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Boletim Técnico
1 SIGAFIS GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 18/07/12
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TFJSLT
A rotina de Instruções Normativas (MATA950) permite a geração da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
Estaduais para o Estado de Pernambuco (GNRE-PE). A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é um
documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais, sujeitas à substituição
tributária.
O programa trata as informações referentes ao módulo Livros Fiscais e Faturamento.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração GNREPE.INI.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/07/12.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
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4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os caso não existam:
Tabela SF6 – Guia de Recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_OPERNF
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho E/S
Descrição Entrada ou Saída
Opções 1=Entrada; 2=Saída
Help Operação de Entrada / Saída
Tabelas SF6
Campo F6_TIPOIMP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Tipo do Imp.
Descrição Tipo do Imposto
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Opções 0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL; 5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL; 8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA.
Help Tipo do Imposto
Tabelas SF6
Campo F6_EST
Tipo Caracter
Tamanho 2
Formato @!
Cabeçalho Estado
Descrição Estado de Subst.Tribut.
Help Estado destino de recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_CODREC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Cabeçalho Cod.Receita
Descrição Código da Receita
Help Código da Receita
Tabelas SF6
Campo F6_DTVENC
Tipo Data
Tamanho 8
Cabeçalho Vencimento
Descrição Vencimento da GNR
Help Data de Vencimento do recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_DTARREC
Tipo Data
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Tamanho 8
Cabeçalho Dt.Arrecad.
Descrição Data de Arrecadação
Help Data da arrecadação do recolhimento.
Tabelas SF6
Campo F6_DOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Cabeçalho Documento
Descrição Número do Documento
Help Número do Documento
Tabelas SF6
Campo F6_VALOR
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Valor da GNR
Descrição Valor da GNR
Help Valor do recolhimento
Tabelas SF6
Campo F6_MESREF
Tipo Numérico
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Mes ref.
Descrição Mês de referência
Help Mês de referência do recolhimento
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Tabelas SF6
Campo F6_ANOREF
Tipo Numérico
Tamanho 4
Formato 9999
Cabeçalho Ano de Ref.
Descrição Ano de Referência da GNR
Help Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento (GNR)
Tabelas SF6
Campo F6_JUROS
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Juros
Descrição Valor do Juros
Help Informar o valor do juros
Tabelas SF6
Campo F6_MULTA
Tipo Numérico
Decimal 2
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Multa
Descrição Valor da Multa
Help Informar o valor da multa
Tabelas SF6
Campo F6_INF
Tipo Caracter
Tamanho 80
Formato @!
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7 SIGAFIS GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
Cabeçalho Informações
Descrição Informações Adicionais
Help Informações
Tabelas SF6
Campo F6_ATMON
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Atualiz.Mon.
Descrição Atualização Monetária
Help Informar a atualização monetária
Tabelas SF6
Campo F6_REF
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Referencia
Descrição Intervalo de Referencia
Opções 1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio; 6=3Decendio
Help Informar o Intervalo de referência
Tabelas SF6
Campo F6_CODPROD
Tipo Numérico
Decimal 0
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Produto
Descrição Código do Produto
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Help Informar o código do produto
Tabelas SF6
Campo F6_CNPJ
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 14
Formato @!
Cabeçalho CNPJ/CPF
Descrição CNPJ/CPF do Contribuinte
Help Informar o CNPJ/CPF do Contribuinte
Tabelas SF6
Campo F6_INSC
Tipo Caracter
Decimal 0
Tamanho 14
Formato @!
Cabeçalho Insc.Est.
Descrição Inscr.Est.no Estado subst
Help Inscrição Estadual no Estado destino do recolhimento.
Tabelas SF6
Campo F6_NUMCONV
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Cabeçalho Num.Convênio
Descrição N·m.ou Protoc.do Convênio
Help Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR)
Tabelas SF6
Campo F6_PROCESS
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9 SIGAFIS GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Opções 1=Sim;2=Não
Cabeçalho Processa
Descrição Processa GNRE
Help Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade.
Tabela SA1 – CLIENTE
Tabelas SA1
Campo A1_INSCR
Tipo Caracter
Tamanho 18
Formato @!
Cabeçalho Ins. Estad.
Descrição Inscrição Estadual
Help Número da inscrição estadual do cliente.
Tabelas SA1
Campo A1_CGC
Tipo Caracter
Tamanho 14
Formato @R 99.999.999/9999-99
Cabeçalho CNPJ/CPF
Descrição CNPJ/CPF do cliente
Help Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente.
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Os Parâmetros abaixo são utilizados para Geração das Guias de Recolhimento pela rotina do Faturamento (MATA460A).
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Nome da Variável MV_GNREPRO
Tipo Caracter
Conteúdo
Descrição Informe código do Produto para a GNRE.
Exemplo: CE99/AL56
Utilizar o parâmetro MV_GNREPRO para que seja levado automático o código do produto. Caso contrario preencher no próprio cadastro da Guia de Recolhimento (Tabela SF6).
Nome da Variável MV_UFGNRE
Tipo Caracter
Conteúdo AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG
Descrição Apenas as UF's que possuem GNRE Online.
Não informar os Estados que forem gerar a GNRE Off-line
Nome da Variável MV_GNRENF
Tipo Caracter
Conteúdo .F.
Descrição Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver como Sim.
Nome da Variável MV_RECEINF
Tipo Caracter
Conteúdo
Descrição Informe código da receita por Operação.
Para gerar a guia pela apuração utilizar os parâmetros abaixo. Os cadastros que não serão preenchidos automaticamente e o validador reclamar será necessário realizar o preenchimento manualmente na própria Guia de Recolhimento (Tabela SF6).
Nome da Variável MV_ESTADO
Tipo Caracter
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11 SIGAFIS GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
Conteúdo SP
Descrição Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Nome da Variável MV_STUF
Tipo Caracter
Descrição Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo: SP/AC
Nome da Variável MV_STUFS
Tipo Caracter
Descrição Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das saídas do ICMS Subst. Tributaria.
Exemplo: SP/AC
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial
Data Final?
Informe a data final
Instr. Normativa?
Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, digite GNREPE.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto que é gerado com os dados.
Exemplo: GNREJAN.TXT.
Diretório?
Informe o nome do diretório em que são gravados os arquivos textos gerados.
Exemplo: C:\GNREPE\
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12 SIGAFIS GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
Seleciona Filiais ?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:
2. Confira os parâmetros e confirme.
Informações do Wizard.
Gerar por data de arrecadação do Recolhimento
Selecione Sim para que seja considerada a data de arrecadação do recolhimento do campo Dt. Arrecad. (F6_DTARREC) na geração do arquivo.
Selecione Não para que sejam considerados mês e ano de referência do recolhimento na geração do arquivo.
3. Confira os dados e clique em Finalizar.
TIPOS DE REGISTROS GERADOS
Guia Nacional de Recolhimento
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados do SIGAMAT.EMP e com os dados
gravados no Cadastro de Guias Nacionais de Recolhimento.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A quem se destina Instituições financeiras ou não, oficiais ou privadas, signatárias de contrato com a Secretaria de Estado da Fazenda, Finanças ou Tributação da UF favorecida.
Objetivo Validar e transferir à Secretaria de Estado da Fazenda de Pernambuco os arquivos da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais.
Competência Estadual – Pernambuco
Prazo de Entrega Mensal, até as 16 (dezesseis) horas do 4º (quarto) dia útil seguinte ao da data da arrecadação.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco
GNRE
Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS®
2.24
Onde encontrar o Decreto http://www.gnre.pe.gov.br
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13 SIGAFIS GNRE – Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – PE
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas
SA1 – Clientes
SF6 – Guias de Recolhimento
SM0 – Empresas
Rotinas Envolvidas GNREPE
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®