel 2.2.
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 5
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI
1 2 3 4 5 61 Terwujudnya
keselarasanperencanaanpembangunandaerah ;
TingkatKeselarasanRKPD terhadapRPJMD
% Harus ada sinkronisasiantar dokumenperencanaan, programdalam dokumenperencanaan tahunanpemerintah daerahdengan program dalamdokumen perencanaanjangka menengah Daerah(Permendagri no 54tahun 2010)
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD = (Ki1 s.d Ki6 )Ki1 Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran pada
RKPD yang sesuai dengan RPJMD x 100%
Ki2 Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlahindikator Sasaran pada RKPD yang sesuaidengan RPJMD x 100%
Ki3 Keselarasan Target Sasaran = Jumlah TargetSasaran pada RKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%
Ki4 Keselarasan Program = Jumlah Programpada RKPD yang sesuai dengan RPJMD x100%
Ki5 Keselarasan Indikator Program = JumlahIndikator pada RKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%
Ki6 Keselarasan Target Program= Jumlah TargetSasaran pada RKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 6
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI
1 2 3 4 5 6
TingkatKeselarasanRenstraterhadapRPJMD RenjaSKPD terhadapRKPD
% Harus ada sinkronisasiantar dokumenperencanaan, programdalam dokumenperencanaan jangkamenengah SKPD denganprogram dalam dokumenperencanaan jangkamenengah pemerintahdaerah (Permendagri no54 tahun 2010)
Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadapRPJMD = ( Ki1 s.d Ki6 )Ki1 Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran pada
Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD x100%
Ki2 Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlahindikator Sasaran pada Renstra SKPD yangsesuai dengan RPJMD x 100%
Ki3 Keselarasan Target Sasaran = Jumlah TargetSasaran pada Renstra SKPD yang sesuaidengan RPJMD x 100%
Ki4 Keselarasan Program = Jumlah Programpada Renstra SKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%
Ki5 Keselarasan Indikator Program= JumlahIndikator pada Renstra SKPD yang sesuaidengan RPJMD x 100%
Ki6 Keselarasan Target program = JumlahTarget Sasaran pada Renstra SKPD yangsesuai dengan RPJMD x 100%
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 7
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI
1 2 3 4 5 6Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD =( Ki1 s.d Ki6 )
Ki1 Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran padaRenja yang sesuai dengan RKPD x 100%
Ki2 Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlahindikator Sasaran pada Renja yang sesuaidengan RKPD x 100%
Ki3 Keselarasan Target Sasaran = Jumlah TargetSasaran pada Renja yang sesuai denganRKPD x 100%
Ki4 Keselarasan Program = Program pada Renjayang sesuai dengan RKPD x 100%
Ki5 Keselarasan Indikator Program = JumlahIndikator program pada Renja yang sesuaidengan RKPD x 100%
Ki6 Keselarasan target Program = Jumlah TargetSasaran Program pada Renja yang sesuaidengan RKPD x 100%
2 TerakomodasinyaAspirasi
Persentasekegiatan
% Persentase usulanmasyarakat melalui
Tingkat Asprasi =Jumlah kegiatan prioritas RKPD : Jumlah Aspirasi
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 8
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI
1 2 3 4 5 6MasyarakatdalamPembangunanDaerah ;
prioritas RKPDyangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang
musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
Masyarakat dalam musrenbang x 100%
3 TerlaksananyaProgrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan ;
Persentasepelaksanaanprogrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan
% BerdasarkanPermendagri No 54Tahun 2010Bappelitbangda(Bappeda) Kabupaten/Kota melaksanakanpengendalian danevaluasi kebijakanperencanaanpembangunan tahunandaerah lingkupkabupaten/kota olehkarena itu perludilakukan monitoring danevaluasi tingkatpelaksanaan programSKPD
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanprogram/kegiatan yang dilakukan secara berkaladan terstruktur, peningkatan kualitas monev danketepatan pelaporan dan progres pelaksanaan
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 9
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI
1 2 3 4 5 64 Hasil kajian yang
dimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;
Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakansebagai dasarkebijakan
% Tenelaah konsep-konsepatau variabel terkaitpermasalahan danrencana tindaklanjutuntuk mendukungperencanaanpembangunan diKabupaten Majalengka
Jumlah dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakan sebagai dasarkebijakan x 100%
5 Peningkatanakuntabilitaskinerja SKPDdalammendukungAkuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
Meningkatnyanilai / katagoriSAKIP OPD
Nilai Rangkaian sistematik dariberbagai aktivitas, alatdan prosedur yangdirancang untuk tujuanpenetapan danpengukuran,pengumpulan data,pengklarifikasian,pengikhtisaran, danpelaporan kinerja padainstansi pemerintah,dalam rangkapertanggungjawaban dan
Nilai SAKIP Bappelitbangda = ( Ki1 s.d Ki5 )
Ki1 Perencanaan kinerja = Jumlah komponenperencanaan strategis + Jumlah komponenperencanaan kinerja tahunan x 100%
Ki2 Pengukuran kinerja = Jumlah komponenPemenuhan pengukuran kinerja + Jumlahkomponen kualitas pengukuran kinerja +Implementasi pengukuran kinerja x 100%
Ki3 Pelaporan Kinerja = Pemenuhan pelaporan+ Penyajian Informasi Kinerja +pemanfaatan informasi kinerja x 100%
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 10
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI
1 2 3 4 5 6peningkatan kinerjainstansi pemerintah(Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014tentang SistemAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah)
Ki4 Evaluasi internal = Pemenuhan evaluasi +kualitas evaluasi + pemanfaatan evaluasi x100%
Ki5 Pencapaian sasaran kinerja organisasi =capaian output + capaian Outcome x 100%
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 11
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Adapun untuk visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka merujuk kepada visi
pembangunan daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu
”Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera berlandaskan Masyarakat
yang Beriman dan Bertaqwa” dan visi pemerintah daerah Kabupaten
Majalengka 2014-2018, yaitu ”Terwujudnya suatu tatanan masyarakat,
pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman,
Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga
mengedepankan prinsip directive planning ke participatory planing yang
lebih menonjolkan peran pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan
inovator dalam pelaksanaan pembangunan, maka visi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai berikut :
”MEWUJUDKAN BAPPELITBANGDA YANG ANDAL DALAMPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN
MAJALENGKA“.
Makna visi tersebut adalah :
1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara
profesional (kreatif, inovatif, adaptif, akomodatif, transparantif,
terpercaya) yang didukung dengan sistem yang baik, sarana
prasarana yang lengkap dan terbaru (software, hardware, brainware)
serta proporsional.
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 12
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber
daya yang tersedia.
3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.
4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera,
berkecukupan secara material dan agamis.
Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka telah
ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif
2. Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang implementatis
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten
Majalengka, maka tujuan jangka menengah Bappelitbangda kabupaten
Majalengka sebagai berikut :
LAKIP Tahun 2017 BAB II- 13
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
1. Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang
akuntabel dan responsibel
2. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang
implementatif
3. Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD
Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework,
maka sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
pada adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah ;
2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan
Daerah ;
3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan ;
4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 1
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MAJALENGKA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka sesuai tugas pokok dan
fungsinya, memiliki peran dalam pelayanan yang berkenaan dengan
perencanaan pembangunan daerah, pengendalian ketataruangan
(RTRW), jelas sekali memiliki kontribusi dalam upaya perencanaan
pembangunan di Kabupaten Majalengka. Perencanaan pembanguan dan
ketersediaan data merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat
dipisahkan. Sehubungan dengan hal itu, Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka selain memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas
dokumen perencanaan, juga memiliki harapan besar akan terwujudnya
pengelolaan data pembangunan yang sangat memungkinkan bukan
hanya bermanfaat bagi segenap jajaran para perencana di lingkungan
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, namun seluruh stakeholder
dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pentingnya koordinasi baik
secara internal Bappelitbangda dan dengan berbagai pemangku
kepentingan perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak
positif bagi pencapaian beberapa tujuan yang tersurat dalam Rencana
Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Majalengka.
Pada Bab ini kami sampaikan laporan akuntabilitas kinerja
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tahun 2017 berdasarkan dua
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 2
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
variable alat ukur yang telah ditetapkan yaitu Perjanjian Kinerja dan
capaian IKU untuk tahun 2017. Perlu kami informasikan pula bahwa
dalam tahun anggaran 2017 terjadi perubahan dokumen perencanaan
mulai dari Perubahan Rencana Kerja / Rencana Kerja Tahunan
Bappelitbangda, yang merujuk pada Perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka. Oleh karena itu, berimbas terhadap adanya perubahan
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda.
3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun2017
Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2017 dapat kami kemukakan
sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja / Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Bappelitbangda, yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka tahun 2017, dengan rincian disajkan pada Tabel 3.1 Capaian
Perjanjian Kinerja Tahunan Bappelitbangda Tahun 2017.
Tabel 3.1Capaian Target Perjanjian Kinerja Bappelitbangda
Tahun 2017
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TERGETKINERJA
2017
CAPAIANKINERJA
2017KETERANGAN
1 2 3 4 5 61 Terwujudnya
keselarasanperencanaan
TingkatKeselarasan RKPDterhadap RPJMD
75% 100%
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 3
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
pembangunandaerah ;
TingkatKeselarasanRenstra terhadapRPJMD Renja SKPDterhadap RKPD:
90% 100%
1 TingkatKeselarasanRenstraTerhadapRPJMD
100%
2 TingkatKeselarasanRenja TerhadapRKPD
100%
2 TerakomodasinyaAspirasiMasyarakatdalamPembangunanDaerah ;
Persentasekegiatan prioritasRKPD yangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang
70% 100%
3 TerlaksananyaProgrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan ;
Persentasepelaksanaanprogrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan
90% 86%
4 Hasil kajian yangdimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;
Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakan sebagaidasar kebijakan
100% 100%
5 Peningkatanakuntabilitaskinerja SKPDdalammendukungAkuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
Meningkatnya nilai/ katagori SAKIPOPD
B - Keterangan :Tahun 2016tidak didilaksanakanreviewinternalterhadapSAKIP SKPD.
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 4
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun2017
Sebagai bahan evaluasi capai kinerja, pada sub bab ini kami
kemukakan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 dengan
capaian kinerja tahun 2017. Kondisi capaian tersebut dapat kami sajikan
dalam Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan
Tahun 2017.
Tabel 3.2.Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
CAPAIANKINERJA
2016
CAPAIANKINERJA
2017KETERANGAN
1 2 3 4 5 61 Terwujudnya
keselarasanperencanaanpembangunandaerah ;
TingkatKeselarasanRKPD terhadapRPJMD
75% 100%
TingkatKeselarasanRenstraterhadapRPJMD RenjaSKPD terhadapRKPD:
90% 100%1 Tingkat
KeselarasanRenstraTerhadapRPJMD
2 TingkatKeselarasanRenjaTerhadapRKPD
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 5
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
CAPAIANKINERJA
2016
CAPAIANKINERJA
2017KETERANGAN
1 2 3 4 5 62 Terakomodasinya
AspirasiMasyarakatdalamPembangunanDaerah ;
Persentasekegiatanprioritas RKPDyangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang
70% 100%
3 TerlaksananyaProgrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan ;
Persentasepelaksanaanprogrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan
90% 86%
4 Hasil kajian yangdimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;
Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakansebagai dasarkebijakan
100% 100%
5 Peningkatanakuntabilitaskinerja SKPDdalammendukungAkuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
Meningkatnyanilai / katagoriSAKIP OPD
B -
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan TargetJangka Menengah
Perlu laporkan pula dalam bab III ini, perbandingan antara capaian
atau realisasi kinerja tahun 2017 dengan target yang tertuang dalam
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 6
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
dokumen perencanaan lima tahunan, baik dalam IKU maupun Renstra
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka. sehubungan dengan hal tersebut,
kami sampaikan perbandingan antara target dalam IKU/Renstra, RKT/
Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun
2017, sebagaimana Tabel 3.3. Perbandingan Target Kinerja Dalam
Renstra/IKU dan RKT/Renja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017.
Tabel 3.3.Perbandingan Target Kinerja Dalam Renstra/IKU dan RKT/Perkin
Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGETAKHIR
RENSTRA2018
TARGETKINERJA
2017
CAPAIANKINERJA
2017
CAPAIANKINERJAS.D 2017
TERHADAPTARGETAKHIR
RENSTRA1 2 3 4 5 6 71 Terwujudnya
keselarasanperencanaanpembangunan daerah ;
TingkatKeselarasanRKPD terhadapRPJMD
80% 75% 100% 100%
TingkatKeselarasanRenstraterhadapRPJMD RenjaSKPD terhadapRKPD :
90% 90% 100% 100%
1 TingkatKeselarasanRenstraTerhadapRPJMD
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 7
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
No SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGETAKHIR
RENSTRA2018
TARGETKINERJA
2017
CAPAIANKINERJA
2017
CAPAIANKINERJAS.D 2017
TERHADAPTARGETAKHIR
RENSTRA1 2 3 4 5 6 7
2 TingkatKeselarasanRenjaTerhadapRKPD
2 Terakomodasinya AspirasiMasyarakatdalamPembangunan Daerah ;
Persentasekegiatanprioritas RKPDyangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang
80% 70% 100% 100%
3 TerlaksananyaProgrampembangunan yang sesuaidenganperencanaan ;
Persentasepelaksanaanprogrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan
90% 90% 86% 86%
4 Hasil kajianyangdimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;
Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakansebagai dasarkebijakan
100% 100% 100% 100%
5 Peningkatanakuntabilitaskinerja SKPDdalammendukungAkuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
Meningkatnyanilai / katagoriSAKIP OPD
BB B - CC
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 8
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Capaian target IKU Bappelitbangda tahun 2017 pada sasaran
strategis ke 3 Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan
perencanaan dimana target kinerja Persentase pelaksanaan program
pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pada Bappelitbangda
hanya mencapai 86%, hal ini di sebabkan pencapaian realisasi
penyerapan keuangan hanya mencapai 71,80 % walaupun realisasi fisik
tercapai 100 %. Sehingga secara perhitungan capaian kinerjanya baru
86%. Serta pada sasaran strategis ke 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja
SKPD dalam mendukung Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
indikator meningkatnya nilai / katagori SAKIP OPD dimana tahun 2017 tim
evaluasi internal kabupaten tidak melaksanakan review terhadap SAKIP
SKPD tahun 2016 sehingga nilai / kategori SAKIP Bappelitbangda tidak
ada nilai.
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta AlternatifSolusinya
Dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja
tahun 2017, kiranya dapat dianalisa salah satunya dari hasil capaian
target kinerja. Keberhasilan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dalam
mencapai beberapa target kinerja tahun 2017 yaitu:
1. Dukungan para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya yang
optimal dalam pelaksanaan kegiatan ;
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 9
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
2. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung
capaian kinerja sesuai jadwal / time scedule yang telah direncanakan ;
3. Ketepatan penyusunan rencana kerja sesuai target yang telah
ditetapkan yang mengacu pada peraturan yang ada ;
4. Ketersediaan anggaran yang memadai.
Sedangkan kegagalan yang terjadi pada sebagian kecil capaian
target kinerja tahun 2017, disebabkan oleh pelaksanaannya dilaksanakan
pada semester atau triwulan akhir, sehingga berdampak pada tidak
optimalnya pelaksanaan kegiatan dan capaian target kinerja.
Alternatif solusi untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target
kinerja, maka perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan secara berkala, baik dalam bentuk evaluasi bulanan
maupun triwulanan.
3.1.5. Analisisi Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Sebagai upaya untuk melakukan efesiensi penggunaan sumber
daya secara internal di Bappelitbangda Kabupaten Majalengka,
diantaranya efesiensi anggaran. Efesiensi Anggaran tersebut dilakukan
oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dalam tahun anggaran 2017
meliputi efesiensi untuk rapat-rapat koordinasi (perjalanan dalam dan luar
daerah), dan anggaran untuk anggota ke tim-an. Penyediaan anggaran
untuk perjalanan dalam daerah mampu diefisienkan, namun tidak
mengurangi aktivitas perencanaan dan kegiatan lainnya.
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 10
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilanataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
Terdapat beberapa program dan kegiatan yang memiliki kontribusi
cukup tinggi terhadap pencapaian target kinerja tahun 2017, yaitu program
perencanaan pembangunan daerah, hal itu karena banyak kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini dan berkorelasi dengan target kinerja yang
harus dicapai. Kemudian lebih dari satu bidang yang menggunakan
program tersebut. Sedangkan program dan kegiatan yang menghambat
capaian kinerja pada prinsipnya tidak ada, namun adanya program dan
kegiatan yang pelaksanaannya tidak proporsional sebagaimana yang
telah direncanakan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir terhadap capaian
kinerja.
3.2 REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan program dan kegiatan
telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dengan
realisasi fisik 100 % telah tercapai, sesuai harapan. namun secara
realisasi keuangan hanya mencapai 71,80 %. Adapun belanja daerah
yang dialokasi untuk Bappelitbangda pada tahun 2017 tersebut total pagu
anggarannya sebesar Rp. 7.280.035.500,00 dan setelah mengalami
perubahan mengalami kenaikan dengan total Rp. 7.480.035.500,00 atau
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 11
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
naik sebesar Rp. 200.000.000,00. dengan perincian belanja langsung
setelah perubahan sebagai berikut:
- Belanja Pegawai : Rp. 1.497.630.000.00
- Belanja barang dan jasa : Rp. 5.134.827.000,00
- Belanja modal : Rp. 847.578.500,00
Belanja tidak langsung Bappelitbangda pada tahun 2017 kebijakan
pemerintah daerah tidak dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran OPD (Bappelitbangda) namun dialokasikan / disentralisir dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia (BKSDM) Kabupaten Majalengka.
Pagu anggaran belanja langsung Bappelitbangda tahun 2017
sebesar Rp. 7.480.035.500.00 yang bersumber dari DAU Kabupaten
Majalengka dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan dapat
direalisasikan sebesar Rp. 5.370.467.431.00 (71,80%) dengan rincian
realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.270.460.00.000 (84.83%), belanja
barang dan jasa sebesar Rp. 3.400.165.956.00 (66.22%) dan belanja
modal sebesar Rp. 699.841.475.00 (82.57%). Penyerapan anggaran yang
20%
69%
11%
Persentase Perincian Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 12
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
hanya mencapai 71,80 % disebabkan karena adanya anggaran yang
bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.
850.000.000,00 atau 11,36 % dari keseluruhan pagu anggaran
Bappelitbangda tidak dilaksanakan / diserap hal ini disebabkan adanya hal
teknis yang tidak memungkinkan kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2017
serta adanya efisiensi akibat negosiasi harga pada proses pengadaan.
Melihat analisis realisasi anggaran belanja langsung antara tahun
2016 dengan tahun 2017, capaian realisasi anggaran tahun 2017 lebih
rendah dibanding tahun 2016 menurun sebesar 24,17%. Walaupun
demikian capaian fisik dan targetan kinerja tidak mengalami penurunan
yang significan dikarenakan kegiatan yang bersumber bantuan keuangan
provinsi bukan merupakan usulan kabupaten dalam mendukung prioritas
pencapaian kinerja Bappelitbangda tahun 2017 namun kegiatan dan
anggaran yang diberikan pemerintah provinsi secara top down.
Rekapitulasi realisasi program dan kegiatan tahun 2017 dapat kami
sajikan dalam Tabel 3.4.
83,4199,7
95,5299,4
69,9933,71
65,9238,39
89,38
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram peningkatan sarana dan prasarana…
Program peningkatan pengembangan sistem…Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial BudayaProgram Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Persentase Realisasi Anggaran Per Program
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 13
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Tabel 3.4REKAPITULASI REALISASI BAPPELITBANGDA KABUPATEN MAJALENGKA ANGGARAN ANGGARAN
TAHUN 2017
Bidang Nama Kegiatan JumlahAnggaran
Realisasi s.d.31 Des. 2017
(Kurang)/Lebih
%
1 2 3 4 5 64.4.01. BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - -
4.4.01. BELANJA LANGSUNG 7.480.035.500 5.370.467.431 2.109.568.069 71,804.4.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.927.846.500 1.607.933.771 319.912.729 83,414.04.01.12. Operasional Administrasi Perkantoran 931.733.000 673.596.614 258.136.386 72,304.04.01.13. Penyediaan Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran859.063.500 797.814.657 61.248.843 92,87
4.04.01.14. Penyediaan Jasa Penunjang KelancaranAdministrasi Perkantoran
137.050.000 136.522.500 527.500 99,62
4.04.02. Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
252.360.000 251.602.250 757.750 99,70
4.04.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 144.435.000 143.836.250 598.750 99,594.04.02.27. Penataan Lingkungan Tempat Kerja 107.925.000 107.766.000 159.000 99,854.04.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan29.175.000 27.868.750 1.306.250 95,52
4.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
4.200.000 4.180.000 20.000 99,52
4.04.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.525.000 11.283.750 1.241.250 90,094.04.01.06.05. Penyusunan LAKIP OPD 7.500.000 7.485.000 15.000 99,80
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 14
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Bidang Nama Kegiatan JumlahAnggaran
Realisasi s.d.31 Des. 2017
(Kurang)/Lebih
%
1 2 3 4 5 64.04.01.06.17. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran4.950.000 4.920.000 30.000 99,39
4.04.01.12. Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan 35.750.000 35.535.000 215.000 99,404.04.01.12.01. Penyusunan RKA dan RKAP OPD 9.500.000 9.405.000 95.000 99,004.04.01.12.02. Penyusunan DPA dan DPPA OPD 16.000.000 15.930.000 70.000 99,564.04.01.12.04. Penyusunan Renja OPD 10.250.000 10.200.000 50.000 99,51
4.04.01.15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.237.777.000 2.266.006.480 971.770.520 69,994.04.01.15.01. Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka 183.750.000 173.472.500 10.277.500 94,414.04.01.15.02. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten
Majalengka173.400.000 171.386.500 2.013.500 98,84
4.04.01.15.03. Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka 301.075.000 298.656.980 2.418.020 99,204.04.01.15.04. Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD 176.275.000 161.158.000 15.117.000 91,424.04.01.15.05. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan 148.780.000 147.963.750 816.250 99,454.04.01.15.06. Pengendalian dan Evaluasi RKPD 39.300.000 32.830.000 6.470.000 83,544.04.01.15.07. Penyusunan Data Perencanaan 60.530.000 60.510.000 20.000 99,974.04.01.15.08. Evaluasi Midterem Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2014-2018
- - - -
4.04.01.15.09. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) - - - -4.04.01.15.13. Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017175.350.000 168.130.000 7.220.000 95,88
4.04.01.15.14. Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka 154.050.000 153.405.000 645.000 99,58
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 15
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Bidang Nama Kegiatan JumlahAnggaran
Realisasi s.d.31 Des. 2017
(Kurang)/Lebih
%
1 2 3 4 5 64.04.01.15.15. Perencanaan dan Evaluasi Bantuan Keuangan
Provinsi57.900.000 50.194.000 7.706.000 86,69
4.04.01.15.17. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Majalengka
338.717.000 262.840.250 75.876.750 77,60
4.04.01.15.18. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
270.700.000 246.225.000 24.475.000 90,96
4.04.01.15.20. Pro Poor Planning and Budgeting ( P3B) + ProgramPerencanaan Responsif Gender ( PPRG)(Banprov )
750.000.000 - 750.000.000 -
4.04.01.15.21. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara
270.700.000 203.825.000 66.875.000 75,30
4.04.01.15.22. Penyusunan Draft RPJMD 2019 – 2023 137.250.000 135.409.500 1.840.500 98,66
4.04.16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 571.425.000 192.619.000 378.806.000 33,714.04.16.01. Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT)34.500.000 - 34.500.000 -
4.04.01.16.02. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah 152.650.000 - 152.650.000 -4.04.01.16.04. Perencanaan Bidang Pertanian dan Pangan 89.400.000 20.520.000 68.880.000 22,954.04.01.16.05. Perencanaan Bidang Investasi dan Pariwisata 161.885.000 134.834.000 27.051.000 83,294.04.01.16.06. Perencanaan Bidang Koperasi dan Dunia Usaha 131.700.000 35.975.000 95.725.000 27,324.04.01.16.08. Penyusunan Perda RIPPDA 1.290.000 1.290.000 - 100,00
4.04.01.17. Program Perencanaan Sosial Budaya 668.574.000 440.728.030 227.845.970 65,924.04.01.17.01. Penyusunan Roadmap Pendidikan 151.100.000 123.738.000 27.362.000 81,894.04.01.17.03. Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan 132.495.000 113.988.540 18.506.460 86,034.04.01.17.05. Perencanaan Bidang Pendidikan 146.650.000 102.808.250 43.841.750 70,10
LAKIP Tahun 2017 BAB III- 16
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
Bidang Nama Kegiatan JumlahAnggaran
Realisasi s.d.31 Des. 2017
(Kurang)/Lebih
%
1 2 3 4 5 64.04.01.17.06. Perencanaan Corporate Social Responsibility
(CSR) (Banprov)100.000.000 - 100.000.000 -
4.04.01.17.07. Penanggulangan Kemiskinan di KabupatenMajalengka
138.329.000 100.193.240 38.135.760 72,43
4.04.01.18. Program Perencanaan Sarana PrasaranaWilayah
252.130.000 96.793.500 155.336.500 38,39
4.04.01.18.01. Penataan Ruang Daerah 77.108.000 - 77.108.000 -4.04.01.18.03. Perencanaan Sub Bidang PU dan Perhubungan 39.510.000 15.690.000 23.820.000 39,714.04.01.18.04. Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan
Hidup dan Kominfo56.406.000 32.530.000 23.876.000 57,67
4.04.01.18.05. Perencanaan Sub Bidang Rumkin danKebencanaan
40.806.000 20.628.500 20.177.500 50,55
4.04.01.18.06. Rencana Program Investasi Jangka Menengah(RPIJJM) Bidang Cipta Karya
38.300.000 27.945.000 10.355.000 72,96
4.04.01.19. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 504.998.000 451.380.650 53.617.350 89,384.04.01.19.01 Masterplan Air Limbah Kabupaten Majalengka 182.885.000 162.850.900 20.034.100 89,054.04.01.19.04. Rencana Induk Transportasi Darat Kabupaten
Majalengka177.835.000 161.180.250 16.654.750 90,63
4.04.01.19.05. Penataan Hiterland Kawasan Aeropolis Kertajati diKabupaten Majalengka
144.278.000 127.349.500 16.928.500 88,27
Jumlah Total 7.480.035.500 5.370.467.431 2.109.568.069 71,80
LAKIP Tahun 2017 BAB IV- 1
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
BAB IVPENUTUP
Seiring waktu yang terus bergulir, limit penyelenggaraan pelayanan
publik yang telah dilaksanakan Bappelitbangda kabupaten Majalengka
pada tahun anggaran 2017, ditandai dengan berakhirnya seluruh
rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran
Bappelitbangda, dan disampaikannya laporan-laporan hasil kegiatan
termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun
2017, maka sudah seyogyanya laporan ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan,
bahkan perbaikan secara komprehensip dalam tatanan pemberian
layanan publik yang prima terhadap masyarakat atau stakeholder lainnya
yang terkait dengan leading sektor tugas pokok dan fungsi
Bappelitbangda kabupaten Majalengka. Terdapat beberapa kesimpulan
dan rekomendasi dari hasil penyusunan LAKIP tahun 2017 ini.
4.1. Kesimpulan
Program yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka pada Tahun Anggaran 2017, secara keseluruhan sebagian
besar mengacu pada dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan
perencanaan tahunan (Renja). Namun masih ditemui adanya ketidak
konsistenan beberapa kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan pada
tahun 2017 tapi tidak dilaksanakan, seperti kegiatan sebagai berikut:
LAKIP Tahun 2017 BAB IV- 2
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
1. Evaluasi Midterem Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah
4. Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Sementara itu, untuk target capaian kinerja sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bab III, tolak ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja
Utama (IKU), dikomparasikan dengan targetan yang ada dalam rentsra
dan renja/RKT tahun 2017, secara keseluruhan telah mencapai target
yang diharapkan.
4.2. Rekomendasi
Setelah menganalisa capaian indikator, program dan kegiatan serta
anggaran yang telah direalisasikan oleh Bappelitbangda pada tahun
anggaran 2017, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan
rekomendasi, sebagai berikut:
1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017
seyoganya perlu tercantum dalam renja tahun berikutnya, karena
dipandang akan memberikan dampak positif bagi proses
pembangunan di Kabupaten Majalengka;
2. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, agar senantiasa dihindari
rencana pelaksanaannya pada dokumen perubahan (Renja ataupun
RKPD);
LAKIP Tahun 2017 BAB IV- 3
BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA
3. Terdapat targetan dalam IKU namun pelaksanaannya hanya bersifat
tupoksi, sehingga tanpa alokasi anggaran, seyogyanya targetan
tersebut dipandang perlu di tahun yang akan datang untuk disediakan
alokasi anggarannya;
4. Perlu kecermatan para PPTK dalam merancang program dan kegiatan
serta pelaksanaan realisasi anggaran, serta bimbingan yang simultan
dari atasan langsungnya, sehingga dapat menjaga konsistensi
pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai seluruh indikator
target yang telah direncanakan.
1 2 4 5 6 71 Keselarasan Sasaran
RKPD terhadap RPJMD
27 27 100%
2 Keselarasan Indikator
Sasaran RKPD
terhadap RPJMD
27 27 100%
3 Keselarasan Target
Sasaran RKPD
terhadap RPJMD
27 27 100%
4 Keselarasan Program
RKPD terhadap RPJMD
55 55 100%
5 Keselarasan Indikator
Program RKPD
terhadap RPJMD
55 55 100%
6 Keselarasan Target
Program RKPD
terhadap RPJMD
55 55 100%
41,00 41,00 100%
1 2 4 5 6 7
9,00 9,00 100%
1 Keselarasan Sasaran
Renstra terhadap
RPJMD
9,00 9,00
2 Keselarasan Indikator
Sasaran Renstra
terhadap RPJMD
9,00 9,00
3 Keselarasan Target
Sasaran Renstra
terhadap RPJMD
9,00 9,00
4 Keselarasan Program
Renstra terhadap
RPJMD
9,00 9,00
5 Keselarasan Indikator
Program Renstra
terhadap RPJMD
9,00 9,00
6 Keselarasan Target
Program Renstra
terhadap RPJMD
9,00 9,00
TOTAL
3Tingkat
Keselarasan
RKPD terhadap
RPJMD
1
Keselarasan Renstra
terhadap RPJMD
3
NoIndikator
KinerjaUraian
Lampiran 1 :
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
NoIndikator
KinerjaUraian RPJMD RKPD
Capian
kinerjaKeterangan
KeteranganCapian
kinerjaRPJMD Renstra
Tingkat
Keselarasan
Renstra
terhadap
RPJMD Renja
SKPD terhadap
RKPD
2
1 2 4 5 6 7
9,00 9,00 100%
1 Keselarasan Sasaran
Renja terhadap RKPD
9,00 9,00 100%
2 Keselarasan Indikator
Sasaran Renja
terhadap RKPD
9,00 9,00 100%
3 Keselarasan Target
Sasaran Renja
terhadap RKPD
9,00 9,00 100%
4 Keselarasan Program
Renja terhadap RKPD
9,00 9,00 100%
5 Keselarasan Indikator
Program Renja
terhadap RKPD
9,00 9,00 100%
6 Keselarasan Target
Program Renja
terhadap RKPD
9,00 9,00 100%
RenjaCapian
kinerjaKeterangan
Keselarasan Renja terhadap
RKPD
3
NoIndikator
KinerjaUraian RKPD
1 2 4 5 6 71 Persentase
kegiatan
prioritas RKPD
yang
mengakomodir
kegiatan hasil
musrenbang
1 Kegiatan Prioritas 1797 3377 100% Kegiatan prioritas
2018 hasil
musrenbang tahun
2017
1797 3377 100%
3
Jumlah capaian
Lampiran 2 :
Sasaran Strategis 2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
NoIndikator
KinerjaUraian
Jumlah
Kegiatan usulan
musrenbang
Jumlah
Kegiatan
RKPD
Capian
kinerjaKeterangan
1 2 4 5 6 7
1 Realisasi Fisik 100,00% 100,00% 100,00%
2 Realisasi Keuangan 100,00% 71,80% 71,80%
100% 86% 86%
Laporan realisasi fisik
dan keuangan akhir
tahun per 31
Desember 2017
Jumlah capaian
3
1 Persentase
pelaksanaan
program
pembangunan
yang sesuai
dengan
perencanaan
Lampiran 3 :
Sasaran Strategis 3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan
NoIndikator
KinerjaUraian Target Realisasi
Capian
kinerjaKeterangan
1 2 4 5 6 7
1 Dokumen Roadmap Pendidikan 1 1 100% Kegiatan : Penyusunan
Roadmap Pendidikan
2 Dokumen Perencanaan Analisis
Kerangka Ekonomi Daerah
1 1 100% Kegiatan : Analisis
kerangka ekonomi daerah
3 Dokumen pemutahiran data
Rencana Program Investasi dan
Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2JM)
1 1 100% Kegiatan : Renana program
Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Bidang
Cipta Karya
4 Dokumen Masterplan Air Limbah
Domestik
1 1 100% Kegiatan : Masterplan Air
Limbah Kabupaten
Majalengka
5 Dokumen Rencana Induk
Transportasi Darat Kabupaten
Majalengka
1 1 100% Kegiatan : Rencana Induk
Transportasi darat
Kabupaten Majalengka
6 Dokumen Kajian Aetropolis
Kawasan BIJB Kabupaten
Majalengka
1 1 100% Kegiatan : Penataan
Hiterland Kawasan
Aeropolis Kertajati di
Kabupaten Majalengka
7 Peta tematik dan kajian
pengendalian pemanfaatan
ruang
2 2 100% Kegiatan : Peninjauan
kembali Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka
8 8 100%Jumlah capaian
3Dokumen hasil
kajian yang
rekomendasinya
digunakan
sebagai dasar
kebijakan
1
Lampiran 4 :
NoIndikator
KinerjaUraian
Sasaran Strategis 4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan
Dokumen
Hasil
Kajian
Dokumen
kajian yang
digunakan
Capian
kinerjaKeterangan
1 2 4 5 6 71 Perencanaan Kinerja 30% - #VALUE! 90-100 : Kategori AA
2 Pengukuran Kinerja 25% - #VALUE! 80-90 : Kategori A
3 Pelaporan Kinerja 15% - #VALUE! 70-80 : Kategori BB
4 Evaluasi Kinerja 10% - #VALUE! 60-70 : Kategori B
50-60 : Kategori CC
30-50 : Kategori C
4-30 : Kategori D
100% 0% 0% -
Keterangan : Tahun 2016 tidak di dilaksanakan review internal terhadap SAKIP SKPD.
Jumlah capaian
1
5 Pencapaian sasaran 20% - #VALUE!
Lampiran 5 :
Sasaran Strategis 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung Akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
NoIndikator
KinerjaUraian
Target
Nilai
Hasil
Penilaian
Capian
kinerjaKeterangan
3Meningkatnya
nilai / katagori
SAKIP OPD