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Configuração de Acumuladores Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços, outras receitas e outras deduções. O cadastro dos Acumuladores são indispensáveis para a apuração e exatidão dos cálculos dos impostos de uma Empresa. Para configurar os Acumuladores clique no Menu Arquivos, opção Acumuladores para abrir a janela de configuração conforme tela a seguir:

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Configuração de Acumuladores

Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para

permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas,

serviços, outras receitas e outras deduções.

O cadastro dos Acumuladores são indispensáveis para a apuração e exatidão dos

cálculos dos impostos de uma Empresa.

Para configurar os Acumuladores clique no Menu Arquivos, opção Acumuladores

para abrir a janela de configuração conforme tela a seguir:

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Caso não haja Acumulador cadastrado, entrará automaticamente no modo de

inclusão, caso contrário, clique no botão novo para incluir um novo acumulador.

No campo Código será informado automaticamente pelo sistema um código

sequencial, caso necessário você poderá altera-lo.

No campo Nome, Informe o nome do Acumulador de acordo com a opção

fiscal, por exemplo: Venda de Mercadorias.

Clique no Botão Novo Vigência, para inserir uma nova vigência para o

acumulador.

Clique no botão Excluir Vigência, caso queira excluir uma vigência cadastrada.

No quadro Vigências, no Campo:

Data, informe a data referente a vigência cadastrada

Descrição, informe uma descrição para identificar o acumulador cadastrado.

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Observações: Quando é alterado alguns campos do acumulador, e o período

atual seja superior ao do inicio da vigência do cadastro, o sistema emite a

mensagem:

Ao clicar no botão Sim, o campo será alterado e o período atual será retornado

conforme o inicio da vigência do cadastro.

Ao clicar no botão Não, o sistema não permite que o campo seja alterado e o período

atual não é retornado.

Guia Geral

No quadro incide sobre, você terá os seguintes campos:

Faturamento: selecione esse campo se as operações efetuadas com o

acumulador incidirem sobre o faturamento da empresa;

Receita Bruta: selecione esse campo se as operações efetuadas com o

acumulador incidirem sobre a receita bruta da empresa;

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Devolução: Selecione esse campo quando o acumulador for destinado a

devolução de vendas e compras;

Simples/SC: Esse campo é utilizado apenas para operações efetuadas

com o acumulador incidirem sobre o SIMPLES/SC;

Opções para o calculo

Nota de serviço terceirizado: para que o lançamento vinculado a esse

acumulador faça base para o simples Federal conforme IN 391/04;

Não somar com serviços para aumento de 50% na alíquota do Simples: para

notas de serviços que não podem somar como serviços para acumular aumento

na alíquota do Simples;

Calcular SIMPLES com alíquota diferenciada: Esse campo somente estará

habilitado se nos parâmetros da empresa na guia Federal subguia SIMPELS

FEDERAL estiver selecionado o campo. Calcular Simples com Alíquota

Diferenciada. É para que sejam calculadas as notas de saídas e serviços com

aumento de 50% na alíquota.

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Guia notas

No quadro opções selecione o campo:

Gerar Parcelas nas Notas: caso deseje gerar parcelas no lançamento das

notas;

Gerar Bens Automaticamente no Patrimônio: caso deseje gerar

automaticamente os bens no módulo Domínio Patrimônio lançadas nas

notas de Entradas;

Gerar notas de Entrada em outra Empresa: para que o lançamento de

uma nota de transferência de produto habilite automaticamente o

lançamento de uma nota de entrada na empresa que esta recebendo a

transferência;

Informar dados do Frete: Para que nos lançamentos de saída seja

disponibilizada a janela Dados do Frete.

Digitação de Estoque: Para efetuar a digitação de estoque no

lançamento das notas. (Esse campo só estará habilitado se nos parâmetros

da empresa guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES estiver selecionado

o campo FAZ CONTROLE DE ESTOQUE)

Dedução de ISS conforme Art. 7º §2 Inc I L. C. 116/2003: para que

as deduções sobre os impostos 3 – ISS retido sejam calculados conforme

o Inciso I do Art. 7º da L.C. 116/2003. (Esse campo somente estará

habilitado quando possuir um dos impostos 3 – ISS ou 18 – ISS retido no

cadastro do acumulador)

Não Gera no Informativo DMED: Para que os lançamentos de saídas e

serviços não sejam gerados no informativo DMED. ( Este campo

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somente estará habilitado quando nos PARAMETROS o campo Gera o

Informativo DMED, da guia Personaliza/Informativos estiver

selecionado).

Responsável pelo pagamento do serviço de saúde é diferente o

beneficiário: Quando o numero de inscrição no cadastro de PF /CPF e o

nome completo do responsável pelo pagamento for diferente do

beneficiário. (Esta opção só estará habilitada quando nos parâmetros

estiver definido que a empresa Gera o informativo DMED e quando no

campo não Gera Informativo DMED não estiver selecionado).

Operação de Serviço de Transporte: Para que seja configurado so

dados de PIS e COFINS para as notas de entrada e saídas referente a

operações de serviços de transporte. (Este campo somente estará

habilitado quando nos parâmetros estiver selecionado o quadro

CALCULA PIS e CONFINS conforme EFD – Contribuições)

No campo OBSERVAÇÕES: Caso seja necessário, informar uma observação

para que apareça no lançamento da nota.

No campo Tipo de Nota: Selecione uma das opções abaixo, para incluir esta no

incluir no iformativo SINCO

À Vista: Para notas à vista;

À Prazo: Para notas à prazo;

Outras: Para notas com vencimento em outras condições;

Aquisições para empreendimentos imobiliários: Para definir os

empreendimentos imobiliários nos lançamentos de notas. (Este campo somente

estará habilitado quando a forma de apuração dos impostos POIS e

COFINS selecionada nos Parâmetros for para empresas que possuem

atividades imobiliárias)

No campo Empreendimento: Informe o empreendimento imobiliário que será

demonstrado automaticamente no lançamento da nota de entrada.

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Guia Notas II

Observações: Somente será lançado na nota e lançado no Livro Eletrônico –

Sped Fiscal as informações complementares se no acumulador estiver

selecionado o quadro POSSUI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Selecione o quadro Possui Informações Complementares, para informar o

código da informação complementar correspondente a nota, essa informação

aparecera no lançamento da nota.

No quadro Documentos Referenciados

Informar dados de processo referenciado: Para gerar o registro C111 no

arquivo do informativo SPED.

Informar dados de documentos de arrecadação referenciados: Para gerar

o registro C112 no arquivo do informativo SPED.

Informar dados de notas fiscais referenciadas: Para gerar o registro C113

no arquivo do informativo SPED.

Informar dados de cupons fiscais referenciados: Para gerar o registro

C114 no arquivo do informativo SPED.

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Guia Impostos

No quadro Impostos, você encontrará todos os impostos que foram definidos

parâmetros, como sendo impostos utilizados pela empresa, e poderá selecionar aqueles

fazem base para esse acumulador. Para definir os impostos do acumulador, proceda da

seguinte maneira:

Clique no botão Incluir, para incluir os impostos que farão parte do acumulador.

Clique no botão Excluir, para excluir o imposto cadastrado no acumulador.

Na coluna Código, indique o imposto correspondente;

Na coluna T, será demonstrado se o imposto é do tipo lançado ou calculado;

Na coluna Sigla, será demonstrada a sigla do imposto correspondente;

Na coluna Nome resumido, será demonstrado o nome resumido do imposto

Na coluna Percentual B.C., informe o percentual de base de cálculo do imposto;

Na coluna Definições, para definir as configurações de cada imposto do

acumulador,

Clique no botão (...) reticências, para abrir a janela Definições, conforme a

figura a seguir:

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No campo Acumulador, o sistema demonstra automaticamente o código e a

descrição do acumulador cadastrado;

No campo Imposto, o sistema demonstra automaticamente o código e a

descrição do imposto selecionado.

Clique no botão Gravar, para salvar as definições do imposto.

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Na guia Geral da aba Definições

Obs: As opções da guia Geral conforme demonstrada na janela acima, somente

estarão disponíveis para os impostos 4 – PIS, 5 – COFINS, 17 - PIS(não

cumulativo) e 19 - COFINS(não cumulativa).

No quadro DACON, em Outras Receitas, no campo:

Lançamento de outras receitas sem valor de imposto selecione a opção

correspondente.

Tipo de receita, selecione a opção correspondente indicando o tipo de

receita. (O campo Tipo de receita, somente estará habilitado quando no

campo Lançamento de outras receitas sem valor de imposto for

selecionada a opção Especificar)

Créditos, no campo: Gerar o tipo da base do crédito, selecione a opção

correspondente. (O quadro Créditos somente estará habilitado para os

impostos 17 – PIS(não cumulativo) e 19 – COFINS(não cumulativa).

Tipo da base do crédito, selecione a opção correspondente indicando o

tipo da base do crédito. (O campo Tipo da base do crédito, somente

estará habilitado quando no campo Gerar o tipo da base do crédito for

selecionada a opção Especificar).

Créditos, no campo:

• Gerar o tipo da base do crédito selecione a opção correspondente.

• Tipo da base do crédito, selecione a opção correspondente

indicando o tipo da base do crédito

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Obs: Os próximos campos estarão disponíveis para todos os impostos exceto para os

impostos 4 – PIS, 5 – COFINS, 17 - PIS(não cumulativo) e 19 - COFINS(não

cumulativa).

O campo Código de recolhimento ficará habilitado somente para os impostos que

tenham mais de um código de recolhimento.

No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento para

imposto.

No campo Diferença entre valor contábil e base de cálculo, selecione as

opções:

• Isentas, para que o valor da diferença seja lançado no campo Isentas;

• Outras, para que o valor da diferença seja lançado no campo Outras;

• Nenhuma, para que o valor da diferença não seja lançado.

O campo Detalhar o valor do campo Outras somente estará habilitado

para o

imposto ICMS.

Selecione o campo Detalhar o valor do campo Outras, para que no

lançamento de notas de saídas, seja detalhado o valor do campo Outras,

referente ao ICMS Diferido, Suspensão e Substituição Tributária.

O quadro Redução no valor do imposto somente estará habilitado para

informar o percentual de redução para os impostos 1 - ICMS e 27 - ICMS

Antecipado.

Selecione o quadro Redução no valor do imposto, no campo:

• Percentual informe um percentual de redução no cálculo do

imposto ICMS;

• Forma de cálculo selecione as opções de forma de cálculo

A opção Estorno na apuração, não será habilitada para o imposto 27 – ICMS

Antecipado.

Lançamento da nota, para que o cálculo do valor na redução do imposto seja

no lançamento da nota;

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Estorno na apuração, para que o cálculo do valor na redução do imposto seja

em forma de estorno na apuração.

O campo Modalidade da importação somente estará habilitado para empresas

localizadas no estado Rio Grande do Sul e para o imposto 45 - ICMS importação.

No campo Modalidade da importação, você deve selecionar a modalidade

correspondente, para que no lançamento de uma nota fiscal de entrada, a

modalidade seja informada automaticamente conforme a definição do imposto.

Caso a modalidade não seja definida, você deve informar manualmente.

O quadro Gerar débitos especiais para SPED somente estará habilitado para

empresas que geram o SPED Fiscal e impostos 27- ICMSA, 31- ST/AT, 34 -

ICMSF e 45- ICMSI.

Selecione o quadro Gerar débitos especiais para SPED, e no campo:

• Código selecione o código correspondente ao débito especial, às

informações desses campos serão gerados no registro C197;

O campo Descrição estará habilitado somente para o débito especial:

SC70000999 - Outros ajustes de débitos especiais.

Descrição informe uma descrição para o débito especial

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Aba Alíquota

Clique no botão Incluir, para informar os percentuais de alíquota para o

imposto.

Na coluna Número, o sistema informa automaticamente a ordem numérica de

cadastro;

Na coluna Alíquota%, informe a alíquota para definir o percentual dos

lançamentos desse acumulador;

Na coluna Percentual Base Cálculo, informe o percentual de redução na base

de cálculo para quando efetuado lançamento desse acumulador.

Clique no botão Excluir, para excluir alguma alíquota cadastrada para o

imposto.

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Aba Contas

A guia Contas somente ficará habilitada para os impostos do tipo lançado, porém para

determinados impostos, quando forem do tipo lançado e a contabilização for feita na

apuração, ou seja, a opção contabilizar por nota estiver desmarcada, a guia Contas no

acumulador não ficará

Selecione o campo Não gerar lançamentos contábeis, para que não seja

gerado lançamentos contábeis para o determinado imposto.

No quadro Imposto a Recolher, no campo:

• Conta informe o código da conta referente ao respectivo

imposto;

• Histórico informe o código do histórico referente ao respectivo

imposto;

• Imp. Vendas informe o código da conta referente ao imposto

sobre vendas.

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No quadro Imposto a Recuperar, no campo:

• Conta informe o código da conta referente ao respectivo

imposto;

• Histórico informe o código do histórico referente ao respectivo

imposto;

• Imp. Compras informe o código da conta referente ao imposto

sobre compras.

No quadro Devolução, no campo:

• Dev.Vendas, informe o código da conta referente à devolução de

vendas;

• Dev.Compras, informe o código da conta referente à devolução

de compras;

• Histórico informe o código do histórico referente ao respectivo

imposto.

Aba Compensações

A guia Compensações somente estará habilitada para o imposto CRFOP (Contribuições

Retidos na Fonte órgãos Públicos).

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Na guia Compensações, selecione os impostos que sofreram retenção na fonte,

para que os mesmos sejam compensados na apuração, e informes as alíquotas de

acordo com a IN 306, de 12 de dezembro de 2003 (anexo 1).

No campo Alíquota CRFOP, será o percentual total de todas as retenções do

acumulador.

Aba MVA

A aba MVA somente estará habilitada para os impostos 9- Subst. Tributária, 27- ICMS

Antecipado(Atacadista), 31- ICMS ST Antecipado e 48- ICMS Garantido Integral.

Para o imposto 48- ICMS Garantido Integral será permitido incluir somente uma

alíquota.

Clique no botão Incluir, para informar um percentual de redução para MVA.

A coluna Número será preenchida automaticamente em ordem sequencial.

Na coluna Alíquota%, informe o percentual de alíquota do imposto.

Na coluna Percentual MVA, informe o percentual da MVA.

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Na coluna Percentual Redução MVA, informe o percentual de redução da

MVA.

Clique no botão Excluir, caso queira excluir algum percentual informado.

Aba Recolhimento

A guia Recolhimentos somente estará habilitada para o imposto 50- Fundo de

Transportes e Habilitação – FETHAB

No campo Código, selecione o código de recolhimento correspondente,

conforme Informado no cadastro do imposto.

No campo Responsável pelo recolhimento, selecione o responsável pelo

recolhimento.

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Aba PIS/COFINS

A guia PIS/COFINS somente ficará habilitada quando na guia Impostos estiver

incluído um dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 17-PIS (Não cumulativo), 19-COFINS

(Não cumulativo), 67-PIS-ST ou 68-COFINS-ST, e no acumulador estiver selecionado

na guia Notas o campo Operação de serviço de transporte e/ou quando na guia Impostos

estiver incluído um dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 67-PIS-ST ou 68 COFINS-ST, e

nos Parâmetros, no campo Forma de cálculo estiver selecionada a opção Simplificado.

A subguia Entradas somente estará habilitada quando nos parâmetros da Empresa o

campo Regime estiver informando a opção Lucro Real e na guia Notas do acumulador

estiver com o campo Operação de serviço de transporte selecionado.

A subguia Saída somente estará habilitada quando nos parâmetros da empresa o

campo Forma de cálculo do quadro Lucro presumido estiver informando a opção

Simplificada ou quando na guia Notas do acumulador estiver com o campo Operação

de serviço de transporte selecionado.

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Aba Estadual

No quadro Opções, selecione o campo:

• Habilitar Digitação do Código do Município, para que nos lançamentos

das notas de saídas seja habilitado na guia Complementar um campo para

digitar o código do município;

• Nota de Transferência de crédito de ICMS, caso a nota seja de

transferência de créditos de ICMS;

Operação de Crédito Presumido confecção art. 15, para que os lançamentos

de saída com essa opção selecionada seja calculado o crédito presumido

confecção art. 15, sobre o valor do imposto;

O campo Operação de crédito presumido confecção art. 15 somente estará habilitado

quando em Parâmetros/Geral/Estadual/Opções estiver selecionado o campo Crédito

Presumido Confecção Art. 15 e no acumulador o campo Gerar crédito presumido na

apuração não estiver selecionado

Gerar Crédito Presumido na Apuração, para que os lançamentos das notas de

saída com essa opção selecionada, seja calculado o percentual de crédito sobre o

valor do imposto de acordo com cada alíquota; no campo ao lado selecione o

crédito presumido correspondente;

Habilitar digitação do ICMS s/frete, para que no lançamento das notas de

saída, na guia Estadual, seja lançado o valor de ICMS de frete quando o

transportador for autônomo ou não contribuinte de ICMS;

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O campo Habilitar digitação do ICMS s/frete, somente estará habilitado para as

Empresas sediadas em Santa Catarina e estejam cadastradas como Regime Normal.

Somar débito no imposto selecione o imposto em que será considerado como

outros débitos o valor de ICMS s/frete;

Para que o campo Somar débito no imposto seja habilitado é necessário que o campo

Habilitar digitação do ICMS s/frete esteja selecionado.

Crédito na aquisição de empresas do Simples Nacional selecione a opção

correspondente para que seja calculado crédito nas compras de mercadorias em

que o fornecedor é optante do Simples Nacional;

Gerar Crédito de ICMS em conta gráfica – Programa Pró-emprego, para que

nos lançamentos das notas de saída com essa opção selecionada seja gerado na

apuração o crédito Pró-emprego.

O campo Gerar Crédito de ICMS em conta gráfica – Programa Pró-emprego,

somente estará habilitado, quando nos parâmetros da empresa estiver selecionado o

campo Participa do programa Pró-emprego.

Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como crédito no

imposto ICMS, para que o valor do imposto 09-Subtri lançado nas notas de

entrada ou os valores informados no campo Sub. Trib. da linha do imposto

ICMS sejam lançados como outros créditos na apuração do imposto 01-ICMS.

Desde que o campo acima mencionado esteja selecionado.

O campo Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como crédito no

imposto ICMS, somente estará habilitado, para empresas com apuração Estadual

Normal.

Calcular crédito presumido no lançamento da nota, conforme Decreto

3.346/2010 – Subst. Tributária, para que no lançamento da nota o sistema

calcule o crédito presumido para o imposto 31 – ICMS ST Antecipação Total,

aplicando os percentuais de crédito presumido conforme alíquotas do imposto

31 e período, sobre a base utilizada para calcular o valor do imposto 1 – ICMS

ou sobre o valor dos produtos quando não possuir base de cálculo este imposto,

deduzindo o valor do crédito do imposto 31 – ICMS ST Antecipação Total,

conforme decreto 3.346/2010.

O campo Calcular crédito presumido no lançamento da nota, conforme Decreto

3.346/2010 – Subst. Tributária, somente estará habilitado quando na guia Impostos

estiver informado o imposto 31 – ICMS ST Antecipação Total.

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Aba CFOP

Nesta guia, você poderá definir quais os Códigos Fiscais de Operações e

Prestações que poderão ser utilizados pelo referido acumulador. Para definir

CFOP do acumulador, proceda da seguinte maneira:

Caso seja necessário, poderá incluir mais de um CFOP para o mesmo acumulador.

Selecione o campo Discriminar CFOP para o lançamento, para incluir os

CFOPs correspondentes ao acumulador.

Clique no botão Incluir, para incluir quais os CFOPs que poderão ser utilizados

pelo acumulador cadastrado.

Na coluna Código, informe o Código Fiscal de Operações e Prestações

correspondente ao acumulador.

Clique no botão Excluir, para excluir o CFOP informado.

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Aba Contabilidade

Nesta aba, poderá definir qual a contabilização será utilizada para o referido

acumulador.

Para definir a contabilização do acumulador, proceda da seguinte maneira.

Na aba Contabilidade existem quatro subguias para configurar:

1. Opções

2. Notas

3. Parcelas

4. Valor Presente

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1- Subguia Opções:

Selecione a Mostrar sempre a contabilização no lançamento, para que

cada lançamento de nota efetuada seja demonstrada a tela de contabilização

dos lançamentos.

Selecione Mostrar Rateio por Centro de Custo, para que nas notas lançadas

com esse acumulador, seja efetuado o rateio por centro de custo.

Obs: O campo Mostrar Rateio por Centro de Custo, só será habilitado se nos

Parâmetros no Módulo Contabilidade esteja selecionado Contabilidade por centro de

custo.

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Guias Notas

No quadro Lançamento das notas, no campo:

Conta débito, informe nesse campo o código reduzido da conta

devedora de acordo com seu plano de contas;

Conta crédito, informe nesse campo o código reduzido da conta

credora de acordo com seu plano de contas;

Histórico padrão, informe nesse campo o código do histórico

padrão correspondente.

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Aba Parcela

No quadro baixa nas Parcelas

Conta Pgto/recibto: informe nesse campo o código reduzido da conta

pgto/receito de acordo com seu plano de contas;

Histórico/recebtos: informe nesse campo o código de histórico padrão

utilizado.

Conta Juros: Informe nesse campo, o código da conta de juros de acordo com

seu plano de contas.

Histórico de juros: Informe nesse campo, o histórico padrão utilizado para

juros.

Conta Multa: Informe nesse campo, o código reduzido da conta multa de

acordo com seu plano de contas.

Histórico Multas: Informe nesse campo, o histórico padrão utilizado para

multas.

Conta Desconto: Informe nesse campo o código reduzido da conta para

desconto de acordo com seu plano de contas.

Histórico de Desconto: Informe nesse campo, o histórico padrão utilizado para

desconto.

Conta Devolução: Informe nesse campo, o código reduzido para conta de

devolução de acordo com seu plano de contas.

Histórico de devolução: Nesse campo informe o histórico padrão utilizado para

devolução.

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Aba Valor presente

A aba Valor Presente, somente estará habilitada quando nos

Parâmetros estiver selecionado o campo Efetuar lançamentos contábeis ao valor

presente e no acumulador selecionado o campo Devolução ou Gerar parcelas nas

notas.

No quadro Operações de entradas, no campo:

Provisão, nos campos:

• AVP – compras/estoque, informe o código da conta utilizada para operações

de entradas com provisão de ajuste a valor presente nas compras e estoque.

• AVP – fornecedores, informe o código da conta utilizada para operações de

entradas com provisão de ajuste a valor presente nos produtos fornecidos.

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para as operações de

entradas com provisão de ajuste a valor presente.

• O campo Juros a pagar – AVP, somente estará habilitado quando nos

parâmetros o campo Contabilizar os juros do valor presente em contas

específicas do quadro Entradas estiver selecionado.

• Juros a pagar - AVP, informe o código da conta utilizada para contabilizar os

juros a pagar do valor presente nas operações de entradas.

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para juros a pagar

contabilizados do valor presente das operações de entradas.

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Apropriação mensal das despesas financeiras, no campo:

• Despesa financeira, informe o código da conta utilizada para apropriação

mensal das despesas financeiras.

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para despesas financeiras.

No quadro Operações de saídas ou serviços, no campo:

• Provisão, no campo:

• AVP – Clientes, informe o código da conta utilizada para operações de

saídas ou serviços com provisão de ajuste a valor presente ao cliente.

• AVP – Receitas, informe o código da conta utilizada para operações de

saídas ou serviços com provisão de ajuste a valor presente as receitas.

O campo AVP - receitas somente estará habilitado quando nos parâmetros o

campo Gerar lançamento de partida simples do quadro Saídas e serviços não

estiver selecionado.

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para receitas contabilizadas

do valor presente das operações de saídas e serviços.

• Juros a receber - AVP, informe o código da conta utilizada para contabilizar

os juros a receber do valor presente nas operações de saídas e serviços.

O campo Juros a receber – AVP, somente estará habilitado quando nos

parâmetros o campo Contabilizar os juros do valor presente em contas específicas

do quadro Saídas e serviços estiver selecionado.

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para juros a receber

contabilizados o valor presente das operações de saídas e serviços.

Apropriação mensal das receitas financeiras, no campo:

• Receita financeira, informe o código da conta utilizada para apropriação

mensal das receitas financeiras.

• Histórico, informe o código do histórico utilizado para receitas financeiras.