buku saku sosialisasi 2013

30
PENDAHULUAN Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 merupakan implementasi dari RKPD Tahun 2013 yang tertuang dalam APBD Kota Depok tahun 2013. Program kerja ini disusun dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 dan pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 disusun melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi program/ janji walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016, serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, hal

Upload: kenardobuukn3660

Post on 25-Nov-2015

40 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • PENDAHULUAN

    Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 merupakan implementasi dari RKPD Tahun 2013 yang tertuang dalam APBD Kota Depok tahun 2013. Program kerja ini disusun dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 dan pencapaian tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 disusun melalui pendekatan politis, teknokratik, demokratis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi program/ janji walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016, serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Pendekatan bottom-up dilakukan melalui Musrenbang secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, hal

  • 2

    ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara pendekatan top-down diperlukan untuk memberikan arahan dan panduan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

    Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 perlu disosialisasikan dalam bentuk buku agar dapat diketahui oleh masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan. Muatan dari buku sosialisasi ini adalah ringkasan program dan kegiatan fisik dari Organisasi Perangkat Daerah yang tersebar disetiap kecamatan. Ringkasan program/kegiatan tersebut terdiri dari :

    1. Pembangunan jalan lingkungan; 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Penataan drainase/Kali; 4. Penataan Situ; 5. Pembangunan/Rehab Puskesmas; 6. Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab; 7. Pembangunan Unit Sekolah Baru; 8. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

    Sekolah; 9. Pembangunan Taman;

  • 3

    10. Pembangunan Gedung Kecamatan/ Kelurahan;

    11. Pembangunan Terminal Jatijajar; 12. Penataan Jl. Margonda; 13. Pembangunan UPS dan penataan TPA.

    Substansi dari Program Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2013 tersebut merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program unggulan serta program andalan Kota Depok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011 2016, dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2013 sebagaimana diuraikan dibawah ini.

    VISI

    Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera Maju didefinisikan sebagai : Kota yang maju dalam pelayanan Publik, serta warganya yang berbudaya dan berakhlak mulia.

  • 4

    Sejahtera didefinisikan sebagai: Kota yang nyaman, serta warganya hidup makmur dan bahagia.

    MISI

    1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi;

    2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;

    3. Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman;

    4. Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius.

    8 PROGRAM UNGGULAN

    1. Pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5000 pelaku usaha;

    2. Pemberdayaan ekonomi dengan sasaran 3000 pemuda;

    3. Betonisasi jalan;

    4. Pembangunan SMAN/SMKN di kecamatan yang belum ada;

  • 5

    5. Gratis pendidikan SD, SMPN dan SMAN;

    6. Pemberian beasiswa kuliah bagi 100 siswa yang berprestasi;

    7. Pelayanan Puskesmas 24 Jam dan bantuan rawat inap DBD kelas 3;

    8. Pelayanan santunan kematian bagi warga miskin.

    4 PROGRAM ANDALAN

    1. Depok Kota Tertib dan Unggul;

    2. Depok Kota Bersih dan Hijau;

    3. Depok Kota Layak Anak;

    4. Depok Cyber City

  • 6

    INDIKATOR KINERJA SASARAN SETIAP MISIera

    Misi Pertama: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi

    INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

    KINERJA 2012 TARGET CAPAIAN

    KINERJA 2013

    Indeks Kepuasan Masyarakat 80,55 81

    Opini BPK WTP *) WTP

    Kepemilikan KTP (%) 100% SIAK, 90% e-KTP

    100

    Penegakan Perda 50,94 43

    Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan 53,59 58

    Misi Kedua: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

    INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

    KINERJA 2012 TARGET CAPAIAN

    KINERJA 2013

    Jumlah koperasi aktif (%) 60,57 47,43

    Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)

    2,09 1,96

    Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%)

    35,36 36,93

    Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%)

    36,37 37,89

    Kontribusi PDRB Pariwisata terhapada PDRB Kota (%)

    0,04 0,04

    Laju Pertumbuhan Investasi (%) kenaikan dibanding tahun sebelumnya)

    10% 10%

    Tingkat Pengangguran terbuka 10,6 8,22 Pendapatan Asli Daerah (% kenaikan dibanding APBD murni tahun sebelumnya)

    62,13 15

    Pendapatan di luar PAD (% kenaikan dibanding APBD murni tahun sebelumnya)

    10,79 10,96

  • 7

    Misi Ketiga: Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman

    INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

    KINERJA 2012 TARGET CAPAIAN

    KINERJA 2013

    Titik macet yang ditangani (buah/tahun)

    2 2

    Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun)

    2 2

    Cakupan layanan persampahan (%) 38 *) 59

    Rumah tangga pengguna air bersih (%)

    97,26 *) 88

    Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) public (lokasi/tahun)

    1 2

    Misi Keempat : Mewujudkan SDM unggul, kreatif dan religius

    INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

    KINERJA 2012 TARGET CAPAIAN

    KINERJA 2013

    Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)

    98,05*)

    94.73

    APM SMP/MTs/Paket B (%) 96,00 *) 82.93

    APM SMA/SMK/MA/Pa-ket C (%) 62,94 *) 79.64

    Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/diperbaiki (buah/tahun)

    1 1

    Jumlah RW Layak Anak 12 26

    Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (%)

    5 *) 15

    Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup

    15 ibu/ 36955 persalinan

    31

    Angka Kematian Bayi (AKB) (%) 80 bayi/ 36307 25,8

    Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)

    0,11 *) 0,13

    Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)(%)

    30% *) 35

    *) data sementara

  • 8

    PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013era

    1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada program: peningkatan indeks kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dan pengembangan pelayanan on-line;

    2. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, dengan fokus pada program : peningkatan kualitas data, pengembangan keterbukaan informasi publik, pencapaian opini WTP, peningkatan kepemilikan KTP dan pemantapan ketertiban kota;

    3. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah, dengan fokus pada program : fasilitasi pemberdayaan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi pemuda, pengembangan Industri kreatif dan produk unggulan kecamatan, dan peningkatan daya tarik investasi;

  • 9

    4. Optimalisasi pendapatan dan pembiayaan pembangunan daerah, dengan fokus pada program : pendayagunaan asset (sertifikasi asset, pengawasan dan pengamanan barang daerah), optimalisasi peningkatan PAD dan penerimaan non PAD.

    5. Pembangunan infrastruktur dasar daerah, dengan fokus pada program : peningkatan layanan bidang transportasi dan betonisasi jalan, optimalisasi layanan persampahan (Depok memilah dan optimalisasi UPS), manajemen pengangkutan sampah, peningkatan penanganan banjir, dan peningkatan layanan air bersih.

    6. Peningkatan penataan ruang dan lingkungan hidup perkotaan, dengan fokus pada program : pengendalian pemanfaatan tata ruang, pengembangan Depok Kota Hijau (greencity);

    7. Pengembangan kreativitas, inovasi dan prestasi, dengan fokus pada program : gratis pendidikan SD/SMP dan SMA/K, beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi dan pengembangan Wajib Belajar 12 tahun

  • 10

    melalui pembangunan SMA/SMK pada setiap kecamatan yang belum ada;

    8. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama, dengan fokus pada program : fasilitasi pemilihan gubernur Jabar , dan pengembangan Kelurahan Layak Anak secara terpadu.

    9. Peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada program : Ketahanan Pangan, pengembangan Kota Sehat, Depok bebas anak jalanan, peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin, gratis pendidikan SD/SMP/SMA/SMK, beasiswa kuliah untuk siswa yang berprestasi, pelayanan puskesmas 24 jam, bantuan gratis rawat inap DBD di kelas III, pelayanan santunan kematian, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, prevalensi gizi buruk.

  • 11

    ANGGARAN KEGIATAN FISIK TAHUN 2013 PER KECAMATAN

    NO KECAMATAN ANGGARAN

    1 Kecamatan Cimanggis 36,857,705,098.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    8,187,500,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    10,050,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali 5,903,038,085.00

    Normalisasi Setu Gadog Kel. Cisalak Pasar

    300,000,000.00

    Rehabilitasi Situ Pedongkelan

    456,883,550.00

    Penanggulangan Banjir Pondok Duta dan Griya Tugu Asri

    355,198,535.00

    Pembangunan Puskesmas Harjamukti

    2,000,000,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas Sukamaju Baru

    1,000,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    6,805,084,928.00

  • 12

    Pengadaan Tanah SD Negeri Mekarsari 1

    1,000,000,000.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    800,000,000.00

    2 Kecamatan Sukmajaya 35,046,897,928.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    12,956,000,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    7,420,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali 7,059,935,000.00

    Penataan Situ Pengarengan Kec. Sukmajaya

    240,500,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas Pondok Sukmajaya

    100,000,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas Bhaktijaya

    100,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    6,991,612,928.00

    Pembangunan Taman 178,850,000.00

    3 Kecamatan Pancoran Mas 52,803,157,270.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    8,997,200,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    30,078,198,000.00

  • 13

    Penataan Drainase/Kali 3,900,000,000.00

    Penataan Situ Asih Pulo Kel. Rangkapan Jaya

    300,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    5,294,191,840.00

    PJU Jalan Baru Sejajar Rel, Jl. Dewi Sartika, Jl Kartini

    429,289,430.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    400,000,000.00

    Penataan Taman Lembah Gurame Lanjutan

    3,404,278,000.00

    4 Kecamatan Sawangan 29,488,230,432.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    9,230,500,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    9,000,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali 4,090,000,000.00

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    234,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    5,333,730,432.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    1,600,000,000.00

  • 14

    5 Kecamatan Limo 13,911,931,200.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    4,881,000,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    1,800,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali 4,200,000,000.00

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    100,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    2,730,931,200.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    200,000,000.00

    6 Kecamatan Beji 63,129,409,280.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    6,392,800,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    7,625,000,000.00

    Penataan Jl. Margonda

    30,000,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali

    2,675,000,000.00

    Lansekap Pustu Beji

    200,000,000.00

  • 15

    Rehabilitasi Puskesmas Beji

    200,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    3,454,762,080.00

    PJU Sejajar Rel/Belakang Bumi Wiyata

    96,045,200.00

    Penyediaan Lahan JPO Jl. Margonda Raya

    1,000,000,000.00

    Pembangunan JPO Jl. Margonda Raya (4 unit)

    6,341,530,000.00

    Pembuatan Separator Jalur Lambat Margonda

    959,385,000.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    1,300,000,000.00

    Penataan Taman Pedestrian Jalan Margonda

    2,884,887,000.00

    7 Kecamatan Tapos 58,937,564,560.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    10,681,000,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    14,487,500,000.00

    Pembangunan Jembatan Utama Terminal Jatijajar

    15,000,000,000.00

    Pembangunan Jembatan Masuk Terminal Jatijajar

    4,910,000,000.00

  • 16

    Penataan Drainase/Kali 3,946,000,000.00

    Penataan Sempadan dan Penurapan Situ Jatijajar

    396,000,000.00

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    950,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    6,567,064,560.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    1,600,000,000.00

    Pembangunan Taman Kota (Peningkatan Taman Jatijajar)

    400,000,000.00

    8 Kecamatan Cilodong 18,980,420,834.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    4,828,500,010.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    6,600,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali 2,100,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    4,651,920,824.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    800,000,000.00

  • 17

    9 Kecamatan Cipayung 39,416,924,960.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    7,085,000,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    4,230,065,000.00

    Penataan Drainase/Kali 2,800,000,000.00

    Turap Kartini -Citayam 9,360,000,000.00

    Pembangunan Puskesmas Ratujaya

    844,823,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    3,142,036,960.00

    Pengadaan Tanah SMK Negeri 4 Cipayung

    5,525,000,000.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    800,000,000.00

    Pembangunan Taman 80,000,000.00

    Penataan Infrastruktur TPA 5,550,000,000.00

    10 Kecamatan Bojongsari 30,482,500,512.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    5,353,700,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    6,550,000,000.00

  • 18

    Penataan Drainase/Kali 3,100,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    3,646,322,848.00

    Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 10 Bojongsari

    8,280,002,664.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    3,552,475,000.00

    11 Kecamatan Cinere 16,920,713,160.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan

    5,291,500,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan

    2,300,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali 1,400,000,000.00

    Pembangunan Puskesmas Cinere

    800,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    4,040,913,160.00

    Pembangunan Gedung Kecamatan/Kelurahan

    3,088,300,000.00

    Lokasi Kota Depok 3,110,452,000.00

    Pembangunan Hanggar/UPS (1 unit)

    1,110,852,000.00

    Pembebasan lahan tanah UPS 4 lokasi

    1,999,600,000.00

    Jumlah Anggaran 399,085,907,234.00

  • 19

    ANGGARAN KEGIATAN FISIK TAHUN 2012 PER KECAMATAN

    NO KECAMATAN ANGGARAN

    1 Kecamatan Cimanggis 30,723,010,880.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 5,907,650,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 7,811,948,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    5,150,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 350,000,000.00

    Rehabilitasi Situ Pedongkelan Kecamatan Cimanggis (Luncuran Ban. Gub DKI) 697,396,500.00

    Rehabilitasi Puskesmas 646,000,000.00

    Pembangunan Puskesmas Baru Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis

    1,900,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    5,070,393,000.00

    Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMKN 3 HARJAMUKTI ( 6 Lokal )

    1,466,123,380.00

    Pengadaan Tanah Pendidikan SD NEGERI Mekarsari 1

    1,000,000,000.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    323,500,000.00

    Rehab Aula Kantor Kelurahan Tugu 400,000,000.00

  • 20

    2 Kecamatan Sukmajaya 26,608,984,580.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 5,999,750,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 6,368,298,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    3,400,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 440,000,000.00

    Turap Sekitar Kali Laya (Luncuran TA.2011)

    1,620,000,000.00

    Pembangunan Jalan tembusan Keadilan - Ir. Juanda Kec. Tapos

    2,000,000,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas 502,000,000.00

    Pembangunan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan UPT Puskesmas Sukmajaya

    1,400,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    4,878,936,580.00

    3 Kecamatan Pancoran Mas 60,808,380,700.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 4,926,300,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 800,000,000.00

    Pembangunan Jalan sejajar Rel KA Dewi Sartika - Jalan AR.Hakim (lanjutan)

    4,600,000,000.00

    Peningkatan Jalan Raya Kartini-Citayam

    20,000,000,000.00

    Peningkatan Jalan Keadilan (Lanjutan)

    1,000,000,000.00

  • 21

    Pembangunan Jalan sejajar Rel KA Dewi Sartika - Jalan AR.Hakim (lanjutan)

    4,600,000,000.00

    Peningkatan Jalan Margonda (Ramanda-Kartini)

    12,250,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    3,450,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 100,000,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas 511,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    2,135,614,800.00

    Pembangunan Dan Relokasi SD NEGERI Pancoranmas 2 ( 8 Lokal )

    1,305,510,400.00

    Penataan Taman Lembah Gurame Lanjutan

    2,593,788,500.00

    Pembangunan Taman Separator Margonda Segmen III

    1,895,667,000.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    440,500,000.00

    Rehab Kantor Kelurahan 200,000,000.00

    4 Kecamatan Sawangan 23,825,768,648.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 4,863,200,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 2,297,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    2,395,000,000.00

    Peningkatan Jalan Abdul Wahab 5,250,000,000.00

  • 22

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    902,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    6,584,268,648.00

    Pembangunan Hanggar UPS Pasir Putih

    250,000,000.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    484,300,000.00

    Rehab Kantor Kelurahan 800,000,000.00

    5 Kecamatan Limo 9,415,747,724.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 3,701,416,400.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 1,369,766,400.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    1,600,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 280,000,000.00

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    100,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    1,632,864,924.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    631,700,000.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan Grogol Tahap II

    100,000,000.00

    6 Kecamatan Beji 20,925,013,900.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 5,974,700,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 1,800,000,000.00

  • 23

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    3,048,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 540,000,000.00

    Rehabilitasi Turap Situ Pladen Kel. Beji

    400,000,000.00

    Peningkatan Jalan Curug Agung (Lanjutan)

    2,000,000,000.00

    Pembangunan Jalan Fly over UI Kec. Sukmajaya

    2,929,699,500.00

    Rehabilitasi Puskesmas 637,000,000.00

    Pembangunan Puskesmas PONED UPT Puskesmas Beji

    879,068,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    1,737,286,400.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    329,260,000.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan 650,000,000.00

    7 Kecamatan Tapos 28,258,842,212.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 6,987,050,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 4,232,300,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    2,050,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 650,000,000.00

    Turap Kali Baru Belakang BIMASDA (Luncuran TA. 2011)

    2,500,000,000.00

    Penurapan Situ jatijajar Kel Jatijajar 200,000,000.00

  • 24

    Rehabilitasi Turap Situ Cilangkap Kel. Cilangkap

    300,000,000.00

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    1,768,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    6,129,612,212.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan 800,000,000.00

    Pematangan Lahan Terminal Jatijajar

    2,503,030,000.00

    Pembangunan Taman Kota (Peningkatan Taman Jatijajar)

    138,850,000.00

    8 Kecamatan Cilodong 17,646,544,048.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 5,023,900,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 3,725,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    1,800,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 650,000,000.00

    Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas

    918,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    3,903,834,648.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan 400,000,000.00

    Pembangunan landscape Kantor Kecamatan Cilodong

    1,225,809,400.00

  • 25

    9 Kecamatan Cipayung 17,106,480,000.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 4,664,200,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 752,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ 1,602,350,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas 234,000,000.00

    Pembangunan Puskesmas Baru Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung

    1,800,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    823,890,000.00

    Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) CIPAYUNG

    300,240,000.00

    Pengadaan Tanah Pendidikan SMK NEGERI 4 CIPAYUNG

    5,525,000,000.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    104,800,000.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan 400,000,000.00

    Pembangunan Jembatan Timbang TPA 900,000,000.00

    10 Kecamatan Bojongsari 15,463,239,800.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 4,796,900,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 2,522,280,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ (SDA)

    2,150,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 280,000,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas 234,270,000.00

  • 26

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    534,214,800.00

    Pemabngunan Gedung Kantor Kecamatan Bojongsari

    3,252,475,000.00

    Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

    293,100,000.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1,400,000,000.00

    11 Kecamatan Cinere 18,112,903,228.00

    Pembangunan Jalan Lingkungan 3,064,750,000.00

    Pembangunan Jalan & Jembatan 300,000,000.00

    Penataan Drainase/Kali dan Situ 600,000,000.00

    Hibah Gub. DKI 140,000,000.00

    Peningkatan Jalan Erha brigif (lanjutan)

    1,000,000,000.00

    Peningkatan Jalan Vila Pamulang Perbatasan Depok-Tangerang Selatan

    3,000,000,000.00

    Rehabilitasi Puskesmas 2,248,000,000.00

    Pembangunan Ruang Kelas Baru/Rehab

    4,005,729,848.00

    Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA Negeri 9 ( 6 Lokal )

    1,466,123,380.00

    Rehabilitasi Kantor Kelurahan 800,000,000.00

    Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Cinere

    1,488,300,000.00

    Jumlah Anggaran 268,894,915,720.00

  • 27

    PERBANDINGAN KEGIATAN FISIK PER KECAMATAN TAHUN 2012 DENGAN TAHUN 2013

    NO KECAMATAN ANGGARAN 2012 ANGGARAN 2013

    1 Kecamatan Cimanggis 30,723,010,880.00 36,857,705,098.00

    2 Kecamatan Sukmajaya 26,608,984,580.00 35,046,897,928.00

    3 Kecamatan Pancoran Mas

    60,808,380,700.00 52,803,157,270.00

    4 Kecamatan Sawangan 23,825,768,648.00 29,488,230,432.00

    5 Kecamatan Limo 9,415,747,724.00 13,911,931,200.00

    6 Kecamatan Beji 20,925,013,900.00 63,129,409,280.00

    7 Kecamatan Tapos 28,258,842,212.00 58,937,564,560.00

    8 Kecamatan Cilodong 17,646,544,048.00 18,980,420,834.00

    9 Kecamatan Cipayung 17,106,480,000.00 39,416,924,960.00

    10 Kecamatan Bojongsari 15,463,239,800.00 30,482,500,512.00

    11 Kecamatan Cinere 18,112,903,228.00 16,920,713,160.00

    Jumlah Anggaran

    268,894,915,720.00

    395,975,455,234.00

  • 28

    ANGGARAN BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2012

    NO KEGIATAN ANGGARAN

    1 Pengembangan pembelajaran karakteristik bangsa SDN Sawangan 07, SDN Bedahan 01, SMPN 17, SMPN 18

    65,000,000.00

    2 Penyelenggaraan SMP terbuka 191,900,000.00

    3 Bantuan Rehabilitasi SD untuk 15 ruang

    600,000,000.00

    4 Pembangunan ruang kelas baru di 10 SMP Negeri

    2,500,000,000.00

    5 Pembangunan ruang kelas baru di 6 SMA Negeri

    1,690,000,000.00

    6 Pembangunan ruang kelas baru SMKN 1, SMKN 2 dan SMKN 3

    1,300,000,000.00

    7 Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS daerah terpencil dan perbatasan

    390,000,000.00

    8 Bantuan Operasional dan Insentif tim teknis gurdacil kabupaten/kota

    32,473,500.00

    9 Geografi Informasi Sistem (GIS) Bidang Sumber Daya Air

    500,000,000.00

    10 Peningkatan Jalan Keadilan 2,000,000,000.00

    11 Sistem Informasi Manajemen ke-PU an

    500,000,000.00

    12 Kegiatan Perlengkapan Meja Kursi Staf (furniture) Kota depok

    100,000,000.00

  • 29

    13 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas

    5,500,000,000.00

    14 Pembangunan gedung Puskesmas PONED Kedaung

    843,986,000.00

    15 Sinergitas perencanaan pembangunan Kab/Kota di Jabar

    125,000,000.00

    16 Program Penerangan Depok Caang 5,000,000,000.00

    17 Kegiatan revitalisasi pasar tradisional berdaya saing di Pasar Sukatani

    1,000,000,000.00

    18 Bantuan fasilitasi pengawasan kepada Inspektorat Pengawas Fungsional Kab/Kota di Jawa barat

    75,000,000.00

    19 Bantuan dalam evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2011

    249,250,000.00

    20 Fasilitasi kegiatan BBGRM tingkat kabupaten/Kota

    70,000,000.00

    21 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat melalui TMMD ke 88

    75,000,000.00

    22 Pengadaan Buku perpustakan keliling 1 Paket melalui perpustakaan keliling Kota Depok 1 titik

    40,040,000.00

    23 Pengadaan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di 23 lokasi

    126,500,000.00

  • 30

    24 Bantuan Sinergitas Penegakan Perda dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

    55,000,000.00

    25 Biaya Operasional Penyuluh (BOP) perikanan bagi PNS untuk 12 bulan, sebanyak 2 [email protected],-

    3,600,000.00

    26 Biaya Operasional Penyuluh Pertanian, peternakan, perkebunan PNS untuk 8 [email protected],-

    14,400,000.00

    JUMLAH 23,047,149,500.00