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“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO” CARTA NOTARIAL Tacna, 03 de octubre del 2014 SEÑOR MÉD. EDWIN ALBERTO MARAVI ZAVALA DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA CALLE BLONDELL S/N TACNA Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo atentamente y en atención a la Carta Notarial de fecha 16 de Octubre del presente año dirigida y recepcionada por mi representada hago de su conocimiento lo siguiente: La Empresa TOPSYSTEM E.I.R.L a través de documento (Setiembre 2014) solicitó a la Dirección Ejecutiva del Hospital Hipólito Unanue de Tacna la regularización del pago pendiente por los equipos informáticos ingresados y recepcionados por Almacén del Nosocomio a su cargo, los cuales fueron destinados para: La implementación de las cámaras de seguridad que a la fecha la Institución a su cargo viene utilizando, asimismo implementación de otros Departamentos en los cuales los equipos informáticos de la misma forma vienen siendo utilizados contribuyendo al correcto funcionamiento del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Que, habiendo la Institución a su cargo recepcionado los equipos informáticos y estando utilizándolos a la fecha, reitero por intermedio de su representada efectuar la regularización del pago por los equipos informáticos, para lo cual la Empresa

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AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMTICO

CARTA NOTARIAL

Tacna, 03 de octubre del 2014

SEOR MD. EDWIN ALBERTO MARAVI ZAVALADIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL HIPLITO UNANUE DE TACNACALLE BLONDELL S/NTACNA

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo atentamente y en atencin a la Carta Notarial de fecha 16 de Octubre del presente ao dirigida y recepcionada por mi representada hago de su conocimiento lo siguiente:

La Empresa TOPSYSTEM E.I.R.L a travs de documento (Setiembre 2014) solicit a la Direccin Ejecutiva del Hospital Hiplito Unanue de Tacna la regularizacin del pago pendiente por los equipos informticos ingresados y recepcionados por Almacn del Nosocomio a su cargo, los cuales fueron destinados para: La implementacin de las cmaras de seguridad que a la fecha la Institucin a su cargo viene utilizando, asimismo implementacin de otros Departamentos en los cuales los equipos informticos de la misma forma vienen siendo utilizados contribuyendo al correcto funcionamiento del Hospital Hiplito Unanue de Tacna.

Que, habiendo la Institucin a su cargo recepcionado los equipos informticos y estando utilizndolos a la fecha, reitero por intermedio de su representada efectuar la regularizacin del pago por los equipos informticos, para lo cual la Empresa TOPSYSTEM a mi cargo remite fotocopia certificada notarialmente de las Guas de Remisin que sustentan el ingreso y recepcin por el rea de Almacn de la Institucin a su cargo de los referidos equipos, siendo las siguientes:

Gua de Remisin 001 N003505, recepcionado por Almacn del Hospital Hiplito Unanue de Tacna el 31 de Enero del 2014. Gua de Remisin 001 N003512, recepcionado por Almacn del Hospital Hiplito Unanue de Tacna el 06 de Febrero del 2014. Gua de Remisin 001 N003514, recepcionado por Almacn del Hospital Hiplito Unanue de Tacna el 12 de Febrero del 2014. Gua de Remisin 001 N003543, recepcionado por Almacn del Hospital Hiplito Unanue de Tacna el 20 de Marzo del 2014. Gua de Remisin 001 N003601, recepcionado por Almacn del Hospital Hiplito Unanue de Tacna el 05 de Mayo del 2014.

Asimismo, con relacin a la documentacin solicitada por su Direccin para formalizar y canalizar la solicitud de pago, sugiero sea sta solicitada al rea de Abastecimiento o Unidad de Logstica de la Oficina de Administracin del Nosocomio a su cargo, pues por funcin dicha Unidad es quien mantiene el archivo de ste tipo de documentacin para la adquisicin de bienes y/o servicios requeridos por los diferentes Departamentos, Oficinas, Unidades y Servicios. Cabe resaltar que la Empresa a mi cargo no tiene acceso a ste tipo de documentacin.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,