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令和2年度予算案の概要

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令和2年度予算案の概要

生 駒 市

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1 予算案の要点 1

2 主要施策一覧 2

3 予算総括表 9

(1)会計別総括表 9

(2)一般会計歳入内訳 10

(3)市税内訳 11

(4)一般会計歳出内訳 12

(5)一般会計性質別内訳 13

4 一般会計グラフ 14

5 市税の推移 21

6 普通建設事業一覧表 22

7 社会保障関係費の推移 25

8 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途 ・・・・・・・・・・・・ 26

9 主要事業等の概要 27

一般会計 27

議会 27

市長公室 27

総務部関係 28

地域活力創生部関係 32

市民部 35

福祉健康部 38

建設部 44

都市整備部 45

消防本部 47

教育振興部 48

生涯学習部 53

上下水道部 56

特別会計 57

10 企業会計の概要 62

水道事業会計 62

下水道事業会計 65

病院事業会計 67・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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目          次

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1 予算案の要点

                      対前年度増減額   率

□ 幼児教育・保育の無償化への対応、マタニティコンシェルジュによる相談事業の推進、ひがし保育園トイレ洋式化工事や教育系ネットワークの再構築事業など教育環境の整備、学校と地域の効果的な連携・協働推進事業など、子育て・教育施策の充実

□ 障がい福祉サービス、地域密着型事業所整備への助成、介護予防・日常生活支援総合事業、健康寿命延伸のための研究・分析事業、在宅医療介護連携の推進、生活支援体制の充実、高齢者・障がい者の交通費等助成、市立病院の運営など、医療・福祉・健康施策の充実

□ 太陽光発電システムや家庭用燃料電池など自然エネルギー活用への補助、いこまSDGsネットワーク構築等事業、ごみ減量市民会議の実践活動、家庭生ごみ自家処理容器設置補助、所有者不明猫適正管理事業、東生駒駅喫煙ブース設置工事など、循環型社会の構築と生活環境保全の推進

□ 学研高山地区第2工区や学研北生駒駅中心地区のまちづくりの推進(計画検討)、空き家対策事業の推進、橋梁の定期点検・予防保全事業、企業誘致関連道路整備、地域公共交通網形成計画策定、バリアフリー基本構想策定、公園施設長寿命化事業など、道路・都市基盤整備の推進

□ 消防緊急車両の更新、防犯カメラ設置補助、奈良市と消防通信指令業務の共同運用、総合防災訓練の実施、国土強靭化地域計画策定など、消防・防災体制の充実

□ IKOMAサマーセミナー、ビブリオバトル全国大会、市民みんなで創る音楽祭の開催、東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念事業、トップアスリート連携事業、goodcycle ikomaの運営など都市ブランドの構築による都市活力の向上、外国人観光客周遊滞在促進事業、子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」の運営、100の複合型コミュニティづくりの推進、「いこま50人会議」の実施などの市制50周年記念準備事業など、生涯学習、スポーツ、市民参画・協働と地域コミュニティの活性化、その他施策の支援、推進

主な事業・施策

一般会計予算額             369億8,007万円(△17億8,894万円 △4.6%)

一般会計+特別会計 予算額        591億1,440万円(△38億8,764万円 △6.2%)

全会計総額(一般会計+特別会計+企業会計) 682億5,743万円(△16億4,544万円 △2.4%)

○ 税収(市税、地方譲与税、県税交付金)のうち市税は、市民税について地方法人課税の偏在是正に係る税制改正による法人市民税の減などにより減少した。一方、県税交付金は、消費税率引上げに伴う地方消費税交付金の増額があり、税収全体としては前年度から1.7億円増加した。地方交付税は、前年度から2.1億円増加。幼児教育・保育の無償化の影響などにより、地方特例交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料は減少、対して国県支出金は増加した。また減債基金などからの繰入金の減などにより、合わせて前年度から17.9億円の減となった。

○ 歳出では、増高が懸念される社会保障関係費は、一般財源ベースで前年度から1.3億円増となった(その内訳は、25ページ 社会保障関係費の推移参照)。その他、病院事業会計貸付金の貸付元の変更(減債基金から一般会計へ)により18.0億円減。プレミアム付商品券事業の終了により1.1億円減。学研高山地区第2工区の用地測量登記の完了により1.8億円減。人件費は、退職者の減少があるものの、会計年度任用職員への制度移行等により5.4億円増。公債費が1.9億円減。以上の経費の増減により、一般会計の予算規模は前年度から17.9億円の減となった。

○ 厳しい財政状況の中、予算編成にあたっては徹底した歳出の削減を行い、予算の重点化・効率化を図った。社会保障関係費や施設・設備の維持管理・更新経費の増大に対応しつつ、教育・子育て支援・福祉・健康づくり施策を推進するとともに、地域コミュニティのより一層の活性化や令和3年度に迎える市制50周年への準備経費に加え、生涯学習、スポーツ分野では様々なイベントも引き続き盛り込んだ。また、国県補助金等の特定財源の確保、起債の厳選に努めるとともに、基金からの繰入れを最小限に抑えることで、健全な財政運営に配慮した。

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2 主要施策一覧

1 「安全で、安心して健康に暮らせるまち」への取組(健康づくりの推進と医療サービスの充実)

○ がん検診委託 98,679 千円

○ こころの体温計 102 千円

こころの健康状態を自己チェックできるシステム

○ 受動喫煙対策等ステッカー配布事業 365 千円

○ 健康ウォーキングの推進 372 千円

○ 市立病院の運営(病院事業会計) 1,508,144 千円

○ 休日夜間応急診療委託 159,200 千円

○ 医療介護連携ネットワーク協議会 3,686 千円

高齢者を地域で支えていくための地域包括ケアシステムを構築

していくため、医療と介護の連携を図る

○ 在宅医療介護連携に係る相談窓口運営事業 3,300 千円

○ 在宅医療介護連携等市民フォーラム 357 千円

(高齢者の生活を支えるサービスの実施)

○ 介護人材確保対策 500 千円

○ 地域密着型事業所整備事業 63,068 千円

【新】 高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定 6,872 千円

【新】 健康寿命延伸のための研究・分析事業 5,099 千円

医療・介護等に関するデータの一体的な分析

○ 高齢者交通費等助成事業 261,477 千円

交通費等に使える生きいきクーポン券(72歳以上の高齢者に、

1人 10,000円相当/年)を交付

○ 生活支援コーディネーターの配置 18,700 千円

○ ケアリンピック生駒の開催 1,009 千円

医療介護連携の更なる推進と認知症ケアの充実、医療介護に携わる

専門職の人材確保につながる市民啓発に向けた取組みを行う。

○ 生活保護 1,346,681 千円

○ 生活困窮者自立支援事業 26,092 千円

【新】 被保護者健康管理支援事業 2,640 千円

生活保護法改正に伴う、被保護者健康管理支援事業を実施

(障がい者の日常生活と社会生活における支援の実施)

○ 精神障害者医療費助成 70,088 千円

○ 心身障害者医療費助成 105,124 千円

○ 重度心身障害老人等医療費助成 69,200 千円

○ 障害福祉サービス 1,687,311 千円

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【新】 コミュニケーション支援ツールの導入 1,045 千円

遠隔手話通訳、音声文字変換アプリ、電子メモパッド

【新】 第6期生駒市障がい者福祉計画策定 5,107 千円

○ 障害児施設給付 544,478 千円

○ 地域生活支援事業 198,753 千円

○ 補装具給付 24,753 千円

○ 自立支援医療給付 93,051 千円

○ 障がい者等交通費助成 23,580 千円

(地域防災体制の充実)

○ 自主防災会活動補助 1,640 千円

○ 地域別土砂災害ハザードマップの作成 693 千円

【新】 生駒市総合防災訓練 3,467 千円

大規模地震を想定した総合防災訓練を実施

【新】 生駒市国土強靭化地域計画の策定 2,000 千円

○ 奈良市と消防通信指令業務の共同運用 24,795 千円

○ 消防緊急車両の更新 88,347 千円

整備計画に則り、消防ポンプ自動車及び高規格救急自動車を更新

○ 救急車適正利用の推進 414 千円

○ 消防庁舎耐震補強及び設備等改修事業 15,701 千円

○ 高山ため池改修工事 4,620 千円

○ 調整池浚渫 5,500 千円

【新】 橋梁耐震化検討業務 2,700 千円

重要橋梁に対し今後の耐震化の方針を検討

(生活の安全の確保)

○ 防犯カメラ設置補助 3,000 千円

防犯カメラを設置する自治会に補助金を交付

○ 特殊詐欺(振り込め詐欺)防止装置購入補助 280 千円

○ こども110番の家 343 千円

○ 消費者保護対策事業 14,840 千円

○ 放置自転車対策 11,915 千円

2 「未来を担う子どもたちを育むまち」への取組(子育て支援の充実)

○ 一般不妊治療費助成 3,350 千円

一般不妊治療に対し検査・治療費を助成

○ 不育症治療費助成 600 千円

妊娠継続が困難な「不育症」の検査・治療費を助成

○ 妊婦一般健康診査助成 72,368 千円

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○ マタニティコンシェルジュによる相談事業(母子保健型) 7,797 千円

健康課事務所内にマタニティコンシェルジュ(助産師・保健師)を配置し、

相談窓口を設置

○ 産後ケア事業 2,872 千円

○ 乳幼児健康診査委託 21,797 千円

【新】 ロタウイルスへの対応 18,524 千円

ロタワクチン定期接種化

○ 予防接種委託 311,983 千円

○ 風しん対策 31,690 千円

風しん抗体保有率が特に低い39~56歳の男性に対し、3年間原則無料で

抗体検査・予防接種を実施

○ 幼児教育・保育の無償化への対応 587,768 千円

○ 私立幼稚園児副食費助成 3,780 千円

○ 児童手当 1,838,760 千円

○ 児童扶養手当 289,088 千円

○ 私立保育所運営等支援 310,174 千円

○ 市立保育所施設整備事業 28,410 千円

ひがし保育園トイレ洋式化工事等

○ 児童育成クラブ(学童保育)運営助成 199,275 千円

○ 地域子育て支援拠点事業 9,646 千円

みっきランド

はばたきみっき

○ たっちの講座・ひろば事業 1,646 千円

○ 子ども医療費助成 367,837 千円

○ ひとり親家庭等医療費助成 34,109 千円

○ 未熟児養育医療費給付 12,018 千円

(学校教育の充実)

【新】 学校と地域の効果的な連携・協働推進事業 1,896 千円

モデル校4校に学校運営協議会を設置

○ 準要保護児童・生徒就学援助 70,285 千円

○ スクール・サポート・スタッフ事業 1,868 千円

教師の負担軽減を図るため、モデル校2校にサポートスタッフを配置

○ 部活動指導員配置促進事業 2,616 千円

部活動指導体制の充実と教員の負担軽減のために、部活動

指導者を配置する。

○ 小学校1年生からの英語教育の実施

外国語指導助手の配置 20,828 千円

わくわくイングリッシュサポーターの配置 1,752 千円

出産後、家族等からの支援が受けられない若しくは育児不安を抱える産婦と乳児を施設でケア

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○ 特別支援教育支援員の配置 31,412 千円

○ 読書活動や学校図書館の整備・充実 17,906 千円

全ての小中学校で週3日勤務の学校司書を配置

市内中学校ビブリオバトル大会

○ 教育系ネットワークの再構築事業 66,680 千円

校務支援システムの導入に伴い、新たに教育系ネットワークを見直し

○ 生駒北学校給食センター整備運営事業 394,212 千円

○ 子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」の運営 6,541 千円

○ ユニバーサルキャンプ事業 2,171 千円

○ 家庭教育支援チームによる事業の実施 423 千円

3 「人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち」への取組(人権の尊重)

○ 犯罪被害者支援 650 千円

○ 多様な働き方セミナー 849 千円

(市民参画・協働と地域コミュニティの活性化)

【新】 100の複合型コミュニティづくり 2,500 千円

【新】 市制50周年記念準備事業 5,497 千円

多様な人が年代や立場を超えてつながる市民創発の場「いこま50人会議」

の実施等

○ いこまどんどこまつり開催支援 13,750 千円

○ 市民自治協議会の設立・活動支援 1,745 千円

○ イコマニア認定事業 302 千円

市と市民等との協働イベントを「イコマニア」として認定し、情報発信

○ 市民活動団体支援制度(マイサポいこま) 5,701 千円

18 歳以上のすべての市民が、一定金額の権利を持って支援したい市民活

動団体の事業を選択し、支援金(補助金)を交付

○ ららゼミジモト塾・ボランティア養成講座の実施 462 千円

○ 自治会活動支援 71,953 千円

自治会活動及び集会所整備等に助成

(生涯学習・文化・スポーツ活動の推進)

○ 寿大学の運営 6,319 千円

○ IKOMAサマーセミナーの開催 456 千円

誰もが先生、生徒となり気軽に学べる街の学校

○ ビブリオバトル全国大会 500 千円

【新】 茶筌の会wi-wiジュニア事業 412 千円

市内の子どもを対象に、茶筌などの地場産業や里山など様々なテーマに

ついて郷土を学ぶアクティブラーニングを目的とした事業

【新】 図書館書庫用エレベーター改修工事 21,162 千円

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○ 市民みんなで創る音楽祭の開催 6,097 千円

○ 市民吹奏楽団事業の開催 1,397 千円

市民吹奏楽団定期演奏会「いこすいフェスタ」

0歳から楽しめるファミリーコンサート

いこま吹奏楽の日

○ トップアスリート連携事業 500 千円

【新】 東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念事業 5,622 千円

○ 障がい者スポーツ活動推進事業 515 千円

【新】 生駒市体育施設非構造部材調査業務 12,764 千円

4(適切な土地利用の推進・学研都市との連携)

○ 学研高山地区第2工区まちづくり推進事業 17,428 千円

まちづくり計画検討業務

まちづくり検討組織及び地権者組織運営 等

○ 既存住宅耐震改修補助 6,500 千円

○ 住宅省エネルギー改修補助事業 7,500 千円

○ ブロック塀等除却工事補助金 3,000 千円

【新】 耐震改修促進計画改定業務 8,000 千円

○ 空き家対策事業

空き家の流通促進 5,000 千円

中古住宅活用促進 1,000 千円

既存住宅流通等促進奨励金 3,000 千円

○ 都市計画マスタープラン策定事業 8,059 千円

○ 学研北生駒駅中心地区まちづくり推進事業 17,068 千円

(交通ネットワークと生活基盤の整備)

○ 歩行者空間整備事業 5,000 千円

【新】 幹線道路交差点安全対策工事 11,000 千円

○ 辻町ICランプ整備促進支援事業 759 千円

○ 道路ネットワーク検討業務委託 1,100 千円

○ 橋梁予防保全事業 37,345 千円

○ 道路橋・跨線橋定期点検 18,740 千円

○ 地籍調査測量業務 27,347 千円

○ コミュニティバス運行事業及び地域公共交通活性化事業 27,186 千円

【新】地域公共交通網形成計画策定

○ バリアフリー基本構想策定事業 6,152 千円

○ 合併処理浄化槽設置に対する補助 39,420 千円

○ 公共下水道管渠整備事業 300,000 千円

【新】 下水道事業経営戦略策定業務 4,682 千円

障がい者を対象としたスポーツ施設の開放事業(プール・体育館)を実施して、スポーツを始めるきっかけづくりを行う。

「 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち」への取組

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○ 管路の更新事業 730,000 千円

○ 配水場電気設備更新事業 12,000 千円

○ 中央監視制御設備更新事業 145,325 千円

【新】 真弓浄水場耐震化事業 20,000 千円

(低炭素・循環型社会の構築と生活環境の保全)

○ 自然エネルギー等活用補助事業 20,000 千円

太陽光発電システム・家庭用燃料電池・HEMS・家庭用蓄電システム設置補助

○ 共同住宅共用部LED化補助事業 4,000 千円

【新】 いこまSDGsネットワーク構築等事業 1,075 千円

【新】 清掃センター基幹的設備改良事業に係るアドバイザリー業務 13,081 千円

【新】 火葬場改修整備検討業務 5,478 千円

○ 家庭系ごみ処理手数料収入【歳入】 153,202 千円

【新】 家庭系指定ごみ袋広告収入【歳入】 887 千円

家庭系指定ごみ袋に事業所の広告を掲載

○ ごみ減量市民会議の実践活動 838 千円

【新】 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定委託 6,361 千円

○ 家庭生ごみ自家処理容器設置補助 1,000 千円

【新】 東生駒駅喫煙ブース設置工事 2,495 千円

○ スズメバチ駆除費補助 1,400 千円

○ 所有者不明猫適正管理事業 4,153 千円

(緑・水環境の保全と創出)

【新】 公園施設長寿命化事業 69,607 千円

公園施設の安全確保と機能保全のために、維持管理費用の縮減や

平準化を図りつつ、長寿命化を行う。

○ みんなの公園ワークショップ 1,000 千円

○ 市内公園LEDランプ取替工事 5,492 千円

○ 生駒山麓公園整備・補修工事 8,919 千円

○ 緑の創造事業 6,538 千円

○ 森林環境譲与税を活用した森林整備 3,900 千円

森林環境譲与税を活用し、市内の森林現況調査を実施

5 「地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち」への取組(都市ブランドの構築による都市活力の向上)

○ good cycle ikomaの運営 2,062 千円

○ IKOMA SUN FESTAの開催 5,880 千円

○ 公民連携による課題解決ワークショップ 1,064 千円

(商工業と観光の振興)

○ 企業誘致施策 66,474 千円

企業立地促進補助等

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○ 企業誘致関連道路事業

北田原中学校線道路整備工事 27,000 千円

【新】 398 千円

ホームページを持たない中小企業を対象に、Web作成セミナーを実施する。

○ 中小企業販路拡大出展事業補助金 1,200 千円

○ 中小企業融資制度 16,622 千円

【新】 外国人観光客周遊滞在促進事業 2,221 千円

【新】 外国人観光客受入環境整備促進補助金 1,000 千円

○ 地方創生移住支援事業 2,000 千円

東京圏からの移住者・起業者に支援金を支給

(農業の振興)

○ 農業ビジョン推進懇話会の運営 168 千円

○ 農業次世代人材投資資金 4,500 千円

経営が不安定な就農直後(5年以内)の経営確立を支援する交付金

○ 農地活用推進事業補助金 500 千円

○ 遊休農地活用事業 2,912 千円

○ 有害鳥獣防除事業 7,349 千円

6 「持続可能な行財政運営を進めるまち」への取組(健全で効果的・効率的な行財政運営の推進)

○ 行政改革の推進 1,256 千円

事務事業の見直し・ファシリティマネジメントの推進

行政改革推進委員会の運営

【新】 公共施設等総合管理基金の設置 170,016 千円

○ 総合計画・まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理 693 千円

○ ホームページ構築業務 11,556 千円

○ オープンデータ市民向け周知促進イベント 264 千円

【新】 ICT化推進計画の策定に向けた検討開始 344 千円

【新】 AI-OCRの導入 6,191 千円

○ 個人番号カードの交付 43,613 千円

○ コンビニ交付事業の推進 11,530 千円

○ ふるさと納税事務 41,622 千円

○ ふるさと生駒応援寄附金【歳入】 93,300 千円

○ 職員採用活動の強化 6,755 千円

人物重視の採用を推進するとともに、専門職受験者の増加を図る。

○ 人材育成の推進と自己研鑽支援 9,663 千円

職員の意識改革を促し、職員の自己啓発を支援

Web作成セミナー

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3 予算総括表

(1) 会計別総括表

(単位千円・%)

増 減 額 増減率

 1 一 般 会 計 36,980,065 38,769,000 △ 1,788,935 △ 4.6

 2 特 別 会 計 22,134,334 24,233,035 △ 2,098,701 △ 8.7

 (1) 公共施設整備基金 9,042 5,725 3,317 57.9

 (2) 介護保険 8,927,557 8,582,734 344,823 4.0

 (3) 国民健康保険 10,998,352 11,177,096 △ 178,744 △ 1.6

 (4) 後期高齢者医療 2,199,383 1,999,822 199,561 10.0

 (5) 下水道事業 ‐ 2,467,658 △ 2,467,658 皆減

一般会計・特別会計合計 59,114,399 63,002,035 △ 3,887,636 △ 6.2

(1)水道事業 3,927,082 3,561,038 366,044 10.3

  (2) 下水道事業 3,707,803 ‐ 3,707,803 皆増

(3)病院事業 1,508,144 3,339,799 △ 1,831,655 △ 54.8

総    計 68,257,428 69,902,872 △ 1,645,444 △ 2.4

会 計 区 分令和 2 年度予 算 額

令和 元 年度予 算 額

比 較

 3 企 業 会 計 9,143,029 6,900,837 2,242,192 32.5

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Page 12: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 比   較

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

1 市税 16,944,088 45.8 17,157,363 44.3 △ 213,275 △ 1.2

2 地方譲与税 276,943 0.7 251,384 0.6 25,559 10.2

3 利子割交付金 32,577 0.1 56,904 0.1 △ 24,327 △ 42.8

4 配当割交付金 276,710 0.7 299,669 0.8 △ 22,959 △ 7.7

5 株式等譲渡所得割交付金 239,478 0.7 250,903 0.6 △ 11,425 △ 4.6

6 法人事業税交付金 62,904 0.2 0 0.0 62,904 皆増

7 地方消費税交付金 2,213,745 6.0 1,818,166 4.7 395,579 21.8

8 ゴルフ場利用税交付金 5,799 0.0 5,844 0.0 △ 45 △ 0.8

9 環境性能割交付金 34,431 0.1 20,621 0.1 13,810 67.0

10 地方特例交付金 115,402 0.3 360,657 0.9 △ 245,255 △ 68.0

11 地方交付税 3,738,000 10.1 3,527,000 9.1 211,000 6.0

12 交通安全対策特別交付金 14,675 0.0 14,675 0.0 0 0.0

13 分担金及び負担金 151,350 0.4 205,171 0.5 △ 53,821 △ 26.2

14 使用料及び手数料 758,691 2.1 871,923 2.3 △ 113,232 △ 13.0

15 国庫支出金 5,439,398 14.7 5,269,806 13.6 169,592 3.2

16 県支出金 3,004,754 8.1 2,823,692 7.3 181,062 6.4

17 財産収入 38,222 0.1 40,358 0.1 △ 2,136 △ 5.3

18 寄附金 115,565 0.3 107,062 0.3 8,503 7.9

19 繰入金 621,685 1.7 2,820,686 7.3 △ 2,199,001 △ 78.0

20 繰越金 68,065 0.2 100,000 0.3 △ 31,935 △ 31.9

21 諸収入 1,027,883 2.8 958,290 2.5 69,593 7.3

22 市債 1,799,700 4.9 1,752,500 4.5 47,200 2.7

自動車取得税交付金 0 0.0 56,326 0.1 △ 56,326 皆減

36,980,065 100.0 38,769,000 100.0 △ 1,788,935 △ 4.6

(単位千円・%)

歳 入 合 計

(2) 一般会計歳入内訳

-10-

Page 13: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

(3) 市税内訳

(単位千円・%)

令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 比   較

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

市民税 8,954,898 52.9 9,234,981 53.8 △ 280,083 △ 3.0

個人 8,351,009 49.3 8,533,142 49.7 △ 182,133 △ 2.1

現年課税分 8,308,443 49.0 8,493,555 49.5 △ 185,112 △ 2.2

滞納繰越分 42,566 0.3 39,587 0.2 2,979 7.5

法人 603,889 3.6 701,839 4.1 △ 97,950 △ 14.0

現年課税分 600,833 3.6 700,907 4.1 △ 100,074 △ 14.3

滞納繰越分 3,056 0.0 932 0.0 2,124 227.9

固定資産税 6,149,565 36.3 6,054,552 35.3 95,013 1.6

固定資産税 6,148,558 36.3 6,053,545 35.3 95,013 1.6

現年課税分 6,114,773 36.1 6,017,147 35.1 97,626 1.6

滞納繰越分 33,785 0.2 36,398 0.2 △ 2,613 △ 7.2

1,007 0.0 1,007 0.0 0 0.0

軽自動車税 160,425 0.9 156,874 0.9 3,551 2.3

軽自動車税種別割 153,879 0.9 154,691 0.9 △ 812 △ 0.5

現年課税分 153,082 0.9 153,377 0.9 △ 295 △ 0.2

滞納繰越分 797 0.0 1,314 0.0 △ 517 △ 39.3

6,546 0.0 2,183 0.0 4,363 199.9

市たばこ税 376,962 2.2 421,660 2.4 △ 44,698 △ 10.6

特別土地保有税 1 0.0 31 0.0 △ 30 △ 96.8

現年課税分 1 0.0 1 0.0 0 0.0

滞納繰越分 0 0.0 30 0.0 △ 30 皆減

都市計画税 1,302,237 7.7 1,289,265 7.6 12,972 1.0

現年課税分 1,295,359 7.6 1,280,451 7.5 14,908 1.2

滞納繰越分 6,878 0.1 8,814 0.1 △ 1,936 △ 22.0

 合   計  16,944,088 100.0 17,157,363 100.0 △ 213,275 △ 1.2

区   分

国有資産等所在市町村交付金

軽自動車税環境性能割

-11-

Page 14: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

(4) 一般会計歳出内訳

令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 比   較

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

1 議 会 費 349,056 1.0 349,086 0.9 △ 30 0.0

2 総 務 費 3,958,004 10.7 3,971,837 10.3 △ 13,833 △ 0.3

3 民 生 費     15,802,495 42.7 15,517,195 40.0 285,300 1.8

4 衛 生 費 4,387,449 11.9 6,180,294 16.0 △ 1,792,845 △ 29.0

5 産 業 経 済 費 421,875 1.1 524,079 1.4 △ 102,204 △ 19.5

6 土 木 費 3,140,435 8.5 3,232,260 8.3 △ 91,825 △ 2.8

7 消 防 費 1,470,357 4.0 1,407,474 3.6 62,883 4.5

8 教 育 費 4,385,474 11.9 4,333,160 11.2 52,314 1.2

9 災 害 復 旧 費 10,150 0.0 10,150 0.0 0 0.0

10 公 債 費 3,004,770 8.1 3,193,465 8.2 △ 188,695 △ 5.9

11 予 備 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0

36,980,065 100.0 38,769,000 100.0 △ 1,788,935 △ 4.6

(単位千円・%)

歳 出 合 計

-12-

Page 15: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

(5) 一般会計性質別内訳

(単位千円・%)

令 和 2 年 度 令 和 元 年 度 比   較

予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

義務的経費 19,714,283 53.3 19,069,394 49.2 644,889 3.4

人件費 7,595,725 20.6 7,056,462 18.2 539,263 7.6

扶助費 9,185,934 24.8 8,891,613 22.9 294,321 3.3

公債費 2,932,624 7.9 3,121,319 8.1 △ 188,695 △ 6.0

投資的経費 1,695,542 4.6 1,849,995 4.8 △ 154,453 △ 8.3

普通建設事業費 1,685,392 4.6 1,839,845 4.8 △ 154,453 △ 8.4

災害復旧事業費 10,150 0.0 10,150 0.0 0 0.0

その他の経費 15,570,240 42.1 17,849,611 46.0 △ 2,279,371 △ 12.8

物件費 7,611,761 20.6 8,478,044 21.9 △ 866,283 △ 10.2

維持補修費 144,416 0.4 166,603 0.4 △ 22,187 △ 13.3

補助費等 3,224,115 8.7 2,173,939 5.6 1,050,176 48.3

積立金 499,728 1.4 299,984 0.8 199,744 66.6

貸付金 342,153 0.9 2,152,564 5.5 △ 1,810,411 △ 84.1

繰出金 3,698,067 10.0 4,528,477 11.7 △ 830,410 △ 18.3

予備費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0

歳 出 合 計 36,980,065 100.0 38,769,000 100.0 △ 1,788,935 △ 4.6

区 分

-13-

Page 16: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

その他の内訳分担金・負担金 1億5千万円使用料・手数料 7億6千万円財産収入 4千万円寄附金 1億2千万円繰越金 7千万円諸収入 10億3千万円

市税の内訳市民税 89億5千万円固定資産税 61億5千万円軽自動車税 1億6千万円市たばこ税 3億8千万円特別土地保有税 0.1万円都市計画税 13億円

歳 入

369億8,000万円

令和2年度一般会計予算【歳入】

市税169億4千万円(45.8%)

地方交付税37億4千万円(10.1%)

国庫支出金54億4千万円(14.7%)

県支出金30億円(8.1%)

繰入金6億2千万円(1.7%)

市債18億円(4.9%)

その他21億7千万円(5.9%)

市税

171億6千万円(44.3%)

地方交付税

35億3千万円(9.1%)

国庫支出金

52億7千万円(13.6%)

県支出金

28億2千万円(7.3%)

市債

17億5千万円(4.5%)

その他

22億8千万円(5.9%)

歳 入

387億6,900万円

繰入金

28億2千万円(7.3%)

令和元年度一般会計予算【歳入】

地方譲与税等

31億4千万円(8.0%)

その他の内訳

分担金・負担金 2億円

使用料・手数料 8億7千万円

財産収入 4千万円

寄附金 1億1千万円

繰越金 1億円

諸収入 9億6千万円

市債の内訳

普通債 2億4千万円

臨財債 15億1千万円

地方譲与税等32億7千万円(8.8%)

市債の内訳普通債 2億1千万円臨財債 15億9千万円

市税の内訳

市民税 92億4千万円

固定資産税 60億5千万円

軽自動車税 1億6千万円

市たばこ税 4億2千万円

特別土地保有税 3万円

都市計画税 12億9千万円

-14-

4 一般会計グラフ

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47.6

49.6

46.2

43.5

42.2

52.3

53.6

54.5

55.2

50.8

50.3

47.6

47.4

46.0

46.6

44.1

46.3

46.8

44.3

45.8

7.7

7.0

6.1

7.2

7.4

8.6

5.9

5.9

5.3

4.6

4.4

4.1

4.0

4.6

6.7

6.6

6.4

8.2

8.0

8.8

9.4

9.4

8.9

7.6

8.3

9.3

10.3

8.4

9.2

9.7

10.7

12.0

11.4

10.7

8.1

9.4

9.5

9.4

9.1

10.1

5.8

4.9

7.6

7.3

6.0

5.7

6.4

7.3

7.6

11.8

14.0

12.5

12.5

13.7

13.7

13.3

14.1

13.7

13.6

14.7

2.7

3.0

3.1

3.0

2.7

3.7

4.3

4.1

4.4

6.0

5.2

5.7

5.8

6.1

6.5

6.0

6.5

6.6

7.3

8.1

10.9

10.3

11.7

19.0

17.1

6.3

7.4

6.9

7.1

7.0

7.2

8.8

9.2

9.8

5.5

10.3

5.8

5.1

4.5

4.9

15.9

15.9

16.3

12.5

16.4

14.0

11.9

12.9

11.3

10.1

8.2

9.3

9.7

9.1

12.9

10.3

11.4

10.2

13.2

7.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

一般会計歳入予算(款別)推移

市税 各譲与税及び交付金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 市債その他の収入

※H27年度は当初予算+6月補正予算

-15-

Page 18: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

371

353363

370376

315 319 323313

321328 330

341

363 361

386

368358

388

370

177175 168

161 158165

171176 173

163165 157

162167 168 170 170 168 172 169

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

一般会計予算と市税予算の推移

一般会計総額 市税

億円

※H27年度は当初予算+6月補正予算

-16-

Page 19: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

令和元年度一般会計予算民生費158億円(42.7%)

衛生費43億9千万円(11.9%)

総務費39億6千万円(10.7%)

教育費43億9千万円(11.9%)

公債費30億円(8.1%)

土木費31億4千万円(8.5%)

消防費14億7千万円(4.0%)

その他 8億3千万円 (2.2%)

歳 出

369億8,000万円

その他の内訳産業経済費 4億2千万円議会費 3億5千万円災害復旧費 1千万円予備費 5千万円

民生費

155億2千万円

(40.0%)

衛生費

61億8千万円

(16.0%)教育費

43億3千万円(11.2%)

土木費

32億3千万円

(8.3%)

総務費

39億7千万円

(10.3%)

公債費

31億9千万円(8.2%)

消防費

14億1千万円(3.6%)

その他 9億3千万円 (2.4%)

歳 出

387億6,900万円

令和2年度一般会計予算【歳出】(目的別)

その他の内訳産業経済費 5億2千万円議会費 3億5千万円災害復旧費 1千万円予備費 5千万円

-17-

Page 20: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

1

9.8

12.5

12.0

10.2

10.0

11.6

10.8

12.9

14.3

13.2

11.3

10.7

11.5

10.6

12.6

12.7

10.6

11.1

10.3

10.7

16.2

17.7

17.6

18.2

22.7

25.8

24.9

25.9

28.2

34.3

36.0

35.6

35.8

36.6

37.8

37.5

42.3

41.2

40.0

42.7

14.0

9.7

10.3

9.7

10.6

12.4

12.1

10.8

11.2

10.6

10.6

12.2

10.1

10.2

11.0

10.2

10.8

11.2

16.0

11.9

21.8

20.1

23.6

20.0

17.3

14.7

14.3

11.2

11.6

10.1

10.5

9.8

11.4

9.4

9.9

9.0

9.6

10.1

8.3

8.5

4.1

5.1

4.9

4.9

4.2

5.0

5.6

4.6

4.5

4.2

4.2

4.1

5.6

4.0

4.3

4.2

4.4

4.1

3.6

4.0

20.5

20.2

14.7

12.7

14.7

15.0

16.9

19.8

15.4

12.7

12.1

13.5

12.6

17.8

13.5

16.7

11.8

11.4

11.2

11.9

11.3

12.0

14.3

21.8

18.0

12.7

12.8

11.9

12.2

12.6

12.7

11.8

10.3

9.0

8.7

7.4

8.1

8.6

8.2

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

一般会計歳出予算(目的別)推移

民生費議会費 衛生費

産業経済費

総務費 土木費 消防費 教育費 公債費

予備費災害復旧費

※H27年度は当初予算+6月補正予算

-18-

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令和2年度一般会計予算【歳出】(性質別)

その他 10億4千万円 (2.8%)

人件費76億円(20.6%)

扶助費91億9千万円(24.8%)

歳 出

369億8,000万円

公債費29億3千万円(7.9%)

普通建設事業費16億9千万円 (4.6%)

物件費76億1千万円(20.6%)

補助費等32億2千万円(8.7%)

繰出金37億円(10.0%)

その他の内訳災害復旧事業費 1千万円維持補修費 1億4千万円積立金 5億円貸付金 3億4千万円予備費 5千万円

その他 26億8千万円 (6.8%)

人件費

70億6千万円(18.2%)

扶助費

88億9千万円(22.9%)

歳 出

387億6,900万円

公債費

31億2千万円(8.1%)

普通建設事業費18億4千万円 (4.8%)

物件費

84億8千万円(21.9%)

補助費等

21億7千万円(5.6%)

繰出金

45億3千万円(11.7%)

令和元年度一般会計予算

その他の内訳災害復旧事業費 1千万円維持補修費 1億7千万円積立金 3億円貸付金 21億5千万円予備費 5千万円

-19-

Page 22: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

156 162149 148 144

135

112

93 92100 100 100 97

109120 122 120

114

92 91

443

467 472 465

457

440

408

388

376

363

341

322 310

299 294

304295

283 284

176

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

積立基金及び市債残高の推移

積立基金残高 市債残高

億円

※ H30までは決算額、R1は現計予算額

※ 企業会計(水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計(R2以降))を除く(R2から下水道事業特別会計が企業会計に移行)

-20-

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5 市税の推移

(単位:千円)

年 度

税 目 決算 前年度比(%)

決算 前年度比(%)

決算 前年度比(%)

予算 前年度比(%)

予算 前年度比(%)

1 市民税 9,194,268 100.5 8,974,052 97.6 9,165,880 102.1 9,234,981 100.8 8,954,898 97.0

個人市民税 8,441,820 99.9 8,362,867 99.1 8,474,649 101.3 8,533,142 100.7 8,351,009 97.9

法人市民税 752,448 106.9 611,185 81.2 691,231 113.1 701,839 101.5 603,889 86.0

2 固定資産税 6,019,170 101.8 6,118,154 101.6 6,105,759 99.8 6,054,552 99.2 6,149,565 101.6

3 軽自動車税 135,434 122.4 142,529 105.2 148,666 104.3 156,874 105.5 160,425 102.3

4 市たばこ税 439,893 97.6 410,676 93.4 401,030 97.7 421,660 105.1 376,962 89.4

5 特別土地保有税 0 - 0 - 0 - 31 皆増 1 3.2

6 都市計画税 1,277,996 101.1 1,293,800 101.2 1,300,472 100.5 1,289,265 99.1 1,302,237 101.0

17,066,761 101.1 16,939,211 99.3 17,121,807 101.1 17,157,363 100.2 16,944,088 98.8市税合計額

R1 R2H28 H29 H30

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算

千円

年度

個人市民税 固定資産税・都市計画税 法人市民税

軽自動車税 市たばこ税 特別土地保有税

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算

-21-

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6 普通建設事業一覧表

 一般会計

(単位 千円)

款 項 目 事 業 名 説  明  等 事 業 費特定財源 一般財源

2 1 1 18,849 18,849

2 1 5 22,787 22,787

2 1 5 18,348 国補 4,072 14,276

3 1 4 22,375 22,375

3 1 6 63,068 県補 63,068 0

3 2 1 50,058 国補 42,666 6,020

県補 1,372

3 2 3 28,410 市債 11,600 16,810

4 1 3 25,588 市債 25,100 488

4 1 5 24,000 手 24,000 0

4 1 5 39,420 国補 13,140 15,168

県補 11,112

4 2 3 205,755 205,755

4 2 5 97,376 97,376

県補 1,100

5 1 5 21,690 寄附 1,380 16,310

市債 2,900

6 1 2 14,000 国補 3,250 10,750

衛生処理場管理 衛生処理場プラント補修

土地改良事業 土地改良事業補助金等

建築審査経費既存住宅耐震改修補助金、住宅省エネルギー改修工事補助金

浄化槽設置補助事業 浄化槽設置整備補助金

清掃センター管理 清掃施設補修等

健康センター整備 非常用自家発電機更新等

環境基本計画推進事業自然エネルギー活用補助金等

デイサービスセンター整備事業

デイサービスセンター設備整備工事等

介護保険施設整備事業助成

地域医療介護総合確保基金補助金

市立保育所施設整備事業 保育所施設整備工事

私立保育所施設整備助成私立保育所等施設整備費補助金

財  源  内  訳

情報管理 情報用備品

庁舎管理 庁舎整備等工事

庁舎等整備事業庁舎エレベーター安全対策工事

-22-

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(単位 千円)

款 項 目 事 業 名 説  明  等 事 業 費特定財源 一般財源

財  源  内  訳

6 2 2 42,228 国補 6,510 5,018

市債 30,700

6 2 2 47,160 国補 24,563 4,597

市債 18,000

6 2 2 34,700 国補 15,000 18,800

市債 900

6 2 3 166,534 国補 1,500 149,834

市債 15,200

6 2 3 27,000 国補 12,500 3,300

市債 11,200

6 2 4 57,712 57,712

6 3 2 151,470 国補 17,035 92,135

市債 42,300

6 4 1 28,121 国補 14,060 0

繰入 14,061

7 1 3 103,895 繰入 27,601 21,494

市債 54,800

8 2 1 17,347 17,347

8 3 3 58,396 58,396

8 5 2 32,654 繰入 10,000 22,654

8 5 2 14,705 14,705

8 6 2 11,045 11,045

8 6 3 124,754 繰入 61,000 63,754生駒北学校給食センター管理

施設整備委託等

住宅管理 市営住宅修繕

消防施設等整備事業 消防緊急車両等

生涯学習施設管理 生涯学習施設用備品等

体育設備整備事業 各体育施設整備工事等

中学校施設整備事業 学校施設整備工事等

小学校施設管理 学校施設改修工事

公園整備事業 各公園整備・補修工事等

企業誘致関連道路整備事業

企業誘致関連道路工事

橋梁予防保全事業 道路維持補修工事等

道路橋梁維持補修 道路維持補修工事

生涯学習施設整備事業 生涯学習施設整備工事等

河川水路改修事業 河川・水路改修工事等

生活道路安全対策事業 通学路安全対策工事等

道路橋梁新設改良事業 道路改良工事等

-23-

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(単位 千円)

款 項 目 事 業 名 説  明  等 事 業 費特定財源 一般財源

財  源  内  訳

使 7,821

手 2,200

繰入 2,495 103,431

  1,685,392 594,206 1,091,186

その他普通建設事業 115,947

合 計

-24-

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7 社会保障関係費の推移

年度別事業費及び事業費の内一般財源充当額

H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算 H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算 R2-R1 R2/R1

1,430,352 1,453,651 1,473,319 1,551,218 1,472,191 295,627 341,471 470,480 463,635 444,714 △ 18,921 0.96

6,008,596 6,096,288 5,937,259 6,817,308 6,839,505 2,440,985 2,593,471 2,430,873 2,785,846 2,775,570 △ 10,276 1.00

2,463,222 2,699,643 2,815,592 3,066,845 3,303,513 1,029,808 1,147,798 1,153,691 1,177,892 1,251,097 73,205 1.06

722,864 686,131 427,693 439,893 434,649 362,480 396,828 361,888 368,318 361,199 △ 7,119 0.98

788,341 628,692 623,819 643,900 647,373 323,994 170,466 167,482 179,876 177,174 △ 2,702 0.98

1,142,403 1,182,537 1,213,672 1,382,997 1,471,831 1,122,223 1,171,722 1,201,795 1,339,838 1,396,579 56,741 1.04

1,203,680 1,247,411 1,379,922 1,445,118 1,511,674 1,066,636 1,100,846 1,224,940 1,234,345 1,279,278 44,933 1.04

391,283 434,344 421,195 653,610 630,893 379,785 413,552 409,256 633,742 615,111 △ 18,631 0.97

616,990 601,405 598,367 636,600 658,005 566,478 543,915 540,639 561,848 578,538 16,690 1.03

14,767,731 15,030,102 14,890,838 16,637,489 16,969,634 7,588,016 7,880,069 7,961,044 8,745,340 8,879,260 133,920 1.02

― 262,371 △ 139,264 1,746,651 332,145 ― 292,053 80,975 784,296 133,920

※主要一般財源とは市税、地方譲与税、各種交付金及び交付税など毎年経常的に収入される一般財源を表します。

R2予算の特徴(R1予算との対比)

※本表の社会保障関係費には、施設の建設等に係る投資的経費は含んでいません。

※平成29年度、平成30年度の総事業費、一般財源には当該年度に国に償還した前年度の生活保護費に対する国庫補助金の精算額を

調整して控除しています。

(単位 千円)

85,579 54,043

△ 96,600

(単位 千円)

前年度増減額

△ 28,484

・【介護保険】被保険者数の増加に伴う介護保険給付費等に対する繰出金の増

・【児童母子福祉】保育実施事業費における幼児保育無償化の影響による一般財源負担額の減

・【障がい者高齢福祉】障がい福祉サービス利用の増加に伴う給付費の増 212,425

予防健康

事業名総事業費 一般財源

生活保護

児童母子福祉

障がい者高齢福祉

社会福祉総務

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

保健衛生

主な項目 総事業費の増減 一般財源の増減

・【生活保護】被保護者数の減少に伴う生活保護扶助費の減 △ 86,210 △ 23,339

60,531

・【児童母子福祉】児童手当支給対象者数の減少に伴う児童手当給付費の減 △ 72,293 △ 11,763

39,052・【後期高齢者医療】療養給付費負担金の増 45,999

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00

210.00

220.00

230.00

240.00

250.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算

社会保障関係費の推移

総事業費(社会保障関係費) 一般財源(社会保障関係費) 主要一般財源(総額)※

244.79248.83

169.70

250.79

166.38

255.31

150.30

75.88

147.68

78.80

+0.81

79.61

148.91

億円 億円

242.38

87.45

+2.92

+1.34

+7.84

+2.62

+3.32+17.47

△1.39

88.79

-25-

Page 28: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

8 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途

1 地方消費税(交付金)引上げ分(社会保障財源化分)歳入予算額 1,248,178 千円

2 社会保障施策に要する経費 千円 ※1

3 2の経費の内、一般財源充当額 6,736,377 千円

1,248,178 千円

【社会保障施策に要する経費とその財源内訳】 (単位:千円)

国・県支出金

市 債 その他

地方消費税(交付金)引上げ分(社会保障財源化分)

その他

生活保護 1,350,500 1,005,143 0 18,095 46,857 280,405

児童母子福祉(児童手当、私立保育所、子ども医療等)

5,897,320 3,776,323 0 152,291 565,552 1,403,154

障がい者高齢福祉 2,958,966 2,024,984 0 22,498 130,505 780,979

社会福祉 149,513 29,327 0 0 17,208 102,978

小   計 10,356,299 6,835,777 0 192,884 760,122 2,567,516

国民健康保険(一般会計繰出金) 647,373 470,199 0 0 25,367 151,807

介護保険(一般会計繰出金等) 1,472,054 74,252 0 0 200,135 1,197,667

後期高齢者医療(一般会計繰出金) 1,449,436 170,596 0 0 183,102 1,095,738

小   計 3,568,863 715,047 0 0 408,604 2,445,212

保健衛生(母子保健) 322,658 1,147 0 572 45,951 274,988

予防健康(予防接種、健康診断等) 268,157 4,242 0 29,931 33,501 200,483

小   計 590,815 5,389 0 30,503 79,452 475,471

14,515,977 7,556,213 0 223,387 1,248,178 5,488,199

※1

※2 地方消費税収(引上げ分)については、地方税法第72条の116において、消費税法第1条第2項に規定する社会保障4経費(制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)を含む社会保障施策(社会保障4経費に予防接種、健康診断、障がい者サービスを加える)に充てることとされています。

社会福祉

社会保険

保健衛生

合     計

前頁の「社会保障関係費の推移」の総事業費R2予算の額16,969,634千円と上の表の経費の合計14,515,977千円が異なるのは、 地方消費税(交付金)引上げ分(社会保障財源化分)は、事務職員の人件費や事務費に充てることができないこと、また各施設の管理費、高齢者交通費等助成事業を除いているためです。

14,515,977

消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保険衛生に関する施策をいう。)に要する経費 ※2

4 3の一般財源充当額の内、地方消費税交付金引上げ分(社会保障財源化分)  充当額

事  業  名 経 費

財源内訳

特定財源 一般財源

-26-

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9 主要事業等の概要

一般会計

令和2年度 令和元年度

[議会]

〈議会費〉

1 議会運営 292,864 289,744

・速記及び会議録作成業務

[債務負担行為 設定済]

 令和2~6年度  34,934千円

・議会報の発行

議会報印刷業務

[債務負担行為の設定]

 令和3年度  634千円

・議会ホームページ運用管理

・政務活動費

[市長公室]

〈総務費〉

1 職員研修 9,663 9,549

・階層別研修

・専門研修

・自治大学校等派遣研修

・政策形成実践研修

・自主研究グループ助成金

2 広報広聴 56,270 58,000

・広報紙の発行

広報紙印刷業務

[債務負担行為の設定]

 令和3年度  8,221千円

(単位 千円)

区                     分

-27-

Page 30: 生 駒 市 - Ikoma1 予算案の要点 1 2 主要施策一覧 2 3 予算総括表 9 (1)会計別総括表 9 (2)一般会計歳入内訳 10 (3)市税内訳 11 (4)一般会計歳出内訳

令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・県下各市情報提供番組放送

・市ホームページ運用管理

・市ホームページ構築業務

3 市制50周年記念準備事業【新規】 5,497 0

4 企画 6,147 4,294

・総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理

[総務部関係]

〈総務費〉

1 情報管理 191,941 125,142

・各システム・ネットワーク運用管理

・住民情報系システム機器更新

・AI-OCRの導入【新規】

2 契約検査 9,538 9,582

・入札監視委員会

・電子入札システム運用管理

・契約執行管理システム運用管理

3 一般管理事務 34,568 13,245

・市民総合賠償補償保険

・航空写真撮影及び地形図修正【新規】

4 法令遵守 470 470

・公益目的通報

・要望等記録・公表

5 政治倫理審査会 128 128

6 行政不服審査会 566 566

7 文書管理 24,676 22,311

8 法制執務 6,143 6,338

9 情報公開及び個人情報保護 1,442 1,269

・情報公開

・個人情報の保護

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

10 庁舎管理等 183,180 180,977

・庁舎総合管理

・市有財産管理

11 庁舎等整備事業 18,348 1,761

・庁舎エレベーター安全対策工事【新規】

12 車両管理 33,268 40,945

・公用車維持管理

13 基金積立

(1) 財政調整基金 1,446 1,565

(2) 減債基金 44,640 8,833

(3) 公共施設整備基金 9,042 5,725

(4) 職員退職給与基金 171,433 169,904

(5) 公共施設等総合管理基金【新規】 170,016 0

14 行政経営 1,447 4,706

・行政改革推進委員会

・ファシリティマネジメントの推進

15 公平委員会 589 511

16 固定資産評価審査委員会 308 328

17 交通安全対策 2,915 4,124

・交通安全市民運動

・交通安全教室

・生活道路の安全対策

18 放置車両対策 30,013 31,040

・放置自転車防止指導

生駒駅、東生駒駅、白庭台駅、学研北生駒駅、

学研奈良登美ヶ丘駅

・違法駐車等防止事業

・自転車駐車場管理等

19 地域公共交通 27,186 26,564

・コミュニティバスの運行

光陽台線、門前線、西畑線・有里線、

北新町線、萩の台線

・地域公共交通検討業務

・地域公共交通活性化協議会負担金 

-29-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・地域公共交通網形成計画策定事業【新規】

20 自動車駐車場管理運営

(1) べルテラスいこま自動車駐車場管理運営 49,631 49,472

[債務負担行為の設定]

 令和2~7年度  130,683千円

(2) 生駒駅南自動車駐車場管理運営 16,397 15,378

[債務負担行為の設定]

 令和2~7年度  96,120千円

(3) 生駒駅北地下自動車駐車場管理運営 35,564 31,525

[債務負担行為の設定]

 令和2~7年度  204,322千円

・集中自動検針システム更新工事負担金【新規】 

21 防災対策 41,256 30,874

・生駒市総合防災訓練【新規】 

・生駒市国土強靭化地域計画の策定【新規】 

・災害用食料等物資備蓄

・自主防災会活動補助金

・防災会議

・防災情報配信システム等維持管理

・ハザードマップ作成

・防災行政MCA無線等維持管理

22 非核平和都市推進 806 860

・ピースキャンドルナイト

23 市民生活 6,218 6,026

・法律相談等

・暴力団排除の推進

・特殊詐欺防止装置購入補助

24 安全で住みよいまちづくり 3,556 3,240

・こども110番の家の推進

・自治会等防犯パトロールの推進

・防犯カメラ設置補助

25 選挙管理委員会 3,829 194,805

・選挙管理委員会の運営

・選挙啓発

-30-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

26 統計調査 50,418 7,138

・国勢調査【新規】

・工業統計調査

27 監査 4,239 4,254

・監査事務

・住民監査請求

〈産業経済費〉

1 消費者保護 14,840 15,695

・消費生活相談

消費生活審議会

・消費者行政推進事業

消費生活啓発チラシ 

消費生活講演会

〈公債費〉

1 元金 2,928,355 3,094,743

・長期債償還元金

2 利子 76,415 98,722

・長期債償還利子

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

[地域活力創生部関係]

〈総務費〉

1 シティプロモーション事業費 19,978 22,786

(1) 都市ブランド形成

・good cycle ikomaの運営

・IKOMA SUN FESTA等

(2) 公民連携推進

(3) オープンデータ等利活用推進

2 市民活動推進

(1) 市民活動 2,026 2,077

・イコマニア等

(2) 自治振興 65,909 62,666

・自治振興補助

・自治会長研修費補助等

(3) 自治会集会所整備補助 10,007 25,188

(4) 市民参画・協働 5,037 3,276

・地域コミュニティ活動推進補助金【新規】

・市民自治協議会補助金等

(5) 市民参画・協働型催物 13,750 13,750

・いこまどんどこまつり

3 市民活動支援 21,425 20,603

・市民活動団体支援制度(マイサポいこま)

・ららゼミジモト塾・ボランティア養成講座の実施

4 友好都市交流 221 182

・友好都市宿泊補助等

5 市民生活 400 400

・市民憲章の啓発実践

〈衛生費〉

1 環境モデル都市推進事業費 3,295 5,656

・いこまSDGsネットワーク構築等事業【新規】

・環境モデル都市アクションプラン進捗管理

2 環境基本計画推進事業 30,271 32,235

-32-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・環境フェスティバル

・環境マネジメントシステム運用

・環境審議会

・自然エネルギー等活用補助

太陽光発電システム設置補助

家庭用燃料電池設置補助

住宅用エネルギー管理システム(HEMS)設置補助

家庭用蓄電システム設置補助

・共同住宅共用部LED化補助

〈産業経済費〉

1 農業委員会 14,960 13,163

・農業委員会の運営

・農地等利用の最適化の推進

2 農業振興事業 17,674 19,992

・農業祭

・地場野菜等のPR事業

・経営所得安定対策推進

・地産地消推進事業

・農業次世代人材投資資金

・農業ビジョン推進懇話会

・遊休農地活用事業

3 鳥獣被害防止対策事業 7,349 5,754

・有害鳥獣捕獲及び防除事業

有害獣被害防止対策事業等補助金

4 市民農園 4,675 4,675

3ヶ所(北・南・西地区)

5 森林対策事業 11,913 2,781

・ナラ枯れ被害防除事業補助金

・森林調査

・森林環境整備促進基金積立

6 土地改良事業 39,690 59,136

・ため池簡易氾濫解析作成

・県営土地改良事業負担金

高山ため池改修工事

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・土地改良事業補助

水路改修、ため池改修

・市単独農地等復旧事業補助

7 商工業振興事業 40,601 41,977

・商工観光推進補助金

商工会議所補助

特産品振興補助(茶筌組合、編針組合、茶道具組合)

伝統的工芸品育成補助

商工まつり事業補助

・創業・起業支援事業

おちやせんでのチャレンジ商品の販売支援

創業支援セミナー

・中小企業融資制度

信用保証料補給

融資制度利子補給

・中小企業支援

Webページ作成セミナー【新規】

中小企業販路拡大出展事業補助金

・地方創生移住支援事業

8 企業誘致施策 66,474 38,695

・企業立地促進補助金

9 テレワーク・インキュベーションセンター 6,571 4,906

・施設管理

10 観光振興事業 18,765 18,295

・いこま魅力博

・観光施設管理

・観光協会補助

・インバウンド推進事業

外国人観光客周遊滞在促進事業

外国人観光客受入環境整備促進補助金【新規】

11 高山竹林園管理運営 35,404 37,767

・高山竹林園指定管理委託料

[債務負担行為 設定済]

 平成30~令和3年度  145,124千円

-34-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

〈災害復旧費〉

1 耕地災害復旧 6,500 6,500

[市民部]

〈総務費〉

1 人権施策 4,787 5,598

・人権施策審議会

・人権教育及び人権啓発推進本部

・啓発活動、人権相談

・国際交流等

・犯罪被害者支援

2 男女共同参画施策 10,055 9,225

・男女共同参画プラザ

男女共同参画審議会

女性相談事業(一般・法律)

啓発活動

スタイリングウィーク

男女共同参画各種セミナー等

3 税務事務 136,221 122,519

・ふるさと納税事務

[債務負担行為の設定]

 令和2~4年度 78,482千円

・ふるさと生駒応援基金積立

4 税賦課徴収

(1) 各税の賦課 106,270 126,307

(2) 徴収 107,004 104,648

・スマートフォンを活用した市税等の収納

・地方税共通納税システムを活用した市税の収納

5 戸籍住民基本台帳 84,972 81,016

・戸籍住民基本台帳事務

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・コンビニ交付事業

・社会保障・税番号制度導入事業

個人番号カード交付

6 市民課窓口業務委託事業 71,280 70,632

[債務負担行為 設定済]

 平成29~令和4年度  356,097千円

7 出先機関窓口業務推進事業 3,904 3,874

・住民票・印鑑証明等発行

・サービスコーナー窓口業務委託

[債務負担行為の設定]

 令和2~7年度   19,685千円

〈民生費〉

1 人権文化センター管理運営 3,288 4,422

2 児童館管理運営 3,332 2,450

〈衛生費〉

1 環境衛生対策 20,736 17,404

・まちをきれいにする条例の推進

・歩きたばこ及び路上喫煙の防止啓発活動

・東生駒駅喫煙ブース設置工事【新規】

・犬の登録

・狂犬病予防注射

・スズメバチ駆除費補助

・所有者不明猫適正管理事業

2 火葬場管理運営 30,698 30,528

・火葬場改修整備検討業務【新規】

3 街路灯・防犯灯管理 53,617 51,308

4 環境保全対策 29,846 28,973

・水質、大気質、騒音等測定

・学研高山地区環境保全対策

5 水環境推進事業 6,488 7,194

・生活排水対策

・河川クリーンキャンペーン

-36-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

6 広域廃棄物埋立処分場建設事業負担金 4,569 5,836

7 ごみ処理 573,446 576,191

可燃物収集運搬及びまごころ収集業務

[債務負担行為 設定済]

 平成29~令和4年度  2,190,143千円

大型ごみ・燃えないごみ収集運搬及び中間処理業務

[債務負担行為 設定済]

 平成29~令和4年度  464,653千円

・事業系一般廃棄物の指定ごみ袋制

・家庭系ごみ処理手数料収入

・不法投棄防止パトロール及び不法投棄物撤去

・一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定委託【新規】

・家庭系指定ごみ袋広告収入【新規】

8 ごみ減量化対策 310,842 317,185

・ごみ減量市民会議の実践活動

資源物等収集運搬及び中間処理業務

[債務負担行為 設定済]

 平成29~令和4年度  848,222千円

プラスチック製容器包装収集運搬及び中間処理業務

[債務負担行為 設定済]

 平成29~令和4年度  760,925千円

・陶磁器製及びガラス製食器等のリユース・リサイクル

・環境フリーマーケット

・家庭生ごみ自家処理容器設置補助

・生ごみ処理器キエーロ普及事業

・集団資源回収補助

・ごみ集積施設整備事業補助

・小型家電回収事業

9 ごみ処理施設管理運営 775,333 752,264

・清掃リレーセンター

・清掃センター

生駒市清掃センター長期包括運営業務

[債務負担行為の設定]

 令和2~3年度 647,050千円

-37-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

生駒市清掃センター基幹的設備改良事業に係る

アドバイザリー業務【新規】

[債務負担行為の設定]

 令和3年度  36,543千円

10 し尿処理 101,365 100,925

・し尿収集運搬

11 し尿処理施設管理運営 297,901 292,112

・エコパーク21

長期包括運営業務

[債務負担行為 設定済]

 平成28~令和8年度  2,451,674千円

〈教育費〉

1 人権教育 2,588 2,506

・人権教育講座「山びこ」、日本語教室等

・人権教育推進協議会補助

[福祉健康部]

〈民生費〉

1 社会福祉団体助成 40,000 40,000

・社会福祉協議会補助

2 民生児童委員活動費 24,137 24,357

175人

3 生活困窮者自立支援事業 26,092 25,356

・自立相談支援事業

・住居確保給付金支給事業

・家計改善支援事業

・子どもの学習支援事業

・就労準備支援事業

4 国民年金事務費 8,756 11,349

-38-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

基礎年金第1号被保険者 11,733人

5 医療費助成事業

(1) 心身障害者医療費助成事業 106,310 91,757

(2) 重度心身障害老人等医療費助成事業 69,369 66,940

6 障がい者福祉

(1) 障がい者福祉経費 5,107 0

・第6期障がい者福祉計画策定業務【新規】

(2) 医療費助成事業 70,088 52,641

・精神障害者医療費

(3) 支援事業

ア 障害福祉サービス 1,687,311 1,542,175

・介護給付費

・訓練等給付費

・補足給付費

・高額障害福祉サービス費

・相談支援給付費

イ 障害児施設給付 544,478 517,396

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

・障害児相談支援

・高額障害児福祉サービス費

ウ 利用者負担の軽減 7,656 8,410

・障がい福祉サービス利用者支援事業

エ 補装具給付 24,753 23,754

・義肢、車椅子、補聴器等

オ 自立支援医療給付 93,051 82,798

・更生医療

・育成医療

・療養介護医療

カ 地域生活支援事業 198,753 181,930

・相談支援事業

・地域活動支援センター

・社会参加支援事業

・意思疎通支援

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・地域生活支援拠点事業

・日常生活用具給付

・移動支援

・日中一時支援

・福祉ホーム

・訪問入浴

・重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業

・成年後見制度利用支援

・成年後見制度法人後見支援

・理解促進研修・啓発

・障害支援区分認定等

キ 障がい者交通費等助成事業 23,580 19,320

1人あたり年 10,000円

クーポン交付事業(交通費・施設利用費等)

ク 権利擁護支援センター管理・運営委託料 7,718 7,702

ケ 強度行動障がい相談支援事業 352 349

(4) 特別障害者手当等給付事業 34,110 35,505

・特別障害者手当

・障害児福祉手当

・経過的福祉手当

7 高齢者福祉

(1) 高齢福祉経費 6,872 0

・高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定【新規】

(2) 小瀬保健福祉ゾーン 12,106 11,931

・温泉井水施設の管理

・足湯施設

(3) 金鵄の杜倭苑管理運営 23,610 20,227

施設方向性の検討のため、委託期間の1年間延長

[債務負担行為の設定]

 令和2~3年度  22,272千円

(4) RAKU-RAKUはうす管理運営 15,619 15,489

[債務負担行為の設定]

 令和2~7年度  65,874千円

(5) 老人ホーム保護措置等事業 57,328 57,394

-40-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

(6) 老人クラブ活動助成 4,262 4,399

(7) 高齢者等支援事業 1,379 2,045

・緊急通報システム事業

・1人暮らし高齢者葬祭費

(8) 高齢者生きがい対策事業 1,948 1,998

・敬老の日の贈物(白寿)・祝状(米寿)

・友愛訪問事業

(9) 高齢者交通費等助成事業 261,477 272,846

対象 72歳以上  1人あたり年 10,000円

クーポン交付事業(交通費・施設利用費等)

(10) シルバー人材センター 11,780 11,780

・シルバー人材センター運営補助

(11) あすか野介護予防拠点施設 867 865

(12) デイサービスセンター整備事業 22,683 0

・寿楽温水ヒーター及び濾過機取替工事

・寿楽下水道切替工事

(13) 健康寿命延伸のための研究・分析事業【新規】 5,099 0

医療・介護等に関するデータの一体的な分析

8 介護保険

(1) 介護保険円滑導入事業 6,448 441

(2) 介護人材確保助成金 500 1,000

(3) ケアリンピック生駒の開催 1,000 0

9 介護老人保健施設管理 2,152 1,740

10 介護保険施設整備事業 63,068 104,570

・地域密着型事業所整備事業

11 後期高齢者医療 1,176,861 1,130,862

・後期高齢者医療健康診査

・療養給付費負担金

12 福祉センター管理運営 57,853 52,716

[債務負担行為 設定済]

 平成27~令和7年度  661,398千円

(権利擁護支援センターの運営・社会参加促進事業等含む)

13 障がい者施設助成費 3,600 3,600

・障がい者福祉施設整備費補助金

-41-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

14 児童福祉

(1) 子ども医療費助成事業 385,422 372,073

(2) 未熟児養育医療事業 12,042 11,321

15 母子父子福祉

・ひとり親家庭等医療費助成事業 35,409 36,637

16 生活保護費 1,346,681 1,432,891

17 災害救助 527 537

・小災害見舞金等

〈衛生費〉

1 母子保健事業 140,656 137,528

・乳幼児健康診査

・妊婦一般健康診査

・新生児妊産婦訪問指導

・こんにちは赤ちゃん事業

・パパママ教室、育児教室、育児相談等

・産後ケア事業

・マタニティコンシェルジュによる相談事業

・不育症治療費助成金

・一般不妊治療費助成金

2 病院事業・地域医療連携 469,041 467,229

・病院事業会計補助金、病院事業会計負担金

・地域医療講演会

3 病院事業会計長期貸付金 340,000 2,150,000

4 休日夜間応急診療事業 164,082 164,377

・休日夜間応急診療

・休日歯科応急診療

・妊婦応急診療負担金

5 予防接種事業 367,618 345,281

BCG、四種混合、ヒブ、日本脳炎、小児用肺炎球菌、

水痘、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌、B型肝炎等

風しんの抗体検査・予防接種

ロタワクチン【新規】

6 健康増進事業費 121,173 121,920

-42-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・がん検診

胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん

・肝炎ウィルス検診

・健康診査

・歯周病検診

・各種健康教室、健康相談等

・自殺予防対策

・禁煙支援プログラム

7 感染症対策事業 380 341

8 健康づくり推進事業 1,976 1,963

・食育

 メニューコンテスト

・健康ウォーキング推進

 いこマイウォーキング倶楽部の運用等

9 健康センター管理 43,987 44,190

10 健康センター整備 25,588 18,767

・トイレ洋式化設計【新規】

・非常用自家発電機更新【新規】

-43-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

[建設部]

〈土木費〉

1 土木管理事務 3,100 2,704

2 建築管理事務 25,870 15,714

・市が管理する建築物等の定期点検等

3 急傾斜地県工事負担金 7,770 2,000

・谷田町地区、鹿畑町地区

4 バリアフリー整備事業 11,152 5,094

・バリアフリー基本構想策定事業

・鉄道駅バリアフリー化設備整備事業

(一分駅・南生駒駅内方線付き点字ブロック設置)

5 道路管理事業 12,970 27,063

・生駒1号歩行者専用道整備事業

[債務負担行為の設定]

 令和2~3年度 8,000千円

6 地籍調査 30,832 20,090

・地籍調査事業(中菜畑二丁目、西菜畑町の一部)

[債務負担行為の設定]

 令和3年度 7,370千円

7 道路橋梁維持補修 247,938 261,924

・道路管理

・道路維持補修等

・橋梁定期点検

8 道路橋予防保全 47,160 35,236

・道路橋予防保全設計 

第2阪奈1号橋・2号橋(跨線部)、清水橋

・道路橋予防保全補修工事 井出山3号橋

9 橋梁耐震化 2,700 30,880

・橋梁耐震化検討業務【新規】

10 生活道路安全対策 35,800 13,000

・通学路安全対策工事

・幹線道路交差点安全対策工事【新規】

11 企業誘致関連道路整備 27,000 28,500

-44-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・北田原中学校線道路整備工事

12 道路橋梁新設改良 84,324 115,687

・弘前線支線3号他道路排水整備工事

・辻町ICランプ整備促進支援事業

・道路ネットワーク検討業務

13 河川事業 74,648 86,404

・調整池浚渫

・菜畑西壱分線支線21号側溝改修工事

14 住宅管理 43,002 36,856

・元町住宅、第二元町住宅、緑ヶ丘住宅、小平尾桜ヶ丘住宅

・再開発住宅

・市営元町住宅長寿命化事業

・公営住宅等長寿命化計画改定事業【新規】

〈災害復旧費〉

1 道路河川災害復旧 3,650 3,650

[都市整備部]

〈土木費〉

1 建築指導 59,978 50,792

・建築確認

・既存住宅耐震診断補助

・既存住宅耐震改修補助

・住宅相談窓口

・特殊建築物等耐震診断補助

・住宅省エネルギー改修補助金

・ブロック塀等除却工事補助金

・耐震改修促進計画改定業務【新規】

・空き家対策

空き家相談等

空き家の流通促進

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

地域ワークショップ

中古住宅活用促進

既存住宅解体工事補助金

既存住宅流通等促進奨励金

・開発事業審議会

2 都市計画 33,775 24,351

・都市計画審議会

・景観審議会

・都市計画マスタープラン策定事業

・学研北生駒駅中心地区まちづくり推進事業

3 公園・街路樹管理 498,628 499,608

・各公園維持管理

・街路樹維持管理

・公園・緑地内枯損樹木伐採

・みんなの公園ワークショップ

・市内公園LEDランプ取替工事

・生駒山麓公園管理業務

[債務負担行為 設定済]

 平成27~令和6年度 1,603,579千円

4 公園整備事業 81,504 13,966

・公園施設長寿命化事業

・生駒山麓公園整備・補修工事

・各公園整備工事等

5 緑化推進 5,427 6,653

・緑の市民懇話会

・保護樹林・保護樹木制度

・花壇維持管理

6 花のまちづくりセンター 25,203 26,951

・花と緑の景観まちづくりコンテスト

・花と緑のわがまちづくり助成制度

・イベント、講座、講習会

・緑の相談

・Cafeふろーらむの運営

7 北部地域整備促進事業 26,596 208,426

-46-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・学研高山地区第2工区まちづくり計画検討業務

・学研高山地区第2工区まちづくり検討組織及び

地権者組織運営

・北部地域整備促進基金積立

[消防本部]

〈消防費〉

1 常備消防

(1) 運営・活動 69,762 64,056

・火災予防活動

・応急手当普及啓発活動

・救急・救助業務の高度化

・救急車適正利用の推進

・奈良市と消防通信指令業務の共同運用

(2) 消防施設管理 57,982 62,339

・消防庁舎・消防資機材等の保守管理

(3) 防火団体育成 550 550

・防火協力団体の育成補助

2 非常備消防 49,170 46,236

・消防団活動の充実、活性化

・県操法大会

3 消防施設整備 119,356 82,574

・消防庁舎耐震補強及び設備等改修事業

[債務負担行為の設定]

 令和2~3年度 4,394千円

・消防緊急車両の更新

消防ポンプ自動車(11号)

高規格救急自動車(94号)

・はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール委託業務【新規】

[債務負担行為の設定]

 令和2~3年度 28,766千円

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

[教育振興部]

〈民生費〉

1 児童福祉

(1) こどもサポートセンター事業 38,327 32,547

・家庭児童相談業務

・児童虐待防止対策

・養育支援事業

・子育て短期支援事業

(2) 子育て支援総合センター事業 24,148 30,833

・ひろば事業・ペアレントトレーニング講座

・ファミリー・サポート事業

・利用者支援事業

・地域子育て支援拠点事業

(みっきランド・はばたきみっき)

・父親向け子育て事業

(3) 児童手当 1,848,994 1,921,287

・3歳未満1人あたり月 15,000円

・3歳以上小学校修了前まで 1人あたり月 10,000円

(第3子以降は15,000円)

・中学生1人あたり月 10,000円

・所得制限世帯の子ども1人あたり月 5,000円

(4) 助産施設保護措置事業 1,337 1,435

(5) 私立保育所運営等助成 358,174 274,955

・運営費

・障害児保育

・延長保育

・病児保育(病児・病後児・体調不良児)

・一時預かり保育

・地域子育て支援拠点

・保育補助者雇上強化

・認可外保育施設従事者健康診断

(6) 児童保育

ア 私立保育所助成 2,400,662 2,429,146

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・市内保育所6園、こども園9園

小規模保育6園、事業所内保育2ヶ所

イ 市立保育所管理 374,600 373,644

・4園(うち こども園1園)

ウ 市立保育所施設整備 28,410 58,088

・ひがし保育園トイレ洋式化工事【新規】

2 母子父子福祉

(1) 母子生活支援施設保護措置 6,710 7,320

(2) 児童扶養手当支給 289,735 313,149

(3) 母子自立支援事業 18,590 25,052

・自立支援教育訓練給付

・高等職業訓練促進給付

・高等学校卒業程度認定試験合格支援費

3 学童保育施設管理運営 235,839 226,312

・27クラブ

・児童育成クラブ助成金

〈教育費〉

1 教育委員会 146,829 141,466

・教育委員会の運営

・スクールボランティア事業

・スクール・サポート・スタッフ

・学校給食費徴収業務の一元化【新規】

・特別支援教育相談

・特別支援教育支援員派遣事業

・学びのサポーター派遣事業

・読書活動の推進、学校図書館の運営

学校司書派遣事業

市内中学生ビブリオバトル大会

・外国語指導の充実

小学1・2年生の外国語活動

わくわくイングリッシュサポーター派遣事業

外国語指導助手派遣事業

・あこがれ“いこまびと”講演会支援事業

-49-

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・教育支援体制整備(医療的ケア)

2 心の教育活動事業 20,773 21,134

・スクールカウンセラー配置

・生駒市いじめ問題対策連絡協議会の開催

・スクールアドバイザーズの設置

・学校と地域の効果的な連携・協働推進事業

・教育支援施設管理運営

3 小学校

(1) 小学校管理運営 243,373 243,317

・12校 児童数 6,900人 

・小学1年生30人程度学級

・学校創造推進事業

・ことばの教室

(2) 情報教育推進事業 64,690 30,687

・教育系ネットワークの再構築事業【新規】

 校務支援システムの運用

 教育系ネットワークのセキュリティ強化

・授業用パソコンの追加配置

(3) 教育振興 59,662 34,715

・教材設備整備

・いこまっ子キャンプ補助金

・全国大会等出場補助

・生駒こどもチャレンジ事業補助金

・奈良高専との連携事業

・学習指導要領の改訂に伴う指導書の購入【新規】

(4) 児童就学援助 42,742 41,438

・遠距離通学児童交通費補助

19人

・要保護及び準要保護児童就学援助

480人

(5) 小学校施設整備 8,000 47,435

・旧生駒北小学校屋内運動場周辺整備工事【新規】

4 中学校

生駒・生駒台・生駒東小学校屋内運動場床塗装改修【新規】

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

(1) 中学校管理運営 155,462 163,427

・8校 生徒数 3,200人

・学校創造推進事業

・緑ヶ丘中学校屋内運動場床塗装改修【新規】

(2) 情報教育推進事業 42,923 19,780

・教育系ネットワークの再構築事業【新規】

 校務支援システムの運用

 教育系ネットワークのセキュリティ強化

・授業用パソコンの追加配置

(3) 教育振興 27,414 26,435

・教材設備整備

・奈良先端大特別授業

・全国大会等出場補助

・いこまっ子キャンプ補助金

・高等学校等進学奨励金

[債務負担行為 設定済]

進学奨励基金が廃止されるまで

進学奨励基金及びこれに対する利子相当額

・部活動指導員派遣事業

・生駒こどもチャレンジ事業補助金

(4) 生徒就学援助 35,661 35,387

・要保護及び準要保護生徒就学援助等

276人

(5) 中学校施設整備 58,396 19,437

・緑ヶ丘・大瀬中学校トイレ改修設計【新規】

・上中学校北館屋上防水改修工事【新規】

・大瀬中学校北棟屋上防水改修工事【新規】

5 幼稚園

(1) 幼稚園管理運営 240,714 231,893

・8園(うち こども園1園)

・預かり保育

・学校創造推進事業

(2) 私立幼稚園運営費補助 4,236 4,500

(3) 実費徴収に係る補足給付 3,780 0

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・私立幼稚園低所得世帯に対する副食費助成【新規】

(4) 幼稚園施設整備 300 6,658

・南こども園手洗い場屋根新設工事【新規】

6 人権教育 367 367

・研究大会参加等

7 社会教育 1,568 1,559

・青少年健全育成活動事業

放課後子ども教室

8 保健体育

(1) 児童・生徒・園児・教職員健康管理 36,795 36,554

・検尿、心電図等各種検査

・学校保健研修会の実施

(2) 学校給食センター管理運営 101,932 129,939

・給食センター運営協議会の運営

・給食配送

(3) 生駒北学校給食センター管理運営 397,265 353,485

・生駒北学校給食センター整備運営事業

[債務負担行為 設定済]

 平成29~令和16年度    7,911,408千円

(4) 給食材料費 548,496 515,939

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

[生涯学習部]

〈教育費〉

1 社会教育

(1) 生涯学習振興事業 6,853 6,792

・社会教育委員会議の運営

・生涯学習推進連絡会助成等

(2) 高齢者教育の推進 3,926 4,505

・寿大学

(3) 生涯学習施設管理・運営 405,488 390,481

・生涯学習施設管理業務

[債務負担行為の設定]

  令和2~7年度 1,656,555千円

・やまびこホール管理業務

[債務負担行為の設定]

  令和2~3年度 472千円

・生涯学習施設次期指定管理候補者選定業務【新規】

・特定小電力無線機器の更新【新規】

たけまるホール・南コミ・芸術会館

(4) 生涯学習施設整備 39,054 48,528

・生涯学習施設非構造部材調査業務【新規】

たけまるホール・北コミ・南コミ

・生涯学習施設のトイレ洋式化等改修【新規】

北コミ・南コミ・芸術会館

・図書館書庫用エレベーター改修工事【新規】

(5) 図書館運営 118,754 167,556

・図書館託児事業

こども あずかる ライブラリ「こあら」

・高齢者・障がい者サービス

本の宅配サービス、耳で楽しむ本の会

・おはなし会、各種講座等

・ビブリオバトル全国大会の開催

・図書館とまちづくりワークショップ提案事業

・茶筌の会wi-wiジュニア事業【新規】

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

(6) 青少年指導 1,944 1,988

・非行防止巡回指導

・非行防止地域実践活動等

(7) 青少年健全育成活動事業 15,160 19,786

・成人式開催

・青少年健全育成団体事業助成

・ユニバーサルキャンプin生駒

・いこまっこチャレンジ教室の開催

・IKOMAサマーセミナーの開催

・子ども・若者総合相談窓口「ユースネットいこま」

の運営

[債務負担行為の設定]

  令和2~4年度 13,082千円

・子ども・若者支援ネットワークの運営

・家庭教育支援チームによる事業の実施

(8) 文化振興 13,751 13,790

・市民の文化活動の成果発表

市民文化祭等

・市民みんなで創る音楽祭

・市民吹奏楽団事業の開催

(9) 文化財保護事業 39,676 44,208

・古文書・仏像・民俗調査等

・市内遺跡発掘調査

・重要文化財保存修理等補助

高山八幡宮本殿

・指定文化財保存事業補助

・生駒ふるさとミュージアム管理

生駒ふるさとミュージアム指定管理業務

[債務負担行為 設定済]

  平成29~令和4年度 155,048千円

2 保健体育

(1) 体育振興 28,691 22,066

・市民総参加スポーツイベントの開催【新規】

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

・東京2020オリンピック・パラリンピック開催記念

事業【新規】

聖火リレー開催

オリンピアンによる講演会

コミュニティライブサイト等の開催

・生駒山スカイウォーク

・市町村対抗子ども駅伝大会への参加

・チャリロゲいこまの開催

・トップアスリート連携事業

・障がい者スポーツ活動推進事業

(2) 体育施設管理 237,887 251,493

・指定管理者による体育施設の管理と市民体育大会、

スポーツ教室等の事業運営

体育施設(6施設)の管理業務

[債務負担行為 設定済]

  令和元~6年度 801,605千円

・生駒北スポーツセンター施設管理

生駒北スポーツセンター管理業務

[債務負担行為 設定済]

 令和元~6年度 226,925千円

バス路線運行延伸

(3) 体育施設整備事業 23,809 29,062

・各体育施設整備

体育施設非構造部材調査業務【新規】

総合公園テニスコート整備事業

スポーツ団体育成等

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令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

区                     分

[上下水道部]

〈衛生費〉

1 浄化槽設置事業 39,892 36,833

・浄化槽設置補助

74基

・浄化槽の適正管理推進

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公共施設整備基金特別会計

令和2年度 令和元年度

1 公共施設整備基金積立

(1) 利子 532 425

(2) 寄附金 8,510 5,300

介護保険特別会計

令和2年度 令和元年度

介護保険

・第7期介護保険事業計画(平成30~令和2年度)

基準月額  5,200円

第1号被保険者数 33,571人

1 介護保険事務 28,608 27,686

2 介護保険賦課徴収 2,764 2,824

3 介護認定審査会 10,327 12,381

4 認定調査 43,187 45,301

5 保険給付費

(1) 介護サービス等給付費 7,498,264 7,132,025

・居宅介護サービス

・地域密着型介護サービス

・施設介護サービス

・居宅介護福祉用具購入

・居宅介護住宅改修

・居宅介護サービス計画等

(2) 介護予防サービス等給付費 213,464 198,274

・介護予防サービス

・地域密着型介護予防サービス

・介護予防福祉用具購入

・介護予防住宅改修

・介護予防サービス計画等

(単位 千円)

区                     分

(単位 千円)

区                     分

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令和2年度 令和元年度

(3) 高額介護サービス等給付費 268,700 246,364

(4) 審査支払手数料 10,565 10,565

(5) 特定入所者介護サービス等費 244,507 244,507

6 地域支援事業費

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 195,824 254,946

・訪問型サービス

・通所型サービス

・介護予防ケアマネジメント事業

・対象者把握事業

・介護予防普及啓発事業

・地域リハビリテーション活動支援

・地域ケア会議推進

・地域介護予防活動支援事業

(2) 包括的支援等事業費 207,507 207,894

・地域包括支援センター  6ヶ所

・在宅医療・介護連携の推進

 在宅医療・介護連携に係る相談窓口運営事業

 在宅医療・介護連携等市民フォーラム

・認知症施策の推進

・生活支援体制整備

 生活支援コーディネーター及び協議体の設置

・高齢者虐待防止

・成年後見制度

・家族介護支援

・地域ケア会議の開催支援

7 介護保険介護給付費準備基金積立 669 639

(単位 千円)

区                     分

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国民健康保険特別会計

令和2年度 令和元年度

国民健康保険

平均被保険者数 一般 22,000人

退職      0人

介護  6,300人

平均被保険者世帯数 一般 14,100世帯

退職      0世帯

介護  5,500世帯

   税率 医療給付費分

所得割

均等割額 27,600円

平等割額 29,000円

課税限度額 61万円

   後期高齢者支援金分

所得割

均等割額 9,200円

平等割額 8,000円

課税限度額 19万円

   介護納付金分

所得割

均等割額 16,000円

平等割額 0円

課税限度額 16万円

1 国民健康保険事務 53,470 46,016

・レセプト処理電算委託等

2 保険給付費

(1) 一般被保険者療養給付費 6,587,703 6,666,789

(2) 退職被保険者等療養給付費 1,265 29,595

(単位 千円)

区                     分

7.2/100

2.5/100

2.5/100

-59-

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令和2年度 令和元年度

(3) 一般被保険者療養費 89,685 97,533

(4) 退職被保険者等療養費 100 300

(5) 審査支払手数料 22,522 23,063

(6) 一般被保険者高額療養費 895,198 877,322

(7) 退職被保険者等高額療養費 460 5,000

(8) 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 1,000

(9) 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 100

一般被保険者移送費 200 200

退職被保険者等移送費 100 100

出産育児一時金 30,676 37,821

葬祭給付費 5,100 5,100

3 国民健康保険事業費納付金

(1) 一般医療給付費 1,903,718 1,948,781

(2) 退職医療給付費 0 500

(3) 一般後期高齢者支援金等 663,414 680,168

(4) 退職後期高齢者支援金等 0 200

(5) 介護納付金 225,881 228,335

(6) その他納付金  255,698 250,033

・保険基盤安定分

・財政安定化支援事業分

4 共同事業拠出金 10 10

・年金受給者リスト作成負担金

5 保健事業費 93,614 107,635

・特定健康診査、特定保健指導等

(単位 千円)

区                     分

(10)

(11)

(12)

(13)

-60-

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後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

令和2年度 令和元年度

後期高齢者医療保険

  被保険者数 17,527人

  保険料率 所得割

均等割額

賦課限度額 64万円

後期高齢者医療

1 後期高齢者医療事務 17,136 16,188

2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,147,845 1,949,498

・事務費負担金

・保険料等負担金

・保険基盤安定負担金

区                     分

9.41/100

48,100円

-61-

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10 企業会計の概要

  水道事業会計

1 将来像  「夢と希望へつながる いこまの水道」 ~信頼・やさしさ・うるおい~

2 基本項目

3 予算総額(収益的支出と資本的支出の合計額)(単位 千円)

増減率(%)

10.3

4 収益的収入及び支出予算

収入 (単位 千円)

支出 (単位 千円)

△ 1.6

0.8

0.00

△ 11,876

753.0

△ 817

△ 189,811

△ 1,161

11,926,839

200

36,806

△ 1.0

△ 3.3

12,116,650

△ 0.0

増減率(%)

△ 0.1

△ 1,246

△ 4,317

2,848,498

増減

1,706

23,386

49,850

40,000

(3) 特 別 損 失 3,3482,187

(4) 予 備 費 40,000

△ 34.7

1.3

△ 23.8

2,731,914 36,423

事業費用 2,825,112

37,974(2) 営 業 外 費 用

2,768,337(1) 営 業 費 用

款   ・   項 令和元年度令和2年度 増減率(%)

1,506(3) 特 別 利 益

(1) 営 業 収 益 2,481,312

(2) 営 業 外 収 益

2,480,495

414,714 419,031

事業収益 2,900,543 △ 3,6282,896,915

項         目 令和元年度令和2年度 増減

38,052(3) 一 日 最 大配水量

款   ・   項 令和元年度令和2年度 増減

3,927,082 366,044予 算 総 額 3,561,038

項         目

50,600(1) 給 水 戸 数 50,200

(2) 年 間 総 配 水 量

令和2年度 増減 増減率(%)

400 戸 0.8

令和元年度

-62-

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5 資本的収入及び支出予算

収入 (単位 千円)

支出

(5) 補 助 金 48,441 0

244,797 204,716

(1)

増減率(%)

40,081 19.6

資本的支出 1,078,584 735,926

570 570 0

款   ・   項 令和2年度 令和元年度 増減

資本的収入

0.0

(2) 納 付 金 72,770 91,200 △ 18,430

寄 附 金

(3) 負 担 金 11,542 6,859

△ 20.2

4,683 68.3

5,387 5.1

款   ・   項 令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)

106,087(4) 分 担 金

47.9

111,474

342,658

(単位 千円)

48,441 皆増

0

46.6

(1) 建 設 改 良 費 1,057,584 714,926 342,658

0.00

(2) 還 付 金 1,000 1,000 0.0

(3) 予 備 費 20,000 20,000

-63-

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6 水道事業の概要

(1) 新設改良事業

管路の更新事業 【継続】

配水場電気設備更新事業【継続】

中央監視制御設備更新事業【継続】

真弓浄水場耐震化事業【新規】

(2) 固定資産購入

水道メーター購入

車両運搬具購入

器具備品等購入

(3) 原水及び浄水に要する経費

県営水道受水費

上水道施設運転・管理業務

電気設備保守点検業務

水質検査に要する経費

施設の修繕に要する経費

(4) 給配水管の維持管理に要する経費

水道管の修繕に要する経費

漏水調査業務

(5) 営業活動に要する経費

(6) 減価償却費(小水力発電費分含む)

1,024,950千円

32,634千円

1,483,965千円

258,518千円

252,681千円

708,968千円

-64-

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  下水道事業会計

1 基本目標  「下水道整備の推進と適正な維持管理の実施」

2 基本項目

3 予算総額(収益的支出と資本的支出の合計額)(単位 千円)

増減率(%)

50.3

※令和元年度については、下水道事業特別会計の数値を記載しています。

4 収益的収入及び支出予算

収入

支出

-

(単位 千円)

-

-

-

1.0

予 算 総 額 2,467,658

増減 増減率(%)

500 人 0.7

令和元年度

8,009,500 82,400

項         目

77,400(1) 水 洗 化 人 口 76,900

(2) 年 間 有 収 水 量

(3) 一日平均有収水量

款   ・   項 令和元年度令和2年度

3,707,803 1,240,145

(単位 千円)

1,727,407

2,827,497 -

項         目 令和元年度令和2年度 増減

(3) 特 別 利 益

(1) 営 業 収 益

(2) 営 業 外 収 益

(1) 営 業 費 用

款   ・   項 令和元年度令和2年度

-

-

事業費用

142,876(2) 営 業 外 費 用

2,151,197

2,403,665

(3) 特 別 損 失 107,592

(4) 2,000

130,918

令和2年度

21,943

予 備 費

969,172 -

-

事業収益

22521,718

1.0

7,927,100

-65-

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5 資本的収入及び支出予算

収入

支出

6 下水道事業の概要

(1) 新設改良事業

公共下水道管渠整備事業

(2) 流域下水道建設負担金

(3) 管渠の維持管理に要する経費

(4) ポンプ場の維持管理に要する経費

(5) 処理場の維持管理に要する経費

(6) 営業活動に要する経費

下水道事業経営戦略策定業務

(7) 流域下水道維持管理負担金

(8) 減価償却費

(9) 企業債償還元金及び支払利息

367,852千円

52,149千円

113,058千円

48,922千円

396,341千円

62,190千円

307,416千円

1,016,254千円

1,223,210千円

令和2年度 令和元年度

(単位 千円)

(単位 千円)

(3) 予 備 費 2,000

-

款   ・   項

(2)

-

880,576 -

-

(1) 建 設 改 良 費 421,562

企 業 債 償 還 金

-

-

(3) 負 担 金 38,085

-

-

(2) 補 助 金 121,512

(1) 企 業 債 274,100

款   ・   項 令和2年度 令和元年度

資本的支出 1,304,138

資本的収入 433,697

-66-

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  病院事業会計

1 基本目標 「質の高い医療の提供」

2 基本項目

(1)病床数(許可) 一般病床 210床   一般病床 210床  

3 予算総額(収益的支出と資本的支出の合計額)(単位 千円)

増減率(%)

△ 54.8

4 収益的収入及び支出予算

収入 (単位 千円)

支出 (単位 千円)

項         目 令和2年度 令和元年度

項         目 令和2年度 令和元年度 増減

(2)主要な建設改良費

款   ・   項 令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)

- 高気圧酸素治療室整備工事

予 算 総 額 1,508,144 3,339,799

609,095 605,686 3,409

△ 1,831,655

0.6

(1)医 業 収 益 87,931 87,863 68 0.1

病院事業収益

(2)医 業 外 収 益 521,164 517,823 3,341 0.6

款   ・   項 令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)

病院事業費用 519,868 520,413 △ 545 △ 0.1

(1)医 業 費 用 492,235 489,803 2,432 0.5

(2)医 業 外 費 用 26,633 29,610 △ 2,977 △ 10.1

(3)予 備 費 1,000 1,000 0 0.0

-67-

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5 資本的収入及び支出予算

収入 (単位 千円)

支出 (単位 千円)

6 病院事業の概要

(1)  病院用地借上(平成23~令和23年度の債務負担行為)  54,331 千円

(2)  病院事業推進委員会に要する経費 204 千円

(3)  市立病院管理運営協議会に要する経費 189 千円

(4)  減価償却費 386,091 千円

(5)  企業債償還元金及び支払利息 995,603 千円

款   ・   項 令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)

資本的収入 582,856 2,424,188 △ 1,841,332 △ 76.0

(1)企 業 債 0 31,400 △ 31,400

(2) 負 担 金 交 付 金 242,856 242,788

△ 1,810,000 △ 84.2

皆減

68 0.03

(3)他 会 計 か ら の長 期 借 入 金

340,000 2,150,000

款   ・   項 令和2年度 令和元年度 増減 増減率(%)

資本的支出 988,276 2,819,386 △ 1,831,110 △ 64.9

(1)建 設 改 良 費 0 31,410 △ 31,410 皆減

(2)企 業 債 償 還 金 983,276 982,976 300 0.03

(3)長期借入金償還金 0 1,800,000

(4)予 備 費 5,000 5,000 0.0

△ 1,800,000 皆減

0

-68-