bupati musi rawassumsel.bpk.go.id/.../08/perbub-no-27-tahun-2015.pdfno lampiran peraturan bupati...
TRANSCRIPT
BUPATI MUSI RAWASPERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR X>\ TAHUN 2015
TENTANG
PAGU INDIKATIF KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian prioritas
program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Musi Rawas, pemerataan pembangunan serta
konsistensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu ditetapkan Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas
tentang Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keiiangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
-1-
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PAGUINDIKATIF KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencakan
program/ kegiatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas.
-4-
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode l(satu) Tahun
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Rawas untuk Periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah Rencana Kerja
Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai
penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(l)Pagu Indikatif disusun sebagai patokan batas
maksimal/tertinggi jumlah dana yang akan digunakan untuk
membiayai sejumlah kegiatan SKPD.
(2) Pagu Indikatif Tahun 2016 merupakan perkiraan maju
pendanaan program prioritas Kabupaten Musi Rawas; Tahun
2016.
BAB III
HASIL EVALUASI
Pasal 3
Pagu Indikatif digunakan sebagai bahan masukan :
a. penyusunan Dokumen Tahunan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016;
b. penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016-2021;
c. bahan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Pertama
Renstra SKPD Tahun 2010-2015;
d. bahan bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD
Tahun 2016-2021; dan
e. bahan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016.
Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Musi Rawas melakukan Evaluasi, pemantauan dan pengendalian
program prioritas SKPD dan lintas SKPD tahun 2016.
Pasal 5
Pagu Indikatif Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggaupada tanggal 20 Agustus 2015BUPATI MUSI RAWAS,
dto
RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggaupada tanggal 20 Agustus 2015SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,
dto
H. ISBANDI ARSYAD
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 27
salinan sesuai dengan aslinya,SEKRETARIAT BAj^AH KABUPATEN MUSI RAWAS
^^^ui^w-,rIAN hukUM
MTJK i SH. MH
PembjriaTNIP. 19700623 199202 1 003
No
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
N0M0R.2J-... TAHUN 2015TENTANG
PAGU INDIKATIF KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2016
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKcgiatan
Dinas Pendidika
- Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya AparaturProgram Pendidikan Anak UsiaDij^(PjAUD)Program Wajib BelajarPendidikan Dasar9 Tahun
- Program Pendidikan Menengah- Program PendidikanNon Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dinas Kesehatan
- Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
- Program Peningkatan JJispl in Apartur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur AparturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan _
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan _Program UpayaKesehatan MasyarakatProgram Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit_Menular_Program Pelayanan Kesehatan Penduduk_Miskin_
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan AnakBalita- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgramPengembangan Data/lnformasi
RS. Dr. Sobirin
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AjparaturProgramUpaya Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan kesehatan keluarg^ij^skin^ijumahsakit_
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
78.499.100.000
4.025.620.000
1.290.000.000
490.000.000
1.730.000.000
49.716.480.000
2.820.000.000
335.000.000
2.765.000.000
47.000.000
15.280.000.000
54.558.000.000
_2.507.500.000_'" 790X)00_)00
~""226.000.()00
475.000.000
150.000.000
4.150.000.000
2.170.000.000
340.000.000
1.380.000.000
~L302~oob.obo75.000.000
948.500.000
28.130.000.000
10.200.000.000
90.000.000
120.000.000
710.000.000
800.000.000
102.080.739.135
5.802.270.000
487.665.000
3.000.050.000
511.030.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2016
4
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit47.279.724.135
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS 45.000.000.000
DINAS PU BINA MARGA 331.617.590.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 887.590.000
- -----
- Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000
- Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000
- Perencanaan Pembangunan Jalan 250.000.000
- Pembangunan Jalan 233.740.000.000
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 20.000.000.000
~5 Z
- Perencanaan Pembangunan Jalan 200.000.000
- Pembangunan Jembatan 76.200.000.000
- Peningkatan Prasarana Kebinamargaan 160.000.000
Dinas PU Pengairan 45.390.435.170
- Program Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran^ 1.501.065.170
- Progrm Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.474.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur 88.000.000
. ---
Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Rawa dan- Jaringan Pengairan Lainnya
30.272.896.000
- Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai 13.100.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000
6 DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 306.429.766.200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.605.766.200
- Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 97.040.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 729.000.000
Program Peningkatan Pengembangan- Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
100.000.C00
- Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 60.900.000.000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya- kebakaran
250.000.000
- Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 100.000.000
- Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah10.380.000X00
- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh77.500.000.000
- ProgramPembangunanInirastrukturPerdesaan 40.380.000.000
- Program Pengembangan Perumahan 11.650.000.000
- Program Perencanaan Tata Ruang 575.000.000
- Program Pemanfaatan Ruang 100.000.000
- Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 100.000.000
- Program pengembangan kinerja pengelolahan persampahan 5.020.000.000
7 BAPPEDA 9.214.960.900
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.349.098.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 346.500.000
- Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 110.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.481.362.000
- Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.281.500.000
-
- Program perencanaan pembangunan ekonomi 770.000.000
- Program Perencanaan sosial dan budaya 1.897.500.900
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam786.500.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2016
8
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencana 192.500.000
9.446.328.500DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.279.578.500
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
273.000.000
30.000.000
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan- Keuangan
85.000.000
--•-•
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas- LLAJ
50.000.000
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 728.750.000
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.000.000.000
ProgramPeningkatanKelaikanPengoperasian Kendaraan- Bermotor
1.000.000.000
- Program Pengembangan BandaraSilampari 2.250.000.000
- Program Pengembangan LLASD _ 50.000.000
9
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2.700.000.000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 5.000.000.000
10
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.045.000.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000.000
- ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Apratur 60.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
100.000.000
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 300.000.000
- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 250.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan- Hidup
1.995.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya- Alam dan Lingkungan Hidup
650.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.065.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.118.000.000
400.000.000- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
—
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 125.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
150.000.000
- Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.272.000.000
11 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 4.570.000.000
- Program Administrasi Perkantoran. 463.800.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 102.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
ProgramPeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
41.000.000
ProgramKeserasian Kebijakan PeningkatanKualitasAnak dan- Perempuan
300.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Genderdan- Anak.
788.000.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan- Perempuan.
425.000.000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam- Pembangunan
2.250.000.000
No
12
13
14
15
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atauAnak
BADAN KELUARGA BERENCANA- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerjadan Keuangan
- Program Keluarga Berencana _ _ProgramKesehatan Reproduksi Remaja _Program Pelayanan KontrasepsiProgram Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam PelayananKB/KR yang MandiriProgram Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga
DINASJSOSIALProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan kapasitas SDM aparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
- Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan SosialProgram pembinaan Anak Terlantar
- ProgramPembinaan Para PenyandangCacat dan_Trauma- Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba, danPenyakit sosial lainnya )Program Pemberdayaan K__lemJ_agaan Kes_lahtaraan_Sosial
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANJsMIGRASl- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Kualitas dan Prr_duktivitas_Tenaga Kejja- Program Peningkatan ____smj_a_an Kerja
ProgramPerlindungan dan Pengembangan Lembaga- Ketenagakerjaan- ProgramPengembangan WilayahTransmigrasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan KeuanganProgram Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah
DINAS KOPERASI DAN UKM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
- Kinerja dan KeuanganProgramPenciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
165.200.000
4.223.800.000
812.142.000
602.578.000
28.000.000
29.600.000
654.109.000
120.120.000
274.097.000
1.623.154.000
80.000.000
7.027^007.000L289.059.o6o
404.440.000
48.000.000
75.000.000
837.550X00
1.460.795X00
118.950X00
_250_000_)00L573.000.000
210.213.000
760.000.000
3.889.110.000
1.321.610.000
497.500.000
255.000.000
560.000.000
400.000.000
350.000.000
_230~66c_OOC_50.000.000
"225.000IK)0~
3.296.435.000
742.277.000
140.240.000
83.918.000
100.000.000
430.000.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2016
16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan- Kompetitif Usaha Kecil Menengah 900.000.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha- Mikro Kecil Menengah 500.000.000
- ProgramPeningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 400.000.000
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN3.859.060.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.210.260.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur 528.800.000
- Program peningkatan disiplin Aparatur 40.000.000
- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 215.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian- kinerja dan keuangan 75.000.000
- Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 735.000.000
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 980.000.000
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya sarana dan_prasarana- Daerah
75.000.000
17 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5.062.617.500
- Program Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran 737.700.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.000.000
- Program Disiplin Aparatur 30.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000
- BIDANG KEBUDAYAAN 1.264.917.500
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.185.000X00
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.285.000.000
- BIDANG USAHA SARANA PARIWISATA 120.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 100.000.000
18 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.983.332.900
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 943.752.500
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.749.200
-----
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.325.000.000
- Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga 3.577.896.200
- ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 988.935.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 60.000.000
19 BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK 4.781.198.500
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.148.500
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 594.000.000
Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak- Kriminal 770.000.000
- Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.000.000
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 760.050.000
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 794.500.000
- Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.222.500.000
20 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.310.320.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.628.320.000
- ProgramPeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 1.435.000.000
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 585.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 800.000.000
No
21
22
23
24
25
26
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan TindakanKriminal
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertibandan Keamanan
SEKRETARIAT KORPRI
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pengayoman, Perlindungan, Kewirausahaan dan- Keunggulan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAG IAN EKONOMI
Program Pengembangan Data/ Informasi __Program Kerjasama Pembangunan
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang KondusifProgram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah
BAG IAN TATA PEMERINTAHAN
- Program Pengembangan Wilayah PerbatasanProgram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh
Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil- Kepala Daerah
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
BAG IAN PROTOKOL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala / WakilKepala Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
BAGIAN ORGANISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan- Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH- Program Penataan Peraturan Perundang undangan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
30.000.000
597.000.000
1.085.000.000
150.000.000
1.143.500.000
413.500.000
70.000.000
320.000.000
310.000.000
~3olJoa6oo
1.640.000.000
175.000.000
580.000.000
460.000.000
425.000.000
3.262.500.000
1.460.500.000
150.000.000
^75.60CUM
450.000.000
625.000.000
302.000.000
2.583.714.000
__913JJ4.000_
1.670.000.000
11.610.000.000
2.305.000.000
8.700.000.000
255.000.000
350.000.000
2.668.172.000
.048.000.000
505.172.000
580.000.000
130.000.000
405.000.000
No
27
28
29
30
31
32
33
34
35
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
BAGIAN KESRA
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
BAGIAN KEUANGAN
- Program PelayananAdministrasi Keuangan- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
BAGIAN HUKUM
Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganProgram Peningkatan Kapasitas Sumbe_Daya Aparatur
BAGIAN PEMBANGUNAN
Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
BAGIAN HUMAS
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
BAGIAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
SEKRETARIAT DEWAN
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
- Kinerja dan KeuanganProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- Daerah
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
5.391.150.000
5.391.150.000
1J69.390.900
711.480X00
""' 997.910.900
60.000.000
2.875.000.000
2.375.000.000
500.000.000
3.325.000.000
3.325.000.000
5.030.000.000
1.700.000.000
730.000.000
2.600.000.000
9.944.195.500
9.884-.795.500
59.400.000
30.229.750.000
_3_.423.000.0_004.525^000.000
580.000.000
285.000.000
40.000.000
21.376.750.000
7.840.400.000
.567.150.000
389.000.000
45.000.000
971.000.000
565.000.000
4.243.250.000
60.000.000
4.077.000.000
1.044.500.000
277.500.000
55.000.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan- Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.780.000.000
ProgramPeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksa dan- Aparatur Pengawasan 485.000.000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan- Prosedur Pengawasan 140.000.000
—
- Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 55.000.000
- Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat 200.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 40.000.000
36 KECAMATAN STL ULU TERAWAS 1.673.907.400
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.853.300
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.732.900
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 26.372.500
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42.900.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya- Kebakaran
55.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89.322.200
- Program Penataan Administrasi Kependudukan 82.703.500
— —.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Lainnya24.860.000
- Program Musi Rawas Darussalam 321.233.000
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 60.500.000
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 77.000.000
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 270.930.000
37
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun- Desa
82.500.000
KECAMATAN SELANGIT 1.289.090.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 366.608.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.124.000
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.820.000
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 71.500.000
- Program Penataan Administrasi Kependudukan 139.150.000
ProgramPeningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun- desa
22.000.000
- ProgramPeningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 80.520.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 38.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 22.000.000
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 35.068.000
38
- Program Musi Rawas Darussalam
KECAMATAN SUMBER HARTA
283.800.000
1.397.727.100
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 399.914.350
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 302.278.900
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.780.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.800.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 25.300.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 27.500.000
- Program Penataan Administrasi Kependudukan 47.520.000 j
No
39
40
41
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
- Program Musi Rawas Darussalam
Program Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam MembangunDesa
KECAMATAN TUGUMULYO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Penataan Administrasi KependudukanProgram Musi Rawas Darusalam
Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan ^- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaanProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam MembangunDesa
KECAMATAN PURWODADI
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penataan Administrasi KependudukanProgram Musi Rawas Darussalam
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun- Desa
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
KECAMATAN MUARA BELITI
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangundesa
Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi E-KTP
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kerberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2016
252.6_86.50__25930L000147___80.q0__
83.466.350
1.591.392.380
452.563_.4302]2.201.n0
"" i6;"5qo.oqo
18.700.000
' 2^500X00203.755.200
" 85.800.000235.004X00
33.000.000
66.337.700
126.280.000
13.751.440
1.352.621.000
308.003.000
317.257.000
31.600.000
39.750.000
14.550X00
j67oToxoo__5__]_46.c6o179/746X00
35.OOO.0OO"97.165X00
190.070X00
34.030X00
36.600X00
1.307.983.600
326.849.600
121.000.000
39.600.000
11.000.000
16.500.000
33.000X00
191.950.000
10.000.000
132.044.000
82.500.000
170.940.000
72.600.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
42 KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT 1.035.342.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 396.467.500
- Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 111.424.500
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya- Kebakaran
16.500.000
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.830.000
- Program Menuju Musi Rawas Darussalam 187.220.000
- Program Perancanaan Pembangunan Daerah 49.500.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi E-
- KTP69.850.000
- Program peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan66.550.000
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 49.500.000
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 16.500.000
- Program Peningkatan Pemerdayaan Masyarakat Pedesaan 22.000.000
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 22.000.000
43 KECAMATAN JAYALOKA 1.365.103.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 391.488.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.200.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 95.000.000
- Program Penataan Administrasi Kependudukan 66.920.000
- Program Musi Rawas Darussalam 327.525X00
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 89.970.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan- Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
189.000.000
44 KECAMATAN SUKAKARYA 1.065.355.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.525.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.455.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
16.775.000
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 77.000.000
- Program Penataan Administrasu Kependudukan 93.500.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun- desa
86.900.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 38.500.000
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 22.000.000
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 28.600.000
- Program Musi Rawas Darussalam 309.100.000
45 KECAMATAN MUARA KELINGI 1.507.726.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.578.440
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 60.500X00
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.000.000
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja\38.500.000
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 67.402.500
- Program Penataan Administrasi Kependudukan 59.796.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun- Desa
111.402.500
- Program Perancanaan Pembangunan Daerah 50.902.500
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 181.953.860
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 44.000.000
- Program Menuju Musi Rawas Darussalam 278.905.000
No
46
47
48
49
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKcgiatan
Program Pembinaan Dan Permasyarakatan Olah RagaPeningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PenyandangMasalah Kesos (PMKS)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran
- Program Pengembanga Data/ Informasi/ Statistik Daerah
KECAMATAN TUAH NEGERI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Pengembangan Kinerja Pengelola PersampahanProgram Penataan Administrasi KependudukanProgram Musi Rawas DarusalamProgramPeningkatanPeran Serta KepemudaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Po__e__aan_
KECAMATAN MUARA LAKITAN- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur_Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
. Program Perencanaan Pembangunan Daerah- Program Pengembangan Kinerja Pengeloaan Persamr__r__n_- Program Penataan Administras Kependudukan- Program Musi Rawas Darusallam
Program PeranSertaKepemudaan- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun- desa
KECAMATAN MEGANG SAKTIProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
IProgramPeningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
. Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya_/_£_i__tur
Program Penataan Administrasi Kependudukan- Program Musi Rawas Darussalam- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaanProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam MembangunDesa
KECAMATAN BTS ULU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur_
I- Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Penataan Administrasi kependudukan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
44.000.000
56.382.700
55.000.000
56.402.500
22.000.000
1.252.020.000
322.300.000
60.500.000
33.000.000
33.000.000
132.000.000
330.000.000
115.720.000
225.500.000
1.773.046.000
382.635.000
137.500.000
84.700.000
22.000.000
60.500.000
55.000.000
204.776.000
220.880.000
38.500.000
71.500.000
367.455.000
127.600.000
1.962.253.400
392.485.500
48.112.900
209.800.000
77.000.000
214.500.000
331.540.000
49.500.000
93.500.000
439.120.000
106.700.000
1.537.976.000
483.637.000
73.612.000
19.800.000
89.100.000
38.500.000
66.000.000
196.515.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun- desa
88.000.000
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 55.000X00
- Program Pembinaan Peran serta Kepemudaan 38.500X00
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 165.000.000
- Program Musi Rawas Darussalam 224.312.000
50
51
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN5.606.283.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- Program Fasilitas Pindah/Puma Tugas PNS- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pendidikan Kedinasan- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur ^
1.200.468.000
" 16L5007000135.000.000
233.227.650
""" ~66.oo6.ooo"700.000.000
1.450.000.000
1.666.087.350
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DESA7.842.580.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.080.000
299.500.000- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja & Keuangan
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi PerdesaanProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
- Desa
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
25.000.000
100.000.000
50.000.000
600.000.000
200.000.000
3.420.000.000
1.540.000.000
550.000.000- Program Peningkatan Peranan Perempuan Di Perdesaan
52KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
3.114.157.700
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 832.605.700
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 451.000.000
- Program Peningkkatan Disiplin Aparatur 30.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur90.000.000
Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
40.000.000
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah107.982.000
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 75.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
- Perpustakaan1.487.570.000
53 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 11.200.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.160.000.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur 55.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian- kinerja dan keuangan
100.000.000
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 775.000.000
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5.053.000.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
54
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2.722.000.000
200.000.000- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
- Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan 475.000.000
DINAS PERKEBUNAN 9.729.000.000
- Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.264.000.000
55
- Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 945.000.000
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 175.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 150.000X00
3.635.000.000Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan
- )
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /- Perkebunan
3.000.000.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /- Perkebunan
450.000.000
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 14.538.500.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 903.500.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 445.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
230.000.000
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3.975.000.000
230.000.000- Program pengembangan perikanan tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi- Perikanan
300.000.000
- Program Pengembangan Data /Informasi/statistik Daerah 110.000.000
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 220.000.000
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
425.000.000
7.000.000.000
620.000.000
56 BADAN KETAHANAN PANGAN 5.763.004.200
- Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 726.604.500
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.168.200
- Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur 64.000.000
ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 125.000.000
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.997.231.500
- Program Peningkatan Lumbung Pangan Desa 1.150.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan- Masyarakat 650.000.000
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 450.000.000
57
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI
RAWAS
9.198.000.000
9T8.OOO.OOO~- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
ProgramPeningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan 220.000.000
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 900.000.000
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan 300.000.000
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian- /perkebunan unggul daerah 250.000.000
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
- Lapangan
3.145.000.000
2.790.000.000
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 200.000.000
58
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan 200.000.000
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 150.000.000
DINAS KEHUTANAN 7.786.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.000.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 285.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
150.000.000
- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.010.000.000
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.295.000.000
59
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan- (SDH)
1.180.000.000
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1.975.000.000
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 79.849.200.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.772.200.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.507.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 375.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja dan Keuangan
250.000.000
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 3.785.000X00
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang- Berpotensi Merusak Lingkungan 125.000.000
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 66.805.000.000
- Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Alternatif 1.605.000.000
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas 575.000.000
60 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR 9.787.500.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.092.500.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000
Programpeningkatanpengembangan sistem pelaporan capaian- kinerja dan keuangan 250.000.000
- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 150.000.000
- Program PerlindunganKonsumen dan Pengamanan Perdagangan 780.000.000
.
- Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan dalam Negeri 5.200.000.000
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.550.000.000
- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 500.000.000
61 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.500.000.000
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.000.000
- ProgramPeningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 325.000.000
No
SKPD
Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan
Pagu Indikatif TahunAnggaran 2016
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian- Kinerja Dan Keuangan
- Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana
45.000X00
224.000.000
115.000.000
827.000.000
JUMLAH 1.278.720.346.485
BUPATI MUSI RAWAS
dto
RIDWAN MUKTI