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勘定科目別・施設別比較分析表 17

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Page 1: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

勘定科目別・施設別比較分析表

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行政サービスを提供している身近な単位である“課”や町田市が運営している“施設”の状況

をより深くご理解いただくため、比較分析表を作成いたしました。

この比較分析表をご覧いただくことで、課や施設を相互に比較して、町田市ではどのようなと

ころにコストをかけているかなどがわかります。各課・各施設の成果に関しては、該当ページの

シートをご覧ください。

課単位では、行政費用の主な勘定科目ごとに 2018年度と 2017年度を比較して、大きな増

減がある課について比較分析表を作成しています。

※複数の歳出目で構成されている課の場合は、増減のある歳出目を掲載しています。

<勘定科目別比較分析表>

○ 「人件費」が増加・減少している課

○ 「物件費」が増加している課

○ 「維持補修費」が増加している課

○ 「扶助費」が増加している課

○ 「補助費等」が増加している課

施設単位では、各施設の状況を相互に比較できるように、「開館(運営)1日あたりコスト」

を基準にして比較分析表を作成しています。

作成対象は、事業別行政評価シートの施設運営型と課別行政評価シートの所管施設がある課に

該当する施設です。

<施設別比較分析表に掲載している項目>

○ 開館(運営)1日あたりコスト

○ 行政費用

○ 行政収入

○ 資産取得価額

建物取得価額と重要物品取得価額、事業用資産の工作物取得価額の合計額です(土地を除

く)。そのため、建物取得価額と事業用資産の工作物取得価額を足したものと資産取得価額

が一致しない場合があります。

○ 有形固定資産減価償却率

(資産取得価額が重要物品取得価額のみの場合、有形固定資産減価償却率は「-」で表示し

ています。)

○ 開館(運営)日数

○ 延べ床面積

○ 該当ページ

勘定科目別・施設別比較分析表

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うち時間外手当 うち時間外手当

1環境政策課

(資源化政策費)38,030 97,662 2,335 59,632 661

派遣職員の増加及び職員構成の変動により、常

勤職員が4名増加したため。9.0% P384

2 都市政策課 28,335 188,928 10,035 160,593 11,675多摩都市モノレール延伸事業に係る人員増など

のため。11.1% P430

3 子ども発達支援課 27,294 341,203 24,663 313,909 23,038 人事異動に伴う職員構成の変動のため。 69.6% P92

4 地区街づくり課 22,723 169,743 4,551 147,020 6,844常勤職員の2名増加や職員構成の変更により増

加。56.9% P440

5道路整備課

(道路整備費)22,204 123,106 4,582 100,902 4,941 人事異動に伴う職員構成の変動のため。 28.2% P410

6 教育センター 20,867 432,748 8,574 411,881 8,660

都事業終了後の事業継続のため、また特別な支

援を必要とする児童・生徒の増加等により業務

量が増加したため

34.1% P124

7道路政策課

(道路総務費)19,462 82,683 1,550 63,221 786 人事異動に伴う職員構成の変動のため。 73.0% P406

8 障がい福祉課 19,009 368,972 29,382 349,963 30,279育児休業職員の復帰や、人事異動に伴う職員

構成の変動のため。2.7% P186

9 公園緑地課 18,982 399,932 24,540 380,950 19,904 常勤職員が2名増加したため。 11.0% P448

10児童青少年課

(児童青少年費)18,333 458,928 24,390 440,595 26,466 人事異動に伴う職員構成の変動のため。 21.2% P50

11 循環型施設整備課 18,308 130,094 6,934 111,786 5,253

派遣受入職員(給与は派遣元負担)の受入

終了により常勤一般職員が配置されたこと、およ

び常勤一般職員1名増員、育児休業職員の復

職等のため。

42.8% P390

12 議会事務局 16,998 598,208 5,266 581,210 5,010

2018年2月の市議会議員選挙により、議員数

が議員定数の36人となり、議員報酬、議員期末

手当が増加したため。

88.1% P556

13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7% P48

14 下水道総務課 15,080 183,981 8,623 168,901 5,116 従事職員数が増員となったため。 20.0% P462

15 広報課 14,103 147,779 9,987 133,676 8,527職員1名増及び人事異動に伴う職員構成変動

によるため。41.5% P490

(単位:千円)

No 課 増加額 主な増加理由行政費用

に対する

人件費の割合

ページ2018年度 2017年度

■勘定科目別比較分析表(人件費(増加))

20

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■勘定科目別比較分析表(人件費(減少))

うち時間外手当 うち時間外手当

1選挙管理委員会事

務局△ 88,232 84,857 364 173,089 52,645

2017年度は都議会議員選挙・衆議院議員選挙・

町田市議会議員選挙・町田市長選挙の4選挙を執

行したのに対し、2018年度は執行選挙がなかったた

め。

86.5% P552

2 保健給食課 △ 48,809 1,090,504 26,941 1,139,313 24,509

常勤職員数の減少に加えて、配置基準に基づく人

員配置による非常勤職員(給食調理)の人数が

減少したため。

62.3% P116

3 教育総務課 △ 35,512 945,308 17,372 980,820 12,953学校用務業務委託の一部導入に伴い、職員が減

少したため。41.3% P100

4 子育て推進課 △ 29,070 1,276,181 38,462 1,305,251 36,438

常勤職員数の減少に加えて、育児休業から復帰し

た職員数(3人)よりも育児休業に入る職員数

(8人)が多くなったため。

51.7% P82

5

保険年金課、市民

税課、納税課

(国民健康保険事

業会計)

△ 28,984 321,050 15,583 350,034 21,378市税と国民健康保険税における徴収事務の統合に

より、事務の効率化が図られたため。0.8% P208

6 資源循環課 △ 28,076 594,870 17,034 622,946 17,365 常勤職員が2名減員したため。 18.4% P392

7環境政策課

(環境政策費)△ 21,163 29,990 2,663 51,153 2,073

職員構成の変動により、常勤職員が2名減少したた

め。70.5% P382

8

いきいき総務課、高齢者

福祉課、介護保険課、

指導監査課

(介護保険事業会計)

△ 20,252 528,326 18,793 548,578 33,842時間外勤務の減少により、時間外勤務手当が減少

したため。1.7% P234

9 市有財産活用課 △ 14,897 243,717 14,793 258,614 15,362 組織改正による人員構成の変動のため。 24.4% P528

10 3R推進課 △ 14,746 720,103 22,194 734,849 21,915 事業に関わる人員が1.2名減少したため。 25.9% P400

11 高齢者福祉課 △ 13,745 265,707 8,234 279,452 5,027事業移管及び事業終了により、常勤職員が2名減

員となったため。31.3% P212

12なるせ駅前市民セン

ター△ 13,559 82,199 1,702 95,758 1,542 常勤職員が1名減員したため。 66.2% P362

13 環境保全課 △ 13,226 141,764 1,592 154,990 2,086非常勤嘱託職員(美化推進指導員)が2名減員

となったため。69.7% P388

14下水道整備課

(下水道整備費)△ 11,648 103,055 3,563 114,703 3,527 人事異動に伴う職員構成の変動のため。 80.7% P468

15 交通事業推進課 △ 10,451 64,123 1,891 74,574 2,874欠員及び途中退職者がいたため。

人事異動により、職員の年齢構成が変わったため。36.1% P434

(単位:千円)

ページNo 課 減少額2018年度 2017年度

主な減少理由行政費用

に対する

人件費の割合

21

Page 6: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■勘定科目別比較分析表(物件費)

うち委託料 うち委託料

1 教育センター 316,360 785,361 327,895 469,001 184,189

プロジェクタ等周辺機器の購入、校務支援システ

ム導入における委託料、シンクライアント基盤の構

築及び端末を賃貸借したことによる使用料及び賃

借料が増加したため。

62.0% P124

2 情報システム課 175,538 1,674,557 734,267 1,499,019 632,965

税システム、福祉システム及び人事給与システム

の更改に加えて、Windows10対応により備品購

入費が増加したため。

89.1% P520

3

いきいき総務課、高齢者

福祉課、介護保険課、

指導監査課

(介護保険事業会計)

135,096 1,238,892 1,154,483 1,103,796 1,016,240介護予防ケアマネジメント費用を、補助費から物

件費に変更したため。3.9% P234

4 施設課 121,664 430,974 374,693 309,310 290,220

学校用務業務委託を新たに7校で導入したため。

鶴川中学校吸収冷温水機保守整備委託を行っ

たため。

13.6% P106

5 道路維持課 114,598 768,057 519,673 653,459 449,144 街路灯の電気料金値上がりのため。 35.8% P422

6児童青少年課

(児童青少年費)81,952 1,395,531 1,328,720 1,313,579 1,242,826

放課後児童支援員向けにキャリアアップ処遇改善

加算を開始したことや、新たなまちとも実施校が増

えたことなどにより委託料が増加したため。

64.4% P50

7 水再生センター 59,175 1,289,286 704,200 1,230,111 689,954社会情勢の変化により、光熱水費や労務単価が

上昇したため。41.7% P476

8

保険年金課

(後期高齢者医療

事業会計)

56,955 537,378 484,655 480,423 447,580被保険者数の増加により、健康診査委託料が増

加したため。4.9% P210

9 下水道総務課 56,602 531,760 526,256 475,158 468,435

検定有効期間満了に伴うメーター交換費用等の

増加により下水道使用料徴収委託料が増加した

ため。また、企業会計システムなどの業務委託料

が増加したため。

57.7% P462

10 指導課 47,593 219,335 181,748 171,742 122,244外国語指導助手(ALT)の配置時間増加につ

き、派遣委託費が増加したため。34.1% P122

11 都市政策課 47,480 84,873 83,548 37,393 36,601多摩都市モノレール延伸事業に係る委託料の増

額などのため。5.0% P430

12 教育総務課 43,012 1,288,867 143,040 1,245,855 129,140空調設備の設置等に伴い光熱水使用量が増加

したため。56.3% P100

13 3R推進課 41,545 1,849,997 1,777,356 1,808,452 1,734,419労務単価の上昇により、可燃物・古紙等資源物

収集運搬業務の委託料が増加したため。66.6% P400

14 下水道管理課 29,813 378,681 342,419 348,868 318,946労務単価の上昇等により、維持管理委託料が増

加したため。5.6% P470

15道路政策課

(道路計画費)28,725 36,572 36,351 7,847 7,847

無電柱化推進検討事業及び道路計画策定事

業を行ったため。7.7% P408

ページ

(単位:千円)

No 課 増加額2018年度 2017年度

主な増加理由行政費用

に対する

物件費の割合

22

Page 7: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■勘定科目別比較分析表(維持補修費)

1 公園緑地課 1,302,170 1,674,280 372,110

鶴間公園整備事業、薬師池公園四季彩の杜整備

事業、野津田公園整備事業等に伴う維持補修費

が増加したため。

0.0% 35.4% P448

2 施設課 203,307 485,427 282,120

大阪北部地震によるブロック塀の倒壊事故を受け、

小・中学校19校でプールブロック塀等の撤去・改修

工事を行ったため。

0.0% 59.1% P106

3 スポーツ振興課 65,932 73,380 7,448緑ヶ丘グラウンドを新設するにあたり、土木工事を

行ったため。0.7% 58.8% P272

4道路整備課

(道路整備費)49,622 161,533 111,911

事業の進捗により、管理工事などの工事請負費が

増加したため。ー ー P410

5 図書館 37,302 55,873 18,571

中央図書館5階6階トイレ改修工事や事務室空調

機更新工事、エルムビル防災監視盤更新工事など

により、施設修繕料や修繕負担金が増加したため。

3.2% 56.1% P150

6 3R推進課 18,554 19,537 983 南収集事務所の解体工事を行ったため。 ー ー P400

7 市有財産活用課 16,949 33,219 16,270市庁舎のLED化工事、遮熱フィルム修繕及び1階イ

ベントスペースのレイアウト変更修繕等を行ったため。0.0% 16.1% P528

8 生涯学習センター 16,351 19,852 3,501

修繕計画に基づく冷温水発生機整備工事、貫流ボ

イラー改修工事を行ったほか、プレイルーム・音楽室

空調機の修繕や、町田センタービル共有部分でも

シャッター等修繕が必要となったため。

2.4% 34.6% P148

9児童青少年課

(ひなた村費)15,342 19,436 4,094

2019年度指定管理者導入に備え、施設の大規模

修繕を実施したため。1.3% 79.6% P74

10 障がい福祉課 15,120 24,453 9,333町田ダリア園や町田ゆめ工房において、高額な改修

工事や機器の更新工事を実施したため。0.0% 61.1% P186

11 住宅課 13,736 171,838 158,102市営住宅の維持補修に係る計画修繕費及び特定

公共賃貸住宅の施設修繕費が増加したため。ー ー P442

12 広報課 12,452 12,452 0

まちだ〇ごと大作戦協働・協賛事業に係るペデストリ

アンデッキ下の街路灯修繕や尾根緑道公共トイレ洋

式化を実施したため。

ー ー P490

13 市民総務課 9,045 9,045 0

玉川学園コミュニティセンター建替工事の開始に伴

い、建替期間中の行政窓口の一時移転先として借

上げた仮設事務所について、改修工事を行ったた

め。

ー ー P322

14 環境保全課 8,724 8,789 65指定喫煙所(3ヶ所)の環境改善工事実施によ

り、改修工事費が増加したため。ー ー P388

15

大地沢青少年セン

ター

(自然休暇村費)

7,066 7,066 0 町田市自然休暇村の浴室改修工事のため。 0.0% 61.4% P96

※維持補修比率・・・2018年度決算における資産取得価額に対する、維持補修費の割合です。

No 課 増加額 主な増加理由

(単位:千円)

ページ2018年度 2017年度有形固定

資産減価

償却率

維持補修

比率※

23

Page 8: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■勘定科目別比較分析表(扶助費)

1 障がい福祉課 670,502 11,879,825 11,209,323

障害福祉サービス等報酬改定による報酬単価の増

加や、事業所の新規開設等による障害福祉サービ

ス利用者の増加があったため。

10,175,321 85.7% P186

2 保育・幼稚園課 192,966 12,715,615 12,522,649

保育単価の改正があったこと及び小規模保育施設

の新設や幼稚園の認定こども園移行によりサービス

利用者が増加したため。

9,435,888 82.8% P76

3 子ども発達支援課 1,580 1,580 0組織改正により、中等度難聴児補聴器購入助成

事業が障がい福祉課から移管されたため。106,713 0.3% P92

4子ども家庭支援

センター1,236 73,884 72,648

母子生活支援施設の延べ利用世帯数が増加した

ため。166,766 22.8% P90

No 課 増加額 2018年度行政費用

に対する

扶助費の割合

ページ

(単位:千円)

2017年度 主な増加理由2018年度

行政収入

※扶助費については、該当課が少ないため、

増額上位4課を掲載しています。

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Page 9: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■勘定科目別比較分析表(補助費等)

1

いきいき総務課、高齢者福

祉課、介護保険課、指導監

査課

(介護保険事業会計)

996,431 29,740,113 28,743,682要介護認定者数の増加などにより、介護サービス等諸

費が増加したため。94.1% P234

2環境政策課

(資源化政策費)921,326 923,808 2,482

業務移管により、東京たま広域資源循環組合負担金、

多摩ニュータウン環境組合構成市負担金を支払う必要

が生じたため。

85.2% P384

3

保険年金課

(後期高齢者医療事

業会計)

545,628 10,256,548 9,710,920被保険者数の増加により、保険料等納付金及び療養

給付費負担金が増加したため。94.1% P210

4 子育て推進課 286,545 803,170 516,625

小規模保育事業所10園(2017年度比+7園)、認

可保育所の整備支援などにより保育所等整備事業補

助金が増加したため。

32.5% P82

5 保育・幼稚園課 235,645 2,306,646 2,071,001幼稚園一時預かり補助事業や、児童の安全対策強化

事業補助金の創設のため。15.0% P76

6道路政策課

(道路計画費)182,958 391,000 208,042 南町田駅南北自由通路整備負担金の増額のため。 82.8% P408

7 住宅課 156,390 223,752 67,362大規模マンションでの耐震改修工事の実施等により、助

成金が増加したため。31.0% P442

8 障がい福祉課 110,463 838,393 727,930国庫負担金・補助金及び都負担金・補助金の確定に

伴う返還金が増加したため。6.0% P186

9 生活援護課 107,817 347,610 239,793 生活保護費国庫負担金返還金が増加したため。 2.4% P182

10 都市政策課 102,395 1,380,079 1,277,684南町田駅周辺地区土地区画整理事業施行負担金の

増額などのため。81.1% P430

11 道路維持課 82,430 97,215 14,785鉄道に架かる跨線橋の橋梁点検による負担金が発生し

たため。4.5% P422

12 防災課 81,700 4,523,677 4,441,977 消火栓修繕工事等にかかる負担金が増額したため。 87.2% P370

13 広報課 28,658 29,728 1,070まちだ〇ごと大作戦の提案の増加や情報発信の充実に

伴い、負担金が増加したため。8.4% P490

14 保健予防課 21,764 95,985 74,2212017年度から開始した産後ケア事業についての国庫返

還金及び都返還金が増加したため。4.6% P246

15道路整備課

(道路整備費)20,466 27,537 7,071

事業の進捗により、電柱移設などの補償費が増加したた

め。6.3% P410

行政費用

に対する

補助費等の割合

ページ

(単位:千円)

No 課 増加額 2018年度 2017年度 主な増加理由

25

Page 10: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■施設別比較分析表(1/5)(単位:千円)

No 施設名称開館(運営)

1日あたりコスト行政費用 行政収入 資産取得価額

有形固定資産

減価償却率

開館

(運営)

日数

延床面積 ページ

1 町田リサイクル文化センター 7,064 2,578,382 969,728 16,525,185 66.1% 365 24,138㎡ P394

2 成瀬クリーンセンター 4,947 1,805,773 1,945,468 38,091,161 79.5% 365 46,513㎡ P478

3 鶴見川クリーンセンター 3,202 1,168,833 1,260,663 29,377,354 66.9% 365 36,051㎡ P480

4 町田市庁舎 2,661 713,036 51,587 13,992,172 14.8% 268 41,510㎡ P532

5 中央図書館 2,083 631,008 6,574 1,394,219 54.4% 303 5,968㎡ P152

6 町田市立室内プール 1,511 214,571 0 3,012,055 58.0% 142 8,344㎡ P276

7 子ども発達センター 1,447 490,581 106,713 1,090,018 70.7% 339 3,618㎡ P92

8 町田市立総合体育館 1,303 436,465 2,435 7,316,337 60.6% 335 24,767㎡ P274

9町田市立国際版画美術

館1,157 354,019 35,550 3,865,669 34.1% 306 6,132㎡ P288

10町田市障がい者福祉センター

ひかり療育園1,010 247,431 65,490 592,408 55.4% 245 1,532㎡ P200

11 保健所中町庁舎 996 243,062 35,737 453,800 68.6% 244 1,853㎡ P258

12 町田市民ホール 780 232,387 0 1,838,080 62.4% 298 6,651㎡ P268

13 鶴川緑の交流館 727 244,956 4,500 2,854,806 19.1% 337 4,568㎡ P270

14 町田市立博物館 596 130,566 3,760 139,000 92.0% 219 1,413㎡ P264

15 大地沢青少年センター 579 174,771 10,460 1,765,598 61.3% 302 4,239㎡ P94

26

Page 11: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■施設別比較分析表(2/5)(単位:千円)

No 施設名称開館(運営)

1日あたりコスト行政費用 行政収入 資産取得価額

有形固定資産

減価償却率

開館

(運営)

日数

延床面積 ページ

16 忠生市民センター 536 192,367 19,592 1,470,847 16.0% 359 4,687㎡ P352

17 鶴川市民センター 530 189,049 19,508 1,168,063 41.9% 357 2,610㎡ P354

18 大賀藕絲館 518 129,995 108,577 473,062 56.3% 251 1,017㎡ P192

19 リレーセンターみなみ 510 157,637 7 832,258 60.9% 309 2,374㎡ P396

20 わさびだ療育園 510 155,943 90,394 284,319 38.5% 306 678㎡ P194

21 町田市民フォーラム 483 173,381 13,097 2,784,763 34.5% 359 4,465㎡ P328

22 さるびあ図書館 479 143,749 311 114,921 81.2% 300 1,260㎡ P154

23町田市民文学館

ことばらんど463 140,437 5,050 672,211 24.1% 303 2,156㎡ P168

24町田市剪定枝資源化セン

ター463 136,473 13,963 479,321 36.1% 295 2,948㎡ P398

25 町田市自然休暇村 460 129,384 0 1,007,199 61.4% 281 2,874㎡ P96

26 町田ターミナルプラザ 415 151,575 79,707 1,120,563 86.7% 365 6,549㎡ P298

27 鶴川駅前図書館 408 122,427 336 ー ー 300 1,344㎡ P166

28 忠生図書館 386 115,786 232 ー ー 300 1,266㎡ P160

29 堺市民センター 372 132,654 8,929 1,141,762 53.1% 357 2,863㎡ P364

30 金森図書館 354 106,122 386 ー ー 300 1,500㎡ P158

27

Page 12: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■施設別比較分析表(3/5)(単位:千円)

No 施設名称開館(運営)

1日あたりコスト行政費用 行政収入 資産取得価額

有形固定資産

減価償却率

開館

(運営)

日数

延床面積 ページ

31授産センター

(授産場、美術工芸館)350 169,918 111,456 141,358 33.1% 486 1,563㎡ P198

32 なるせ駅前市民センター 348 124,247 17,888 949,991 44.4% 357 2,077㎡ P362

33 小山市民センター 347 124,550 11,661 1,610,959 46.8% 359 2,705㎡ P366

34 子どもセンター「まあち」 335 98,281 557 766,674 6.4% 293 1,974㎡ P64

35町田市青少年施設

ひなた村327 104,498 2,879 1,490,281 79.6% 320 2,281㎡ P74

36 南市民センター 321 114,638 13,783 688,461 61.0% 357 2,117㎡ P358

37 成瀬コミュニティセンター 296 102,713 6,494 1,259,618 26.0% 347 1,850㎡ P330

38 堺図書館 278 83,531 110 ー ー 301 430㎡ P164

39 子どもセンター「ばあん」 277 80,837 228 477,792 42.9% 292 1,339㎡ P54

40 ふれあい桜館(小山田) 257 75,912 284 1,652,200 47.0% 295 1,074㎡ P232

41 子どもセンター「ただON」 252 73,719 798 409,114 17.6% 292 1,564㎡ P62

42 木曽山崎図書館 234 70,555 105 113,400 51.5% 301 321㎡ P162

43 子どもセンター「つるっこ」 224 65,404 670 385,192 31.1% 292 1,601㎡ P56

44木曽山崎コミュニティセン

ター221 78,535 9,784 799,450 62.0% 356 2,105㎡ P348

45 子どもセンター「ぱお」 219 63,999 344 434,091 21.3% 292 1,179㎡ P58

28

Page 13: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■施設別比較分析表(4/5)(単位:千円)

No 施設名称開館(運営)

1日あたりコスト行政費用 行政収入 資産取得価額

有形固定資産

減価償却率

開館

(運営)

日数

延床面積 ページ

46 町田駅前連絡所 206 70,242 21,314 ー ー 341 109㎡ P346

47 自由民権資料館 201 61,571 658 374,327 48.8% 306 911㎡ P146

48プラザ町田

(町田市文化交流セン

ター)

199 72,572 24,625 559,486 23.5% 364 4,134㎡ P300

49原町田1丁目駐車場

原町田1丁目第2駐車場199 72,437 83,136 526,388 84.1% 364 8,160㎡ P302

50 鶴川図書館 181 54,412 83 ー ー 301 260㎡ P156

51玉川学園コミュニティセン

ター158 52,275 4,747 234,417 62.6% 330 595㎡ P350

52 鶴川駅前連絡所 156 50,221 8,053 ー ー 321 67㎡ P356

53 町田ダリア園 144 36,232 0 197,319 75.2% 252 635㎡ P188

54 南町田駅前連絡所 130 44,364 4,177 ー ー 341 121㎡ P360

55 木曽子どもクラブ 125 36,265 0 169,144 4.6% 290 469㎡ P70

56 玉川学園子どもクラブ 121 35,189 0 ー ー 290 440㎡ P66

57ふれあいいちょう館(鶴

川)112 33,146 245 155,606 58.2% 295 720㎡ P224

58 わくわくプラザ町田 109 32,228 19 768,974 49.0% 296 1,491㎡ P220

59 考古資料室 107 7,619 0 133,451 55.8% 71 664㎡ P144

60 小野路宿里山交流館 105 36,720 60 224,149 25.4% 349 475㎡ P306

29

Page 14: 勘定科目別・施設別比較分析表 - Machida...88.1% P556 13 子ども総務課 16,166 192,990 9,117 176,824 7,996 職員1名増及び都派遣職員1名増のため。 1.7%

■施設別比較分析表(5/5)(単位:千円)

No 施設名称開館(運営)

1日あたりコスト行政費用 行政収入 資産取得価額

有形固定資産

減価償却率

開館

(運営)

日数

延床面積 ページ

61ふれあいくぬぎ館(木曽山

崎)96 27,935 88 ー ー 292 493㎡ P228

62ふれあいもっこく館(町

田)95 27,699 191 ー ー 292 826㎡ P226

63 ふれあいもみじ館(金森) 92 27,113 147 103,778 69.9% 295 581㎡ P222

64 つくし野コミュニティセンター 86 29,907 4,108 249,900 49.4% 347 1,003㎡ P336

65 三輪コミュニティセンター 84 29,221 5,143 315,996 35.3% 347 1,488㎡ P334

66 子どもセンター「ぱお」分館 78 22,666 0 ー ー 290 413㎡ P60

67 南大谷子どもクラブ 72 20,742 0 ー ー 290 360㎡ P68

68 ふれあいけやき館(堺) 63 18,513 117 ー ー 292 359㎡ P230

69木曽森野コミュニティセン

ター52 18,178 3,860 ー ー 347 1,000㎡ P332

70 町田市ふるさと農具館 29 8,938 0 166,962 100.0% 308 390㎡ P310

71 町田リス園 27 8,080 10 171,405 85.9% 296 594㎡ P190

72 七国山ファーマーズセンター 26 7,707 0 30,985 100.0% 299 326㎡ P312

73 こころみ 17 4,332 0 104,804 97.3% 260 400㎡ P196

30