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実施計画(別冊) 【令和2年度~令和4年度】 まちづくりの手引書 愛媛県伊予郡砥部町 第2次 砥部町総合計画

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実施計画(別冊)【令和2年度~令和4年度】

まちづくりの手引書

愛媛県伊予郡砥部町

第 2 次 砥 部 町 総 合 計 画

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Ⅰ 実施計画一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

Ⅱ 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

やすらぎ

目標1 だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します

政策1 生涯を通じた健康づくりを推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

子ども医療費助成事業

ひとり親家庭医療費助成事業

保健センター改修工事

がん検診等各種検診事業

個別予防接種事業

政策3 高齢者がいきいきと暮らせる地域社会を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

砥部町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定事業

政策4 障がいの有無に関わらず互いに尊重し合える地域社会を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

重度心身障害者医療費助成事業

砥部町障害者計画等策定事業

目標2 防災・防犯に取り組み、安全で安心して暮らすことができるまちを実現します…

政策1 自助・共助・公助による防災・減災を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

砥部町地域強靭化計画策定事業

消防団装備品等整備事業

消防団車両管理事業

防災行政無線等更新整備事業

はぐくみ

目標3 未来を担う子どもたちが、たくましく健やかに育まれるまちを実現します

政策2 学校・家庭・地域が連携し、子どもの生きる力を育む環境づくりを推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

山村留学センター公用車購入事業

教師用教科書・指導書購入事業

目標4 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します

政策1 地域で学ぶ生涯学習環境の整備を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

青少年国際交流事業

目  次

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いろどり

目標6 多彩な地域資源を活かし、人や地域が潤うまちを実現します…

政策1 次世代へ継承できる生産基盤の確保を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

県営期間推理施設ストックマネジメント事業

県営林道整備事業(万年鵜崎線)

目標7 多くの人々が訪れる交流の活発なまちを実現します

政策1 地域資源の魅力向上による観光を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

神の森公園遊具修繕事業

かいてき

目標8 快適な住民生活を支える社会基盤を実現します

政策1 安心して暮らせる住環境の整備を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

公営住宅等長寿命化事業

木造住宅耐震改修工事補助事業

コミュニティ施設整備事業

移住者住宅改修支援事業

地域おこし協力隊活用事業

政策2 交流と活動を支える交通環境の充実を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

町道原町麻生線道路改良事業

町道仙波線道路改良事業

町道久保田大岩橋線道路改良事業

町道宮内北川毛線道路改良事業

町道久保田深田線道路改良事業

のりあいタクシー運行事業

目標9 豊かな自然と共に生きる環境整備を実現します

政策1 豊かな自然環境を守る環境保全を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

小規模下水道事業等地方公営企業法適用事業

目標10 人々の生活を支えるため、持続可能な行財政運営を実現します

政策1 質の高い行政運営の充実を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

パソコン管理事業

ネットワークシステム運営管理業務

基幹系システム運営管理事業

情報系システム運営管理事業

固定資産家屋全棟調査業務

政策2 健全な財政運営を推進します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

ふるさと納税推進事業

庁舎管理事業

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令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

1 子ども医療費助成事業 H17~ 87,586 84,307 83,502 83,502

2 ひとり親家庭医療費助成事業 H17~ 17,594 18,625 18,625 18,500

3 保健センター改修工事 R1~ 1,320 2,817 12,457 2,817

4 がん検診等各種検診事業 H17~ 24,430 22,134 22,134 22,134

5 個別予防接種事業 H17~ 49,644 67,511 67,511 59,066

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

6 介護福祉課砥部町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定事業

R1~ 0 5,816 70 70

H30実績 令和元年度計画 令和2年度計画 令和3年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

7 保険健康課 重度心身障害者医療費助成事業 H17~ 89,797 81,273 80,000 80,000

8 介護福祉課 砥部町障害者計画等策定事業 R2 0 4,596 0 0

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

9 企画政策課 砥部町地域強靭化計画策定事業 R1~ 0 6,911 0 0

10 消防団装備品等整備事業 H30~ 3,814 5,317 0 0

11 消防団車両管理事業 H30~R2 43,997 1,620 0 0

12 防災行政無線等更新整備事業 H30~R2 108,009 191,081 0 0

426,191 492,008 284,299 266,089

保険健康課

総務課

小計

課名 事業名 事業期間

事業期間

 目標2 防災・防犯に取り組み、安全で安心して暮らすことができるまちを実現します

政策1 自助・共助・公助による防災・減災を推進します

No. 課名 事業名

令和2年度 砥部町総合計画実施計画(令和2年度~令和4年度)事業一覧表やすらぎ 目標1 だれもが地域で幸せの暮らすことができるまちを実現します

政策1 生涯を通じた健康づくりを推進します

No. 課名 事業名 事業期間

政策3 高齢者がいきいきと暮らせる地域社会を推進します

No. 課名 事業名 事業期間

政策4 障がいの有無に関わらず互いに尊重しあえる地域社会を推進します

No.

1 ページ

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令和2年度 砥部町総合計画実施計画(令和2年度~令和4年度)事業一覧表

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

13 山村留学センター公用車購入事業 R4 0 0 0 3,576

14 教師用教科書・指導書購入事業 H17~ 10,488 2,457 3,300 0

15 企画政策課 青少年国際交流事業 H27~ 3,372 5,213 5,213 5,213

13,860 7,670 8,513 8,789

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

16 県営期間推理施設ストックマネジメント事業 H29~R4 50,000 50,000 50,000 50,000

17 県営林道整備事業(万年鵜崎線) H29~R4 6,000 5,000 5,000 0

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

18 建設課 神の森公園遊具修繕事業 H29~R2 4,422 5,421 0 0

54,422 55,421 50,000 50,000

学校教育課

いろどり

 目標4 身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します

政策2 学校・家庭・地域が連携し、子どもの生きる力をはぐくむ環境づくりを推進します。

No. 課名 事業名 事業期間

政策1 地域で学ぶ生涯学習環境の整備を推進します

 目標3 未来を担う子どもたちが、たくましく健やかに育まれるまちを実現します

はぐくみ

小計

小計

 目標7 多くの人々が訪れる交流の活発なまちを実現します

政策1 地域資源の魅力向上による観光を推進します

No. 課名 事業名

建設課

事業期間

 目標6 多彩な地域資源を活かし、人や地域が潤うまちを実現します

政策1 次世代へ継承できる生産基盤の確保を推進します

No. 課名 事業名 事業期間

2 ページ

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令和2年度 砥部町総合計画実施計画(令和2年度~令和4年度)事業一覧表

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

19 公営住宅等長寿命化事業 H25~R4 9,226 4,000 6,200 15,000

20 木造住宅耐震改修工事補助事業 H23~ 7,200 20,000 20,000 20,000

21 コミュニティ施設整備事業 H17~ 7,362 981 3,110 3,110

22 移住者住宅改修支援事業 H28~ 0 4,200 4,200 4,200

23 地域おこし協力隊活用事業 H28~ 3,143 1,932 1,932 1,932

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

24 町道原町麻生線道路改良事業 H30~R2 5,009 40,000 0 0

25 町道仙波線道路改良事業 H28~R2 6,900 51,973 0 0

26 町道久保田大岩橋線道路改良事業 R1~R3 8,324 5,000 35,000 0

27 町道宮内北川毛線道路改良事業 R2~R4 0 9,797 7,000 30,000

28 町道久保田深田線道路改良事業 R2~R4 0 4,219 2,000 10,000

29 企画政策課 のりあいタクシー運行事業 H27~ 4,716 5,429 5,650 5,650

企画政策課

建設課

かいてき

 目標8 快適な住民生活を支える社会基盤を実現します

政策1 安心して暮らせる住環境の整備を推進します

No. 課名 事業名

政策2 交流と活動を支える交通環境の充実を推進します

No. 課名 事業名

建設課

事業期間

事業期間

3 ページ

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令和2年度 砥部町総合計画実施計画(令和2年度~令和4年度)事業一覧表

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

30 上下水道課 小規模下水道事業等地方公営企業法適用事業 R2~R4 0 6,451 22,336 534

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

31 パソコン管理事業 H17~ 1,574 2,647 4,156 5,745

32 ネットワークシステム運営管理業務 H19~ 6,443 5,967 6,984 6,852

33 基幹系システム運営管理事業 H17~ 62,643 57,382 64,308 64,308

34 情報系システム運営管理事業 H18~ 11,377 11,436 11,436 19,621

35 戸籍税務課 固定資産家屋全棟調査業務 H30~R5 11,077 20,526 21,087 8,140

令和元年度実績 令和2年度計画 令和3年度計画 令和4年度計画

事業費 事業費 事業費 事業費

36 企画政策課 ふるさと納税推進事業 H21~ 7,622 12,279 12,279 12,279

37 総務課 庁舎管理事業 H30~ 47,784 15,634 1,056 15,840

200,400 279,853 228,734 223,211

かいてき

No.

 目標10 人々の生活を支えるため、持続可能な行財政運営を実現します

課名 事業名 事業期間

 目標9 豊かな自然と共に生きる環境整備を実現します

政策1 豊かな自然環境を守る環境保全を推進します

No. 課名 事業名 事業期間

政策1 質の高い行政運営の充実を推進します

No. 課名 事業名 事業期間

総務課

小計

政策2 健全な財政運営を推進します

4 ページ

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担当課名

担当者名 金子 愛 (内線512)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 金子 愛 (内線512)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

いろどり

8,186千円 8,508千円 8,500千円 8,500千円

事業費

事業費(千円) 17,594千円 18,625千円 18,500千円 18,500千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

8,240千円 8,518千円 8,500千円 8,500千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

1,168千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

20歳未満の子ども(ただし、子どもが20歳以前から引き続いて学生の場合は20歳以上も可)を扶養しているひとり親家庭で、所得税非課税世帯の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。

20歳未満の子ども(ただし、子どもが20歳以前から引き続いて学生の場合は20歳以上も可)を扶養しているひとり親家庭で、所得税非課税世帯の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行った。(総事業費)  17,594,016円(扶助費)   17,195,926円(受給者数)  492人/191世帯

20歳未満の子ども(ただし、子どもが20歳以前から引き続いて学生の場合は20歳以上も可)を扶養しているひとり親家庭で、所得税非課税世帯の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。(総事業費) 18,625,000円(扶助費) 18,279,000円(受給者数) 510人/200世帯

20歳未満の子ども(ただし、子どもが20歳以前から引き続いて学生の場合は20歳以上も可)を扶養しているひとり親家庭で、所得税非課税世帯の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。(総事業費) 18,500,000円(扶助費) 18,000,000円(受給者数) 500人/200世帯

20歳未満の子ども(ただし、子どもが20歳以前から引き続いて学生の場合は20歳以上も可)を扶養しているひとり親家庭で、所得税非課税世帯の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。(総事業費) 18,500,000円(扶助費) 18,000,000円(受給者数) 500人/200世帯

1,599千円 1,500千円 1,500千円

根拠法令・関連計画等

母子保健法区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

事業名 ひとり親家庭医療費助成事業成果指標

予算

会計名 一般会計 保険健康課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目  3-2-4

政 策 政策1.生涯を通じた健康づくりを推進します。事業名(細目)

ひとり親家庭医療費助成事業費 平成17年度~

600千円

事業費

事業費(千円) 87,586千円 84,307千円 83,502千円 83,502千円

財源内訳

0千円 600千円 600千円

66,417千円 64,282千円 64,402千円 64,402千円

6,749千円 5,873千円 5,500千円 5,500千円

0千円

14,420千円 13,552千円 13,000千円 13,000千円

(乳幼児・子ども医療費助成事業費)0歳から中学生までの通院及び入院医療費を無料化し、義務教育課程に就学する子どもを持つ保護者の経済的負担の軽減とともに、子どもの健やかな成長の支援を行う。(未熟児養育医療給付事業)養育のために病院等に入院することを必要とする、出生時体重が2,000グラム以下の未熟児に対して、指定養育医療機関における治療にかかる医療の給付を行う。

(乳幼児・子ども医療費助成事業費)0歳から中学生までの通院及び入院医療費を無料化し、義務教育課程に就学する子どもを持つ保護者の経済的負担の軽減とともに、子どもの健やかな成長の支援を行った。・乳幼児医療費助成事業費  39,119,968円・児童医療費助成事業費   47,968,485円(未熟児養育医療給付事業)養育のために病院等に入院することを必要とする、出生時体重が2,000グラム以下の未熟児に対して、指定養育医療機関における治療にかかる医療の給付を行った。・未熟児養育医療給付事業費   497,655円(扶助費)・乳幼児医療助成費    38,391,738円・児童医療助成費    47,968,485円・未熟児養育医療給付費     497,503円(受給者数)・乳幼児  999人・児童  1,526人・未熟児   1人

継続実施(総事業費)・乳幼児医療費助成事業費  35,802,000円・児童医療費助成事業費   46,259,000円・未熟児養育医療給付事業費  1,502,000円(扶助費)・乳幼児医療助成費     35,063,000円・児童医療助成費      45,538,000円・未熟児養育医療給付費    1,500,000円(受給者数)・乳幼児 1,060人・児童  1,590人・未熟児   5人

継続実施(総事業費)・乳幼児医療費助成事業費  36,000,000円・児童医療費助成事業費   46,000,000円・未熟児養育医療給付事業費  1,502,000円(扶助費)・乳幼児医療助成費     35,000,000円・児童医療助成費      45,000,000円・未熟児養育医療給付費    1,500,000円(受給者数)・乳幼児 1,050人・児童  1,550人・未熟児   5人

継続実施(総事業費)・乳幼児医療費助成事業費  36,000,000円・児童医療費助成事業費   46,000,000円・未熟児養育医療給付事業費  1,502,000円(扶助費)・乳幼児医療助成費     35,000,000円・児童医療助成費      45,000,000円・未熟児養育医療給付費    1,500,000円(受給者数)・乳幼児 1,050人・児童  1,550人・未熟児   5人

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

ソフト事業

令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

子ども・子育て支援法(乳幼児医療費助成事業、児童医療費助成事業)、母子保健法(未熟児養育医療給付事業)

区分

会計名

政 策

ソフト・ハードその他特記事項

保険健康課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目  3-2-5

事業名 子ども医療費助成事業成果指標

政策1.生涯を通じた健康づくりを推進します。事業名(細目)

新規・継続 継続

一般会計

乳幼児医療費助成事業費、児童医療費助成事業費、未熟児養育医療給付事業費 平成17年度~

予算

5 ページ

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担当課名

担当者名 篠原 雅尋 (内603)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況 やや遅れ気味

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 大野 敬子 (内線600)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 23,937千円 21,524千円 21,524千円 21,524千円

事業費

事業費(千円) 24,430千円 22,134千円 22,134千円 22,134千円

財源内訳

87千円 79千円 79千円 79千円

406千円 531千円 531千円 531千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

健康増進法に基づき、男性40歳以上、女性20歳以上の住民を対象に、各種がん検診を実施し、がんの早期発見・早期治療につなげて死亡率の減少を図る。平成31年度からは国保インセンティブ事業として国保特定健診受診者に対して5大がん(肺がんCR、大腸がん、胃がん、乳がんマンモグラフィ、子宮頸がん)検診のいずれか一つを無料として受診率向上対策を行う。また、国の新たなステージに入ったがんの総合支援事業に基づき、女性20歳子宮頸がん検診、40歳乳がん検診の無料クーポン券を配布し、がん検診の普及啓発を図る。乳がん検診の未受診者に対しては、再勧奨を実施し受診率の向上に努める。がん検診を受診し、要精密検査者で未受診者に対しては、受診勧奨を行い、精検受診率の向上に努める。

【検診費】22,944,265円賃 金:  70,140円需用費:  320,449円役務費: 1,158,549円委託料:20,989,127円補助金:  406,000円

【がん検診の総合事業費】1,485,233円賃金: 27,625円需要費: 116,376円役務費: 34,060円委託料: 257,172円補助金: 87,000円

事業費: 24,429,498円補助金:   493,000円

【検診費】21,728,000円報 酬:  98,000円旅 費:   2,000円報償費:  24,000円需用費:  301,000円役務費: 1,924,000円委託料:19,479,000円補助金:  531,000円

【がん検診の総合事業費】406,000円需要費: 134,000円役務費: 24,000円委託料: 248,000円補助金: 79,000円

事業費: 22,134,000円補助金:   610,000円

【検診費】21,728,000円報 酬:  98,000円旅 費:   2,000円報償費:  24,000円需用費:  301,000円役務費: 1,924,000円委託料:19,479,000円補助金:  531,000円

【がん検診の総合事業費】406,000円需要費: 134,000円役務費: 24,000円委託料: 248,000円補助金: 79,000円

事業費: 22,134,000円補助金:   610,000円

【検診費】21,728,000円報 酬:  98,000円旅 費:   2,000円報償費:  24,000円需用費:  301,000円役務費: 1,924,000円委託料:19,479,000円補助金:  531,000円

【がん検診の総合事業費】406,000円需要費: 134,000円役務費: 24,000円委託料: 248,000円補助金: 79,000円

事業費: 22,134,000円補助金:   610,000円

0千円 0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

事業名 がん検診等各種検診事業成果指標

予算

会計名 一般会計 保険健康課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目 4-1-5-2、4-1-5-5

政 策 政策1.生涯を通じた健康づくりを推進します。事業名(細目)

健康増進費検診費、がん検診の総合支援事業

継続事業(平成17年度~)

0千円

事業費

事業費(千円) 1,320千円 2,817千円 12,457千円 2,817千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円

1,320千円 2,817千円 12,457千円 2,817千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

砥部町保健センターの空調設備は、導入から30年が経過し、入替の時期となっている。また、屋根・ひさし部分の防水対策を行い、施設の寿命の延伸を図る。

ホール空調機改修工事(延床面積651㎡主要構造鉄筋コンクリート1階建)

 事業費1,320,000円

空調設備利用サービス提供業務

空調設備等メンテナンスサービス料  ①設計・工事費 23,430,000円 ②13年間の維持管理費用 13,191,000円 ①+②36,621,000円÷13年間=2,817,000円(年間)

ひさし防水改修工事

事業概要・仮設足場工事 510,800円・ひび割れ補修工事 2,686,800円・防水工事 3,050,150円・塗装工事 762,520円・諸経費(直接工事費×25%) 1,752,567円・消費税 876,284円事業費 9,639,121円

空調設備等メンテナンスサービス料  ①設計・工事費 23,430,000円 ②13年間の維持管理費用 13,191,000円 ①+②36,621,000円÷13年間=2,817,000円(年間)

空調設備等メンテナンスサービス料  ①設計・工事費 23,430,000円 ②13年間の維持管理費用 13,191,000円 ①+②36,621,000円÷13年間=2,817,000円(年間)

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

ハード事業

令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

地域保健法 第18条区分

会計名

政 策

ソフト・ハードその他特記事項

保険健康課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目 4-1-1

事業名 砥部町保健センター 改修工事成果指標

政策1.生涯を通じた健康づくりを推進します。事業名(細目)

新規・継続 新規

一般会計

保健センター費 令和元年度~

予算

6 ページ

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担当課名

担当者名 大野敬子 (内線600)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 中西洋一 (内546)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 0千円 5,816千円 70千円 70千円

事業費

事業費(千円) 0千円 5,816千円 70千円 70千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

 高齢者福祉計画は、全ての高齢者を対象に高齢者福祉及び高齢者の権利擁護、自立生活の支援等に関する高齢者施策全般にわたる計画。 介護保険事業計画は、保険料、介護及び介護予防サービスや地域支援事業の事業量、給付費等介護保険事業に関して定める計画です。  砥部町高齢者福祉計画及び第8期砥部町介護保険事業計画 計画の期間:令和3年度~令和5年度

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施  対象者の要件:65歳以上で町内在住者で介護認定を         受けていない方  調査票配布数:2,000枚

 在宅介護実態調査の実施  対象者の要件:在宅で介護認定を受けている方  聞き取り件数:110件

 業務委託契約にて実施(令和元年11月~令和3年3月) 事業費は、令和2年度末に支払うため元年度支払はなし。  

 ニーズ調査・在宅実態調査の結果分析や事業者に対して実地調査を実施、7期計画の検証、事業量・給付費の算定を行い国・県の方針を踏まえた計画の策定

 事業費   5,896千円 介護保険事業特別会計  報酬    385千円  (策定委員会委員報酬)  需用費  1,177千円   (ガイドブック作成)  委託料  2,167千円   (計画策定業務委託料) 一般会計 高齢者福祉計画分  委託料  2,167千円   (計画策定業務委託料) 

 

 第8期介護保険事業計画の進捗状況の点検を実施

 報酬 70千円(委員報酬10名×7,000円)

 第8期介護保険事業計画の進捗状況の点検を実施

 報酬 70千円(委員報酬10名×7,000円)

 第9期計画策定のためのニーズ調査、在宅介護実態調査の実施  業務委託契約にて実施(令和4年11月~令和6年3月) 事業費は、令和5年度末に支払予定。

0千円 0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

高齢者福祉計画:老人福祉法介護保険事業計画:介護保険法

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

事業名 砥部町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定事業成果指標

予算

会計名 介護保険事業特別会計 介護福祉課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目 1-5-1-1

政 策 政策3.高齢者がいきいきと暮らせる地域社会を推進します事業名(細目)

計画策定委員会費令和元年度~(8期計画の策定)

0千円

事業費

事業費(千円) 49,644千円 67,511千円 67,511千円 59,066千円

財源内訳

1,669千円 3,458千円 3,458千円

47,975千円 64,053千円 64,053千円 59,066千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

次世代を担う子どもたちを感染症から守るとともに、高齢者インフルエンザ等の感染症に対しても住民の不安を解消するため、予防接種法に定められた定期の予防接種(A類・B類)を実施する。なお、A類(乳幼児・学童)予防接種は、里帰り出産等に伴う県外接種の助成金として接種費用の償還払いを行い、接種が滞ることがないよう体制を整備している。今年度から3年間で、今まで予防接種の機会がなかった40~57歳の男性を対象に風しん抗体検査を行い、結果必要な人に対し予防接種を実施するためのクーポン券を配布する。

【総事業費】49,643,523円

【需用費】267,602円【役務費】366,586円【委託料】48,893,143円   (乳幼児・学童)30,556,557円   (高齢者インフル等)15,657,600円   (風しん抗体検査・予防接種)2,246,986円【負担金補助及び交付金】116,192円【補助金】1,699,000円

【総事業費】67,511,000円

【報 酬】 14,000円【需用費】 663,000円【役務費】 738,000円【委託料】 66,046,000円   (乳幼児・学童)39,218,000円   (高齢者インフル等)18,433,000円   (風しん抗体検査・予防接種)8,395,000円【負担金補助及び交付金)50,000円【補助金】3,458,000円

【総事業費】67,511,000円

【報 酬】 14,000円【需用費】 663,000円【役務費】 738,000円【委託料】 66,046,000円   (乳幼児・学童)39,218,000円   (高齢者インフル等)18,433,000円   (風しん抗体検査・予防接種)8,395,000円【負担金補助及び交付金)50,000円【補助金】3,458,000円

【総事業費】59,066,000円

【報 酬】 14,000円【需用費】 663,000円【役務費】 738,000円【委託料】 57,651,000円   (乳幼児・学童)39,218,000円   (高齢者インフル等)18,433,000円【負担金補助及び交付金)50,000円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

ソフト事業

令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

予防接種法区分

会計名

政 策

ソフト・ハードその他特記事項

保険健康課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目 4-1-2-1

事業名 個別予防接種事業成果指標

政策1.生涯を通じた健康づくりを推進します。事業名(細目)

新規・継続 継続

一般会計

個別予防接種費 継続事業(平成17年度~)

予算

7 ページ

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担当課名

担当者名 金子 愛 (内線512)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 佐々木 毅 (内549)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

35,626千円 35,000千円 35,000千円

重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。(総事業費)  80,000,000円(扶助費)   79,400,000円(受給者数)      465人

事業費

事業費(千円) 89,787千円 81,273千円 80,000千円 80,000千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

26,263千円 26,571千円 26,000千円 26,000千円

0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

28,927千円

その他特記事項ソフト・ハード ソフト事業

19,076千円 19,000千円 19,000千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法区分

新規・継続 継続

保険健康課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目  3-1-8

政 策 政策4.障がいの有無に関わらず互いに尊重し合える地域社会を推進します事業名(細目)

重度心身障害者医療費助成事業 平成17年度~

事業名 重度心身障害者医療費助成事業成果指標

予算

会計名 一般会計

重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。

重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行った。(総事業費)  89,786,513円(扶助費)   89,201,247円(受給者数)     452人

重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。(総事業費) 81,273,000円(扶助費) 80,263,000円(受給者数) 470人

重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的とし、通院及び入院医療費の助成を行う。(総事業費)  80,000,000円(扶助費)   79,400,000円(受給者数)      465人

0千円 4,596千円 0千円

0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

障害者基本法障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律児童福祉法

区分

新規・継続 継続

予算

会計名

政 策 政策4.障がいの有無に関わらず互いに尊重し合える地域社会を推進します事業名(細目)

一般会計

障害者福祉総務費

0千円 0千円

34,597千円

事業費

事業費(千円) 0千円 4,596千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

その他特記事項ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円

ソフト事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として策定される国の基本指針に即して、「障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項」、「各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要量の見込み」、「地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」等を計画策定する。【計画期間】○砥部町障害者計画   令和3年度~令和8年度○砥部町第6期障害福祉計画   令和3年度~令和5年度○砥部町第2期障害児福祉計画   令和3年度~令和5年度

砥部町障害者計画、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の策定・報酬   196千円(委員7名×7,000円/回×4回)・需用費 132千円(計画書の印刷製本費)・役務費  253千円(アンケート調査票郵送料)・委託料 4,015千円(計画策定委託料)

令和2年度~

介護福祉課

目 標 目標1.だれもが地域で幸せに暮らすことができるまちを実現します 款項目 3-1-2

事業名 砥部町障害者計画等策定事業成果指標

8 ページ

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担当課名

担当者名 菊池 安修 (内線251)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 安岡 大貴 (内215)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 2,154千円 5,317千円 0千円 0千円

事業費

事業費(千円) 3,814千円 5,317千円 0千円 0千円

財源内訳

660千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

1,000千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

 消防団の装備の基準の改正に伴う装備の整備及び耐用年数経過装備品の更新により、団員の安全確保を図る。

消防団員用装備の整備更新を実施

 〇トランシーバー 62台 1,983千円

 〇ヘルメット 315個 1,831千円

消防団員用装備の整備更新を実施

 〇新基準活動服 286着 5,317千円

0千円 0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

消防団の装備の基準区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

事業名 消防団装備品整備事業成果指標

予算

会計名 一般会計 総務課

目 標 目標2.防災・防犯に取り組み安全で安心して暮らすことができるまちを実現します 款項目 9-1-2

政 策 政策1.自助・共助・公助による防災・減災を推進します事業名(細目)

消防団活動事業 H30~R2

0千円

事業費

事業費(千円) 0千円 6,911千円 0千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円

0千円 6,911千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 発災前のあらゆるリスクを明らかにし、最悪の事態に至らないための事前に取り組むべき施策を考え、「大災害に対する強靱なまちづくり」を推進するために策定する。

砥部町地域強靭化計画策定業務委託 6,911千円(令和元年度~令和2年度継続事業)

※債務負担設定による業者選定のみ

砥部町地域強靭化計画策定業務

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

ソフト事業

令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

砥部町地域強靭化計画区分

会計名

政 策

ソフト・ハードその他特記事項

企画政策課

目 標 目標2.防災・防犯に取り組み安全で安心して暮らすことができるまちを実現します 款項目

事業名 砥部町地域強靭化計画策定事業成果指標

政策1.自助・共助・公助による防災・減災を推進します事業名(細目)

新規・継続 継続

令和元年度から

予算

9 ページ

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担当課名

担当者名 安岡 大貴 (内215)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 政岡 晋 (内214)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 81千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 機器の老朽化対応と情報伝達の高度化、高品質化を図るため、防災行政無線を更新する。

 平成30年度 同報系:基本・実施設計委託       移動系:IP無線機整備       Jアラート受信機更新 令和元年度 同報系:設備整備工事 令和2年度  同報系:設備整備工事

 平成30年度に作成した実施設計をもとに施工業者を決定。 なお、施工箇所が町内一円のため、2か年の継続事業として施工する。令和元年度は、機器製造を中心に実施した。 また、工事を設計書と照合し、設計書どおり実施されているか確認するため、監理業務を導入し、適正な施工監理に努めた。

【事業概要】親卓1台、遠隔制御装置2台(支所、消防署)屋外子局77台、戸別受信機751台○更新工事 285,890千円(出来高102,009千円)○監理業務 13,783千円(出来高6,000千円)

 工期内の完成を目指し、引き続き適正施工に努める。 また、国の事業を活用して、高齢者等の要配慮者世帯を対象に、戸別受信機300台を配備し、情報伝達の強化を図る。

事業費

事業費(千円) 108,009千円 191,081千円 0千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

108,000千円 191,000千円 0千円

9千円

総務課

目 標 目標2.防災・防犯に取り組み安全で安心して暮らすことができるまちを実現します 款項目 9-1-3

事業名 消防団車両管理事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.自助・共助・公助による防災・減災を推進します事業名(細目)

一般会計

消防団施設等整備事業 H30~

根拠法令・関連計画等

消防法・消防組織法区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

1,620千円 0千円 2,557千円事業費

事業費(千円) 43,997千円 1,620千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

2,532千円

0千円

5,165千円 9,485千円

0千円 0千円 0千円

ハード事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

12,042千円

36,300千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 消防団の車両を計画的に更新し、消防力の充実強化を図る。  〇令和2年度   小型動力ポンプ    1台 ○令和3年度   小型動力ポンプ積載車 1台 〇令和4年度   小型動力ポンプ積載車 1台

【第7分団小型動力ポンプ積載車更新】                 7,610千円  ディーゼルエンジン AT 4WD  ダブルキャビン型    (前回更新・平成12年2月)

【排水ポンプ車 新規】 36,387千円  ディーゼルエンジン MT 4WD  水中駆動モーターポンプ7.5㎥/分×4台           (総排水量30.0㎥/分)  排水ホース50m4台分・発動発電機・付属装置

【小型動力ポンプ更新】 1,620千円  小型動力消防ポンプ更新(第11分団 満穂)  B-3級 4サイクル水冷 1台

【第2分団小型動力ポンプ積載車更新】               8,802千円  ディーゼルエンジン AT 4WD  ダブルキャビン型    (前回更新・平成13年1月)

 【本部車両更新】 3,240千円  ワゴンタイプ積載車  ガソリンエンジン 4WD AT 9人乗    (前回更新:平成15年1月)

0千円 0千円

事業名 防災行政無線等更新整備事業成果指標

予算

会計名 一般会計 総務課

目 標 目標2.防災・防犯に取り組み安全で安心して暮らすことができるまちを実現します 款項目 9-1-4

政 策事業名(細目)

防災総務費

令和3年度 実施計画

政策1.自助・共助・公助による防災・減災を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

平成30年度~令和2年度

根拠法令・関連計画等

電波法・災害対策基本法区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

令和4年度 実施計画

10 ページ

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担当課名

担当者名 大野 真五  (内線703)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 中野 ゆかり (内702)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

はぐくみ

10,418千円 2,457千円 3,300千円 0千円

事業費

事業費(千円) 10,418千円 2,457千円 3,300千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

 小・中学校の教科書は、通常4年毎に採択を行う。採択により使用する教科書が変わった場合は、教師用の教科書及び指導書を買い替える必要がある。 学習指導要領の改訂が概ね10年毎に行われ、教科書も改訂される。教科書の改訂に伴い採択を行う必要があり、採択により使用する教科書が変わった場合は、教師用の教科書及び指導書を買い替える必要がある。【改訂時期(事業費見込み)】 小学校:令和2年度(2,457千円) 中学校:令和3年度(3,300千円)

小学校教師用教科書・指導書購入 9,877,939円中学校教師用教科書・指導書購入 539,727円

教科書の改訂に伴い、小学校で使用する前期分の教師用教科書及び指導書を購入する。

令和元年度において小学校の教科書の採択を行う。

教科書の改訂に伴い、小学校で使用する後期分の教師用教科書及び指導書を購入する。

【事業費】 教師用指導書・教科書購入費 2,457千円

令和2年度において中学校の教科書の採択を行う。

教科書の改訂に伴い、中学校で使用する教師用教科書及び指導書を購入する。

【事業費】 教師用指導書・教科書購入費 3,300千円

0千円 0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

地方教育行政の組織及び運営に関する法律義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び同施行令

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

事業名 教師用教科書・指導書購入事業成果指標

予算

会計名 一般会計 学校教育課

目 標 目標3.未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します 款項目 10-2-2-1 他

政 策 政策2.学校・家庭・地域が連携し、子どもの生きる力を育む環境づくりを推進します事業名(細目)

麻生小学校教育振興費 他 H17~

山村留学センター費 令和4年度~

根拠法令・関連計画等

区分

予算

会計名

政 策 政策2.学校・家庭・地域が連携し、子どもの生きる力を育む環境づくりを推進します事業名(細目)

山村留学センター公用車購入事業成果指標

その他特記事項ソフト・ハード ハード事業

新規・継続 新規

0千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円

0千円

一般会計 学校教育課

 山村留学センターの公用車が購入後11年以上経過しており、更新基準を上回っているため、新規購入する。

【現公用車】 車種:ミニバン(8人乗り)・1台 購入年月:H19.8

【購入予定車】 車種:ミニバン(8人乗り)・1台 購入予定年月:R4.7

公用車新規購入

【購入予定車】 車種:ミニバン(8人乗り)・1台 購入予定年月:R4.7

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度度 実施計画 令和4年度 実施計画

目 標 目標3.未来を担う子どもたちがたくましく健やかに育まれるまちを実現します 款項目 10-1-3

事業名

3,576千円

0千円 0千円 0千円 0千円

事業費

0千円

0千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

事業費(千円) 0千円 0千円 0千円 3,576千円

0千円

0千円 0千円 0千円

11 ページ

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担当課名

担当者名 木下 直之 (内251)

実績値(H30) 事業期間

目標値(H34)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

企画政策課

目 標 目標4.身近な学びと交流により豊かな心が育まれるまちを実現します 款項目 2-1-8-3

事業名 青少年国際交流事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.地域で学ぶ生涯学習環境の整備を推進します事業名(細目)

一般会計

国際交流事業費 H27~

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

令和4年度 実施計画

0千円 0千円 0千円

5,213千円

4,500千円 0千円 0千円

0千円 0千円

0千円

0千円

●中学生海外研修事業 5,213千円 ・日程:8月(11日間) ・場所:ポーランド共和国 ・参加者:青少年10人、町職員1人 ・内容:現地留学、ホストファミリーとの交流など

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度度 実施計画

0千円 0千円

 青少年を海外に派遣することにより、国際的な視野を広げ、豊かな国際感覚を身に付けながら、活力あるまちづくりに貢献できる人材を育成する。

●小中学生海外研修事業 3,372千円 ・日程:8月17~27日(11日間) ・場所:ポーランド共和国 ・参加者:小学生7人、町職員1人 ・内容:現地留学(ホームステイ5日間含む)、 現地スクール生との交流など

 報償費 4千円 旅費 402千円 委託料 2,212千円 負担金補助及び交付金 854千円

●小中学生海外研修事業 5,213千円 ・日程:8月19~29日(11日間) ・場所:ポーランド共和国 ・参加者:青少年10人、町職員1人 ・内容:現地留学、ホストファミリーとの交流など

 報償費 6千円 旅費 777千円 負担金補助及び交付金 4,430千円

 ※新型コロナウィルス蔓延により中止

●中学生海外研修事業 5,213千円 ・日程:8月(11日間) ・場所:ポーランド共和国 ・参加者:青少年10人、町職員1人 ・内容:現地留学、ホストファミリーとの交流など

 

事業費

事業費(千円) 3,372千円 5,213千円 5,213千円

財源内訳

0千円

5,213千円

0千円 0千円

3,300千円

0千円

72千円 713千円 5,213千円

0千円 0千円 0千円

12 ページ

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担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

いろどり

5,000千円 5,000千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 県営林道整備事業により、障子山山頂付近を経由し、砥部町万年から伊予市鵜崎を結ぶ、伊予市と砥部町をまたぐ広域林道を整備する。

【事業概要】 林道開設 L=3,360m(伊予市含全体8,760m)W=4m【概算事業費】 工事費607,590千円(伊予市含全体1,584,070千円) 「国・県90% 市町10%(60,759千円)」 分筆登記費 5,700千円(町負担) 合計 66,459千円(町負担額)

本工事 令和元年度工事費 60,000千円 町負担額     6,000千円

林道開設 L=252.2m W=4.0m

本工事 令和2年度工事費 50,000千円 町負担額     5,000千円

林道開設 L=220.0m W=4.0m

本工事 令和3年度工事費 50,000千円 町負担額     5,000千円

林道開設 L=220.0m W=4.0m

事業費

事業費(千円) 6,000千円 5,000千円 5,000千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円

6,000千円

建設課

目 標 目標6.多彩な地域資源を活かし人や地域が潤うまちを実現します 款項目 6-1-4

事業名 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.次世代へ継承できる生産基盤の確保を推進します事業名(細目)

一般会計

土地改良諸費 平成29年度~令和4年度

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

12,500千円 12,500千円 12,500千円事業費

事業費(千円) 50,000千円 50,000千円 50,000千円

財源内訳

25,000千円 25,000千円 25,000千円 25,000千円

12,500千円

5,000千円

7,500千円 7,500千円

5,000千円 5,000千円 5,000千円

ハード事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

50,000千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 銚子ダム及び幹線水路の老朽化に対応するために、平成19年度から機能保全計画書・事業計画書を作成し、平成23~25年度にかけて本事業により、施設の補修や機器の更新を行った。この二期対策事業として、平成29年度に機能保全計画の見直しと事業計画書の作成を行い、平成30年度~令和4年度にかけて施設の補修更新を実施し、安定した農業用水を確保する。

○機能診断・機能保全計画書策定(H29 町単独事業)○事業計画書作成(H29 県営事業)○各施設の対策工事(H30~R4 県営事業)

 緊急遮断弁φ150~φ300mm N=5基(東部幹線N=3、西部幹線N=2)の更新を行った。 事業費:50,000,000円

負担割合 国50% 県25% 町15% 改良区10%

 各施設の対策工事(補修・更新)

事業費:50,000,000円

負担割合 国50% 県25% 町15% 改良区10%

 各施設の対策工事(補修・更新)

事業費:50,000,000円

負担割合 国50% 県25% 町15% 改良区10%

 各施設の対策工事(補修・更新)

事業費:50,000,000円

負担割合 国50% 県25% 町15% 改良区10%

7,500千円 7,500千円

事業名 県営林道整備事業(万年鵜崎線)成果指標

予算

会計名 一般会計 建設課

目 標 目標6.多彩な地域資源を活かし人や地域が潤うまちを実現します 款項目 6-2-1

政 策事業名(細目)

林道維持費

令和3年度 実施計画

政策1.次世代へ継承できる生産基盤の確保を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

平成24年度~令和3年度

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

令和4年度 実施計画

13 ページ

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担当課名

担当者名 野澤 勇一 (内 272 )

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

ローラースライダー修繕工事(3期)

事業費

事業費(千円) 4,422千円 5,421千円 0千円

0千円

0千円 0千円

0千円 0千円

事業計画 令和元年度 実績

0千円 0千円 0千円

令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画

財源内訳

0千円 0千円 0千円

4,422千円 5,421千円 0千円

神の森公園の遊具は、平成7年頃に供用を開始し町内外の住民に広く利用されているが、供用開始から23年経過しているため各施設の老朽化が進んでいる。そこで、公園利用者の安全確保を図るため計画的に改修・更新を進める。

ローラースライダー修繕工事(2期)

根拠法令・関連計画等

砥部町公園条例区分

新規・継続 継続

ソフト・ハード ハード事業

0千円

0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

0千円

令和4年度 実施計画

0千円

その他特記事項

一般会計 建設課

平成29年度~令和2年度

目 標 目標7.多くの人々が訪れる交流の活発なまちを実現します 款項目 8-4-4

事業名 神の森公園遊具修繕事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.地域資源の魅力向上による観光を推進します事業名(細目)

公園管理費

14 ページ

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担当課名

担当者名 久保野 琢磨 (内 272 )

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 久保野 琢磨 (内線272)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

いろどり

5,000千円 5,000千円 5,000千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、住宅・建築物耐震改修等事業制度要綱に基づき、町内の木造住宅の耐震改修に係る工事、設計及び監理経費に対して補助金を交付する。

木造住宅耐震改修補助事業  対象となる木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての  木造住宅 ・耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は  倒壊する可能性があると判断された住宅 ・現行の耐震基準に適合されるための耐震改修  工事であること。  

木造住宅耐震改修補助事業  対象となる木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての  木造住宅 ・耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は  倒壊する可能性があると判断された住宅 ・現行の耐震基準に適合されるための耐震改修  工事であること。  耐震改修工事 補助金 1,000千円×20戸=20,000千円 (定額補助)

木造住宅耐震改修補助事業  対象となる木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての  木造住宅 ・耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は  倒壊する可能性があると判断された住宅 ・現行の耐震基準に適合されるための耐震改修  工事であること。  耐震改修工事 補助金 1,000千円×20戸=20,000千円 (定額補助)

木造住宅耐震改修補助事業  対象となる木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての  木造住宅 ・耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は  倒壊する可能性があると判断された住宅 ・現行の耐震基準に適合されるための耐震改修  工事であること。  耐震改修工事 補助金 1,000千円×20戸=20,000千円 (定額補助)

事業費

事業費(千円) 7,200千円 20,000千円 20,000千円 20,000千円

財源内訳

3,600千円 10,000千円 10,000千円 10,000千円

1,800千円 5,000千円 5,000千円 5,000千円

0千円 0千円 0千円

1,800千円

建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-5-1

事業名 公営住宅等長寿命化事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.安心して暮らせる住環境の整備を推進します事業名(細目)

一般会計

住宅管理費 平成25年度~令和4年度

根拠法令・関連計画等

砥部町住生活基本計画砥部町地域住宅計画砥部町公営住宅等長寿命化計画

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円事業費

事業費(千円) 9,226千円 4,000千円 6,200千円

財源内訳

0千円 0千円 2,500千円 0千円

0千円

9,220千円

6千円 15,000千円

0千円 0千円 0千円

ハード事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

15,000千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

公営住宅等ストックについて、効率的かつ円滑な更新を実現するため、予防保全的な維持管理を推進することにより公営住宅等ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につなげる。

西団地外部改修工事         8,731千円西団地外部改修工事監理         495千円

川下団地内部改修工事4,000千円

公営住宅等長寿命化計画改正委託5,000千円(国費1/2)

若者定住促進住宅藤ノ瀬団地外部補修工事設計委託1,200千円

若者定住促進住宅藤ノ瀬団地外部補修工事15,000千円

4,000千円 3,700千円

事業名 木造住宅耐震改修補助事業成果指標

予算

会計名 一般会計 建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-5-1

政 策事業名(細目)

住宅管理費

令和3年度 実施計画

政策1.安心して暮らせる住環境の整備を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

平成23年度~

根拠法令・関連計画等

砥部町耐震改修促進計画区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

令和4年度 実施計画

15 ページ

Page 20: 砥部町総合計画 - town.tobe.ehime.jp · 地域おこし協力隊を有効活用した地域活性化を図ることとし、 隊員を1人増員へ向け募集活動を実施する。

担当課名

担当者名 木下 直之 (内251)

実績値(H30) 事業期間

目標値(H34)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 木下直之 (内251)

実績値(H30) 事業期間

目標値(H34)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 2,100千円 4,200千円 4,200千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 町内にある空き家の有効活用を図り、県外から町内への移住及び定住を促進するため、移住者が行う住宅の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

 ※事業実績なし(応募がなかった。) ●移住者住宅改修支援事業 4,200千円(補助率2/3) ・住宅の改修 1件 ・家財道具の搬出等 1件

●移住者住宅改修支援事業 4,200千円(補助率2/3) ・住宅の改修 1件 ・家財道具の搬出等 1件

●移住者住宅改修支援事業 4,200千円(補助率2/3) ・住宅の改修 1件 ・家財道具の搬出等 1件

事業費

事業費(千円) 0千円 4,200千円 4,200千円 4,200千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 2,100千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円

0千円

企画政策課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 2-1-8-1

事業名 コミュニティ施設整備事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.安心して暮らせる住環境の整備を推進します事業名(細目)

一般会計

振興対策費 H17~

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円事業費

事業費(千円) 7,362千円 981千円 3,110千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円

7,362千円 3,110千円

0千円 0千円 0千円

ソフト事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度度 実施計画 令和4年度 実施計画

3,110千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 地域の均衡ある発展と住民の生活福祉の向上を図るため、地域住民自らが実施するコミュニティ施設の整備に要する経費に対し、町が予算の範囲内において、補助金を交付する

●集会所整備事業[維持又は改修]4,389千円(補助率4/10) ・上野区外8区

●広場整備事業 2,973千円(補助率5/10) ・高尾田区外4区

●集会所整備事業 2箇所 [維持又は改修]651千円(補助率4/10) [耐震診断](補助率2/3)

●広場整備事業 4箇所 [維持又は改修]330千円(補助率5/10)

●集会所整備事業 [維持又は改修](補助率4/10) [耐震診断](補助率2/3)

●広場整備事業(補助率5/10)

 ※事業費は直近3カ年の当初予算平均(新築除く)

●集会所整備事業 [維持又は改修](補助率4/10) [耐震診断](補助率2/3)

●広場整備事業(補助率5/10)

 ※事業費は直近3カ年の当初予算平均(新築除く)

981千円 3,110千円

事業名 移住者住宅改修支援事業成果指標

予算

会計名 一般会計 企画政策課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 2-1-8-4

政 策事業名(細目)

移住対策事業費

令和3年度度 実施計画

政策1.安心して暮らせる住環境の整備を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

H28~

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

令和4年度 実施計画

16 ページ

Page 21: 砥部町総合計画 - town.tobe.ehime.jp · 地域おこし協力隊を有効活用した地域活性化を図ることとし、 隊員を1人増員へ向け募集活動を実施する。

担当課名

担当者名 木下 直之 (内251)

実績値(H30) 事業期間

目標値(H34)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 40,000千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 町道原町麻生線は原町地区と麻生地区を結ぶ主要路線であるが、麻生保育所北側の道路幅員が狭く、車両等の離合に支障をきたしている状況である。麻生保育所建替に伴い本路線の利用者が増加することが見込まれるため、現道を拡幅して通行者の利便性及び安全性の向上を図る。

施工延長 L=100.0m 道路幅員 W=5.0m

 原町麻生線の道路拡幅

○用地買収 N=2筆事業費:4,825,386円

○物件移転補償 N=1式事業費:183,304円

 原町麻生線の道路拡幅

○道路改良工事 L=100.0m W=5.0m擁壁工 L=100.0m 舗装工 A=500.0m2水路工 L=100.0m 薄層カラー舗装工 A=200.0m2事業費:40,000,000円

事業費

事業費(千円) 5,009千円 40,000千円 0千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円

5,009千円

企画政策課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 2-1-8-4

事業名 地域おこし協力隊活用事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.安心して暮らせる住環境の整備を推進します事業名(細目)

一般会計

移住対策事業費 H28~

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円事業費

事業費(千円) 3,143千円 1,932千円 1,932千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円

3,143千円 1,932千円

0千円 0千円 0千円

ソフト事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度度 実施計画 令和4年度 実施計画

1,932千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る。

※特別交付税措置あり

●地域おこし協力隊を有効活用した地域活性化を図ることとし、隊員を1人増員へ向け募集活動を実施した。 ・地域おこし協力隊  現隊員 任期:H28.10.1~R元.9.30  *新規採用(任期 H30年度~R3年度)へ向け募集を実施   したが応募なし●協力隊員によるワークショップを開催し、町外からの交流人口増に繋げた。

 賃金 1,099千円 報償費  5千円 旅費  613千円 需用費  66千円 役務費  18千円 使用料及び賃借料 190千円 原材料費 56千円 負担金補助及び交付金 6千円

●地域おこし協力隊を有効活用した地域活性化を図ることとし、隊員を1人増員へ向け募集活動を実施する。 ・地域おこし協力隊  任期:R2年10月~R5年9月 ※募集を実施●協力隊員の協力を得て町外からの交流人口増に繋げる。 

 給料        895千円 手当         88千円 旅費        488千円 需用費       191千円 役務費        29千円 使用料及び賃借料  214千円 負担金補助及び交付金 6千円

●地域おこし協力隊を有効活用した地域活性化を図ることとし、隊員の確保に向け募集活動を実施する。

 ・地域おこし協力隊  新規隊員 任期:R2年10月~R5年9月

 給料        895千円 手当         88千円 報償費        21千円 旅費        488千円 需用費       191千円 役務費        29千円 使用料及び賃借料  214千円 負担金補助及び交付金 6千円

●地域おこし協力隊を有効活用した地域活性化を図ることとし、隊員の確保に向け募集活動を実施する。

 ・地域おこし協力隊  新規隊員 任期:R2年10月~R5年9月

 給料        895千円 手当         88千円 報償費        21千円 旅費        488千円 需用費       191千円 役務費        29千円 使用料及び賃借料  214千円 負担金補助及び交付金 6千円

1,932千円 1,932千円

事業名 町道原町麻生線道路改良事業成果指標

予算

会計名 一般会計 建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-2-3

政 策事業名(細目)

道路新設改良費

令和3年度 実施計画

政策2.交流と活動を支える交通環境の充実を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

平成30年度~令和2年度

根拠法令・関連計画等

道路法麻生保育所建替事業

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

令和4年度 実施計画

17 ページ

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担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 250千円 1,650千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 町道久保田大岩橋線について、本路線と町道大南大岩橋線との交差部から約100m区間において、道路幅員が狭く車両等の離合時に児童が歩行できるスペースがなく、児童の通学に非常に危険であるため、道路を拡幅して歩行スペースを確保し、児童及び歩行者の安全性の向上を図る

施工延長 L=100.0m 道路幅員 W=5.5m

 久保田大岩橋線の道路拡幅

○測量調査設計委託業務 N=1式事業費:4,949,000円

○分筆登記事務委託料 N=1式事業費:2,492,000円

○土地鑑定委託料 N=1式事業費:883,000円

 久保田大岩橋線の道路拡幅

○用地購入 N=1式事業費:5,000,000円(防災・安全交付金)【国費5.5/10】※国費率の割合は財政力指数による

 久保田大岩橋線の道路拡幅

○道路改良工事 L=100.0m W=5.0mブロック積工 L=100.0m 舗装工 A=500.0m2水路工 L=100.0m 防護柵工 L=50.0m薄層カラー舗装工 L=100.0m事業費:35,000,000円【国費5.5/10】※国費率の割合は財政力指数による

事業費

事業費(千円) 8,324千円 5,000千円 35,000千円 0千円

財源内訳

0千円 2,750千円 19,250千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 2,000千円 14,100千円

8,324千円

建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-2-3

事業名 町道仙波線道路改良事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策2.交流と活動を支える交通環境の充実を推進します事業名(細目)

一般会計

道路新設改良費 平成28年度~令和2年度

根拠法令・関連計画等

道路法過疎地域自立促進市町村計画

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円事業費

事業費(千円) 6,900千円 51,973千円 0千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円

0千円 0千円

0千円 0千円 0千円

ハード事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

0千円

6,900千円 51,973千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 町道仙波線は仙波地区の主要路線であるが、道路幅員が狭く、車両等の離合に支障をきたしている状況であるため、車両等離合箇所(延長L=50.0m、幅員W=5.0mの部分拡幅)を5箇所程度整備することにより、利用者の利便性の向上を図る。

 仙波線の道路拡幅

○道路改良工事(1工区) L=35.0m W=6.0~6.5mブロック積工 A=127.0m2 舗装工 A=190.0m2落石防護柵工 L=28.0m事業費:6,900,000円(過疎債)※前払い分のみ精算

 仙波線の道路拡幅

○道路改良工事(1工区) L=35.0m W=6.0~6.5mブロック積工 A=127.0m2 舗装工 A=190.0m2落石防護柵工 L=28.0m事業費:11,973,000円(過疎債)※残り分

○道路改良工事(2工区) L=53.0m W=5.0mブロック積工 A=334.0m2 舗装工 A=263.0m2排水工 N=1式事業費:40,000,000円(過疎債)

0千円 0千円

事業名 町道久保田大岩橋線道路改良事業成果指標

予算

会計名 一般会計 建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-2-3

政 策事業名(細目)

道路新設改良費

令和3年度 実施計画

政策2.交流と活動を支える交通環境の充実を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

令和元年度~令和3年度

根拠法令・関連計画等

道路法防災・安全交付金事業(通学路対策)

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

令和4年度 実施計画

18 ページ

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担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 村上 浩二 (内線271)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 4,219千円 2,000千円 10,000千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 町道久保田深田線について、約60mの区間において、道路幅員が狭く一般車両及び緊急車両の通り抜けが困難であり、通行に支障をきたしているため、道路を拡幅して車両通行の快適性と安全性の向上を図る。

施工延長 L=60.0m 道路幅員 W=4.0m

 久保田深田線の道路拡幅

○測量調査設計委託業務 N=1式事業費:2,000,000円

○分筆登記事務委託料 N=1式事業費:1,759,000円

○土地鑑定委託料 N=1式事業費:460,000円

※補正予算対応予定

 久保田深田線の道路拡幅

○用地購入 N=1式事業費:2,000,000円

 久保田深田線の道路拡幅

○道路改良工事 L=60.0m W=4.0m擁壁工 L=60.0m排水工 L=120.0m 舗装工 L=250.0m2事業費:10,000,000円

事業費

事業費(千円) 0千円 4,219千円 2,000千円 10,000千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円

0千円

建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-2-3

事業名 町道宮内北川毛線道路改良事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策2.交流と活動を支える交通環境の充実を推進します事業名(細目)

一般会計

道路新設改良費 令和2年度~令和4年度

根拠法令・関連計画等

道路法防災・安全交付金事業(通学路対策)

区分

新規・継続 新規その他特記事項

ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円事業費

事業費(千円) 0千円 9,797千円 7,000千円

財源内訳

0千円 0千円 3,850千円 16,500千円

0千円

0千円

0千円 13,500千円

0千円 0千円 0千円

ハード事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

30,000千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 町道宮内北川毛線について、幸田橋から町道幸田線起点付近の約150m区間において、道路幅員が狭く車両等の離合時に児童が歩行できるスペースがなく、児童の通学に非常に危険であるため、道路を拡幅して歩行スペースを確保し、児童及び歩行者の安全性の向上を図る

施工延長 L=150.0m 道路幅員 W=5.5m

 宮内北川毛線の道路拡幅

○測量調査設計委託業務 N=1式事業費:6,000,000円

○分筆登記事務委託料 N=1式事業費:3,023,000円

○土地鑑定委託料 N=1式事業費:774,000円

※補正予算対応予定

 宮内北川毛線の道路拡幅

○用地購入 N=1式事業費:7,000,000円(防災・安全交付金)【国費5.5/10】※国費率の割合は財政力指数による

 宮内北川毛線の道路拡幅

○道路改良工事 L=150.0m W=5.0m擁壁工 L=80.0m ブロック積工 A=100.0m2水路工 L=100.0m 舗装工 L=500.0m2薄層カラー舗装工 L=150.0m事業費:30,000,000円【国費5.5/10】※国費率の割合は財政力指数による

9,797千円 3,150千円

事業名 町道久保田深田線道路改良事業成果指標

予算

会計名 一般会計 建設課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 8-2-3

政 策事業名(細目)

道路新設改良費

令和3年度 実施計画

政策2.交流と活動を支える交通環境の充実を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

令和2年度~令和4年度

根拠法令・関連計画等

道路法区分

新規・継続 新規その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

令和4年度 実施計画

19 ページ

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担当課名

担当者名 木下直之 (内251)

実績値(H30) 事業期間

目標値(H34)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 重松 由紀枝 (内563)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 4,851千円 12,836千円 534千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 すでに法適用している公共下水道事業に加え、農業集落排水事業及び浄化槽事業の小規模下水道事業等についても法適用し、将来にわたって持続可能な経営を確保するために経営基盤の強化を目的とする。 法適用施行予定日 令和4年4月1日[令和2年度~令和3年度]●固定資産調査及び評価委託【総事業費】        12,903,000円【予算内訳】農業集落排水   3,226,000円 浄化槽      9,677,000円●下水道事業公営企業法適用移行業務委託【総事業費】        13,442,000円【予算内訳】農業集落排水   6,721,000円 浄化槽      6,721,000円[令和3年度]●企業会計システム移行業務委託 2,442,000円

 

●固定資産調査及び評価委託      6,451,000円【事業概要】 対象施設調査 固定資産一覧表作成 受贈財産一覧表作成 除却資産一覧表作成 システム取込データ作成【予算内訳】農業集落排水 1,613,000円      浄化槽    4,838,000円

●下水道事業公営企業法適用移行業務委託 13,442,000円 (令和3年度債務負担行為設定・令和2年度契約予定)【事業概要】 条例・規則整備 データ移行、システム本稼働【予算内訳】農業集落排水 6,721,000円      浄化槽    6,721,000円

●固定資産調査及び評価委託      6,452,000円【事業概要】 対象施設調査 固定資産一覧表作成 受贈財産一覧表作成 除却資産一覧表作成 システム取込データ作成【予算内訳】農業集落排水 1,613,000円      浄化槽    4,839,000円

●下水道事業公営企業法適用移行業務委託 13,442,000円【事業概要】 条例・規則整備 移行データ作成【予算内訳】農業集落排水 6,721,000円      浄化槽    6,721,000円

●企業会計システム移行業務委託     2,442,000円 データ移行、システム本稼働【予算内訳】農業集落排水 1,221,000円      浄化槽    1,221,000円

●企業会計システム保守     534,600円【事業概要】 企業会計システム保守委託料 公共下水道事業会計システム  178,200円(年間) 農業集落排水事業会計システム 178,200円(年間) 浄化槽事業システム      178,200円(年間)

事業費

事業費(千円) 0千円 6,451千円 22,336千円 534千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 1,600千円 9,500千円

0千円

企画政策課

目 標 目標8.快適な住民生活を支える社会基盤を実現します 款項目 2-1-8-2

事業名 のりあいタクシー運行事業成果指標

予算

会計名

政 策 政策2.交流と活動を支える交通環境の充実を推進します事業名(細目)

一般会計

地域公共交通推進費 H27~

根拠法令・関連計画等

砥部町地域公共交通計画区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード

0千円 0千円 0千円事業費

事業費(千円) 4,716千円 5,429千円 5,650千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円

4,716千円 5,650千円

0千円 0千円 0千円

ソフト事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度度 実施計画 令和4年度 実施計画

5,650千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 広田地域全域と砥部地域の一部において、デマンド型のりあいタクシーを運行し交通弱者の足を確保する。

●広田のりあいタクシー 4,342千円 ・運行日:月・水・金曜 ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:往路/復路 計6便 ・利用者数:延べ850人 ・稼働率(運行日数):99%

●砥部のりあいタクシー 374千円 ・運行日:万年地域ほか3地域 各路線とも週3日  ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:各路線とも往路/復路 計6便 ・利用者数:延べ394人 ・稼働率(運行回数):21%(八倉・田ノ浦)            13%(大角蔵)             5%(万年)             2%(鵜ノ崎)

●広田のりあいタクシー 4,861千円 ・運行日:月・水・金曜 ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:往路/復路 計6便 ・稼働率:95%

●砥部のりあいタクシー 568千円 ・運行日:万年地域ほか3地域 各路線とも週3日  ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:各路線とも往路/復路 計6便 ・稼働率:20%(大角蔵、八倉・田ノ浦)       5%(万年、鵜ノ崎) 

●広田のりあいタクシー 4,811千円 ・運行日:月・水・金曜 ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:往路/復路 計6便 ・稼働率:100%

●砥部のりあいタクシー 839千円 ・運行日:万年地域ほか3地域 各路線とも週3日  ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:各路線とも往路/復路 計6便 ・稼働率:20%(大角蔵、八倉・田ノ浦)      10%(万年、鵜ノ崎) 

●広田のりあいタクシー 4,811千円 ・運行日:月・水・金曜 ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:往路/復路 計6便 ・稼働率:100%

●砥部のりあいタクシー 839千円 ・運行日:万年地域ほか3地域 各路線とも週3日  ※祝日・年末年始は運休 ・運行便数:各路線とも往路/復路 計6便 ・稼働率:20%(大角蔵、八倉・田ノ浦)      10%(万年、鵜ノ崎) 

5,429千円 5,650千円

事業名 小規模下水道事業等地方公営企業法適用事業成果指標

予算

会計名農業集落排水特別会計浄化槽特別会計

上下水道課

目 標 目標9.豊かな自然と共に生きる環境整備を実現します 款項目農集1-1-1浄化槽1-1-1

政 策事業名(細目)

地方公営企業法適用事業

令和3年度 実施計画

政策1.豊かな自然環境を守る環境保全を推進します

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

令和2年度~令和4年度

根拠法令・関連計画等

地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方自治法、地方財政法、消費税法、砥部町公共下水道条例区分

新規・継続 新規その他特記事項

平成31年度~令和5年度公営企業法適用拡大集中取組期間(総務大臣通知)ソフト・ハード ソフト事業

令和4年度 実施計画

20 ページ

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担当課名

担当者名 水口 真一 (内219)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 水口 真一 (内219)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 6,443千円 5,967千円 6,984千円 6,852千円

事業費

事業費(千円) 6,443千円 5,967千円 6,984千円 6,852千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

 平成28年4月に更改したシステムについてのリース料と、保守を行うことにより安定稼動に努める。

・ネットワークシステム ・リース・保守(H28.4~R3.3) 3,955,320円・LGWANサーバー機器等(契約 H31.4~R4.3) ・保守 130,800円

・STNet専用回線(本庁-支所、出先用インターネット) ・使用料 1,118,340円・LGWAN専用回線(H31.4~) ・使用料 728,556円

・中央公民館仮設事務所移転(H30繰越) ・機器等購入・設定変更委託 329,400円・中央公民館仮設事務所からの移転 ・設定変更委託 180,400円

・ネットワークシステム ・リース・保守(H28.4~R3.3) 3,970,800円 ※年度末に契約満了のため、次期契約の業者  選定(入札)を行う。・LGWANサーバー機器等(契約 H31.4~R4.3) ・保守 132,000円

・STNet専用回線(本庁-支所、出先用インターネット) ・使用料 1,128,600円・LGWAN専用回線(H31.4~) ・使用料 735,240円

・ネットワークシステム ・リース・保守(R3.4~R8.3) 4,988,400円

・LGWANサーバー機器等(契約 H31.4~R4.3) ・保守 132,000円

・STNet専用回線(本庁-支所、出先用インターネット) ・使用料 1,128,600円・LGWAN専用回線(H31.4~) ・使用料 735,240円

・ネットワークシステム ・リース・保守(R3.4~R8.3) 4,988,400円

・STNet専用回線(本庁-支所、出先用インターネット) ・使用料 1,128,600円・LGWAN専用回線(H31.4~) ・使用料 735,240円

0千円 0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

事業名 ネットワークシステム運営管理事業成果指標

予算

会計名 一般会計 総務課

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-1-7

政 策 政策1.質の高い行政運営の充実を推進します事業名(細目)

ネットワークシステム運営管理事業 H19.10~

0千円

事業費

事業費(千円) 1,574千円 2,647千円 4,156千円 5,745千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円

1,574千円 2,647千円 4,156千円 5,745千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 LGWAN系及びインターネット系で利用しているパソコンについて、安定して利用できるよう管理する。また、6年が経過したパソコンについて、老朽化やセキュリティ対策の観点等から、定期的に更新を行う。

・パソコンリース料 ・H30導入 45台(H30.10~H35.9) 1,224,720円 ・R1導入 5台(R1.10~R6.9) 81,180円 ・R1導入 44台(R2.2~R7.2) 168,520円

・パソコンリース料 ・H30導入 45台(H30.10~R5.9) 1,224,720円 ・R1導入 5台(R1.10~R6.9) 162,360円 ・R1導入 44台(R2.2~R7.2) 1,011,120円 ・R2導入 47台(R3.2~R8.1) 248,905円

・パソコンリース料 ・H30導入 45台(H30.10~R5.9) 1,224,720円 ・R1導入 5台(R1.10~R6.9) 162,360円 ・R1導入 44台(R2.2~R7.1) 1,011,120円 ・R2導入 47台(R3.2~R8.1) 1,493,427円 ・R3導入 50台(R4.2~R9.1) 264,792円

・パソコンリース料 ・H30導入 45台(H30.10~R5.9) 1,224,720円 ・R1導入 5台(R1.10~R6.9) 162,360円 ・R1導入 44台(R2.2~R7.2) 1,011,120円 ・R2導入 47台(R3.2~R8.1) 1,493,427円 ・R3導入 50台(R3.2~R8.1) 1,588,752円 ・R4導入 50台(R4.2~R9.1) 264,792円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

ハード事業

令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

区分

会計名

政 策

ソフト・ハードその他特記事項

総務課

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-1-7

事業名 パソコン管理事業成果指標

政策1.質の高い行政運営の充実を推進します事業名(細目)

新規・継続 継続

一般会計

情報機器管理事務 H17.1~

予算

21 ページ

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担当課名

担当者名 水口 真一 (内219)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 水口 真一 (内219)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源 11,377千円 11,436千円 11,436千円 19,621千円

事業費

事業費(千円) 11,377千円 11,436千円 11,436千円 19,621千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

 内部事務で利用する情報系システムと、インターネットを分離したことにより構築したインターネット系システムの運営管理を行うことにより安定稼働に努める。

・情報系(LGWAN系)システム(契約期間:H28.4~R3.3) ・リース・保守 5,549,688円・インターネット系システム(契約期間:H29.3~R4.2) ・保守 1,674,240円・情報セキュリティクラウド(接続期間:H29.6~R4.3) ・利用料・回線使用料 4,152,900円

・情報系(LGWAN系)システム(契約期間:H28.4~R3.3) ・リース・保守 5,555,088円・インターネット系システム(契約期間:H29.3~R4.2) ・保守 1,689,600円・情報セキュリティクラウド(接続期間:H29.6~R4.3) ・利用料・回線使用料 4,191,000円

・情報系(LGWAN系)システム(契約延長:R3.4~R4.3) ・再リース・保守 2,428,800円・インターネット系システム(契約期間:H29.3~R4.2、R4.3まで延長) ・保守 1,689,600円・情報セキュリティクラウド(接続期間:H29.6~R4.3) ・利用料・回線使用料 4,191,000円

・LGWAN系・インターネット系システム(契約延長:R4.4~R9.3) ・リース・保守 15,429,984円・情報セキュリティクラウド(接続期間:R4.4~R9.3) ・利用料・回線使用料 4,191,000円

0千円 0千円 0千円

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ハード事業

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円

事業名 情報系システム運営管理事業成果指標 予

会計名 一般会計 総務課

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-1-7

政 策 政策1.質の高い行政運営の充実を推進します事業名(細目)

情報系システム運営管理事業 H18.4~

0千円

事業費

事業費(千円) 62,643千円 57,382千円 64,308千円 64,308千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円

62,643千円 57,382千円 64,308千円 64,308千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

 庁内で各業務に利用するシステムのリース料と、保守を行うことにより安定稼動に努める。 業務系システムについて、契約期限が到来することから、次期システムの事業者を選定する。 また、マイナンバー制度の開始に伴い必要となるシステム改修と、セキュリティ対策を随時行う。

・業務系システム(契約期間:H28.1~R2.12) ・リース・保守 34,848,240円 ・その他委託料  2,361,988円・CSサーバ機器等(契約期間:H31.4~R6.3) ・リース・保守 3,792,600円・戸籍総合システム・既存戸籍附票システム(契約期間:H31.1~R5.12) ・リース・保守 7,113,420千円・財務会計システム(契約期間:H26.10~R1.9、R1.10~R6.9) ・リース・保守 4,196,520円・人事給与システム(契約期間:H27.10~R2.9) ・リース・保守 2,668,392円 ・システム改修(会計年度任用職員)1,650,000円・財務会計システムサーバー移行 ・委託費 6,011,280円

・業務系システム ・現行システム(契約期間:H28.1~R2.12)  ・リース・保守 26,220,960円 ・新システム(契約期間:R3.1~R7.12)  ・利用料・リース・保守 12,566,005円 ・その他委託料等 5,012,865円・CSサーバ機器等(契約期間:H31.4~R6.3) ・リース・保守 3,813,840円・戸籍総合システム(契約期間:H31.1~R5.12) ・リース・保守 7,142,904円・財務会計システム(契約期間:R1.10~R6.9) ・リース・保守 792,000円・人事給与システム(契約期間:H27.10~R2.9 以降、単年度契約) ・リース・保守 1,833,696円

・業務系システム ・新システム(契約期間:R3.1~R7.12)  ・利用料・リース・保守 50,264,016円 ・その他委託料 461,120円・CSサーバ機器等(契約期間:H31.4~R6.3) ・リース・保守 3,813,840円・戸籍総合システム(契約期間:H31.1~R5.12) ・リース・保守 7,142,904円・財務会計システム(契約期間:R1.10~R6.9) ・リース・保守 792,000円・人事給与システム(単年度契約) ・リース・保守 990,000円

・業務系システム ・新システム(契約期間:R3.1~R7.12)  ・利用料・リース・保守 50,264,016円 ・その他委託料 461,120円・CSサーバ機器等(契約期間:H31.4~R6.3) ・リース・保守 3,813,840円・戸籍総合システム(契約期間:H31.1~R5.12) ・リース・保守 7,142,904円・財務会計システム(契約期間:R1.10~R6.9) ・リース・保守 792,000円・人事給与システム(単年度契約) ・リース・保守 990,000円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画

ハード事業

令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

区分

会計名

政 策

ソフト・ハードその他特記事項

総務課

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-1-7

事業名 基幹系システム運営管理事業成果指標

政策1.質の高い行政運営の充実を推進します事業名(細目)

新規・継続 継続

一般会計

基幹系システム運営管理事業 H17.1~

予算

22 ページ

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担当課名

担当者名 眞鍋 禎道 (内線534)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況 順調

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

担当課名

担当者名 木下 直之 (内251)

実績値(H30) 事業期間

目標値(H34)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

根拠法令・関連計画等

区分

その他特記事項ソフト・ハード

0千円

0千円 0千円 0千円

継続

家屋全棟調査○家屋評価計算:家屋実地調査の結果、新築・増築・建替等の未評価家屋(町が評価を行ったものを除く)について、家屋評価調書を作成し評価計算を行い、家屋課税台帳へ登録するための更新用基礎データを作成する。

0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

0千円 0千円

戸籍税務課

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-2-1.1

事業名 固定資産家屋全棟調査業務成果指標

予算

会計名

政 策 政策1.質の高い行政運営の充実を推進します

一般会計

平成30年度から令和5年度事業名(細目)

税務総務費

 全家屋を対象とした家屋全棟調査は、全ての家屋について固定資産課税台帳に登録してある記載事項(所在・種類・床面積等)と比較し、新築・増改築や未登記による課税漏れ、または、取り壊し等がある家屋を調査して実態を正確に把握して、すでに課税されている家屋との公平を期し、公正で適切な課税を行う。また、全棟調査結果をGISデータに反映して、家屋の状態を可視化することにより効率的な評価管理を行う。

事業費

事業費(千円)

財源内訳

11,077千円 20,526千円 21,087千円

0千円 0千円

0千円

0千円

12,279千円 12,279千円 12,279千円

0千円 0千円 0千円 0千円

8,140千円

新規・継続

0千円 0千円 0千円

家屋全棟調査○家屋実地調査:平成30年度において実施した家屋評価要因調査の結果により、家屋課税台帳と現況が異なる家屋等の台帳との不一致家屋を中心に、家屋全棟調査マニュアルを基に今年度は麻生校区の複数区において家屋実地調査を行った。 調査概要については、麻生校区の複数区の全家屋を対象として資料と照らし合わせながら、新築・増改築・未登記による課税漏れ、または取壊し等がある家屋について実態把握を行った。

家屋全棟調査○家屋実地調査:家屋照合の結果により家屋課税台帳等と現況が異なるもの(課税台帳と一致しない評価対象として認定された家屋)や課税漏れの家屋を対象として、家屋評価基準書・家屋認定手順書を基に、家屋実地調査(外観調査)を実施する。新築・増改築など外観調査の結果、課税参考資料と現況との相違が著しい場合は、写真撮影・家屋評価調書(仮)を作成する。また、全棟調査に併せて対象家屋の敷地調査として土地の利用状況についても確認する。

家屋全棟調査○家屋実地調査:家屋照合の結果により家屋課税台帳等と現況が異なるもの(課税台帳と一致しない評価対象として認定された家屋)や課税漏れの家屋を対象として、家屋評価基準書・家屋認定手順書を基に、家屋実地調査(外観調査)を実施する。新築・増改築など外観調査の結果、課税参考資料と現況との相違が著しい場合は、写真撮影・家屋評価調書(仮)を作成する。また、全棟調査に併せて対象家屋の敷地調査として土地の利用状況についても確認する。

11,077千円 20,526千円 21,087千円 8,140千円

0千円

ソフト事業

0千円

事業費

事業費(千円) 7,622千円 12,279千円 12,279千円 12,279千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

7,622千円

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度度 実施計画 令和4年度 実施計画

 砥部町人口ビジョンに掲げる将来のまちの姿「文化とこころがふれあうまち」を実現するため、本町を応援してくださる方からふるさと納税による寄附を募り、まちづくりに充てる財源確保を図る。

●ふるさと応援寄附金 ・制度利用者:1,083人 ・寄附金総額:23,000千円 ・前年度比 124%

 【経費】  ・報償費 6,239千円  ・需用費   95千円  ・役務費 1,287千円  ・使用料   1千円

●ふるさと応援寄附金(見込み) ・制度利用者:1,310人 ・寄附金総額:23,500千円

 【経費】  ・報償費 7,646千円  ・需用費  183千円  ・役務費 3,350千円  ・委託料 1,100千円

●ふるさと応援寄附金(見込み) ・制度利用者:1,310人 ・寄附金総額:23,500千円

 【経費】  ・報償費 7,646千円  ・需用費  183千円  ・役務費 3,350千円  ・委託料 1,100千円

●ふるさと応援寄附金(見込み) ・制度利用者:1,310人 ・寄附金総額:23,500千円

 【経費】  ・報償費 7,646千円  ・需用費  183千円  ・役務費 3,350千円  ・委託料 1,100千円

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続その他特記事項

ソフト・ハード ソフト事業

事業名 ふるさと納税推進事業成果指標

予算

会計名 一般会計 企画政策課

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-1-8-5

政 策 政策2.健全な財政運営を推進します事業名(細目)

ふるさと納税推進費 H21~

23 ページ

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担当課名

担当者名 溝田達矢 (内212)

実績値(R1) 事業期間

目標値(R4)

進捗状況

国庫支出金

県支出金

起債

使用料、手数料

その他

一般財源

0千円 0千円 0千円 0千円

47,784千円 15,634千円 1,056千円 15,840千円

〇庁舎西側通路改修(インターロッキングブロック改修)4,840千円〇公用車車庫塗装 11,000千円

事業費

事業費(千円) 47,784千円 15,634千円 1,056千円 15,840千円

財源内訳

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円 0千円

その他特記事項ソフト・ハード ハード事業

事業計画 令和元年度 実績 令和2年度 実施計画 令和3年度 実施計画 令和4年度 実施計画

根拠法令・関連計画等

区分

新規・継続 継続

目 標 目標10.人々の生活を支えるため持続可能な行財政運営を実現します 款項目 2-1-5

事業名 庁舎維持管理事業成果指標

H30年度から

予算

会計名 一般会計 総務課

 庁舎は、昭和63年の建築後33年が経過しており、老朽化・劣化が進行しているが、計画的な改修や修繕により維持管理できている。 令和2年度は、耐震基準を満たしていないエレベーターの改修を予定している。 また、令和3年度には庁舎の冷暖房空調設備 の新設(企画政策課担当)や屋上防水工事等を予定しており、この改修が終われば、修繕が必要な庁舎の改修は概ね終了となる。 今後も庁舎が快適に利用できるよう適切な維持管理を行うとともに、災害時の防災対策施設の拠点として機能する強固なものとなるよう、整備を行う。

〇庁舎外部改修工事監理業務委託 1,650千円〇庁舎外部改修工事 46,134千円

〇庁舎エレベーター改修工事  15,634千円○庁舎屋上防水改修工事設計業務委託 605千円(補正予定)

○庁舎屋上防水改修工事 21,780千円○非常用自家発電設備改修 1,056千円

政 策 政策2.健全な財政運営を推進します事業名(細目)

庁舎維持管理事業

24 ページ

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